Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kel. Wawali Pasan ......2017 merupakan bahan usulan kegiatan yang...

42
RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH (SKPD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kel. Wawali Pasan Kecamatan Ratahan

Transcript of Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kel. Wawali Pasan ......2017 merupakan bahan usulan kegiatan yang...

  • RENCANA KERJA

    (RENJA) SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH (SKPD)

    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

    KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

    TAHUN 2017

    PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kel. Wawali Pasan Kecamatan Ratahan

  • KATA PENGANTAR ………………………………………………………….........................….

    DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………..................

    i

    ii

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang……………….........…………………………………............

    1.2 Landasan Hukum..……...….....………….…………………………............

    1.3 Maksud dan Tujuan...........…….....…...............……………...……......….

    1.4 Sistematika Penyusunan..........................................................................

    I-1

    I-2

    I-4

    I-5

    BAB II

    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2017

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra...........……….........

    2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.......................................................................

    2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

    Ruang…...…….........

    2.4 Review Rancangan Awal Renja 2017…………………………......……..

    2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…..…….........

    II-

    II-

    II-

    II-

    II-

    BAB III

    TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2017

    3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional………….……........….……... III-

    3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....................................................................

    III-

    3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017……………………………......…… III-

    BAB IV PENUTUP..................................................................................................... IV-

    LAMPIRAN

  • KATA PENGANTAR

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai salah

    satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara,

    berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya sebagai bentuk realisasi

    perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya

    kepada seluruh stakeholder.

    Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

    2017 merupakan bahan usulan kegiatan yang dibahas pada forum SKPD dan pelaksanaan

    Musrenbang Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017. Hasil dari Musrenbang tersebut

    dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara

    Tahun 2017. Hal ini merupakan pedoman kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan

    Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 termasuk Dinas

    Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara dengan tujuan agar lebih

    terarah, tepat sasaran dan tepat waktu.

    Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

    Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

    pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh

    dengan mendorong partisipasi masyarakat.

    Ratahan, Juni 2016

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Minahasa Tenggara

    DR. Ir. WELLY MUNAISECHE, MSi

    NIP. 19600508 198903 1 004

  • BAB I

    PENDAHULUAN

    I.1. LATAR BELAKANG

    UU NO. 32 tahun 2004 sebagai pengganti dari UU NO. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan

    Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan

    kemampuannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

    dan Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

    Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan

    bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap

    tahun. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan

    Umum dan Penataan Ruang 2013-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

    Minahasa Tenggara Tahun 2017, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

    baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan

    mendorong partisipasi masyarakat.

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara, merupakan

    Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati

    dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan

    mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan unsur Pemerintahan Daerah berdasarkan

    asas otonomi dan tugas perbantuan sebagai Bidang Pekerjaan Umum.

    Rencana Kerja (RENJA) ini berisikan tentang data kegiatan dan sumber pembiayaan yang

    bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana yang akan tercantum dalam

    APBD Tahun Anggaran 2017. Strategis disini mempunyai arti bahwa kegiatan yang mempunyai

    bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan

    Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara. Sementara dari segi pembiayaan dilaporkan

    tentang pembiayaan yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. Capaian kinerja

    individual perkegiatan sesuai dengan data yang tersedia dikategorikan ke dalam kelompok inputs,

    outputs, outcomes, benefits dan impacts. Rencana Kinerja (RENJA) ini mengkomunikasikan capaian

    kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun

    2017. Hasil pencapaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja sebagai tolak ukur

    keberhasilan tahunan organisasi.

    I.2. LANDASAN HUKUM

    Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum

    dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan

    fungsinya, kewenangan serta kebijaksanaan berdasar kepada :

    1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara

    Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4286);

    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

    3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

  • Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

    4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

    Nasional;

    5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4437);

    6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

    Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

    126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    7. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan;

    8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

    Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

    Negara Nomor 4700);

    9. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan;

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar

    Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

    Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4817);

    16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

    Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

    Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

    Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

    17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

    Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

    dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

  • I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

    I.3.1. MAKSUD

    Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk memberikan gambaran

    arah yang jelas tentang rencana kegiatan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara dan menyediakan

    dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017.

    Renja ini digunakan sebagai acuan Dinas dan stakeholder dalam menentukan prioritas program

    tahunan dan kegiatan Dinas untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan

    pembangunan antar wilayah dan antar sektor sehingga dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi

    pengalokasian sumber daya yang tersedia.

    I.3.2. TUJUAN

    Adapun tujuan dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    tahun 2017 adalah :

    1. Tersusunnya rencana program dan kegiatan tahun 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan

    Penataan Ruang, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas

    Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018.

    2. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan pedoman program Dinas Pekerjaan Umum dan

    Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017

    3. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kegiatan yang sedang dan

    akan dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa

    Tenggara

    4. Tersedianya arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

    Ruang dalam menunjang percepatan pembangunan pemerintah Kabupaten Minahasa

    Tenggara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

    5. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta

    adanya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil

    pembangunan.

  • I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

    Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

    BAB. I PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    1.2 Landasan Hukum

    1.3 Maksud dan Tujuan

    1.4 Sistematika Penyusunan

    BAB. II PENDAHULUAN

    2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

    2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

    2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

    3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

    3.2. Tujuan Sasaran Renja

    3.2. Program dan Kegiatan 2017

    BAB. IV PENUTUP

  • BAB II

    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2016

    Dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

    perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan

    arah dan kesatuan konsep pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan evaluasi untuk menilai

    keberhasilan dari rencana program kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan

    2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA

    2.1.1. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN 2016

    Sesuai dengan Rencana Kerja dan DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Minahasa Tenggara TA. 2016, terdapat 15 program kegiatan yang direncanakan dengan

    dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar Rp. 282.233.719.165,25

    (Dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu

    serratus enam puluh lima koma dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

    No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) %

    1 Belanja Tidak

    Langsung

    2.772.181.123,25 2.638.808.125,00 133.372.998,25 95,18%

    2 Belanja

    Langsung

    279.461.538.042,00 239.113.057.491,00 40.348.480.551,00 85,56%

    Jumlah 282.233.719.165,25 241.751.865.616,00 40.481.853.549,25

    85,56%

    Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

    renja dan pencapaian renstra di bawah ini :

  • Tabel 2.1

    Evaluasi Hasil Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2016

    No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

    Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program

    (Outcome)/Kegiatan (output)

    Target Renstra SKPD pada tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)

    Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun

    Lalu (2014)

    Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016

    Realisasi Kinerja Pada Triwulan …

    Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun

    2016

    Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

    Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 (%)

    Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD

    (2014 s/d 2016)

    Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

    Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (%)

    I II III IV

    K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. K Rp. (0) K Rp.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100

    1 1.03 1.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan administrasi perkantoran

    100,00

    persen - 100,00

    - 100,00

    2.574.854.943 67.614.500

    198.247.800

    - 63.845.740 -

    2.239.141.437

    1.03 1.03.01 01 01 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

    Tersedianya kebutuhan administrasi umum

    60 bulan 12,00

    2.098.884.203 19.427.000

    656.878.125

    1.252.555.272

    0,92

    1.928.860.397 91,90

    18,00

    1.928.860.397 30,00

    1,02 1.03.01 01 02 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

    Tersedianya jasa administrasi keuangan 60 bulan 12,00

    64.473.375 6.360.000

    15.900.000

    22.338.000 0,69 44.598.000 69,17

    18,00 44.598.000 30,00

    1,02 1.03.01 01 03 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa

    Tersedianya jasa administrasi barang dan jasa

    60 bulan 12,00

    52.140.000 1.700.000

    4.250.000

    4.250.000 0,20 10.200.000 19,56

    18,00 10.200.000 30,00

    1,02 1.03.01 01 04 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

    Tersedianya jasa administrasi kepegawaian

    60 bulan 12,00

    5.917.761 - - - - -

    1,02 1.03.01 01 05 Penataan Kearsipan Tersedianya data kearsipan yang baik 60 bulan 12,00

    9.327.604 - - - - -

    1,02 1.03.01 01 06 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

    Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

    60 bulan 12,00

    344.112.000 40.127.500

    178.097.800

    37.257.740 0,74 255.483.040 74,24

    18,00 255.483.040 30,00

    Rata-rata capaian kinerja (%) 42,48

    30,00

    -

    2 1.03 1.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah

    100,00

    persen 100,00

    493.590.000 4.276.000

    115.544.000

    - 122.683.400

    334.084.985

    1.03 1.03.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

    Terpenuhinya kebutuhan akan kendaraan dinas/operasional

    10,00

    Unit 2,00

    329.500.000 75.500.000 75.500.000 -

    22,91

    3,00 75.500.000 30,00

    1.03 1.03.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya fasilitas kantor yang memadai

    5,00

    Paket 1,00

    106.390.000 - 1

    75.845.000

    29.803.400 0,99 105.648.400 99,30

    99,30

    0,99 105.648.400 19,86

    1.03 1.03.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

    5,00

    Paket 1,00

    57.700.000 - 39.699.000

    17.380.000 0,99 57.079.000 98,92

    98,92

    0,99 57.079.000 19,78

    1.03 1.03.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

    Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

    1,00

    thn 1,00

    155.700.000 4.276.000

    12.666.629

    7.627.108 71.287.848 0,62 95.857.585 61,57

    61,57

    0,62 95.857.585 61,57

    1.03 1.03.01 02 45 Pembangunan Sumur Bor dan Bak Air di Kompleks SKPD Blok C

    Terbangunnya sumur bor dan bak air di kompleks SKPD Blok C

    1,00

    Paket 1,00

    500.000.000 - 473.494.250

    0,95 473.494.250 94,70

    94,70

    0,95 473.494.250 94,70

    1.03 1.03.01 02 46 Rehabilitasi Gedung Kantor SKPD Terpeliharanya gedung kantor SKPD 1,00

    Paket 1,00

    90.527.700 - - 0,00 - -

    -

    - - -

    Rata-rata capaian kinerja (%) 64,95

    70,68

    32,80

    -

  • 3 1.03 1.03.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya semangat kerja aparatur 100,00

    persen 91.200 - 100,00

    48.600.000 - 100

    - - 18.800.100 18.800.100

    1.03 1.03.01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

    Terpenuhinya pakaian khusus untuk hari-hari tertentu

    5,00

    thn 91.200 1,00

    1,00

    48.600.000 1

    18.800.100 -

    18.800.100 -

    38,68

    1,00 18.800.100 20,00

    20614,14474

    Rata-rata capaian kinerja (%) -

    38,68

    20,00

    -

    4 1.03 1.03.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    Meningkatnya kapasitas sumber daya PNS

    100,00

    persen - - 100,00

    8.940.000 - - - 8.940.000 8.940.000

    1.03 1.03.01 05 04 Pendidikan dan pelatihan formal Bertambahnya CPNS yang mengikuti Diklat Prajab

    4,00

    keg - - 1,00

    8.940.000 - - - 8.940.000 8.940.000 -

    100,00

    - 8.940.000 -

    Rata-rata capaian kinerja (%) -

    100,00

    - 6.871,38

    4 1.03 1.03.01 05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan

    100,00

    persen - - 100,00

    4.138.442 - - - - -

    1.03 1.03.01 05 04 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Tersusunnya laporan yang baik dan sesuai dengan peraturan

    4,00

    keg - - 1,00

    4.138.442 - - - - -

    -

    - - -

    Rata-rata capaian kinerja (%) -

    -

    - 9.161,84

    5 1.03 1.03.01 07 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    100,00

    persen 63.248.048.000 - - 100,00

    96.068.439.700 18.319.691.800

    52.460.607.622

    442.566.510

    17.306.227.931

    93.521.991.200

    1.03 1.03.01 07 01 Peningkatan Jalan Ratahan - Minanga Tahap 4 (DAK)

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    1,00

    Paket 12.853.181.000 1,00

    12.707.300.000 2.541.460.000

    - 10.165.840.000

    1,00 12.707.300.000 100,00

    100,00

    1,00 12.707.300.000 100,00

    1.03 1.03.01 07 02 Peningkatan Jalan Ratahan - Minanga Tahap 4 (Pendamping DAK)

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    1,00

    Paket 1.285.318.000 1,00

    1.270.730.000 254.146.000

    - 1.016.584.000

    1,00 1.270.730.000 100,00

    100,00

    1,00 1.270.730.000 100,00

    1.03 1.03.01 07 03 Pelebaran Jalan Dalam Kecamatan Ratahan (DAK)

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    1,00

    Paket 1.190.499.000 1,00

    1.177.360.636 - - 353.208.191

    824.152.445

    1,00 1.177.360.636 100,00

    100,00

    1,00 1.177.360.636 100,00

    1.03 1.03.01 07 04 Pelebaran Jalan Dalam Kecamatan Ratahan (Pendamping DAK)

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    1,00

    Paket 119.050.000 1,00

    117.736.064 - - 35.320.819

    82.415.245 1,00 117.736.064 100,00

    100,00

    1,00 117.736.064 100,00

    1.03 1.03.01 07 05 Peningkatan Jalan/ Revitalisasi Lingkungan Permukiman Kecamatan Ratahan, Pusomaen, Tombatu Utara II

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    1,00

    Paket 23.900.000.000 1,00

    23.900.000.000 4.618.100.400

    13.255.165.359

    5.217.236.241

    0,97 23.090.502.000 96,61

    96,61

    0,97 23.090.502.000 96,61

    1.03 1.03.01 07 06 Peningkatan Jalan/ Revitalisasi Lingkungan Permukiman Kecamatan Pasan, Belang, Ratatotok, Ratahan Timur II

