KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

30
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

Transcript of KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

Page 1: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

LAPORAN PELAKSANAAN

KEGIATAN TAHUNAN

KECAMATAN KUTAWARINGIN

TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN KUTAWARINGIN

TAHUN 2016

Page 2: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur yang hanyalah milik Alloh SWT atas

kehadiratNya, perkenanNya dan RidhoNya Kecamatan Kutawaringin dapat

menyusun Laporan Tahunan 2015 sebagai bagian dari pelaksanaan tugas selaku

Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, serta tak lupa kami sampaikan sholawat

dan salam terlimpah curah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada

keluarganya, sahabatnya hingga kepada kita pengikutnya diakhir jaman.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai media informasi atas hasil kinerja

Kecamatan Kutawaringin yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai upaya meningkatkan

efesiensi dan efektivitas kerja, sehingga hasil evaluasi tersebut semaksimal

mungkin dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan

pelaksanaan tugas pada tahun berikutnya.

Laporan tahunan ini terusun berkat kerjasama seluruh pihak terkait dalam

mengemban tugas sehingga koordinasi, intregasi dan sinkronisasi dapat terlaksana

dengan baik serta diharapkan dapat menjadi informasi bagi pihak terkait dalam

mengetahui perencanaan kegiatan di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten

Bandung pada tahun 2015.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami menyampaikan

ucapan terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada seluruh jajaran dan unsur yang

telah membantu dan bekerjasama untuk penyusunan laporan tahunan ini, mudah-

mudahan laporan tahunan ini dapat membuahkan hasil yang positif bagi

kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya dan

masyarakat Kecamatan Kutawaringin pada khususnya.

Meskipun demikian, kami menyadari apabila dalam penyusunan laporan ini

kurang sempurna, senantiasa terdapat kekeliruan dan kealfaan didalamnya

sehingga kami mohon diluruskan untuk menghindari kesalahan yang ada melalui

saran dan kritik yang membangun sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut.

Page 3: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

ii

Demikian hal yang dapat kami sampaikan, semoga Alloh SWT senantiasa

menerima amal saleh kita serta senantiasa memberikan hidayah kepada kita

semua. Amiin.. Yaa Rabbal Alamiin..

Kutawaringin, Januari 2016 CAMAT KUTAWARINGIN Drs. ASEP SURYADI Pembina

NIP. 19730804 1992 1 001

Page 4: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan kedudukannya selaku SKPD yang memiliki tugas pokok

dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana

telah dituangkan pada Dokumen Rencana Stratejik Kecamatan Kutawaringin

2010-2015, bahwa tujuan dan sasaran yang tercantum pada rencana Stratejik

Kecamatan Kutawaringin pada substansinya diarahkan untuk mendukung

terwujudnya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana Stratejik

Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015.

Tahun anggaran 2014 merupakan pelaksanaan perubahan Rencana

Stategis Kecamatan Kutawaringin khususnya dalam rangka mewujudkan tujuan

dan sasaran sesuai Rencana Strategis di atas, untuk itu selanjutnya telah

ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan

Kutawaringin yang secara teknis dalam penetapannya mengacu kepada

Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan yaitu Arah Kebijakan Umum dan

Strategi dan Prioritas (Stratas) Tahun 2015.

Adapun Program dan Kegiatan pada tahun 2015 adalah sebanyak 29

(Dua puluh sembilan) program yang dijabarkan dalam 52 (Lima puluh dua)

kegiatan yang secara umum diupayakan agar mampu mencapai tujuan

fungsional kegiatan secara optimal berdasarkan indikator capaian kinerja

kegiatan. Adapun Nilai Total anggaran sebesar Rp. 3.275.771.242,72,-

Terealisasi sebesar Rp. 3.269.839.765,72 atau 99,81% dengan dana yang

bersumber dari APBD Kabupaten Bandung untuk belanja tidak langsung

Page 5: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

iiii

sebesar Rp. 1.848.147.965,72 terrealisasi sebesar Rp. 1.848.147.965,72 atau

100% sementara untuk belanja langsung sebesar Rp. 1.427.623.277,-

Terealisasi sebesar Rp. 1.421.691.800,- atau pencapaian 99,58% Keseluruhan

dana tersebut merupakan alokasi untuk membiayai seluruh rencana kegiatan

pada tahun 2015.

Page 6: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Kecamatan Kutawaringin

Pemerintah Kabupaten Bandung telah Menyusun Rencana Strategis yang

berorientasikan pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)

tahun, yaitu untuk 2011 – 2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung tersebut

ditindaklanjuti dalam penyusunan kegiatan setiap tahun, Hal ini dalam

rangka mewujudkan kinerja aparatur pemerintahan dan kelembagaan

Pemerintah Kabupaten Bandung yang akomodatif terhadap tuntutan

masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, tranparan, akuntabel dan

berkualitas dalam penyelengaraan pemerintah dan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah maka dari Renstra perlu

ditindak lanjuti dengan arah Kebijakan Umum (AKU) pada setiap tahun

anggaran, Arah kebijakan Umum ini memuat komponen-komponen

pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang

kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun

berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan

kemampuan daerah.

Page 7: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

2

Berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU) Kabupaten Bandung

Tahun 2015, maka perencanaan kegiatan tahunan Kecamatan

Kutawaringin Tahun 2015 berpedoman pada AKU dimaksud. Sebagai

pedoman perencanaan selain AKU juga didasarkan kepada wewenang

yang diserahkan kepada Kecamatan.

Kewenangan tersebut Berdasarkan kepada Peraturan Bupati

Bandung Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian urusan

Kewenangan Bupati kepada Camat sebagai perangkat Daerah yang

mempunyai teritorial dan merupakan institusi terdekat dengan masyarakat

(Front publik service).

- Gambaran Umum :

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin sebagaimana telah di

ubah oleh Perda kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2009 serta

mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 22 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Organisasi-organisasi Kecamatan dan Kelurahan

di Kabupaten Bandung, Penyelengaraan tugas dan fungsi Kecamatan-

kecamatan mengalami perubahan yang berdasar. Implikasi adanya

perubahan ini Kecamatan diposisikan sebagai perangkat Daerah yang

mempunyai pelimpahan kewewenangan dari Bupati.

Perubahan ini sesuai dengan tuntutan masyarakat yang

menginginkan pelayanan dan kinerja pemerintah daerah yang efisien

dan efektip dengan pendekatan Publik Service yang sesuai dengan

standar pelayanan.

Page 8: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

3

Kecamatan Kutawaringin mempunyai Luas wilayah 4.430,90 Ha

merupakan salah satu dari 31 Kecamatan yang ada, terdiri dari 11 Desa

dengan jumlah penduduk (92.955 jiwa atau 28.431 KK) dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Batujajar Ka. Bandung Barat

Sebelah Timur : Kecamatan Margaasih dan Katapang

Sebelah Selatan : Kecamatan Soreang

Sebelah Barat : Kecamatan Pasir Jambu dan Cililin

Jumlah personil Kecamatan Kutawaringin terdiri dari dari 24 (Dua

puluh empat) orang PNS, 5 (enam) orang tenaga sukwan, dengan

perincian golongan sebagai berikut:

Golongan IV sebanyak 4 Orang, Golongan III sebanyak 10 orang,

serta golongan II sebanyak 10 orang. Jumlah personil tersebut terbagi

dari eselon III/a, eselon III/b, eselon IV/a dan eselom IV/b sebanyak 10

orang.

Berdasarkan jenis organisasi ini, Kecamatan dikategorikan

sebagai teritorial organizaton. Hal ini terlihat jelas pada Peraturan

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 Tentang

Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten

Bandung yang menempatkan Kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan

dalam stuktur Pemda Kabupaten Bandung serta merupakan garda

terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Page 9: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

4

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, Terdapat tiga unsur organisasi

Kecamatan yaitu : Camat sebagai unsur pimpinan dan unsur

pelaksananya sekretaris Kecamatan beserta perangkat di bawahnya

yang terdiri dari 3 (tiga) sub. Bagian yaitu. Subag Program, Subag Umum

Kepegawaian, dan Subag Keuangan, serta unsur pelaksananya adalah

seksi-seksi dimana terdapat 5 (lima) Seksi sebagai unsur pelaksana atau

unsur lini organisasi yaitu seksi Pemerintahan, Seksi Ketrentraman dan

Ketertiban, Seksi Sosial Budaya, Seksi Sarana Prasarana Umum dan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

- Maksud Dan Tujuan :

1. Maksud:

Maksud dibuatnya Laporan Tahunan Kecamatan Kutawaringin

Tahun 2015 adalah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan

dalam satu tahun anggaraan untuk mencapai visi dan misi yang telah

ditetapkan. Evaluasi ini berupa analisa pencapaian indikator sasaran

maupun kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam rencana

kegiatan.

2. Tujuan :

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Tahunan ini

adalah untuk memenuhi salah satu tugas Satuan Kerja Pemerintah

Daerah dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggung jawaban

Kepala Daerah.

Page 10: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

5

B. Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Tahunan ini berdasarkan sistematika penulisan

sebagai berikut :

Bab. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang - Gambaran Umum - Maksud dan Tujuan B. Sistematika Penyusunan

Bab. II PROGRAM KERJA A. Visi dan Misi B. Tujuan dan Sasaran C. Program dan Kegiatan

Bab. III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA A. Pendapatan B. Belanja

Bab. IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung B. Sumber Dana diluar APBD Kabupaten Bandung Bab. V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN A. Permasalahan B. Upaya Pemecahan Masalah

Bab. VI KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran

Page 11: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

6

BAB II

PROGRAM KERJA

A. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana

instansi pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat

eksis, antisipasi, inovatif serta produkip, Visi tidak lain adalah satu

gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita

dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Kutawaringin dijabarkan

sebagai berikut “Terwujudnya masyarakat Kutawaringin yang maju

berdaya saing dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan publik

berlandaskan kebersamaan dan kegotongroyongan”.

Visi tersebut dilatarbelakangi dengan kondisi geografis Kecamatan

Kutawaringin yang berbatasi langsung dengan Ibu Kota Kabupaten

Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sehingga berposisi sebagai

daerah penyangga Ibu Kota Kabupaten secara langsung. Selain itu, wilayah

Kecamatan Kutawaringin yang diperuntukan sebagai daerah pertanian dan

pemukiman mununtut adanya pelayanan masyarakat yang lebih tinggi.

Selain pertimbangan demografis visi ini merupakan salah satu Arah

Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Bandung yang menempatkan

Kecamatan sebagai Front Line Publik Service, Dengan pelimpahan sebagai

kewewenangan Bupati kepada Camat sebanyak 356 urusan kewenangan,

maka visi pelayanan yang terbaik merupakan suatu kondisi yang ideal di

wilayah Kecamatan Kutawaringin.

Page 12: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

7

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut di atas

Kecamatan Kutawaringin, maka ditetapkan Misi Kecamatan Kutawaringin

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima ;

2. Meningkatkan keberdayaan pemerintah dan lembaga kemasyarakatan

desa dan ;

3. Memantapkan kebersamaan dan kegotongroyongan

B. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh

Kecamatan Kutawaringin adalah sebagai berikut :

a) Terselengaranya pelayan publik yang mudah dan transparan;

b) Terciptanya Indeks Pembangunan Manusia yang setara dengan

kecamatan induknya dengan menekan angka kemiskinan, rendahnya

kesehatan dan pendidikan di wilayah Kecamatan Kutawaringin.

Sehubungan dengan hal itu Kecamatan Kutawaringin telah

merumuskan tujuan dan sasaran strategisnya yang merupakan bagian

integral dalam proses Rencana Strategis organisasi untuk mencapai misi

dan merealisasikan visi.

Adapun tujuan dan sasaran strategis tahun 2015 yang akan dicapai

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Kecamatan sebagai aparat pelayanan publik

terdepan

2. Meningkatkan prestasi masyarakat dan dunia usaha masyarakat

Page 13: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

8

Strategi pencapaian ujuan dan sasaran strategis merupakan rencana

yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang

meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan

sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan

dilakukan setiap tahunnya.

C. Program dan Kegiatan

Guna mencapai kebijakan-kebijakan sebagaimana diuraikan di atas

maka program yang diterapkan adalah sebagai berikut : Pemberdayaan

Aparat Kecamatan/Desa.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan

rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi

yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan

sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan

dilakukan setiap tahunnya.

Dalam kurun waktu tahun 2015, program dan kegiatan yang

dilaksanakan Kecamatan Kutawaringin sebagaimana berikut di bawah ini :

Page 14: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

9

PROGRAM KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Pengadaan mebeuler

Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar re

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Program Pendidikan Menengah Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong

Page 15: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

10

Program perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyelenggaraan dialog kebudayaan

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Program Ketahanan Pangan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*)

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

Page 16: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

11

BAB III

ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

A. Pendapatan

Sesuai dengan Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Kecamatan Kutawaringin Tahun 2015 mempunyai target pendapatan yang

berasal dari retribusi sebesar Rp. 49.005.642,66,- terrealisasi Rp.

55.618.901,- yang terbagi dalam Dua jenis retribusi yaitu retribusi Ijin

Mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin Gangguan (HO).

Target Dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya

Pada SKPD Kecamatan Kutawaringin

Tahun 2013

No Jenis Pendapatan Target (Rp) Realisasi

(Rp) % Ket

1 Retribusi Izin

Mendirikan

Rumah/Bangunan (IMB)

41.705.692,66 50.075.951,- 120

2 Retribusi Izin Ganguan

(HO) 7.299.950,- 5.542.950,- 76

JUMLAH 49.005.642,66 55.618.901,- 113

B. Belanja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011

Tentang Pelimpahan sebagian urusan Kewenangaan Bupati kepada Camat

maka untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan dana sebagai

salah satu penunjang kegiatan.

Page 17: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

12

Pada tahun anggaran 2015 Kecamatan Kutawaringin mendapat

alokasi dana sebesar Rp. 1.427.623.277,- untuk membiayai 29 (Dua puluh

sembilan) Program dan 52 (Lima puluh dua) kegiatan dengan rincian

sebagai berikut :

PROGRAM ANGGARAN Rp. REALISASI Rp.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

197.001.417 192.086.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

338.745.000 337.943.000

Program peningkatan disiplin aparatur 23.000.000 23.000.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.500.000 15.500.000

Program Pendidikan Menengah 30.000.000 30.000.000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

10.000.000 10.000.000

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

30.000.000 30.000.000

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

183.147.200 183.033.800

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

55.000.000 54.900.000

Program perencanaan pembangunan daerah

25.000.000 25.000.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

44.250.000 44.250.000

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

20.000.000 20.000.000

Program Penataan Administrasi Kependudukan

15.000.000 15.000.000

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

27.699.660 27.699.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

20.000.000 20.000.000

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

20.000.000 20.000.000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

20.000.000 20.000.000

Program peningkatan peran serta kepemudaan

10.000.000 10.000.000

Page 18: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

13

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

20.000.000 20.000.000

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

63.300.000 63.300.000

Program pengembangan wawasan kebangsaan

24.000.000 24.000.000

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

12.980.000 12.980.000

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

5.000.000 5.000.000

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

133.000.000 133.000.000

Program Ketahanan Pangan 15.000.000 15.000.000

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

15.000.000 15.000.000

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

20.000.000 20.000.000

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

15.000.000

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

20.000.000 20.000.000

1.427.623.277,00 1.421.691.800,00

RENCANA DAN REALISASI BELANJA

No URAIAN Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp)

Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %

1 Belanja Pegawai 1.848.147.965,72 1.848.147.965,72 100 38.932.000,- 38.932.000,- 100

2 Bel. Brg & Jasa - - 1.016.646.477,- 1.016.646.477,- 100

3 Bel. Modal - - 372.044.800,- 371.534.800,- 99,86

JUMLAH 1.848.147.965,72 1.848.147.965,72 100 1.427.623.277,- 1.421.691.800,- 99,58

Permasalahan Yang dihadapi :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan terutama dalam pencapaian kinerja,

Kecamatan Kutawaringin secara umum tidak menghadapai permasalahan

yang cukup berarti sehingga pada prinsipnya target kinerja yang telah

ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Page 19: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

14

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011

Tentang Pelimpahan sebagian urusan Kewenangan Bupati kepada Camat,

maka program dan kegiatan Kecamatan Kutawaringin pada tahun 2015

sebagai berikut :

1. Urusan Umum Pemerintahan

Sesuai Dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun

2015 direncanakan 29 (Dua puluh sembilan) program, terdiri dari 52

(Lima puluh) kegiatan langsung dan tidak langsung sebesar Rp.

3.275.771.242,72,- Terealisasi sebesar Rp. 3.269.839.765,72 atau

99,81% dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung

untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.848.147.965,72 terrealisasi

sebesar Rp. 1.848.147.965,72 atau 100% sementara untuk belanja

langsung sebesar Rp. 1.427.623.277,- Terealisasi sebesar Rp.

1.421.691.800,- atau pencapaian 99,58% dengan kegiatan-kegiatan

sebagaiberikut :

Page 20: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

15

PROGRAM KEGIATAN RENCANA REALISASI

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

3.900.000 3.900.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

17.154.417 12.239.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

22.800.000 22.800.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5.000.000 5.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

14.000.000 14.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6.000.000 6.000.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8.000.000 8.000.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

60.547.000 60.547.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

600 600

Penyediaan makanan dan minuman

30.000.000 30.000.000

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

25.000.000 25.000.000

Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

4.000.000 4.000.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

8.500.000 8.500.000

Pengadaan mebeuler 18.000.000 18.000.000

Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor

52.362.600 52.211.600

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

19.022.200 19.022.200

Page 21: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

16

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

31.675.000 31.383.000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

209.185.200 208.826.200

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

13.550.000 13.550.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

9.450.000 9.450.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.000.000 7.000.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.500.000 2.500.000

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

3.000.000 3.000.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.000.000 3.000.000

Program Pendidikan Menengah

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

30.000.000 30.000.000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

10.000.000 10.000.000

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

30.000.000 30.000.000

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

183.147.200 183.033.800

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong

55.000.000 54.900.000

Program perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

25.000.000 25.000.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penataan RTH 20.000.000 20.000.000

Page 22: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

17

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

15.000.000 15.000.000

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

27.699.660 27.699.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

20.000.000 20.000.000

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

20.000.000 20.000.000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

20.000.000 20.000.000

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

10.000.000 10.000.000

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

10.000.000 10.000.000

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

10.000.000 10.000.000

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

33.000.000 33.000.000

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

30.300.000 30.300.000

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

12.000.000 12.000.000

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

12.000.000 12.000.000

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

12.980.000 12.980.000

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

5.000.000 5.000.000

Page 23: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

18

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

133.000.000 133.000.000

Program Ketahanan Pangan

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*)

15.000.000 15.000.000

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

15.000.000 15.000.000

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

20.000.000 20.000.000

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

15.000.000 15.000.000

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

20.000.000 20.000.000

1.427.623.277,00 1.421.691.800,00

B. Sumber Dana Lain Diluar APBD Kabupaten Bandung

Sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Bandung untuk

Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Kutawaringin tidak mendapatkan alokasi

sehingga yang dapat disajikan pada laporan tahunan hanyalah dana-dana

yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandung.

Page 24: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

19

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

a. Permasalahan

Selama kurun waktu tahun anggaran 2015 beberapa permasalahan

yang dapat diindentifikasikan sebagai berikut :

1) Pelayanan publik masih belum optimal disebabkan masih belum

maksimalnya kualitas Sumber daya manusia (SDM);

2) Jumlah dan kualitas pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati

kepada camat yang belum dapat ditangani semuanya karena belum

seimbang dengan sumber-sumber pembiayaan dan personil terlebih

dikarenakan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis belum ada;

3) Rendahnya kualitas SDM perangkat Desa yang berimplikasikan

terhadap kinerja Pemerintahan Desa yang belum optimal;

b. Pemecahannya

Upaya- upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah

dilakukan Kecamatan Kutawaringin antara lain sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kualitas SDM

petugas layanan.

2) Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan sehingga dapat melaksanakan

pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati Kepada camat.

3) Mengadakan pembinaan terhadap SDM perangkat Desa dalam

peningkatan kinerja Pemerintah Desa;

Page 25: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

20

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Kutawaringin pada

Tahun 2015 sebanyak 29 (Dua puluhsembilan ) program yang dijabarkan

dalam 50 (Lima puluh) kegiatan yang secara keseluruhan dapat tercapai

sebagai upaya mencapai tujuan fungsional kegiatan secara optimal

berdasarkan indicator capaian kinerja kegiatan. Adapun Nilai Total

anggaran sebesar Rp. 3.275.771.242,72,- Terealisasi sebesar Rp.

3.269.839.765,72 atau 99,81% dengan dana yang bersumber dari APBD

Kabupaten Bandung untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.

1.848.147.965,72 terrealisasi sebesar Rp. 1.848.147.965,72 atau 100%

sementara untuk belanja langsung sebesar Rp. 1.427.623.277,- Terealisasi

sebesar Rp. 1.421.691.800,- atau pencapaian 99,58% Keseluruhan dana

tersebut merupakan alokasi untuk membiayai seluruh rencana kegiatan

pada tahun 2015.

Bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala dan

hambatan untuk mencapai optimalisasi pelayanan publik terutama pada

rendahnya Jumlah dan kompetensi SDM aparatur Kecamatan.

B. Saran

Untuk mewujudkan Kecamatan Kutawaringin sebagai Kecamatan

terdepan dalam pembangunan dan sebagai penyangga Ibu Kota

Kabupaten Bandung banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh Kecamatan

Kutawaringin antara lain peningkatan Jumlah dan Kompetensi Aparatur

Kecamatan (SDM) dan dukungan anggaran sehingga pelayanan publik

secara optimal dapat terlaksana.

Kutawaringin, Januari 2016

CAMAT KUTAWARINGIN

Drs. ASEP SURYADI Pembina

NIP. 19730804 1992 1 001

Page 26: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K(%) K Rp K(%) Rp(%)

x Belanja Rutin

x xx Belanja Rutin

x xx 1Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

prosentase pemenuhan operasional

perkantoran (%)100% 197.001.417 18.101.500 74.163.500 23.889.300 75.931.700 192.086.000 1.03%

x xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyuratJumlah pembuatan surat masuk dan

keluar(Buah)3125 Buah 12.639.625 3092 Buah 8.739.625 911 Buah 3.900.000 24.00% 11.50% 450 24.00% 11.50% 450 25.00% 21.00% 816 27.00% 100.00% 2.184.000 3.900.000 165.64% 4601 buah 12.639.625 147.23% 100.00%

Kecamatan

Kutawaringin

x xx 1 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

jumlah penyediaan tenaga perbaikan

listrik (OB)144 Bulan 25.884.000 108 Bulan 26.664.000 12 Bulan 17.154.417 25.00% 24.00% 1.620.000 25.00% 16.00% 1.105.000 25.00% 34.00% 2.255.000 25.00% 26.00% 7.259.000 12.239.000 100.00% 120 OB 38.903.000 83.33% 150.30%

Kecamatan

Kutawaringin

x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah petugas kebersihan (OB) 120 OB 81.391.570 96 OB 58.591.570 16 OB 22.800.000 25.00% 25.00% 2.545.500 25.00% 25.00% 4.610.000 25.00% 25.00% 3.541.000 25.00% 25.00% 12.103.500 22.800.000 100.00% 112 (OB) 81.391.570 93.33% 100.00%Kecamatan

Kutawaringin

x xx 1 9Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

jumlah penyediaan jasa servis

perbaikan peralatan kantor dan

pengadaan suku cadang (unit)

20 unit 11.000.000 15 unit 6.000.000 4 unit 5.000.000 25.00% 0.00% 0 25.00% 25.00% 2.000.000 25.00% 25.00% 302.8 25.00% 50.00% 2.697.200 5.000.000 100.00% 19unit 11.000.000 95.00% 100.00%Kecamatan

Kutawaringin

x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantorjumlah penyediaan alat tulis kantor

(jenis)120 jenis 49.617.480 156 jenis 35.617.480 34 jenis 14.000.000 24.00% 14.00% 2.000.000 24.00% 23.00% 500 26.00% 34.00% 4.045.000 26.00% 29.00% 7.455.000 14.000.000 100.00% 190 (jenis) 49.617.480 158.33% 100.00%

Kecamatan

Kutawaringin

x xx 1 11Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

jumlah penyediaan bahan cetakan dan

penggandaan (lembar)213290 lembar 26.654.000

174790

lembar16.708.500

15900

lembar6.000.000 25.00% 18.00% 1.136.000 25.00% 10.00% 3 25.00% 15.00% 580 25.00% 57.00% 4.281.000 6.000.000 100.00% 190690 lembar 22.708.500 89.40% 85.20%

Kecamatan

Kutawaringin

x xx 1 12Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

jumlah alat alat listrik dan elektronik

(jenis)48 jenis 27.290.000 37 jenis 13.727.000 9 jenis 8.000.000 22.00% 0.00% 0 22.00% 14.00% 1.163.500 22.00% 16.00% 1.224.500 34.00% 70.00% 5.612.000 8.000.000 100.00% 46jenis 21.727.000 95.83% 79.62%

Kecamatan

Kutawaringin

x xx 1 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor (unit)39 unit 183.555.325 30 unit 161.555.325 9 unit 60.547.000 100.00% 0.00% 0 0.00% 100.00% 55.547.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 5.000.000 60.547.000 155.56% 44unit 222.102.325 112.82% 121.00%

Kecamatan

Kutawaringin

x xx 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan perundang - undangan

jumlah penyediaan bahan bacaan

(jenis)1 jenis 10.000.000 1 jenis 5.000.000 12 jenis 600 25.00% 16.66% 100 25.00% 0.00% 0 25.00% 33.34% 200 25.00% 50.00% 300 600 100.00% 13 (jenis) 5.600.000 1300.00% 56.00%

Kecamatan

Kutawaringin

x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman

jumlah penyediaan makanan dan

minuman harian pegawai,rapat dan

tamu (HOK)

7820 HOK 124.925.000 7070 HOK 84.325.000 2553 HOK 30.000.000 20.00% 14.00% 5.800.000 20.00% 10.00% 3.410.000 30.00% 6.00% 1.200.000 30.00% 70.00% 19.590.000 30.000.000 100.00% 9623HOK 114.325.000 123.06% 91.51%Kecamatan

Kutawaringin

x xx 1 20Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

jumlah pegawai memenuhi undangan

dan kunjungan kerja ke dalam wilayah

kabupaten (HOK)

620 HOK 101.600.000 445 HOK 70.850.000 128 HOK 25.000.000 18.00% 19.00% 4.450.000 20.00% 19.00% 4.975.000 31.00% 24.00% 6.125.000 31.00% 38.00% 9.450.000 25.000.000 100.00% 573HOK 95.850.000 92.42% 94.34%Kecamatan

Kutawaringin

Penunjang Peringatan Hari-hari Besar jumlah keikutsertaan pegawai dalam

Kecamatan

Target Renstra SKPD pada

Periode Renstra SKPD

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d Renja

SKPD Tahun Lalu (2014)

1 2 3 45 6

SKPD Penanggung

jawabKode Sasaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

13 = 12/7 x100%

14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

Ket.

I II III IV

Target Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD

Tahun berjalan yang

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja SKPD

yang Dievaluasi (2015)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

Tingkat Capaian

2015

(%)

177 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

1509 buah 100.00%

12 OB 71.35%

K Rp(%)

15900

lembar100.00%

9 jenis 100.00%

14 unit 100.00%

16 (OB) 100.00%

4 unit 100.00%

34 (jenis) 100.00%

2 Kali 100.00%

12 (jenis) 100.00%

2553 HOK 100.00%

128 HOK 100.00%

Laporan Tahunan Kecamatan KutawaringinKabupaten Bandung

Tahun 2015

x xx 1 22Penunjang Peringatan Hari-hari Besar

Bersejarahperingatanhari besar daerah dan

nasional (Kali)

12 Kali 13.500.000 6 Kali 6.500.000 2 Kali 4.000.000 0.00% 0.00% 0 100.00% 10.00% 400 0.00% 90.00% 3.600.000 0.00% 0.00% 0 4.000.000 100.00% 8 Kali 10.500.000 66.67% 77.78%Kecamatan

Kutawaringin

110.10%

Sangat

Tinggi

x xx 2Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

prosentase pemenuhan sarana dan

prasarana penunjang aparatur (OB)100% 338.745.000 2.983.000 71.725.500 247.706.700 15.527.800 337.943.000 1.00%

x xx 2 8Pengadaan peralatan rumah

jabatan/dinas

jumlah perlengkapan rumah dinas

(jenis)3 jenis 41.350.000 10 jenis 26.350.000 3 jenis 8.500.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 8.500.000 0.00% 0.00% 0 8.500.000 100.00% 13jenis 34.850.000 433.33% 84.28%

Kecamatan

Kutawaringin

x xx 2 10 Pengadaan mebeulerjumlah mebeleur pada rumah dinas

(jenis)15 jenis 39.100.000 10 jenis 24.100.000 5 jenis 18.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 18.000.000 0.00% 0.00% 0 18.000.000 100.00% 15jenis 42.100.000 100.00% 107.67%

Kecamatan

Kutawaringin

x xx 2 14Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang

Kantor

Jumlah pintu pagar dan pintu gerbang

yang dibangun0 buah 0 0 buah 0 1 buah 52.362.600 0.00% 0.00% 0 100.00% 97.00% 50.767.100 0.00% 3.00% 1.444.500 0.00% 0.00% 0 52.211.600 100.00% 1buah 52.211.600 0.00% 0.00%

Kecamatan

Kutawaringin

x xx 2 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

jumlah pemeliharaan geudung dan

halaman (jenis)3 jenis 20.000.000 2 jenis 26.000.000 1 jenis 19.022.200 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 19.022.200 0.00% 0.00% 0 19.022.200 100.00% 3jenis 45.022.200 100.00% 225.11%

Kecamatan

Kutawaringin

x xx 2 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

jumlah pemeliharaan kendaraan roda

empat dan roda dua (unit)23 unit 539.060.000 16 unit 329.704.700 9 unit 31.675.000 22.00% 0.00% 2.983.000 22.00% 20.00% 7.872.200 22.00% 30.00% 5.000.000 34.00% 50.00% 15.527.800 31.383.000 100.00% 25unit 361.087.700 108.70% 66.98%

Kecamatan

Kutawaringin

x xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorjumlah rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor (paket)6 paket 636.060.000 5 paket 534.850.500 1 paket 209.185.200 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 13.086.200 0.00% 100.00% 195.740.000 0.00% 0.00% 0 208.826.200 100.00% 6paket 743.676.700 100.00% 116.92%

Kecamatan

Kutawaringin

100.00%

Sangat

Tinggi

x xx 3 Program peningkatan disiplin aparaturprosentase penunjang kerja aparatur

(%)100% 23.000.000 0 23.000.000 0 0 23.000.000 1.08%

x xx 3 2Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyajumlah penyediaan pakaian dinas (stel) 60 stel 21.000.000 40 stel 12.000.000 21 stel 13.550.000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 13.550.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 13.550.000 100.00% 61stel 25.550.000 101.67% 121.67%

Kecamatan

Kutawaringin

x xx 3 5Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

jumlah penyedian pakaian olah

raga/batik (stel)122 stel 41.700.000 102 stel 32.700.000 21 stel 9.450.000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 9.450.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 9.450.000 100.00% 123stel 42.150.000 100.82% 101.08%

Kecamatan

Kutawaringin

100.00%

Sangat

Tinggi

x xx 6

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

prosentase ketersusunan pelaporan

capaian kinerja dan keuangan (%)100% 15.500.000 600 4.300.000 2.724.500 7.875.500 15.500.000 0.80%

x xx 6 1Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar re

jumlah dokumen LAKIP, LAPTAH,

RENJA,LAPTRI,RENSTRA (Buku)50 Buku 28.200.000 34 Buku 10.600.000 20 Buku 7.000.000 50.00% 8.58% 600 25.00% 61.42% 4.300.000 25.00% 0.00% 0 0.00% 30.00% 2.100.000 7.000.000 100.00% 54 (Buku) 17.600.000 108.00% 62.41%

Kecamatan

Kutawaringin

x xx 6 2Penyusunan laporan keuangan

semesteran

jumlah dokumen laporan keuangan

semesteran I semesteran II (Buku)16 Buku 5.000.000 8 Buku 2.500.000 8 Buku 2.500.000 0.00% 0.00% 0 50.00% 0.00% 0 0.00% 50.00% 1.224.500 50.00% 50.00% 1.275.500 2.500.000 100.00% 16Buku 5.000.000 100.00% 100.00%

Kecamatan

Kutawaringin

2 Kali 100.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 97.61%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

3 jenis 100.00%

5 jenis 100.00%

Faktor Pendorong Program

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

1 paket 99.83%

Rata-rata capaian kinerja (%) 99.77%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

1 buah 99.71%

1 jenis 100.00%

9 unit 99.08%

21 stel 100.00%

21 stel 100.00%

Faktor Pendorong Program

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

20 (Buku) 100.00%

8 Buku 100.00%

Page 27: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K(%) K Rp K(%) Rp(%)

Target Renstra SKPD pada

Periode Renstra SKPD

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d Renja

SKPD Tahun Lalu (2014)

1 2 3 45 6

SKPD Penanggung

jawabKode Sasaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

13 = 12/7 x100%

14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

Ket.

I II III IV

Target Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD

Tahun berjalan yang

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja SKPD

yang Dievaluasi (2015)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

Tingkat Capaian

2015

(%)

177 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

K Rp(%)

x xx 6 4Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

jumlah dokumen laporan akhir tahun

(Buku)60 Buku 8.600.000 24 Buku 5.500.000 12 Buku 3.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 3.000.000 3.000.000 100.00% 36Buku 8.500.000 60.00% 98.84%

Kecamatan

Kutawaringin

100.00%

Sangat

Tinggi

1 Urusan Wajib

1 1 Pendidikan

1 1 17 Program Pendidikan Menengah

Angka partisipasi sekolah (APS)

jenjang sekolah menengah atas dan

sederajat tingkat kecamatan

100% 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0.44%

1 1 17 67Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai

informasi pendidikan menengah

jumlah peserta didik difasilitasi untuk

mengikuti pendidikan menengah

(Orang)

298 Orang 90.000.000 33 Orang 10.000.000 66 Orang 30.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 30.000.000 30.000.000 100.00% 99Orang 40.000.000 33.22% 44.44%Kecamatan

Kutawaringin

100.00%

Sangat

Tinggi

1 2 Kesehatan

1 2 21Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

persentase penggunaan Air bersih

oleh masyarakat di kecamatan (%)100% 10.000.000 0 0 10.000.000 0 10.000.000 3.50%

1 2 21 2Penyuluhan menciptakan lingkungan

sehat

jumlah peserta mendapatkan

penyuluhan lingkungan sehat (Orang)66 Orang 20.000.000 120 Orang 60.000.000 33 Orang 10.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 10.000.000 0.00% 0.00% 0 10.000.000 100.00% 153Orang 70.000.000 231.82% 350.00%

Kecamatan

Kutawaringin

100.00%

Sangat

Tinggi

Persentase persalinan yang di tolong

12 Buku 100.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

Faktor Pendorong Program

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

66 Orang 100.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

33 Orang 100.00%

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

1 2 32Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

Persentase persalinan yang di tolong

oleh tenaga kesehatan yang

berkompenten sekala kecamatan (%)

100% 30.000.000 0 30.000.000 0 0 30.000.000 1.00%

1 2 32 1Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil

dari keluarga kurang mampu

jumlah ibu hamil yang di fasilitasi untuk

persalinan oleh tenaga kesehatan

(Orang)

267 (Orang) 80.000.000 167 (Orang) 50.000.000 66 (Orang) 30.000.000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 30.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 30.000.000 250.00% 332 (Orang) 80.000.000 124.34% 100.00%Kecamatan

Kutawaringin

250.00%

Sangat

Tinggi

1 3 Pekerjaan Umum

1 3 16Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong0 0 0 0 0 0.00%

1 3 16 3Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorongPanjang Drainase Yang Dibangun 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%

Kecamatan

Kutawaringin

0.00%

Sangat

Rendah

1 3 18Program rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

Persentase jalan mantap kabupaten

(baik dan sedang) lingkup kecamatan

0.0025

Persen183.147.200 0 0 0 183.033.800 183.033.800 1.12%

1 3 18 3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang direhab/diperbaiki 495 Meter 383.147.200 393 Meter 244.780.000 100 Meter 183.147.200 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 183.033.800 183.033.800 100.00% 493Meter 427.813.800 99.60% 111.66%Kecamatan

Kutawaringin

100.00%

Sangat

Tinggi

1 3 28Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Persentase Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

0.00025

Meter55.000.000 0 0 0 54.900.000 54.900.000 0.52%

1 3 28 33Rehabilitasi / pemeliharaan saluran

drainase/ gorong-gorong

Panjang saluran drainase/gorong-

gorong yang dibangun158 Meter 105.000.000 90 Meter 49.94 68 Meter 55.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 54.900.000 54.900.000 102.94% 160Meter 54.949.940 101.27% 52.33%

Kecamatan

Kutawaringin

102.94%

Sangat

Tinggi

1 6 Perencanaan Pembangunan

1 6 21Program perencanaan pembangunan

daerah

persentase usulan program/kegiatan

kecamatan yang di tetapkan dalam

RKPD (%)

100% 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0.93%

165 (Orang) 100.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

0 100.00%

Faktor Pendorong Program

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

Faktor Pendorong Program

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

100 Meter 99.94%

Rata-rata capaian kinerja (%) 99.94%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

Faktor Penghambat Program

70 Meter 99.82%

Rata-rata capaian kinerja (%) 99.82%

Rekomendasi Bappeda

Page 28: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K(%) K Rp K(%) Rp(%)

Target Renstra SKPD pada

Periode Renstra SKPD

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d Renja

SKPD Tahun Lalu (2014)

1 2 3 45 6

SKPD Penanggung

jawabKode Sasaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

13 = 12/7 x100%

14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

Ket.

I II III IV

Target Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD

Tahun berjalan yang

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja SKPD

yang Dievaluasi (2015)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

Tingkat Capaian

2015

(%)

177 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

K Rp(%)

1 6 21 1

Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Dalam Perumusan Program dan

Kebijakan Layanan Publik

jumlah usulan yang di akomodir oleh

RKPD (kegiatan)349 usulan 70.000.000 146 usulan 40.000.000 75 usulan 25.000.000 100.00% 100.00% 25.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 25.000.000 156.00% 263 (usulan) 65.000.000 75.36% 92.86%

Kecamatan

Kutawaringin

156.00%

Sangat

Tinggi

1 8 Lingkungan Hidup

1 8 15Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

cakupan pelayanan sampah sekala

kecamatan (%)100% 44.250.000 0 0 0 44.250.000 44.250.000 2.82%

1 8 15 2Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan

jumlah sarana prasarana persampahan

(Unit)25 Unit 170.000.000 67 Unit 434.800.000 10 Unit 44.250.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 44.250.000 44.250.000 100.00% 77(Unit) 479.050.000 308.00% 281.79%

Kecamatan

Kutawaringin

100.00%

Sangat

Tinggi

1 8 24Program Pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)persentase pengelelolaan RTH (%) 100% 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 1.00%

1 8 24 5 Penataan RTHluas lahan yang mendapatkan

penataan (Meter)49 Meter 20.000.000 0 Meter 0 49 Meter 20.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 20.000.000 20.000.000 100.00% 49Meter 20.000.000 100.00% 100.00%

Kecamatan

Kutawaringin

100.00%

Sangat

Tinggi

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10 15Program Penataan Administrasi

Kependudukan

cakupan penertiban KK lingkup

kecamatan tahun berkenaan (%)100% 15.000.000 0 0 15.000.000 0 15.000.000 1.00%

1 10 15 8Peningkatan pelayanan publik dalam jumlah aparatur desa yang mendapat

85 Orang 15.000.000 0 Orang 0 44 Orang 15.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 15.000.000 0.00% 0.00% 0 15.000.000 409.09% 180Orang 15.000.000 211.76% 100.00%Kecamatan

117 (usulan) 100.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

10 (Unit) 100.00%

Faktor Pendorong Program

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

Faktor Pendorong Program

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

49 Meter 100.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

180 Orang 100.00%1 10 15 8Peningkatan pelayanan publik dalam

bidang kependudukan

jumlah aparatur desa yang mendapat

pembinaan (Orang)85 Orang 15.000.000 0 Orang 0 44 Orang 15.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 15.000.000 0.00% 0.00% 0 15.000.000 409.09% 180Orang 15.000.000 211.76% 100.00%

Kecamatan

Kutawaringin

409.09%

Sangat

Tinggi

1 11Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

1 11 18Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan

jumlah kelembagaan organisasi

perempuan di tingkat kecamatan (LSM

dan non LSM) (satuan organisasi)

100% 27.699.660 10.165.500 0 5.765.500 11.768.000 27.699.000 1.23%

1 11 18 1Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

jumlah peserta pembinaan organisasi

perempuan (Orang)99 Orang 55.365.000 66 Orang 40.365.000 100 Orang 27.699.660 30.00% 36.69% 10.165.500 22.00% 0.00% 0 22.00% 0.00% 5.765.500 26.00% 100.00% 11.768.000 27.699.000 100.00% 166Orang 68.064.000 167.68% 122.94%

Kecamatan

Kutawaringin

100.00%

Sangat

Tinggi

1 13 Sosial

1 13 21Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

jumlah penyandang masalah

kesejahtraan sosial tingkat kecamatan

yang tertangani tahun berkenaan

100% 20.000.000 0 0 20.000.000 0 20.000.000 0.00%

1 13 21 3Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan

sosial masyarakat

Jumlah tenaga kerja sosial masyarakat

yang mendapat pembinaan0 Orang 0 0 Orang 0 66 Orang 20.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 20.000.000 0.00% 0.00% 0 20.000.000 100.00% 66Orang 20.000.000 0.00% 0.00%

Kecamatan

Kutawaringin

100.00%

Sangat

Tinggi

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 15 15Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang kondusif

jumlah pelaku UMKM tingkat

kecamatan (satuan pelaku UMKM)100% 20.000.000 10.000.000 0 0 10.000.000 20.000.000 0.00%

1 15 15 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporanDokumen hasil monev terhadap pelaku

UMKM (Buku)0 Buku 0 0 Buku 0 20 Buku 20.000.000 50.00% 50.00% 10.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 50.00% 50.00% 10.000.000 20.000.000 100.00% 20Buku 20.000.000 0.00% 0.00%

Kecamatan

Kutawaringin

100.00%

Sangat

Tinggi

1 17 Kebudayaan

jumlah keragaman budaya yang di

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

180 Orang 100.00%

100 Orang 100.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

Rekomendasi Bappeda

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

Faktor Penghambat Program

Faktor Pendorong Program

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

66 Orang 100.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

20 Buku 100.00%

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

Page 29: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K(%) K Rp K(%) Rp(%)

Target Renstra SKPD pada

Periode Renstra SKPD

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d Renja

SKPD Tahun Lalu (2014)

1 2 3 45 6

SKPD Penanggung

jawabKode Sasaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

13 = 12/7 x100%

14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

Ket.

I II III IV

Target Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD

Tahun berjalan yang

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja SKPD

yang Dievaluasi (2015)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

Tingkat Capaian

2015

(%)

177 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

K Rp(%)

1 17 17 3 Penyelenggaraan dialog kebudayaanjumlah peserta yang mengikuti dialog

kebudayaan (Orang)0 Orang 0 0 Orang 0 44 Orang 20.000.000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 20.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 20.000.000 181.82% 80 Orang 20.000.000 0.00% 0.00%

Kecamatan

Kutawaringin

181.82%

Sangat

Tinggi

1 18 Kepemudaan dan Olahraga

1 18 16Program peningkatan peran serta

kepemudaan

frekwensi penyuluhan terhadap

pemuda tingkat kecamatan

(Satuannya kali)

100% 10.000.000 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0.72%

1 18 16 1 Pembinaan Organisasi kepemudaanjumlah peserta pembinaan pemuda

(Orang)264 Orang 70.402.000 66 Orang 40.365.000 33 Orang 10.000.000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 10.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 10.000.000 151.52% 116Orang 50.365.000 43.94% 71.54%

Kecamatan

Kutawaringin

151.52%

Sangat

Tinggi

1 18 20Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

jumlah klub olahraga menurut cabang

olahraga tingkat kecamatan 100% 20.000.000 0 0 10.000.000 10.000.000 20.000.000 1.00%

1 18 20 4Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

jumlah cabang olahraga prestasi yang

dibina (Cabor)1 Cabor 30.000.000 1 Cabor 20.000.000 1 Cabor 10.000.000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 100.00% 10.000.000 0.00% 0.00% 0 10.000.000 100.00% 2Cabor 30.000.000 200.00% 100.00%

Kecamatan

Kutawaringin

1 18 20 14Pembinaan olahraga yang berkembang

di masyarakat

jumlah cabang olahraga berkembang

yang dibina (Cabor)1 Cabor 49.545.000 1 Cabor 39.545.000 1 Cabor 10.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 10.000.000 10.000.000 100.00% 2Cabor 49.545.000 200.00% 100.00%

Kecamatan

Kutawaringin

100.00%

Sangat

Tinggi

1 19Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

Program pemeliharaan kantrantibmas presentase masyarakat yang

80 Orang 100.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Rekomendasi Bappeda

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

Faktor Penghambat Program

Faktor Pendorong Program

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

50 Orang 100.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

1 Cabor 100.00%

1 Cabor 100.00%

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

1 19 16Program pemeliharaan kantrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal

presentase masyarakat yang

mengikutai sosialisasi kewaspadaan

dini/deteksi dini (%)

100% 63.300.000 2.550.000 5.100.000 5.100.000 50.550.000 63.300.000 0.93%

1 19 16 2

Peningkatan kerjasama dengan aparat

keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan

jumlah personil limnas yang mendapat

pembinaan (Orang)440 orang 20.000.000 220 orang 10.000.000 44 orang 33.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 33.000.000 33.000.000 100.00% 264orang 43.000.000 60.00% 215.00%

Kecamatan

Kutawaringin

1 19 16 4

Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa di

daerah

jumlah personil yang melaksanakan

pamswakarsa (OB)180 OB 80.000.000 108 OB 20.000.000 24 OB 30.300.000 25.00% 25.00% 2.550.000 25.00% 25.00% 5.100.000 25.00% 25.00% 5.100.000 25.00% 25.00% 17.550.000 30.300.000 100.00% 132OB 50.300.000 73.33% 62.88%

Kecamatan

Kutawaringin

100.00%

Sangat

Tinggi

1 19 17Program pengembangan wawasan

kebangsaan

persentase jumlah masyarakat yang

mengikuti sosialisasi tentang wawasan

kebangsaan (%)

100% 24.000.000 0 0 24.000.000 0 24.000.000 1.00%

1 19 17 1Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragamaFrekwensi Forum Ulama (Kali) 72 Kali 36.000.000 48 Kali 24.000.000 12 Kali 12.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 12.000.000 0.00% 0.00% 0 12.000.000 75.00% 57Kali 36.000.000 79.17% 100.00%

Kecamatan

Kutawaringin

1 19 17 3Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

Frekwensi mengikuti pameran

pembangunan (Kali)6 Kali 36.000.000 4 Kali 24.000.000 2 Kali 12.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 12.000.000 0.00% 0.00% 0 12.000.000 100.00% 6Kali 36.000.000 100.00% 100.00%

