PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN - ppid.pasamankab.go.idppid.pasamankab.go.id/files/lppd-pu.pdf ·...

62
1 PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN Jln. Jend. Sudirman Nomor 45 Telp. ( 0753 20029 ) Fax. ( O753-20040 ) LUBUK SIKAPING

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN - ppid.pasamankab.go.idppid.pasamankab.go.id/files/lppd-pu.pdf ·...

1

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

Jln. Jend. Sudirman Nomor 45 Telp. ( 0753 20029 ) Fax. ( O753-20040 ) LUBUK SIKAPING

2

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

BAB I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum (Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu

perangkat daerah dengan fungsi melaksanakan pelayanan teknis yang mutlak ada, tidak bisa dieleminir

atau dihilangkan, karena dinas ini merupakan perangkat yang diperlukan untuk pengadaan dan

pemeliharaan fasilitas umum.

Dalam fungsi Pelayanan terkandung makna pembinaan. Kata pembinaan berarti untuk dapat

memahami hal-hal yang keliru ( Mistaken ) sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan pada

saat yang tepat, guna menghindari setidaknya meminimalisir kemungkinan timbulnya praktek Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme ( KKN ). Karena itu seharusnya dalam melakukan Pelayanan haruslah berorientasi

kepada akuntabilitas publik.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman merupakan Perangkat Daerah di bidang Pelayanan

teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati Pasaman melalaui

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman.

B. Gambaran Umum Organisasi

Visi dan Misi

Bertitik tolak dari rumusan misi yang tertuang dalam Rencana pembangunan jangka panjang

daerah ( RPJMD ) Kabupaten Pasaman tahun 2016 – 2021, dinyatakan bahwa untuk meningkatkan

kualitas keimanan, ketaqwaan dan pemahaman dan pengamalan ajaran agama ; meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, SDM dang penanggulangan

kemiskinan ; meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan

mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDA serta pengembangan parawisata yang berwawasan

lingkungan ; mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

serta penanganan bencana yang terpadu dan berkualitas ; menyelengarakan pemerintahan yang baik,

bersih dan terpercaya ; mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah serta membangun

karakter masyarakat.

Pendekatan pembangunan kedepan harus dengan mewujudkan masyarakat Kabupaten pasaman

yang sejahtera, agamis dan berbudaya di semua bidang mulai dari ibu kota Kabupaten sampai pada Nagari

dan Jorong terpencil dan tertinggal melalui peningkatan keterkaitan kegiatan pembangunan ekonomi.

Diantara prasyarat untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur sangat diperlukan.

Sementara untuk terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat, maka fasilitas umum harus diberikan

3

perhatian utama. Selanjutnya masyarakat Kabupaten yang sejahtera, agamis dan bebrbudaya akan dapat

diwujudkan.

1. Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, kekuatan dan kelemahan, tantangan

dan peluang yang ada maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Menyatakan Visi yang hendak

dicapai dalam tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasaman tahun 2016 – 2021 adalah :

“ Terwujudnya Pelayanan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Menuju Masyarakat

Kabupaten Pasaman Yang Sejahtera”.

Untuk memberikan gambaran yang jelas pada visi tersebut, berikut ada dua kalimat kunci yang

perlu dijelaskan sebagai berikut :

Pelayanan Teknis

: Adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dibidang ke PU-an agar terjamin keselamatan, keamanan

dan kenyamanan termasuk pada daerah rawan bencana dengan

menegakkan aturan yang berlaku.

Masyarakat yang Sejahtera : Adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang aman,

makmur dan sentosa, ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan

sarana dan prasarana infrastruktur dalam upaya meningkatkan

perekonomian masyarakat.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan di laksanakan untuk

mewujudkan visi. Oleh karena itu misi merupakan tindakan nyata yang harus dilaksanakan dalam proses

mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sbb :

1. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan

2. Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi dan alur sungai

3. Meningkatkan kwalitas bangunan gedung dan lingkungan permukiman

4. Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran.

4

3. Rekapitulasi Jumlah Ppegawai berdasarkan Jabatan struktural/Fungsional Golongan/Pangkat dan Pendidikan.

No.

Nama

Kelamin

L / P

Jabatan

Gol./Pangkat

Pendidikan Terakhir

Diklat Pim yang telah

diikuti

Keterangan

A. Struktural

I. Sekretariat Dinas

1 Ewilda, ST L Kepala Dinas IV/c (Pembina Utama Muda)

S1 Teknik 1.Adumla 1999

2. M. Syafril Masnur, ST, MT L Sekretaris Dinas IV/a (Pembina) S2 Management 1.Adumla 1997

2.PIMP. III 2004

3. Nasrul, ST L Staf IV/a (Pembina) S1 Teknik 1.Adum 1998

2.Diklat PIM.III 2013

4. Ermon Abril, SH L Kasubag Evalop III/d (Penata Tk.I) S1 Hukum PIM. IV 2003

5. Roza Mukhniwati, SE, Akt L Kasubag Keuangan III/d (Penata Tk. I) S1 Akutansi PIM. IV 2014

6. Duriatuti L Kasubag Umum III/d (Penata Tk. I) SMEA -

7. Fitra Nelson L Staf III/d (Penata Tk.I) SMA Adum

8. Suarni, SE P Staf Sekretariat III/c (Penata ) S1 Akuntansi -

9. Hasan L Staf III/c (Penata) SMA -

10. Syofina Umar P Staf Sekretariat III/b (Penata Muda Tk.I) STM

11. Yani Nuryani P Staf Sekretariat III/b (Penata Muda Tk. I) SMEA

12. Indra Sumeri, SH L Staf Sekretariat III/b ( Penata Muda Tk.I) S1 Hukum

13. Gabena, SH P Staf Sekretariat III/a (Penata Muda) S1 Hukum

14. Ratnawati, SH P Staf Sekretariat III/a (Penata Muda) S1 Hukum -

15. Ermida, SH P Staf Sekretariat III/a (Penata Muda) S1 Hukum

16. Rahmat Irfandi, A.Md L Staf Sekretariat II/d ( Pengatur Tk.I ) D.III Akts

17. Gusmita Sofya, A.Md P Staf Sekretariat III/a (Penata Muda) D.III Akuntasi

18. Wasrima Yusni P Staf Sekretariat II/c (Pengatur ) SMA

5

19. Elia Despita P Staf Sekretariat II/c (Pengatur ) SMA

20. Nur Asungfi L Staf Sekretariat II/c (Pengatur ) SMA -

21. Syahrul L Staf Sekretariat II/b (Peng. Muda Tk.I) SMA -

22. Silfia Anggraini P Staf Sekretariat II/b (Peng. Muda Tk.I ) SMEA

23. Arie Saputra L Staf Sekretariat II/b (Peng. Muda Tk.I) SMA

24. Agustar Abidin L Staf Sekretariat II/b (Peng. Muda Tk.I) Paket C -

25. Rio Mardianto L Staf Sekretariat II/a (Pengatur Muda) Paket C

26. Gusmirawati P Staf Sekretariat II/a (Pengatur Muda) Paket C

27. Edi Firmanda L Staf Sekretariat I/d (Juru Tk. I) S. D -

28. Erika Yanto L Staf Sekretariat I/c (Juru ) Paket B -

29. Aswar L Staf Sekretariat I/c (Juru ) Paket A

30. Indra Taufik L Staf Sekretariat I/b (Juru Muda Tk.I) S.D

II. Bidang Bina Marga

31. Alfakanif, ST L Kabid Bina Marga IV/a (Pembina) S1 Teknik Adum 1999

32. Afrinal, ST L Kasi Pemb./Pening. Jln. & Jemb. III/d (Penata Tk.I) S1 Teknik Adum

33. Salman, ST L Kasi Perenc. Bid. Bina Marga III/c (Penata) S1 Teknik

34. Yefri, ST L Kasi Pemel. Jln. & Jembatan III/c (Penata) S1 Teknik

35. Rhama Fitra, ST L Staf Bidang Bina Marga III/b (Penata Muda Tk.I) S1 Teknik -

36. Hartati, ST P Staf Bidang Bina Marga III/b (Penata Muda Tk.I) S1 Teknik -

37. Benny, ST L Staf Bidang Bina Marga III/b (Penata Muda Tk.I) S1 Teknik

38. Rahman, ST L Staf Bidang Bina Marga III/b (Penata Muda Tk.I) S1 Teknik

39. Rosdaniar, SH P Staf Bidang Bina Marga III/a (Penata Muda) S1 Hukum

40. Ema Warni, SH P Staf Bidang Bina Marga III/a (Penata Muda) S1 Hukum

41. Citra Indah Putri, ST P Staf Bidang Bina Marga III/a (Penata Muda) S1 Teknik

42. Usman, ST L Staf Bidang Bina Marga III/a (Penata Muda) S1 Teknik

43. Faruhum Sori Tua.Hrp, A.Md L Staf Bidang Bina Marga II/d ( Pengatur Tk.I) D.III Teknik -

44. Parmi L Staf Seksi Pertamanan II/c (Pengatur) STM

45. Arwinsyah L Staf Bidang Bina Marga II/c (Pengatur) SUMA Matur -

6

46. Syafrijon L Staf Bidang Bina Marga II/b (Peng. Muda Tk.I) Paket C

47. Aprinan L Staf Bidang Bina Marga II/b (Peng. Muda Tk.I) Paket C -

48. Nasril L Staf Bidang Bina Marga II/a(Pengatur Muda) Paket C -

III. Bidang Pengairan

49. Joni Edwar, S.ST L Kabid Pengairan III/d (Penata Tk.I) S1 Teknik

50. Yenti Elizar, S.ST P Kasi Pernc. Bid. Pengairan III/d (Penata Tk.I) S1 Teknik -

51. Bujang, ST L Kasi Operasi & Pemel. Irigasi III/d (Penata Tk.I) S1 Teknik Adum

52. Donny Indra Putra, ST L Kasi Pengembangan SDA III/c (Penata ) S1 Teknik -

53. Haryanto, ST L Staf Bidang Pengairan III/c (Penata ) S1 Teknik -

54. Zulham Efendi, ST L Staf Bidang Pengairan III/b (Penata Muda Tk.I) S1 Teknik

55. Diutama Putra, ST L Staf Bidang Pengairan III/b (Penata Muda Tk.I) S1 Teknik -

56. Prima Sari, ST P Staf Bidang Pengairan III/b (Penata Muda Tk.I) S1 Teknik

57. Joneidi,ST L Staf Bidang Pengairan III/a (Penata Muda) S1 Teknik Sipil -

58. Eva Adriani,SH P Staf Bidang Pengairan III/a (Penata Muda) S1 Hukum

59. Yovi Eka Putra, A.Md L Staf Bidang Pengairan II/d (Pengatur Tk.I) D3 Teknik -

60. Jondri Darson L Staf Bidang Pengairan II/c (Pengatur) STM -

61. Damawardi, A.Md L Staf Bidang Pengairan II/c (Pengatur) D3 Teknik Sipil

62. Riski Wahyudi, A.d L Staf Bidang Pengairan II/c (Pengatur) D3 Teknik Sipil

63. Yunus L Staf Bidang Pengairan II/c (Pengatur) SUMA Matur -

64. Maswardi L Staf Bidang Pengairan II/c (Pengatur) SMA -

65. Rajab L Staf Bidang Pengairan II/c (Pengatur) SMA -

66. Zufrizal L Staf Bidang Pengairan II/a (Pengatur Muda) Paket B -

IV. Bidang Cipta Karya & TR

67. Agusti Awizar, ST L Kabid Cipta Karya & TR III/d (Penata Tk.I) S1 Teknik Adum 1998

68. Uripno Mardi Utama, S.ST, MT L Kasi Perenc. Bid. C. K & TR III/d (Penata Tk.I) S2 Teknik

69. Novri Indra, ST L Kasi Tata Ruang & Bangunan III/c (Penata ) S1 Teknik

70. Al Khaliq, ST L Kasi Perum. & Pras. Lingkungan III/c (Penata) S1 Teknik -

71. Ade Willy, ST P Staf Bidang Cipta Karya/TR III/c (Penata) S1 Teknik

7

72. Silvia Lora, ST P Staf Bidang Cipta Karya/TR III/c (Penata) S1 Teknik

73. Desrianti, ST P Staf Bidang Cipta Karya/TR III/c (Penata) S1 Teknik

74. Khairul Amri, ST L Staf Bidang Cipta Karya/TR III/b (Penata Muda Tk.I) S1 Teknik -

75. Eka Widiastuti, ST P Staf Bidang Cipta Karya/TR III/b (Penata Muda Tk.I) S1 Teknik

76. Alfiandri, ST L Staf Bidang Cipta Karya/TR III/b (Penata Muda Tk.I) S1 Teknik -

77. Firdaus Saputra, ST L Staf Bidang Cipta Karya/TR III/a (Penata Muda) S1 Teknik

78. Alfadri, SH L Staf Bidang Cipta Karya/TR III/a (Penata Muda) S1 Hukum

79. Kiky Eka Putra L Staf Bidang Cipta Karya/TR II/c (Pengatur) STM

80. Refi Karni L Staf Bidang Cipta Karya/TR II/c (Pengatur) STM -

81. Indra Warman L Staf Bidang Cipta Karya/TR II/c (Pengatur) SMA -

82. E n g k i L Staf Bidang Cipta Karya/TR II/a ( Pengatur Muda) SMU -

83. Nurdical L Staf Bidang Cipta Karya/TR I/c ( Juru) Paket B

V. Balai Peralatan dan Perbekalan

84. Edi Kasman, ST L Pj. Kepala Balai Peralt. & Perbkl III/b (Penata Muda Tk.I) S1 Teknik Mesin

85. Dasril, ST L Pj. Kasubag TU BPP III/a (Penata Muda) S1 Teknik

86. Yasman L Staf Balai Peralt. & Perbkl III/a (Penata Muda ) SMA -

87. Dian Surya, A.Md L Staf Balai Peralt. & Perbkl II/d (Pengatur Tk.I) D3 Teknik -

VII. Balai Laboratorium dan Pengujian

88. Bakhtiar, ST L Ka. Balai Laboratorium & Pengujian

III/d (Penata Tk.I) S1 Teknik Adum 1999

89. Kamal Risman L Kasubag TU Balai Laboratorium & Pengujian

III/c (Penata) STM Adum

90. Yulnalis L Staf Balai Labor & Pengujian II/c ( Pengatur ) SMA -

91. Candra L Staf Balai Labor & Pengujian II/c ( Pengatur ) SMA -

VIII. UPT Dinas Wilayah I

92. Ali Wardana.U, SH L Kasubag TU UPT Wilayah I III/b (Penata Muda TK.I) S1 Hukum -

93. Idris L Staf UPT Wilayah I III/b (Penata Muda Tk.I) STM -

8

94. Zulasmi L Staf UPT Wilayah I III/a (Penata Muda) Paket C -

95. Zaidul Bahri L Staf UPT Wilayah I II/d (Pengatur Tk.I) Paket C -

96. Bujang L Staf UPT Wilayah I II/c (Pengatur) Paket C -

97. Edinur L Staf UPT Wilayah I II/c (Pengatur) STM -

98. M. Taufik. H L Staf UPT Wilayah I II/c (Pengatur) STM -

99. Januar Putra L Staf UPT Wilayah I II/c (Pengatur) STM -

100. Syafnir L Staf UPT Wilayah I II/c (Pengatur) SMA -

101. Neldi Chandra L Staf UPT Wilayah I II/c (Pengatur) SMK -

102. Sudirman L Staf UPT Wilayah I II/c (Pengatur) SMA -

103. Ade Candra L Staf UPT Wilayah I II/b (Peng. Muda Tk. I) Paket C -

104. Syahruddin L Staf UPT Wilayah I II/b (Peng. Muda Tk. I) Paket C -

105. Indra Yadi L Staf UPT Wilayah I II/a (Pengatur Muda) Paket C -

106. Juliyus L Staf UPT Wilayah I II/a (Pengatur Muda) Paket C

107. Musliadi L Staf UPT Wilayah I II/a (Pengatur Muda) Paket B -

108. Syafnir L Staf UPT Wilayah I I/c (Juru ) Paket B -

109. Bahder Najemil L Staf UPT Wilayah I I/c (Juru ) Paket B -

IX. UPT Dinas Wilayah II

110. Zulfan Afandy, ST L Pj. Kepala UPT Wilayah II III/b (Penata Muda Tk.I) S1 Teknik -

111. Ali Imran L Kasubag TU UPT Wilayah II III/c (Penata) STM -

112. Mustari L Staf UPT Wilayah II III/b (Penata Muda Tk.I) STM -

113. Yuswandi L Staf UPT Wilayah II II/c (Pengatur) STM -

114. Erizal L Staf UPT Wilayah II II/c (Pengatur) STM -

115. Nirilman, ST L Staf UPT Wilayah II III/a (Penata Muda) S.1 Teknik -

116. Lukman L Staf UPT Wilayah II II/b (Peng. Muda Tk. I) STM -

117. Ibrahim L Staf UPT Wilayah II II/b (Peng. Muda Tk. I) SMA -

118. Nurmansyah L Staf UPT Wilayah II II/b (Peng. Muda Tk. I) SMA -

119. Fri Iskandar L Staf UPT Wilayah II II/b (Peng. Muda Tk. I) SMA -

120. Yunizar L Staf UPT Wilayah II II/a (Pengatur Muda) M.A -

9

121. Darmaluddin L Staf UPT Wilayah II I/d (Juru Tk.I ) Paket B -

122. Mai Wahyudi L Staf UPT Wilayah II I/d (Juru Tk.I ) Paket B -

123. Ardi L Staf UPT Wilayah II I/d (Juru Tk.I ) Paket B -

124. Zuharlin L Staf UPT Wilayah II I/c ( Juru ) SMP

125. Milan L Staf UPT Wilayah II I/c ( Juru ) MTSN

X. M. Sabir L Staf UPT Wilayah II I/c ( Juru ) SD

126. UPT Dinas Wilayah III

127. Dalisman, ST L Ka. UPT Wilayah III III/c (Penata) S1 Teknik

128. Rakiman Nasution.Nst L Kasubag TU UPT Wilayah III III/c (Penata ) SMA -

129. Erinaldi, ST L Staf UPT Wilayah III III/a (Penata Muda) S1 Teknik

130. M. Faisal Athar, A.Md L Staf UPT Wilayah III II/d (Pengatur Tk.I ) D3 Teknik -

131. Junaidi L Staf UPT Wilayah III II/c (Pengatur) STM -

132. M. Sarwo Edi L Staf UPT Wilayah III II/b (Peng. Muda Tk. I) Paket C -

133. Muhammad Asrizal L Staf UPT Wilayah III I/c ( Juru ) Paket B -

B. Fungssional -- -- -- -- -- Ada, belum terisi.

10

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Organisasi

Bidang Bina Marga Jumlah SOP 19 Buah

Seksi Perenc. Teknis Bidang Bina Marga = 7 SOP

1. Menghimpun dan pemahaman peraturan perundang-undangan dibidang perencanaan bina

marga sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2. Menginventarisasi, pengumpulan dan mengolah data/informasi yang berhubungan dengan

bidang perencanaan bina marga ; dan menyiapkan bahan perumusan penyusunan

program/perencanaan dibidang bina marga sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

3. Menyiapkan bahan pengaturan ; dan perumusan penyusunan pedoman operasional

penyelenggaraan jalan / jembatan kabupaten dan Nagari.

