LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN...

76
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Hal 1 dari 76 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR TAHUN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL LAMPIRAN IV 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 29.392.403.500,00 249.982.938.415,96 255.449.672.000,00 534.825.013.915,96 1.01. PENDIDIKAN 21.068.032.000,00 45.480.790.924,00 54.279.864.600,00 120.828.687.524,00 1.01.01. 21.068.032.000,00 45.480.790.924,00 54.279.864.600,00 120.828.687.524,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.01. 15.858.398.000,00 6.502.465.420,00 1.342.127.200,00 23.702.990.620,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.01.01.01. 15.858.398.000,00 5.616.300.420,00 1.342.127.200,00 22.816.825.620,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran 1.01.01.01.02. - 886.165.000,00 - 886.165.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 1.01.01.02. - 614.986.100,00 6.010.915.500,00 6.625.901.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.01.01.02.01. - 15.230.000,00 5.977.005.500,00 5.992.235.500,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.01.01.02.02. - 599.756.100,00 33.910.000,00 633.666.100,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.01.01.03. 64.815.000,00 921.545.800,00 - 986.360.800,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur 1.01.01.03.02. 16.200.000,00 75.752.000,00 - 91.952.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah 1.01.01.03.03. 48.615.000,00 826.748.800,00 - 875.363.800,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur 1.01.01.03.04. - 19.045.000,00 - 19.045.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah 1.01.01.04. 23.160.000,00 118.393.700,00 16.000.000,00 157.553.700,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 1.01.01.04.01. 23.160.000,00 118.393.700,00 16.000.000,00 157.553.700,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 1.01.01.05. 618.779.000,00 8.319.185.490,00 - 8.937.964.490,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1.01.01.05.01. 473.529.000,00 2.753.244.190,00 - 3.226.773.190,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Transcript of LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN...

Page 1: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 1 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR TAHUNPERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDULLAMPIRAN IV

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 29.392.403.500,00 249.982.938.415,96 255.449.672.000,00 534.825.013.915,96

1.01. PENDIDIKAN 21.068.032.000,00 45.480.790.924,00 54.279.864.600,00 120.828.687.524,00

1.01.01. 21.068.032.000,00 45.480.790.924,00 54.279.864.600,00 120.828.687.524,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.01.01.01. 15.858.398.000,00 6.502.465.420,00 1.342.127.200,00 23.702.990.620,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.01.01.01. 15.858.398.000,00 5.616.300.420,00 1.342.127.200,00 22.816.825.620,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

1.01.01.01.02. - 886.165.000,00 - 886.165.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

1.01.01.02. - 614.986.100,00 6.010.915.500,00 6.625.901.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1.01.01.02.01. - 15.230.000,00 5.977.005.500,00 5.992.235.500,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1.01.01.02.02. - 599.756.100,00 33.910.000,00 633.666.100,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1.01.01.03. 64.815.000,00 921.545.800,00 - 986.360.800,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

1.01.01.03.02. 16.200.000,00 75.752.000,00 - 91.952.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

1.01.01.03.03. 48.615.000,00 826.748.800,00 - 875.363.800,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

1.01.01.03.04. - 19.045.000,00 - 19.045.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat

Daerah

1.01.01.04. 23.160.000,00 118.393.700,00 16.000.000,00 157.553.700,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

1.01.01.04.01. 23.160.000,00 118.393.700,00 16.000.000,00 157.553.700,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

1.01.01.05. 618.779.000,00 8.319.185.490,00 - 8.937.964.490,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

1.01.01.05.01. 473.529.000,00 2.753.244.190,00 - 3.226.773.190,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Page 2: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 2 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.05.02. 46.150.000,00 666.975.400,00 - 713.125.400,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

1.01.01.05.03. 99.100.000,00 4.898.965.900,00 - 4.998.065.900,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

1.01.01.06. 18.210.000,00 1.678.331.380,00 - 1.696.541.380,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.01.01.06.01. 6.300.000,00 1.603.332.780,00 - 1.609.632.780,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1.01.01.06.02. 11.910.000,00 74.998.600,00 - 86.908.600,00 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1.01.01.15. 69.150.000,00 8.209.024.300,00 4.886.768.500,00 13.164.942.800,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat

1.01.01.15.01. - 610.100.000,00 3.587.087.000,00 4.197.187.000,00 Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana

PAUD dan Dikmas

1.01.01.15.02. - 638.319.450,00 81.760.000,00 720.079.450,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

PAUD

1.01.01.15.03. 19.350.000,00 2.449.315.600,00 47.159.000,00 2.515.824.600,00 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan

PAUD dan Pendidikan Masyarakat

1.01.01.15.04. 9.600.000,00 26.848.750,00 - 36.448.750,00 Penyelenggaraan Penilaian Pendidikan PAUD dan

Pendidikan Masyarakat

1.01.01.15.05. - 1.679.130.000,00 1.132.550.000,00 2.811.680.000,00 Rehabilitasi Bangunan Sekolah PAUD

1.01.01.15.06. 19.950.000,00 2.355.547.000,00 - 2.375.497.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan

Keaksaraan

1.01.01.15.07. - 98.346.000,00 - 98.346.000,00 Penyelenggaraan Kecakapan Hidup

1.01.01.15.08. 20.250.000,00 351.417.500,00 38.212.500,00 409.880.000,00 Pengembangan Percontohan Pendidikan Kesetaraan

dan Kursus Institusional

1.01.01.16. 139.150.000,00 7.455.779.444,00 24.276.715.800,00 31.871.645.244,00 Program Pendidikan Dasar SD

1.01.01.16.01. 12.600.000,00 3.016.737.704,00 24.180.045.800,00 27.209.383.504,00 Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan dan

Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

1.01.01.16.02. - 103.793.600,00 - 103.793.600,00 Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana

Sekolah dasar

1.01.01.16.03. 43.550.000,00 633.396.960,00 3.410.000,00 680.356.960,00 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga

Kependidikan SD

Page 3: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 3 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.16.04. 83.000.000,00 1.468.531.780,00 - 1.551.531.780,00 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan

SD

1.01.01.16.05. - 2.233.319.400,00 93.260.000,00 2.326.579.400,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Tingkat SD

1.01.01.17. 1.879.300.000,00 10.423.663.790,00 17.747.337.600,00 30.050.301.390,00 Program Pendidikan Dasar SMP

1.01.01.17.01. 12.600.000,00 8.102.390.900,00 17.724.847.600,00 25.839.838.500,00 Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan

Sarana Prasarana SMP

1.01.01.17.02. - 226.171.500,00 22.490.000,00 248.661.500,00 Pemeliharaan Bangunan dan Sarana dan Prasarana

SMP

1.01.01.17.03. 139.600.000,00 989.916.590,00 - 1.129.516.590,00 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga

Kependidikan SMP

1.01.01.17.04. 1.727.100.000,00 1.073.243.440,00 - 2.800.343.440,00 Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Manajemen

Pendidikan SMP

1.01.01.17.05. - 31.941.360,00 - 31.941.360,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Tingkat SMP

1.01.01.19. 2.397.070.000,00 1.237.415.500,00 - 3.634.485.500,00 Program Peningkatan Kualitas Tenaga

Kependidikan

1.01.01.19.01. 625.000.000,00 390.287.000,00 - 1.015.287.000,00 Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD dan

Pendidikan Non formal

1.01.01.19.02. 1.419.570.000,00 593.322.500,00 - 2.012.892.500,00 Pembinaan Tenaga Kependidikan SD

1.01.01.19.03. 352.500.000,00 253.806.000,00 - 606.306.000,00 Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP

1.02. KESEHATAN 6.643.145.500,00 176.990.631.051,96 56.939.631.740,00 240.573.408.291,96

1.02.01. 2.642.390.500,00 121.081.948.051,96 33.219.521.740,00 156.943.860.291,96 DINAS KESEHATAN

1.02.01.01. - 698.790.000,00 189.470.000,00 888.260.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.01.01.01. - 442.830.000,00 189.470.000,00 632.300.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

1.02.01.01.02. - 255.960.000,00 - 255.960.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

1.02.01.02. - 475.000.000,00 690.220.000,00 1.165.220.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Page 4: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 4 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.02.01. - 3.700.000,00 660.220.000,00 663.920.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1.02.01.02.02. - 471.300.000,00 30.000.000,00 501.300.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1.02.01.03. 48.300.000,00 13.890.000,00 - 62.190.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

1.02.01.03.02. 1.500.000,00 8.100.000,00 - 9.600.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

1.02.01.03.03. 10.000.000,00 540.000,00 - 10.540.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

1.02.01.03.04. 36.800.000,00 5.250.000,00 - 42.050.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat

Daerah

1.02.01.04. 8.790.000,00 664.490.000,00 - 673.280.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

1.02.01.04.01. 8.790.000,00 664.490.000,00 - 673.280.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

1.02.01.05. 192.140.000,00 989.990.000,00 - 1.182.130.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

1.02.01.05.01. 190.940.000,00 943.765.000,00 - 1.134.705.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

1.02.01.05.02. - 23.840.000,00 - 23.840.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

1.02.01.05.03. 1.200.000,00 22.385.000,00 - 23.585.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

1.02.01.06. - 31.390.000,00 - 31.390.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.02.01.06.01. - 10.250.000,00 - 10.250.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1.02.01.06.02. - 21.140.000,00 - 21.140.000,00 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1.02.01.15. 437.750.000,00 4.636.794.157,00 21.000.000,00 5.095.544.157,00 Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan

1.02.01.15.01. 5.750.000,00 4.393.172.866,00 21.000.000,00 4.419.922.866,00 Pelayanan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan

1.02.01.15.02. - 66.630.000,00 - 66.630.000,00 Pembinaan dan Pelayanan Lisensi Sumberdaya

Kesehatan

1.02.01.15.03. 432.000.000,00 176.991.291,00 - 608.991.291,00 Peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan

1.02.01.16. 15.750.000,00 1.689.075.000,00 75.000.000,00 1.779.825.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1.02.01.16.01. 6.225.000,00 158.920.000,00 20.000.000,00 185.145.000,00 Pelayanan Medis dan Kegawatdaruratan

Page 5: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 5 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.16.02. - 30.950.000,00 - 30.950.000,00 Pelayanan Kesehatan Perorangan

1.02.01.16.03. - 944.025.000,00 - 944.025.000,00 Pembinaan BLUD dan Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1.02.01.16.04. 9.525.000,00 555.180.000,00 55.000.000,00 619.705.000,00 Pembinaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

(FKTP) dan Tradisional

1.02.01.17. 9.800.000,00 4.578.062.500,00 - 4.587.862.500,00 Program Kesehatan Keluarga

1.02.01.17.01. 9.800.000,00 4.369.552.500,00 - 4.379.352.500,00 Pelayanan Kesehatan Ibu, Remaja dan Usia Lanjut

1.02.01.17.02. - 208.510.000,00 - 208.510.000,00 Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak

1.02.01.18. 86.850.000,00 1.768.463.000,00 358.950.000,00 2.214.263.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

1.02.01.18.01. - 589.635.500,00 - 589.635.500,00 Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS)

1.02.01.18.02. 78.600.000,00 599.282.500,00 - 677.882.500,00 Pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM)

1.02.01.18.03. 8.250.000,00 579.545.000,00 358.950.000,00 946.745.000,00 Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.01.19. 12.300.000,00 1.713.759.400,00 - 1.726.059.400,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.01.19.01. 12.300.000,00 1.622.339.400,00 - 1.634.639.400,00 Pencegahan dan Penaggulangan Masalah Gizi

1.02.01.19.02. - 91.420.000,00 - 91.420.000,00 Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

1.02.01.20. 333.619.000,00 3.165.561.000,00 1.162.938.000,00 4.662.118.000,00 Program Pencegahan Penyakit

1.02.01.20.01. 66.350.000,00 2.231.621.000,00 458.670.000,00 2.756.641.000,00 Pengendalian Penyakit Menular

1.02.01.20.02. 12.125.000,00 726.915.000,00 632.378.000,00 1.371.418.000,00 Pencegahan Penyakit Tidak Menular

1.02.01.20.04. 255.144.000,00 207.025.000,00 71.890.000,00 534.059.000,00 Survailans dan Imunisasi

1.02.01.21. 5.050.000,00 238.635.000,00 28.766.055.851,00 29.009.740.851,00 Program Pembangunan dan Peningkatan

Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan

1.02.01.21.01. 4.400.000,00 145.310.000,00 15.021.860.851,00 15.171.570.851,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pelayanan

Kesehatan

1.02.01.21.02. 650.000,00 93.325.000,00 13.744.195.000,00 13.838.170.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan

1.02.01.22. 4.050.000,00 34.384.028.320,00 - 34.388.078.320,00 Program Pelayanan Jaminan Kesehatan

Page 6: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 6 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.22.01. 4.050.000,00 129.990.320,00 - 134.040.320,00 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

1.02.01.22.02. - 34.254.038.000,00 - 34.254.038.000,00 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1.02.01.23. 1.487.991.500,00 65.747.864.674,96 1.830.812.889,00 69.066.669.063,96 Program Peningkatan Penyelenggaraan BLUD

Puskesmas

1.02.01.23.01. 1.487.991.500,00 65.747.864.674,96 1.830.812.889,00 69.066.669.063,96 Pelayanan BLUD Puskesmas

1.02.01.25. - 286.155.000,00 125.075.000,00 411.230.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium

Kesehatan

1.02.01.25.01. - 286.155.000,00 125.075.000,00 411.230.000,00 Pengelolaan dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

1.02.02. 4.000.755.000,00 55.908.683.000,00 23.720.110.000,00 83.629.548.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1.02.02.24. 4.000.755.000,00 55.908.683.000,00 23.720.110.000,00 83.629.548.000,00 Program Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah

Sakit

1.02.02.24.01. 4.000.755.000,00 55.908.683.000,00 23.720.110.000,00 83.629.548.000,00 Pelayanan BLUD RSUD

1.03. PEKERJAAN UMUM 343.766.000,00 15.957.607.640,00 142.996.325.660,00 159.297.699.300,00

1.03.01. 343.766.000,00 15.957.607.640,00 142.996.325.660,00 159.297.699.300,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.03.01.01. 249.876.000,00 273.165.000,00 78.250.000,00 601.291.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03.01.01.01. 249.876.000,00 167.625.000,00 78.250.000,00 495.751.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

1.03.01.01.02. - 105.540.000,00 - 105.540.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

1.03.01.02. - 396.100.000,00 - 396.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1.03.01.02.02. - 396.100.000,00 - 396.100.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1.03.01.03. 25.000.000,00 45.836.000,00 - 70.836.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

1.03.01.03.01. - 42.336.000,00 - 42.336.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus

1.03.01.03.02. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

1.03.01.03.03. 25.000.000,00 - - 25.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Page 7: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 7 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.04. - 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

1.03.01.04.01. - 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

1.03.01.05. - 107.858.000,00 - 107.858.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

1.03.01.05.01. - 17.820.000,00 - 17.820.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

1.03.01.05.02. - 71.450.000,00 - 71.450.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

1.03.01.05.03. - 18.588.000,00 - 18.588.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

1.03.01.06. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.03.01.06.01. - 5.300.000,00 - 5.300.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1.03.01.06.02. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1.03.01.15. 27.750.000,00 2.832.890.000,00 86.872.524.300,00 89.733.164.300,00 Program Pembangunan, Peningkatan,

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

1.03.01.15.01. 27.750.000,00 71.165.000,00 63.842.699.300,00 63.941.614.300,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

1.03.01.15.02. - 2.519.050.000,00 22.422.500.000,00 24.941.550.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.03.01.15.03. - 242.675.000,00 607.325.000,00 850.000.000,00 Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan

1.03.01.16. 32.000.000,00 574.085.000,00 9.983.046.000,00 10.589.131.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya

1.03.01.16.01. 32.000.000,00 255.340.000,00 8.362.961.000,00 8.650.301.000,00 Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi

Jaringan Irigasi

1.03.01.16.02. - 221.150.000,00 1.278.850.000,00 1.500.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air Permukaan

dan Irigasi

1.03.01.16.03. - 97.595.000,00 341.235.000,00 438.830.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Pemanfaatan Irigasi

1.03.01.18. 6.140.000,00 3.769.015.000,00 35.526.260.000,00 39.301.415.000,00 Program Penyelenggaraan Pembangunan

Gedung

1.03.01.18.01. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi IMB, SLF

dan IUJK

1.03.01.18.02. - 2.980.155.000,00 35.526.260.000,00 38.506.415.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

Page 8: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 8 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.18.03. 6.140.000,00 743.860.000,00 - 750.000.000,00 Bina Konstruksi

1.03.01.19. 3.000.000,00 6.508.506.000,00 10.246.698.000,00 16.758.204.000,00 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

1.03.01.19.01. 3.000.000,00 5.508.506.000,00 10.246.698.000,00 15.758.204.000,00 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan

Penyediaan Sarana dan Prasarana SPAM, Drainase

dan Air limbah

1.03.01.19.03. - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Bantaran,

Tanggul dan Sungai

1.03.01.20. - 337.252.640,00 103.547.360,00 440.800.000,00 Program Pelayanan Laboratorium dan Peralatan

berat

1.03.01.20.01. - 337.252.640,00 103.547.360,00 440.800.000,00 Pengelolaan, Persewaan Alat Berat dan Laboratorium

1.03.01.21. - 1.071.600.000,00 186.000.000,00 1.257.600.000,00 Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan

Rumah Susun

1.03.01.21.01. - 1.071.600.000,00 186.000.000,00 1.257.600.000,00 Pengelolaan Rumah Susun, Air Minum, dan

Prasarana Lingkungan

1.04. PERUMAHAN RAKYAT 5.700.000,00 1.424.925.000,00 842.300.000,00 2.272.925.000,00

1.03.01. 5.700.000,00 1.424.925.000,00 842.300.000,00 2.272.925.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.03.01.15. 5.700.000,00 1.424.925.000,00 842.300.000,00 2.272.925.000,00 Program peningkatan kualitas perumahan dan

kawasan permukiman

1.03.01.15.01. - 49.080.000,00 180.800.000,00 229.880.000,00 Pembinaan Penyediaan Perumahan Swadaya

1.03.01.15.02. 4.200.000,00 708.725.000,00 - 712.925.000,00 Pembinaan Penyediaan Perumahan Formal

1.03.01.15.03. 1.500.000,00 104.080.000,00 363.500.000,00 469.080.000,00 Pembinaan, Pembangunan, dan Pengembangan

Kawasan Permukiman

1.03.01.15.04. - 563.040.000,00 298.000.000,00 861.040.000,00 Penanganan Kawasan Kumuh

1.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

841.965.000,00 5.527.142.100,00 110.300.000,00 6.479.407.100,00

1.05.01. 841.965.000,00 5.527.142.100,00 110.300.000,00 6.479.407.100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.01.01. - 228.666.100,00 57.650.000,00 286.316.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.05.01.01.01. - 103.195.000,00 57.650.000,00 160.845.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

Page 9: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 9 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05.01.01.02. - 125.471.100,00 - 125.471.100,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

1.05.01.02. - 161.800.000,00 12.000.000,00 173.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1.05.01.02.01. - - 12.000.000,00 12.000.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1.05.01.02.02. - 161.800.000,00 - 161.800.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1.05.01.03. 33.450.000,00 384.575.000,00 - 418.025.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

1.05.01.03.01. - 110.205.000,00 - 110.205.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus

1.05.01.03.02. - 8.170.000,00 - 8.170.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

1.05.01.03.03. 33.450.000,00 266.200.000,00 - 299.650.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

1.05.01.04. 5.850.000,00 14.900.000,00 - 20.750.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

1.05.01.04.01. 5.850.000,00 14.900.000,00 - 20.750.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

1.05.01.05. 1.050.000,00 10.656.000,00 - 11.706.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

1.05.01.05.01. 1.050.000,00 5.350.000,00 - 6.400.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

1.05.01.05.02. - 2.306.000,00 - 2.306.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

1.05.01.05.03. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

1.05.01.06. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.05.01.06.01. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1.05.01.06.02. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1.05.01.15. 646.035.000,00 2.085.950.000,00 40.650.000,00 2.772.635.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1.05.01.15.02. - 40.665.000,00 - 40.665.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan

Masyarakat dan SAR

Page 10: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 10 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05.01.15.03. 646.035.000,00 2.045.285.000,00 40.650.000,00 2.731.970.000,00 Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan

Masyarakat dan SAR

1.05.01.16. 151.730.000,00 2.386.820.000,00 - 2.538.550.000,00 Program Pemeliharaan Keamanan,

Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan

Tindak Kriminal

1.05.01.16.01. 11.130.000,00 2.176.930.000,00 - 2.188.060.000,00 Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pengendalian

Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.05.01.16.03. 140.600.000,00 209.890.000,00 - 350.490.000,00 Pengembangan Kesamaptaan, Pengamanan,

Pengawalan, Penjagaan, dan Patroli

1.05.01.17. 3.850.000,00 237.275.000,00 - 241.125.000,00 Program Penegakan Peraturan Daerah

1.05.01.17.01. - 71.235.000,00 - 71.235.000,00 Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Perda

1.05.01.17.02. 3.850.000,00 88.000.000,00 - 91.850.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan

Daerah

1.05.01.17.03. - 78.040.000,00 - 78.040.000,00 Penertiban Cukai Ilegal

1.06. SOSIAL 489.795.000,00 4.601.841.700,00 281.250.000,00 5.372.886.700,00

1.06.01. 489.795.000,00 4.601.841.700,00 281.250.000,00 5.372.886.700,00 DINAS SOSIAL

1.06.01.01. 900.000,00 478.638.450,00 281.250.000,00 760.788.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.06.01.01.01. 900.000,00 361.727.100,00 281.250.000,00 643.877.100,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

1.06.01.01.02. - 116.911.350,00 - 116.911.350,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

1.06.01.02. - 104.150.000,00 - 104.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1.06.01.02.02. - 104.150.000,00 - 104.150.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1.06.01.03. 50.150.000,00 5.500.000,00 - 55.650.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

1.06.01.03.02. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

1.06.01.03.03. 50.150.000,00 - - 50.150.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Page 11: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 11 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.01.04. 4.800.000,00 16.200.000,00 - 21.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

1.06.01.04.01. 4.800.000,00 16.200.000,00 - 21.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

1.06.01.05. 56.675.000,00 158.460.500,00 - 215.135.500,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

1.06.01.05.01. 13.000.000,00 49.940.500,00 - 62.940.500,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

1.06.01.05.02. 1.225.000,00 6.735.000,00 - 7.960.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

1.06.01.05.03. 42.450.000,00 101.785.000,00 - 144.235.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

1.06.01.06. 3.475.000,00 9.275.000,00 - 12.750.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.06.01.06.01. 2.450.000,00 6.050.000,00 - 8.500.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1.06.01.06.02. 1.025.000,00 3.225.000,00 - 4.250.000,00 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1.06.01.15. 357.865.000,00 2.207.672.000,00 - 2.565.537.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial

1.06.01.15.01. 38.675.000,00 1.304.890.000,00 - 1.343.565.000,00 Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS

1.06.01.15.02. 319.190.000,00 902.782.000,00 - 1.221.972.000,00 Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

1.06.01.16. 15.930.000,00 1.621.945.750,00 - 1.637.875.750,00 Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial

1.06.01.16.01. 5.325.000,00 966.143.750,00 - 971.468.750,00 Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sosial dan

Pengelolaan Panti Sosial

1.06.01.16.02. 10.605.000,00 655.802.000,00 - 666.407.000,00 Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan

Pengarusutamaan Disabilitas

2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1.436.698.000,00 48.562.625.460,00 52.420.081.900,00 102.419.405.360,00

2.01. TENAGA KERJA 110.785.000,00 2.756.515.300,00 121.500.000,00 2.988.800.300,00

2.01.01. 110.785.000,00 2.756.515.300,00 121.500.000,00 2.988.800.300,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.01.01.01. - 211.725.000,00 31.500.000,00 243.225.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.01.01.01.01. - 173.135.000,00 31.500.000,00 204.635.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

2.01.01.01.02. - 38.590.000,00 - 38.590.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

2.01.01.02. 1.150.000,00 179.920.000,00 90.000.000,00 271.070.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Page 12: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 12 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.01.02.01. 650.000,00 - 30.000.000,00 30.650.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.01.01.02.02. 500.000,00 179.920.000,00 60.000.000,00 240.420.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.01.01.03. 6.000.000,00 4.950.000,00 - 10.950.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

2.01.01.03.02. - 4.950.000,00 - 4.950.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

2.01.01.03.03. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

2.01.01.04. 2.000.000,00 27.290.000,00 - 29.290.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

2.01.01.04.01. 2.000.000,00 27.290.000,00 - 29.290.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

2.01.01.05. 45.220.000,00 87.615.000,00 - 132.835.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

2.01.01.05.01. 2.060.000,00 26.865.000,00 - 28.925.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2.01.01.05.02. - 10.830.000,00 - 10.830.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

2.01.01.05.03. 43.160.000,00 49.920.000,00 - 93.080.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

2.01.01.06. 1.565.000,00 5.475.000,00 - 7.040.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.01.01.06.01. 1.565.000,00 5.475.000,00 - 7.040.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2.01.01.15. 5.750.000,00 633.270.000,00 - 639.020.000,00 Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja

2.01.01.15.01. 5.750.000,00 605.955.000,00 - 611.705.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Keterampilan

Pencari Kerja

2.01.01.15.02. - 27.315.000,00 - 27.315.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Lembaga Pelatihan

Ketenagakerjaan

2.01.01.16. 9.600.000,00 1.507.545.300,00 - 1.517.145.300,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2.01.01.16.01. 9.600.000,00 1.096.100.000,00 - 1.105.700.000,00 Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja

2.01.01.16.02. - 411.445.300,00 - 411.445.300,00 Kerjasama Pendidikan Pelatihan dan Penempatan

Tenaga Kerja

2.01.01.17. 39.500.000,00 98.725.000,00 - 138.225.000,00 Program Perlindungan Ketenagakerjaan

Page 13: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 13 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.01.17.01. 17.400.000,00 40.870.000,00 - 58.270.000,00 Pendampingan Penyelesaian Prosedur Perselisihan

Hubungan Industri dan Ketenagakerjaan

2.01.01.17.02. 22.100.000,00 57.855.000,00 - 79.955.000,00 Pengawasan Perlindungan dan Pengupahan

Ketenagakerjaan

2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

33.120.000,00 1.477.883.000,00 398.372.100,00 1.909.375.100,00

2.02.01. 33.120.000,00 1.477.883.000,00 398.372.100,00 1.909.375.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

2.02.01.01. 4.920.000,00 342.278.000,00 - 347.198.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.02.01.01.01. 4.920.000,00 271.088.000,00 - 276.008.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

2.02.01.01.02. - 71.190.000,00 - 71.190.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

2.02.01.02. - 297.350.000,00 375.372.100,00 672.722.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.02.01.02.01. - - 375.372.100,00 375.372.100,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.02.01.02.02. - 297.350.000,00 - 297.350.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.02.01.03. - 14.415.000,00 - 14.415.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

2.02.01.03.02. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

2.02.01.03.03. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

2.02.01.03.04. - 2.215.000,00 - 2.215.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat

Daerah

2.02.01.04. 5.400.000,00 37.420.000,00 - 42.820.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

2.02.01.04.01. 5.400.000,00 37.420.000,00 - 42.820.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

2.02.01.05. 2.450.000,00 63.430.000,00 23.000.000,00 88.880.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Page 14: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 14 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.02.01.05.01. 2.450.000,00 48.620.000,00 - 51.070.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2.02.01.05.02. - 4.910.000,00 - 4.910.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

2.02.01.05.03. - 9.900.000,00 23.000.000,00 32.900.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

2.02.01.06. - 4.950.000,00 - 4.950.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.02.01.06.01. - 4.950.000,00 - 4.950.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2.02.01.15. 20.350.000,00 718.040.000,00 - 738.390.000,00 Program Perlindungan Perempuan, Anak, dan

Pengarusutamaan Gender

2.02.01.15.01. 10.875.000,00 402.690.000,00 - 413.565.000,00 Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

2.02.01.15.02. 9.475.000,00 315.350.000,00 - 324.825.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan

Gender

2.03. PANGAN 3.275.000,00 1.434.055.000,00 - 1.437.330.000,00

3.03.01. 3.275.000,00 1.434.055.000,00 - 1.437.330.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

3.03.01.15. 3.275.000,00 1.434.055.000,00 - 1.437.330.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

3.03.01.15.01. 3.275.000,00 655.845.000,00 - 659.120.000,00 Penguatan Penyediaaan dan Akses pangan

3.03.01.15.02. - 215.445.000,00 - 215.445.000,00 Peningkatan Kewaspadaan dan Mutu Pangan

3.03.01.15.03. - 562.765.000,00 - 562.765.000,00 Penganekaragaman konsumsi Pangan Masyarakat

2.04. PERTANAHAN 137.800.000,00 2.218.853.400,00 33.724.449.800,00 36.081.103.200,00

2.04.01. 137.800.000,00 2.218.853.400,00 33.724.449.800,00 36.081.103.200,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

2.04.01.01. - 296.682.300,00 53.000.000,00 349.682.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.04.01.01.01. - 192.832.300,00 53.000.000,00 245.832.300,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

2.04.01.01.02. - 103.850.000,00 - 103.850.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

2.04.01.02. - 191.710.000,00 265.750.000,00 457.460.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.04.01.02.01. - - 265.750.000,00 265.750.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.04.01.02.02. - 191.710.000,00 - 191.710.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Page 15: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 15 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.04.01.03. - 6.620.000,00 - 6.620.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

2.04.01.03.02. - 6.620.000,00 - 6.620.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

2.04.01.04. - 36.822.500,00 - 36.822.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

2.04.01.04.01. - 36.822.500,00 - 36.822.500,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

2.04.01.05. - 70.405.000,00 - 70.405.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

2.04.01.05.01. - 42.680.000,00 - 42.680.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2.04.01.05.02. - 20.900.000,00 - 20.900.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

2.04.01.05.03. - 6.825.000,00 - 6.825.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

2.04.01.06. - 8.625.000,00 - 8.625.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.04.01.06.01. - 8.625.000,00 - 8.625.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2.04.01.15. 82.050.000,00 289.101.000,00 32.424.049.800,00 32.795.200.800,00 Program Penataan, Penguasaan, dan

Pengendalian Pertanahan

2.04.01.15.01. 82.050.000,00 104.170.000,00 - 186.220.000,00 Perencanaan Pengadaan Tanah

2.04.01.15.03. - - 32.373.549.800,00 32.373.549.800,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah

2.04.01.15.04. - 37.660.000,00 - 37.660.000,00 Penataan dan Pemanfaatan Tanah

2.04.01.15.05. - 35.861.000,00 - 35.861.000,00 Pengendalian dan Penyelesaian sengketa tanah

2.04.01.15.06. - 111.410.000,00 50.500.000,00 161.910.000,00 Pendaftaran Tanah

2.04.01.16. 55.750.000,00 699.780.600,00 829.400.000,00 1.584.930.600,00 Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan

Ruang

2.04.01.16.01. 8.625.000,00 209.920.600,00 281.750.000,00 500.295.600,00 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci

2.04.01.16.03. 2.925.000,00 267.720.000,00 547.650.000,00 818.295.000,00 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan

2.04.01.16.04. 44.200.000,00 222.140.000,00 - 266.340.000,00 Pembinaan Tata Ruang

2.04.01.17. - 619.107.000,00 152.250.000,00 771.357.000,00 Program Pelaksanaan Dan Pengawasan

Pertanahan Dan Penataan Ruang

2.04.01.17.02. - 287.355.000,00 - 287.355.000,00 Pengendalian Pertanahan

Page 16: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 16 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.04.01.17.03. - 107.293.500,00 50.750.000,00 158.043.500,00 Pemanfaatan Ruang

2.04.01.17.04. - 45.160.000,00 50.750.000,00 95.910.000,00 Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2.04.01.17.05. - 179.298.500,00 50.750.000,00 230.048.500,00 Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi

Pertanahan dan Tata Ruang

2.05. LINGKUNGAN 266.887.000,00 5.758.322.000,00 3.261.790.000,00 9.286.999.000,00

2.05.01. 266.887.000,00 5.758.322.000,00 3.261.790.000,00 9.286.999.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.05.01.01. - 353.215.000,00 27.000.000,00 380.215.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.05.01.01.01. - 263.610.000,00 27.000.000,00 290.610.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

2.05.01.01.02. - 89.605.000,00 - 89.605.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

2.05.01.02. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.05.01.02.02. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.05.01.03. 20.000.000,00 2.200.000,00 - 22.200.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

2.05.01.03.02. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

2.05.01.03.03. 20.000.000,00 - - 20.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

2.05.01.04. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

2.05.01.04.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

2.05.01.05. - 8.750.000,00 - 8.750.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

2.05.01.05.01. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2.05.01.05.02. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

2.05.01.05.03. - 2.750.000,00 - 2.750.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

2.05.01.06. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.05.01.06.01. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Page 17: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 17 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.05.01.15. 233.337.000,00 4.064.207.000,00 - 4.297.544.000,00 Program Peningkatan Pengelolaan

Persampahan

2.05.01.15.01. 224.262.000,00 3.068.782.000,00 - 3.293.044.000,00 Penyelenggaraan pengelolaan persampahan

2.05.01.15.02. 9.075.000,00 995.425.000,00 - 1.004.500.000,00 Penyelenggaraan Pengelolaan Pertamanan

2.05.01.16. 9.300.000,00 125.005.000,00 251.350.000,00 385.655.000,00 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Lingkungan Hidup

2.05.01.16.01. - 68.700.000,00 200.750.000,00 269.450.000,00 Penyelenggaraan Penyusunan AMDAL dan

Rekomendasi Penerbitan Ijin Gangguan

2.05.01.16.02. - 3.405.000,00 50.600.000,00 54.005.000,00 Penyusunan Data Sumberdaya Alam dan Neraca

Sumber Daya Hutan (NSDH) Daerah

2.05.01.16.03. 9.300.000,00 52.900.000,00 - 62.200.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Lingkungan Hidup

2.05.01.17. - 44.018.000,00 1.394.878.000,00 1.438.896.000,00 Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

2.05.01.17.01. - 44.018.000,00 1.394.878.000,00 1.438.896.000,00 Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

2.05.01.18. - 242.950.000,00 626.800.000,00 869.750.000,00 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

dan Ekosistemnya

2.05.01.18.02. - 2.250.000,00 276.200.000,00 278.450.000,00 Pengelolaan Taman Hutan Rakyat

