Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1565.pdf · 3....
-
Upload
trankhuong -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1565.pdf · 3....
1
Lampiran I : Keputusan Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat
Dan Keluarga Berencana Kota
Blitar
Nomor:188/ /410.210/2016
Tanggal :
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun
rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang,
perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan
dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8
tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam
Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.
Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Bapemas dan KB Kota Blitar
2017 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2017, Renstra Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, hasil evaluasi
pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan
program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai
fungsi sebagai berikut :
1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka
menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar
3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi
dan Urusan Wajib Daerah
4. instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada
Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.
2
1.2 Landasan Hukum
Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun
2017 berdasarkan pada :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara /
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan
Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
10. Peraturan Daerah Blitar Nomor tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2020 ;
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41Tahun 2014 tentang Tata Kerja Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar ;
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kota Blitar Tahun 2017.
3
1.3 Maksud dan Tujuan
Disusunnya Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana Kota Blitar dimaksudkan sebagai penyesuaian atas perubahan struktur
organisasi dan tugas pokok fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kota Blitar nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan
Walikota Blitar nomor 36 tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut:
Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang dianggarkan
melalui Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017;
Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;
Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 2017.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana Kota Blitar sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan
tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen perencanaan
lainnya serta sistematika.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi
pelaksanaan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana Kota Blitar lalu dan capaian Renstra Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar , Analisis Kinerja
Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
Kota Blitar, review terhadap rancangan awal Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar , dan penelaahan
usulan program masyarakat.
BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah
terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar,
program dan kegiatan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
4
Keluarga Berencana Kota Blitar.
BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana
tindak lanjut penyusunan rencana kerja Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2017
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR TAHUN 2016
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana Kota Blitar Tahun 2016 Dan Capaian Renstra Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun
dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah
ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri
merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for
Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :
Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran
(dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu
kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi
sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai
dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya
maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau
indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan
yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP
No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6
Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar
sampai dengan Tahun 2016
Urusan/BidangUrusan/PemerintahanDaerah dan Program /
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(Outcomes/Kegiatan(OutPut)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2016 -2021
RealisasiKinerja
HasilProgram
danKeluaranKegiatan
s/dTahun2014
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu
TargetProgram
danKegiatan
(RenjaSKPDtahun2016)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Renstra SKPD s/dtahun berjalan
TargetKinerjaTahun2015
RealisasiRenjaSKPDTahun2015
TingkatRealisasi
RealisasiCapaianProgram
danKegiatan
s/dTahun
berjalanth 2016
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
Program KeserasianKebijakan PeningkatanKualitas Anak danPerempuan
Prosentase perempuanyang berpartisipasiaktif dalam kegiatansosialisasi
33,33% 22,22% 13,33% 60,00%
Prosentase anak yangberpartisipasi aktif dalamkegiatan sosialisasi
14,00% - - - - -
7
Fasilitasi upacara peringatanyang berkaitan dengan ibudan anak
Jumlah fasilitasipelaksanaan peringatanyang berkaitan denganibu dan anak (IBU,Kartini, Anak)
3 kali
Pelaksanaan Sosialisasikesetaraan gender
Jumlah pesertasosialisasi kesetaraangender di 3 Kecamatan
3 kali -
Pelaksanaan Sosialisasi yangterkait dengan KesetaraanGender, pemberdayaanperempuan dan perlindungananak
Jumlah pelaksanaansosialisasi pemberdayaandan perlindungan anak disekolah, radio, mediacetak dan lembagakemasyarakatan yanglain
75 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 3 kali 2 kali 66,67%
Program PeningkatanPeran Serta dan KesetaraanGender DalamPembangunan
Prosentase wanita yangmenjadi anggotaorganisasi kewanitaan
2,27% 1,83% 1,83% 100,00%
Kegiatan PembinaanOrganisasi Perempuan
Jumlah OrganisasiPerempuan yang aktif
21organisasi
21organisasi
21organisasi
21organisasi
100% 21organisasi
22organisasi
100,00%
Fasilitasi PeningkatanMotivasi PemberdayaanPerempuan
Jumlah kegiatanmotivasi kepadaperempuan
2 kali -
8
Program PenguatanKelembagaanPengarustamaan GenderDan Anak
Jumlah PenghargaanAPE (AnugrahParahita Ekapraya)yang diraih
1 - -
Jumlah PenghargaanKota Layak Anak yangdiraih
1
Pembinaan P2WKSS Jumlah KelompokP2WKSS di kelurahanyang mendapatkanpembinaan
1kelompok
2kelompok
2kelompok
2kelompok
100% 1kelompok
1kelompok
100%
Pembinaan Gerakan SayangIbu
Jumlah peserta rapatkoordinasi pembinaanGSI
50 orang 50 orang - - - -
Pelatihan PPRG dan MonevPUG
Jumlah PesertaPemantapan pelatihanPPRG dan Monev
75 orang -
Penguatan KelembagaanPengarustamaan Gender danAnak
Jumlah Fasilitasikegiatan penguatankelembagaanpengarustamaan genderdan anak (APE, SatgasPPA, Pokja PUG)
3 kali -
Fasilitasi Kegiatan KotaLayak Anak
Jumlah fasilitasi kegiatanKota Layak Anak(jambore anak,pemilihan duta anak,rakor DPA,)
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 100% 2 kali 2 kali 100%
9
Pembinaan Posyandu Jumlah Kader Posyanduyang aktif
- 1197 org 1197 org 100%
Evaluasi PengarustamaanHak Anak (PUHA)
Jumlah data yangtersedia (data KLA, dataprofil anak, dataperepuan buta aksara,data terpilah gender)
4 jenis - - - - - - -
Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat
Prosentase partisipasimasyarakat dalamkegiatankemasyarakatan
5,86 5,52 5,52 100%
Fasilitasi BBGRM Jumlah lomba Gotongroyong yang diikuti
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 100% 3 kali 3 kali 100%
Jumlah masyarakat yangberpartisipasi padapencanangan BBGRM
500 org 500 org 500 org 500 org 100% 500 org 500 org 100%
Peningkatan KeberdayaanSosial dan EkonomiMasyarakat
Jumlah UPKu yangterfasilitasi
12Kelompok
- 12Kelompok
12Kelompok
100% 12Kelompok
12Kelompok
100%
Pemberdayaan Masyarakatdalam Proses PembangunanSanitasi
Jumlah Bantuan RumahKumuh yangTerfasilitasi
- 21 unit - - - 15 unit 15 unit 100%
Pemberdayaan Masyarakatdalam Pembangunan
Pembangunan RumahTidak Layak Huni,
25 unit - - - - - - -
Bantuan MCK 17 unit - - - - - - -Pembinaan Posyandu Jumlah Kader Posyandu
yang aktif1197 org 1178 org 1178 org 1197 org 1197 org 100%
Evaluasi Kelurahan Berhasil Jumlah LombaKelurahan Berhasil
3 kali 3 kali - - - 3 kali 3 kali 100%
10
Penyelenggaraan DiseminasiInformasi bagi MasyarakatDesa
Jumlah Kelurahan yangmeng UP Date dataprofil
- - - - - 21Kelurahan
21Kelurahan
100%
Fasilitasi dan IntensifikasiProfil Kelurahan
Jumlah Kelurahan yangmeng UP Date dataprofil
21Kelurahan
- - - - - - 100%
Fasilitasi PeningkatanKapasitas LembagaPemberdayaandanKesejahteraan Keluarga
Jumlah Kader PKK yangaktif
664 org 664 org 664 org 664 org 100% 664 org 664 org 100%
Program KeluargaBerencana
Menurunya TotalFertility Rate
2 2,1
Pelayanan KIE Jumlah KIE yang dibuatdan dilaksanakan
325 kali 5 kali - - - 267 kali
Pembinaan KeluargaBerencana
Jumlah Fasilitasikegiatan pembinaankader KB
4 kali 1 kali - - - 4 kali
Revitalisasi Program KB jumlah sarana danprasarana pendukungprogram KB
4 jenis 191 unit 221 unit 221 unit 100% 2 jenis 1 jenis 50,00%
Jumlah pelaksanaankegiatan yangmenunjang pelaksanaanKB di Kecamatan
3 kali - - - - 3 kali 2 kali 66,67%
Peningkatan KualitasManajemen ProgramKependudukan dan KeluargaBerencana
Jumlah fasilitasipelaksanaan PeningkatanKualitas ManajemenProgram Kependudukandan Keluarga Berencana
3 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 4 kali 3 kali 75,00%
11
Pendataan Keluarga Jumlah pendataankeluarga yangdilaksanakan
1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% - - -
Promosi Pelayana KHIBA Jumlah FasilitasiKegiatan promosiKHIBA
5 kali - - - - - - -
Penyediaan Pelayanan KBDan Alat Kontrasepsi bagikeluarga miskin
Jumlah fasilitasi kegiatanpelayanan KB
3 kali - 3 kali 3 kali 100% 3 kali - -
Program PelayananKontrasepsi
Prosentase capaianPerkiraan PermintaanMasyarakat (PPM) KBBaru MJKP
100,00% 100,00% 65,00% 65,00%
Pelayanan KB Medis Operasi Jumlah Akseptor yangmengikuti MOP danMOW
100 org 75akseptor
- - - 100 org 65 65,00%
Pelayanan Konseling KB Jumlah fasilitasi kegiatanpelayanan Konseling KB
3 kali - - - - - - -
Program Pembinaan PeranSerta Masyarakat DalamPelayanan KB / KR YangMandiri
Cakupan PasanganUsia Subur menjadipeserta KB Aktif
77 76,35
Pembinaan Ketahanan danKeberdayaan keluarga
Jumlah fasilitasi kegiatanpembinaan dankeberdayaan keluarga
3 kali 7 kali 4 kali 4 kali 100% 5 kali
Program Penyiapan TenagaPendamping Bina Keluarga
Prosentase KaderTribina yangmendapatkanpembinaan
- - - - - 100% 100% 100%
12
Fasilitas Kegiatan KelompokTribina di Tingkat Kecamatan(rejo,kidul)
Jumlah PembinaanKader Tribina danUPPKS
- - - - - 2 kali 2 kali 100%
Program KesehatanReproduksi Remaja
Prosentase Usia KawinPertama wanita kurangdari 20 tahun
15 16
Advokasi dan KIE tentangKesehatan ReproduksiRemaja (KRR)
Jumlah FasilitasiKegiatan Advokasi danKIE tentang KRR
4 kali 3 kali 2 kali 2 kali 100% 4 kali 3 kali 75%
Pembinaan PIK R TingkatKecamatan (rejo.kidul)
Jumlah Remajamengikuti pembinaan
- - - - 2 kali 2 kali 100%
Sosialisasi ReproduksiRemaja dan bahaya narkotika(rejo.kidul)
