PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

22
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI PERSEN 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan kesehatan rumah sakit Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 3,4 3,24 95,29 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Rumah Sakit) Persen 100 100,00 100 Pencapaian Akreditasi rumah sakit Skala nilai 0- 4 2 2,00 100 Persentase pelayanan terhadap pasien keluarga miskin yang datang ke rumah sakit Persen 100 95,45 95,45 2 Meningkatnya status kesehatan masyarakat Angka Kematian bayi per 1.000 KH 14,16 14,00 101,13 Angka Kematian Ibu per.100.00 0 HK 67,52 181,00 -68,07 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada balita Persen 7 9,77 60,43 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada anak baduta (bawah dua tahun) Persen 15,2 10,97 127,83 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 68,25 0,00 Persentase Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persen 3,44 5,70 34,30 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Persen 90 100,00 111,1 TOTAL 76,51 Jumlah Anggaran : PAGU REALISASI PERSEN - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.752.497.120,00 90,93 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.670.315.216,00 84,99 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur 249.352.000,00 81,84 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 681.259.000,00 80,38 - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.227.149.000,00 93,25 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat 58.404.225.657,00 67,14 - Program Pengawasan Obat dan Makanan 207.241.000,00 72,21 - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 344.333.000,00 94,77 - Program Perbaikan gizi Masyarakat 1.613.893.400,00 62,46 - Program Pengembangan Lingkungan Sehat 184.198.000,00 89,33 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3.240.275.903,00 60,92 - Program standarisasi pelayanan kesehatan 572.084.000,00 66,43 - Program Pengadaan, peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannnya 15.692.924.979,00 94,83 - Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 5.147.569.000,00 90,45 326.340.800,00 28.871.179.273,00 2.269.600.370,02 547.563.110,00 2.076.728.608,00 39.212.866.749,00 149.647.100,00 204.073.200,00 1.008.089.996,00 164.535.750,00 1.973.969.135,00 380.014.802,00 14.881.558.618,77 4.656.122.459,00

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KESEHATAN

NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI PERSEN

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan

kesehatan rumah sakit

Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 3,4 3,24 95,29

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

(SPM Rumah Sakit)

Persen 100 100,00 100

Pencapaian Akreditasi rumah sakit Skala nilai 0-

4

2 2,00 100

Persentase pelayanan terhadap pasien

keluarga miskin yang datang ke rumah

sakit

Persen 100 95,45 95,45

2 Meningkatnya status kesehatan masyarakat Angka Kematian bayi per 1.000

KH

14,16 14,00 101,13

Angka Kematian Ibu per.100.00

0 HK

67,52 181,00 -68,07

Prevalensi kekurangan gizi

(underweight) pada balita

Persen 7 9,77 60,43

Prevalensi stunting (pendek dan

sangat pendek pada anak baduta

(bawah dua tahun)

Persen 15,2 10,97 127,83

Angka Usia Harapan Hidup Tahun 68,25 0,00

Persentase Berat Badan Lahir Rendah

(BBLR)

Persen 3,44 5,70 34,30

Persentase desa/kelurahan yang

melaksanakan STBM

Persen 90 100,00 111,1

TOTAL 76,51

Jumlah Anggaran : PAGU REALISASI PERSEN

- Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

31.752.497.120,00 90,93

- Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.670.315.216,00 84,99

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber

daya aparatur

249.352.000,00 81,84

- Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

681.259.000,00

80,38

- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.227.149.000,00 93,25

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat 58.404.225.657,00 67,14

- Program Pengawasan Obat dan Makanan 207.241.000,00 72,21

- Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

344.333.000,00 94,77

- Program Perbaikan gizi Masyarakat 1.613.893.400,00 62,46

- Program Pengembangan Lingkungan Sehat 184.198.000,00 89,33

- Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

3.240.275.903,00 60,92

- Program standarisasi pelayanan kesehatan 572.084.000,00 66,43

- Program Pengadaan, peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

jaringannnya

15.692.924.979,00

94,83

- Program Pengadaan, Peningkatan sarana

dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa rumah sakit paru-paru/rumah sakit

mata

5.147.569.000,00

90,45

326.340.800,00

28.871.179.273,00

2.269.600.370,02

547.563.110,00

2.076.728.608,00

39.212.866.749,00

149.647.100,00

204.073.200,00

1.008.089.996,00

164.535.750,00

1.973.969.135,00

380.014.802,00

14.881.558.618,77

4.656.122.459,00

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

Program Pemeliharaan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa

rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.659.930.000,00

53,59

- Program Peningkatan pelayanan kesehatan

lansia

105.779.000,00 91,75

- Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

480.952.000,00 66,88

- Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD

16.466.057.056,00 5,40

- Program Pengawasan dan Pembinaan

Industri Rumah Tangga Pangan

38.164.000,00 74,80

- Program Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

101.700.000,00 86,94

141.839.899.331,00 69,82

Ranai, 22 Desember 2020

Bupati Kepala Dinas Kesehatan

drs. H.A. Hamid Rizal, M.Si Rizal Rinaldy, S.Si,T. M.Kes

NIP. 196504141993031017

99.037.111.568

889.561.550,00

88.422.057,00

321.675.100,00

889.561.550,00

28.547.000,00

97.054.340,00

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT

NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI PERSEN

1Terselenggaranya pelayanan

administrasi perkantoran

Jumlah bulan layanan

administrasi perkantoran % 12 12,00 100

2Meningkatnya sarana dan prasarana

aparatur

Persentase Ketersediaan Sarana

dan Prasarana Aparatur % 60

3

Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP

Dinas

Kesehatan

Predikat/Nilai akuntabiltas Nilai/predikat 70 83,08 118,7

TOTAL

Jumlah Anggaran :PAGU REALISASI PERSEN

- Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran14.260.271.120,00 95,22

- Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1.304.800.216,00 88,91

- Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan277.554.000,00 71,71

- Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

638.259.000,00 80,47

Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur101.890.000,00 100,00

16.582.774.336,00 93,79

Ranai, 22 Desember 2020

Kepala Sekretaris

Rizal Rinaldy, S.Si,T. M.Kes URAI DAMAHNITA, SE

NIP. 196504141993031017 NIP.196707081991032018

15.553.201.096,0

13.578.570.401,00

1.160.141.095,00

199.022.600,00

513.577.000,00

101.890.000,00

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KESEHATAN

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI PERSEN

1 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan

kesehatan untuk upaya promotif dan

preventif di wilayah kerja puskesmas

Persentase Puskesmas yang

menyelenggarakan

program promotif dan preventif di luar

gedung

% 100 100,00 100

2 Rumah tangga yang berperilaku hidup

bersih dan sehat

Persentase Rumah Tangga yang ber

PHBS

% 32 32,00 27,51

Persentase Kecamatan yang memilihi

kebijakan PHBS

% 100 93,33 93,33

3 Meningkatnya ibu hamil KEK yang

diberikan makanan tambahan

Persentase ibu hamil KEK yang

mendapat makanan tambahan

% 100 100,00 100

4 Desa/kelurahan yang melaksanakan

pemicuan STBM

Persentase desa/kelurahan yang

melaksanakan pemicuan STBM

% 100 100,00 100

5 Puskesmas yang menyelenggarakan

pelayanan SDIDTK

Persentase puskesmas yang

menyelenggarakan pelayanan SDIDTK

Anak

% 75 100,00 133,33

6 Meningkatnya puskesmas yang

menyelenggarakan pelayanan lansia

Persentase puskesmas yang

menyelenggarakan pelayanan lansia

% 100 100,00 100

7 Meningkatnya pelayanan kesehatan pada

bayi di kecamatan

Jumlah Puskesmas yang memberikan

pelayanan pada bayi

Puskesmas 100 100,00 100

8 Meningkatkan akses pelayanan

kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan

nifas serta bayi baru lahir

Persentase persalinan di fasilitas

pelayanan kesehatan

% 85 75,00 88,2

9

TOTAL 105,30

Jumlah Anggaran : PAGU REALISASI PERSEN

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat 11.980.789.000,00 74,80

- Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

334.333.000,00 97,61

- Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.613.893.400,00 62,46

- Program Pengembangan Lingkungan Sehat 184.198.000,00 89,33

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Anak Balita

-

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia

105.779.000,00 91,75

Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

480.952.000,00 66,88

14.699.944.400,00 74,01

Ranai, 22 Desember 2020

Kepala Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Rizal Rinaldy, S.Si,T. M.Kes Syarifah Maryam, SKM

NIP. 196504141993031017 NIP.196803191989012003

321.675.100,00

10.879.531.136

8.961.835.150,00

326.340.800,00

1.008.089.996,00

164.535.750,00

-

97.054.340,00

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KESEHATAN

BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REASLISASI PERSEN

1 Meningkatnya kapasitas sumber daya

aparatur kesehatan

Jumlah Puskesmas Yang Minimal

Memiliki Lima Jenis Tenaga

Kesehatan

Puskesmas 14 10,00 71,43

2 Meningkatnya ketersediaan obat yang

memenuhi syaratPersentase ketersediaan obat yang

memenuhi standar% 100 100,00 100,00

3 Meningkatnya kepesertaan Jaminan

KesehatanPersentase kepesertaan jaminan

kesehatan% 100 96,00 96,00

4 Tersedianya alat kesehatan dan penunjang

pelayanan kesehatan di puskesmasPersentase ketersediaan alkes di

pelayanan kesehatan dasar yang

sesuai standar

% 100 100,00 100,00

TOTAL 91,86

Jumlah Anggaran : PAGU REALISASI PERSEN

-Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

187.552.000,00 46,64

- Program obat dan perbekalan kesehatan2.227.149.000,00 93,25

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat25.846.688.357,00 87,27

- Program pengawasan obat dan makanan207.241.000,00 72,21

-Program pengawasan dan pembinaan

Industri Rumah Tangga Pangan

38.164.000,00 74,80

28.506.794.357,00 87,34

Ranai, 22 Desember 2020

Kepala Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya

Kesehatan

Rizal Rinaldy, S.Si,T. M.Kes Wan Asrul Ardiansyah, SKM

NIP. 196504141993031017 NIP.1974120619931002

24.897.775.690,00

87.483.200,00

2.076.728.608,00

22.555.369.782,00

149.647.100,00

28.547.000,00

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KESEHATAN

BIDANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI PERSEN

1

Meningkatnya pemberian imunisasi pada

balita usia 0-11 bulan

Persentase balita usia 0-11 bulan yang

mendapat imunisasi dasar lengkap % 97 87,33 90,0

2

Meningkatnya penanganan dan

penanggulangan penyakit menular bagi

calon jamaah haji

Persentase penanganan dan

penanggulangan penyakit menular

bagi calon jamaah haji% 100 100,00 100,0

3

Meningkatnya Penangendalian dan

penanggulangan wabah penyakit

menular di kecamatan

Persentase Penangganan dan

penanggulangan penyakit menular % 100 100,00 100,0

4

Meningkatnya proporsi jumlah TB yang

tertdeteksi dalam program DOTS

Proporsi jumlah kasus TB yang

terdeteksi dalam program DOTS (CDR) % 60 50,47 84,1

5Meningkatnya puskesmas yang memiliki

kapasitas penanganan HIV/AIDS

Cakupan puskesmas yang memiliki

kapasitas penanganan HIV/AIDS % 75 78,57 104,8

6

Penyelenggaraan program PTM dan

kesehatan Jiwa

Jumlah Puskesmas yang

menyelenggarakan program PTM dan

kesehatan jiwaPuskesmas 14 14,00 100,0

TOTAL 96,48

Jumlah Anggaran : PAGU REALISASI PERSEN

- Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular 3.240.275.903,00 60,92

- Program Pengendalian Penyakit Tidak

Menular101.700.000,00 86,94

3.341.975.903,00 61,71

Ranai, 22 Desember 2020

Kepala Kepala Bidang Pengendalian dan penanggulangan

Penyakit

Rizal Rinaldy, S.Si,T. M.Kes HIKMAT ALIANSYAH, SKM

NIP. 196504141993031017 NIP.197209111992021002

1.973.969.135,00

88.422.057,00

2.062.391.192,00

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI PERSEN

1 Terlaksana survei akreditasi puskesmas Jumlah puskesmas yang disurvei

akreditasi puskesmas 5 0,00 0

2 Meningkatnya aksesibiltas fasilitas

pelayanan kesehatan di desa

Persentase aksesibiltas fasilitas

pelayanan kesehatan di desa% 100 100,00 100

TOTAL 50

Jumlah Anggaran :Pagu Realisasi Persen

- Program upaya kesehatan masyarakat 1.781.019.000,00 23,73

-

Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya

15.692.924.979,00 94,83

17.473.943.979,00 87,58

Ranai, 22 Desember 2020

Kepala Kepala Bidang Pengendalian dan penanggulangan

Penyakit

Rizal Rinaldy, S.Si,T. M.Kes Musmulyadi, SKM, MPH

NIP. 196504141993031017 NIP.197702081996021003

422.651.808,00

14.881.558.618,77

15.304.210.426,77

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target REALISASI PERSEN (%)

1 Tersusunnya Laporan Kinerja Dinas

Kesehatan

Tersedianya dokumen laporan

Kinerja Tahun 2018Dokumen 2 2 100

2 Terlaksananya pertemuan pemutakhiran

data kesehatan

Pemutakhiran Data dasar standar

kesehatan dan pengelolaan sistem

informasi kesehatan

Pertemuan

1 1 100

3 Terlaksananya Rapat Kerja Kesehatan

Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan

Program dan Kegiatan

Rapat Kerja kesehatan daerah

tingkat kabupaten

Pertemuan

1 0 0

4 Terlaksananya pertemuan evaluasi dan

Perencanaan DAK Non Fisik

Dukungan Manajemen tata kelola

Bantuan Operasional Kesehatan

Pertemuan

3 3 100

TOTAL 75

Pagu Persen

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan keuangan638.259.000,00 80,47

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

638.259.000,00 80,47

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran277.554.000,00 71,77

Pengembangan dan pemutakhiran data

dasar standar pelayanan kesehatan124.746.000,00 99,55

Monitoring, evaluasi, pelaporan dan

rapat kerja kesehatan38.164.000,00 90,76

Evaluasi dan Pengembangan standar

pelayanan kesehatan114.644.000,00 35,22

Total 915.813.000,00 77,83

Ranai, 22 Desember 2020

Sekretaris Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

Urai Damahnita, SE Asnia, SKM

Nip: 19640707 200003 1 001 NIP.19810609 200903 2 004

40.375.800,00

712.773.800,00

513.577.000,00

Realisasi

513.577.000,00

199.196.800,00

124.183.000,00

34.638.000,00

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target REALISASI PERSEN

1 Tersedianya jasa surat menyurat

untuk kelancaran administrasi

perkantoran

Jumlah bulan jasa surat menyurat Bulan

12 12 100

2 Tersedianya jasa komunikasi

sumber daya air dan listrik untuk

kelancaran administrasi perkantoran

Jumlah bulan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Bulan 12 12,00

100

3 Terciptanya lingkungan kerja yang

bersih dan nyaman

Jumlah bulan penyediaan jasa

kebersihan kantor

Bulan 12 12,00100

4 Tersedianya ATK untuk kelancaran

administrasi perkantoran

Jumlah bulan penyediaan alat tulis

kantor

Bulan 12 12,00

100

5 Tersedianya dokumen-dokumen

perkantoran

Jumlah bulan penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Bulan 12 12,00100

6 Terciptanya minat baca dan

pengetahuan pegawai

Jumlah bulan penyediaan bahan

bacaan dan peratura perundang-

undangan

Bulan 12 12,00

100

7 Tersedianya perlengkapan dan

perlatan kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang

diadakan

unit 12 12,00

100

8 Tersedianya makanan dan

minuman pegawai

Jumlah bulan penyediaan

makanan dan minuman

Bulan 12 12,00100

9 Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Jumlah bulan koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Bulan 12 12,00100

10 Meningkatnya kinerja

honorer/pegawai tidak tetapJumlah PTT dan tenaga kontrak orang 419

485,00115,75

11 Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dalam daerah

Jumlah bulan koordinasi dalam

daerahBulan 12

12,00100

12 Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional dalam kondisi

baik

Jumlah kendaraan dinas kantor

yang dipeliharaUnit 5 5,00 100,00

13 Terpeliharanya peralatan dan

perlengkapan kantor dalam kondisi

baik

Jumlah bulan rutin peralatan dan

perlengkapan kantorBulan 12

12,00

100

14 Tersedianya meubeler Jumlah meubeler Unit 22 93,00 422,73

16 Terlaksananya penilaian angka

kredit bagi tenaga fungsional

kesehatan

Jumlah Bulan Penyusunan penialai

angka kredit

Bulan 12 12,00

100

TOTAL 114,90

REALISASI PERSEN

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran13.578.570.401,00 95,22

Penyediaan jasa surat menyurat 8.000.000,00 100,00

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik2.057.092,00 34,28

Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,00 100,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.874.000,00 100,00

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan53.964.900,00 99,97

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor - 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan6.000.000,00 60,00

Penyediaan makanan dan minuman 2.915.000,00 52,43

Rapat-rapat koordinasi keluar

daerah58.629.020,00 83,04

Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/teknis perkantoran13.280.932.389,00 95,40

Rapat-rapat koordinasi dalam

daerah105.198.000,00 84,81

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur344.536.350,00 77,68

PAGU

14.260.271.120,00

8.000.000,00

6.000.000,00

10.000.000,00

50.874.000,00

53.980.000,00

-

10.000.000,00

5.560.000,00

70.600.000,00

13.921.224.120,00

124.033.000,00

443.557.000,00

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional91.692.800,00 57,68

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan dan perlengkapan kantor14.794.000,00 73,97

Pengadaan Meubeler 238.049.550,00 89,97

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur101.890.000,00 100,00

Penyusunan akreditasi jabatan

fungsional101.890.000,00 100,00

14.024.996.751,00 94,73

Ranai, 22 Desember 2020

Sekretaris Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Umum

Urai Damahnita, SE Jaya, SKM

Nip: 19640707 200003 1 001 NIP.197506031996021003

14.805.718.120,00

20.000.000,00

264.600.000,00

101.890.000,00

101.890.000,00

158.957.000,00

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN

BIDANG BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN

SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target REALISASI PERSEN

1 Peningkatan kualitas aparatur kesehatan Jumlah aparatur yang

mengikuti pelatihan

formalOrang 30 0 0

2 Terlaksananya bimbingan teknis

implementasi perundang-undangan

Jumlah tenaga yang

mengikuti bimtek

implemetasi perundang-

undangan

Orang 20 0 0

TOTAL 0

Pagu Persen

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur117.462.000,00 74,48

Pendidikan dan pelatihan formal 73.182.000,00 78,48

-Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan44.280.000,00 67,86

- 117.462.000,00 74,48

-

Ranai, 22 Desember 2020

Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kesehatan

Wan Asrul Ardiansyah, SKM YEYET FIZA KURNIAWATI, S.Farm

NIP.1974120619931002 NIP.198510152009032008

Realisasi

87.483.200,00

57.436.600,00

30.046.600,00

87.483.200,00

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN

BIDANG BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN

SEKSI SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target REALISASI PERSEN

1 Tersedianya obat-obatan dan BMHP Jumlah Pengadaan obat-obatan

dan Bahan Medis dan Habis

PakaiPaket 2 2,00

100,0

2 Terlaksananya penyusunan perencanaan

obat serta manajemen mutu penggunaan

obat di puskesmas

Pertemuan perencanaan dan

manajemen mutu penggunaan

obat di puskesmas dan

jaringannya

pertemuan 1 0,00

0,0

3 Tersedianya alat kesehatan dan

penunjang pelayanan kesehatan di

puskesmas

Pengadaan alat kesehatan dan

penunjang pelayanan

kesehatan di Puskesmas

Puskesmas 4 6,00

150,0

4 Terlaksananya pengawasan keamanan

pangan dan bahan berbahaya di kecamatan

Jumlah kecamatan yang

dilakukan pengawasan

keamanan dan pangan

berbahaya

kecamatan 15 10,00

66,7

5 Terlaksananya pembinaan teknis makanan

dan minuman hasil IRTP di Kecamatan

Jumlah Kecamatan yang

dilakukan sosialisasi dan

pembinaan teknis makanan dan

minuman hasil IRTP

Kecamatan 15 10,00

66,7

Obat dan makanan yang layak

dikonsumsi% 100 100,00

100,0

Cakupan registrasi,

pengawasan dan pembinaan

teknis penatalaksanaan pangan

hasil produksi industri rumah

tangga

% 100 100,00

100,0

83,3

Pagu Persen

-Program obat dan perbekalan

kesehatan2.227.149.000 93,25

- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 2.206.999.000,00 93,65

-Peningkatan Mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan20.150.000,00 48,55

-Program Upaya Kesehatan

Masyarakat8.565.937.957,00 68,86

- Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 8.333.890.000,00 34,06

-

Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya (DAK Bidang Kesehatan)

4.234.547.957,00 72,25

Program Pengawasan Obat dan

Makanan207.241.000,00 72,21

Peningkatan pengawasan keamanan

pangan dan bahan berbahaya207.241.000,00 72,21

Program Pengawasan dan pembinaan

Industri Rumah Tangga Pangan38.164.000,00 74,80

Pembinaan Teknis Penatalaksanaan

makanan dan minuman produksi industri

makanan

38.164.000,00 74,80

11.038.491.957,00 73,86

Ranai, 22 Desember 2020

Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kesehatan

Wan Asrul Ardiansyah, SKM Yeti Hastuti, S.Far, Apt

NIP.1974120619931002 NIP.197601192003122007

Realisasi

TOTAL

2.066.946.538,00

9.782.070,00

2.838.804.030,00

2.076.728.608,00

5.898.336.011,00

3.059.531.981,00

149.647.100,00

28.547.000,00

28.547.000,00

8.153.258.719,00

149.647.100,00

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN

BIDANG BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN

NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target Realisasi Persen

1 Terlaksananya pengelolaan Jaminan

Kesehatan Nasional

Integrasi jaminan

kesehatan daerah dengan

JKNJiwa 48952 47010 96,033

TOTAL 96,033

Pagu Persen

-Program Upaya Kesehatan

Masyarakat10.063.656.000,00 193,73

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 20.305.498.800,00 96,01

Total 10.063.656.000,00 193,73

Ranai, 22 Desember 2020

Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Jaminan

Kesehatan Kesehatan

Wan Asrul Ardiansyah, SKM Indriyani, SKM

NIP.1974120619931002 NIP.197601192003122007

19.495.837.801,00

Realisasi

19.495.837.801,00

19.495.837.801,00

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITSEKSI SEKSI PENCEGAHAN,

PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target REALISASI PERSEN

1 Terlaksananya penyemprotan sarang

nyamuk di kecamatan

Jumlah kecamatan yang

dilakukan

penyemprotan sarang nyamuk kecamatan 15 6 40

2 Pemberian pelayanan kesehatan bagi

orang dengan resiko terinfeksi

HIV/AIDS

Pelayanan kesehatan orang

dengan risiko terinfeksi

HIV/AIDSPersen 100 100 100

3 Pelayanan kesehatan yang diberikan

pada pasien TB di Puskesmas

Pelayanan kesehatan orang

dengan TB Persen 100 100 100

TOTAL 80

Pagu Realisasi Persen

-

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

611.213.078,00 86,67

- Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 39.444.972,00 87,53

-

Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

wabah

133.622.106,00 90,98

-Pelayanan penanggulangan penyakit

TB645.226.825,00 57,91

611.213.078,00 86,67

Ranai, 22 Desember 2020

Kepala Bidang Pencegahan dan Kepala Seksi Pencegahan, Pengendalian Dan

Pengendalian Penyakit Pemberantasan Penyakit Menular

HIKMAT ALIANSYAH, SKM SITI MUKHLISOH, SKM

NIP.197209111992021002 NIP.198607122010012015

34.526.836,00

529.733.111,00

121.569.106,00

373.637.169,00

529.733.111,00

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN

BIDANG PENCEGAHAN SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

DAN KESEHATAN JIWA

NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target Realisasi Persen

1 Pemberian pelayanan kesehatan pada

penderita hipertensi

Pelayanan kesehatan pada

penderita hipertensiPersen 100

TOTAL

Pagu Persen

-Program Pengendalian Penyakit

Tidak Menular 101.700.000,00

86,94

-Pelayanan dan Pengendalian Penyakit

Tidak menular 101.700.000,00 86,94

101.700.000,00 86,94

Ranai, 22 Desember 2020

Kepala Bidang Pencegahan dan Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Pengendalian Penyakit Kesehatan Jiwa

HIKMAT ALIANSYAH, SKM WAN ISWANDI, SKM

NIP.197209111992021002 NIP.197702142002121007

Realisasi

88.422.057,00

88.422.057,00

88.422.057,00

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI

NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target Realisasi Persen

1 Terlaksananya pemberian imunisasi

pada bayi

Pemberian imunisasi pada bayiKecamatan 15 15 100

2 Terlaksananya penanggulangan

penyakit yang disebabkan oleh nyamuk

Penanggulangan penyakit yang

disebabkan oleh nyamuk Kecamatan 15 15 100

3 Terlaksananya pemeriksaan kesehatan

dan pemberian imunisasi meningitis

dan

influensa bagi calon jamaah haji

Jumlah calon jamaah haji yang

dilayaniCalon Jamaah

Haji50 98 196

TOTAL 132

Pagu Realisasi Persen

-Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit 2.421.982.000,00 59,63

- Peningkatan imunisasi 131.122.000,00 92,81

-Peningkatan surveillance epidemiologi

dan penanggulangan wabah2.274.140.000,00 57,74

- Pelayanan kesehatan haji 16.720.000,00 56,16

2.421.982.000,00 59,63

Ranai, 22 Desember 2020

Kepala Bidang Pencegahan dan

Pengendalian PenyakitKepala Seksi Survellans dan Imunisasi

HIKMAT ALIANSYAH, SKM IMAM SU'UDI, AMK

NIP.197209111992021002 NIP.196902191991021004

1.444.236.024,00

121.690.272,00

9.389.200,00

1.313.156.552,00

1.444.236.024,00

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT SEKSI PROMOSI KESEHATAN

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target Realisasi Persen

1 Pengembangan media Jumlah media Promosi

Kesehatan yang

dikembangkanMedia 3 3 100

2 Terpantaunya rumah tangga yang ber

PHBS

Pemantauan PHBS Rumah

Tangga Rumah Tangga 21170 21185 100,070855

3 Terlaksananya penjaringan anak usia

pendidikan dasar

Jumlah sekolah yang

dilakukan pernjaringan anak

sekolah kelas 1 dan 7Persen 100 90,32 90,32

4 Meningkatnya kapasitas penyuluh

kesehatan masyarakat

Jumlah Penγu!uh Kesehatan

Masyarakat yang

ditingkatkan kapasitasnyaTenaga Penyuluh 15 15 100

Total 97,60

Pagu Persen

-Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat344.333.000,00 94,77476745

-Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat82.580.000,00 83,76217002

