LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

95
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI JL. PULAU SERAM NO. 291 LUWUK SELATAN K A B U P A TE N B AN G G A I

Transcript of LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

Page 1: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )

TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

JL. PULAU SERAM NO. 291

LUWUK SELATAN

KABUPATEN BANG GAI

Page 2: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

2

KATA P E N G A N T A R

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas

Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2018 dapat

diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai ini telah mengacu pada

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur serta

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dalam rangka mempertanggungjawabkan

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban oleh selama Tahun 2018.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan

oleh karenanya segala koreksi dan saran dari semua pihak guna perbaikan dimasa

mendatang sangat kami harapkan.

Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua

semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LKjIP Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2018.

Luwuk, Januari 2019

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BANGGAI

Drs. AMIN JUMAIL

NIP. 19681215 199710 1 001

Page 3: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................. i

IKHTISAR EKSEKUTIF.......................................................................... ii

DAFTAR ISI............................................................................................ iii

DAFTAR TABEL .................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN.................................................................... 1

1.1 Latar Belakang.................................................................. 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi ................................................. 2

1.3 Isu Strategi ...................................................................... 5

1.4 Landasan Hukum ........................................................... 6

1.5 Sistematikam Pemyusunan .............................................. 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..................... 8

2.1 Rencana Strategis............................................................ 8

2.2 Indikator Kinerja Utama.................................................... 13

2.3 Rencana Kinerja Tahunan .............................................. 15

2.4 Perjanjian Kinerja ............................................................ 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.................................................... 18

3.1 Pengukuran Kinerja.......................................................... 18

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utara ..................................... 21

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 65

3.4 Akuntabilitas Keuangan .................................................. 77

BAB IV PENUTUP.............................................................................. 91

4.1 Kesimpulan ...................................................................... 91

4.2 Saran - saran.................................................................... 92

Lampiran - Lampiran

Page 4: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

4

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kabupaten Banggai sebagai Lembaga Teknis Daerah Pemerintah

Kabupaten Banggai, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi

oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga

dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di

Kabupaten Banggai dalam melayani / memenuhi kebutuhan serta memajukan Daerah

melalui peningkatan kinerja.

LKjIP tahun 2018 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja

dalam melaksanakan rencana strategis Tahun 2016 – 2021 sebagai dokumen evaluasi

dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program

dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa kabupaten Banggai , dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai telah menetapkan beberapa kegiatan yang

terhimpun menjadi sebuah program dan kegiatan, ini diharapkan dapat menuntun

kepada hasil – hasil yang diinginkan sesuai Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Kabupaten

Banggai.

Sesuai dengan rencana kinerja Tahun 2018, melaksanakan 62 ( Enam

Puluh Dua) Kegiatan dalam 15 ( Lima Belas ) Program untuk memenuhi 5 ( Lima )

sasaran strategis. Untuk melaksanakan seluruh program sebagaimana program yang

telah di tetapkan dalam Tahun 2018, disediakan Anggaran Belanja oleh Pemerintah

Kabupaten Banggai sebesar Rp. 11.055.728.718,- terdiri dari Belanja Langsung

sebesar Rp. 6.022.714.652,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.033.014.066,-

. Realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.962.369.374,- atau 99,00 %,

Realisasi Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 4.651.925.159,- atau 92,43 %

Dan sisa anggaran yang tidak terserap Anggaran belanja langsung sebesar Rp.

60.345.278,- atau 1,00 %, dan Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp

381.088.907,- atau 7,57 %. Realisasi keseluruhan Anggaran yang terealisasi adalah

sebesar Rp. 10.614.294.533 atau 96,01 %. Dan keseluruhan anggaran yang tidak

terserap sebesar Rp. 441.434.185,- atau 3,99 %.

Page 5: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

5

Capaian kinerja secara umum selama Tahun 2018 menunjukkan bahwa

dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang menjadi Tugas Pokok dan

Fungsinya telah dapat dilaksanakan dengan baik sekalipun dirasakan belum optimal.

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini

diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2018

dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI di tahun berikutnya.

Luwuk, Januari 2019

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BANGGAI

Drs. AMIN JUMAIL

NIP. 19681215 199710 1 001

Page 6: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

6

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4548) maka pemerintah daerah diberikan

wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan

potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran

masyarakatnya.

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka terjadi perubahan pola

perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah)

sekarang bottom-up (dari bawah ke atas) artinya, diera otonomi daerah ini maka

kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata

kelola pemerintah yang baik (Good Governance)

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat setiap

Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita –

cita berbangsa dan bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR No.

XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas KKN, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu

sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui inpres No. 7 Tahun 1999

tentang akuntabilitas kinerja pemerintahan ( Akip ).

Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung didalam inpres tersebut

menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus

dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Kewajiban setiap instansi untuk menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun,

menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang di lengkapi dengan indikator kinerja dan

BAB I

PENDAHULUAN

Page 7: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

7

target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan.

Rencana kinerja tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang

menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Mengacu pada hal tersebut Kabupaten Banggai sebagai lembaga teknis

daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala, merupakan unsur penunjang Pemerintah

Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. Dalam konteks Otonomi Daerah, Kabupaten Banggai dituntut untuk mampu

memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di daerah, dalam

melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui

peningkatan Kinerjanya.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Dinas Pemberrdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan

masyarakat dan desa

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan

desa

d. Pelaksanaan admistrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;

dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai mempunyai fungsi sebagai

berikut :

Bidang Sekretariat mempunyai Fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

kesekretariatan, Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat Dinas.

Sekretariat memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan

Page 8: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

8

meliputi pengkoordinasian tugas-tugas bidang berdasarkan ketentuan yang

berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.

2. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ ketatausahaan dan

kepegawaian, pelaksanaan koordinasi penyusunan program / kegiatan badan

serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang.

4. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kebijakan di bidang kesekretariatan, Pembinaan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan.

Bidang Penataan dan Perkembangan Desa Mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

2. Pelaksanaan administrasi tugas penataan desa, perkembangan desa dan kode

desa perkembangan desa berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang

berlaku

3. Penyiapan perumusan teknis perencanaan pembangunan desa, penataan

kewenangan desa, penataan batas desa, penataan ruang desa, penataan desa,

evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, perlombaan desa dan kelurahan,

pengolan data desa, profil desa dan kelurahan, penyelenggaraan pendampingan

desa.

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa Mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi

penyiapan bahann perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan admistrasi

tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, admistrasi keuangan dan Sistem

Informasi Desa (SID) serta kerja sama dengan desa berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

2. Memimpin dan melaksanakan operasional bidang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis,

pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup implementasi

pendidikan Pemerintahan desa serta kelembagaan partai Pemerintahan Desa

dan Fasilitasi pemilu, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk

mencapai hasil yang maksimal.

Page 9: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

9

Bidang pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Mempunyai Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan admistrasi

tugas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas

masyarakat serta ketahanan masyarakat berdasarkan Perundang-undangan

yang berlaku

2. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

penyusunan bahan rumusan kebijakan.

3. Pemantauan, evaluasi, pelaporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

sesuai dengan kondisi riil dan ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Bidang Pemberdayaan Desa Mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan,

pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup penataan dan perkebangan,

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mancapai hasil

yang maksimal

2. Melaksanakan kegiatan pembangunan desa dan kawasan pedesaan meliputi

penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan admistrasi

tugas pembangunan desa dan kawasan pedesaan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan admistrasi

tugas penanggulangan kemiskinan dan ekonomi desa berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan

kebijakan , pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan admistrasi

tugas pengembangan teknologi Tepat Guna (TTG) dan sumber Daya Alam

(SDA)

Page 10: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

10

1.3 Isu Strategis

Isu – isu stategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi misi

tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun

kedepan, adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya penyelenggaraan otonomi desa;

2. Minimnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;

3. Rendahnya sinergitas pemangku kepentingan dalam pelaksanaan urusan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

4. Rendahnya akses informasi yang diterima oleh masyarakat guna mendukung

keberdayaannya;

5. Keterbatasan anggaran mengakibatkan sejumlah program dan kegiatan yang

menjadi prioritas tidak dapat dilaksanakan ;

6. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang

menunjang peningkatan perekonomian masyarakat .

1.4 Landasan Hukum

LKjIP Kabupaten Banggai Tahun 2018 di susun berdasarkan beberapa

landasan sebagai berikut :

1) Landasan Idiil yaitu Pancasila.

2) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.

3) Landasan Operasional :

a. Undang – undang No. 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

d. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

Page 11: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

11

e. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

f. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

g. Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

i. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 10);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan tata kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai;

k. Peraturan Bupati Banggai Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 (Berita daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2298) ;

Page 12: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

12

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penulisan LKjIP Tahun 2018 pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tugas Pokok dan fungsi

1.3. Isu Strategis

1.4. Landasan Hukum

1.5. Sistematika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

2.1.2 Misi

2.1.3 Tujuan dan sasaran

2.2 Indikator Kinerja Utama

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

2.4 Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KNERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.4. Akuntabilitas

BAB IV : PENUTUP

Lampiran - lampiran

Page 13: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

13

2.1 Rencana strategis

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 maka ditetapkan

perencanaan strategis sebagai berikut :

a. Melakukan pendekatan lintas sektor dan lintas program;

b. Pengorganisasian dan pelembagaan masyarakat;

c. Mengoptimalkan pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur;

d. Memfasilitasi pelaksanaan perencanaan partisipatif;

e. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pelayanan administrasi;

f. Mengoptimalkan upaya peningkatan SDM

2.1.1 Visi

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah kabupaten Banggai yakni :

Maka ditetapkan Visi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yakni “ Terwujudnya

Keberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sebagai Garis Terdepan dalam

Pembangunan Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera”

Pengertian dari visi tersebut ialah Mewujudkan suatu kondisi yang

memungkinkan masyarakat dan pemerintah desa, agar semakin mampu membangun

dirinya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada pada

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI

SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI,

PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS

KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA

Page 14: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

14

mereka termasuk kelembagaannya yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah daerah serta pelaku pemberdayaan Masyarakat.

2.1.2 Misi

Dalam rangka mendukung Misi Pemerintahan Kabupaten Banggai yakni :

1. Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan

berwibawa

2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi

3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah

4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata

5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Untuk mencapai misi Pemerintahan Kabupaten Banggai maka dirumuskan misi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai yakni ;

1. Mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera;

2. Mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan bersih;

3. Meningkatkan pelayanan aparatur

Sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Banggai, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa telah menyusun Renstra Tahun 2016 – 2021 dan telah selaras

dengan Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa suatu Instansi yang merupakan perpanjangan tangan dari

Pemerintah Kabupaten Banggai mempunyai tugas untuk mewujudkan Rencana

Strategik yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Daerah. Rencana Stratejik tersebut

dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2018.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai dalam

melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi berpedoman pada rencana Stratejik

Pemerintah Kabupaten Banggai yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu 5 ( Lima ) Tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan

kendala yang ada atau mungkin timbul.

Page 15: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

15

2.2. Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Banggai telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada

masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang

harus dicapai pada tahun 2016 s/d 2021.

Indikator kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2016 s/d 2021 dapat dilihat pada

tabel berikut :

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Meningkatkan

Kemandirian

dan

Kesejahteraan

Desa

Tingkat Desa

Mandiri dan

Sejahtera

Meningkatnya Tata

Kelola

Pemerintahan Desa

yang Baik

Persentase

Pemerintahan

Desa yang Telah

Melaksanakan

Tata Kelola Desa

yang Baik

25,1 %

46,1 %

46,1 %

51,4 %

44,9 %

Meningkatnya

Keberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

Tingkat

Keberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

25,03 %

19,12 %

18,98 %

18,58 %

16,22 %

Meningkatnya

Keberdayaan

Lembaga

Perekonomian Desa

Tingkat

Keberdayaan

Lembaga

Perekonomian

Desa

29,50 %

25,10 %

27,90 %

29,70 %

25,90 %

Meningkatnya

Pengembangan

Sumber Daya Desa

Tingkat

Pengembangan

Sumber Daya

Desa

34,1 %

33,8 %

39 %

39 %

25,1 %

Page 16: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

16

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

KEPALA DINAS

Drs. AMIN JUMAIL

NIP.19681215 199710 1 001

SEKRETARIS DINAS

HASAN BASHWAN M. Dg. MASIKKI, S.STP., M.Si

NIP.19811112 199912 1 001

KASUBAG. UMUM & KEPEG.

FATIMA BOFTEN, S.STP

NIP.19800406 199912 2 001

KASUBAG. KEUANGAN DAN ASET

YUSNA DJUNAID, S.Sos

NIP.19740712 200312 2 006

KASUBAG. PERENC. & EVALUASI

MARLIEN LAMANDASA, S.Pd

NIP.19700309 199801 2 002

KABID. PEMBERDAYAAN DESA

Dra. HERINI KUSMAWARTININGSIH

NIP.19650528 199403 2 006

KABID. PEMBERDAYAAN LKD

RETNO RIDHAWATI, S.STP

NIP.19830814 200112 2 001

KABID. PENYELENGGARAAN PEMDES

ANDI NURSYAMSYI AMIR, S.STP., M.Si

NIP.19840705 200212 1 002

KABID. PENATAAN & PERKEMBANGAN DESA

FENDY STEVEND, S.STP., M.Si

NIP.19811223 200012 1 001

KASI. PENATAAN DESA

NURNUZLI LAMATO, S.STP

NIP.19840717 200412 1 001

KASI. KODE DESA

ROSPATI MALLA, S.Sos

NIP.19730608 199303 2 005

KASI. PERKEMBANGAN DESA

YELIS ANANO, SE

NIP.19651204 200212 1 004

KASI. KERJASAMA DESA

MUKHTAR MURAN DANI, SH

NIP.19650809 199204 1 002

KASI. PENYELENGGARAAN PEMDES

TRASNO, SH, M.Kn

NIP.19741202 200903 1 001

KASI. ADMINISTRASI & SID

ADRIYANTO, ST

NIP.19811021 200902 1 001

KASI. KETAHANAN MASYARAKAT

NURHAYATI ABDAN, S.Ag, MH

NIP.19760101 200801 2 020

KASI. PENGEMB. KAPASITAS MASY.

SYAMSUL BAHRI LANTA, S.STP

NIP.19841101 200412 1 001

KASI. PEMBERDAYAAN LKD

SALEHA DAHLAN, S.IP

NIP.19730930 199703 2 001

KASI. PENGEMBANGAN TTG & SDA

MARTONI DADUNG, S.Pd

NIP.19620718 198103 1 002

KASI.PENANGGULANGAN KEMISKINAN

NURMILA DJANUN, S.Sos

NIP.19620627 198703 2 009

KASI. PEMBANGUNAN DESA

RUNIAWATY YADA, S.STP

NIP.19831202 200212 2 002

Page 17: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

17

2.3 Penetapan Kinerja

Dengan penetapan Kinerja, diharapkan penyelenggaraan Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dapat lebih terarah dan terdapat

tolok ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan

kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banggai.

Penetapan Kinerja Tahun 2018 juga merupakan komitmen seluruh unsur yang ada di

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai target kinerja yang telah

di tetapkan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Stratejik

tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan target untuk

masing – masing kegiatan yang harus di capai sebagai pelaksanaan dari program.

Target ini di tuangkan dalam dokumen penetapan Kinerja ( Performance Plan ) Tahun

2018 sebagaimana tersaji pada Tabel 1.1

Page 18: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

18

TABEL 1.1

PENETAPAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

TAHUN ANGGARAN 2018

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

(%) PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN SEBELUM

PERUBAHAN

ANGGARAN SESUDAH

PERUBAHAN

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,008,589,582 1,028,589,582

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,000,000 9,000,000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air

dan Listrik 89,000,000 70,000,000

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 28,000,000 13,000,000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 74,553,655 74,553,655

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60,000,000 60,000,000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8,125,000 8,125,000

12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 15,200,000 15,200,000

Page 19: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

19

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 95,334,600 75,334,600

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 3,000,000 3,000,000

17 Penyediaan makanan dan minuman 50,000,000 50,000,000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 244,000,000 284,000,000

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah 164,376,327 198,376,327

20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 168,000,000 168,000,000

Terlaksananya peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

100 02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 241,927,800 250,927,800

10 Pengadaan mebeleur 26,827,800 26,827,800

22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 10,000,000 10,000,000

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 27,000,000 36,000,000

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 18,900,000 18,900,000

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 9,200,000 9,200,000

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 150,000,000 150,000,000

Terlaksananya Peningkatan

Disiplin Aparatur 100 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 158,180,000 154,755,000

02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 87,450,000 84,025,000

05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 70,730,000 70,730,000

Page 20: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

20

Terlaksananya Fasilitasi

pindah/purna tugas PNS 100 04 Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS 4,000,000 9,925,000

01 Pemulangan pegawai yang pensiun 4,000,000 9,925,000

Terlaksananya peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

100 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur 25,954,500 23,454,500

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20,000,000 17,500,000

04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 5,954,500 5,954,500

Terlaksananya peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

100 06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 79,458,795 88,958,795

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 5,345,000 5,345,000

02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 8,232,925 10,382,925

04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7,321,275 9,471,275

05 Penyusunan dokumen perencanaan dan

anggaran SKPD 10,620,511 12,120,511

07 Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah 7,306,000 8,806,000

09 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset

Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD) 40,633,084 42,833,084

Terlaksananya

Pengembangan Sistem

Informasi / Data

100 07 Program Pengembangan Sistem Informasi /

Data 56,404,925 57,904,925

04 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 56,404,925 57,904,925

Page 21: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

21

Terlaksananya Perencanaan

Umum dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

100 08 Program Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 63,916,050 63,916,050

02 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan

Program dan Kegiatan 63,916,050 63,916,050

Meningkatnya

Keberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

Terlaksananya Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

100 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan 544,190,000 544,190,000

01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan 169,500,000 169,500,000

04 Penyelenggaraan Bimbingan Tekhnis Kader

Desa dan Masyarakat Desa 180,690,000 180,690,000

05 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM) 194,000,000 194,000,000

Terlaksananya

Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

100 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan 119,600,000 119,600,000

08 Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan,

Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan,

Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan

Pelaporan Badan Usaha Milik Desa dan Badan

Usaha Milik Antar Desa

73,100,000 111,355,000

13 Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Produk

Hukum Terkait dengan BUMDesa, Pasar

Desa/Lembaga Ekonomi Produktif

46,500,000 8,245,000

Page 22: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

22

Perdesaan/Kawasan Perdesaan

Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

desa yang baik

Terlaksananya Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

100 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa 1,335,207,500 1,308,420,000

05

Peningkatan Kapasitas Melalui

Pembinaan/Bimbingan

Teknis/Workshop/Seminar bagi Kepala Desa,

Perangkat Desa dan BPD

120,854,000 -

06 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi

Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD 120,836,000 120,836,000

07 Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator

APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping

Profesional Desa

314,079,000 314,079,000

17 Peningkatan Transparansi didalam Pengelolaan

APBDesa melalui APBDesa Berbasis Web 40,909,500 40,909,500

20

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa/Perangkat

Desa/BPD melalui Penyuluhan dan Penerangan

Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa

147,104,000 147,104,000

23 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi

Keuangan Desa 120,079,000 119,334,000

24 Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintah Desa 124,396,000 124,396,000

25 Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tingkat

Kabupaten 112,975,000 108,880,700

Page 23: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

23

26 Tim Terpadu Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan APBDesa 233,975,000 332,880,800

Meningkatnya

Keberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

Terlaksananya Peningkatan

peran perempuan di

perdesaan

100 19 Program Peningkatan peran perempuan di

perdesaan 961,958,000 1,111,958,000

02 Jambore PKK 369,249,700 519,249,700

05 Dukungan Dana Operasional PKK Kecamatan

dan Kelurahan 270,800,000 270,800,000

07 Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi

Pokjanal Posyandu 90,850,000 90,850,000

08 Rakon PKK 231,058,300 231,058,300

Meningkatnya

Pengembangan

sumber daya

desa

Terlaksananya Peningkatan

TTG di Bidang Mutu

Produktifitas Menuju

Keunggulan Kompetitif

Dalam Persaingan Lokal,

Regional dan Global

100 21

Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu

Produktifitas Menuju Keunggulan Kompetitif

Dalam Persaingan Lokal, Regional dan Global

321,024,000 329,224,000

02 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat

(Pamsimas) 49,550,000 40,823,500

03 Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP) 36,550,000 53,476,500

05

Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan,

Pembinaan, Pengembangan, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Tingkat

54,924,000 54,924,000

Page 24: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

24

Kecamatan

07

Identifikasi, Pembinaaan, Pemasyarakatan,

Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi

Tepat Guna Berbasis Masyarakat

180,000,000 180,000,000

Meningkatnya

Keberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

Terlaksananya

Peningkatan Kompetensi

Kelembagaan masyarakat

Desa

100 23 Program Peningkatan Kompetensi

Kelembagaan masyarakat Desa 43,000,000 43,000,000

01

Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan,

Pembinaan, Pengembangan, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan Lembaga

Kemayarakatan Desa

43,000,000 43,000,000

Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

desa yang baik

Terlaksananya Penataan

dan Perencanaan Desa 100 24 Program Penataan dan Perencanaan Desa 809,303,500 887,891,000

01 Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Desa 174,014,000 153,439,000

03 Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan dan

Penetapan Tapal Batas Desa 34,650,000 34,589,900

06 Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan dan

Pembinaan Kerjasama Antar Desa 73,212,500 100,000,000

07 Fasilitasi, Pembinaan, Pemutahiran, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan Data Profil Desa dan 63,150,000 63,041,361

Page 25: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

25

Profil Kelurahan

09 Penyelenggaraan Lomba Desa 283,113,000 365,214,845

11 Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan 91,464,000 90,105,894

12

Identifikasi, Perencanaan, Penetapan,

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kawasan

Pedesaan

89,700,000 81,500,000

TOTAL 5,772,714,652 6,022,714,652

Luwuk, Januari 2019

BUPATI BANGGAI

H. HERWIN YATIM

KEPALA DPMD KAB. BANGGAI

Drs. AMIN JUMAIL

NIP. 19681215 199710 1 001

Page 26: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

26

Dengan memperhatikan posisi dan mandat yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai,

maka di Tahun 2018 akan merencanakan program dan kegiatan yang diharapkan dapat mencapai Visi, Misi dan sasaran Kabupaten Banggai di

Tahun – tahun mendatang. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Rencana Strategis jangka menegah yang dituangkan

dalam dokumen perencanaan yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

Meningkatnya Tata Kelola Dinas PMD

yang Baik, Bersih dan Akuntabel

Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran Program Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1200 lembar

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik 3 Jaringan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional 14 Unit

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Orang

Penyediaan Alat Tulis Kantor 15 Jenis

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 20000 Lembar

Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 7 Jenis

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 3 Terbitan

Penyediaan makanan dan Minuman 1 Paket

Page 27: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

27

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 LS

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah 1 LS

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 15 Orang

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam

kondisi baik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaaan kendaraan dinas/operasional

Pengadaan peralatan gedung kantor 3 Jenis

Pengadaan meubelair 1 Jenis

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 1 Jenis

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 unit

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 15 Unit

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20 unit

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Tingkat kepatuhan disiplin aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 61 pasang

Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari tertentu 61 pasang

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pembinaan dan Pemantauan kerja aparatur 3 Dokumen

Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja

dan keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

2 laporan

Page 28: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

28

Penyusunan laporan keuangan semesteran 1 laporan

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 laporan

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 5 dokumen

Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah 1 dokumen

Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten

Banggai (OPD)

2 laporan

Persentase program dan kegiatan dalam dokumen

Renja terhadap Renstra OPD

Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan

Program dan Kegiatan

Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1 laporan

Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 850 orang

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kader Desa dan Masyarakat Desa 452 orang

Penyelenggaraan bulan bhakti gotong royong Masyarakat (BBGRM) 3 kali

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas) 390 orang

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 390 orang

Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Fasilitasi Pembentukan, Penetapan, Pengelolaan, Pembinaan,

Pengembangan, Monitoring,Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan

Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa

300 Orang

Penyusunan, Penetapan dan sosialisasi Produk Hukum Terkait dengan 582 orang

Page 29: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

29

BumDesa, Pasar Desa/Lembaga Ekonomi Produktif

Perdesaan/Kawasan Pedesaan

Persentase Peningkatan kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa dan BPD Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD

Peningkatan Kapasitas Melalui Pembinaan/ Bimbingan

Teknis/Workshop/Seminar bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan

BPD

873 orang

Pembinaan dan fasilitasi Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan

dan Pendamping Profesional Desa

291 desa

Penyusunan, penetapan dan sosialisasi produk hukum terkait dengan

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan dan

aset desa

1 Paket

Peningkatan Transparansi didalam Pengelolaan APBDesa melalui

APBdesa Berbasis Web

1 laporan

Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tingkat Kabupaten 291 Desa

Tim Terpadu Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan APBDesa 3 kali

Persentase Peningkatan Peran Perempuan di

perdesaan Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Jambore PKK 2 kali

Dukungan dana operasional PKK kecamatan dan Kelurahan 69 PKK kec. dan Kel.

Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu 288 orang

Rakon PKK 1 kali

Persentase Peningkatan TTG Dibidang Mutu Program Peningkatan TTG diBidang Mutu Produktifitas Menuju

Page 30: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

30

Produktifitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam

Persaingan Lokal, Regional dan Global

Keunggulan Kompetitif Dalam Persaingan Lokal,Regional dan Global

Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan,

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Tingkat Kecamatan

8 kali

Identifikasi, Pembinaan, Pemasyarakatan, Pemanfaatan dan

Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat

2 kali

Persentase Peningkatan Kompetensi Kelembagaan

Masyarakat Desa Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat Desa

Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan,

Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembaga

Kemasyarakatan Desa

1 Paket

Persentase Penataan dan Perencanaan Desa Program Penataan dan Perencanaan Desa

Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Perencanaan Desa

291 Desa

Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan dan Penetapan Tapal Batas Desa 1 Paket

Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan dan Pembinaan Kerjasama Antar

Desa

1 Dokumen

Fasilitasi, Pembinaan, Pemutahiran, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Data Profil desa dan Profil Kelurahan

1 Laporan

Penyelenggaraan Lomba Desa 1 Paket

Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan 1 paket

Identifikasi, Perencanaan, Penetapan, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Kawasan 1 Dokumen

Page 31: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

31

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) adalah wujud perwujudan

kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini

didasarkan pada pengukuran hasil perencanaan strategik dan Rencana Kerja Tahunan

yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan

dalam Tahun 2018.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran dan , penilaian

apakah kerja Instansi Pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target –

target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi

penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem pengukuran kinerja

merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan

secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja

kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi

Pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini

dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 tahun

2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 tahun 2007 menggunakan

jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcome sebagai berikut :

1) Input

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tersirat

indikator input adalah sebagai sumber daya, baik dana,orang, alat maupun sistem yang

digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah

alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk

menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan mengenai kinerja dalam

mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Page 32: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

32

yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3)

kehematan dalam menggunakan input.

2) Proses

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah – langkah yang

dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat

dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses / kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal

dan (3) ketaatan terhadap standar / ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan

proses.

3) Output

Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk

barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas / kegiatan. Sama halnya dengan

indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri.

Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas / kegiatan. Sedangkan

indikator output adalah alat yang menggambarkan bagaimana organisasi mengelola

input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk dapat

menggambarkan mengenai hal tersebut, indikator kinerja output dapat dikelompokkan

menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kualitas output, (2) kuantitas

output, (3) efisiensi dalam menghasilkan output.

Page 33: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

33

4) Outcome

Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang

diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil – hasil

ini kadang diperoleh langsung setelah barang atau jasa selesai. Dalam banyak kondisi,

hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama.

Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang

menggambarkan mengenai (1) peningkatan kuantitas setelah output / kegiatan selesai,

(2) perbaikan proses setelah output / kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah

output / kegiatan selesai.

Dalam pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa

diupayakan indikator Dinas menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcome dan

menggambarkan keberhasilan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa secara

keseluruhan. Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan

keberhasilan bersama dari beberapa kegiatan yang ada dalam Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

Untuk melaksanakan kebijakan program dan kegiatan dalam mencapai

sasaran dan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2018,

didukung dengan dana Sejumlah Rp 11.055.728.718,- terdiri dari Belanja Langsung

sebesar Rp. 6.022.714.652,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.033.014.066,-

Realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.962.369.374,- atau 99,00 %,

Realisasi Angaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.651.925.159,- atau 92,43 %

Dan sisa anggaran yang tidak terserap Anggaran belanja langsung sebesar Rp.

60.345.278,- atau 1,00 %, dan Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp

381.088.907,- atau 7,57 %. Realisasi keseluruhan Anggaran yang terealisasi adalah

sebesar Rp. 10.614.294.533 atau 96,01 %. Dan keseluruhan anggaran yang tidak

terserap sebesar Rp. 441.434.185,- atau 3,99 %.

Akuntabilitas kinerja juga merupakan media untuk menguraikan hasil

pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan

di uraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan

yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai untuk lebih meningkatkan

kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai dimasa yang

akan datang.

Page 34: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

34

Pengukuran capaian indikator kinerja utama atas sasaran dan program

dilakukan dengan membandingkan antara rencana/ target dengan realisasi dari setiap

indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja tahun 2018 merupakan

bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai. Pengukuran dilakukan

Terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2018 dan membandingkannya dengan

realisasi capaian target yang telah dilaksanakan tahun 2018. Sehingga dapat dilakukan

analisis capaian target untuk masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Pemberdayaan

Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

1 Paket 1 Paket 96,06 %

Kegiatan ini termasuk dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan didukung oleh APBD tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp. 169.500.000,-

setelah perubahan Rp. 169.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 162.826.000,-

b. Penyelenggaraan Bulan Bakti gotong Royong

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terselenggaranya Bimbingan

Tekhnis Kader Desa dan

Masyarakat Desa

1 Paket 1 Paket 99,95 %

Page 35: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

35

Kegiatan ini termasuk dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan didukung oleh APBD tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp. 180.690.000

setelah perubahan Rp. 180.690.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 180.590.760 Jika

dibandingkan dengan tahun 2017 RP. 263.577.050 setelah anggaran perubahan

sebesar Rp. 85.642.741 realisasi Rp. 85.642.741

c. Kegiatan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Teselenggaranya Bulan Bakti

Gotong Royong Masyarakat

1 Paket 1 Paket 99,83 %

Kegiatan ini termasuk dalam program peningkatan pemberdayaan Masyarakat

pedesaan yang didukung oleh APBD penetapan tahun anggaran 2018 sebesar Rp.

194.000.000 setelah Perubahan sebesar Rp. 194.000.000 dengan realisasi sebesar

Rp. 193.679.000,- jika di bandingkan dengan Tahun 2016 sebesar Rp. 269.252.600

setelah Perubahan sebesar Rp. 249.844.959 dengan realisasi sebesar Rp.

249.844.959.

Indikator Kinerja Program ini adalah Persentase Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan dengan target Capaian 100 % indikator program ini termasuk

dalam indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan

Faktor Penghambat :

Tingkat Kesadaran masyarakat untuk bergotong royong belum Maksimal baik dari

hasil kegiatan maupun di lokasi kegiatan.

Secara Fisik Gotong Royong sebagaian besar masih terbatas pada kebersihan

jalan belum menyentuh permasalahan yang di hadapi oleh Masyarakat.

Melakukan monitoring pelaksanaan Gotong Royong dengan membentuk Tim

Pemantauan,Evaluasi Gotong Royong Tingkat Kabupaten secara berkala setiap

Bulan.

Melakukan Pembinaan ke Desa/Kelurahan untuk memantapkan pelaksana

Gotong Royong.

Page 36: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

36

Kemampuan Masyarakat untuk berpartisifasi Swadaya dalam Pembagunan

Desa masih rendah.

Faktor –faktor Penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain:

a. Komitmen bersama berbagai pihak untuk mengurangi angka kemiskinan adanya

dukugan dari stakeholder terkait dan masyarakat serta banyaknya Program-

program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang di luncurkan baik

dari pemerintah pusat dan Kab./Kota.

Dari beberapa hambatan yang di hadapi dari Program Peningkatan keberdayaan

Masyarakat Pedesaan dapat di ukur dengan :

-. Membandingkan Jumlah Kecamatan yang yang ikut partisifasi serta dalam

perlombaan Desa dan Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong royong.

Realisasi capaian Program sebagai berikut :

No. SASARAN PROGRAM/

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISA

SI %

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

Keberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa

Persentase Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

1. Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi masyarakat

Pedesaan

1 Paket 1 Paket 96,06

2. Penyelenggaraan Bimbingan

Teknis Kader Desa dan

Masyarakat Desa

1 Paket 1 Paket 99,95

3. Penyelenggaraan Bulan Bakti

Gotong Royong Masyarakat 1 Paket 1 Paket 99.83

Page 37: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

37

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

a. Fasilitasi Pembentukan, Penetapan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan,

Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan Badan Usaha Milik Desa dan

Badan Usaha Milik Antar Desa

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan,

Penetapan, Pengelolaan, Pembinaan,

Pengembangan, Monitoring, Evaluasi,

Pengawasan dan Pelaporan Badan Usaha

Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa

1 Paket 1 Paket 99,99%

Kegiatan ini merupakan bagian program Penegembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan yang didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 73.100.000 setelah

perubahan Rp. 111.355.000 dengan realisasi sebesar Rp. 111.342.000

b. Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Produk Hukum terkait dengan

BUMDesa, Pasar Desa/Lembaga Ekonomi Produktif Perdesaan/ Kawasan

Perdesaan

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Penyusunan, Penetapan dan

Sosialisasi Produk Hukum terkait dengan

BUMDesa, Pasar Desa/Lembaga Ekonomi

Produktif Perdesaan/ Kawasan Perdesaan

1 Paket 1 Paket 100%

Page 38: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

38

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengembangan Ekonomi

pedesaan yang didukung oleh APBD penetapan tahun 2017 sebesar Rp. 169.700.000

setelah perubahan sebesar Rp. 151.568.981 dengan realisasi sebesar Rp.

131.826.299,-

Realisasi capaian Program sebagai berikut :

No.

SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET REALIS

ASI %

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

Keberdayaan

Lembaga

Perekonomian

Desa

Persentase Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

1. Fasilitasi Pembentukan, Penetapan,

Pengelolaan, Pembinaan,

Pengembangan, Monitoring, Evaluasi,

Pengawasan dan Pelaporan Badan

Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik

Antar Desa

1 Paket 1 Paket 99,99

2. Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi

Produk Hukum terkait dengan BUMDesa,

Pasar Desa/Lembaga Ekonomi Produktif

Perdesaan/ Kawasan Perdesaan

1 Paket 1 Paket 100

Page 39: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

39

3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dialokasikan tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.335.207.500 Setelah Perubahan Rp. 1.308.420.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 1.301.505.856,-

a. Peningkatan Kapasitas Melalui Pembinaan/BimbinganTeknis/Workshop/Seminar

bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Melalui

Pembinaan/BimbinganTeknis/Workshop/Seminar

bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

1 Paket -

0

Peningkatan Kapasitas Melalui Pembinaan/BimbinganTeknis/Workshop/Seminar

bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD ini termasuk dalam program Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa didukung dengan APBD penetapan sebesar Rp.

120.854.000 setelah perubahan Rp. 0 dengan realisasi sebesar Rp. 0

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa

dan BPD

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa

dan BPD

1 Paket 1 Paket 99,99

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi Kepala Desa,

Perangkat Desa dan BPD ini termasuk dalam program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa didukung dengan APBD penetapan sebesar Rp. 120.836.000 setelah

perubahan Rp. 120.836.000 dengan realisasi sebesar Rp. 120.825.500.

Page 40: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

40

c. Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan dan

Pendamping Profesional Desa

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Tim

Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan dan

Pendamping Profesional Desa

1 Paket 1 Paket 98,98

Kegiatan ini termasuk dalam program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 314.079.000 setelah

perubahan sebesar Rp. 314.079.000 dengan realisasi sebesar Rp. 310.886.500

d. Peningkatan Transparansi didalam Pengelolaan APBDesa melalui APBDesa

Berbasis Web

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Peningkatan Transparansi

didalam Pengelolaan APBDesa melalui

APBDesa Berbasis Web

1 Paket 1 Paket 99,83%

Kegiatan ini termasuk dalam program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 40.909.500 Setelah

Perubahan Sebesar Rp. 40.909.500 dengan realisasi Rp. 40.839.850,-

e. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa / Perangkat Desa / BPD melalui

Penyuluhan dan Penerangan Hukum di Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

Kepala Desa / Perangkat Desa / BPD melalui

Penyuluhan dan Penerangan Hukum di

1 Paket 1 Paket 99,89%

Page 41: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

41

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan ini termasuk dalam program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 147.104.000 setelah perubahan

sebesar Rp. 147.104.000 dengan realisasi sebesar Rp. 146.936.117,-

f. Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Keuangan Desa

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan

Administrasi Keuangan Desa

1 Paket 1 Paket 100 %

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Keuangan Desa ini termasuk

dalam program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa didukung oleh

APBD penetapan sebesar Rp. 120.079.000 setelah perubahan sebesar Rp.

119.334.000 dengan realisasi sebesar Rp. 119.334.000,-

g. Fasilitasi Dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan

Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1 Paket 1 Paket 100 %

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini

termasuk dalam program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang

didukung APBD Penetapan tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 124.396.000 setelah

perubahan sebesar Rp. 124.396.000 dengan realisasi sebesar Rp.124.391.500

Page 42: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

42

h. Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tingkat Kabupaen

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Asistensi APBDesa Tingkat

Kabupaten

1 Paket 1 Paket 100 %

Kegiatan ini termasuk dalam program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 112.975.000 setelah

perubahan sebesar 108.880.700 dengan realisasi sebesar Rp. 108.878.613,-

i. Tim Terpadu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDesa

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan APBDesa

1 Paket 1 Paket 98,96 %

Kegiatan ini termasuk dalam program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 233.975.000 setelah

perubahan sebesar Rp. 332.880.800 dengan realisasi sebesar Rp. 329.413.776,-

Capaian Program sebagai berikut :

No

.

SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGE

T

REALISAS

I %

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatny

a Tata Kelola

Pemerintaha

n Desa yang

Baik

Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa dan BPD

1. Peningkatan Kapasitas Melalui

Pembinaan/BimbinganTeknis/Workshop/Sem

inar bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan

1 Paket - 0

Page 43: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

43

4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

a. Jambore PKK

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Jambore PKK 1 Paket 1 Paket 99,22 %

Kegiatan Jambore PKK ini termasuk dalam Program Peningkatan Peran

Perempuan di pedesaan di dukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 961.958.000

setelah Perubahan sebesar Rp. 1.111.958.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

1.094.362.473,- Jika dibandingkan dengan tahun 2017 Rp. 409.720.950 setelah

Perubahan sebesar Rp. 312.895.860 dengan realisasi sebesar Rp. 312.865.547,-

BPD

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

1 Paket

1 Paket 99,99%

3. Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator

APBDesa Tingkat Kecamatan dan

Pendamping Profesional Desa

1 Paket 1 Paket 98,98

4. Peningkatan Transparansi didalam

Pengelolaan APBDesa melalui APBDesa

Berbasis Web

1 Paket 1 Paket 99,83%

5. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa /

Perangkat Desa / BPD melalui Penyuluhan

dan Penerangan Hukum di Dalam

Pengelolaan Keuangan Desa

1 Paket 1 Paket 99,89%

6. Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi

Keuangan Desa 1 Paket 1 Paket 100 %

7. Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintah Desa 1 Paket 1 Paket 100 %

8. Asistensi APBDesa Tingkat Kabupaten 1 Paket 1 Paket 100 %

9. Tim terpadu Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan APBDesa 1 Paket 1 Paket

98,96

%

Page 44: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

44

b. Dukungan Dana Operasional PKK kecamatan dan Kelurahan

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Dukungan Dana Operasional

PKK Kecamatan dan Kelurahan

1 Paket 1 Paket 97,94 %

Kegiatan Dukungan Dana Operasional PKK kecamatan dan Kelurahan ini

termasuk dalam Program Peningkatan Peran Perempuan di pedesaan di dukung oleh

APBD penetapan sebesar Rp. 270.800.000 setelah Perubahan sebesar Rp.

270.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. 265.223.000 Jika dibandingkan dengan

tahun 2017 Rp. 371.757.800 setelah Perubahan sebesar Rp. 55.975.692 dengan

realisasi sebesar Rp. 55.975.692,-

c. Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan

dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu

1 Paket 1 Paket 99,78 %

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu ini

termasuk dalam Program Peningkatan Peran Perempuan di pedesaan di dukung oleh

APBD penetapan sebesar Rp. 90.850.000 setelah Perubahan sebesar Rp. 90.850.000

dengan realisasi sebesar Rp. 90.652.000,-

d. Rakon PKK

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Rakon PKK 1 Paket 1 Paket 96,64%

Kegiatan Rakon PKK ini termasuk dalam Program Peningkatan Peran Perempuan

di pedesaan di dukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 231.058.300 setelah

Perubahan sebesar Rp. 231.058.300 dengan realisasi sebesar Rp. 223.286.475 Jika

Page 45: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

45

dibandingkan dengan tahun 2017 RP. 346.450.100 setelah Perubahan sebesar Rp.

323.320.100 dengan realisasi sebesar Rp. 323.320.100

Realisasi capaian Program sebagai berikut :

5. Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu Produktivitas Menuju Keunggulan

Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan Global

a. Penyediaan Air Minumdan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS)

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Penyediaan Air

Minumdan Sanitasi Masyarakat

(PAMSIMAS)

1 Paket 1 Paket 100 %

Kegiatan ini termasuk dalam Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu

Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan

Global didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 49.550.000 setelah Perubahan

sebesar Rp. 40.823.500 dengan realisasi sebesar Rp. 40.823.500

No.

SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

Keberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

Persentase Peningkatan Peran

Perempuan Di Pedesaan

1. Jambore PKK 1 Paket 1 Paket 99,22%

2. Dukungan Dana Operasional PKK

Kecamatan danKelurahan 1 Paket 1 Paket 97,94%

3.Pembinaan Kelembagaan dan Sistem

Informasi Pokjanal Posandu 1 Paket 1 Paket 99.78%

4. Rakon PKK 1 Paket 1 Paket 96,64%

Page 46: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

46

b. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman

(PPSP)

1 Paket 1 Paket 99,57%

Kegiatan ini termasuk dalam Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu

Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan

Global didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 36.550.000 setelah Perubahan

sebesar Rp. 53.476.500 dengan realisasi sebesar Rp. 53.247.000,-

c. Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Tingkat Kecamatan

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Fasilitasi, Pembentukan,

Penetapan, Pembinaan, Pengembangan,

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Posyantek

Tingkat Kecamatan

1 Paket 1 Paket 91,60

Kegiatan ini termasuk dalam Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu

Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan

Global didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 54.924.000 setelah Perubahan

sebesar Rp. 54.924.000 dengan realisasi sebesar Rp. 50.309.100,-

d. Identifikasi, Pembinaan, Pemasyarakatan, Pemanfaatan dan Pembangunan

Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Identifikasi, Pembinaan, 1 Paket 1 Paket 99,63

Page 47: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

47

Pemasyarakatan, Pemanfaatan dan

Pembangunan Teknologi Tepat Guna Berbasis

Masyarakat

Kegiatan ini termasuk dalam Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu

Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan

Global didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 180.000.000,- setelah Perubahan

sebesar Rp. 180.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 179.342.000,-

Realisasi capaian Program sebagai berikut :

No.

SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

Pengembangan

Sumber Daya

Desa

Persentase Peningkatan TTG di

Bidang Mutu Produktivitas Menuju

Keunggulan Kompetitif dalam

Persaingan Lokal, Regional dan Global

1. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Masyarakat (PAMSIMAS) 1 Paket 1 Paket 100 %

2. Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP) 1 Paket 1 Paket 99,57%

3. Terlaksananya Fasilitasi,

Pembentukan, Penetapan,

Pembinaan, Pengembangan,

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Posyantek Tingkat Kecamatan

1 Paket 1 Paket 91,60

4. Terlaksananya Identifikasi,

Pembinaan, Pemasyarakatan,

Pemanfaatan dan Pembangunan

Teknologi Tepat Guna Berbasis

Masyarakat

1 Paket 1 Paket 99,63

Page 48: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

48

6. Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat Desa

a. Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan,

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Identifikasi, Fasilitasi,

Pembentukan, Penetapan, Pembinaan,

Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan Desa

1 Paket 1 Paket 99,71%

Kegiatan Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan,

Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan Desa

ini termasuk dalam Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat Desa

didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 43.000.000 setelah Perubahan sebesar

Rp. 43.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 42.938.800,-

Realisasi Capaian Program sebagai berikut :

No.

SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

Keberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

desa

Persentase Peningkatan Kompetensi

Kelembagaan Masyarakat Desa

1. Terlaksananya Identifikasi,

Fasilitasi, Pembentukan,

Penetapan, Pembinaan,

Pengembangan, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan Lembaga

Kemasyarakatan Desa

1 Paket 1 Paket 99,71%

Page 49: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

49

7. Program Penataan dan Perencanaan Desa.

a. Fasilitasi , Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Perencanaan Desa

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Fasilitasi , Sosialisasi,

Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Perencanaan Desa

1 Paket 1 Paket 99,90%

Kegiatan Fasilitasi , Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Perencanaan Desa ini termasuk dalam Program Penataan dan Perencanaan Desa

didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 174.014.000 setelah Perubahan sebesar

Rp. 153.439.000 dengan realisasi sebesar Rp. 153.289.000,-

b. Fasilitasi Penetapan Tapal Batas Desa

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Tapal

Batas Desa 1 Paket 1 Paket 100 %

Kegiatan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas Desa kegiatan ini termasuk dalam

Program Penataan dan Perencanaan Desa didukung oleh APBD penetapan sebesar

Rp. 34.650.000 setelah Perubahan sebesar Rp. 34.589.900 dengan realisasi sebesar

Rp. 34.589.900

c. Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, dan Pembinaan Kerjasama Antar Desa

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Identifikasi, 1 Paket 1 Paket 99,99 %

Page 50: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

50

Fasilitasi, Pembentukan,

dan Pembinaan Kerjasama

antar desa

Kegiatan Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, dan Pembinaan Kerjasama Antar

Desa ini termasuk dalam Program Penataan dan Perencanaan Desa didukung oleh

APBD penetapan sebesar Rp. 73.212.500 setelah Perubahan sebesar Rp.

100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 99.987.300,-

d. Fasilitasi, Pembinaan, Pemutahiran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data

Profil Desa dan Profil Kelurahan

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Fasilitasi, Pembinaan,

Pemutahiran, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Data Profil Desa dan Profil

Kelurahan

1 Paket 1 Paket 100 %

Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, Pemutahiran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Data Profil Desa dan Profil Kelurahan ini termasuk dalam Program Penataan dan

Perencanaan Desa didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 63.150.000 setelah

Perubahan sebesar Rp.63.041.361 dengan realisasi sebesar Rp. .63.041.361

e. Penyelenggaraan Lomba Desa

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terselenggaranya Lomba Desa 1 Paket 1 Paket 99,85 %

Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa ini termasuk dalam Program Penataan

dan Perencanaan Desa didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 283.113.000

setelah Perubahan sebesar Rp. 365.214.845 dengan realisasi sebesar Rp.

364.673.636,-

Page 51: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

51

f. Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Evaluasi Perkembangan

Desa/Kelurahan 1 Paket 1 Paket 100 %

Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan ini termasuk dalam Program

Penataan dan Perencanaan Desa didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp.

91.464.000 setelah Perubahan sebesar Rp. 90.105.894 dengan realisasi sebesar Rp.

90.105.894,-

g. Identifikasi,Perencanaan, Penetapan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kawasan Pedesaan

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Identifikasi,Perencanaan,

Penetapan, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Kawasan Pedesaan

1 Paket 1 Paket 99,99 %

Kegiatan Identifikasi,Perencanaan, Penetapan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kawasan Pedesaan ini termasuk dalam Program Penataan dan Perencanaan Desa

didukung oleh APBD penetapan sebesar Rp. 89.700.000 setelah Perubahan sebesar

Rp. 81.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 81.489.925,-

Realisasi capaian Program sebagai berikut :

No. SASARAN PROGRAM/

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya Tata

Kelola Pemerintahan

Desa yang baik

Persentase Penataan dan

Perencanaan Desa

Page 52: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

52

1. Fasilitasi , Sosialisasi,

Pembinaan,

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Perencanaan Desa

1 Paket 1 Paket 99,90%

2. Fasilitasi Penetapan

Tapal Batas Desa 1 Paket 1 Paket 100 %

3. Terlaksananya

Identifikasi, Fasilitasi,

Pembentukan, dan

Pembinaan Kerjasama

antar desa

1 Paket 1 Paket 99,99 %

4. Fasilitasi, Pembinaan,

Pemutahiran,

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan Data

Profil Desa dan Profil

Kelurahan

1 Paket 1 Paket 100 %

5. Penyelenggaraan

Lomba Desa 1 Paket 1 Paket 99,85 %

6. Evaluasi

Perkembangan

Desa/Kelurahan

1 Paket 1 Paket 100 %

7. Terlaksananya

Identifikasi,Perencanaa

n, Penetapan,

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Kawasan Pedesaan

1 Paket 1 Paket 99,99 %

Page 53: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

53

8. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Indikator kinerja Program ini adalah Persentase Program dan kegiatan dalam

dokumen Renja terhadap Renstra OPD dengan target capaian sebesar 100%.

Untuk mencapaian indikator kinerja ( outcome ) program ini di dukung dengan 1

Kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1 Paket 1 Paket 99,88 %

Capaian indikator terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan

Program dan kegiatan terealisasi 99,88 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian

kinerja, faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen

untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.63.916.050 setelah perubahan sebesar Rp.

63.916.050 dengan realisasi sebesar Rp. 63.838.000,-.

9. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

Indikator kinerja Program ini adalah Persentase Pengembangan Sistem

Informasi/Data dengan target capaian sebesar 100%.

Untuk mencapaian indikator kinerja ( outcome ) program ini di dukung dengan 1

Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Profil Perangkat daerah

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Penyusunan Profil Perangkat

Daerah

1 Paket 1 Paket 99,75 %

Page 54: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

54

Capaian indikator terlaksananya Penyusunan Profil Perangkat Daerah terealisasi

99,75 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, faktor pendukung

keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan

pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.56.404.925 setelah perubahan sebesar Rp.

57.904.925 dengan realisasi sebesar Rp. 57.759.000,-.

10. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Indikator kinerja Program ini adalah Persentase Pelaporan dan Keuangan tepat

waktu dengan target capaian sebesar 100%.

Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan dengan melakukan perbandingan tanggal

Pemasukan laporan kinerja dan keuangan tahun 2018 dengan waktu yang seharusnya.

Untuk mencapaian indikator kinerja ( outcome ) program ini di dukung dengan 6

Kegiatan sebagai berikut :

b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Paket 1 Paket 98,54 %

Capaian indikator terlaksananya Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD terealisasi 98,54 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja,

faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk

meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.5.345.000 setelah perubahan sebesar Rp. 5.345.000

dengan realisasi sebesar Rp. 5.266.850 Jika dibandingkan dengan tahun 2017

sebesar Rp. 25.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 25.000.000 dengan realisasi

sebesar Rp.25.000.00-

Page 55: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

55

c. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

1 Paket 1 Paket 99,09 %

Capaian indikator terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran terealisasi 99,09

% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, faktor pendukung keberhasilan

pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan

administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.8.232.925 setelah perubahan sebesar Rp.

10.382.925 dengan realisasi sebesar Rp. 10.288.875 jika di bandingkan dengan tahun

2017 sebesar Rp.28.156.500 setelah perubahan sebesar Rp. 28.156.500 dengan

realisasi sebesar Rp. 28.156.500,-

d. Penyusunan Laporan Akhir Tahun

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir

Tahun

1 Paket 1 Paket 98,23%

Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun ini termasuk dalam program

Peningkatan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan didukung dengan

APBD penetapan sebesar Rp. 7.321.275 Setelah Perubahan Rp. 9471.275 dengan

realisasi Sebesar Rp. 9.303.475.

e. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran SKPD

1 Paket 1 Paket 99,41 %

Page 56: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

56

Capaian indikator terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD terealisasi 99,41 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian

kinerja, faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen

untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.10.620.511 setelah perubahan sebesar Rp.

12.120.511 dengan realisasi sebesar Rp. 12.048.500.

f. Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKBU

Perangkat Daerah

1 Paket 1 Paket 98,10 %

Capaian indikator terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD terealisasi 98,10 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian

kinerja, faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen

untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.7.306.000 setelah perubahan sebesar Rp. 8.806.000

dengan realisasi sebesar Rp. 8638.600,-.

g. Penyusunan Laporan Inventaris Aset Pemerintah Kabupaten Banggai

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Penyusunan Laporan

Inventaris Aset Pemerintah Kabupaten

Banggai

1 Paket 1 Paket 99,60 %

Capaian indikator terlaksananya Penyusunan Laporan Inventaris Aset Pemerintah

Kabupaten Banggai terealisasi 99,60 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian

kinerja, faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen

untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Page 57: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

57

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.40.633.048 setelah perubahan sebesar Rp.

42.833.084 dengan realisasi sebesar Rp. 42.662.600,-.

Realisasi capaian Program sebagai berikut :

11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur.

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan

Formal

1 Paket 1 Paket 100%

No.

SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya Tata

Kelola Dinas PMD

yang Baik, Bersih dan

Akuntabel

Tingkat Ketepatan Waktu

Penyusunan Laporan Kinerja dan

Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1 Paket 1 Paket 98,54%

2. Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran 1 Paket 1 Paket 99,09%

3. Penyusunan Pelaporan Akhir

Tahun 1 Paket 1 Paket 98,23%

4.Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran

SKPD

5.Penyusunan Dokumen RKBU

Perangkat Daerah

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

99,41%

98,10%

6.Penyusunan Laporan Inventaris

Aset Pemerintah Kabupaten

Banggai (SKPD)

1 Paket 1 Paket 99.60%

Page 58: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

58

Capaian indikator terlaksananya Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, faktor pendukung

keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan

pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.20.000.000 setelah perubahan sebesar Rp.

17.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 17.500.000 jika di bandingkan dengan tahun

2017 sebesar Rp.32.080.700 setelah perubahan sebesar Rp. 32.080.700 dengan

realisasi sebesar Rp. 32.080.700,-.

b. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan

Kerja Aparatur

1 Paket 1 Paket 98,37 %

Capaian indikator terlaksananya Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

terealisasi 98,37% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, faktor

pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk

meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.5.954.500 setelah perubahan sebesar Rp. 5.954.500

dengan realisasi sebesar Rp. 5.857.700 jika di bandingkan dengan tahun 2017 sebesar

Rp.32.080.700 setelah perubahan sebesar Rp. 32.080.700 dengan realisasi sebesar

Rp. 32.080.700

No

.

SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya tata

kelola Dinas PMD

yang Baik, bersih

dan akuntabel

Persentase Peningkatan kapasitas

aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan formal 1 Paket 1 Paket 100%

Page 59: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

59

Realisasi capaian Program sebagai berikut :

12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Kinerja Program ini adalah Persentase disiplin aparatur dengan target

capaian sebesar 100%

Untuk mencapai Indikator Kinerja ( outcome ) program ini di dukung dengan 2 kegiatan

sebagai berikut :

a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas dan

perlengkapannya 1 Paket 1 Paket 100 %

Capaian indikator terlaksananya pengadaan pakaian Dinas dan

Perlengkapannya terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian

kinerja, faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen

untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.87.450.000 setelah perubahan sebesar Rp.

84.025.000 dengan realisasi sebesar Rp. 84.025.000,-.

b. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu

1 Paket 1 Paket 100%

2. Pembinaan dan Pemantauan

Kerja Aparatur 1 Paket 1 Paket 98,37%

Page 60: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

60

Capaian indikator terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, faktor pendukung

keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan

pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.70.730.000 setelah perubahan sebesar Rp.

70.730.000 dengan realisasi sebesar Rp. 70.730.000,-.

Realisasi capaian Program sebagai berikut :

13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .

Indikator Kinerja Program ini adalah Persentase sarana dan prasarana aparatur

dalam kondisi baik dengan capaian sebesar 99.91 %.

Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan dengan melakukan survey pada pegawai

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang kepuasan sarana dan prasarana

yang ada sampai tahun 2018 ini.

Untuk mencapai indikator kinerja (Outcome ) Program ini di dukung dengan 6

kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Mebeleur

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Tersedianya Mebeleur 1 Paket 1 Paket 100%

No. SASARAN PROGRAM/

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya tata

kelola Dinas PMD yang

baik, bersih dan

akuntabel

Tingkat Kepatuhan disiplin

Aparatur

1. Pengadaan Pakaian dinas dan

perlengkapannya 1 Paket 1 Paket 100%

2. Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu 1 Paket 1 Paket 100%

Page 61: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

61

Capaian Indikator Pengadaan Mebeleur terealisasi 100% dari target yang

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebanyak 1 paket. Dana yang disediakan untuk

melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD tahun anggaran 2018 sebesar

Rp.26.827.800 setelah perubahan sebesar Rp. 26.827.800 dengan realisasi sebesar

Rp. 26.827.800,-. Ini menunjukan Komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja.

b. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala

Gedung Kantor

1 Paket 1 Paket 99,50 %

Capaian indikator terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

terealisasi 99,50 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian Kinerja sebanyak 1

paket. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.10.000.000 setelah perubahan sebesar Rp.

10.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.9.950.000 jika di bandingkan dengan tahun

2017 Sebesar RP. Rp.36.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 36.000.000 dengan

realisasi sebesar Rp.36.000.000 ini menunjukan Komitmen Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja.

c. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

1 Paket 1 Paket 99,82 %

Capaian indikator terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/operasional terealisasi 99,82 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian

Kinerja sebanyak 1 paket. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini

didukung oleh APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp.27.000.000 setelah perubahan

Page 62: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

62

sebesar Rp. 36.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.35.936.250 jika di bandingkan

dengan tahun 2017 Sebesar RP. Rp.36.000.000 setelah perubahan sebesar Rp.

36.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.36.000.000 ini menunjukan Komitmen Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana

kerja.

d. Pemeliharaan Rutin /berkala perlengkapan gedung kantor

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /berkala

perlengkapan gedung kantor

1 Paket 1 Paket 100%

Capaian Indikator pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

merupakan bagian dari program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang

didukung oleh APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 18.900.000 Setelah

Perubahan Rp. 18.900.000 dengan realisasi Sebesar Rp. 18.900.000.

e. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala

Peralatan Gedung Kantor

1 Paket 1 Paket 100%

Capaian indikator terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung

kantor terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, faktor

pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk

meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.9.200.000 setelah perubahan sebesar Rp. 9.200.000

dengan realisasi sebesar Rp. 9.200.000 jika di bandingkan dengan tahun 2017 sebesar

Rp.60.850.000 setelah perubahan sebesar Rp. 34.450.000 dengan realisasi sebesar

Rp.34.450.000,-.

Page 63: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

63

f. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

1 Paket 1 Paket 99,93 %

Capaian indikator terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

terealisasi 99,93 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, faktor

pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk

meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD tahun

anggaran 2018 sebesar Rp.150.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 150.000.000

dengan realisasi sebesar Rp.149.900.000,-

Realisasi capaian Program sebagai berikut :

No. SASARAN PROGRAM/

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya tata

kelola Dinas PMD yang

baik, bersih dan

akuntabel

Persentase Sarana dan prasarana

aparatur dalam kondisi baik

1. Pengadaan Mebeleur 1 Paket 1 Paket 100%

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung kantor 1 Paket 1 Paket 99,50%

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas Operasional 1 Paket 1 Paket 99,82%

4. Pemeliharaan rutin/berkala

Perlengkapan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 100%

5. Pemeliharaan rutin/berkala

Peralatan gedung kantor

6. Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

99,93%

Page 64: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

64

14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Indikator Kinerja program ini adalah tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran

dengan target capaian sebesar 97.94 %.

Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan dengan melakukan survey pada pegawai

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang kepuasan poelayanan

administrasi perkantoran yang ada sampai tahun 2018.

Untuk mencapai indikator Kinerja ( Outcome ) Program ini di dukung dengan 13

kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Capaian indikator terlaksananya jasa surat-menyurat terealisasi 100% dari target

yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 2000 lembar, faktor pendukung

keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan

pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.9.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 9.000.000

dengan realisasi sebesar Rp. 9.000.000 sama dengan tahun 2017 Sebesar Rp.

9.000.000,-

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Tersedianya Jasa telepon, air dan listrik 1 tahun 1 tahun 77,19 %

Capaian indikator terlaksananya penyediaan jasa komunikasi terealisasi 77,19 %

dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 tahun faktor

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Tersedianya Materai 2000

Lembar

2000

Lembar 100%

Page 65: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

65

pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk

meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.89.000.000 setelah perubahan sebesar Rp.

70.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.54.030.700 jika di bandingkan dengan tahun

2017 sebesar Rp.77.740.000 setelah perubahan sebesar Rp. 58.147.279 dengan

realisasi sebesar Rp.46.217.760

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Capaian indikator terlaksananya penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan

kendaraan dinas/operasional terealisasi 61,29% dari target yang di tetapkan dalam

perjanjian kinerja sebanyak 1 Paket, faktor pendukung keberhasilan pencapaian target

adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.28.000.000 setelah perubahan sebesar Rp.

13.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 7.968.300,-.

d. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

Capaian indikator tersedianya jasa kebersihan kantor terealisasi 100% dari target

yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 Paket, faktor pendukung

keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan

pelayanan administrasi perkantoran.

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya penyediaan jasa

Pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

1 Paket 1 Paket 61,29

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 100%

Page 66: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

66

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.74.553.655 setelah perubahan sebesar Rp.

74.553.655 dengan realisasi sebesar Rp. 74.553.655 sama dengan tahun 2017

sebesar Rp. 74.553.655 dengan realisasi sebesar Rp. 74.553.655,-.

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Tersedianya Alat tulis kantor 1 Paket 1 Paket 99,99 %

Capaian indikator terlaksananya penyediaan Alat tulis kantor terealisasi 99,99 %

dari target yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 Paket, faktor

pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk

meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD tahun

anggaran 2018 sebesar Rp.60.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 60.000.000

dengan realisasi sebesar Rp. 59.995.000 jika di bandingkan dengan tahun 2017

sebesar Rp.85.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 85.000.000 dengan realisasi

sebesar Rp. 85.000.000,-.

f. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Paket 1 Paket 100

Capaian indikator tersedianya barang cetakan dan penggandaan terealisasi 100%

dari target yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 Paket, faktor

pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk

meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD tahun

anggaran 2018 sebesar Rp.8.125.000 setelah perubahan sebesar Rp. 8.125.000

dengan realisasi sebesar Rp8.125.000 jika di bandingkan dengan tahun 2017 sebesar

Page 67: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

67

Rp.5.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 5.000.000 dengan realisasi sebesar

Rp.5.000.000,-.

g. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 1 Paket 1 Paket 100

Capaian indikator tersedianya Komponen instalasi Listrik/ Penerangan terealisasi

100% dari target yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 Paket, faktor

pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk

meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.15.200.000 setelah perubahan sebesar Rp.

15.200.000 dengan realisasi sebesar Rp.15.200.000 jika di bandingkan dengan tahun

2017 sebesar Rp.5.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 5.000.000 dengan

realisasi sebesar Rp.5.000.000,-.

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

1 Paket 1 Paket 100

Capaian indikator tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi 100

% dari target yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 Paket, faktor

pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk

meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.95.334.600 setelah perubahan sebesar Rp.

75.334.600 dengan realisasi sebesar Rp. 75.334.600,-.

Page 68: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

68

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Capaian indikator tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-

undangan terealisasi 100% dari target yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja

sebanyak 1 paket, faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya

komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.3.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 3.000.000

dengan realisasi sebesar Rp. 3.000.000 sama dengan tahun 2017 Sebesar Rp.

3.000.000,-

j. Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Tersedianya Makanan dan Minuman 1 Paket 1 Paket 99,92

Capaian indikator tersedianya Makanan dan Minuman terealisasi 99,92% dari

target yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 Paket, faktor pendukung

keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan

pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD

tahun anggaran 2018 sebesar Rp.50.000.000 setelah perubahan sebesar Rp.

50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp49.961.000 jika di bandingkan dengan tahun

2017 sebesar Rp.67.022.000 setelah perubahan sebesar Rp. 67.022.000 dengan

realisasi sebesar Rp.67.022.000,-.

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

perundang-undangan

1 Paket 1 Paket 100

Page 69: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

69

k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

1LS 1LS 100%

Capaian indikator terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah terealisasi 100 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak

1 LS faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk

meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD tahun

anggaran 2018 sebesar Rp.244.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 284.000.000

dengan realisasi sebesar Rp.283.999.512,-

l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

1LS 1LS 99,94 %

Capaian indikator terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah terealisasi 99,94 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

sebanyak 1 LS faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya

komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD tahun

anggaran 2018 sebesar Rp.164.376.327 setelah perubahan sebesar Rp. 198.376.327

dengan realisasi sebesar Rp.198.255.452,-.

Page 70: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

70

m. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Capaian indikator terlaksananya penyediaan jasa komunikasi terealisasi 100 % dari

target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 LS faktor pendukung

keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan

pelayanan administrasi perkantoran.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh APBD tahun

anggaran 2018 sebesar Rp.168.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 168.000.000

dengan realisasi sebesar Rp. 168.000.000 jika di bandingkan dengan tahun 2017

sebesar Rp.150.765.000 setelah perubahan sebesar Rp. 150.765.000 dengan realisasi

sebesar Rp.144.691.250,-.

Realisasi Capaian Program sebagai berikut :

Indikator Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4

Tersedianya Jasa Administrasi

Perkantoran

1LS 1LS 100

No

.

SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

tata kelola Dinas

PMD yang baik,

bersih dan

akuntabel

Tingkat Pemanfatan Administrasi

Perkantoran

97,94%

1. Penyediaan Jasa surat

Menyurat

2000

Lembar

2000

Lembar 100%

2.Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber daya air

3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1Paket

77,19%

61,29%

4. Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor 1 Paket 1 Paket 100%

5. Penyediaan Alat Tulis kantor 1 Paket 1 Paket 99,99%

Page 71: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

71

B. REALISASI ANGGARAN

1. Laporan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2018 berdasarkan APBD Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai mendapat Alokasi Dana sebesar Rp.

10.190.821.565,- setelah Perubahan Menjadi Rp.11.055.728.718,- yang bersumber

dari APBD Kabupaten Banggai yang di alokasikan untuk :

a. Belanja Tidak langsung Rp. 4.418.106.913 setelah perubahan menjadi Rp.

5.033.014.066,-

b. Belanja Langsung Rp. 5.772.714.652 setelah perubahan menjadi Rp.

6.022.714.652,-

2. Penjelasan Laporan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Banggai berpedoman kepada Perda Kabupaten Banggai No. 20 Tahun 2009 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Permendagri nomor 59 Tahun 2007. Dalam Tahun Anggaran 2018 Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai mendapat Alokasi Dana

6. Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 1 Paket 1 Paket 100 %

7. Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

8. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1 Paket

1Paket

1 Paket

1 Paket

100%

100%

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 1 LS 1 LS 100%

9. Penyediaan makanan dan

minuman 1 Paket 1 Paket 100%

8. Rapat-rapat Koordinasi dan

konsultasi keluar daerah 1 LS 1 LS 100%

9. Rapat-rapat Koordinasi dan

konsultasi dalam daerah 1 LS 1 LS 99,94%

10. Penyediaan jasa administrasi

perkantioran 1 LS 1 LS 100%

Page 72: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

72

sebesar Rp. 10.190.821.565,- setelah perubahan menjadi Rp.11.055.728.718,- dengan

rincian sebagaimana telah di uraikan di atas. Dana ini diperuntukkan khusus untuk

membiayai kegiatan-kegiatan yang telah di programkan dalam Rencana Kerja

anggaran ( RKA ) Satuan Kerja Tahun 2018 untuk kemudian ditetapkan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

Dalam tahun Anggaran 2018 untuk belanja tidak langsung telah di anggarkan

sebesar Rp. 4.418.106.913 setelah perubahan menjadi Rp. . 5.033.014.066,-

dialokasikan untuk belanja pegawai terdiri dari :

No. Belanja Tidak

Langsung

Target

Anggaran

Target

Anggaran Realisasi Persentase

Sebelum Sesudah Anggaran Capaian

Perubahan

(Rp.)

Perubahan

(Rp.) ( Rp.) (%)

1 2 3 4 5 6

1

Gaji dan

Tunjangan 4.418.106.913 5.033.014.066 4.651.925.159 92,43 %

Jumlah 4.418.106.913 5.033.014.066 4.651.925.159 92,43 %

Sedangkan untuk Belanja Langsung Dianggarkan Sebesar Rp.

5.772.714.652 setelah perubahan menjadi Rp. 6.022.714.652,- di alokasikan untuk :

No. Belanja Langsung

Target

Anggaran

Target

Anggaran Realisasi Persentase

Sebelum Sesudah Anggaran Capaian

Perubahan

(Rp.)

Perubahan

(Rp.) ( Rp.) (%)

1 2 3 4 5 6

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.008.589.582 1.028.589.582 1.007.423.219 97.94%

2.

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

241.927.800 250.927.800 250.714.050 99.91%

Page 73: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

73

Aparatur

3.

Program

Peningkatan Disiplin

aparatur

158.180.000 154.755.000 154.755.000 100%

4.

Program Fasilitasi

Pindah/Purna Tugas

PNS

4.000.000 9.925.000 9.925.000 100 %

5.

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

25.954.500 23.454.500 23.357.700 99.59%

6.

Program

Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

dan Keuangan

79.458.795 88.958.795 88.208.900 99.16%

7.

Program

Pengembangan

Sistem Informasi/

Data

56.404.925 57.904.925 57.759.000 99,75 %

8.

Program

Perencanaan

Umum dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kegiatan

63.916.050 63.916.050 63.838.000 99,88 %

9.

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan

544.190.000 544.190.000 537.095.760 98,70 %

7.

Program

Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Pedesaan

119.600.000

119.600.000

119.587.000

99,99 %

Page 74: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

74

9.

Program

Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

1.335.207.500 1.308.420.000 1.301.505.856 99,47 %

10.

Program

Peningkatan Peran

Perempuan Di

Pedesaan

961.958.000 1.111.958.000 1.094.362.473 98,42 %

11.

Program

Peningkatan TTG di

Bidang Mutu

Produktivitas

Menuju Keunggulan

Kompetitif dalam

Persaingan Lokal,

Regional dan Global

321.024.000 329.224.000 323.721.600 98,33 %

12.

Program

Peningkatan

Kompetensi

Kelembagaan

Masyarakat Desa

43.000.000 43.000.000 42.938.800 99,86 %

13.

Program Penataan

dan Perencanaan

Desa

809.303.500 887.891.000 887.177.016 99,92 %

Jumlah 5.772.714.652 6.022.714.652 5.962.369.374 99,00 %

Dari seluruh program sampai 31 Desember 2018 yang terealisasikan sebesar Rp.

5.962.369.374 dengan Persentase sebesar 99,00 %

Page 75: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

75

Adapun Rincian penggunaan keuangan tersebut dapat di lihat pada Tabel

1.3.

Tabel 1.3

PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun Anggaran : 2018

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

No

. Uraian

Jumlah

Anggaran Realisasi

Persentase

BELANJA PEGAWAI 5.033.014.066,- 4.651.925.159,- 92,43 %

Gaji dan Tunjangan 2.743.830.945,- 2.613.250.344,- 95,24 %

Gaji Pokok PNS/Uang

Representasi

2.140.550.819,- 2.013.534.842,- 94,07 %

Tunjangan Keluarga 168.917.635,- 168.917.635,- 100 %

Tunjangan Jabatan 198.743.750,- 198.743.750,- 100 %

Tunjangan Umum 70.421.000,- 67.450.000,- 95,78 %

Tunjangan Beras 107.710.266,- 107.688.540,- 99,98 %

Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus

823.420,- 823.420,- 100 %

Pembulatan Gaji 31.775,- 31.775,- 100 %

Jaminan Kesehatan 56.632.280

56.060.382 98,99 %

Tambahan Penghasilan 2.289.183.121

2.038.674.815 89,06 %

Page 76: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

76

Tabel 1.3

PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun Anggaran : 2017

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

No. Uraian Jumlah

Anggaran Realisasi

Persentase

BELANJA PEGAWAI 2.919.216.205,- 2.749.685.299,-

94.19%

Gaji dan Tunjangan 2.622.216.205,- 2.516.510.299,-

95,87 %

Gaji Pokok PNS/Uang

Representasi 1)

2.044.185.641,- 1.953.785.478,-

95.58 %

Tunjangan Keluarga 161.037.357,- 156.556.061,- 97.22%

Tunjangan Jabatan 1) 188.858.125,- 185.325.000,- 98.13%

Tunjangan Umum 61.216.875,- 58.610.000,- 95.74%

Tunjangan Beras 1) 105.171.945,- 101.750.100,- 96.75%

Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus

6.282.445,- 6.274.605,- 99.88%

Pembulatan Gaji 31.339,- 31.271,- 99.78%

Iuran Asuransi Kesehatan 55.432.478

54.177.784 97.74%

Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Pertimbangan

Objektif lainnya

297.000.000

233.175.000 78.51%

Page 77: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

77

PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN REALISASI %

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100 % 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.007.423.219 97,94

Jumlah Materai 2000 lembar 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.000.000 100

Jumlah Jaringan Telepon, Air

dan Listrik 3 jaringan 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 54.030.700 77,19

Jumlah pengurusan STNK

kendaraan dinas 14 unit 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 7.968.300 61,29

Jumlah tenaga kebersihan 6 orang 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 74.553.655 100

Jumlah alat tulis kantor 15 jenis 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 59.995.000 99,99

Jumlah Fotocopy 25.000 lembar 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.125.000 100

Jumlah komponen instalasi

listrik 7 jenis 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.200.000 100

Jumlah peralatan dan 3 jenis 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 75.334.600 100

Page 78: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

78

perlengkapan kantor

Jumlah surat kabar 3 terbitan 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000 100

Jumlah makanan dan

minuman 2700 dos 17 Penyediaan makanan dan minuman 49.961.000 99,92

Jumlah Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1 Ls 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 283.999.512 100

Jumlah Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

1 Ls 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 198.255.452 99,94

Jumlah tenaga honorer 14 orang 20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 168.000.000 100

Terlaksananya peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

100 % 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 250.714.050 99,91

Jumlah mebeleur 5 jenis 10 Pengadaan mebeleur 26.827.800 100

Jumlah pemeliharaan gedung

kantor 2 jenis 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 9.950.000 99,50

Jumlah kendaraaan dinas

yang dipelihara 3 unit 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 35.936.250 99,82

Jumlah Perlengkapan kantor

yang dipelihara 15 unit 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 18.900.000 100

Jumlah peralatan kantor yang

dipelihara 20 unit 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9.200.000 100

Jumlah rehabilitasi gedung

kantor 1 unit 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 149.900.000 99,93

Terlaksananya Peningkatan

Disiplin Aparatur 100 % 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 154.755.000 100

Page 79: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

79

Jumlah pengadaan pakaian

dinas 55 pasang 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 84.025.000 100

Jumlah pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu 55 pasang 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 70.730.000 100

Terlaksananya Fasilitasi

pindah/purna tugas PNS 100 % 04 Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS 9.925.000 100

Jumlah pegawai yang pensiun 2 orang 01 Pemulangan pegawai yang pensiun 9.925.000 100

Terlaksananya peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

100 % 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 23.357.700 99,59

Jumlah Aparatur yang terlatih,

lulus dan bersertifikat 3 orang 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 17.500.000 100

Jumlah Dokumen 3 dokumen 04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 5.857.700 98,37

Terlaksananya peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

100 % 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 88.208.900 99,16

Jumlah laporan 1 laporan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD 5.266.850 98,54

Jumlah laporan 1 laporan 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 10.288.875 99,09

Jumlah laporan 1 laporan 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9.303.475 98,23

Jumlah Dokumen 5 dokumen 05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD 12.048.500 99,41

Jumlah Dokumen 1 dokumen 07 Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah 8.638.600 98,10

Jumlah laporan 3 laporan 09 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten

Banggai (OPD) 42.662.600 99,60

Terlaksananya

Pengembangan Sistem 100 % 07 Program Pengembangan Sistem Informasi / Data 57.759.000 99,75

Page 80: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

80

Informasi / Data

Jumlah laporan 1 laporan 04 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 57.759.000 99,75

Terlaksananya Perencanaan

Umum dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

100 % 08 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan

Kegiatan 63.838.000 99,88

Jumlah laporan 1 laporan 02 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 63.838.000 99,88

Meningkatnya

Keberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

Terlaksananya Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

100 % 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 537.095.760 98,70

Jumlah peserta 850 orang 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 162.826.000 96,06

Jumlah peserta 850 orang 04 Penyelenggaraan Bimbingan Tekhnis Kader Desa dan Masyarakat

Desa 180.590.760 99,95

Jumlah pelaksanaan 452 orang 05 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

(BBGRM) 193.679.000 99,83

Terlaksananya

Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

100 % 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 119.587.000 99,99

Jumlah peserta

300 orang

08 Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pengelolaan, Pembinaan,

Pengembangan, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan

Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa

111.342.000 99,99

Jumlah peserta

300 orang

13 Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Produk Hukum Terkait

dengan BUMDesa, Pasar Desa/Lembaga Ekonomi Produktif

Perdesaan/Kawasan Perdesaan

8.245.000 100

Page 81: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

81

Meningkatnya tata

kelola

pemerintahan

desa yang baik

Terlaksananya Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

100 % 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1.301.505.856 99,47

Jumlah peserta - 05

Peningkatan Kapasitas Melalui Pembinaan/Bimbingan

Teknis/Workshop/Seminar bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan

BPD

- -

Jumlah peserta

291 orang 06 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi Kepala Desa,

Perangkat Desa dan BPD 120.825.500 99,99

Jumlah peserta

291 orang 07 Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator APBDesa Tingkat

Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa 310.886.500 98,98

Jumlah laporan 1 laporan 17 Peningkatan Transparansi didalam Pengelolaan APBDesa melalui

APBDesa Berbasis Web 40.839.850 99,83

Jumlah peserta 291 orang 20

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD melalui

Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam Pengelolaan Keuangan

Desa

146.936.117 99,89

Jumlah peserta 291 orang

23

Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Keuangan Desa 119.334.000 100

Jumlah peserta 291 orang

24

Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 124.391.500 100

Jumlah desa 291 desa 25 Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tingkat Kabupaten 108.878.613 100

Jumlah monitoring 3 kali 26 Tim Terpadu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDesa 329.413.776 98,96

Meningkatnya

Keberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

Terlaksananya Peningkatan

peran perempuan di

perdesaan

100 % 19 Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan 1.094.362.473 98,42

Page 82: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

82

Jumlah Pelaksanaan 2 kali 02 Jambore PKK 515.200.998 99,22

Jumlah PKK Kec. & Kel. 69 PKK kec. &

Kel. 05 Dukungan Dana Operasional PKK Kecamatan dan Kelurahan 265.223.000 97,94

Jumlah Peserta 288 orang 07 Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu 90.652.000 99,78

Jumlah Pelaksanaan 1 kali 08 Rakon PKK 223.286.475 96,64

Meningkatnya

Pengembangan

sumber daya desa

Terlaksananya Peningkatan

TTG di Bidang Mutu

Produktifitas Menuju

Keunggulan Kompetitif Dalam

Persaingan Lokal, Regional

dan Global

100 % 21

Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu Produktifitas Menuju

Keunggulan Kompetitif Dalam Persaingan Lokal, Regional dan

Global

323.721.600 98,33

Jumlah Peserta 390 orang 02 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas) 40.823.500 100

Jumlah Peserta 390 orang 03 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 53.247.000 99,57

Jumlah Pelaksanaan 8 kali 05 Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan,

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Tingkat Kecamatan 50.309.100 91,60

Jumlah Pelaksanaan 1 kali 07 Identifikasi, Pembinaaan, Pemasyarakatan, Pemanfaatan dan

Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat 179.342.000 99,63

Meningkatnya

Keberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

Terlaksananya

Peningkatan Kompetensi

Kelembagaan masyarakat

Desa

100 % 23 Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan masyarakat Desa 42.938.800 99,86

Jumlah laporan 1 laporan 01

Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan,

Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembaga

Kemasyarakatan Desa

42.938.800 99,86

Page 83: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

83

Meningkatnya tata

kelola

pemerintahan

desa yang baik

Terlaksananya Penataan dan

Perencanaan Desa 100 % 24 Program Penataan dan Perencanaan Desa 887.177.016 99,92

Jumlah Pelaksanaan

1 kali 01 Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Perencanaan Desa 153.289.000 99,90

Jumlah Pelaksanaan

1 kali 03 Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan dan Penetapan Tapal Batas Desa 34.589.900 100

Jumlah dokumen 1 dokumen 06 Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan dan Pembinaan Kerjasama

Antar Desa 99.987.300 99,99

Jumlah profil desa & profil kel. 337 desa dan

kel. 07

Fasilitasi, Pembinaan, Pemutahiran, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan 63.041.361 100

Jumlah peserta lomba desa

dan kelurahan 1 desa & 1 kel. 09 Penyelenggaraan Lomba Desa 364.673.636 99,85

Jumlah desa dan kel. Yang

dievaluasi

337 desa dan

kel 11 Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan 90.105.894 100

Jumlah dokumen 1 dokumen 12 Identifikasi, Perencanaan, Penetapan, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Kawasan Pedesaan 81.489.925 99,99

JUMLAH REALISASI TAHUN 2018 10.614.294.533 96,01

Page 84: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

84

PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun Anggaran : 2017

B. BELANJA LANGSUNG

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

%

Terwujudnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran secara Optimal 1.372.728.745 94.04%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3000 Lembar 12.000.000 100%

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik 1 Tahun 64.732.111 94.86%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional 1 Paket 4.588.800 91.78%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 tahun 74.553.655 100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket 80.000.000 100%

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Paket 5.200.000 100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13 Unit 99.515.657 97.56%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 1 tahun 3.000.000 100%

Penyediaan makanan dan MInuman 1 paket 58.750.000 100%

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun 320.992.907 100%

Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran 1 paket

350.571.250

92.79%

Page 85: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

85

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

%

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun 298.824.365 97.34%

Terwujudnya peningkatan sarana dan

prasarana aparatur yang memadai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 297.295.370

99.66%

Pengadaan Mebeleur 27 Buah 31.850.000 100%

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10 Unit 81.495.370 99.38%

pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 15 Unit 25.000.000 100%

pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 60 Unit 29.250.000 100%

rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2 Paket 129.500.000 99.62%

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 132.883.850 100%

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 55 Pasang 41.250.000 100%

Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari tertentu 55 Pasang 71.500.000 100%

Penyusunan Database Kepegawaian 55 Orang 20.133.850 99.99%

Pemantapan kapasitas sumber daya

aparatur

program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 51.851.450

99.53%

pembinaan dan pemantauan kerja aparatur 3 Dokumen 51.851.450 99.53%

Terwujudnya peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan yang transparan dan akuntabel

program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan

462.118.650

99.71%

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Dokumen 44.328.000 99.95%

penyusunan laporan keuangan semesteran 2 Dokumen 71.964.000 99.98%

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 Dokumen 43.689.900 98.38%

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 6 Dokumen 168.214.450 99.88%

Page 86: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

86

Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kab.Banggai (SKPD) 3 Dokumen 133.922.300 99.71%

Terwujudnya pemantapan kehidupan sosial

budaya masyarakat

program peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan 1.621.668.484

98.58%

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 1 Paket 286.934.168 99.65%

penyelenggaraan bulan bhakti gotong royong 1 Paket 204.267.779 99.82%

penyelenggaraan lomba desa 1 Paket 444.904.021 99.84%

Penetapan dan Pembinaan Kelembagaan Desa 1 Paket 171.692.342 100%

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Lembaga

Kemasyarakatan 1 Paket 186.985.200

100%

Sosialisasi Perencanaan Pembangunan 1 Paket 325.884.974 93.87%

Terwujudnya pengembangan Usaha

Ekonomi Masyarakat

program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 397.520.855

80.89%

Identifikasi Potensi Kawasan Pedesaan 1 Paket 265.694.556 78.18%

Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan BUMDesa 0

Pembinaan, Pengembangan,Pemantauan dan Evaluasi BUMDesa 1 paket 131.826.299 86.97%

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam

membangun desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 319.966.969

99.86%

Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Hasil Produksi 1 paket 247.084.850 99.83%

Pembentukan Posyantekdes Tingkat Kecamatan 1 paket 72.882.119 99.93%

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

Pemantapan Pemberdayaan Pemerintahan

dan kelembagaan Aparat Desa

Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 4.805.990.137

91.03%

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Aparat Desa 1 Paket 282.788.229 92.57%

Pembinaan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Paket 1.236.434.118 79.80%

Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Keuangan Desa 1 Paket 348.421.307 99.97%

Page 87: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

87

Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1 Paket 454.273.078 90.54%

Pembinaan Kepala Desa,Perangkat desa dan badan Permusyawaratan desa 1 Paket 156.059.024 100%

Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan 1 Paket 665.788.800 95.55%

Pelaksanaan Asistensi APBDEsa Tingkat Kabupaten 1 Paket 411.801.400 99.59%

Tim Terpadu Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan APBDesa 1 Paket 454.787.737 95.13%

Sosialisasi dan Penyuluhan Pengadaan Barang dan Jasa di desa 1 Paket 158.373.265 99.98%

Pelaporan APBDesa Berbasis Web 1 Paket 383.104.500 91.80%

Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa 1 Paket 254.158.679 99.98%

Peningkatan Peran Perempuan dalam

pembagunan desa dan kelurahan program peningkatan peran perempuan di perdesaan 1.296.756.561 94.05%

jambore PKK 1 Paket 567.078.593 95.55%

Rapat Konsultasi TP - PKK 1 Paket 236.263.951 82.16%

dukungan dana operasional PKK kecamatan dan Kelurahan 1 Paket 406.543.817 98.96%

Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu 1 Paket 86.870.200 99.97%

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi

Kelembagaan Masyarakat

Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat 0

0%

Pelatihan Keterampilan Berbahasa 0 0%

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

Terwujudnya Penataan dan Perencanaan

Desa Program Penataan dan Perencanaan Desa 345.220.214

96.99%

Fasilitasi Pembentukan,Penghapusan,Penggabungan,Perubahan Status dan

Penetapan Desa

0 0

0%

Fasilitasi Penetapan Tapal Batas Desa 1 Paket 20.940.050 99.71%

Identifikasi Potensi Kerjasama Antar Desa 1 Paket 99.306.750 93.50%

Pendataan Profil Desa dan Profil Kelurahan 1 Paket 225.073.414 98.36%

J U M L A H R E A L I S A S I T A H U N 2 0 1 7 11.104.001.285 93,84 %

Page 88: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab
Page 89: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

89

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) yang tersusun ini merupakan

pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai

atas keberhasilan penyelanggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2018. Laporan ini

juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan

instropeksi dan refleksi membuat langkah – langkah perbaikan atau peningkatan

kinerja dimasa – masa mendatang.

LKjIP ini disusun untuk menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian

sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama Tahun 2018 sebagai realisasi atas

rencana Kinerja Tahun 2018.

Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja

yang menggambarkan keberhasilan dan keberhasilan masing – masing sasaran serta

permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan

tersusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah

dicapai tahun 2018 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kerja

Tahun berikutnya. Adapun faktor – faktor utama penyebab keberhasilan adalah

sebagai berikut :

1. Adanya integritas dan kerjasama yang solid dengan seluruh pegawai Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan Visi dan Misi serta

Tupoksi yang diemban.

2. Terjalinnya hubungan koordinasi yang harmonis dan sinergi antar instansi terkait

dalam hal yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan kinerja yang telah

ditetapkan.

3. Adanya bimbingan, dorongan dan saran – saran yang bersifat inovatif dari pimpinan

dalam hal ini adalah Bupati Banggai guna mengemban Visi dan Misi yang dilandasi

Aspirasi Masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Page 90: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

90

4.2 Saran

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut diatas, maka

diajukan saran – saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perlu dilakukan penajaman skala

prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.

2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai

stakeholder.

3. Adanya Bimbingan,dorongan dan saran –saran yang bersifat inovatif dari pimpinan

dalam hal ini adalah Bupati Banggai guna mengemban visi dan Misi yang dilandasi

aspirasi masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai ini dibuat semoga

bermanfaat bagi kita bersama.

Luwuk, Januari 2019

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BANGGAI

Drs. AMIL JUMAIL

NIP. 19681215 199710 1 001

Page 91: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

91

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2018

Page 92: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

92

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BANGGAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. AMIN JUMAIL Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BANGGAI

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Ir. H. HERWIN YATIM, MM Jabatan : BUPATI BANGGAI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Luwuk, Januari 2018

Pihak Kedua

BUPATI BANGGAI

Ir. H. HERWIN YATIM, MM

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PMD

KABUPATEN BANGGAI

Drs. AMIN JUMAIL

NIP. 19681215 199710 1 001

Page 93: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

93

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BANGGAI

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

IKU

NON IKU

1 2 3 4

1

2

3

4

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

Meningkatnya Keberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa Meningkatnya

Keberdayaan Lembaga Perekonomian Desa

Meningkatnya Pengembangan

Sumber Daya Desa

1. Persentase Pemerintahan Desa yang telah Melaksanakan Tata Kelola Desa yang Baik

2. Tingkat Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

3. Tingkat Keberdayaan Lembaga

Perekonomian Desa

4. Tingkat Pengembangan Sumber Daya Desa

100 %

100 %

100 %

100 %

V

V

V

V

PROGRAM ANGGARAN (Rp)

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.008.589.582 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 241.927.800

3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Fasilitas Pindah/Purna tugas PNS

158.180.000 4.000.000

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.954.500 6. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

7. Pengembangan Sistem Informasi/Data 8. Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan

Kegiatan

79.458.795

56.404.925 63.916.050

9. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1.335.207.500 10. Penataan dan Perencanaan Desa 809.303.500

11. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 544.190.000 12. Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 961.958.000 13. Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat 43.000.000

14. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 119.600.000 15. Peningkatan TTG di Bidang Mutu Produktivitas

Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan Global

321.024.000

Pihak Kedua

BUPATI BANGGAI

Ir. H. HERWIN YATIM, MM

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PMD KABUPATEN BANGGAI

Drs. AMIN JUMAIL

NIP. 19681215 199710 1 001

Page 94: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

94

Page 95: LKjIP TAHUN 2018 - Banggaikab

LKjIP TAHUN 2018

95