2.05.01.18.03. - 240.700.000,00 350.600.000,00 591.300.000,00 Pengelolaan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati

2.05.01.19. 4.250.000,00 361.077.000,00 869.762.000,00 1.235.089.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Lingkungan Hidup

2.05.01.19.01. 4.050.000,00 111.660.000,00 869.762.000,00 985.472.000,00 Pembinaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan

2.05.01.19.02. 200.000,00 165.667.000,00 - 165.867.000,00 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3

2.05.01.19.03. - 83.750.000,00 - 83.750.000,00 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam

Perlindungan dan Konservasi SDA

2.05.01.20. - 464.900.000,00 92.000.000,00 556.900.000,00 Program Pengelolaan Sampah Mandiri

2.05.01.20.01. - 464.900.000,00 92.000.000,00 556.900.000,00 Penyelenggaraan Peran serta Masyarakat dalam

Pengendalian Lingkungan Hidup dan Pengelolaan

Persampahan

Page 18: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 18 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL

282.950.000,00 2.651.248.800,00 249.590.000,00 3.183.788.800,00

2.06.01. 282.950.000,00 2.651.248.800,00 249.590.000,00 3.183.788.800,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.06.01.01. - 560.075.000,00 249.590.000,00 809.665.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.06.01.01.01. - 434.700.000,00 249.590.000,00 684.290.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

2.06.01.01.02. - 125.375.000,00 - 125.375.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

2.06.01.02. - 142.897.800,00 - 142.897.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.06.01.02.02. - 142.897.800,00 - 142.897.800,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.06.01.03. 12.500.000,00 3.319.000,00 - 15.819.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

2.06.01.03.02. - 3.319.000,00 - 3.319.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

2.06.01.03.03. 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

2.06.01.04. - 7.969.000,00 - 7.969.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

2.06.01.04.01. - 7.969.000,00 - 7.969.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

2.06.01.05. - 14.424.000,00 - 14.424.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

2.06.01.05.01. - 11.045.000,00 - 11.045.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2.06.01.05.02. - 3.379.000,00 - 3.379.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

2.06.01.06. - 139.637.000,00 - 139.637.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.06.01.06.01. - 139.637.000,00 - 139.637.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2.06.01.15. 179.625.000,00 1.206.532.000,00 - 1.386.157.000,00 Program Pengelolaan Administrasi

Kependudukan

2.06.01.15.01. 176.700.000,00 1.070.512.000,00 - 1.247.212.000,00 Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas

Penduduk

2.06.01.15.02. 2.925.000,00 136.020.000,00 - 138.945.000,00 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan

Kependudukan

Page 19: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 19 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.06.01.16. 29.025.000,00 245.348.000,00 - 274.373.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan

Sipil

2.06.01.16.01. 2.625.000,00 228.353.000,00 - 230.978.000,00 Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian

2.06.01.16.02. 26.400.000,00 16.995.000,00 - 43.395.000,00 Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian

2.06.01.17. 600.000,00 243.388.000,00 - 243.988.000,00 Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan

Informasi

2.06.01.17.01. 600.000,00 199.642.000,00 - 200.242.000,00 Pengelolaan data dan Informasi Administrasi

Kependudukan

2.06.01.17.02. - 43.746.000,00 - 43.746.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Komunikasi Data

2.06.01.18. 61.200.000,00 87.659.000,00 - 148.859.000,00 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi

2.06.01.18.01. - 63.114.000,00 - 63.114.000,00 Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

2.06.01.18.02. 61.200.000,00 24.545.000,00 - 85.745.000,00 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

2.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 78.425.000,00 2.484.462.500,00 - 2.562.887.500,00

2.02.01. 78.425.000,00 2.484.462.500,00 - 2.562.887.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

2.02.01.15. 61.000.000,00 910.167.000,00 - 971.167.000,00 Program Peningkatan Partisipasi dan

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2.02.01.15.01. 5.150.000,00 141.365.000,00 - 146.515.000,00 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa

2.02.01.15.02. 50.600.000,00 521.447.000,00 - 572.047.000,00 Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

2.02.01.15.03. 5.250.000,00 247.355.000,00 - 252.605.000,00 Pembinaan Lembaga Ekonomi Pedesaan

2.02.01.16. 17.425.000,00 1.574.295.500,00 - 1.591.720.500,00 Program Pengembangan Otonomi Desa

2.02.01.16.01. - 85.995.000,00 - 85.995.000,00 Pembinaan Pengelolaan Kekayaan

2.02.01.16.02. 15.550.000,00 1.363.783.500,00 - 1.379.333.500,00 Pembinaan Administrasi dan Perangkat Desa

2.02.01.16.03. 1.875.000,00 124.517.000,00 - 126.392.000,00 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

2.100.000,00 5.340.587.000,00 587.800.000,00 5.930.487.000,00

Page 20: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 20 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.02.01. 2.100.000,00 5.340.587.000,00 587.800.000,00 5.930.487.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

2.02.01.15. 2.100.000,00 5.340.587.000,00 587.800.000,00 5.930.487.000,00 Program Pembinaan Keluarga Berencana dan

Sejahtera

2.02.01.15.01. - 4.681.437.000,00 - 4.681.437.000,00 Pengembangan Kelembagaan dan Pembinaan

Keluarga Sejahtera

2.02.01.15.02. 2.100.000,00 659.150.000,00 587.800.000,00 1.249.050.000,00 Promosi, Konseling, dan Pelayanan Keluarga

Berencana

2.09. PERHUBUNGAN 84.996.000,00 4.159.881.800,00 2.565.150.000,00 6.810.027.800,00

2.09.01. 84.996.000,00 4.159.881.800,00 2.565.150.000,00 6.810.027.800,00 DINAS PERHUBUNGAN

2.09.01.01. 41.646.000,00 808.923.800,00 24.500.000,00 875.069.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.09.01.01.01. 41.646.000,00 530.673.800,00 24.500.000,00 596.819.800,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

2.09.01.01.02. - 278.250.000,00 - 278.250.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

2.09.01.02. - 482.480.500,00 50.000.000,00 532.480.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.09.01.02.02. - 482.480.500,00 50.000.000,00 532.480.500,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.09.01.03. 28.800.000,00 82.100.000,00 - 110.900.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

2.09.01.03.01. 650.000,00 72.100.000,00 - 72.750.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus

2.09.01.03.02. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

2.09.01.03.03. 28.150.000,00 4.000.000,00 - 32.150.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

2.09.01.03.04. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat

Daerah

2.09.01.04. 1.200.000,00 8.400.000,00 - 9.600.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

2.09.01.04.01. 1.200.000,00 8.400.000,00 - 9.600.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Page 21: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 21 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.09.01.05. 900.000,00 29.067.000,00 - 29.967.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

2.09.01.05.01. 900.000,00 15.017.000,00 - 15.917.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2.09.01.05.02. - 12.100.000,00 - 12.100.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

2.09.01.05.03. - 1.950.000,00 - 1.950.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

2.09.01.06. - 19.150.000,00 - 19.150.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.09.01.06.01. - 18.150.000,00 - 18.150.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2.09.01.06.02. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.09.01.15. - 448.413.500,00 50.600.000,00 499.013.500,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

2.09.01.15.01. - 358.313.500,00 - 358.313.500,00 Pengelolaan Terminal Angkutan

2.09.01.15.02. - 90.100.000,00 50.600.000,00 140.700.000,00 Pembangunan Gedung Terminal dan Halte

2.09.01.16. 4.350.000,00 777.230.000,00 243.600.000,00 1.025.180.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Umum dan Barang

2.09.01.16.01. - 164.400.000,00 - 164.400.000,00 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

angkutan penumpang dan barang

2.09.01.16.02. - 72.130.000,00 - 72.130.000,00 Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Trayek

Angkutan

2.09.01.16.03. - 151.156.000,00 25.000.000,00 176.156.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Jasa Angkutan

2.09.01.16.04. 4.350.000,00 244.424.000,00 - 248.774.000,00 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan

Umum di Jalan Raya

2.09.01.16.05. - 145.120.000,00 218.600.000,00 363.720.000,00 Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas

2.09.01.17. - 403.260.000,00 187.500.000,00 590.760.000,00 Program Uji Kelayakan Sarana Transportasi

2.09.01.17.01. - 403.260.000,00 187.500.000,00 590.760.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor

2.09.01.18. 8.100.000,00 1.100.857.000,00 2.008.950.000,00 3.117.907.000,00 Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

dan Perparkiran

2.09.01.18.01. 8.100.000,00 456.650.000,00 2.008.950.000,00 2.473.700.000,00 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

Page 22: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 22 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.09.01.18.02. - 644.207.000,00 - 644.207.000,00 Pengelolaan Perparkiran

2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 89.395.000,00 7.508.851.200,00 7.027.950.000,00 14.626.196.200,00

2.10.01. 89.395.000,00 7.508.851.200,00 7.027.950.000,00 14.626.196.200,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.10.01.01. - 475.055.000,00 542.750.000,00 1.017.805.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.10.01.01.01. - 381.015.000,00 542.750.000,00 923.765.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

2.10.01.01.02. - 94.040.000,00 - 94.040.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

2.10.01.02. - 209.150.000,00 - 209.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.10.01.02.02. - 209.150.000,00 - 209.150.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.10.01.03. 20.370.000,00 4.213.000,00 - 24.583.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

2.10.01.03.02. - 4.213.000,00 - 4.213.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

2.10.01.03.03. 20.370.000,00 - - 20.370.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

2.10.01.04. - 8.348.700,00 - 8.348.700,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

2.10.01.04.01. - 8.348.700,00 - 8.348.700,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

2.10.01.05. - 10.081.500,00 - 10.081.500,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

2.10.01.05.01. - 4.534.000,00 - 4.534.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2.10.01.05.02. - 3.680.000,00 - 3.680.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

2.10.01.05.03. - 1.867.500,00 - 1.867.500,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

2.10.01.06. - 2.850.000,00 - 2.850.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.10.01.06.01. - 2.850.000,00 - 2.850.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2.10.01.15. 58.150.000,00 5.692.087.000,00 6.469.600.000,00 12.219.837.000,00 Program Pembangunan dan Pembinaan

Jaringan Komunikasi Data dan Informatika

2.10.01.15.01. 4.900.000,00 5.201.195.000,00 5.558.350.000,00 10.764.445.000,00 Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan

Komunikasi

Page 23: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 23 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.10.01.15.02. 49.750.000,00 330.520.000,00 11.250.000,00 391.520.000,00 Pembinaan dan Penyelenggaraan Layanan TIK

2.10.01.15.03. 3.500.000,00 103.397.000,00 900.000.000,00 1.006.897.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi

2.10.01.15.04. - 56.975.000,00 - 56.975.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Telekomunikasi

2.10.01.16. 10.875.000,00 1.107.066.000,00 15.600.000,00 1.133.541.000,00 Program Pembangunan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

2.10.01.16.01. - 449.356.000,00 - 449.356.000,00 Penyelenggaraan Kehumasan

2.10.01.16.02. 4.650.000,00 368.342.500,00 15.600.000,00 388.592.500,00 Penyelenggaraan Peliputan, Dokumentasi dan

Publikasi

2.10.01.16.03. 6.225.000,00 289.367.500,00 - 295.592.500,00 Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Diseminasi

Informasi

2.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 66.785.000,00 2.118.974.900,00 376.235.000,00 2.561.994.900,00

2.11.01. 66.785.000,00 2.118.974.900,00 376.235.000,00 2.561.994.900,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH

2.11.01.01. - 406.685.400,00 224.500.000,00 631.185.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.11.01.01.01. - 295.460.400,00 224.500.000,00 519.960.400,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

2.11.01.01.02. - 111.225.000,00 - 111.225.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

2.11.01.02. - 72.010.000,00 151.735.000,00 223.745.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.11.01.02.01. - - 151.735.000,00 151.735.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.11.01.02.02. - 72.010.000,00 - 72.010.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.11.01.03. 7.500.000,00 2.850.000,00 - 10.350.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

2.11.01.03.02. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

2.11.01.03.03. 7.500.000,00 350.000,00 - 7.850.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

2.11.01.04. 4.950.000,00 14.242.000,00 - 19.192.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

Page 24: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 24 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.11.01.04.01. 4.950.000,00 14.242.000,00 - 19.192.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

2.11.01.05. 1.620.000,00 24.980.000,00 - 26.600.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

2.11.01.05.01. 1.620.000,00 12.830.000,00 - 14.450.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2.11.01.05.02. - 1.650.000,00 - 1.650.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

2.11.01.05.03. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

2.11.01.06. - 5.950.000,00 - 5.950.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.11.01.06.01. - 5.950.000,00 - 5.950.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2.11.01.15. 20.750.000,00 604.390.000,00 - 625.140.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Koperasi

2.11.01.15.01. 20.750.000,00 493.785.000,00 - 514.535.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

2.11.01.15.02. - 110.605.000,00 - 110.605.000,00 Pembinaan Usaha Koperasi

2.11.01.16. 31.965.000,00 987.867.500,00 - 1.019.832.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan

UMKM

2.11.01.16.01. 30.600.000,00 473.950.000,00 - 504.550.000,00 Pelatihan dan Pembinaan kelembagaan UMKM

2.11.01.16.02. 1.365.000,00 513.917.500,00 - 515.282.500,00 Pembinaan, Promosi, dan Pemasaran Produk UMKM

2.12. PENANAMAN MODAL 74.345.000,00 1.649.608.500,00 1.002.090.000,00 2.726.043.500,00

2.12.01. 74.345.000,00 1.649.608.500,00 1.002.090.000,00 2.726.043.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU

2.12.01.01. - 636.729.500,00 492.650.000,00 1.129.379.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.12.01.01.01. - 338.485.500,00 492.650.000,00 831.135.500,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

2.12.01.01.02. - 298.244.000,00 - 298.244.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

2.12.01.02. - 104.750.000,00 383.690.000,00 488.440.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.12.01.02.01. - 23.750.000,00 383.690.000,00 407.440.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.12.01.02.02. - 81.000.000,00 - 81.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Page 25: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 25 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.12.01.03. 18.000.000,00 4.958.000,00 - 22.958.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

2.12.01.03.02. - 2.958.000,00 - 2.958.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

2.12.01.03.03. 18.000.000,00 2.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

2.12.01.04. 1.470.000,00 19.310.000,00 - 20.780.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

2.12.01.04.01. 1.470.000,00 19.310.000,00 - 20.780.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

2.12.01.05. 750.000,00 25.827.000,00 50.750.000,00 77.327.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

2.12.01.05.01. 750.000,00 9.500.000,00 - 10.250.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2.12.01.05.02. - 3.685.000,00 - 3.685.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

2.12.01.05.03. - 12.642.000,00 50.750.000,00 63.392.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

2.12.01.06. - 7.850.000,00 - 7.850.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.12.01.06.01. - 4.300.000,00 - 4.300.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2.12.01.06.02. - 3.550.000,00 - 3.550.000,00 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.12.01.15. 46.000.000,00 373.950.000,00 25.000.000,00 444.950.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu

2.12.01.15.01. - 177.250.000,00 25.000.000,00 202.250.000,00 Pengelolaan Data dan Pengolahan Permohonan

Pelayanan

2.12.01.15.02. 46.000.000,00 196.700.000,00 - 242.700.000,00 Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

2.12.01.16. 4.450.000,00 322.980.000,00 50.000.000,00 377.430.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Penanaman

Modal Daerah

2.12.01.16.01. 1.475.000,00 215.550.000,00 - 217.025.000,00 Penyelenggaraan promosi penanaman modal

2.12.01.16.02. 2.975.000,00 107.430.000,00 50.000.000,00 160.405.000,00 Pengembangan Penanaman Modal

2.12.01.17. 3.675.000,00 153.254.000,00 - 156.929.000,00 Program Pengendalian Perizinan dan

Penanaman Modal

2.12.01.17.01. - 44.074.000,00 - 44.074.000,00 Penanganan aduan dan penyelesaian permasalahan

pelayanan perijinan

Page 26: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 26 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.12.01.17.02. 3.675.000,00 109.180.000,00 - 112.855.000,00 Pemantauan, pembinaan, serta pengawasan Perijinan

dan Penanaman Modal

2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 49.100.000,00 6.455.980.660,00 2.308.875.000,00 8.813.955.660,00

1.01.01. 49.100.000,00 6.455.980.660,00 2.308.875.000,00 8.813.955.660,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.01.01.15. 49.100.000,00 2.266.198.300,00 - 2.315.298.300,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

dan Kewirausahaan Pemuda

1.01.01.15.01. 36.500.000,00 1.151.688.300,00 - 1.188.188.300,00 Pembinaan Generasi Muda

1.01.01.15.02. 12.600.000,00 1.114.510.000,00 - 1.127.110.000,00 Pembinaan Paskibraka

1.01.01.16. - 4.189.782.360,00 2.308.875.000,00 6.498.657.360,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

1.01.01.16.01. - 2.995.992.360,00 150.175.000,00 3.146.167.360,00 Pembinaan, Pembibitan, dan Penyelenggaraan

Kompetisi dan Prestasi Olah Raga

1.01.01.16.02. - 1.193.790.000,00 2.158.700.000,00 3.352.490.000,00 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Olah Raga

2.14. STATISTIK 1.650.000,00 85.320.000,00 140.000.000,00 226.970.000,00

2.10.01. 1.650.000,00 85.320.000,00 140.000.000,00 226.970.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.10.01.15. 1.650.000,00 85.320.000,00 140.000.000,00 226.970.000,00 Program Pengembangan Statistik Daerah

2.10.01.15.01. 1.650.000,00 85.320.000,00 140.000.000,00 226.970.000,00 Pengelolaan Data dan Statistik Daerah

2.15. PERSANDIAN 70.425.000,00 234.240.000,00 - 304.665.000,00

2.10.01. 70.425.000,00 234.240.000,00 - 304.665.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.10.01.15. 70.425.000,00 234.240.000,00 - 304.665.000,00 Program Persandian dan Pengamanan Informasi

2.10.01.15.01. 70.425.000,00 234.240.000,00 - 304.665.000,00 Pengelolaan persandian dan keamanan informasi

2.16. KEBUDAYAAN 27.550.000,00 502.451.000,00 91.150.000,00 621.151.000,00

2.16.01. 27.550.000,00 502.451.000,00 91.150.000,00 621.151.000,00 DINAS KEBUDAYAAN

2.16.01.01. - 292.238.500,00 91.150.000,00 383.388.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.16.01.01.01. - 141.320.000,00 91.150.000,00 232.470.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

2.16.01.01.02. - 150.918.500,00 - 150.918.500,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Page 27: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 27 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.16.01.02. - 102.577.500,00 - 102.577.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.16.01.02.02. - 102.577.500,00 - 102.577.500,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.16.01.03. 22.500.000,00 11.340.000,00 - 33.840.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

2.16.01.03.02. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

2.16.01.03.03. 22.500.000,00 9.340.000,00 - 31.840.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

2.16.01.04. 4.025.000,00 50.015.000,00 - 54.040.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

2.16.01.04.01. 4.025.000,00 50.015.000,00 - 54.040.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

2.16.01.05. 1.025.000,00 40.080.000,00 - 41.105.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

2.16.01.05.01. 1.025.000,00 30.780.000,00 - 31.805.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2.16.01.05.02. - 5.900.000,00 - 5.900.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

2.16.01.05.03. - 3.400.000,00 - 3.400.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

2.16.01.06. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.16.01.06.01. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2.17. PERPUSTAKAAN 54.010.000,00 1.398.425.200,00 565.130.000,00 2.017.565.200,00

2.17.01. 54.010.000,00 1.398.425.200,00 565.130.000,00 2.017.565.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.17.01.01. 600.000,00 767.525.200,00 51.580.000,00 819.705.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.17.01.01.01. 600.000,00 703.705.200,00 51.580.000,00 755.885.200,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

2.17.01.01.02. - 63.820.000,00 - 63.820.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

2.17.01.02. - 234.200.000,00 50.000.000,00 284.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.17.01.02.02. - 234.200.000,00 50.000.000,00 284.200.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Page 28: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 28 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.17.01.03. 35.000.000,00 4.100.000,00 - 39.100.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

2.17.01.03.03. 35.000.000,00 - - 35.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

2.17.01.03.04. - 4.100.000,00 - 4.100.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat

Daerah

2.17.01.04. 3.500.000,00 18.000.000,00 - 21.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

2.17.01.04.01. 3.500.000,00 18.000.000,00 - 21.500.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

2.17.01.05. 810.000,00 6.720.000,00 - 7.530.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

2.17.01.05.01. 810.000,00 6.720.000,00 - 7.530.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2.17.01.06. - 3.085.000,00 - 3.085.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.17.01.06.01. - 3.085.000,00 - 3.085.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2.17.01.15. 14.100.000,00 364.795.000,00 463.550.000,00 842.445.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

2.17.01.15.01. 12.000.000,00 234.492.000,00 - 246.492.000,00 Pembinaan dan pengembangan minat dan budaya

baca

2.17.01.15.02. 2.100.000,00 56.123.000,00 463.550.000,00 521.773.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

2.17.01.15.03. - 74.180.000,00 - 74.180.000,00 Pengelolaan informasi dan layanan perpustakaan

2.18. KEARSIPAN 3.100.000,00 326.965.200,00 - 330.065.200,00

2.17.01. 3.100.000,00 326.965.200,00 - 330.065.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.17.01.15. 3.100.000,00 326.965.200,00 - 330.065.200,00 Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan

2.17.01.15.01. 3.100.000,00 131.180.200,00 - 134.280.200,00 Pembinaan dan pengelolaan arsip dinamis

2.17.01.15.02. - 125.920.000,00 - 125.920.000,00 Pembinaan dan pengelolaan arsip statis

2.17.01.15.03. - 69.865.000,00 - 69.865.000,00 Pengelolaan informasi dan layanan kearsipan

3. URUSAN PILIHAN 361.236.000,00 30.474.351.300,00 21.857.483.000,00 52.693.070.300,00

3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.545.000,00 3.895.556.000,00 813.400.000,00 4.717.501.000,00

3.01.01. 8.545.000,00 3.895.556.000,00 813.400.000,00 4.717.501.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.01.01.01. - 523.432.000,00 25.500.000,00 548.932.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Page 29: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 29 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01.01.01.01. - 360.657.000,00 25.500.000,00 386.157.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

3.01.01.01.02. - 162.775.000,00 - 162.775.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

3.01.01.02. - 164.300.000,00 1.500.000,00 165.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

3.01.01.02.02. - 164.300.000,00 1.500.000,00 165.800.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

3.01.01.03. 5.000.000,00 2.602.500,00 - 7.602.500,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

3.01.01.03.02. - 2.602.500,00 - 2.602.500,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

3.01.01.03.03. 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

3.01.01.04. 795.000,00 31.290.000,00 - 32.085.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

3.01.01.04.01. 795.000,00 31.290.000,00 - 32.085.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

3.01.01.05. 675.000,00 76.914.500,00 - 77.589.500,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

3.01.01.05.01. 675.000,00 18.974.500,00 - 19.649.500,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

3.01.01.05.02. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

3.01.01.05.03. - 40.940.000,00 - 40.940.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

3.01.01.06. - 6.437.500,00 - 6.437.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3.01.01.06.01. - 6.437.500,00 - 6.437.500,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

3.01.01.15. - 833.847.500,00 130.750.000,00 964.597.500,00 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan

3.01.01.15.01. - 339.985.000,00 - 339.985.000,00 Penyediaan dan Pengembangan Bibit Ikan Unggul

3.01.01.15.02. - 238.790.000,00 49.850.000,00 288.640.000,00 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

3.01.01.15.03. - 255.072.500,00 80.900.000,00 335.972.500,00 Pembinaan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Perikanan

3.01.01.16. 1.425.000,00 1.231.533.500,00 27.650.000,00 1.260.608.500,00 Program Peningkatan Produksi Perikanan

Budidaya

Page 30: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 30 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01.01.16.01. - 30.372.500,00 - 30.372.500,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok

Pelaku Usaha Perikanan

3.01.01.16.02. - 66.897.500,00 27.650.000,00 94.547.500,00 Pencegahan dan pengendalian peyakit ikan

3.01.01.16.03. - 638.306.000,00 - 638.306.000,00 Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana

Prasarana Perikanan Budidaya

3.01.01.16.04. 1.425.000,00 495.957.500,00 - 497.382.500,00 Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Budidaya

Ikan

3.01.01.17. 650.000,00 1.025.198.500,00 628.000.000,00 1.653.848.500,00 Program Pemberdayaan Nelayan

3.01.01.17.01. 650.000,00 179.860.000,00 - 180.510.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa

Pengamanan Sumberdaya Kelautan Perikanan

3.01.01.17.02. - 69.705.000,00 28.650.000,00 98.355.000,00 Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Nelayan

Perikanan Tangkap

3.01.01.17.03. - 775.633.500,00 599.350.000,00 1.374.983.500,00 Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana

Prasarana Perikanan Tangkap

3.02. PARIWISATA 101.351.000,00 8.088.373.400,00 10.985.515.000,00 19.175.239.400,00

3.02.01. 101.351.000,00 8.088.373.400,00 10.985.515.000,00 19.175.239.400,00 DINAS PARIWISATA

3.02.01.01. 40.846.000,00 873.689.000,00 79.900.000,00 994.435.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.02.01.01.01. 40.846.000,00 585.719.000,00 79.900.000,00 706.465.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

3.02.01.01.02. - 287.970.000,00 - 287.970.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

3.02.01.02. - 262.860.000,00 - 262.860.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

3.02.01.02.02. - 262.860.000,00 - 262.860.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

3.02.01.03. 18.000.000,00 15.490.000,00 - 33.490.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

3.02.01.03.02. - 15.490.000,00 - 15.490.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

3.02.01.03.03. 18.000.000,00 - - 18.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Page 31: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 31 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.02.01.04. 2.505.000,00 65.210.000,00 - 67.715.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

3.02.01.04.01. 2.505.000,00 65.210.000,00 - 67.715.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

3.02.01.05. 1.700.000,00 53.610.000,00 49.810.000,00 105.120.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

3.02.01.05.01. 1.100.000,00 30.030.000,00 - 31.130.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

3.02.01.05.02. - 14.110.000,00 - 14.110.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

3.02.01.05.03. 600.000,00 9.470.000,00 49.810.000,00 59.880.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

3.02.01.06. - 6.984.000,00 - 6.984.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3.02.01.06.01. - 6.984.000,00 - 6.984.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

3.02.01.15. 4.900.000,00 2.464.496.250,00 - 2.469.396.250,00 Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata

3.02.01.15.01. 4.900.000,00 2.050.350.000,00 - 2.055.250.000,00 Penyelenggaraan Promosi Pariwisata

3.02.01.15.02. - 414.146.250,00 - 414.146.250,00 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pariwisata

3.02.01.16. 33.400.000,00 2.763.649.150,00 10.855.805.000,00 13.652.854.150,00 Program Peningkatan dan Pengembangan

Destinasi Pariwisata

3.02.01.16.02. 24.825.000,00 1.661.505.000,00 190.600.000,00 1.876.930.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Obyek dan Daya

Tarik Wisata

3.02.01.16.03. 8.575.000,00 1.102.144.150,00 10.665.205.000,00 11.775.924.150,00 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Destinasi

Pariwisata

3.02.01.17. - 1.582.385.000,00 - 1.582.385.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan

Industri dan Kelembagaan Pariwisata

3.02.01.17.01. - 759.130.000,00 - 759.130.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pariwisata

3.02.01.17.03. - 823.255.000,00 - 823.255.000,00 Pengembangan Industri Pariwisata

3.03. PERTANIAN 57.405.000,00 11.009.599.200,00 2.557.636.000,00 13.624.640.200,00

3.03.01. 57.405.000,00 11.009.599.200,00 2.557.636.000,00 13.624.640.200,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

3.03.01.01. 750.000,00 1.617.263.750,00 214.000.000,00 1.832.013.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.03.01.01.01. 750.000,00 1.363.763.750,00 214.000.000,00 1.578.513.750,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

3.03.01.01.02. - 253.500.000,00 - 253.500.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Page 32: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 32 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.03.01.02. - 507.750.000,00 652.890.000,00 1.160.640.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

3.03.01.02.01. - - 464.990.000,00 464.990.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

3.03.01.02.02. - 507.750.000,00 187.900.000,00 695.650.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

3.03.01.03. 26.780.000,00 33.390.000,00 - 60.170.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

3.03.01.03.03. 26.780.000,00 17.800.000,00 - 44.580.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

3.03.01.03.04. - 15.590.000,00 - 15.590.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat

Daerah

3.03.01.04. 4.500.000,00 44.240.000,00 - 48.740.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

3.03.01.04.01. 4.500.000,00 44.240.000,00 - 48.740.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

3.03.01.05. - 157.605.000,00 - 157.605.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

3.03.01.05.01. - 35.900.000,00 - 35.900.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

3.03.01.05.02. - 30.400.000,00 - 30.400.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

3.03.01.05.03. - 91.305.000,00 - 91.305.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

3.03.01.06. - 28.510.000,00 - 28.510.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3.03.01.06.01. - 28.510.000,00 - 28.510.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

3.03.01.15. 4.725.000,00 3.551.021.500,00 20.650.000,00 3.576.396.500,00 Program Peningkatan Produksi Tanaman

Pangan

3.03.01.15.01. - 282.255.000,00 - 282.255.000,00 Pembinaan Budidaya Tanaman Pangan

3.03.01.15.02. - 39.332.000,00 - 39.332.000,00 Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan

3.03.01.15.03. - 73.462.500,00 - 73.462.500,00 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

Pangan

3.03.01.15.04. 2.625.000,00 2.039.795.000,00 - 2.042.420.000,00 Penyediaan dan pengelolan sarana prasarana

produksi pertanian

3.03.01.15.05. - 161.610.000,00 20.650.000,00 182.260.000,00 Penyediaan Pembenihan/ Pembibitan pertanian

Page 33: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 33 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.03.01.15.07. 2.100.000,00 954.567.000,00 - 956.667.000,00 Penyediaan dan pengelolan sarana prasarana dan

sumber daya air

3.03.01.17. 6.100.000,00 792.182.500,00 1.139.857.000,00 1.938.139.500,00 Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan

3.03.01.17.01. - 239.547.500,00 - 239.547.500,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani

3.03.01.17.02. - 385.575.000,00 - 385.575.000,00 Peningkatan Kualitas Ketenagaan SDM Pertanian

3.03.01.17.03. 6.100.000,00 167.060.000,00 1.139.857.000,00 1.313.017.000,00 Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian

3.03.01.21. - 2.173.731.000,00 - 2.173.731.000,00 Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan

Hortikultura

3.03.01.21.01. - 375.245.000,00 - 375.245.000,00 Pembinaan Budidaya Tanaman Perkebunan

3.03.01.21.02. - 1.483.168.000,00 - 1.483.168.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana

Sumber Daya Air dan Lahan

3.03.01.21.03. - 21.820.000,00 - 21.820.000,00 Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman

Perkebunan

3.03.01.21.05. - 282.294.000,00 - 282.294.000,00 Pembinaan Budidaya Tanaman Hortikultura

3.03.01.21.06. - 11.204.000,00 - 11.204.000,00 Pegendalian Organisme Pengganggu Hortikultura

3.03.01.22. 14.550.000,00 1.564.507.200,00 530.239.000,00 2.109.296.200,00 Program Peningkatan Produksi Peternakan

3.03.01.22.02. 3.000.000,00 55.766.000,00 900.000,00 59.666.000,00 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan

3.03.01.22.03. 9.750.000,00 252.790.000,00 - 262.540.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner

3.03.01.22.04. 400.000,00 406.360.000,00 34.694.000,00 441.454.000,00 Pembinaan Budidaya Ternak

3.03.01.22.05. - 228.263.000,00 - 228.263.000,00 Pembinaan Perbibitan ternak

3.03.01.22.06. 1.400.000,00 250.105.000,00 494.645.000,00 746.150.000,00 Pelayananan Puskeswan

3.03.01.22.07. - 117.609.000,00 - 117.609.000,00 Pengembangan Teknologi Peternakan

3.03.01.22.08. - 253.614.200,00 - 253.614.200,00 Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana

peternakan

3.03.01.25. - 539.398.250,00 - 539.398.250,00 Program Peningkatan Agribisnis Pertanian

3.03.01.25.01. - 71.800.000,00 - 71.800.000,00 Pembinaan Mutu Hasil Pertanian

3.03.01.25.02. - 328.585.000,00 - 328.585.000,00 Pengolahan Hasil Pertanian

3.03.01.25.03. - 139.013.250,00 - 139.013.250,00 Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

Page 34: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 34 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.06. PERDAGANGAN 190.485.000,00 5.422.344.800,00 7.500.932.000,00 13.113.761.800,00

3.06.01. 190.485.000,00 5.422.344.800,00 7.500.932.000,00 13.113.761.800,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.06.01.01. 104.115.000,00 651.997.800,00 207.370.000,00 963.482.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.06.01.01.01. 104.115.000,00 451.642.800,00 207.370.000,00 763.127.800,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

3.06.01.01.02. - 200.355.000,00 - 200.355.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

3.06.01.02. - 142.500.000,00 - 142.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

3.06.01.02.02. - 142.500.000,00 - 142.500.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

3.06.01.03. 20.000.000,00 3.500.000,00 - 23.500.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

3.06.01.03.02. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

3.06.01.03.03. 20.000.000,00 - - 20.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

3.06.01.04. 1.200.000,00 6.400.000,00 - 7.600.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

3.06.01.04.01. 1.200.000,00 6.400.000,00 - 7.600.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

3.06.01.05. 1.175.000,00 37.311.500,00 - 38.486.500,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

3.06.01.05.01. 1.175.000,00 16.250.000,00 - 17.425.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

3.06.01.05.02. - 9.001.500,00 - 9.001.500,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

3.06.01.05.03. - 12.060.000,00 - 12.060.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

3.06.01.06. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3.06.01.06.01. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

3.06.01.15. 44.170.000,00 3.430.295.500,00 5.874.112.000,00 9.348.577.500,00 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan

Pembinaan Pedagang

3.06.01.15.01. 11.720.000,00 250.480.000,00 - 262.200.000,00 Penataan dan Pembinaan Pedagang Pasar, Kaki

Lima dan Asongan

Page 35: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 35 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.06.01.15.03. 30.300.000,00 2.146.420.500,00 5.874.112.000,00 8.050.832.500,00 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Pasar

3.06.01.15.04. 2.150.000,00 1.033.395.000,00 - 1.035.545.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan

Daerah Pengelolaan Pasar

3.06.01.16. 19.825.000,00 1.148.840.000,00 1.419.450.000,00 2.588.115.000,00 PProgram Peningkatan, Pengembangan dan

Efisiensi Perdagangan

3.06.01.16.01. 11.950.000,00 797.885.000,00 - 809.835.000,00 Pengembangan Pasar dan Promosi Produk Daerah

3.06.01.16.03. 300.000,00 9.280.000,00 - 9.580.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Legalitas Usaha

3.06.01.16.04. 2.100.000,00 152.920.000,00 - 155.020.000,00 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi

Perdagangan

3.06.01.16.05. 3.375.000,00 74.115.000,00 - 77.490.000,00 Pengawasan Peredaran Barang /Jasa dan Cukai

Rokok

3.06.01.16.06. 2.100.000,00 114.640.000,00 1.419.450.000,00 1.536.190.000,00 Penyelenggaraan Kemetrologian Daerah

3.07. PERINDUSTRIAN 600.000,00 1.558.617.900,00 - 1.559.217.900,00

3.06.01. 600.000,00 1.558.617.900,00 - 1.559.217.900,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.06.01.15. 600.000,00 1.558.617.900,00 - 1.559.217.900,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah (IKM)

3.06.01.15.01. - 754.813.900,00 - 754.813.900,00 Pembinaan dan Pendampingan Industri Makanan

Minuman dan Kimia

3.06.01.15.02. 600.000,00 468.904.000,00 - 469.504.000,00 Pembinaan dan Pendampingan Industri Sandang,

Kulit, Logam dan Aneka

3.06.01.15.03. - 334.900.000,00 - 334.900.000,00 Pembinaan dan Pendampingan Industri Hasil Hutan

dan Perkebunan

3.08. TRANSMIGRASI 2.850.000,00 499.860.000,00 - 502.710.000,00

2.01.01. 2.850.000,00 499.860.000,00 - 502.710.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.01.01.15. 2.850.000,00 499.860.000,00 - 502.710.000,00 Program Pengembangan Transmigrasi

2.01.01.15.01. 2.850.000,00 311.410.000,00 - 314.260.000,00 Penyiapan dan Pengerahan Calon Transmigran

2.01.01.15.02. - 188.450.000,00 - 188.450.000,00 Penguatan Kerjasama dan Penempatan Transmigrasi

4. PENUNJANG URUSAN 8.241.762.000,00 45.595.271.377,00 69.407.071.700,00 123.244.105.077,00

4.01. INSPEKTORAT 698.050.000,00 1.391.998.000,00 299.300.000,00 2.389.348.000,00

Page 36: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 36 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.01. 698.050.000,00 1.391.998.000,00 299.300.000,00 2.389.348.000,00 INSPEKTORAT DAERAH

4.01.01.01. - 448.180.000,00 299.300.000,00 747.480.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.01.01.01.01. - 321.495.000,00 299.300.000,00 620.795.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

4.01.01.01.02. - 126.685.000,00 - 126.685.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

4.01.01.02. - 137.100.000,00 - 137.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

4.01.01.02.02. - 137.100.000,00 - 137.100.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

4.01.01.03. 330.000.000,00 171.810.000,00 - 501.810.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

4.01.01.03.03. 330.000.000,00 161.800.000,00 - 491.800.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

4.01.01.03.04. - 10.010.000,00 - 10.010.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat

Daerah

4.01.01.04. - 9.378.000,00 - 9.378.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

4.01.01.04.01. - 9.378.000,00 - 9.378.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

4.01.01.05. - 10.875.000,00 - 10.875.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

4.01.01.05.01. - 9.875.000,00 - 9.875.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

4.01.01.05.02. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

4.01.01.06. - 13.725.000,00 - 13.725.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4.01.01.06.01. - 13.725.000,00 - 13.725.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

4.01.01.15. 368.050.000,00 600.930.000,00 - 968.980.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

4.01.01.15.01. 10.000.000,00 43.760.000,00 - 53.760.000,00 Review Kinerja Pemerintah Daerah

4.01.01.15.02. 20.000.000,00 290.010.000,00 - 310.010.000,00 Penyelenggaran Pengawasan Internal Berkala

4.01.01.15.03. 16.000.000,00 60.675.000,00 - 76.675.000,00 Reviu Laporan Keuangan Daerah

4.01.01.15.04. 266.400.000,00 42.900.000,00 - 309.300.000,00 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kepala

Daerah

Page 37: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 37 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.01.15.05. 1.725.000,00 19.650.000,00 - 21.375.000,00 Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah

4.01.01.15.06. 1.725.000,00 15.000.000,00 - 16.725.000,00 Evaluasi Hasil Pengawasan Eksternal

4.01.01.15.07. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah

4.01.01.15.08. 48.150.000,00 44.725.000,00 - 92.875.000,00 Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber

Pungli)

4.01.01.15.09. 4.050.000,00 25.700.000,00 - 29.750.000,00 Pendampingan Maturitas SPIP Perangkat Daerah

4.01.01.15.10. - 46.510.000,00 - 46.510.000,00 Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola

Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa

4.02. PERENCANAAN 62.525.000,00 2.635.628.400,00 1.473.450.000,00 4.171.603.400,00

4.02.01. 62.525.000,00 2.635.628.400,00 1.473.450.000,00 4.171.603.400,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.02.01.01. - 447.703.400,00 159.500.000,00 607.203.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.02.01.01.01. - 304.418.400,00 159.500.000,00 463.918.400,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

4.02.01.01.02. - 143.285.000,00 - 143.285.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

4.02.01.02. - 216.800.000,00 130.650.000,00 347.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

4.02.01.02.01. - 15.000.000,00 130.650.000,00 145.650.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

4.02.01.02.02. - 201.800.000,00 - 201.800.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

4.02.01.03. 16.000.000,00 8.500.000,00 - 24.500.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

4.02.01.03.02. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

4.02.01.03.03. 16.000.000,00 4.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

4.02.01.04. - 13.350.000,00 - 13.350.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

4.02.01.04.01. - 13.350.000,00 - 13.350.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

4.02.01.05. - 39.580.000,00 - 39.580.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

4.02.01.05.01. - 31.680.000,00 - 31.680.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Page 38: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 38 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.02.01.05.02. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

4.02.01.05.03. - 4.100.000,00 - 4.100.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

4.02.01.06. - 2.900.000,00 - 2.900.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4.02.01.06.01. - 2.900.000,00 - 2.900.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

4.02.01.15. 2.000.000,00 440.135.000,00 668.650.000,00 1.110.785.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan

Prasarana

4.02.01.15.01. 2.000.000,00 113.960.000,00 324.900.000,00 440.860.000,00 Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan

Pekerjaaan Umum

4.02.01.15.02. - 55.345.000,00 191.500.000,00 246.845.000,00 Perencanaan Pembangunan perhubungan,

Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.02.01.15.03. - 270.830.000,00 152.250.000,00 423.080.000,00 Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan

Pertanahan

4.02.01.16. 9.450.000,00 240.190.000,00 243.000.000,00 492.640.000,00 Program Perencanaan Pembangunan

Pemerintahan, Sosial, dan Budaya

4.02.01.16.01. 7.650.000,00 79.005.000,00 90.750.000,00 177.405.000,00 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan

Pemberdayaan Masyarakat

4.02.01.16.02. 900.000,00 66.445.000,00 50.750.000,00 118.095.000,00 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan

Kebudayaan

4.02.01.16.03. 900.000,00 94.740.000,00 101.500.000,00 197.140.000,00 Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan

Ketenagakerjaan

4.02.01.17. - 363.010.000,00 152.250.000,00 515.260.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4.02.01.17.01. - 48.560.000,00 50.750.000,00 99.310.000,00 Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan,

dan Kelautan

4.02.01.17.02. - 49.910.000,00 101.500.000,00 151.410.000,00 Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan,

dan Koperasi

4.02.01.17.03. - 264.540.000,00 - 264.540.000,00 Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan

Penanaman Modal

4.02.01.18. 35.075.000,00 700.705.000,00 98.750.000,00 834.530.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4.02.01.18.01. 10.100.000,00 258.840.000,00 - 268.940.000,00 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Page 39: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 39 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.02.01.18.02. 1.200.000,00 190.290.000,00 98.750.000,00 290.240.000,00 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

4.02.01.18.03. 4.500.000,00 78.895.000,00 - 83.395.000,00 Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan

Kewilayahan

4.02.01.18.04. 6.450.000,00 86.025.000,00 - 92.475.000,00 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil Pembangunan

Daerah

4.02.01.18.05. 12.825.000,00 86.655.000,00 - 99.480.000,00 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah

4.02.01.19. - 162.755.000,00 20.650.000,00 183.405.000,00 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

4.02.01.19.01. - 87.870.000,00 20.650.000,00 108.520.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah

4.02.01.19.02. - 74.885.000,00 - 74.885.000,00 Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah

4.03. KEUANGAN 2.275.990.000,00 20.929.278.477,00 5.175.080.000,00 28.380.348.477,00

4.03.01. 2.275.990.000,00 20.929.278.477,00 5.175.080.000,00 28.380.348.477,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

4.03.01.01. - 14.388.453.477,00 540.750.000,00 14.929.203.477,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.03.01.01.01. - 14.202.053.477,00 540.750.000,00 14.742.803.477,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

4.03.01.01.02. - 186.400.000,00 - 186.400.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

4.03.01.02. - 595.430.000,00 - 595.430.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

4.03.01.02.02. - 595.430.000,00 - 595.430.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

4.03.01.03. 32.975.000,00 4.240.000,00 - 37.215.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

4.03.01.03.02. 825.000,00 4.240.000,00 - 5.065.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

4.03.01.03.03. 32.150.000,00 - - 32.150.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

4.03.01.04. 21.600.000,00 71.860.000,00 - 93.460.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

4.03.01.04.01. 21.600.000,00 71.860.000,00 - 93.460.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

4.03.01.05. 2.850.000,00 35.000.000,00 - 37.850.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Page 40: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 40 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.03.01.05.01. 2.850.000,00 19.150.000,00 - 22.000.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

4.03.01.05.02. - 5.950.000,00 - 5.950.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

4.03.01.05.03. - 9.900.000,00 - 9.900.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

4.03.01.06. - 5.900.000,00 - 5.900.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4.03.01.06.01. - 5.900.000,00 - 5.900.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

4.03.01.15. 37.015.000,00 585.675.000,00 80.000.000,00 702.690.000,00 Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

4.03.01.15.01. 29.600.000,00 172.840.000,00 - 202.440.000,00 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

4.03.01.15.02. 650.000,00 158.140.000,00 80.000.000,00 238.790.000,00 Penelitian dan Pencatatan Surat Pertanggungjawaban

Belanja

4.03.01.15.03. 6.765.000,00 81.105.000,00 - 87.870.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

4.03.01.15.04. - 72.405.000,00 - 72.405.000,00 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Daerah dan Sistem

Prosedur Akuntansi

4.03.01.15.05. - 48.045.000,00 - 48.045.000,00 Penelitian dan Pencatatan Surat Pertanggungjawaban

Pendapatan

4.03.01.15.06. - 53.140.000,00 - 53.140.000,00 Penelitian dan Pencatatan Surat Pertanggungjawaban

Aset dan Selain Kas

4.03.01.16. 558.800.000,00 631.765.000,00 90.600.000,00 1.281.165.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyusunan

APBD

4.03.01.16.01. 220.600.000,00 405.970.000,00 - 626.570.000,00 Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan Juknis

Pelaksanaan APBD

4.03.01.16.02. 204.250.000,00 77.125.000,00 90.600.000,00 371.975.000,00 Penyusunan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS

4.03.01.16.03. 1.350.000,00 64.930.000,00 - 66.280.000,00 Pengendalian dan Pengelolaan APBD

4.03.01.16.04. 131.450.000,00 47.430.000,00 - 178.880.000,00 Penelitian dan Pengesahan DPA-PD dan DPPA-PD

4.03.01.16.06. 1.150.000,00 36.310.000,00 - 37.460.000,00 Penyusunan Belanja Hibah Bantuan Sosial dan

Bantuan Keungan

4.03.01.17. 52.165.000,00 1.448.514.000,00 - 1.500.679.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan

Keuangan Daerah

Page 41: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 41 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.03.01.17.01. 1.760.000,00 1.060.590.000,00 - 1.062.350.000,00 Penyediaan dan Pelaporan Sarana Pemungutan

Pendapatan Daerah

4.03.01.17.02. 33.000.000,00 68.115.000,00 - 101.115.000,00 Pengelolaan dan Manajemen Kas Daerah

4.03.01.17.03. - 4.520.000,00 - 4.520.000,00 Pengelolaan Keuangan Non Gaji

4.03.01.17.04. 11.550.000,00 132.570.000,00 - 144.120.000,00 Penyusunan Anggaran Kas, Penerbitan SPD dan

SP2D Non Gaji

4.03.01.17.05. 5.855.000,00 182.719.000,00 - 188.574.000,00 Pengelolaan Gaji PNS

4.03.01.18. 87.280.000,00 960.385.000,00 3.854.180.000,00 4.901.845.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Aset Daerah

4.03.01.18.01. - 89.245.000,00 3.390.450.000,00 3.479.695.000,00 Perencanaan dan Pengadaan Barang Daerah

4.03.01.18.02. 1.650.000,00 154.560.000,00 46.380.000,00 202.590.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga dan Sarana

Prasarana

4.03.01.18.03. 50.960.000,00 285.075.000,00 215.900.000,00 551.935.000,00 Penghapusan, Penjualan dan Pengamanan Barang

Aset Daerah

4.03.01.18.04. - 43.165.000,00 - 43.165.000,00 Penyelenggaraan Penuntutan Ganti Kerugian Aset

Daerah

4.03.01.18.05. 28.490.000,00 251.515.000,00 100.700.000,00 380.705.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

4.03.01.18.06. 6.180.000,00 136.825.000,00 100.750.000,00 243.755.000,00 Inventarisasi dan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang

Daerah

4.03.01.19. 1.429.105.000,00 1.240.273.000,00 - 2.669.378.000,00 Program Pengelolaan pendapatan pajak daerah

4.03.01.19.01. 26.250.000,00 75.412.000,00 - 101.662.000,00 Pelayanan Pajak Daerah

4.03.01.19.02. 1.399.180.000,00 1.042.206.000,00 - 2.441.386.000,00 Pemungutan, Penagihan dan pengelolaan piutang

pajak daerah

4.03.01.19.04. 3.675.000,00 122.655.000,00 - 126.330.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

4.03.01.20. 54.200.000,00 961.783.000,00 609.550.000,00 1.625.533.000,00 Program Pengembangan Pendapatan Daerah

4.03.01.20.01. 19.500.000,00 127.513.000,00 - 147.013.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan

Sumber-sumber Pendapatan Daerah

4.03.01.20.02. - 148.513.000,00 - 148.513.000,00 Penyusunan Data dan Perencanaan Pendapatan

Daerah

4.03.01.20.03. 28.500.000,00 250.380.000,00 609.550.000,00 888.430.000,00 Penyusunan Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah

Page 42: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 42 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.03.01.20.04. 6.200.000,00 435.377.000,00 - 441.577.000,00 Pelayanan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Daerah

4.04. KEPEGAWAIAN 4.901.572.000,00 4.106.473.500,00 564.300.000,00 9.572.345.500,00

4.04.01. 4.901.572.000,00 4.106.473.500,00 564.300.000,00 9.572.345.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH

4.04.01.01. - 502.012.500,00 442.650.000,00 944.662.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.04.01.01.01. - 317.737.500,00 442.650.000,00 760.387.500,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

4.04.01.01.02. - 184.275.000,00 - 184.275.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

4.04.01.02. - 124.400.000,00 121.650.000,00 246.050.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

4.04.01.02.01. - - 112.650.000,00 112.650.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

4.04.01.02.02. - 124.400.000,00 9.000.000,00 133.400.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

4.04.01.03. 43.500.000,00 40.890.000,00 - 84.390.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

4.04.01.03.02. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

4.04.01.03.03. 43.500.000,00 39.890.000,00 - 83.390.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

4.04.01.04. - 12.800.000,00 - 12.800.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

4.04.01.04.01. - 12.800.000,00 - 12.800.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

4.04.01.05. - 30.825.000,00 - 30.825.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

4.04.01.05.01. - 18.625.000,00 - 18.625.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

4.04.01.05.02. - 11.300.000,00 - 11.300.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

4.04.01.05.03. - 900.000,00 - 900.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

4.04.01.06. - 1.750.000,00 - 1.750.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4.04.01.06.01. - 1.750.000,00 - 1.750.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Page 43: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 43 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.04.01.15. 4.000.000,00 2.123.840.500,00 - 2.127.840.500,00 Program Pembinaan dan Kesejahteraan

Aparatur

4.04.01.15.01. - 111.125.500,00 - 111.125.500,00 Pembinaan disiplin Pegawai, pelaporan, dan

Pemenuhan Identitas Pegawai

4.04.01.15.02. - 53.665.000,00 - 53.665.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan

Penghargaan Pegawai

4.04.01.15.03. 1.150.000,00 48.300.000,00 - 49.450.000,00 Pembinaan Fasilitasi Penilaian Prestasi Kerja PNS

4.04.01.15.04. 2.850.000,00 1.910.750.000,00 - 1.913.600.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas

4.04.01.16. 4.618.022.000,00 927.085.500,00 - 5.545.107.500,00 Program Pengelolaan Data dan Pengembangan

Pegawai

4.04.01.16.01. 4.577.522.000,00 56.204.600,00 - 4.633.726.600,00 Pengembangan Kompetensi Pegawai

4.04.01.16.02. 39.200.000,00 283.505.000,00 - 322.705.000,00 Pengadaan Pegawai

4.04.01.16.03. 650.000,00 98.420.900,00 - 99.070.900,00 Pengelolaan data ASN

4.04.01.16.04. 650.000,00 488.955.000,00 - 489.605.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

4.04.01.17. 236.050.000,00 342.870.000,00 - 578.920.000,00 Program Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pensiun PNS

4.04.01.17.01. 28.750.000,00 103.170.000,00 - 131.920.000,00 Pengangkatan dan Penempatan jabatan administrasi

4.04.01.17.02. 168.000.000,00 55.880.000,00 - 223.880.000,00 Seleksi terbuka Jabatan pimpinan Tinggi Pratama

4.04.01.17.03. - 104.450.000,00 - 104.450.000,00 Pemrosesan Pengangkatan dan Pensiun PNS

4.04.01.17.04. 39.300.000,00 79.370.000,00 - 118.670.000,00 Mutasi dan kenaikan pangkat dan Jabatan PNS

4.06. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 107.500.000,00 229.375.000,00 - 336.875.000,00

4.02.01. 107.500.000,00 229.375.000,00 - 336.875.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.02.01.15. 107.500.000,00 229.375.000,00 - 336.875.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan

4.02.01.15.01. 107.500.000,00 117.705.000,00 - 225.205.000,00 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

4.02.01.15.02. - 111.670.000,00 - 111.670.000,00 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

4.07. BENCANA 196.125.000,00 16.302.518.000,00 61.894.941.700,00 78.393.584.700,00

4.07.01. 196.125.000,00 16.302.518.000,00 61.894.941.700,00 78.393.584.700,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4.07.01.01. - 398.625.000,00 153.150.000,00 551.775.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Page 44: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 44 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.07.01.01.01. - 281.520.000,00 153.150.000,00 434.670.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

4.07.01.01.02. - 117.105.000,00 - 117.105.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

4.07.01.02. - 152.950.000,00 60.650.000,00 213.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

4.07.01.02.01. - - 60.650.000,00 60.650.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

4.07.01.02.02. - 152.950.000,00 - 152.950.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

4.07.01.03. 8.000.000,00 1.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

4.07.01.03.02. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

4.07.01.03.03. 8.000.000,00 - - 8.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

4.07.01.04. 1.200.000,00 18.704.000,00 - 19.904.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

4.07.01.04.01. 1.200.000,00 18.704.000,00 - 19.904.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

4.07.01.05. 1.100.000,00 11.510.000,00 - 12.610.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

4.07.01.05.01. 1.100.000,00 6.860.000,00 - 7.960.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

4.07.01.05.02. - 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

4.07.01.05.03. - 2.050.000,00 - 2.050.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

4.07.01.06. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4.07.01.06.01. - 2.900.000,00 - 2.900.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

4.07.01.06.02. - 900.000,00 - 900.000,00 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

4.07.01.15. 185.825.000,00 15.217.849.000,00 61.630.491.700,00 77.034.165.700,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana

4.07.01.15.01. 4.600.000,00 374.420.000,00 50.750.000,00 429.770.000,00 Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana

4.07.01.15.02. 106.800.000,00 385.080.000,00 - 491.880.000,00 Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Page 45: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 45 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.07.01.15.03. - 534.290.000,00 - 534.290.000,00 Penanganan Darurat Bencana Kekeringan

4.07.01.15.04. 74.425.000,00 13.924.059.000,00 61.579.741.700,00 75.578.225.700,00 Penilaian dan Pemulihan Pasca Bencana

4.07.01.16. - 498.080.000,00 50.650.000,00 548.730.000,00 Program Kesiapsiagaan, Pencegahan, Mitigasi

dan Penanganan Bahaya Kebakaran

4.07.01.16.01. - 498.080.000,00 50.650.000,00 548.730.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

5. PENDUKUNG 3.783.743.000,00 44.419.578.300,00 442.560.000,00 48.645.881.300,00

5.01. SEKRETARIAT DAERAH 414.898.000,00 10.074.225.800,00 285.400.000,00 10.774.523.800,00

5.01.02. 414.898.000,00 10.074.225.800,00 285.400.000,00 10.774.523.800,00 SEKRETARIAT DAERAH

5.01.02.01. 126.488.000,00 5.340.552.800,00 48.000.000,00 5.515.040.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.01.02.01.02. 900.000,00 2.435.510.000,00 - 2.436.410.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

5.01.02.01.03. - 107.700.000,00 - 107.700.000,00 Penyelenggaraan Kesekretariatan Sekretariat Daerah

5.01.02.01.04. 125.588.000,00 2.797.342.800,00 48.000.000,00 2.970.930.800,00 Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Sekretariat

Daerah

5.01.02.02. - 419.500.000,00 131.800.000,00 551.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

5.01.02.02.01. - - 81.150.000,00 81.150.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

5.01.02.02.02. - 419.500.000,00 50.650.000,00 470.150.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

5.01.02.03. 50.000.000,00 153.000.000,00 - 203.000.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

5.01.02.03.01. - 102.850.000,00 - 102.850.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus

5.01.02.03.02. - 30.150.000,00 - 30.150.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

5.01.02.03.03. 50.000.000,00 20.000.000,00 - 70.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

5.01.02.04. 15.360.000,00 80.500.000,00 - 95.860.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

5.01.02.04.01. 15.360.000,00 80.500.000,00 - 95.860.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

5.01.02.05. 8.400.000,00 58.940.000,00 - 67.340.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Page 46: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 46 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.02.05.01. - 19.240.000,00 - 19.240.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

5.01.02.05.02. - 11.250.000,00 - 11.250.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

5.01.02.05.03. - 2.650.000,00 - 2.650.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

5.01.02.05.04. 8.400.000,00 25.800.000,00 - 34.200.000,00 Perumusan Kebijakan Umum Strategis Daerah

5.01.02.06. - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

5.01.02.06.01. - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

5.01.02.15. 12.575.000,00 550.575.000,00 - 563.150.000,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

5.01.02.15.01. 3.225.000,00 346.135.000,00 - 349.360.000,00 Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

5.01.02.15.02. 9.350.000,00 204.440.000,00 - 213.790.000,00 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

5.01.02.16. 3.600.000,00 104.341.500,00 - 107.941.500,00 Program Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah

5.01.02.16.01. 2.925.000,00 54.004.700,00 - 56.929.700,00 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah

5.01.02.16.02. 675.000,00 50.336.800,00 - 51.011.800,00 Perumusan Kebijakan dan Penerapan Kebijakan

Reformasi Birokrasi

5.01.02.17. 2.700.000,00 211.340.000,00 - 214.040.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

5.01.02.17.01. 1.350.000,00 38.503.000,00 - 39.853.000,00 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Kelembagaan

Pemerintahan Daerah

5.01.02.17.02. 1.350.000,00 109.647.000,00 - 110.997.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban

Kerja

5.01.02.17.03. - 63.190.000,00 - 63.190.000,00 Perumusan kebijakan dan Pembinaan

Ketatalaksanaan

5.01.02.18. - 163.400.000,00 - 163.400.000,00 Program Pembinaan Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

5.01.02.18.01. - 111.630.000,00 - 111.630.000,00 Perumusan kebijakan dan Pembinaan

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Page 47: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 47 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.02.18.02. - 51.770.000,00 - 51.770.000,00 Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal

5.01.02.19. 5.700.000,00 356.561.500,00 5.000.000,00 367.261.500,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

5.01.02.19.01. 5.700.000,00 86.100.000,00 - 91.800.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan

5.01.02.19.02. - 115.630.000,00 5.000.000,00 120.630.000,00 Dokumentasi dan Publikasi Peraturan

Perundang-Undangan

5.01.02.19.03. - 154.831.500,00 - 154.831.500,00 Konsultasi dan Bantuan Hukum

5.01.02.20. 17.900.000,00 831.209.000,00 - 849.109.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

5.01.02.20.01. - 62.109.000,00 - 62.109.000,00 Audiensi dan Penerimaan Tamu Daerah

5.01.02.20.02. 17.900.000,00 694.500.000,00 - 712.400.000,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional

5.01.02.20.03. - 74.600.000,00 - 74.600.000,00 Pendampingan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

5.01.02.21. 1.550.000,00 163.815.000,00 - 165.365.000,00 Program Peningkatan Kerjasama antar

Pemerintah Daerah

5.01.02.21.01. 1.550.000,00 95.815.000,00 - 97.365.000,00 Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan

kerjasama Wajib

5.01.02.21.02. - 68.000.000,00 - 68.000.000,00 Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan

Kerjasama Sukarela

5.01.02.22. - 94.910.000,00 100.600.000,00 195.510.000,00 Program Pembinaan Wilayah

5.01.02.22.01. - 62.640.000,00 100.600.000,00 163.240.000,00 Perumusan Kebijakan dan Penanganan

Permasalahan Perbatasan

5.01.02.22.02. - 32.270.000,00 - 32.270.000,00 Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Toponimi dan

Pemetaan Wilayah

5.01.02.23. 89.125.000,00 259.499.000,00 - 348.624.000,00 Program Analisis Kebijakan Pembangunan

5.01.02.23.01. 2.325.000,00 60.282.000,00 - 62.607.000,00 Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

5.01.02.23.02. - 13.047.000,00 - 13.047.000,00 Perumusan Kebijakan dan Koordinasi

Penyelengaraan Pembangunan Daerah

Page 48: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 48 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.02.23.03. - 119.360.000,00 - 119.360.000,00 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang dan

Jasa

5.01.02.23.04. 86.800.000,00 66.810.000,00 - 153.610.000,00 Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring,

Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

5.01.02.24. 15.800.000,00 281.330.000,00 - 297.130.000,00 Program Peningkatan Perekonomian dan

Sumber Daya Alam

5.01.02.24.01. 10.800.000,00 44.450.000,00 - 55.250.000,00 Perumusan Kebijakan di Bidang Industri dan Jasa

serta Pengendalian Inflasi Daerah

5.01.02.24.02. 5.000.000,00 157.175.000,00 - 162.175.000,00 Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Pengelolaan

BUMD dan BUKP

5.01.02.24.03. - 40.580.000,00 - 40.580.000,00 Perumusan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam

5.01.02.24.04. - 39.125.000,00 - 39.125.000,00 Perumusan Kebijakan di Bidang Pertanian dan

Kelautan

5.01.02.25. 65.700.000,00 990.352.000,00 - 1.056.052.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

5.01.02.25.01. 9.800.000,00 312.275.000,00 - 322.075.000,00 Perumusan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Sosial

dan Pemberdayaan Masyarakat

5.01.02.25.02. 48.750.000,00 543.820.000,00 - 592.570.000,00 Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Pemuda,

Olah Raga, Agama dan Kebudayaan

5.01.02.25.03. 7.150.000,00 134.257.000,00 - 141.407.000,00 Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5.02. SEKRETARIAT DPRD 3.368.845.000,00 34.345.352.500,00 157.160.000,00 37.871.357.500,00

5.02.02. 3.368.845.000,00 34.345.352.500,00 157.160.000,00 37.871.357.500,00 SEKRETARIAT DPRD

5.02.02.01. - 2.365.952.500,00 106.560.000,00 2.472.512.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.02.02.01.01. - 1.175.527.500,00 106.560.000,00 1.282.087.500,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

5.02.02.01.02. - 1.190.425.000,00 - 1.190.425.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

5.02.02.02. - 578.100.000,00 - 578.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

5.02.02.02.02. - 578.100.000,00 - 578.100.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Page 49: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 49 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.02.02.03. 114.430.000,00 420.595.000,00 - 535.025.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

5.02.02.03.01. 650.000,00 414.950.000,00 - 415.600.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus

5.02.02.03.02. - 5.645.000,00 - 5.645.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

5.02.02.03.03. 113.780.000,00 - - 113.780.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

5.02.02.04. - 85.310.000,00 - 85.310.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

5.02.02.04.01. - 85.310.000,00 - 85.310.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

5.02.02.05. - 93.375.000,00 50.600.000,00 143.975.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

5.02.02.05.01. - 37.450.000,00 50.600.000,00 88.050.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

5.02.02.05.02. - 16.750.000,00 - 16.750.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

5.02.02.05.03. - 39.175.000,00 - 39.175.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

5.02.02.06. - 11.092.500,00 - 11.092.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

5.02.02.06.01. - 11.092.500,00 - 11.092.500,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

5.02.02.15. 3.254.415.000,00 30.790.927.500,00 - 34.045.342.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

5.02.02.15.01. 6.375.000,00 8.950.445.000,00 - 8.956.820.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

5.02.02.15.02. - 113.950.000,00 - 113.950.000,00 Rapat-Rapat Paripurna

5.02.02.15.03. - 229.520.000,00 - 229.520.000,00 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh

Agama

5.02.02.15.04. - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

5.02.02.15.05. - 1.862.810.000,00 - 1.862.810.000,00 Reses Penjaringan Aspirasi Masyarakat

5.02.02.15.06. 3.248.040.000,00 19.543.052.500,00 - 22.791.092.500,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

5.02.02.15.07. - 76.750.000,00 - 76.750.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

DPRD

6. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 522.575.000,00 2.219.253.000,00 83.635.000,00 2.825.463.000,00

6.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 522.575.000,00 2.219.253.000,00 83.635.000,00 2.825.463.000,00

Page 50: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 50 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01. 522.575.000,00 2.219.253.000,00 83.635.000,00 2.825.463.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6.01.01.01. - 297.120.000,00 83.635.000,00 380.755.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.01.01.01.01. - 144.285.000,00 83.635.000,00 227.920.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

6.01.01.01.02. - 152.835.000,00 - 152.835.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

6.01.01.02. - 55.640.000,00 - 55.640.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

6.01.01.02.02. - 55.640.000,00 - 55.640.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

6.01.01.03. 3.000.000,00 850.000,00 - 3.850.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

6.01.01.03.02. - 850.000,00 - 850.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

6.01.01.03.03. 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

6.01.01.04. - 32.310.000,00 - 32.310.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

6.01.01.04.01. - 32.310.000,00 - 32.310.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

6.01.01.05. - 38.060.000,00 - 38.060.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

6.01.01.05.01. - 33.390.000,00 - 33.390.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

6.01.01.05.02. - 3.820.000,00 - 3.820.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

6.01.01.05.03. - 850.000,00 - 850.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat

Daerah

6.01.01.06. - 1.934.000,00 - 1.934.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6.01.01.06.01. - 1.934.000,00 - 1.934.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

6.01.01.15. 477.500.000,00 1.028.170.000,00 - 1.505.670.000,00 Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan

Penanganan Konflik Sosial

6.01.01.15.01. 447.500.000,00 726.535.000,00 - 1.174.035.000,00 Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

6.01.01.15.02. 18.000.000,00 97.640.000,00 - 115.640.000,00 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

6.01.01.15.03. - 157.395.000,00 - 157.395.000,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Page 51: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 51 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01.15.04. 12.000.000,00 46.600.000,00 - 58.600.000,00 Pembinaan Korp Musik / Kelompok Genderang

Sangkakala

6.01.01.16. 42.075.000,00 765.169.000,00 - 807.244.000,00 Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik,

dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan Dan

Lsm

6.01.01.16.01. 36.300.000,00 541.015.000,00 - 577.315.000,00 Pembinaan Politik Masyarakat

6.01.01.16.02. 2.025.000,00 80.130.000,00 - 82.155.000,00 Penguatan Kapasitas Organisasi Politik

6.01.01.16.03. 3.750.000,00 144.024.000,00 - 147.774.000,00 Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan

dan LSM

7. KEWILAYAHAN 190.256.000,00 10.946.483.500,00 1.554.754.500,00 12.691.494.000,00

7.01. KECAMATAN 190.256.000,00 10.946.483.500,00 1.554.754.500,00 12.691.494.000,00

7.01.01. 9.450.000,00 503.775.000,00 69.850.000,00 583.075.000,00 KECAMATAN WONOSARI

7.01.01.01. - 86.625.000,00 24.800.000,00 111.425.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.01.01.01.01. - 72.705.000,00 24.800.000,00 97.505.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

7.01.01.01.02. - 13.920.000,00 - 13.920.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

7.01.01.02. - 32.700.000,00 38.250.000,00 70.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.01.02.01. - - 38.250.000,00 38.250.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.01.02.02. - 32.700.000,00 - 32.700.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.01.03. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

7.01.01.03.02. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

7.01.01.04. 3.600.000,00 29.400.000,00 - 33.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

7.01.01.04.01. 3.600.000,00 29.400.000,00 - 33.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

7.01.01.05. 3.000.000,00 15.300.000,00 - 18.300.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Page 52: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 52 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.01.05.01. 3.000.000,00 13.000.000,00 - 16.000.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

7.01.01.05.02. - 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

7.01.01.06. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.01.01.06.01. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7.01.01.15. 2.850.000,00 334.250.000,00 6.800.000,00 343.900.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

7.01.01.15.01. - 40.885.000,00 - 40.885.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.01.01.15.02. 1.200.000,00 135.790.000,00 - 136.990.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

7.01.01.15.03. - 22.960.000,00 - 22.960.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

7.01.01.15.04. 1.650.000,00 33.035.000,00 - 34.685.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

7.01.01.15.05. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

7.01.01.15.06. - 41.400.000,00 - 41.400.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.01.01.15.07. - 6.980.000,00 - 6.980.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

7.01.01.15.08. - 20.200.000,00 6.800.000,00 27.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.01.02. 2.250.000,00 665.625.000,00 49.350.000,00 717.225.000,00 KECAMATAN PALIYAN

7.01.02.01. - 110.080.000,00 - 110.080.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.01.02.01.01. - 95.420.000,00 - 95.420.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

7.01.02.01.02. - 14.660.000,00 - 14.660.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

7.01.02.02. - 56.210.000,00 49.350.000,00 105.560.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.02.02.01. - - 49.350.000,00 49.350.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.02.02.02. - 56.210.000,00 - 56.210.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Page 53: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 53 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.02.03. - 2.925.000,00 - 2.925.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

7.01.02.03.02. - 2.925.000,00 - 2.925.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

7.01.02.04. - 10.785.000,00 - 10.785.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

7.01.02.04.01. - 10.785.000,00 - 10.785.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

7.01.02.05. - 12.570.000,00 - 12.570.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

7.01.02.05.01. - 8.600.000,00 - 8.600.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

7.01.02.05.02. - 3.970.000,00 - 3.970.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

7.01.02.06. - 2.980.000,00 - 2.980.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.01.02.06.01. - 2.980.000,00 - 2.980.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7.01.02.15. 2.250.000,00 470.075.000,00 - 472.325.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

7.01.02.15.01. - 25.180.000,00 - 25.180.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.01.02.15.02. 1.050.000,00 277.110.000,00 - 278.160.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

7.01.02.15.03. - 69.980.000,00 - 69.980.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

7.01.02.15.04. 1.100.000,00 22.310.000,00 - 23.410.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

7.01.02.15.05. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

7.01.02.15.06. 100.000,00 29.525.000,00 - 29.625.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.01.02.15.07. - 11.555.000,00 - 11.555.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

7.01.02.15.08. - 19.415.000,00 - 19.415.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.01.03. 4.425.000,00 826.710.000,00 77.750.000,00 908.885.000,00 KECAMATAN PANGGANG

7.01.03.01. - 74.605.000,00 77.750.000,00 152.355.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.01.03.01.01. - 64.135.000,00 77.750.000,00 141.885.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

Page 54: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 54 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.03.01.02. - 10.470.000,00 - 10.470.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

7.01.03.02. - 39.500.000,00 - 39.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.03.02.02. - 39.500.000,00 - 39.500.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.03.03. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

7.01.03.03.02. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

7.01.03.04. 1.025.000,00 10.590.000,00 - 11.615.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

7.01.03.04.01. 1.025.000,00 10.590.000,00 - 11.615.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

7.01.03.05. - 7.830.000,00 - 7.830.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

7.01.03.05.01. - 4.850.000,00 - 4.850.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

7.01.03.05.02. - 2.980.000,00 - 2.980.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

7.01.03.06. - 3.070.000,00 - 3.070.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.01.03.06.01. - 3.070.000,00 - 3.070.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7.01.03.15. 3.400.000,00 689.115.000,00 - 692.515.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

7.01.03.15.01. - 49.020.000,00 - 49.020.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.01.03.15.02. 600.000,00 502.062.500,00 - 502.662.500,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

7.01.03.15.03. - 43.535.000,00 - 43.535.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

7.01.03.15.04. 2.800.000,00 11.870.000,00 - 14.670.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

7.01.03.15.05. - 23.950.000,00 - 23.950.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

7.01.03.15.06. - 19.210.000,00 - 19.210.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.01.03.15.07. - 10.717.500,00 - 10.717.500,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

Page 55: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 55 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.03.15.08. - 28.750.000,00 - 28.750.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.01.04. 4.000.000,00 462.635.000,00 43.300.000,00 509.935.000,00 KECAMATAN TEPUS

7.01.04.01. - 121.390.000,00 32.650.000,00 154.040.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.01.04.01.01. - 110.410.000,00 32.650.000,00 143.060.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

7.01.04.01.02. - 10.980.000,00 - 10.980.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

7.01.04.02. - 48.000.000,00 10.650.000,00 58.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.04.02.01. - - 10.650.000,00 10.650.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.04.02.02. - 48.000.000,00 - 48.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.04.03. - 1.980.000,00 - 1.980.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

7.01.04.03.02. - 1.980.000,00 - 1.980.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

7.01.04.04. - 12.648.000,00 - 12.648.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

7.01.04.04.01. - 12.648.000,00 - 12.648.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

7.01.04.05. - 11.675.000,00 - 11.675.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

7.01.04.05.01. - 7.165.000,00 - 7.165.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

7.01.04.05.02. - 4.510.000,00 - 4.510.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

7.01.04.06. - 4.790.000,00 - 4.790.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.01.04.06.01. - 4.790.000,00 - 4.790.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7.01.04.15. 4.000.000,00 262.152.000,00 - 266.152.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

7.01.04.15.01. - 37.680.000,00 - 37.680.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.01.04.15.02. 1.200.000,00 123.280.000,00 - 124.480.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

7.01.04.15.03. - 16.250.000,00 - 16.250.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

Page 56: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 56 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.04.15.04. 2.800.000,00 18.032.000,00 - 20.832.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

7.01.04.15.05. - 17.500.000,00 - 17.500.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

7.01.04.15.06. - 27.450.000,00 - 27.450.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.01.04.15.07. - 9.670.000,00 - 9.670.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

7.01.04.15.08. - 12.290.000,00 - 12.290.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.01.05. 24.682.000,00 417.448.000,00 100.777.000,00 542.907.000,00 KECAMATAN RONGKOP

7.01.05.01. 19.252.000,00 76.925.500,00 20.677.000,00 116.854.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.01.05.01.01. 19.252.000,00 56.320.500,00 20.677.000,00 96.249.500,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

7.01.05.01.02. - 20.605.000,00 - 20.605.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

7.01.05.02. - 41.900.000,00 80.100.000,00 122.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.05.02.01. - - 44.340.000,00 44.340.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.05.02.02. - 41.900.000,00 35.760.000,00 77.660.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.05.03. - 2.225.000,00 - 2.225.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

7.01.05.03.02. - 2.225.000,00 - 2.225.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

7.01.05.04. 480.000,00 25.915.000,00 - 26.395.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

7.01.05.04.01. 480.000,00 25.915.000,00 - 26.395.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

7.01.05.05. - 10.910.000,00 - 10.910.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

7.01.05.05.01. - 7.960.000,00 - 7.960.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

7.01.05.05.02. - 2.950.000,00 - 2.950.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

7.01.05.06. - 2.930.000,00 - 2.930.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Page 57: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 57 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.05.06.01. - 2.930.000,00 - 2.930.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7.01.05.15. 4.950.000,00 256.642.500,00 - 261.592.500,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

7.01.05.15.01. - 35.850.000,00 - 35.850.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.01.05.15.02. 1.350.000,00 97.707.500,00 - 99.057.500,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

7.01.05.15.03. - 29.360.000,00 - 29.360.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

7.01.05.15.04. 2.800.000,00 16.250.000,00 - 19.050.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

7.01.05.15.05. - 27.485.000,00 - 27.485.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

7.01.05.15.06. 800.000,00 23.640.000,00 - 24.440.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.01.05.15.07. - 10.990.000,00 - 10.990.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

7.01.05.15.08. - 15.360.000,00 - 15.360.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.01.06. 29.677.000,00 734.945.000,00 77.275.000,00 841.897.000,00 KECAMATAN SEMANU

7.01.06.01. 19.252.000,00 113.466.500,00 35.000.000,00 167.718.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.01.06.01.01. 19.252.000,00 93.991.500,00 35.000.000,00 148.243.500,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

7.01.06.01.02. - 19.475.000,00 - 19.475.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

7.01.06.02. - 36.000.000,00 42.275.000,00 78.275.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.06.02.01. - - 42.275.000,00 42.275.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.06.02.02. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.06.03. - 3.750.000,00 - 3.750.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

7.01.06.03.02. - 3.750.000,00 - 3.750.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

Page 58: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 58 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.06.04. 2.375.000,00 19.740.200,00 - 22.115.200,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

7.01.06.04.01. 2.375.000,00 19.740.200,00 - 22.115.200,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

7.01.06.05. 2.150.000,00 19.597.800,00 - 21.747.800,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

7.01.06.05.01. 2.150.000,00 15.350.000,00 - 17.500.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

7.01.06.05.02. - 4.247.800,00 - 4.247.800,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

7.01.06.06. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.01.06.06.01. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7.01.06.15. 5.900.000,00 538.390.500,00 - 544.290.500,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

7.01.06.15.01. - 52.112.500,00 - 52.112.500,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.01.06.15.02. 3.100.000,00 337.000.000,00 - 340.100.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

7.01.06.15.03. - 30.755.000,00 - 30.755.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

7.01.06.15.04. 2.800.000,00 22.750.000,00 - 25.550.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

7.01.06.15.05. - 32.250.000,00 - 32.250.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

7.01.06.15.06. - 30.900.000,00 - 30.900.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.01.06.15.07. - 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

7.01.06.15.08. - 15.823.000,00 - 15.823.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.01.07. 2.800.000,00 665.225.000,00 12.500.000,00 680.525.000,00 KECAMATAN PONJONG

7.01.07.01. - 168.710.000,00 12.500.000,00 181.210.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.01.07.01.01. - 157.260.000,00 12.500.000,00 169.760.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

7.01.07.01.02. - 11.450.000,00 - 11.450.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

7.01.07.02. - 51.545.000,00 - 51.545.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Page 59: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 59 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.07.02.02. - 51.545.000,00 - 51.545.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.07.03. - 2.720.000,00 - 2.720.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

7.01.07.03.02. - 2.720.000,00 - 2.720.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

7.01.07.04. - 6.810.000,00 - 6.810.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

7.01.07.04.01. - 6.810.000,00 - 6.810.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

7.01.07.05. - 6.430.000,00 - 6.430.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

7.01.07.05.01. - 4.460.000,00 - 4.460.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

7.01.07.05.02. - 1.970.000,00 - 1.970.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

7.01.07.06. - 7.580.000,00 - 7.580.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.01.07.06.01. - 7.580.000,00 - 7.580.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7.01.07.15. 2.800.000,00 421.430.000,00 - 424.230.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

7.01.07.15.01. - 52.090.000,00 - 52.090.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.01.07.15.02. - 218.490.000,00 - 218.490.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

7.01.07.15.03. - 24.500.000,00 - 24.500.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

7.01.07.15.04. 2.800.000,00 13.145.000,00 - 15.945.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

7.01.07.15.05. - 27.691.000,00 - 27.691.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

7.01.07.15.06. - 52.070.000,00 - 52.070.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.01.07.15.07. - 16.575.000,00 - 16.575.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

7.01.07.15.08. - 16.869.000,00 - 16.869.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.01.08. 3.250.000,00 722.785.000,00 89.000.000,00 815.035.000,00 KECAMATAN KARANGMOJO

7.01.08.01. - 131.860.000,00 23.000.000,00 154.860.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Page 60: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 60 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.08.01.01. - 114.760.000,00 23.000.000,00 137.760.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

7.01.08.01.02. - 17.100.000,00 - 17.100.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

7.01.08.02. - 54.500.000,00 66.000.000,00 120.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.08.02.01. - - 66.000.000,00 66.000.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.08.02.02. - 54.500.000,00 - 54.500.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.08.03. - 4.395.000,00 - 4.395.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

7.01.08.03.02. - 4.395.000,00 - 4.395.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

7.01.08.04. - 9.850.000,00 - 9.850.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

7.01.08.04.01. - 9.850.000,00 - 9.850.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

7.01.08.05. - 15.317.500,00 - 15.317.500,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

7.01.08.05.01. - 7.627.500,00 - 7.627.500,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

7.01.08.05.02. - 7.690.000,00 - 7.690.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

7.01.08.06. - 3.070.000,00 - 3.070.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.01.08.06.01. - 3.070.000,00 - 3.070.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7.01.08.15. 3.250.000,00 503.792.500,00 - 507.042.500,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

7.01.08.15.01. - 45.014.500,00 - 45.014.500,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.01.08.15.02. 1.050.000,00 298.223.000,00 - 299.273.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

7.01.08.15.03. - 28.600.000,00 - 28.600.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

7.01.08.15.04. 2.200.000,00 21.665.000,00 - 23.865.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

Page 61: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 61 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.08.15.05. - 43.000.000,00 - 43.000.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

7.01.08.15.06. - 28.960.000,00 - 28.960.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.01.08.15.07. - 20.350.000,00 - 20.350.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

7.01.08.15.08. - 17.980.000,00 - 17.980.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.01.09. 2.800.000,00 556.830.000,00 172.900.000,00 732.530.000,00 KECAMATAN PLAYEN

7.01.09.01. - 137.320.000,00 43.500.000,00 180.820.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.01.09.01.01. - 124.820.000,00 43.500.000,00 168.320.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

7.01.09.01.02. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

7.01.09.02. - 42.680.000,00 129.400.000,00 172.080.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.09.02.01. - - 108.800.000,00 108.800.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.09.02.02. - 42.680.000,00 20.600.000,00 63.280.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.09.03. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

7.01.09.03.02. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

7.01.09.04. - 13.720.000,00 - 13.720.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

7.01.09.04.01. - 13.720.000,00 - 13.720.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

7.01.09.05. - 10.460.000,00 - 10.460.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

7.01.09.05.01. - 7.460.000,00 - 7.460.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

7.01.09.05.02. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

7.01.09.06. - 1.860.000,00 - 1.860.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.01.09.06.01. - 1.860.000,00 - 1.860.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Page 62: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 62 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.09.15. 2.800.000,00 347.790.000,00 - 350.590.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

7.01.09.15.01. - 35.500.000,00 - 35.500.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.01.09.15.02. - 188.030.000,00 - 188.030.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

7.01.09.15.03. - 30.700.000,00 - 30.700.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

7.01.09.15.04. 2.800.000,00 17.770.000,00 - 20.570.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

7.01.09.15.05. - 21.000.000,00 - 21.000.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

7.01.09.15.06. - 29.810.000,00 - 29.810.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.01.09.15.07. - 8.760.000,00 - 8.760.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

7.01.09.15.08. - 16.220.000,00 - 16.220.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.01.10. 44.254.000,00 831.514.000,00 78.761.000,00 954.529.000,00 KECAMATAN NGLIPAR

7.01.10.01. 38.104.000,00 89.864.000,00 29.561.000,00 157.529.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.01.10.01.01. 38.104.000,00 76.864.000,00 29.561.000,00 144.529.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

7.01.10.01.02. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

7.01.10.02. - 62.900.000,00 49.200.000,00 112.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.10.02.01. - - 49.200.000,00 49.200.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.10.02.02. - 62.900.000,00 - 62.900.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.10.03. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

7.01.10.03.02. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

Page 63: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 63 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.10.04. 400.000,00 12.600.000,00 - 13.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

7.01.10.04.01. 400.000,00 12.600.000,00 - 13.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

7.01.10.05. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

7.01.10.05.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

7.01.10.05.02. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

7.01.10.06. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.01.10.06.01. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7.01.10.15. 5.750.000,00 640.150.000,00 - 645.900.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

7.01.10.15.01. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.01.10.15.02. 2.550.000,00 474.950.000,00 - 477.500.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

7.01.10.15.03. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

7.01.10.15.04. 3.200.000,00 21.800.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

7.01.10.15.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

7.01.10.15.06. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.01.10.15.07. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

7.01.10.15.08. - 18.400.000,00 - 18.400.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.01.11. 6.100.000,00 673.395.000,00 148.620.000,00 828.115.000,00 KECAMATAN NGAWEN

7.01.11.01. - 119.515.000,00 20.620.000,00 140.135.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.01.11.01.01. - 98.655.000,00 20.620.000,00 119.275.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

7.01.11.01.02. - 20.860.000,00 - 20.860.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

7.01.11.02. - 59.523.000,00 128.000.000,00 187.523.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Page 64: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 64 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.11.02.01. - - 128.000.000,00 128.000.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.11.02.02. - 59.523.000,00 - 59.523.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.11.03. - 1.980.000,00 - 1.980.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

7.01.11.03.02. - 1.980.000,00 - 1.980.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

7.01.11.04. - 27.007.000,00 - 27.007.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

7.01.11.04.01. - 27.007.000,00 - 27.007.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

7.01.11.05. - 20.320.000,00 - 20.320.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

7.01.11.05.01. - 15.990.000,00 - 15.990.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

7.01.11.05.02. - 4.330.000,00 - 4.330.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

7.01.11.06. - 4.770.000,00 - 4.770.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.01.11.06.01. - 4.770.000,00 - 4.770.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7.01.11.15. 6.100.000,00 440.280.000,00 - 446.380.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

7.01.11.15.01. 1.800.000,00 62.440.000,00 - 64.240.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.01.11.15.02. 1.500.000,00 220.470.000,00 - 221.970.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

7.01.11.15.03. - 21.215.000,00 - 21.215.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

7.01.11.15.04. 2.800.000,00 21.245.000,00 - 24.045.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

7.01.11.15.05. - 44.275.000,00 - 44.275.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

7.01.11.15.06. - 40.165.000,00 - 40.165.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.01.11.15.07. - 13.490.000,00 - 13.490.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

7.01.11.15.08. - 16.980.000,00 - 16.980.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

Page 65: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 65 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.12. 4.850.000,00 501.745.000,00 110.400.000,00 616.995.000,00 KECAMATAN SEMIN

7.01.12.01. - 125.020.000,00 32.400.000,00 157.420.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.01.12.01.01. - 112.120.000,00 32.400.000,00 144.520.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

7.01.12.01.02. - 12.900.000,00 - 12.900.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

7.01.12.02. - 46.880.000,00 78.000.000,00 124.880.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.12.02.01. - - 78.000.000,00 78.000.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.12.02.02. - 46.880.000,00 - 46.880.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.12.03. 1.000.000,00 3.150.000,00 - 4.150.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

7.01.12.03.02. - 3.150.000,00 - 3.150.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

7.01.12.03.03. 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

7.01.12.04. - 8.940.000,00 - 8.940.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

7.01.12.04.01. - 8.940.000,00 - 8.940.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

7.01.12.05. - 7.575.000,00 - 7.575.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

7.01.12.05.01. - 4.875.000,00 - 4.875.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

7.01.12.05.02. - 2.700.000,00 - 2.700.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

7.01.12.06. - 4.075.000,00 - 4.075.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.01.12.06.01. - 4.075.000,00 - 4.075.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7.01.12.15. 3.850.000,00 306.105.000,00 - 309.955.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

7.01.12.15.01. - 55.350.000,00 - 55.350.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.01.12.15.02. 1.050.000,00 108.910.000,00 - 109.960.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

7.01.12.15.03. - 32.500.000,00 - 32.500.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

Page 66: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 66 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.12.15.04. 2.800.000,00 25.650.000,00 - 28.450.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

7.01.12.15.05. - 18.875.000,00 - 18.875.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

7.01.12.15.06. - 41.460.000,00 - 41.460.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.01.12.15.07. - 7.980.000,00 - 7.980.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

7.01.12.15.08. - 15.380.000,00 - 15.380.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.01.13. 23.623.000,00 566.580.000,00 78.050.000,00 668.253.000,00 KECAMATAN PATUK

7.01.13.01. 20.823.000,00 87.715.000,00 48.050.000,00 156.588.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.01.13.01.01. 20.823.000,00 75.265.000,00 48.050.000,00 144.138.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

7.01.13.01.02. - 12.450.000,00 - 12.450.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

7.01.13.02. - 50.540.000,00 30.000.000,00 80.540.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.13.02.01. - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.13.02.02. - 50.540.000,00 - 50.540.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.13.03. - 2.310.000,00 - 2.310.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

7.01.13.03.02. - 1.710.000,00 - 1.710.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

7.01.13.03.03. - 600.000,00 - 600.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

7.01.13.04. - 11.420.000,00 - 11.420.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

7.01.13.04.01. - 11.420.000,00 - 11.420.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

7.01.13.05. - 6.915.000,00 - 6.915.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

7.01.13.05.01. - 5.265.000,00 - 5.265.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

7.01.13.05.02. - 1.650.000,00 - 1.650.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Page 67: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 67 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.13.06. - 2.805.000,00 - 2.805.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.01.13.06.01. - 2.805.000,00 - 2.805.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7.01.13.15. 2.800.000,00 404.875.000,00 - 407.675.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

7.01.13.15.01. - 49.600.000,00 - 49.600.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.01.13.15.02. - 215.560.000,00 - 215.560.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

7.01.13.15.03. - 25.355.000,00 - 25.355.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

7.01.13.15.04. 2.800.000,00 24.500.000,00 - 27.300.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

7.01.13.15.05. - 23.545.000,00 - 23.545.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

7.01.13.15.06. - 39.220.000,00 - 39.220.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.01.13.15.07. - 12.075.000,00 - 12.075.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

7.01.13.15.08. - 15.020.000,00 - 15.020.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.01.14. 9.425.000,00 444.053.000,00 110.150.000,00 563.628.000,00 KECAMATAN SAPTOSARI

7.01.14.01. - 89.978.000,00 72.350.000,00 162.328.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.01.14.01.01. - 74.978.000,00 72.350.000,00 147.328.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

7.01.14.01.02. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

7.01.14.02. - 45.520.000,00 37.800.000,00 83.320.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.14.02.01. - - 37.800.000,00 37.800.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.14.02.02. - 45.520.000,00 - 45.520.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.14.03. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Page 68: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 68 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.14.03.02. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

7.01.14.04. 4.625.000,00 45.075.000,00 - 49.700.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

7.01.14.04.01. 4.625.000,00 45.075.000,00 - 49.700.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

7.01.14.05. 2.400.000,00 50.600.000,00 - 53.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

7.01.14.05.01. 2.400.000,00 33.600.000,00 - 36.000.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

7.01.14.05.02. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

7.01.14.06. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.01.14.06.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7.01.14.15. 2.400.000,00 206.880.000,00 - 209.280.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

7.01.14.15.01. - 32.500.000,00 - 32.500.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.01.14.15.02. - 69.080.000,00 - 69.080.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

7.01.14.15.03. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

7.01.14.15.04. 2.400.000,00 13.875.000,00 - 16.275.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

7.01.14.15.05. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

7.01.14.15.06. - 29.250.000,00 - 29.250.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.01.14.15.07. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

7.01.14.15.08. - 22.175.000,00 - 22.175.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.01.15. 2.650.000,00 475.700.000,00 132.550.000,00 610.900.000,00 KECAMATAN GEDANGSARI

7.01.15.01. - 63.852.000,00 92.400.000,00 156.252.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.01.15.01.01. - 50.822.000,00 92.400.000,00 143.222.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

7.01.15.01.02. - 13.030.000,00 - 13.030.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Page 69: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 69 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.15.02. - 52.772.500,00 40.150.000,00 92.922.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.15.02.01. - - 40.150.000,00 40.150.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.15.02.02. - 52.772.500,00 - 52.772.500,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.15.03. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

7.01.15.03.02. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

7.01.15.04. - 7.441.000,00 - 7.441.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

7.01.15.04.01. - 7.441.000,00 - 7.441.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

7.01.15.05. - 10.012.000,00 - 10.012.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

7.01.15.05.01. - 6.412.000,00 - 6.412.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

7.01.15.05.02. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

7.01.15.06. - 6.320.000,00 - 6.320.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.01.15.06.01. - 6.320.000,00 - 6.320.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7.01.15.15. 2.650.000,00 334.222.500,00 - 336.872.500,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

7.01.15.15.01. - 35.500.000,00 - 35.500.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.01.15.15.02. 1.750.000,00 147.302.500,00 - 149.052.500,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

7.01.15.15.03. - 66.720.000,00 - 66.720.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

7.01.15.15.04. 900.000,00 14.100.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

7.01.15.15.05. - 13.400.000,00 - 13.400.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

7.01.15.15.06. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Page 70: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 70 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.15.15.07. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

7.01.15.15.08. - 15.200.000,00 - 15.200.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.01.16. 3.100.000,00 489.883.500,00 93.171.500,00 586.155.000,00 KECAMATAN GIRISUBO

7.01.16.01. - 146.879.500,00 - 146.879.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.01.16.01.01. - 132.219.500,00 - 132.219.500,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

7.01.16.01.02. - 14.660.000,00 - 14.660.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

7.01.16.02. - 26.400.000,00 93.171.500,00 119.571.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.16.02.01. - - 57.650.000,00 57.650.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.16.02.02. - 26.400.000,00 35.521.500,00 61.921.500,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.16.03. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

7.01.16.03.02. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

7.01.16.04. - 15.293.500,00 - 15.293.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

7.01.16.04.01. - 15.293.500,00 - 15.293.500,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

7.01.16.05. - 11.637.500,00 - 11.637.500,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

7.01.16.05.01. - 7.195.000,00 - 7.195.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

7.01.16.05.02. - 4.442.500,00 - 4.442.500,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

7.01.16.06. - 4.150.000,00 - 4.150.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.01.16.06.01. - 4.150.000,00 - 4.150.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7.01.16.15. 3.100.000,00 282.523.000,00 - 285.623.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

7.01.16.15.01. - 27.597.000,00 - 27.597.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.01.16.15.02. 900.000,00 101.185.000,00 - 102.085.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

Page 71: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 71 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.16.15.03. - 26.375.000,00 - 26.375.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

7.01.16.15.04. 2.200.000,00 14.735.000,00 - 16.935.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

7.01.16.15.05. - 37.310.000,00 - 37.310.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

7.01.16.15.06. - 41.645.000,00 - 41.645.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.01.16.15.07. - 16.300.000,00 - 16.300.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

7.01.16.15.08. - 17.376.000,00 - 17.376.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.01.17. 6.850.000,00 775.890.000,00 39.700.000,00 822.440.000,00 KECAMATAN TANJUNGSARI

7.01.17.01. - 163.769.500,00 27.500.000,00 191.269.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.01.17.01.01. - 123.169.500,00 27.500.000,00 150.669.500,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

7.01.17.01.02. - 40.600.000,00 - 40.600.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

7.01.17.02. - 37.280.000,00 12.200.000,00 49.480.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.17.02.01. - - 12.200.000,00 12.200.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.17.02.02. - 37.280.000,00 - 37.280.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.17.03. - 3.610.000,00 - 3.610.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

7.01.17.03.02. - 3.610.000,00 - 3.610.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

7.01.17.04. - 6.058.000,00 - 6.058.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

7.01.17.04.01. - 6.058.000,00 - 6.058.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

7.01.17.05. - 12.550.000,00 - 12.550.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

7.01.17.05.01. - 5.610.000,00 - 5.610.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Page 72: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 72 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.17.05.02. - 6.940.000,00 - 6.940.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

7.01.17.06. - 6.090.000,00 - 6.090.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.01.17.06.01. - 6.090.000,00 - 6.090.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7.01.17.15. 6.850.000,00 546.532.500,00 - 553.382.500,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

7.01.17.15.01. - 46.015.000,00 - 46.015.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.01.17.15.02. 4.050.000,00 366.425.000,00 - 370.475.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

7.01.17.15.03. - 24.530.000,00 - 24.530.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

7.01.17.15.04. 2.800.000,00 17.600.000,00 - 20.400.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

7.01.17.15.05. - 29.650.000,00 - 29.650.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

7.01.17.15.06. - 37.277.500,00 - 37.277.500,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.01.17.15.07. - 6.400.000,00 - 6.400.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

7.01.17.15.08. - 18.635.000,00 - 18.635.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.01.18. 6.070.000,00 631.745.000,00 70.650.000,00 708.465.000,00 KECAMATAN PURWOSARI

7.01.18.01. - 109.939.000,00 26.800.000,00 136.739.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.01.18.01.01. - 90.239.000,00 26.800.000,00 117.039.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

7.01.18.01.02. - 19.700.000,00 - 19.700.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

7.01.18.02. - 51.396.000,00 43.850.000,00 95.246.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.18.02.01. - 16.376.000,00 43.850.000,00 60.226.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.18.02.02. - 35.020.000,00 - 35.020.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

7.01.18.03. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Page 73: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 73 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.18.03.02. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

7.01.18.03.03. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur

7.01.18.04. 1.440.000,00 13.060.000,00 - 14.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

7.01.18.04.01. 1.440.000,00 13.060.000,00 - 14.500.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

7.01.18.05. 1.080.000,00 15.470.000,00 - 16.550.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

7.01.18.05.01. 1.080.000,00 10.420.000,00 - 11.500.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

7.01.18.05.02. - 5.050.000,00 - 5.050.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

7.01.18.06. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.01.18.06.01. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7.01.18.15. 3.550.000,00 432.880.000,00 - 436.430.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

7.01.18.15.01. - 40.520.000,00 - 40.520.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.01.18.15.02. 750.000,00 275.400.000,00 - 276.150.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

7.01.18.15.03. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

7.01.18.15.04. 2.800.000,00 12.390.000,00 - 15.190.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

7.01.18.15.05. - 20.810.000,00 - 20.810.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

7.01.18.15.06. - 35.760.000,00 - 35.760.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.01.18.15.07. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

7.01.18.15.08. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

8. KEISTIMEWAAN 743.405.000,00 14.713.753.340,00 157.215.247.700,00 172.672.406.040,00

8.02. KELEMBAGAAN (KEISTIMEWAAN) 178.400.000,00 321.600.000,00 - 500.000.000,00

5.01.02. 178.400.000,00 321.600.000,00 - 500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

Page 74: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 74 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.02.15. 146.775.000,00 253.225.000,00 - 400.000.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan (Keistimewaan)

5.01.02.15.10. 146.775.000,00 253.225.000,00 - 400.000.000,00 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kabupaten

Gunungkidul

5.01.02.16. 31.625.000,00 68.375.000,00 - 100.000.000,00 Program Peningkatan Budaya Pemerintahan

(Keistimewaan)

5.01.02.16.06. 31.625.000,00 68.375.000,00 - 100.000.000,00 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten

Gunungkidul

8.03. KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN) 355.590.000,00 11.922.627.340,00 53.547.957.000,00 65.826.174.340,00

2.16.01. 355.590.000,00 11.922.627.340,00 53.547.957.000,00 65.826.174.340,00 DINAS KEBUDAYAAN

2.16.01.15. 54.658.000,00 1.660.880.500,00 100.000.000,00 1.815.538.500,00 Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan

Permuseuman (Keistimewaan)

2.16.01.15.01. - 635.000.000,00 - 635.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan

2.16.01.15.02. 51.408.000,00 713.592.000,00 - 765.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra

2.16.01.15.03. 3.250.000,00 312.288.500,00 100.000.000,00 415.538.500,00 Pengembangan dan Pengelolaan Permuseuman

2.16.01.16. 26.704.000,00 866.397.000,00 1.947.957.000,00 2.841.058.000,00 Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan

Budaya (Keistimewaan)

2.16.01.16.02. 26.704.000,00 866.397.000,00 1.947.957.000,00 2.841.058.000,00 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya

2.16.01.17. 248.524.000,00 8.830.563.840,00 - 9.079.087.840,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Adat

dan Seni (Keistimewaan)

2.16.01.17.02. 141.516.000,00 1.733.484.000,00 - 1.875.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa

Budaya dan Kantong Budaya

2.16.01.17.03. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni

2.16.01.17.04. - 1.478.000.000,00 - 1.478.000.000,00 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam

Rangka Diplomasi Kebudayaan

2.16.01.17.05. - 176.599.840,00 - 176.599.840,00 Penghargaan Seniman dan Budayawan

2.16.01.17.06. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Festival Kebudayaan Yogyakarta

2.16.01.17.07. 55.600.000,00 2.444.400.000,00 - 2.500.000.000,00 Gelar Budaya Jogja

2.16.01.17.09. - 450.275.000,00 - 450.275.000,00 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi

Page 75: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 75 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.16.01.17.10. 51.408.000,00 1.117.805.000,00 - 1.169.213.000,00 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur

dalam Masyarakat

2.16.01.17.12. - 850.000.000,00 - 850.000.000,00 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni

2.16.01.18. 25.704.000,00 564.786.000,00 - 590.490.000,00 Program Pelestarian Tradisi dan Lembaga

Budaya (Keistimewaan)

2.16.01.18.02. 25.704.000,00 564.786.000,00 - 590.490.000,00 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

2.16.01.19. - - 51.500.000.000,00 51.500.000.000,00 Program Pengelolaan Taman Budaya

(Keistimewaan)

2.16.01.19.01. - - 51.500.000.000,00 51.500.000.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya

Kabupaten

8.04. PERTANAHAN (KEISTIMEWAAN) 136.965.000,00 2.434.426.000,00 - 2.571.391.000,00

2.04.01. 136.965.000,00 2.434.426.000,00 - 2.571.391.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

2.04.01.15. 100.815.000,00 2.247.797.000,00 - 2.348.612.000,00 Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan

Tanah Kadipaten (KEISTIMEWAAN)

2.04.01.15.01. 100.815.000,00 2.247.797.000,00 - 2.348.612.000,00 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah

Kadipaten

2.04.01.16. 36.150.000,00 186.629.000,00 - 222.779.000,00 Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan

Tanah Kadipaten (KEISTIMEWAAN)

2.04.01.16.02. 12.300.000,00 83.155.000,00 - 95.455.000,00 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin

Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten

2.04.01.16.03. 23.850.000,00 103.474.000,00 - 127.324.000,00 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan

Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

8.05. TATA RUANG (KEISTIMEWAAN) 72.450.000,00 35.100.000,00 103.667.290.700,00 103.774.840.700,00

2.04.01. 72.450.000,00 35.100.000,00 103.667.290.700,00 103.774.840.700,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

2.04.01.15. 72.450.000,00 35.100.000,00 242.450.000,00 350.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang Satuan

Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

(KEISTIMEWAAN)

2.04.01.15.01. 72.450.000,00 35.100.000,00 242.450.000,00 350.000.000,00 Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan

Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten

Page 76: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 76 dari 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.04.01.16. - - 103.424.840.700,00 103.424.840.700,00 Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang

Strategis Kasultanan dan Kadipaten

(KEISTIMEWAAN)

2.04.01.16.04. - - 103.424.840.700,00 103.424.840.700,00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst

Gunung Sewu

Jumlah 44.672.078.500,00 446.914.254.692,96 558.430.505.800,00 1.050.016.838.992,96

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH