Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1565.pdf · 3....

65
1 Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Blitar Nomor:188/ /410.210/2016 Tanggal : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengacu pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD. Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Bapemas dan KB Kota Blitar 2017 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2017, Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional 2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar 3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah 4. instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

Transcript of Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1565.pdf · 3....

1

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan

Pemberdayaan Masyarakat

Dan Keluarga Berencana Kota

Blitar

Nomor:188/ /410.210/2016

Tanggal :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun

rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap

terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang,

perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan

dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8

tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam

Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.

Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Bapemas dan KB Kota Blitar

2017 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2017, Renstra Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, hasil evaluasi

pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan

program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional

2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka

menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar

3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi

dan Urusan Wajib Daerah

4. instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada

Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

2

1.2 Landasan Hukum

Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun

2017 berdasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104Tahun 2004, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara /

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan

Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

10. Peraturan Daerah Blitar Nomor tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2020 ;

11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41Tahun 2014 tentang Tata Kerja Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar ;

12. Peraturan Walikota Blitar Nomor tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kota Blitar Tahun 2017.

3

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Berencana Kota Blitar dimaksudkan sebagai penyesuaian atas perubahan struktur

organisasi dan tugas pokok fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kota Blitar nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan

Walikota Blitar nomor 36 tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang dianggarkan

melalui Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017;

Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;

Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 2017.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Berencana Kota Blitar sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan

tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen perencanaan

lainnya serta sistematika.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi

pelaksanaan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Berencana Kota Blitar lalu dan capaian Renstra Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar , Analisis Kinerja

Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Berencana Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Kota Blitar, review terhadap rancangan awal Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar , dan penelaahan

usulan program masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah

terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar,

program dan kegiatan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

4

Keluarga Berencana Kota Blitar.

BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana

tindak lanjut penyusunan rencana kerja Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2017

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR TAHUN 2016

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Berencana Kota Blitar Tahun 2016 Dan Capaian Renstra Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun

dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah

ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri

merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for

Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran

(dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu

kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi

sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai

dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya

maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau

indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan

yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP

No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

6

Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar

sampai dengan Tahun 2016

Urusan/BidangUrusan/PemerintahanDaerah dan Program /

Kegiatan

Indikator KinerjaProgram

(Outcomes/Kegiatan(OutPut)

TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2016 -2021

RealisasiKinerja

HasilProgram

danKeluaranKegiatan

s/dTahun2014

Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun

Lalu

TargetProgram

danKegiatan

(RenjaSKPDtahun2016)

Perkiraan RealisasiCapaian Target

Renstra SKPD s/dtahun berjalan

TargetKinerjaTahun2015

RealisasiRenjaSKPDTahun2015

TingkatRealisasi

RealisasiCapaianProgram

danKegiatan

s/dTahun

berjalanth 2016

TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra

(%)

Program KeserasianKebijakan PeningkatanKualitas Anak danPerempuan

Prosentase perempuanyang berpartisipasiaktif dalam kegiatansosialisasi

33,33% 22,22% 13,33% 60,00%

Prosentase anak yangberpartisipasi aktif dalamkegiatan sosialisasi

14,00% - - - - -

7

Fasilitasi upacara peringatanyang berkaitan dengan ibudan anak

Jumlah fasilitasipelaksanaan peringatanyang berkaitan denganibu dan anak (IBU,Kartini, Anak)

3 kali

Pelaksanaan Sosialisasikesetaraan gender

Jumlah pesertasosialisasi kesetaraangender di 3 Kecamatan

3 kali -

Pelaksanaan Sosialisasi yangterkait dengan KesetaraanGender, pemberdayaanperempuan dan perlindungananak

Jumlah pelaksanaansosialisasi pemberdayaandan perlindungan anak disekolah, radio, mediacetak dan lembagakemasyarakatan yanglain

75 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 3 kali 2 kali 66,67%

Program PeningkatanPeran Serta dan KesetaraanGender DalamPembangunan

Prosentase wanita yangmenjadi anggotaorganisasi kewanitaan

2,27% 1,83% 1,83% 100,00%

Kegiatan PembinaanOrganisasi Perempuan

Jumlah OrganisasiPerempuan yang aktif

21organisasi

21organisasi

21organisasi

21organisasi

100% 21organisasi

22organisasi

100,00%

Fasilitasi PeningkatanMotivasi PemberdayaanPerempuan

Jumlah kegiatanmotivasi kepadaperempuan

2 kali -

8

Program PenguatanKelembagaanPengarustamaan GenderDan Anak

Jumlah PenghargaanAPE (AnugrahParahita Ekapraya)yang diraih

1 - -

Jumlah PenghargaanKota Layak Anak yangdiraih

1

Pembinaan P2WKSS Jumlah KelompokP2WKSS di kelurahanyang mendapatkanpembinaan

1kelompok

2kelompok

2kelompok

2kelompok

100% 1kelompok

1kelompok

100%

Pembinaan Gerakan SayangIbu

Jumlah peserta rapatkoordinasi pembinaanGSI

50 orang 50 orang - - - -

Pelatihan PPRG dan MonevPUG

Jumlah PesertaPemantapan pelatihanPPRG dan Monev

75 orang -

Penguatan KelembagaanPengarustamaan Gender danAnak

Jumlah Fasilitasikegiatan penguatankelembagaanpengarustamaan genderdan anak (APE, SatgasPPA, Pokja PUG)

3 kali -

Fasilitasi Kegiatan KotaLayak Anak

Jumlah fasilitasi kegiatanKota Layak Anak(jambore anak,pemilihan duta anak,rakor DPA,)

3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 100% 2 kali 2 kali 100%

9

Pembinaan Posyandu Jumlah Kader Posyanduyang aktif

- 1197 org 1197 org 100%

Evaluasi PengarustamaanHak Anak (PUHA)

Jumlah data yangtersedia (data KLA, dataprofil anak, dataperepuan buta aksara,data terpilah gender)

4 jenis - - - - - - -

Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat

Prosentase partisipasimasyarakat dalamkegiatankemasyarakatan

5,86 5,52 5,52 100%

Fasilitasi BBGRM Jumlah lomba Gotongroyong yang diikuti

3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 100% 3 kali 3 kali 100%

Jumlah masyarakat yangberpartisipasi padapencanangan BBGRM

500 org 500 org 500 org 500 org 100% 500 org 500 org 100%

Peningkatan KeberdayaanSosial dan EkonomiMasyarakat

Jumlah UPKu yangterfasilitasi

12Kelompok

- 12Kelompok

12Kelompok

100% 12Kelompok

12Kelompok

100%

Pemberdayaan Masyarakatdalam Proses PembangunanSanitasi

Jumlah Bantuan RumahKumuh yangTerfasilitasi

- 21 unit - - - 15 unit 15 unit 100%

Pemberdayaan Masyarakatdalam Pembangunan

Pembangunan RumahTidak Layak Huni,

25 unit - - - - - - -

Bantuan MCK 17 unit - - - - - - -Pembinaan Posyandu Jumlah Kader Posyandu

yang aktif1197 org 1178 org 1178 org 1197 org 1197 org 100%

Evaluasi Kelurahan Berhasil Jumlah LombaKelurahan Berhasil

3 kali 3 kali - - - 3 kali 3 kali 100%

10

Penyelenggaraan DiseminasiInformasi bagi MasyarakatDesa

Jumlah Kelurahan yangmeng UP Date dataprofil

- - - - - 21Kelurahan

21Kelurahan

100%

Fasilitasi dan IntensifikasiProfil Kelurahan

Jumlah Kelurahan yangmeng UP Date dataprofil

21Kelurahan

- - - - - - 100%

Fasilitasi PeningkatanKapasitas LembagaPemberdayaandanKesejahteraan Keluarga

Jumlah Kader PKK yangaktif

664 org 664 org 664 org 664 org 100% 664 org 664 org 100%

Program KeluargaBerencana

Menurunya TotalFertility Rate

2 2,1

Pelayanan KIE Jumlah KIE yang dibuatdan dilaksanakan

325 kali 5 kali - - - 267 kali

Pembinaan KeluargaBerencana

Jumlah Fasilitasikegiatan pembinaankader KB

4 kali 1 kali - - - 4 kali

Revitalisasi Program KB jumlah sarana danprasarana pendukungprogram KB

4 jenis 191 unit 221 unit 221 unit 100% 2 jenis 1 jenis 50,00%

Jumlah pelaksanaankegiatan yangmenunjang pelaksanaanKB di Kecamatan

3 kali - - - - 3 kali 2 kali 66,67%

Peningkatan KualitasManajemen ProgramKependudukan dan KeluargaBerencana

Jumlah fasilitasipelaksanaan PeningkatanKualitas ManajemenProgram Kependudukandan Keluarga Berencana

3 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 4 kali 3 kali 75,00%

11

Pendataan Keluarga Jumlah pendataankeluarga yangdilaksanakan

1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% - - -

Promosi Pelayana KHIBA Jumlah FasilitasiKegiatan promosiKHIBA

5 kali - - - - - - -

Penyediaan Pelayanan KBDan Alat Kontrasepsi bagikeluarga miskin

Jumlah fasilitasi kegiatanpelayanan KB

3 kali - 3 kali 3 kali 100% 3 kali - -

Program PelayananKontrasepsi

Prosentase capaianPerkiraan PermintaanMasyarakat (PPM) KBBaru MJKP

100,00% 100,00% 65,00% 65,00%

Pelayanan KB Medis Operasi Jumlah Akseptor yangmengikuti MOP danMOW

100 org 75akseptor

- - - 100 org 65 65,00%

Pelayanan Konseling KB Jumlah fasilitasi kegiatanpelayanan Konseling KB

3 kali - - - - - - -

Program Pembinaan PeranSerta Masyarakat DalamPelayanan KB / KR YangMandiri

Cakupan PasanganUsia Subur menjadipeserta KB Aktif

77 76,35

Pembinaan Ketahanan danKeberdayaan keluarga

Jumlah fasilitasi kegiatanpembinaan dankeberdayaan keluarga

3 kali 7 kali 4 kali 4 kali 100% 5 kali

Program Penyiapan TenagaPendamping Bina Keluarga

Prosentase KaderTribina yangmendapatkanpembinaan

- - - - - 100% 100% 100%

12

Fasilitas Kegiatan KelompokTribina di Tingkat Kecamatan(rejo,kidul)

Jumlah PembinaanKader Tribina danUPPKS

- - - - - 2 kali 2 kali 100%

Program KesehatanReproduksi Remaja

Prosentase Usia KawinPertama wanita kurangdari 20 tahun

15 16

Advokasi dan KIE tentangKesehatan ReproduksiRemaja (KRR)

Jumlah FasilitasiKegiatan Advokasi danKIE tentang KRR

4 kali 3 kali 2 kali 2 kali 100% 4 kali 3 kali 75%

Pembinaan PIK R TingkatKecamatan (rejo.kidul)

Jumlah Remajamengikuti pembinaan

- - - - 2 kali 2 kali 100%

Sosialisasi ReproduksiRemaja dan bahaya narkotika(rejo.kidul)

Jumlah Sosialisasi KRR - - - - 1 kali 1 kali 100%

Program PeningkatanKualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

Prosentase PerempuanDan Anak KorbanKekerasanMendapatkanPenanganan OlehPetugas Terlatih

100% 100 100 100

Fasilitasi dan sosialisasiKP2A

Jumlah fasilitasi kegiatanKP2A

3 kali 2 kali 6 kali 6 kali 100% 3 kali 3 kali 100%

Pelatihan bagi Pelatih (TOT)SDM Pelayanan danPendampingan Korbankekerasan

Jumlah Kader yangmenjadi pelatihpendampingan korbankekerasan

- - - - - 65 org 65 org 100%

13

Program PelayanamAdminstrasi Perkantoran

Prosentasepelaksanaan pelayananadministrasiperkantoran denganbaik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Jumlah perangko danmaterai yang tersedia

3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100%

Penyediaan JasaKomunikasi, SDA dan Listrik

Jumlah rekening yangterbayar

3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100%

Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pajak kendaraanoperasional yangterbayarkan

3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100%

Penyediaan Jasa Kebersihankantor

Jumlah tukang sampahyang terbayar

12 kali 100% 12 kali 12 kali 100% 12 kali 12 kali 100%

Penyediaan ATK Jumlah ATK yangterbeli

24 jenis 100% 24 jenis 24 jenis 100% 24 jenis 24 jenis 100%

Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

Jumlah barang cetakandan penggandaan yangterbeli

8 jenis 100% 8 jenis 8 jenis 100% 8 jenis 8 jenis 100%

Penyediaan KompionenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

jumlah komponen yangterbeli

17 jenis 100% 17 jenis 17 jenis 100% 17 jenis 17 jenis 100%

Penyediaan Peralatan RumahTangga

jumlah peralatan rumahtangga yang terbeli

22 jenis 100% 22 jenis 22 jenis 100% 22 jenis 22 jenis 100%

Penyediaan Makanan danMinuman

jumlah mamin tamuyang disediakan

12 kali 100% 12 kali 12 kali 100% 12 kali 12 kali 100%

Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang -undangan

Jumlah surat kabar yangtersedia setiap bulannya

2eksemplar

100% 2eksemplar

2eksemplar

100% 2eksemplar

2eksemplar

100%

14

Rapat - rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan LuarDaerah

jumlah perjalanan dinasyang terfasilitasi

114 kali 100% 114 kali 114 kali 100% 114 kali 114 kali 100%

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Jumlah sarana danprasarana kantordalam kondisi yangbaik

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah sepeda motoryang terbeli

- 100% - - 100% - - 100%

Pengadaan PerlengkapanKantor

Jumlah perlengkapankantor yang terbeli

100% 100% 100%

Pengadaan Peralatan Kantor jumlah peralatan kantoryang terbeli

100% 100% 100%

Pengadaan Meubeluer Jumlah mebel yangterbeli

3 unit 100% 3 unit 3 unit 100% 3 unit 3 unit 100%

Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

jumlah gedung kantryang terpelihara

1 unit 100% 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 100%

Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

jumlah kendaraan yangterpelihara

3 unit 100% 3 unit 3 unit 100% 3 unit 3 unit 100%

PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanKantor

jumlah peralatan yangterpelihara

4 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100%

Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Kantor

jumlah perlengkapanyang terpelihara

2 jenis 100% 2 jenis 2 jenis 100% 2 jenis 2 jenis 100%

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Prosentase aparaturmemperolehkesempatanpeningkatan kapasitas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15

Peningkatan Ketrampilandan profesionalisme

Jumlah Pegawai yangmengikuti kegiatanpeningkatan kapasitas

54 orang 100% 54 orang 54 orang 100% 54 orang 54 orang 100%

Peningkatan KinerjaAparatur Penilaian AngkaKredit

Jumlah PKB yangmembuat DUPAK

14 orang 100% 14 orang 14 orang 100% 14 orang 14 orang 100%

Program PeningkatanKapasitas SKPD

Prosentasekeikutsertaan padaevent daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fasilitasi KeperansertaanPada Event Daerah dan HariBesar Nasional

jumlah event daerahyang diikuti

5 kali 100% 5 kali 5 kali 100% 5 kali 5 kali 100%

Penyebarluasan informasiprogram/kegiatan SKPD

Jumlah penerbitan beritadi surat kabar

2 kali 100% 2 kali 2 kali 100% 2 kali 2 kali 100%

Program PeningkatanSistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Prosentase dokumenperencanaan danpelaporan SKPD yangtersusun dengan baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

jumlah dokumenpelaporan yang tersusun

3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100%

Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun

jumlah dokumenpelaporan yang tersusun

3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100%

Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran

jumlah dokumenpelaporan yang tersusun

4 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100%

16

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Keluarga Berencana Kota Blitar

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan

beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari

misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Internal :

Kekuatan atau strenghts adalah potensi / kelebihan intern yang dimiliki

SKPD, yaitu sebagai berikut :

- Perwali no 14 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bapemas

dan KB

- Adanya Dokumen perencencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan

yang telah didukung anggaran.

- Adanya Saraa dan Prasarana kantor

- Adanya 45 Sumber daya manusia di Bapemas dan KB

Kelemahan atau weaknes adalah kekurangan yang ada dalam SKPD yang

bersifat menghambat kinerja, meliputi :

- Kualitas dan Kuantitas SDM yang belum maksimal untuk menjalankan

Tugas Pokok dan Fungsi

- Sarana dan Prasarana kantor masih kurang dan rusak

- Kurangnya data yang akurat, tentang Perempuan, anak, lembaga sosial

dll

2. Faktor Eksternal :

Peluang atau opportunity adalah fakta ekstern yang bisa mendukung kinerja,

meliputi :

- Adanya 21 organisasi wanita

- Adanya kader Posyandu sejumlah 1.197 orang

- Adanya Kader KB yaitu PPKD dan Sub PPKBD

- Adanya Dewan Perwakilan Anak pada tiap Tingkat Kelurahan, Tingkat

Kecamatan dan Tingkat Kota Blitar

- Adanya Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak

- Adanya Panti Sosial

- Adanya PIK R di Masing Kecamatan se Kota Blitar dan Tingkat Kota

Blitar

- Adanya Kelompok UPPKS

17

- Adanya LPMK

- Adanya PKK pada tiap Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan

Tingkat Kota Blitar

Sedangkan tantangan yang harus dihadapi oleh Bapemas dan KB antara lain :

- TFR diatas rata – rata TFR Provinsi Jawa Timur

- Masih banyaknya Rumah kumuh di Kota Blitar

- Nilai gotong royong yang semakin rendah

- Kualitas dan kuantitas Kader Pemberdayaan Masyarakat belum optimal

- Maraknya kasus KDRT

- Masih banyaknya kasus pernikahan pada usia dini

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan

keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah

ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD) tahun 2016 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak

dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam

pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat

diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih

rinci dalam sebagai berikut :

18

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar

Indikator SPM/StandarNasional

IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi CatatanAnalisisTahun

2015Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Indeks Pembangunan Gender(IPG)

67,57 67,57 67,57 67,57 67,57

Indeks Pemberdayaan Gender(IDG)

98,23 98,23 98,23 98,23 98,23

Prosentase LembagaKemasyarakatan Kelurahan yangaktif dalam pembangunanKelurahan

77,78 78,63 79,49 78,63 79,49

Prosentase Angka PertumbuhanPenduduk

0,63% 0,63% 0,62% 0,01 0,01

Prosentase Perkiraan PermintaanMasyarakat (PPM) KB BaruMJKP

100% 100% 100% 1,00 1,00

Prevelansi KB Aktif 76,35% 76,57% 76,67% 0,77 0,77Menurunnya usia kawinpertama wanita kurang dari 20tahun

13,60% 13,50% 13,15% 0,14 0,13

Prosentase Penyelesaian KasusPengaduan KDRT dan kasusPerempuan dan Anak

100% 100% 100% 1,00 1,00

19

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Keluarga Berencana Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis

yang melingkupinya.Isu – isu strategis dimaksud antara lain:

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Peran lembaga pemberdayaan kemasyarakatan masih kurang optimal.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

1) Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDP) di Kota Blitar

2) Masih maraknya Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT,

Pelecehan Sexsual, Traficking dan kasus perempuan dan anak lainya)

yang terjadi di Kota Blitar

3. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana

1) Prosentase Pertumbuhan Penduduk yang masih tinggi

2) Prevalensi KB Aktif masih perlu ditingkatkan

3) TFR masih Tinggi

1.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 telah menentukan 13 (tiga

belas) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan penguatan jati

diri dan identitas Kota Blitar, peningkatan pemahaman dan pengamalan

wawasan kebangsaan, nilai – nilai sejarah, budaya serta kearifan local

dalam kehidupan sehari – hari;

2. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai – nilai keagamaan melalui

peningkatan fasilitasi saran ibadah dan kegiatan keagamaan;

3. Memantapkan penyediaan layanan pendidikan berkualitas dan daya saing

lulusan , peningkatan aksesibilitas wajar 12 tahun yang disertai

perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan;

4. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat untuk ketersediaan sumber

daya manusia berkualitas dan berkompetensi tinggi;

20

5. Memantapkan Layanan kesehatan, kompetensi dan profesionalisme

tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana

kesehatan dasar dan lanjutan, peningkatan gizi masyarakat dan sanitasi

sehat kota, penerapan pola hidup bersih dan sehat serta pelestarian

lingkungan;

6. Pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat;

7. Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan

sector koperasi, UKM serta pelaku usaha informal;

8. Mendukung penguatan lumbung pangan nasional dalam mencapai

kedaulatan pangan melalui pengembangan infrastruktur jaringan irigasi,

pengendalian banjir, bantaran sungai, jaringan jalan,

embung,pengendalian tata ruang,sarana dan prasarana lingkungan untuk

tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif;

9. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya dukung

pengetahuan, perkembangan kreativitas-keinovasian dan daya saing

melalui pengembangan klaster unggulan ekonomi daerah, dan penguatan

pengembangan ekonomi kreatif berbasis pengembangan industry

pariwisata dan pendayagunaan teknologi informasidan komunikasi,

transportasi;

10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan pemerataan layanan

serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan social;

11. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan;

12. Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang berkompetensi tinggi,

transparansi dan menjamin kepastian hokum;

13. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan peningkatan

pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dilaksanakan penyesuaian

sebagaimana dalam tabel dibawah :

21

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017

Bapemas dan KB Kota Blitar

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPentingProgram /

KegiatanLokasi Indikator

KinerjaTarget

CapaianKinerja

PaguIndikatif

Program /Kegiatan

Lokasi IndikatorKinerja

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana (Rp.)

ProgramKeserasianKebijakanPeningkatanKualitas Anakdan Perempuan

Bapemas dan

KB

Prosentaseperempuanyangberpartisipasiaktif dalamkegiatansosialisasi

27,78% ProgramKeserasianKebijakanPeningkatanKualitas AnakdanPerempuan

Bapemas dan

KB

Prosentaseperempuanyangberpartisipasi aktifdalamkegiatansosialisasi

27,78%227.027.000

Bapemas dan

KB

Prosentase anakyangberpartisipasiaktif dalamkegiatansosialisasi

10,00% Bapemas dan

KB

Prosentaseanak yangberpartisipasi aktifdalamkegiatansosialisasi

10,00%

22

Fasilitasi upacaraperingatan yangberkaitan denganibu dan anak

Bapemas dan

KB

Jumlah fasilitasipelaksanaanperingatan yangberkaitan denganibu dan anak(IBU, Kartini,Anak)

3 kali Fasilitasiupacaraperingatan yangberkaitandengan ibu dananak

Bapemas dan

KB

Jumlahfasilitasipelaksanaanperingatanyangberkaitandengan ibudan anak(IBU,Kartini,Anak)

3 kali81.350.000

FasilitasiPeningkatanMotivasiPemberdayaanPerempuan

Bapemas dan

KB

Jumlah kegiatanmotivasi kepadaperempuan

2 kali88.247.250

PelaksanaanSosialisasikesetaraangender

Bapemas dan

KB

Jumlahpesertasosialisasikesetaraangender di 3Kecamatan

3 kali41.552.000

23

PelaksanaanSosialisasi yangterkait denganKesetaraanGender,pemberdayaanperempuan danperlindungananak

Bapemas dan

KB

Jumlahpelaksanaansosialisasipemberdayaandan perlindungananak di sekolah,radio, mediacetak danlembagakemasyarakatanyang lain

75 kali42.702.000

PelaksanaanSosialisasi yangterkait denganKesetaraanGender,pemberdayaanperempuan danperlindungananak

Bapemas dan

KB

Jumlahpelaksanaansosialisasipemberdayaan danperlindungananak disekolah,radio, mediacetak danlembagakemasyarakatan yang lain

75 kali104.125.000

ProgramPeningkatanPeran Serta danKesetaraanGender DalamPembangunan

Bapemas dan

KB

Prosentasewanita yangmenjadianggotaorganisasikewanitaan

1,92% ProgramPeningkatanPeran Sertadan KesetaraanGender DalamPembangunan

Bapemas dan

KB

Prosentasewanita yangmenjadianggotaorganisasikewanitaan

1,92%130.000.000

KegiatanPembinaanOrganisasiPerempuan

Bapemas dan

KB

JumlahOrganisasiPerempuan yangaktif

21organisasi 100.000.00

0

KegiatanPembinaanOrganisasiPerempuan

Bapemas dan

KB

JumlahOrganisasiPerempuanyang aktif

21organisasi 100.000.000

FasilitasiPeningkatanMotivasiPemberdayaanPerempuan

Bapemas dan

KB

Jumlahkegiatanmotivasikepadaperempuan

2 kali30.000.000

24

ProgramPenguatanKelembagaanPengarustamaanGender DanAnak

Bapemas dan

KB

JumlahPenghargaanAPE (AnugrahParahitaEkapraya) yangdiraih

ProgramPenguatanKelembagaanPengarustamaan Gender DanAnak

Bapemas dan

KB

JumlahPenghargaan APE(AnugrahParahitaEkapraya)yang diraih

245.696.950

Bapemas dan

KB

JumlahPenghargaanKota LayakAnak yangdiraih

1 Bapemas dan

KB

JumlahPenghargaan KotaLayak Anakyang diraih

1

PembinaanP2WKSS

Bapemas dan

KB

JumlahKelompokP2WKSS dikelurahan yangmendapatkanpembinaan

1kelompok 6.692.700

PembinaanP2WKSS

Bapemas dan

KB

JumlahKelompokP2WKSS dikelurahanyangmendapatkanpembinaan

1kelompok 6.692.700

PembinaanGerakan SayangIbu

Bapemas dan

KB

Jumlah pesertarapat koordinasipembinaan GSI

50 orang PembinaanGerakan SayangIbu

Bapemas dan

KB

Jumlahpeserta rapatkoordinasipembinaanGSI

50 orang6.307.300

Pelatihan PPRGdan Monev PUG

Bapemas dan

KB

Jumlah PesertaPemantapanpelatihan PPRGdan Monev

75 orang14.679.000

Pelatihan PPRGdan Monev PUG

Bapemas dan

KB

JumlahPesertaPemantapanpelatihanPPRG danMonev

75 orang14.679.000

25

PenguatanKelembagaanPengarustamaanGender dan Anak

Bapemas dan

KB

Jumlah Fasilitasikegiatanpenguatankelembagaanpengarustamaangender dan anak(APE, SatgasPPA, PokjaPUG)

3 kali2.833.100

PenguatanKelembagaanPengarustamaanGender danAnak

Bapemas dan

KB

JumlahFasilitasikegiatanpenguatankelembagaanpengarustamaan genderdan anak(APE, SatgasPPA, PokjaPUG)

3 kali15.000.000

FasilitasiKegiatan KotaLayak Anak

Bapemas dan

KB

Jumlah fasilitasikegiatan KotaLayak Anak(jambore anak,pemilihan dutaanak, rakorDPA,)

3 kali93.198.500

FasilitasiKegiatan KotaLayak Anak

Bapemas dan

KB

JumlahfasilitasikegiatanKota LayakAnak(jamboreanak,pemilihanduta anak,rakor DPA,)

3 kali123.017.950

EvaluasiPengarustamaanHak Anak(PUHA)

Bapemas dan

KB

Jumlah datayang tersedia(data KLA,data profilanak, dataperepuanbuta aksara,data terpilahgender)

4 jenis80.000.000

26

PelaksanaanSosialisasikesetaraan gender

Bapemas dan

KB

Jumlah pesertasosialisasikesetaraangender di 3Kecamatan

3 kali41.522.700

ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakat

Bapemas dan

KB

Prosentasepartisipasimasyarakatdalam kegiatankemasyarakatan

5,59 ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakat

Bapemas dan

KB

Prosentasepartisipasimasyarakatdalamkegiatankemasyarakatan

5,591.905.930.800

FasilitasiBBGRM

Bapemas dan

KB

Jumlah lombaGotong royongyang diikuti

3 kali187.965.400

FasilitasiBBGRM

Bapemas dan

KB

JumlahlombaGotongroyong yangdiikuti

3 kali64.481.100

Bapemas dan

KB

Jumlahmasyarakat yangberpartisipasipadapencananganBBGRM

500 org Bapemas dan

KB

JumlahmasyarakatyangberpartisipasipadapencananganBBGRM

500 org

PeningkatanKeberdayaanSosial danEkonomiMasyarakat

Bapemas dan

KB

Jumlah UPKuyang terfasilitasi

2Kelompok 97.406.900

PeningkatanKeberdayaanSosial danEkonomiMasyarakat

Bapemas dan

KB

JumlahUPKu yangterfasilitasi

2Kelompok 43.393.500

27

PemberdayaanMasyarakat dalamProsesPembangunanSanitasi

Bapemas dan

KB

Jumlah BantuanRumah Kumuhyang Terfasilitasi

PemberdayaanMasyarakatdalam ProsesPembangunanSanitasi

Bapemas dan

KB

JumlahBantuanRumahKumuh yangTerfasilitasi

-

PemberdayaanMasyarakat dalamPembangunan

Bapemas dan

KB

PembangunanRumah TidakLayak Huni,

25 unit209.513.600

PemberdayaanMasyarakatdalamPembangunan

Bapemas dan

KB

Pembangunan RumahTidak LayakHuni,

25 unit107.281.450

Bapemas dan

KB

Bantuan MCK 17 unit Bapemas dan

KB

BantuanMCK

17 unit

PembinaanPosyandu

Bapemas dan

KB

Jumlah KaderPosyandu yangaktif

1197 org1.807.858.300

PembinaanPosyandu

Bapemas dan

KB

JumlahKaderPosyanduyang aktif

1197 org1.080.610.600

EvaluasiKelurahanBerhasil

Bapemas dan

KB

Jumlah LombaKelurahanBerhasil

3 kali120.189.900

EvaluasiKelurahanBerhasil

Bapemas dan

KB

JumlahLombaKelurahanBerhasil

3 kali35.545.050

PenyelenggaraanDiseminasiInformasi bagiMasyarakat Desa

Bapemas dan

KB

JumlahKelurahan yangmeng UP Datedata profil

- Penyelenggaraan DiseminasiInformasi bagiMasyarakatDesa

Bapemas dan

KB

JumlahKelurahanyang mengUP Date dataprofil

--

Fasilitasi danIntensifikasiProfil Kelurahan

Bapemas dan

KB

JumlahKelurahan yangmeng UP Datedata profil

21Kelurahan 82.816.100

Fasilitasi danIntensifikasiProfil Kelurahan

Bapemas dan

KB

JumlahKelurahanyang mengUP Date dataprofil

21Kelurahan 49.619.100

28

FasilitasiPeningkatanKapasitasLembagaPemberdayaandanKesejahteraanKeluarga

Bapemas dan

KB

Jumlah KaderPKK yang aktif

664 org550.000.000

FasilitasiPeningkatanKapasitasLembagaPemberdayaandanKesejahteraanKeluarga

Bapemas dan

KB

JumlahKader PKKyang aktif

664 org525.000.000

ProgramKeluargaBerencana

Bapemas dan

KB

MenurunyaTotal FertilityRate

2,05 ProgramKeluargaBerencana

Bapemas dan

KB

MenurunyaTotalFertilityRate

2,05456.114.800

Pelayanan KIE Bapemas dan

KB

Jumlah KIE yangdibuat dandilaksanakan

300 kali57.688.400

Pelayanan KIE Bapemas dan

KB

Jumlah KIEyang dibuatdandilaksanakan

300 kali43.688.400

PembinaanKeluargaBerencana

Bapemas dan

KB

Jumlah Fasilitasikegiatanpembinaan kaderKB

4 kali110.734.200

PembinaanKeluargaBerencana

Bapemas dan

KB

JumlahFasilitasikegiatanpembinaankader KB

4 kali234.430.000

RevitalisasiProgram KB

Bapemas dan

KB

jumlah saranadan prasaranapendukungprogram KB

5 jenis-

RevitalisasiProgram KB

Bapemas dan

KB

jumlahsarana danprasaranapendukungprogram KB

5 jenis-

29

Bapemas dan

KB

Jumlahpelaksanaankegiatan yangmenunjangpelaksanaan KBdi Kecamatan

3 kali-

Bapemas dan

KB

JumlahpelaksanaankegiatanyangmenunjangpelaksanaanKB diKecamatan

3 kali

PeningkatanKualitasManajemenProgramKependudukandan KeluargaBerencana

Bapemas dan

KB

Jumlah fasilitasipelaksanaanPeningkatanKualitasManajemenProgramKependudukandan KeluargaBerencana