-Penyuluhan masyarakat pola hidup

sehat25.932.000,00 96,43644917

-Peningkatan Pendidikan tenaga

penyuluh kesehatan31.466.000,00 99,06565817

- Kemitraan promosi kesehatan 204.355.000,00 98,35340461

334.333.000,00 97,60950908

Ranai, 22 Desember 2020

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan pemberdayaan

Mayarakat

SYARIFAH MARYAM, SKM Erni Yusnita, SKM

NIP.196803191989012003 NIP.197307301992122002

326.340.800,00

Realisasi

326.340.800,00

69.170.800,00

25.007.900,00

200.990.100,00

31.172.000,00

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN,

KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA

NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target Realisasi Persen

1 Pemeriksaan depot air minum Pemeriksaan air minum Depot Air 67 28 41,79

2 Pemeriksaan dan pembinaan

tempat-tempat umum dan khusus

dan pembentukan POS UKK

jumlah kecamatan yang dilakukan

Pemeriksaan dan pembinaan tempat-

tempat umum dan khusus dan

pembentukan POS UKK

Kecamatan 15 6 40,00

3 Pemicuan STBM di Desa Jumlah Desa yang dilakukan Pemicuan

STBMDesa 68 76 111,76

TOTAL 64,52

Pagu Persen

-Program Pengembangan

Lingkungan Sehat184.198.000,00 89,33

-Pemeriksaan dan pengujian air

bersih dan air minum53.944.000,00 93,11

-

Pemeriksaan dan pembinaan

tempat-tempat umum dan

khusus

101.631.000,00 84,48

-

Peningkatan kualitas kesehatan

lingkungan pemukiman dan

tempat-tempat umum

28.623.000,00 99,41

184.198.000,00 89,33

Ranai, 22 Desember 2020

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan olah raga

SYARIFAH MARYAM, SKM SLAMET S, SKM

NIP.196803191989012003 NIP.197006051992031011

Realisasi

164.535.750,00

164.535.750,00

50.227.050,00

85.855.000,00

28.453.700,00

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target Realisasi Persen

1 Terfasilitasinya rujukan kegiatan

upaya kesehatan masyarakat

sekunder

Penyelenggaraan program Upaya

Kesehatan Masyarakat (UKM) Sekunder Puskesmas 14 14 100

2 Penanganan dan penurunan

kasus stunting

Jumlah Kecamatan yang dilakukan

penanganan dan penurunan status

stunting

Puskesmas 14 14 100

3 Pemantauan pertumbuhan dan

perkembangan anak balita

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Orang 6000 3345 55,75

4 Terlaksananya pelayanan

kesehatan lanjut usia di

puskesmas

Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai

standar Persen 100 51 51

5 Terlaksananya pelayanan

kesehatan ibu hamil sesuai

standar

Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai

standar persen 100 91,79 91,79

6 Terlaksananya pelayanan

kesehatan ibu bersalin sesuai

standar

Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai

standar Persen 100 82,63 82,63

7 Terlaksananya kemitraan bidan

dan dukun

Kemitraan bidan dan dukun dikecamatan

dan kabupatenKecamatan 15 15 100

83,024

Pagu Realisasi Persen

-Program Upaya Kesehatan

Masyarakat1.655.479.000,00 991.447.000,00 59,9

-

Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

Kesehatan

1.655.479.000,00 991.447.000,00 59,9

-Program Perbaikan Gizi

Masyarakat1.613.893.400,00 1.008.089.996,00 62,5

- Pemberian Makanan Tambahan 48.930.000,00 19.042.000,00 38,9

-

Penanggulangan kurang energi

protein (KEP), anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A dan

kekurangan zat gizi mikro lainnya

1.560.076.400,00 984.160.996,00 63,1

Pemberdayaan masyarakat untuk

pencapaian keluarga sadar gizi4.887.000,00 4.887.000,00 100,0

-

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Anak

Balita

-

-

Deteksi dini dan intervensi dini

tumbuh kembang anak pra

sekolah

-

-Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Lansia105.779.000,00 97.054.340,00 91,8

-Pelayanan pemeliharaan

kesehatan105.779.000,00 97.054.340,00 91,8

Total

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

-

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak

480.952.000,00 321.675.100,00 66,9

-Cakupan pelayanan kesehatan

ibu dan anak- -

-Peningkatan kemitraan pelayanan

kesehatan bidan dan dukun2.000.000,00 2.000.000,00 100,0

-

Pelayanan ibu hamil dan ibu nifas

di rumah tunggu kelahiran (DAK

Bidang Non Fisik)

478.952.000,00 319.675.100,00 66,7

3.856.103.400,00 2.418.266.436,00 62,7

Ranai, 22 Desember 2020

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan gizi

SYARIFAH MARYAM, SKM Daeng Zulianti, S.ST

NIP.196803191989012003 NIP.197401151997032003

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN SEKSI SARANA PRASARANA

NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target Realisasi Persen

1 Tersedianya bangunan dan ruang yang

sesuai standar di puskesmas

Pembangunan puskesmas

unit 1 2 200

2 Tersedianya bangunan Puskesmas

Pembantu

Pembangunan puskesmas

pembantu unit 1 0 0

3 Tersedianya Puskesmas perairan pembangunan puskesmas

perairan unit 1 1 100

4 Tersedianya sarana prasarana

Puskesmas

Pengadaan sarana dan

prasarana puskesmas Puskesmas 13 3 23,08

5 Tersedianya bangunan Puskesmas

Pembatu yang layak

Rehabilitasi Puskesmas

Pembantu unit 1 0 0

6 Tersedianya rumah dinas bagi tenaga

kesehatan

Pembangunan rumah dinas

puskesmas unit 2 2 100

TOTAL 70,51

Pagu Realisasi

-Program Penigkatan sarana dan

prasarana aparatur 861.243.216,00

- Pembangunan rumah dinas 861.243.216,00

- 12.020.789.240,00

- Pembangunan puskesmas 7.562.114.538,00

Pembangunan puskesmas pembantu 39.186.000,00

Pembangunan puskesmas perairan 2.672.638.051,00

Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas1.698.082.000,00

-Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

pembantu48.768.651,00

12.882.032.456,00

Ranai, 22 Desember 2020

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Musmulyadi, SKM. MPH Ibrahim, S.ST

NIP.197702081996021003 NIP.197801092003121007

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - natunakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN SEKSI PELAYANAN KESEHATAN

PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target Realisasi Persen

1 Terlaksananya Pendampingan

akreditasi

Jumlah puskesmas yang

dilakukan pendampingan

akreditasiPuskesmas 14 8 57,14

2 Terselenggaranya pelayanan

tradisional di puskesmas

Jumlah puskesmas yang

menyelenggarakan pelayanan Puskesmas 14 14 100,00

3 Terselenggaranya pelayanan

puskesmas di puskesmas

Jumlah puskesmas yang

menyelenggarakan pelayanan

puskesmasPuskesmas 14 14 100,00

TOTAL 85,71

Pagu Persen

-Program upaya kesehatan

masyarakat159.503.487,00 29.739,18

-Pemeliharaan dan pemulihan

kesehatan309.958.000,00 15.182,55

- Revitalisasi sistem kesehatan 1.471.061.000,00 25,53

159.503.487,00 29.739,18

Ranai, 22 Desember 2020

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional

Musmulyadi, SKM. MPH Indah Nopriyanti, SKM

NIP.197702081996021003 NIP.198011202005022003

Realisasi

47.435.036.268,00

375.504.287,00

47.435.036.268,00

47.059.531.981,00