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    1,00

    Paket 23.900.000.000 1,00

    23.900.000.000 4.607.414.000

    18.429.656.000

    - 0,96 23.037.070.000 96,39

    96,39

    0,96 23.037.070.000 96,39

    1.03 1.03.01 07 07 Peningkatan Jalan/ Revitalisasi Lingkungan Permukiman Kecamatan Tombatu Timur, Silian Raya, Touluaan, Tombatu Utara I, Ratahan Timur I

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    1,00

    Keg 23.900.000.000 1,00

    23.900.000.000 4.635.610.800

    16.568.483.475

    1.973.959.725

    0,97 23.178.054.000 96,98

    96,98

    0,97 23.178.054.000 96,98

    1.03 1.03.01 07 11 Pengawasan Paket Peningkatan Jalan Terkontrolnya pekerjaan peningkatan jalan di lapangan dengan baik

    1,00

    Keg 200.000.000 1,00

    180.510.000 - 144.408.000

    0,80 144.408.000 80,00

    80,00

    0,80 144.408.000 80,00

    1.03 1.03.01 07 13 Pengawasan Peningkatan Jalan/ Revitalisasi Lingkungan Permukiman Kecamatan Ratahan, Pusomaen, Tombatu Utara II

    Terkontrolnya pekerjaan peningkatan jalan di lapangan dengan baik

    1,00

    Keg 200.000.000 1,00

    200.000.000 55.440.000

    129.360.000

    0,92 184.800.000 92,40

    92,40

    0,92 92,40

    1.03 1.03.01 07 14 Pengawasan Peningkatan Jalan/ Revitalisasi Lingkungan Permukiman Kecamatan Pasan, Belang, Ratatotok, Ratahan Timur II

    Terkontrolnya pekerjaan peningkatan jalan di lapangan dengan baik

    1,00

    Keg 200.000.000 1,00

    200.000.000 - 54.037.500

    100.870.000

    0,77 154.907.500 77,45

    77,45

    0,77 77,45

    1.03 1.03.01 07 15 Pengawasan Peningkatan Jalan/ Revitalisasi Lingkungan Permukiman Kecamatan Tombatu Timur, Silian Raya, Touluaan, Tombatu Utara I, Ratahan Timur I

    Terkontrolnya pekerjaan peningkatan jalan di lapangan dengan baik

    1,00

    Keg 200.000.000 1,00

    200.000.000 54.120.000

    90.200.000 0,72 144.320.000 72,16

    72,16

    -

    1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan Jalan/ Revitalisasi Lingkungan Permukiman Kecamatan Tombatu

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    1,00

    Keg 8.400.000.000 1,00

    8.314.803.000 1.662.960.600

    4.097.742.788

    2.554.099.612

    1,00 8.314.803.000 100,00

    100,00

    1,00 8.314.803.000 100,00

    1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan dan Pelebaran Jalan Pangu-Wongkay-Bentenan

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    1,00

    Keg 8.400.000.000 1,00

    10.200.000.000 1.986.106.800

    7.233.520.475

    0,90 9.219.627.275 90,39

    90,39

    0,90 9.219.627.275 90,39

    1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan Jalan Dalam Kota Ratahan, Lingkar 1 Ratahan dan Kuyanga-Tombatu

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    1,00

    Keg 8.400.000.000 1,00

    11.150.000.000 2.196.991.800

    7.626.716.300

    0,88 9.823.708.100 88,11

    88,11

    0,88 9.823.708.100 88,11

    1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan dan Pelebaran Jalan Liwutung-Tababo (Seksi 1)

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    1,00

    Keg 8.400.000.000 1,00

    10.100.000.000 2.016.891.600

    7.020.065.040

    0,89 9.036.956.640 89,47

    89,47

    0,89 9.036.956.640 89,47

    1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan dan Pelebaran Jalan Liwutung-Tababo (Seksi 2)

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    1,00

    Keg 8.400.000.000 1,00

    10.150.000.000 1.969.133.400

    7.758.701.600

    0,96 9.727.835.000 95,84

    95,84

    0,96 9.727.835.000 95,84

    1.03 1.03.01 07 12 Koordinasi, Monitoring Evaluasi Kegiatan DAK Infrastruktur Tambahan

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    1,00

    Keg 8.400.000.000 1,00

    300.000.000 57.226.400

    124.553.772

    0,61 181.780.172 60,59

    60,59

    0,61 181.780.172 60,59

    1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan Jalan Ratahan-Minanga Tahap 4 (seksi 2)

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    1,00

    Keg 8.400.000.000 1,00

    159.019.364 149.599.955

    0,94 149.599.955 94,08

    94,08

    0,94 149.599.955 94,08

    1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan Jalan Ratahan- Minanga Tahap 4 (seksi 2)(Pendamping DAK)

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    1,00

    Keg 8.400.000.000 1,00

    15.901.936 14.959.995 0,94 14.959.995 94,08

    94,08

    0,94 14.959.995 94,08

  • Rata-rata capaian kinerja (%) 92,67

    92,67

    86,65

    #REF!

    6 1.03 1.03.01 8 Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

    Terselenggaranya pengadaan tanah untuk pelebaran jalan

    100,00

    persen 13.177.196.869 93,50

    25.986.396

    100,00

    13.177.196.869 - - 1.157.737.967

    9.328.040.653

    8.876.952.400

    1.03 1.03.01 8 1 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terselenggaranya pengadaan tanah untuk pelebaran jalan

    1,00

    Paket 13.177.196.869 1,00

    13.177.196.869 - 8.876.952.400

    0,67 8.876.952.400 67,37

    67,37

    0,67 8.876.952.400 67,37

    67,36601485

    7 1.03 1.03.01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    100,00

    persen 142.604.429 93,50

    25.986.396

    100,00

    6.172.908.000 - 3.978.922.837

    814.336.364

    252.276.799

    5.045.536.000

    1.03 1.03.01 15 06 Pembangunan Jalan Desa Silian Menuju Soputan (DAK)

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    1,00

    Paket 4.066.280.000 1,00

    4.066.280.000 3.434.016.034

    343.401.603

    198.811.454

    0,98 3.976.229.091 97,79

    97,79

    0,98 3.976.229.091 97,79

    97,78542282

    1.03 1.03.01 15 07 Pembangunan Jalan Desa Silian Menuju Soputan (Pendamping DAK)

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah

    1,00

    Paket 406.628.000 1,00

    406.628.000 343.401.603

    34.340.161

    19.881.145 0,98 397.622.909 97,79

    97,79

    0,98 397.622.909 97,79

    97,78542279

    1.03 1.03.01 15 10 Pembangunan Jembatan Desa Wongkai (tahap 2)

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah

    1,00

    Paket 700.000.000 1,00

    700.000.000 201.505.200

    436.594.600

    33.584.200 0,96 671.684.000 95,95

    95,95

    0,96 671.684.000 95,95

    95,95485714

    1.03 1.03.01 15 11 Pembangunan Jembatan ke TPA Wawali Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah

    1,00

    Paket 800.000.000 1,00

    800.000.000 - - 764.120.000

    0,96 764.120.000 95,52

    95,52

    0,96 764.120.000 95,52

    95,515

    1.03 1.03.01 15 12 Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah

    1,00

    Paket 200.000.000 1,00

    200.000.000 - 98.000.000

    77.000.000 0,88 175.000.000 87,50

    87,50

    0,88 175.000.000 87,50

    87,5

    1.03 1.03.01 15 13 Pembangunan Jalan Tombatu-Kuyanga (Tahap 2)

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah

    1,00

    Paket 1,00

    2.000.000.000 - 1.885.935.250

    0,94 1.885.935.250 94,30

    94,30

    0,94 1.885.935.250 94,30

    #DIV/0!

    1.03 1.03.01 15 14 Pembangunan Jembatan Rasi Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah

    1,00

    Paket 1,00

    2.145.000.000 - 1.828.574.486

    0,85 1.828.574.486 85,25

    85,25

    0,85 1.828.574.486 85,25

    #DIV/0!

    1.03 1.03.01 15 15 Pembangunan Jembatan dan Jalan Setapak Aer Konde

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah

    1,00

    Paket 1,00

    425.000.000 - 376.066.050

    0,88 376.066.050 88,49

    88,49

    0,88 376.066.050 88,49

    #DIV/0!

    1.03 1.03.01 15 16 Pembangunan Jembatan Palaus 2 Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah

    1,00

    Paket 1,00

    1.000.000.000 - 898.863.740

    0,90 898.863.740 89,89

    89,89

    0,90 898.863.740 89,89

    #DIV/0!

    1.03 1.03.01 15 17 Pelebaran Jalan di Tugu Batas Kabupaten

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah

    1,00

    Paket 1,00

    250.000.000 - 232.702.500

    0,93 232.702.500 93,08

    93,08

    0,93 232.702.500 93,08

    #DIV/0!

    1.03 1.03.01 15 20 Pembangunan Jalan Desa Silian Menuju Soputan (seksi 2)

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah

    1,00

    Paket 1,00

    90.050.909 - 85.310.864 0,95 85.310.864 94,74

    94,74

    0,95 85.310.864 94,74

    #DIV/0!

    1.03 1.03.01 15 21 Pembangunan Jalan Desa Silian Menuju Soputan (seksi 2)(Pendamping DAK)

    Meningkatnya persentase kondisi mantap jembatan daerah

    1,00

    Paket 1,00

    9.005.091 - 8.531.086 0,95 8.531.086 94,74

    94,74

    0,95 8.531.086 94,74

    #DIV/0!

    0,00 -

    - -

    Rata-rata capaian kinerja (%) 94,91

    94,91

    94,91

    94,91

    7 1.03 1.03.01 16 Program Pembangunan Saluaran Drainase/ Gorong-gorong

    Terbangunnya infrastruktur drainase/ gorong-gorong

    100,00

    persen 8.196.000 100,00

    10.500.000.000 - 2.311.333.400

    2.391.638.708

    2.413.505.790

    10.170.834.200

    1.03 1.03.01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Wawali Pasan

    Terbangunnya drainase/ gorong-gorong untuk mencegah banjir dan longsor

    1,00

    Paket 50.000.000 1,00

    50.000.000 - - 47.452.500 0,95 47.452.500 94,91

    94,91

    0,95 47.452.500 94,91

    94,905

    1.03 1.03.01 16 05 Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Kecamatan Tombatu Utara

    Terbangunnya drainase/ gorong-gorong untuk mencegah banjir dan longsor

    1,00

    Paket 4.000.000.000 1,00

    4.000.000.000 788.605.800

    2.391.638.708

    735.339.492

    0,98 3.915.584.000 97,89

    97,89

    0,98 3.915.584.000 97,89

    97,8896

    1.03 1.03.01 16 06 Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Dalam Kecamatan Ratahan

    Terbangunnya drainase/ gorong-gorong untuk mencegah banjir dan longsor

    1,00

    Paket 2.500.000.000 1,00

    2.500.000.000 740.938.800

    642.146.960

    963.220.440

    0,94 2.346.306.200 93,85

    93,85

    0,94 2.346.306.200 93,85

    93,852248

    1.03 1.03.01 16 07 Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Dalam Kota Ratahan

    Terbangunnya drainase/ gorong-gorong untuk mencegah banjir dan longsor

    1,00

    Paket 4.000.000.000 1,00

    4.000.000.000 781.788.800

    2.412.209.342

    714.945.858

    0,98 3.908.944.000 97,72

    97,72

    0,98 3.908.944.000 97,72

    97,7236

    1.03 1.03.01 16 08 Pembangunan Saluran Drainase Trotoar Kecamatan Tombatu

    Terbangunnya drainase/ gorong-gorong untuk mencegah banjir dan longsor

    1,00

    Paket 5.125.000.000 1,00

    5.125.000.000 4.846.014.600

    0,95 4.846.014.600 94,56

    94,56

    0,95 4.846.014.600 94,56

    94,55638244

    1.03 1.03.01 16 09 Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Duicker Jalan Lingkar 1 Ratahan

    Terbangunnya drainase/ gorong-gorong untuk mencegah banjir dan longsor

    1,00

    Paket 530.000.000 1,00

    530.000.000 406.631.440

    0,77 406.631.440 76,72

    76,72

    0,77 406.631.440 76,72

    76,72291321

    Rata-rata capaian kinerja (%) 96,49

    96,49

    936,37

    #REF!

    9 1.03 1.03.01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

    Meningkatnya sistem pengelolaan pemeliharaan/rehabilitasi jalan daerah

    100,00

    persen 1.000.000.000 100,00

    3.000.000.000 868.970.100

    1.158.626.800

    673.138.400

    289.656.700

    2.990.392.000

    1.03 1.03.01 18 06 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pangu - Wongkay

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 59.762.400

    79.683.200

    39.841.600

    19.920.800 1,00 199.208.000 99,60

    99,60

    1,00 199.208.000 99,60

    19,9208

    1.03 1.03.01 18 07 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wongkay-Bentenan

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 59.778.000

    79.704.000

    39.852.000

    19.926.000 1,00 199.260.000 99,63

    99,63

    1,00 199.260.000 99,63

    19,926

    1.03 1.03.01 18 08 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Mundung - Winorangian - Kuyanga

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 59.774.100

    79.698.800

    39.849.400

    19.924.700 1,00 199.247.000 99,62

    99,62

    1,00 199.247.000 99,62

    19,9247

  • 1.03 1.03.01 18 09 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratatotok - Tonsawang - Mundung

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 31.306.800

    41.742.400

    114.696.200

    10.435.600 0,99 198.181.000 99,09

    99,09

    0,99 198.181.000 99,09

    19,8181

    1.03 1.03.01 18 10 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu - Tonsawang

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 59.716.500

    79.622.000

    39.811.000

    19.905.500 1,00 199.055.000 99,53

    99,53

    1,00 199.055.000 99,53

    19,9055

    1.03 1.03.01 18 11 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Silian - Kali

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 59.876.700

    79.835.600

    39.917.800

    19.958.900 1,00 199.589.000 99,79

    99,79

    1,00 199.589.000 99,79

    19,9589

    1.03 1.03.01 18 12 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu - Pisa

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 59.757.900

    79.677.200

    39.838.600

    19.919.300 1,00 199.193.000 99,60

    99,60

    1,00 199.193.000 99,60

    19,9193

    1.03 1.03.01 18 13 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kamp - Lowatag

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 59.783.100

    79.710.800

    39.855.400

    19.927.700 1,00 199.277.000 99,64

    99,64

    1,00 199.277.000 99,64

    19,9277

    1.03 1.03.01 18 14 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bunag - Banga

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 59.873.700

    79.831.600

    39.915.800

    19.957.900 1,00 199.579.000 99,79

    99,79

    1,00 199.579.000 99,79

    19,9579

    1.03 1.03.01 18 15 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tatengesan - Tumbak

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 59.874.600

    79.832.800

    39.916.400

    19.958.200 1,00 199.582.000 99,79

    99,79

    1,00 199.582.000 99,79

    19,9582

    1.03 1.03.01 18 16 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Ratahan 1

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 59.910.900

    79.881.200

    39.940.600

    19.970.300 1,00 199.703.000 99,85

    99,85

    1,00 199.703.000 99,85

    19,9703

    1.03 1.03.01 18 17 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Ratahan 2

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 59.885.400

    79.847.200

    39.923.600

    19.961.800 1,00 199.618.000 99,81

    99,81

    1,00 199.618.000 99,81

    19,9618

    1.03 1.03.01 18 18 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan - Maulit

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 59.909.400

    79.879.200

    39.939.600

    19.969.800 1,00 199.698.000 99,85

    99,85

    1,00 199.698.000 99,85

    19,9698

    1.03 1.03.01 18 19 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Rasi - Wawali Pasan

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 59.897.400

    79.863.200

    39.931.600

    19.965.800 1,00 199.658.000 99,83

    99,83

    1,00 199.658.000 99,83

    19,9658

    1.03 1.03.01 18 20 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wongkay-Atep Wiau - Palamba

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 59.863.200

    79.817.600

    39.908.800

    19.954.400 1,00 199.544.000 99,77

    99,77

    1,00 199.544.000 99,77

    19,9544

    1.03 1.03.01 18 21 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu-Tonsawang

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    150.000.000 - - 0,00 - -

    -

    0,00 - - 0

    1.03 1.03.01 18 22 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kuyanga-Winorangian

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 - 149.743.000

    0,75 149.743.000 74,87

    74,87

    0,75 149.743.000 74,87

    14,9743

    1.03 1.03.01 18 23 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan-Minanga

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 - 199.684.000

    1,00 199.684.000 99,84

    99,84

    1,00 199.684.000 99,84

    19,9684

    1.03 1.03.01 18 24 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Belang-Morea

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    50.000.000 - 49.941.000 1,00 49.941.000 99,88

    99,88

    1,00 49.941.000 99,88

    4,9941

    1.03 1.03.01 18 25 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Abuang-Nazareth

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    100.000.000 - 99.841.000 1,00 99.841.000 99,84

    99,84

    1,00 99.841.000 99,84

    9,9841

    1.03 1.03.01 18 26 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan IKK Ratahan

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    100.000.000 - 99.833.000 1,00 99.833.000 99,83

    99,83

    1,00 99.833.000 99,83

    9,9833

    1.03 1.03.01 18 27 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tatengesan-Tumbak

    Meningkatnya ruas jalan kabupaten yang direhabilitasi dan dipelihara

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 - 199.806.000

    1,00 199.806.000 99,90

    99,90

    1,00 199.806.000 99,90

    19,9806

    27 99,68

    99,68

    99,68

    11 1.03 1.03.01 22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

    Tersedianya database jalan dan jembatan

    100,00

    persen 250.000.000 100,00

    243.000.000 - - - 206.550.000

    206.550.000

    11 1.03 1.03.01 22 04 Penyusunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan di Kabupaten Minahasa Tenggara

    Tersedianya database jalan dan jembatan di kabupaten Minahasa Tenggara

    1,00

    paket 250.000.000 243.000.000 - - 206.550.000

    206.550.000

    11 1.03 1.03.01 22 05 Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Jalan

    Tersedianya Peraturan Daerah tentang Jalan

    1,00

    paket 75.000.000 - - - -

    Rata-rata capaian kinerja (%) 933,85

    #DIV/0!

    11 1.03 1.03.01 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

    Meningkatnya sistem pengelolaan sarana dan prasarana kebinamargaan

    100,00

    persen 15.078.000 100,00

    199.600.000 - - - 197.767.900

    197.767.900

    1.03 1.03.01 23 06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

    Tesedianya alat-alat ukur dan alat-alat laboratorium kebinamargaan

    1,00

    Paket 250.000.000 - 1,00

    199.600.000 - 197.767.900

    197.767.900 -

    99,08

    - 197.767.900 - 79,10716

    Rata-rata capaian kinerja (%) -

    99,08

    12 1.03 1.03.01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

    Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi dan dipelihara bertambah

    100,00

    persen 78.850.618 100,00

    5.153.785.000 510.162.000

    2.259.453.100

    1.830.799.510

    486.973.590

    5.087.388.200

    1.03 1.03.01 24 18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kopi (DAK)

    Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    638.870.000 95.720.455

    384.908.636

    ########## - 1,00 638.193.636 99,89

    99,89

    1,00 638.193.636 99,89

    63,82

    1.03 1.03.01 24 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kopi (Pendamping DAK)

    Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    63.887.000 9.572.045

    38.490.864

    15.756.455,00

    - 1,00 63.819.364 99,89

    99,89

    1,00 63.819.364 99,89

    6,38

    1.03 1.03.01 24 20 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalelehe (DAK)

    Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    638.870.000 95.742.546

    384.914.727

    ########## - 1,00 638.215.455 99,90

    99,90

    1,00 638.215.455 99,90

    63,82

    1.03 1.03.01 24 21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalelehe (Pendamping DAK)

    Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    63.887.000 9.574.254

    38.491.473

    15.755.818,00

    - 1,00 63.821.545 99,90

    99,90

    1,00 63.821.545 99,90

    6,38

  • 1.03 1.03.01 24 22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mamaya (DAK)

    Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    588.870.000 88.279.091

    354.890.909

    ########## - 1,00 588.405.455 99,92

    99,92

    1,00 588.405.455 99,92

    58,84

    1.03 1.03.01 24 23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mamaya (Pendamping DAK)

    Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    58.887.000 8.827.909

    35.489.091

    14.523.545,00

    - 1,00 58.840.545 99,92

    99,92

    1,00 58.840.545 99,92

    5,88

    1.03 1.03.01 24 24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Makalu (DAK)

    Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    588.870.000 88.288.909

    354.921.999

    ########## - 1,00 588.472.726 99,93

    99,93

    1,00 588.472.726 99,93

    58,85

    1.03 1.03.01 24 25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Makalu (Pendamping DAK)

    Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    58.887.000 8.828.891

    35.492.201

    14.526.182,00

    - 1,00 58.847.274 99,93

    99,93

    1,00 58.847.274 99,93

    5,88

    1.03 1.03.01 24 26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Belang (DAK)

    Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    638.870.000 95.752.637

    384.995.545

    ########## - 1,00 638.316.364 99,91

    99,91

    1,00 638.316.364 99,91

    63,83

    1.03 1.03.01 24 27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Belang (Pendamping DAK)

    Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    63.887.000 9.575.263

    38.499.555

    15.756.818,00

    - 1,00 63.831.636 99,91

    99,91

    1,00 63.831.636 99,91

    6,38

    1.03 1.03.01 24 28 Pemeliharaan Jaringan irigasi DI Poniki Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 42.336.600

    ########## 34.998.256 1,00 199.674.000 99,84

    99,84

    1,00 199.674.000 99,84

    19,97

    1.03 1.03.01 24 29 Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Derel Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 40.911.600

    ########## 33.738.433 1,00 199.401.000 99,70

    99,70

    1,00 199.401.000 99,70

    19,94

    1.03 1.03.01 24 30 Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Telekan Wioi

    Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan

    1,00

    Paket 1.000.000.000 1,00

    200.000.000 41.978.100

    ########## 34.813.838 1,00 199.498.000 99,75

    99,75

    1,00 199.498.000 99,75

    19,95

    1.03 1.03.01 24 31 Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Mundung

    Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan

    1,00

    Paket 4.000.000.000 1,00

    200.000.000 40.944.900

    ########## 33.956.970 1,00 199.495.000 99,75

    99,75

    1,00 199.495.000 99,75

    4,99

    1.03 1.03.01 24 32 Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Tababo Belang

    Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan

    1,00

    Paket 3.000.000.000 1,00

    200.000.000 42.186.900

    ########## 34.747.943 1,00 199.605.000 99,80

    99,80

    1,00 199.605.000 99,80

    6,65

    1.03 1.03.01 24 34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kecamatan Tombatu Utara

    Meningkatnya luas cakupan layanan irigasi untuk mendukung ketersediaan pangan

    1,00

    Paket 2.500.000.000 1,00

    400.000.000 - 116.779.500

    253.022.250

    0,92 369.801.750 92,45

    92,45

    0,92 369.801.750 92,45

    14,79

    1.03 1.03.01 24 35 Rehabilitasi Jaringan irigasi Kecamatan Tombatu Timur

    Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi

    1,00

    Paket 3.000.000.000 1,00

    250.000.000 - 231.012.450

    - 0,92 231.012.450 92,40

    92,40

    0,92 231.012.450 92,40

    7,70

    1.03 1.03.01 24 36 Pengawasan Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi

    Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi

    1,00

    Paket 3.000.000.000 1,00

    100.000.000 - 26.441.100

    61.695.900 0,88 88.137.000 88,14

    88,14

    0,88 88.137.000 88,14

    2,94

    1.03 1.03.01 24 37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wowol Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi

    1,00

    Paket 3.000.000.000 1,00

    525.000.000 - 119.010.600

    405.531.400

    1,00 524.542.000 99,91

    99,91

    1,00 524.542.000 99,91

    17,48

    1.03 1.03.01 24 38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nii Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi

    1,00

    Paket 3.000.000.000 1,00

    524.000.000 - 119.061.900

    404.772.100

    1,00 523.834.000 99,97

    99,97

    1,00 523.834.000 99,97

    17,46

    1.03 1.03.01 24 39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lolos Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi

    1,00

    Paket 3.000.000.000 1,00

    525.000.000 - 118.950.600

    405.764.400

    1,00 524.715.000 99,95

    99,95

    1,00 524.715.000 99,95

    17,49

    1.03 1.03.01 24 42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sinauan Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi

    1,00

    Paket 3.000.000.000 1,00

    524.000.000 - 119.260.200

    404.381.800

    1,00 523.642.000 99,93

    99,93

    1,00 523.642.000 99,93

    17,45

    1.03 1.03.01 24 43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ropola Rasi Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi

    1,00

    Paket 3.000.000.000 1,00

    524.000.000 - 119.556.600

    404.215.400

    1,00 523.772.000 99,96

    99,96

    1,00 523.772.000 99,96

    17,46

    1.03 1.03.01 24 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Minanga Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi

    1,00

    Paket 3.000.000.000 1,00

    525.000.000 - 121.583.700

    403.209.300

    1,00 524.793.000 99,96

    99,96

    1,00 524.793.000 99,96

    17,49

    1.03 1.03.01 24 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paneren Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi

    1,00

    Paket 3.000.000.000 1,00

    524.000.000 - 119.034.600

    404.712.400

    1,00 523.747.000 99,95

    99,95

    1,00 523.747.000 99,95

    17,46

    1.03 1.03.01 24 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mongawo Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi

    1,00

    Paket 3.000.000.000 1,00

    525.000.000 - 121.564.500

    403.161.500

    1,00 524.726.000 99,95

    99,95

    1,00 524.726.000 99,95

    17,49

    1.03 1.03.01 24 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mundung Teridentifikasinya daerah irigasi untuk penambahan luas jaringan irigasi

    1,00

    Paket 3.000.000.000 1,00

    524.000.000 - 119.055.000

    404.761.000

    1,00 523.816.000 99,96

    99,96

    1,00 523.816.000 99,96

    17,46

    Rata-rata capaian kinerja (%) 98,39

    98,39

    98,39

    100,99

    16 1.03 1.03.01 30 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

    Meningkatnya jaringan infrastruktur penunjang di kawasan perdesaan

    100,00

    persen 100,00

    6.597.699.969 - 1.087.023.300

    2.519.560.893

    3.173.255.725

    6.779.839.918

    1.03 1.03.01 30 09 Pembangunan Jaringan Air Minum Lowu Satu (DAK)

    Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air dengan terbangunnya jaringan air minum

    1,00

    Paket 1.790.990.000 1,00

    1.790.990.000 534.021.545

    578.523.341

    667.526.932

    0,99 1.780.071.818 99,39

    99,39

    0,99 1.780.071.818 99,39

    99,39

    1.03 1.03.01 30 24 Pembangunan Jaringan Air Minum Lowu Satu (Pendamping DAK)

    Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air dengan terbangunnya jaringan air minum

    1,00

    Paket 179.099.000 1,00

    179.099.000 53.402.155

    57.852.334

    66.752.693 0,99 178.007.182 99,39

    99,39

    0,99 178.007.182 99,39

    99,39

    1.03 1.03.01 30 27 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Tombatu Utara (DAK)

    Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga

    1,00

    Paket 475.472.000 1,00

    475.472.000 - 190.188.800

    285.283.200

    1,00 475.472.000 100,00

    100,00

    1,00 475.472.000 100,00

    100,00

    1.03 1.03.01 30 28 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Tombatu Utara (Pendamping DAK)

    Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga

    1,00

    Paket 47.547.200 1,00

    47.547.200 - 19.018.880

    28.528.320 1,00 47.547.200 100,00

    100,00

    1,00 47.547.200 100,00

    100,00

    1.03 1.03.01 30 29 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Pusomaen (DAK)

    Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga

    1,00

    Paket 475.472.000 1,00

    475.472.000 - 190.188.800

    285.283.200

    1,00 475.472.000 100,00

    100,00

    1,00 475.472.000 100,00

    100,00

  • 1.03 1.03.01 30 30 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Pusomaen (Pendamping DAK)

    Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga

    1,00

    Paket 47.547.200 1,00

    47.547.200 - 19.018.880

    28.528.320 1,00 47.547.200 100,00

    100,00

    1,00 47.547.200 100,00

    100,00

    1.03 1.03.01 30 31 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Ratahan (DAK)

    Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga

    1,00

    Paket 475.472.000 1,00

    475.472.000 - 190.188.800

    285.283.200

    1,00 475.472.000 100,00

    100,00

    1,00 475.472.000 100,00

    100,00

    1.03 1.03.01 30 32 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Ratahan (Pendamping DAK)

    Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga

    1,00

    Paket 47.547.200 1,00

    47.547.200 - 19.018.880

    28.528.320 1,00 47.547.200 100,00

    100,00

    1,00 47.547.200 100,00

    100,00

    1.03 1.03.01 30 17 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Belang (DAK)

    Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga

    1,00

    Paket 475.472.000 1,00

    475.472.000 - 190.188.800

    285.283.200

    1,00 475.472.000 100,00

    100,00

    1,00 475.472.000 100,00

    100,00

    1.03 1.03.01 30 18 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Belang (Pendamping DAK)

    Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga

    1,00

    Paket 47.547.200 1,00

    47.547.200 - 19.018.880

    28.528.320 1,00 47.547.200 100,00

    100,00

    1,00 47.547.200 100,00

    100,00

    1.03 1.03.01 30 19 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Ratatotok (DAK)

    Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga

    1,00

    Paket 475.472.000 1,00

    475.472.000 - 190.188.800

    285.283.200

    1,00 475.472.000 100,00

    100,00

    1,00 475.472.000 100,00

    100,00

    1.03 1.03.01 30 20 Pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal Kecamatan Ratatotok (Pendamping DAK)

    Meningkatnya kuantitas sanitasi yang layak bagi warga

    1,00

    Paket 47.547.200 1,00

    47.547.200 - 19.018.880

    28.528.320 1,00 47.547.200 100,00

    100,00

    1,00 47.547.200 100,00

    100,00

    1.03 1.03.01 30 21 Pembangunan Jaringan Air Minum Kecamatan Silian Raya (Tahap 2)

    Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air dengan terbangunnya jaringan air minum

    1,00

    Paket 662.514.969 1,00

    662.514.969 - 190.710.000

    444.990.000

    - 0,96 635.700.000 95,95

    95,95

    0,96 635.700.000 95,95

    95,95

    1.03 1.03.01 30 22 Pemeliharaan Jaringan Air Minum Kecamatan Ratahan

    Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air dengan terbangunnya jaringan air minum

    1,00

    Paket 500.000.000 1,00

    100.000.000 69.847.100

    26.388.900

    - 0,96 96.236.000 96,24

    96,24

    0,96 96.236.000 96,24

    19,25

    1.03 1.03.01 30 23 Pemeliharaan Jaringan Air Minum Kecamatan Ratatotok

    Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air dengan terbangunnya jaringan air minum

    1,00

    Paket 500.000.000 1,00

    100.000.000 63.004.500

    33.988.500

    - 0,97 96.993.000 96,99

    96,99

    0,97 96.993.000 96,99

    19,40

    1.03 1.03.01 30 24 Pemeliharaan Jaringan Air Minum Kecamatan Pusomaen

    Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air dengan terbangunnya jaringan air minum

    1,00

    Paket 500.000.000 1,00

    100.000.000 50.241.300

    48.518.618

    - 0,99 98.759.918 98,76

    98,76

    0,99 98.759.918 98,76

    19,75

    1.03 1.03.01 30 25 Pemeliharaan Jaringan Air Minum Kecamatan Tombatu Utara

    Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air dengan terbangunnya jaringan air minum

    1,00

    Paket 500.000.000 1,00

    100.000.000 64.947.000

    31.829.000

    - 0,97 96.776.000 96,78

    96,78

    0,97 96.776.000 96,78

    19,36

    1.03 1.03.01 30 26 Pemeliharaan Jaringan Air Minum Kecamatan Belang

    Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air dengan terbangunnya jaringan air minum

    1,00

    Paket 500.000.000 1,00

    100.000.000 60.849.700

    35.958.300

    - 0,97 96.808.000 96,81

    96,81

    0,97 96.808.000 96,81

    19,36

    1.03 1.03.01 30 27 Pengawasan Paket Pembangunan Jaringan Air Minum

    Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air dengan terbangunnya jaringan air minum

    1,00

    Paket 500.000.000 1,00

    100.000.000 - 86.460.000 86.460.000 0,00

    1.03 1.03.01 30 28 Perencanaan Infrastruktur Kebun Raya Ratatotok

    Tersedianya perencanaan teknis infrastruktur Kebun Raya Ratatotok yang mantap

    1,00

    Paket 750.000.000 1,00

    750.000.000 - 215.473.500

    502.771.500

    718.245.000 95,77

    0,00 718.245.000 - 95,77

    1.03 1.03.01 30 32 Pembangunan Jalan Setapak Kecamatan Ratahan

    Terbangunnya jalan setapak di salah satu ruas jalan setapak di Kecamatan Ratahan

    1,00

    Paket 750.000.000 1,00

    300.000.000 - 280.687.000

    280.687.000 93,56

    0,00 280.687.000 - 37,42

    Rata-rata capaian kinerja (%) 98,91

    98,48

    333,33

    333,33

  • 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

    Bidang Pekerjaan Umum melaksanakan pelayanan publik yang bersifat infrastruktur fisik.

    Gambaran umum kondisi kebinamargaan di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat dari

    indikator kinerja proposi panjang jaringan dalam kondisi baik. Jaringan jalan yang baik,

    memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun

    terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah

    modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan

    ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik

    dan memadai.

    2.2.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

    Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, permasalahan diidentifikasi di ruang lingkup Dinas

    Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai organisasi sebagai berikut :

    Tabel 2.2

    Identifikasi Permasalahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

    Minahasa Tenggara

    No Program Kegiatan Permasalahan Rencana Keluaran Capaian Program

    1 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

    Rendahnya aksesibilitas dan mobilitas

    Menghubungkan daerah terisolir, meningkatkan pergerakan arus barang dan jasa

    Jalan dan jembatan dapat ditingkatkan

    2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

    Rendahnya aksesibilitas dan mobilitas

    Menghubungkan daerah terisolir, meningkatkan pergerakan arus barang dan jasa

    Terbangunnya jalan dan jembatan

    3 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

    Terdapatnya kerusakan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan

    Terlaksananya kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

    Terpeliharanya jalan dan jembatan

    4 Program Pembangunan Drainase & Gorong-Gorong

    Masih rendahnya sistem drainase akibat belum adanya saluran drainase

    Adanya drainase, gorong-gorong pada daerah rawan banjir, berkurangya jalan-jalan yang digenangi air pada saat musim hujan

    Terbangunnya saluran drainase dan gorong-gorong

    5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

    Kurang tersedianya sarana prasarana kebinamargaan yang menunjang pelaksanaan kegiatan peningkatan, pemeliharaan jalan jembatan

    Meningkatnya pelayanan jalan dan jembatan, dengan kondisi alat berat, alat laboratorium yang memadai, Meningkatnya laboratorium

    Tersedianya lat berat, alat laboratorium, gedung laboratorium yang memadai

  • 6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

    Terdapat defisit imbangan air irigasi pada beberapa Daerah Irigasi di musim kemarau; serta bangunan irigasi yang sudah berumur

    Meningkatnya luas areal layanan irigasi

    Jaringan irigasi dan bangunan pelengkap dapat ditingkatkan

    7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

    Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi yang memadai

    Meningkatnya sistem pengelolaan air minum dan instalasi pengolahan air limbah dan MCK

    Terbangunnya sistem pengelolaan air minum dan instalasi pengolahan air limbah dan MCK

    2.3. PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM

    DAN PENATAAN RUANG

    Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan pada Peraturan Bupati

    Minahasa Tenggara Nomor 03f tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

    Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara.

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara

    mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

    pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang pekerjaan umum yang

    meliputi urusan Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber

    Daya Air

    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pekerjaan

    Umum dan Penataan Ruang, memiliki fungsi: Perumusan dan penetepan rencana strategis

    dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah, Penetapan pedoman dan

    petunjukl teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum, melaksanakan

    evaluasi terhadap kegiatan sesuai hasil capaian, serta mendorong tumbuhnya kreativitas,

    prakarsa dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat

  • 2.3.1. VISI MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

    KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

    Rencana Kerja (Renja) ini disusun selain sebagai bahan pelaporan juga untuk

    mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa

    Tenggara 2013-2018

    Adapun Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa

    Tenggara yaitu :

    “Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang

    memadai, serta terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang berwawasan

    lingkungan”.

    2.3.2. MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN

    MINAHASA TENGGARA

    Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas

    sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi Dinas Pekerjaan

    Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, yaitu :

    1. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan dan

    meningkatkan mobilitas masyarakat

    2. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara optimal untuk meningkatkan

    kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan sumber daya air.

    3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

    4. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan

    infrastruktur dasar.

    5. Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta

    inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

  • KEPALA DINAS

    SEKRETARIS

    KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

    KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN PELAPORAN

    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

    KEPALA UPTD

    KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG

    KEPALA SEKSI PERENCANAAN CIPTA KARYA

    KEPALA BIDANG BINA MARGA

    KEPALA SEKSI PERENCANAAN BINA MARGA

    KEPALA SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR

    KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN,

    PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN

    KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA AIR

    KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

    KEPALA SEKSI REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

    KEPALA SEKSI PENATAAN RUANG

    KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN AIR MINUM

    KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR

    2.3.3. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

    KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

  • BAB III

    TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2017

    3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara

    adalah dinas yang mengelola dan membina secara teknis prasarana jalan yang bertujuan

    antara lain :

    1. Meningkatkan sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standar

    geometrik dan kelas jalan

    2. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air

    3. Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik air minum dan sanitasi.

    Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

    1. Terpenuhinya sarana dasar masyarakat, prasarana publik dan prasarana dasar

    masyarakat (infrastruktur jalan)

    2. Terpenuhinya sarana dasar masyarakat, prasarana publik dan prasarana dasar

    masyarakat (infrastruktur irigasi)

    3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum, sanitasi yang memadai baik

    kuantitas dan kualitas

    Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017

    meningkatkan kualitas pelayanan jalan dan jembatan dan terwujudnya sistem jaringan jalan

    yang efektif dan efisien, meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam

    upaya mencapai sasaran pembangunan air minum, sanitasi, melaksanakan rehabilitasi pada

    areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan

    pemeliharaan. Kebijakan yang menjadi prioritas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

    Ruang antara lain: peningkatan jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan,

    rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

    Air Minum dan Air Limbah, Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

    Jaringan Pengairan Lainnya

  • 3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

    Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa

    Tenggara berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Minahasa Tenggara dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

    Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2017 maka disusunlah

    Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tiap tahunnya. RAPBD ini

    kemudian disahkan oleh DPRD selaku pemegang amanat rakyat menjadi Anggaran

    Pembangunan Belanja Daerah (APBD). yang kemudian disahkan melalui Peraturan Daerah

    tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

    APBD merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk

    mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi mandat yang di

    terima dengan tetap mangacu pada pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan

    Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara.

    APBD ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja dengan

    memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini menjabarkan

    target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja.

    baik pada tingkat sasaran stategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi

    proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan

    Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Minahasa Tenggara dapat meliputi tahapan-tahapan sebagi berikut :

    PENETAPAN SASARAN STRATEGIS

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara

    mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2017. Untuk setiap sasaran

    strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan

    pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kenerja ini dirumuskan dari

    Dokumen Rencana Strategis yang telah ada

    1. Penetapan Program

    Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Draft Rancangan Awal Renja diidentifikasi dan

    ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2017

    2. Penetapan Kegiatan

    Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan

    Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan kegiatan-kegiatan

    dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah di tetapkan dapat dipenuhi.