LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA...

54
: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp. % Target % 1 3 4 5 6 7 8 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.157.902.000 5.783.513.274 93,92% 100,00% 99,31% 1 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional 15.864.000 15.614.000 98,42% 100,00% 100,00% 2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 196.682.000 190.448.400 96,83% 100,00% 100,00% 3 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 44.351.000 44.331.000 99,95% 100,00% 100,00% 4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan 32.152.000 32.152.000 100,00% 100,00% 100,00% 5 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 111.787.000 111.786.680 100,00% 100,00% 100,00% 6 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 220.519.000 210.613.680 95,51% 100,00% 100,00% 7 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 134.605.000 133.599.207 99,25% 100,00% 100,00% 8 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 66.002.000 63.315.200 95,93% 100,00% 100,00% 9 Evaluasi pelaksanaan PUG 75.525.000 73.590.000 97,44% 100,00% 100,00% 10 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 36.479.000 32.679.000 89,58% 100,00% 100,00% 11 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 28.110.000 28.110.000 100,00% 100,00% 100,00% 12 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 44.002.000 43.852.000 99,66% 100,00% 100,00% 13 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 17.851.000 17.851.000 100,00% 100,00% 100,00% 14 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 23.052.000 23.052.000 100,00% 100,00% 100,00% 15 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 96.060.000 94.360.000 98,23% 100,00% 100,00% 16 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 27.876.000 27.876.000 100,00% 100,00% 100,00% 17 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 50.000.000 47.030.000 94,06% 100,00% 100,00% 18 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000 2.200.000 100,00% 100,00% 100,00% 2 2.07.01.01 1.02 . 2.07.01.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1.02 . 2.07.01.01 . 19 . 14 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG KEADAAN AKHIR BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2019 OPD No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.) Keuangan Fisik 1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 14 1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 23 2.02 . 2.07.01.01 . 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 2.02 . 2.07.01.01 . 15 . 5 1.02 . 2.07.01.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02 . 2.07.01.01 . 20 . 2 1.06 . 2.07.01.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 7 2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 8 2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 11 2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 21 2.02 . 2.07.01.01 . 17 2.02 . 2.07.01.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 2 2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 5 2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 6 2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 1 2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 7 2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 8 2.07 . 2.07.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 1 2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 10 2.02 . 2.07.01.01 . 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 1

Transcript of LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA...

Page 1: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 8

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.157.902.000 5.783.513.274 93,92% 100,00% 99,31%

1

Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat

tradisional 15.864.000 15.614.000 98,42% 100,00% 100,00%

2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 196.682.000 190.448.400 96,83% 100,00% 100,00%

3 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 44.351.000 44.331.000 99,95% 100,00% 100,00%

4

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam

Pembangunan 32.152.000 32.152.000 100,00% 100,00% 100,00%

5 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 111.787.000 111.786.680 100,00% 100,00% 100,00%

6

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2) 220.519.000 210.613.680 95,51% 100,00% 100,00%

7 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 134.605.000 133.599.207 99,25% 100,00% 100,00%

8

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak 66.002.000 63.315.200 95,93% 100,00% 100,00%

9 Evaluasi pelaksanaan PUG 75.525.000 73.590.000 97,44% 100,00% 100,00%

10 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 36.479.000 32.679.000 89,58% 100,00% 100,00%

11 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 28.110.000 28.110.000 100,00% 100,00% 100,00%

12 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 44.002.000 43.852.000 99,66% 100,00% 100,00%

13 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 17.851.000 17.851.000 100,00% 100,00% 100,00%

14 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 23.052.000 23.052.000 100,00% 100,00% 100,00%

15 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 96.060.000 94.360.000 98,23% 100,00% 100,00%

16 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 27.876.000 27.876.000 100,00% 100,00% 100,00%

17 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 50.000.000 47.030.000 94,06% 100,00% 100,00%

18 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000 2.200.000 100,00% 100,00% 100,00%

2

2.07.01.01

1.02 . 2.07.01.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 19 . 14

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2019

OPD

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 14

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 23

2.02 . 2.07.01.01 . 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 15 . 5

1.02 . 2.07.01.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 20 . 2

1.06 . 2.07.01.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 8

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 11

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 21

2.02 . 2.07.01.01 . 17

2.02 . 2.07.01.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 5

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 6

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 10

2.02 . 2.07.01.01 . 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 1

Page 2: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

19 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 108.000.000 85.335.845 79,01% 100,00% 100,00%

20

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 32.129.000 20.734.025 64,53% 100,00% 100,00%

21 Penyediaan jasa administrasi keuangan 98.110.000 98.110.000 100,00% 100,00% 100,00%

22 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.596.000 60.595.272 100,00% 100,00% 100,00%

23 Penyediaan alat tulis kantor 17.502.000 17.502.000 100,00% 100,00% 100,00%

24 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.467.000 16.415.000 99,68% 100,00% 100,00%

25

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor 16.305.000 11.515.000 70,62% 100,00% 100,00%

26

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 3.000.000 2.340.000 78,00% 100,00% 100,00%

27 Penyediaan bahan logistik kantor 2.788.000 2.788.000 100,00% 100,00% 100,00%

28 Penyediaan makanan dan minuman 45.716.000 44.777.800 97,95% 100,00% 100,00%

29 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 142.668.000 117.929.203 82,66% 100,00% 100,00%

30 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 107.320.000 107.318.680 100,00% 100,00% 100,00%

31 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.839.000 13.839.000 100,00% 100,00% 100,00%

32 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000 78.678.000 98,35% 100,00% 100,00%

33 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 211.964.000 168.670.336 79,57% 100,00% 100,00%

34 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 30.000.000 23.500.000 78,33% 100,00% 100,00%

35 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38.235.000 38.152.500 99,78% 100,00% 100,00%

36 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.900.000 1.900.000 100,00% 100,00% 100,00%

37 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 18.126.000 17.260.000 95,22% 100,00% 100,00%

38 Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000 7.518.000 75,18% 100,00% 100,00%

39 Penilaian angka kredit aparatur 5.600.000 5.299.000 94,63% 100,00% 100,00%

40

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD 13.732.000 13.732.000 100,00% 100,00% 100,00%

41 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.255.000 4.255.000 100,00% 100,00% 100,00%

42 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.467.000 7.467.000 100,00% 100,00% 100,00%

43 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.153.000 9.153.000 100,00% 100,00% 100,00%

44 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 9.347.000 9.337.000 99,89% 100,00% 100,00%

45

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah /

Bantuan Sosial 15.000.000 15.000.000 100,00% 100,00% 100,00%

46

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj

IP) OPD 4.427.000 4.427.000 100,00% 100,00% 100,00%

47 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000 14.086.000 93,91% 100,00% 100,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 10

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 11

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 12

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 15

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 16

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 7

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 8

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 20

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 22

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 24

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 17

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 18

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 19

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 5 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 27

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 5

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 29

2.07 . 2.07.01.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 25

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 27

Page 3: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

48

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kelurahan 142.810.000 139.382.000 97,60% 100,00% 100,00%

49

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat 35.912.000 34.917.000 97,23% 100,00% 100,00%

50 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga 55.996.000 47.789.000 85,34% 100,00% 100,00%

51

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat

Kelurahan 43.800.000 40.615.000 92,73% 100,00% 100,00%

52 Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan 45.000.000 41.302.000 91,78% 100,00% 100,00%

53

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik

Kelurahan 24.000.000 20.420.000 85,08% 100,00% 100,00%

54 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan 43.506.000 43.506.000 100,00% 100,00% 100,00%

55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000 93,86% 100,00% 100,00%

56 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR 25.244.000 23.164.000 91,76% 100,00% 100,00%

57

Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun

Desa (TMMD) 315.384.000 302.297.000 95,85% 100,00% 100,00%

58 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 675.000.000 632.661.400 93,73% 100,00% 100,00%

59

Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha

ekonomi produktif 75.000.000 75.000.000 100,00% 100,00% 100,00%

60

Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan

pendapatan keluarga 117.040.000 115.584.500 98,76% 100,00% 100,00%

61

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam

pembangunan 638.185.000 596.628.600 93,49% 100,00% 100,00%

62 Pelayanan KIE 32.167.000 30.517.000 94,87% 100,00% 100,00%

63 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 15.825.000 15.825.000 100,00% 100,00% 100,00%

64 Pembinaan Keluarga Berencana 20.936.000 20.936.000 100,00% 100,00% 100,00%

65

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan

KB 300.000.000 285.222.750 95,07% 100,00% 100,00%

66 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana 673.183.000 630.075.628 93,60% 100,00% 100,00%

67 Pembinaan Pengendalian Penduduk 17.000.000 17.000.000 100,00% 100,00% 100,00%

68 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah 8.000.000 8.000.000 100,00% 100,00% 100,00%

69 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 11.782.000 11.582.000 98,30% 100,00% 100,00%

70 Pelayanan konseling KB 21.252.000 21.252.000 100,00% 100,00% 100,00%

71 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 9.730.000 9.730.000 100,00% 100,00% 100,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 Program Keluarga Berencana

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 13

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 14

2.07 . 2.07.01.01 . 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 17

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 19

2.08 . 2.07.01.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

2.08 . 2.07.01.01 . 16 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 5

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 15

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 16

2.08 . 2.07.01.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 2

Page 4: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

72 Pelayanan KB medis operasi 30.677.000 13.907.000 45,33% 100,00% 45,33%

73 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 117.654.000 105.745.568 89,88% 100,00% 100,00%

74 Koordinasi pengelolaan program 26.036.000 26.036.000 100,00% 100,00% 100,00%

75 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 20.200.000 20.200.000 100,00% 100,00% 100,00%

76 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 37.286.000 37.286.000 100,00% 100,00% 100,00%

77

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan

kelompok sebaya diluar sekolah 6.250.000 6.250.000 100,00% 100,00% 100,00%

78

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kelurahan 10.796.000 10.746.000 99,54% 100,00% 100,00%

79 Bulan bhakti gotong-royong 120.686.000 114.936.000 95,24% 100,00% 100,00%

6.157.902.000 5.783.513.274 93,92% 100,00% 99,31%

2.08 . 2.07.01.01 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 23 . 2

4.04 . 2.07.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan

4.04 . 2.07.01.01 . 17 . 6

T O T A L

2.08 . 2.07.01.01 . 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Page 5: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 8

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana6.157.902.000 4.180.750.572 67,89% 96,12% 91,80%

1Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat

tradisional15.864.000 15.614.000 98,42% 100,00% 100,00%

2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 196.682.000 190.448.400 96,83% 100,00% 100,00%

3 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 44.351.000 37.041.000 83,52% 100,00% 100,00%

4Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam

Pembangunan32.152.000 32.152.000 100,00% 100,00% 100,00%

5 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 111.787.000 100.598.540 89,99% 92,68% 93,00%

6Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2)220.519.000 161.667.540 73,31% 94,62% 94,00%

7 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 134.605.000 93.444.207 69,42% 100,00% 94,00%

8Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak66.002.000 33.460.900 50,70% 96,48% 92,00%