3 kali81.118.800

PeningkatanKualitasManajemenProgramKependudukandan KeluargaBerencana

Bapemas dan

KB

JumlahfasilitasipelaksanaanPeningkatanKualitasManajemenProgramKependudukan danKeluargaBerencana

3 kali120.000.000

PendataanKeluarga

Bapemas dan

KB

Jumlahpendataankeluarga yangdilaksanakan

1 kali PendataanKeluarga

Bapemas dan

KB

Jumlahpendataankeluargayangdilaksanakan

1 kali25.000.000

Promosi PelayanaKHIBA

Bapemas dan

KB

Jumlah FasilitasiKegiatanpromosi KHIBA

5 kali PromosiPelayanaKHIBA

Bapemas dan

KB

JumlahFasilitasiKegiatanpromosiKHIBA

5 kali

PenyediaanPelayanan KBDan Alat

Bapemas dan

KB

Jumlah fasilitasikegiatanpelayanan KB

3 kali PenyediaanPelayanan KBDan Alat

Bapemas dan

KB

Jumlahfasilitasikegiatan

3 kali32.996.400

30

Kontrasepsi bagikeluarga miskin

Kontrasepsi bagikeluarga miskin

pelayananKB

ProgramPelayananKontrasepsi

Bapemas dan

KB

ProsentasecapaianPerkiraanPermintaanMasyarakat(PPM) KB BaruMJKP

100 ProgramPelayananKontrasepsi

Bapemas dan

KB

ProsentasecapaianPerkiraanPermintaanMasyarakat(PPM) KBBaru MJKP

100306.000.000

Pelayanan KBMedis Operasi

Bapemas dan

KB

Jumlah Akseptoryang mengikutiMOP dan MOW

100 org275.808.700

Pelayanan KBMedis Operasi

Bapemas dan

KB

JumlahAkseptoryangmengikutiMOP danMOW

100 org220.000.000

PelayananKonseling KB

Bapemas dan

KB

Jumlah fasilitasikegiatanpelayananKonseling KB

3 kali PelayananKonseling KB

Bapemas dan

KB

JumlahfasilitasikegiatanpelayananKonselingKB

3 kali86.000.000

ProgramPembinaanPeran SertaMasyarakatDalamPelayanan KB /KR YangMandiri

Bapemas dan

KB

CakupanPasangan UsiaSubur menjadipeserta KBAktif

76,57 ProgramPembinaanPeran SertaMasyarakatDalamPelayanan KB /KR YangMandiri

Bapemas dan

KB

CakupanPasanganUsia Suburmenjadipeserta KBAktif

76,57166.487.800

31

PembinaanKetahanan danKeberdayaankeluarga

Bapemas dan

KB

Jumlah fasilitasikegiatanpembinaan dankeberdayaankeluarga

2 kali410.920.250

PembinaanKetahanan danKeberdayaankeluarga

Bapemas dan

KB

Jumlahfasilitasikegiatanpembinaandankeberdayaankeluarga

2 kali166.487.800

ProgramPenyiapanTenagaPendampingBina Keluarga

Bapemas dan

KB

ProsentaseKader Tribinayangmendapatkanpembinaan

- ProgramPenyiapanTenagaPendampingBina Keluarga

Bapemas dan

KB

ProsentaseKaderTribinayangmendapatkanpembinaan

--

Fasilitas KegiatanKelompokTribina di TingkatKecamatan(rejo,kidul)

Bapemas dan

KB

JumlahPembinaanKader Tribinadan UPPKS

FasilitasKegiatanKelompokTribina diTingkatKecamatan(rejo,kidul)

Bapemas dan

KB

JumlahPembinaanKaderTribina danUPPKS

ProgramKesehatanReproduksiRemaja

Bapemas dan

KB

Prosentase UsiaKawin Pertamawanita kurangdari 20 tahun

15,85 ProgramKesehatanReproduksiRemaja

Bapemas dan

KB

ProsentaseUsia KawinPertamawanitakurang dari20 tahun

15,8571.881.650

32

Advokasi danKIE tentangKesehatanReproduksiRemaja (KRR)

Bapemas dan

KB

Jumlah FasilitasiKegiatanAdvokasi danKIE tentangKRR

4 kali103.881.650

Advokasi danKIE tentangKesehatanReproduksiRemaja (KRR)

Bapemas dan

KB

JumlahFasilitasiKegiatanAdvokasi danKIE tentangKRR

4 kali71.881.650

Pembinaan PIK RTingkatKecamatan9rejo.kidul)

Bapemas dan

KB

Jumlah Remajamengikutipembinaan

Pembinaan PIKR TingkatKecamatan9rejo.kidul)

Bapemas dan

KB

JumlahRemajamengikutipembinaan

SosialisasiReproduksiRemaja danbahaya narkotika(rejo.kidul)

Bapemas dan

KB

JumlahSosialisasi KRR

SosialisasiReproduksiRemaja danbahayanarkotika(rejo.kidul)

Bapemas dan

KB

JumlahSosialisasiKRR

ProgramPeningkatanKualitas HidupdanPerlindunganPerempuan

Bapemas dan

KB

ProsentasePerempuan DanAnak KorbanKekerasanMendapatkanPenangananOleh PetugasTerlatih

100 ProgramPeningkatanKualitas HidupdanPerlindunganPerempuan

Bapemas dan

KB

ProsentasePerempuanDan AnakKorbanKekerasanMendapatkanPenangananOlehPetugasTerlatih

100172.195.560

Fasilitasi dansosialisasi KP2A

Bapemas dan

KB

Jumlah fasilitasikegiatan KP2A

3 kali72.500.000

Fasilitasi dansosialisasiKP2A

Bapemas dan

KB

JumlahfasilitasikegiatanKP2A

3 kali172.195.560

33

Pelatihan bagiPelatih (TOT)SDM PelayanandanPendampinganKorban kekerasan

Bapemas dan

KB

Jumlah Kaderyang menjadipelatihpendampingankorban kekerasan

- Pelatihan bagiPelatih (TOT)SDM PelayanandanPendampinganKorbankekerasan

Bapemas dan

KB

JumlahKader yangmenjadipelatihpendampingan korbankekerasan

--

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Bapemas dan

KB

Prosentasepelaksanaanpelayananadministrasiperkantorandengan baik

100%372.088.100

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Bapemas dan

KB

Prosentasepelaksanaanpelayananadministrasiperkantorandengan baik

100%372.088.100

Penyediaan JasaSurat Menyurat

Bapemas dan

KB

Jumlah perangkodan materai yangtersedia

3 jenis2.475.000

Penyediaan JasaSurat Menyurat

Bapemas dan

KB

Jumlahperangko danmaterai yangtersedia

3 jenis2.475.000

Penyediaan JasaKomunikasi,SDA dan Listrik

Bapemas dan

KB

Jumlah rekeningyang terbayar

3 jenis57.300.000

Penyediaan JasaKomunikasi,SDA dan Listrik

Bapemas dan

KB

Jumlahrekeningyang terbayar

3 jenis57.300.000

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKendaraanDinas/Operasional

Bapemas dan

KB

Jumlah pajakkendaraanoperasional yangterbayarkan

3 jenis10.750.000

Penyediaan JasaPemeliharaandan PerizinanKendaraanDinas/Operasional

Bapemas dan

KB

Jumlah pajakkendaraanoperasionalyangterbayarkan

3 jenis10.750.000

Penyediaan JasaKebersihan kantor

Bapemas dan

KB

Jumlah tukangsampah yangterbayar

12 kali1.200.000

Penyediaan JasaKebersihankantor

Bapemas dan

KB

Jumlahtukangsampah yangterbayar

12 kali1.200.000

34

Penyediaan ATK Bapemas dan

KB

Jumlah ATKyang terbeli

24 jenis29.765.400

PenyediaanATK

Bapemas dan

KB

Jumlah ATKyang terbeli

24 jenis29.239.400

PenyediaanBarang Cetakandan Penggandaan

Bapemas dan

KB

Jumlah barangcetakan danpenggandaanyang terbeli

8 jenis29.467.400

PenyediaanBarang CetakandanPenggandaan

Bapemas dan

KB

Jumlahbarangcetakan danpenggandaanyang terbeli

8 jenis29.467.400

PenyediaanKompionenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Bapemas dan

KB

jumlahkomponen yangterbeli

17 jenis7.445.100

PenyediaanKompionenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Bapemas dan

KB

jumlahkomponenyang terbeli

17 jenis7.445.100

PenyediaanPeralatan RumahTangga

Bapemas dan

KB

jumlah peralatanrumah tanggayang terbeli

22 jenis19.606.200

PenyediaanPeralatanRumah Tangga

Bapemas dan

KB

jumlahperalatanrumah tanggayang terbeli

22 jenis19.606.200

PenyediaanMakanan danMinuman

Bapemas dan

KB

jumlah mamintamu yangdisediakan

12 kali11.142.000

PenyediaanMakanan danMinuman

Bapemas dan

KB

jumlahmamin tamuyangdisediakan

12 kali11.142.000

PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang -undangan

Bapemas dan

KB

Jumlah suratkabar yangtersedia setiapbulannya

2eksemplar 4.080.000

PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang -undangan

Bapemas dan

KB

Jumlah suratkabar yangtersediasetiapbulannya

2eksemplar 4.080.000

Rapat - rapatKoordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar Daerah

Bapemas dan

KB

jumlahperjalanan dinasyang terfasilitasi

114 kali198.857.000

Rapat - rapatKoordinasi danKonsultasiDalam dan LuarDaerah

Bapemas dan

KB

jumlahperjalanandinas yangterfasilitasi

114 kali199.383.000

35

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Bapemas danKB

Jumlah saranadan prasaranakantor dalamkondisi yangbaik

80%473.019.090

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Bapemas danKB

Jumlahsarana danprasaranakantordalamkondisi yangbaik

80%375.382.290

PengadaanKendaraanDinas/Operasional

Bapemas dan

KB

Jumlah sepedamotor yangterbeli

- PengadaanKendaraanDinas/Operasional

Bapemas dan

KB

Jumlahsepeda motoryang terbeli

-

PengadaanPerlengkapanKantor

Bapemas dan

KB

Jumlahperlengkapankantor yangterbeli

39.501.300PengadaanPerlengkapanKantor

Bapemas dan

KB

Jumlahperlengkapankantor yangterbeli

15.959.000

PengadaanPeralatan Kantor

Bapemas dan

KB

jumlah peralatankantor yangterbeli

231.397.300

PengadaanPeralatan Kantor

Bapemas dan

KB

jumlahperalatankantor yangterbeli

198.168.100

PengadaanMeubeluer

Bapemas dan

KB

Jumlah mebelyang terbeli

3 unit55.883.300

PengadaanMeubeluer

Bapemas dan

KB

Jumlahmebel yangterbeli

3 unit19.867.100

PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

Bapemas dan

KB

jumlah gedungkantr yangterpelihara

1 unit51.960.290

PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

Bapemas dan

KB

jumlahgedung kantryangterpelihara

1 unit51.960.290

PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

Bapemas dan

KB

jumlahkendaraan yangterpelihara

3 unit65.012.400

PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

Bapemas dan

KB

jumlahkendaraanyangterpelihara

3 unit65.012.400

36

PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan Kantor

Bapemas dan

KB

jumlah peralatanyang terpelihara

4 jenis20.915.700

PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanKantor

Bapemas dan

KB

jumlahperalatanyangterpelihara

4 jenis11.915.700

PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan Kantor

Bapemas dan

KB

jumlahperlengkapanyang terpelihara

2 jenis8.348.800

PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatanKantor

Bapemas dan

KB

jumlahperlengkapanyangterpelihara

2 jenis12.499.700

ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

Bapemas dan

KB

Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas

100%102.972.500

ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

Bapemas dan

KB

Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas

100%102.972.500

PeningkatanKetrampilan danprofesionalisme

Bapemas dan

KB

Jumlah Pegawaiyang mengikutikegiatanpeningkatankapasitas

54 orang96.990.500

PeningkatanKetrampilan danprofesionalisme

Bapemas dan

KB

JumlahPegawaiyangmengikutikegiatanpeningkatankapasitas

54 orang96.990.500

PeningkatanKinerja AparaturPenilaian AngkaKredit

Bapemas dan

KB

Jumlah PKByang membuatDUPAK

14 orang5.982.000

PeningkatanKinerjaAparaturPenilaian AngkaKredit

Bapemas dan

KB

Jumlah PKByangmembuatDUPAK

14 orang5.982.000

ProgramPeningkatanKapasitas SKPD

Bapemas dan

KB

Prosentasekeikutsertaanpada eventdaerah

100%67.000.000

ProgramPeningkatanKapasitasSKPD

Bapemas dan

KB

Prosentasekeikutsertaan pada eventdaerah

100%69.650.200

37

FasilitasiKeperansertaanPada EventDaerah dan HariBesar Nasional

Bapemas dan

KB

jumlah eventdaerah yangdiikuti

5 kali55.000.000

FasilitasiKeperansertaanPada EventDaerah dan HariBesar Nasional

Bapemas dan

KB

jumlah eventdaerah yangdiikuti

5 kali55.650.200

Penyebarluasaninformasiprogram/kegiatanSKPD

Bapemas dan

KB

Jumlahpenerbitan beritadi surat kabar

2 kali12.000.000

Penyebarluasaninformasiprogram/kegiatan SKPD

Bapemas dan

KB

Jumlahpenerbitanberita di suratkabar

2 kali14.000.000

ProgramPeningkatanSistemPelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

Bapemas dan

KB

Prosentasedokumenperencanaandan pelaporanSKPD yangtersusun denganbaik

100%22.544.300

ProgramPeningkatanSistemPelaporanCapaianKinerja danKeuangan

Bapemas dan

KB

ProsentasedokumenperencanaandanpelaporanSKPD yangtersusundengan baik

100%26.494.300

PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

Bapemas dan

KB

jumlah dokumenpelaporan yangtersusun

3 jenis5.465.000

PenyusunanLaporanCapaian Kinerjadan IkhtisarRealisasiKinerja SKPD

Bapemas dan

KB

jumlahdokumenpelaporanyang tersusun

3 jenis5.465.000

PenyusunanLaporanKeuangan AkhirTahun

Bapemas dan

KB

jumlah dokumenpelaporan yangtersusun

3 jenis7.880.000

PenyusunanLaporanKeuangan AkhirTahun

Bapemas dan

KB

jumlahdokumenpelaporanyang tersusun

3 jenis7.880.000

PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran

Bapemas dan

KB

jumlah dokumenpelaporan yangtersusun

4 jenis9.199.300

PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran

Bapemas dan

KB

jumlahdokumenpelaporanyang tersusun

4 jenis13.149.300

38

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar juga berasal dari para

pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi,

maupun SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta

fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program dan

kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017

Bapemas dan KB Kota Blitar

Program / Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaBesaran /Volume Catatan

1 2 3 4 5ProgramKeserasianKebijakanPeningkatanKualitas Anak danPerempuan

Bapemas dan

KB

Prosentaseperempuan yangberpartisipasi aktifdalam kegiatansosialisasi

27,78%

Bapemas dan

KB

Prosentase anakyang berpartisipasiaktif dalam kegiatansosialisasi

10,00%

Fasilitasi upacaraperingatan yangberkaitan dengan ibudan anak

Bapemas dan

KB

Jumlah fasilitasipelaksanaanperingatan yangberkaitan dengan ibudan anak (IBU,Kartini, Anak)

3 kali

PelaksanaanSosialisasikesetaraan gender

Bapemas dan

KB

Jumlah pesertasosialisasi kesetaraangender di 3Kecamatan

3 kali

PelaksanaanSosialisasi yangterkait denganKesetaraan Gender,pemberdayaanperempuan danperlindungan anak

Bapemas dan

KB

Jumlah pelaksanaansosialisasipemberdayaan danperlindungan anak disekolah, radio,media cetak danlembagakemasyarakatanyang lain

75 kali

39

ProgramPeningkatan PeranSerta danKesetaraan GenderDalamPembangunan

Bapemas dan

KB

Prosentase wanitayang menjadianggota organisasikewanitaan

1,92%

Kegiatan PembinaanOrganisasiPerempuan

Bapemas dan

KB

Jumlah OrganisasiPerempuan yangaktif

21 organisasi

FasilitasiPeningkatanMotivasiPemberdayaanPerempuan

Bapemas dan

KB

Jumlah kegiatanmotivasi kepadaperempuan

2 kali

ProgramPenguatanKelembagaanPengarustamaanGender Dan Anak

Bapemas dan

KB

JumlahPenghargaan APE(Anugrah ParahitaEkapraya) yangdiraih

Bapemas dan

KB

JumlahPenghargaan KotaLayak Anak yangdiraih

1

Pembinaan P2WKSS Bapemas dan

KB

Jumlah KelompokP2WKSS dikelurahan yangmendapatkanpembinaan

1 kelompok

Pembinaan GerakanSayang Ibu

Bapemas dan

KB

Jumlah peserta rapatkoordinasipembinaan GSI

50 orang

Pelatihan PPRG danMonev PUG

Bapemas dan

KB

Jumlah PesertaPemantapanpelatihan PPRG danMonev

75 orang

PenguatanKelembagaanPengarustamaanGender dan Anak

Bapemas dan

KB

Jumlah Fasilitasikegiatan penguatankelembagaanpengarustamaangender dan anak(APE, Satgas PPA,Pokja PUG)

3 kali

Fasilitasi KegiatanKota Layak Anak

Bapemas dan

KB

Jumlah fasilitasikegiatan Kota LayakAnak (jambore anak,pemilihan duta anak,rakor DPA,)

3 kali

Pembinaan Posyandu Bapemas dan

KB

Jumlah KaderPosyandu yang aktif

-

40

EvaluasiPengarustamaan HakAnak (PUHA)

Bapemas dan

KB

Jumlah data yangtersedia (data KLA,data profil anak, dataperepuan butaaksara, data terpilahgender)

4 jenis

ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakat

Bapemas dan

KB

Prosentasepartisipasimasyarakat dalamkegiatankemasyarakatan

5,59

Fasilitasi BBGRM Bapemas dan

KB

Jumlah lombaGotong royong yangdiikuti

3 kali

Bapemas dan

KB

Jumlah masyarakatyang berpartisipasipada pencananganBBGRM

500 org

PeningkatanKeberdayaan Sosialdan EkonomiMasyarakat

Bapemas dan

KB

Jumlah UPKu yangterfasilitasi

2 Kelompok

PemberdayaanMasyarakat dalamProses PembangunanSanitasi

Bapemas dan

KB

Jumlah BantuanRumah Kumuh yangTerfasilitasi

PemberdayaanMasyarakat dalamPembangunan

Bapemas dan

KB

PembangunanRumah Tidak LayakHuni,

25 unit

Bapemas dan

KB

Bantuan MCK 17 unit

Pembinaan Posyandu Bapemas dan

KB

Jumlah KaderPosyandu yang aktif

1197 org

Evaluasi KelurahanBerhasil

Bapemas dan

KB

Jumlah LombaKelurahan Berhasil

3 kali

PenyelenggaraanDiseminasiInformasi bagiMasyarakat Desa

Bapemas dan

KB

Jumlah Kelurahanyang meng UP Datedata profil

-

Fasilitasi danIntensifikasi ProfilKelurahan

Bapemas dan

KB

Jumlah Kelurahanyang meng UP Datedata profil

21 Kelurahan

41

FasilitasiPeningkatanKapasitas LembagaPemberdayaandanKesejahteraanKeluarga

Bapemas dan

KB

Jumlah Kader PKKyang aktif

664 org

Program KeluargaBerencana

Bapemas dan

KB

Menurunya TotalFertility Rate

2,05

Pelayanan KIE Bapemas dan

KB

Jumlah KIE yangdibuat dandilaksanakan

300 kali

Pembinaan KeluargaBerencana

Bapemas dan

KB

Jumlah Fasilitasikegiatan pembinaankader KB

4 kali

Revitalisasi ProgramKB

Bapemas dan

KB

jumlah sarana danprasarana pendukungprogram KB

5 jenis

Bapemas dan

KB

Jumlah pelaksanaankegiatan yangmenunjangpelaksanaan KB diKecamatan

3 kali

Peningkatan KualitasManajemen ProgramKependudukan danKeluarga Berencana

Bapemas dan

KB

Jumlah fasilitasipelaksanaanPeningkatan KualitasManajemen ProgramKependudukan danKeluarga Berencana

3 kali

Pendataan Keluarga Bapemas dan

KB

Jumlah pendataankeluarga yangdilaksanakan

1 kali

Promosi PelayanaKHIBA

Bapemas dan

KB

Jumlah FasilitasiKegiatan promosiKHIBA

5 kali

PenyediaanPelayanan KB DanAlat Kontrasepsibagi keluarga miskin

Bapemas dan

KB

Jumlah fasilitasikegiatan pelayananKB

3 kali

Program PelayananKontrasepsi

Bapemas dan

KB

Prosentase capaianPerkiraanPermintaanMasyarakat (PPM)KB Baru MJKP

100

Pelayanan KB MedisOperasi

Bapemas dan

KB

Jumlah Akseptoryang mengikutiMOP dan MOW

100 org

Pelayanan KonselingKB

Bapemas dan

KB

Jumlah fasilitasikegiatan pelayananKonseling KB

3 kali

42

ProgramPembinaan PeranSerta MasyarakatDalam PelayananKB / KR YangMandiri

Bapemas dan

KB

Cakupan PasanganUsia Suburmenjadi pesertaKB Aktif

76,57

PembinaanKetahanan danKeberdayaankeluarga

Bapemas dan

KB

Jumlah fasilitasikegiatan pembinaandan keberdayaankeluarga

2 kali

Program PenyiapanTenagaPendamping BinaKeluarga

Bapemas dan

KB

Prosentase KaderTribina yangmendapatkanpembinaan

-

Fasilitas KegiatanKelompok Tribina diTingkat Kecamatan(rejo,kidul)

Bapemas dan

KB

Jumlah PembinaanKader Tribina danUPPKS

Program KesehatanReproduksi Remaja

Bapemas dan

KB

Prosentase UsiaKawin Pertamawanita kurang dari20 tahun

15,85

Advokasi dan KIEtentang KesehatanReproduksi Remaja(KRR)

Bapemas dan

KB

Jumlah FasilitasiKegiatan Advokasidan KIE tentangKRR

4 kali

Pembinaan PIK RTingkat Kecamatan9rejo.kidul)

Bapemas dan

KB

Jumlah Remajamengikutipembinaan

SosialisasiReproduksi Remajadan bahaya narkotika(rejo.kidul)

Bapemas dan

KB

Jumlah SosialisasiKRR

ProgramPeningkatanKualitas Hidup danPerlindunganPerempuan

Bapemas dan

KB

ProsentasePerempuan DanAnak KorbanKekerasanMendapatkanPenanganan OlehPetugas Terlatih

100

Fasilitasi dansosialisasi KP2A

Bapemas dan

KB

Jumlah fasilitasikegiatan KP2A

3 kali

Pelatihan bagiPelatih (TOT) SDMPelayanan danPendampinganKorban kekerasan

Bapemas dan

KB

Jumlah Kader yangmenjadi pelatihpendampingankorban kekerasan

-

43

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Bapemas dan

KB

Prosentasepelaksanaanpelayananadministrasiperkantorandengan baik

100%

Penyediaan JasaSurat Menyurat

Bapemas dan

KB

Jumlah perangkodan materai yangtersedia

3 jenis

Penyediaan JasaKomunikasi, SDAdan Listrik

Bapemas dan

KB

Jumlah rekeningyang terbayar

3 jenis

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Bapemas dan

KB

Jumlah pajakkendaraanoperasional yangterbayarkan

3 jenis

Penyediaan JasaKebersihan kantor

Bapemas dan

KB

Jumlah tukangsampah yangterbayar

12 kali

Penyediaan ATK Bapemas dan

KB

Jumlah ATK yangterbeli

24 jenis

Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

Bapemas dan

KB

Jumlah barangcetakan danpenggandaan yangterbeli

8 jenis

PenyediaanKompionen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Bapemas dan

KB

jumlah komponenyang terbeli

17 jenis

PenyediaanPeralatan RumahTangga

Bapemas dan

KB

jumlah peralatanrumah tangga yangterbeli

22 jenis

PenyediaanMakanan danMinuman

Bapemas dan

KB

jumlah mamin tamuyang disediakan

12 kali

Penyediaan BahanBacaan danPeraturan Perundang- undangan

Bapemas dan

KB

Jumlah surat kabaryang tersedia setiapbulannya

2 eksemplar

Rapat - rapatKoordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar Daerah

Bapemas dan

KB

jumlah perjalanandinas yangterfasilitasi

114 kali

44

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Bapemas danKB

Jumlah sarana danprasarana kantordalam kondisi yangbaik

80%

PengadaanKendaraanDinas/Operasional

Bapemas dan

KB

Jumlah sepeda motoryang terbeli

-

PengadaanPerlengkapan Kantor

Bapemas dan

KB

Jumlah perlengkapankantor yang terbeli

Pengadaan PeralatanKantor

Bapemas dan

KB

jumlah peralatankantor yang terbeli

PengadaanMeubeluer

Bapemas dan

KB

Jumlah mebel yangterbeli

3 unit

PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

Bapemas dan

KB

jumlah gedung kantryang terpelihara

1 unit

PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

Bapemas dan

KB

jumlah kendaraanyang terpelihara

3 unit

PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan Kantor

Bapemas dan

KB

jumlah peralatanyang terpelihara

4 jenis

PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan Kantor

Bapemas dan

KB

jumlah perlengkapanyang terpelihara

2 jenis

ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Bapemas dan

KB

Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas

100%

PeningkatanKetrampilan danprofesionalisme

Bapemas dan

KB

Jumlah Pegawaiyang mengikutikegiatan peningkatankapasitas

54 orang

Peningkatan KinerjaAparatur PenilaianAngka Kredit

Bapemas dan

KB

Jumlah PKB yangmembuat DUPAK

14 orang

ProgramPeningkatanKapasitas SKPD

Bapemas dan

KB

Prosentasekeikutsertaan padaevent daerah

100%

FasilitasiKeperansertaan PadaEvent Daerah danHari Besar Nasional

Bapemas dan

KB

jumlah event daerahyang diikuti

5 kali

45

Penyebarluasaninformasiprogram/kegiatanSKPD

Bapemas dan

KB

Jumlah penerbitanberita di surat kabar

2 kali

ProgramPeningkatan SistemPelaporan CapaianKinerja danKeuangan

Bapemas dan

KB

Prosentasedokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusundengan baik

100%

PenyusunanLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD

Bapemas dan

KB

jumlah dokumenpelaporan yangtersusun

3 jenis

PenyusunanLaporan KeuanganAkhir Tahun

Bapemas dan

KB

jumlah dokumenpelaporan yangtersusun

3 jenis

PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran

Bapemas dan

KB

jumlah dokumenpelaporan yangtersusun

4 jenis

46

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, telah disebutkan

bahwa kebijakan perencanaan pembangunan di prioritaskan pada mewujudkan

proses perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka

menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan

tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik

atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun,

terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara

rencana pusat dengan rencana daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang dilaksanakan

sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui

penataan system perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan, pengembangan system dan kualitas data dan

informasi perencanaan pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas

koordinasi dengan para pemangku kepentingan ;

2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional melalui dan penganggaran

yang berbasis kinerja ;

3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan / kajian sebagai masukan

bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian

permasalahan pembangunan;

4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan ;

5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam

rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.

47

3.2.Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan

Keluarga Berencana Kota Blitar

a. Sasaran dan Indikator Sasaran.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar melalui berbagai kegiatan

tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan

untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan

kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai

dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator

Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar

berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 1/3 x jumlah angka harapan hidup,

tingkat pendidikan dan indeks distribusi

pendapatan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Disparitas Gender dalam 3 Komponen

HDI (Masa Hidup, Pendidikan,

Pendapatan)

Prosentase Lembaga Kemasyarakatan

Kelurahan yang aktif dalam pembangunan

kelurahan

Jumlah LKK Aktif / Jumlah L:KK

Keseluruhan dikalikan 100%

Prosentase angka pertumbuhan penduduk (Jumlah penduduk tahun n - jumlah

penduduk tahun (n-1) / jumlah penduduk

tahun (n-1) x 100%

Prosentase penyelesaian kasus pengaduan

KDRT dan kasus perempuan dan anak

Jumlah Kasus KDRT dan kasus

perempuan dan anak Yang Tertangani

dibagi jumlah kasus/Pengaduan yang

masuk dikalikan 100%

48

Tabel 3.2

Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga Berencana Tahun 2017

No Sasaran Indikator

Kinerja

Target Program Kegiatan Jumlah

1 MeningkatnyaPeran sertaaktiforganisasiperempuandalampembangunandi Kota Blitar

IndeksPembangunanGender(IPG)

67,57 ProgramKeserasianKebijakanPeningkatanKualitasAnak danPerempuan

Fasilitasi upacaraperingatan yangberkaitan denganibu dan anak

81.350.000

PelaksanaanSosialisasikesetaraan gender

41.552.000

PelaksanaanSosialisasi yangterkait denganKesetaraanGender,pemberdayaanperempuan danperlindungananak

104.125.000

ProgramPeningkatanPeran SertadanKesetaraanGenderDalamPembangunan

KegiatanPembinaanOrganisasiPerempuan

100.000.000

FasilitasiPeningkatanMotivasiPemberdayaanPerempuan

30.000.000

IndeksPemberdayaanGender(IDG)

98,23 ProgramPenguatanKelembagaanPengarustamaan GenderDan Anak

PembinaanP2WKSS 6.692.700

PembinaanGerakan SayangIbu

6.307.300

Pelatihan PPRGdan Monev PUG 14.679.000

PenguatanKelembagaanPengarustamaanGender dan Anak

15.000.000

49

FasilitasiKegiatan KotaLayak Anak

123.017.950

PembinaanPosyandu

-

EvaluasiPengarustamaanHak Anak(PUHA)

80.000.000

2 MemantapkanPeranLembagaPemberdayaanKemasyarakatyg Aktif diMasyarakat

ProsentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan yangaktifdalampembangunanKelurahan

5.59 ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakat

FasilitasiBBGRM 64.481.100

PeningkatanKeberdayaanSosial danEkonomiMasyarakat

43.393.500

PemberdayaanMasyarakat dalamProsesPembangunanSanitasi

-

PemberdayaanMasyarakat dalamPembangunan

107.281.450

PembinaanPosyandu 1.080.610.6

00EvaluasiKelurahanBerhasil

35.545.050

PenyelenggaraanDiseminasiInformasi bagiMasyarakat Desa

-

Fasilitasi danIntensifikasiProfil Kelurahan

49.619.100

50

FasilitasiPeningkatanKapasitasLembagaPemberdayaandanKesejahteraanKeluarga

525.000.000

3 Pengendalianpertumbuhanpendudukmelaluipengaturankelahiran,jarak usiaidealmelahirkan,pengaturankehamilan,promosi danbantuan sesuaidengan hak-hakreproduksi

Prosentase AngkaPertumbuhanPenduduk

0,63% ProgramKeluargaBerencana

Pelayanan KIE43.688.400

PembinaanKeluargaBerencana

234.430.000

RevitalisasiProgram KB -

PeningkatanKualitasManajemenProgramKependudukandan KeluargaBerencana

120.000.000

PendataanKeluarga 25.000.000Promosi PelayanaKHIBA -PenyediaanPelayanan KBDan AlatKontrasepsi bagikeluarga miskin

32.996.400

4 ProsentasePerkiraanPermintaanMasyarakat(PPM)KB BaruMJKP

100% ProgramPelayananKontrasepsi

Pelayanan KBMedis Operasi 220.000.000

PelayananKonseling KB 86.000.000

51

5 Prevelansi KBAktif

76,57% ProgramPembinaanPeran SertaMasyarakatDalamPelayananKB / KRYangMandiri

PembinaanKetahanan danKeberdayaankeluarga

166.487.800

ProgramPenyiapanTenagaPendampingBinaKeluarga

Fasilitas KegiatanKelompokTribina di TingkatKecamatan(rejo,kidul)

6 Menurunnya usiakawinpertamawanitakurangdari 20tahun

13,50% ProgramKesehatanReproduksiRemaja

Advokasi danKIE tentangKesehatanReproduksiRemaja (KRR)

71.881.650

Pembinaan PIK RTingkatKecamatan9rejo.kidul)SosialisasiReproduksiRemaja danbahaya narkotika(rejo.kidul)

7 MeningkatkanpenangananterhadapPenyelesaianKasusPerlindunganPerempuandan Anak(KDRT,PelecehanSexsual,Trafickingdan kasusperempuandan anaklainya)

ProsentasePenyelesaianKasusPengaduanKDRTdankasusPerempuan danAnak

100 ProgramPeningkatanKualitasHidup danPerlindunganPerempuan

Fasilitasi dansosialisasi KP2A 172.195.560

52

Pelatihan bagiPelatih (TOT)SDM PelayanandanPendampinganKorban kekerasan

-

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan JasaSurat Menyurat 2.475.000

Penyediaan JasaKomunikasi,SDA dan Listrik

57.300.000

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKendaraanDinas/Operasional

10.750.000

Penyediaan JasaKebersihan kantor 1.200.000

Penyediaan ATK29.239.400

PenyediaanBarang Cetakandan Penggandaan

29.467.400

PenyediaanKompionenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

7.445.100

PenyediaanPeralatan RumahTangga

19.606.200

PenyediaanMakanan danMinuman

11.142.000

PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang -undangan

4.080.000

Rapat - rapatKoordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar Daerah

199.383.000

53

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

PengadaanKendaraanDinas/Operasional

-

PengadaanPerlengkapanKantor

15.959.000

PengadaanPeralatan Kantor 198.168.100Pengadaan

Meubeluer 19.867.100Pemeliharaan

Rutin/BerkalaGedung Kantor

51.960.290

PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

65.012.400

PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan Kantor

11.915.700

PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan Kantor

12.499.700

ProgramPeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur

PeningkatanKetrampilan danprofesionalisme

96.990.500

PeningkatanKinerja AparaturPenilaian AngkaKredit

5.982.000

ProgramPeningkatanKapasitasSKPD

FasilitasiKeperansertaanPada EventDaerah dan HariBesar Nasional

55.650.200

Penyebarluasaninformasiprogram/kegiatanSKPD

14.000.000

54

ProgramPeningkatanSistemPelaporanCapaianKinerja danKeuangan

PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

5.465.000

PenyusunanLaporanKeuangan AkhirTahun

7.880.000

PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran

13.149.300

JUMLAH4.627.921.950

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak

dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus

spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel

terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan

mengandung aspek – aspek yang relevan.

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta

kerangka pendanaan sebagaimana berikut :

55

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar

Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Urusan/BidangUrusan/PemerintahanDaerah dan Program /

Kegiatan

Indikator KinerjaProgram / Kegiatan

Rencana Tahun 2017 CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2018

Lokasi TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

Program KeserasianKebijakan PeningkatanKualitas Anak danPerempuan

Prosentase perempuanyang berpartisipasi aktifdalam kegiatan sosialisasi

Bapemasdan KB

27,78%227.027.000

DAU 28,89%238.378.350

Prosentase anak yangberpartisipasi aktif dalamkegiatan sosialisasi

Bapemasdan KB

10,00% DAU 11,00%

Fasilitasi upacara peringatanyang berkaitan dengan ibudan anak

Jumlah fasilitasipelaksanaan peringatanyang berkaitan dengan ibudan anak (IBU, Kartini,Anak)

Bapemasdan KB

3 kali81.350.000

DAU 3 kali85.417.500

Pelaksanaan Sosialisasikesetaraan gender

Jumlah peserta sosialisasikesetaraan gender di 3Kecamatan

Bapemasdan KB

3 kali41.552.000

DAU 3 kali43.629.600

56

Pelaksanaan Sosialisasiyang terkait denganKesetaraan Gender,pemberdayaan perempuandan perlindungan anak

Jumlah pelaksanaansosialisasi pemberdayaandan perlindungan anak disekolah, radio, media cetakdan lembagakemasyarakatan yang lain

Bapemasdan KB

75 kali104.125.000

DAU 75 kali109.331.250

Program PeningkatanPeran Serta danKesetaraan Gender DalamPembangunan

Prosentase wanita yangmenjadi anggotaorganisasi kewanitaan

Bapemasdan KB

1,92%130.000.000

DAU 2,01%136.500.000

Kegiatan PembinaanOrganisasi Perempuan

Jumlah OrganisasiPerempuan yang aktif

Bapemasdan KB

21organisasi 100.000.000

DAU 21organisasi 105.000.000

Fasilitasi PeningkatanMotivasi PemberdayaanPerempuan

Jumlah kegiatan motivasikepada perempuan

Bapemasdan KB

2 kali30.000.000

DAU 2 kali31.500.000

Program PenguatanKelembagaanPengarustamaan GenderDan Anak

Jumlah PenghargaanAPE (Anugrah ParahitaEkapraya) yang diraih

Bapemasdan KB 245.696.950

DAU 1257.981.798

Jumlah Penghargaan KotaLayak Anak yang diraih

Bapemasdan KB

1 DAU

Pembinaan P2WKSS Jumlah Kelompok P2WKSSdi kelurahan yangmendapatkan pembinaan

Bapemasdan KB

1kelompok 6.692.700

DAU DAU7.027.335

Pembinaan Gerakan SayangIbu

Jumlah peserta rapatkoordinasi pembinaan GSI

Bapemasdan KB

50 orang6.307.300

DAU DAU6.622.665

57

Pelatihan PPRG dan MonevPUG

Jumlah Peserta Pemantapanpelatihan PPRG dan Monev

Bapemasdan KB

75 orang14.679.000

DAU DAU15.412.950

Penguatan KelembagaanPengarustamaan Gender danAnak

Jumlah Fasilitasi kegiatanpenguatan kelembagaanpengarustamaan gender dananak (APE, Satgas PPA,Pokja PUG)

Bapemasdan KB

3 kali15.000.000

DAU DAU15.750.000

Fasilitasi Kegiatan KotaLayak Anak

Jumlah fasilitasi kegiatanKota Layak Anak (jamboreanak, pemilihan duta anak,rakor DPA,)

Bapemasdan KB

3 kali123.017.950

DAU DAU129.168.848

Pembinaan Posyandu Jumlah Kader Posyanduyang aktif

Bapemasdan KB

--

DAU --

Evaluasi PengarustamaanHak Anak (PUHA)

Jumlah data yang tersedia(data KLA, data profil anak,data perepuan buta aksara,data terpilah gender)

Bapemasdan KB

4 jenis80.000.000

DAU DAU84.000.000

Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat

Prosentase partisipasimasyarakat dalamkegiatan kemasyarakatan

Bapemasdan KB

5,591.905.930.800

DAU 5,662.001.227.340

Fasilitasi BBGRM Jumlah lomba Gotongroyong yang diikuti

Bapemasdan KB

3 kali64.481.100

DAU 3 kali67.705.155

Jumlah masyarakat yangberpartisipasi padapencanangan BBGRM

Bapemasdan KB

500 org DAU 600 org-

Peningkatan KeberdayaanSosial dan EkonomiMasyarakat

Jumlah UPKu yangterfasilitasi

Bapemasdan KB

2Kelompok 43.393.500

DAU 2Kelompok 45.563.175

58

Pemberdayaan Masyarakatdalam Proses PembangunanSanitasi

Jumlah Bantuan RumahKumuh yang Terfasilitasi

Bapemasdan KB -

DAU --

Pemberdayaan Masyarakatdalam Pembangunan

Pembangunan Rumah TidakLayak Huni,

Bapemasdan KB

25 unit107.281.450

DAU 25 unit112.645.523

Bantuan MCK Bapemasdan KB

17 unit DAU DAU-

Pembinaan Posyandu Jumlah Kader Posyanduyang aktif

Bapemasdan KB

1197 org1.080.610.600

DAU DAU1.134.641.130

Evaluasi Kelurahan Berhasil Jumlah Lomba KelurahanBerhasil

Bapemasdan KB

3 kali35.545.050

DAU 3 kali37.322.303

PenyelenggaraanDiseminasi Informasi bagiMasyarakat Desa

Jumlah Kelurahan yangmeng UP Date data profil

Bapemasdan KB

--

DAU --

Fasilitasi dan IntensifikasiProfil Kelurahan

Jumlah Kelurahan yangmeng UP Date data profil

Bapemasdan KB

21Kelurahan 49.619.100

DAU DAU52.100.055

Fasilitasi PeningkatanKapasitas LembagaPemberdayaandanKesejahteraan Keluarga

Jumlah Kader PKK yangaktif

Bapemasdan KB

664 org525.000.000

DAU 664 org551.250.000

Program KeluargaBerencana

Menurunya Total FertilityRate

Bapemasdan KB

2,05456.114.800

DAU 2,03478.920.540

Pelayanan KIE Jumlah KIE yang dibuat dandilaksanakan

Bapemasdan KB

300 kali43.688.400

DAU 300 kali45.872.820

Pembinaan KeluargaBerencana

Jumlah Fasilitasi kegiatanpembinaan kader KB

Bapemasdan KB

4 kali234.430.000

DAU 4 kali246.151.500

59

Revitalisasi Program KB jumlah sarana dan prasaranapendukung program KB

Bapemasdan KB

5 jenis-

6 jenis-

Jumlah pelaksanaankegiatan yang menunjangpelaksanaan KB diKecamatan

Bapemasdan KB

3 kali 3 kali-

Peningkatan KualitasManajemen ProgramKependudukan danKeluarga Berencana

Jumlah fasilitasipelaksanaan PeningkatanKualitas ManajemenProgram Kependudukan danKeluarga Berencana

Bapemasdan KB

3 kali120.000.000

DAU 3 kali126.000.000

Pendataan Keluarga Jumlah pendataan keluargayang dilaksanakan

Bapemasdan KB

1 kali25.000.000

DAU DAU26.250.000

Promosi Pelayana KHIBA Jumlah Fasilitasi Kegiatanpromosi KHIBA

Bapemasdan KB

5 kali DAU DAU-

Penyediaan Pelayanan KBDan Alat Kontrasepsi bagikeluarga miskin

Jumlah fasilitasi kegiatanpelayanan KB

Bapemasdan KB

3 kali32.996.400

DAU 3 kali34.646.220

Program PelayananKontrasepsi

Prosentase capaianPerkiraan PermintaanMasyarakat (PPM) KBBaru MJKP

Bapemasdan KB

100306.000.000

DAU 100321.300.000

Pelayanan KB MedisOperasi

Jumlah Akseptor yangmengikuti MOP dan MOW

Bapemasdan KB

100 org220.000.000

DAU 100 org231.000.000

Pelayanan Konseling KB Jumlah fasilitasi kegiatanpelayanan Konseling KB

Bapemasdan KB

3 kali86.000.000

DAU 3 kali90.300.000

60

Program PembinaanPeran Serta MasyarakatDalam Pelayanan KB / KRYang Mandiri

Cakupan Pasangan UsiaSubur menjadi peserta KBAktif

Bapemasdan KB

76,57166.487.800

DAU 76,67174.812.190

Pembinaan Ketahanan danKeberdayaan keluarga

Jumlah fasilitasi kegiatanpembinaan dan keberdayaankeluarga

Bapemasdan KB

2 kali166.487.800

DAU 3 kali174.812.190

Program PenyiapanTenaga Pendamping BinaKeluarga

Prosentase Kader Tribinayang mendapatkanpembinaan

Bapemasdan KB

--

DAU --

Fasilitas KegiatanKelompok Tribina diTingkat Kecamatan

Jumlah Pembinaan KaderTribina dan UPPKS

Bapemasdan KB

DAU-

Program KesehatanReproduksi Remaja

Prosentase Usia KawinPertama wanita kurangdari 20 tahun

Bapemasdan KB

15,8571.881.650

DAU 15,7575.475.733

Advokasi dan KIE tentangKesehatan ReproduksiRemaja (KRR)

Jumlah Fasilitasi KegiatanAdvokasi dan KIE tentangKRR

Bapemasdan KB

4 kali71.881.650

DAU 4 kali75.475.733

Pembinaan PIK R TingkatKecamatan

Jumlah Remaja mengikutipembinaan

Bapemasdan KB

DAU-

Sosialisasi ReproduksiRemaja dan bahayanarkotika

Jumlah Sosialisasi KRR Bapemasdan KB

DAU-

61

Program PeningkatanKualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

Prosentase PerempuanDan Anak KorbanKekerasan MendapatkanPenanganan Oleh PetugasTerlatih

Bapemasdan KB

100172.195.560

DAU 100180.805.338

Fasilitasi dan sosialisasiKP2A

Jumlah fasilitasi kegiatanKP2A

Bapemasdan KB

3 kali172.195.560

DAU 3 kali180.805.338

Pelatihan bagi Pelatih(TOT) SDM Pelayanan danPendampingan Korbankekerasan

Jumlah Kader yang menjadipelatih pendampingankorban kekerasan

Bapemasdan KB

--

DAU --

Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Prosentase pelaksanaanpelayanan administrasiperkantoran dengan baik

Bapemasdan KB

100%372.088.100 390.692.505

Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Jumlah perangko danmaterai yang tersedia

Bapemasdan KB

3 jenis2.475.000

DAU 3 jenis2.598.750

Penyediaan JasaKomunikasi, SDA danListrik

Jumlah rekening yangterbayar

Bapemasdan KB

3 jenis57.300.000

DAU 3 jenis60.165.000

Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional

Jumlah pajak kendaraanoperasional yangterbayarkan

Bapemasdan KB

3 jenis10.750.000

DAU 3 jenis11.287.500

Penyediaan JasaKebersihan kantor

Jumlah tukang sampah yangterbayar

Bapemasdan KB

12 kali1.200.000

DAU 12 kali1.260.000

Penyediaan ATK Jumlah ATK yang terbeli Bapemasdan KB

24 jenis29.239.400

DAU 24 jenis30.701.370

Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan danpenggandaan yang terbeli

Bapemasdan KB

8 jenis29.467.400

DAU 8 jenis30.940.770

62

Penyediaan KompionenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

jumlah komponen yangterbeli

Bapemasdan KB

17 jenis7.445.100

DAU 17 jenis7.817.355

Penyediaan PeralatanRumah Tangga

jumlah peralatan rumahtangga yang terbeli

Bapemasdan KB

22 jenis19.606.200

DAU 22 jenis20.586.510

Penyediaan Makanan danMinuman

jumlah mamin tamu yangdisediakan

Bapemasdan KB

12 kali11.142.000

DAU 12 kali11.699.100

Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang -undangan

Jumlah surat kabar yangtersedia setiap bulannya

Bapemasdan KB

2eksemplar 4.080.000

DAU 2eksemplar 4.284.000

Rapat - rapat Koordinasidan Konsultasi Dalam danLuar Daerah

jumlah perjalanan dinasyang terfasilitasi

Bapemasdan KB

114 kali199.383.000

DAU 114 kali209.352.150

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Jumlah sarana danprasarana kantor dalamkondisi yang baik

Bapemasdan KB

80%375.382.290 394.151.405

Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah sepeda motor yangterbeli

Bapemasdan KB

- DAU --

Pengadaan PerlengkapanKantor

Jumlah perlengkapan kantoryang terbeli

Bapemasdan KB 15.959.000

DAU16.756.950

Pengadaan PeralatanKantor

jumlah peralatan kantoryang terbeli

Bapemasdan KB 198.168.100

DAU208.076.505

Pengadaan Meubeluer Jumlah mebel yang terbeli Bapemasdan KB

3 unit19.867.100

DAU 3 unit20.860.455

PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

jumlah gedung kantr yangterpelihara

Bapemasdan KB

1 unit51.960.290

DAU 1 unit54.558.305

63

PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

jumlah kendaraan yangterpelihara

Bapemasdan KB

3 unit65.012.400

DAU 3 unit68.263.020

PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanKantor

jumlah peralatan yangterpelihara

Bapemasdan KB

4 jenis11.915.700

DAU 4 jenis12.511.485

PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanKantor

jumlah perlengkapan yangterpelihara

Bapemasdan KB

2 jenis12.499.700

DAU 2 jenis13.124.685

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Prosentase aparaturmemperoleh kesempatanpeningkatan kapasitas

Bapemasdan KB

100%102.972.500 108.121.125

Peningkatan Ketrampilandan profesionalisme

Jumlah Pegawai yangmengikuti kegiatanpeningkatan kapasitas

Bapemasdan KB

54 orang96.990.500

DAU 54 orang101.840.025

Peningkatan KinerjaAparatur Penilaian AngkaKredit

Jumlah PKB yang membuatDUPAK

Bapemasdan KB

14 orang5.982.000

DAU 14 orang6.281.100

Program PeningkatanKapasitas SKPD

Prosentase keikutsertaanpada event daerah

Bapemasdan KB

100%69.650.200 73.132.710

Fasilitasi KeperansertaanPada Event Daerah dan HariBesar Nasional

jumlah event daerah yangdiikuti

Bapemasdan KB

5 kali55.650.200

DAU 5 kali58.432.710

Penyebarluasan informasiprogram/kegiatan SKPD

Jumlah penerbitan berita disurat kabar

Bapemasdan KB

2 kali14.000.000

DAU 2 kali14.700.000

Program PeningkatanSistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Prosentase dokumenperencanaan danpelaporan SKPD yangtersusun dengan baik

Bapemasdan KB

100%26.494.300 27.819.015

64

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

jumlah dokumen pelaporanyang tersusun

Bapemasdan KB

3 jenis5.465.000

DAU 3 jenis5.738.250

Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun

jumlah dokumen pelaporanyang tersusun

Bapemasdan KB

3 jenis7.880.000

DAU 3 jenis8.274.000

Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran

jumlah dokumen pelaporanyang tersusun

Bapemasdan KB

4 jenis13.149.300

DAU 4 jenis13.806.765

65

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bapemas dan KB Kota Blitar memberikan gambaran

tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ) Bapemas dan KB Kota Blitar tahun

2017 sebagai penjabaran Renstra Bapemas dan KB Kota Blitar dan mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2017. Rencana ini disusun

setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan tahun 2016.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks,

pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2017 ini,

dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian

seperlunya.

Rencana Kerja tahun 2017 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam

penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

tahun 2017 pada Bapemas dan KB Kota Blitar.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Bapemas dan KB Kota Blitar tahun

2017. Rencana Kerja (Renja) Bapemas dan KB Kota Blitar ini dapat tercapai bila

dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya di Bapemas

dan KB Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi

positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good

governance melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang

mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Blitar, Juni 2016Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Keluarga Berencana Kota Blitar

Dra. SULISTIANI, MMPembina Utama Muda

NIP. 19610710 198903 2 003