Jumlah Sosialisasi KRR - - - - 1 kali 1 kali 100%
Program PeningkatanKualitas Hidup danPerlindungan Perempuan
Prosentase PerempuanDan Anak KorbanKekerasanMendapatkanPenanganan OlehPetugas Terlatih
100% 100 100 100
Fasilitasi dan sosialisasiKP2A
Jumlah fasilitasi kegiatanKP2A
3 kali 2 kali 6 kali 6 kali 100% 3 kali 3 kali 100%
Pelatihan bagi Pelatih (TOT)SDM Pelayanan danPendampingan Korbankekerasan
Jumlah Kader yangmenjadi pelatihpendampingan korbankekerasan
- - - - - 65 org 65 org 100%
13
Program PelayanamAdminstrasi Perkantoran
Prosentasepelaksanaan pelayananadministrasiperkantoran denganbaik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Jumlah perangko danmaterai yang tersedia
3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100%
Penyediaan JasaKomunikasi, SDA dan Listrik
Jumlah rekening yangterbayar
3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100%
Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pajak kendaraanoperasional yangterbayarkan
3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100%
Penyediaan Jasa Kebersihankantor
Jumlah tukang sampahyang terbayar
12 kali 100% 12 kali 12 kali 100% 12 kali 12 kali 100%
Penyediaan ATK Jumlah ATK yangterbeli
24 jenis 100% 24 jenis 24 jenis 100% 24 jenis 24 jenis 100%
Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Jumlah barang cetakandan penggandaan yangterbeli
8 jenis 100% 8 jenis 8 jenis 100% 8 jenis 8 jenis 100%
Penyediaan KompionenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
jumlah komponen yangterbeli
17 jenis 100% 17 jenis 17 jenis 100% 17 jenis 17 jenis 100%
Penyediaan Peralatan RumahTangga
jumlah peralatan rumahtangga yang terbeli
22 jenis 100% 22 jenis 22 jenis 100% 22 jenis 22 jenis 100%
Penyediaan Makanan danMinuman
jumlah mamin tamuyang disediakan
12 kali 100% 12 kali 12 kali 100% 12 kali 12 kali 100%
Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang -undangan
Jumlah surat kabar yangtersedia setiap bulannya
2eksemplar
100% 2eksemplar
2eksemplar
100% 2eksemplar
2eksemplar
100%
14
Rapat - rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan LuarDaerah
jumlah perjalanan dinasyang terfasilitasi
114 kali 100% 114 kali 114 kali 100% 114 kali 114 kali 100%
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Jumlah sarana danprasarana kantordalam kondisi yangbaik
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah sepeda motoryang terbeli
- 100% - - 100% - - 100%
Pengadaan PerlengkapanKantor
Jumlah perlengkapankantor yang terbeli
100% 100% 100%
Pengadaan Peralatan Kantor jumlah peralatan kantoryang terbeli
100% 100% 100%
Pengadaan Meubeluer Jumlah mebel yangterbeli
3 unit 100% 3 unit 3 unit 100% 3 unit 3 unit 100%
Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
jumlah gedung kantryang terpelihara
1 unit 100% 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 100%
Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
jumlah kendaraan yangterpelihara
3 unit 100% 3 unit 3 unit 100% 3 unit 3 unit 100%
PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanKantor
jumlah peralatan yangterpelihara
4 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100%
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Kantor
jumlah perlengkapanyang terpelihara
2 jenis 100% 2 jenis 2 jenis 100% 2 jenis 2 jenis 100%
Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Prosentase aparaturmemperolehkesempatanpeningkatan kapasitas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15
Peningkatan Ketrampilandan profesionalisme
Jumlah Pegawai yangmengikuti kegiatanpeningkatan kapasitas
54 orang 100% 54 orang 54 orang 100% 54 orang 54 orang 100%
Peningkatan KinerjaAparatur Penilaian AngkaKredit
Jumlah PKB yangmembuat DUPAK
14 orang 100% 14 orang 14 orang 100% 14 orang 14 orang 100%
Program PeningkatanKapasitas SKPD
Prosentasekeikutsertaan padaevent daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fasilitasi KeperansertaanPada Event Daerah dan HariBesar Nasional
jumlah event daerahyang diikuti
5 kali 100% 5 kali 5 kali 100% 5 kali 5 kali 100%
Penyebarluasan informasiprogram/kegiatan SKPD
Jumlah penerbitan beritadi surat kabar
2 kali 100% 2 kali 2 kali 100% 2 kali 2 kali 100%
Program PeningkatanSistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Prosentase dokumenperencanaan danpelaporan SKPD yangtersusun dengan baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
jumlah dokumenpelaporan yang tersusun
3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100%
Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun
jumlah dokumenpelaporan yang tersusun
3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100%
Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran
jumlah dokumenpelaporan yang tersusun
4 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100%
16
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana Kota Blitar
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan
beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari
misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :
1. Faktor Internal :
Kekuatan atau strenghts adalah potensi / kelebihan intern yang dimiliki
SKPD, yaitu sebagai berikut :
- Perwali no 14 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bapemas
dan KB
- Adanya Dokumen perencencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan
yang telah didukung anggaran.
- Adanya Saraa dan Prasarana kantor
- Adanya 45 Sumber daya manusia di Bapemas dan KB
Kelemahan atau weaknes adalah kekurangan yang ada dalam SKPD yang
bersifat menghambat kinerja, meliputi :
- Kualitas dan Kuantitas SDM yang belum maksimal untuk menjalankan
Tugas Pokok dan Fungsi
- Sarana dan Prasarana kantor masih kurang dan rusak
- Kurangnya data yang akurat, tentang Perempuan, anak, lembaga sosial
dll
2. Faktor Eksternal :
Peluang atau opportunity adalah fakta ekstern yang bisa mendukung kinerja,
meliputi :
- Adanya 21 organisasi wanita
- Adanya kader Posyandu sejumlah 1.197 orang
- Adanya Kader KB yaitu PPKD dan Sub PPKBD
- Adanya Dewan Perwakilan Anak pada tiap Tingkat Kelurahan, Tingkat
Kecamatan dan Tingkat Kota Blitar
- Adanya Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak
- Adanya Panti Sosial
- Adanya PIK R di Masing Kecamatan se Kota Blitar dan Tingkat Kota
Blitar
- Adanya Kelompok UPPKS
17
- Adanya LPMK
- Adanya PKK pada tiap Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan
Tingkat Kota Blitar
Sedangkan tantangan yang harus dihadapi oleh Bapemas dan KB antara lain :
- TFR diatas rata – rata TFR Provinsi Jawa Timur
- Masih banyaknya Rumah kumuh di Kota Blitar
- Nilai gotong royong yang semakin rendah
- Kualitas dan kuantitas Kader Pemberdayaan Masyarakat belum optimal
- Maraknya kasus KDRT
- Masih banyaknya kasus pernikahan pada usia dini
Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan
keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD) tahun 2016 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak
dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat
diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih
rinci dalam sebagai berikut :
18
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar
Indikator SPM/StandarNasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi CatatanAnalisisTahun
2015Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Indeks Pembangunan Gender(IPG)
67,57 67,57 67,57 67,57 67,57
Indeks Pemberdayaan Gender(IDG)
98,23 98,23 98,23 98,23 98,23
Prosentase LembagaKemasyarakatan Kelurahan yangaktif dalam pembangunanKelurahan
77,78 78,63 79,49 78,63 79,49
Prosentase Angka PertumbuhanPenduduk
0,63% 0,63% 0,62% 0,01 0,01
Prosentase Perkiraan PermintaanMasyarakat (PPM) KB BaruMJKP
100% 100% 100% 1,00 1,00
Prevelansi KB Aktif 76,35% 76,57% 76,67% 0,77 0,77Menurunnya usia kawinpertama wanita kurang dari 20tahun
13,60% 13,50% 13,15% 0,14 0,13
Prosentase Penyelesaian KasusPengaduan KDRT dan kasusPerempuan dan Anak
100% 100% 100% 1,00 1,00
19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Keluarga Berencana Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis
yang melingkupinya.Isu – isu strategis dimaksud antara lain:
1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1) Peran lembaga pemberdayaan kemasyarakatan masih kurang optimal.
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
1) Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDP) di Kota Blitar
2) Masih maraknya Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT,
Pelecehan Sexsual, Traficking dan kasus perempuan dan anak lainya)
yang terjadi di Kota Blitar
3. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
1) Prosentase Pertumbuhan Penduduk yang masih tinggi
2) Prevalensi KB Aktif masih perlu ditingkatkan
3) TFR masih Tinggi
1.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 telah menentukan 13 (tiga
belas) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :
1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan penguatan jati
diri dan identitas Kota Blitar, peningkatan pemahaman dan pengamalan
wawasan kebangsaan, nilai – nilai sejarah, budaya serta kearifan local
dalam kehidupan sehari – hari;
2. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai – nilai keagamaan melalui
peningkatan fasilitasi saran ibadah dan kegiatan keagamaan;
3. Memantapkan penyediaan layanan pendidikan berkualitas dan daya saing
lulusan , peningkatan aksesibilitas wajar 12 tahun yang disertai
perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan;
4. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat untuk ketersediaan sumber
daya manusia berkualitas dan berkompetensi tinggi;
20
5. Memantapkan Layanan kesehatan, kompetensi dan profesionalisme
tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana
kesehatan dasar dan lanjutan, peningkatan gizi masyarakat dan sanitasi
sehat kota, penerapan pola hidup bersih dan sehat serta pelestarian
lingkungan;
6. Pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat;
7. Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan
sector koperasi, UKM serta pelaku usaha informal;
8. Mendukung penguatan lumbung pangan nasional dalam mencapai
kedaulatan pangan melalui pengembangan infrastruktur jaringan irigasi,
pengendalian banjir, bantaran sungai, jaringan jalan,
embung,pengendalian tata ruang,sarana dan prasarana lingkungan untuk
tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif;
9. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya dukung
pengetahuan, perkembangan kreativitas-keinovasian dan daya saing
melalui pengembangan klaster unggulan ekonomi daerah, dan penguatan
pengembangan ekonomi kreatif berbasis pengembangan industry
pariwisata dan pendayagunaan teknologi informasidan komunikasi,
transportasi;
10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan pemerataan layanan
serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan social;
11. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan;
12. Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang berkompetensi tinggi,
transparansi dan menjamin kepastian hokum;
13. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan peningkatan
pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dilaksanakan penyesuaian
sebagaimana dalam tabel dibawah :
21
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017
Bapemas dan KB Kota Blitar
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPentingProgram /
KegiatanLokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKinerja
PaguIndikatif
Program /Kegiatan
Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana (Rp.)
ProgramKeserasianKebijakanPeningkatanKualitas Anakdan Perempuan
Bapemas dan
KB
Prosentaseperempuanyangberpartisipasiaktif dalamkegiatansosialisasi
27,78% ProgramKeserasianKebijakanPeningkatanKualitas AnakdanPerempuan
Bapemas dan
KB
Prosentaseperempuanyangberpartisipasi aktifdalamkegiatansosialisasi
27,78%227.027.000
Bapemas dan
KB
Prosentase anakyangberpartisipasiaktif dalamkegiatansosialisasi
10,00% Bapemas dan
KB
Prosentaseanak yangberpartisipasi aktifdalamkegiatansosialisasi
10,00%
22
Fasilitasi upacaraperingatan yangberkaitan denganibu dan anak
Bapemas dan
KB
Jumlah fasilitasipelaksanaanperingatan yangberkaitan denganibu dan anak(IBU, Kartini,Anak)
3 kali Fasilitasiupacaraperingatan yangberkaitandengan ibu dananak
Bapemas dan
KB
Jumlahfasilitasipelaksanaanperingatanyangberkaitandengan ibudan anak(IBU,Kartini,Anak)
3 kali81.350.000
FasilitasiPeningkatanMotivasiPemberdayaanPerempuan
Bapemas dan
KB
Jumlah kegiatanmotivasi kepadaperempuan
2 kali88.247.250
PelaksanaanSosialisasikesetaraangender
Bapemas dan
KB
Jumlahpesertasosialisasikesetaraangender di 3Kecamatan
3 kali41.552.000
23
PelaksanaanSosialisasi yangterkait denganKesetaraanGender,pemberdayaanperempuan danperlindungananak
Bapemas dan
KB
Jumlahpelaksanaansosialisasipemberdayaandan perlindungananak di sekolah,radio, mediacetak danlembagakemasyarakatanyang lain
75 kali42.702.000
PelaksanaanSosialisasi yangterkait denganKesetaraanGender,pemberdayaanperempuan danperlindungananak
Bapemas dan
KB
Jumlahpelaksanaansosialisasipemberdayaan danperlindungananak disekolah,radio, mediacetak danlembagakemasyarakatan yang lain
75 kali104.125.000
ProgramPeningkatanPeran Serta danKesetaraanGender DalamPembangunan
Bapemas dan
KB
Prosentasewanita yangmenjadianggotaorganisasikewanitaan
1,92% ProgramPeningkatanPeran Sertadan KesetaraanGender DalamPembangunan
Bapemas dan
KB
Prosentasewanita yangmenjadianggotaorganisasikewanitaan
1,92%130.000.000
KegiatanPembinaanOrganisasiPerempuan
Bapemas dan
KB
JumlahOrganisasiPerempuan yangaktif
21organisasi 100.000.00
0
KegiatanPembinaanOrganisasiPerempuan
Bapemas dan
KB
JumlahOrganisasiPerempuanyang aktif
21organisasi 100.000.000
FasilitasiPeningkatanMotivasiPemberdayaanPerempuan
Bapemas dan
KB
Jumlahkegiatanmotivasikepadaperempuan
2 kali30.000.000
24
ProgramPenguatanKelembagaanPengarustamaanGender DanAnak
Bapemas dan
KB
JumlahPenghargaanAPE (AnugrahParahitaEkapraya) yangdiraih
ProgramPenguatanKelembagaanPengarustamaan Gender DanAnak
Bapemas dan
KB
JumlahPenghargaan APE(AnugrahParahitaEkapraya)yang diraih
245.696.950
Bapemas dan
KB
JumlahPenghargaanKota LayakAnak yangdiraih
1 Bapemas dan
KB
JumlahPenghargaan KotaLayak Anakyang diraih
1
PembinaanP2WKSS
Bapemas dan
KB
JumlahKelompokP2WKSS dikelurahan yangmendapatkanpembinaan
1kelompok 6.692.700
PembinaanP2WKSS
Bapemas dan
KB
JumlahKelompokP2WKSS dikelurahanyangmendapatkanpembinaan
1kelompok 6.692.700
PembinaanGerakan SayangIbu
Bapemas dan
KB
Jumlah pesertarapat koordinasipembinaan GSI
50 orang PembinaanGerakan SayangIbu
Bapemas dan
KB
Jumlahpeserta rapatkoordinasipembinaanGSI
50 orang6.307.300
Pelatihan PPRGdan Monev PUG
Bapemas dan
KB
Jumlah PesertaPemantapanpelatihan PPRGdan Monev
75 orang14.679.000
Pelatihan PPRGdan Monev PUG
Bapemas dan
KB
JumlahPesertaPemantapanpelatihanPPRG danMonev
75 orang14.679.000
25
PenguatanKelembagaanPengarustamaanGender dan Anak
Bapemas dan
KB
Jumlah Fasilitasikegiatanpenguatankelembagaanpengarustamaangender dan anak(APE, SatgasPPA, PokjaPUG)
3 kali2.833.100
PenguatanKelembagaanPengarustamaanGender danAnak
Bapemas dan
KB
JumlahFasilitasikegiatanpenguatankelembagaanpengarustamaan genderdan anak(APE, SatgasPPA, PokjaPUG)
3 kali15.000.000
FasilitasiKegiatan KotaLayak Anak
Bapemas dan
KB
Jumlah fasilitasikegiatan KotaLayak Anak(jambore anak,pemilihan dutaanak, rakorDPA,)
3 kali93.198.500
FasilitasiKegiatan KotaLayak Anak
Bapemas dan
KB
JumlahfasilitasikegiatanKota LayakAnak(jamboreanak,pemilihanduta anak,rakor DPA,)
3 kali123.017.950
EvaluasiPengarustamaanHak Anak(PUHA)
Bapemas dan
KB
Jumlah datayang tersedia(data KLA,data profilanak, dataperepuanbuta aksara,data terpilahgender)
4 jenis80.000.000
26
PelaksanaanSosialisasikesetaraan gender
Bapemas dan
KB
Jumlah pesertasosialisasikesetaraangender di 3Kecamatan
3 kali41.522.700
ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakat
Bapemas dan
KB
Prosentasepartisipasimasyarakatdalam kegiatankemasyarakatan
5,59 ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakat
Bapemas dan
KB
Prosentasepartisipasimasyarakatdalamkegiatankemasyarakatan
5,591.905.930.800
FasilitasiBBGRM
Bapemas dan
KB
Jumlah lombaGotong royongyang diikuti
3 kali187.965.400
FasilitasiBBGRM
Bapemas dan
KB
JumlahlombaGotongroyong yangdiikuti
3 kali64.481.100
Bapemas dan
KB
Jumlahmasyarakat yangberpartisipasipadapencananganBBGRM
500 org Bapemas dan
KB
JumlahmasyarakatyangberpartisipasipadapencananganBBGRM
500 org
PeningkatanKeberdayaanSosial danEkonomiMasyarakat
Bapemas dan
KB
Jumlah UPKuyang terfasilitasi
2Kelompok 97.406.900
PeningkatanKeberdayaanSosial danEkonomiMasyarakat
Bapemas dan
KB
JumlahUPKu yangterfasilitasi
2Kelompok 43.393.500
27
PemberdayaanMasyarakat dalamProsesPembangunanSanitasi
Bapemas dan
KB
Jumlah BantuanRumah Kumuhyang Terfasilitasi
PemberdayaanMasyarakatdalam ProsesPembangunanSanitasi
Bapemas dan
KB
JumlahBantuanRumahKumuh yangTerfasilitasi
-
PemberdayaanMasyarakat dalamPembangunan
Bapemas dan
KB
PembangunanRumah TidakLayak Huni,
25 unit209.513.600
PemberdayaanMasyarakatdalamPembangunan
Bapemas dan
KB
Pembangunan RumahTidak LayakHuni,
25 unit107.281.450
Bapemas dan
KB
Bantuan MCK 17 unit Bapemas dan
KB
BantuanMCK
17 unit
PembinaanPosyandu
Bapemas dan
KB
Jumlah KaderPosyandu yangaktif
1197 org1.807.858.300
PembinaanPosyandu
Bapemas dan
KB
JumlahKaderPosyanduyang aktif
1197 org1.080.610.600
EvaluasiKelurahanBerhasil
Bapemas dan
KB
Jumlah LombaKelurahanBerhasil
3 kali120.189.900
EvaluasiKelurahanBerhasil
Bapemas dan
KB
JumlahLombaKelurahanBerhasil
3 kali35.545.050
PenyelenggaraanDiseminasiInformasi bagiMasyarakat Desa
Bapemas dan
KB
JumlahKelurahan yangmeng UP Datedata profil
- Penyelenggaraan DiseminasiInformasi bagiMasyarakatDesa
Bapemas dan
KB
JumlahKelurahanyang mengUP Date dataprofil
--
Fasilitasi danIntensifikasiProfil Kelurahan
Bapemas dan
KB
JumlahKelurahan yangmeng UP Datedata profil
21Kelurahan 82.816.100
Fasilitasi danIntensifikasiProfil Kelurahan
Bapemas dan
KB
JumlahKelurahanyang mengUP Date dataprofil
21Kelurahan 49.619.100
28
FasilitasiPeningkatanKapasitasLembagaPemberdayaandanKesejahteraanKeluarga
Bapemas dan
KB
Jumlah KaderPKK yang aktif
664 org550.000.000
FasilitasiPeningkatanKapasitasLembagaPemberdayaandanKesejahteraanKeluarga
Bapemas dan
KB
JumlahKader PKKyang aktif
664 org525.000.000
ProgramKeluargaBerencana
Bapemas dan
KB
MenurunyaTotal FertilityRate
2,05 ProgramKeluargaBerencana
Bapemas dan
KB
MenurunyaTotalFertilityRate
2,05456.114.800
Pelayanan KIE Bapemas dan
KB
Jumlah KIE yangdibuat dandilaksanakan
300 kali57.688.400
Pelayanan KIE Bapemas dan
KB
Jumlah KIEyang dibuatdandilaksanakan
300 kali43.688.400
PembinaanKeluargaBerencana
Bapemas dan
KB
Jumlah Fasilitasikegiatanpembinaan kaderKB
4 kali110.734.200
PembinaanKeluargaBerencana
Bapemas dan
KB
JumlahFasilitasikegiatanpembinaankader KB
4 kali234.430.000
RevitalisasiProgram KB
Bapemas dan
KB
jumlah saranadan prasaranapendukungprogram KB
5 jenis-
RevitalisasiProgram KB
Bapemas dan
KB
jumlahsarana danprasaranapendukungprogram KB
5 jenis-
29
Bapemas dan
KB
Jumlahpelaksanaankegiatan yangmenunjangpelaksanaan KBdi Kecamatan
3 kali-
Bapemas dan
KB
JumlahpelaksanaankegiatanyangmenunjangpelaksanaanKB diKecamatan
3 kali
PeningkatanKualitasManajemenProgramKependudukandan KeluargaBerencana
Bapemas dan
KB
Jumlah fasilitasipelaksanaanPeningkatanKualitasManajemenProgramKependudukandan KeluargaBerencana
3 kali81.118.800
PeningkatanKualitasManajemenProgramKependudukandan KeluargaBerencana
Bapemas dan
KB
JumlahfasilitasipelaksanaanPeningkatanKualitasManajemenProgramKependudukan danKeluargaBerencana
3 kali120.000.000
PendataanKeluarga
Bapemas dan
KB
Jumlahpendataankeluarga yangdilaksanakan
1 kali PendataanKeluarga
Bapemas dan
KB
Jumlahpendataankeluargayangdilaksanakan
1 kali25.000.000
Promosi PelayanaKHIBA
Bapemas dan
KB
Jumlah FasilitasiKegiatanpromosi KHIBA
5 kali PromosiPelayanaKHIBA
Bapemas dan
KB
JumlahFasilitasiKegiatanpromosiKHIBA
5 kali
PenyediaanPelayanan KBDan Alat
Bapemas dan
KB
Jumlah fasilitasikegiatanpelayanan KB
3 kali PenyediaanPelayanan KBDan Alat
Bapemas dan
KB
Jumlahfasilitasikegiatan
3 kali32.996.400
30
Kontrasepsi bagikeluarga miskin
Kontrasepsi bagikeluarga miskin
pelayananKB
ProgramPelayananKontrasepsi
Bapemas dan
KB
ProsentasecapaianPerkiraanPermintaanMasyarakat(PPM) KB BaruMJKP
100 ProgramPelayananKontrasepsi
Bapemas dan
KB
ProsentasecapaianPerkiraanPermintaanMasyarakat(PPM) KBBaru MJKP
100306.000.000
Pelayanan KBMedis Operasi
Bapemas dan
KB
Jumlah Akseptoryang mengikutiMOP dan MOW
100 org275.808.700
Pelayanan KBMedis Operasi
Bapemas dan
KB
JumlahAkseptoryangmengikutiMOP danMOW
100 org220.000.000
PelayananKonseling KB
Bapemas dan
KB
Jumlah fasilitasikegiatanpelayananKonseling KB
3 kali PelayananKonseling KB
Bapemas dan
KB
JumlahfasilitasikegiatanpelayananKonselingKB
3 kali86.000.000
ProgramPembinaanPeran SertaMasyarakatDalamPelayanan KB /KR YangMandiri
Bapemas dan
KB
CakupanPasangan UsiaSubur menjadipeserta KBAktif
76,57 ProgramPembinaanPeran SertaMasyarakatDalamPelayanan KB /KR YangMandiri
Bapemas dan
KB
CakupanPasanganUsia Suburmenjadipeserta KBAktif
76,57166.487.800
31
PembinaanKetahanan danKeberdayaankeluarga
Bapemas dan
KB
Jumlah fasilitasikegiatanpembinaan dankeberdayaankeluarga
2 kali410.920.250
PembinaanKetahanan danKeberdayaankeluarga
Bapemas dan
KB
Jumlahfasilitasikegiatanpembinaandankeberdayaankeluarga
2 kali166.487.800
ProgramPenyiapanTenagaPendampingBina Keluarga
Bapemas dan
KB
ProsentaseKader Tribinayangmendapatkanpembinaan
- ProgramPenyiapanTenagaPendampingBina Keluarga
Bapemas dan
KB
ProsentaseKaderTribinayangmendapatkanpembinaan
--
Fasilitas KegiatanKelompokTribina di TingkatKecamatan(rejo,kidul)
Bapemas dan
KB
JumlahPembinaanKader Tribinadan UPPKS
FasilitasKegiatanKelompokTribina diTingkatKecamatan(rejo,kidul)
Bapemas dan
KB
JumlahPembinaanKaderTribina danUPPKS
ProgramKesehatanReproduksiRemaja
Bapemas dan
KB
Prosentase UsiaKawin Pertamawanita kurangdari 20 tahun
15,85 ProgramKesehatanReproduksiRemaja
Bapemas dan
KB
ProsentaseUsia KawinPertamawanitakurang dari20 tahun
15,8571.881.650
32
Advokasi danKIE tentangKesehatanReproduksiRemaja (KRR)
Bapemas dan
KB
Jumlah FasilitasiKegiatanAdvokasi danKIE tentangKRR
4 kali103.881.650
Advokasi danKIE tentangKesehatanReproduksiRemaja (KRR)
Bapemas dan
KB
JumlahFasilitasiKegiatanAdvokasi danKIE tentangKRR
4 kali71.881.650
Pembinaan PIK RTingkatKecamatan9rejo.kidul)
Bapemas dan
KB
Jumlah Remajamengikutipembinaan
Pembinaan PIKR TingkatKecamatan9rejo.kidul)
Bapemas dan
KB
JumlahRemajamengikutipembinaan
SosialisasiReproduksiRemaja danbahaya narkotika(rejo.kidul)
Bapemas dan
KB
JumlahSosialisasi KRR
SosialisasiReproduksiRemaja danbahayanarkotika(rejo.kidul)
Bapemas dan
KB
JumlahSosialisasiKRR
ProgramPeningkatanKualitas HidupdanPerlindunganPerempuan
Bapemas dan
KB
ProsentasePerempuan DanAnak KorbanKekerasanMendapatkanPenangananOleh PetugasTerlatih
100 ProgramPeningkatanKualitas HidupdanPerlindunganPerempuan
Bapemas dan
KB
ProsentasePerempuanDan AnakKorbanKekerasanMendapatkanPenangananOlehPetugasTerlatih
100172.195.560
Fasilitasi dansosialisasi KP2A
Bapemas dan
KB
Jumlah fasilitasikegiatan KP2A
3 kali72.500.000
Fasilitasi dansosialisasiKP2A
Bapemas dan
KB
JumlahfasilitasikegiatanKP2A
3 kali172.195.560
33
Pelatihan bagiPelatih (TOT)SDM PelayanandanPendampinganKorban kekerasan
Bapemas dan
KB
Jumlah Kaderyang menjadipelatihpendampingankorban kekerasan
- Pelatihan bagiPelatih (TOT)SDM PelayanandanPendampinganKorbankekerasan
Bapemas dan
KB
JumlahKader yangmenjadipelatihpendampingan korbankekerasan
--
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Bapemas dan
KB
Prosentasepelaksanaanpelayananadministrasiperkantorandengan baik
100%372.088.100
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Bapemas dan
KB
Prosentasepelaksanaanpelayananadministrasiperkantorandengan baik
100%372.088.100
Penyediaan JasaSurat Menyurat
Bapemas dan
KB
Jumlah perangkodan materai yangtersedia
3 jenis2.475.000
Penyediaan JasaSurat Menyurat
Bapemas dan
KB
Jumlahperangko danmaterai yangtersedia
3 jenis2.475.000
Penyediaan JasaKomunikasi,SDA dan Listrik
Bapemas dan
KB
Jumlah rekeningyang terbayar
3 jenis57.300.000
Penyediaan JasaKomunikasi,SDA dan Listrik
Bapemas dan
KB
Jumlahrekeningyang terbayar
3 jenis57.300.000
Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKendaraanDinas/Operasional
Bapemas dan
KB
Jumlah pajakkendaraanoperasional yangterbayarkan
3 jenis10.750.000
Penyediaan JasaPemeliharaandan PerizinanKendaraanDinas/Operasional
Bapemas dan
KB
Jumlah pajakkendaraanoperasionalyangterbayarkan
3 jenis10.750.000
Penyediaan JasaKebersihan kantor
Bapemas dan
KB
Jumlah tukangsampah yangterbayar
12 kali1.200.000
Penyediaan JasaKebersihankantor
Bapemas dan
KB
Jumlahtukangsampah yangterbayar
12 kali1.200.000
34
Penyediaan ATK Bapemas dan
KB
Jumlah ATKyang terbeli
24 jenis29.765.400
PenyediaanATK
Bapemas dan
KB
Jumlah ATKyang terbeli
24 jenis29.239.400
PenyediaanBarang Cetakandan Penggandaan
Bapemas dan
KB
Jumlah barangcetakan danpenggandaanyang terbeli
8 jenis29.467.400
PenyediaanBarang CetakandanPenggandaan
Bapemas dan
KB
Jumlahbarangcetakan danpenggandaanyang terbeli
8 jenis29.467.400
PenyediaanKompionenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
Bapemas dan
KB
jumlahkomponen yangterbeli
17 jenis7.445.100
PenyediaanKompionenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
Bapemas dan
KB
jumlahkomponenyang terbeli
17 jenis7.445.100
PenyediaanPeralatan RumahTangga
Bapemas dan
KB
jumlah peralatanrumah tanggayang terbeli
22 jenis19.606.200
PenyediaanPeralatanRumah Tangga
Bapemas dan
KB
jumlahperalatanrumah tanggayang terbeli
22 jenis19.606.200
PenyediaanMakanan danMinuman
Bapemas dan
KB
jumlah mamintamu yangdisediakan
12 kali11.142.000
PenyediaanMakanan danMinuman
Bapemas dan
KB
jumlahmamin tamuyangdisediakan
12 kali11.142.000
PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang -undangan
Bapemas dan
KB
Jumlah suratkabar yangtersedia setiapbulannya
2eksemplar 4.080.000
PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang -undangan
Bapemas dan
KB
Jumlah suratkabar yangtersediasetiapbulannya
2eksemplar 4.080.000
Rapat - rapatKoordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar Daerah
Bapemas dan
KB
jumlahperjalanan dinasyang terfasilitasi
114 kali198.857.000
Rapat - rapatKoordinasi danKonsultasiDalam dan LuarDaerah
Bapemas dan
KB
jumlahperjalanandinas yangterfasilitasi
114 kali199.383.000
35
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Bapemas danKB
Jumlah saranadan prasaranakantor dalamkondisi yangbaik
80%473.019.090
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Bapemas danKB
Jumlahsarana danprasaranakantordalamkondisi yangbaik
80%375.382.290
PengadaanKendaraanDinas/Operasional
Bapemas dan
KB
Jumlah sepedamotor yangterbeli
- PengadaanKendaraanDinas/Operasional
Bapemas dan
KB
Jumlahsepeda motoryang terbeli
-
PengadaanPerlengkapanKantor
Bapemas dan
KB
Jumlahperlengkapankantor yangterbeli
39.501.300PengadaanPerlengkapanKantor
Bapemas dan
KB
Jumlahperlengkapankantor yangterbeli
15.959.000
PengadaanPeralatan Kantor
Bapemas dan
KB
jumlah peralatankantor yangterbeli
231.397.300
PengadaanPeralatan Kantor
Bapemas dan
KB
jumlahperalatankantor yangterbeli
198.168.100
PengadaanMeubeluer
Bapemas dan
KB
Jumlah mebelyang terbeli
3 unit55.883.300
PengadaanMeubeluer
Bapemas dan
KB
Jumlahmebel yangterbeli
3 unit19.867.100
PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
Bapemas dan
KB
jumlah gedungkantr yangterpelihara
1 unit51.960.290
PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
Bapemas dan
KB
jumlahgedung kantryangterpelihara
1 unit51.960.290
PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
Bapemas dan
KB
jumlahkendaraan yangterpelihara
3 unit65.012.400
PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
Bapemas dan
KB
jumlahkendaraanyangterpelihara
3 unit65.012.400
36
PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan Kantor
Bapemas dan
KB
jumlah peralatanyang terpelihara
4 jenis20.915.700
PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanKantor
Bapemas dan
KB
jumlahperalatanyangterpelihara
4 jenis11.915.700
PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan Kantor
Bapemas dan
KB
jumlahperlengkapanyang terpelihara
2 jenis8.348.800
PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatanKantor
Bapemas dan
KB
jumlahperlengkapanyangterpelihara
2 jenis12.499.700
ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
Bapemas dan
KB
Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas
100%102.972.500
ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
Bapemas dan
KB
Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas
100%102.972.500
PeningkatanKetrampilan danprofesionalisme
Bapemas dan
KB
Jumlah Pegawaiyang mengikutikegiatanpeningkatankapasitas
54 orang96.990.500
PeningkatanKetrampilan danprofesionalisme
Bapemas dan
KB
JumlahPegawaiyangmengikutikegiatanpeningkatankapasitas
54 orang96.990.500
PeningkatanKinerja AparaturPenilaian AngkaKredit
Bapemas dan
KB
Jumlah PKByang membuatDUPAK
14 orang5.982.000
PeningkatanKinerjaAparaturPenilaian AngkaKredit
Bapemas dan
KB
Jumlah PKByangmembuatDUPAK
14 orang5.982.000
ProgramPeningkatanKapasitas SKPD
Bapemas dan
KB
Prosentasekeikutsertaanpada eventdaerah
100%67.000.000
ProgramPeningkatanKapasitasSKPD
Bapemas dan
KB
Prosentasekeikutsertaan pada eventdaerah
100%69.650.200
37
FasilitasiKeperansertaanPada EventDaerah dan HariBesar Nasional
Bapemas dan
KB
jumlah eventdaerah yangdiikuti
5 kali55.000.000
FasilitasiKeperansertaanPada EventDaerah dan HariBesar Nasional
Bapemas dan
KB
jumlah eventdaerah yangdiikuti
5 kali55.650.200
Penyebarluasaninformasiprogram/kegiatanSKPD
Bapemas dan
KB
Jumlahpenerbitan beritadi surat kabar
2 kali12.000.000
Penyebarluasaninformasiprogram/kegiatan SKPD
Bapemas dan
KB
Jumlahpenerbitanberita di suratkabar
2 kali14.000.000
ProgramPeningkatanSistemPelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
Bapemas dan
KB
Prosentasedokumenperencanaandan pelaporanSKPD yangtersusun denganbaik
100%22.544.300
ProgramPeningkatanSistemPelaporanCapaianKinerja danKeuangan
Bapemas dan
KB
ProsentasedokumenperencanaandanpelaporanSKPD yangtersusundengan baik
100%26.494.300
PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
Bapemas dan
KB
jumlah dokumenpelaporan yangtersusun
3 jenis5.465.000
PenyusunanLaporanCapaian Kinerjadan IkhtisarRealisasiKinerja SKPD
Bapemas dan
KB
jumlahdokumenpelaporanyang tersusun
3 jenis5.465.000
PenyusunanLaporanKeuangan AkhirTahun
Bapemas dan
KB
jumlah dokumenpelaporan yangtersusun
3 jenis7.880.000
PenyusunanLaporanKeuangan AkhirTahun
Bapemas dan
KB
jumlahdokumenpelaporanyang tersusun
3 jenis7.880.000
PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran
Bapemas dan
KB
jumlah dokumenpelaporan yangtersusun
4 jenis9.199.300
PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran
Bapemas dan
KB
jumlahdokumenpelaporanyang tersusun
4 jenis13.149.300
38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar juga berasal dari para
pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi,
maupun SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta
fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program dan
kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4. sebagai berikut :
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017
Bapemas dan KB Kota Blitar
Program / Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaBesaran /Volume Catatan
1 2 3 4 5ProgramKeserasianKebijakanPeningkatanKualitas Anak danPerempuan
Bapemas dan
KB
Prosentaseperempuan yangberpartisipasi aktifdalam kegiatansosialisasi
27,78%
Bapemas dan
KB
Prosentase anakyang berpartisipasiaktif dalam kegiatansosialisasi
10,00%
Fasilitasi upacaraperingatan yangberkaitan dengan ibudan anak
Bapemas dan
KB
Jumlah fasilitasipelaksanaanperingatan yangberkaitan dengan ibudan anak (IBU,Kartini, Anak)
3 kali
PelaksanaanSosialisasikesetaraan gender
Bapemas dan
KB
Jumlah pesertasosialisasi kesetaraangender di 3Kecamatan
3 kali
PelaksanaanSosialisasi yangterkait denganKesetaraan Gender,pemberdayaanperempuan danperlindungan anak
Bapemas dan
KB
Jumlah pelaksanaansosialisasipemberdayaan danperlindungan anak disekolah, radio,media cetak danlembagakemasyarakatanyang lain
75 kali
39
ProgramPeningkatan PeranSerta danKesetaraan GenderDalamPembangunan
Bapemas dan
KB
Prosentase wanitayang menjadianggota organisasikewanitaan
1,92%
Kegiatan PembinaanOrganisasiPerempuan
Bapemas dan
KB
Jumlah OrganisasiPerempuan yangaktif
21 organisasi
FasilitasiPeningkatanMotivasiPemberdayaanPerempuan
Bapemas dan
KB
Jumlah kegiatanmotivasi kepadaperempuan
2 kali
ProgramPenguatanKelembagaanPengarustamaanGender Dan Anak
Bapemas dan
KB
JumlahPenghargaan APE(Anugrah ParahitaEkapraya) yangdiraih
Bapemas dan
KB
JumlahPenghargaan KotaLayak Anak yangdiraih
1
Pembinaan P2WKSS Bapemas dan
KB
Jumlah KelompokP2WKSS dikelurahan yangmendapatkanpembinaan
1 kelompok
Pembinaan GerakanSayang Ibu
Bapemas dan
KB
Jumlah peserta rapatkoordinasipembinaan GSI
50 orang
Pelatihan PPRG danMonev PUG
Bapemas dan
KB
Jumlah PesertaPemantapanpelatihan PPRG danMonev
75 orang
PenguatanKelembagaanPengarustamaanGender dan Anak
Bapemas dan
KB
Jumlah Fasilitasikegiatan penguatankelembagaanpengarustamaangender dan anak(APE, Satgas PPA,Pokja PUG)
3 kali
Fasilitasi KegiatanKota Layak Anak
Bapemas dan
KB
Jumlah fasilitasikegiatan Kota LayakAnak (jambore anak,pemilihan duta anak,rakor DPA,)
3 kali
Pembinaan Posyandu Bapemas dan
KB
Jumlah KaderPosyandu yang aktif
-
40
EvaluasiPengarustamaan HakAnak (PUHA)
Bapemas dan
KB
Jumlah data yangtersedia (data KLA,data profil anak, dataperepuan butaaksara, data terpilahgender)
4 jenis
ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakat
Bapemas dan
KB
Prosentasepartisipasimasyarakat dalamkegiatankemasyarakatan
5,59
Fasilitasi BBGRM Bapemas dan
KB
Jumlah lombaGotong royong yangdiikuti
3 kali
Bapemas dan
KB
Jumlah masyarakatyang berpartisipasipada pencananganBBGRM
500 org
PeningkatanKeberdayaan Sosialdan EkonomiMasyarakat
Bapemas dan
KB
Jumlah UPKu yangterfasilitasi
2 Kelompok
PemberdayaanMasyarakat dalamProses PembangunanSanitasi
Bapemas dan
KB
Jumlah BantuanRumah Kumuh yangTerfasilitasi
PemberdayaanMasyarakat dalamPembangunan
Bapemas dan
KB
PembangunanRumah Tidak LayakHuni,
25 unit
Bapemas dan
KB
Bantuan MCK 17 unit
Pembinaan Posyandu Bapemas dan
KB
Jumlah KaderPosyandu yang aktif
1197 org
Evaluasi KelurahanBerhasil
Bapemas dan
KB
Jumlah LombaKelurahan Berhasil
3 kali
PenyelenggaraanDiseminasiInformasi bagiMasyarakat Desa
Bapemas dan
KB
Jumlah Kelurahanyang meng UP Datedata profil
-
Fasilitasi danIntensifikasi ProfilKelurahan
Bapemas dan
KB
Jumlah Kelurahanyang meng UP Datedata profil
21 Kelurahan
41
FasilitasiPeningkatanKapasitas LembagaPemberdayaandanKesejahteraanKeluarga
Bapemas dan
KB
Jumlah Kader PKKyang aktif
664 org
Program KeluargaBerencana
Bapemas dan
KB
Menurunya TotalFertility Rate
2,05
Pelayanan KIE Bapemas dan
KB
Jumlah KIE yangdibuat dandilaksanakan
300 kali
Pembinaan KeluargaBerencana
Bapemas dan
KB
Jumlah Fasilitasikegiatan pembinaankader KB
4 kali
Revitalisasi ProgramKB
Bapemas dan
KB
jumlah sarana danprasarana pendukungprogram KB
5 jenis
Bapemas dan
KB
Jumlah pelaksanaankegiatan yangmenunjangpelaksanaan KB diKecamatan
3 kali
Peningkatan KualitasManajemen ProgramKependudukan danKeluarga Berencana
Bapemas dan
KB
Jumlah fasilitasipelaksanaanPeningkatan KualitasManajemen ProgramKependudukan danKeluarga Berencana
3 kali
Pendataan Keluarga Bapemas dan
KB
Jumlah pendataankeluarga yangdilaksanakan
1 kali
Promosi PelayanaKHIBA
Bapemas dan
KB
Jumlah FasilitasiKegiatan promosiKHIBA
5 kali
PenyediaanPelayanan KB DanAlat Kontrasepsibagi keluarga miskin
Bapemas dan
KB
Jumlah fasilitasikegiatan pelayananKB
3 kali
Program PelayananKontrasepsi
Bapemas dan
KB
Prosentase capaianPerkiraanPermintaanMasyarakat (PPM)KB Baru MJKP
100
Pelayanan KB MedisOperasi
Bapemas dan
KB
Jumlah Akseptoryang mengikutiMOP dan MOW
100 org
Pelayanan KonselingKB
Bapemas dan
KB
Jumlah fasilitasikegiatan pelayananKonseling KB
3 kali
42
ProgramPembinaan PeranSerta MasyarakatDalam PelayananKB / KR YangMandiri
Bapemas dan
KB
Cakupan PasanganUsia Suburmenjadi pesertaKB Aktif
76,57
PembinaanKetahanan danKeberdayaankeluarga
Bapemas dan
KB
Jumlah fasilitasikegiatan pembinaandan keberdayaankeluarga
2 kali
Program PenyiapanTenagaPendamping BinaKeluarga
Bapemas dan
KB
Prosentase KaderTribina yangmendapatkanpembinaan
-
Fasilitas KegiatanKelompok Tribina diTingkat Kecamatan(rejo,kidul)
Bapemas dan
KB
Jumlah PembinaanKader Tribina danUPPKS
Program KesehatanReproduksi Remaja
Bapemas dan
KB
Prosentase UsiaKawin Pertamawanita kurang dari20 tahun
15,85
Advokasi dan KIEtentang KesehatanReproduksi Remaja(KRR)
Bapemas dan
KB
Jumlah FasilitasiKegiatan Advokasidan KIE tentangKRR
4 kali
Pembinaan PIK RTingkat Kecamatan9rejo.kidul)
Bapemas dan
KB
Jumlah Remajamengikutipembinaan
SosialisasiReproduksi Remajadan bahaya narkotika(rejo.kidul)
Bapemas dan
KB
Jumlah SosialisasiKRR
ProgramPeningkatanKualitas Hidup danPerlindunganPerempuan
Bapemas dan
KB
ProsentasePerempuan DanAnak KorbanKekerasanMendapatkanPenanganan OlehPetugas Terlatih
100
Fasilitasi dansosialisasi KP2A
Bapemas dan
KB
Jumlah fasilitasikegiatan KP2A
3 kali
Pelatihan bagiPelatih (TOT) SDMPelayanan danPendampinganKorban kekerasan
Bapemas dan
KB
Jumlah Kader yangmenjadi pelatihpendampingankorban kekerasan
-
43
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Bapemas dan
KB
Prosentasepelaksanaanpelayananadministrasiperkantorandengan baik
100%
Penyediaan JasaSurat Menyurat
Bapemas dan
KB
Jumlah perangkodan materai yangtersedia
3 jenis
Penyediaan JasaKomunikasi, SDAdan Listrik
Bapemas dan
KB
Jumlah rekeningyang terbayar
3 jenis
Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Bapemas dan
KB
Jumlah pajakkendaraanoperasional yangterbayarkan
3 jenis
Penyediaan JasaKebersihan kantor
Bapemas dan
KB
Jumlah tukangsampah yangterbayar
12 kali
Penyediaan ATK Bapemas dan
KB
Jumlah ATK yangterbeli
24 jenis
Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
Bapemas dan
KB
Jumlah barangcetakan danpenggandaan yangterbeli
8 jenis
PenyediaanKompionen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Bapemas dan
KB
jumlah komponenyang terbeli
17 jenis
PenyediaanPeralatan RumahTangga
Bapemas dan
KB
jumlah peralatanrumah tangga yangterbeli
22 jenis
PenyediaanMakanan danMinuman
Bapemas dan
KB
jumlah mamin tamuyang disediakan
12 kali
Penyediaan BahanBacaan danPeraturan Perundang- undangan
Bapemas dan
KB
Jumlah surat kabaryang tersedia setiapbulannya
2 eksemplar
Rapat - rapatKoordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar Daerah
Bapemas dan
KB
jumlah perjalanandinas yangterfasilitasi
114 kali
44
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Bapemas danKB
Jumlah sarana danprasarana kantordalam kondisi yangbaik
80%
PengadaanKendaraanDinas/Operasional
Bapemas dan
KB
Jumlah sepeda motoryang terbeli
-
PengadaanPerlengkapan Kantor
Bapemas dan
KB
Jumlah perlengkapankantor yang terbeli
Pengadaan PeralatanKantor
Bapemas dan
KB
jumlah peralatankantor yang terbeli
PengadaanMeubeluer
Bapemas dan
KB
Jumlah mebel yangterbeli
3 unit
PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
Bapemas dan
KB
jumlah gedung kantryang terpelihara
1 unit
PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
Bapemas dan
KB
jumlah kendaraanyang terpelihara
3 unit
PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan Kantor
Bapemas dan
KB
jumlah peralatanyang terpelihara
4 jenis
PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan Kantor
Bapemas dan
KB
jumlah perlengkapanyang terpelihara
2 jenis
ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Bapemas dan
KB
Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas
100%
PeningkatanKetrampilan danprofesionalisme
Bapemas dan
KB
Jumlah Pegawaiyang mengikutikegiatan peningkatankapasitas
54 orang
Peningkatan KinerjaAparatur PenilaianAngka Kredit
Bapemas dan
KB
Jumlah PKB yangmembuat DUPAK
14 orang
ProgramPeningkatanKapasitas SKPD
Bapemas dan
KB
Prosentasekeikutsertaan padaevent daerah
100%
FasilitasiKeperansertaan PadaEvent Daerah danHari Besar Nasional
Bapemas dan
KB
jumlah event daerahyang diikuti
5 kali
45
Penyebarluasaninformasiprogram/kegiatanSKPD
Bapemas dan
KB
Jumlah penerbitanberita di surat kabar
2 kali
ProgramPeningkatan SistemPelaporan CapaianKinerja danKeuangan
Bapemas dan
KB
Prosentasedokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusundengan baik
100%
PenyusunanLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD
Bapemas dan
KB
jumlah dokumenpelaporan yangtersusun
3 jenis
PenyusunanLaporan KeuanganAkhir Tahun
Bapemas dan
KB
jumlah dokumenpelaporan yangtersusun
3 jenis
PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran
Bapemas dan
KB
jumlah dokumenpelaporan yangtersusun
4 jenis
46
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, telah disebutkan
bahwa kebijakan perencanaan pembangunan di prioritaskan pada mewujudkan
proses perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka
menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan
tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik
atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun,
terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara
rencana pusat dengan rencana daerah.
Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang dilaksanakan
sebagai berikut :
1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui
penataan system perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan, pengembangan system dan kualitas data dan
informasi perencanaan pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas
koordinasi dengan para pemangku kepentingan ;
2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional melalui dan penganggaran
yang berbasis kinerja ;
3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan / kajian sebagai masukan
bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian
permasalahan pembangunan;
4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan ;
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam
rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.
47
3.2.Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan
Keluarga Berencana Kota Blitar
a. Sasaran dan Indikator Sasaran.
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar melalui berbagai kegiatan
tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan
untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan
kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai
dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator
Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar
berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :
Tabel 3.1
Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan
INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN
Indeks Pembangunan Gender (IPG) 1/3 x jumlah angka harapan hidup,
tingkat pendidikan dan indeks distribusi
pendapatan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Disparitas Gender dalam 3 Komponen
HDI (Masa Hidup, Pendidikan,
Pendapatan)
Prosentase Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan yang aktif dalam pembangunan
kelurahan
Jumlah LKK Aktif / Jumlah L:KK
Keseluruhan dikalikan 100%
Prosentase angka pertumbuhan penduduk (Jumlah penduduk tahun n - jumlah
penduduk tahun (n-1) / jumlah penduduk
tahun (n-1) x 100%
Prosentase penyelesaian kasus pengaduan
KDRT dan kasus perempuan dan anak
Jumlah Kasus KDRT dan kasus
perempuan dan anak Yang Tertangani
dibagi jumlah kasus/Pengaduan yang
masuk dikalikan 100%
48
Tabel 3.2
Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana Tahun 2017
No Sasaran Indikator
Kinerja
Target Program Kegiatan Jumlah
1 MeningkatnyaPeran sertaaktiforganisasiperempuandalampembangunandi Kota Blitar
IndeksPembangunanGender(IPG)
67,57 ProgramKeserasianKebijakanPeningkatanKualitasAnak danPerempuan
Fasilitasi upacaraperingatan yangberkaitan denganibu dan anak
81.350.000
PelaksanaanSosialisasikesetaraan gender
41.552.000
PelaksanaanSosialisasi yangterkait denganKesetaraanGender,pemberdayaanperempuan danperlindungananak
104.125.000
ProgramPeningkatanPeran SertadanKesetaraanGenderDalamPembangunan
KegiatanPembinaanOrganisasiPerempuan
100.000.000
FasilitasiPeningkatanMotivasiPemberdayaanPerempuan
30.000.000
IndeksPemberdayaanGender(IDG)
98,23 ProgramPenguatanKelembagaanPengarustamaan GenderDan Anak
PembinaanP2WKSS 6.692.700
PembinaanGerakan SayangIbu
6.307.300
Pelatihan PPRGdan Monev PUG 14.679.000
PenguatanKelembagaanPengarustamaanGender dan Anak
15.000.000
49
FasilitasiKegiatan KotaLayak Anak
123.017.950
PembinaanPosyandu
-
EvaluasiPengarustamaanHak Anak(PUHA)
80.000.000
2 MemantapkanPeranLembagaPemberdayaanKemasyarakatyg Aktif diMasyarakat
ProsentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan yangaktifdalampembangunanKelurahan
5.59 ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakat
FasilitasiBBGRM 64.481.100
PeningkatanKeberdayaanSosial danEkonomiMasyarakat
43.393.500
PemberdayaanMasyarakat dalamProsesPembangunanSanitasi
-
PemberdayaanMasyarakat dalamPembangunan
107.281.450
PembinaanPosyandu 1.080.610.6
00EvaluasiKelurahanBerhasil
35.545.050
PenyelenggaraanDiseminasiInformasi bagiMasyarakat Desa
-
Fasilitasi danIntensifikasiProfil Kelurahan
49.619.100
50
FasilitasiPeningkatanKapasitasLembagaPemberdayaandanKesejahteraanKeluarga
525.000.000
3 Pengendalianpertumbuhanpendudukmelaluipengaturankelahiran,jarak usiaidealmelahirkan,pengaturankehamilan,promosi danbantuan sesuaidengan hak-hakreproduksi
Prosentase AngkaPertumbuhanPenduduk
0,63% ProgramKeluargaBerencana
Pelayanan KIE43.688.400
PembinaanKeluargaBerencana
234.430.000
RevitalisasiProgram KB -
PeningkatanKualitasManajemenProgramKependudukandan KeluargaBerencana
120.000.000
PendataanKeluarga 25.000.000Promosi PelayanaKHIBA -PenyediaanPelayanan KBDan AlatKontrasepsi bagikeluarga miskin
32.996.400
4 ProsentasePerkiraanPermintaanMasyarakat(PPM)KB BaruMJKP
100% ProgramPelayananKontrasepsi
Pelayanan KBMedis Operasi 220.000.000
PelayananKonseling KB 86.000.000
51
5 Prevelansi KBAktif
76,57% ProgramPembinaanPeran SertaMasyarakatDalamPelayananKB / KRYangMandiri
PembinaanKetahanan danKeberdayaankeluarga
166.487.800
ProgramPenyiapanTenagaPendampingBinaKeluarga
Fasilitas KegiatanKelompokTribina di TingkatKecamatan(rejo,kidul)
6 Menurunnya usiakawinpertamawanitakurangdari 20tahun
13,50% ProgramKesehatanReproduksiRemaja
Advokasi danKIE tentangKesehatanReproduksiRemaja (KRR)
71.881.650
Pembinaan PIK RTingkatKecamatan9rejo.kidul)SosialisasiReproduksiRemaja danbahaya narkotika(rejo.kidul)
7 MeningkatkanpenangananterhadapPenyelesaianKasusPerlindunganPerempuandan Anak(KDRT,PelecehanSexsual,Trafickingdan kasusperempuandan anaklainya)
ProsentasePenyelesaianKasusPengaduanKDRTdankasusPerempuan danAnak
100 ProgramPeningkatanKualitasHidup danPerlindunganPerempuan
Fasilitasi dansosialisasi KP2A 172.195.560
52
Pelatihan bagiPelatih (TOT)SDM PelayanandanPendampinganKorban kekerasan
-
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan JasaSurat Menyurat 2.475.000
Penyediaan JasaKomunikasi,SDA dan Listrik
57.300.000
Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKendaraanDinas/Operasional
10.750.000
Penyediaan JasaKebersihan kantor 1.200.000
Penyediaan ATK29.239.400
PenyediaanBarang Cetakandan Penggandaan
29.467.400
PenyediaanKompionenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
7.445.100
PenyediaanPeralatan RumahTangga
19.606.200
PenyediaanMakanan danMinuman
11.142.000
PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang -undangan
4.080.000
Rapat - rapatKoordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar Daerah
199.383.000
53
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
PengadaanKendaraanDinas/Operasional
-
PengadaanPerlengkapanKantor
15.959.000
PengadaanPeralatan Kantor 198.168.100Pengadaan
Meubeluer 19.867.100Pemeliharaan
Rutin/BerkalaGedung Kantor
51.960.290
PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
65.012.400
PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan Kantor
11.915.700
PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan Kantor
12.499.700
ProgramPeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
PeningkatanKetrampilan danprofesionalisme
96.990.500
PeningkatanKinerja AparaturPenilaian AngkaKredit
5.982.000
ProgramPeningkatanKapasitasSKPD
FasilitasiKeperansertaanPada EventDaerah dan HariBesar Nasional
55.650.200
Penyebarluasaninformasiprogram/kegiatanSKPD
14.000.000
54
ProgramPeningkatanSistemPelaporanCapaianKinerja danKeuangan
PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
5.465.000
PenyusunanLaporanKeuangan AkhirTahun
7.880.000
PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran
13.149.300
JUMLAH4.627.921.950
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak
dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus
spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel
terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan
mengandung aspek – aspek yang relevan.
Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta
kerangka pendanaan sebagaimana berikut :
55
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar
Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Urusan/BidangUrusan/PemerintahanDaerah dan Program /
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram / Kegiatan
Rencana Tahun 2017 CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2018
Lokasi TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
Program KeserasianKebijakan PeningkatanKualitas Anak danPerempuan
Prosentase perempuanyang berpartisipasi aktifdalam kegiatan sosialisasi
Bapemasdan KB
27,78%227.027.000
DAU 28,89%238.378.350
Prosentase anak yangberpartisipasi aktif dalamkegiatan sosialisasi
Bapemasdan KB
10,00% DAU 11,00%
Fasilitasi upacara peringatanyang berkaitan dengan ibudan anak
Jumlah fasilitasipelaksanaan peringatanyang berkaitan dengan ibudan anak (IBU, Kartini,Anak)
Bapemasdan KB
3 kali81.350.000
DAU 3 kali85.417.500
Pelaksanaan Sosialisasikesetaraan gender
Jumlah peserta sosialisasikesetaraan gender di 3Kecamatan
Bapemasdan KB
3 kali41.552.000
DAU 3 kali43.629.600
56
Pelaksanaan Sosialisasiyang terkait denganKesetaraan Gender,pemberdayaan perempuandan perlindungan anak
Jumlah pelaksanaansosialisasi pemberdayaandan perlindungan anak disekolah, radio, media cetakdan lembagakemasyarakatan yang lain
Bapemasdan KB
75 kali104.125.000
DAU 75 kali109.331.250
Program PeningkatanPeran Serta danKesetaraan Gender DalamPembangunan
Prosentase wanita yangmenjadi anggotaorganisasi kewanitaan
Bapemasdan KB
1,92%130.000.000
DAU 2,01%136.500.000
Kegiatan PembinaanOrganisasi Perempuan
Jumlah OrganisasiPerempuan yang aktif
Bapemasdan KB
21organisasi 100.000.000
DAU 21organisasi 105.000.000
Fasilitasi PeningkatanMotivasi PemberdayaanPerempuan
Jumlah kegiatan motivasikepada perempuan
Bapemasdan KB
2 kali30.000.000
DAU 2 kali31.500.000
Program PenguatanKelembagaanPengarustamaan GenderDan Anak
Jumlah PenghargaanAPE (Anugrah ParahitaEkapraya) yang diraih
Bapemasdan KB 245.696.950
DAU 1257.981.798
Jumlah Penghargaan KotaLayak Anak yang diraih
Bapemasdan KB
1 DAU
Pembinaan P2WKSS Jumlah Kelompok P2WKSSdi kelurahan yangmendapatkan pembinaan
Bapemasdan KB
1kelompok 6.692.700
DAU DAU7.027.335
Pembinaan Gerakan SayangIbu
Jumlah peserta rapatkoordinasi pembinaan GSI
Bapemasdan KB
50 orang6.307.300
DAU DAU6.622.665
57
Pelatihan PPRG dan MonevPUG
Jumlah Peserta Pemantapanpelatihan PPRG dan Monev
Bapemasdan KB
75 orang14.679.000
DAU DAU15.412.950
Penguatan KelembagaanPengarustamaan Gender danAnak
Jumlah Fasilitasi kegiatanpenguatan kelembagaanpengarustamaan gender dananak (APE, Satgas PPA,Pokja PUG)
Bapemasdan KB
3 kali15.000.000
DAU DAU15.750.000
Fasilitasi Kegiatan KotaLayak Anak
Jumlah fasilitasi kegiatanKota Layak Anak (jamboreanak, pemilihan duta anak,rakor DPA,)
Bapemasdan KB
3 kali123.017.950
DAU DAU129.168.848
Pembinaan Posyandu Jumlah Kader Posyanduyang aktif
Bapemasdan KB
--
DAU --
Evaluasi PengarustamaanHak Anak (PUHA)
Jumlah data yang tersedia(data KLA, data profil anak,data perepuan buta aksara,data terpilah gender)
Bapemasdan KB
4 jenis80.000.000
DAU DAU84.000.000
Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat
Prosentase partisipasimasyarakat dalamkegiatan kemasyarakatan
Bapemasdan KB
5,591.905.930.800
DAU 5,662.001.227.340
Fasilitasi BBGRM Jumlah lomba Gotongroyong yang diikuti
Bapemasdan KB
3 kali64.481.100
DAU 3 kali67.705.155
Jumlah masyarakat yangberpartisipasi padapencanangan BBGRM
Bapemasdan KB
500 org DAU 600 org-
Peningkatan KeberdayaanSosial dan EkonomiMasyarakat
Jumlah UPKu yangterfasilitasi
Bapemasdan KB
2Kelompok 43.393.500
DAU 2Kelompok 45.563.175
58
Pemberdayaan Masyarakatdalam Proses PembangunanSanitasi
Jumlah Bantuan RumahKumuh yang Terfasilitasi
Bapemasdan KB -
DAU --
Pemberdayaan Masyarakatdalam Pembangunan
Pembangunan Rumah TidakLayak Huni,
Bapemasdan KB
25 unit107.281.450
DAU 25 unit112.645.523
Bantuan MCK Bapemasdan KB
17 unit DAU DAU-
Pembinaan Posyandu Jumlah Kader Posyanduyang aktif
Bapemasdan KB
1197 org1.080.610.600
DAU DAU1.134.641.130
Evaluasi Kelurahan Berhasil Jumlah Lomba KelurahanBerhasil
Bapemasdan KB
3 kali35.545.050
DAU 3 kali37.322.303
PenyelenggaraanDiseminasi Informasi bagiMasyarakat Desa
Jumlah Kelurahan yangmeng UP Date data profil
Bapemasdan KB
--
DAU --
Fasilitasi dan IntensifikasiProfil Kelurahan
Jumlah Kelurahan yangmeng UP Date data profil
Bapemasdan KB
21Kelurahan 49.619.100
DAU DAU52.100.055
Fasilitasi PeningkatanKapasitas LembagaPemberdayaandanKesejahteraan Keluarga
Jumlah Kader PKK yangaktif
Bapemasdan KB
664 org525.000.000
DAU 664 org551.250.000
Program KeluargaBerencana
Menurunya Total FertilityRate
Bapemasdan KB
2,05456.114.800
DAU 2,03478.920.540
Pelayanan KIE Jumlah KIE yang dibuat dandilaksanakan
Bapemasdan KB
300 kali43.688.400
DAU 300 kali45.872.820
Pembinaan KeluargaBerencana
Jumlah Fasilitasi kegiatanpembinaan kader KB
Bapemasdan KB
4 kali234.430.000
DAU 4 kali246.151.500
59
Revitalisasi Program KB jumlah sarana dan prasaranapendukung program KB
Bapemasdan KB
5 jenis-
6 jenis-
Jumlah pelaksanaankegiatan yang menunjangpelaksanaan KB diKecamatan
Bapemasdan KB
3 kali 3 kali-
Peningkatan KualitasManajemen ProgramKependudukan danKeluarga Berencana
Jumlah fasilitasipelaksanaan PeningkatanKualitas ManajemenProgram Kependudukan danKeluarga Berencana
Bapemasdan KB
3 kali120.000.000
DAU 3 kali126.000.000
Pendataan Keluarga Jumlah pendataan keluargayang dilaksanakan
Bapemasdan KB
1 kali25.000.000
DAU DAU26.250.000
Promosi Pelayana KHIBA Jumlah Fasilitasi Kegiatanpromosi KHIBA
Bapemasdan KB
5 kali DAU DAU-
Penyediaan Pelayanan KBDan Alat Kontrasepsi bagikeluarga miskin
Jumlah fasilitasi kegiatanpelayanan KB
Bapemasdan KB
3 kali32.996.400
DAU 3 kali34.646.220
Program PelayananKontrasepsi
Prosentase capaianPerkiraan PermintaanMasyarakat (PPM) KBBaru MJKP
Bapemasdan KB
100306.000.000
DAU 100321.300.000
Pelayanan KB MedisOperasi
Jumlah Akseptor yangmengikuti MOP dan MOW
Bapemasdan KB
100 org220.000.000
DAU 100 org231.000.000
Pelayanan Konseling KB Jumlah fasilitasi kegiatanpelayanan Konseling KB
Bapemasdan KB
3 kali86.000.000
DAU 3 kali90.300.000
60
Program PembinaanPeran Serta MasyarakatDalam Pelayanan KB / KRYang Mandiri
Cakupan Pasangan UsiaSubur menjadi peserta KBAktif
Bapemasdan KB
76,57166.487.800
DAU 76,67174.812.190
Pembinaan Ketahanan danKeberdayaan keluarga
Jumlah fasilitasi kegiatanpembinaan dan keberdayaankeluarga
Bapemasdan KB
2 kali166.487.800
DAU 3 kali174.812.190
Program PenyiapanTenaga Pendamping BinaKeluarga
Prosentase Kader Tribinayang mendapatkanpembinaan
Bapemasdan KB
--
DAU --
Fasilitas KegiatanKelompok Tribina diTingkat Kecamatan
Jumlah Pembinaan KaderTribina dan UPPKS
Bapemasdan KB
DAU-
Program KesehatanReproduksi Remaja
Prosentase Usia KawinPertama wanita kurangdari 20 tahun
Bapemasdan KB
15,8571.881.650
DAU 15,7575.475.733
Advokasi dan KIE tentangKesehatan ReproduksiRemaja (KRR)
Jumlah Fasilitasi KegiatanAdvokasi dan KIE tentangKRR
Bapemasdan KB
4 kali71.881.650
DAU 4 kali75.475.733
Pembinaan PIK R TingkatKecamatan
Jumlah Remaja mengikutipembinaan
Bapemasdan KB
DAU-
Sosialisasi ReproduksiRemaja dan bahayanarkotika
Jumlah Sosialisasi KRR Bapemasdan KB
DAU-
61
Program PeningkatanKualitas Hidup danPerlindungan Perempuan
Prosentase PerempuanDan Anak KorbanKekerasan MendapatkanPenanganan Oleh PetugasTerlatih
Bapemasdan KB
100172.195.560
DAU 100180.805.338
Fasilitasi dan sosialisasiKP2A
Jumlah fasilitasi kegiatanKP2A
Bapemasdan KB
3 kali172.195.560
DAU 3 kali180.805.338
Pelatihan bagi Pelatih(TOT) SDM Pelayanan danPendampingan Korbankekerasan
Jumlah Kader yang menjadipelatih pendampingankorban kekerasan
Bapemasdan KB
--
DAU --
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Prosentase pelaksanaanpelayanan administrasiperkantoran dengan baik
Bapemasdan KB
100%372.088.100 390.692.505
Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Jumlah perangko danmaterai yang tersedia
Bapemasdan KB
3 jenis2.475.000
DAU 3 jenis2.598.750
Penyediaan JasaKomunikasi, SDA danListrik
Jumlah rekening yangterbayar
Bapemasdan KB
3 jenis57.300.000
DAU 3 jenis60.165.000
Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional
Jumlah pajak kendaraanoperasional yangterbayarkan
Bapemasdan KB
3 jenis10.750.000
DAU 3 jenis11.287.500
Penyediaan JasaKebersihan kantor
Jumlah tukang sampah yangterbayar
Bapemasdan KB
12 kali1.200.000
DAU 12 kali1.260.000
Penyediaan ATK Jumlah ATK yang terbeli Bapemasdan KB
24 jenis29.239.400
DAU 24 jenis30.701.370
Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan danpenggandaan yang terbeli
Bapemasdan KB
8 jenis29.467.400
DAU 8 jenis30.940.770
62
Penyediaan KompionenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
jumlah komponen yangterbeli
Bapemasdan KB
17 jenis7.445.100
DAU 17 jenis7.817.355
Penyediaan PeralatanRumah Tangga
jumlah peralatan rumahtangga yang terbeli
Bapemasdan KB
22 jenis19.606.200
DAU 22 jenis20.586.510
Penyediaan Makanan danMinuman
jumlah mamin tamu yangdisediakan
Bapemasdan KB
12 kali11.142.000
DAU 12 kali11.699.100
Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang -undangan
Jumlah surat kabar yangtersedia setiap bulannya
Bapemasdan KB
2eksemplar 4.080.000
DAU 2eksemplar 4.284.000
Rapat - rapat Koordinasidan Konsultasi Dalam danLuar Daerah
jumlah perjalanan dinasyang terfasilitasi
Bapemasdan KB
114 kali199.383.000
DAU 114 kali209.352.150
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Jumlah sarana danprasarana kantor dalamkondisi yang baik
Bapemasdan KB
80%375.382.290 394.151.405
Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah sepeda motor yangterbeli
Bapemasdan KB
- DAU --
Pengadaan PerlengkapanKantor
Jumlah perlengkapan kantoryang terbeli
Bapemasdan KB 15.959.000
DAU16.756.950
Pengadaan PeralatanKantor
jumlah peralatan kantoryang terbeli
Bapemasdan KB 198.168.100
DAU208.076.505
Pengadaan Meubeluer Jumlah mebel yang terbeli Bapemasdan KB
3 unit19.867.100
DAU 3 unit20.860.455
PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
jumlah gedung kantr yangterpelihara
Bapemasdan KB
1 unit51.960.290
DAU 1 unit54.558.305
63
PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
jumlah kendaraan yangterpelihara
Bapemasdan KB
3 unit65.012.400
DAU 3 unit68.263.020
PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanKantor
jumlah peralatan yangterpelihara
Bapemasdan KB
4 jenis11.915.700
DAU 4 jenis12.511.485
PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanKantor
jumlah perlengkapan yangterpelihara
Bapemasdan KB
2 jenis12.499.700
DAU 2 jenis13.124.685
Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Prosentase aparaturmemperoleh kesempatanpeningkatan kapasitas
Bapemasdan KB
100%102.972.500 108.121.125
Peningkatan Ketrampilandan profesionalisme
Jumlah Pegawai yangmengikuti kegiatanpeningkatan kapasitas
Bapemasdan KB
54 orang96.990.500
DAU 54 orang101.840.025
Peningkatan KinerjaAparatur Penilaian AngkaKredit
Jumlah PKB yang membuatDUPAK
Bapemasdan KB
14 orang5.982.000
DAU 14 orang6.281.100
Program PeningkatanKapasitas SKPD
Prosentase keikutsertaanpada event daerah
Bapemasdan KB
100%69.650.200 73.132.710
Fasilitasi KeperansertaanPada Event Daerah dan HariBesar Nasional
jumlah event daerah yangdiikuti
Bapemasdan KB
5 kali55.650.200
DAU 5 kali58.432.710
Penyebarluasan informasiprogram/kegiatan SKPD
Jumlah penerbitan berita disurat kabar
Bapemasdan KB
2 kali14.000.000
DAU 2 kali14.700.000
Program PeningkatanSistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Prosentase dokumenperencanaan danpelaporan SKPD yangtersusun dengan baik
Bapemasdan KB
100%26.494.300 27.819.015
64
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
jumlah dokumen pelaporanyang tersusun
Bapemasdan KB
3 jenis5.465.000
DAU 3 jenis5.738.250
Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun
jumlah dokumen pelaporanyang tersusun
Bapemasdan KB
3 jenis7.880.000
DAU 3 jenis8.274.000
Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran
jumlah dokumen pelaporanyang tersusun
Bapemasdan KB
4 jenis13.149.300
DAU 4 jenis13.806.765
65
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Bapemas dan KB Kota Blitar memberikan gambaran
tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ) Bapemas dan KB Kota Blitar tahun
2017 sebagai penjabaran Renstra Bapemas dan KB Kota Blitar dan mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2017. Rencana ini disusun
setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan tahun 2016.
Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks,
pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2017 ini,
dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian
seperlunya.
Rencana Kerja tahun 2017 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
tahun 2017 pada Bapemas dan KB Kota Blitar.
Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Bapemas dan KB Kota Blitar tahun
2017. Rencana Kerja (Renja) Bapemas dan KB Kota Blitar ini dapat tercapai bila
dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya di Bapemas
dan KB Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi
positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good
governance melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang
mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Blitar, Juni 2016Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Keluarga Berencana Kota Blitar
Dra. SULISTIANI, MMPembina Utama Muda
NIP. 19610710 198903 2 003