Kecamatan

Kutawaringin

87.50%

Tinggi

1 19 22Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

persentase penaqnganan kejadian

bencana alam (%)100% 12.980.000 0 0 12.980.000 0 12.980.000 0.76%

1 19 22 3

Pengadaan sarana dan prasarana

evakuasi penduduk dari

ancaman/korban bencana alam

jumlah dan jenis sarana dan prasarana

evaluasi korban bencana alam di

kecamatan (Unit)

7 Unit 50.000.000 3 Unit 25.000.000 3 Unit 12.980.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 12.980.000 0.00% 0.00% 0 12.980.000 700.00% 24Unit 37.980.000 342.86% 75.96%Kecamatan

Kutawaringin

700.00%

Sangat

Tinggi

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1 20 17

Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

persentase capaian retribusi

kecamatan pada tahun berkenaan (%)100% 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 1.00%

1 20 17 19Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah

jumlah wajib retribusi yang di pungut

pada tahun berjalan (WR)175 Orang 15.000.000 112 Orang 10.000.000 70 Orang 5.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 5.000.000 5.000.000 118.57% 195Orang 15.000.000 111.43% 100.00%

Kecamatan

Kutawaringin

44 orang 100.00%

24 OB 100.00%

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

Faktor Penghambat Program

9 Kali 100.00%

2 Kali 100.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

Rekomendasi Bappeda

21 Unit 100.00%

83 Orang 100.00%

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

Page 30: KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K(%) K Rp K(%) Rp(%)

Target Renstra SKPD pada

Periode Renstra SKPD

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d Renja

SKPD Tahun Lalu (2014)

1 2 3 45 6

SKPD Penanggung

jawabKode Sasaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

13 = 12/7 x100%

14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

Ket.

I II III IV

Target Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD

Tahun berjalan yang

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja SKPD

yang Dievaluasi (2015)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

Tingkat Capaian

2015

(%)

177 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

K Rp(%)

1 20 20

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

persentase pelimpahan kewenangan

bupati kepada camat yang

dilaksanakan tingkat kecamatan

100% 133.000.000 1.500.000 19.260.000 11.075.000 101.165.000 133.000.000 1.09%

1 20 20 3Pengendalian manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH

jumlah urusan yang di laksanakanoleh

kecamatan (urusan)12 urusan 794.178.000 13 urusan 733.830.000 13 urusan 133.000.000 45.00% 3.00% 1.500.000 15.00% 30.00% 19.260.000 25.00% 17.00% 11.075.000 15.00% 50.00% 101.165.000 133.000.000 92.31% 25urusan 866.830.000 208.33% 109.15%

Kecamatan

Kutawaringin

92.31%

Sangat

Tinggi

1 21 Ketahanan Pangan

1 21 15 Program Ketahanan Pangan

jumlah jenis tanaman pangan yang di

konsumsi masyarakat kecamatan

(satuananya jenis)

100% 15.000.000 0 0 15.000.000 0 15.000.000 0.00%

1 21 15 14Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

(*)

jumlah peserta yang mendapatkan

penyuluhan (Orang)0 Orang 0 0 Orang 0 33 Orang 15.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 15.000.000 0.00% 0.00% 0 15.000.000 166.67% 55 Orang 15.000.000 0.00% 0.00%

Kecamatan

Kutawaringin

166.67%

Sangat

Tinggi

1 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 22 16Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

jumlah lembaga ekonomi perdesaan

tingkat kecamatan (lembaga)100% 15.000.000 0 0 15.000.000 0 15.000.000 0.00%

1 22 16 2Pelatihan ketrampilan manajemen

badan usaha milik desa

jumlah peserta yang mengikuti

pelatihan BUMDES (Orang)0 Orang 0 0 Orang 0 33 Orang 15.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 15.000.000 0.00% 0.00% 0 15.000.000 166.67% 55Orang 15.000.000 0.00% 0.00%

Kecamatan

Kutawaringin

166.67%

Rekomendasi Bappeda

12 urusan 100.00%

Faktor Pendorong Program

Faktor Penghambat Program

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

Faktor Penghambat Program

55 Orang 100.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

55 Orang 100.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Rekomendasi Bappeda

166.67%

Sangat

Tinggi

1 22 18Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

-jumlah desa swakarya -jumlah desa

swasembada 100% 20.000.000 0 0 20.000.000 0 20.000.000 0.71%

1 22 18 3

Pelatihan aparatur pemerintah desa

dalam bidang manajemen pemerintahan

desa

jumlah aparatur pemerintahan desa

yang di bina (Orang)306 Orang 85.000.000 204 Orang 40.000.000 61 Orang 20.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 20.000.000 0.00% 0.00% 0 20.000.000 100.00% 265Orang 60.000.000 86.60% 70.59%

Kecamatan

Kutawaringin

100.00%

Sangat

Tinggi

1 22 19Program peningkatan peran perempuan

di perdesaan0 0 15.000.000 0 15.000.000 1.00%

1 22 19 1Pelatihan perempuan di perdesaan

dalam bidang usaha ekonomi produktif

Jumlah perempuan pelaku ekonomi

produktif di perdesaan55 Orang 15.000.000 0 Orang 0 55 Orang 15.000.000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 100.00% 15.000.000 0.00% 0.00% 0 15.000.000 100.00% 55 Orang 15.000.000 100.00% 100.00%

Kecamatan

Kutawaringin

100.00%

Sangat

Tinggi

2 Urusan Pilihan

2 6 Perdagangan

2 6 19Program Pembinaan pedagang kaki lima

dan asongan

Jumlah PKL yang terdata dan dibina di

Kecamatan 66 Orang 20.000.000 0 0 20.000.000 0 20.000.000 1.00%

2 6 19 1Pembinaan organisasi pedagang kaki

lima dan asongan

Jumlah peserta PKL dan asongan yang

mendapat pembinaan66 Orang 20.000.000 0 Orang 0 50 Orang 20.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 20.000.000 0.00% 0.00% 0 20.000.000 100.00% 50 Orang 20.000.000 75.76% 100.00%

Kecamatan

Kutawaringin

100.00%

Sangat

Tinggi

4.369.764.200 1.427.623.277 1.427.623.277 70.900.000 257.549.000 473.241.000 620.001.8001.421.691.80

04.796.010.440 26.68%

143.11%

Sangat

Tinggi

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

61 Orang 100.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Faktor Pendorong Program

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

Rekomendasi Bappeda

55 Orang 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

Faktor Penghambat Program

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Program

50 Orang 100.00%

Mengetahui,

Camat Kecamatan Kutawaringin

Faktor Penghambat Program

Rekomendasi Bappeda

TOTAL

Soreang, 11 Januari 2016

Mengetahui,

Kepala Bappeda Kab. Bandung

Rata-rata capaian kinerja seluruh program (%) 99.90%

Predikat kinerja dari seluruh program Sangat Tinggi