9 Evaluasi pelaksanaan PUG 75.525.000 18.263.000 24,18% 100,00% 80,00%

10 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 36.479.000 13.546.000 37,13% 100,00% 80,00%

11 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 28.110.000 11.700.000 41,62% 100,00% 90,00%

12 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 44.002.000 6.900.000 15,68% 100,00% 75,00%

13 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 17.851.000 13.391.000 75,02% 100,00% 100,00%

14 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 23.052.000 23.052.000 100,00% 100,00% 100,00%

15 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 96.060.000 54.293.000 56,52% 100,00% 75,00%

16 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 27.876.000 27.876.000 100,00% 100,00% 100,00%

17 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 50.000.000 26.710.000 53,42% 100,00% 100,00%

18 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000 2.200.000 100,00% 91,82% 100,00%

2

2.07.01.01

1.02 . 2.07.01.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 19 . 14

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN NOPEMBER TAHUN ANGGARAN 2019

OPD

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 14

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 23

2.02 . 2.07.01.01 . 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 15 . 5

1.02 . 2.07.01.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 20 . 2

1.06 . 2.07.01.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 8

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 11

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 21

2.02 . 2.07.01.01 . 17

2.02 . 2.07.01.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 5

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 6

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 10

2.02 . 2.07.01.01 . 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 1

Page 6: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

19 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 108.000.000 75.489.202 69,90% 90,59% 94,00%

20Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional32.129.000 19.207.325 59,78% 93,71% 94,00%

21 Penyediaan jasa administrasi keuangan 98.110.000 89.817.500 91,55% 91,69% 94,00%

22 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.596.000 55.992.416 92,40% 94,36% 94,00%

23 Penyediaan alat tulis kantor 17.502.000 15.083.500 86,18% 91,67% 94,00%

24 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.467.000 9.263.000 56,25% 91,72% 94,00%

25Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor16.305.000 10.541.000 64,65% 91,72% 94,00%

26Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan3.000.000 2.170.000 72,33% 91,67% 94,00%

27 Penyediaan bahan logistik kantor 2.788.000 2.509.200 90,00% 92,72% 94,00%

28 Penyediaan makanan dan minuman 45.716.000 38.196.800 83,55% 89,98% 94,00%

29 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 142.668.000 115.329.203 80,84% 92,71% 94,00%

30 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 107.320.000 98.481.540 91,76% 93,63% 94,00%

31 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.839.000 10.360.800 74,87% 86,94% 82,00%

32 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000 14.930.000 18,66% 100,00% 94,00%

33 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 211.964.000 137.079.160 64,67% 91,17% 90,00%

34 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 30.000.000 15.000.000 50,00% 91,67% 90,00%

35 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38.235.000 22.137.500 57,90% 91,67% 92,00%

36 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.900.000 1.900.000 100,00% 91,84% 100,00%

37 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 18.126.000 0 0,00% 100,00% 100,00%

38 Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000 0 0,00% 100,00% 50,00%

39 Penilaian angka kredit aparatur 5.600.000 5.299.000 94,63% 100,00% 100,00%

40Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD13.732.000 10.987.000 80,01% 75,00% 82,00%

41 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.255.000 4.255.000 100,00% 100,00% 100,00%

42 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.467.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

43 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.153.000 9.153.000 100,00% 100,00% 100,00%

44 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 9.347.000 9.337.000 99,89% 100,00% 100,00%

45Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah /

Bantuan Sosial15.000.000 12.853.000 85,69% 100,00% 90,00%

46Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj

IP) OPD4.427.000 4.427.000 100,00% 100,00% 100,00%

47 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000 2.666.000 17,77% 100,00% 85,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 10

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 11

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 12

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 15

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 16

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 7

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 8

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 20

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 22

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 24

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 17

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 18

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 19

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 5 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 27

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 5

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 29

2.07 . 2.07.01.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 25

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 27

Page 7: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

48Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kelurahan142.810.000 74.090.000 51,88% 88,47% 90,00%

49Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat35.912.000 34.150.000 95,09% 100,00% 100,00%

50 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga 55.996.000 47.789.000 85,34% 100,00% 100,00%

51Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat

Kelurahan43.800.000 34.150.000 77,97% 100,00% 85,00%

52 Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan 45.000.000 24.070.000 53,49% 100,00% 75,00%

53Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik

Kelurahan24.000.000 20.420.000 85,08% 100,00% 100,00%

54 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan 43.506.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000 93,86% 100,00% 100,00%

56 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR 25.244.000 23.164.000 91,76% 100,00% 100,00%

57Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun

Desa (TMMD)315.384.000 252.807.000 80,16% 100,00% 100,00%

58 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 675.000.000 422.253.400 62,56% 100,00% 100,00%

59Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha

ekonomi produktif75.000.000 51.410.000 68,55% 100,00% 100,00%

60Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan

pendapatan keluarga117.040.000 90.229.400 77,09% 100,00% 85,00%

61Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam

pembangunan638.185.000 291.033.600 45,60% 98,40% 75,00%

62 Pelayanan KIE 32.167.000 29.817.000 92,69% 100,00% 100,00%

63 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 15.825.000 15.825.000 100,00% 100,00% 100,00%

64 Pembinaan Keluarga Berencana 20.936.000 20.936.000 100,00% 100,00% 100,00%

65Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan

KB300.000.000 193.125.500 64,38% 100,00% 100,00%

66 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana 673.183.000 440.177.227 65,39% 96,92% 91,00%

67 Pembinaan Pengendalian Penduduk 17.000.000 17.000.000 100,00% 100,00% 100,00%

68 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah 8.000.000 8.000.000 100,00% 100,00% 100,00%

69 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 11.782.000 11.582.000 98,30% 100,00% 100,00%

70 Pelayanan konseling KB 21.252.000 21.252.000 100,00% 100,00% 100,00%

71 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 9.730.000 9.730.000 100,00% 100,00% 100,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 Program Keluarga Berencana

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 13

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 14

2.07 . 2.07.01.01 . 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 17

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 19

2.08 . 2.07.01.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

2.08 . 2.07.01.01 . 16 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 5

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 15

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 16

2.08 . 2.07.01.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 2

Page 8: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

72 Pelayanan KB medis operasi 30.677.000 13.907.000 45,33% 100,00% 100,00%

73 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 117.654.000 102.210.712 86,87% 100,00% 95,00%

74 Koordinasi pengelolaan program 26.036.000 12.476.000 47,92% 100,00% 100,00%

75 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 20.200.000 20.200.000 100,00% 100,00% 100,00%

76 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 37.286.000 37.286.000 100,00% 100,00% 100,00%

77Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan

kelompok sebaya diluar sekolah6.250.000 6.250.000 100,00% 100,00% 100,00%

78Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kelurahan10.796.000 10.746.000 99,54% 100,00% 100,00%

79 Bulan bhakti gotong-royong 120.686.000 114.936.000 95,24% 100,00% 100,00%

6.157.902.000 4.180.750.572 67,89% 96,12% 91,80%

2.08 . 2.07.01.01 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 23 . 2

4.04 . 2.07.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan

4.04 . 2.07.01.01 . 17 . 6

T O T A L

2.08 . 2.07.01.01 . 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Page 9: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 8

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana6.157.902.000 3.512.495.221 57,04% 93,57% 79,78%

1Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat

tradisional15.864.000 15.614.000 98,42% 100,00% 100,00%

2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 196.682.000 94.332.400 47,96% 100,00% 90,00%

3 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 44.351.000 31.171.000 70,28% 100,00% 90,00%

4Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam

Pembangunan32.152.000 28.312.000 88,06% 100,00% 90,00%

5 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 111.787.000 91.761.400 82,09% 84,08% 80,00%

6Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2)220.519.000 152.830.400 69,30% 86,70% 85,00%

7 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 134.605.000 80.844.207 60,06% 93,11% 80,00%

8Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak66.002.000 33.460.900 50,70% 92,98% 80,00%

9 Evaluasi pelaksanaan PUG 75.525.000 17.213.000 22,79% 100,00% 70,00%

10 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 36.479.000 13.546.000 37,13% 100,00% 70,00%

11 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 28.110.000 1.794.000 6,38% 100,00% 70,00%

12 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 44.002.000 3.700.000 8,41% 100,00% 30,00%

13 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 17.851.000 0 0,00% 100,00% 25,00%

14 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 23.052.000 23.052.000 100,00% 100,00% 100,00%

15 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 96.060.000 53.443.000 55,64% 100,00% 85,00%

16 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 27.876.000 26.676.000 95,70% 100,00% 100,00%

17 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 50.000.000 23.545.000 47,09% 100,00% 90,00%

18 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000 2.027.000 92,14% 83,64% 84,00%

2

2.07.01.01

1.02 . 2.07.01.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 19 . 14

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2019

OPD

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 14

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 23

2.02 . 2.07.01.01 . 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 15 . 5

1.02 . 2.07.01.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 20 . 2

1.06 . 2.07.01.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 8

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 11

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 21

2.02 . 2.07.01.01 . 17

2.02 . 2.07.01.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 5

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 6

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 10

2.02 . 2.07.01.01 . 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 1

Page 10: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

19 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 108.000.000 67.153.809 62,18% 81,18% 84,00%

20Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional32.129.000 9.416.850 29,31% 87,42% 84,00%

21 Penyediaan jasa administrasi keuangan 98.110.000 80.889.500 82,45% 83,39% 84,00%

22 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.596.000 50.886.560 83,98% 87,84% 84,00%

23 Penyediaan alat tulis kantor 17.502.000 13.126.500 75,00% 83,33% 84,00%

24 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.467.000 9.263.000 56,25% 83,38% 84,00%

25Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor16.305.000 7.818.000 47,95% 83,44% 84,00%

26Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan3.000.000 2.000.000 66,67% 83,33% 84,00%

27 Penyediaan bahan logistik kantor 2.788.000 2.230.400 80,00% 84,29% 84,00%

28 Penyediaan makanan dan minuman 45.716.000 34.005.100 74,38% 79,67% 84,00%

29 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 142.668.000 112.079.203 78,56% 85,42% 84,00%

30 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 107.320.000 89.644.400 83,53% 87,26% 84,00%

31 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.839.000 10.360.800 74,87% 81,13% 82,00%

32 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000 14.930.000 18,66% 100,00% 100,00%

33 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 211.964.000 120.993.703 57,08% 82,04% 84,00%

34 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 30.000.000 15.000.000 50,00% 83,33% 85,00%

35 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38.235.000 22.137.500 57,90% 83,33% 84,00%

36 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.900.000 1.900.000 100,00% 83,68% 100,00%

37 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 18.126.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

38 Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

39 Penilaian angka kredit aparatur 5.600.000 5.299.000 94,63% 100,00% 100,00%

40Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD13.732.000 10.987.000 80,01% 75,00% 86,00%

41 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.255.000 4.255.000 100,00% 100,00% 100,00%

42 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.467.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

43 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.153.000 9.153.000 100,00% 100,00% 100,00%

44 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 9.347.000 6.143.000 65,72% 100,00% 87,00%

45Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah /

Bantuan Sosial15.000.000 11.687.000 77,91% 100,00% 85,00%

46Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj

IP) OPD4.427.000 4.427.000 100,00% 100,00% 100,00%

47 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000 1.515.000 10,10% 100,00% 83,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 10

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 11

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 12

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 15

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 16

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 7

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 8

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 20

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 22

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 24

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 17

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 18

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 19

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 5 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 27

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 5

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 29

2.07 . 2.07.01.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 25

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 27

Page 11: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

48Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kelurahan142.810.000 74.090.000 51,88% 76,67% 85,00%

49Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat35.912.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

50 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga 55.996.000 47.789.000 85,34% 100,00% 90,00%

51Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat

Kelurahan43.800.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

52 Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan 45.000.000 1.550.000 3,44% 100,00% 25,00%

53Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik

Kelurahan24.000.000 20.420.000 85,08% 100,00% 100,00%

54 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan 43.506.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000 93,86% 100,00% 100,00%

56 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR 25.244.000 23.164.000 91,76% 100,00% 100,00%

57Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun

Desa (TMMD)315.384.000 230.928.000 73,22% 100,00% 90,00%

58 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 675.000.000 422.253.400 62,56% 100,00% 90,00%

59Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha

ekonomi produktif75.000.000 27.125.000 36,17% 100,00% 40,00%

60Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan

pendapatan keluarga117.040.000 70.344.400 60,10% 100,00% 84,00%

61Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam

pembangunan638.185.000 268.530.100 42,08% 96,77% 83,00%

62 Pelayanan KIE 32.167.000 28.817.000 89,59% 100,00% 100,00%

63 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 15.825.000 15.825.000 100,00% 100,00% 100,00%

64 Pembinaan Keluarga Berencana 20.936.000 20.936.000 100,00% 100,00% 100,00%

65Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan

KB300.000.000 98.678.500 32,89% 100,00% 90,00%

66 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana 673.183.000 320.707.477 47,64% 86,32% 83,00%

67 Pembinaan Pengendalian Penduduk 17.000.000 17.000.000 100,00% 100,00% 100,00%

68 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah 8.000.000 8.000.000 100,00% 100,00% 100,00%

69 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 11.782.000 11.582.000 98,30% 100,00% 100,00%

70 Pelayanan konseling KB 21.252.000 21.252.000 100,00% 100,00% 100,00%

71 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 9.730.000 9.730.000 100,00% 100,00% 100,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 Program Keluarga Berencana

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 13

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 14

2.07 . 2.07.01.01 . 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 17

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 19

2.08 . 2.07.01.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

2.08 . 2.07.01.01 . 16 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 5

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 15

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 16

2.08 . 2.07.01.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 2

Page 12: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

72 Pelayanan KB medis operasi 30.677.000 11.232.000 36,61% 93,19% 45,00%

73 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 117.654.000 102.210.712 86,87% 100,00% 95,00%

74 Koordinasi pengelolaan program 26.036.000 4.804.000 18,45% 100,00% 100,00%

75 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 20.200.000 1.480.000 7,33% 100,00% 100,00%

76 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 37.286.000 37.286.000 100,00% 100,00% 100,00%

77Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan

kelompok sebaya diluar sekolah6.250.000 6.250.000 100,00% 100,00% 100,00%

78Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kelurahan10.796.000 10.746.000 99,54% 100,00% 100,00%

79 Bulan bhakti gotong-royong 120.686.000 114.236.000 94,66% 100,00% 100,00%

6.157.902.000 3.512.495.221 57,04% 93,57% 79,78%

2.08 . 2.07.01.01 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 23 . 2

4.04 . 2.07.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan

4.04 . 2.07.01.01 . 17 . 6

T O T A L

2.08 . 2.07.01.01 . 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Page 13: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 8

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana6.157.902.000 3.034.753.615 49,28% 85,16% 65,45%

1Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat

tradisional15.864.000 15.614.000 98,42% 100,00% 100,00%

2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 196.682.000 94.332.400 47,96% 100,00% 85,00%

3 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 44.351.000 8.965.000 20,21% 100,00% 50,00%

4Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam

Pembangunan32.152.000 1.650.000 5,13% 100,00% 25,00%

5 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 111.787.000 80.994.260 72,45% 76,76% 75,00%

6Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2)220.519.000 135.593.260 61,49% 78,44% 80,00%

7 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 134.605.000 60.697.207 45,09% 91,50% 75,00%

8Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak66.002.000 26.985.900 40,89% 92,98% 50,00%

9 Evaluasi pelaksanaan PUG 75.525.000 9.315.000 12,33% 91,74% 60,00%

10 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 36.479.000 13.096.000 35,90% 100,00% 60,00%

11 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 28.110.000 1.794.000 6,38% 100,00% 60,00%

12 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 44.002.000 3.700.000 8,41% 100,00% 25,00%

13 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 17.851.000 0 0,00% 100,00% 11,00%

14 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 23.052.000 23.052.000 100,00% 100,00% 100,00%

15 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 96.060.000 53.443.000 55,64% 100,00% 80,00%

16 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 27.876.000 25.876.000 92,83% 100,00% 100,00%

17 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 50.000.000 0 0,00% 100,00% 50,00%

18 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000 1.826.000 83,00% 75,45% 80,00%

2

2.07.01.01

1.02 . 2.07.01.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 19 . 14

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2019

OPD

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 14

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 23

2.02 . 2.07.01.01 . 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 15 . 5

1.02 . 2.07.01.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 20 . 2

1.06 . 2.07.01.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 8

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 11

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 21

2.02 . 2.07.01.01 . 17

2.02 . 2.07.01.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 5

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 6

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 10

2.02 . 2.07.01.01 . 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 1

Page 14: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

19 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 108.000.000 56.337.241 52,16% 71,77% 83,00%

20Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional32.129.000 7.630.000 23,75% 81,13% 75,00%

21 Penyediaan jasa administrasi keuangan 98.110.000 73.089.500 74,50% 75,08% 83,00%

22 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.596.000 45.971.704 75,87% 81,32% 83,00%

23 Penyediaan alat tulis kantor 17.502.000 13.126.500 75,00% 75,00% 75,00%

24 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.467.000 9.263.000 56,25% 75,04% 72,00%

25Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor16.305.000 5.421.000 33,25% 75,16% 75,00%

26Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan3.000.000 1.750.000 58,33% 75,00% 75,00%

27 Penyediaan bahan logistik kantor 2.788.000 2.091.000 75,00% 75,86% 83,00%

28 Penyediaan makanan dan minuman 45.716.000 27.534.900 60,23% 69,37% 75,00%

29 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 142.668.000 100.703.210 70,59% 78,13% 75,00%

30 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 107.320.000 80.807.260 75,30% 80,89% 82,00%

31 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.839.000 10.360.800 74,87% 75,33% 75,00%

32 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000 14.930.000 18,66% 100,00% 75,00%

33 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 211.964.000 108.768.469 51,31% 72,91% 75,00%

34 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 30.000.000 15.000.000 50,00% 75,00% 75,00%

35 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38.235.000 17.992.500 47,06% 75,00% 75,00%

36 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.900.000 0 0,00% 75,53% 0,00%

37 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 18.126.000 0 0,00% 0,00% 5,00%

38 Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000 0 0,00% 0,00% 5,00%

39 Penilaian angka kredit aparatur 5.600.000 3.599.000 64,27% 100,00% 83,00%

40Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD13.732.000 7.440.000 54,18% 75,00% 83,00%

41 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.255.000 4.225.000 99,29% 100,00% 100,00%

42 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.467.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

43 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.153.000 9.153.000 100,00% 100,00% 100,00%

44 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 9.347.000 2.650.000 28,35% 100,00% 85,00%

45Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah /

Bantuan Sosial15.000.000 9.092.000 60,61% 100,00% 83,00%

46Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj

IP) OPD4.427.000 4.427.000 100,00% 100,00% 100,00%

47 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000 1.515.000 10,10% 100,00% 83,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 10

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 11

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 12

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 15

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 16

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 7

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 8

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 20

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 22

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 24

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 17

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 18

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 19

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 5 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 27

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 5

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 29

2.07 . 2.07.01.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 25

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 27

Page 15: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

48Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kelurahan142.810.000 48.530.000 33,98% 61,52% 75,00%

49Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat35.912.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

50 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga 55.996.000 30.893.000 55,17% 100,00% 70,00%

51Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat

Kelurahan43.800.000 0 0,00% 49,94% 0,00%

52 Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan 45.000.000 1.550.000 3,44% 100,00% 25,00%

53Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik

Kelurahan24.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

54 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan 43.506.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000 93,86% 100,00% 100,00%

56 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR 25.244.000 23.164.000 91,76% 100,00% 100,00%

57Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun

Desa (TMMD)315.384.000 218.303.000 69,22% 100,00% 75,00%

58 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 675.000.000 353.453.400 52,36% 99,73% 66,66%

59Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha

ekonomi produktif75.000.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

60Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan

pendapatan keluarga117.040.000 70.344.400 60,10% 99,62% 75,00%

61Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam

pembangunan638.185.000 280.027.960 43,88% 94,26% 60,00%

62 Pelayanan KIE 32.167.000 22.067.000 68,60% 92,66% 96,00%

63 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 15.825.000 15.825.000 100,00% 100,00% 100,00%

64 Pembinaan Keluarga Berencana 20.936.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

65Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan

KB300.000.000 98.678.500 32,89% 100,00% 74,00%

66 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana 673.183.000 280.027.960 41,60% 76,67% 75,00%

67 Pembinaan Pengendalian Penduduk 17.000.000 17.000.000 100,00% 100,00% 100,00%

68 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah 8.000.000 8.000.000 100,00% 100,00% 100,00%

69 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 11.782.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

70 Pelayanan konseling KB 21.252.000 21.252.000 100,00% 100,00% 100,00%

71 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 9.730.000 9.730.000 100,00% 100,00% 100,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 Program Keluarga Berencana

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 13

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 14

2.07 . 2.07.01.01 . 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 17

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 19

2.08 . 2.07.01.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

2.08 . 2.07.01.01 . 16 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 5

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 15

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 16

2.08 . 2.07.01.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 2

Page 16: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

72 Pelayanan KB medis operasi 30.677.000 3.395.000 11,07% 85,14% 45,00%

73 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 117.654.000 100.443.284 85,37% 100,00% 100,00%

74 Koordinasi pengelolaan program 26.036.000 4.804.000 18,45% 98,33% 100,00%

75 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 20.200.000 1.480.000 7,33% 100,00% 30,00%

76 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 37.286.000 37.286.000 100,00% 100,00% 100,00%

77Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan

kelompok sebaya diluar sekolah6.250.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

78Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kelurahan10.796.000 10.746.000 99,54% 100,00% 100,00%

79 Bulan bhakti gotong-royong 120.686.000 113.036.000 93,66% 100,00% 100,00%

6.157.902.000 3.034.753.615 49,28% 85,16% 65,45%

2.08 . 2.07.01.01 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 23 . 2

4.04 . 2.07.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan

4.04 . 2.07.01.01 . 17 . 6

T O T A L

2.08 . 2.07.01.01 . 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Page 17: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rp. %

1 3 4 5 6

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana6.157.902.000 2.601.963.797 42,25%

1Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat

tradisional15.864.000 11.414.000 71,95%

2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 196.682.000 94.332.400 47,96%

3 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 44.351.000 0 0,00%

4Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam

Pembangunan32.152.000 1.650.000 5,13%

5 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 111.787.000 72.107.120 64,50%

6Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2)220.519.000 125.056.120 56,71%

7 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 134.605.000 47.937.207 35,61%

8Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak66.002.000 15.471.200 23,44%

9 Evaluasi pelaksanaan PUG 75.525.000 9.315.000 12,33%

10 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 36.479.000 13.096.000 35,90%

11 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 28.110.000 1.794.000 6,38%

12 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 44.002.000 3.700.000 8,41%

13 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 17.851.000 0 0,00%

14Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah

tangga23.052.000 23.052.000 100,00%

2

2.07.01.01

1.02 . 2.07.01.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 19 . 14

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2019

OPD

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 14

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 23

2.02 . 2.07.01.01 . 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 15 . 5

1.02 . 2.07.01.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 20 . 2

1.06 . 2.07.01.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 8

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 11

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 21

2.02 . 2.07.01.01 . 17

2.02 . 2.07.01.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 5

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 6

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 10

Page 18: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. %

1 3 4 5 62

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan

15 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 96.060.000 53.443.000 55,64%

16 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 27.876.000 25.876.000 92,83%

17 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 50.000.000 0 0,00%

18 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000 1.787.000 81,23%

19 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 108.000.000 43.400.147 40,19%

20Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional32.129.000 7.630.000 23,75%

21 Penyediaan jasa administrasi keuangan 98.110.000 65.289.500 66,55%

22 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.596.000 40.859.848 67,43%

23 Penyediaan alat tulis kantor 17.502.000 10.209.500 58,33%

24 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.467.000 9.263.000 56,25%

25Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor16.305.000 5.421.000 33,25%

26Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan3.000.000 1.410.000 47,00%

27 Penyediaan bahan logistik kantor 2.788.000 1.812.200 65,00%

28 Penyediaan makanan dan minuman 45.716.000 24.987.700 54,66%

29 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 142.668.000 95.703.210 67,08%

30 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 107.320.000 71.970.120 67,06%

31 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.839.000 6.882.600 49,73%

32 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000 14.930.000 18,66%

33 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 211.964.000 96.677.715 45,61%

34 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 30.000.000 15.000.000 50,00%

35 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38.235.000 14.552.500 38,06%

36 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.900.000 0 0,00%

37 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 18.126.000 0 0,00%

38 Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000 0 0,00%

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.02 . 2.07.01.01 . 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 10

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 11

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 12

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 15

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 16

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 7

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 8

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 20

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 22

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 24

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 17

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 18

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 19

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 27

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 5

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD

Page 19: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. %

1 3 4 5 62

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan

39 Penilaian angka kredit aparatur 5.600.000 2.800.000 50,00%

40Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD13.732.000 7.440.000 54,18%

41 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.255.000 4.225.000 99,29%

42 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.467.000 0 0,00%

43 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.153.000 9.153.000 100,00%

44 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 9.347.000 2.650.500 28,36%

45Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah /

Bantuan Sosial15.000.000 9.092.000 60,61%

46Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj

IP) OPD4.427.000 4.427.000 100,00%

47 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000 1.515.000 10,10%

48Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kelurahan142.810.000 48.530.000 33,98%

49Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat35.912.000 0 0,00%

50 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga 55.996.000 30.043.000 53,65%

51Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat

Kelurahan43.800.000 0 0,00%

52 Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan 45.000.000 800.000 1,78%

53Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik

Kelurahan24.000.000 0 0,00%

54 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan 43.506.000 0 0,00%

55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000 93,86%

56 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR 25.244.000 23.164.000 91,76%

57Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun

Desa (TMMD)315.384.000 218.303.000 69,22%

58 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 675.000.000 211.223.400 31,29%

2.07 . 2.07.01.01 . 5 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 29

2.07 . 2.07.01.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 25

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 27

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 13

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 14

2.07 . 2.07.01.01 . 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan

Page 20: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. %

1 3 4 5 62

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan

59Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha

ekonomi produktif75.000.000 0 0,00%

60Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan

pendapatan keluarga117.040.000 62.320.000 53,25%

61Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam

pembangunan638.185.000 163.859.600 25,68%

62 Pelayanan KIE 32.167.000 12.399.000 38,55%

63 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 15.825.000 15.825.000 100,00%

64 Pembinaan Keluarga Berencana 20.936.000 20.936.000 100,00%

65Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan

KB300.000.000 98.678.500 32,89%

66 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana 673.183.000 248.808.310 36,96%

67 Pembinaan Pengendalian Penduduk 17.000.000 17.000.000 100,00%

68 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah 8.000.000 8.000.000 100,00%

69 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 11.782.000 0 0,00%

70 Pelayanan konseling KB 21.252.000 19.852.000 93,41%

71 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 9.730.000 5.592.400 57,48%

72 Pelayanan KB medis operasi 30.677.000 3.395.000 11,07%

73 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 117.654.000 98.675.000 83,87%

74 Koordinasi pengelolaan program 26.036.000 4.804.000 18,45%

75 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 20.200.000 0 0,00%

76 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 37.286.000 37.286.000 100,00%

77Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan

kelompok sebaya diluar sekolah6.250.000 0 0,00%

78Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kelurahan10.796.000 10.746.000 99,54%

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 Program Keluarga Berencana

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 17

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 19

2.08 . 2.07.01.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

2.08 . 2.07.01.01 . 16 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 5

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 15

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 16

2.08 . 2.07.01.01 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 23 . 2

4.04 . 2.07.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan

2.08 . 2.07.01.01 . 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Page 21: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. %

1 3 4 5 62

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan

79 Bulan bhakti gotong-royong 120.686.000 99.486.000 82,43%

6.157.902.000 2.601.963.797 42,25%

4.04 . 2.07.01.01 . 17 . 6

T O T A L

Page 22: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Target %

7 8

78,95% 61,00%

100,00% 100,00%

100,00% 75,00%

100,00% 11,00%

100,00% 20,00%

69,45% 70,00%

70,60% 70,00%

79,65% 75,00%

77,38% 40,00%

85,52% 60,00%

100,00% 50,00%

100,00% 50,00%

100,00% 20,00%

100,00% 11,00%

100,00% 100,00%

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2019

Fisik

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Page 23: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Target %

7 8

Fisik

100,00% 80,00%

100,00% 100,00%

100,00% 35,00%

67,27% 70,00%

62,36% 70,00%

68,62% 70,00%

66,75% 70,00%

74,80% 70,00%

66,67% 70,00%

66,70% 70,00%

66,88% 70,00%

66,67% 70,00%

67,43% 70,00%

55,65% 70,00%

63,83% 70,00%

74,52% 70,00%

61,94% 70,00%

83,28% 70,00%

63,78% 70,00%

66,67% 70,00%

66,67% 70,00%

67,37% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD

Page 24: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Target %

7 8

Fisik

100,00% 70,00%

50,00% 70,00%

100,00% 100,00%

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

100,00% 90,00%

99,71% 80,00%

100,00% 100,00%

100,00% 80,00%

60,82% 50,00%

100,00% 0,00%

100,00% 70,00%

0,00% 0,00%

100,00% 25,00%

0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

78,91% 75,00%

66,67% 66,66%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan

Page 25: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Target %

7 8

Fisik

100,00% 10,00%

97,19% 70,00%

87,90% 60,00%

92,66% 90,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 10,00%

67,76% 70,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 0,00%

100,00% 100,00%

100,00% 60,00%

76,60% 45,00%

100,00% 100,00%

98,33% 100,00%

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

Program Keluarga Berencana

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Program pelayanan kontrasepsi

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Page 26: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Target %

7 8

Fisik

100,00% 100,00%

78,95% 61,00%

Page 27: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 8

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana6.157.902.000 2.187.898.201 35,53% 72,34% 54,24%

1Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat

tradisional15.864.000 0 0,00% 100,00% 16,00%

2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 196.682.000 93.837.400 47,71% 100,00% 62,00%

3 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 44.351.000 0 0,00% 100,00% 11,00%

4Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam

Pembangunan32.152.000 1.650.000 5,13% 100,00% 20,00%

5 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 111.787.000 63.269.980 56,60% 53,79% 65,00%

6Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2)220.519.000 103.992.980 47,16% 56,29% 65,00%

7 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 134.605.000 41.737.207 31,01% 71,52% 73,00%

8Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak66.002.000 12.156.200 18,42% 74,97% 35,00%

9 Evaluasi pelaksanaan PUG 75.525.000 9.315.000 12,33% 76,40% 60,00%

10 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 36.479.000 13.096.000 35,90% 100,00% 40,00%

11 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 28.110.000 1.794.000 6,38% 100,00% 25,00%

12 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 44.002.000 3.700.000 8,41% 100,00% 20,00%

13 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 17.851.000 0 0,00% 100,00% 11,00%

14 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 23.052.000 23.052.000 100,00% 100,00% 100,00%

15 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 96.060.000 53.443.000 55,64% 66,67% 80,00%

16 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 27.876.000 25.876.000 92,83% 100,00% 100,00%

17 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 50.000.000 0 0,00% 100,00% 20,00%

18 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000 1.415.000 64,32% 59,09% 60,00%

2

2.07.01.01

1.02 . 2.07.01.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 19 . 14

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN JULI TAHUN ANGGARAN 2019

OPD

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 14

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 23

2.02 . 2.07.01.01 . 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 15 . 5

1.02 . 2.07.01.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 20 . 2

1.06 . 2.07.01.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 8

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 11

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 21

2.02 . 2.07.01.01 . 17

2.02 . 2.07.01.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 5

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 6

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 10

2.02 . 2.07.01.01 . 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 1

Page 28: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

19 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 108.000.000 38.720.919 35,85% 52,95% 60,00%

20Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional32.129.000 6.244.300 19,44% 62,33% 60,00%

21 Penyediaan jasa administrasi keuangan 98.110.000 49.065.500 50,01% 58,42% 60,00%

22 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.596.000 35.540.992 58,65% 55,83% 60,00%

23 Penyediaan alat tulis kantor 17.502.000 10.209.500 58,33% 58,33% 60,00%

24 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.467.000 9.263.000 56,25% 58,37% 60,00%

25Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor16.305.000 5.421.000 33,25% 58,60% 60,00%

26Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan3.000.000 1.340.000 44,67% 58,33% 60,00%

27 Penyediaan bahan logistik kantor 2.788.000 1.672.800 60,00% 59,00% 60,00%

28 Penyediaan makanan dan minuman 45.716.000 21.474.500 46,97% 48,76% 60,00%

29 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 142.668.000 62.633.440 43,90% 56,54% 60,00%

30 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 107.320.000 63.132.980 58,83% 65,21% 60,00%

31 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.839.000 6.882.600 49,73% 56,14% 60,00%

