KEMEN/LEMB (059) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN … · 082 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil...
Transcript of KEMEN/LEMB (059) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN … · 082 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil...
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)(01)
(01) Sekretariat JenderalKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
178.822.306.000
Sasaran Program :
Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi danInformatika
Indikator Kinerja Program :01.01
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika01.02
3011 Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan,Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan BantuanHukum Kementerian Komunikasi dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
5.093.630.000 5.093.630.000
3011.957 Layanan Hukum[Base Line]
5.093.630.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
48 Layanan 5.093.630.000
3011.957.001 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan KementerianKominfo
2.138.154.00012 Layanan 2.138.154.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.138.154.000 2.138.154.000
051 Penyusunan Rancangan Kebijakan Dan PeraturanPerundang-undangan Bidang Kominfo
1.600.630.000 1.600.630.000
052 Layanan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Dan ProdukHukum Bidang Kominfo
537.524.000 537.524.000
3011.957.002 Rekomendasi hasil monitoring, evaluasi dan penelaahanperaturan perundang-undangan bidang kominfo
1.232.624.00012 Layanan 1.232.624.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.232.624.000 1.232.624.000
051 Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap ImplementasiProduk-Produk Hukum Di Bidang Kominfo
543.628.000 543.628.000
052 Pelaksanaan Penelaahan Terhadap Produk-produk Hukum DiBidang Kominfo
688.996.000 688.996.000
3011.957.003 Laporan Penanganan Kasus Hukum 972.852.00012 Layanan 972.852.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 972.852.000 972.852.000
051 Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Kasus Hukum diKementerian Kominfo
535.501.000 535.501.000
052 Pemberian Pertimbangan Hukum di Lingkungan KementerianKominfo
437.351.000 437.351.000
3011.957.004 Penyusunan Rancangan Undang-Undang PerlindunganData Pribadi
750.000.00012 Layanan 750.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 750.000.000 750.000.0003012 Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan
Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
6.749.167.000 6.749.167.000
3012.954 Layanan Manajemen SDM[Base Line]
5.046.156.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
12 BulanLayanan
5.046.156.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.046.156.000 5.046.156.000
051 Perencanaan Pegawai 475.398.000 475.398.000
052 Peningkatan Kinerja Pegawai 1.640.196.000 1.640.196.000
053 Pengembangan Pegawai 2.125.896.000 2.125.896.000
054 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 804.666.000 804.666.000
3012.960 Layanan Manajemen Organisasi[Base Line]
1.209.019.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
12 BulanLayanan
1.209.019.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)(01)
(01) Sekretariat JenderalKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.209.019.000 1.209.019.000
051 Layanaan Penataan Organisasi 519.228.000 519.228.000
053 Layanan Penataan Tatalaksana 689.791.000 689.791.000
3012.961 Layanan Reformasi Birokrasi[Base Line]
493.992.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
12 BulanLayanan
493.992.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 493.992.000 493.992.000
051 Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 419.036.000 419.036.000
052 Monev Implementasi Reformasi Birokrasi 74.956.000 74.956.0003013 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan
Penatausahaan Barang Milik Negara KementerianKomunikasi dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
52.243.937.000 52.243.937.000
3013.955 Layanan Manajemen Keuangan[Base Line]
3.953.381.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
13 Dokumen 3.953.381.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.953.381.000 3.953.381.000
051 Pembinaan Administrasi Keuangan 73.374.000 73.374.000
052 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit di Lingkungan SekretariatJenderal Kementerian Kominfo
157.545.000 157.545.000
053 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang VerifikasiPertanggungjawaban Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi
742.357.000 742.357.000
054 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Semesteran (BA. 059dan BA 999) Tingkat UAKPA, UAPPA-E1 dan UAPA KementerianKomunikasi dan Informatika (Unaudited dan Audited)
525.860.000 525.860.000
060 Monitoring, Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Anggaran diLingkungan Kementerian Kominfo
1.011.352.000 1.011.352.000
061 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi di Bidang Pelaksanaan Anggarandi Lingkungan Kementerian Kominfo
477.175.000 477.175.000
062 Workshop Review Pedoman Pelaksanaan Anggaran KementerianKominfo
70.820.000 70.820.000
070 Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kominfo 232.500.000 232.500.000
071 Pembinaan Perbendaharaan 61.598.000 61.598.000
072 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi di Bidang Perbendaharaan danPNBP di Lingkungan Kementerian Kominfo
600.800.000 600.800.000
3013.956 Layanan Manajemen BMN[Base Line]
1.081.140.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Dokumen 1.081.140.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.081.140.000 1.081.140.000
080 Penyusunan Laporan BMN Semesteran, Tahunan (Unaudited danAudited) Tingkat UAPB Kemkominfo
305.322.000 305.322.000
081 Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan danPengendalian BMN
57.500.000 57.500.000
082 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Inventarisasi Barang MilikNegara
66.042.000 66.042.000
083 Pembinaan Penatausahaan BMN 104.208.000 104.208.000
084 Review Pedoman di Bidang Akuntansi Barang Miik Negara 57.500.000 57.500.000
085 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi di Bidang Penatausahaan BarangMilik Negara di Lingkungan Kementerian Kominfo
490.568.000 490.568.000
3013.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
47.209.416.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
12 Bulan 47.209.416.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)(01)
(01) Sekretariat JenderalKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 47.209.416.000 47.209.416.000
001 Gaji dan Tunjangan 47.209.416.000 47.209.416.0003014 Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran,
Lintas Sektoral dan Daerah serta Evaluasi dan LaporanKementerian Komunikasi dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
23.359.407.000 23.359.407.000
3014.001 Layanan Project Management Office (PMO)[Base Line]
15.127.490.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Layanan 15.127.490.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.127.490.000 15.127.490.000
051 Pelaksanaan Project Management Office (PMO) 15.127.490.000 15.127.490.000
3014.952 Layanan Perencanaan[Base Line]
6.301.917.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Layanan 6.301.917.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.301.917.000 6.301.917.000
051 Penyusunan Rencana Kerja 2.441.917.000 2.441.917.000
052 Penyusunan Rencana Anggaran 1.930.000.000 1.930.000.000
053 Koordinasi Sinergitas Lintas Sektor dan Daerah 1.930.000.000 1.930.000.000
3014.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi[Base Line]
1.930.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Layanan 1.930.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.930.000.000 1.930.000.000
051 Penyusunan Laporan Kementerian Kominfo 613.300.000 613.300.000
052 Penyusunan Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo 364.480.000 364.480.000
053 Penyusunan Bahan Menteri Kominfo 299.700.000 299.700.000
054 Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja KementerianKominfo
652.520.000 652.520.000
3015 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi,Pengadaan Barang/Jasa serta Pelayanan PenunjangPelaksanaan Tugas Kementerian Komunikasi danInformatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
64.711.025.000 64.711.025.000
3015.002 Layanan pengadaan di lingkungan Kementerian Kominfo(ULP)[Base Line]
1.338.928.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Layanan 1.338.928.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.338.928.000 1.338.928.000
051 Rencana Pengadaan Tingkat Eselon I Kemkominfo 313.210.000 313.210.000
052 Pengadaan Tingkat Eselon I Kemkominfo 544.830.000 544.830.000
053 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 480.888.000 480.888.000
3015.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
2.590.624.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Layanan 2.590.624.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000 1.000.000.000
051 Pemagaran Tanah Sukmajaya 500.000.000 500.000.000
052 Pengosongan dan Eksekusi Tanah Sukmajaya 500.000.000 500.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.590.624.000 1.590.624.000
007 Peralatan dan Mesin 751.865.000 751.865.000
009 Data dan Informasi 838.759.000 838.759.000
3015.962 Layanan Umum[Base Line]
5.250.720.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Layanan 5.250.720.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)(01)
(01) Sekretariat JenderalKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.250.720.000 5.250.720.000
051 Fasilitasi Pelaksanaan Rapat-rapat yang diselenggarakan Pimpinandengan Mitra Kerja
1.660.606.000 1.660.606.000
052 Penyelenggaraan Keprotokolan 374.650.000 374.650.000
053 Peningkatan Kemampuan Pegawai (Bimbingan Teknis danKeikutsertaan Pelatihan)
869.907.000 869.907.000
054 Evaluasi Efektifitas Penghematan Energi Unit Kerja KementerianKominfo
237.676.000 237.676.000
055 Peningkatan Keamanan Infrastruktur 310.971.000 310.971.000
056 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan 662.262.000 662.262.000
057 Penyelenggaraan dan Pembinaan Pengelolaan Kearsipan/DokumenNegara
1.134.648.000 1.134.648.000
3015.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
55.530.753.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Layanan 55.530.753.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 55.530.753.000 55.530.753.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 55.530.753.000 55.530.753.0003016 Pelayanan, Pengelolaan, Pengembangan, dan
Pemanfaatan Data dan Informasi serta SaranaInformatika Kementerian Komunikasi dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
7.003.372.000 7.003.372.000
3016.963 Layanan Data dan Informasi[Base Line]
7.003.372.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Layanan 7.003.372.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.548.231.000 6.548.231.000
051 Pengelolaan Portal dan Konten 673.435.000 673.435.000
052 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik TIK 732.442.000 732.442.000
054 Pelaksanaan Tata Kelola TIK, Pengembangan Aplikasi Perkantorandan e-Government
1.083.316.000 1.083.316.000
055 Pengelolaan Jaringan di Lingkungan Kominfo 1.301.946.000 1.301.946.000
056 Pengelolaan NOC 1.718.032.000 1.718.032.000
057 Pengelolaan Keamanan Data dan Informasi 1.039.060.000 1.039.060.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 455.141.000 455.141.000
053 Peningkatan Kemampuan SDM Pegawai Pusat Data dan SaranaInformatika
455.141.000 455.141.000
3017 Pelayanan Informasi, Promosi, Penyediaan AksesInformasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi danInformatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
6.942.326.000 6.942.326.000
3017.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi[Base Line]
6.942.326.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
24 Layanan 6.942.326.000
3017.958.001 Layanan Informasi Kementerian 3.289.673.00012 Layanan 3.289.673.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.289.673.000 3.289.673.000
051 Pelayanan Informasi Publik 782.964.000 782.964.000
052 Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi 144.980.000 144.980.000
053 Publikasi Melalui Media 965.610.000 965.610.000
054 Penyediaan Bahan Informasi 199.750.000 199.750.000
055 Publikasi Langsung Kepada Masyarakat 840.885.000 840.885.000
056 Pendokumentasian Hasil Publikasi 355.484.000 355.484.000
3017.958.002 Layanan Publikasi Kementerian 3.652.653.00012 Layanan 3.652.653.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)(01)
(01) Sekretariat JenderalKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.652.653.000 3.652.653.000
061 Monitoring Media dan Isu Publik Kementerian 659.292.000 659.292.000
062 Evaluasi Kegiatan Publikasi Kehumasan 401.900.000 401.900.000
063 Penyelenggaraan Konferensi Pers 420.150.000 420.150.000
064 Peliputan Program dan Kegiatan Kementerian 1.679.273.000 1.679.273.000
065 Media Relation 193.914.000 193.914.000
066 Publikasi Internal 83.520.000 83.520.000
067 Penyelenggaraan Forum Media 214.604.000 214.604.0003018 Pelayanan Ketatalaksanaan dan Penyusunan Naskah Kerja
Sama Internasional Kementerian Komunikasi danInformatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
4.775.048.000 4.775.048.000
3018.964 Layanan Kerjasama Internasional[Program Baru - Penambahan Anggaran]
4.775.048.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Layanan 4.775.048.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.775.048.000 4.775.048.000
051 Koordinasi dan Penyusunan Kerja Sama Internasional BidangKominfo
4.380.098.000 4.380.098.000
052 Penyelenggaraan dan Partisipasi aktif pada sidang InternasionalBidang Kominfo
122.250.000 122.250.000
053 Tindak Lanjut dan Optimasi Kerja Sama Bidang Kominfo 114.550.000 114.550.000
054 Penyusunan Tata Laksana Administrasi Kerja Sama Internasional 158.150.000 158.150.0003019 Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian Komunikasi dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
7.944.394.000 7.944.394.000
3019.966 Layanan Pendidikan dan Pelatihan[Base Line]
7.944.394.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Layanan 7.944.394.000
3019.966.001 Diklat Teknis Manajemen Perubahan 1.092.600.0001 Layanan 1.092.600.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.092.600.000 1.092.600.000
051 DIKLAT TEKNIS MANAJEMEN PERUBAHAN BIDANG PELAYANAN(PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN KARAKTER PNS, PEMBELAJARANGOOD GOVERNMENT GOVERNANCE, PEMBELAJARAN PELAYANANPUBLIK)
646.025.000 646.025.000
052 DIKLAT TEKNIS MANAJEMEN PERUBAHAN BIDANG PENGELOLAANPROGRAM DAN ANGGARAN (PEMBELAJARAN MANAJEMEN RISIKO,PEMBELAJARAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE,PEMBELAJARAN MANAJEMEN PROYEK)
446.575.000 446.575.000
3019.966.002 Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis 6.851.794.00011 Layanan 6.851.794.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.851.794.000 6.851.794.000
051 Penyusunan/Penyempurnaan Kurikulum Diklat 571.770.000 571.770.000
052 Penyusunan/Penyempurnaan Modul Diklat 635.830.000 635.830.000
053 Perumusan Strategi dan Peningkatan Penyelenggaraan Diklat 255.666.000 255.666.000
054 Monitoring dan Evaluasi Diklat 178.780.000 178.780.000
055 Rapat Koordinasi Teknis Kediklatan Bidang Kominfo 203.278.000 203.278.000
056 Peningkatan Kompetensi Penyelenggara Diklat 304.120.000 304.120.000
057 Pengelolaan Web Pusdiklat dan Sistem Informasi Diklat 207.280.000 207.280.000
058 Penyelenggaraan Diklat Struktural 1.839.683.000 1.839.683.000
059 Penyelenggaraan Diklat Fungsional 1.772.275.000 1.772.275.000
060 Penyelenggaraan Diklat Teknis 883.112.000 883.112.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)(01)
(01) Sekretariat JenderalKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.01.02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DANINFORMATIKA
PROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKementerian Komunikasi dan Informatika
493.500.000
Sasaran Program :
Terlaksananya Rehabilitasi Gedung dan Renovasi Biro UmumSarana danPrasarana
01
Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja Program :01.01
3023 Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana danPrasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
493.500.000 493.500.000
3023.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
493.500.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Layanan 493.500.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 493.500.000 493.500.000
008 Gedung dan Bangunan 493.500.000 493.500.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
179.315.806.000
177.859.765.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
1.456.041.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT DEWAN PERS
KOTA JAKARTA PUSAT
(664990)(01)
(01) Sekretariat JenderalKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
17.312.774.000
Sasaran Program :
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkunganKementerian Komunikasi dan Informatika
01
Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi danInformatika
Indikator Kinerja Program :01.01
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika01.02
3022 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis LainnyaDewan Pers(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
17.312.774.000 17.312.774.000
3022.001 Layanan Kesekretariatan Dewan Pers[Base Line]
1.320.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 layanan 1.320.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.320.000.000 1.320.000.000
051 Penyusunan Program dan Rencana Kerja / Teknis Kegiatan DewanPers
73.125.000 73.125.000
052 Penyusunan Anggaran Kegiatan Dewan Pers 75.270.000 75.270.000
053 Rapat - Rapat dan Koordinasi Pimpinan dengan Lembaga Terkait 893.887.000 893.887.000
054 Evaluasi Laporan Keuangan dan Kegiatan Semesteran Dewan Pers 222.808.000 222.808.000
055 Penyelenggaraan Perpustakaan/ Kearsipan / Dokumentasi 54.910.000 54.910.000
3022.002 Layanan Administrasi Bidang Pers[Base Line]
3.326.395.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
11 kegiatan 3.326.395.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.326.395.000 3.326.395.000
051 Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pengembangan Pers danKerjasama Dewan Pers dengan Masyarakat Pers
1.726.395.000 1.726.395.000
052 Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pengaduan Masyarakatterhadap Kasus- Kasus Pers dan Layanan Saksi Ahli Pers
1.600.000.000 1.600.000.000
3022.003 Indeks Kemerdekaan Pers[Base Line]
5.800.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 dokumen 5.800.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.800.000.000 5.800.000.000
051 Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 5.800.000.000 5.800.000.000
3022.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
6.866.379.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 layanan 6.866.379.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.866.379.000 6.866.379.000
001 Gaji dan Tunjangan 3.290.502.000 3.290.502.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.575.877.000 3.575.877.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
17.312.774.000
17.312.774.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
KOTA JAKARTA PUSAT
(677382)(01)
(01) Sekretariat JenderalKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
16.750.702.000
Sasaran Program :
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkunganKementerian Komunikasi dan Informatika
01
Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi danInformatika
Indikator Kinerja Program :01.01
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika01.02
3020 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis LainnyaKomisi Informasi (KI) Pusat(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
16.750.702.000 16.750.702.000
3020.001 Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat[Base Line]
1.069.603.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
17 Dokumen 1.069.603.000
3020.001.001 Tidak ada sub output 1.069.603.00017 Dokumen 1.069.603.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.069.603.000 1.069.603.000
051 Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 280.186.000 280.186.000
052 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 68.571.000 68.571.000
053 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-K/L) Tahun 2019 68.396.000 68.396.000
054 Rapat Penyusunan Capaian Program Kerja dan Anggaran Tahun2018
50.170.000 50.170.000
055 Pembinaan dan Pengembangan Pegawai KI Pusat 227.555.000 227.555.000
056 Pengembangan dan Pengelolaan Website Layanan Informasi 109.403.000 109.403.000
057 Pengelolaan Layanan Informasi PPID Komisi Informasi Pusat 118.148.000 118.148.000
058 Forum Komunikasi Sekretariat Komisi Informasi Seluruh Indonesia 111.532.000 111.532.000
059 Penyelenggaraan Perpustakaan Keterbukaan Informasi Publik 35.642.000 35.642.000
3020.002 Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik[Base Line]
1.212.792.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
65 Laporan 1.212.792.000
3020.002.001 Tidak ada sub output 1.212.792.00065 Laporan 1.212.792.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.212.792.000 1.212.792.000
061 Sidang Ajudikasi Non Litigasi dan Mediasi Sengketa InformasiPublik di Jakarta dan Luar Jakarta
508.145.000 508.145.000
062 Bimtek PenyelenggaraavPenyelesaian Sengketa Informasi 247.264.000 247.264.000
063 Kompilasi, Eksaminasi dan Diseminasi Putusan Komisi Informasi 55.400.000 55.400.000
064 Diskusi Ahli Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 192.043.000 192.043.000
065 Penyusunan Peraturan Keterbukaan Informasi Publik danPenyelesaian Sengketa Informasi
209.940.000 209.940.000
3020.003 Layanan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan InformasiPublik di Badan Publik Pemerintah[Base Line]
1.522.883.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
70 Laporan 1.522.883.000
3020.003.001 Tidak ada sub output 1.522.883.00070 Laporan 1.522.883.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.522.883.000 1.522.883.000
071 Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik 348.205.000 348.205.000
072 Rakornas Komisi Informasi Se-Indonesia 833.486.000 833.486.000
073 Kerjasama Kelembagaan (MoU) Komisi Informasi dengan LembagaPemerintah/Non Pemerintah
45.906.000 45.906.000
074 Bimtek Sistem Layanan Informasi PPID Badan Publik Pusat danProvinsi
197.809.000 197.809.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
KOTA JAKARTA PUSAT
(677382)(01)
(01) Sekretariat JenderalKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
075 Penyusunan Instrumen Indeks Keterbukaan Informasi Publik 97.477.000 97.477.000
3020.004 Layanan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Masyarakatdan Badan Publik[Base Line]
1.075.231.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
1.400Laporan
1.075.231.000
3020.004.001 Tidak ada sub output 1.075.231.0001.400 Laporan 1.075.231.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.075.231.000 1.075.231.000
082 Diseminasi UU Keterbukaan Informasi Publik Kepada Warga Negara: LSM/Ormas/Tokoh Masyarakat/Civitas Akademika
180.086.000 180.086.000
083 Dialog Interaktif di TV dan Radio tentang Keterbukaan InformasiPublik
446.550.000 446.550.000
084 Diskusi Publik Hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN) dan HariHak Untuk Tahu (RTKD)
155.840.000 155.840.000
085 Forum Diskusi Media tentang Keterbukaan Informasi Publik 187.130.000 187.130.000
086 Diseminasi UU KIP Kepada Badan Publik :Eksekutif/Judikatif/Legislatif/Parpol
105.625.000 105.625.000
3020.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
212.370.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Dokumen 212.370.000
3020.951.001 Tidak ada sub output 212.370.0002 Dokumen 212.370.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 212.370.000 212.370.000
091 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 86.600.000 86.600.000
092 Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 125.770.000 125.770.000
3020.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
11.657.823.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
12 BulanLayanan
11.657.823.000
3020.994.001 Tidak ada sub output 11.657.823.00012 BulanLayanan
11.657.823.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 11.657.823.000 11.657.823.000
001 Gaji dan Tunjangan 3.558.798.000 3.558.798.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 8.099.025.000 8.099.025.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
16.750.702.000
16.750.702.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664323)(01)
(01) Sekretariat JenderalKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
51.381.082.000
Sasaran Program :
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkunganKementerian Komunikasi dan Informatika
01
Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi danInformatika
Indikator Kinerja Program :01.01
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika01.02
3021 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis LainnyaKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
51.381.082.000 51.381.082.000
3021.001 Layanan Pembinaan, Pengawasan, Perizinan LembagaPenyiaran[Base Line]
6.867.966.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
4 Laporan 6.867.966.000
3021.001.001 Layanan Pembinaan dan Penataan Kelembagaan KomisiPenyiaran Indonesia
3.027.280.0001 Laporan 3.027.280.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.891.114.000 2.891.114.000
051 Penyusunan Database KPI 109.200.000 109.200.000
053 Pembuatan Newsletter 183.780.000 183.780.000
054 Rapat Koordinasi Nasional 2.411.223.000 2.411.223.000
055 Website KPI 186.911.000 186.911.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 136.166.000 136.166.000
058 Dialog Publik 136.166.000 136.166.000
3021.001.003 Layanan Pemantauan langsung program/isi siaran padalembaga penyiaran yang melaksanakan Pedoman PerilakuPenyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS)(Pengawasan Siaran TV dan Radio)
2.535.650.0001 Laporan 2.535.650.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.920.494.000 1.920.494.000
051 Bimtek SDM Penyiaran 343.880.000 343.880.000
057 Apresiasi Program Siaran Ramadhan 112.275.000 112.275.000
058 Apresiasi Program Siaran Televisi Dan Radio (Anugerah KPI/KPIAward)
896.199.000 896.199.000
060 Penghargaan Televisi Ramah Anak 79.800.000 79.800.000
062 Penyelesaian Masalah-Masalah LP Melalui Koordinasi, Mediasi,Advokasi, dan Litigasi
488.340.000 488.340.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 615.156.000 615.156.000
061 Rapat Evaluasi Peningkatan Pengawasan Isi Siaran 2108 67.752.000 67.752.000
064 Workshop Penyiaran Perbatasan Antarnegara 150.050.000 150.050.000
065 Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran 245.404.000 245.404.000
079 Taskforce Pilkada 151.950.000 151.950.000
3021.001.005 Hasil Rekomendasi Kelayakan Lembaga Penyiaran 918.440.0001 Laporan 918.440.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 918.440.000 918.440.000
054 EDP Proses Perizinan di Kalimantan Utara 118.440.000 118.440.000
055 Forum Rapat Bersama 300.000.000 300.000.000
057 Evaluasi Uji Coba Siaran 300.000.000 300.000.000
058 Forum Seleksi 200.000.000 200.000.000
3021.001.006 Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran 386.596.0001 Laporan 386.596.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 226.596.000 226.596.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664323)(01)
(01) Sekretariat JenderalKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
051 Rapat Pimpinan KPI se-Indonesia 226.596.000 226.596.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 160.000.000 160.000.000
056 Focus Group Discussion 160.000.000 160.000.000
3021.002 Pengawasan Siaran TV dan Radio[Output Baru - Perubahan Kebijakan]
8.761.600.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
55 LembagaPenyiaran
8.761.600.000
3021.002.001 Pengawasan Lembaga Penyiaran 8.761.600.00055 LembagaPenyiaran
8.761.600.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.761.600.000 8.761.600.000
051 Pengawasan Siaran TV dan Radio 8.761.600.000 8.761.600.000
3021.003 Survei Indeks Kualitas Program Siaran TV[Output Baru - Perubahan Kebijakan]
8.313.164.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Publikasi diMedia
8.313.164.000
3021.003.052 Jumlah pelaksanaan Pemeringkatan (Rating) KualitasProgram/ Isi Siaran Televisi
8.313.164.0004 Publikasi diMedia
8.313.164.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.313.164.000 8.313.164.000
052 Pemeringkatan Kualitas Program Siaran (Rating PenyiaranNasional)
7.368.164.000 7.368.164.000
053 Kajian-Kajian Tentang Dinamika Penyiaran 945.000.000 945.000.000
3021.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
5.604.979.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
12 Layanan 5.604.979.000
3021.951.001 Layanan Internal 5.604.979.00012 Layanan 5.604.979.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.604.979.000 5.604.979.000
051 Pembinaan Kepegawaian/Perlengkapan dan Kearsipan 590.278.000 590.278.000
053 Penyusunan RKAKL dan Revisi Anggaran 425.750.000 425.750.000
054 Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN 376.210.000 376.210.000
056 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi 117.899.000 117.899.000
057 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 4.094.842.000 4.094.842.000
3021.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
21.833.373.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan 21.833.373.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 21.833.373.000 21.833.373.000
001 Gaji dan Tunjangan 7.200.570.000 7.200.570.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 14.632.803.000 14.632.803.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
51.381.082.000
51.381.082.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)(01)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos danInformatika
448.542.791.000
Sasaran Program :
Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yangmerata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia
01
Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos daninformatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhanpara pemangku kepentingan
02
Terwujudnya tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih, efisien dan efektif03
Persentase (%) kabupaten/ kota terlayani akses broadband 4G LTE(Jumlah kab/kota: 514)
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350Mhz untuk mobile broadband
01.02
Persentase (%) penyelesaian penanganan pengaduan gangguanpenggunaan spektrum frekuensi radio
01.03
Persentase (%) penanganan pelanggaran perangkat telekomunikasi yangditindaklanjuti
01.04
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI02.01
Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI02.02
Nilai Indeks reformasi Birokrasi (RB)03.01
3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan OrbitSatelit(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
24.076.213.000 24.076.213.000
3054.001 PENINGKATAN LAYANAN PERIZINAN PENGGUNAANFREKUENSI RADIO[Base Line]
21.772.733.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
6 Layanan 21.772.733.000
3054.001.001 LAYANAN PERIZINAN DINAS TETAP DAN BERGERAKDARAT (DTBD)
1.845.270.0001 Layanan 1.845.270.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.845.270.000 1.845.270.000
101 MONITORING DAN EVALUASI SERTA KOORDINASI PERIZINANSTASIUN RADIO LAYANAN DINAS TETAP DAN BERGERAK DARAT
424.048.000 424.048.000
102 ASISTENSI PENERAPAN MODUL E-LICENSING DAN SISTEM M2MDALAM PELAYANAN PERIZINAN FREKUENSI RADIO DINAS TETAPDAN BERGERAK DARAT SEBAGAI PERWUJUDAN WILAYAH BEBASKORUPSI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
1.089.324.000 1.089.324.000
103 ANALISA DAN EVALUASI PERIZINAN FREKUENSI RADIO SEBAGAITINDAK LANJUT VALIDASI DATA ISR MICROWAVE LINK DALAMRANGKA PENYEDIAAN BIG DATA SECARA NASIONAL
331.898.000 331.898.000
3054.001.002 LAYANAN PERIZINAN NON DINAS TETAP DAN BERGERAKDARAT (NDTBD)
1.874.323.0001 Layanan 1.874.323.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.874.323.000 1.874.323.000
101 ANALISA PARAMETER TEKNIS DALAM RANGKA PELAKSANAANFORUM RAPAT BERSAMA (FRB), DAN KEGIATAN EVALUASI UJICOBA SIARAN (EUCS)
644.767.000 644.767.000
102 ASISTENSI DAN IMPLEMENTASI E-LISENCING PROSESPELAYANAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO NON DINAS TETAPBERGERAK DARAT (NDTBD)
634.102.000 634.102.000
103 EVALUASI DAN ANALISA DATA TEKNIS PERIZINAN PENYIARANIPP DAN ISR UNTUK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BIG DATA
272.372.000 272.372.000
104 ANALISA DAN EVALUASI TEKNIS PENETAPAN PERMOHONAN IZINFREKUENSI RADIO DINAS PENERBANGAN, MARITIM DAN SATELIT
323.082.000 323.082.000
3054.001.003 LAYANAN INFORMASI PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSIRADIO
9.273.028.0001 Layanan 9.273.028.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)(01)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.273.028.000 9.273.028.000
101 PENYELENGGARAAN LAYANAN PERIZINAN DITJEN SDPPI MENUJUWILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASIBERSIH DAN MELAYANI
4.226.849.000 4.226.849.000
102 PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PERIZINAN SPEKTRUMFREKUENSI RADIO DAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO MELALUIPENERAPAN ISO 9001:2015 DAN PENILAIAN KEY PERFORMANCEINDICATOR
1.097.569.000 1.097.569.000
103 PENGEMBANGAN STRATEGI PENCITRAAN (BRANDING IMAGE)PELAYANAN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DANSERTIFIKASI OPERATOR RADIO MENUJU WILAYAH BEBAS DARIKORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYAN
3.817.670.000 3.817.670.000
104 KAJIAN SIMPLIFIKASI PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIODAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO
130.940.000 130.940.000
3054.001.004 LAYANAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO 3.309.134.0001 Layanan 3.309.134.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.309.134.000 3.309.134.000
101 PENYELENGGARAN UJIAN NEGARA REOR 1.330.940.000 1.330.940.000
102 PENYEDIAAN NASKAH SOAL, PENGAWASAN DAN EVALUASI HASILUJIAN NEGARA AMATIR RADIO
844.300.000 844.300.000
103 DUKUNGAN KOMUNIKASI PENANGGULANGAN BENCANA DANEVENT NASIONAL
242.586.000 242.586.000
104 CAT SERTIFIKASI OPERATOR RADIO 406.050.000 406.050.000
105 PENGADAAN BLANKO IZIN AMATIR RADIO (IAR), IZINKOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK (IKRAP), DANSERTIFIKAT REOR HOLOGRAM
485.258.000 485.258.000
3054.001.005 PENANGANAN PIUTANG PNBP BIAYA HAK PENGGUNAAN(BHP) FREKUENSI RADIO
1.130.631.0001 Layanan 1.130.631.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.130.631.000 1.130.631.000
101 PELIMPAHAN PIUTANG BHP FREKUENSI RADIO KEPADA KPKNLDJKN DAN TINDAKLANJUT PENANGANAN HASIL PELIMPAHANPIUTANG
609.588.000 609.588.000
102 KLARIFIKASI TAGIHAN BHP FREKUENSI RADIO DENGAN WAJIBBAYAR BESAR (BIG USER) DAN INTENSIFIKASI PIUTANG BHPFREKUENSI RADIO ATAS WAJIB BAYAR KECIL
370.203.000 370.203.000
103 PENAGIHAN PIUTANG BHP FREKUENSI RADIO 150.840.000 150.840.000
3054.001.006 LAYANAN INTERNAL 4.340.347.0001 Layanan 4.340.347.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.340.347.000 4.340.347.000
101 DUKUNGAN MANAJEMEN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSIRADIO
3.584.670.000 3.584.670.000
102 PEMBUATAN BUKU INFOGRAFIS PERIZINAN FREKUENSI RADIODAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO
316.420.000 316.420.000
103 RAPAT KOORDINASI AKHIR TAHUN DAN PEMBERIAN AWARDPERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN SERTIFIKASIOPERATOR RADIO
321.817.000 321.817.000
104 FGD EVALUASI KINERJA PEGAWAI DAN ANALISA JABATAN 117.440.000 117.440.000
3054.002 PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN SERTAPNBP[Output Baru - Perubahan Kebijakan]
2.303.480.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Layanan 2.303.480.000
3054.002.001 DATABASE PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIODAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO
1.544.011.0001 Layanan 1.544.011.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.544.011.000 1.544.011.000
101 REKONSILIASI DAN PERBAIKAN DATA SEBAGAI TINDAK LANJUTPERMOHONAN PELANGGAN SERTA HASIL KLARIFIKASI PIUTANGBHP
163.244.000 163.244.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)(01)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
102 EVALUASI PELAPORAN VALIDASI DATA UPT 1.288.507.000 1.288.507.000
103 ANALISA DAN EVALUASI DATA SERTIFIKASI OPERATOR RADIO 92.260.000 92.260.000
3054.002.002 PENGOLAHAN DATA PENERIMAAN PNBP (BHP)FREKUENSI RADIO
759.469.0001 Layanan 759.469.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 759.469.000 759.469.000
101 PERHITUNGAN TARGET PNBP BHP FREKUENSI RADIO DANEVALUASI PENERIMAAN BHP FREKUENSI RADIO
347.234.000 347.234.000
102 REKONSILIASI PENERIMAAN BHP FREKUENSI RADIO DENGANINSTANSI TERKAIT
412.235.000 412.235.000
3055 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan PerangkatPos dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
138.422.215.000 138.422.215.000
3055.001 LAYANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPEKTRUM(SIMS)[Base Line]
58.741.855.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Layanan 58.741.855.000
3055.001.001 KINERJA FUNGSI SIMS 32.830.571.0001 Layanan 32.830.571.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 32.830.571.000 32.830.571.000
101 MANAJEMEN RANCANG BANGUN SIMS PENYESUAIAN REGULASIREVISI PERMEN 4 TH 2015 DAN PERMEN 33 TH 2015
760.555.000 760.555.000
102 PENINGKATAN DAN PENYESUAIAN MODUL-MODUL SIMS 16.180.900.000 16.180.900.000
103 PENAMBAHAN INFRASTRUKTUR SIMS 15.000.000.000 15.000.000.000
104 BIG DATA SIMS 600.000.000 600.000.000
105 MANAJEMEN BIG DATA SIMS DAN TANDA TANGAN DIGITAL 289.116.000 289.116.000
3055.001.002 OPTIMALNYA FUNGSI SARANA DAN PRASARANA SIMS 25.911.284.0001 Layanan 25.911.284.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 25.911.284.000 25.911.284.000
101 PEMELIHARAAN ISO SIMS 362.372.000 362.372.000
102 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN OPERASIONAL SIMS 22.090.902.000 22.090.902.000
103 MONITORING OPERASIONAL SIMS 750.650.000 750.650.000
104 WORKSHOP SIMS 351.660.000 351.660.000
105 SEWA AKSES JARINGAN TELEKOMUNIKASI SIMS 2.355.700.000 2.355.700.000
3055.002 LAYANAN SISTEM MONITORING FREKUENSI RADIO(SMFR)[Base Line]
73.695.635.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Layanan 73.695.635.000
3055.002.001 KINERJA FUNGSI SISTEM MONITORING FREKUENSIRADIO (SMFR)
57.524.652.0001 Layanan 57.524.652.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 57.524.652.000 57.524.652.000
101 PEMBANGUNAN SISTEM MONITORING FREKUENSI RADIO TAHUN2018
26.260.107.000 26.260.107.000
102 KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMBANGUNANSISTEM MONITORING FREKUENSI RADIO
1.816.760.000 1.816.760.000
103 PEMBANGUNAN APLIKASI SPECTRUM MAPPING 464.360.000 464.360.000
104 PENGADAAN STASIUN PENGENDALI SMFR STASIUN MONITORTETAP TRANSPORTABLE DI LOKA MONITOR TANJUNG SELOR
496.425.000 496.425.000
105 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM MONITORING SPEKTRUMNASIONAL (SMSN)
450.000.000 450.000.000
106 PENGADAAN PERANGKAT MONITORING SPEKTRUM FREKUENSIRADIO PORTABLE
28.037.000.000 28.037.000.000
3055.002.002 OPTIMALNYA FUNGSI SARANA DAN PRASARANA SMFR 14.585.404.0001 Layanan 14.585.404.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.585.404.000 14.585.404.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)(01)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
101 PEMELIHARAAN SISTEM MONITORING FREKUENSI RADIO (SMFR) 13.700.033.000 13.700.033.000
102 KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAAN PEMELIHARAANSISTEM MONITORING FREKUENSI RADIO (SMFR)
885.371.000 885.371.000
3055.002.003 LAYANAN INTERNAL 1.585.579.0001 Layanan 1.585.579.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.585.579.000 1.585.579.000
101 DUKUNGAN PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA SISTEMPENGELOLAAN SUMBER DAYA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DANSISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPEKTRUM
408.490.000 408.490.000
102 DUKUNGAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DANPERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
440.590.000 440.590.000
103 KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM RANGKA PENGADAANSARANA DAN PRASARANA SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYASPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN SISTEM INFORMASIMANAJEMEN SPEKTRUM
617.219.000 617.219.000
104 PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN ISO 9001:2015 DILINGKUNGAN DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI
119.280.000 119.280.000
3055.003 LAYANAN MONITORING DAN PENERTIBAN SPEKTRUMFREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI[Base Line]
5.984.725.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Layanan 5.984.725.000
3055.003.001 LAYANAN MONITORING DAN PENERTIBAN PENGGUNAANSUMBER DAYA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
3.679.002.0001 Layanan 3.679.002.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.679.002.000 3.679.002.000
101 PERENCANAAN DAN ANALISIS MONITORING SPEKTRUMFREKUENSI RADIO NASIONAL TAHUN 2018
764.950.000 764.950.000
102 KOORDINASI PENANGANAN GANGGUAN HF 377.854.000 377.854.000
103 PEMBAHASAN METODE MONITORING DAN PENANGANANINTERFERENSI FREKUENSI RADIO DALAM PERTEMUANINTERNASIONAL
514.108.000 514.108.000
104 KOORDINASI KEGIATAN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSIRADIO UNTUK ASIAN GAMES XVIII
1.118.991.000 1.118.991.000
105 KOORDINASI PENYELESAIAN GANGGUAN DAN PENERTIBANSECARA NASIONAL
903.099.000 903.099.000
3055.003.002 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARANPENGGUNAAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
2.305.723.0001 Layanan 2.305.723.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.305.723.000 2.305.723.000
101 MONITORING LANJUTAN STANDAR ALAT DAN PERANGKATTELEKOMUNIKASI
1.251.074.000 1.251.074.000
102 SOSIALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN STANDAR ALATDAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
250.060.000 250.060.000
103 PENEGAKAN HUKUM STANDARD ALAT DAN PERANGKATTELEKOMUNIKASI
804.589.000 804.589.000
3056 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio danOrbit Satelit(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
31.822.462.000 31.822.462.000
3056.002 Harmonisasi dan Notifikasi Spektrum Frekuensi Radio dipebatasan negara[Base Line]
3.480.639.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Layanan 3.480.639.000
3056.002.001 Notifikasi stasiun radio 353.496.0001 Layanan 353.496.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 353.496.000 353.496.000
101 Notifikasi Stasiun Radio ke ITU 353.496.000 353.496.000
3056.002.002 Harmonisasi Penggunaan Spektrm Frekuensi radio diperbatasan negara
3.127.143.0001 Layanan 3.127.143.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)(01)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.127.143.000 3.127.143.000
101 Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio di perbatasan Negara(HTS)
200.912.000 200.912.000
102 Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio Antar Lembaga 293.920.000 293.920.000
103 Penyusunan Parameter Teknis Spektrum Frekuensi Radio diPerbatasan Negara
270.335.000 270.335.000
104 Penyiapan Materi dan Menghadiri Sidang dalam RangkaHarmonisasi Spektrum Frekuensi Radio Internasional
301.626.000 301.626.000
105 Kepengurusan dan Keaktifan pada Working Party APT PreparatoryGroup (APG)
493.480.000 493.480.000
106 Kajian Formula Rasio Proteksi (Protection Ratio) dalam rangkaHarmonisasi Spektrum Frekuensi Radio di Perbatasan Negara
646.870.000 646.870.000
107 Perangkat Koordinasi Spektrum Frekuensi Radio di PerbatasanNegara
920.000.000 920.000.000
3056.003 Kebijakan/Regulasi Bidang Penataan Spektrum FrekuensiRadio[Base Line]
28.341.823.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
10 Layanan 28.341.823.000
3056.003.001 RPM tentang Rencana Induk Frekuensi Radio 1.030.834.0001 Layanan 1.030.834.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.030.834.000 1.030.834.000
101 PENYUSUNAN RPM RENCANA INDUK FREKUENSI RADIO 1.030.834.000 1.030.834.000
3056.003.002 RPM Optimalisasi Penggunaan Pita Frekuensi Radio 1.246.662.0001 Layanan 1.246.662.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.246.662.000 1.246.662.000
101 Penyiapan Seleksi Pengguna Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) 1.246.662.000 1.246.662.000
3056.003.003 Kajian Penataan Pita Spektrum Frekuensi Radio 3.948.410.0001 Layanan 3.948.410.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.948.410.000 3.948.410.000
101 KAJIAN PENATAAN PITA FREKUENSI DI ATAS 10 GHZ UNTUKMENUNJANG SISTEM RADIO KOMUNIKASI 5G (DTBD)
496.631.000 496.631.000
102 EKSTENSIFIKASI PITA FREKUENSI MOBILE BROADBAND (DTBD) 1.354.128.000 1.354.128.000
103 Penyusunan Kajian Teknis Penataan Spektrum Frekuensi Radiountuk Implementasi Teknologi Internet of Things (IoT)
625.920.000 625.920.000
104 JASA KONSULTANSI SPECTRUM ROAD MAP 1.471.731.000 1.471.731.000
3056.003.004 LAYANAN INTERNAL 3.171.818.0001 Layanan 3.171.818.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.171.818.000 3.171.818.000
101 Dukungan teknis dan administrasi di bidang penataan pitaspektrum frekuensi radio
542.887.000 542.887.000
102 Koordinasi dan Konsultasi di bidang penataan pita spektrumfrekuensi radio
2.628.931.000 2.628.931.000
3056.003.005 KEBIJAKAN SPECTRUM FLEXIBILITY 1.034.858.0001 Layanan 1.034.858.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.034.858.000 1.034.858.000
101 Evaluasi Regulasi Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) KeperluanWireless Broadband (ESFROS)
456.878.000 456.878.000
102 PENYEMPURNAAN REGULASI PENGGUNAAN PITA FREKUENSIRADIO YANG DINAMIS (DTBD)
577.980.000 577.980.000
3056.003.006 KEBIJAKAN DAN REGULASI TENTANG ALOKASI SPEKTRUMFREKUENSI UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARANDIGITAL TERESTRIAL
12.131.433.0001 Layanan 12.131.433.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.131.433.000 12.131.433.000
101 Jasa Konsultasi Penyusunan Konsep Teknologi Penyiaran TerestrialMasa Depan
867.900.000 867.900.000
102 Jasa Konsultansi Allotment Frekuensi dan Network Planning TVDigital
9.838.191.000 9.838.191.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)(01)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
103 Penyusunan Evaluasi Teknis Penataan Frekuensi Radio untukKeperluan Penyelenggaraan Televisi Digital Terestrial
864.251.000 864.251.000
104 PENYUSUNAN EVALUASI TEKNIS ALOKASI FREKUENSI UNTUKKEPERLUAN DINAS PENYIARAN
561.091.000 561.091.000
3056.003.007 HASIL EVALUASI KEBIJAKAN DAN REGULASI PENATAANBIDANG FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN MARITIM
837.565.0001 Layanan 837.565.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 837.565.000 837.565.000
101 Penataan dan Koordinasi Teknis Frekuensi Radio untuk AlokasiDinas Maritim
580.229.000 580.229.000
102 Penataan dan Koordinasi Teknis Frekuensi Radio untuk AlokasiDinas Penerbangan
257.336.000 257.336.000
3056.003.008 HASIL EVALUASI KEBIJAKAN DAN REGULASI PENATAANBIDANG FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN SISTEMPENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
900.240.0001 Layanan 900.240.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 900.240.000 900.240.000
101 Kajian perencanaan Band Plan PPDR (Narrowband) 900.240.000 900.240.000
3056.003.009 KOORDINASI DAN NOTIFIKASI PENATAAN FREKUENSIRADIO DAN ORBIT SATELIT
2.341.553.0001 Layanan 2.341.553.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.341.553.000 2.341.553.000
101 ANALISIS INTERFERENSI FILING SATELIT ASING DALAMPUBLIKASI ITU (BRIFIC Space Service) UNTUK PROTEKSI FILINGSATELIT INDONESIA
365.763.000 365.763.000
102 -PENYELENGGARAAN PERTEMUAN KOORDINASI SATELIT DENGANADMINISTRASI TELEKOMUNIKASI NEGARA-NEGARA ANGGOTAITU
902.868.000 902.868.000
103 PENYUSUNAN POSISI INDONESIA PADA SIDANG-SIDANGPERSATELITAN
431.804.000 431.804.000
104 PENDAFTARAN, NOTIFIKASI DAN PENATAAN FILING SATELITDALAM RANGKA PEMENUHAN REGULASI INTERNASIONAL (ITU)
410.918.000 410.918.000
105 PERENCANAAN SPEKTRUM FREKUENSI DAN FILING SATELITUNTUK KEPERLUAN SATELIT MULTIFUNGSI
230.200.000 230.200.000
3056.003.010 Pentarifan spektrum frekuensi radio 1.698.450.0001 Layanan 1.698.450.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.698.450.000 1.698.450.000
101 Evaluasi BHP IPFR yang Menggunakan Formula (ESFROS) 814.894.000 814.894.000
102 Evaluasi Pentarifan Frekuensi Untuk Layanan Dinas Penyiaran 510.326.000 510.326.000
103 Jasa Konsultan Penyusunan Kajian Pentarifan BHP untuk NetralTeknologi (ESFROS)
373.230.000 373.230.000
3057 Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkatdan Layanan Pos dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
16.836.692.000 16.836.692.000
3057.001 Regulasi dan atau Kebijakan bidang StandarisasiPerangkat Pos dan Informatika[Base Line]
5.216.804.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
8 DraftRegulasi
5.216.804.000
3057.001.101 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI BIDANGSTANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
4.373.017.0007 Draft Regulasi 4.373.017.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.373.017.000 4.373.017.000
101 PENYUSUNAN PERSYARATAN TEKNIS PERANGKATTELEKOMUNIKASI RADIO
957.488.000 957.488.000
102 PENYUSUNAN PERSYARATAN TEKNIS INFRASTRUKTURTELEKOMUNIKASI RADIO
686.830.000 686.830.000
103 PENYUSUNAN STANDAR PERANGKAT POS DAN TELEKOMUNIKASINON RADIO
868.310.000 868.310.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)(01)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 7KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
104 PENYUSUNAN STANDAR INFRASTRUKTUR POS DANTELEKOMUNIKASI NON RADIO
714.610.000 714.610.000
106 PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR TEKNOLOGI INFORMASI 1.145.779.000 1.145.779.000
3057.001.102 RPM Tentang IMEI dalam rangka untuk mendukungperlindungan konsumen
843.787.0001 Draft Regulasi 843.787.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 843.787.000 843.787.000
101 Penyusunan RPM tentang IMEI dalam rangka untuk mendukungperlindungan konsumen
843.787.000 843.787.000
3057.002 Layanan Standarisasi dan Sertifikasi Perangkat Pos danInformatika[Base Line]
10.753.200.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Layanan 10.753.200.000
3057.002.001 Perangkat telekomunikasi yang beredar sesuai denganpersyaratan teknis melalui mekanisme Post MarketSurveillance (Uji Petik)
686.766.0001 Layanan 686.766.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 686.766.000 686.766.000
101 Uji Petik Pasar Alat dan Perangkat Telekomunikasi 686.766.000 686.766.000
3057.002.002 Sertifikat Alat dan Perangkat Pos Telekomunikasi danInformatika
1.728.468.0001 Layanan 1.728.468.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.728.468.000 1.728.468.000
101 SERTIFIKASI PERANGKAT POS, TELEKOMUNIKASI DANKOMUNIKASI
1.404.024.000 1.404.024.000
102 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI STANDARDISASIPERANGKAT POS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
324.444.000 324.444.000
3057.002.003 Layanan Internal 5.624.059.0001 Layanan 5.624.059.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.747.262.000 3.747.262.000
101 Koordinasi Kerja Nasional dan Internasional Bidang StandardisasiPerangkat Pos dan Informatika
2.395.052.000 2.395.052.000
103 Capacity Building Bidang Standardisasi Perangkat Pos danInformatika
1.352.210.000 1.352.210.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.876.797.000 1.876.797.000
102 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
1.876.797.000 1.876.797.000
3057.002.004 Layanan Pengelolaan Standardisasi Perangkat Pos danInformatika
2.713.907.0001 Layanan 2.713.907.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.713.907.000 2.713.907.000
101 PENGELOLAAN STANDARDISASI PERANGKAT POS DANINFORMATIKA SERTA TEKNOLOGI INFORMASI
2.713.907.000 2.713.907.000
3057.004 Layanan Penetapan/ Pengakuan Balai Pengujian danPabrikan alat dan Perangkat Telekomunikasi[Base Line]
866.688.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Layanan 866.688.000
3057.004.001 Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dan Pengakuan Balai UjiLuar Negeri
291.724.0001 Layanan 291.724.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 291.724.000 291.724.000
101 PROGRAM PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI DANPENGAKUAN BALAI UJI ASING
291.724.000 291.724.000
3057.004.002 Pabrikan perangkat 4G LTE dalam negeri yang lulussupervisi untuk melakukan Pengujian Mandiri
574.964.0001 Layanan 574.964.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 574.964.000 574.964.000
101 BIMBINGAN DAN MONITORING PERKEMBANGAN PELAKSANAANKEBIJAKAN PENGUJIAN MANDIRI PADA PABRIKAN PERANGKAT 4GLTE DALAM NEGERI
574.964.000 574.964.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)(01)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 8KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis LainnyaDitjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
237.385.209.000 237.385.209.000
3058.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I[Base Line]
86.875.637.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
10 Layanan 86.875.637.000
3058.950.001 DUKUNGAN PELAYANAN PUBLIK KEMKOMINFO 10.543.015.0001 Layanan 10.543.015.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.543.015.000 10.543.015.000
101 PENGADAAN JASA KONSULTAN SURVEY PELAYANAN PUBLIKDITJEN SDPPI
687.350.000 687.350.000
102 PENYELENGGARAAN FORUM KOORDINASI PELAYANAN PUBLIK 1.247.828.000 1.247.828.000
103 PENCETAKAN-PENCETAKAN 319.300.000 319.300.000
104 PENGELOLAAN KEPROTOKOLAN 422.880.000 422.880.000
105 DOKUMENTASI BERITA AKTUAL DITJEN SDPPI 485.846.000 485.846.000
106 PELAKSANAAN TATA KELOLA KEARSIPAN 1.158.254.000 1.158.254.000
107 PENYUSUNAN BULETIN INFO SUMBER DAYA DAN PERANGKATPOS DAN INFORMATIKA
397.654.000 397.654.000
108 BRANDING IMAGE DITJEN SDPPI 4.955.735.000 4.955.735.000
109 PELAKSANAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI 868.168.000 868.168.000
3058.950.002 PEMBUKUAN BMN YANG SESUAI ATURAN 3.418.306.0001 Layanan 3.418.306.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.418.306.000 3.418.306.000
101 PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DANREKONSILIASI APLIKASI SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN KANTORPUSAT DAN UPT
885.192.000 885.192.000
102 PENANGANAN KASUS BMN DITJEN SDPPI 260.202.000 260.202.000
103 INVENTARISASI DAN EVALUASI STATUS RUMAH NEGARA KANTORPUSAT DAN UPT
284.082.000 284.082.000
104 WORKSHOP MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA BARANG MILIKNEGARA (BMN)
374.996.000 374.996.000
105 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DITJEN SDPPI 145.538.000 145.538.000
106 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGADAANBARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DITJEN SDPPI
1.468.296.000 1.468.296.000
3058.950.003 SAKIP 1.663.640.0001 Layanan 1.663.640.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.663.640.000 1.663.640.000
101 PENYUSUNAN LAKIP DAN BUKU LAPORAN TAHUNAN 595.688.000 595.688.000
102 EVALUASI PROGRAM KERJA TAHUN 2018 DAN FORUMPENINGKATAN KINERJA DITJEN SDPPI
1.067.952.000 1.067.952.000
3058.950.004 LAYANAN TIK PERKANTORAN 4.335.062.0001 Layanan 4.335.062.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.335.062.000 4.335.062.000
101 PENYUSUNAN DATA BIDANG SDPPI 1.033.060.000 1.033.060.000
102 PENINGKATAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DATA DAN INFORMASI 1.408.100.000 1.408.100.000
103 PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI
1.754.820.000 1.754.820.000
104 PENGELOLAAN WEBSITE DITJEN SDPPI 139.082.000 139.082.000
3058.950.005 TINDAK LANJUT LHP 1.186.731.0001 Layanan 1.186.731.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.186.731.000 1.186.731.000
101 PENILAIAN DAN PEMILIHAN PENGELOLAAN ANGGARAN 167.179.000 167.179.000
102 TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN AUDIT 437.507.000 437.507.000
103 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN REKONSILIASI LAPORANKEUANGAN
582.045.000 582.045.000
3058.950.006 LAYANAN PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN 34.329.074.0001 Layanan 34.329.074.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)(01)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 9KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 34.329.074.000 34.329.074.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-KL) DITJEN SDPPI
1.434.686.000 1.434.686.000
102 PENYUSUNAN DAN FORUM KONSULTASI RENCANA KINERJAPEMERINTAH (RKP) DITJEN SDPPI
554.684.000 554.684.000
103 REVISI DAN PENYEMPURNAAN DOK. P. A DITJEN SDPPI 724.914.000 724.914.000
104 PENDAMPINGAN PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGANDITJEN SDPPI
185.098.000 185.098.000
105 KOORDINASI SPIP SEBAGAI PENGENDALIAN REALISASIANGGARAN DILINGKUNGAN DITJEN SDPPI
655.351.000 655.351.000
106 PENGELOLAAN PNBP DITJEN SDPPI 1.423.250.000 1.423.250.000
107 BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DITJEN SDPPI 358.935.000 358.935.000
108 STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA (SBML) 19.744.800.000 19.744.800.000
109 PEMBINAAN/KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGAWASANDITJEN SDPPI
9.247.356.000 9.247.356.000
3058.950.007 RANCANGAN PRODUK HUKUM 1.168.289.0001 Layanan 1.168.289.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.168.289.000 1.168.289.000
101 PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.168.289.000 1.168.289.000
3058.950.008 KASUS HUKUM YANG TERTANGANI 1.729.274.0001 Layanan 1.729.274.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.729.274.000 1.729.274.000
101 PENYELESAIAN KASUS 1.729.274.000 1.729.274.000
3058.950.009 PERJANJIAN KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI 856.819.0001 Layanan 856.819.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 856.819.000 856.819.000
101 MATERI KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI DI BIDANG SDPPI 856.819.000 856.819.000
3058.950.010 ASN/ SDM YANG BERKOMPETEN 27.645.427.0001 Layanan 27.645.427.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 27.645.427.000 27.645.427.000
101 PEMBINAAN ADMINISTRASI PENGOLAAN KEPEGAWAIAN 330.437.000 330.437.000
102 BIAYA PERJALANAN DINAS/MUTASI PEJABAT STRUKTURAL(TODA)
520.000.000 520.000.000
103 PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM 26.794.990.000 26.794.990.000
3058.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
11.334.890.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Layanan 11.334.890.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.475.220.000 6.475.220.000
995 kendaraan bermotor 2.184.260.000 2.184.260.000
997 peralatan dan fasilitas perkantoran 2.913.340.000 2.913.340.000
998 gedung/ bangunan 1.377.620.000 1.377.620.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.859.670.000 4.859.670.000
996 perangkat pengolah data dan komunikasi 4.859.670.000 4.859.670.000
3058.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
139.174.682.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 BulanLayanan
139.174.682.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 139.174.682.000 139.174.682.000
001 Gaji dan Tunjangan 57.622.905.000 57.622.905.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 81.551.777.000 81.551.777.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
448.542.791.000
126.813.425.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
321.729.366.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(57)
BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
KOTA BEKASI
(613366)(02)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos danInformatika
48.555.649.000
Sasaran Program :
Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yangmerata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia
01
Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos daninformatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhanpara pemangku kepentingan
02
Terwujudnya tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih, efisien dan efektif03
Persentase (%) kabupaten/ kota terlayani akses broadband 4G LTE(Jumlah kab/kota: 514)
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350Mhz untuk mobile broadband
01.02
Persentase (%) penyelesaian penanganan pengaduan gangguanpenggunaan spektrum frekuensi radio
01.03
Persentase (%) penanganan pelanggaran perangkat telekomunikasi yangditindaklanjuti
01.04
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI02.01
Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI02.02
Nilai Indeks reformasi Birokrasi (RB)03.01
3052 Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi PerangkatPos dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
48.555.649.000 48.555.649.000
3052.001 Layanan pengujian dan kalibrasi perangkattelekomunikasi[Base Line]
10.619.403.000 KD
Lokasi : KOTA BEKASI
2 Layanan 10.619.403.000
3052.001.001 Sarana dan Prasarana Layanan Pengujian dan Kalibrasi 6.904.784.0001 Layanan 6.904.784.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.904.784.000 6.904.784.000
101 Penyusunan Dokumen Metode pengujian Radio Modem,radioMaritim, Radio Microwave dan Router
134.180.000 134.180.000
102 Otomatisasi Alat Ukur Bluetooth dengan Menggunakan SPA 152.910.000 152.910.000
103 Perbaikan Sarana dan Prasarana Khusus Laboratorium Pengujian 455.088.000 455.088.000
104 Pemeriksaan Antar Masa Kalibrasi Mandatory Dokumen PendukungKAN
327.300.000 327.300.000
105 Penyusunan Dokumen Metode Perhitungan Ketidakpastian dalampengukuran
136.026.000 136.026.000
106 Pemeliharaan Ruangan Laboratorium 100.000.000 100.000.000
108 Pengadaan Alat Ukur Laboratorium 5.599.280.000 5.599.280.000
3052.001.003 Layanan Pengujian dan Kalibrasi sesuai ISO 17025 3.714.619.0001 Layanan 3.714.619.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.714.619.000 3.714.619.000
101 Penyusunan Dokumen Kaji Ulang dan Refleksi ISO 17025 478.106.000 478.106.000
102 Uji Banding Mandatory KAN 217.895.000 217.895.000
103 Analisa Layanan Publik 181.623.000 181.623.000
104 Pelaksanaan Uji Lapangan 1.200.000.000 1.200.000.000
105 Forum Diskusi Feedback Pelanggan dan Bimbingan LayananPengujian dan Kalibrasi
393.835.000 393.835.000
106 Pengajuan Akreditasi ISO 17043 untuk BBPPT 1.113.500.000 1.113.500.000
107 Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pengendalian ProsesPengujian dan Kalibrasi
129.660.000 129.660.000
3052.002 LAYANAN DUKUNGAN TEKNIS BBPPT[Base Line]
12.856.164.000 KD
Lokasi : KOTA BEKASI
1 Layanan 12.856.164.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(57)
BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
KOTA BEKASI
(613366)(02)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
3052.002.001 LAYANAN DUKUNGAN TEKNIS 12.856.164.0001 Layanan 12.856.164.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.856.164.000 12.856.164.000
101 Lanjutan Penyusunan Petunjuk teknis Kementerian Komunikasi danInformatika tentang Jabatan Fungsional Tingkat Terampil danTingkat Ahli Tahun 2018
233.236.000 233.236.000
102 Evaluasi Dan Monitoring SKP BBPPT Tahun 2018 128.790.000 128.790.000
103 Pembuatan Website BBPPT 87.170.000 87.170.000
104 Penyusunan Buku LAKIP BBPPT 162.360.000 162.360.000
105 Dokumen Perencanan Program kerja dan Kegiatan BBPPT 207.352.000 207.352.000
106 Pembuatan Sarana Promosi BBPPT 370.375.000 370.375.000
107 Pembuatan Buku Laporan Tahunan 94.175.000 94.175.000
108 Rapat-rapat koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok/Konsultasi 2.200.000.000 2.200.000.000
109 Sertifikasi Kompetensi Pegawai Balai Besar Pengujian PerangkatTelekomunkasi
5.966.656.000 5.966.656.000
110 Pengelolaan SAP 147.650.000 147.650.000
111 Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) 2.275.920.000 2.275.920.000
112 Perawatan Data Base Pengujian BBPPT 200.000.000 200.000.000
113 Tim Penghapusan Aset dan Pengelolaan BMN 135.490.000 135.490.000
114 Pelaksanaan Rekon PNBP Pengujian dan Kalibrasi Tahun 2018 102.800.000 102.800.000
115 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program KerjaBBPPT Tahun 2018
282.450.000 282.450.000
116 Penyusunan Draft Rencana Perubahan Struktur Organisasi dan TataKerja BBPPT
137.370.000 137.370.000
117 Pendampingan Pengembangan SIPTEL 124.370.000 124.370.000
3052.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
6.378.505.000 KD
Lokasi : KOTA BEKASI
1 Layanan 6.378.505.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.378.505.000 6.378.505.000
997 Peralatan dan fasilitas perkantoran 158.930.000 158.930.000
998 Gedung/ bangunan 6.219.575.000 6.219.575.000
3052.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
18.701.577.000 KD
Lokasi : KOTA BEKASI
12 BulanLayanan
18.701.577.000
3052.994.001 Layanan Perkantoran 18.701.577.00012 BulanLayanan
18.701.577.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 18.701.577.000 18.701.577.000
001 Gaji dan Tunjangan 8.967.894.000 8.967.894.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 9.733.683.000 9.733.683.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
48.555.649.000
15.161.844.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
33.393.805.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG
KOTA PANGKALPINANG
(654230)(30)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos danInformatika
6.484.932.000
Sasaran Program :
Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yangmerata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia
01
Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos daninformatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhanpara pemangku kepentingan
02
Terwujudnya tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih, efisien dan efektif03
Persentase (%) kabupaten/ kota terlayani akses broadband 4G LTE(Jumlah kab/kota: 514)
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350Mhz untuk mobile broadband
01.02
Persentase (%) penyelesaian penanganan pengaduan gangguanpenggunaan spektrum frekuensi radio
01.03
