LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP...

40
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR JL LAWU NO. 168 KARANGANYAR Telp. (0271) 495059, 495226, Fax. 495102 Karanganyar 57714 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP...

Page 1: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

NYAR

DINAS KESEHATAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR JL LAWU NO. 168 KARANGANYAR

Telp. (0271) 495059, 495226, Fax. 495102

Karanganyar 57714

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Page 2: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT akhirnya dokumen Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun

2018 dapat diterbitkan. Buku ini memberikan gambaran pencapaian kinerja instansi

pemerintah yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah. LKjIP juga berfungsi sebagai alat kendali, alat

pendorong dan alat penilai terwujudnya good governance yaitu pemerintah yang baik,

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Besar harapan kami, buku ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan

umpan balik dan dasar dalam pengambilan keputusan, sehingga pelayanan kesehatan

yang paling mendasar dan esensial dapat dipenuhi pada tingkat yang paling minimal di

wilayah Kabupaten Karanganyar, sesuai indikator kinerja dalam pencapaian sasaran yang

telah dituangkan dalam perencanaan lima tahunan RENSTRA Dinas Kesehatan

Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.

Saran dan kritik yang membangun, serta partisipasi dari semua pihak diperlukan

dalam upaya mendapatkan data/informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai dengan

kebutuhan.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menyumbangkan pemikiran dan

tenaga demi penerbitan dokumen ini kami sampaikan terima kasih.

Karanganyar, Januari 2019 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes NIP. 19600105 198511 1 002

Page 3: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................. i

Daftar Isi.............................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang............................................................................................. 1

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi ............................. 1

C. Aspek Stratejik............................................................................................. 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.2. Rencana Kinerja OPD Tahun 2018 ........................................................... 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................... 11

III.2. Realisasi Anggaran ................................................................................ 24

BAB IV PENUTUP.......................................................................................... 36

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Cascading IKU

Pengukuran Kinerja

Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Page 4: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam memperoleh

pelayanan kesehatan yang optimal dan terjangkau oleh berbagai lapisan

masyarakat, maka sumber daya bidang kesehatan dituntut bekerja secara

profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang no 23 Tahun

1992 tentang Kesehatan.

Selaras dengan semangat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terbentang

peluang dan tantangan bagi sektor kesehatan dan sumber daya manusia

kesehatan untuk mampu menyusun rencana serta menetapkan strategi yang

lebih sesuai dengan kondisi daerah dan dapat menjamin lebih efektifnya

upaya pelayanan kesehatan sehingga diharapkan lebih meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat.

LKjIP merupakan laporan yang berisi informasi capaian kinerja instansi

pemerintah yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. LKjIP juga

berfungsi sebagai alat kendali, alat pendorong dan alat penilai terwujudnya

good governance yaitu pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan

Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Perangkat Daerah sebagai unsur

pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi

dan tugas pembantuan.

Page 5: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018

2

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di

bidang kesehatan yang meliputi promosi dan kesehatan institusi,

pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga, pengendalian penyakit

dan penyehatan lingkungan serta kesekretariatan

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan

umum di bidang kesehatan yang meliputi promosi dan kesehatan

institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga, pengendalian

penyakit dan penyehatan lingkungan serta kesekretariatan

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi

promosi dan kesehatan institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan

keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta

kesekretariatan

d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas

Kesehatan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya

4. Struktur Organisasi

Salah satu wujud implementasi dari desentralisasi di bidang kesehatan

adalah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Karanganyar, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Karanganyar

nomor 78 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi jabatan Struktural

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Berikut susunan struktur organisasi, Dinas Kesehatan Kabupaten

Karanganyar terdiribidan dari 4 bidang yang masing-masing terdiri dari tiga

seksi, dengan susunan organisasi selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Sub Bagian Keuangan

Page 6: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018

3

c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi esehatan Keluarga dan Gizi

2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

d. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Primer

2. Seksi Kesehatan Rujukan

3. Seksi Kesehatan Tradisional

e. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :

1. Seksi Kefarmasian

2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekes Kesehatan Rumah Tangga

3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

f. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

1. Seksi Survailans dan Imunisasi

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

a. UPT Laboratorium Kesehatan

b. UPT Instalasi Perbekalan Farmasi

c. Rumah Sakit Umum Daerah

h. Kelompok Jabatan Fungsional

C. ISU STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan pada awal Tahun Anggaran

2018 adalah sebagai berikut (berdasarkan data akhir Tahun 2017) :

a. Masih terjadi angka Kematian Ibu 72,6 walaupun jumlahnya menurun

dari tahun sebelumnya

b. Angka Kematian Bayi (AKB) 12,66% (66,74% dari target yang

ditetapkan)

c. Angka Kematian Balita (AKABA) 1,84% (31,19% dari target yang

ditetapkan)

d. Masih terjadi Prevalensi Balita gizi buruk yang dapat menyebabkan loss

generation

Page 7: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018

4

e. Belum semua bangunan puskesmas sesuai dengan PMK 75 Tahun

2014

f. Peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan

g. Penyediaan sarana dan prasarana (alkes dan obat) yang harus tetap

tersedia untuk menunjang pelayanan

h. Belum semua desa di Kabupaten Karanganyar melaksanakan sanitasi

total berbasis masyarakat (STBM) 5 pilar

Page 8: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 5

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor

2 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah

Tahun 2014-2018 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis

Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sebagai dokumen teknis operasional.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar sebagai

salah satu bentuk upaya implementasi visi Pembangunan Kabupaten Karanganyar

“Bersama Memajukan Karanganyar”.

Sebagai OPD teknis, Dinas Kesehatan mendukung 2 sasaran strategis, yaitu :

Sasaran 1.2.1 : Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, dan

Sasaran 3.2.1. : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

II.i. RENCANA STRATEGIS OPD TAHUN 2018

Rencana Strategis OPD ditetapkan berdasarkan Keputusan Keputusan Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Nomor 440/ Tahun 2018 tentang Rencana

Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.

Dokumen tersebut juga merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah

yang menjadi tolok ukur kinerja OPD dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan

oleh masyarakat.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Karanganyar juga

mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional yang telah ditetapkan dan Sistem

Kesehatan Kabupaten Karanganyar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor

15 Tahun 2013. Adapun penyusunan penetapan rencana kinerja dalam Rencana

Strategis terutama didasarkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

A. VISI dan MISI

Visi : “Motor penggerak utama terwujudnya Karanganyar sehat yang

mandiri”.

Misi : 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan melalui

kerjasama antar pemangku kepentingan dan pemberdayaan

masyarakat dalam mewujudkan budaya hidup sehat

2. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.

3. Mewujudkan manajemen kesehatan yang dinamis dan akuntabel.

R

Page 9: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 6

4. Mengembangkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan

berkeadilan

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Karanganyar, adalah meningkatkan

status derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator Usia Harapan Hidup

(UHH) menjadi 72,45 pada akhir periode Renstra

Sasaran Pembangunan Kesehatan adalah

1. Menurunnya angka kematian Ibu, Bayi, dan Balita dengan indikator :

a. Angka kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu menurun dari 107 per 100.000 kelahiran hidup pada

tahun 2014 menjadi <105 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2018

b. Angka kematian bayi (AKB)

Angka kematian bayi menurun dari < 9,5 per 1000 kelahiran hidup pada

tahun 2014 menjadi < 9,4 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2018

c. Angka kematian balita (AKABA)

Angka kematian balita menurun dari < 1,13 per 1000 kelahiran hidup pada

tahun 2014 menjadi < 1,09 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2018

d. Prevalensi gizi buruk

Prevalensi gizi buruk menurun dari < 0,5 pada tahun 2014 menjadi < 0,1

pada tahun 2018

Pernyataan tujuan dan sasaran tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten

Karanganyar beserta indikatornya disajikan pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator

Sasaran Indikator Kinerja

Tujuan : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi

Meningkatnya akses

air bersih dan sanitasi

1. Persentase cakupan rumah tangga akses air bersih

2. Persentase rumah tangga akses sanitasi

3.

Tujuan : meningkatkan status derajat kesehatan masyarakat

Menurunnya angka

kematian ibu, bayi dan

balita

1. AKI / 100.000 Kelahiran Hidup 2. AKB /1.000 Kelahiran Hidup 3. AKABA /1.000 Kelahiran Hidup 4. Prevalensi Gizi Buruk (%)

Page 10: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 7

II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN OPD TAHUN 2018

Rencana Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. DINAS KESEHATAN

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa surat menyurat

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3) Penyediaan jasa kebersihan kantor

4) Penyediaan alat tulis kantor

5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6) Penyediaan makanan dan minuman

7) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

8) Penyediaan jasa keamanan kantor

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9) Pengadaan pelengkapan gedung kantor

10) Pengadaan mebeleur

11) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

12) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

13) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

14) Pengadaan ambulance

15) Pengadaan komputer

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

16) Pendidikan dan Pelatihan Formal

17) Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Farmasi

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

18) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

19) Penyusunan laporan pengelolaan keuangan SKPD

20) Pengelolaan Barang Milik Daerah

e. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

21) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

22) Pengadaan obat, perbekalan pelengkap untuk pelayanan kesehatan

23) Pengadaan bahan habis pakai laboratorium

24) Pemusnahan obat

25) Pembinaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian serta

perbekalan kesehatan

26) Manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan

27) Distribusi obat dan e-logistik

Page 11: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 8

f. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

28) Operasional manajemen pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

29) Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional

30) Pembiayaan pelayanan kesehatan umum

31) Penunjang UPT

32) Penyempurnaan Gedung Balai Penyehatan Penyakit Akibat Dampak Rokok

33) Bantuan operasional kesehatan

34) Jaminan persalinan

35) Pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional dan tenaga

kesehatan tradisional

g. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

36) Operasional untuk kegiatan pada Pusat Pengolahan Pasca Panen

Tanaman Obat (P4TO) Kabupaten Karanganyar

h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

37) Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

i. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

38) Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi

39) Pembinaan kader posyandu

j. Progam Pengembangan Lingkungan Sehat

40) Penyediaan sanitasi dasar

41) Pelayanan laboratorium kesehatan

42) Verifikasi data sanitasi menyeluruh

k. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

43) Penanggulangan penyakit menular (fogging)

44) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

45) Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Untuk Gangguan Jiwa

46) Penanggulangan KLB menular

47) Pengamatan dan pencegahan penyakit

48) Peningkatan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan

l. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

49) Operasional Public Safety Center

50) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

51) Penyusunan Angka Kredit

52) Upaya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

53) Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar

54) Akreditasi puskesmas (DAK)

55) Akreditasi Laboratorium Kesehatan (DAK)

Page 12: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 9

m. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

56) Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah

n. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

57) Pembangunan Puskesmas Colomadu II

58) Pembangunan Puskesmas Rawat Inap di Colomadu

59) Sewa tanah Puskesmas Colomadu II

60) Penyempurnaan Pembangunan Gedung Puskesmas Mojogedang I

61) Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Jaten II

62) Pengadaan alat kesehatan

63) Penyempurnaan/ Pembangunan instalasi pengolahan air limbah

puskesmas

64) Pembangunan Puskesmas Tawangmangu Tahap II

65) Pembangunan Puskesmas Jatipuro Tahap II

66) Pembangunan Puskesmas Karanganyar

67) Rehabilitasi Puskesmas Kebakkramat II

68) Rehab Puskesmas Pembantu Karang Karangpandan

69) Rehab Puskesmas Pembantu Karangpandan

70) Rehab Puskesmas Pembantu Kadipiro Jumapolo

71) Rehab Puskesmas Pembantu Karangbangun Jumapolo

72) Rehab Puskesmas Pembantu Kalijirak Tasikmadu

73) Rehab Puskesmas Pembantu Gantiwarno Matesih

74) Rehab Puskesmas Pembantu Girilayu Matesih

75) Rehab Puskesmas Pembantu Kaliboto Mojogedang 1

76) Rehab Puskesmas Pembantu Pendem Mojogedang 1

77) Rehab Puskesmas Pembantu Gebyog Mojogedang II

78) Rehab Puskesmas Pembantu Kedung Jeruk Mojogedang II

79) Rehab Puskesmas Pembantu Banjarharjo Kebakkramat II

80) Rehab Puskesmas Pembantu Jaten

81) Rehab Puskesmas Pembantu Suruh Kalang Jaten

82) Rehab Puskesmas Pembantu Plosorejo Kerjo

83) Rehab Puskesmas Pembantu Ngepungsari Jatipuro

84) Rehab Puskesmas Pembantu Gemantar Jumantono

85) Rehab Puskesmas Pembantu Jatikuwung Gondangrejo

86) Pengawasan rehab Puskesmas pembantu paket I

87) Pengawasan rehab Puskesmas pembantu paket II

88) Pengawasan rehab Puskesmas pembantu paket III

89) Pembangunan Puskesmas Jaten II

Page 13: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 10

90) Pengadaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga

91) Pembangunan/renovasi puskesmas Jumapolo tahap 2

92) Pembangunan/renovasi puskesmas Jenawi tahap 2

93) Fasilitasi Pengelola limbah medis

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 94) Penanggulangan Balita Kurang Gizi

o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

95) Peningkatan manajemen kesehatan lansia

p. Program Pengawasan dan pengendalian Kesehatan Makanan

96) Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Tempat Pengelolaan

Makanan dan Minuman

q. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

97) Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana

98) Peningkatan Usaha Kesehatan Remaja

99) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja

100) Kesehatan ibu dan anak

2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

a. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

1) Pembangunan/Penataan Tempat Parkir

b. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1) Akreditasi Rumah Sakit

c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1) Pelayanan Kesehatan RSUD BLUD

d. Program Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1) Pengadaan alat kesehatan RSUD Karanganyar

2) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

3. PUSKESMAS

a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1) Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

2) Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas

Page 14: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja yang diukur melalui perbandingan realisasi pencapaian

indikator kinerja dengan target kinerja yang telah disusun dalam RENSTRA

Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018, yang

kemudian disusuli dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang dibuat pada awal Tahun

2018.

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam RENSTRA Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar

Tahun 2014 - 2018. RENSTRA Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten

Karanganyar Tahun 2014 - 2018 memiliki 2 sasaran dengan indikator sasaran

sebanyak 6 (enam).

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Kesehatan dibantu oleh 24 UPT

menjalankan 21 Program dan 108 kegiatan dengan rincian pelakasanaan program

dan kegiatan sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan : 17 program, 94 kegiatan.

2. Rumah Sakit Umum Daerah : 4 Program, 6 kegiatan

3. Puskesmas : 1 Program, 2 kegiatan

4. Labkesda : 3 Program, 3 kegiatan

5. IPF : 1 Program, 3 kegiatan

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert, dengan interval sebagai

berikut :

> 91 % : sangat tinggi

76% s.d < 90 % : tinggi

66% s.d < 75% : sedang

51% s.d < 65 % : rendah

< 50% : sangat rendah

Page 15: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 12

1. Pencapaian Indikator Tujuan

Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Karanganyar yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar 2013-

2018, adalah : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator tujuan

Meningkatnya Usia Harapan Hidup.

Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari Gambar 3.1

Gambar 3.1 USIA HARAPAN HIDUP DI KABUPATEN KARANGANYAR

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Usia Harapan Hidup di Kabupaten

Karanganyar naik dari tahun ke tahun dan melebihi target yang telah ditetapkan di

RPJMD. Capaian kinerja menurun dari Tahun 2017, dikarenakan data yang disajikan

pada Tahun 2018 masih data tahun 2017.

Peningkatan usia harapan hidup sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Karanganyar yang semakin meningkat, dikarenakan UHH

sebagai salah satu penentu dari indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

2014 2015 2016 2017 2018

72.25 72.3 72.35 72.4 72.45

76.1 77.11 77.11 77.31 77.31

105.3 106.7 106.6 106.8 106.7

UHH

Target Realisasi Capaian kinerja

Page 16: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 13

2. Pencapaian Indikator Sasaran

a) Sasaran Pertama, Menurunnya angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Tabel 3.1.

Tabel 3.1 PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KE SATU

No Indikator

Sasaran Satuan

Tahun 2017 Presentase

Pencapaian

sasaran (%)

Tahun 2018 Presentase

Pencapaian

Sasaran(%)

KET

Target Realisa

si Target

Realis

asi

1.

2.

3.

4.

AKI

AKB

AKABA

Prevalensi Gizi

buruk

per 100.000 KH

per 1.000 KH

per 1.000 KH

%

105

<9,5

<1,09

0,2

72,6

12,66

1,84

0,025

130,86

66,74

31,19

187,5

105

<9,4

<1,09

0,1

42,01

8,15

1

0,03

159,9

115,33

108,25

170

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Total capaian 104,07 138,37

Menurut tabel 3.1 di atas, dari 4 indikator yang ditetapkan, semua indikator telah

memenuhi target yang ditetapkan.

Rata-rata pencapaian sasaran naik dari tahun 2017 sebesar 104,07% menjadi 138,37%

pada tahun 2018. Dari pencapaian indikator sasaran I, kinerja Dinas Kesehatan berada

dalam level sangat tinggi.

Trend capaian indikator sasaran 1 dari tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Angka kematian Ibu (AKI)

Trend Angka kematian Ibu dapat dilihat dari gambar 3.1.1 berikut :

Gambar 3.1.1 Gambaran Angka Kematian Ibu di Kabupaten Karanganyar

tahun 2014-2018

TargetRealisasi

Capaian kinerja

020406080

100120140160180

2014 2015 2016 2017 2018

Target 107.1 107 105 105 105

Realisasi 138.48 123.32 77.58 72.6 42.01

Capaian kinerja 77.8 91.7 131.1 135.9 165.0

AKI

Page 17: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 14

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa angka kematian ibu menunjukkan

penurunan dari tahun ke tahun. Sehingga dalam pencapaian indikator

kinerja naik dari tahun ke tahun.

Grafik 3.1. Target - Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja AKI

Tahun 2014-2018

Gambar 3.1.2 Gambaran Angka Kematian Ibu di Jawa Tengah

Tahun 2018

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2014 2015 2016 2017 2018

AKI

Target Realisasi Capaian kinerja

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

KOTA

TEG

AL

SUK

OH

AR

JO

KA

B. M

AG

ELA

NG

KOTA

SU

RA

KA

RTA

KAR

AN

GA

NYA

R

TEG

AL

KEB

UM

EN

KAB

. SEM

AR

AN

G

BA

NJA

RN

EGA

RA

JEP

AR

A

WO

NO

GIR

I

KUD

US

PATI

PEM

ALA

NG

BA

NYU

MA

S

PEK

ALO

NG

AN

WO

NO

SOB

O

PUR

BA

LIN

GG

A

KOTA

SEM

AR

AN

G

CIL

AC

AP

PR

OV

INSI

PUR

WO

REJ

O

KLA

TEN

TEM

AN

GG

UN

G

BR

EBES

REM

BA

NG

BO

YOLA

LI

SRA

GEN

DEM

AK

BLO

RA

KEN

DA

L

KOTA

SA

LATI

GA

KO

TA P

EKA

LON

GA

N

KO

TA

MA

GE

LAN

G

GR

OB

OG

AN

BA

TAN

G

AKI

Page 18: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 15

Dari tabel 3.1.2 diatas, dapat dilihat bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di

Kabupaten Karanganyar, pada urutan ke 5 di tingkat Provinsi lebih baik

dibanding urutan tahun sebelumnya di peringkat 9 tingkat Provinsi.

Analisis Capaian

Kematian ibu dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami penurunan, tetapi

diperlukan kewaspadaan dikarenakan kasus kematian ibu ada penyebab

langsung dan penyebab tidak langsung. Dari 5 kejadian kematian ibu, 3 (60%)

diantaranya disebabkan karena Pre Eklampsi Berat (PEB) sebagai penyebab

langsung.

Penyebab tidak langsung kejadian kematian Ibu adalah

1) 4 terlalu yaitu terlalu muda (<20 tahun), terlalu tua (>35 tahun), terlalu banyak

dan terlalu sering.

Di Kabupaten Karanganyar, 3 kasus kematian yang terjadi pada tahun 2017

dan 2018 adalah kematian pada usia usia 36 tahun,37 tahun, 39 tahun dan

41 tahun

2) mobilitas penduduk yaitu banyak ibu hamil yang tinggal di perantauan yang

mengakibatkan sulitnya pemantauan pada ibu hamil diluar wilayah

Karanganyar.

Upaya rencana tindak lanjut untuk menurunkan kematian ibu adalah dengan:

1) Peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil yaitu peningkatan mutu pelayanan

ANC sesuai standar dan implementasi P4K dengan meningkatkan

kompetensi tenaga kesehatan, meningkatkan ketersediaan sarana dan

prasarana termasuk obat, vaksin, alat kesehatan serta peningkatan

pengetahuan dan peran keluarga , masyarakat melalui kelas ibu hamil, dan

pemanfaatan buku KIA

2) Peningkatan kualitas pelayanan ibu bersalin dan nifas yaitu mendorong

persalinan difasyankes dengan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan,

memastikan ketersiadaan obat, sarana dan prasarana sesuai standar,

3) Pencegahan dan penaganan komplikasi obstetri yaitu peningkatan

kompetensi tenaga kesehatan, pemenuhan sarana prasarana alkes di PKD,

puskesmas dan RS, pengembangan sistem rujukan yang terpadu dan efektif

di kabupaten maupun lintas kabupaten, serta peningkatan pengetahuan dan

peran keluarga, masyarakat melalui implementasi P4K.

Page 19: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 16

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Trend Angka kematian Bayi (AKB) dapat dilihat dari gambar 3.2.1 berikut:

Gambar 3.2.1 Gambaran Angka Kematian Bayi di Kabupaten Karanganyar

tahun 2014-2018

Dari gambar di atas dilihat bahwa angka kematian bayi masih fluktuatif di

Kabupaten karanganyar, dengan capaian indikator kinerja naik 3 tahun

terakhir.

Grafik 3.2 Target - Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja AKB

Tahun 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018

9.5 9.6 9.5 9.5 9.4

10.5 12.8 13.96 12.41 8.15

89.5

66.753.1

69.4

113.3

AKB

Target Realisasi Capaian

89.5

66.7

53.1

69.4

113.3

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016 2017 2018

AKB

Target Realisasi Capaian

Page 20: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 17

Gambar 3.2.2 Gambaran Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Tengah

Tahun 2018

Dari Gambar 3.4 di atas, dapat dilihat bahwa dibanding capaian Provinsi Jawa

Tengah, AKB di Kabupaten Karanganyar masih di bawah AKB provinsi Jawa Tengah

dengan urutan 18 dari 36 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah lebih baik dari tahun 2017,

dimana Karanganyar ada pada peringkat 29 dari 36 Kabupaten / Kota di Jawa

Tengah.

Analisis Capaian

Kejadian kematian bayi belum mencapai target sampai tahun 2017, tetapi ada

penurunan kematian bayi pada tahun 2018 yaitu 8.15 dari target 9/1000 Kelahiran

Hidup. Penyebab kematian terbanyak karena bayi lahir dengan berat badan sangat

rendah (BBSR) dan berat bayi lahir rendah (BBLR) dan juga kelainan bawaan.

Kematian neonatal ini sangat dipengaruhi kesehatan ibu masa hamil, proses

persalinan dan pelayanan masa neonatal serta upaya penanganan pada ibu dan bayi

yang mengalami komplikasi baik ditingkat fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang

belum sesuai standar sampai ditingkat rujukan.

0.02.04.06.08.0

10.012.014.016.018.0

KOTA

SU

RA

KA

RTA

CIL

AC

AP

JEP

AR

A

SUK

OH

AR

JO

DEM

AK

KA

B. M

AG

ELA

NG

PEM

ALA

NG

KO

TA S

EMA

RA

NG

TEG

AL

KEB

UM

EN

KAB

. SEM

AR

AN

G

PEKA

LON

GA

N

PUR

BA

LIN

GG

A

KUD

US

KOTA

TEG

AL

KOTA

SA

LATI

GA

BA

NYU

MA

S

KAR

AN

GA

NYA

R

WO

NO

SOB

O

PRO

VIN

SI

BO

YOLA

LI

KEN

DA

L

PU

RW

OR

EJO

WO

NO

GIR

I

BR

EBES

PATI

SRA

GEN

KLA

TEN

KOTA

BA

TAN

G

TEM

AN

GG

UN

G

KOTA

MA

GEL

AN

G

BLO

RA

GR

OB

OG

AN

BA

NJA

RN

EGA

RA

REM

BA

NG

AKB

Page 21: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 18

3. Angka Kematian Balita (AKABA)

Gambar 3.3.1 Gambaran Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Karanganyar

tahun 2014-2018

Dari gambar di atas dilihat bahwa angka kematian balita masih fluktuatif di

Kabupaten Karanganyar, dengan pencapaian indikator kinerja cenderung

meningkat dalam 3 tahun terakhir. Perkembangan Target, realisasi dan capaian

indikator kinerja AKABA dalam 5 Tahun terakhir dapat dilihat dari grafik 3.3

dibawah.

Grafik 3.3 Target - Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja AKABA

Tahun 2014-2018

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5

Target 1.13 1.11 1.1 1.09 1.09

Relisasi 1.31 1.77 2.17 1.84 1

Capaian Kinerja 84.1 40.5 2.7 31.2 108.3

Axi

s Ti

tle

AKABA

84.1

40.5

2.7

31.2

108.3

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5

AKABA

Target Relisasi Capaian Kinerja

Page 22: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 19

Gambar 3.3.2 Gambaran Angka Kematian Balita (AKABA) di Jawa Tengah

Tahun 2018

Dari Gambar 3.3.2 di atas, dapat dilihat bahwa dibanding capaian Provinsi Jawa

Tengah, AKABA di Kabupaten Karanganyar masih di bawah AKABA provinsi Jawa

Tengah dengan urutan 17 dari 36 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah lebih baik dari

tahun 2017, dimana Karanganyar ada pada peringkat 28 dari 36 Kabupaten / Kota di

Jawa Tengah.

Analisis Capaian

Kejadian kemtian balita mengalami penururan menjadi 1/1000 kelahiran hidup.

Adapun penyebab kematian pada balita terdiri dari kelainan bawaan, kanker, infeksi,

dan kecelakaan. Selain itu faktor lain yang menyebabkan kematian balita adalah

pelayanan yang belum sesuai standar.

0.002.004.006.008.00

10.0012.0014.0016.0018.00

KOTA

SU

RA

KA

RTA

CIL

AC

AP

JEP

AR

A

PEM

ALA

NG

DEM

AK

KAB

. MA

GEL

AN

G

TEG

AL

SUK

OH

AR

JO

KOTA

SEM

AR

AN

G

KEB

UM

EN

PEKA

LON

GA

N

KAB

. SEM

AR

AN

G

KUD

US

KOTA

TEG

AL

WO

NO

SOB

O

BA

NYU

MA

S

KAR

AN

GA

NYA

R

PUR

BA

LIN

GG

A

PRO

VIN

SI

KOTA

SA

LATI

GA

KEN

DA

L

BO

YOLA

LI

PUR

WO

REJ

O

WO

NO

GIR

I

PATI

BR

EBES

SRA

GEN

KLA

TEN

BA

TAN

G

KOTA

PEK

ALO

NG

AN

TEM

AN

GG

UN

G

BLO

RA

KOTA

MA

GEL

AN

G

GR

OB

OG

AN

BA

NJA

RN

EGA

RA

AKABA

Page 23: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 20

4. Prevalensi Gizi Buruk

Gambar 3.1.4 Gambaran Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Karanganyar

tahun 2014-2018

Dari gambar di atas dilihat bahwa kasus gizi buruk mengalami kenaikan dibanding tahun

sebelumnya walaupun itu masih di bawah batas minimal yang ditetapkan.

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan telah berhasil mencapai

target sasaran yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), yang

merupakan perjanjian kinerja Kepala Dinas Kesehatan dan Bupati Karanganyar.

Analisi Capaian

Angka kejadian gizi buruk masih dibawah target yang telah ditetapkan. Akan tetapi

pencapaian target ini dibawah tahun 2017. Hal ini ditandai dengan keberhasilan dalam

surveilens gizi dalam penemuan kasus baru yang ditandai dengan deteksi dini pada

pertumbuhan balita. Secara jumlah terjadi peningkatan dibanding tahun lalu, pada tahun

2018 ada 21 kasus gizi buruk dengan pembagian 5 kasus adalah kasus lama dengan

penyakit penyerta pada tahun 2017 yang belum naik status gizinya, dan 16 adalah kasus

baru.

1 2 3 4 5

0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

0.042 0.041 0.04 0.025 0.03

191.6 189.8 186.7 187.5170.0

PREVALENSI GIZI BURUK

Target Relisasi Capaian Kinerja

Page 24: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 21

b) Sasaran Kedua : Meningkatnya Akses Air Bersih dan Sanitasi

Tabel 3.2 PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KE DUA

No Indikator

Sasaran Satuan

Tahun 2017 Presentase

Pencapaian

sasaran (%)

Tahun 2018 Presentase

Pencapaian

Sasaran(%)

KET

Target Realisas

i Target Realisasi

1.

2.

Akses air bersih

Akses sanitasi

%

%

75

83

91,13

100

121,5

120,5

80

90

93,89

100

117,4

111,1

Tercapai

Tercapai

Total capaian 121 114,25

Menurut tabel 3.2 di atas, dari 2 indikator yang ditetapkan, semuanya telah

mencapai target yang ditetapkan, dengan kategori sangat tinggi. Penurunan persentase

pencapaian sasaran dikarenakan target yang meningkat tidak sebanding dengan

kenaikan realisasi indikator

Gambaran capaian penduduk yang akses air bersih di kabupaten Karanganyar,

dapat dilihat dari Gambar 3.2.1. dibawah

Gambar 3.2.1

AKSES AIR BERSIH DI KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2014-2018

Dari gambar 3.2.1 diatas, dapat dilihat bahwa persentase penduduk yang akses

air bersih dari tahun ke tahun meningkat.

Persentase penduduk yang mengakses air bersih meningkat dari tahun ke tahun. Air

bersih yang ada di Kabupaten Karanganyar, terbagi menjadi :

6070 75 75 80

87.76 84.7 90.33 91.13 93.89

146.3121.0 120.4 121.5 117.4

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

0

20

40

60

80

100

2014 2015 2016 2017 2018

AKSES AIR BERSIH

Target Realisasi Capaian

Page 25: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 22

Tabel 3.3

DATA PENDUDUK AKSES AIR BERSIH DI KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2018

No Jenis Sumber Air Bersih Jumlah Pengguna % penggunaan

1 Sumur Gali Terlindung 167.555 18,4

2 Sumur Gali dengan Pompa 93. 075 10,22

3 Sumur Bor dengan Pompa 31.615 3,47

4 Sumur Artesis 148.758 16,3

5 Mata Air terlindung 124.631 13,69

6 PDAM 165.480 18,18

7 Perpipaan Non PDAM 367.396 40,36

Total 846.938 93,04

Sumber : Bidang Kesmas Dinkes Kab. Karanganyar 2018

Gambaran capaian penduduk yang akses air bersih di kabupaten Karanganyar,

dapat dilihat dari Gambar 3.2.2. dibawah

Gambar 3.2.2 AKSES SANITASI DI KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2014-2018

Dari gambar 3.5 diatas, dapat dilihat bahwa persentase penduduk yang akses

sanitasi meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, Kabupaten

Karanganyar telah menjadi Kabupaten ODF (Kabupaten yang semua

penduduknya telah dapat melaksanakan Stop Buang Air Besar Sembarangan)

6065

70

839088.8

94.8 97.66 100 100148.0 145.8139.5

120.5111.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016 2017 2018

Target Realisasi Capaian

Page 26: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 23

Meskipun demikian, dalam rangka mengurangi penyakit berbasis lingkungan,

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan melanjutkan program sanitasi

berkelanjutan (5 pilar), yaitu :

1. Stop Buang Air Bersih Sembarangan (2017)

2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

3. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM-RT)

4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

5. Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga

6. Cakupan penduduk akses sanitasi sudah 100%, hal ini dimaknai bahwa cakupan

sanitasi khususnya pilar 1 (jamban sehat) sudah 100%. Dalam hal sanitasi, selain

jamban sehat, masih ada 4 pilar yang lain harus diwujudkan agar penyakit

berbasis lingkungan dapat diminimalkan. Berikut data capaian STBM s.d pilar ke

5 Kabupaten Karanganyar

Tabel 3.4 DATA CAPAIAN STBM 5 PILAR DI KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2018

KECAMATAN Jml

Dusun

Jml KK % KK CTPS

% KK Mengelola Air Minum

dengan aman

% KK mengelola Makanan dg aman

% KK mengelola

sampah

% KK mengelola

limbah dengan aman

COLOMADU 64 19172 43,57 90,04 79,91 68,98 46,42

GONDANGREJO 78 22335 57,75 80,88 69,68 66,87 51,02

JATEN 46 23416 55,27 71,65 71,63 66,33 63,04

JATIPURO 88 10863 46,06 53,22 70,4 43,15 40,5

JATIYOSO 88 11919 14,28 62,14 52,19 70,33 15,3

JENAWI 34 7748 48,22 57,86 57,86 63,41 95,56

JUMANTONO 67 14395 74,94 96,19 61,24 71,98 37,64

JUMAPOLO 102 13535 52,69 86,31 62,76 64,3 32,19

KARANGANYAR 54 24097 48,05 95,23 56,43 73,9 42,42

KARANGPANDAN 67 12951 64,77 94,12 57,75 81,77 52,94

KEBAKKRAMAT 61 18346 47,41 71,24 71,24 56,72 59,22

KERJO 68 11447 54,61 80,74 82,47 68,28 67,66

MATESIH 78 11197 97,28 74,56 74,56 82,83 48,75

MOJOGEDANG 83 19712 60,27 87,1 78,08 66,71 58,97

NGARGOYOSO 50 10465 67,66 85,04 50,64 63,82 51,34

TASIKMADU 59 18231 37,25 80,57 95,55 38,75 48,09

KABUPATEN 1126 264555 53,92 79,76 68,8 65,21 49,77

Sumber : Bidang Kesmas Dinkes Kab. Karanganyar 2018

Page 27: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 24

B. REALISASI ANGGARAN

B.1. Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pencapaian Sasaran Strategis

Rincian program untuk membiayai Sasaran 1 dapat dilihat dari Tabel 3.5 di bawah.

Tabel 3.5

Program Kerja untuk Mencapai Sasaran I

No PROGRAM KEUANGAN % Fisik

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp)

%

1 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

4.337.620.000 4.280.185.984 98,7 100

2 Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

21.200.513.000 20.378.453.982 96 100

3

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

5.138.240.000 5.138.240.000 100 100

4 Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Menular

650.000.000 613.271.800 94,3 100

5 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

2.024.000.000 1.905.007.141 94 100

6 Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk

Miskin

9.000.000.000 8.752.685.805 97,3 100

7 Program Pengadaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan

Jaringannya

27.893.519.000 19.424.831.243 69,6 83

8 Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

245.150.000 242.534.900 98,9 100

9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

50.000.000 46.400.800 92,8 100

JUMLAH 70.539.042.000 60.781.611.655 86,2 98,1

Page 28: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 25

Dari anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan, selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp. 9.757.430.345,- . Dari jumlah tersebut,

Rp.5.101.385.345,- (7,2%) sebagai efisiensi anggaran, dan sisanya sebesar

Rp.4.656.045.000,- (6,6%) merupakan anggaran Pembangunan Puskesmas Jaten II,

yang tidak bisa direalisasikan.

Kebijakan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah penguatan sistem

Monitoring dan Evaluasi yang terpadu yang diformulasikan dalam program GERDU-

SERA (Gerakan Terpadu Sehatkan Rakyat). Gerdu Sera merupakan aplikasi terpadu

yang berisi Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) yang dimulai dari tingkat desa,

berjenjang melalui Puskesmas Sampai Dinas Kesehatan.

Aplikasi ini didukung pemberian sarana prasarana dari Pemerintah berupa 212 laptop

yang dibagi ke semua bidan wilayah desa. Hasil yang diharapkan dari program tersebut

adalah perbaikan UHH, AKI, AKB, AKB dan Prevalensi Gizi Buruk.

Implementasi dari program ini terurai dalam Program/Kegiatan

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dengan kegiatan yang dilakukan meliputi pengadaan obat; pembinaan sarana

produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian serta perbekalan kesehatan;

pemusnahan obat yang kadaluwarsa; operasional manajemen obat di Instalasi

Perbekalan Farmasi (IPF) dan distribusi obat ke 21 Puskesmas

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a) Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

dengan indikator kinerja Seluruh klaim atas tindakan peserta JKN terbayar selama

12 bulan

b) Operasional Manajemen JKN,

dengan indikator kinerja tersusunnya 21 dokumen Rencana Kegiatan bersumber

dana JKN dan kegiatan pendukung program jamkes terlaksana sebanyak 6

kegiatan

c) Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Umum,

dengan indikator kinerja kegiatan terlayaninya pasien umum (tidak mempunyai

jaminan) selama 12 bulan

d) Penunjang UPT,

dengan indikator kinerja kegiatan tersedianya dana operasional kegiatan

Puskesmas untuk membayar tenaga honorer sebanyak 46 tenaga honorer, 8

orang tenaga cuci, 8 orang tenaga masak, dan 21 Tenaga Harian Lepas (THL).

e) Jaminan Persalinan,

Page 29: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 26

Dengan indikator kinerja kegiatan tertanganinya ibu hamil dan ibu bersalin risiko

tinggi yang tidak memiliki jaminan di 21 puskesmas dan rumah sakit selama 12

bulan

f) Bantuan Operasional Kesehatan.

Tersedianya dana operasional untuk membiayai kegiatan promotive dan preventif

utamanya di 21 Puskesmas.

3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat dilakukan melalui kegiatan

a) sistem kewaspadaan pangan dan gizi dengan melaksanakan surveilens gizi

masyarakat sehingga dapat mendeteksi kasus gizi kurang

b) pembinaan kader posyandu yang dilakukan dengan kegiatan peningkatan

kapasitas kader dan pemberian jasa tenaga kader

c) upaya perbaikan gizi masyarakat dengan gerakan pola makan gizi seimbang

untuk Masyarakat serta pelaksanaan kelas Calon pengantin dengan tema 1000

Hari Pertama Kehidupan (HPK) & pencegahan stunting

d) penanganan balita gizi kurang yaitu dengan kunjungan kasus gizi buruk,

pemberian PMT, monitoring dan pendampingan kasus, peningkatan kompetensi

tenaga kesehatan dan pemenuhan sarana untuk peningkatan mutu pelayanan.

4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan kegiatan yang

dilakukan antara lain

a) Pemeriksaan ibu hamil untuk tes HIV, Hbs-Ag dan Sipilis yang dipadukan dengan

pemeriksaan antenatal pada tribulan pertama.

b) kegiatan peningkatan imunisasi dasar dan lanjutan.

5) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan Kegiatan Pembinaan ke fasilitas

pelayanan dasar dan rujukan serta akreditasi Puskesmas dalam rangka peningkatan

pelayanan mutu pelayanan kesehatan

6) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dengan kegiatan yang

dilaksanakan adalah Jamkesda untuk membiayai masyarakat miskin

7) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan kegiatan

a) peningkatan kesehatan ibu dan anak,

Peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu maternal mulai dari masa kehamilan

melalui peningkatan kualitas ANC terpadu, deteksi dini resiko pada ibu hamil,

sehingga menurunkan kejadian persalinan prematur, penanganan pada ibu hamil

beresiko dan pelayanan persalinan sesuai standar

Peningkatan pelayanan pada bayi khususnya pelayanan kesehatan pada neonatal

melalui kunjungan rumah neonatal, kunjungan bayi, pelayanan stimulasi deteksi

intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) serta pelayanan neonatal komplikasi

yang sesuai standar.

Page 30: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 27

b) Penguatan Keluarga Berencana yang salah satu fungsinya menurunkan kematian

karena 4T (4 terlalu)

Peningkatan pelayanan kesehatan usia reproduktif yaitu pencegahan kehamilan

tidak diinginkan dengan pendewasaan usia nikah, pelayanan terpadu kesehatan

reproduksi bagi calon pengantin serta penguatan KB pasca persalinan dan

pemakaian KB MKJP

c) penguatan kesehatan remaja.

Yang dilakukan melalui penyuluhan dan pencanangan gerakan minum PIL

SYANTIK (tablet tambah darah) setiap hari jumat bagi remaja putri dilingkungan

sekolah di SMP/MTs dan SMA / MA dalam kegiatan perbaikan gizi institusi

8) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita sebagai upaya untuk

menanggulangi gizi buruk.

Pelayanan kesehatan pada balita dilakukan dengan pelayanan stimulasi deteksi

intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) yang sesuai standar, perbaikan pola asah,

asih, asuh pada anak balita, pemantauan tumbuh kembang pada balita secara teratur

serta peningkatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sehingga bayi yang dilahirkan

berasal dari ibu yang sehat, pendampingan pada kasus balita dengan resiko tinggi

atau penyakit baik oleh tenaga kesehatan juga oleh kader dan masyarakat

9) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Untuk mendukung tercapainya sasaran ke 2, program kerja yang dilaksanakan adalah

Tabel 3.6 Program Kerja untuk Mencapai Sasaran II

No PROGRAM KEUANGAN % Fisik

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp)

%

1 Program

Pengembangan

Lingkungan Sehat

650.000.000 582.690.000 89 100

2 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

156.885.000 147.916.821 94,3 100

3 Program Pengawasan

dan Pengendalian

Kesehatan Makanan

50.000.000 49.220.000 98,9 100

Total 856.885.000 779.826.821 91 100

Dari anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan, selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp. 77.058.275 sebagai efisiensi anggaran.

Page 31: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 28

Hal yang mendasari tercapainya pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi adalah

tersedia kebijakan daerah yang mengatur pelibatan peran dan fungsi dari segenap

elemen masyarakat termasuk sektor swasta dalam penguatan STBM.

Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Penguatan STBM pada sasaran strategis desa berupa pembinaan, monitoring,

evaluasi yang dilakukan secara periodik dan kontinyu.

2. Kegiatan lain yang dilakukan adalah updating data sanitasi di Kabupaten

Karanganyar yang telah akses sanitasi (jamban sehat) by name by address.

3. Selain itu dilakukan juga pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah (labkesda)

dalam rangka pemeriksaaan kualitas air di wilayah Kabupaten Karanganyar.

4. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, labkesda sebagai salah satu UPT Dinas

Kesehatan telah menganggarkan kegiatan Akreditasi Labkesda melalui Dana

Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (Program Upaya Kesehatan

Masyarakat).

Beberapa aplikasi juga digunakan untuk menunjang validitas data kesehatan

lingkungan yaitu STBM smart dan melalui portal STBM yang langsung dapat diakses

Kemenkes melalui alamat monev.stbm.kemkes.go.id. Sedangkan untuk memantau

kinerja petugas, melalui smart STBM sanitarian.

Dalam hal pencatatan dan pelaporan STBM, Karanganyar mendapatkan

penghargaan dalam rangka Smart Sanitasi Award Akkopsi 2018 dengan kategori

Kelengkapan National Water Supply and Sanitation Informasion Services (NAWASIS)

Peringkat II

B.2 Program/Kegiatan Yang Dilaksanakan Dinas Kesehatan-Puskesmas dan RSUD

A. DINAS KESEHATAN

NO NAMA KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

(Rp.) % Keu %Fisik

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat 12.500.000 12.500.000 100,0 100

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

770.000.000 599.872.175 77,9 100

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

200.000.000 88.972.000 44,5 100

4 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000 19.974.500 99,9 100

Page 32: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 29

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

37.500.000 37.459.500 99,9 100

6 Penyediaan makanan dan minuman

50.000.000 50.000.000 100,0 100

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

70.000.000 69.090.612 98,7 100

8 Penyediaan jasa keamanan kantor

60.000.000 59.074.500 98,5 100

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

16.000.000 16.000.000 100,0 100

10 Pengadaan mebeleur 105.500.000 104.422.500 99,0 100

11 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

50.000.000 50.000.000 100,0 100

12 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

75.000.000 73.059.100 97,4 100

13 Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur

10.000.000 10.000.000 100,0 100

14 Pengadaan Ambulance 3.745.000.000 3.635.800.000 97,1 100

15 Pengadaan computer 1.500.000.000 1.463.246.400 97,5 100

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

16 Pendidikan dan pelatihan formal 15.000.000 14.320.000 95,5 100

17 Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Profesi

25.000.000 25.000.000 100,0 100

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

45.000.000 40.182.000 89,3 100

19 Penyusunan laporan pengelolaan keuangan SKPD

291.600.000 289.875.000 99,4 100

20 Pengelolaan barang milik daerah

150.400.000 144.400.000 96,0 100

V Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

21 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

4.047.374.000 3.996.545.073 98,7 100

22 Pengadaan obat, perbekalan pelengkap untuk pelayanan kesehatan

100.000.000 98.059.500 98,1 100

23 Pengadaan bahan habis pakai laboratorium

50.000.000 47.980.000 96,0 100

24 Pemusnahan obat 5.000.000 5.000.000 100,0 100

25 Pembinaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan

30.000.000 29.250.000 97,5 100

Page 33: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 30

kefarmasian serta perbekalan kesehatan

26 Manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan

50.000.000 50.000.000 100,0 100

27 Distribusi obat dan E-logistik 55.246.000 53.351.411 96,6 100

VI Program Upaya Kesehatan Masyarakat

28 Operasional manajemen pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

162.500.000 161.330.000 99,3 100

29 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional

3.000.000.000 2.787.726.687 92,9 100

30 Pembiayaan pelayanan kesehatan umum

2.200.000.000 1.957.947.680 89,0 100

31 Penunjang UPT 1.084.150.000 1.056.700.000 97,5 100

32 Penyempurnaan gedung balai penyehatan penyakit akibat dampak rokok

180.000.000 175.842.000 97,7 100

33 Bantuan Operasional Kesehatan

783.138.000 766.969.015 97,9 100

34 Jaminan persalinan 2.556.702.000 2.240.297.600 87,6 100

35

Pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan tradisional

50.000.000 50.000.000 100,0 100

VII Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

36

Operasional untuk kegiatan pada Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) Kabupaten Karanganyar

30.000.000 30.000.000 100,0 100

VIII Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

37 Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

20.000.000 20.000.000 100,0 100

IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat

100

38 Sistem kewaspadaan pangan dan gizi

15.000.000 15.000.000 100,0 100

39 Pembinaan kader posyandu 5.123.240.000 5.123.240.000 100,0 100

X Program Pengembangan Lingkungan Sehat

40 Penyediaan sanitasi dasar 500.000.000 433.710.000 86,7 100

41 Pelayanan laboratorium kesehatan

100.000.000 98.980.000 99,0 100

42 Verifikasi data sanitasi menyeluruh

50.000.000 50.000.000 100,0 100

Page 34: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 31

XI Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

43 Penanggulangan penyakit menular (Fogging)

50.000.000 41.914.600 83,8 100

44 Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung

250.000.000 244.106.000 97,6 100

45 Penanggulangan penyakit tidak menular untuk gangguan jiwa

50.000.000 49.983.200 99,97 100

46 Penanggulangan KLB menular 50.000.000 34.970.000 69,9 100

47 Pengamatan dan pencegahan penyakit

100.000.000 95.743.000 95,7 100

48 Peningkatan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan

150.000.000 146.555.000 97,7 100

XII Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

49 Operasional Public Safety Center (PSC)

275.000.000 274.346.586 99,8 100

50 Pengembangan sistem informasi kesehatan

154.760.000 109.544.600 70,8 100

51 Penyusunan angka kredit 10.000.000 10.000.000 100,0 100

52 Upaya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

75.000.000 70.725.000 94,3 100

53 Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar

50.000.000 47.622.000 95,2 100

54 Akreditasi puskesmas (DAK) 1.624.000.000 1.512.313.555 93,1 100

55 Akreditasi laboratorium kesehatan (DAK)

156.885.000 147.916.821 94,3 100

XIII Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

56 Pembiayaan jaminan kesehatan daerah

9.000.000.000 8.752.685.805 97,3 100

XIV

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

57 Pembangunan Puskesmas Colomadu II

399.906.000 399.905.825 99,99996 100

58 Pembangunan Puskesmas Rawat Inap di Colomadu

179.370.000 179.369.077 100,0 100

59 Sewa Tanah Puskesmas Colomadu II

30.000.000 27.600.000 92,0 100

60 Penyempurnaan Pembangunan Gedung Puskesmas Mojogedang I

200.000.000 192.810.000 96,4 100

61 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Jaten II

190.000.000 187.715.000 98,8 100

62 Pengadaan Alat Kesehatan 916.600.000 910.841.930 99,4 100

63 Penyempurnaan / pembangunan instalasi

2.107.000.000 2.026.437.000 96,2 100

Page 35: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 32

pengolahan air limbah puskesmas

64 Pembangunan puskesmas Tawangmangu tahap II

1.200.000.000 913.496.000 76,1 100

65 Pembangunan puskesmas Jatipuro tahap II

1.500.000.000 1.208.981.000 80,6 100

66 Pembangunan puskesmas Karanganyar

4.663.627.000 2.499.186.200 53,6 100

67 Rehabilitasi Puskesmas Kebakkramat II

158.971.000 157.784.000 99,3 100

68 Rehab puskesmas pembantu Karang Karangpandan

1.000.000.000 861.308.000 86,1 100

69 Rehab puskesmas pembantu Karangpandan

1.000.000.000 791.060.819 79,1 100

70 Rehab puskesmas pembantu Kadipiro Jumapolo

965.000.000 850.243.000 88,1 100

71 Rehab puskesmas pembantu Karangbangun Jumapolo

200.000.000 198.238.000 99,1 100

72 Rehab puskesmas pembantu Kalijirak Tasikmadu

200.000.000 198.850.000 99,4 100

73 Rehab puskesmas pembantu Gantiwarno Matesih

200.000.000 198.343.000 99,2 100

74 Rehab puskesmas pembantu Girilayu Matesih

200.000.000 197.238.000 98,6 100

75 Rehab puskesmas pembantu Kaliboto Mojogedang I

200.000.000 198.900.000 99,5 100

76 Rehab puskesmas pembantu Pendem Mojogedang I

200.000.000 198.825.000 99,4 100

77 Rehab puskesmas pembantu Gebyog Mojogedang II

200.000.000 199.000.000 99,5 100

78 Rehab puskesmas pembantu Kedungjeruk Mojogedang II

200.000.000 199.400.000 99,7 100

79 Rehab puskesmas pembantu Banjarharjo Kebakkramat II

200.000.000 199.285.000 99,6 100

80 Rehab puskesmas pembantu Jaten

200.000.000 198.960.000 99,5 100

81 Rehab puskesmas pembantu Suruh Kalang Jaten

200.000.000 198.879.000 99,4 100

82 Rehab puskesmas pembantu Plosorejo Kerjo

200.000.000 199.500.000 99,8 100

83 Rehab puskesmas pembantu Ngepungsari Jatipuro

200.000.000 198.800.000 99,4 100

84 Rehab puskesmas pembantu Gemantar Jumantono

200.000.000 198.390.000 99,2 100

85 Rehab puskesmas pembantu Jatikuwung Gondangrejo

140.000.000 140.000.000 100,0 100

86 Pengawasan rehab puskesmas pembantu paket I

45.000.000 44.771.000 99,5 100

87 Pengawasan rehab puskesmas pembantu paket II

45.000.000 44.500.000 98,9 100

88 Pengawasan rehab puskesmas pembantu paket III

45.000.000 44.568.000 99,0 100

89 Pembangunan puskesmas Jaten II

4.656.045.000 - - 0

Page 36: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 33

90 Pengadaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga

2.000.000.000 1.880.312.466 94,0 100

91 Pembangunan / renovasi puskesmas Jumapolo tahap 2

1.570.000.000 1.328.232.926 84,6 100

92 Pembangunan / renovasi puskesmas Jenawi tahap 2

2.067.000.000 1.938.101.000 93,8 100

93 Fasilitasi Pengelola Limbah medis

15.000.000 15.000.000 100,0 100

XV Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

-

94 Penanggulangan balita kurang gizi

50.000.000 46.400.800 92,8 100

XVI Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

95 Peningkatan manajemen kesehatan lansia

25.000.000 24.900.000 99,6 100

XVII Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

96

Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman (TPM)

50.000.000 49.220.000 98,4 100

XVII Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

97 Peningkatan pelayanan keluarga berencana

25.400.000 25.400.000 100,0 100

98 Peningkatan usaha kesehatan remaja

22.450.000 22.225.000 99,0 100

99 Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja

50.300.000 50.300.000 100,0 100

100 Kesehatan ibu dan anak 147.000.000 144.609.900 98,4 100

Jumlah 67.700.164.000 57.377.490.363 84,8 99

B. RSUD Kab. Karanganyar

I Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1 Pembangunan/Penataan

Tempat Parkir

100.000.000 98.800.000 98,8 100

II Program standarisasi

Pelayanan Kesehatan

2 Akreditasi Rumah Sakit 560.000.000 0 0 100

III Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

3 Pelayanan Kesehatan RSUD

BLUD

97.049.882.000 91.246.578.901 94,02 100

Page 37: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 34

IV Program Pengadaan,

peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit mata

4 Pengadaan Alat Kesehatan

RSUD Karanganyar

6.459.237.000 6.047.064.645 93,62 100

5 Pengadaan Alat -alat Kesehatan

Rumah Sakit

4.333.000.000 4.210.136.000 97,16 100

6 Pembangunan Foodcourt

Gedung Rawat Inap RSUD

Karanganyar

200.000.000 198.000.000 99,4 100

Total 108.702.119.00

0

101.801.379.546 93,7 100

A. PUSKESMAS

III Program Upaya Kesehatan

Masyarakat ANGGARAN REALISASI %

%

fisik

1 BOK Puskesmas 11.414.023.000 11.407.483.000 99,9 100

2 JKN Puskesmas 42.049.329.000 31.069.675.878 73,9 100

Total 53.463.352.000 42.477.158.878 79 100

Dari semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan,

Puskesmas dan Rumah Sakit hampir semua dapat dilaksanakan dengan baik, dengan

realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut :

Tabel 3.7 TOTAL ANGGARAN KESEHATAN

(DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT, PUSKESMAS)

III INSTANSI ANGGARAN REALISASI % keu % fisik

1 Dinas Kesehatan 67.700.164.000 57.377.490.363 84,8 99

2 RSUD 108.702.119.000 101.801.379.546 93,7 100

3 Puskesmas 53.463.352.000 42.477.158.878 79 100

Total 229.865.635.000 201.656.028.787 87,7 100

Beberapa kendala yang dijumpai dalam

a) Penyediaan jasa kebersihan kantor (44,5%), karena ada keterlambatan persyaratan

yang harus dipenuhi pihak ketiga sehingga waktu pengajuan anggaran tidak

memungkinkan.

b) Kegagalan pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Jaten II (0%), disebabkan

proses di pihak ketiga terlalu lama sehingga pelaksanaan tidak memungkinkan.

c) Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah terserap (0%) dari dana DAK karena

akreditasi sudah dilaksanakan dengan dana BLUD pada akhir tahun 2017.

Page 38: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018 35

d) JKN Puskesmas hanya terserap 73%, dikarenakan pembelanjaan dana JKN

dibatasi sesuai Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan

Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik

Pemerintah Daerah

Page 39: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018

| 36

36

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan program kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar

dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan

meningkatnya akses air bersih dan sanitasi, dengan pencapaian indikator

kinerja sangat tinggi

2. Dalam pelaksanaan sasaran RENSTRA, kendala yang masih dihadapi Dinas

Kesehatan antara lain :

a. Masih terjadinya Kematian Ibu, Bayi dan Balita dan prevalensi gizi buruk.

Meskipun telah memenuhi target yang diharapkan, indikator ini perlu

dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya dikarenakan AKI-AKB-

AKABA dan Gizi buruk merupakan vital statistic yang dipengaruhi banyak

factor

b. Kualitas mutu pelayanan dalam pencapaian penurunan AKI-AKB-AKABA

dan gizi buruk perlu dimonitor dan dilakukan secara berkesinambungan

c. Masih ada bangunan Puskesmas yang belum sesuai dengan PMK 75

Tahun 2014

d. Beberapa sarana dan prasarana masih harus dilengkapi sesuai peraturan

yang berlaku

e. STBM berkelanjutan sebagai tindak lanjut dari Kabupaten ODF masih

perlu ditingkatkan

f. Pemantapan manajemen tata kelola BLUD yang diterapkan di Puskesmas

pada awal Tahun 2019

B. SARAN

Dari permasalahan yang diuraikan di atas, beberapa hal yang direncanakan oleh

Dinas Kesehatan pada Tahun 2019, antara lain :

1. Penguatan program kegiatan yang mendukung penurunan AKI-AKB-AKABA

dan gizi buruk, termasuk penguatan peran lintas sector

2. Pembangunan Gedung Puskesmas secara bertahap dan usulan anggaran

pembangunan Gedung Puskesmas dari dana APBD, APBD I dan DAK

3. Update data alat kesehatan dan pengadaan alat kesehatan sesuai standart

4. Advokasi dan penggerakan dalam rangka peningkatan pencapaian desa

STBM 5 pilar

Page 40: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP ...opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/67774658-2cd8-417a...NYAR DINAS KESEHATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

LKJIP DINAS KESEHATAN 2018

| 36

37

5. Pemantapan tata kelola BLUD dan pendampingan secara komperhensif oleh

Tim Pembina Puskesmas

6. Peningkatan monitoring dan evaluasi baik kuantitas maupun kualitas pada

setiap jenjang administrasi.