32 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000 14.930.000 18,66% 66,62% 60,00%

33 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 211.964.000 81.355.615 38,38% 54,66% 60,00%

34 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 30.000.000 15.000.000 50,00% 58,33% 60,00%

35 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38.235.000 14.552.000 38,06% 58,34% 60,00%

36 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.900.000 0 0,00% 59,21% 60,00%

37 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 18.126.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

38 Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

39 Penilaian angka kredit aparatur 5.600.000 2.800.000 50,00% 100,00% 60,00%

40Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD13.732.000 7.440.000 54,18% 50,00% 60,00%

41 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.255.000 4.255.000 100,00% 100,00% 100,00%

42 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.467.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

43 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.153.000 9.153.000 100,00% 100,00% 100,00%

44 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 9.347.000 1.566.500 16,76% 61,56% 75,00%

45Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah /

Bantuan Sosial15.000.000 9.092.000 60,61% 74,71% 75,00%

46Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj

IP) OPD4.427.000 4.427.000 100,00% 100,00% 100,00%

47 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000 1.515.000 10,10% 100,00% 80,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 10

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 11

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 12

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 15

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 16

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 7

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 8

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 20

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 22

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 24

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 17

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 18

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 19

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 5 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 27

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 5

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 29

2.07 . 2.07.01.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 25

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 27

Page 29: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

48Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kelurahan142.810.000 48.530.000 33,98% 60,82% 50,00%

49Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat35.912.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

50 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga 55.996.000 30.043.000 53,65% 100,00% 70,00%

51Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat

Kelurahan43.800.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

52 Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan 45.000.000 400.000 0,89% 100,00% 25,00%

53Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik

Kelurahan24.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

54 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan 43.506.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 71.575.000 89,69% 100,00% 90,00%

56 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR 25.244.000 23.164.000 91,76% 100,00% 95,00%

57Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun

Desa (TMMD)315.384.000 164.483.000 52,15% 78,91% 75,00%

58 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 675.000.000 211.223.400 31,29% 66,67% 75,00%

59Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha

ekonomi produktif75.000.000 0 0,00% 82,15% 0,00%

60Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan

pendapatan keluarga117.040.000 45.955.000 39,26% 94,70% 60,00%

61Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam

pembangunan638.185.000 133.928.600 20,99% 83,50% 50,00%

62 Pelayanan KIE 32.167.000 4.119.000 12,81% 67,30% 42,00%

63 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 15.825.000 15.825.000 100,00% 100,00% 100,00%

64 Pembinaan Keluarga Berencana 20.936.000 10.780.200 51,49% 100,00% 100,00%

65Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan

KB300.000.000 12.443.500 4,15% 100,00% 5,00%

66 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana 673.183.000 235.828.660 35,03% 58,12% 50,00%

67 Pembinaan Pengendalian Penduduk 17.000.000 17.000.000 100,00% 100,00% 100,00%

68 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah 8.000.000 7.700.000 96,25% 100,00% 100,00%

69 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 11.782.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

70 Pelayanan konseling KB 21.252.000 7.260.000 34,16% 100,00% 100,00%

71 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 9.730.000 5.592.000 57,47% 68,38% 60,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 Program Keluarga Berencana

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 13

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 14

2.07 . 2.07.01.01 . 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 17

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 19

2.08 . 2.07.01.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

2.08 . 2.07.01.01 . 16 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 5

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 15

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 16

2.08 . 2.07.01.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 2

Page 30: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

72 Pelayanan KB medis operasi 30.677.000 3.395.000 11,07% 68,56% 45,00%

73 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 117.654.000 92.458.428 78,59% 96,84% 100,00%

74 Koordinasi pengelolaan program 26.036.000 0 0,00% 98,33% 0,00%

75 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 20.200.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

76 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 37.286.000 30.986.000 83,10% 100,00% 100,00%

77Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan

kelompok sebaya diluar sekolah6.250.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

78Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kelurahan10.796.000 0 0,00% 100,00% 100,00%

79 Bulan bhakti gotong-royong 120.686.000 89.186.000 73,90% 100,00% 100,00%

6.157.902.000 2.187.898.201 35,53% 72,34% 54,24%

2.08 . 2.07.01.01 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 23 . 2

4.04 . 2.07.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan

4.04 . 2.07.01.01 . 17 . 6

T O T A L

2.08 . 2.07.01.01 . 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Page 31: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 8

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana6.157.902.000 1.689.734.227 27,44% 57,34% 43,29%

1Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat

tradisional15.864.000 0 0,00% 100,00% 16,00%

2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 196.682.000 93.837.400 47,71% 52,16% 62,00%

3 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 44.351.000 0 0,00% 0,00% 11,00%

4Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam

Pembangunan32.152.000 1.650.000 5,13% 100,00% 20,00%

5 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 111.787.000 45.595.700 40,79% 46,47% 50,00%

6Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2)220.519.000 76.843.700 34,85% 51,50% 50,00%

7 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 134.605.000 32.061.207 23,82% 71,52% 35,00%

8Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak66.002.000 8.000.000 12,12% 74,97% 27,00%

9 Evaluasi pelaksanaan PUG 75.525.000 8.940.000 11,84% 65,19% 60,00%

10 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 36.479.000 11.320.000 31,03% 100,00% 30,00%

11 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 28.110.000 0 0,00% 100,00% 19,00%

12 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 44.002.000 3.100.000 7,05% 100,00% 20,00%

13 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 17.851.000 0 0,00% 0,00% 11,00%

14 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 23.052.000 23.052.000 100,00% 100,00% 100,00%

15 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 96.060.000 22.613.000 23,54% 66,67% 70,00%

16 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 27.876.000 25.876.000 92,83% 100,00% 100,00%

17 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 50.000.000 0 0,00% 0,00% 15,00%

18 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000 992.000 45,09% 50,91% 50,00%

2

2.07.01.01

1.02 . 2.07.01.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 19 . 14

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2019

OPD

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 14

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 23

2.02 . 2.07.01.01 . 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 15 . 5

1.02 . 2.07.01.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 20 . 2

1.06 . 2.07.01.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 8

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 11

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 21

2.02 . 2.07.01.01 . 17

2.02 . 2.07.01.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 5

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 6

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 10

2.02 . 2.07.01.01 . 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 1

Page 32: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

19 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 108.000.000 34.650.937 32,08% 45,39% 50,00%

20Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional32.129.000 4.485.400 13,96% 48,26% 50,00%

21 Penyediaan jasa administrasi keuangan 98.110.000 48.689.500 49,63% 50,10% 50,00%

22 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.596.000 27.019.280 44,59% 47,95% 50,00%

23 Penyediaan alat tulis kantor 17.502.000 7.292.500 41,67% 50,00% 50,00%

24 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.467.000 7.747.500 47,05% 50,03% 50,00%

25Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor16.305.000 5.421.000 33,25% 50,32% 50,00%

26Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan3.000.000 1.170.000 39,00% 50,00% 50,00%

27 Penyediaan bahan logistik kantor 2.788.000 1.392.400 49,94% 50,57% 51,00%

28 Penyediaan makanan dan minuman 45.716.000 17.228.000 37,68% 41,87% 50,00%

29 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 142.668.000 60.483.440 42,39% 49,25% 50,00%

30 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 107.320.000 50.760.984 47,30% 56,07% 50,00%

31 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.839.000 3.417.000 24,69% 50,34% 50,00%

32 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000 14.930.000 18,66% 49,97% 50,00%

33 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 211.964.000 65.983.519 31,13% 46,89% 50,00%

34 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 30.000.000 15.000.000 50,00% 50,00% 50,00%

35 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38.235.000 14.552.500 38,06% 50,00% 50,00%

36 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.900.000 0 0,00% 51,05% 25,00%

37 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 18.126.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

38 Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

39 Penilaian angka kredit aparatur 5.600.000 2.800.000 50,00% 52,88% 53,00%

40Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD13.732.000 3.515.000 25,60% 50,00% 50,00%

41 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.255.000 4.255.000 100,00% 100,00% 100,00%

42 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.467.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

43 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.153.000 4.033.100 44,06% 68,05% 100,00%

44 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 9.347.000 0 0,00% 61,56% 0,00%

45Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah /

Bantuan Sosial15.000.000 5.650.000 37,67% 74,71% 50,00%

46Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj

IP) OPD4.427.000 4.427.000 100,00% 100,00% 100,00%

47 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000 1.515.000 10,10% 100,00% 80,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 10

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 11

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 12

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 15

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 16

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 7

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 8

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 20

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 22

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 24

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 17

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 18

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 19

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 5 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 27

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 5

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 29

2.07 . 2.07.01.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 25

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 27

Page 33: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

48Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kelurahan142.810.000 30.350.000 21,25% 59,39% 37,00%

49Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat35.912.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

50 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga 55.996.000 3.320.000 5,93% 100,00% 40,00%

51Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat

Kelurahan43.800.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

52 Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan 45.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

53Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik

Kelurahan24.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

54 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan 43.506.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 71.525.000 89,63% 100,00% 90,00%

56 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR 25.244.000 23.164.000 91,76% 100,00% 100,00%

57Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun

Desa (TMMD)315.384.000 126.979.000 40,26% 78,91% 44,00%

58 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 675.000.000 192.623.400 28,54% 66,39% 33,00%

59Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha

ekonomi produktif75.000.000 0 0,00% 82,15% 0,00%

60Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan

pendapatan keluarga117.040.000 22.181.000 18,95% 82,89% 50,00%

61Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam

pembangunan638.185.000 111.870.600 17,53% 81,23% 40,00%

62 Pelayanan KIE 32.167.000 4.119.000 12,81% 34,43% 42,00%

63 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 15.825.000 15.825.000 100,00% 100,00% 100,00%

64 Pembinaan Keluarga Berencana 20.936.000 0 0,00% 0,00% 51,00%

65Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan

KB300.000.000 12.443.500 4,15% 100,00% 5,00%

66 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana 673.183.000 102.269.260 15,19% 49,84% 45,00%

67 Pembinaan Pengendalian Penduduk 17.000.000 17.000.000 100,00% 100,00% 100,00%

68 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah 8.000.000 7.700.000 96,25% 100,00% 100,00%

69 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 11.782.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

70 Pelayanan konseling KB 21.252.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

71 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 9.730.000 5.592.400 57,48% 65,81% 60,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 Program Keluarga Berencana

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 13

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 14

2.07 . 2.07.01.01 . 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 17

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 19

2.08 . 2.07.01.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

2.08 . 2.07.01.01 . 16 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 5

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 15

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 16

2.08 . 2.07.01.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 2

Page 34: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

72 Pelayanan KB medis operasi 30.677.000 3.395.000 11,07% 60,11% 45,00%

73 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 117.654.000 89.891.000 76,40% 95,50% 100,00%

74 Koordinasi pengelolaan program 26.036.000 0 0,00% 98,33% 0,00%

75 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 20.200.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

76 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 37.286.000 0 0,00% 100,00% 83,00%

77Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan

kelompok sebaya diluar sekolah6.250.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

78Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kelurahan10.796.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

79 Bulan bhakti gotong-royong 120.686.000 89.186.000 73,90% 100,00% 100,00%

6.157.902.000 1.689.734.227 27,44% 57,34% 43,29%

2.08 . 2.07.01.01 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 23 . 2

4.04 . 2.07.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan

4.04 . 2.07.01.01 . 17 . 6

T O T A L

2.08 . 2.07.01.01 . 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Page 35: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 8

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana6.157.902.000 1.535.010.400 24,93% 48,45% 37,95%

1Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat

tradisional15.864.000 0 0,00% 100,00% 15,00%

2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 196.682.000 93.837.400 47,71% 52,16% 60,00%

3 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 44.351.000 0 0,00% 0,00% 10,00%

4Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam

Pembangunan32.152.000 0 0,00% 100,00% 19,00%

5 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 111.787.000 45.595.700 40,79% 39,15% 45,00%

6Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2)220.519.000 76.843.700 34,85% 44,07% 45,00%

7 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 134.605.000 32.061.207 23,82% 41,74% 30,00%

8Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak66.002.000 5.600.000 8,48% 49,72% 25,00%

9 Evaluasi pelaksanaan PUG 75.525.000 8.315.000 11,01% 57,00% 57,00%

10 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 36.479.000 6.720.000 18,42% 85,92% 20,00%

11 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 28.110.000 0 0,00% 100,00% 17,00%

12 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 44.002.000 2.100.000 4,77% 100,00% 17,00%

13 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 17.851.000 0 0,00% 0,00% 10,00%

14 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 23.052.000 23.052.000 100,00% 100,00% 100,00%

15 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 96.060.000 22.613.000 23,54% 66,67% 68,00%

16 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 27.876.000 25.876.000 92,83% 100,00% 100,00%

17 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 50.000.000 0 0,00% 0,00% 12,00%

18 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000 992.000 45,09% 42,73% 45,00%

2

2.07.01.01

1.02 . 2.07.01.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 19 . 14

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2019

OPD

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 14

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 23

2.02 . 2.07.01.01 . 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 15 . 5

1.02 . 2.07.01.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 20 . 2

1.06 . 2.07.01.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 8

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 11

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 21

2.02 . 2.07.01.01 . 17

2.02 . 2.07.01.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 5

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 6

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 10

2.02 . 2.07.01.01 . 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 1

Page 36: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

19 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 108.000.000 29.299.329 27,13% 37,82% 45,00%

20Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional32.129.000 4.485.400 13,96% 41,97% 45,00%

21 Penyediaan jasa administrasi keuangan 98.110.000 32.652.000 33,28% 41,73% 45,00%

22 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.596.000 25.392.280 41,90% 40,08% 45,00%

23 Penyediaan alat tulis kantor 17.502.000 7.292.500 41,67% 41,67% 45,00%

24 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.467.000 6.186.500 37,57% 41,69% 45,00%

25Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor16.305.000 5.421.000 33,25% 41,40% 45,00%

26Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan3.000.000 970.000 32,33% 41,67% 45,00%

27 Penyediaan bahan logistik kantor 2.788.000 1.114.400 39,97% 42,14% 45,00%

28 Penyediaan makanan dan minuman 45.716.000 16.220.000 35,48% 34,85% 45,00%

29 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 142.668.000 47.213.005 33,09% 41,43% 45,00%

30 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 107.320.000 45.458.700 42,36% 46,92% 45,00%

31 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.839.000 3.417.000 24,69% 36,92% 45,00%

32 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000 14.930.000 18,66% 49,97% 45,00%

33 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 211.964.000 57.253.519 27,01% 38,83% 45,00%

34 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 30.000.000 15.000.000 50,00% 41,67% 50,00%

35 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38.235.000 14.552.500 38,06% 41,66% 45,00%

36 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.900.000 0 0,00% 40,79% 24,00%

37 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 18.126.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

38 Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

39 Penilaian angka kredit aparatur 5.600.000 2.800.000 50,00% 52,88% 53,00%

40Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD13.732.000 3.515.000 25,60% 25,00% 30,00%

41 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.255.000 886.000 20,82% 0,00% 21,00%

42 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.467.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

43 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.153.000 4.033.100 44,06% 56,03% 57,00%

44 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 9.347.000 0 0,00% 60,33% 25,00%

45Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah /

Bantuan Sosial15.000.000 5.650.000 37,67% 49,71% 50,00%

46Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj

IP) OPD4.427.000 4.427.000 100,00% 100,00% 100,00%

47 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000 1.515.000 10,10% 100,00% 71,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 10

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 11

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 12

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 15

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 16

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 7

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 8

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 20

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 22

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 24

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 17

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 18

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 19

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 5 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 27

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 5

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 29

2.07 . 2.07.01.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 25

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 27

Page 37: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

48Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kelurahan142.810.000 30.350.000 21,25% 31,66% 37,00%

49Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat35.912.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

50 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga 55.996.000 3.320.000 5,93% 0,00% 30,00%

51Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat

Kelurahan43.800.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

52 Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan 45.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

53Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik

Kelurahan24.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

54 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan 43.506.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 14.250.000 17,86% 100,00% 70,00%

56 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR 25.244.000 23.164.000 91,76% 100,00% 100,00%

57Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun

Desa (TMMD)315.384.000 121.479.000 38,52% 40,62% 41,00%

58 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 675.000.000 192.623.400 28,54% 33,33% 33,00%

59Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha

ekonomi produktif75.000.000 0 0,00% 82,15% 0,00%

60Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan

pendapatan keluarga117.040.000 22.181.000 18,95% 64,70% 45,00%

61Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam

pembangunan638.185.000 91.490.600 14,34% 74,10% 35,00%

62 Pelayanan KIE 32.167.000 4.119.000 12,81% 34,43% 41,00%

63 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 15.825.000 15.825.000 100,00% 100,00% 100,00%

64 Pembinaan Keluarga Berencana 20.936.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

65Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan

KB300.000.000 12.443.500 4,15% 100,00% 5,00%

66 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana 673.183.000 93.010.260 13,82% 40,22% 40,00%

67 Pembinaan Pengendalian Penduduk 17.000.000 17.000.000 100,00% 100,00% 100,00%

68 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah 8.000.000 7.700.000 96,25% 100,00% 100,00%

69 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 11.782.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

70 Pelayanan konseling KB 21.252.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

71 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 9.730.000 5.592.400 57,48% 34,19% 52,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 Program Keluarga Berencana

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 13

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 14

2.07 . 2.07.01.01 . 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 17

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 19

2.08 . 2.07.01.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

2.08 . 2.07.01.01 . 16 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 5

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 15

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 16

2.08 . 2.07.01.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 2

Page 38: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

72 Pelayanan KB medis operasi 30.677.000 3.395.000 11,07% 48,82% 45,00%

73 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 117.654.000 89.891.000 76,40% 89,61% 78,00%

74 Koordinasi pengelolaan program 26.036.000 0 0,00% 98,33% 0,00%

75 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 20.200.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

76 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 37.286.000 4.700.000 12,61% 89,27% 50,00%

77Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan

kelompok sebaya diluar sekolah6.250.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

78Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kelurahan10.796.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

79 Bulan bhakti gotong-royong 120.686.000 89.186.000 73,90% 100,00% 100,00%

6.157.902.000 1.535.010.400 24,93% 48,45% 37,95%

2.08 . 2.07.01.01 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 23 . 2

4.04 . 2.07.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan

4.04 . 2.07.01.01 . 17 . 6

T O T A L

2.08 . 2.07.01.01 . 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Page 39: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 8

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana6.157.902.000 805.695.762 13,08% 43,91% 33,11%

1

Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat

tradisional 15.864.000 0 0,00% 100,00% 12,00%

2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 196.682.000 495.000 0,25% 52,16% 50,00%

3 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 44.351.000 0 0,00% 0,00% 8,00%

4

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam

Pembangunan 32.152.000 2.475.000 7,70% 100,00% 17,00%

5 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 111.787.000 36.758.560 32,88% 30,55% 40,00%

6

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2) 220.519.000 66.974.560 30,37% 32,61% 40,00%

7 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 134.605.000 20.546.207 15,26% 37,68% 22,00%

8

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak 66.002.000 4.600.000 6,97% 49,72% 20,00%

9 Evaluasi pelaksanaan PUG 75.525.000 8.315.000 11,01% 48,75% 50,00%

10 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 36.479.000 1.600.000 4,39% 61,43% 12,00%

11 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 28.110.000 0 0,00% 100,00% 17,00%

12 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 44.002.000 2.100.000 4,77% 100,00% 15,00%

13 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 17.851.000 0 0,00% 0,00% 10,00%

14 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 23.052.000 15.975.000 69,30% 100,00% 100,00%

15 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 96.060.000 21.488.888 22,37% 33,33% 50,00%

16 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 27.876.000 2.136.000 7,66% 100,00% 100,00%

17 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 50.000.000 0 0,00% 0,00% 10,00%

18 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000 796.000 36,18% 34,55% 35,00%

19 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 108.000.000 23.976.874 22,20% 30,26% 35,00%

2

2.07.01.01

1.02 . 2.07.01.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 19 . 14

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2019

OPD

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 14

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 23

2.02 . 2.07.01.01 . 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 15 . 5

1.02 . 2.07.01.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 20 . 2

1.06 . 2.07.01.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 8

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 11

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 21

2.02 . 2.07.01.01 . 17

2.02 . 2.07.01.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 5

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 6

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 10

2.02 . 2.07.01.01 . 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 2

Page 40: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

20

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 32.129.000 1.427.150 4,44% 34,99% 35,00%

21 Penyediaan jasa administrasi keuangan 98.110.000 32.052.000 32,67% 33,38% 35,00%

22 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.596.000 18.809.424 31,04% 32,20% 35,00%

23 Penyediaan alat tulis kantor 17.502.000 5.245.500 29,97% 33,33% 35,00%

24 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.467.000 4.792.000 29,10% 33,35% 35,00%

25

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor 16.305.000 5.421.000 33,25% 33,12% 35,00%

26

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 3.000.000 770.000 25,67% 33,33% 35,00%

27 Penyediaan bahan logistik kantor 2.788.000 975.800 35,00% 33,72% 35,00%

28 Penyediaan makanan dan minuman 45.716.000 14.196.500 31,05% 27,82% 35,00%

29 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 142.668.000 31.685.440 22,21% 34,14% 35,00%

30 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 107.320.000 36.621.560 34,12% 37,77% 35,00%

31 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.839.000 3.417.000 24,69% 31,12% 35,00%

32 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000 10.040.000 12,55% 49,97% 35,00%

33 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 211.964.000 44.531.039 21,01% 31,06% 35,00%

34 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 30.000.000 0 0,00% 33,33% 27,00%

35 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38.235.000 14.552.500 38,06% 33,33% 35,00%

36 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.900.000 0 0,00% 32,63% 24,00%

37 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 18.126.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

38 Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

39 Penilaian angka kredit aparatur 5.600.000 2.800.000 50,00% 52,88% 35,00%

40

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD 13.732.000 3.515.000 25,60% 25,00% 30,00%

41 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.255.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

42 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.467.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

43 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.153.000 4.033.100 44,06% 56,03% 57,00%

44 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 9.347.000 0 0,00% 54,51% 25,00%

45

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah /

Bantuan Sosial 15.000.000 4.660.000 31,07% 49,71% 35,00%

46

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj

IP) OPD 4.427.000 4.427.000 100,00% 100,00% 100,00%

47 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000 1.515.000 10,10% 100,00% 70,00%

48

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kelurahan 142.810.000 5.030.000 3,52% 31,66% 25,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 10

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 11

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 12

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 15

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 16

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 7

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 8

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 20

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 22

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 24

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 17

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 18

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 19

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 5 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 27

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 5

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 29

2.07 . 2.07.01.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 25

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 27

Page 41: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

49

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat 35.912.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

50 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga 55.996.000 1.500.000 2,68% 0,00% 30,00%

51

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat

Kelurahan 43.800.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

52 Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan 45.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

53

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik

Kelurahan 24.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

54 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan 43.506.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 0 0,00% 66,53% 60,00%

56 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR 25.244.000 23.164.000 91,76% 100,00% 100,00%

57

Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun

Desa (TMMD) 315.384.000 87.149.000 27,63% 40,62% 40,00%

58 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 675.000.000 0 0,00% 33,33% 0,00%

59

Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha

ekonomi produktif 75.000.000 0 0,00% 82,15% 0,00%

60

Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan

pendapatan keluarga 117.040.000 14.272.000 12,19% 64,03% 42,00%

61

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam

pembangunan 638.185.000 64.640.000 10,13% 70,01% 30,00%

62 Pelayanan KIE 32.167.000 0 0,00% 34,43% 40,00%

63 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 15.825.000 15.825.000 100,00% 100,00% 100,00%

64 Pembinaan Keluarga Berencana 20.936.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

65

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan

KB 300.000.000 12.443.500 4,15% 100,00% 5,00%

66 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana 673.183.000 60.377.160 8,97% 36,07% 35,00%

67 Pembinaan Pengendalian Penduduk 17.000.000 0 0,00% 100,00% 100,00%

68 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah 8.000.000 7.700.000 96,25% 100,00% 100,00%

69 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 11.782.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

70 Pelayanan konseling KB 21.252.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

71 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 9.730.000 0 0,00% 34,19% 50,00%

72 Pelayanan KB medis operasi 30.677.000 3.395.000 11,07% 40,22% 43,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 Program Keluarga Berencana

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 13

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 14

2.07 . 2.07.01.01 . 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 17

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 19

2.08 . 2.07.01.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

2.08 . 2.07.01.01 . 16 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 5

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 15

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 16

2.08 . 2.07.01.01 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

2.08 . 2.07.01.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 4

Page 42: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

73 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 117.654.000 900.000 0,76% 86,83% 20,00%

74 Koordinasi pengelolaan program 26.036.000 0 0,00% 98,33% 0,00%

75 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 20.200.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

76 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 37.286.000 4.400.000 11,80% 22,53% 25,00%

77

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan

kelompok sebaya diluar sekolah 6.250.000 0 0,00% 0,00% 100,00%

78

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kelurahan 10.796.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

79 Bulan bhakti gotong-royong 120.686.000 51.176.000 42,40% 100,00% 100,00%

6.157.902.000 805.695.762 13,08% 43,91% 33,11%

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 23 . 2

4.04 . 2.07.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan

4.04 . 2.07.01.01 . 17 . 6

T O T A L

2.08 . 2.07.01.01 . 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Page 43: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 8

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana6.157.902.000 896.165.675 14,55% 29,30% 21,97%

1Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat

tradisional15.864.000 0 0,00% 0,00% 10,00%

2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 196.682.000 495.000 0,25% 52,16% 15,00%

3 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 44.351.000 0 0,00% 0,00% 5,00%

4Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam

Pembangunan32.152.000 0 0,00% 0,00% 10,00%

5 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 111.787.000 27.921.420 24,98% 23,24% 30,00%

6Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2)220.519.000 47.637.420 21,60% 27,66% 30,00%

7 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 134.605.000 7.771.207 5,77% 37,68% 16,00%

8Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak66.002.000 4.600.000 6,97% 49,72% 15,00%

9 Evaluasi pelaksanaan PUG 75.525.000 8.315.000 11,01% 35,13% 15,00%

10 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 36.479.000 0 0,00% 10,63% 5,00%

11 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 28.110.000 0 0,00% 100,00% 15,00%

12 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 44.002.000 2.100.000 4,77% 100,00% 10,00%

13 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 17.851.000 0 0,00% 0,00% 10,00%

14 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 23.052.000 15.957.000 69,22% 100,00% 75,00%

15 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 96.060.000 21.488.000 22,37% 33,33% 25,00%

16 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 27.876.000 0 0,00% 100,00% 15,00%

17 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 50.000.000 0 0,00% 0,00% 10,00%

18 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000 617.000 28,05% 26,36% 28,05%

19 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 108.000.000 18.617.068 17,24% 22,69% 25,00%

2

2.07.01.01

1.02 . 2.07.01.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 19 . 14

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2019

OPD

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 14

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 23

2.02 . 2.07.01.01 . 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 15 . 5

1.02 . 2.07.01.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 20 . 2

1.06 . 2.07.01.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 8

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 11

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 21

2.02 . 2.07.01.01 . 17

2.02 . 2.07.01.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 5

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 6

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 10

2.02 . 2.07.01.01 . 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 2

Page 44: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

20Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional32.129.000 724.350 2,25% 20,24% 25,00%

21 Penyediaan jasa administrasi keuangan 98.110.000 16.276.000 16,59% 25,03% 25,03%

22 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.596.000 15.274.568 25,21% 24,33% 26,00%

23 Penyediaan alat tulis kantor 17.502.000 4.375.500 25,00% 25,00% 25,00%

24 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.467.000 3.922.000 23,82% 25,01% 25,01%

25Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor16.305.000 2.700.000 16,56% 24,84% 25,00%

26Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan3.000.000 470.000 15,67% 25,00% 25,00%

27 Penyediaan bahan logistik kantor 2.788.000 695.400 24,94% 25,29% 25,00%

28 Penyediaan makanan dan minuman 45.716.000 12.941.000 28,31% 20,80% 26,00%

29 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 142.668.000 369.038.440 258,67% 26,85% 29,00%

30 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 107.320.000 27.784.420 25,89% 28,63% 26,00%

31 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.839.000 3.417.000 24,69% 25,32% 25,00%

32 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000 10.040.000 12,55% 49,97% 25,00%

33 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 211.964.000 27.624.170 13,03% 23,30% 25,00%

34 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 30.000.000 0 0,00% 25,00% 25,00%

35 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38.235.000 8.507.500 22,25% 25,00% 25,00%

36 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.900.000 0 0,00% 24,47% 24,00%

37 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 18.126.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

38 Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

39 Penilaian angka kredit aparatur 5.600.000 2.800.000 50,00% 52,88% 25,00%

40Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD13.732.000 0 0,00% 25,00% 25,00%

41 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.255.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

42 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.467.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

43 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.153.000 4.331.000 47,32% 43,99% 50,00%

44 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 9.347.000 0 0,00% 54,51% 25,00%

45Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah /

Bantuan Sosial15.000.000 0 0,00% 25,00% 25,00%

46Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj

IP) OPD4.427.000 5.692.000 128,57% 100,00% 100,00%

47 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

48Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kelurahan142.810.000 0 0,00% 31,66% 20,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 10

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 11

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 12

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 15

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 16

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 7

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 8

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 20

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 22

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 24

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 17

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 18

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 19

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 5 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 27

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 5

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 29

2.07 . 2.07.01.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 25

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 27

Page 45: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

49Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat35.912.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

50 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga 55.996.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

51Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat

Kelurahan43.800.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

52 Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan 45.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

53Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik

Kelurahan24.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

54 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan 43.506.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 0 0,00% 32,33% 25,00%

56 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR 25.244.000 13.888.000 55,02% 100,00% 100,00%

57Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun

Desa (TMMD)315.384.000 81.952.000 25,98% 40,62% 33,34%

58 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 675.000.000 0 0,00% 33,33% 0,00%

59Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha

ekonomi produktif75.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

60Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan

pendapatan keluarga117.040.000 14.272.000 12,19% 43,46% 40,00%

61Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam

pembangunan638.185.000 23.924.100 3,75% 63,66% 20,00%

62 Pelayanan KIE 32.167.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

63 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 15.825.000 0 0,00% 100,00% 100,00%

64 Pembinaan Keluarga Berencana 20.936.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

65Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan

KB300.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

66 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana 673.183.000 36.276.112 5,39% 26,39% 30,00%

67 Pembinaan Pengendalian Penduduk 17.000.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

68 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah 8.000.000 0 0,00% 100,00% 100,00%

69 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 11.782.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

70 Pelayanan konseling KB 21.252.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

71 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 9.730.000 0 0,00% 31,62% 12,00%

72 Pelayanan KB medis operasi 30.677.000 3.395.000 11,07% 32,13% 40,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 Program Keluarga Berencana

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 13

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 14

2.07 . 2.07.01.01 . 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 17

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 19

2.08 . 2.07.01.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

2.08 . 2.07.01.01 . 16 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 5

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 15

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 16

2.08 . 2.07.01.01 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

2.08 . 2.07.01.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 4

Page 46: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

73 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 117.654.000 0 0,00% 11,46% 0,00%

74 Koordinasi pengelolaan program 26.036.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

75 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 20.200.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

76 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 37.286.000 0 0,00% 22,53% 0,00%

77Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan

kelompok sebaya diluar sekolah6.250.000 0 0,00% 0,00% 100,00%

78Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kelurahan10.796.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

79 Bulan bhakti gotong-royong 120.686.000 50.326.000 41,70% 81,35% 70,00%

6.157.902.000 896.165.675 14,55% 29,30% 21,97%

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 23 . 2

4.04 . 2.07.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan

4.04 . 2.07.01.01 . 17 . 6

T O T A L

2.08 . 2.07.01.01 . 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Page 47: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 8

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana6.157.902.000 227.761.229 3,70% 16,68% 7,49%

1

Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat

tradisional 15.864.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 196.682.000 495.000 0,25% 52,16% 2,00%

3 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 44.351.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam

Pembangunan 32.152.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

5 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 111.787.000 19.024.280 17,02% 15,92% 19,00%

6

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2) 220.519.000 26.674.280 12,10% 18,04% 15,00%

7 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 134.605.000 0 0,00% 4,07% 0,00%

8

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak 66.002.000 1.600.000 2,42% 15,89% 2,50%

9 Evaluasi pelaksanaan PUG 75.525.000 1.050.000 1,39% 8,87% 2,00%

10 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 36.479.000 0 0,00% 7,92% 0,00%

11 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 28.110.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

12 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 44.002.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

13 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 17.851.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

14 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 23.052.000 15.250.000 66,15% 0,00% 80,00%

15 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 96.060.000 0 0,00% 33,33% 0,00%

16 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 27.876.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

17 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 50.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

18 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000 409.000 18,59% 18,18% 19,00%

19 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 108.000.000 12.110.096 11,21% 15,13% 19,00%

2

2.07.01.01

1.02 . 2.07.01.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 19 . 14

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN 2019

OPD

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 14

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 23

2.02 . 2.07.01.01 . 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 15 . 5

1.02 . 2.07.01.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 20 . 2

1.06 . 2.07.01.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 8

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 11

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 21

2.02 . 2.07.01.01 . 17

2.02 . 2.07.01.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 5

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 6

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 10

2.02 . 2.07.01.01 . 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 2

Page 48: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

20

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 32.129.000 0 0,00% 13,95% 0,00%

21 Penyediaan jasa administrasi keuangan 98.110.000 676.000 0,69% 16,69% 19,00%

22 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.596.000 10.186.712 16,81% 16,45% 19,00%

23 Penyediaan alat tulis kantor 17.502.000 1.458.500 8,33% 16,67% 15,00%

24 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.467.000 2.508.000 15,23% 16,68% 19,00%

25

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor 16.305.000 2.700.000 16,56% 16,56% 19,00%

26

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 3.000.000 400.000 13,33% 16,67% 19,00%

27 Penyediaan bahan logistik kantor 2.788.000 417.400 14,97% 16,86% 19,00%

28 Penyediaan makanan dan minuman 45.716.000 7.113.500 15,56% 13,87% 19,00%

29 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 142.668.000 12.085.995 8,47% 19,56% 19,00%

30 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 107.320.000 18.987.280 17,69% 19,48% 19,00%

31 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.839.000 0 0,00% 11,93% 0,00%

32 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000 4.980.000 6,23% 33,31% 19,00%

33 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 211.964.000 9.697.686 4,58% 15,53% 19,00%

34 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 30.000.000 0 0,00% 16,67% 0,00%

35 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38.235.000 8.507.500 22,25% 16,67% 22,22%

36 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.900.000 0 0,00% 16,32% 0,00%

37 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 18.126.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

38 Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

39 Penilaian angka kredit aparatur 5.600.000 2.800.000 50,00% 50,96% 51,00%

40

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD 13.732.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

41 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.255.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

42 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.467.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

43 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.153.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

44 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 9.347.000 0 0,00% 54,51% 0,00%

45

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah /

Bantuan Sosial 15.000.000 0 0,00% 24,71% 0,00%

46

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj

IP) OPD 4.427.000 4.427.000 100,00% 100,00% 100,00%

47 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

48

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kelurahan 142.810.000 0 0,00% 5,61% 0,00%

49

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat 35.912.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 10

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 11

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 12

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 15

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 16

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 7

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 8

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 20

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 22

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 24

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 17

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 18

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 19

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 5 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 27

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 5

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 29

2.07 . 2.07.01.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 25

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 27

Page 49: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

50 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga 55.996.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

51

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat

Kelurahan 43.800.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

52 Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan 45.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

53

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik

Kelurahan 24.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

54 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan 43.506.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 0 0,00% 32,33% 0,00%

56 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR 25.244.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

57

Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun

Desa (TMMD) 315.384.000 30.907.000 9,80% 1,82% 15,00%

58 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 675.000.000 0 0,00% 0,27% 0,00%

59

Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha

ekonomi produktif 75.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

60

Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan

pendapatan keluarga 117.040.000 3.647.000 3,12% 16,70% 5,00%

61

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam

pembangunan 638.185.000 13.173.000 2,06% 56,53% 2,00%

62 Pelayanan KIE 32.167.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

63 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 15.825.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

64 Pembinaan Keluarga Berencana 20.936.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

65

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan

KB 300.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

66 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana 673.183.000 0 0,00% 17,72% 0,00%

67 Pembinaan Pengendalian Penduduk 17.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

68 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah 8.000.000 0 0,00% 100,00% 0,00%

69 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 11.782.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

70 Pelayanan konseling KB 21.252.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

71 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 9.730.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

72 Pelayanan KB medis operasi 30.677.000 0 0,00% 17,22% 0,00%

73 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 117.654.000 0 0,00% 5,56% 0,00%

74 Koordinasi pengelolaan program 26.036.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 Program Keluarga Berencana

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 13

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 14

2.07 . 2.07.01.01 . 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 17

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 19

2.08 . 2.07.01.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

2.08 . 2.07.01.01 . 16 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 5

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 15

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 16

2.08 . 2.07.01.01 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 4

Page 50: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

75 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 20.200.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

76 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 37.286.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

77

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan

kelompok sebaya diluar sekolah 6.250.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

78

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kelurahan 10.796.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

79 Bulan bhakti gotong-royong 120.686.000 16.476.000 13,65% 50,33% 14,00%

6.157.902.000 227.761.229 3,70% 16,68% 7,49%

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 23 . 2

4.04 . 2.07.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan

4.04 . 2.07.01.01 . 17 . 6

T O T A L

2.08 . 2.07.01.01 . 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Page 51: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 8

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana6.157.902.000 58.448.279 0,95% 5,00% 2,66%

1Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat

tradisional15.864.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 196.682.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

3 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 44.351.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam

Pembangunan32.152.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

5 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 111.787.000 8.837.140 7,91% 7,32% 8,00%

6Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2)220.519.000 8.837.140 4,01% 5,81% 6,00%

7 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 134.605.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

8Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak66.002.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

9 Evaluasi pelaksanaan PUG 75.525.000 0 0,00% 1,32% 0,00%

10 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 36.479.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

11 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 28.110.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

12 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 44.002.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

13 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 17.851.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

14 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 23.052.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

15 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 96.060.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

16 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 27.876.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

17 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 50.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

18 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000 176.000 8,00% 10,00% 8,33%

19 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 108.000.000 5.923.003 5,48% 7,56% 8,33%

2

2.07.01.01

1.02 . 2.07.01.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 19 . 14

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2019

OPD

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 14

1.06 . 2.07.01.01 . 16 . 23

2.02 . 2.07.01.01 . 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 15 . 5

1.02 . 2.07.01.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 2.07.01.01 . 20 . 2

1.06 . 2.07.01.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 8

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 11

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 21

2.02 . 2.07.01.01 . 17

2.02 . 2.07.01.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 5

2.02 . 2.07.01.01 . 16 . 6

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 7

2.02 . 2.07.01.01 . 18 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.02 . 2.07.01.01 . 17 . 10

2.02 . 2.07.01.01 . 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 2

Page 52: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

20Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional32.129.000 0 0,00% 6,97% 0,00%

21 Penyediaan jasa administrasi keuangan 98.110.000 0 0,00% 8,34% 0,00%

22 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.596.000 5.265.856 8,69% 8,57% 9,00%

23 Penyediaan alat tulis kantor 17.502.000 1.458.500 8,33% 8,33% 8,33%

24 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.467.000 1.230.000 7,47% 8,34% 8,34%

25Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor16.305.000 0 0,00% 8,28% 0,00%

26Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan3.000.000 170.000 5,67% 8,33% 8,33%

27 Penyediaan bahan logistik kantor 2.788.000 278.000 9,97% 8,43% 8,43%

28 Penyediaan makanan dan minuman 45.716.000 5.858.500 12,81% 6,93% 16,00%

29 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 142.668.000 1.200.000 0,84% 12,27% 8,33%

30 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 107.320.000 8.837.140 8,23% 10,33% 8,33%

31 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.839.000 0 0,00% 6,13% 0,00%

32 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000 0 0,00% 16,66% 0,00%

33 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 211.964.000 0 0,00% 7,77% 0,00%

34 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 30.000.000 0 0,00% 8,33% 0,00%

35 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38.235.000 0 0,00% 8,33% 0,00%

36 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.900.000 0 0,00% 8,16% 0,00%

37 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 18.126.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

38 Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

39 Penilaian angka kredit aparatur 5.600.000 0 0,00% 49,05% 0,00%

40Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD13.732.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

41 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.255.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

42 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.467.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

43 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.153.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

44 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 9.347.000 0 0,00% 9,03% 0,00%

45Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah /

Bantuan Sosial15.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

46Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj

IP) OPD4.427.000 4.427.000 100,00% 100,00% 100,00%

47 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

48Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kelurahan142.810.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 10

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 11

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 12

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 15

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 16

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 7

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 8

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 20

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 22

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 24

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 17

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 18

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 19

2.07 . 2.07.01.01 . 1 . 26

2.07 . 2.07.01.01 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 5 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 27

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 5

2.07 . 2.07.01.01 . 2 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 29

2.07 . 2.07.01.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 25

2.07 . 2.07.01.01 . 6 . 27

Page 53: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

49Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat35.912.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

50 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga 55.996.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

51Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat

Kelurahan43.800.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

52 Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan 45.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

53Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik

Kelurahan24.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

54 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan 43.506.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

56 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR 25.244.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

57Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun

Desa (TMMD)315.384.000 5.950.000 1,89% 0,00% 4,00%

58 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 675.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

59Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha

ekonomi produktif75.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

60Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan

pendapatan keluarga117.040.000 0 0,00% 2,38% 0,00%

61Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam

pembangunan638.185.000 0 0,00% 6,11% 0,00%

62 Pelayanan KIE 32.167.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

63 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 15.825.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

64 Pembinaan Keluarga Berencana 20.936.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

65Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan

KB300.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

66 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana 673.183.000 0 0,00% 8,94% 0,00%

67 Pembinaan Pengendalian Penduduk 17.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

68 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah 8.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

69 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 11.782.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

70 Pelayanan konseling KB 21.252.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

71 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 9.730.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

72 Pelayanan KB medis operasi 30.677.000 0 0,00% 9,13% 0,00%

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 4

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 8

2.07 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.07 . 2.07.01.01 . 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 16 . 9

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 1

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 2

2.07 . 2.07.01.01 . 19 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 Program Keluarga Berencana

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 6

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 13

2.07 . 2.07.01.01 . 17 . 14

2.07 . 2.07.01.01 . 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 17

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 19

2.08 . 2.07.01.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

2.08 . 2.07.01.01 . 16 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 3

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 5

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 15

2.08 . 2.07.01.01 . 15 . 16

2.08 . 2.07.01.01 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

2.08 . 2.07.01.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 17 . 4

Page 54: LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA …dp4kb.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/07/6-Realisasi-F… · 55 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000 74.905.000

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Keuangan Fisik

73 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 117.654.000 0 0,00% 2,78% 0,00%

74 Koordinasi pengelolaan program 26.036.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

75 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 20.200.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

76 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 37.286.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

77Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan

kelompok sebaya diluar sekolah6.250.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

78Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kelurahan10.796.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

79 Bulan bhakti gotong-royong 120.686.000 0 0,00% 24,70% 0,00%

6.157.902.000 58.448.279 0,95% 5,00% 2,66%

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 18 . 4

2.08 . 2.07.01.01 . 23 . 2

4.04 . 2.07.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan

4.04 . 2.07.01.01 . 17 . 6

T O T A L

2.08 . 2.07.01.01 . 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 1

2.08 . 2.07.01.01 . 20 . 2

2.08 . 2.07.01.01 . 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga