Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kel. Wawali Pasan ......2017 merupakan bahan usulan kegiatan yang...
Transcript of Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kel. Wawali Pasan ......2017 merupakan bahan usulan kegiatan yang...
-
RENCANA KERJA
(RENJA) SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH (SKPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kel. Wawali Pasan Kecamatan Ratahan
-
KATA PENGANTAR ………………………………………………………….........................….
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………..................
i
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang……………….........…………………………………............
1.2 Landasan Hukum..……...….....………….…………………………............
1.3 Maksud dan Tujuan...........…….....…...............……………...……......….
1.4 Sistematika Penyusunan..........................................................................
I-1
I-2
I-4
I-5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra...........……….........
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.......................................................................
2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang…...…….........
2.4 Review Rancangan Awal Renja 2017…………………………......……..
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…..…….........
II-
II-
II-
II-
II-
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2017
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional………….……........….……... III-
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....................................................................
III-
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017……………………………......…… III-
BAB IV PENUTUP..................................................................................................... IV-
LAMPIRAN
-
KATA PENGANTAR
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai salah
satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara,
berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya sebagai bentuk realisasi
perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya
kepada seluruh stakeholder.
Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2017 merupakan bahan usulan kegiatan yang dibahas pada forum SKPD dan pelaksanaan
Musrenbang Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017. Hasil dari Musrenbang tersebut
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2017. Hal ini merupakan pedoman kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 termasuk Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara dengan tujuan agar lebih
terarah, tepat sasaran dan tepat waktu.
Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Ratahan, Juni 2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa Tenggara
DR. Ir. WELLY MUNAISECHE, MSi
NIP. 19600508 198903 1 004
-
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. LATAR BELAKANG
UU NO. 32 tahun 2004 sebagai pengganti dari UU NO. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan
kemampuannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
dan Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan
bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap
tahun. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang 2013-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2017, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara, merupakan
Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan unsur Pemerintahan Daerah berdasarkan
asas otonomi dan tugas perbantuan sebagai Bidang Pekerjaan Umum.
Rencana Kerja (RENJA) ini berisikan tentang data kegiatan dan sumber pembiayaan yang
bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana yang akan tercantum dalam
APBD Tahun Anggaran 2017. Strategis disini mempunyai arti bahwa kegiatan yang mempunyai
bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara. Sementara dari segi pembiayaan dilaporkan
tentang pembiayaan yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. Capaian kinerja
individual perkegiatan sesuai dengan data yang tersedia dikategorikan ke dalam kelompok inputs,
outputs, outcomes, benefits dan impacts. Rencana Kinerja (RENJA) ini mengkomunikasikan capaian
kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun
2017. Hasil pencapaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja sebagai tolak ukur
keberhasilan tahunan organisasi.
I.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, kewenangan serta kebijaksanaan berdasar kepada :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
-
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
-
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN
I.3.1. MAKSUD
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk memberikan gambaran
arah yang jelas tentang rencana kegiatan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara dan menyediakan
dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017.
Renja ini digunakan sebagai acuan Dinas dan stakeholder dalam menentukan prioritas program
tahunan dan kegiatan Dinas untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan
pembangunan antar wilayah dan antar sektor sehingga dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi
pengalokasian sumber daya yang tersedia.
I.3.2. TUJUAN
Adapun tujuan dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
tahun 2017 adalah :
1. Tersusunnya rencana program dan kegiatan tahun 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018.
2. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan pedoman program Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017
3. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kegiatan yang sedang dan
akan dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa
Tenggara
4. Tersedianya arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dalam menunjang percepatan pembangunan pemerintah Kabupaten Minahasa
Tenggara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta
adanya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil
pembangunan.
-
I.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :
BAB. I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyusunan
BAB. II PENDAHULUAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan Sasaran Renja
3.2. Program dan Kegiatan 2017
BAB. IV PENUTUP
-
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2016
Dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan
arah dan kesatuan konsep pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan evaluasi untuk menilai
keberhasilan dari rencana program kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA
2.1.1. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN 2016
Sesuai dengan Rencana Kerja dan DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa Tenggara TA. 2016, terdapat 15 program kegiatan yang direncanakan dengan
dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar Rp. 282.233.719.165,25
(Dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu
serratus enam puluh lima koma dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) %
1 Belanja Tidak
Langsung
2.772.181.123,25 2.638.808.125,00 133.372.998,25 95,18%
2 Belanja
Langsung
279.461.538.042,00 239.113.057.491,00 40.348.480.551,00 85,56%
Jumlah 282.233.719.165,25 241.751.865.616,00 40.481.853.549,25
85,56%
Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan
renja dan pencapaian renstra di bawah ini :
-
Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2016
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun
Lalu (2014)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
(2014 s/d 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (%)
I II III IV
K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. K Rp. (0) K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100
1 1.03 1.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan administrasi perkantoran
100,00
persen - 100,00
- 100,00
2.574.854.943 67.614.500
198.247.800
- 63.845.740 -
2.239.141.437
1.03 1.03.01 01 01 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
Tersedianya kebutuhan administrasi umum
60 bulan 12,00
2.098.884.203 19.427.000
656.878.125
1.252.555.272
0,92
1.928.860.397 91,90
18,00
1.928.860.397 30,00
1,02 1.03.01 01 02 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan 60 bulan 12,00
64.473.375 6.360.000
15.900.000
22.338.000 0,69 44.598.000 69,17
18,00 44.598.000 30,00
1,02 1.03.01 01 03 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa
Tersedianya jasa administrasi barang dan jasa
60 bulan 12,00
52.140.000 1.700.000
4.250.000
4.250.000 0,20 10.200.000 19,56
18,00 10.200.000 30,00
1,02 1.03.01 01 04 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
Tersedianya jasa administrasi kepegawaian
60 bulan 12,00
5.917.761 - - - - -
1,02 1.03.01 01 05 Penataan Kearsipan Tersedianya data kearsipan yang baik 60 bulan 12,00
9.327.604 - - - - -
1,02 1.03.01 01 06 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
60 bulan 12,00
344.112.000 40.127.500
178.097.800
37.257.740 0,74 255.483.040 74,24
18,00 255.483.040 30,00
Rata-rata capaian kinerja (%) 42,48
30,00
-
2 1.03 1.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah
100,00
persen 100,00
493.590.000 4.276.000
115.544.000
- 122.683.400
334.084.985
1.03 1.03.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan akan kendaraan dinas/operasional
10,00
Unit 2,00
329.500.000 75.500.000 75.500.000 -
22,91
3,00 75.500.000 30,00
1.03 1.03.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya fasilitas kantor yang memadai
5,00
Paket 1,00
106.390.000 - 1
75.845.000
29.803.400 0,99 105.648.400 99,30
99,30
0,99 105.648.400 19,86
1.03 1.03.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor
5,00
Paket 1,00
57.700.000 - 39.699.000
17.380.000 0,99 57.079.000 98,92
98,92
0,99 57.079.000 19,78
1.03 1.03.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
1,00
thn 1,00
155.700.000 4.276.000
12.666.629
7.627.108 71.287.848 0,62 95.857.585 61,57
61,57
0,62 95.857.585 61,57
1.03 1.03.01 02 45 Pembangunan Sumur Bor dan Bak Air di Kompleks SKPD Blok C
Terbangunnya sumur bor dan bak air di kompleks SKPD Blok C
1,00
Paket 1,00
500.000.000 - 473.494.250
0,95 473.494.250 94,70
94,70
0,95 473.494.250 94,70
1.03 1.03.01 02 46 Rehabilitasi Gedung Kantor SKPD Terpeliharanya gedung kantor SKPD 1,00
Paket 1,00
90.527.700 - - 0,00 - -
-
- - -
Rata-rata capaian kinerja (%) 64,95
70,68
32,80
-
-
3 1.03 1.03.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya semangat kerja aparatur 100,00
persen 91.200 - 100,00
48.600.000 - 100
- - 18.800.100 18.800.100
1.03 1.03.01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Terpenuhinya pakaian khusus untuk hari-hari tertentu
5,00
thn 91.200 1,00
1,00
48.600.000 1
18.800.100 -
18.800.100 -
38,68
1,00 18.800.100 20,00
20614,14474
Rata-rata capaian kinerja (%) -
38,68
20,00
-
4 1.03 1.03.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya PNS
100,00
persen - - 100,00
8.940.000 - - - 8.940.000 8.940.000
1.03 1.03.01 05 04 Pendidikan dan pelatihan formal Bertambahnya CPNS yang mengikuti Diklat Prajab
4,00
keg - - 1,00
8.940.000 - - - 8.940.000 8.940.000 -
100,00
- 8.940.000 -
Rata-rata capaian kinerja (%) -
100,00
- 6.871,38
4 1.03 1.03.01 05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan
100,00
persen - - 100,00
4.138.442 - - - - -
1.03 1.03.01 05 04 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Tersusunnya laporan yang baik dan sesuai dengan peraturan
4,00
keg - - 1,00
4.138.442 - - - - -
-
- - -
Rata-rata capaian kinerja (%) -
-
- 9.161,84
5 1.03 1.03.01 07 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
100,00
persen 63.248.048.000 - - 100,00
96.068.439.700 18.319.691.800
52.460.607.622
442.566.510
17.306.227.931
93.521.991.200
1.03 1.03.01 07 01 Peningkatan Jalan Ratahan - Minanga Tahap 4 (DAK)
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
1,00
Paket 12.853.181.000 1,00
12.707.300.000 2.541.460.000
- 10.165.840.000
1,00 12.707.300.000 100,00
100,00
1,00 12.707.300.000 100,00
1.03 1.03.01 07 02 Peningkatan Jalan Ratahan - Minanga Tahap 4 (Pendamping DAK)
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
1,00
Paket 1.285.318.000 1,00
1.270.730.000 254.146.000
- 1.016.584.000
1,00 1.270.730.000 100,00
100,00
1,00 1.270.730.000 100,00
1.03 1.03.01 07 03 Pelebaran Jalan Dalam Kecamatan Ratahan (DAK)
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
1,00
Paket 1.190.499.000 1,00
1.177.360.636 - - 353.208.191
824.152.445
1,00 1.177.360.636 100,00
100,00
1,00 1.177.360.636 100,00
1.03 1.03.01 07 04 Pelebaran Jalan Dalam Kecamatan Ratahan (Pendamping DAK)
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
1,00
Paket 119.050.000 1,00
117.736.064 - - 35.320.819
82.415.245 1,00 117.736.064 100,00
100,00
1,00 117.736.064 100,00
1.03 1.03.01 07 05 Peningkatan Jalan/ Revitalisasi Lingkungan Permukiman Kecamatan Ratahan, Pusomaen, Tombatu Utara II
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
1,00
Paket 23.900.000.000 1,00
23.900.000.000 4.618.100.400
13.255.165.359
5.217.236.241
0,97 23.090.502.000 96,61
96,61
0,97 23.090.502.000 96,61
1.03 1.03.01 07 06 Peningkatan Jalan/ Revitalisasi Lingkungan Permukiman Kecamatan Pasan, Belang, Ratatotok, Ratahan Timur II
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
1,00
Paket 23.900.000.000 1,00
23.900.000.000 4.607.414.000
18.429.656.000
- 0,96 23.037.070.000 96,39
96,39
0,96 23.037.070.000 96,39
1.03 1.03.01 07 07 Peningkatan Jalan/ Revitalisasi Lingkungan Permukiman Kecamatan Tombatu Timur, Silian Raya, Touluaan, Tombatu Utara I, Ratahan Timur I
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
1,00
Keg 23.900.000.000 1,00
23.900.000.000 4.635.610.800
16.568.483.475
1.973.959.725
0,97 23.178.054.000 96,98
96,98
0,97 23.178.054.000 96,98
1.03 1.03.01 07 11 Pengawasan Paket Peningkatan Jalan Terkontrolnya pekerjaan peningkatan jalan di lapangan dengan baik
1,00
Keg 200.000.000 1,00
180.510.000 - 144.408.000
0,80 144.408.000 80,00
80,00
0,80 144.408.000 80,00
1.03 1.03.01 07 13 Pengawasan Peningkatan Jalan/ Revitalisasi Lingkungan Permukiman Kecamatan Ratahan, Pusomaen, Tombatu Utara II
Terkontrolnya pekerjaan peningkatan jalan di lapangan dengan baik
1,00
Keg 200.000.000 1,00
200.000.000 55.440.000
129.360.000
0,92 184.800.000 92,40
92,40
0,92 92,40
1.03 1.03.01 07 14 Pengawasan Peningkatan Jalan/ Revitalisasi Lingkungan Permukiman Kecamatan Pasan, Belang, Ratatotok, Ratahan Timur II
Terkontrolnya pekerjaan peningkatan jalan di lapangan dengan baik
1,00
Keg 200.000.000 1,00
200.000.000 - 54.037.500
100.870.000
0,77 154.907.500 77,45
77,45
0,77 77,45
1.03 1.03.01 07 15 Pengawasan Peningkatan Jalan/ Revitalisasi Lingkungan Permukiman Kecamatan Tombatu Timur, Silian Raya, Touluaan, Tombatu Utara I, Ratahan Timur I
Terkontrolnya pekerjaan peningkatan jalan di lapangan dengan baik
1,00
Keg 200.000.000 1,00
200.000.000 54.120.000
90.200.000 0,72 144.320.000 72,16
72,16
-
1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan Jalan/ Revitalisasi Lingkungan Permukiman Kecamatan Tombatu
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
1,00
Keg 8.400.000.000 1,00
8.314.803.000 1.662.960.600
4.097.742.788
2.554.099.612
1,00 8.314.803.000 100,00
100,00
1,00 8.314.803.000 100,00
1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan dan Pelebaran Jalan Pangu-Wongkay-Bentenan
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
1,00
Keg 8.400.000.000 1,00
10.200.000.000 1.986.106.800
7.233.520.475
0,90 9.219.627.275 90,39
90,39
0,90 9.219.627.275 90,39
1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan Jalan Dalam Kota Ratahan, Lingkar 1 Ratahan dan Kuyanga-Tombatu
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
1,00
Keg 8.400.000.000 1,00
11.150.000.000 2.196.991.800
7.626.716.300
0,88 9.823.708.100 88,11
88,11
0,88 9.823.708.100 88,11
1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan dan Pelebaran Jalan Liwutung-Tababo (Seksi 1)
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
1,00
Keg 8.400.000.000 1,00
10.100.000.000 2.016.891.600
7.020.065.040
0,89 9.036.956.640 89,47
89,47
0,89 9.036.956.640 89,47
1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan dan Pelebaran Jalan Liwutung-Tababo (Seksi 2)
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
1,00
Keg 8.400.000.000 1,00
10.150.000.000 1.969.133.400
7.758.701.600
0,96 9.727.835.000 95,84
95,84
0,96 9.727.835.000 95,84
1.03 1.03.01 07 12 Koordinasi, Monitoring Evaluasi Kegiatan DAK Infrastruktur Tambahan
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
1,00
Keg 8.400.000.000 1,00
300.000.000 57.226.400
124.553.772
0,61 181.780.172 60,59
60,59
0,61 181.780.172 60,59
1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan Jalan Ratahan-Minanga Tahap 4 (seksi 2)
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
1,00
Keg 8.400.000.000 1,00
159.019.364 149.599.955
0,94 149.599.955 94,08
94,08
0,94 149.599.955 94,08
1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan Jalan Ratahan- Minanga Tahap 4 (seksi 2)(Pendamping DAK)
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
1,00
Keg 8.400.000.000 1,00
15.901.936 14.959.995 0,94 14.959.995 94,08
94,08
0,94 14.959.995 94,08
-
Rata-rata capaian kinerja (%) 92,67
92,67
86,65
#REF!
6 1.03 1.03.01 8 Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Terselenggaranya pengadaan tanah untuk pelebaran jalan
100,00
persen 13.177.196.869 93,50
25.986.396
100,00
13.177.196.869 - - 1.157.737.967
9.328.040.653
8.876.952.400
1.03 1.03.01 8 1 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terselenggaranya pengadaan tanah untuk pelebaran jalan
1,00
Paket 13.177.196.869 1,00
13.177.196.869 - 8.876.952.400
0,67 8.876.952.400 67,37
67,37
0,67 8.876.952.400 67,37
67,36601485
7 1.03 1.03.01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
100,00
persen 142.604.429 93,50
25.986.396
100,00
6.172.908.000 - 3.978.922.837
814.336.364
252.276.799
5.045.536.000
1.03 1.03.01 15 06 Pembangunan Jalan Desa Silian Menuju Soputan (DAK)
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
1,00
Paket 4.066.280.000 1,00
4.066.280.000 3.434.016.034
343.401.603
198.811.454
0,98 3.976.229.091 97,79
97,79
0,98 3.976.229.091 97,79
97,78542282
1.03 1.03.01 15 07 Pembangunan Jalan Desa Silian Menuju Soputan (Pendamping DAK)
Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah
1,00
Paket 406.628.000 1,00
406.628.000 343.401.603
34.340.161
19.881.145 0,98 397.622.909 97,79
97,79
0,98 397.622.909 97,79
97,78542279
1.03 1.03.01 15 10 Pembangunan Jembatan Desa Wongkai (tahap 2)
Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah
1,00
Paket 700.000.000 1,00
700.000.000 201.505.200
436.594.600
33.584.200 0,96 671.684.000 95,95
95,95
0,96 671.684.000 95,95
95,95485714
1.03 1.03.01 15 11 Pembangunan Jembatan ke TPA Wawali Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah
1,00
Paket 800.000.000 1,00
800.000.000 - - 764.120.000
0,96 764.120.000 95,52
95,52
0,96 764.120.000 95,52
95,515
1.03 1.03.01 15 12 Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah
1,00
Paket 200.000.000 1,00
200.000.000 - 98.000.000
77.000.000 0,88 175.000.000 87,50
87,50
0,88 175.000.000 87,50
87,5
1.03 1.03.01 15 13 Pembangunan Jalan Tombatu-Kuyanga (Tahap 2)
Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah
1,00
Paket 1,00
2.000.000.000 - 1.885.935.250
0,94 1.885.935.250 94,30
94,30
0,94 1.885.935.250 94,30
#DIV/0!
1.03 1.03.01 15 14 Pembangunan Jembatan Rasi Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah
1,00
Paket 1,00
2.145.000.000 - 1.828.574.486
0,85 1.828.574.486 85,25
85,25
0,85 1.828.574.486 85,25
#DIV/0!
1.03 1.03.01 15 15 Pembangunan Jembatan dan Jalan Setapak Aer Konde
Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah
1,00
Paket 1,00
425.000.000 - 376.066.050
0,88 376.066.050 88,49
88,49
0,88 376.066.050 88,49
#DIV/0!
1.03 1.03.01 15 16 Pembangunan Jembatan Palaus 2 Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah
1,00
Paket 1,00
1.000.000.000 - 898.863.740
0,90 898.863.740 89,89
89,89
0,90 898.863.740 89,89
#DIV/0!
1.03 1.03.01 15 17 Pelebaran Jalan di Tugu Batas Kabupaten
Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah
1,00
Paket 1,00
250.000.000 - 232.702.500
0,93 232.702.500 93,08
93,08
0,93 232.702.500 93,08
#DIV/0!
1.03 1.03.01 15 20 Pembangunan Jalan Desa Silian Menuju Soputan (seksi 2)
Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah
1,00
Paket 1,00
90.050.909 - 85.310.864 0,95 85.310.864 94,74
94,74
0,95 85.310.864 94,74
#DIV/0!
1.03 1.03.01 15 21 Pembangunan Jalan Desa Silian Menuju Soputan (seksi 2)(Pendamping DAK)
Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah
1,00
Paket 1,00
9.005.091 - 8.531.086 0,95 8.531.086 94,74
94,74
0,95 8.531.086 94,74
#DIV/0!
0,00 -
- -
Rata-rata capaian kinerja (%) 94,91
94,91
94,91
94,91
7 1.03 1.03.01 16 Program Pembangunan Saluaran Drainase/ Gorong-gorong
Terbangunnya infrastruktur drainase/ gorong-gorong
100,00
persen 8.196.000 100,00
10.500.000.000 - 2.311.333.400
2.391.638.708
2.413.505.790
10.170.834.200
1.03 1.03.01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Wawali Pasan
Terbangunnya drainase/ gorong-gorong untuk mencegah banjir dan longsor
1,00
Paket 50.000.000 1,00
50.000.000 - - 47.452.500 0,95 47.452.500 94,91
94,91
0,95 47.452.500 94,91
94,905
1.03 1.03.01 16 05 Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Kecamatan Tombatu Utara
Terbangunnya drainase/ gorong-gorong untuk mencegah banjir dan longsor
1,00
Paket 4.000.000.000 1,00
4.000.000.000 788.605.800
2.391.638.708
735.339.492
0,98 3.915.584.000 97,89
97,89
0,98 3.915.584.000 97,89
97,8896
1.03 1.03.01 16 06 Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Dalam Kecamatan Ratahan
Terbangunnya drainase/ gorong-gorong untuk mencegah banjir dan longsor
1,00
Paket 2.500.000.000 1,00
2.500.000.000 740.938.800
642.146.960
963.220.440
0,94 2.346.306.200 93,85
93,85
0,94 2.346.306.200 93,85
93,852248
1.03 1.03.01 16 07 Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Dalam Kota Ratahan
Terbangunnya drainase/ gorong-gorong untuk mencegah banjir dan longsor
1,00
Paket 4.000.000.000 1,00
4.000.000.000 781.788.800
2.412.209.342
714.945.858
0,98 3.908.944.000 97,72
97,72
0,98 3.908.944.000 97,72
97,7236
1.03 1.03.01 16 08 Pembangunan Saluran Drainase Trotoar Kecamatan Tombatu
Terbangunnya drainase/ gorong-gorong untuk mencegah banjir dan longsor
1,00
Paket 5.125.000.000 1,00
5.125.000.000 4.846.014.600
0,95 4.846.014.600 94,56
94,56
0,95 4.846.014.600 94,56
94,55638244
1.03 1.03.01 16 09 Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Duicker Jalan Lingkar 1 Ratahan
Terbangunnya drainase/ gorong-gorong untuk mencegah banjir dan longsor
1,00
Paket 530.000.000 1,00
530.000.000 406.631.440
0,77 406.631.440 76,72
76,72
0,77 406.631.440 76,72
76,72291321
Rata-rata capaian kinerja (%) 96,49
96,49
936,37
#REF!
9 1.03 1.03.01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Meningkatnya sistem pengelolaan pemeliharaan/rehabilitasi jalan daerah
100,00
persen 1.000.000.000 100,00
3.000.000.000 868.970.100
1.158.626.800
673.138.400
289.656.700
2.990.392.000
1.03 1.03.01 18 06 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pangu - Wongkay
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 59.762.400
79.683.200
39.841.600
19.920.800 1,00 199.208.000 99,60
99,60
1,00 199.208.000 99,60
19,9208
1.03 1.03.01 18 07 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wongkay-Bentenan
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 59.778.000
79.704.000
39.852.000
19.926.000 1,00 199.260.000 99,63
99,63
1,00 199.260.000 99,63
19,926
1.03 1.03.01 18 08 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Mundung - Winorangian - Kuyanga
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 59.774.100
79.698.800
39.849.400
19.924.700 1,00 199.247.000 99,62
99,62
1,00 199.247.000 99,62
19,9247
-
1.03 1.03.01 18 09 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratatotok - Tonsawang - Mundung
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 31.306.800
41.742.400
114.696.200
10.435.600 0,99 198.181.000 99,09
99,09
0,99 198.181.000 99,09
19,8181
1.03 1.03.01 18 10 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu - Tonsawang
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 59.716.500
79.622.000
39.811.000
19.905.500 1,00 199.055.000 99,53
99,53
1,00 199.055.000 99,53
19,9055
1.03 1.03.01 18 11 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Silian - Kali
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 59.876.700
79.835.600
39.917.800
19.958.900 1,00 199.589.000 99,79
99,79
1,00 199.589.000 99,79
19,9589
1.03 1.03.01 18 12 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu - Pisa
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 59.757.900
79.677.200
39.838.600
19.919.300 1,00 199.193.000 99,60
99,60
1,00 199.193.000 99,60
19,9193
1.03 1.03.01 18 13 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kamp - Lowatag
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 59.783.100
79.710.800
39.855.400
19.927.700 1,00 199.277.000 99,64
99,64
1,00 199.277.000 99,64
19,9277
1.03 1.03.01 18 14 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bunag - Banga
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 59.873.700
79.831.600
39.915.800
19.957.900 1,00 199.579.000 99,79
99,79
1,00 199.579.000 99,79
19,9579
1.03 1.03.01 18 15 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tatengesan - Tumbak
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 59.874.600
79.832.800
39.916.400
19.958.200 1,00 199.582.000 99,79
99,79
1,00 199.582.000 99,79
19,9582
1.03 1.03.01 18 16 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Ratahan 1
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 59.910.900
79.881.200
39.940.600
19.970.300 1,00 199.703.000 99,85
99,85
1,00 199.703.000 99,85
19,9703
1.03 1.03.01 18 17 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Ratahan 2
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 59.885.400
79.847.200
39.923.600
19.961.800 1,00 199.618.000 99,81
99,81
1,00 199.618.000 99,81
19,9618
1.03 1.03.01 18 18 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan - Maulit
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 59.909.400
79.879.200
39.939.600
19.969.800 1,00 199.698.000 99,85
99,85
1,00 199.698.000 99,85
19,9698
1.03 1.03.01 18 19 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Rasi - Wawali Pasan
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 59.897.400
79.863.200
39.931.600
19.965.800 1,00 199.658.000 99,83
99,83
1,00 199.658.000 99,83
19,9658
1.03 1.03.01 18 20 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wongkay-Atep Wiau - Palamba
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 59.863.200
79.817.600
39.908.800
19.954.400 1,00 199.544.000 99,77
99,77
1,00 199.544.000 99,77
19,9544
1.03 1.03.01 18 21 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu-Tonsawang
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
150.000.000 - - 0,00 - -
-
0,00 - - 0
1.03 1.03.01 18 22 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kuyanga-Winorangian
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 - 149.743.000
0,75 149.743.000 74,87
74,87
0,75 149.743.000 74,87
14,9743
1.03 1.03.01 18 23 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan-Minanga
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 - 199.684.000
1,00 199.684.000 99,84
99,84
1,00 199.684.000 99,84
19,9684
1.03 1.03.01 18 24 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Belang-Morea
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
50.000.000 - 49.941.000 1,00 49.941.000 99,88
99,88
1,00 49.941.000 99,88
4,9941
1.03 1.03.01 18 25 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Abuang-Nazareth
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
100.000.000 - 99.841.000 1,00 99.841.000 99,84
99,84
1,00 99.841.000 99,84
9,9841
1.03 1.03.01 18 26 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan IKK Ratahan
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
100.000.000 - 99.833.000 1,00 99.833.000 99,83
99,83
1,00 99.833.000 99,83
9,9833
1.03 1.03.01 18 27 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tatengesan-Tumbak
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 - 199.806.000
1,00 199.806.000 99,90
99,90
1,00 199.806.000 99,90
19,9806
27 99,68
99,68
99,68
11 1.03 1.03.01 22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Tersedianya database jalan dan jembatan
100,00
persen 250.000.000 100,00
243.000.000 - - - 206.550.000
206.550.000
11 1.03 1.03.01 22 04 Penyusunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
Tersedianya database jalan dan jembatan di kabupaten Minahasa Tenggara
1,00
paket 250.000.000 243.000.000 - - 206.550.000
206.550.000
11 1.03 1.03.01 22 05 Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Jalan
Tersedianya Peraturan Daerah tentang Jalan
1,00
paket 75.000.000 - - - -
Rata-rata capaian kinerja (%) 933,85
#DIV/0!
11 1.03 1.03.01 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Meningkatnya sistem pengelolaan sarana dan prasarana kebinamargaan
100,00
persen 15.078.000 100,00
199.600.000 - - - 197.767.900
197.767.900
1.03 1.03.01 23 06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Tesedianya alat-alat ukur dan alat-alat laboratorium kebinamargaan
1,00
Paket 250.000.000 - 1,00
199.600.000 - 197.767.900
197.767.900 -
99,08
- 197.767.900 - 79,10716
Rata-rata capaian kinerja (%) -
99,08
12 1.03 1.03.01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi dan dipelihara bertambah
100,00
persen 78.850.618 100,00
5.153.785.000 510.162.000
2.259.453.100
1.830.799.510
486.973.590
5.087.388.200
1.03 1.03.01 24 18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kopi (DAK)
Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
638.870.000 95.720.455
384.908.636
########## - 1,00 638.193.636 99,89
99,89
1,00 638.193.636 99,89
63,82
1.03 1.03.01 24 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kopi (Pendamping DAK)
Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
63.887.000 9.572.045
38.490.864
15.756.455,00
- 1,00 63.819.364 99,89
99,89
1,00 63.819.364 99,89
6,38
1.03 1.03.01 24 20 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalelehe (DAK)
Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
638.870.000 95.742.546
384.914.727
########## - 1,00 638.215.455 99,90
99,90
1,00 638.215.455 99,90
63,82
1.03 1.03.01 24 21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalelehe (Pendamping DAK)
Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
63.887.000 9.574.254
38.491.473
15.755.818,00
- 1,00 63.821.545 99,90
99,90
1,00 63.821.545 99,90
6,38
-
1.03 1.03.01 24 22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mamaya (DAK)
Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
588.870.000 88.279.091
354.890.909
########## - 1,00 588.405.455 99,92
99,92
1,00 588.405.455 99,92
58,84
1.03 1.03.01 24 23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mamaya (Pendamping DAK)
Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
58.887.000 8.827.909
35.489.091
14.523.545,00
- 1,00 58.840.545 99,92
99,92
1,00 58.840.545 99,92
5,88
1.03 1.03.01 24 24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Makalu (DAK)
Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
588.870.000 88.288.909
354.921.999
########## - 1,00 588.472.726 99,93
99,93
1,00 588.472.726 99,93
58,85
1.03 1.03.01 24 25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Makalu (Pendamping DAK)
Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
58.887.000 8.828.891
35.492.201
14.526.182,00
- 1,00 58.847.274 99,93
99,93
1,00 58.847.274 99,93
5,88
1.03 1.03.01 24 26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Belang (DAK)
Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
638.870.000 95.752.637
384.995.545
########## - 1,00 638.316.364 99,91
99,91
1,00 638.316.364 99,91
63,83
1.03 1.03.01 24 27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Belang (Pendamping DAK)
Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
63.887.000 9.575.263
38.499.555
15.756.818,00
- 1,00 63.831.636 99,91
99,91
1,00 63.831.636 99,91
6,38
1.03 1.03.01 24 28 Pemeliharaan Jaringan irigasi DI Poniki Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 42.336.600
########## 34.998.256 1,00 199.674.000 99,84
99,84
1,00 199.674.000 99,84
19,97
1.03 1.03.01 24 29 Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Derel Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 40.911.600
########## 33.738.433 1,00 199.401.000 99,70
99,70
1,00 199.401.000 99,70
19,94
1.03 1.03.01 24 30 Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Telekan Wioi
Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan
1,00
Paket 1.000.000.000 1,00
200.000.000 41.978.100
########## 34.813.838 1,00 199.498.000 99,75
99,75
1,00 199.498.000 99,75
19,95
1.03 1.03.01 24 31 Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Mundung
Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan
1,00
Paket 4.000.000.000 1,00
200.000.000 40.944.900
########## 33.956.970 1,00 199.495.000 99,75
99,75
1,00 199.495.000 99,75
4,99
1.03 1.03.01 24 32 Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Tababo Belang
Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan
1,00
Paket 3.000.000.000 1,00
200.000.000 42.186.900
########## 34.747.943 1,00 199.605.000 99,80
99,80
1,00 199.605.000 99,80
6,65
1.03 1.03.01 24 34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kecamatan Tombatu Utara
Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan
1,00
Paket 2.500.000.000 1,00
400.000.000 - 116.779.500
253.022.250
0,92 369.801.750 92,45
92,45
0,92 369.801.750 92,45
14,79
1.03 1.03.01 24 35 Rehabilitasi Jaringan irigasi Kecamatan Tombatu Timur
Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi
1,00
Paket 3.000.000.000 1,00
250.000.000 - 231.012.450
- 0,92 231.012.450 92,40
92,40
0,92 231.012.450 92,40
7,70
1.03 1.03.01 24 36 Pengawasan Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi
1,00
Paket 3.000.000.000 1,00
100.000.000 - 26.441.100
61.695.900 0,88 88.137.000 88,14
88,14
0,88 88.137.000 88,14
2,94
1.03 1.03.01 24 37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wowol Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi
1,00
Paket 3.000.000.000 1,00
525.000.000 - 119.010.600
405.531.400
1,00 524.542.000 99,91
99,91
1,00 524.542.000 99,91
17,48
1.03 1.03.01 24 38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nii Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi
1,00
Paket 3.000.000.000 1,00
524.000.000 - 119.061.900
404.772.100
1,00 523.834.000 99,97
99,97
1,00 523.834.000 99,97
17,46
1.03 1.03.01 24 39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lolos Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi
1,00
Paket 3.000.000.000 1,00
525.000.000 - 118.950.600
405.764.400
1,00 524.715.000 99,95
99,95
1,00 524.715.000 99,95
17,49
1.03 1.03.01 24 42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sinauan Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi
1,00
Paket 3.000.000.000 1,00
524.000.000 - 119.260.200
404.381.800
1,00 523.642.000 99,93
99,93
1,00 523.642.000 99,93
17,45
1.03 1.03.01 24 43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ropola Rasi Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi
1,00
Paket 3.000.000.000 1,00
524.000.000 - 119.556.600
404.215.400
1,00 523.772.000 99,96
99,96
1,00 523.772.000 99,96
17,46
1.03 1.03.01 24 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Minanga Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi
1,00
Paket 3.000.000.000 1,00
525.000.000 - 121.583.700
403.209.300
1,00 524.793.000 99,96
99,96
1,00 524.793.000 99,96
17,49
1.03 1.03.01 24 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paneren Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi
1,00
Paket 3.000.000.000 1,00
524.000.000 - 119.034.600
404.712.400
1,00 523.747.000 99,95
99,95
1,00 523.747.000 99,95
17,46
1.03 1.03.01 24 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mongawo Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi
1,00
Paket 3.000.000.000 1,00
525.000.000 - 121.564.500
403.161.500
1,00 524.726.000 99,95
99,95
1,00 524.726.000 99,95
17,49
1.03 1.03.01 24 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mundung Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi
1,00
Paket 3.000.000.000 1,00
524.000.000 - 119.055.000
404.761.000
1,00 523.816.000 99,96
99,96
1,00 523.816.000 99,96
17,46
Rata-rata capaian kinerja (%) 98,39
98,39
98,39
100,99
16 1.03 1.03.01 30 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Meningkatnya jaringan infrastruktur penunjang di kawasan perdesaan
100,00
persen 100,00
6.597.699.969 - 1.087.023.300
2.519.560.893
3.173.255.725
6.779.839.918
1.03 1.03.01 30 09 Pembangunan Jaringan Air Minum Lowu Satu (DAK)
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air dengan terbangunnya jaringan air minum
1,00
Paket 1.790.990.000 1,00
1.790.990.000 534.021.545
578.523.341
667.526.932
0,99 1.780.071.818 99,39
99,39
0,99 1.780.071.818 99,39
99,39
1.03 1.03.01 30 24 Pembangunan Jaringan Air Minum Lowu Satu (Pendamping DAK)
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air dengan terbangunnya jaringan air minum
1,00
Paket 179.099.000 1,00
179.099.000 53.402.155
57.852.334
66.752.693 0,99 178.007.182 99,39
99,39
0,99 178.007.182 99,39
99,39
1.03 1.03.01 30 27 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Tombatu Utara (DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga
1,00
Paket 475.472.000 1,00
475.472.000 - 190.188.800
285.283.200
1,00 475.472.000 100,00
100,00
1,00 475.472.000 100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 28 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Tombatu Utara (Pendamping DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga
1,00
Paket 47.547.200 1,00
47.547.200 - 19.018.880
28.528.320 1,00 47.547.200 100,00
100,00
1,00 47.547.200 100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 29 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Pusomaen (DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga
1,00
Paket 475.472.000 1,00
475.472.000 - 190.188.800
285.283.200
1,00 475.472.000 100,00
100,00
1,00 475.472.000 100,00
100,00
-
1.03 1.03.01 30 30 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Pusomaen (Pendamping DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga
1,00
Paket 47.547.200 1,00
47.547.200 - 19.018.880
28.528.320 1,00 47.547.200 100,00
100,00
1,00 47.547.200 100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 31 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Ratahan (DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga
1,00
Paket 475.472.000 1,00
475.472.000 - 190.188.800
285.283.200
1,00 475.472.000 100,00
100,00
1,00 475.472.000 100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 32 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Ratahan (Pendamping DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga
1,00
Paket 47.547.200 1,00
47.547.200 - 19.018.880
28.528.320 1,00 47.547.200 100,00
100,00
1,00 47.547.200 100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 17 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Belang (DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga
1,00
Paket 475.472.000 1,00
475.472.000 - 190.188.800
285.283.200
1,00 475.472.000 100,00
100,00
1,00 475.472.000 100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 18 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Belang (Pendamping DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga
1,00
Paket 47.547.200 1,00
47.547.200 - 19.018.880
28.528.320 1,00 47.547.200 100,00
100,00
1,00 47.547.200 100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 19 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Ratatotok (DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga
1,00
Paket 475.472.000 1,00
475.472.000 - 190.188.800
285.283.200
1,00 475.472.000 100,00
100,00
1,00 475.472.000 100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 20 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Ratatotok (Pendamping DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga
1,00
Paket 47.547.200 1,00
47.547.200 - 19.018.880
28.528.320 1,00 47.547.200 100,00
100,00
1,00 47.547.200 100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 21 Pembangunan Jaringan Air Minum Kecamatan Silian Raya (Tahap 2)
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air dengan terbangunnya jaringan air minum
1,00
Paket 662.514.969 1,00
662.514.969 - 190.710.000
444.990.000
- 0,96 635.700.000 95,95
95,95
0,96 635.700.000 95,95
95,95
1.03 1.03.01 30 22 Pemeliharaan Jaringan Air Minum Kecamatan Ratahan
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air dengan terbangunnya jaringan air minum
1,00
Paket 500.000.000 1,00
100.000.000 69.847.100
26.388.900
- 0,96 96.236.000 96,24
96,24
0,96 96.236.000 96,24
19,25
1.03 1.03.01 30 23 Pemeliharaan Jaringan Air Minum Kecamatan Ratatotok
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air dengan terbangunnya jaringan air minum
1,00
Paket 500.000.000 1,00
100.000.000 63.004.500
33.988.500
- 0,97 96.993.000 96,99
96,99
0,97 96.993.000 96,99
19,40
1.03 1.03.01 30 24 Pemeliharaan Jaringan Air Minum Kecamatan Pusomaen
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air dengan terbangunnya jaringan air minum
1,00
Paket 500.000.000 1,00
100.000.000 50.241.300
48.518.618
- 0,99 98.759.918 98,76
98,76
0,99 98.759.918 98,76
19,75
1.03 1.03.01 30 25 Pemeliharaan Jaringan Air Minum Kecamatan Tombatu Utara
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air dengan terbangunnya jaringan air minum
1,00
Paket 500.000.000 1,00
100.000.000 64.947.000
31.829.000
- 0,97 96.776.000 96,78
96,78
0,97 96.776.000 96,78
19,36
1.03 1.03.01 30 26 Pemeliharaan Jaringan Air Minum Kecamatan Belang
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air dengan terbangunnya jaringan air minum
1,00
Paket 500.000.000 1,00
100.000.000 60.849.700
35.958.300
- 0,97 96.808.000 96,81
96,81
0,97 96.808.000 96,81
19,36
1.03 1.03.01 30 27 Pengawasan Paket Pembangunan Jaringan Air Minum
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air dengan terbangunnya jaringan air minum
1,00
Paket 500.000.000 1,00
100.000.000 - 86.460.000 86.460.000 0,00
1.03 1.03.01 30 28 Perencanaan Infrastruktur Kebun Raya Ratatotok
Tersedianya perencanaan teknis infrastruktur Kebun Raya Ratatotok yang mantap
1,00
Paket 750.000.000 1,00
750.000.000 - 215.473.500
502.771.500
718.245.000 95,77
0,00 718.245.000 - 95,77
1.03 1.03.01 30 32 Pembangunan Jalan Setapak Kecamatan Ratahan
Terbangunnya jalan setapak di salah satu ruas jalan setapak di Kecamatan Ratahan
1,00
Paket 750.000.000 1,00
300.000.000 - 280.687.000
280.687.000 93,56
0,00 280.687.000 - 37,42
Rata-rata capaian kinerja (%) 98,91
98,48
333,33
333,33
-
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN
Bidang Pekerjaan Umum melaksanakan pelayanan publik yang bersifat infrastruktur fisik.
Gambaran umum kondisi kebinamargaan di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat dari
indikator kinerja proposi panjang jaringan dalam kondisi baik. Jaringan jalan yang baik,
memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun
terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah
modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan
ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik
dan memadai.
2.2.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, permasalahan diidentifikasi di ruang lingkup Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai organisasi sebagai berikut :
Tabel 2.2
Identifikasi Permasalahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Minahasa Tenggara
No Program Kegiatan Permasalahan Rencana Keluaran Capaian Program
1 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
Rendahnya aksesibilitas dan mobilitas
Menghubungkan daerah terisolir, meningkatkan pergerakan arus barang dan jasa
Jalan dan jembatan dapat ditingkatkan
2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rendahnya aksesibilitas dan mobilitas
Menghubungkan daerah terisolir, meningkatkan pergerakan arus barang dan jasa
Terbangunnya jalan dan jembatan
3 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Terdapatnya kerusakan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan
Terlaksananya kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
Terpeliharanya jalan dan jembatan
4 Program Pembangunan Drainase & Gorong-Gorong
Masih rendahnya sistem drainase akibat belum adanya saluran drainase
Adanya drainase, gorong-gorong pada daerah rawan banjir, berkurangya jalan-jalan yang digenangi air pada saat musim hujan
Terbangunnya saluran drainase dan gorong-gorong
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Kurang tersedianya sarana prasarana kebinamargaan yang menunjang pelaksanaan kegiatan peningkatan, pemeliharaan jalan jembatan
Meningkatnya pelayanan jalan dan jembatan, dengan kondisi alat berat, alat laboratorium yang memadai, Meningkatnya laboratorium
Tersedianya lat berat, alat laboratorium, gedung laboratorium yang memadai
-
6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
Terdapat defisit imbangan air irigasi pada beberapa Daerah Irigasi di musim kemarau; serta bangunan irigasi yang sudah berumur
Meningkatnya luas areal layanan irigasi
Jaringan irigasi dan bangunan pelengkap dapat ditingkatkan
7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi yang memadai
Meningkatnya sistem pengelolaan air minum dan instalasi pengolahan air limbah dan MCK
Terbangunnya sistem pengelolaan air minum dan instalasi pengolahan air limbah dan MCK
2.3. PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan pada Peraturan Bupati
Minahasa Tenggara Nomor 03f tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara
mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang pekerjaan umum yang
meliputi urusan Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber
Daya Air
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, memiliki fungsi: Perumusan dan penetepan rencana strategis
dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah, Penetapan pedoman dan
petunjukl teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum, melaksanakan
evaluasi terhadap kegiatan sesuai hasil capaian, serta mendorong tumbuhnya kreativitas,
prakarsa dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat
-
2.3.1. VISI MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Rencana Kerja (Renja) ini disusun selain sebagai bahan pelaporan juga untuk
mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa
Tenggara 2013-2018
Adapun Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa
Tenggara yaitu :
“Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang
memadai, serta terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang berwawasan
lingkungan”.
2.3.2. MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA
Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas
sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, yaitu :
1. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan dan
meningkatkan mobilitas masyarakat
2. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara optimal untuk meningkatkan
kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan sumber daya air.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.
4. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan
infrastruktur dasar.
5. Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta
inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
-
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN PELAPORAN
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
KEPALA UPTD
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
KEPALA SEKSI PERENCANAAN CIPTA KARYA
KEPALA BIDANG BINA MARGA
KEPALA SEKSI PERENCANAAN BINA MARGA
KEPALA SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN,
PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA AIR
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
KEPALA SEKSI REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
KEPALA SEKSI PENATAAN RUANG
KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN AIR MINUM
KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR
2.3.3. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
-
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2017
3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara
adalah dinas yang mengelola dan membina secara teknis prasarana jalan yang bertujuan
antara lain :
1. Meningkatkan sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standar
geometrik dan kelas jalan
2. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air
3. Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik air minum dan sanitasi.
Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1. Terpenuhinya sarana dasar masyarakat, prasarana publik dan prasarana dasar
masyarakat (infrastruktur jalan)
2. Terpenuhinya sarana dasar masyarakat, prasarana publik dan prasarana dasar
masyarakat (infrastruktur irigasi)
3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum, sanitasi yang memadai baik
kuantitas dan kualitas
Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017
meningkatkan kualitas pelayanan jalan dan jembatan dan terwujudnya sistem jaringan jalan
yang efektif dan efisien, meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam
upaya mencapai sasaran pembangunan air minum, sanitasi, melaksanakan rehabilitasi pada
areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan
pemeliharaan. Kebijakan yang menjadi prioritas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang antara lain: peningkatan jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan,
rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air Limbah, Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
-
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa
Tenggara berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa Tenggara dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2017 maka disusunlah
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tiap tahunnya. RAPBD ini
kemudian disahkan oleh DPRD selaku pemegang amanat rakyat menjadi Anggaran
Pembangunan Belanja Daerah (APBD). yang kemudian disahkan melalui Peraturan Daerah
tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
APBD merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk
mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi mandat yang di
terima dengan tetap mangacu pada pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara.
APBD ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja dengan
memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini menjabarkan
target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja.
baik pada tingkat sasaran stategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi
proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan
Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa Tenggara dapat meliputi tahapan-tahapan sebagi berikut :
PENETAPAN SASARAN STRATEGIS
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara
mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2017. Untuk setiap sasaran
strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan
pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kenerja ini dirumuskan dari
Dokumen Rencana Strategis yang telah ada
1. Penetapan Program
Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Draft Rancangan Awal Renja diidentifikasi dan
ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2017
2. Penetapan Kegiatan
Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan kegiatan-kegiatan
dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah di tetapkan dapat dipenuhi.