4. Menyiapkan perumusan kebijakan penyelenggaraan ; perumusan penyusunan perencanaan

umum dan pembiayaan ; perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan

lahan, serta pelaksanaan jaringan dan konstruksi jalan kabupaten/nagari dan jalan kota

berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar

daerah dan antar kawasan.

5. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penetapan status jalan/jembatan kabupaten

dan nagari;

6. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan kebijakan pembinaan ;

penelitian dan pengembangan sistem informasi ; pengembangan sumber daya manusia ; jasa

peningkatan kemampuan teknologi ; pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan

penyuluhan ; dan penerbitan perizinan serta penelitian dan pengembanganjasa konstruksi

di tigkat kabupaten.

7. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada

atasan.

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan = 6 SOP

1. Menghimpun dan pemahaman peraturan perundang-undangan dibidang pembangunan,

peningkatan jalan dan jembatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2. Menginventarisasi, pengumpulan, menyusun dan mengolah data/informasi yang

berhubungan dengan penelitian, survey dan penyelidikan, studi kelayakan serta pemetaan ;

penetapan program status dan fungsi ; serta pendataan ; bidang pembangunan, peningkatan

jalan dan jembatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk

pemecahan masalah;

11

3. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan ; pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan teknis ; bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan

para aparatur penyelenggara ; pelaksanaan pembangunan/perbaikan ; penetapan

pembiayaan pembangunan ; pelaksanaan rencana teknis pembangunan dan pengembangan ;

dan peralatan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, peningkatan

jaringan jalan/jembatan dan nagari.

4. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan

pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan ;

dan pengembangan teknologi terapan dibidang jalan/jembatan untuk jalan/jembatan

kabupaten dan nagari;

5. Melaksanakan Pembangunan dan Pengawasan prasarana jalan dan jembatan.

6. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada

atasan.

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan = 6 SOP

1. Menghimpun dan pemahaman peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk

teknis dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten dan nagari sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

2. Menginventarisasi, pengumpulan, penhimpunan dan mengolah data/informasi yang

berhubungan dengan pengadaan dan penyimpanan leger jembatan ; penetapan standarisasi

harga bidang pekerjaan umum ; dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

3. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka perumusan penyusunan program dan

perencanaan teknis ; kebijakan/pengoperasian ; pengawasan sesuai kewenangannya untuk

terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi ; pemantauan / pengujian

kelayakan ; dan koordinasi dengan unit terkait dengan pemeliharaan jalan/jembatan

kabupaten dan nagari.

4. Menyiapkan bahan/data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ; pengendalian fungsi dan

manfaat hasil pembangunan ; evaluasi kinerja penyelenggaraan ; bahan pengawasan tata

lingkungan dalam wilayah kabupaten ; dan pemberian perizinan pemeliharaan prasarana

jalan dan jembatan kabupaten dan nagari.

5. Melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan kabuapten dan nagari.

6. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada

atasan.

12

Bidang Pengairan Jumlah SOP adalah 17 buah

Seksi Perenc. Teknis Bidang Pengairan = 5 SOP

1. Menghimpun dan pemahaman peraturan perundang-undangan dibidang Perencanaan

Pengairan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2. Menginventarisasi, pengumpulan dan mengolah data/informasi yang berhubungan dengan

bidang Perencanaan Pengairan ; dan melakukan penelitian, survey dan penyelidikan, studi

kelayakan serta pemetaan atas perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

3. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan perencanan umum program dan perencanaan

teknis bidang perencanaan pengairan.

4. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan ; penetapan

pola pengelolaan ; penetapan rencana pengelolaan ; penetapan dan pengelolaan kawasan

lindung ; pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau

pada wilayah sungai dalam kabupaten ; serta pembentukan komisi irigasi kabupaten.

5. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas

pada atasan.

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi = 6 SOP

1. Menghimpun dan pemahaman peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk

teknis dibidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air;

2. Menginventarisasi, pengumpulan dan mengolah data/informasi yang berhubungan dengan

bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air ; pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan ; dan melakukan inventarisasi kelayakan irigasi untuk diperbaiki sehingga

dapat berfungsi dengan optimal sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan

bahan petunjuk pemecahan masalah.

3. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan perencanan umum program dan perencanaan

teknis ; pemberdayaan kelembagaan irigasi ; dan menyusun rencana pemeliharaan kegiatan

operasional jaringan irigasi di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

4. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan

ketertibanpelaksanaan pengelolaan irigasi ; pemberian izin pembangunan/peningkatan

sistem, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran

irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi ; penanganan bencana

alam irigasi ; dan pengawasan pengelolaan irigasi.

5. Melakukan pengawasan Daerah Milik Irigasi (DMI) ; melaksanakan operasi dan

pemeliharaan jaringan irigasi ; pembetukan dan pembinaan kelompok petani pemakai air ;

dan bimbingan serta penyusunan pemakaian irigasi.

13

6. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada

atasan.

Seksi Pengembangan SDA = 6 SOP

1. Menghimpun dan pemahaman peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk

teknis dibidang pengembangan sumber daya air.

2. Menginventarisasi, pengumpulan dan mengolah data/informasi yang berhubungan dengan

bidang pengembangan sumber daya air sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

3. Menyiapkan bahan rencana pemanfaatan, pembangunan dan pengembangan sumber daya

air ; pelaksanaan pembinaan dan pengawasan operasi dan pemeliharaan sumber daya air ;

dan perumusan penyusunan perencanan umum program dan perencanaan teknis bidang

pengembangan sumber daya air.

4. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penetapan dan pemberian izin atas penyediaan,

peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air tanah ; konservasi sumber daya

air ; pendayagunaan Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan

pantai pada wilayah sungai ; pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan ;

penyelenggaraan sistem informasi ; pengendalian daya rusak air ; penganan bencana alam ;

penetapan perda mengenai kebijakan dan strategi pemanfaatan air baku ; bahan

pemberian rekomendasi exploitasi penambangan material di alur sungai ; dan Operasi,

pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau dan waduk.

5. Melakukan pengawasan daerah aliran sungai.

6. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada

atasan.

Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Jumlah SOP adalah 24 buah

Seksi Perenc. Teknis Bidang Cipta Karya & TR = 10 SOP

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang perencanaan cipta

karya dan tata ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2. Menginventarisasi, pengumpulan dan mengolah data/informasi yang berhubungan dengan

perencanaan cipta karya dan tata ruang ; dan melakukan penelitian, survey dan

penyelidikan, studi kelayakan, dan pemetaan atas perencanaan cipta karya dan tata ruang;

sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

3. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan dibidang

perencanaan cipta karya dan tata ruang ; penetapan kebijakan/strategi ; dan penetapan

perda mengenai pengembangan/pembangunan perkotaan dan nagari berdasarkan norma,

14

standar, prosedur, dan kriteria ; serta penyusunan program pembangunan sarana dan

prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten.

4. Menyiapkan bahan penetapan perda tentang kebijakan dan strategi serta perda tentang

norma, standar, prosedur, dan kriteria Kasiba/Lasiba.

5. Menyiapkan bahan penetapan perda kebijakan/strategi penanggulangan permukiman

kumuh ; dan penetapan perda tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh.

6. Menyiapkan bahan penetapan perada mengenai bangunan gedung dan lingkungan ; dan

penetapan kebijakan/strategi kelembagaan bagunan gedung dan lingkungan mengacu pada

norma, standar, prosedur dan kriteria nasional ; serta perda tentang kebijakan dan strategi ;

serta norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan kawasan.

7. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan ; pengembangan sistem informasi ;

penelitian ; peningkatan kemampuan teknologi ; penerbitan perizinan ; dan pengembangan

SDM jasa konstruksi yang telah ditetapkan.

8. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penetapan perda tentang norma, standar,

prosedur, dan kriteria pelayanan air baku berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan

provinsi ; pemberian izin ; pemanfaatan Air baku ; penyelesaian masalah dan

permasalahan ; penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum ; memfasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada

kecamatan, pemerintah nagari, serta kelompok masyarakat tentang

penyelenggaraan/pemanfaatan Air baku ; serta penyediaan prasarana/sarana air baku

untuk daerah bencana dan daerah rawan air.

9. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan ; pengawasan tata lingkungan ;

dan pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan

pekerjaan konstruksi.

10. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas

pada atasan.

Seksi Perumh. Dan Pras. Lingkungan = 9 SOP

1. Menghimpun dan pemahaman peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk

teknis dibidang permukiman, perumahan dan prasarana lingkungan.

2. Menginventarisasi, pengumpulan dan mengolah data/informasi yang berhubungan dengan

bidang permukiman dan tata bangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

3. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan Perencanaan dibidang

permukiman, perumahan dan prasarana lingkungan ; penetapan perda tentang norma,

standar, prosedur, dan kriteria drainase dan pematusan genangan ; peningkatan kapasitas

15

teknik/manajemen penyelenggaraan ; penyelesaian permasalahan/ koordinasi

operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir ; penyelenggaraan

pembangunan dan pemeliharaan ; penyusunan rencana induk prasarana/ sarana drainase ;

dan Pengawasan/ pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir.

4. Menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan

pembangunan dan pengelolaan prasarana/sarana ; pemberdayaan masyarakat dan dunia

usaha ; penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemda/dunia usaha/masyarakat ; dan

pembentukan lembaga/badan pengelolaan pembangunan perkotaan dan nagari;

5. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan kawasan Kasiba dan Lasiba ; serta

penetapan izin lokasi ;

6. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat penyelenggaraan

penanganan kawasan kumuh perkotaan ; penanganan kawasan kumuh perkotaan dan

pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh;

7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba/Lasiba ;

pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan/nagari ; dan permukiman kumuh ; serta

pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

8. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penetapan perda tentang kebijakan dan

strategi pemanfaatan air minum ; penetapan BUMD sebagai penyelenggara ; penetapan

perda tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan prasarana dan sarana air

minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi ; memberikan izin

penyelenggaraan pengembangan ; penyelesaian permasalahan ; peningkatan kapasitas

teknis/manajemen air minum ; penetapan pemenuhan kebutuhan air baku ; dan

pengembangan sistem penyediaan Air Minum untuk pemenuhan SPM ; memfasilitasi

penyelenggaraan Bintek kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok

masyarakat ; penyusunan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum ;

dan penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan

air.

9. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada

atasan.

Seksi Tata Ruang dan Bangunan = 5 SOP

1. Menghimpun dan pemahaman peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang dan

bangunan.

2. Menginventarisasi, pengumpulan dan mengolah data/informasi yang berhubungan dengan

bidang tata ruang dan bangunan ; pendataan bangunan serta penetapan persyaratan

administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan

16

bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana, sebagai pedoman pelaksanaan tugas

serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

3. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan Perencanaan dibidang tata ruang

dan bangunan ; penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis

pemberdayaan masyarakat ; penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang

dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal ; pengelolaan, penyelenggaraan izin

bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemda ; penyusunan dan penetapan

RTBL ; dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung

dan lingkungannya.

4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan,

pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya ;

penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung ; pelestarian

bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

5. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada

atasan.

Sekretariat Dinas, Jumlah SOP 15 Buah

Sub Bagian Umum = 5 SOP

1. Menghimpun dan mempedomani peraturan perundang-undangan dibidang urusan umum

sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

2. Menginventarisasi, pengumpulan dan mengolah data/informasi serta pengelolaan yang

berhubungan dengan rumah tangga dinas ; dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan

tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

3. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan, rencana kebutuhan

rumah tangga dinas.

4. Menghimpun program kerja dinas dalam rangka evaluasi tugas dinas.

5. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada

atasan.

Sub Bagian Keuangan = 5 SOP

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan keuangan

sesuai dengan bidang tugas ;

2. Menginventarisasi, pengumpulan dan mengolah data / informasi yang berhubungan dengan

urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk

pemecahan masalah;

17

3. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan urusan keuangan ;

pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas ; dan penyusunan anggaran kinerja

dinas ; serta melakukan perubahan atau tambahan anggaran pendapatan dan belanja dinas.

4. Melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dinas ; dan

pembinaan / pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan dinas;

5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada

atasan.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan = 5 SOP

1. Menghimpun dan pemahaman peraturan perundang-undangan dibidang evaluasi dan

pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2. Menginventarisasi, pengumpulan dan mengolah data/statistik serta informasi yang

berhubungan dengan bidang evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

3. Menghimpun dan menyiapkan program kerja dinas ; perumusan penyusunan program dan

perencanaan di bidang Evaluasi/pelaporan kegiatan ; bahan evaluasi/pelaporan dinas, ; dan

menyiapkan bahan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan.

4. Menyusun rencana kinerja tahunan dinas

5. Menghimpun dan menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bulanan ; dan laporan

pelaksanaan kinerja dinas secara berkala yang merupakan kewajiban dinas seperti : LAKIP,

LKPJ, LPPD, RENSTRA dan lain-lain

Standar Operasional Prosedur ( SOP ) untuk 5 UPT Dinas Pekerjaan Umum dan 3 Subag

Tata Usaha Sbb :

Balai Peralatan dan Perbekalan = 6 SOP

1. Melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan sarana/prasarana

peralatan dan perbekalan.;

2. Melakukan pemeliharaan/perbaikan ; bertanggung jawab atas kerusakan ringan dan

melakukan perbekalnan operasional/mobilisasi sarana/prasarana peralatan.

3. Menyusun perencanaan pemakaian peralatan ; pengendalian dan pengawasan alat berat dan

perbengkelan

4. Melakukan klasifikasi dan inventarisasi sarana alat berat dan perbengkelan ; dan

menyiapkan sarana/prasarana perbengkelan ; serta mengatur/mengendalikan penggunaan

alat-alat berat serta sarana perbengkelan.

5. Mengkoordinir dan menyetorkan sewa pemakaian alat oleh pihak ketiga sesuai peraturan

yang berlaku.

18

6. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan atas pelaksanaan tugas.

Balai Laboratorium dan Pengujian =5 SOP

1. Melaksanakan/melakukan pengawasan ; pemeliharaan/perbaikan atas kerusakan

penggunaan sarana/prasarana laboratorium.

2. Mempertanggung jawabkan atas operasional alat-alat laboratorium ; melaksanakan

pengujian bahan material sesuai spesifikasi teknis ; dan mengendalikan penggunaan alat-alat

laboratorium.

3. Menyusun perencanaan sarana laboratorium dan pengujian ; melakukan pengendalian dan

pengawasan atas hasil pengujian laboratorium ; dan melakukan klasifikasi/inventarisasi

sarana laboratorium dan pengujian ; serta menyiapkan sarana/prasarana laboratorium dan

pengujian ;

4. Memberikan rekomendasi hasil pengujian bahan material ;

5. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan atas pelaksanaan tugas;

Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPT ) Wilayah I, II dan III =5 SOP

1. Membantu pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur bidang Bina

Marga, Pengairan dan Cipta Karya/Tata Ruang diwilayah kerja masing-masing dan khusus

untuk Bidang Pengairan dibantu oleh Juru Pengairan, Penjaga Pintu Air (PPA) dan Penjaga

Pintu Bendungan (PBB).

2. Membantu perencanaan ; dan monitoring kegiatan pembangunan ; serta inventarisasi

dibidang ke PU-an diwilayah kerja masing-masing.

3. Membantu pelaksanaan penanggulangan pertama ; dan melaporkan pelaksanaan kerusakan

sarana/prasarana ke PU-an akibat bencana Alam/pencegahan yang menimbulkan kerusakan

lebih besar.

4. Membantu pengaturan/pengendalian perizinan ; dan penertiban penertiban bangunan liar

/tanpa izin bidang ke PU an.

5. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan atas pelaksanaan tugas.

Sub.Bagian Tata Usaha Balai Peralatan dan Perbekalan, Balai Laboratorium dan Pengujian dan

Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPT ) Wilayah I, II dan III masing-masing =3 SOP

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang

Umum dan Kepegawaian dan dan pelaksanaan dibidang Jabatan Fungsional.

2. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan atas pelaksanaan tugas.

19

5. Rencana dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 2016 (Belum terlaksana) dengan 20

Indikator Kinerja Sbb :

1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.

2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

3. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah

kabupaten/kota.

4. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.

5. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

6. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

7. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan

rencana

8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan

jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok

minimal 60 liter/orang/ hari

9. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.

10. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

11. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi

genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

12. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

13. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.

14. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota

15. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

16. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

17. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota

beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

18. Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang

memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang,

yang dilakukan minimal dua kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.

19. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan

Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya

20. Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di

bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja

6. Peraturan yang mendasari pelaksanaan Tupoksi dan Program Kegiatan Organisasi ( Undang-

undang, PP, Permen, Perda dll).

20

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukinan ;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup ;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air ;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perenc. Pembangunan Nasional ;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Renc. Tata Ruang Wily. Nasional ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 Tentang Kawasan Siap Bangun dan

Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan

Air Minum ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)

kepada Masyarakat.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata cara evaluasi kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

15. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2010 tentang SPM

16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten

Pasaman.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman

18. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan

Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman

21

5.Jumlah Program dan Kegiatan dalam Restra, Renja, RKA dan DPA SKPD.

RENJA RKA DPA a. Urusan Wajib Pekerjaan Umum a. Urusan Wajib Pekerjaan Umum a. Urusan Wajib Pekerjaan Umum I. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan I. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan I. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan 1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan 1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan 2. Kegiatan Pembangunan Jalan 2. Kegiatan Pembangunan Jalan 2. Kegiatan Pembangunan Jalan 3. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan 3. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan 3. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan 4. Kegiatan Pembangunan Jembatan 4. Kegiatan Pembangunan Jembatan 4. Kegiatan Pembangunan Jembatan

II. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

II. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

II. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 1. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 1. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 2. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 2. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 2. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 3. Pelaksanaan Keg. DAK Bid. Infrastruktur Jalan 3. Pelaksanaan Keg. DAK Bid. Infrastruktur Jalan 3. Pelaksanaan Keg. DAK Bid. Infrastruktur Jalan

III. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

III. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

III. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1. Kegiatan Perenc. Normalisasi Saluran Sungai 1. Kegiatan Perenc. Normalisasi Saluran Sungai 1. Kegiatan Perenc. Normalisasi Saluran Sungai 2. Kegiatan Rehabilitasi / Pemel. Jaringan Irigasi 2. Kegiatan Rehabilitasi / Pemel. Jaringan Irigasi 2. Kegiatan Rehabilitasi / Pemel. Jaringan Irigasi 3. Kegiatan Perenc. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 3. Kegiatan Perenc. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 3. Kegiatan Perenc. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 4. Pelaksanaan Keg. DAK Bidang Infrastruktur

Irigasi 5. Pelaksanaan Keg. DAK Bidang Infrastruktur

Irigasi 5. Pelaksanaan Keg.DAK Bidang Infrastruktur

Irigasi 5. Water Resourses and Irigation Sector

Management Project ( WISMP ) 6. Water Resourses and Irigation Sector

Management Project ( WISMP ) 6. Water Resourses and Irigation Sector

Management Project ( WISMP )

IV. Program Pengendalian Banjir IV. Program Pengendalian Banjir IV. Program Pengendalian Banjir Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran

dan Tanggul Sungai Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran

dan Tanggul Sungai Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran

dan Tanggul Sungai

V. Pengembangan Kinerja Pengeloalaan Air Minum dan Air Limbah

V. Pengembangan Kinerja Pengeloalaan Air Minum dan Air Limbah

V. Pengembangan Kinerja Pengeloalaan Air Minum dan Air Limbah

22

1. Kegiatan Penyediaan Pras. / Sarana Air Limbah 1. Kegiatan Penyediaan Pras. / Sarana Air Limbah 1. Kegiatan Penyediaan Pras. / Sarana Air Limbah

VI. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

VII. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

VII. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1. Kegiatan Perenc. Pengembangan Infrastruktur 1. Kegiatan Perenc. Pengembangan Infrastrukt 1. Kegiatan Perenc. Pengembangan Infrastrukt 2. Kegiatan Pemb. / Peningkatan Infratruktur 2. Kegiatan Pemb. / Peningkatan Infratruktur 2. Kegiatan Pemb. / Peningkatan Infratruktur

VII. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan VIII. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan VIII. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1. Kegiatan Rehab. / Pemel. Sarana dan Prasarana

Air Bersih Perdesaan 1. Kegiatan Rehab. / Pemel. Sarana dan Prasarana

Air Bersih Perdesaan 1. Kegiatan Rehab. / Pemel. Sarana dan Prasarana

Air Bersih Perdesaan 2. Keg. Penunjang Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan 2. Keg. Penunjang Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan 2. Keg. Penunjang Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan 3. Pelaksanaan Keg. DAK Bidang Infrastruktur Air

Minum 3. Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang

Infrastruktur Air Minum 3. Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang

Infrastruktur Air Minum 4. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Umum 5. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Umum 5. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Umum

VIII. Penyediaan Sanitasi VI. Penyediaan Sanitasi VI. Penyediaan Sanitasi 1. Kegiatan Pelaksanaan DAK Sanitasi 1. Kegiatan Pelaksanaan DAK Sanitasi 1. Kegiatan Pelaksanaan DAK Sanitasi

IX. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur IX. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur IX. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin

X. Pelayanan Administrasi Perkantoran X. Pelayanan Administrasi Perkantoran X. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Administrasi Perkantoran 2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan prasarana

Perkantoran 2. Kegiatan Pemeliharaan Sararana dan prasarana

Perkantoran 2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan prasarana

Perkantoran 3. Kegiatan Rapat dan Koordinasi 3. Kegiatan Rapat dan Koordinasi 3. Kegiatan Rapat dan Koordinasi

XI. Peningkatan Disiplin Aparatur XI. Peningkatan Disiplin Aparatur XI. Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan Pakaiaan Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan Pakaiaan Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan Pakaiaan Aparatur

23

XII. Pening. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

XII. Pening. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

XII. Pening. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan SKPD 1. Kegiatan Penyusunan Laporan SKPD 1. Kegiatan Penyusunan Laporan SKPD

XIII. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

XIII. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

XIII. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat 1. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat 1. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat 2. Kegiatan Pembangunan Laboratorium

Kebinamargaan 2. Kegiatan Pembangunan Laboratorium

Kebinamargaan 2. Kegiatan Pembangunan Laboratorium

Kebinamargaan

b. Urusan Wajib Perumahan b. Urusan Wajib Perumahan b. Urusan Wajib Perumahan XIV. Program Pengembangan Perumahan XIV. Program Pengembangan Perumahan XIV. Program Pengembangan Perumahan 1. Keg. Fasilitasi dan Sanitasi Pemb. Perumahan

masyarakat kurang mampu 1. Keg. Fasilitasi dan Sanitasi Pemb. Perumahan

masyarakat kurang mampu 1. Keg. Fasilitasi dan Sanitasi Pemb. Perumahan

masyarakat kurang mampu

XV. Program Lingkungan Sehat Perumahan XV. Program Lingkungan Sehat Perumahan XV. Program Lingkungan Sehat Perumahan 1. Keg. Penyediaan Sar. Air Bersih & Sanitasi dasar

terutama bagi masyarakat miskin 1. Keg. Penyediaan Sar. Air Bersih & Sanitasi dasar

terutama bagi masyarakat miskin 1. Keg. Penyediaan Sar. Air Bersih & Sanitasi dasar

terutama bagi masyarakat miskin

c. Urusan Wajib Pertanahan d. Urusan Wajib Pertanahan d. Urusan Wajib Pertanahan XVI. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan & Pemanfaatan Tanah XVII. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan & Pemanfaatan Tanah XVII. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan & Pemanfaatan Tanah 1. Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan

Umum 1. Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan

Umum 1. Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan

Umum

24

BAB II PROGRAM URUSAN WAJIB/PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

3.2. PRIORITAS URUSAN WAJIB/PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

3.2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.1 Program dan Kegiatan

No. Urusan / Program Kegiatan Bidang Pelaksana A. Urusan Wajib Pekerjaan Umum : I. Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Perencanaan Pembangunan Jalan

2. Pembangunan Jalan 3. Perencanaan Pembangunan Jembatan 4. Pembangunan Jembatan

Bina Marga

II. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 3. Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan

Bina Marga

III. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1. Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai 2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3. Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 4. Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 5. Water Resourses and Irigation Sector Management Project (

WISMP )

Pengairan

IV. Pengendalian Banjir 1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Pengairan

V. Pengembangan Kinerja Pengeloalaan Air Minum dan Air Limbah

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Cipta Karya & T. Ruang

VI. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 2. Pembangunan / Peningkatan Infratruktur

Cipta Karya & T. Ruang

VII. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1. Rehab./Pemel. Sarana & Prasarana Air Bersih Perdesaan 2. Keg. Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan 3. Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 4. Pembangunan/Pemeliharaan Sarana & Prasarana Umum

Cipta Karya & T. Ruang

25

XIII. Penyediaan Sanitasi 1. Pelaksanaan DAK Sanitasi Cipta Karya & T. Ruang

IX. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin

Cipta Karya & T. Ruang Sekretariat Dinas

X. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Administrasi Perkantoran 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Perkantoran 3. Rapat dan Koordinasi

Sekretariat Dinas

XI. Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaiaan Aparatur Sekretariat Dinas XII. Pening. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &

Keuangan 1. Penyusunan Laporan SKPD Sekretariat Dinas

XIII. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat 2. Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan

Sekretariat Dinas

B XIV.

Urusan Wajib Perumahan : Pengembangan Perumahan

1. Fasilitasi dan Sanitasi Pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu

Cipta Karya & T. Ruang

XV. Lingkungan Sehat Perumahan 1. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Cipta Karya & T. Ruang

C. XVI.

Urusan Wajib Pertanahan : Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah

1. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Masing-masing Bidang Terkait.

3.2.2 RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016 BERDASARKAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PADA DPA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PASAMAN.

No.

Urusan

Wajib/Pilihan

Belanja Tidak

Langsung

Belanja Langsung Total Belanja

Realisasi Belanja

Persentase

Nama Bidang

Pelaksana Belanja Belanja Belanja Modal

26

Pegawai Barang/Jasa

1. Pekerjaan Umum

8.694.780.842

- 444.650.000

- 16.290.893.500

189.697.461.189

8.694.780.842 206.433.004.689

8.207.391.606 169.461.482.677

94,39 82,09

Sekretariat dan 3 Bidang

2. Perumahan - 55.300.000

1.862.876.000

- 1.918.176.000

1.639.409.597

85,47 Bid. Cipta Karya & TR

3. Pertanahan - - - 250.000.000

250.000.000 00 00 Masing-masing Bidang

Jumlah 1 s/d34 … 8.694.780.842 499.950.000 18.153.769.500 189.947.461.189 208.601.180.689 179.307.308.880 82,52

3.2.3 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.1.2

Realisasi Program dan Kegiatan

No. Program dan Kegiatan Realisasi/Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

a.Urusan Wajib Pekerjaan Umum

I.

1.

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Perencanaan Pembangunan Jalan

Terlaksana dan tersedianya Dokumen Perencanaan yang akurat sesuai Rencana/kebutuhan.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 34,01 %, sementara fisik terealisasi sebesar 99,80 % yang digunakan

27

untuk belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja modal perencanaan sbb :

1. Perenc. Rekonstruksi Jln. Paket 6 ; Ruas Psr. Inpres ~ Ktr. Camat Pd. Gelugur (2,5 Km) dan Ruas Ma. Cubadak Pasanggrahan (1 Km), selesai 100%.

2. Perenc. Rekonstruksi Jln. Paket 7 ; Ruas dalam Kota Lb. Sikaping (2 Km) dan Ruas Watas~Simpang ( 1 Km), selesai 100%.

3. Perenc. Rekonstruksi Jln. Paket 8 ; Ruas Petok ~ Tapus (1 Km) dan Ruas Kamp. Pasir~Kuamang ( 1,5 Km), selesai 100 %.

4. Perenc. Rekonstruksi Jln. Paket 9 ; Ruas Sitombol ~ Kamp. Sumua (1,5 Km) dan Ruas Sontang ~ Katimahar ( 1,5 Km), selesai 100 %.

5. Perenc. Pemb. Jln. Paket 1 ( Peningk. Jalan ) ; 1 ruas jln. di Kec. Mapat Tunggul, 1 ruas jln. Di Kec. Rao Utara dan 1 ruas jln. Di Kec. Rao Selatan, selesia 100 %.

6. Perenc. Pemb. Jln. Paket 2 ( Peningk. Jalan ) ; 4 ruas jln. di Kec. Tigo Nagari, selesai 100 %.

7. Perenc. Pemb. Jln. Paket 3 ( Peningk. Jalan ) ; 3 ruas jln. di Kec. Tigo Nagari, selesai 100 %.

8. Perenc. Pemb. Jln. Paket 4 ( Peningk. Jalan ) ; 3 ruas jln. di Kec. Panti dan 1 ruas Jln. di Kec. Lb. Sikaping, selesai 100 %.

9. Perenc. Pemb. Jln. Paket 5 ( Peningk. Jalan ) ; 2 ruas jln. di Kec. Panti, 1 ruas jln. di Kec. Duo Koto, 1 Ruas Jln. di Kec. Bonjol dan 1 ruas Jln. di Kec. Lb. Sikaping, selesai 100 %.

10. Perenc. Teknis ( Swakelola ) untuk paket pekerjaan pemb. jalan dan rehabilitasi jalan di kab. Pasaman, selesai 100 %.

Realisasi fisik dan keuangan ; tidak mencapai 100 % karena adanya efisiensi penggunaan.

2. Pembangunan Jalan Terlaksananya Pembangunan/peningkatan kualitas jalan, lancarnya arus transportasi barang/jasa serta pendeknya waktu tempuh.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 83,76 %, sementara fisik terealisasi sebesar 92,02 % yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal pembangunan infrastruktur jalan sbb :

1. Peningkatan Jln. Ruas Parik Batu ~ Tugu Ahmad Karim, terealisasi 100 %

2. Peningkatan Jln. Ruas Malampah ~ Kamp. Kajai ( Batas Pasbar ), terealisasi 100 %

3. Peningkatan Jln. Ruas Palak Ubi ~ Durian Payung, terealisasi 100 %

4. Peningkatan Jln. Lingkar Bukit Lintang, terealisasi 70,30 %.

5. Peningkatan Jln. Ruas Durian Gunjo ~ Batu Apung, terealisasi 100 %

6. Peningkatan Jln. Ruas Ladang Panjang ~ Tarantang Tunggang, terealisasi 100 %

28

7. Peningkatan Jln. Ruas Ladang Panjang ~ Padang Tinggi, terealisasi 100 %

8. Peningkatan Jln. Ruas Padang Laweh ~ Mudiak Durian, terealisasi 100 %

9. Rigid Beton Jalan Ruas Kamp. Melayu ~ Balai, terealisasi 100 %

10. Peningkatan Jln. Lingkar Jorong Koto Tinggi ( Tidak dilaksanakan / gagal tender ).

11. Peningkatan Jln. Ruas Tambangan ~ Koto Baru, terealisasi 40,20 %.

12. Peningkatan Jln. Ruas Lundar ~ Mudiak Aia, terealisasi 100 %

13. Peningkatan Jln. Ruas Suka Damai ~ Batang Sumpur, terealisasi 100 %

14. Rigid Beton Jalan Ruas Koto Panjang ~ Kuraba, terealisasi 100 %

15. Peningkatan Jln. Ruas Sontang ~ Bendung Ulu Sontang, terealisasi 100 %

16. Peningkatan Jln. Ruas Tanjung Aro I ~ Tajung Aro II, terealisasi 100 %

17. Rigid Beton Jalan Gang Gilingan Padi Edy Karya Aek Bargot Nag. Sontang Cubadak, terealisasi 100 %

18. Peningkatan Jln. Ruas Beringin ~ Kamp. Tujuh, terealisasi 100 %

19. Peningkatan Jln. Ruas Gunung Manahan ~ Sopo Duo, terealisasi 87,70 %.

20. Peningkatan Jln. Ruas Languang ~ Lubuk Hijau ~ Simamonen, terealisasi 100 %

21. Peningkatan Jln. Ruas Pintu Padang ~ Botung Busuk, terealisasi 80,00 %.

22. Peningkatan Jln. Ruas Abam ~ Gantiang, terealisasi 100 %

23. Peningkatan Jln. Ruas Rumbai ~Ma. Tais (Segmen Rumbai~Sei. Belut), terealisasi 100 %

24. Peningkatan Jln. Ruas Tingkarang ~ Bts. 50 Kota ( Silayang ~Ulu Layang ), terealisasi 100 %

25. Peningkatan Jln. ( Pengkerasan ) Sikabu Gadang ~ Reseletment, terealisasi 100 %

26. Rigit Beton Jln. Ruas Kamp. Tanjung ~ Kamp. Anau, terealisasi 100 %

27. Rigit Beton Jln. Ruas Jarau Buntak ~ By Pass, terealisasi 100 %

28. Pengecoran Bahu Jln. Ady Karya ~ By Pass, terealisasi 100 %

29. Pengkerasan Jalan Menuju Lapangan Bola Rimbo Aro, terealisasi 100 %

30. Rigit Beton Jln. Muara Tambangan, terealisasi 100 %

31. Rigit Beton Jln. Simp. Tonang ~ Paninjauan, terealisasi 100 %

32. Rigid Beton Jalan Ruas Sibintaian ~ Soma ( KSO Bhakti TNI ), terealisasi 100 %

33. Pemb. Jalan dan Jembt. Ketempat Pemakaman Umum Tj. Aro II Nag. Pd. Gelugur ( Bantuan Keuangan Prov.2016 ), terealisasi 100 %

29

34. Perenc. Pemb. Jalan dan Jembt. Ketempat Pemakaman Umum Tj. Aro II Nag. Pd. Gelugur ( Bantuan Keuangan Prov. 2016 ), tidak dgunakan. ( ditompangkan ke perenc. Pemb. Jalan).

35. Pekerjaan Pengawasan, Tidak Digunakan.

a. Realisai Pekerjaan fisik :

Dari 35 paket pekerjaan fisik hanya teralisasi sebesar 87,95 % karena :

- 4 paket pekerjaan tidak selesai 100 % dilanjutkan pada masa denda melampaui tahun berjalan.

- 1 paket Pekerjaaan gagal tender.

- Sisa dana tender.

- Biaya pengawasan yang tidak digunakan ( tidak memakai jasa konsultan pengawas).

- Biaya perencanaan bantuan propinsi tahun 2016 tidak digunakan ( tertampung dalam perenc. Pemb. Jalan).

b. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa ; Tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi penggunaan anggaran.

3. Perencanaan Pemb. Jembatan Terlaksana dan tersedianya Dokumen Perencanaan yang akurat sesuai kebutuhan.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 11,03 %, sementara fisik terealisasi sebesar 100 % yang digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang / jasa sbb :

a. Perencanaan pembangunan dan rehab./pemel. Jembatan yang dilaksanakan secara swakelola, terealisasi 100 %.

Realisai Pekerjaan Perencanaan ; Pekerjaan perencanaan dilaksanakan secara Swakelola dan hanya teralisasi sebesar 8.09 % karena :

- Dokumen perencanaaan yang dipaka adalah hasil perencanaan tahun 2015 dan 2016.

- Efisiensi penggunaan anggaran.

4. Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan Prasarana Penyeberangan, terhubungnya satu ruas jalan dan lancarnya arus tarnsportasi barang/jasa dalam upaya peningkatan roda perekonomian.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 84,38 %, sementara fisik terealisai sebesar 99,87 % yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal pembangunan infrastruktur jembatan sbb :

1. Pemb. Jembatan Ruas Malampah ~ Kamp. Kajai ( Bts. Pasbar ), terealisasi 100 %

2. Pemb. Jembatan Muaro Batang Mauh, terealisasi 100 %

3. Pemb. Jembatan Ruas Simp. Dingin ~ Tanjung Selamat, terealisasi 100 %

4. Pemb. Jembatan Muaro Btg.Botan Katimahar, terealisasi 100 %

5. Pemb. Jembatan Ruas Abam ~ Gantiang, terealisasi 100 %

30

6. Pemb. Jembatan Lubuk Batu Karang ( Batang Silayang ), terealisasi 100 %

7. Pemb. Plat Beton Batu Kambing ~ Marapan, terealisasi 100 %

8. Pemb. Jembatan Penyeberangan gantung Babul Fala Sontang Nag. Pd. Sontang Cubadak ( Bantuan Keuangan Prov. 2016 ), terealisasi 100 %

9. Perenc. Pemb. Jembatan Penyeberangan gantung Babul Fala Sontang Nag. Sontang Cubadak ( Bantuan Keuangan Prov. 2016 ), terealisasi 100 %

a. Realisai Pekerjaan fisik :

Dari 9 paket pekerjaan fisik hanya teralisasi sebesar 87,89 % karena :

- Biaya perencanaan bantuan propinsi tahun 2016 tidak digunakan ( tertampung dalam perenc. Pemb. Jembatan).

b. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa, tidak teralisasi 100 % karena efisiensi penggunaan anggaran.

II.

1.

Rehab./Pemel. Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Terlaksana dan terpeliharanya, semakin baiknya kondisi jalan serta lancarnya arus transportasi barang/jasa dalam upaya peningkatan roda perekonomian.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 85,08 %, sementara realisasi fisik sebesar 88,75 % yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja modal Rehab./Pemel. infrastruktur jalan sbb :

1. Rekonstruksi Jln. Kabupaten Paket I : Ruas Ladang Panjang ~ Kamp. Kajai (1 Km), Kamp. Melayu ~ Btg.Fatimah (1 Km) dan Sawah Laweh ~ Lungguak Batu (1 Km ), terealisasi 97,65 %.

2. Rekonstruksi Jalan Kabupaten Paket II : Ruas jalan : Pasar Inpres ~ Kantor Camat Pd. Gelugur (2,5 Km), Muaro Cubadak ~ Pesanggrahan ( 1,00 Km), Simp. IV Tarung 2 ~ Sampang Lansek ( 2,2 Km), Kamp. Tangah ~ Pacuan (0,50 Km), Sei. Ronyah ~ Lubuk Layang (1,00 Km) dan Rao Gn. Manahan (1Km), terealisasi 68,74 %.

3. Pathcing Jalan Ruas Ladang Panjang ~ Tanjung Medan, terealisasi 100 %

4. Pengamanan Bahu Jalan Ruas Panti ~ Lundar, terealisasi 100 %

5. Pathcing Jalan Ruas Simp. Andilan ~ Simp. Dingin, terealisasi 100 %

6. Pengamanan Bahu Jalan Ruas Kauman ~ Rambahan, terealisasi 100 %

7. Pengamanan Bahu Jalan Ruas Guo Siayuang ~ Batu Kambiang, terealisasi 100 %

8. Pengamanan bahu jalan Ruas Rao ~ Gunung Manahan Koto Nopan, terealisasi 100 %

9. Pengamanan Bahu Jalan Ruas Kauman ~ Rambahan Nag. Tjg. Betung, terealisasi 100 %

10. Pemel. Rutin Jln. Ruas Ganggo Mudiak ~ Pd. Baru, terealisasi 100 %

11. Pemel. Rutin Jln. Ruas Dalam Kota Lubuk Sikaping ( Pengecatan ), terealisasi 100 %

31

12. Pemel. Rutin Jln. Ruas Dalam Kota Lubuk Sikaping ( Pengecatan ), terealisasi 100 %

13. Pemel. Rutin Jln. Ruas Dalam Kota Lubuk Sikaping ( Pengecatan ), terealisasi 100 %

14. Pemel. Rutin Jln. Ruas Simpang Tambangan~ Koto Baru, terealisasi 100 %

15. Pemel. Rutin Jln. Ruas Sitombol ~ Kamp. Sumur, terealisasi 100 %

16. Pemel. Rutin Jln. Ruas Petok ~ Tapus, terealisasi 100 %

17. Pemel. Rutin Jln. Ruas Petok ~ Tapus, terealisasi 100 %

18. Pemel. Rutin Jln. Ruas Rao ~ Gunung Manahan (Sta. 04+00 ), terealisasi 100 %

19. Pengamanan Bahu Jln. Ruas Rao ~ Gunung Mnahan, Koto Nopan (Sta 26+400), terealisasi 100 %

20. Pemel. Rutin Jln. Ruas Keliling Ktr. Camat I Rao, terealisasi 100 %

21. Pemel. Rutin Jln. Ruas Dalam ota Lb. Sikaping ( Masjid Nurul Iman Tj. Alai, terealisasi 100 %

22. Pemel. Rutin Jln. Ruas Dalam ota Lb. Sikaping ( Jln. Kamp. Baru ), terelisasi 100 %

23. Pemel. Rutin Jln. Ruas Pasar Tapu~ Bukoreh, terealisasi 100 %

24. Pemel. Rutin Jln. Ruas Pasar Sontang ~ Katimahar, terealisasi 100 %

25. Pemel. Rutin Jln. Ruas Dalam Kota Lb. Sikaping ( Jln. M. Nasrun), terelisasi 100 %

26. Pembayaran hutang Pekj. Rekonstruksi jalan (Hotmix) yang melewati batas tahun 2015 untuk 11 ruas jalan ( PT./ Ananda Pratama ), terealisasi 100 %

27. Biaya Pengawasan Rekonstruksi Jln Paket II, terealisasi 100 %

28. Pemeliharaan Rutin jalan Kabupaten ( Swakelola ), terealisasi 100 %

a. Realisai Pekerjaan fisik :

Dari 28 paket pekerjaan fisik hanya teralisasi sebesar 86,64 % karena :

- 1 paket pekerjaan dilanjutkan pada masa denda melampaui tahun berjalan.

- 1 paket pekerjaan Putus Kontrak ( pekerjaan Rekonstruksi Jalan Paket II / PT. Mega Duta Konstrusi ).

- Biaya pengawasan yang tidak digunakan ( tidak memakai jasa konsultan pengawas).

b. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa ; tidak terealisasi 100 karena efisiensi penggunaan anggaran.

2. Rehab./Pemel. Jembatan Telah terlaksananya pemeliharaan dan semakin baiknya kondisi jembatan, terhubungnya satu ruas jalan serta lancarnya arus transportasi barang/jasa dalam upaya peningkatan roda perekonomian.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 88,34 %, sementara realisasi fisik sebesar 99,84 % yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja modal Rehab./Pemel. infrastruktur jembatan sbb :

32

1. Rehabilitasi Jembatan Batang Pagariang ( Psr. Benteng ), terealisasi 100 %

2. Rehabilitasi Jembatan Kamp. Cubadak, terealisasi 100 %

3. Rehabilitasi Jembatan Bendung Sontang, terealisasi 100 %

4. Rehabilitasi Jembatan Kamp. Kubu Gadang Nag. Sontang Cubadak, terealisasi 100 %

5. Rehabilitasi Jembatan Batang Asik Rumbio, terealisasi 100 %

6. Rehabilitasi Jembatan Batang Asik Tonang Pasar Kamis, terealisasi 100 %

7. Rehabilitasi Jembatan Gantung Kamp. Jambak, terealisasi 100 %

8. Rehabilitasi Plat Beton Ruas Jln. Simp. Tigo Aia Angek, terealisasi 100 %

9. Rehabilitasi Jembatan Gantung Equator Bonjol, terealisasi 100 %

10. Rehabilitasi Jembatan Batang Bubuih, terealisasi 100 %

11. Pemeliharaan Rutin jembatan Kabupaten ( Swakelola ), terealisasi 100 %

a. Realisai Pekerjaan fisik ; dari 6 paket pekerjaan fisik semuanya teralisasi sebesar 100,00 %

b. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa ; tidak terealisasi 100 karena efisiensi penggunaan anggaran.

3. Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan

Telah dilaksanakan pemeliharaan infrastruktur jalan secara berkala dan semakin baiknya kondisi jalan serta lancarnya arus transportasi barang/jasa dalam upaya peningkatan roda perekonomian.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 69,33 %, sementara realisasi fisik sebesar 72,13 % yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja modal Rehab./Pemel. Berkala infrastruktur jalan sbb :

1. Pemel. Berkala Jalan Kabupaten Paket I : Ruas Jalan : Malampah ~ Durian Gunjo (2 Km), Bancah Laweh ~ Kamp. Kadok (2,5 Km), Padang Baru ~ Kamp. Kadok / Segmen Psr. Simpang ~ Garagah (1 Km), Biduak ~ Kamp. Ambacang (1 Km), Dalam Kota Lb. Sikaping (2 Km) dan Watas ~Simpang (1 Km), terealisasi 100 %

2. Pemel. : Berkala Jalan Kabupaten Paket II Ruas Jalan : Batang Tuhur ~ Kuraba (3,5 Km), Cubadak ~ Bts. Pasbar (1,00 Km), Psr. Cubadak ~ Sarasah (2,10 Km).dan Silang IV ~ Lanai ( 2 Km ), terealisasi 70,42 %.

3. Pemel. Berkala Jalan Kabupaten Paket III : Ruas Jalan Kamp. Pasir ~ Kuamang (1,5 Km), Petok ~ Tapus ( 1 Km), Sitombol~ Kamp. Sumua (1,5 Km), Sontang ~ Katimahar (1,5 Km), Beringin ~ Lansad Kadap (3 Km) dan Tingkarang ~ Bts. 50 Kota (6,15 Km), terealisasi 53,61 %.

4. Pengawasan Pemel. Berkala Jalan DAK Paket I, terealisasi 100 %.

5. Pengawasan Pemel. Berkala Jalan DAK Paket II, terealisasi 100 %.

6. Pengawasan Pemel. Berkala Jalan DAK Paket III, terealisasi 100 %.

a. Realisai Pekerjaan fisik ; dari 11 paket pekerjaan fisik hanya terealisasi sebesar 87,34 % karena :

33

- 2 paket pekerjaan Putus Kontrak ( pekj. Pemel. Berkala Jalan Paket II dan III, keduanya dilaksanakan oleh PT. Mega Duta Konstrusi ).

a. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa ; kedua pos ini terealisasi 100 %.

III.

1.

Pengembangan dan Pengeloaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

Perenc. Normalisasi Saluran Sungai

Terlaksana dan tersedianya Dokumen Perencanaan yang akurat sesuai kebutuhan.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 12,25 %, sementara realisasi fisik sebesar 33,74 % yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja modal Perenc. Normalisasi Sungai sbb :

b. Realisai Pekerjaan Perencanaan : Pekerjaan perencanaan dilaksanakan secara Swakelola dan hanya teralisasi sebesar 37,74 % karena ; Dokumen

perencanaaan yang dipakai adalah hasil perencanaan tahun 2015 dan 2016. c. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa ; Kedua Pos ini tidak terealisasi 100 % karena Eefisiensi penggunaan

anggaran.

2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Telah dilaksanakan Pemeliharaan, terpertahankannya umur jaringan irigasi dan terjaminnya kebutuhan air.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 94,62 %, sementara realisasi fisik sebesar 98,63 % yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja modal Rehab./Pemel. Jaringan Irigasi sbb :

1. Pengadaan Bangunan DI Bandar Baluka Panjang, teralisai 100 %.

2. Pengadaan Bangunan DI Parit Lubang, teralisai 100 %.

3. Pengadaan Bangunan DI Air Talo Binjai, teralisai 100 %.

4. Pengadaan Bangunan DI Limau Karetan, teralisai 100 %.

5. Pengadaan Bangunan DI Garagah Tanjung, teralisai 100 %.

6. Pengadaan Bangunan DI Tanjung Medan, teralisai 100 %.

7. Pengadaan Bangunan DI Bandar Pauh, teralisai 100 %.

8. Pengadaan Bangunan DI Mudiak Air, teralisai 100 %.

9. Pengadaan Bangunan DI Saba Cuncang, teralisai 100 %.

10. Pengadaan Bangunan DI Padang Kerbau, teralisai 100 %.

34

11. Pengadaan Bangunan DI Pancahan, teralisai 100 %.

12. Pengadaan Bangunan DI Languang, teralisai 100 %.

13. Pengadaan Bangunan DI Koto Rajo, teralisai 100 %.

14. Pengadaan Bangunan DI Julu Tompat, teralisai 100 %.

15. Pengadaan Bangunan DI Sawah Subarang, teralisai 100 %.

16. Pengadaan Bang. DI Kamp. Kuraba Jrg. Btg. Luhur Nag. Cubadak ( Bantuan Keuangan Provinsi 2016 ), teralisai 100 %.

17. Pekj. Perencanaan DI Kamp. Kuraba Jrg. Btg. Luhur Nag. Cubadak ( Bantuan Keuangan Provinsi 2016 ), teralisai 100 %.

18. Pengadaan Bangunan DI Koto Tangah, teralisai 100 %.

19. Pengadaan Bangunan DI Gunung Manahan, teralisai 100 %.

20. Pengadaan Bangunan DI Paraman Dareh, teralisai 100 %.

21. Pengadaan Bangunan DI Kampung Lintanh, teralisai 100 %.

22. Pengadaan Bangunan DI Lubuk Tangkurak, teralisai 100 %.

23. Pengadaan Bangunan DI Batang Sontang, teralisai 100 %.

24. Pengadaan Bangunan DI Lasuang Air Lubuk Layang, teralisai 100 %.

25. Pengadaan Bangunan DI Bandar Cubadak Sei. Ranyah Hilir, teralisai 100 %.

26. Pengadaan Bangunan DI Bandar Lundiang, teralisai 100 %.

27. Rehab. / Pemel. Jaringan Irigasi DI Bdr. Gadang Jambak, teralisai 100 %.

28. Rehab. / Pemel. Jaringan Irigasi DI Sawah Kubu Tangah, teralisai 100 %.

29. Rehab. / Pemel. Jaringan Irigasi DI Sawah Languang , teralisai 100 %.

30. Rehab. / Pemel. Jaringan Irigasi DI Padang Rambutan, teralisai 100 %.

31. Rehab. / Pemel. Jaringan Irigasi DI Batang Karopeh, teralisai 100 %.

32. Rehab. / Pemel. Jaringan Irigasi DI Tanjuang Bungo, teralisai 100 %.

33. Rehab. / Pemel. Jaringan Irigasi DI Sawah Lambuik, tidak dilaksanakan.

34. Rehab. / Pemel. Jaringan Irigasi DI Bandar Rajo, teralisai 100 %.

35. Rehab. / Pemel. Jaringan Irigasi DI Pilubang, teralisai 100 %.

36. Rehab. / Pemel. Jaringan Irigasi DI Batang Andilan, teralisai 100 %.

37. Rehab. / Pemel. Jaringan Irigasi DI Anak Air Simpang, teralisai 100 %.

35

38. Rehab. / Pemel. Jaringan Irigasi DI Air Biso, teralisai 100 %.

39. Rehab. / Pemel. Jaringan Irigasi DI Batang Sunai, teralisai 100 %.

40. Rehab. / Pemel. Jaringan Irigasi ( Swakelola ), teralisai 100 %.

a. Realisai Pekerjaan fisik ; Dari 40 paket pekerjaan fisik hanya terealisasi sebesar 98,08 % karena :

- 1 paket pekerjaan tidak dilaksanakan karena lokasi digenangi banjir, waktu pelaksanaan tidak mencukupi. b. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa ; Kedua Pos ini tidak terealisasi 100 % karena efisiensi penggunaan

anggaran.

3. Perenc. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Terlaksana dan tersedianya Dokumen Perencanaan yang akurat sesuai kebutuhan.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 45,84 %, sementara realisasi fisik sebesar 76,37 % yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja modal Perenc. Normalisasi Sungai sbb :

a. Realisai Pekerjaan Perencanaan :

- Perenc. Teknis Bendung DI Lubuk Layang ( DAK ), teralisai 100 %.

- Perenc. Teknis Bendung DI Padang Mentinggi ( DAK ), teralisai 100 %. - Perencanaan dilaksanakan secara Swakelola tidak terealisasi 100 % karena Dokumen perencanaan yang dipakai

adalah hasil perencanaan tahun 2015 dan 2016. b. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa ; Kedua Pos ini tidak terealisasi 100 % karena Eefisiensi penggunaan

anggaran.

4. Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi.

Telah dilaksanakan Pemeliharaan, perbaikan, terpertahankannya umur jaringan irigasi dan terjaminnya kebutuhan air untuk pertanian.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 85,60 %, sementara realisasi fisik sebesar 97,84 % yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja modal pelaksanaan DAK Infrastruktur Iirgasi sbb :

1. Peningkatan DI Bandar Gadang Bonjol, teralisai 69 %.

2. Peningkatan DI Bandar Datuak Lintang Bonjol, teralisai 100 %.

3. Peningkatan DI Lubuk Rasam, teralisai 100 %.

4. Peningkatan DI Batang Mauh, teralisai 100 %.

5. Peningkatan DI Batang Pamenan, teralisai 100 %.

6. Peningkatan DI Bandar Benteng, teralisai 100 %.

7. Peningkatan DI Lubuk Layang , teralisai 100 %.

36

8. Peningkatan DI Swah Serayun, teralisai 100 %.

9. Peningkatan DI Lubuk Batu, teralisai 100 %.

10. Peningkatan DI Padang Mentinggi, teralisai 100 %.

11. Peningkatan DI Air Sirah, teralisai 100 %.

12. Rehabilitasi / Pemeliharaan DI Padang Ti, teralisai 100 %.nggi

13. Rehabilitasi / Pemeliharaan DI Parit Batu Tingga, teralisai 100 %.

14. Rehabilitasi / Pemeliharaan DI Bandar Bangan, teralisai 100 %.

15. Rehabilitasi / Pemeliharaan DI Bandar Padang Pauh, teralisai 100 %.

16. Rehabilitasi / Pemeliharaan DI Sawah Padang Malampah, teralisai 100 %.

17. Rehabilitasi / Pemeliharaan DI Sungai Tanang, teralisai 100 %.

18. Rehabilitasi / Pemeliharaan DI Batang Pamikin, teralisai 100 %.

19. Rehabilitasi / Pemeliharaan DI Air Mundak , teralisai 100 %.

20. Rehabilitasi / Pemeliharaan DI Batang Petok, teralisai 100 %.

21. Rehabilitasi / Pemeliharaan DI Batang Tombang ( Cubadak ), teralisai 100 %.

22. Rehabilitasi / Pemeliharaan DI Lubuk Aro, teralisai 100 %.

23. Rehabilitasi / Pemeliharaan DI Air Abu, teralisai 100 %.

24. Rehabilitasi / Pemeliharaan DI ( Swakelola ), teralisai 100 %.

a. Realisai Pekerjaan fisik ; Dari 24 paket pekerjaan fisik hanya terealisasi sebesar 85,63 % karena :

- 1 paket pekerjaan (Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui Tahun anggaran berjalan). Lokasi selalu digenangi banjir.

b. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa ; Kedua Pos ini tidak terealisasi 100 % karena efisiensi penggunaan anggaran.

5. Water Resourses and Irigation Sector Management Project ( WISMP )

Telah dilaksanakan Peningkatan pengetahuan Stankeholder terkait dalam pengelolaan irgasi, meningkatkan fungsi jaringan irigasi dan terjaminnya kebutuhan air untuk pertanian melalui Program WISMP.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 84,18 %, sementara realisasi fisik sebesar 85,86 % yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja modal pelaksanaan kegiatan WISMP sbb :

1. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Bdr. Gadang Malampah, teralisai 100 %.

37

2. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Batang Sontang, teralisai 100 %.

3. Pengadaan Bangunan Bang. Air Rehab./Pemel. Irigasi (Swakelola), teralisai 100 %.

4. Pengadaan Laptop 2 unit, terealisasi 100 %.

a. Realisai Pekerjaan fisik : Dari 4 paket pekerjaan fisik terealisasi sebesar 100 %. b. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa ; Kedua Pos ini tidak terealisasi 100 % karena efisiensi penggunaan

anggaran.

IV.

1.

Pengendalian Banjir Rehab./Pemel. Bantaran dan Tanggul Sungai

Telah dilaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 90,80 %, sementara realisasi fisik sebesar 94,35 % yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja modal pelaksanaan kegiatan Perbaikan dan Normalisasi Alur Sungai sbb :

1. Perbaikan Alur Sungai Batang Landu, teralisai 100 %.

2. Perbaikan Alur Sungai Batang Hulu Masang, teralisai 100 %.

3. Perbaikan Alur Sungai Batang Malandu, teralisai 100 %.

4. Perbaikan Alur Sungai Batang Sangku, teralisai 100 %.

5. Perbaikan Alur Sungai Batang Sumpur ( Jambak Lbs ), teralisai 100 %.

6. Perbaikan Alur Sungai Batang Dalik, teralisai 100 %.

7. Perbaikan Alur Sungai Batang Mauh, teralisai 100 %.

8. Perbaikan Alur Sungai Batang Air Manggis, teralisai 100 %.

9. Perbaikan Alur Sungai Batang Pakau, teralisai 100 %.

10. Perbaikan Alur Sungai Batang Pagariang, teralisai 100 %.

11. Perbaikan Alur Sungai Batang Botan, teralisai 100 %.

12. Perbaikan Alur Sungai Anak Air Kampung Cengkeh, teralisai 100 %.

13. Perbaikan Alur Sungai Batang Pasaman Duo Koto, teralisai 100 %.

14. Perbaikan Alur Sungai Batang Rambah, teralisai 100 %.

15. Perbaikan Alur Sungai Batang Sontang Pd. Gelugur, teralisai 100 %.

16. Perbaikan Alur Sungai Batang Sumpur Koto Panjang,

38

17. Perbaikan Alur Sungai Batang Sibinail ( Padang Mentinggi ), teralisai 100 %.

18. Perbaikan Alur Sungai Batang Asik, teralisai 100 %.

19. Perbaikan Alur Sungai Anak Air Pandak, teralisai 100 %.

20. Perbaikan Alur Sungai Anak Air Kamp. Tongah, teralisai 100 %.

21. Perbaikan Alur Sungai Batang Silongo, teralisai 100 %.

22. Perbaikan Alur Sungai Batang Air Cecang, teralisai 100 %.

23. Perbaikan Alur Sungai Batang Pulan Kamp. Kadok, teralisai 100 %.

24. Perbaikan Alur Sungai Batang Sibinail, teralisai 100 %.

25. Perbaikan Alur Sungai Batang Bubus, teralisai 100 %.

26. Perbaikan Alur Sungai Bata, teralisai 100 %.

27. Perbaikan Alur Sungai Batang Pulan Koto K, teralisai 100 %.aciak

28. Pengamanan Tebing Sei. Aek Rogas, teralisai 100 %.

29. Normalisasi Batang Kuamang, teralisai 100 %.

30. Perbaikan Alur Sungai Batang Sontang, teralisai 100 %.

31. Perbaikan Alur Sungai Batang Sibinail, teralisai 100 %.

32. Perbaikan Alur Sungai Batang Andilan, teralisai 100 %.

33. Rehabilitasi / Pemel. Bantaran dan Tanggul Sungai ( Swakelola ), teralisai 100 %.

a. Realisai Pekerjaan fisik ; Dari 36 paket pekerjaan fisik hanya terealisasi sebesar 98,89 % karena :

- 1 paket pekerjaan Perbaikan Alur Sungai Batang Sumpur Koto Panjang, tidak dilaksanakan karena terkendala pembebasan lahan, waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

b. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa ; Kedua Pos ini tidak terealisasi 100 % karena efisiensi penggunaan anggaran.

V.

1.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan Prasarana dan sarana Air Limbah

Telah dilasanakan dan tersedianya Saluran air limbah dan drainase dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 93,87 %, sementara realisasi fisik sebesar 98,44 % yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja modal pelaksanaan kegiatan Pembanguna dan Pemeliharaan

39

Drainase sbb :

1. Pembangunan Drainase Psr. Ladang Panjang, teralisai 100 %.

2. Pembangunan Drainase /Trotoar Simpati, teralisai 100 %.

3. Pembangunan Drainase Bonjol, teralisai 100 %.

4. Pembangunan Drainase Bonjol, teralisai 100 %.

5. Lanjutan Pemb. Drainase/Trotoar Sw. Panjang ~ Dalik & Pintu Rimbo ~ Tugu Perjuangan, teralisai 100 %.

6. Pembangunan Drainase Ambacang Anggang, teralisai 100 %.

7. Perbaikan Drainase Kamp. Kajai II - SMN Panti, teralisai 100 %.

8. Pembangunan Drainase /Trotoar Panti, teralisai 100 %.

9. Pembangunan Drainase Jorong Setia, teralisai 100 %.

10. Pembangunan Drainase /Trotoar Duo Koto, teralisai 100 %.

11. Pembangunan Drainase /Trotoar Padang Gelugur, teralisai 100 %.

12. Pembangunan Drainase Tunas Harapan Jrg. II Lansek Kadok, teralisai 100 %.

13. Pembangunan Drainase Rao, teralisai 100 %.

14. Pembangunan Drainase Jorong Kauman Selatan Nag. Tanjung Betung, teralisai 100 %.

15. Pembangunan Drainase Jalan Alai Lb. Sikaping, tidak dilaksanakan karena terkendala pembebasan lahan.

16. Pembangunan Drainase Cengkeh dan Tabu Sirah, teralisai 100 %.

17. Pembangunan Drainase Jorong II Pasar Rao, teralisai 100 %.

18. Pembangunan Drainase Sukaramai Jorong Makmur Nag. Pd. Gelugur, teralisai 100 %.

19. Pemb. Drainase Kamp. Simaroken Jrg. IX Pancahan Nag. Tarung2, teralisai 100 %.

20. Pembangunan Drainase Jorong Sei. Ranyah Mudik Nag. Langung, teralisai 100 %.

21. Pemeliharaan Drainase / Trotoar ( Swakelola ), teralisai 100 %.

22. Pemb. Drainase Kamp. Janji Nauli Jrg. Selamat Selatan Nag. Persiapan Sitombol ( Bantuan Keuangan Prov. 2016 ), teralisai 100 %.

a. Realisai Pekerjaan fisik ; Dari 22 paket pekerjaan fisik hanya terealisasi sebesar 98,33 % karena : - 1 paket pekerjaan Pembangunan jalan alai Lb. Sikaping, tidak dilaksanakan karena terkendala pembebasan lahan,

waktu pelaksanaan tidak mencukupi. b. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa ; Kedua Pos ini tidak terealisasi 100 % karena efisiensi penggunaan

anggaran.

40

VI.

1.

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Perc. Pengembangan Infrastruktur

Terlaksana dan tersedianya Dokumen Perencanaan yang akurat sesuai kebutuhan.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 51,24 %, sementara realisasi fisik sebesar 99,79 % yang digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang / jasa pelaksanaan kegiatan Perenc. Pengembangan Infrastruktur sbb :

1. Perenc. Pemb. Gedung Serba Guna Rao Uatara, teralisai 100 %.

2. Perenc. Rehab Berat Gedung UDKP, teralisai 100 %.

3. Perenc. Pemb. Jln. Lingkung ; Pangian~Sei Tour ; Sei.Lolo ~ Simp. Jln. Jrg.II Sei. Lolo ; Air Hangat~Tj. Betung Gg. Koto ; Sei. Ronyah Hilir dan Sei. Ronyah Mudik dan Sinonoan ~ Pagaran Tobing, teralisai 100 %.

4. Perenc. Pemb. Jln. Lingkung ; Kamp. Pinang, Ma. Tambangan, Sei. Jantan Btg. Sumpur, Pacuan Muaro Taruang2, Kamp. Tongah dan Pagaran ~ Simp. SDN Taruang2, teralisai 100 %.

5. Perenc. Pemb. Jln. Lingkung Kamp. Luar Jrg. Koto Tuo, Batu Hampar Surau Gadang, Kamp. Jambak Jrg. Pandam, Lb. Sikaping dan Jrg. III Sundatar, teralisai 100 %.

6. Perenc. Pemb. Drainase / Trotoar Kecamatan Duo Koto, teralisai 100 %.

7. Perenc. Pemb. Drainase / Trotoar Kecamatan Panti dan Drainase Kamp. Kajai ~ SMAN Panti, teralisai 100 %.

8. Perenc. Pemb. Drainase Jln. Lb. Sikaping dan Drainase Ambacang Anggang, teralisai 100 %.

9. Perenc. Pemb. Drainase / Trotoar Sawah Panjang~Dalik dan Pintu Rimbo~Tugu Perjuangan, teralisai 100 %.

10. Perenc. Keg. Sistem Penyediaan Air Minum Jrg. Pd. Laweh Nag. Ld. Panjang, teralisai 100 %.

11. Perenc. Pengkt. Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum Kamp. Pd. Mentinggi Kec. Rao, Jrg. Kelabu Kec. Pd. Gelugur dan Nag. Cubdak. Kec. Duo Koto, teralisai 100 %.

12. Perenc. Jln. Produksi Tani Lb. Torob, Tj. Aro II, Puncak Tapus Lama Jrg. Sentosa, Jrg. Rambahan menuju Jrg. Kamp. Tujuh Nag. Tj. Betung, Bukik Tigo Jorong V Sumpadang Baru, Sawah Rodang Pegang Baru Jrg. Pegang dan Simaroken Jrg. IX. Pancahan, teralisai 100 %.

13. Pek. Perenc. Pembangunan Drainase Kec. Bonjol dan Drainase Psr. Ladang Panjang, terealisasi 100 %.

14. Perenc. Pemb.Ktr. Walnag. Durian Ting dan Air Manggis Lb. Sikaping, teralisai 100 %.

15. Pek. Perenc. Pemb. Drainase sebanyak 5 lokasi ; Pernc. Pemb. Jln. Lingkung sebanyak 5 lokasi ; dan Perenc. Jln. Usaha Tani Sontang~ Napolen sebanyak 1 lokasi. (Jumlah 11 lokasi), teralisasi 100 %.

16. Pek. Perenc. Pemb. Drainase sebanyak 2 lokasi ; Perenc. Jln. Lingkung sebanyak 6 lokasi.(jumlah 8 lokasi), terealisasi 100 %.

41

17. Desain Perencanaan Bidang Cipta Karya dan TR ( Swakelola ), teralisai 100 %.

a. Realisai Pekerjaan Perencanaan ; Dari 17 paket pekerjaan fisik hanya terealisasi sebesar 90,40 %, karena Dokumen perencanaan yang dipakai adalah hasil perencanaan tahun 2015 dan 2016.

b. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa ; Kedua Pos ini tidak terealisasi 100 % karena efisiensi penggunaan anggaran.

2. Pemb./ Peningkatan Infrastruktur Telah dilaksanakandan tersedianya Jln. lingkung yang baik dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 82,01 %, sementara realisasi fisik sebesar 85,79 % yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja modal pelaksanaan kegiatan Pembangunan Lingkung dan jalan usaha tani baik dari dana APBD maupun Bantuan Keungan Prov. Tahun 2015 dan 2016 sbb :

1. Pemb.Jln. Lingkung Jorong Koto Tuo Bonjol, terealisasi 100 %.

2. Pemb.Jln. Lingkung Surau Gadang Batu Hampar Bonjol, terealisasi 100 %.

3. Pemb.Jln. Lingkung Kamp. Jambak Jorong Pandam Bonjol, terealisasi 100 %.

4. Pemb.Jln. Lingkung Kec. Lb. Sikaping, terealisasi 100 %.

5. Pemb.Jln. Lingkung Jorong III Sundatar Kec. Lb. Sikaping, terealisasi 100 %.

6. Pemb. Jln. Lingkung Sungai Jantan ~ Batang Sumpur Panti, terealisasi 100 %.

7. Pemb. Jln. Lingkung Kampung Pinang, terealisasi 100 %.

8. Pemb. Jln. Lingkung Muaro Tambangan, terealisasi 100 %.

9. Pemb. Jln. Lingkung Sinonoan ~ Pagaran Tobing, terealisasi 100 %.

10. Pemb. Jln. Lingkung Air Hangat ~ Tanjung Betung ( gang koto ), terealisasi 100 %.

11. Pemb.Jln. Lingkung Pagaran ~ SDN Tarung2 Rao, terealisasi 100 %.

12. Pemb. Jln. Lingkung Pacuan ~ Muaro Nagari Tarung2, terealisasi 100 %.

13. Pemb. Jln. Lingkung Kampung Tongah, terealisasi 100 %.

14. Pemb. Jln. Lingkung Sei. Ronyah Hilir dan Sei. Ronyah Mudik, terealisasi 100 %.

15. Pemb.Jln. Lingkung Pangian Sei. Tour, terealisasi 100 %.

16. Pemb.Jln. Lingkung Sei. Lolo ~ Simp. Jalan Jrg. II Sei. Lolo, terealisasi 100 %.

17. Pemb.Jln. Lingkung Cengkeh II, terealisasi 100 %.

18. Pemb.Jln. Lingkung Kamp. Baru Jrg. IV Tanjung Beringin, terealisasi 100 %.

19. Pemb.Jln. Lingkung Gang Wahid Tanjung Aro I Jrg. Tj. Aro Utara, terealisasi 100 %.

42

20. Pemb.Jln. Lingkung Simp. Ampek ~ Kamp. Marapak Nag. Alahan Mati, terealisasi 100 %.

21. Pemb.Jln. Lingkung Tirta Kencana Tanjung Beringin, terealisasi 100 %.

22. Pemb.Jln. Lingkung Menuju Puskesmas Ladang Panjang, terealisasi 100 %.

23. Pemb.Jln. Lingkung Kamp. Baru Jrg. VIII Nag. Tarung-tarung, terealisasi 100 %.

24. Pemb.Jln. Lingkung Jorong Setia, terealisasi 100 %.

25. Pemb.Jln. Lingkung Bandar Mas, terealisasi 100 %.

26. Pemb.Jln. Lingkung M. Zein Khatib dan Kaduduak Laweh, terealisasi 100 %.

27. Pemb.Jln. Lingkung Aia Tabik Suran An Nur Jrg. I Tanjung Beringin, terealisasi 100 %.

28. Pemb.Jln. Lingkung Kampung Lintang, terealisasi 100 %.

29. Pemb.Jln. Lingkung Jln. Plamboyan Nag. Tarung-tarung, terealisasi 100 %.

30. Pemb.Jln. Lingkung Kampung Lintang ~ Tampang, terealisasi 100 %.

31. Pemb.Jln. Lingkung Jorong Padang Nunang, terealisasi 100 %.

32. Pemb.Jln. Lingkung Kamp. Pinang Jrg. II Pasr. Rao, terealisasi 100 %.

33. Jalan Lingkung Kampung Baru Koto Dalam Nagari Panti Timur, terealisasi 100 %.

34. Pemb.Jln. Lingkung menuju Candi Tanjung Medan Nag. Panti Selatan, terealisasi 100%.

35. Pemb.Jln. Lingkung M. Zein Khatib, teralisasi 100%.

36. Pemb.Jln. Lingkung Ke Lapangan Bola Kec. Pd. Gelugur ( Hutang Retensi TA 2015), terealisasi 100%.

37. Rehabilitasi dan Pemel.Jln. Lingkung ( Swakelola ), terealisasi 100 %.

38. Pemb. Jln. Usaha Tani Sontang ~ Napolen, terealisasi 100%.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2015 39. Pembangunan Jln. Produksi Tani di Lubuk Torob, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2015 40. Pembangunan dan pengkerasan Jln. Produksi Tani di Tanjung Aro II, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2015 41. Peningkatan Jln. Usaha Puncak Tapus Lama Jrg. Sentosa, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2015 42. Jalan Usaha Tani Sawah Rodang Pegang Baru Jrg. Pegang Baru, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2015 43. Jalan Usaha Tani Bukik Tigo Jrg. V Sumpadang Baru, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2015 44. Jalan Usaha Tani Simaroken Jrg. IX Pancahan, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2015 45. Jln. Usaha Tani menghubungkan Sei. Manis Nag. Tarung2 ke Jln. Koto Nopan Setia Nag. Ls. Kadok, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 46. Pening.Jln.Usaha tani Jrg. Duo Pasar Rao, jln. Sawah ateh Nag. Tarung2, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 47. Pening.Jln.Perkebunan dan Pertanian Nagari Bonjol, terealisasi 100 %.

43

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 48. Pening.Jln.Akses Perkebunan di Tambang Jrg. Petok Timur Nag.Panti Selt, terealisasi 100 %..

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 49. Jalan Usaha Tani Persawahan Jrg. Purba Nauli Nag. Tj. Betung, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 50. Jalan Usaha Tani Air Sirah Jrg. Murni Nag. Panti, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 51. Jln. Usaha Tani menghubungkan Sei. Manis Nag.Tarung2 ke Jln. Koto Nopan Setia Nag. Ls. Kadok, terealisasi 60 %. Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui TA berjalan

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 52. Jln. Usaha Tani menghubungkan Ujung Jln. Ulak Bonjo Jrg. 1 Padang Mentinggi dengan ujung jln. Mandiangin Jrg. III Hutanauli Nag. Tarung2, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 53. Jln. Usaha Tani Sei. Jantan Jrg. Bahagia Nagari Panti, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 54. Jln. Usaha Tani Kamp. Sianok Nag. Gg. Hilia, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 55. Jln. Usaha Tani Botung Busuk Kamp. Tongah Nag. Muaro Tais, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 56. Jln. Usaha Tani Malancar Nag. Pintu Padang, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 57. Pembangunan Jln. Usaha Tani Gontiang Nag. Languang, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 58. Pening.Jln.Pdg. Galanggang Kp. Koto Malintang Jr.Kuamang Nag.Persiapan Panti Timur. Tidak terlaksana karena Lokasi digenangi banjir.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 59. Peningkatan./ Pengawasan Jln.Usaha Tani Jrg. Sei. Ranyah Mudik Nag. Langung, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 60. Pemb. Jln. Usaha Tani Jrg. Selamat Utara Nag. Persipan Sitombol Pd. Galugua, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 61. Pengecoran Jln. Produksi Perkebunan Mudiak Bukit Sei. Talang Jrg. II Lb. Layang, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 62. Pemb. Jln. Kamp. Sawah TinggiTobek Parupuh Jrg. Selamat Nag. Persiapan Sitombol Pd. Galugua, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 63. Pembangunan Jln. Usaha Tani Kamp. Sitombol Sikaduduk Nag. Persiapan, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 64. Pembangunan Jln. Usaha Tani Iparan Jrg. VII Nag. Koto Nopan, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 65. Pening. Jln. Usaha Tani Gng.Tua Jrg. Selamat Nag. Persiapan Sitombol Pd. Galugua, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 66. Pening.Jln.Usaha Tani Puncak Bukoreh Jrg. Sentosan Nag. Pd. Gelugur, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 67. Perencanaan Pembagnunan, Peningkatan, Pengaspalan dan Pengecoran Jalan Usaha Tani serta Perkebunan untuk 12 Lokasi, terealisasi 100 %.

* Bantuan Keuangan Propinsi 2016 68. Perencanaan Pembagnunan, Peningkatan, Pengaspalan dan Pengecoran Jalan Usaha Tani serta Perkebunan untuk 9 Lokasi, terealisasi 100 %

a. Realisai Pekerjaan fisik ; Secara keseluruhan dari 68 paket pekerjaan terealisasi sebesar 98,67 % dengan rincian :

- 7 paket pekerjaan Pemb. Jalan usaha tani bantuan keuangan prov. Tahun 2015, terealisasi 100%.

- 2 paket pekerjaan Pemb. Jalan lingkung bantuan keuangan prov. Tahun 2016, terealisasi 93,33%.

44

- 1 paket pekerjaan Pemb. Jalan usaha tani bantuan keuangan prov. Tahun 2016, terealisasi 60% yaitu Jln. Usaha Tani menghubungkan Sei. Manis Nag.Tarung2 ke Jln. Koto Nopan Setia Nag. Ls. Kadok ). Pekj. dilanjutkan pada masa denda melampaui TA berjalan.

- 1 paket pekerjaan Pemb. Jalan usaha tani bantuan keuangan prov. Tahun 2016 yaitu Pening.Jln.Pdg. Galanggang Kp. Koto Malintang Jr.Kuamang Nag.Persiapan Panti Timur, Tidak terlaksana karena Lokasi selalu digenangi banjir.

- 34 Paket pekerjaan Pemb. Jln. Lingkung belanja modal APBD 2016, terealisasi 100%.

- Adanya dana cadang yangtidak terpakai untuk pembangunan jalan lingkung ( menjadi silva ). b. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa ; Kedua Pos ini tidak terealisasi 100 % karena efisiensi penggunaan

anggaran.

VII.

1.

Pemb. Infrastruktur Perdesaan Rehabilitasi/Pemel. Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Tersedianya sarana / prasarana air bersih perdesaan yang baik dan berkwalitas.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 95,22 %, sementara realisasi fisik sebesar 97,83 % yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja modal pelaksanaan kegiatan Rehabilitas/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih sbb :

1. Rehabilitasi/Pemel. Air Bersih Nag. Koto Kaciak, teralisasi 100%.

2. Rehabilitasi/Pemel. Air Bersih Jrg. Tonang Raya Nag. Simp. Tonang, teralisasi 100 %.

3. Pembangunan Air Bersih di Pegang Baru Nagari Bahagia ( Bantuan Keuangan Prov. 2016 ), teralisasi 100 %.

a. Realisai Pekerjaan fisik ; Dari 3 paket pekerjaan fisik semua terealisasi sebesar 100 % . b. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa ; Kedua Pos ini tidak terealisasi 100 % karena efisiensi penggunaan

anggaran.

2. Keg. Penunjang Program Pemb. Infrastruktur Perdesaan

Telah dilaksanakannya sosialisasi dalam upaya penyediaan dan pemeliharan sarana dan prasarana perdesaan yang lebih baik.

d. Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 12,06 %, sementara realisasi fisik sebesar 80,64 % yang digunakan untuk Penyediaan dana untuk sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan PPIP di Kab. Pasaman sbb :

a. Belanja Pegawai, Honorarium PNS ( Panitia pelaksana Kegiatan dan TIM Kecamatan), terealisasi 57,66 %.

b. Belanja Barang dan Jasa, terealisasi 42,86 %. %

3. Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Air minum

Telah dilaksanakan dan tersedianya sarana dan prasarana air bersih perdesaan yang baik dan berkwalitas.

45

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 79,73 %, sementara realisasi fisik sebesar 99,03 % yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja modal pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum sbb :

1. Pening. Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum Kamp. Pd. Mentinggi Jrg. Kelabu Nag. Cubadak (DAK Reguler), terealisasi 95 %. Terkendala pembebasan lahan, dilanjutkan pada masa denda, melampaui TA berjalan

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum Nagari Lansek Kodok (DAK IPD), terealisasi 100 %.

3. Peningkatan Cakupan Sistem Air Minum Jrg. Padang Laweh Nag. Ld. Panjang (DAK IPD), terealisasi 100 %.

4. Peningkatan Cakupan Sistem Air Minum Jrg. Tanung Aro Nag. Lambah Lanai (DAK IPD), terealisasi 100 %.

a. Realisai Pekerjaan fisik ; Dari 4 paket pekerjaan fisik hanya terealisasi sebesar 97,50 % karena : - 1 paket pekerjaan Peningkt. Cakupan sistem penyediaan air minum Kamp. Pd. Mentinggi Jrg. Kelabu Nag. Cubadak

(DAK Reguler), dilanjutkan pada masa denda, melampaui tahun berjalan. b. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa ; Kedua Pos ini tidak terealisasi 100 % karena efisiensi penggunaan

anggaran.

4. Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum

Telah dilaksanakan dan terpeliharanya sarana dan prasarana umum yang baik dalam upaya meningkatkan kenyamanan penggunaan sarana dan prasarana umum.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 76,29 %, sementara realisasi fisik sebesar 85,55 % yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja modal pelaksanaan kegiatan Pemb. /Pemeliharaan Sarana dan Prasrana Umum sbb :

1. Rehabilitasi Tugu Simpang Tiga Panti, terealisasi 100 %.

2. Pemeliharaan Tugu Batas Wilayah Kabupaten , terealisasi 100 %.

3. Pemeliharaan Tugu Simp. Tigo Kumpulan ; tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi (APBD-P)

4. Pembayaran atas Pekj. Pemb. Menara Masjid Al-Muttaqin yang melewati batas TA. 2015, terealisasi 100%.

a. Realisai Pekerjaan fisik ; Dari 4 paket pekerjaan fisik hanya terealisasi sebesar 75,00 % karena : - 1 paket pekerjaan Pemel.Tugu Simp. Tigo Kumpulan ; tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak

mencukupi (APBD-P) b. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa ; Kedua Pos ini tidak terealisasi 100 % karena efisiensi penggunaan

anggaran.

VIII Penyediaan Sanitasi

46

.1. Pelaksanaan DAK Sanitasi Telah dilaksanakan oleh KSM masing2 Nagari dalam upaya penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi yang baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 81,77 %, sementara realisasi fisik sebesar 81,82 % yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja ( Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga ) pelaksanaan kegiatan DAK Sanitasi sbb :

DAK IPD 1. Pembangunan MCK Barilas Hilir Jorong Perdamaian Nag. Simp. Tonang, terealisasi 100 %.

DAK IPD 2. Pembangunan MCK Tanjung Aro II Nagari Persiapan Bahagia, terealisasi 80%.

DAK REGULER 3. Pemb. MCK Kampung Kajai Nagari Ladang Panjang, terealisasi 80%.

DAK REGULER 4. Pemb. MCK Padang Laweh Nagari Sundatar, terealisasi 80%.

DAK REGULER 5. Pemb. MCK Bangun Setia Jrg. Kuamang Nag. Persiapan Panti Timur, terealisasi 80%.

DAK REGULER 6. Pemb. MCK Kamp. Padang Gelanggang Nag. Persiapan Panti Timur, terealisasi 80%.

DAK REGULER 7. Pemb. MCK Kajai I Murni Nagari Panti, terealisasi 80%.

DAK REGULER 8. Pemb. MCK Mangkumang Lubuk Parupuk Jrg. Sepakat Nag. Simp. Tonang, terealisasi 80%.

DAK REGULER 9. Pemb. MCK Pagaran Tobing Jrg. Tj. Aro Selatan Nag. Persiapan Bahagia, terealisasi 80%.

DAK REGULER 10. Pemb. MCK Beringin Tanjung Jrg. Makmur Nag. Padang Gelugur, terealisasi 80%.

DAK REGULER 11. Pemb. MCK Kamp. Belimbing Jrg. Makmur Nag. Padang Gelugur, terealisasi 80%.

DAK REGULER 12. Pemb. MCK Aek Matogu Jrg. Binubu Kubu Gadang Nag. Persiapan Sontang Cubadak, terealisasi 80%.

DAK REGULER 13. Pemb. MCK Padang Nunang Jrg. Lubuk Layang, terealisasi 80%.

DAK REGULER 14. Pemb. MCK Jrg. V Curanting Nag. Lubuk Layang, terealisasi 80%.

DAK REGULER 15. Pemb. MCK Jorong I Tampang Nagari Tarung-Tarung, terealisasi 80%.

DAK REGULER 16. Pemb. MCK Kamp. Tongah Jrg. IV Nagari Tarung-Tarung terealisasi 80%.,

DAK REGULER 17. Pemb. MCK Jorong IV Pasar Kamis Nag. Koto Nopan, terealisasi 80%.

DAK REGULER 18. Pemb. MCK Jorong VII Nagari Koto Nopan, terealisasi 80%.

DAK REGULER 19. Pemb. MCK Muaro Tais Nagari Muara Tais, terealisasi 80%.

DAK REGULER 20. Pemb. MCK Jorong II Muaro Sungai Lolo Nag. Muaro Sei.Lolo, terealisasi 80%.

a. Realisai Pekerjaan fisik ; Dari 20 paket pekerjaan fisik hanya terealisasi sebesar 85,00 % karena ; Pembayaran dana DAK ditunda oleh Pemerintah Pusat.

b. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa ; Kedua Pos ini tidak terealisasi 100 % karena efisiensi penggunaan anggaran.

47

IX.

1.

Pening. Sar. & Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

Telah dilaksanakan dan tersedianya gedung/kantor pemerintah dan prasarana umum lainnya dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tingkat Kegiatan, anggaran teralisasi sebesar 84,72 %, sementara realisasi fisik sebesar 92,63 % yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja modal pelaksanaan kegiatan Pembanguna Gedung Kantor sbb :

1. Pebangunan Kantor Wali Nagari Alahan Mati, terealisasi 100%.

2. Rehab Berat Gedung UDKP Bonjol, terealisasi 95%. Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui TA berjalan

3. Pebangunan Kantor Wali Nagari Durian Tinggi, terealisasi 100%.

4. Pebangunan Kantor Wali Nagari Air Manggis, terealisasi 100%.

5. Lanjutan Pembangunan Pagar Worshop Dinas PU, terealisasi 100%.

6. Pembangunan Kantor Camat Rao, terealisasi 100%.

7. Rehab Tiang Bendera Halaman Ktr. Buppas, tidak dilaksanakan.

8. Pembangunan Mushalla Kantor Bupati Pasaman, terealisasi 100%.

9. Pembangunan Gedung Serba Guna Rao Utara, terealisasi 74,30%. Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui TA berjalan

10. Rehabilitasi Landscape dan Penyempurnaan Gd. Wisma Gunung Pasaman, terealisasi 100%.

11. Belanja Perencanaan ; tidak digunakan karena Dokumen perencanaan yang dipakai adalah hasil perencanaan tahun 2015.

a. Realisai Pekerjaan fisik ; Dari 11 paket pekerjaan fisik hanya terealisasi sebesar 72,44 % karena 2 paket Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui TA berjalan.

b. Realisai belanja pegawai dan barang/jasa ; Kedua Pos ini tidak terealisasi 100 % karena efisiensi penggunaan anggaran.

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Telah dilaksanakan pengadaan dan tersedianya kebutuhan peralatan dan mesin penunjang Tupoksi Dinas.

1. Pengadaan Kend. Bermotor Perorangan ( Kend. Dinas Double Cabin ), teralisasi 100%.

2. Pengadaan Kend. Bermotor Penumpang ( Mini Bus ), teralisasi 100%.

3. Pengadaan Kendaraan Roda dua (19 unit), teralisasi 100%.

4. Pengadaan Alat ukur Theodolit, teralisasi 100%.

5. Pengadaan Tangga (1 unit), Rak Besi UPT Alakal (3 Unit ) dan Slinger (300 M), teralisasi 100%.

48

6. Pengadaan Komputer PC 5 Unit + Laptop 6 unit, teralisasi 100%.

7. Pengadaan Printer A3 ( 3 Unit ), Printer ( 6 Unit ) dan UPS (1 Unit ), teralisasi 100%.

8. Pengadaan Kursi Pejabat (6 unit ) dan Kursi Rapat Plastik ( 50 Unit ), teralisasi 100%.

9. Pengadaan Infocus, teralisasi 100%.

10. Belanja Pegawai (Honor Panitia Pengd. Brg./Jasa dan Panitia Pemeriksa ), terealisasi 100 %.

X.

1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Administrasi Perkantoran

Terlaksananya jasa pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran selama 12 bulan pada Dinas PU dan 5 UPT Dinas, serta Pemasangan Instalasi PDAM untuk UPTD Balai Peralatan/Perbekalan dan perlengkapan dengan rincian :

- Keuangan terealisasi sebesar 80,04 % (Efisiensi penggunaan anggaran ).

- Fisik terealisasi 100 %

2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Perkantoran

Terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor Dinas PU dan UPT, Rumah Dinas, Meubiler, alat2 angkutan/kendaraan, komputer, kantor lainnya selama 12 bulan dengan rincian :

- Keuangan terealisasi sebesar 75,39 % (Efisiensi penggunaan anggaran ).

- Fisik terealisasi 100 %

3. Rapat dan Koordinasi Terlaksananya perjalanan dinas untuk berkoordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka pelayanan public dan kegiatan pembangunan daerah untuk Dinas, UPT dan Pengawas selama 12 bulan dengan rincian :

- Keuangan terealisasi sebesar 84,77 % (Efisiensi penggunaan anggaran ).

- Fisik terealisasi 100 %

XI.

1.

Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya pengadaan pakaian aparatur untuk kerapian berpakaian dinas dalam upaya meningkatkan disiplin Aparatur dimana pada tingkat Kegiatan keuangan teralisasi sebesar 95,39% ( adanya efisiensi penggunaan anggaran ) sementara fisik terealisasi sebesar 100 % . sbb :

1. Pengadaan Pakaiaan Dinas Harian/PDH (Pembelian) sebanyak 145 Stel selesai 100 %

2. Pengadaan Pakaiaan Olah Raga (Pembelian) sebanyak 145 Stel selesai 100 %

3. Pengadaan Pakaian Kerja Lap. UPT Alkal (16 Stel) dan UPT Labor ( 5 Stel) selesai 100 %

XII.

1.

Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan SKPD

Terlaksana dan tersedia serta terukurnya Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtisar relaisasi kinerja SKPD selama 12 bulan dengan rincian ;

- Keuangan teralisasi sebesar 31,35% ( adanya efisiensi penggunaan anggaran ).

- Fisik terealisasi sebesar 62,50 % ( adanya efisiensi penggunaan anggaran ).

49

XIII.

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat

Terlaksananya pemeliharaan alat2 berat untuk pelayanan mutu yang baik penunjang Tupoksi Dinas dalam upaya percepatan dan kelancaran pembangunan daerah, dimana pada tingkat Kegiatan keuangan teralisasi sebesar 74,30% sementara fisik terealisasi sebesar 100 % dengan rincian sbb :

1. Pemeliharaan alat2 berat dan bengkel, terealisasi 100 %

2. Pengadaan Bucket 1 M3 ; 1 unit, terealisasi 100 %.

3. Pengadaan Sub-Assy Under Carriage Excavator Cat 320 D ; 1 paket, terealisasi 100 %.

4. Pengadaan Bucket 0,25 M3 ; 1 paket, terealisasi 100 %.

5. Untuk belanja Pegawai dan barang / jasa tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi penggunaan anggaran.

2. Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan

Telah dilaksanakan pengujian Laboratorium dalam upaya pengendalian mutu pekerjaan Konstruksi dan pelayanan mutu pekerjaan, dimana pada tingkat Kegiatan keuangan teralisasi sebesar 60,73% sementara fisik terealisasi sebesar 71,54 % dengan rincian sbb : 1. Untuk Pos Belanja Barang dan jasa ; keuangan teralisasi sebesar 53,63%, sementara fisik teralisasi sebesar 50% yang

digunakan untuk pembelian bahan baku bangunan dan kimia untuk bahan pengujian selama 12 bulan, Biaya Pemeliharaan Alat2 Labor dan biaya umum lainnya penunjang kegiatan.

2. Untuk Pos Belanja Modal ; keuangan terealisai sebesar 85,90%, sementara fisik teralisasi sebesar 100 % yang digunakan untuk pengadaan Manometer ; GE-671 dan GE-673 ( 2 buah ) dan Concrete Cube Molt ; CO-312 ( 5 buah ) 1 paket.

XIV.

b. Urusan Wajib Perumahan

Pengembangan Perumahan

1. Fasilitasi dan Sanitasi Pemb. Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Telah dilaksanakan Fasilitasi dan Sanitasi Pemb. Perumahan Masyarakat Kurang Mampu sbb : Penyediaan dana untuk sosialisai, memfasilitasi dan sanitasi pebangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu dengan rincian : Keuangan terealisai sebesar 40,66 %, fisik teralisasi sebesar 98,59 %. adanya efisiensi penggunaan anggaran.

XV. Lingkungan Sehat Perumahan

1. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Telah dilaksanakan sosialisasi dan tersedianya sarana dan prasarana sanitasi yang baik. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Kelompok Masyarakat, dimana pada tingkat kegiatan keuangan teralisasi sebesar 89,01% sementara Fisik teralisasi sebesar 99,42% dengan rincian sbb :

Kodim 0305 Pasaman 1. Pembuatan Jamban Keluarga Miskin ( Keluarga Sehat Septic ); 175 unit, selesai 100 %.

Program Hibah Air Minum Pedesaan 2. Kamp. Landu Koto Sopan Nag. Ld. Panjang dan Jrg. Simpang Tigo Utara Nag. Simpang, selesai 100 %.

50

Tahun 2016 oleh Penyedia Jasa.

3. Kamp. Tujuh Garagah Nagari Simpang, terealisasi 100 %.

4. Jorong Ampang Gadang Nag. Persiapan Panti Selatan, terealisasi 100 %.

5. Sawah Liek Jrg. Lundar Nag. Persipan Panti Timur, terealisasi 100 %.

6. Botan Jorng Kuamang Nagari Persiapan Panti Timur, terealisasi 100 %.

7. Air Panjang Jrg. Kuamang Nag. Persiapan Panti Timur, terealisasi 100 %.

8. rg. Setia Nag. Simp. Tonang dan Banjar Luas Jrg. Harapan Rakyat Nag. Cubadak, terealisasi 100 %.

9. Belanja Pegawai ; Honor Panitia Pelaksana Kegiatan dan Honor Bulanan Satker PPIP dan Belanja Barang dan Jasa, tidak terealisasi 100 % karena efisiensi penggunaan anggaran.

XVII.

c. Urusan Wajib Pertanahan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah

1. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Tidak terealisasi karena merupakan dana cadangan setiap tahunnya untuk pembebasan lahan pembangunan infrastruktur ke PU-an pada masing-masing bidang.

51

3.2.4 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 (BERDASARKAN DPA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PASAMAN SKPD TAHUN 2016)

Tabel 3.2.1.3 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan :

a. Pekerjaan Umum sebesar Rp. 206.433.044.689,- realisasi Rp. 169.461.482.677,- (82,09 %)

b. Perumahan sebesar Rp. 1.918.176.000,- realisasi Rp. 1.639.409.597,- (85,47 %).

c. Pertanahan sebesar Rp. 250.000.000,- realisasi Rp. 00,- (00 %)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program/kegiatan adalah sebagai berikut :

No. Program dan Kegiatan Anggaran ( Rp. ) Realisasi ( Rp. ) Persentase

A. BELANJA LANGSUNG

a. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

I. Pembangunan Jalan dan Jembatan 36.352.948.800 29.302.513.293 80,61

1.

2.

3.

4.

Perencanaan Pembangunan Jalan

Pembangunan Jalan

Perencanaan Pemb. Jembatan

Pembangunan Jembatan

1.600.000.000

26.443.058.800

550.000.000

7.759.890.000

544.121.270

22.149.903.388

60.689.335

6.547.799.300

34,01

83,76

11,03

84,38

II. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

68.891.733.078 52.935.304.404 76,84

1.

2.

3.

Rehabilitasi / Pemel. Jalan

Rehabilitasi / Pemel. Jembatan Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan

20.052.080.578

3.969.637.500

36.870.015.000

23.867.922.608

3.506.822.000

25.560.559.796

85,08

88,34

69.33

III. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

36.165.697.100

31.215585.702

86,31

1.

2.

3.

4.

5.

Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai

Rehab. /Pemel. Jaringan Irigasi

Perenc. Rehab./Pemel. Jar. Irigasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Water Resourses and Irigation Sector Management Project (WISMP)

550.850.000

10.946.025.000

802.615.000

23.447.750.000

418.457.100

67.465.250

10.356.669.460

367.912.500

20.071.292.442

352.246.050

12,25

94,62

45,84

85,60

84,18

IV. Pengendalian Banjir 15.638.687.000 14.200.348.100 90,80

1. Rehabilitasi / Pemel. bantaran dan tanggul sungai

15.638.687.000 14.200.348.100 90,80

V. Pengemb. Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

13.908.839.000 13.056.135.401 93,87

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

13.908.839.000 13.056.135.401 93,87

VI. Pengembangan Wilayah Strategis 15.524.463.400 12.267.744.021 79,02

52

dan Cepat Tumbuh

1.

2.

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Pemb/Peningkatan Infrastruktur

1.508.117.000

14.016.346.400

772.697.500

11.495.046.471

51,24

82,01

VII. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

4.165.207.311 3.308.432.929

79,43

1.

2.

3.

4.

Rehab./Pemel. sarana dan prasarana air bersih perdesaan Keg. Penunjang Prog. Pemb. Infrastruktur Perdesaan Pelaksanaan Keg. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum

480.000.000

104.200.000

3.109.892.200

471.115.111

457.071.000

12.565.600

2.479.371.218

359.425.111

95,22

12,06

79,73

76,29

VIII. Penyediaan Sanitasi 4.926.584.000 4.028.395.635 81,77

1. Pelaksanaan DAK Sanitasi 4.926.584.000 4.028.395.635 81,77

IX. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9.053.425.000 7.762.612.866

85,74

1.

2.

Pembangunan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan dan Mesin

7.431.525.000

1.621.900.000

6.296.281.201

1.466.331.665

84,72

90,41

X. Pelayanan Administrasi Perkantoran

935.500.000 741.888.416

79,30

1.

2.

3.

Penyediaan Adm. Perkantoran Pemel. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Rapat dan Koordinasi

387.500.000

350.000.000

198.000.000

310.174.084

263.878.332

167.836.000

80,04

75,39

84,77

XI. Peningkatan Disiplin Aparatur 73.750.000 70.350.000 95,39

1. Pengadaan Pakaian Aparatur 73.750.000 70.350.000 95,39

XII. Program Pening. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8.000.000 2.508.000 31,35

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar relaisasi kinerja SKPD

8.000.000

2.508.000 31,35

XIII. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

788.170.000 568.688.900

72,15

1.

2.

Rehabilitasi / Pemeliharan Alat-alat berat Pembangunan Laboratorium Kebinamaragaan

663.590.000

124.580.000

493.035.100

75.653.800

74,30

60,73

b. Urusan Wajib Perumahan

53

XIV. Pengembangan Perumahan 140.441.000 57.098.900 40,66

1. Fasilitasi dan Sanitasi Pemb. Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

140.441.000

57.098.900 40,66

XV. Lingkungan Sehat dan Perumahan 1.777.735.000 1.582.310.697 89,01 1. Penyediaan sarana air bersih dan

sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.

1.777.735.000

1.582.310.697 89,01

c. Urusan Wajib Pertanahan

XVI. Penataan Penguasaaan, Pemilikan, Pengunaan dan Pemamfaatan Tanah

250.000.000 00 00

1. Pengadaan tanah untuk kepentinan umum

250.000.000 00 00

Total I s/d XVI ….. 208.601.180.689 171.099.917.274 82,02

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG ( Belanja Pegawai )

8.694.780.842 8.207.391.606 94,39

Jumlah Belanja Langsung +

Belanja Tidak Langsung .... 217.295.961.531 179.307.308.880. 82,52

54

3.2.5 PROSES PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Proses Perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas masing-masing

urusan wajib dimaksud, telah diproses melalui dan termuat dalam RPJMD, RKPD, Renja dan RKA

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman.

Proses Perencanaan urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan secara partisipatif dengan

diawali masukan, permasalahan dan usulan program dan kegiatan dari Musrenbang Nagari,

Musrenbang Kecamatan maupun Kabupaten, sehingga diarahkan menjadi skala prioritas.

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dari sejak perencanaan hingga pelaksanaan

dan evaluasi dilasanakan juga secara multi sektoral. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dalam

melakukan perencanaan dan pembuatan usulan program dan kegiatan yang mengacu pada Renstra

Dinas Pekerjaan Umum. Semua usulan Dinas Pekerjaan Umum dimusyawarahkan dalam

Musrenbang Kabupaten yang difasilitasi Bappeda.

Dari uraian diatas ditetapkan skala prioritas program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur berupa jalan dan jembatan masih rendah. Misalnya

Kabupaten Pasaman dengan topografi yang bergelombang dan banyak terdapat sungai-sungai.

Penyebaran pemukiman penduduk yang mempunyai jarak tempuh yang jauh seperti di Mapat

Tunggul, Mapat Tunggul Selatan, Duo Koto dan Kecamatan Tigo Nagari dengan kondisi jalan dan

jembatan sangat memprihatinkan. Tantangan utama dalam pembangunan Pasaman yang

berkeadilan adalah mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan mengurangi

waktu tempuh dan jarak tempuh antar wilayah.

2. Penataan bangunan dan lingkungan belum optimal. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang

untuk menjadikan lingkungan binaan baik di perkotaan maupun di perdesaan, khususnya

menjadi fisik bangunan gedung dan lingkungan, tantangan pembangunan Pasaman yang

berkeadilan adalah menegakkan aturan penataan keselamatan bangunan gedung agar tertib,

fungsional, amdal dan efisiensi serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

3. Kinerja pengelolaan sumber daya air, ( kelembagaan, pengembangan dan pengelolaan irigasi /

rawa ) belum optimal. Upaya efisiensi penggunaan air irigasi yang saat ini cendrung boros serta

meningkatkan kwalitas sumber daya manusia ( SDM ) agar kinerja operasi dan pemeliharaan

irigasi meningkat. Tantangan pembangunan Pasaman yang berkeadilan adalah menghilangkan

potensi konflik pengelolaan sumber daya air yang ditimbulkan oleh ketersediaan air yang tidak

merata antar wilayah.

4. Ketersediaan, kwalitas serta akses terhadap sitem data dan sumber daya ke PU-an. Sistem data

dan informasi yang minim dan belum terintegrasi menyebabkan belum mendukung kinerja

55

SKPD sendiri. Standar kualitas data dan informasi juga masih rendah, sehingga belum dapat di

akses secara cepat dan tepat.

5. Terbatasnya pendanan untuk mendukung keberhasilan tugas dan fungsi ke PU-an. Terbatasnya

anggaran Pemerintah baik untuk investasi, operasi maupun pemeliharaan di bidang ke PU-an

membuat tugas ke PU-an belum berjalan secara optimal.

3.2.6 KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Untuk pelaksanaan Kegiatan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan pelaksanaan kepada masyarakat, baik SDM, Peralatan dan Mesin maupun pembiayaan, kondisinya masih belum mencukupi antara lain : 1. SDM ( Personil )

Pada akhir Desember 2016 PNS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman berjumlah 133

orang. Dari jumlah tersebut 64 orang berlatar pendidikan Teknik. Volume pekerjaan yang

dilaksanakan setiap tahunnya terus meningkat, sementara jumlah personil teknik seakin

berkurang dari tahun lalu karena adanya PNS yang mutasi dan pensiun. Untuk memenuhi

kebutuhan tenaga teknik baik untuk pengawasan dan perencanaan perlu penambahan persoinil

yang berlatar pendidikan STM, S1 Teknik , S2 Teknik dan S1 S.Kom. Sementara sangat

diperlukan peningkatan SDM yang ada melalui Diklat teknik dan lain-lain.

2. Peralatan dan Mesin

Untuk mencapai hasil kinerja yang maksimal sebagai penunjang Tupoksi serta dalam upaya

membantu PAD Pemda Pasaman melalui sewa alat, perlu dukungan peralatan dan mesin yang

baik dan memadai. Sementara peralatan dan mesin yang ada pada saat ini belum memadai dan

telah berumur tua. Untuk itu diperlukan penambahan peralatan dan mesin antara lain :

1). Penambahan Dump Truck = 5 unit

2). Mesin Gilas = 5 unit

3). Alat-alat bengkel

4). Alat-alat Laboratorium

5). Penambahan Kendaraan Roda empat untuk Operasional

3. Pembiayaan

Sehubungan dengan adanya penambahan prasarana / peralatan dan mesin, tentunya

membutuhkan dukungan dana Operasional tambahan serta tambahan personil.

56

3.2.7 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman sampai dengan Desember 2016 ditemukan beberapa permasalahan

serta hambatan/kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya beberapa target kinerja yang diharapkan, adapun permasalahan tersebut antara lain adalah :

No. A. Permasalahan B. Solusi

I. Progogram Pembangunan Jalan dan Jembatan.

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan ;

Belanja Pegawai (Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa) tidak digunakan karena masih tertampung pada kegiatan lain dilingkup Bidang Bina Marga.

Diusulkan ke pihak atasan agar menyatukan pada kegiatan lain di Bidang Bina Marga tahun mendatang.

2. Kegiatan Pembangunan Jalan ;

Pekerjaan Peningkatan Jln. Lingkar Jorong Koto Tinggi ; Tidak dilaksanakan / gagal tender. Diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Peningkatan Jln. Lingkar Bukit Lintang ; Penyedia jasa Cv. Oktavia Konstruksi Bobot Fisik tidak terealisasi 100 % karena kelalaian penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan. Capaian bobot fisik sesuai Kontrak tanggal 20 Desember 2016 hanya 70,30 %.

Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui Tahun anggaran berjalan.

Peningkatan Jln. Ruas Tambangan ~ Koto Baru ; Penyedia jasa Cv. Pilar Agung Sejahtera Bobot Fisik tidak terealisasi 100 % karena kelalaian penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan. Capaian bobot fisik sesuai Kontrak tanggal 20 Desember 2016 hanya terealisasi 40,20 %.

Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui Tahun anggaran berjalan.

Peningkatan Jln. Ruas Gunung Manahan ~ Sopo Duo ; Penyedia jasa Cv. Bina Mandiri Sejahtera Bobot Fisik tidak terealisasi 100 % karena kelalaian penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan. Capaian bobot fisik sesuai Kontrak tanggal 20 Desember 2016 hanya terealisasi 87,70 %.

Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui Tahun anggaran berjalan.

Peningkatan Jln. Ruas Pintu Padang ~ Botung Busuk, Penyedia jasa PT. Rajawali Citra Wahana Pasaman Bobot Fisik tidak terealisasi 100 % karena kelalaian penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan. Capaian bobot fisik sesuai Kontrak tanggal 20 Desember 2016 hanya terealisasi 80,00 %.

Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui Tahun anggaran berjalan.

Biaya Pengawasan ; tidak digunakan karena dana tersedia tidak mencukupi sehingga konsultan pengawas tidak sanggup menawar, maka dimanfaatkan tenaga pengawasan dari Dinas PU sendiri.

Diusulkan ke pihak atasan agar menyediakan anggaran yang mencukupi sesuai jumlah paket pekerjaan.

Pada Kegiatan Pembangunan Jalan terdapat 3 paket Pekerjaan realisasi fisik 100%, namun Retensi tidak Dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2017.

57

dibayarkan karena pihak penyedia belum memberikan jaminan masa pemeliharaan.

Pekerjaan Pengawasan : tidak digunakan karena dengan besaran dana tersedia, Konsultan tidak sanggup mengajukan penawaran.

Menggunakan/memanfaatkan tenaga pengawasan dari Dinas PU sendiri.

II. Progogram Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

1. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Rekonstruksi Jln. Kabupaten Paket I : Ruas Ladang Panjang ~ Kamp. Kajai (1 Km), Kamp. Melayu ~ Btg.Fatimah (1 Km) dan Sawah Laweh ~ Lungguak Batu (1 Km ), terealisasi 97,65 % ; karena kelalaian Penyedia jasa.

Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui Tahun anggaran berjalan.

Rekonstruksi Jalan Kabupaten Paket II : Ruas jalan : Pasar Inpres ~ Kantor Camat Pd. Gelugur (2,5 Km), Muaro Cubadak ~ Pesanggrahan ( 1,00 Km), Simp. IV Tarung 2 ~ Sampang Lansek ( 2,2 Km), Kamp. Tangah ~ Pacuan (0,50 Km), Sei. Ronyah ~ Lubuk Layang (1,00 Km) dan Rao Gn. Manahan (1Km)..Penyedia Jasa PT. Mega Duta Konstruksi ; Bobot Fisik tidak terealisasi 100 % karena kelalaian penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan. Capaian bobot fisik sesuai Kontrak tanggal 05 Desember 2016 hanya 68,74 %.

Pemutusan Kontrak

Pekerjaan Pengawasan Rekonstruksi Paket I : tidak digunakan karena dengan besaran dana tersedia, Konsultan tidak sanggup mengajukan penawaran.

Menggunakan/memanfaatkan tenaga pengawasan dari Dinas PU sendiri.

2. Kegiatan DAK Bidang Infrasturktur Jalan

Pemel. : Berkala Jalan Kabupaten Paket II Ruas Jalan : Batang Tuhur ~ Kuraba (3,5 Km), Cubadak ~ Bts. Pasbar (1,00 Km), Psr. Cubadak ~ Sarasah (2,10 Km).dan Silang IV ~ Lanai ( 2 Km ) ; Penyedia Jasa PT. Mega Duta Konstruksi ; Bobot Fisik tidak terealisasi 100 % karena kelalaian penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan. Capaian bobot fisik sesuai Kontrak tanggal 05 Desember 2016 hanya 70,42 %.

Pemutusan Kontrak

Pemel. Berkala Jalan Kabupaten Paket III : Ruas Jalan Kamp. Pasir ~ Kuamang (1,5 Km), Petok ~ Tapus ( 1 Km), Sitombol~ Kamp. Sumua (1,5 Km), Sontang ~ Katimahar (1,5 Km) ; Penyedia Jasa PT. Mega Duta Konstruksi ; Bobot Fisik tidak terealisasi 100 % karena kelalaian penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan. Capaian bobot fisik sesuai Kontrak tanggal 05 Desember 2016 hanya 53,61 %.

Pemutusan Kontrak

Pekerjaan Pengawasan Rekonstruksi Paket I : tidak digunakan karena dengan besaran dana tersedia, Konsultan tidak sanggup mengajukan penawaran.

Menggunakan/memanfaatkan tenaga pengawasan dari Dinas PU sendiri.

III. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.

1. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jringan Irigasi

Pekerjaan Rehab. / Pemel. Jaringan Irigasi DI Sawah Lambuik, tidak dilaksanakan karena lokasi digenangi banjir, waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

Diusulkan kembali pada tahun anggaran 2017.

58

2. Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi

Pekerjaan Peningkatan DI Bandar Gadang Bonjol ; Penyedia Jasa Cv. Novandri ; Bobot Fisik tidak terealisasi 100 % karena kelalaian penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan. Capaian bobot fisik sesuai Kontrak tanggal 25 Desember 2016 hanya 69 %.

Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui Tahun anggaran berjalan.

IV. Program Pengendalian Banjir

1. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai.

Pekerjaan Perbaikan Alur Sungai Batang Sumpur Koto Panjang ; tidak dilaksanakan karena terkendala pembebasan lahan, waktu pelaksanaan tidak mencukupi

Diusulkan kembali pada tahun anggaran 2017.

V. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Alai Lb. Sikaping, tidak dilaksanakan karena terkendala pembebasan lahan.

Diusulkan kembali pada tahun anggaran 2017.

VI. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tunbuh.

1. Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur

Pekerjaan Pemb. Jln. Usaha Tani menghubungkan Sei. Manis Nag.Tarung2 ke Jln. Koto Nopan Setia Nag. Ls. Kadok ; Penyedia Jasa Cv. IR Grahha Utama ; Bobot Fisik tidak terealisasi 100 % karena kelalaian penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan. Capaian bobot fisik sesuai Kontrak tanggal 18 Desember 2016 hanya 60 %.

Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui Tahun anggaran berjalan.

Pening. Jln.Pdg. Galanggang Kp. Koto Malintang Jr.Kuamang Nag.Persiapan Panti Timur. Tidak terlaksana karena Lokasi digenangi banjir.

Diusulkan kembali pada tahun anggaran 2017.

VII. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1. Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum

Pekerjaan Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum Kamp. Pd. Mentinggi Jrg. Kelabu Nag. Cubadak (DAK Reguler) ; Penyedia Jasa Cv. Akbar ; Bobot Fisik tidak terealisasi 100 % karena tekendala pembabasan lahan. Capaian bobot fisik sesuai Kontrak tanggal 31 Desember 2016 teralisasi 95 %.

Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui Tahun anggaran berjalan.

2. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum

Pekerjaan Pemeliharaan Tugu Simp. Tigo Kumpulan ; tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi (APBD-P)

Diusulkan kembali pada tahun anggaran 2017.

VIII. Program Penyediaan DAK Sanitasi

59

1. Kegiatan DAK Bidang Sanitasi

Dari 20 paket pekerjaan Pembangunan MCK realisasi fisik rata-rata adalah sebesar 80 %, sementara realisasi keuangan seharusnya pada tahap III telah mencapai 100%. Tidak terealisasinya keuangan100 % disebakan terputusnya dana DAK dari Pusat.

Diusulkan kembali pada tahun anggaran 2017.

IX. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Pekerjaan Rehab Berat Gedung UDKP Bonjol ; Penyedia Jasa Cv. Gemilang Jaya ; Bobot Fisik tidak terealisasi 100 % karena kelalaian penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan. Capaian bobot fisik sesuai Kontrak tanggal 31 Desember 2016 hanya 95 %.

Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui Tahun anggaran berjalan.

Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Rao Utara ; Penyedia Jasa Cv. Haya Graha Mandiri ; Bobot Fisik tidak terealisasi 100 % karena kelalaian penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan. Capaian bobot fisik sesuai Kontrak tanggal 31 Desember 2016 hanya 74,30 %.

Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui Tahun anggaran berjalan.

Pekerjaan Rehab Tiang Bendera Halaman Kantor Bupapti Pasaman ; tidak dilaksanakan karena Design perencanaan belum selsai, waktu pelaksanaan tidak mencukupi (APBD-P)

Diusulkan kembali pada tahun anggaran 2017.

X. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1. Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Tidak terealisasi karena merupakan dana cadangan setiap tahunnya untuk pembebasan lahan pembangunan infrastruktur ke PU-an pada masing-masing bidang.

Merupakan Silva dan diusulkan kembali pada tahun anggaran 2017.

60

3.2.8 PRESTASI YANG TELAH DIRAIH TAHUN 2016

Prestasi yang diraih oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman selama tahun 2016 adalah – TIDAK ADA --

3.2.9 HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU UNTUK DILAPORKAN.

1. Inovasi yang dilakukan oleh SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan kepada

masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan SDM

dan pengentasan kemiskinan serta inovasi dalam hal manajemen dan koordinasi pemerintahan

SKPD. TIDAK ADA.

2. Menyampaikan data capaian indikator kinerja terkait bidang tugas masing2, misalnya :

i. Capaian SPM bagi SKPD yang telah menerapkan SPM tahun 2016. HANYA SEBAGIAN

DITERAPKAN.

ii. Data APK, APM, angka melek huruf, data SDM, lembaga dan kelompok binaan, serta sarana

dan prasarana teknis.

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

4.1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Untuk tahun anggaran 2016 tugas Pembantuan yang diterima tidak ada.

61

BAB V PENUTUP

Dengan disusunnya Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pasaman tahun 2016, merupakan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan evaluasi kinerja

peyelenggraan Pemerintah Daerah dalam pemberian peringkat kinerja pemerintah daerah ,provinsi dan

kabupaten kota sehingga terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Pasaman yakni Terwujudnya Pelayanan Teknis Bidang Pekerjaan

Umum Menuju Masyarakat Kabupaten Pasaman Yang Sejahtera, telah ditetapkan Misi, Tujuan dan

Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sangat tergantung pada komitmen serta

kesungguhan para penyelenggaranya yakni unsur aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman.

Dari uraian pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman

tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Realisasi.

Rata-rata realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman adalah :

- Belanja Tidak Langsung = 94,39 %

- Belanja Langsung = 82,02 %

Dengan demikian kinerja keuangan dinyatakan cukup baik dengan pencapaian kinerja kegiatan rata-

rata 82,52 % .

b. Kendala.

Dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman sampai dengan

Desember 2016 ditemukan beberapa hambatan dan kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya

beberapa target kinerja yang diharapkan, adapun permasalahan tersebut antara lain adalah :

1. Terbatasnya Kemampuan dan jumlah personil

2. Terbatasnya peralatan / mesin

3. Curah Hujan Diatas Normal

4. Kekurangan personil berpendidikan teknik

5. Ganti Rugi Lahan / tanaman dianggarkan sejalan dengan tahun pelaksanaan kegiatan.

c. Pemecahan masalah

Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut diperlukan adanya koordinasi yang intensif

dari unit kerja dan penambahan kelengkapan sarana / fasilitas penunjang sesuai dengan yang

diharapkan.

Hal-hal yang perlu untuk perbaikan dimasa yang akan datang disarankan beberapa

pemecahan masalah yang diperhatikan antara lain adalah :

1. Disarankan pada Pemerintah Kabupaten untuk memberikan peluang kepada Aparat Dinas

Pekerjaan Umum untuk mengikuti dan melakukan pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis

secara intensif.

62

2. Disarankan pada Pemerintah Kabupaten untuk mengisi dan menempatkan Aparatur Pemerintah

sebagai tenaga teknis sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki dan sangat dibutuhkan oleh Dinas

Pekerjaan Umum.

3. Untuk memaksimalkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman, diharapkan secara

bertahap dapat melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan

azaz mamfaat.

Lubuk Sikaping, 03 Januari 2017

KEPALA DINAS

E W I L D A, ST NIP. 19581025 198503 1 009