PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN
NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI PERSEN
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan
kesehatan rumah sakit
Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 3,4 3,24 95,29
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM Rumah Sakit)
Persen 100 100,00 100
Pencapaian Akreditasi rumah sakit Skala nilai 0-
4
2 2,00 100
Persentase pelayanan terhadap pasien
keluarga miskin yang datang ke rumah
sakit
Persen 100 95,45 95,45
2 Meningkatnya status kesehatan masyarakat Angka Kematian bayi per 1.000
KH
14,16 14,00 101,13
Angka Kematian Ibu per.100.00
0 HK
67,52 181,00 -68,07
Prevalensi kekurangan gizi
(underweight) pada balita
Persen 7 9,77 60,43
Prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek pada anak baduta
(bawah dua tahun)
Persen 15,2 10,97 127,83
Angka Usia Harapan Hidup Tahun 68,25 0,00
Persentase Berat Badan Lahir Rendah
(BBLR)
Persen 3,44 5,70 34,30
Persentase desa/kelurahan yang
melaksanakan STBM
Persen 90 100,00 111,1
TOTAL 76,51
Jumlah Anggaran : PAGU REALISASI PERSEN
- Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
31.752.497.120,00 90,93
- Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.670.315.216,00 84,99
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber
daya aparatur
249.352.000,00 81,84
- Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
681.259.000,00
80,38
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.227.149.000,00 93,25
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat 58.404.225.657,00 67,14
- Program Pengawasan Obat dan Makanan 207.241.000,00 72,21
- Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
344.333.000,00 94,77
- Program Perbaikan gizi Masyarakat 1.613.893.400,00 62,46
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat 184.198.000,00 89,33
- Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
3.240.275.903,00 60,92
- Program standarisasi pelayanan kesehatan 572.084.000,00 66,43
- Program Pengadaan, peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
jaringannnya
15.692.924.979,00
94,83
- Program Pengadaan, Peningkatan sarana
dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
5.147.569.000,00
90,45
326.340.800,00
28.871.179.273,00
2.269.600.370,02
547.563.110,00
2.076.728.608,00
39.212.866.749,00
149.647.100,00
204.073.200,00
1.008.089.996,00
164.535.750,00
1.973.969.135,00
380.014.802,00
14.881.558.618,77
4.656.122.459,00
Program Pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa
rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1.659.930.000,00
53,59
- Program Peningkatan pelayanan kesehatan
lansia
105.779.000,00 91,75
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
480.952.000,00 66,88
- Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan BLUD
16.466.057.056,00 5,40
- Program Pengawasan dan Pembinaan
Industri Rumah Tangga Pangan
38.164.000,00 74,80
- Program Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
101.700.000,00 86,94
141.839.899.331,00 69,82
Ranai, 22 Desember 2020
Bupati Kepala Dinas Kesehatan
drs. H.A. Hamid Rizal, M.Si Rizal Rinaldy, S.Si,T. M.Kes
NIP. 196504141993031017
99.037.111.568
889.561.550,00
88.422.057,00
321.675.100,00
889.561.550,00
28.547.000,00
97.054.340,00
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI PERSEN
1Terselenggaranya pelayanan
administrasi perkantoran
Jumlah bulan layanan
administrasi perkantoran % 12 12,00 100
2Meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur
Persentase Ketersediaan Sarana
dan Prasarana Aparatur % 60
3
Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP
Dinas
Kesehatan
Predikat/Nilai akuntabiltas Nilai/predikat 70 83,08 118,7
TOTAL
Jumlah Anggaran :PAGU REALISASI PERSEN
- Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran14.260.271.120,00 95,22
- Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1.304.800.216,00 88,91
- Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan277.554.000,00 71,71
- Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
638.259.000,00 80,47
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur101.890.000,00 100,00
16.582.774.336,00 93,79
Ranai, 22 Desember 2020
Kepala Sekretaris
Rizal Rinaldy, S.Si,T. M.Kes URAI DAMAHNITA, SE
NIP. 196504141993031017 NIP.196707081991032018
15.553.201.096,0
13.578.570.401,00
1.160.141.095,00
199.022.600,00
513.577.000,00
101.890.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI PERSEN
1 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan untuk upaya promotif dan
preventif di wilayah kerja puskesmas
Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan
program promotif dan preventif di luar
gedung
% 100 100,00 100
2 Rumah tangga yang berperilaku hidup
bersih dan sehat
Persentase Rumah Tangga yang ber
PHBS
% 32 32,00 27,51
Persentase Kecamatan yang memilihi
kebijakan PHBS
% 100 93,33 93,33
3 Meningkatnya ibu hamil KEK yang
diberikan makanan tambahan
Persentase ibu hamil KEK yang
mendapat makanan tambahan
% 100 100,00 100
4 Desa/kelurahan yang melaksanakan
pemicuan STBM
Persentase desa/kelurahan yang
melaksanakan pemicuan STBM
% 100 100,00 100
5 Puskesmas yang menyelenggarakan
pelayanan SDIDTK
Persentase puskesmas yang
menyelenggarakan pelayanan SDIDTK
Anak
% 75 100,00 133,33
6 Meningkatnya puskesmas yang
menyelenggarakan pelayanan lansia
Persentase puskesmas yang
menyelenggarakan pelayanan lansia
% 100 100,00 100
7 Meningkatnya pelayanan kesehatan pada
bayi di kecamatan
Jumlah Puskesmas yang memberikan
pelayanan pada bayi
Puskesmas 100 100,00 100
8 Meningkatkan akses pelayanan
kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan
nifas serta bayi baru lahir
Persentase persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan
% 85 75,00 88,2
9
TOTAL 105,30
Jumlah Anggaran : PAGU REALISASI PERSEN
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat 11.980.789.000,00 74,80
- Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
334.333.000,00 97,61
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.613.893.400,00 62,46
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat 184.198.000,00 89,33
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
-
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia
105.779.000,00 91,75
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
480.952.000,00 66,88
14.699.944.400,00 74,01
Ranai, 22 Desember 2020
Kepala Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Rizal Rinaldy, S.Si,T. M.Kes Syarifah Maryam, SKM
NIP. 196504141993031017 NIP.196803191989012003
321.675.100,00
10.879.531.136
8.961.835.150,00
326.340.800,00
1.008.089.996,00
164.535.750,00
-
97.054.340,00
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REASLISASI PERSEN
1 Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur kesehatan
Jumlah Puskesmas Yang Minimal
Memiliki Lima Jenis Tenaga
Kesehatan
Puskesmas 14 10,00 71,43
2 Meningkatnya ketersediaan obat yang
memenuhi syaratPersentase ketersediaan obat yang
memenuhi standar% 100 100,00 100,00
3 Meningkatnya kepesertaan Jaminan
KesehatanPersentase kepesertaan jaminan
kesehatan% 100 96,00 96,00
4 Tersedianya alat kesehatan dan penunjang
pelayanan kesehatan di puskesmasPersentase ketersediaan alkes di
pelayanan kesehatan dasar yang
sesuai standar
% 100 100,00 100,00
TOTAL 91,86
Jumlah Anggaran : PAGU REALISASI PERSEN
-Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
187.552.000,00 46,64
- Program obat dan perbekalan kesehatan2.227.149.000,00 93,25
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat25.846.688.357,00 87,27
- Program pengawasan obat dan makanan207.241.000,00 72,21
-Program pengawasan dan pembinaan
Industri Rumah Tangga Pangan
38.164.000,00 74,80
28.506.794.357,00 87,34
Ranai, 22 Desember 2020
Kepala Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya
Kesehatan
Rizal Rinaldy, S.Si,T. M.Kes Wan Asrul Ardiansyah, SKM
NIP. 196504141993031017 NIP.1974120619931002
24.897.775.690,00
87.483.200,00
2.076.728.608,00
22.555.369.782,00
149.647.100,00
28.547.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI PERSEN
1
Meningkatnya pemberian imunisasi pada
balita usia 0-11 bulan
Persentase balita usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap % 97 87,33 90,0
2
Meningkatnya penanganan dan
penanggulangan penyakit menular bagi
calon jamaah haji
Persentase penanganan dan
penanggulangan penyakit menular
bagi calon jamaah haji% 100 100,00 100,0
3
Meningkatnya Penangendalian dan
penanggulangan wabah penyakit
menular di kecamatan
Persentase Penangganan dan
penanggulangan penyakit menular % 100 100,00 100,0
4
Meningkatnya proporsi jumlah TB yang
tertdeteksi dalam program DOTS
Proporsi jumlah kasus TB yang
terdeteksi dalam program DOTS (CDR) % 60 50,47 84,1
5Meningkatnya puskesmas yang memiliki
kapasitas penanganan HIV/AIDS
Cakupan puskesmas yang memiliki
kapasitas penanganan HIV/AIDS % 75 78,57 104,8
6
Penyelenggaraan program PTM dan
kesehatan Jiwa
Jumlah Puskesmas yang
menyelenggarakan program PTM dan
kesehatan jiwaPuskesmas 14 14,00 100,0
TOTAL 96,48
Jumlah Anggaran : PAGU REALISASI PERSEN
- Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular 3.240.275.903,00 60,92
- Program Pengendalian Penyakit Tidak
Menular101.700.000,00 86,94
3.341.975.903,00 61,71
Ranai, 22 Desember 2020
Kepala Kepala Bidang Pengendalian dan penanggulangan
Penyakit
Rizal Rinaldy, S.Si,T. M.Kes HIKMAT ALIANSYAH, SKM
NIP. 196504141993031017 NIP.197209111992021002
1.973.969.135,00
88.422.057,00
2.062.391.192,00
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI PERSEN
1 Terlaksana survei akreditasi puskesmas Jumlah puskesmas yang disurvei
akreditasi puskesmas 5 0,00 0
2 Meningkatnya aksesibiltas fasilitas
pelayanan kesehatan di desa
Persentase aksesibiltas fasilitas
pelayanan kesehatan di desa% 100 100,00 100
TOTAL 50
Jumlah Anggaran :Pagu Realisasi Persen
- Program upaya kesehatan masyarakat 1.781.019.000,00 23,73
-
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
15.692.924.979,00 94,83
17.473.943.979,00 87,58
Ranai, 22 Desember 2020
Kepala Kepala Bidang Pengendalian dan penanggulangan
Penyakit
Rizal Rinaldy, S.Si,T. M.Kes Musmulyadi, SKM, MPH
NIP. 196504141993031017 NIP.197702081996021003
422.651.808,00
14.881.558.618,77
15.304.210.426,77
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target REALISASI PERSEN (%)
1 Tersusunnya Laporan Kinerja Dinas
Kesehatan
Tersedianya dokumen laporan
Kinerja Tahun 2018Dokumen 2 2 100
2 Terlaksananya pertemuan pemutakhiran
data kesehatan
Pemutakhiran Data dasar standar
kesehatan dan pengelolaan sistem
informasi kesehatan
Pertemuan
1 1 100
3 Terlaksananya Rapat Kerja Kesehatan
Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan
Program dan Kegiatan
Rapat Kerja kesehatan daerah
tingkat kabupaten
Pertemuan
1 0 0
4 Terlaksananya pertemuan evaluasi dan
Perencanaan DAK Non Fisik
Dukungan Manajemen tata kelola
Bantuan Operasional Kesehatan
Pertemuan
3 3 100
TOTAL 75
Pagu Persen
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan keuangan638.259.000,00 80,47
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
638.259.000,00 80,47
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran277.554.000,00 71,77
Pengembangan dan pemutakhiran data
dasar standar pelayanan kesehatan124.746.000,00 99,55
Monitoring, evaluasi, pelaporan dan
rapat kerja kesehatan38.164.000,00 90,76
Evaluasi dan Pengembangan standar
pelayanan kesehatan114.644.000,00 35,22
Total 915.813.000,00 77,83
Ranai, 22 Desember 2020
Sekretaris Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
Urai Damahnita, SE Asnia, SKM
Nip: 19640707 200003 1 001 NIP.19810609 200903 2 004
40.375.800,00
712.773.800,00
513.577.000,00
Realisasi
513.577.000,00
199.196.800,00
124.183.000,00
34.638.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target REALISASI PERSEN
1 Tersedianya jasa surat menyurat
untuk kelancaran administrasi
perkantoran
Jumlah bulan jasa surat menyurat Bulan
12 12 100
2 Tersedianya jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik untuk
kelancaran administrasi perkantoran
Jumlah bulan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Bulan 12 12,00
100
3 Terciptanya lingkungan kerja yang
bersih dan nyaman
Jumlah bulan penyediaan jasa
kebersihan kantor
Bulan 12 12,00100
4 Tersedianya ATK untuk kelancaran
administrasi perkantoran
Jumlah bulan penyediaan alat tulis
kantor
Bulan 12 12,00
100
5 Tersedianya dokumen-dokumen
perkantoran
Jumlah bulan penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Bulan 12 12,00100
6 Terciptanya minat baca dan
pengetahuan pegawai
Jumlah bulan penyediaan bahan
bacaan dan peratura perundang-
undangan
Bulan 12 12,00
100
7 Tersedianya perlengkapan dan
perlatan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
diadakan
unit 12 12,00
100
8 Tersedianya makanan dan
minuman pegawai
Jumlah bulan penyediaan
makanan dan minuman
Bulan 12 12,00100
9 Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Jumlah bulan koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Bulan 12 12,00100
10 Meningkatnya kinerja
honorer/pegawai tidak tetapJumlah PTT dan tenaga kontrak orang 419
485,00115,75
11 Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dalam daerah
Jumlah bulan koordinasi dalam
daerahBulan 12
12,00100
12 Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional dalam kondisi
baik
Jumlah kendaraan dinas kantor
yang dipeliharaUnit 5 5,00 100,00
13 Terpeliharanya peralatan dan
perlengkapan kantor dalam kondisi
baik
Jumlah bulan rutin peralatan dan
perlengkapan kantorBulan 12
12,00
100
14 Tersedianya meubeler Jumlah meubeler Unit 22 93,00 422,73
16 Terlaksananya penilaian angka
kredit bagi tenaga fungsional
kesehatan
Jumlah Bulan Penyusunan penialai
angka kredit
Bulan 12 12,00
100
TOTAL 114,90
REALISASI PERSEN
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran13.578.570.401,00 95,22
Penyediaan jasa surat menyurat 8.000.000,00 100,00
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik2.057.092,00 34,28
Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,00 100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.874.000,00 100,00
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan53.964.900,00 99,97
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor - 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan6.000.000,00 60,00
Penyediaan makanan dan minuman 2.915.000,00 52,43
Rapat-rapat koordinasi keluar
daerah58.629.020,00 83,04
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran13.280.932.389,00 95,40
Rapat-rapat koordinasi dalam
daerah105.198.000,00 84,81
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur344.536.350,00 77,68
PAGU
14.260.271.120,00
8.000.000,00
6.000.000,00
10.000.000,00
50.874.000,00
53.980.000,00
-
10.000.000,00
5.560.000,00
70.600.000,00
13.921.224.120,00
124.033.000,00
443.557.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional91.692.800,00 57,68
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan kantor14.794.000,00 73,97
Pengadaan Meubeler 238.049.550,00 89,97
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur101.890.000,00 100,00
Penyusunan akreditasi jabatan
fungsional101.890.000,00 100,00
14.024.996.751,00 94,73
Ranai, 22 Desember 2020
Sekretaris Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Umum
Urai Damahnita, SE Jaya, SKM
Nip: 19640707 200003 1 001 NIP.197506031996021003
14.805.718.120,00
20.000.000,00
264.600.000,00
101.890.000,00
101.890.000,00
158.957.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN
BIDANG BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN
SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target REALISASI PERSEN
1 Peningkatan kualitas aparatur kesehatan Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
formalOrang 30 0 0
2 Terlaksananya bimbingan teknis
implementasi perundang-undangan
Jumlah tenaga yang
mengikuti bimtek
implemetasi perundang-
undangan
Orang 20 0 0
TOTAL 0
Pagu Persen
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur117.462.000,00 74,48
Pendidikan dan pelatihan formal 73.182.000,00 78,48
-Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan44.280.000,00 67,86
- 117.462.000,00 74,48
-
Ranai, 22 Desember 2020
Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kesehatan
Wan Asrul Ardiansyah, SKM YEYET FIZA KURNIAWATI, S.Farm
NIP.1974120619931002 NIP.198510152009032008
Realisasi
87.483.200,00
57.436.600,00
30.046.600,00
87.483.200,00
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN
BIDANG BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN
SEKSI SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target REALISASI PERSEN
1 Tersedianya obat-obatan dan BMHP Jumlah Pengadaan obat-obatan
dan Bahan Medis dan Habis
PakaiPaket 2 2,00
100,0
2 Terlaksananya penyusunan perencanaan
obat serta manajemen mutu penggunaan
obat di puskesmas
Pertemuan perencanaan dan
manajemen mutu penggunaan
obat di puskesmas dan
jaringannya
pertemuan 1 0,00
0,0
3 Tersedianya alat kesehatan dan
penunjang pelayanan kesehatan di
puskesmas
Pengadaan alat kesehatan dan
penunjang pelayanan
kesehatan di Puskesmas
Puskesmas 4 6,00
150,0
4 Terlaksananya pengawasan keamanan
pangan dan bahan berbahaya di kecamatan
Jumlah kecamatan yang
dilakukan pengawasan
keamanan dan pangan
berbahaya
kecamatan 15 10,00
66,7
5 Terlaksananya pembinaan teknis makanan
dan minuman hasil IRTP di Kecamatan
Jumlah Kecamatan yang
dilakukan sosialisasi dan
pembinaan teknis makanan dan
minuman hasil IRTP
Kecamatan 15 10,00
66,7
Obat dan makanan yang layak
dikonsumsi% 100 100,00
100,0
Cakupan registrasi,
pengawasan dan pembinaan
teknis penatalaksanaan pangan
hasil produksi industri rumah
tangga
% 100 100,00
100,0
83,3
Pagu Persen
-Program obat dan perbekalan
kesehatan2.227.149.000 93,25
- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 2.206.999.000,00 93,65
-Peningkatan Mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan20.150.000,00 48,55
-Program Upaya Kesehatan
Masyarakat8.565.937.957,00 68,86
- Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 8.333.890.000,00 34,06
-
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya (DAK Bidang Kesehatan)
4.234.547.957,00 72,25
Program Pengawasan Obat dan
Makanan207.241.000,00 72,21
Peningkatan pengawasan keamanan
pangan dan bahan berbahaya207.241.000,00 72,21
Program Pengawasan dan pembinaan
Industri Rumah Tangga Pangan38.164.000,00 74,80
Pembinaan Teknis Penatalaksanaan
makanan dan minuman produksi industri
makanan
38.164.000,00 74,80
11.038.491.957,00 73,86
Ranai, 22 Desember 2020
Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kesehatan
Wan Asrul Ardiansyah, SKM Yeti Hastuti, S.Far, Apt
NIP.1974120619931002 NIP.197601192003122007
Realisasi
TOTAL
2.066.946.538,00
9.782.070,00
2.838.804.030,00
2.076.728.608,00
5.898.336.011,00
3.059.531.981,00
149.647.100,00
28.547.000,00
28.547.000,00
8.153.258.719,00
149.647.100,00
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN
BIDANG BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN
NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target Realisasi Persen
1 Terlaksananya pengelolaan Jaminan
Kesehatan Nasional
Integrasi jaminan
kesehatan daerah dengan
JKNJiwa 48952 47010 96,033
TOTAL 96,033
Pagu Persen
-Program Upaya Kesehatan
Masyarakat10.063.656.000,00 193,73
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 20.305.498.800,00 96,01
Total 10.063.656.000,00 193,73
Ranai, 22 Desember 2020
Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Jaminan
Kesehatan Kesehatan
Wan Asrul Ardiansyah, SKM Indriyani, SKM
NIP.1974120619931002 NIP.197601192003122007
19.495.837.801,00
Realisasi
19.495.837.801,00
19.495.837.801,00
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITSEKSI SEKSI PENCEGAHAN,
PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target REALISASI PERSEN
1 Terlaksananya penyemprotan sarang
nyamuk di kecamatan
Jumlah kecamatan yang
dilakukan
penyemprotan sarang nyamuk kecamatan 15 6 40
2 Pemberian pelayanan kesehatan bagi
orang dengan resiko terinfeksi
HIV/AIDS
Pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi
HIV/AIDSPersen 100 100 100
3 Pelayanan kesehatan yang diberikan
pada pasien TB di Puskesmas
Pelayanan kesehatan orang
dengan TB Persen 100 100 100
TOTAL 80
Pagu Realisasi Persen
-
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
611.213.078,00 86,67
- Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 39.444.972,00 87,53
-
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
wabah
133.622.106,00 90,98
-Pelayanan penanggulangan penyakit
TB645.226.825,00 57,91
611.213.078,00 86,67
Ranai, 22 Desember 2020
Kepala Bidang Pencegahan dan Kepala Seksi Pencegahan, Pengendalian Dan
Pengendalian Penyakit Pemberantasan Penyakit Menular
HIKMAT ALIANSYAH, SKM SITI MUKHLISOH, SKM
NIP.197209111992021002 NIP.198607122010012015
34.526.836,00
529.733.111,00
121.569.106,00
373.637.169,00
529.733.111,00
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN
BIDANG PENCEGAHAN SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
DAN KESEHATAN JIWA
NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target Realisasi Persen
1 Pemberian pelayanan kesehatan pada
penderita hipertensi
Pelayanan kesehatan pada
penderita hipertensiPersen 100
TOTAL
Pagu Persen
-Program Pengendalian Penyakit
Tidak Menular 101.700.000,00
86,94
-Pelayanan dan Pengendalian Penyakit
Tidak menular 101.700.000,00 86,94
101.700.000,00 86,94
Ranai, 22 Desember 2020
Kepala Bidang Pencegahan dan Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Pengendalian Penyakit Kesehatan Jiwa
HIKMAT ALIANSYAH, SKM WAN ISWANDI, SKM
NIP.197209111992021002 NIP.197702142002121007
Realisasi
88.422.057,00
88.422.057,00
88.422.057,00
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target Realisasi Persen
1 Terlaksananya pemberian imunisasi
pada bayi
Pemberian imunisasi pada bayiKecamatan 15 15 100
2 Terlaksananya penanggulangan
penyakit yang disebabkan oleh nyamuk
Penanggulangan penyakit yang
disebabkan oleh nyamuk Kecamatan 15 15 100
3 Terlaksananya pemeriksaan kesehatan
dan pemberian imunisasi meningitis
dan
influensa bagi calon jamaah haji
Jumlah calon jamaah haji yang
dilayaniCalon Jamaah
Haji50 98 196
TOTAL 132
Pagu Realisasi Persen
-Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit 2.421.982.000,00 59,63
- Peningkatan imunisasi 131.122.000,00 92,81
-Peningkatan surveillance epidemiologi
dan penanggulangan wabah2.274.140.000,00 57,74
- Pelayanan kesehatan haji 16.720.000,00 56,16
2.421.982.000,00 59,63
Ranai, 22 Desember 2020
Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian PenyakitKepala Seksi Survellans dan Imunisasi
HIKMAT ALIANSYAH, SKM IMAM SU'UDI, AMK
NIP.197209111992021002 NIP.196902191991021004
1.444.236.024,00
121.690.272,00
9.389.200,00
1.313.156.552,00
1.444.236.024,00
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT SEKSI PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target Realisasi Persen
1 Pengembangan media Jumlah media Promosi
Kesehatan yang
dikembangkanMedia 3 3 100
2 Terpantaunya rumah tangga yang ber
PHBS
Pemantauan PHBS Rumah
Tangga Rumah Tangga 21170 21185 100,070855
3 Terlaksananya penjaringan anak usia
pendidikan dasar
Jumlah sekolah yang
dilakukan pernjaringan anak
sekolah kelas 1 dan 7Persen 100 90,32 90,32
4 Meningkatnya kapasitas penyuluh
kesehatan masyarakat
Jumlah Penγu!uh Kesehatan
Masyarakat yang
ditingkatkan kapasitasnyaTenaga Penyuluh 15 15 100
Total 97,60
Pagu Persen
-Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat344.333.000,00 94,77476745
-Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat82.580.000,00 83,76217002
-Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat25.932.000,00 96,43644917
-Peningkatan Pendidikan tenaga
penyuluh kesehatan31.466.000,00 99,06565817
- Kemitraan promosi kesehatan 204.355.000,00 98,35340461
334.333.000,00 97,60950908
Ranai, 22 Desember 2020
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan pemberdayaan
Mayarakat
SYARIFAH MARYAM, SKM Erni Yusnita, SKM
NIP.196803191989012003 NIP.197307301992122002
326.340.800,00
Realisasi
326.340.800,00
69.170.800,00
25.007.900,00
200.990.100,00
31.172.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN,
KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA
NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target Realisasi Persen
1 Pemeriksaan depot air minum Pemeriksaan air minum Depot Air 67 28 41,79
2 Pemeriksaan dan pembinaan
tempat-tempat umum dan khusus
dan pembentukan POS UKK
jumlah kecamatan yang dilakukan
Pemeriksaan dan pembinaan tempat-
tempat umum dan khusus dan
pembentukan POS UKK
Kecamatan 15 6 40,00
3 Pemicuan STBM di Desa Jumlah Desa yang dilakukan Pemicuan
STBMDesa 68 76 111,76
TOTAL 64,52
Pagu Persen
-Program Pengembangan
Lingkungan Sehat184.198.000,00 89,33
-Pemeriksaan dan pengujian air
bersih dan air minum53.944.000,00 93,11
-
Pemeriksaan dan pembinaan
tempat-tempat umum dan
khusus
101.631.000,00 84,48
-
Peningkatan kualitas kesehatan
lingkungan pemukiman dan
tempat-tempat umum
28.623.000,00 99,41
184.198.000,00 89,33
Ranai, 22 Desember 2020
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan olah raga
SYARIFAH MARYAM, SKM SLAMET S, SKM
NIP.196803191989012003 NIP.197006051992031011
Realisasi
164.535.750,00
164.535.750,00
50.227.050,00
85.855.000,00
28.453.700,00
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target Realisasi Persen
1 Terfasilitasinya rujukan kegiatan
upaya kesehatan masyarakat
sekunder
Penyelenggaraan program Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM) Sekunder Puskesmas 14 14 100
2 Penanganan dan penurunan
kasus stunting
Jumlah Kecamatan yang dilakukan
penanganan dan penurunan status
stunting
Puskesmas 14 14 100
3 Pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan anak balita
Pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Orang 6000 3345 55,75
4 Terlaksananya pelayanan
kesehatan lanjut usia di
puskesmas
Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai
standar Persen 100 51 51
5 Terlaksananya pelayanan
kesehatan ibu hamil sesuai
standar
Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai
standar persen 100 91,79 91,79
6 Terlaksananya pelayanan
kesehatan ibu bersalin sesuai
standar
Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai
standar Persen 100 82,63 82,63
7 Terlaksananya kemitraan bidan
dan dukun
Kemitraan bidan dan dukun dikecamatan
dan kabupatenKecamatan 15 15 100
83,024
Pagu Realisasi Persen
-Program Upaya Kesehatan
Masyarakat1.655.479.000,00 991.447.000,00 59,9
-
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
Kesehatan
1.655.479.000,00 991.447.000,00 59,9
-Program Perbaikan Gizi
Masyarakat1.613.893.400,00 1.008.089.996,00 62,5
- Pemberian Makanan Tambahan 48.930.000,00 19.042.000,00 38,9
-
Penanggulangan kurang energi
protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
1.560.076.400,00 984.160.996,00 63,1
Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi4.887.000,00 4.887.000,00 100,0
-
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
-
-
Deteksi dini dan intervensi dini
tumbuh kembang anak pra
sekolah
-
-Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Lansia105.779.000,00 97.054.340,00 91,8
-Pelayanan pemeliharaan
kesehatan105.779.000,00 97.054.340,00 91,8
Total
-
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
480.952.000,00 321.675.100,00 66,9
-Cakupan pelayanan kesehatan
ibu dan anak- -
-Peningkatan kemitraan pelayanan
kesehatan bidan dan dukun2.000.000,00 2.000.000,00 100,0
-
Pelayanan ibu hamil dan ibu nifas
di rumah tunggu kelahiran (DAK
Bidang Non Fisik)
478.952.000,00 319.675.100,00 66,7
3.856.103.400,00 2.418.266.436,00 62,7
Ranai, 22 Desember 2020
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan gizi
SYARIFAH MARYAM, SKM Daeng Zulianti, S.ST
NIP.196803191989012003 NIP.197401151997032003
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN SEKSI SARANA PRASARANA
NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target Realisasi Persen
1 Tersedianya bangunan dan ruang yang
sesuai standar di puskesmas
Pembangunan puskesmas
unit 1 2 200
2 Tersedianya bangunan Puskesmas
Pembantu
Pembangunan puskesmas
pembantu unit 1 0 0
3 Tersedianya Puskesmas perairan pembangunan puskesmas
perairan unit 1 1 100
4 Tersedianya sarana prasarana
Puskesmas
Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas Puskesmas 13 3 23,08
5 Tersedianya bangunan Puskesmas
Pembatu yang layak
Rehabilitasi Puskesmas
Pembantu unit 1 0 0
6 Tersedianya rumah dinas bagi tenaga
kesehatan
Pembangunan rumah dinas
puskesmas unit 2 2 100
TOTAL 70,51
Pagu Realisasi
-Program Penigkatan sarana dan
prasarana aparatur 861.243.216,00
- Pembangunan rumah dinas 861.243.216,00
- 12.020.789.240,00
- Pembangunan puskesmas 7.562.114.538,00
Pembangunan puskesmas pembantu 39.186.000,00
Pembangunan puskesmas perairan 2.672.638.051,00
Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas1.698.082.000,00
-Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
pembantu48.768.651,00
12.882.032.456,00
Ranai, 22 Desember 2020
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Musmulyadi, SKM. MPH Ibrahim, S.ST
NIP.197702081996021003 NIP.197801092003121007
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL
NO. SASARAN INDIKATOR Satuan Target Realisasi Persen
1 Terlaksananya Pendampingan
akreditasi
Jumlah puskesmas yang
dilakukan pendampingan
akreditasiPuskesmas 14 8 57,14
2 Terselenggaranya pelayanan
tradisional di puskesmas
Jumlah puskesmas yang
menyelenggarakan pelayanan Puskesmas 14 14 100,00
3 Terselenggaranya pelayanan
puskesmas di puskesmas
Jumlah puskesmas yang
menyelenggarakan pelayanan
puskesmasPuskesmas 14 14 100,00
TOTAL 85,71
Pagu Persen
-Program upaya kesehatan
masyarakat159.503.487,00 29.739,18
-Pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan309.958.000,00 15.182,55
- Revitalisasi sistem kesehatan 1.471.061.000,00 25,53
159.503.487,00 29.739,18
Ranai, 22 Desember 2020
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
Musmulyadi, SKM. MPH Indah Nopriyanti, SKM
NIP.197702081996021003 NIP.198011202005022003
Realisasi
47.435.036.268,00
375.504.287,00
47.435.036.268,00
47.059.531.981,00
Top Related