Persentase (%) penanganan pelanggaran perangkat telekomunikasi yangditindaklanjuti
01.04
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI02.01
Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI02.02
Nilai Indeks reformasi Birokrasi (RB)03.01
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan PenertibanPemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
6.484.932.000 6.484.932.000
3053.034 {SBK INDEX} -Layanan monitoring, pengukuran, validasidan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos danInformatika Loka Pangkal Pinang[Base Line]
1.262.386.000 KD
Lokasi : KOTA PANGKALPINANG
78 Layanan 1.262.386.000
3053.034.U01 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi RadioDalam Kota
34.825.0007 Layanan 34.825.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 34.825.000 34.825.000
101 Pelaksanaan Kegiatan 34.825.000 34.825.000
3053.034.U02 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio LuarKota
236.698.00014 Layanan 236.698.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 236.698.000 236.698.000
101 Pelaksanaan Kegiatan 236.698.000 236.698.000
3053.034.U03 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio LuarKota Menggunakan Transportasi Laut/Udara
182.640.0008 Layanan 182.640.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 182.640.000 182.640.000
101 Pelaksanaan Kegiatan 182.640.000 182.640.000
3053.034.U04 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota 29.850.0006 Layanan 29.850.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 29.850.000 29.850.000
101 Pelaksanaan Kegiatan 29.850.000 29.850.000
3053.034.U05 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 202.884.00012 Layanan 202.884.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 202.884.000 202.884.000
101 Pelaksanaan Kegiatan 202.884.000 202.884.000
3053.034.U06 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota MenggunakanTransportasi Laut/Udara
136.980.0006 Layanan 136.980.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 136.980.000 136.980.000
101 Pelaksanaan Kegiatan 136.980.000 136.980.000
3053.034.U07 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota 19.900.0004 Layanan 19.900.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG
KOTA PANGKALPINANG
(654230)(30)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.900.000 19.900.000
101 Pelaksanaan Kegiatan 19.900.000 19.900.000
3053.034.U08 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota 202.884.00012 Layanan 202.884.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 202.884.000 202.884.000
101 Pelaksanaan Kegiatan 202.884.000 202.884.000
3053.034.U09 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota MenggunakanTransportasi Laut/Udara
91.320.0004 Layanan 91.320.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 91.320.000 91.320.000
101 Pelaksanaan Kegiatan 91.320.000 91.320.000
3053.034.U10 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 7.550.0001 Layanan 7.550.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.550.000 7.550.000
101 Pelaksanaan Kegiatan 7.550.000 7.550.000
3053.034.U11 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 19.770.0001 Layanan 19.770.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.770.000 19.770.000
101 Pelaksanaan Kegiatan 19.770.000 19.770.000
3053.034.U12 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar KotaMenggunakan Transportasi Laut/Udara
22.830.0001 Layanan 22.830.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.830.000 22.830.000
101 Pelaksanaan Kegiatan 22.830.000 22.830.000
3053.034.U13 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 8.860.0001 Layanan 8.860.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.860.000 8.860.000
101 Koordinasi Hasil Penertiban dan Gelar Perkara Frekuensi Radio 560.000 560.000
102 Pemberkasan Perkara Frekuensi Radio 8.300.000 8.300.000
3053.034.U14 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota MenggunakanTransportasi Udara
65.395.0001 Layanan 65.395.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 54.470.000 54.470.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 54.470.000 54.470.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 10.925.000 10.925.000
101 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 10.925.000 10.925.000
3053.073 {SBK INDEX} -Layanan Penyelesaian PenangananGangguan Loka Pangkal Pinang[Base Line]
44.712.000 KD
Lokasi : KOTA PANGKALPINANG
3 Layanan 44.712.000
3053.073.U01 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 4.975.0001 Layanan 4.975.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.975.000 4.975.000
101 Pelaksanaan Kegiatan 4.975.000 4.975.000
3053.073.U02 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 16.907.0001 Layanan 16.907.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.907.000 16.907.000
101 Pelaksanaan Kegiatan 16.907.000 16.907.000
3053.073.U03 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar KotaMenggunakan Transportasi Laut/Udara
22.830.0001 Layanan 22.830.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.830.000 22.830.000
101 Pelaksanaan Kegiatan 22.830.000 22.830.000
3053.078 Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi danpenertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, sertapenanganan gangguan frekuensi radio UPT DItjen SDPPI[Base Line]
1.440.885.000 KD
Lokasi : KOTA PANGKALPINANG
1 Layanan 1.440.885.000
3053.078.001 Layanan Dukungan Teknis 1.440.885.0001 Layanan 1.440.885.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.440.885.000 1.440.885.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG
KOTA PANGKALPINANG
(654230)(30)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
100 Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) 354.000.000 354.000.000
101 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 763.675.000 763.675.000
102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 276.290.000 276.290.000
103 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 46.920.000 46.920.000
3053.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
386.891.000 KD
Lokasi : KOTA PANGKALPINANG
1 Layanan 386.891.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 386.891.000 386.891.000
996 perangkat pengolah data dan komunikasi 171.000.000 171.000.000
997 peralatan dan fasilitas perkantoran 215.891.000 215.891.000
3053.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
3.350.058.000 KD
Lokasi : KOTA PANGKALPINANG
12 BulanLayanan
3.350.058.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.350.058.000 3.350.058.000
001 Gaji dan Tunjangan 1.319.800.000 1.319.800.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.030.258.000 2.030.258.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
6.484.932.000
2.630.102.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
3.854.830.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO GORONTALO
KOTA GORONTALO
(654247)(31)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
GORONTALO
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos danInformatika
6.748.085.000
Sasaran Program :
Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yangmerata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia
01
Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos daninformatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhanpara pemangku kepentingan
02
Terwujudnya tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih, efisien dan efektif03
Persentase (%) kabupaten/ kota terlayani akses broadband 4G LTE(Jumlah kab/kota: 514)
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350Mhz untuk mobile broadband
01.02
Persentase (%) penyelesaian penanganan pengaduan gangguanpenggunaan spektrum frekuensi radio
01.03
Persentase (%) penanganan pelanggaran perangkat telekomunikasi yangditindaklanjuti
01.04
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI02.01
Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI02.02
Nilai Indeks reformasi Birokrasi (RB)03.01
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan PenertibanPemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
6.748.085.000 6.748.085.000
3053.035 {SBK INDEX} -Layanan monitoring, pengukuran, validasidan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos danInformatika Loka Gorontalo[Base Line]
615.870.000 KD
Lokasi : KOTA GORONTALO
35 Layanan 615.870.000
3053.035.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSIRADIO DALAM KOTA
10.000.0002 Layanan 10.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.600.000 9.600.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 9.600.000 9.600.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 400.000 400.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 400.000 400.000
3053.035.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSIRADIO LUAR KOTA
186.750.00010 Layanan 186.750.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 184.750.000 184.750.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 184.750.000 184.750.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.000.000 2.000.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2.000.000 2.000.000
3053.035.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 24.960.0001 Layanan 24.960.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 24.760.000 24.760.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 24.760.000 24.760.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 200.000 200.000
3053.035.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 70.010.0001 Layanan 70.010.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 69.810.000 69.810.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 69.810.000 69.810.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
101 PENYUSUNAN RENCANA RENCANA KERJA 200.000 200.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO GORONTALO
KOTA GORONTALO
(654247)(31)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
GORONTALO
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
3053.035.U05 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 10.000.0002 Layanan 10.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.600.000 9.600.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 9.600.000 9.600.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 400.000 400.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 400.000 400.000
3053.035.U06 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 56.025.0003 Layanan 56.025.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 55.425.000 55.425.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 55.425.000 55.425.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 600.000 600.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 600.000 600.000
3053.035.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 15.000.0003 Layanan 15.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.400.000 14.400.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 14.400.000 14.400.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 600.000 600.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 600.000 600.000
3053.035.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 186.750.00010 Layanan 186.750.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 184.750.000 184.750.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 184.750.000 184.750.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.000.000 2.000.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2.000.000 2.000.000
3053.035.U09 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN DALAM KOTA 5.885.0001 Layanan 5.885.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.685.000 5.685.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 5.685.000 5.685.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 200.000 200.000
3053.035.U10 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN LUAR KOTA 21.810.0001 Layanan 21.810.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.610.000 21.610.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 21.610.000 21.610.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 200.000 200.000
3053.035.U11 Ujian Negara Amatir Radio 28.680.0001 Layanan 28.680.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 26.180.000 26.180.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 26.180.000 26.180.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.500.000 2.500.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2.500.000 2.500.000
3053.074 {SBK INDEX} -Layanan Penyelesaian PenangananGangguan Loka Gorontalo[Base Line]
23.675.000 KD
Lokasi : KOTA GORONTALO
2 Layanan 23.675.000
3053.074.U01 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAMKOTA
5.000.0001 Layanan 5.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.800.000 4.800.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 4.800.000 4.800.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 200.000 200.000
3053.074.U02 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 18.675.0001 Layanan 18.675.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.475.000 18.475.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 18.475.000 18.475.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO GORONTALO
KOTA GORONTALO
(654247)(31)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
GORONTALO
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 200.000 200.000
3053.078 Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi danpenertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, sertapenanganan gangguan frekuensi radio UPT DItjen SDPPI[Base Line]
1.676.776.000 KD
Lokasi : KOTA GORONTALO
12 Layanan 1.676.776.000
3053.078.001 Layanan Dukungan Teknis 1.676.776.00012 Layanan 1.676.776.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.676.776.000 1.676.776.000
100 Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) 360.000.000 360.000.000
101 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 641.054.000 641.054.000
102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 283.432.000 283.432.000
103 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 392.290.000 392.290.000
3053.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
904.360.000 KD
Lokasi : KOTA GORONTALO
4 Layanan 904.360.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 904.360.000 904.360.000
996 perangkat pengolah data dan komunikasi 566.600.000 566.600.000
997 peralatan dan fasilitas perkantoran 291.500.000 291.500.000
998 gedung/ bangunan 46.260.000 46.260.000
3053.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
3.527.404.000 KD
Lokasi : KOTA GORONTALO
12 BulanLayanan
3.527.404.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.527.404.000 3.527.404.000
001 Gaji dan Tunjangan 1.423.500.000 1.423.500.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.103.904.000 2.103.904.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
6.748.085.000
2.522.487.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
4.225.598.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(02)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU
KAB. MAMUJU
(654207)(34)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos danInformatika
6.265.771.000
Sasaran Program :
Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yangmerata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia
01
Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos daninformatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhanpara pemangku kepentingan
02
Terwujudnya tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih, efisien dan efektif03
Persentase (%) kabupaten/ kota terlayani akses broadband 4G LTE(Jumlah kab/kota: 514)
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350Mhz untuk mobile broadband
01.02
Persentase (%) penyelesaian penanganan pengaduan gangguanpenggunaan spektrum frekuensi radio
01.03
Persentase (%) penanganan pelanggaran perangkat telekomunikasi yangditindaklanjuti
01.04
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI02.01
Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI02.02
Nilai Indeks reformasi Birokrasi (RB)03.01
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan PenertibanPemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
6.265.771.000 6.265.771.000
3053.040 {SBK INDEX} -Layanan monitoring, pengukuran, validasidan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos danInformatika Loka Mamuju[Base Line]
975.850.000 KD
Lokasi : KAB. MAMUJU
48 Layanan 975.850.000
3053.040.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSIRADIO DALAM KOTA MAMUJU
21.720.0004 Layanan 21.720.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.720.000 21.720.000
101 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING DALAM KOTAMAMUJU
21.720.000 21.720.000
3053.040.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSIRADIO LUAR KOTA MAMUJU
205.200.0009 Layanan 205.200.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 205.200.000 205.200.000
101 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING LUAR KOTAMAMUJU
205.200.000 205.200.000
3053.040.U04 OPERASI PENERTIBAN PENGGUNA FREKUENSI RADIOLUAR KOTA MAMUJU
63.420.0001 Layanan 63.420.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 62.520.000 62.520.000
102 PELAKSANAAN PENERTIBAN PENGGUNA FREKUENSI RADIO 62.520.000 62.520.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 900.000 900.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBANPENGGUNA FREKUENSI RADIO
900.000 900.000
3053.040.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAMKOTA MAMUJU
16.290.0003 Layanan 16.290.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.290.000 16.290.000
101 PELAKSANAAN VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIODALAM KOTA MAMUJU
16.290.000 16.290.000
3053.040.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUARKOTA MAMUJU
272.160.00012 Layanan 272.160.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(02)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU
KAB. MAMUJU
(654207)(34)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 272.160.000 272.160.000
101 PELAKSANAAN VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIOLUAR KOTA MAMUJU
272.160.000 272.160.000
3053.040.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA MAMUJU 21.720.0004 Layanan 21.720.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.720.000 21.720.000
101 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTAMAMUJU
21.720.000 21.720.000
3053.040.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA MAMUJU 294.840.00013 Layanan 294.840.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 294.840.000 294.840.000
101 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTAMAMUJU
294.840.000 294.840.000
3053.040.U09 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN PENGGUNAFREKUENSI RADIO LUAR KOTA MAMUJU
7.610.0001 Layanan 7.610.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.610.000 7.610.000
101 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN PENGGUNAFREKUENSI RADIO LUAR KOTA MAMUJU
7.610.000 7.610.000
3053.040.U11 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO LUAR KOTA MAMUJU 72.890.0001 Layanan 72.890.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 60.890.000 60.890.000
102 PELAKSANAAN UJIAN AMATIR RADIO LUAR KOTA MAMUJU 60.890.000 60.890.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 12.000.000 12.000.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN UJIAN NEGARA AMATIRRADIO LUAR KOTA MAMUJU
12.000.000 12.000.000
3053.070 {SBK INDEX} -Layanan Penyelesaian PenangananGangguan Loka Mamuju[Base Line]
50.790.000 KD
Lokasi : KAB. MAMUJU
3 Layanan 50.790.000
3053.070.U01 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAMKOTA MAMUJU
5.430.0001 Layanan 5.430.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.430.000 5.430.000
101 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIODALAM KOTA MAMUJU
5.430.000 5.430.000
3053.070.U02 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSIRADIO LUAR KOTA
45.360.0002 Layanan 45.360.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 45.360.000 45.360.000
101 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUARKOTA
45.360.000 45.360.000
3053.078 Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi danpenertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, sertapenanganan gangguan frekuensi radio UPT DItjen SDPPI[Base Line]
1.640.893.000 KD
Lokasi : KAB. MAMUJU
1 Layanan 1.640.893.000
3053.078.001 Layanan Dukungan Teknis 1.640.893.0001 Layanan 1.640.893.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.640.893.000 1.640.893.000
100 Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) 294.000.000 294.000.000
101 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 549.178.000 549.178.000
102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 364.060.000 364.060.000
103 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 433.655.000 433.655.000
3053.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
736.120.000 KD
Lokasi : KAB. MAMUJU
1 Layanan 736.120.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 736.120.000 736.120.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(02)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU
KAB. MAMUJU
(654207)(34)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
995 kendaraan bermotor 15.000.000 15.000.000
996 perangkat pengolah data dan komunikasi 593.120.000 593.120.000
997 peralatan dan fasilitas perkantoran 128.000.000 128.000.000
3053.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
2.862.118.000 KD
Lokasi : KAB. MAMUJU
12 BulanLayanan
2.862.118.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.862.118.000 2.862.118.000
001 Gaji dan Tunjangan 1.129.453.000 1.129.453.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.732.665.000 1.732.665.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
6.265.771.000
2.303.158.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
3.962.613.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON
KOTA AMBON
(654212)(21)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos danInformatika
6.615.737.000
Sasaran Program :
Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yangmerata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia
01
Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos daninformatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhanpara pemangku kepentingan
02
Terwujudnya tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih, efisien dan efektif03
Persentase (%) kabupaten/ kota terlayani akses broadband 4G LTE(Jumlah kab/kota: 514)
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350Mhz untuk mobile broadband
01.02
Persentase (%) penyelesaian penanganan pengaduan gangguanpenggunaan spektrum frekuensi radio
01.03
Persentase (%) penanganan pelanggaran perangkat telekomunikasi yangditindaklanjuti
01.04
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI02.01
Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI02.02
Nilai Indeks reformasi Birokrasi (RB)03.01
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan PenertibanPemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
6.615.737.000 6.615.737.000
3053.032 {SBK INDEX} -Layanan monitoring, pengukuran, validasidan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos danInformatika Loka Ambon[Base Line]
922.634.000 KD
Lokasi : KOTA AMBON
44 Layanan 922.634.000
3053.032.U01 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI DALAM KOTAAMBON
16.800.0004 Layanan 16.800.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.000.000 16.000.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 16.000.000 16.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 800.000 800.000
101 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 800.000 800.000
3053.032.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO LUARKOTA AMBON TRANSPORTASI LAUT
233.205.00011 Layanan 233.205.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 231.005.000 231.005.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 231.005.000 231.005.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.200.000 2.200.000
101 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 2.200.000 2.200.000
3053.032.U03 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO LUARKOTA AMBON TRANSPORTASI UDARA
101.420.0004 Layanan 101.420.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 100.620.000 100.620.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 100.620.000 100.620.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 800.000 800.000
101 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 800.000 800.000
3053.032.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTAAMBON
17.300.0001 Layanan 17.300.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 17.100.000 17.100.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 17.100.000 17.100.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON
KOTA AMBON
(654212)(21)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
101 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 200.000
3053.032.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTAAMBON TRANSPORTASI LAUT
33.515.0001 Layanan 33.515.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 33.315.000 33.315.000
102 Pelaksanaan Penertiban 33.315.000 33.315.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
101 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 200.000
3053.032.U06 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTAAMBON TRANSPORTASI UDARA
76.620.0002 Layanan 76.620.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 76.220.000 76.220.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 76.220.000 76.220.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 400.000 400.000
101 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 400.000 400.000
3053.032.U07 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DALAM KOTA AMBON 4.200.0001 Layanan 4.200.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.000.000 4.000.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 4.000.000 4.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
101 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 200.000
3053.032.U08 VALIDASI FREKUENSI RADIO LUAR KOTA AMBONTRANSPORTASI LAUT
211.990.00010 Layanan 211.990.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 209.990.000 209.990.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 209.990.000 209.990.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.000.000 2.000.000
101 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 2.000.000 2.000.000
3053.032.U09 VALIDASI FREKUENSI RADIO LUAR KOTA AMBONTRANSPORTASI UDARA
101.420.0004 Layanan 101.420.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 100.620.000 100.620.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 100.620.000 100.620.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 800.000 800.000
101 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 800.000 800.000
3053.032.U10 PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS DALAM KOTA AMBON 4.200.0001 Layanan 4.200.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.000.000 4.000.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 4.000.000 4.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
101 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 200.000
3053.032.U11 PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS LUAR KOTA AMBONTRANSPORTASI LAUT
12.669.0001 Layanan 12.669.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.469.000 12.469.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 12.469.000 12.469.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
101 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 200.000
3053.032.U12 PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS LUAR KOTA AMBONTRANSPORTASI UDARA
21.605.0001 Layanan 21.605.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.405.000 21.405.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 21.405.000 21.405.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
101 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 200.000
3053.032.U13 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 7.580.0001 Layanan 7.580.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.340.000 5.340.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON
KOTA AMBON
(654212)(21)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
102 Pelaksanaan Kegiatan 5.340.000 5.340.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.240.000 2.240.000
101 Inventarisasi Berkas Perkara dan Laporan Kegiatan 2.240.000 2.240.000
3053.032.U15 PELAKSANAAN UJIAN AMATIR RADIO LUAR KOTA AMBONTRANSPORTASI LAUT
32.900.0001 Layanan 32.900.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 28.210.000 28.210.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 28.210.000 28.210.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.690.000 4.690.000
101 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 4.690.000 4.690.000
3053.032.U16 PELAKSANAAN UJIAN AMATIR RADIO LUAR KOTA AMBONTRANSPORTASI UDARA
47.210.0001 Layanan 47.210.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 47.210.000 47.210.000
101 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 4.690.000 4.690.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 42.520.000 42.520.000
3053.071 {SBK INDEX} -Layanan Penyelesaian PenangananGangguan Loka Ambon[Base Line]
46.840.000 KD
Lokasi : KOTA AMBON
3 Layanan 46.840.000
3053.071.U01 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAMKOTA
4.200.0001 Layanan 4.200.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.000.000 4.000.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 4.000.000 4.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
101 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 200.000
3053.071.U02 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 42.640.0002 Layanan 42.640.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 42.240.000 42.240.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 42.240.000 42.240.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 400.000 400.000
101 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 400.000 400.000
3053.078 Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi danpenertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, sertapenanganan gangguan frekuensi radio UPT DItjen SDPPI[Base Line]
1.888.897.000 KD
Lokasi : KOTA AMBON
12 Layanan 1.888.897.000
3053.078.001 Layanan Dukungan Teknis 1.888.897.00012 Layanan 1.888.897.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.888.897.000 1.888.897.000
100 Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) 528.000.000 528.000.000
101 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 832.951.000 832.951.000
102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 245.200.000 245.200.000
103 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 282.746.000 282.746.000
3053.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
99.900.000 KD
Lokasi : KOTA AMBON
1 Layanan 99.900.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 99.900.000 99.900.000
996 perangkat pengolah data dan komunikasi 91.900.000 91.900.000
997 peralatan dan fasilitas perkantoran 8.000.000 8.000.000
3053.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
3.657.466.000 KD
Lokasi : KOTA AMBON
12 BulanLayanan
3.657.466.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.657.466.000 3.657.466.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON
KOTA AMBON
(654212)(21)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
001 Gaji dan Tunjangan 1.828.488.000 1.828.488.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.828.978.000 1.828.978.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
6.615.737.000
2.718.805.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
3.896.932.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(09)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUNA
KAB. KEP.SANGIHE TALAUD
(677070)(17)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos danInformatika
4.758.572.000
Sasaran Program :
Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yangmerata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia
01
Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos daninformatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhanpara pemangku kepentingan
02
Terwujudnya tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih, efisien dan efektif03
Persentase (%) kabupaten/ kota terlayani akses broadband 4G LTE(Jumlah kab/kota: 514)
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350Mhz untuk mobile broadband
01.02
Persentase (%) penyelesaian penanganan pengaduan gangguanpenggunaan spektrum frekuensi radio
01.03
Persentase (%) penanganan pelanggaran perangkat telekomunikasi yangditindaklanjuti
01.04
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI02.01
Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI02.02
Nilai Indeks reformasi Birokrasi (RB)03.01
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan PenertibanPemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
4.758.572.000 4.758.572.000
3053.038 {SBK INDEX} -Layanan monitoring, pengukuran, validasidan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos danInformatika Loka Tahuna[Base Line]
406.988.000 KD
Lokasi : KAB. KEP.SANGIHE TALAUD
9 Layanan 406.988.000
3053.038.U01 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO DALAMKOTA
5.068.0001 Layanan 5.068.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.756.000 4.756.000
102 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 4.756.000 4.756.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 312.000 312.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN OBSERVASIDAN MONITORING
312.000 312.000
3053.038.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO LUARKOTA
32.884.0001 Layanan 32.884.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 32.572.000 32.572.000
102 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 32.572.000 32.572.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 312.000 312.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN OBSERVASIDAN MONITORING
312.000 312.000
3053.038.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 23.881.0001 Layanan 23.881.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.578.000 22.578.000
103 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 22.578.000 22.578.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.303.000 1.303.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBANFREKUENSI RADIO
1.303.000 1.303.000
3053.038.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 71.565.0001 Layanan 71.565.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 71.044.000 71.044.000
103 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 71.044.000 71.044.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(09)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUNA
KAB. KEP.SANGIHE TALAUD
(677070)(17)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 521.000 521.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBANFREKUENSI RADIO
521.000 521.000
3053.038.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAMKOTA
8.801.0001 Layanan 8.801.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.489.000 8.489.000
102 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 8.489.000 8.489.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 312.000 312.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASIDATA
312.000 312.000
3053.038.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUARKOTA
42.928.0001 Layanan 42.928.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 42.616.000 42.616.000
102 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 42.616.000 42.616.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 312.000 312.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASIDATA
312.000 312.000
3053.038.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 42.928.0001 Layanan 42.928.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 42.616.000 42.616.000
102 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 42.616.000 42.616.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 312.000 312.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN PENGUKURAN FREKUENSIRADIO
312.000 312.000
3053.038.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 84.729.0001 Layanan 84.729.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 56.278.000 56.278.000
103 PEMBERKASAN PERKARA 28.139.000 28.139.000
104 GELAR PERKARA 28.139.000 28.139.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 28.451.000 28.451.000
101 INVENTARISASI BERKAS PERKARA DAN PENYUSUNAN LAPORANHASIL PENERTIBAN
312.000 312.000
102 KOORDINASI HASIL PENERTIBAN 28.139.000 28.139.000
3053.038.U11 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 94.204.0001 Layanan 94.204.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 94.204.000 94.204.000
101 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 94.204.000 94.204.000
3053.077 {SBK INDEX} -Layanan Penyelesaian PenangananGangguan Loka Tahuna[Base Line]
41.634.000 KD
Lokasi : KAB. KEP.SANGIHE TALAUD
2 Layanan 41.634.000
3053.077.U01 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 5.329.0001 Layanan 5.329.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.173.000 5.173.000
103 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN 5.173.000 5.173.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 156.000 156.000
101 PENYUSUNAN RENCAN DAN LAPORAN PENANGANAN GANGGUANFREKUENSI RADIO DALAM KOTA
156.000 156.000
3053.077.U02 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 36.305.0001 Layanan 36.305.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 36.149.000 36.149.000
102 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN LUAR KOTA 36.149.000 36.149.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 156.000 156.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN 156.000 156.000
3053.078 Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi danpenertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, sertapenanganan gangguan frekuensi radio UPT DItjen SDPPI
1.359.157.000 KD1 Layanan 1.359.157.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(09)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUNA
KAB. KEP.SANGIHE TALAUD
(677070)(17)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
[Base Line]
Lokasi : KAB. KEP.SANGIHE TALAUD
3053.078.001 Layanan Dukungan Teknis 1.359.157.0001 Layanan 1.359.157.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.359.157.000 1.359.157.000
100 Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) 294.000.000 294.000.000
101 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 491.163.000 491.163.000
102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 386.044.000 386.044.000
103 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 187.950.000 187.950.000
3053.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
288.000.000 KD
Lokasi : KAB. KEP.SANGIHE TALAUD
1 Layanan 288.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 288.000.000 288.000.000
996 perangkat pengolah data dan komunikasi 173.000.000 173.000.000
997 peralatan dan fasilitas perkantoran 115.000.000 115.000.000
3053.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
2.662.793.000 KD
Lokasi : KAB. KEP.SANGIHE TALAUD
12 BulanLayanan
2.662.793.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.662.793.000 2.662.793.000
001 Gaji dan Tunjangan 1.166.593.000 1.166.593.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.496.200.000 1.496.200.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
4.758.572.000
2.144.043.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
2.614.529.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE
KOTA TERNATE
(654226)(28)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos danInformatika
5.686.012.000
Sasaran Program :
Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yangmerata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia
01
Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos daninformatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhanpara pemangku kepentingan
02
Terwujudnya tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih, efisien dan efektif03
Persentase (%) kabupaten/ kota terlayani akses broadband 4G LTE(Jumlah kab/kota: 514)
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350Mhz untuk mobile broadband
01.02
Persentase (%) penyelesaian penanganan pengaduan gangguanpenggunaan spektrum frekuensi radio
01.03
Persentase (%) penanganan pelanggaran perangkat telekomunikasi yangditindaklanjuti
01.04
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI02.01
Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI02.02
Nilai Indeks reformasi Birokrasi (RB)03.01
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan PenertibanPemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
5.686.012.000 5.686.012.000
3053.033 {SBK INDEX} -Layanan monitoring, pengukuran, validasidan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos danInformatika Loka Ternate[Base Line]
863.104.000 KD
Lokasi : KOTA TERNATE
35 Layanan 863.104.000
3053.033.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSIRADIO DALAM KOTA TERNATE
12.474.0002 Layanan 12.474.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.874.000 11.874.000
102 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring 11.874.000 11.874.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 600.000 600.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 600.000 600.000
3053.033.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO LUARKOTA TRANSPORTASI KAPAL FERRY MALUKU UTARA
96.800.0004 Layanan 96.800.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 95.600.000 95.600.000
102 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring 95.600.000 95.600.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.200.000 1.200.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 1.200.000 1.200.000
3053.033.U03 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSIRADIO LUAR KOTA KEPULAUAN MALUKU UTARA
116.600.0004 Layanan 116.600.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 115.400.000 115.400.000
102 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring 115.400.000 115.400.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.200.000 1.200.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 1.200.000 1.200.000
3053.033.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 29.840.0001 Layanan 29.840.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 27.400.000 27.400.000
102 Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Frekuensi Radio 27.400.000 27.400.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.440.000 2.440.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 2.440.000 2.440.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE
KOTA TERNATE
(654226)(28)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
3053.033.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 68.840.0001 Layanan 68.840.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 67.050.000 67.050.000
102 Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Frekuensi Radio 67.050.000 67.050.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.790.000 1.790.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 1.790.000 1.790.000
3053.033.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAMKOTA
13.450.0002 Layanan 13.450.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.850.000 12.850.000
102 Pelaksanaan Kegiatan Validasi Data Frekuensi Radio 12.850.000 12.850.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 600.000 600.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 600.000 600.000
3053.033.U07 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO KAPALFERRY
72.600.0003 Layanan 72.600.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 71.700.000 71.700.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 71.700.000 71.700.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 900.000 900.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 900.000 900.000
3053.033.U08 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUARKOTA KEPULAUAN MALUKU UTARA
87.450.0003 Layanan 87.450.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 86.550.000 86.550.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 86.550.000 86.550.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 900.000 900.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 900.000 900.000
3053.033.U09 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO TRASNPORTASI KAPALFERRY MALUKU UTARA
169.400.0007 Layanan 169.400.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 167.300.000 167.300.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 167.300.000 167.300.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.100.000 2.100.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 2.100.000 2.100.000
3053.033.U10 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO KEPULAUAN MALUKUUTARA
145.750.0005 Layanan 145.750.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 144.250.000 144.250.000
102 Pelaksanaan Kegiatan 144.250.000 144.250.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.500.000 1.500.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 1.500.000 1.500.000
3053.033.U11 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 10.050.0002 Layanan 10.050.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.150.000 9.150.000
102 Pelaksanaan Analisa dan Evaluasi Hasil Penertiban 9.150.000 9.150.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 900.000 900.000
101 inventarisasi Berkas Hasil Perkara dan Penyusunan Laporan 900.000 900.000
3053.033.U12 Ujian Amatir Radio 39.850.0001 Layanan 39.850.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 28.400.000 28.400.000
102 Pelaksanaan Ujian Amatir Radio 28.400.000 28.400.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 11.450.000 11.450.000
101 Penyusunan Rencana Kegiatan 11.450.000 11.450.000
3053.072 {SBK INDEX} -Layanan Penyelesaian PenangananGangguan Loka Ternate[Base Line]
35.720.000 KD
Lokasi : KOTA TERNATE
2 Layanan 35.720.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE
KOTA TERNATE
(654226)(28)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
3053.072.U01 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 4.795.0001 Layanan 4.795.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.795.000 4.795.000
101 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 4.795.000 4.795.000
3053.072.U02 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 30.925.0001 Layanan 30.925.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 30.925.000 30.925.000
101 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 30.925.000 30.925.000
3053.078 Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi danpenertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, sertapenanganan gangguan frekuensi radio UPT DItjen SDPPI[Base Line]
1.404.760.000 KD
Lokasi : KOTA TERNATE
1 Layanan 1.404.760.000
3053.078.001 Layanan Dukungan Teknis 1.404.760.0001 Layanan 1.404.760.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.404.760.000 1.404.760.000
100 Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) 330.000.000 330.000.000
101 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 558.000.000 558.000.000
102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 230.200.000 230.200.000
103 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 286.560.000 286.560.000
3053.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
585.072.000 KD
Lokasi : KOTA TERNATE
1 Layanan 585.072.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 585.072.000 585.072.000
996 perangkat pengolah data dan komunikasi 379.500.000 379.500.000
997 peralatan dan fasilitas perkantoran 97.458.000 97.458.000
998 gedung/ bangunan 108.114.000 108.114.000
3053.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
2.797.356.000 KD
Lokasi : KOTA TERNATE
12 BulanLayanan
2.797.356.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.797.356.000 2.797.356.000
001 Gaji dan Tunjangan 1.176.214.000 1.176.214.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.621.142.000 1.621.142.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
5.686.012.000
2.212.706.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
3.473.306.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(01)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI
KAB. MANOKWARI
(654206)(33)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos danInformatika
4.135.262.000
Sasaran Program :
Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yangmerata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia
01
Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos daninformatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhanpara pemangku kepentingan
02
Terwujudnya tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih, efisien dan efektif03
Persentase (%) kabupaten/ kota terlayani akses broadband 4G LTE(Jumlah kab/kota: 514)
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350Mhz untuk mobile broadband
01.02
Persentase (%) penyelesaian penanganan pengaduan gangguanpenggunaan spektrum frekuensi radio
01.03
Persentase (%) penanganan pelanggaran perangkat telekomunikasi yangditindaklanjuti
01.04
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI02.01
Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI02.02
Nilai Indeks reformasi Birokrasi (RB)03.01
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan PenertibanPemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
4.135.262.000 4.135.262.000
3053.039 {SBK INDEX} -Layanan monitoring, pengukuran, validasidan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos danInformatika Loka Manokwari[Base Line]
464.468.000 KD
Lokasi : KAB. MANOKWARI
18 Layanan 464.468.000
3053.039.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSIRADIO DALAM KOTA
5.050.0001 Layanan 5.050.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.850.000 4.850.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 4.850.000 4.850.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 200.000 200.000
3053.039.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSIRADIO LUAR KOTA
84.224.0004 Layanan 84.224.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 83.424.000 83.424.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 83.424.000 83.424.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 800.000 800.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 800.000 800.000
3053.039.U03 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSIRADIO LUAR KOTA TRANSPORTASI DARAT
61.400.0002 Layanan 61.400.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 61.000.000 61.000.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 61.000.000 61.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 400.000 400.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 400.000 400.000
3053.039.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 17.000.0001 Layanan 17.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.800.000 16.800.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 16.800.000 16.800.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 200.000 200.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(01)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI
KAB. MANOKWARI
(654206)(33)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
3053.039.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAMKOTA
5.050.0001 Layanan 5.050.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.850.000 4.850.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 4.850.000 4.850.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 200.000 200.000
3053.039.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI LUARKOTA
38.912.0001 Layanan 38.912.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 38.712.000 38.712.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 38.712.000 38.712.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 200.000 200.000
3053.039.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DI DALAM KOTA 5.050.0001 Layanan 5.050.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.850.000 4.850.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 4.850.000 4.850.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 200.000 200.000
3053.039.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DI LUAR KOTA 77.824.0002 Layanan 77.824.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 77.424.000 77.424.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 77.424.000 77.424.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 400.000 400.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 400.000 400.000
3053.039.U09 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN FREKUENSI RADIODI DALAM KOTA
36.390.0003 Layanan 36.390.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.300.000 15.300.000
103 PEMBERKASAN PERKARA 15.300.000 15.300.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 21.090.000 21.090.000
101 INVENTARIS HASIL PENERTIBAN 600.000 600.000
102 KORDINASI HASIL PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 20.490.000 20.490.000
3053.039.U10 UJIAN AMATIR RADIO DI DALAM KOTA 37.430.0001 Layanan 37.430.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.730.000 23.730.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 23.730.000 23.730.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 13.700.000 13.700.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 13.700.000 13.700.000
3053.039.U11 UJIAN AMATIR RADIO DI LUAR KOTA 96.138.0001 Layanan 96.138.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 82.438.000 82.438.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 82.438.000 82.438.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 13.700.000 13.700.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 13.700.000 13.700.000
3053.069 {SBK INDEX} -Layanan Penyelesaian PenangananGangguan Loka Manokwari[Base Line]
5.050.000 KD
Lokasi : KAB. MANOKWARI
1 Layanan 5.050.000
3053.069.U01 PENANGANA GANGGUAN FREKUENSI RADIO DI DALAMKOTA
5.050.0001 Layanan 5.050.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.850.000 4.850.000
102 PELAKSANAAN KEGIATAN 4.850.000 4.850.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000 200.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 200.000 200.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(01)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI
KAB. MANOKWARI
(654206)(33)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
3053.078 Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi danpenertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, sertapenanganan gangguan frekuensi radio UPT DItjen SDPPI[Base Line]
1.187.631.000 KD
Lokasi : KAB. MANOKWARI
1 Layanan 1.187.631.000
3053.078.001 Layanan Dukungan Teknis 1.187.631.0001 Layanan 1.187.631.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.187.631.000 1.187.631.000
100 Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) 186.960.000 186.960.000
101 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 712.593.000 712.593.000
102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 275.338.000 275.338.000
103 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 12.740.000 12.740.000
3053.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
77.800.000 KD
Lokasi : KAB. MANOKWARI
1 Layanan 77.800.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 77.800.000 77.800.000
997 peralatan dan fasilitas perkantoran 77.800.000 77.800.000
3053.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
2.400.313.000 KD
Lokasi : KAB. MANOKWARI
12 BulanLayanan
2.400.313.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.400.313.000 2.400.313.000
001 Gaji dan Tunjangan 638.567.000 638.567.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.761.746.000 1.761.746.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
4.135.262.000
2.064.467.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
2.070.795.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
POS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SORONG
KOTA SORONG
(677066)(33)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos danInformatika
6.128.282.000
Sasaran Program :
Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yangmerata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia
01
Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos daninformatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhanpara pemangku kepentingan
02
Terwujudnya tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih, efisien dan efektif03
Persentase (%) kabupaten/ kota terlayani akses broadband 4G LTE(Jumlah kab/kota: 514)
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350Mhz untuk mobile broadband
01.02
Persentase (%) penyelesaian penanganan pengaduan gangguanpenggunaan spektrum frekuensi radio
01.03
Persentase (%) penanganan pelanggaran perangkat telekomunikasi yangditindaklanjuti
01.04
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI02.01
Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI02.02
Nilai Indeks reformasi Birokrasi (RB)03.01
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan PenertibanPemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
6.128.282.000 6.128.282.000
3053.037 {SBK INDEX} -Layanan monitoring, pengukuran, validasidan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos danInformatika Pos Monitoring Sorong[Base Line]
581.363.000 KD
Lokasi : KOTA SORONG
24 Layanan 581.363.000
3053.037.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSIRADIO DI DALAM KOTA
14.907.0003 Layanan 14.907.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.920.000 13.920.000
102 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 13.920.000 13.920.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 987.000 987.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN MONITORING 987.000 987.000
3053.037.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSIRADIO DI LUAR KOTA DENGAN TRANSPORTASI LAUT
30.290.0001 Layanan 30.290.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 30.140.000 30.140.000
102 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 30.140.000 30.140.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 150.000 150.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN MONITORING 150.000 150.000
3053.037.U03 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSIRADIO DI LUAR KOTA DENGAN SARANA TRANSPORTASIDARAT
156.375.0005 Layanan 156.375.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 154.375.000 154.375.000
102 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 154.375.000 154.375.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.000.000 2.000.000
101 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN MONITORING 2.000.000 2.000.000
3053.037.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 28.195.0001 Layanan 28.195.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 26.245.000 26.245.000
102 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 26.245.000 26.245.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.950.000 1.950.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
POS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SORONG
KOTA SORONG
(677066)(33)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
101 PENYUSUNAN RENCANA OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 1.950.000 1.950.000
3053.037.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DILUAR KOTA 62.295.0001 Layanan 62.295.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 61.945.000 61.945.000
102 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 61.945.000 61.945.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 350.000 350.000
101 PENYUSUNAN RENCANA OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 350.000 350.000
3053.037.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAMKOTA
9.938.0002 Layanan 9.938.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.280.000 9.280.000
102 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 9.280.000 9.280.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 658.000 658.000
101 PERENCANAAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASIDATA
658.000 658.000
3053.037.U07 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUARKOTA
63.138.0003 Layanan 63.138.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 62.340.000 62.340.000
102 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 62.340.000 62.340.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 798.000 798.000
101 PERENCANAAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASIDATA
798.000 798.000
3053.037.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 9.938.0002 Layanan 9.938.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.280.000 9.280.000
102 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 9.280.000 9.280.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 658.000 658.000
101 PERENCANAAN RENCANA DAN LAPORAN PENGUKURANFREKUENSI RADIO
658.000 658.000
3053.037.U09 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 22.100.0002 Layanan 22.100.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.800.000 21.800.000
102 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 21.800.000 21.800.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 300.000 300.000
101 PERENCANAAN RENCANA DAN LAPORAN PENGUKURANFREKUENSI RADIO
300.000 300.000
3053.037.U10 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA DENGANTRANSPORTASI LAUT
33.310.0001 Layanan 33.310.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 33.160.000 33.160.000
102 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 33.160.000 33.160.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 150.000 150.000
101 PERENCANAAN RENCANA DAN LAPORAN PENGUKURANFREKUENSI RADIO
150.000 150.000
3053.037.U11 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN DALAM KOTA 17.471.0001 Layanan 17.471.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.960.000 15.960.000
102 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 15.960.000 15.960.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.511.000 1.511.000
101 INVENTARISASI BERKAS PERKARA DAN PENYUSUNAN LAPORANHASIL PENERTIBAN
1.511.000 1.511.000
3053.037.U12 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN LUAR KOTA 68.646.0001 Layanan 68.646.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 67.135.000 67.135.000
102 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 67.135.000 67.135.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.511.000 1.511.000
101 INVENTARISASI BERKAS PERKARA DAN PENYUSUNAN LAPORANHASIL PENERTIBAN
1.511.000 1.511.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
POS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SORONG
KOTA SORONG
(677066)(33)
(03) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
3053.037.U13 UJIAN AMATIR RADIO LUAR KOTA 64.760.0001 Layanan 64.760.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 59.725.000 59.725.000
102 PELAKSANAAN UJIAN AMATIR 59.725.000 59.725.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.035.000 5.035.000
101 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 5.035.000 5.035.000
3053.076 {SBK INDEX} -Layanan Penyelesaian PenangananGangguan Posmon Sorong[Base Line]
26.130.000 KD
Lokasi : KOTA SORONG
2 Layanan 26.130.000
3053.076.U01 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAMKOTA
2.582.0001 Layanan 2.582.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.340.000 2.340.000
102 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN 2.340.000 2.340.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 242.000 242.000
101 PERENCANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 242.000 242.000
3053.076.U02 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 23.548.0001 Layanan 23.548.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.340.000 23.340.000
102 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN 23.340.000 23.340.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 208.000 208.000
101 PERENCANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 208.000 208.000
3053.078 Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi danpenertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, sertapenanganan gangguan frekuensi radio UPT DItjen SDPPI[Base Line]
1.372.040.000 KD
Lokasi : KOTA SORONG
1 Layanan 1.372.040.000
3053.078.001 Layanan Dukungan Teknis 1.372.040.0001 Layanan 1.372.040.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.372.040.000 1.372.040.000
100 Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) 258.000.000 258.000.000
101 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 577.713.000 577.713.000
102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 379.030.000 379.030.000
103 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 157.297.000 157.297.000
3053.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
1.378.490.000 KD
Lokasi : KOTA SORONG
1 Layanan 1.378.490.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.378.490.000 1.378.490.000
995 kendaraan bermotor 560.900.000 560.900.000
996 perangkat pengolah data dan komunikasi 744.090.000 744.090.000
997 peralatan dan fasilitas perkantoran 73.500.000 73.500.000
3053.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
2.770.259.000 KD
Lokasi : KOTA SORONG
12 BulanLayanan
2.770.259.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.770.259.000 2.770.259.000
001 Gaji dan Tunjangan 976.197.000 976.197.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.794.062.000 1.794.062.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
6.128.282.000
2.244.242.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
3.884.040.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)(01)
(05) Ditjen Penyelenggaraan Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 228.041.185.000
Sasaran Program :
Terwujudnya industri pos, telekomunikasi dan penyiaran yang tertibadministrasi, sehat, adil dan berkelanjutan
01
Terwujudnya pemerataan infrastruktur , ekosistem dan layanan bidang pos,telekomunikasi dan penyiaran di seluruh wilayah Indonesia.
02
Terwujudnya implementasi migrasi TV Analog ke Digital/Analog Switced Off(ASO)
03
Terlaksanannya tata kelola Ditjen PPI yang bersih, transparan dan akuntabel04
Jumlah tersediannya kebijakan/regulasi yang mengikuti perkembangandan mampu mendukung effisiensi penyelenggaraan bidang pos,telekomunikasi dan penyiaran
Indikator Kinerja Program :01.01
Prosentase keterjangkauan tarif layanan penyelenggaraan bidangtelekomunikasi yang terjangkau dibanding dengan GDP
01.02
Prosentase tercapainya PNBP bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran01.03
Prosentase tingkat kepatuhan penyelenggara pos, telekomunikasi, danpenyiaran terhadap peraturan perundang -undangan
01.04
Prosentase peningkatan penetrasi fixed broadband di wilayah perkotaan02.01
Prosentase peningkatan penetrasi fixed broadband di wilayah pedesaan02.02
Prosentase peningkatan penetrasi mobile broadband di wilayah perkotaan02.03
Prosentase peningkatan penetrasi mobile broadband di wilayah pedesaan02.04
Jumlah lokasi tersedianya infrastruktur penyiaran di wilayah Lokpri dan 3T
02.05
Jumlah KPCLPU yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia02.06
Prosentase tersediannya infrastruktur keperluan khusus02.07
Jumlah tersediannya Sarana/Tugu Berkode Pos02.08
Jumlah komunitas broadband yang memanfaatkan infrastrukturtelekomunikasi/broadband
02.09
Jumlah Penerbitan Prangko dan Pembinaan Filatelis02.10
Jumlah kebijakan/regulasi yang mengatur penyelenggaraan penyiarandigital
03.01
Prosentase penyediaan infrastruktur pemancar LPP TVRI dan RRI yangmemiliki pemancar digital
03.02
Jumlah lokasi yang dilaksanakan sosialisasi penyelenggaraan penyiarandigital
03.03
Nilai akuntabilitas kinerja A04.01
Prosentase pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap RB04.02
Prosentase laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansipemerintah
04.03
Prosentase meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayananpublik
04.04
Pronsentase Penyelesaian Proses Perizinan Pos, Telekomunikasi danPenyiaran yang tepat waktu, akuntabel dan transparan
04.05
3061 Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasidan Penyiaran(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
17.315.000.000 17.315.000.000
3061.001 Kebijakan Infrastruktur Pengembangan Pita Lebar[Base Line]
3.150.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen 3.150.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.150.000.000 3.150.000.000
051 Penyusunan Kebijakan terkait Pembangunan dan Pengelolaan sertaPenggunaan Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
950.000.000 950.000.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)(01)
(05) Ditjen Penyelenggaraan Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
052 Rencana Aksi Strategi Percepatan Broadband Nasional 1.950.000.000 1.950.000.000
053 Penyusunan Kebijakan Uji Coba TV Digital 250.000.000 250.000.000
3061.003 Dokumen Tata Kelola Infrastruktur PitalebarTelekomunikasi, Keperluan Khusus, dan Penyiaran sertaEkosistem Pitalebar[Base Line]
14.165.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
9 Dokumen 14.165.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.165.000.000 14.165.000.000
054 Pembentukan/Pendampingan Forum komunitas Broadband diDaerah dalam rangka mendukung Penetrasi Broadband
1.500.000.000 1.500.000.000
055 Ujicoba/Prototype Implementasi Pemanfaatan InfrastrukturBroadband pada Komunitas/Sektor/Sentra/Kawasan
6.045.000.000 6.045.000.000
056 Integrasi Sistem Penyampaian Informasi Bencana dengan K/L/D/Iterkait (Polri, BNPB)
1.700.000.000 1.700.000.000
057 Pemetaan kebutuhan dan penyusunan rencana teknis penggelaraninfrastruktur penyiaran TV digital
400.000.000 400.000.000
058 Penyusunan Skema dan Mekanisme Distribusi Subsidi PerangkatPenerima Siaran TV Digital
400.000.000 400.000.000
059 Penyelesaian Alih Status ke TVRI 2.420.000.000 2.420.000.000
060 Pengembangan Infrastruktur Penyiaran LPP TVRI dalam rangkaPercepatan Migrasi Sistem Penyiaran TV dari Analog ke Digital
450.000.000 450.000.000
061 Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana InfrastrukturPenyiaran dalam rangka Pengendalian Internal
700.000.000 700.000.000
062 Pendampingan Penyelenggaraan Layanan Panggilan Darurat 112kepada Pemda
550.000.000 550.000.000
3062 Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
22.075.000.000 22.075.000.000
3062.002 Kepatuhan Penyelenggara Pos Telekomunikasi danPenyiaran[Base Line]
22.075.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
15 Dokumen 22.075.000.000
3062.002.001 Kepatuhan Penyelenggara Pos 1.500.000.0001 Dokumen 1.500.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.500.000.000 1.500.000.000
051 Pelaksanaan pengawasan tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadapkepatuhan penyelenggara Pos
1.500.000.000 1.500.000.000
3062.002.002 Kepatuhan Penyelenggara Telekomunikasi 11.546.476.00010 Dokumen 11.546.476.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.546.476.000 11.546.476.000
052 Pelaksanaan pengawasan 5 (lima) tahunan terhadap kepatuhanpenyelenggara Telekomunikasi Khusus dan JaringanTelekomunikasi
1.276.603.000 1.276.603.000
053 Pelaksanaan pengawasan tahunan terhadap kepatuhanpenyelenggara Telekomunikasi Khusus dan JaringanTelekomunikasi
1.559.473.000 1.559.473.000
054 Pelaksanaan pengawasan 5 (lima) tahunan terhadap kepatuhanpenyelenggara Jasa Telekomunikasi
1.090.451.000 1.090.451.000
055 Pelaksanaan pengawasan tahunan terhadap kepatuhanpenyelenggara Jasa Telekomunikasi
1.217.329.000 1.217.329.000
056 Tim Pelaksaan terhadap kewajiban terhadap keamanan Jaringan 759.000.000 759.000.000
057 Pelaksanaan Registrasi ulang pelanggan lama dan monitoringregistrasi kartu prabayar
1.439.220.000 1.439.220.000
058 Verifikasi TKDN Penyelenggara Telekomunikasi 1.200.000.000 1.200.000.000
059 Penilaian Pencapaian Standar Kualitas Pelayanan Jasa TeleponiDasar Penyelenggara Telekomunikasi
1.504.400.000 1.504.400.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)(01)
(05) Ditjen Penyelenggaraan Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
060 Pemetaan Sebaran Infrastruktur Telekomunikasi berbasis SistemInformasi Geospasial sebagai Bagian dari Pengembangan SistemMonitoring Penyelenggaraan Telekomunikasi
1.000.000.000 1.000.000.000
061 Profiling Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagai Bagian dariPengembangan Sistem Monitoring PenyelenggaraanTelekomunikasi
500.000.000 500.000.000
3062.002.003 Kepatuhan Penyelenggara Penyiaran 2.148.000.0002 Dokumen 2.148.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.148.000.000 2.148.000.000
062 Verifikasi Administrasi dan Pengecekan Teknis Lapangan DalamRangka Monitoring Perpanjangan IPP
1.562.621.000 1.562.621.000
063 Penanganan pengawasan tahunan terhadap laporan kinerjaoperasional Penyelenggara Penyiaran
585.379.000 585.379.000
3062.002.004 Kepatuhan Penyelenggara Pos dan Informatika 6.880.524.0002 Dokumen 6.880.524.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.880.524.000 6.880.524.000
064 Pembinaan dan Penertiban penyelenggaraan Pos, Telekomunikasidan Penyiaran
2.535.000.000 2.535.000.000
065 Pemungutan dan Penagihan PNBP dari Kontribusi Kontribusi PosUniversal dan BHP Telekomunikasi
2.702.000.000 2.702.000.000
066 Pelaksanaan Kerjasama dalam negeri antaraKementerian/Lembaga, Instansi Terkait dan Pemerintah DaerahDibidang kepatuhan penyelenggaran Pos dan Informatika
1.643.524.000 1.643.524.000
3063 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
17.215.000.000 17.215.000.000
3063.005 KEBIJAKAN/REGULASI BIDANG POS[Base Line]
5.464.120.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
6 Dokumen 5.464.120.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.464.120.000 5.464.120.000
051 Model Pengembangan Bisinis Pos dibidang E-Comerce 815.000.000 815.000.000
052 Penyusunan Pedoman terkait prangko dan filateli 408.366.000 408.366.000
053 Penyusunan Pedoman terkait Tarif Layanan Pos Universal 319.000.000 319.000.000
054 Bimtek/Workshop/Seminar Sosialisasi Regulasi PenyelenggaraanPos
875.500.000 875.500.000
055 Kerjasama dan Kegiatan Internasional Bidang Pos 915.000.000 915.000.000
056 Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga 1.825.000.000 1.825.000.000
057 Analisis terhadap Kontribusi dibidang Pos 306.254.000 306.254.000
3063.006 LAYANAN BIDANG POS[Base Line]
6.465.273.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Dokumen 6.465.273.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.465.273.000 6.465.273.000
057 Verifikasi pelaksanaan Bantuan Operasional LPU Thn 2018 2.734.062.000 2.734.062.000
058 Pembentukan Pokja Seleksi Penyelenggara Layanan Pos Universal 297.922.000 297.922.000
059 Verifikasi terhadap efektifitas implementasi tarif pos 522.068.000 522.068.000
060 Penerbitan prangko tahun 2019 dan Peluncuran Perangko tahun2018
457.420.000 457.420.000
061 Lomba Desain Prangko Nasional 2018 425.000.000 425.000.000
062 Penyusunan album prangko Indonesia Tahun 2017 415.000.000 415.000.000
063 Sosialisasi Filateli dan Forum Koordinasi Pengembangan Filateli(Implementasi Pemanfaatan Prangko Sebagai Media Pembelajarandan Alat Edukasi Masyarakat)
816.021.000 816.021.000
064 Pameran Filateli 10 th Baliphex 2018 four Nations Stamp Show 322.780.000 322.780.000
065 Lomba menulis surat remaja nasional 2018 475.000.000 475.000.000
3063.007 INFRASTRUKTUR POS DIDAERAHPERBATASAN,TERPENCIL DAN PULAU TERLUAR[Base Line]
1.524.704.000 KP6 BangunanTugu Berkod
1.524.704.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)(01)
(05) Ditjen Penyelenggaraan Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.524.704.000 1.524.704.000
066 Pelaksanaan perbaikan Sarana/Tugu Berkode Pos 1.524.704.000 1.524.704.000
3063.008 LAYANAN PERIZINAN POS[Base Line]
3.760.903.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Dokumen 3.760.903.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.760.903.000 3.760.903.000
067 Verifikasi data perizinan melalui sistem informasi manajemenPerizinan Penyelenggaraan Pos
474.930.000 474.930.000
068 Penilaian Sertifikasi ISO Pada Perizinan Penyelenggaraan Pos 415.000.000 415.000.000
069 Penyusunan dan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat di bidangPos
413.723.000 413.723.000
070 Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Seminar/Workshop dalam rangkapeningkatan pelayanan publik
857.250.000 857.250.000
071 Pelaksanaan Ketatausahaan Direktorat Pos 925.000.000 925.000.000
072 Evaluasi akuntabilitas layanan pos 675.000.000 675.000.0003064 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan
Telekomunikasi(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
20.135.000.000 20.135.000.000
3064.001 Kebijakan/Regulasi di Bidang Telekomunikasi[Base Line]
13.596.856.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
20 Dokumen 13.596.856.000
3064.001.001 RPM Pembangunan dan/atau Penyediaan JaringanTelekomunikasi
495.000.0001 Dokumen 495.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 495.000.000 495.000.000
051 Penyusunan RPM Pembangunan dan/atau Penyediaan JaringanTelekomunikasi
495.000.000 495.000.000
3064.001.002 Kebijakan/Regulasi Untuk Mempertahankan PertumbuhanIndustri Telekomunikasi
5.751.856.0006 Dokumen 5.751.856.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.266.748.000 3.266.748.000
052 Bimtek/Workshop/Seminar/Sosialisasi Regulasi PenyelenggaraanTelekomunikasi
1.611.748.000 1.611.748.000
053 Penyusunan Perdirjen Tata Cara Evaluasi Penilaian PerizinanJaringan Telekomunikasi
255.000.000 255.000.000
054 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Nomor Protokol Internet 500.000.000 500.000.000
055 Pembentukan Pokja Percepatan Implementasi IPv6 900.000.000 900.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.485.108.000 2.485.108.000
056 Kerjasama dan Kegiatan Internasional Bidang Telekomunikasi 714.158.000 714.158.000
057 Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga 1.770.950.000 1.770.950.000
3064.001.003 Kebijakan Dalam Rangka Efisiensi PenyelenggaraanTelekomunikasi
2.219.343.0004 Dokumen 2.219.343.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.219.343.000 2.219.343.000
058 Penyusunan Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan JasaTelekomunikasi
600.000.000 600.000.000
059 Pembentukan Pokja Fasilitasi Konsolidasi Penyelenggara JaringanTelekomunikasi Dalam Rangka Efisiensi Industri Telekomunikasi
400.000.000 400.000.000
060 Penyusunan Model Perhitungan Biaya Interkoneksi Berbasis IP 559.885.000 559.885.000
061 Penyusunan Penentuan Kriteria Penilaian Persaingan Usahapenyelenggaraan Telekomunikasi
659.458.000 659.458.000
3064.001.004 Regulasi/Kebijakan Yang Mendukung KeberlangsunganUsaha Telekomunikasi
4.295.801.0008 Dokumen 4.295.801.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.295.801.000 4.295.801.000
062 Koordinasi implementasi dan penyusunan pedoman teknis layanandigital oleh penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan publik
700.000.000 700.000.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)(01)
(05) Ditjen Penyelenggaraan Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
063 Sosialisasi Rencana Kebijakan Modern Licensing PenyelenggaraJaringan Bergerak Seluler
400.000.000 400.000.000
064 Jasa Konsultansi Forecast Landscape Industri TelekomunikasiIndonesia 2020-2025
500.000.000 500.000.000
065 Pembuatan Dashboard Persebaran Penyelenggaraan JasaTelekomunikasi
650.000.000 650.000.000
066 Tim Pelaksana License Representative (Pengarah Usaha danPerizinan) Dalam Peningkatan Efektivitas PenyelenggaraanTelekomunikasi
500.000.000 500.000.000
067 Evaluasi Implementasi Pentarifan dan Interkoneksi 945.801.000 945.801.000
068 Implementasi Penurunan Churn dan Model KerjasamaPembangunan Jaringan oleh Penyelenggara Telekomunikasi
300.000.000 300.000.000
069 Penyusunan Data Sebaran Penyelenggaraan TelekomunikasiKhusus dan Proyeksi ke Depan
300.000.000 300.000.000
3064.001.005 Penyusunan RPM tentang Tarif Layanan Telekomunikasi 834.856.0001 Dokumen 834.856.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 834.856.000 834.856.000
070 Penyusunan RPM tentang Tarif Layanan Telekomunikasi 834.856.000 834.856.000
3064.002 Layanan Perizinan Telekomunikasi[Base Line]
6.538.144.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen 6.538.144.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.000.000.000 5.000.000.000
071 Layanan Publik Bidang Telekomunikasi 3.200.000.000 3.200.000.000
072 Penilaian Indeks Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan Perizinan 300.000.000 300.000.000
073 Penilaian Sertifikasi ISO 300.000.000 300.000.000
074 Pelaksanaan Evaluasi Penggunaan Penomoran Telekomunikasi 500.000.000 500.000.000
075 Pemutakhiran Database Penomoran Telekomunikasi danInformatika
700.000.000 700.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.538.144.000 1.538.144.000
076 Pelaksanaan Ketatausahaan Direktorat Telekomunikasi 888.144.000 888.144.000
077 Evaluasi Akuntabilitas Layanan Telekomunikasi 650.000.000 650.000.0003065 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan
Penyiaran(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
23.815.000.000 23.815.000.000
3065.001 Layanan perizinan penyiaran[Base Line]
12.535.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
9 Dokumen 12.535.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.535.000.000 12.535.000.000
051 Penanganan Proses Perizinan Prinsip dan Perpanjangan IzinPenyelenggaraan Penyiaran
4.118.000.000 4.118.000.000
052 Penanganan Proses Perizinan Tetap Penyelenggaraan Penyiaran 4.515.000.000 4.515.000.000
053 Pemeliharaan kendali mutu pelayanan perizinan penyiaran ISO9001:2015
400.000.000 400.000.000
054 Penyelesaian kasus-kasus perizinan radio dan televisi 630.000.000 630.000.000
055 Pengembangan Aplikasi Mobile dan Sistem Informasi ManagementPenyiaran (SIMP3)
789.000.000 789.000.000
056 Pengelolaan, Integrasi dan Sinkronisasi Database Sistem InformasiManagement Penyiaran
708.000.000 708.000.000
057 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Penyiaran 265.000.000 265.000.000
058 Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasaldari Izin Penyelenggaraan Penyiaran
375.000.000 375.000.000
059 Penyediaan Dukungan Kebutuhan Layanan perizinan untuk 1 tahun 735.000.000 735.000.000
3065.002 Implementasi sistem penyiaran televisi digital[Base Line]
5.746.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
8 Dokumen 5.746.000.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)(01)
(05) Ditjen Penyelenggaraan Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.746.000.000 5.746.000.000
060 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara Program Siaran TelevisiDigital
380.000.000 380.000.000
061 Sosialisasi Televisi Digital 1.788.000.000 1.788.000.000
062 Promosi Televisi Digital 1.145.000.000 1.145.000.000
063 Pembentukan Pokja Model Penyelenggaraan Multiplekser sebagaiOutput Moratorium Televisi Analog
467.000.000 467.000.000
064 Pembentukan Pokja Tarif Mux 495.000.000 495.000.000
065 Pembentukan Pokja Penyesuaian Perizinan Televisi Analog menjadiTelevisi Digital
505.000.000 505.000.000
066 Pembentukan Pokja Telaahan Moratorium Lembaga PenyiaranTelevisi
478.000.000 478.000.000
067 Pembentukan Pokja Telaahan Layanan Jasa Televisi melaluiJaringan Kabel
488.000.000 488.000.000
3065.003 Kebijakan/Regulasi di Bidang Penyiaran[Base Line]
5.534.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
15 Dokumen 5.534.000.000
3065.003.001 Rancangan Peraturan Pemerintah PenyelenggaraanPenyiaran
500.000.0008 Dokumen 500.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 500.000.000 500.000.000
068 Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan PemerintahPenyelenggaraan Penyiaran
500.000.000 500.000.000
3065.003.002 Kebijakan dalam rangka efisiensi Industri Penyiaran 5.034.000.0007 Dokumen 5.034.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.034.000.000 5.034.000.000
069 Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran 1.000.000.000 1.000.000.000
070 Penyusunan Pedoman Cetak Biru Digital 500.000.000 500.000.000
071 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Penyiaran 400.000.000 400.000.000
072 Penyusunan Pedoman Prosedur dan Tata Cara Memperoleh IzinBagi LPA yang melakukan kegiatan di Indonesia
200.000.000 200.000.000
073 Penyusunan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan PenyiaranJasa PenyiaranTelevisi Digital
400.000.000 400.000.000
074 Sosialisasi Peraturan dan Bimbingan Teknis PenyelenggaraanPenyiaran
632.000.000 632.000.000
075 Pelaksanaan Kerjasama dalam dan luar negeri antaraKementerian/Lembaga, Instansi Terkait dan Pemerintah DaerahDibidang Penyiaran
1.902.000.000 1.902.000.000
3066 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis LainnyaDitjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
127.486.185.000 127.486.185.000
3066.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I[Base Line]
56.409.279.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 BulanLayanan
56.409.279.000
3066.950.001 Layanan Dukungan Manajamen Eselon I BidangPenyusunan Program dan Pelaporan
13.872.279.0003 BulanLayanan
13.872.279.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 13.872.279.000 13.872.279.000
051 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Program Kerja DitjenPPI
1.379.154.000 1.379.154.000
052 Forum Asistensi, Konsultasi dan Koordinasi Permasalahan ProgramKerja Ditjen PPI
271.000.000 271.000.000
053 Penyusunan Bahan/Materi Nota Keuangan dan Pidato Presiden,Rapim, Rakorses, Raker DPR
216.600.000 216.600.000
054 Penyusunan dan Penetapan serta monitoring Perjanjian Kinerja(PK) dan Program Strategis Ditjen PPI
1.681.905.000 1.681.905.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)(01)
(05) Ditjen Penyelenggaraan Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 7KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
055 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 360.260.000 360.260.000
056 Penyusunan Laporan Tahunan dan Statistik Ditjen PPI 443.600.000 443.600.000
057 Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PPI 2015-2019 220.760.000 220.760.000
059 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Ditjen PPI (IT ManagedServcice) dan E-Licensing Ditjen PPI
693.000.000 693.000.000
061 Pembangunan Sistem Mirroring E-Licensing dan E-Office 525.000.000 525.000.000
062 Penguatan Brand dan Image Ditjen PPI 580.000.000 580.000.000
063 Pengembangan Layanan Call Center dan PTSP untuk ProgramPrioritas DItjen PPI (TV DIgital, Interkoneksi, Tarif, dll)
711.260.000 711.260.000
064 Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem E-licensing 1.399.740.000 1.399.740.000
066 Dukungan Bidang Telekomunikasi dan Penyiaran dalam rangkaPenyelenggaraan ASIAN GAMES Tahun 2018
2.815.000.000 2.815.000.000
067 Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Kebijakan dan Regulasi diBidang Telekomunikasi
2.575.000.000 2.575.000.000
3066.950.002 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Bidang Hukumdan Kerjasama
7.512.000.0003 BulanLayanan
7.512.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 7.512.000.000 7.512.000.000
068 Penyusunan/Penyempurnaan Rancangan PeraturanPerundang-undangan
3.086.291.000 3.086.291.000
069 Advokasi dan Bantuan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pos danInformatika
2.074.519.000 2.074.519.000
070 Pelaksanaan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Posdan Informatika
2.351.190.000 2.351.190.000
3066.950.003 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Bidang Keuangan 22.900.000.0003 BulanLayanan
22.900.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 22.900.000.000 22.900.000.000
071 Penyusunan Target PNBP Tahun 2019-2024 dan Monitoring danEvaluasi Realisasi dan Piutang PNBP Tahun 2018
1.182.973.000 1.182.973.000
072 Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan, Evaluasi dan TindakLanjut Temuan Serta Penanganan Permasalahan di BidangKeuangan
1.221.300.000 1.221.300.000
073 Penyusunan RKAKL DIPA Tahun 2019 dan Revisi RKAKL DIPATahun 2018 dan Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen PPI
925.343.000 925.343.000
074 Implementasi/Pengelolaan Keuangan Berdasarkan SistemAkuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA)
523.300.000 523.300.000
075 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan 761.489.000 761.489.000
076 Monitoring dan Evaluasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah Ditjen PPI Tahun 2018
1.585.595.000 1.585.595.000
078 Honorarium Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak BidangTelekomunikasi dan Penyiaran
12.000.000.000 12.000.000.000
079 Forum Kerjasama dan Koordinasi Pimpinan Antar K/L danOrganisasi Internasional
3.200.000.000 3.200.000.000
080 Operasional BRTI 1.500.000.000 1.500.000.000
3066.950.004 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Bidang Umumdan Kepegawaian
12.125.000.0003 BulanLayanan
12.125.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 12.125.000.000 12.125.000.000
081 Pengelolaan Perlengkapan dan Rumah Tangga 2.794.200.000 2.794.200.000
082 Pengelolaan dan Pelaksanaan Penatausahaan Naskah dan RetensiArsip
1.258.090.000 1.258.090.000
083 Pembinaan SDM dan Organisasi Ditjen PPI 7.135.760.000 7.135.760.000
084 Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen PPI 436.950.000 436.950.000
085 Operasional PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 500.000.000 500.000.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)(01)
(05) Ditjen Penyelenggaraan Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 8KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
3066.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
3.500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 BulanLayanan
3.500.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.500.000.000 3.500.000.000
007 Peralatan dan Mesin 3.500.000.000 3.500.000.000
3066.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
67.576.906.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 BulanLayanan
67.576.906.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 67.576.906.000 67.576.906.000
001 Gaji dan Tunjangan 38.650.975.000 38.650.975.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 28.925.931.000 28.925.931.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
228.041.185.000
70.591.906.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
157.449.279.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)
KOTA JAKARTA PUSAT
(668444)(01)
(05) Ditjen Penyelenggaraan Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 2.991.759.209.000
Sasaran Program :
Terwujudnya industri pos, telekomunikasi dan penyiaran yang tertibadministrasi, sehat, adil dan berkelanjutan
01
Terwujudnya pemerataan infrastruktur , ekosistem dan layanan bidang pos,telekomunikasi dan penyiaran di seluruh wilayah Indonesia.
02
Terwujudnya implementasi migrasi TV Analog ke Digital/Analog Switced Off(ASO)
03
Terlaksanannya tata kelola Ditjen PPI yang bersih, transparan dan akuntabel04
Jumlah tersediannya kebijakan/regulasi yang mengikuti perkembangandan mampu mendukung effisiensi penyelenggaraan bidang pos,telekomunikasi dan penyiaran
Indikator Kinerja Program :01.01
Prosentase keterjangkauan tarif layanan penyelenggaraan bidangtelekomunikasi yang terjangkau dibanding dengan GDP
01.02
Prosentase tercapainya PNBP bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran01.03
Prosentase tingkat kepatuhan penyelenggara pos, telekomunikasi, danpenyiaran terhadap peraturan perundang -undangan
01.04
Prosentase peningkatan penetrasi fixed broadband di wilayah perkotaan02.01
Prosentase peningkatan penetrasi fixed broadband di wilayah pedesaan02.02
Prosentase peningkatan penetrasi mobile broadband di wilayah perkotaan02.03
Prosentase peningkatan penetrasi mobile broadband di wilayah pedesaan02.04
Jumlah lokasi tersedianya infrastruktur penyiaran di wilayah Lokpri dan 3T
02.05
Jumlah KPCLPU yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia02.06
Prosentase tersediannya infrastruktur keperluan khusus02.07
Jumlah tersediannya Sarana/Tugu Berkode Pos02.08
Jumlah komunitas broadband yang memanfaatkan infrastrukturtelekomunikasi/broadband
02.09
Jumlah Penerbitan Prangko dan Pembinaan Filatelis02.10
Jumlah kebijakan/regulasi yang mengatur penyelenggaraan penyiarandigital
03.01
Prosentase penyediaan infrastruktur pemancar LPP TVRI dan RRI yangmemiliki pemancar digital
03.02
Jumlah lokasi yang dilaksanakan sosialisasi penyelenggaraan penyiarandigital
03.03
Nilai akuntabilitas kinerja A04.01
Prosentase pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap RB04.02
Prosentase laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansipemerintah
04.03
Prosentase meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayananpublik
04.04
Pronsentase Penyelesaian Proses Perizinan Pos, Telekomunikasi danPenyiaran yang tepat waktu, akuntabel dan transparan
04.05
3060 Penyediaan Infrastruktur dan Ekosistem Telekomunikasidan Penyiaran(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
2.991.759.209.000 2.991.759.209.000
3060.001 Penyediaan Akses Infrastruktur Teknologi Informasi danKomunikasi di wilayah pelayanan universaltelekomunikasi[Base Line]
1.152.870.728.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1.020 Lokasi 1.152.870.728.000
3060.001.001 Jumlah lokasi penyediaan akses base transceiverstation/BTS
1.002.871.000.0001.000 Lokasi 1.002.871.000.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)
KOTA JAKARTA PUSAT
(668444)(01)
(05) Ditjen Penyelenggaraan Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.002.871.000.000 1.002.871.000.000
051 Perencanaan penyediaan akses Base Tranceiver Station (BTS) 20.431.304.000 20.431.304.000
052 Penyelenggaraan penyediaan akses Base Tranceiver Station (BTS) 978.422.444.000 978.422.444.000
053 Monitoring dan evaluasi penyediaan akses Base Tranceiver Station(BTS)
4.017.252.000 4.017.252.000
3060.001.002 Jumlah lokasi penyediaan perangkat penyiaran untukLembaga Penyiaran Pemerintah (LPP)
149.999.728.00020 Lokasi 149.999.728.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 149.999.728.000 149.999.728.000
051 Perencanaan penyediaan akses perangkat penyiaran untukLembaga Penyiaran Pemerintah (LPP)
18.459.728.000 18.459.728.000
052 Penyelenggaraan penyediaan akses perangkat penyiaran untukLembaga Penyiaran Pemerintah (LPP)
131.540.000.000 131.540.000.000
3060.002 Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat OptikNasional (Palapa Ring)[Base Line]
100.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
57Kabupaten/K
ota
100.000.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 100.000.000.000 100.000.000.000
051 Pemenuhan Komitmen AP Jaringan Tulang Punggung Serat OptikNasional (Palapa Ring)
100.000.000.000 100.000.000.000
3060.003 Penyediaan Satelit Multifungsi[Base Line]
23.355.701.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
70Prosentase
23.355.701.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.355.701.000 23.355.701.000
051 Perencanaan penyediaan Satelit Multifungsi 21.783.349.000 21.783.349.000
052 Monitoring dan evaluasi penyediaan Satelit Multifungsi 1.572.352.000 1.572.352.000
3060.004 Penyediaan Layanan Akses Internet dan PenguatanEkosistem TIK[Base Line]
1.407.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1.050 Lokasi 1.407.000.000.000
3060.004.001 Penyediaan Akses Internet 1.222.000.000.0001.000 Lokasi 1.222.000.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.222.000.000.000 1.222.000.000.000
051 Perencanaan penyediaan layanan Akses Internet 5.000.000.000 5.000.000.000
052 Penyelenggaraan penyediaan layanan Akses Internet 1.212.000.000.000 1.212.000.000.000
053 Monitoring dan evaluasi penyediaan layanan Akses Internet 5.000.000.000 5.000.000.000
3060.004.002 Penguatan ekosistem TIK melalui Desa BroadbandTerpadu
185.000.000.00050 Lokasi 185.000.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 185.000.000.000 185.000.000.000
051 Perencanaan penguatan ekosistem TIK melalui Desa BroadbandTerpadu
4.700.000.000 4.700.000.000
052 Penyelenggaraan penguatan ekosistem TIK melalui DesaBroadband Terpadu
179.300.000.000 179.300.000.000
053 Monitoring dan evaluasi penguatan ekosistem TIK melalui DesaBroadban Terpadu
1.000.000.000 1.000.000.000
3060.005 Penyediaan Platform Finansial Inklusi[Base Line]
40.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
60Prosentase
40.000.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 40.000.000.000 40.000.000.000
051 Perencanaan Penyediaan Platform Finansial Inklusi 31.000.000.000 31.000.000.000
052 Penyelenggaraan Penyediaan Platform Finansial Inklusi 6.000.000.000 6.000.000.000
053 Monitoring dan evaluasi penyediaan Platform Finansial Inklusi 3.000.000.000 3.000.000.000
3060.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
265.752.930.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
240 Unit 265.752.930.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)
KOTA JAKARTA PUSAT
(668444)(01)
(05) Ditjen Penyelenggaraan Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
3060.951.001 Pengadaan Barang/Jasa 18.098.880.00012 Unit 18.098.880.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.098.880.000 18.098.880.000
995 Pengadaan Kendaraan Bermotor 1.126.720.000 1.126.720.000
996 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi 16.948.000.000 16.948.000.000
997 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 24.160.000 24.160.000
3060.951.002 Layanan Manajemen SDM 45.189.800.00012 Unit 45.189.800.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 41.711.800.000 41.711.800.000
051 Administrasi Kepegawaian 41.711.800.000 41.711.800.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.478.000.000 3.478.000.000
052 Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian 3.478.000.000 3.478.000.000
3060.951.003 Layanan Manajemen Keuangan 22.496.000.00012 Unit 22.496.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.496.000.000 22.496.000.000
051 Layanan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak 11.248.000.000 11.248.000.000
052 Layanan pembiayaan dan pelaksanaan anggaran 11.248.000.000 11.248.000.000
3060.951.005 Layanan Hukum 101.862.750.00012 Unit 101.862.750.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 101.862.750.000 101.862.750.000
051 Penyelesaian sengketa kontrak KPU USO 2011-2016 101.862.750.000 101.862.750.000
3060.951.006 Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi 3.112.800.00012 Unit 3.112.800.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.112.800.000 3.112.800.000
051 Layanan hubungan masyarakat dan komunikasi 1.556.400.000 1.556.400.000
052 Layanan kerjasama kegiatan 1.556.400.000 1.556.400.000
3060.951.008 Layanan Umum 42.571.400.00012 Unit 42.571.400.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 42.571.400.000 42.571.400.000
051 Sewa kendaraan 4.632.683.000 4.632.683.000
052 Manajemen Gedung 13.320.000.000 13.320.000.000
053 Layanan pemeliharaan dan operasional perkantoran 567.317.000 567.317.000
054 Sewa gedung perkantoran 16.400.000.000 16.400.000.000
055 Layanan pengadaan barang dan jasa 1.106.400.000 1.106.400.000
056 Layanan rumah tangga dan kearsipan 5.700.000.000 5.700.000.000
057 Layanan kesehatan SDM 845.000.000 845.000.000
3060.951.009 Layanan Data dan Informasi 25.056.400.000120 Unit 25.056.400.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 25.056.400.000 25.056.400.000
051 Layanan penyediaan data dan informasi 25.056.400.000 25.056.400.000
3060.951.010 Layanan Perencanaan dan Monitoring 3.112.800.00012 Unit 3.112.800.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.112.800.000 3.112.800.000
051 Layanan perencanaan kegiatan BPPPTI 1.556.400.000 1.556.400.000
052 Layanan monitoring dan evaluasi program BPPPTI 1.556.400.000 1.556.400.000
3060.951.011 Layanan Audit Internal 3.112.800.00012 Unit 3.112.800.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.112.800.000 3.112.800.000
051 Tindak lanjut LHP BPK 1.556.400.000 1.556.400.000
052 Perbaikan tata kelola BPPPTI 1.556.400.000 1.556.400.000
3060.951.012 Layanan Pengawasan dari Dewan Pengawas 1.139.300.00012 Unit 1.139.300.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.139.300.000 1.139.300.000
051 Tata kelola pengawasan BPPPTI 650.000.000 650.000.000
052 Operasional pengawasan dari Dewan Pengawas BPPPTI 237.000.000 237.000.000
053 Sekretariat Dewan Pengawas 252.300.000 252.300.000
3060.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
2.779.850.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan 2.779.850.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)
KOTA JAKARTA PUSAT
(668444)(01)
(05) Ditjen Penyelenggaraan Pos dan InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.779.850.000 2.779.850.000
001 Gaji dan Tunjangan 2.779.850.000 2.779.850.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
2.991.759.209.000
2.779.850.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 2.988.979.359.000
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)(01)
(04) Ditjen Aplikasi InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.04.08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 144.971.236.000
Sasaran Program :
Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan TIK dan aplikasi yangmendukung ekonomi kerakyatan dan sektor-sektor strategis pemerintah
01
Perbaikan Peringkat Indeks ICT Indonesia
Indikator Kinerja Program :01.01
Jumlah technopreneur mandiri yang tercipta01.02
Jumlah nama domain .id untuk UKM, sekolah, komunitas, dan desa yangdiberikan gratis dan dimanfaatkan
01.03
Jumlah Sertifikat Digital01.04
Jumlah UMKM Go Digital01.05
Jumlah dokumen peta ekosistem ekonomi digital01.06
Jumlah inisiatif roadmap e-Government tahap III yang terlaksana01.07
Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang Aplikasi Informatika01.08
Layanan Aplikasi Informatika yang terintegrasi01.09
3029 Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
11.840.500.000 11.840.500.000
3029.004 Layanan Pengaktifan Domain . id[Base Line]
3.840.500.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
350.000Domain
3.840.500.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.840.500.000 3.840.500.000
051 Pelayanan Pengaktifan Domain .id 1.905.880.000 1.905.880.000
052 Monev dan Pemetaan Layanan Domain .id 317.820.000 317.820.000
053 Pelaksanaan Pendampingan dan Edukasi Pemanfaatan Domain .ID 1.616.800.000 1.616.800.000
3029.007 Layanan Aplikasi Informatika yang Terintegrasi[Output Baru - Perubahan Kebijakan]
2.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Layanan 2.000.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.000.000.000 2.000.000.000
051 Maintenance Sistem Layanan Aptika Terintegrasi 518.864.000 518.864.000
052 Sosialisasi Layanan Aptika Terintegrasi 481.217.000 481.217.000
053 Operasional Layanan Aptika Terintegrasi 999.919.000 999.919.000
3029.008 Implementasi Roadmap e-Commerce[Penambahan Target - Penambahan Anggaran]
6.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3Implementasi
6.000.000.000
3029.008.001 Dukungan Tata Kelola e-Commerce 3.000.000.0001 Implementasi 3.000.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.000.000.000 3.000.000.000
051 Panduan (SOP) Prinsip Kehati-hatian e-Commerce 3.000.000.000 3.000.000.000
3029.008.002 Sosialisasi KBLI tentang e-Commerce 2.000.000.0001 Implementasi 2.000.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.000.000.000 2.000.000.000
051 Sosialisasi KBLI 63122 2.000.000.000 2.000.000.000
3029.008.003 Dukungan Pengembangan Digital Economy 1.000.000.0001 Implementasi 1.000.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000 1.000.000.000
051 Fasilitasi Pengembangan Digital Economy 1.000.000.000 1.000.000.0003030 Pembinaan dan Pengembangan E-Government
(Fungsi/Subfungsi : 04.09) 11.234.000.000 11.234.000.000
3030.001 Regulasi Bidang e-Government[Base Line]
500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Dokumen 500.000.000
3030.001.001 Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Jabatan FungsionalTertentu di bidang e-Government
200.000.0001 Dokumen 200.000.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)(01)
(04) Ditjen Aplikasi InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 200.000.000 200.000.000
051 Penyusunan Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Jabatan FungsionalTertentu di bidang e-Government
200.000.000 200.000.000
3030.001.002 RPM tentang Penyelenggaraan Pemerintahan BidangKominfo (NSPK)
300.000.0001 Dokumen 300.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 300.000.000 300.000.000
052 Penyusunan RPM tentang Penyelenggaraan Pemerintahan BidangKominfo (NSPK)
300.000.000 300.000.000
3030.002 Implementasi Roadmap e-Government Tahap III[Base Line]
5.534.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen 5.534.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.534.000.000 5.534.000.000
051 Perizinan Online Terintegrasi 1.500.000.000 1.500.000.000
052 Penyediaan Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara 300.000.000 300.000.000
053 Penyelenggaraan Layanan mail.go.id 300.000.000 300.000.000
054 e-Voting 300.000.000 300.000.000
055 Layanan e-Office 400.000.000 400.000.000
056 Standardisasi Aplikasi Back Office K/L 300.000.000 300.000.000
057 Assessment Kebutuhan Aplikasi dan Infrastruktur 300.000.000 300.000.000
058 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 707.000.000 707.000.000
059 Sistem Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi PenyelenggaraNegara
200.000.000 200.000.000
060 Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK 1.227.000.000 1.227.000.000
3030.003 Data Center Nasional[Base Line]
900.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Dokumen 900.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 900.000.000 900.000.000
051 Penguatan Data Center e-Government 400.000.000 400.000.000
052 Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah e-Government 500.000.000 500.000.000
3030.004 Sistem Elektronik dan Data Strategis Nasional yangTerintegrasi[Base Line]
800.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen 800.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 800.000.000 800.000.000
051 Penyelenggaraan Interoperabilitas Data Peradilan 400.000.000 400.000.000
052 Penyelenggaraan Interoperabilitas Satu Data Indonesia 400.000.000 400.000.000
3030.005 Gerakan Menuju 100 Smart City[Base Line]
3.500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen 3.500.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.500.000.000 3.500.000.000
051 Gerakan Menuju 100 Smart CIty (25 Kota dan Kabupaten) 3.500.000.000 3.500.000.0003031 Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri
Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
17.890.500.000 17.890.500.000
3031.003 Layanan Fasilitasi promosi produk dan jasa TIK[Base Line]
500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Layanan 500.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 500.000.000 500.000.000
055 Tata Kelola Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik 500.000.000 500.000.000
3031.005 Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan TIK untukPetani dan Nelayan[Base Line]
8.900.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
8 LokasiTarget
8.900.000.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)(01)
(04) Ditjen Aplikasi InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.900.000.000 8.900.000.000
051 Fasilitasi dan Edukasi Aplikasi Marketplace, Aplikasi PenyuluhanPertanian Online dan Aplikasi Informasi Pengendalian StokNasional
5.000.000.000 5.000.000.000
052 Fasilitasi dan Edukasi Aplikasi Marketplace dan Informasi DasarBagi Nelayan
3.900.000.000 3.900.000.000
3031.006 Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan TIK untukMendukung Sektor-sektor Strategis[Base Line]
8.490.500.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
7 Sektor 8.490.500.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.490.500.000 8.490.500.000
051 Implementasi Digitalisasi pada Sektor-sektor Strategis 6.240.500.000 6.240.500.000
052 Seleksi Nasional Produk TIK 1.000.000.000 1.000.000.000
053 Fasilitasi Pengembangan AICTA 2018 1.250.000.000 1.250.000.0003032 Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan
Masyarakat(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
24.724.981.000 24.724.981.000
3032.003 Fasilitasi 8 Juta UMKM go Online[Base Line]
2.500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
15.000 UMKM 2.500.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.500.000.000 2.500.000.000
051 Pelaksanaan Fasilitasi 8 Juta UMKM go Online 2.500.000.000 2.500.000.000
3032.004 Penjaringan dan Pelatihan Masyarakat Untuk MenjadiDigital Technopreneur[Base Line]
20.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
311technopreneu
r
20.000.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 20.000.000.000 20.000.000.000
051 Pembayaran honorarium tim technopreneur 484.770.000 484.770.000
052 Pelaksanaan kerjasama Digital Technopreneur program di luarnegeri
418.880.000 418.880.000
053 Perekrutan menuju Nasional Digital Technopreneur 19.096.350.000 19.096.350.000
3032.005 Literasi Digital Pilar Masyarakat Informasi Indonesia[Base Line]
2.224.981.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
20.000 orang 2.224.981.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.224.981.000 2.224.981.000
051 Pembuatan Materi Literasi Digital 524.981.000 524.981.000
052 Pelaksanaan Literasi Digital Pilar Masyarakat Informasi Indonesia 1.700.000.000 1.700.000.0003033 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan
Informasi(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
32.285.871.000 32.285.871.000
3033.001 Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif[Base Line]
2.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
30.000PersentasePenangana
2.000.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.000.000.000 2.000.000.000
051 Operasional Penapisan Konten Internet Bermuatan Negatif 1.000.000.000 1.000.000.000
052 Monev Penapisan Konten Internet Bermuatan Negatif 1.000.000.000 1.000.000.000
3033.004 Sistem Verifikasi Identitas Online Nasional[Base Line]
13.500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 SertifikatDigital
13.500.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.500.000.000 13.500.000.000
051 Pembentukan Badan Sertifikat Digital Nasional 1.500.000.000 1.500.000.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)(01)
(04) Ditjen Aplikasi InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
052 Penciptaan Industri Sertifikat Digital Nasional 10.689.000.000 10.689.000.000
053 Penerapan Sertifikat Digital pada Layanan Online Publik 511.000.000 511.000.000
054 Penerapan Sertifikat Digital pada Layanan Online Pemerintah 800.000.000 800.000.000
3033.005 Framework Cyber Security Sektor Strategis[Base Line]
600.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
1 Kebijakan 600.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 600.000.000 600.000.000
051 Penyusunan Kebijakan dan Tool framework Sektor Strategis 600.000.000 600.000.000
3033.008 Penanganan Tindak Pidana ITE[Base Line]
1.200.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Kasustertangani
1.200.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.200.000.000 1.200.000.000
051 Pelaksanaan Operasional Penyidikan dan Penindakan 600.000.000 600.000.000
052 Kerjasama Penegakan Hukum ITE dengan Seluruh PemangkuKepentingan
600.000.000 600.000.000
3033.010 Sistem Pemblokiran Konten Negatif[Base Line]
14.985.871.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Unit 14.985.871.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.985.871.000 14.985.871.000
051 Pemantauan Proaktif Pemblokiran Konten Negatif 3.118.500.000 3.118.500.000
052 Pusat Kendali Sistem Pemblokiran Konten negatif 3.269.371.000 3.269.371.000
053 Operasional Sistem Pemblokiran Konten Negatif 8.598.000.000 8.598.000.0003034 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Aplikasi Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
46.995.384.000 46.995.384.000
3034.001 Peraturan perundang dibidang aplikasi informatika[Base Line]
900.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3Kebijakan/Re
gulasi
900.000.000
3034.001.001 Penyiapan Materi Penyadapan/Intersepsi dalam RUUKUHAP
500.000.0001Kebijakan/Regul
asi
500.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 500.000.000 500.000.000
051 Penyiapan Materi Penyadapan/Intersepsi dalam RUU KUHAP 500.000.000 500.000.000
3034.001.002 Penyusunan RPP Perubahan Atas PP No.82 Tahun 2012(PP PSTE)
200.000.0001Kebijakan/Regul
asi
200.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 200.000.000 200.000.000
051 Penyusunan RPP Perubahan Atas PP No.82 Tahun 2012 (PP PSTE) 200.000.000 200.000.000
3034.001.003 RPM Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif 200.000.0001Kebijakan/Regul
asi
200.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 200.000.000 200.000.000
051 Penyusunan RPM Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif 200.000.000 200.000.000
3034.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I[Base Line]
10.548.767.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Layanan 10.548.767.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.548.767.000 10.548.767.000
051 Pengelolaan Kepegawaian 1.361.190.000 1.361.190.000
052 Publikasi Bidang Aptika 268.600.000 268.600.000
053 Pengelolaan Kearsipan 337.740.000 337.740.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)(01)
(04) Ditjen Aplikasi InformatikaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
054 Pengelolaan BMN dan Perlengkapan 832.470.000 832.470.000
055 Penyusunan Program, Anggaran dan Pelaporan 2.670.000.000 2.670.000.000
056 Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran 1.380.000.000 1.380.000.000
058 Kerjasama Nasional dan Internasional Bidang TIK 1.648.767.000 1.648.767.000
059 Dukungan Kegiatan Eselon II 1.350.000.000 1.350.000.000
060 Penelaahan dan Bantuan Hukum 200.000.000 200.000.000
061 Seminar atau Workshop Hukum Bidang TIK 500.000.000 500.000.000
3034.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
800.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Layanan 800.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 100.000.000 100.000.000
051 Penyediaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 100.000.000 100.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 700.000.000 700.000.000
052 Penyediaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 700.000.000 700.000.000
3034.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
34.746.617.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Layanan 34.746.617.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 34.746.617.000 34.746.617.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 26.245.803.000 26.245.803.000
002 Penyediaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor 8.500.814.000 8.500.814.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
144.971.236.000
144.971.236.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)(01)
(07) Ditjen Informasi dan Komunikasi PublikKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 178.843.360.000
Sasaran Program :
Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan danprogram prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepadaseluruh lapisan masyarakat Indonesia
01
Persentase (%) Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasipublik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah
01.03
Persentase (%) Konten informasi publik tentang kebijakan dan programprioritas pemerintah yang disampaikan, berkualitas baik
01.05
Persentase (%) Informasi publik tentang kebijakan program prioritaspemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat
01.06
3044 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan KomunikasiNasional(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
10.150.000.000 10.150.000.000
3044.001 Regulasi/Kebijakan Bidang Komunikasi Publik[Base Line]
1.500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen 1.500.000.000
3044.001.002 RPM tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil NegaraPerangkat Daerah Bidang Kominfo
500.000.0001 Dokumen 500.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 500.000.000 500.000.000
054 RPM tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara PerangkatDaerah Bidang Kominfo
500.000.000 500.000.000
3044.001.003 RPM tentang Jabatan Fungsional Bidang Kominfo 500.000.0001 Dokumen 500.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 500.000.000 500.000.000
051 RPM tentang Jabatan Fungsional Bidang Kominfo 500.000.000 500.000.000
3044.001.004 RPM tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan danPedoman Penyusunan Nomenklatur Perangkat DaerahBidang Kominfo
500.000.0001 Dokumen 500.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 500.000.000 500.000.000
052 RPM tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan PedomanPenyusunan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo
500.000.000 500.000.000
3044.004 Layanan Pembinaan SDM bidang Komunikasi Publik[Base Line]
3.950.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Orang 3.950.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.950.000.000 3.950.000.000
051 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas 650.000.000 650.000.000
052 Bimbingan Teknis Pranata Humas 750.000.000 750.000.000
053 Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 750.000.000 750.000.000
054 Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi PublikAparatur SDM Provinsi
700.000.000 700.000.000
058 Kajian Terhadap Pembinaan JFPH Sesuai PP 11/2017 500.000.000 500.000.000
059 Pedoman Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai JFPH 300.000.000 300.000.000
060 Pedoman Pelaksanaan Butir-Butir Kegiatan JFPH di lingkunganKominfo
300.000.000 300.000.000
3044.005 Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang KomunikasiPublik[Base Line]
1.400.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 orang 1.400.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.400.000.000 1.400.000.000
051 Dialog Publik Seminar UU KIP 700.000.000 700.000.000
052 Dialog Interaktif dan Kampanye Keterbukaan Informasi Publik 700.000.000 700.000.000
3044.006 Konsolidasi/Standarisasi Proses GPR[Base Line]
2.300.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen 2.300.000.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)(01)
(07) Ditjen Informasi dan Komunikasi PublikKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.300.000.000 2.300.000.000
055 Konsolidasi/Standarisasi Proses GPR 2.300.000.000 2.300.000.000
3044.007 Standarisasi Strategi Komunikasi Pemerintah[Base Line]
1.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen 1.000.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000 1.000.000.000
056 Standarisasi Strategi Komunikasi Pemerintah 1.000.000.000 1.000.000.0003045 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi
(Fungsi/Subfungsi : 04.09) 63.529.445.000 63.529.445.000
3045.003 Konten Informasi Publik terkait Program dan KebijakanPemerintah yang bersifat mendidik, memberdayakan danmencerahkan[Base Line]
2.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
8 Paket 2.000.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.000.000.000 2.000.000.000
053 Workshop GenPosting 1.000.000.000 1.000.000.000
054 Produksi Konten Mendidik 1.000.000.000 1.000.000.000
3045.004 Diseminasi Informasi Publik bidang Perekonomian[Base Line]
56.029.445.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
624 Paket 56.029.445.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 56.029.445.000 56.029.445.000
051 Diseminasi informasi melalui media cetak 2.458.000.000 2.458.000.000
052 Diseminasi Informasi melalui media massa elektronik 2.250.545.000 2.250.545.000
053 Diseminasi Informasi melalui media baru (medsos dan website) 1.320.900.000 1.320.900.000
054 Penyelenggaraan dan Diseminasi Forum Merdeka Barat 9 30.000.000.000 30.000.000.000
055 Sosialisasi Implementasi Peta Jalan E-Commerce 20.000.000.000 20.000.000.000
3045.005 Nawacita Digital Library[Base Line]
3.500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1.140Dokumen
3.500.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.500.000.000 3.500.000.000
051 Nawacita Digital Library 3.500.000.000 3.500.000.000
3045.006 Dashboard Sistem Komunikasi Pemerintah[Base Line]
2.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen 2.000.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.000.000.000 2.000.000.000
051 Dashboard Sistem Komunikasi Pemerintah 2.000.000.000 2.000.000.0003046 Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik
(Fungsi/Subfungsi : 04.09) 13.529.445.000 13.529.445.000
3046.004 Layanan Informasi Publik Bidang Polhukam[Base Line]
7.029.445.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
39 Kegiatan 7.029.445.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.029.445.000 7.029.445.000
052 Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi PSO Bidang Pers Perum LKBNAntara
1.000.000.000 1.000.000.000
053 Layanan Informasi Publik Bidang Polhukam 2.009.815.000 2.009.815.000
054 Kampanye Isu Strategis Tema Wawasan Kebangsaan 2.137.590.000 2.137.590.000
055 Penyebaran Informasi Publik melalui Media Cetak Tabloid 1.882.040.000 1.882.040.000
3046.005 Pembangunan Akses Media Publik[Base Line]
1.500.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
4 Lokasi 1.500.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.500.000.000 1.500.000.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)(01)
(07) Ditjen Informasi dan Komunikasi PublikKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
053 Bimbingan Teknis Pengelolaan Media Center 1.500.000.000 1.500.000.000
3046.006 Produksi Konten Berbasis Agenda Setting[Base Line]
5.000.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
36 Laporan 5.000.000.000
3046.006.001 Tanda Sub Output 5.000.000.00036 Laporan 5.000.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.000.000.000 5.000.000.000
051 Produksi Konten Berbasis Agenda Setting Melalui WebsiteInfopublik, JPP dan Indonesia.go.id
5.000.000.000 5.000.000.000
3047 Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan LembagaKomunikasi(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
18.029.445.000 18.029.445.000
3047.001 Kemitraan dengan Kementerian, Lembaga, danPemerintah Daerah dalam rangka efektifitas penyebaraninformasi publik[Base Line]
1.999.990.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
30 lembaga 1.999.990.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.999.990.000 1.999.990.000
053 Pelaksanaan Kemitraan dengan Kementerian, Lembaga, danPemerintah Daerah dalam rangka efektifitas penyebaran informasipublik
1.999.990.000 1.999.990.000
3047.002 Diseminasi melalui kolaborasi komunikator pemerintah diwilayah 3T[Base Line]
7.500.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
300kecamatan
7.500.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.500.000.000 7.500.000.000
051 Rapat pemetaan isu agenda setting sosialisasi program prioritaspemerintah di wilayah 3T
250.000.000 250.000.000
052 Bimbingan teknis Petugas Informasi Publik di wilayah 3T 3.000.000.000 3.000.000.000
053 Rapat koordinasi dengan instansi penempatan Petugas InformasiPublik
300.000.000 300.000.000
054 Pembiayaan operasional Petugas Informasi Publik 3.500.000.000 3.500.000.000
055 Monitoring dan Evaluasi ke wilayah penempatan Petugas InformasiPublik
450.000.000 450.000.000
3047.003 Layanan Informasi Publik Bidang Pembangunan Manusiadan Kebudayaan[Base Line]
6.029.455.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
30 Paket 6.029.455.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.029.455.000 6.029.455.000
051 Penyebaran Informasi Publik melalui Media Online/Medsos 928.175.000 928.175.000
052 Penyebaran Informasi Publik melalui Media Elektronik (TV danRadio)
2.842.000.000 2.842.000.000
053 Penyebaran Informasi Publik melalui Media Cetak (SuratKabar/Majalah)
625.000.000 625.000.000
054 Penyebaran Informasi Publik melalui Media Luar Ruang 375.000.000 375.000.000
055 Forum Dialog Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 1.259.280.000 1.259.280.000
3047.004 Pengelolaan Integrasi Kanal Komunikasi Pemerintah[Base Line]
2.500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
10 Laporan 2.500.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.500.000.000 2.500.000.000
051 Pengelolaan integrasi kanal melalui saluran kementerian, lembaga,pemerintah daerah, media dan komunitas
2.500.000.000 2.500.000.000
3048 Pengembangan Kemitraan Pelayanan InformasiInternasional(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
9.529.445.000 9.529.445.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)(01)
(07) Ditjen Informasi dan Komunikasi PublikKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
3048.001 Konten pencitraan positif indonesia di dunia internasional[Base Line]
1.500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
24 Edisi 1.500.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.500.000.000 1.500.000.000
051 Produksi konten pencitraan positif tentang Indonesia berbahasaasing
1.500.000.000 1.500.000.000
3048.002 Layanan Kemitraan dengan perwakilan negara asing,Lembaga Internasional serta mitra strategis[Base Line]
2.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
10 kemitraan 2.000.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.000.000.000 2.000.000.000
051 Kemitraan dengan perwakilan negara asing, lembaga internasionalserta media asing dalam rangka pencitraan positif Indonesia
799.080.000 799.080.000
052 Diseminasi informasi tentang kebijakan internasional pemerintahkepada masyarakat Indonesia dan masyarakat asing
1.200.920.000 1.200.920.000
3048.003 Layanan Informasi Publik Bidang Kemaritiman[Base Line]
6.029.445.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
624 Paket 6.029.445.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.029.445.000 6.029.445.000
051 Penyebaran Informasi Publik melalui Media Online/Medsos 6.029.445.000 6.029.445.0003051 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
64.075.580.000 64.075.580.000
3051.002 Layanan Dukungan Event Internasional[Kegiatan Baru - Perubahan Kebijakan]
10.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen 10.000.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.000.000.000 10.000.000.000
051 Dukungan Promosi dan Sosialisasi ASIAN GAMES 2018 9.000.000.000 9.000.000.000
052 Dukungan Promosi dan Sosialisasi ASIAN PARAGAMES 2018 500.000.000 500.000.000
053 Dukungan Promosi dan Sosialisasi IMF-Worldbank Conferrence2018
500.000.000 500.000.000
3051.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I[Base Line]
8.736.048.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
9 Layanan 8.736.048.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 8.736.048.000 8.736.048.000
051 Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.500.000.000 1.500.000.000
052 Penyusunan Dokumen Monev dan Laporan Kinerja 500.000.000 500.000.000
053 Penyusunan Dokumen Peraturan Perundangundangan 1.000.000.000 1.000.000.000
054 Penyusunan Dokumen Kerjasama 800.000.000 800.000.000
055 Penyusunan Laporan Keuangan 1.500.000.000 1.500.000.000
056 Pelaksanaan Ketatausahaan 500.000.000 500.000.000
057 Peningkatan kapasitas pegawai 2.500.000.000 2.500.000.000
058 Penyusunan Dokumen Pendukungan Reformasi Birokrasi 436.048.000 436.048.000
3051.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
1.500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Layanan 1.500.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 804.325.000 804.325.000
997 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 804.325.000 804.325.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 695.675.000 695.675.000
996 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 695.675.000 695.675.000
3051.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
43.839.532.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan 43.839.532.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)(01)
(07) Ditjen Informasi dan Komunikasi PublikKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 43.839.532.000 43.839.532.000
001 Gaji dan Tunjangan 37.660.100.000 37.660.100.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 6.179.432.000 6.179.432.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
178.843.360.000
178.843.360.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(56)
MONUMEN PERS NASIONAL DI SURAKARTA
KOTA SURAKARTA
(951980)(03)
(07) Ditjen Informasi dan Komunikasi PublikKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 8.000.000.000
Sasaran Program :
Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan danprogram prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepadaseluruh lapisan masyarakat Indonesia
01
Persentase (%) Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasipublik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah
01.03
Persentase (%) Konten informasi publik tentang kebijakan dan programprioritas pemerintah yang disampaikan, berkualitas baik
01.05
Persentase (%) Informasi publik tentang kebijakan program prioritaspemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat
01.06
3049 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-BendaBersejarah di Bidang Pers(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
8.000.000.000 8.000.000.000
3049.001 Layanan pemanfaatan informasi media cetak dan koleksibenda bersejarah bagi masyarakat[Base Line]
1.896.209.000 KD
Lokasi : KOTA SURAKARTA
12 Orang 1.896.209.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.896.209.000 1.896.209.000
051 Pelayanan Informasi bagi Pengunjung Monumen Pers 226.000.000 226.000.000
052 Pengumpulan basis data media cetak sejak pra kemerdekaansampai dengan saat ini
96.318.000 96.318.000
053 survey, kajian, dan workshop koleksi Monumen Pers Nasional 351.700.000 351.700.000
054 Pendataan, pemeliharaan dan penataan koleksi 320.668.000 320.668.000
055 Pengadaan sarana dan prasarana peragaan Museum 70.000.000 70.000.000
056 Pameran, dialog budaya, dan roadshow ke sekolah dalam rangkapromosi dan publikasi tentang Monumen Pers
831.523.000 831.523.000
3049.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
585.590.000 KD
Lokasi : KOTA SURAKARTA
1 Layanan 585.590.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 585.590.000 585.590.000
051 Perencanaan dan Anggaran Internal 398.590.000 398.590.000
996 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 141.500.000 141.500.000
997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 45.500.000 45.500.000
3049.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
5.518.201.000 KD
Lokasi : KOTA SURAKARTA
12 Bulan 5.518.201.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.518.201.000 5.518.201.000
001 Gaji dan Tunjangan 2.959.593.000 2.959.593.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.558.608.000 2.558.608.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
8.000.000.000
8.000.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
MUSEUM PENERANGAN DI JAKARTA
KOTA JAKARTA PUSAT
(651969)(01)
(07) Ditjen Informasi dan Komunikasi PublikKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 8.000.000.000
Sasaran Program :
Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan danprogram prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepadaseluruh lapisan masyarakat Indonesia
01
Persentase (%) Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasipublik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah
01.03
Persentase (%) Konten informasi publik tentang kebijakan dan programprioritas pemerintah yang disampaikan, berkualitas baik
01.05
Persentase (%) Informasi publik tentang kebijakan program prioritaspemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat
01.06
3050 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-BendaBersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
8.000.000.000 8.000.000.000
3050.001 Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di BidangKomunikasi dan Informasi[Output Baru - Perubahan Kebijakan]
911.495.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
18.000 Orang 911.495.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 911.495.000 911.495.000
051 Pelayanan Informasi bagi Pengunjung 68.500.000 68.500.000
052 Pelayanan Informasi kepada Masyarakat 394.823.000 394.823.000
053 Pengadaan Media Informasi Koleksi 448.172.000 448.172.000
3050.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
232.336.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Layanan 232.336.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 232.336.000 232.336.000
997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 232.336.000 232.336.000
3050.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
6.856.169.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan 6.856.169.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.856.169.000 6.856.169.000
001 Gaji dan Tunjangan 2.837.527.000 2.837.527.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.018.642.000 4.018.642.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
8.000.000.000
8.000.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)(01)
(02) Inspektorat JenderalKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.02.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DANINFORMATIKA
PROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika
22.605.960.000
Sasaran Program :
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkunganKominfo serta peningkatan peran aktif fungsi Itjen dalam mendukungpencapaian program-program pemerintah di Kemkominfo
01
Persentase (%) Penerapan SPIP pada seluruh Satker Eselon I Kemkominfo
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Eksternal(penurunan jumlah temuan tahun berjalan dibandingkan dengan tahunsebelumnya)
01.02
Opini atas Laporan Keuangan01.03
Skor tingkat kapabilitas APIP01.04
3024 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di LingkunganDirektorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos danInformatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
1.002.179.000 1.002.179.000
3024.965 Layanan Audit Internal[Base Line]
1.002.179.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Laporan 1.002.179.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.002.179.000 1.002.179.000
051 Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP dan PengelolaanManajemen Risiko di Ditjen SDPPI
107.596.000 107.596.000
052 Pengawasan Internal Lainnya di Ditjen SDPPI 639.661.000 639.661.000
053 Pengawasan Atas Program Utama di Ditjen SDPPI 254.922.000 254.922.0003025 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatikadan Inspektorat Jenderal(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
1.253.833.000 1.253.833.000
3025.965 Layanan Audit Internal[Base Line]
1.253.833.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
7 Laporan 1.253.833.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.253.833.000 1.253.833.000
051 Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP dan PengelolaanManajemen Risiko di Ditjen PPI dan Itjen
206.680.000 206.680.000
052 Pengawasan Internal Lainnya di Ditjen PPI dan Itjen 405.093.000 405.093.000
053 Pengawasan Atas Program Utama di Ditjen PPI dan Itjen 642.060.000 642.060.0003026 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik danBadan Litbang SDM(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
1.248.784.000 1.248.784.000
3026.965 Layanan Audit Internal[Base Line]
1.248.784.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Laporan 1.248.784.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.248.784.000 1.248.784.000
051 Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP dan PengelolaanManajemen Risiko di Ditjen IKP dan Balitbang SDM
118.116.000 118.116.000
052 Pengawasan Internal Lainnya di Ditjen IKP dan Balitbang SDM 643.516.000 643.516.000
053 Pengawasan Atas Program Utama di Ditjen IKP dan Balitbang SDM 487.152.000 487.152.0003027 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan SekretariatJenderal(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
1.094.542.000 1.094.542.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)(01)
(02) Inspektorat JenderalKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.02.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DANINFORMATIKA
PROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
3027.965 Layanan Audit Internal[Base Line]
1.094.542.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Laporan 1.094.542.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.094.542.000 1.094.542.000
051 Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP dan PengelolaanManajemen Risiko di Ditjen Aptika dan Setjen
29.340.000 29.340.000
052 Pengawasan Internal Lainnya di Ditjen Aptika dan Setjen 877.496.000 877.496.000
053 Pengawasan Atas Program Utama di Ditjen Aptika dan Setjen 187.706.000 187.706.0003028 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Inspektorat Jenderal(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
18.006.622.000 18.006.622.000
3028.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I[Base Line]
2.765.795.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen 2.765.795.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.765.795.000 2.765.795.000
051 Peningkatan Kualitas SDM Pengawasan 1.274.769.000 1.274.769.000
052 Peningkatan Kapabilitas dan Infrastruktur Pengawasan 634.416.000 634.416.000
053 Dukungan Administrasi dan Manajemen KesekretariatanInspektorat Jenderal
856.610.000 856.610.000
3028.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
50.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Paket 50.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 50.000.000 50.000.000
055 Pengadaan Alat Pengolah Data 50.000.000 50.000.000
3028.965 Layanan Audit Internal[Base Line]
1.373.673.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
8 Laporan 1.373.673.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.373.673.000 1.373.673.000
051 Pokja PMPRB Penguatan Pengawasan 836.461.000 836.461.000
052 Dukungan Pemantauan TLHP dan Pendampingan BPK 409.194.000 409.194.000
053 Dukungan Teknis Pengawasan Internal 128.018.000 128.018.000
3028.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
13.817.154.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 BulanLayanan
13.817.154.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 13.817.154.000 13.817.154.000
001 Gaji dan Tunjangan 11.522.027.000 11.522.027.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.295.127.000 2.295.127.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
22.605.960.000
22.605.960.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664297)(01)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi danInformatika
101.311.868.000
Sasaran Program :
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan01
Meningkatnya peran Pengembangan SDM dalam meningkatkan keahlian dankompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
02
Meningkatnya literasi TIK bagi disabilitas, wanita dan anak usia sekolah03
Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat/ditindaklanjuti oleh stakeholder
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) aparatur yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensisektor TIK
02.01
Persentase (%) angkatan kerja yang lulus sertifikasi keahlian dankompetensi sektor TIK berbasis SKKNI
02.02
Persentase (%) kelulusan penerima beasiswa S2/S302.03
Persentasi (%) anak-anak usia sekolah, wanita, disabilitas yang melek TIK03.01
3038 Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika,Informasi dan Komunikasi Publik(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
5.620.000.000 5.620.000.000
3038.001 Publikasi ilmiah[Base Line]
261.678.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 publikasi 261.678.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 261.678.000 261.678.000
051 Publikasi ilmiah 146.710.000 146.710.000
052 Penjaminan mutu publikasi ilmiah 114.968.000 114.968.000
3038.002 Pranata litbang yang terakreditasi[Base Line]
152.531.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 pranatalitbang
152.531.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 152.531.000 152.531.000
051 Perencanaan dan monev Akreditasi Pranata Litbang 7.870.000 7.870.000
052 Asesmen dan penjaminan mutu 144.661.000 144.661.000
3038.967 Layanan Penelitian dan Pengembangan[Base Line]
5.205.791.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5kajian/peneli
tian
5.205.791.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.638.588.000 3.638.588.000
051 Pelaksanaan Penelitian 3.638.588.000 3.638.588.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.567.203.000 1.567.203.000
052 Penyusunan perencanaan, monev dan kerjasamapengkajian/penelitian
1.567.203.000 1.567.203.000
3042 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis LainnyaBadan Penelitian dan Pengembangan SDM(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
53.339.982.000 53.339.982.000
3042.001 Layanan pemberian beasiswa S2/S3 luar negeri bidangkominfo[Base Line]
13.581.726.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
20 orang 13.581.726.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.117.920.000 13.117.920.000
051 Penyelenggaraan Beasiswa S2/S3 Bidang Kominfo Luar Negeri 13.117.920.000 13.117.920.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 463.806.000 463.806.000
052 Monev Beasiswa Luar Negeri Bidang Kominfo 154.288.000 154.288.000
053 Temu Alumni 309.518.000 309.518.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664297)(01)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
3042.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I[Base Line]
5.522.524.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 layanan 5.522.524.000
3042.950.001 Layanan Perencanaan, Pelaporan dan Kerjasama 1.571.891.0003 layanan 1.571.891.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.571.891.000 1.571.891.000
051 Penyusunan Rencana Program 164.336.000 164.336.000
052 Penyusunan Rencana Anggaran 214.534.000 214.534.000
053 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 210.564.000 210.564.000
054 Pengelolaan Data dan Informasi 144.480.000 144.480.000
055 Pelayanan Kerjasama dan Koordinasi 837.977.000 837.977.000
3042.950.002 Layanan Keuangan 901.850.0003 layanan 901.850.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 901.850.000 901.850.000
056 Pengelolaan Keuangan 786.900.000 786.900.000
057 Pengelolaan Perbendaharaan 114.950.000 114.950.000
3042.950.003 Layanan Kepegawaian dan Organisasi 1.942.683.0002 layanan 1.942.683.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.942.683.000 1.942.683.000
058 Pengelolaan Kepegawaian 1.712.500.000 1.712.500.000
059 Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi 230.183.000 230.183.000
3042.950.004 Layanan Umum 906.100.0002 layanan 906.100.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 906.100.000 906.100.000
060 Pelayanan Umum dan Perlengkapan 595.834.000 595.834.000
061 Pelayanan Rumah Tangga 310.266.000 310.266.000
3042.950.005 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentangPemberlakuan SKKNI bidang Kominfo
100.000.0001 layanan 100.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 100.000.000 100.000.000
062 Penyusunan Revisi Rancangan Perataturan Menteri tentangPemberlakuan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika
100.000.000 100.000.000
3042.950.006 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentangPenerapan KKNI bidang Kominfo
100.000.0001 layanan 100.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 100.000.000 100.000.000
063 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang PenerapanKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika
100.000.000 100.000.000
3042.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
553.926.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 layanan 553.926.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 553.926.000 553.926.000
007 Peralatan dan Mesin 553.926.000 553.926.000
3042.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
33.681.806.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 bulan 33.681.806.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 33.681.806.000 33.681.806.000
001 Gaji dan Tunjangan 22.247.512.000 22.247.512.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 11.434.294.000 11.434.294.0003043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
3.600.000.000 3.600.000.000
3043.001 Layanan pelatihan dan/sertifikasi bidang kominfo bagiaparatur[Base Line]
154.189.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
50 orang 154.189.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664297)(01)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 142.271.000 142.271.000
051 Pelatihan dan/ sertifikasi bidang Kominfo bagi aparatur 142.271.000 142.271.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 11.918.000 11.918.000
052 Perencanan dan Monev pelatihan dan/ sertifikasi 11.918.000 11.918.000
3043.002 Layanan pelatihan dan/atau sertifikasi berbasis SKKNIbidang kominfo[Base Line]
2.480.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
800 orang 2.480.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.151.654.000 2.151.654.000
051 Pelatihan dan/atau sertifikasi berbasis SKKNI bidang Kominfo 2.151.654.000 2.151.654.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 328.346.000 328.346.000
052 Perencanan dan Monev pelatihan dan/atau sertifikasi 328.346.000 328.346.000
3043.004 Layanan pengenalan TIK bagi masyarakat[Base Line]
737.811.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1.700 orang 737.811.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 722.970.000 722.970.000
051 Pelatihan pengenalan TIK 722.970.000 722.970.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 14.841.000 14.841.000
052 Perencanaan dan monev pelatihan 14.841.000 14.841.000
3043.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
228.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 layanan 228.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 228.000.000 228.000.000
011 Layanan Internal Organisasi 228.000.000 228.000.0005282 Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Bidang
Komunikasi(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
14.256.393.000 14.256.393.000
5282.001 Layanan pelatihan dan/sertifikasi bidang komunikasi bagiaparatur[Base Line]
1.146.393.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
130 orang 1.146.393.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.104.443.000 1.104.443.000
051 Pelatihan dan/atau sertifikasi bidang komunikasi bagi aparaturpemerintah
1.104.443.000 1.104.443.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 41.950.000 41.950.000
052 Perencanan dan Monev Pelatihan dan/atau sertifikasi 41.950.000 41.950.000
5282.002 Layanan pelatihan dan/atau sertifikasi berbasis SKKNIbidang komunikasi[Base Line]
4.320.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
800 orang 4.320.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.158.900.000 4.158.900.000
051 Pelatihan dan/atau sertifikasi berbasis SKKNI bidang komunikasi 4.158.900.000 4.158.900.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 161.100.000 161.100.000
052 Perencanan dan Monev pelatihan dan/atau sertifikasi 161.100.000 161.100.000
5282.004 Layanan Pemberian Beasiswa S2/S3 Dalam Negeri bidangkomunikasi[Base Line]
7.290.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
70 orang 7.290.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.499.656.000 6.499.656.000
051 Penyelenggaraan Beasiswa S2/S3 bidang Komunikasi 6.499.656.000 6.499.656.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 790.344.000 790.344.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664297)(01)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
052 Perencanaan, sosialisasi dan monev 790.344.000 790.344.000
5282.005 Layanan Penyusunan Rancangan Regulasi StandarKompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Komunikasi[Base Line]
1.500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 rancangan 1.500.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 729.330.000 729.330.000
051 Penyusunan RKKNI bidang Komunikasi 729.330.000 729.330.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 770.670.000 770.670.000
052 Penyusunan RSKKNI bidang Komunikasi 770.670.000 770.670.0005283 Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Bidang
Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
19.575.493.000 19.575.493.000
5283.001 Layanan pelatihan dan/sertifikasi bidang informatika bagiaparatur[Base Line]
1.158.865.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
100 orang 1.158.865.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.158.865.000 1.158.865.000
051 Pelatihan dan/atau sertifikasi bidang informatika bagi aparaturpemerintah
527.173.000 527.173.000
052 Perencanan dan Monev Pelatihan dan/atau sertifikasi 62.500.000 62.500.000
053 Studi Pemetaan SDM Informatika di Kalangan ASN 569.192.000 569.192.000
5283.002 Layanan pelatihan dan/atau sertifikasi berbasis SKKNIbidang informatika[Base Line]
8.680.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1.400 orang 8.680.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.680.000.000 8.680.000.000
051 Pelatihan dan/atau sertifikasi berbasis SKKNI bidang informatika 8.586.250.000 8.586.250.000
052 Perencanan dan Monev pelatihan dan/atau sertifikasi 93.750.000 93.750.000
5283.004 Layanan Pemberian Beasiswa S2/S3 Dalam Negeri bidanginformatika[Base Line]
7.650.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
70 orang 7.650.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.650.000.000 7.650.000.000
051 Penyenggaraan beasiswa S2/S3 bidang Informatika 7.230.148.000 7.230.148.000
052 Perencanaan, sosialisasi dan monev 419.852.000 419.852.000
5283.005 Layanan Penyusunan Rancangan Regulasi StandarKompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Informatika[Base Line]
1.903.960.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 rancangan 1.903.960.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.903.960.000 1.903.960.000
051 Penyusunan RKKNI bidang informatika 880.480.000 880.480.000
052 Penyusunan RSKKNI bidang informatika 1.023.480.000 1.023.480.000
5283.006 Layanan Pengenalan TIK bagi masyarakat[Base Line]
182.668.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 orang 182.668.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 182.668.000 182.668.000
051 Pelatihan pengenalan TIK 163.168.000 163.168.000
052 Perencanaan dan monev pelatihan 19.500.000 19.500.0005284 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat,
dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
4.920.000.000 4.920.000.000
5284.001 Publikasi ilmiah[Base Line]
975.603.000 KP2 jurnalilmiah
975.603.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664297)(01)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 975.603.000 975.603.000
051 Publikasi ilmiah 711.453.000 711.453.000
052 Penjaminan mutu publikasi ilmiah 264.150.000 264.150.000
5284.002 Pranata litbang yang terakreditasi[Base Line]
355.988.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 pranatalitbang
355.988.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 355.988.000 355.988.000
051 Perencanaan dan monev Akreditasi Pranata Litbang 234.132.000 234.132.000
052 Asesmen dan penjaminan mutu 121.856.000 121.856.000
5284.967 Layanan Penelitian dan Pengembangan[Base Line]
3.588.409.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5kajian/peneli
tian
3.588.409.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.480.855.000 2.480.855.000
051 Pelaksanaan Penelitian 2.480.855.000 2.480.855.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.107.554.000 1.107.554.000
052 Penyusunan perencanaan, monev dan kerjasamapengkajian/penelitian
1.107.554.000 1.107.554.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
101.311.868.000
101.311.868.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(57)
BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KOTA BEKASI
(677265)(02)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi danInformatika
10.813.673.000
Sasaran Program :
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan01
Meningkatnya peran Pengembangan SDM dalam meningkatkan keahlian dankompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
02
Meningkatnya literasi TIK bagi disabilitas, wanita dan anak usia sekolah03
Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat/ditindaklanjuti oleh stakeholder
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) aparatur yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensisektor TIK
02.01
Persentase (%) angkatan kerja yang lulus sertifikasi keahlian dankompetensi sektor TIK berbasis SKKNI
02.02
Persentase (%) kelulusan penerima beasiswa S2/S302.03
Persentasi (%) anak-anak usia sekolah, wanita, disabilitas yang melek TIK03.01
3043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi danKomunikasi(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
10.813.673.000 10.813.673.000
3043.001 Layanan pelatihan dan/sertifikasi bidang kominfo bagiaparatur[Base Line]
496.955.000 KD
Lokasi : KOTA BEKASI
180 orang 496.955.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 496.955.000 496.955.000
051 Pelatihan dan/ sertifikasi bidang Kominfo bagi aparatur 341.280.000 341.280.000
052 Perencanan dan Monev pelatihan dan/ sertifikasi 155.675.000 155.675.000
3043.002 Layanan pelatihan dan/atau sertifikasi berbasis SKKNIbidang kominfo[Base Line]
2.720.000.000 KD
Lokasi : KOTA BEKASI
800 orang 2.720.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.720.000.000 2.720.000.000
051 Pelatihan dan/atau sertifikasi berbasis SKKNI bidang Kominfo 1.925.645.000 1.925.645.000
052 Perencanan dan Monev pelatihan dan/atau sertifikasi 794.355.000 794.355.000
3043.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
531.500.000 KD
Lokasi : KOTA BEKASI
8 layanan 531.500.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 531.500.000 531.500.000
007 Peralatan dan Mesin 175.000.000 175.000.000
008 Gedung dan Bangunan 100.000.000 100.000.000
011 Layanan Internal Organisasi 256.500.000 256.500.000
3043.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
7.065.218.000 KD
Lokasi : KOTA BEKASI
12 bulan 7.065.218.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 7.065.218.000 7.065.218.000
001 Gaji dan Tunjangan 1.960.000.000 1.960.000.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 5.105.218.000 5.105.218.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
10.813.673.000
10.813.673.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BALAI BESAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN
(432680)(07)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi danInformatika
12.867.955.000
Sasaran Program :
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan01
Meningkatnya peran Pengembangan SDM dalam meningkatkan keahlian dankompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
02
Meningkatnya literasi TIK bagi disabilitas, wanita dan anak usia sekolah03
Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat/ditindaklanjuti oleh stakeholder
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) aparatur yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensisektor TIK
02.01
Persentase (%) angkatan kerja yang lulus sertifikasi keahlian dankompetensi sektor TIK berbasis SKKNI
02.02
Persentase (%) kelulusan penerima beasiswa S2/S302.03
Persentasi (%) anak-anak usia sekolah, wanita, disabilitas yang melekTIK
03.01
3035 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan PenelitianKomunikasi dan Informatika , 2 Lokasi BBPSDMP(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
12.867.955.000 12.867.955.000
3035.001 Layanan pelatihan dan/atau sertifikasi berbasis SKKNIbidang kominfo[Base Line]
5.400.000.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
900 orang 5.400.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.400.000.000 5.400.000.000
051 Pelatihan dan/atau sertifikasi berbasis SKKNI bidang Kominfo 5.212.173.000 5.212.173.000
052 Perencanan dan Monev pelatihan dan/atau sertifikasi 187.827.000 187.827.000
3035.003 Layanan pengenalan TIK bagi masyarakat[Base Line]
270.123.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
250 orang 270.123.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 270.123.000 270.123.000
051 Pelatihan pengenalan TIK 270.123.000 270.123.000
3035.004 Publikasi ilmiah[Base Line]
135.008.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
2 publikasi 135.008.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 135.008.000 135.008.000
051 Publikasi ilmiah 135.008.000 135.008.000
3035.005 Pranata litbang yang terakreditasi[Base Line]
37.164.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
1 pranatalitbang
37.164.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 37.164.000 37.164.000
051 Perencanaan dan monev Akreditasi Pranata Litbang 37.164.000 37.164.000
3035.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
194.691.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
3 layanan 194.691.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 194.691.000 194.691.000
007 Peralatan dan Mesin 21.600.000 21.600.000
011 Layanan Internal Organisasi 173.091.000 173.091.000
3035.967 Layanan Penelitian dan Pengembangan[Base Line]
483.014.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
3kajian/peneli
tian
483.014.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BALAI BESAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN
(432680)(07)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 483.014.000 483.014.000
051 Pelaksanaan Pengkajian 443.914.000 443.914.000
052 Penyusunan perencanaan, monev dan kerjasamapengkajian/penelitian
39.100.000 39.100.000
3035.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
6.347.955.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
12 bulan 6.347.955.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.347.955.000 6.347.955.000
001 Gaji dan Tunjangan 4.665.500.000 4.665.500.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.682.455.000 1.682.455.000
...............
...............
, 25 April 2018
...............
12.867.955.000
12.867.955.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432722)(04)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi danInformatika
51.614.792.000
Sasaran Program :
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan01
Meningkatnya peran Pengembangan SDM dalam meningkatkan keahlian dankompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
02
Meningkatnya literasi TIK bagi disabilitas, wanita dan anak usia sekolah03
Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat/ditindaklanjuti oleh stakeholder
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) aparatur yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensisektor TIK
02.01
Persentase (%) angkatan kerja yang lulus sertifikasi keahlian dankompetensi sektor TIK berbasis SKKNI
02.02
Persentase (%) kelulusan penerima beasiswa S2/S302.03
Persentasi (%) anak-anak usia sekolah, wanita, disabilitas yang melek TIK03.01
3037 Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMMYogyakarta(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
51.614.792.000 51.614.792.000
3037.001 Layanan Pendidikan Diploma-IV, Strata-1, dan PendidikanPelatihan Teknis[Base Line]
22.092.533.000 KD
Lokasi : DI YOGYAKARTA
2.379 orang 22.092.533.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.497.436.000 15.497.436.000
051 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV dan Strata-1 4.367.082.000 4.367.082.000
052 Penerimaan Mahasiswa Baru 115.240.000 115.240.000
053 Penyelenggaraan Kegiatan Pekan Pengenalan Kehidupan Kampus(PKKMB)
82.395.000 82.395.000
054 Wisuda Program Diploma IV dan Strata 1 277.241.000 277.241.000
055 Administrasi Pendidikan 1.947.358.000 1.947.358.000
056 Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa 195.840.000 195.840.000
059 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan 7.042.984.000 7.042.984.000
060 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis 115.908.000 115.908.000
065 Evaluasi Kurikulum 32.200.000 32.200.000
067 Penjaminan Mutu Pendidikan 154.100.000 154.100.000
068 Bimtek Dalam Rangka Pengabdian Kepada Masyarakat 552.600.000 552.600.000
069 Penelitian untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran 614.488.000 614.488.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.595.097.000 6.595.097.000
057 Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka 125.000.000 125.000.000
058 Temu Alumni Dan Tracer Study 116.500.000 116.500.000
061 Penyelenggaraan Seminar 135.600.000 135.600.000
062 Penerbitan Majalah dan Jurnal 265.830.000 265.830.000
063 Renovasi Gedung Pendidikan 5.450.949.000 5.450.949.000
064 Penyelenggaraan Kegiatan Humas, Kerjasama dan Promosi 367.708.000 367.708.000
066 Pengembangan Kelembagaan 133.510.000 133.510.000
3037.002 Layanan Penyelengaraan Pengembangan SDM danKelembagaan STMM[Base Line]
1.381.120.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
22 laporan 1.381.120.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.381.120.000 1.381.120.000
051 Sosialisasi/Bimtek/Workshop dan Beasiswa Bagi Pegawai danTenaga Pengajar
1.381.120.000 1.381.120.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432722)(04)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
3037.003 Layanan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidangkominfo[Base Line]
499.340.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
400 orang 499.340.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 256.220.000 256.220.000
051 Sertifikasi berbasis SKKNI bagi angkatan kerja muda 256.220.000 256.220.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 243.120.000 243.120.000
052 Perencanaan dan evaluasi kegiatan sertifikasi 243.120.000 243.120.000
3037.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
563.675.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
7 laporan 563.675.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 563.675.000 563.675.000
007 Peralatan dan Mesin 253.850.000 253.850.000
011 Layanan Internal Organisasi 309.825.000 309.825.000
3037.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
27.078.124.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
12bulan/layana
n
27.078.124.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 27.078.124.000 27.078.124.000
001 Gaji dan Tunjangan 19.613.603.000 19.613.603.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7.464.521.000 7.464.521.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
51.614.792.000
39.123.730.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
12.491.062.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG
KOTA BANDUNG
(432659)(02)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi danInformatika
5.500.775.000
Sasaran Program :
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan01
Meningkatnya peran Pengembangan SDM dalam meningkatkan keahlian dankompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
02
Meningkatnya literasi TIK bagi disabilitas, wanita dan anak usia sekolah03
Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat/ditindaklanjuti oleh stakeholder
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) aparatur yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensisektor TIK
02.01
Persentase (%) angkatan kerja yang lulus sertifikasi keahlian dankompetensi sektor TIK berbasis SKKNI
02.02
Persentase (%) kelulusan penerima beasiswa S2/S302.03
Persentasi (%) anak-anak usia sekolah, wanita, disabilitas yang melek TIK03.01
3036 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan PenelitianKomunikasi dan Informatika , 6 Lokasi BPSDMP(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
5.500.775.000 5.500.775.000
3036.001 Layanan pengenalan TIK bagi masyarakat[Base Line]
105.208.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
200 orang 105.208.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 105.208.000 105.208.000
051 Pemanfaatan Galeri Internet 104.840.000 104.840.000
052 Perencanaan dan monev 368.000 368.000
3036.002 Publikasi ilmiah[Base Line]
86.110.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
2 publikasi 86.110.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 86.110.000 86.110.000
051 Publikasi ilmiah 79.390.000 79.390.000
052 Penjaminan mutu publikasi ilmiah 6.720.000 6.720.000
3036.003 Pranata litbang yang terakreditasi[Base Line]
7.500.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
1 pranatalitbang
7.500.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.500.000 7.500.000
051 Pelaksanaan / Pemeliharaan Akreditasi Pranata Litbang 3.750.000 3.750.000
052 Asesmen dan penjaminan mutu 3.750.000 3.750.000
3036.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
126.090.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
1 layanan 126.090.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 126.090.000 126.090.000
007 Peralatan dan Mesin 15.620.000 15.620.000
011 Layanan Internal Organisasi 110.470.000 110.470.000
3036.967 Layanan Penelitian dan Pengembangan[Base Line]
461.581.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
2kajian/peneli
tian
461.581.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 461.581.000 461.581.000
051 Pelaksanaan Pengkajian 434.125.000 434.125.000
052 Penyusunan perencanaan, monev dan kerjasamapengkajian/penelitian
27.456.000 27.456.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG
KOTA BANDUNG
(432659)(02)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
3036.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
4.714.286.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
12 bulan 4.714.286.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.714.286.000 4.714.286.000
001 Gaji dan Tunjangan 3.902.416.000 3.902.416.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 811.870.000 811.870.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
5.500.775.000
5.500.775.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432722)(04)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi danInformatika
51.614.792.000
Sasaran Program :
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan01
Meningkatnya peran Pengembangan SDM dalam meningkatkan keahlian dankompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
02
Meningkatnya literasi TIK bagi disabilitas, wanita dan anak usia sekolah03
Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat/ditindaklanjuti oleh stakeholder
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) aparatur yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensisektor TIK
02.01
Persentase (%) angkatan kerja yang lulus sertifikasi keahlian dankompetensi sektor TIK berbasis SKKNI
02.02
Persentase (%) kelulusan penerima beasiswa S2/S302.03
Persentasi (%) anak-anak usia sekolah, wanita, disabilitas yang melek TIK03.01
3037 Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMMYogyakarta(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
51.614.792.000 51.614.792.000
3037.001 Layanan Pendidikan Diploma-IV, Strata-1, dan PendidikanPelatihan Teknis[Base Line]
22.092.533.000 KD
Lokasi : DI YOGYAKARTA
2.379 orang 22.092.533.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.497.436.000 15.497.436.000
051 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV dan Strata-1 4.367.082.000 4.367.082.000
052 Penerimaan Mahasiswa Baru 115.240.000 115.240.000
053 Penyelenggaraan Kegiatan Pekan Pengenalan Kehidupan Kampus(PKKMB)
82.395.000 82.395.000
054 Wisuda Program Diploma IV dan Strata 1 277.241.000 277.241.000
055 Administrasi Pendidikan 1.947.358.000 1.947.358.000
056 Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa 195.840.000 195.840.000
059 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan 7.042.984.000 7.042.984.000
060 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis 115.908.000 115.908.000
065 Evaluasi Kurikulum 32.200.000 32.200.000
067 Penjaminan Mutu Pendidikan 154.100.000 154.100.000
068 Bimtek Dalam Rangka Pengabdian Kepada Masyarakat 552.600.000 552.600.000
069 Penelitian untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran 614.488.000 614.488.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.595.097.000 6.595.097.000
057 Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka 125.000.000 125.000.000
058 Temu Alumni Dan Tracer Study 116.500.000 116.500.000
061 Penyelenggaraan Seminar 135.600.000 135.600.000
062 Penerbitan Majalah dan Jurnal 265.830.000 265.830.000
063 Renovasi Gedung Pendidikan 5.450.949.000 5.450.949.000
064 Penyelenggaraan Kegiatan Humas, Kerjasama dan Promosi 367.708.000 367.708.000
066 Pengembangan Kelembagaan 133.510.000 133.510.000
3037.002 Layanan Penyelengaraan Pengembangan SDM danKelembagaan STMM[Base Line]
1.381.120.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
22 laporan 1.381.120.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.381.120.000 1.381.120.000
051 Sosialisasi/Bimtek/Workshop dan Beasiswa Bagi Pegawai danTenaga Pengajar
1.381.120.000 1.381.120.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432722)(04)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
3037.003 Layanan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidangkominfo[Base Line]
499.340.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
400 orang 499.340.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 256.220.000 256.220.000
051 Sertifikasi berbasis SKKNI bagi angkatan kerja muda 256.220.000 256.220.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 243.120.000 243.120.000
052 Perencanaan dan evaluasi kegiatan sertifikasi 243.120.000 243.120.000
3037.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
563.675.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
7 laporan 563.675.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 563.675.000 563.675.000
007 Peralatan dan Mesin 253.850.000 253.850.000
011 Layanan Internal Organisasi 309.825.000 309.825.000
3037.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
27.078.124.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
12bulan/layana
n
27.078.124.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 27.078.124.000 27.078.124.000
001 Gaji dan Tunjangan 19.613.603.000 19.613.603.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7.464.521.000 7.464.521.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
51.614.792.000
39.123.730.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
12.491.062.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432665)(04)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi danInformatika
6.188.618.000
Sasaran Program :
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan01
Meningkatnya peran Pengembangan SDM dalam meningkatkan keahlian dankompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
02
Meningkatnya literasi TIK bagi disabilitas, wanita dan anak usia sekolah03
Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat/ditindaklanjuti oleh stakeholder
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) aparatur yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensisektor TIK
02.01
Persentase (%) angkatan kerja yang lulus sertifikasi keahlian dankompetensi sektor TIK berbasis SKKNI
02.02
Persentase (%) kelulusan penerima beasiswa S2/S302.03
Persentasi (%) anak-anak usia sekolah, wanita, disabilitas yang melek TIK03.01
3036 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan PenelitianKomunikasi dan Informatika , 6 Lokasi BPSDMP(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
6.188.618.000 6.188.618.000
3036.001 Layanan pengenalan TIK bagi masyarakat[Base Line]
37.780.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
200 orang 37.780.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 36.620.000 36.620.000
051 Pemanfaatan Galeri Internet 36.620.000 36.620.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.160.000 1.160.000
052 Perencanaan dan monev 1.160.000 1.160.000
3036.002 Publikasi ilmiah[Base Line]
71.380.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
2 publikasi 71.380.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 71.380.000 71.380.000
051 Publikasi ilmiah 70.900.000 70.900.000
052 Penjaminan mutu publikasi ilmiah 480.000 480.000
3036.003 Pranata litbang yang terakreditasi[Base Line]
18.130.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
1 pranatalitbang
18.130.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.380.000 14.380.000
052 Asesmen dan penjaminan mutu 14.380.000 14.380.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.750.000 3.750.000
051 Pelaksanaan / Pemeliharaan Akreditasi Pranata Litbang 3.750.000 3.750.000
3036.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
162.265.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
3 layanan 162.265.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 162.265.000 162.265.000
007 Peralatan dan Mesin 22.770.000 22.770.000
008 Gedung dan Bangunan 25.000.000 25.000.000
011 Layanan Internal Organisasi 114.495.000 114.495.000
3036.967 Layanan Penelitian dan Pengembangan[Base Line]
529.445.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
3kajian/peneli
tian
529.445.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 498.710.000 498.710.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432665)(04)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
051 Pelaksanaan Pengkajian 498.710.000 498.710.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 30.735.000 30.735.000
052 Penyusunan perencanaan, monev dan kerjasamapengkajian/penelitian
30.735.000 30.735.000
3036.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
5.369.618.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
12 bulan 5.369.618.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.369.618.000 5.369.618.000
001 Gaji dan Tunjangan 4.625.086.000 4.625.086.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 744.532.000 744.532.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
6.188.618.000
6.188.618.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SURABAYA
KOTA SURABAYA
(432671)(05)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi danInformatika
4.884.437.000
Sasaran Program :
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan01
Meningkatnya peran Pengembangan SDM dalam meningkatkan keahlian dankompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
02
Meningkatnya literasi TIK bagi disabilitas, wanita dan anak usia sekolah03
Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat/ditindaklanjuti oleh stakeholder
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) aparatur yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensisektor TIK
02.01
Persentase (%) angkatan kerja yang lulus sertifikasi keahlian dankompetensi sektor TIK berbasis SKKNI
02.02
Persentase (%) kelulusan penerima beasiswa S2/S302.03
Persentasi (%) anak-anak usia sekolah, wanita, disabilitas yang melek TIK03.01
3036 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan PenelitianKomunikasi dan Informatika , 6 Lokasi BPSDMP(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
4.884.437.000 4.884.437.000
3036.001 Layanan pengenalan TIK bagi masyarakat[Base Line]
74.515.000 KD
Lokasi : KAB. SIDOARJO
200 orang 74.515.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 74.515.000 74.515.000
051 Pemanfaatan Galeri Internet 74.515.000 74.515.000
3036.002 Publikasi ilmiah[Base Line]
129.764.000 KD
Lokasi : KAB. SIDOARJO
1 publikasi 129.764.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 129.764.000 129.764.000
051 Publikasi ilmiah 129.764.000 129.764.000
3036.003 Pranata litbang yang terakreditasi[Base Line]
18.575.000 KD
Lokasi : KAB. SIDOARJO
1 pranatalitbang
18.575.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.575.000 18.575.000
051 Perencanaan dan monev Akreditasi Pranata Litbang 18.575.000 18.575.000
3036.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
14.307.000 KD
Lokasi : KAB. SIDOARJO
1 layanan 14.307.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 14.307.000 14.307.000
007 Peralatan dan Mesin 14.307.000 14.307.000
3036.967 Layanan Penelitian dan Pengembangan[Base Line]
594.839.000 KD
Lokasi : KAB. SIDOARJO
3kajian/peneli
tian
594.839.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 532.970.000 532.970.000
051 Pelaksanaan Pengkajian 532.970.000 532.970.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 61.869.000 61.869.000
052 Penyusunan perencanaan, monev dan kerjasamapengkajian/penelitian
61.869.000 61.869.000
3036.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
4.052.437.000 KD
Lokasi : KAB. SIDOARJO
12 bulan 4.052.437.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SURABAYA
KOTA SURABAYA
(432671)(05)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.052.437.000 4.052.437.000
001 Gaji dan Tunjangan 2.915.790.000 2.915.790.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.136.647.000 1.136.647.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
4.884.437.000
4.884.437.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARMASIN
KOTA BANJARMASIN
(432696)(15)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi danInformatika
4.259.557.000
Sasaran Program :
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan01
Meningkatnya peran Pengembangan SDM dalam meningkatkan keahlian dankompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
02
Meningkatnya literasi TIK bagi disabilitas, wanita dan anak usia sekolah03
Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat/ditindaklanjuti oleh stakeholder
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) aparatur yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensisektor TIK
02.01
Persentase (%) angkatan kerja yang lulus sertifikasi keahlian dankompetensi sektor TIK berbasis SKKNI
02.02
Persentase (%) kelulusan penerima beasiswa S2/S302.03
Persentasi (%) anak-anak usia sekolah, wanita, disabilitas yang melek TIK03.01
3036 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan PenelitianKomunikasi dan Informatika , 6 Lokasi BPSDMP(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
4.259.557.000 4.259.557.000
3036.001 Layanan pengenalan TIK bagi masyarakat[Base Line]
111.600.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
200 orang 111.600.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 109.300.000 109.300.000
051 Pemanfaatan Galeri Internet 109.300.000 109.300.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.300.000 2.300.000
052 Perencanaan dan monev 2.300.000 2.300.000
3036.002 Publikasi ilmiah[Base Line]
115.490.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
1 publikasi 115.490.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 115.490.000 115.490.000
051 Publikasi ilmiah 94.690.000 94.690.000
052 Penjaminan mutu publikasi ilmiah 20.800.000 20.800.000
3036.003 Pranata litbang yang terakreditasi[Base Line]
26.500.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
1 pranatalitbang
26.500.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 26.500.000 26.500.000
051 Perencanaan dan monev Akreditasi Pranata Litbang 26.500.000 26.500.000
3036.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
47.640.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
1 layanan 47.640.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 47.640.000 47.640.000
007 Peralatan dan Mesin 47.640.000 47.640.000
3036.967 Layanan Penelitian dan Pengembangan[Base Line]
570.770.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
3kajian/peneli
tian
570.770.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 497.630.000 497.630.000
051 Pelaksanaan Pengkajian 497.630.000 497.630.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 73.140.000 73.140.000
052 Penyusunan perencanaan, monev dan kerjasamapengkajian/penelitian
73.140.000 73.140.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARMASIN
KOTA BANJARMASIN
(432696)(15)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
3036.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
3.387.557.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
12 bulan 3.387.557.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.387.557.000 3.387.557.000
001 Gaji dan Tunjangan 2.519.318.000 2.519.318.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 868.239.000 868.239.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
4.259.557.000
4.259.557.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MANADO
KOTA MANADO
(432700)(17)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi danInformatika
4.654.099.000
Sasaran Program :
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan01
Meningkatnya peran Pengembangan SDM dalam meningkatkan keahlian dankompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
02
Meningkatnya literasi TIK bagi disabilitas, wanita dan anak usia sekolah03
Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat/ditindaklanjuti oleh stakeholder
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) aparatur yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensisektor TIK
02.01
Persentase (%) angkatan kerja yang lulus sertifikasi keahlian dankompetensi sektor TIK berbasis SKKNI
02.02
Persentase (%) kelulusan penerima beasiswa S2/S302.03
Persentasi (%) anak-anak usia sekolah, wanita, disabilitas yang melek TIK03.01
3036 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan PenelitianKomunikasi dan Informatika , 6 Lokasi BPSDMP(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
4.654.099.000 4.654.099.000
3036.001 Layanan pengenalan TIK bagi masyarakat[Base Line]
15.873.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
45 orang 15.873.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.873.000 15.873.000
051 Pemanfaatan Galeri Internet 10.125.000 10.125.000
052 Perencanaan dan monev 5.748.000 5.748.000
3036.002 Publikasi ilmiah[Base Line]
75.132.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
3 publikasi 75.132.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 75.132.000 75.132.000
051 Publikasi ilmiah 49.732.000 49.732.000
052 Penjaminan mutu publikasi ilmiah 25.400.000 25.400.000
3036.003 Pranata litbang yang terakreditasi[Base Line]
19.684.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
1 pranatalitbang
19.684.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.684.000 19.684.000
051 Pelaksanaan / Pemeliharaan Akreditasi Pranata Litbang 4.220.000 4.220.000
052 Asesmen dan penjaminan mutu 15.464.000 15.464.000
3036.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
167.012.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
2 layanan 167.012.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 167.012.000 167.012.000
007 Peralatan dan Mesin 140.000.000 140.000.000
011 Layanan Internal Organisasi 27.012.000 27.012.000
3036.967 Layanan Penelitian dan Pengembangan[Base Line]
538.299.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
4kajian/peneli
tian
538.299.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 538.299.000 538.299.000
051 Pelaksanaan Pengkajian 407.099.000 407.099.000
052 Penyusunan perencanaan, monev dan kerjasamapengkajian/penelitian
131.200.000 131.200.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MANADO
KOTA MANADO
(432700)(17)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
3036.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
3.838.099.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
12 bulan 3.838.099.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.838.099.000 3.838.099.000
001 Gaji dan Tunjangan 2.282.036.000 2.282.036.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.556.063.000 1.556.063.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
4.654.099.000
4.654.099.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
(432716)(19)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi danInformatika
13.222.687.000
Sasaran Program :
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan01
Meningkatnya peran Pengembangan SDM dalam meningkatkan keahlian dankompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
02
Meningkatnya literasi TIK bagi disabilitas, wanita dan anak usia sekolah03
Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat/ditindaklanjuti oleh stakeholder
Indikator Kinerja Program :01.01
Persentase (%) aparatur yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensisektor TIK
02.01
Persentase (%) angkatan kerja yang lulus sertifikasi keahlian dankompetensi sektor TIK berbasis SKKNI
02.02
Persentase (%) kelulusan penerima beasiswa S2/S302.03
Persentasi (%) anak-anak usia sekolah, wanita, disabilitas yang melek TIK03.01
3035 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan PenelitianKomunikasi dan Informatika , 2 Lokasi BBPSDMP(Fungsi/Subfungsi : 04.09)
13.222.687.000 13.222.687.000
3035.001 Layanan pelatihan dan/atau sertifikasi berbasis SKKNIbidang kominfo[Base Line]
5.400.000.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
900 orang 5.400.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.400.000.000 5.400.000.000
051 Pelatihan dan/atau sertifikasi berbasis SKKNI bidang Kominfo 5.246.291.000 5.246.291.000
052 Perencanan dan Monev pelatihan dan/atau sertifikasi 153.709.000 153.709.000
3035.003 Layanan pengenalan TIK bagi masyarakat[Base Line]
335.891.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
250 orang 335.891.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 335.891.000 335.891.000
051 Pelatihan pengenalan TIK 335.891.000 335.891.000
3035.004 Publikasi ilmiah[Base Line]
99.070.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
4 publikasi 99.070.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 99.070.000 99.070.000
051 Publikasi ilmiah 89.270.000 89.270.000
052 Penjaminan mutu publikasi ilmiah 9.800.000 9.800.000
3035.005 Pranata litbang yang terakreditasi[Base Line]
11.670.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
1 pranatalitbang
11.670.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.670.000 11.670.000
052 Asesmen dan penjaminan mutu 11.670.000 11.670.000
3035.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line]
36.520.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
1 layanan 36.520.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 36.520.000 36.520.000
011 Layanan Internal Organisasi 36.520.000 36.520.000
3035.967 Layanan Penelitian dan Pengembangan[Base Line]
449.592.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
2kajian/peneli
tian
449.592.000
Belum validasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:PROPINSI
::
(059)
(51)
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
(432716)(19)
(06) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODEPROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2018
(8)
INISIATIFBARU
KEMEN/LEMBUNIT ORG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 449.592.000 449.592.000
051 Pelaksanaan Pengkajian 443.482.000 443.482.000
052 Penyusunan perencanaan, monev dan kerjasamapengkajian/penelitian
6.110.000 6.110.000
3035.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
6.889.944.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
12 bulan 6.889.944.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.889.944.000 6.889.944.000
001 Gaji dan Tunjangan 4.843.948.000 4.843.948.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.045.996.000 2.045.996.000
...............
...............
, 24 April 2018
...............
13.222.687.000
13.222.687.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2018 2017