Muntilan , 27November 1962 Widyaiswara LPMP D.I Yogyakarta Gatak Donokerto Turi Sleman
KATA PENGANTAR - lamongankab.go.id fileLKJIP SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017, disusun mencakup uraian...
-
Upload
duongxuyen -
Category
Documents
-
view
220 -
download
0
Transcript of KATA PENGANTAR - lamongankab.go.id fileLKJIP SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017, disusun mencakup uraian...
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulilah kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas segala limpahan rahmad dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Turi Tahun 2017, dapat diselesaikan
dengan baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) SKPD Kecamatan Turi Tahun
2017 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program
kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas dan
wewenang Kecamatan Turi yang mengacu pada arah Kebijakan Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.
LKJIP SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017, disusun mencakup uraian Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Turi dengan memperhatikan tugas dan
kewenangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun
2008.
Selanjutnya untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang
diharapkan masing-masing komponen dalam Kecamatan Turi dapat
menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dengan
mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kabupaten Lamongan
setiap tahun.
Disamping itu dalam penyusunan LKJIP SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017
dipergunakan pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja berdasarkan penetapan
kinerja dan anggaran Kecamatan Turi Tahun 2017.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKJIP ini masih jauh dari
sempurna, sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan yang lebih mendalam
dalam rangka mengkaji nilai-nilai yang berkembang untuk mendukung kinerja
Organisasi serta aspek-aspek yang belum mencakup LKJIP SKPD Kecamatan Turi
Tahun 2017.
Demikian untuk menjadikan maklum.
Turi, Januari 2018.
CAMAT TURI
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 1
SUJA’I, SH, MM.Pembina
NIP. 19660515 199112 1 002
DAFTAR ISI
Halaman
KATA
PENGANTAR ..........................................................................................
........ 1
DAFTAR
ISI ........................................................................................................
...... 2-3
IKHTISAR EKSEKUTIF
................................................................................
........... 4
BAB I PENDAHULUAN
................................................................................
........... 5
1. LATAR BELAKANG ........................................................................................ 5
2. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................ 5
3. GAMBARAN UMUM DAN ORGANISASI ........................................................ 5-6
1. Personil ............................................................................................... 7-
8
2. Sarana dean Prasarana .............................................................................
9
3. Pembiayaan.......................................................................................... 10
4. SISITEMATIKA PENYAJIAN
LAKIP................................................................. 11-12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS ................................................................................ 13
1. Visi .........................................................................................................
13
2. Misi ........................................................................................................14
3. Tujuan...................... ..............................................................................14
4. Sasaran dan Indikator Sasaran ................................................................
14
5. Program dan Kegiatan..............................................................................
14-16
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 2
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 ............................................. 16
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 ........................................................... 16
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017.................................................................. 18
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun
2017............................... 18
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017
denganTahun lalu dan beberapa tahun
terakhir .......................................... 19
3. Analisis Kinerja :
5.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau pening-
Katan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan..........................................................................................
20
5.2 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Dana, Sarana
Prasarana dan SDM) .......................................................................21
5.3 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan
Ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan
Kinerja ........................... 22
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 ........................................................ 23-
25
BAB IV PENUTUP...................................................................................................
26-27
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2016-2021 .......................................
27-31
2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2017 .........................................................
31-36
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 3
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Turi Tahun
2017 merupakan Laporan Capaian Kinerja (Performance Result) selama 1
( satu ) Tahun yakni Tahun 2017 yang mengacu pada rencana Stratejik
( RENSTRA ) Kecamatan Turi Tahun 2016 – 2021.
Berpijak dari Visi Kabupaten
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “
Dan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dimaksud dijabarkan dalam salah
Misi Kabupaten Lamongan sebagai berikut :
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 4
Dari Visi Misi tersebut diatas dijabarkan melalui kebijakan program kegiatan
melalui pengukuran kinerja dengan menetapkan indikator kinerja.
Selanjutnya sejalan dengan era reformasi dan implementasi
Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Susunan Organisasi Kecamatan
mengalami perubahan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan Kabupaten Lamongan, dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49
Tahun 2008 dan di perbaharui lagi dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan, yakni terdiri atas Sekretaris Kecamatan, 4 Seksi dan 2 Subbag
sehingga untuk Penyusunan LKJIP Kecamatan Turi tersebut telah disesuaikan
dengan Susunan Organisasi dimaksud.
B A B I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga
wajib menyusun Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).
Pemerintah Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan menertibkan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 5
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan,
Peraturan Bupati Lamongan nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi Kecamatan dan di perbaharui lagi dengan Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan LKJIP adalah sebagai bentuk pertanggung
jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan
program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi.
Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi
pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang
dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan
rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi salah satu masukan
dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat
meningkatkan kinerja.
3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Kecamatan Turi berada di bagian barat wilayah Kabupaten Lamongan yang
mempunyai luas wilayah 48.690 km2 dengan ketinggian kurang dari 7.00 m diatas
permukaan air laut. Adapun batas wilayah Kecamatan Turi :
Barat : Kecamatan Sukodadi
Timur : Kecamatan Deket
Utara : Kecamatan Kalitengah
Selatan : Kecamatan Lamongan
Batas wilayah Kecamatan Turi Sebelah Selatan perbatasan dengan Kecamatan
Lamongan dan KecamatanTikung, sebelahBarat dengan Kecamatan Sukodadi
dan Kecamatan Pucuk, sedangkan sebelah Utara dengan Kecamatan
Kalitengah dan Karangbinangun, dan sebelah Timur Kecamatan Deket. Adapun
luas Kecamatan Turi adalah 48.690Km2 dengan posisi2 M diatas permukaan
laut. Jumlah Penduduk Kecamatan Turi sampai dengan akhir Desember 2017
sebanyak 59.310 jiwa, terdiri dari laki-laki 29.554 jiwa, Perempuan 29.756 jiwa,
jumlah KK 11.181 dengan jumlah rata-rata kepadatan penduduk 1.218 jiwa per
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 6
km2. Mayoritas penduduk Kecamatan Turi beragama Islam meskipun di
Kecamatan Turi terdiri dari banyak agama dengan mata pencaharian petani
sawah/tambak, peternak dan karyawan/buruh.
Kecamatan Turi terdiri dari 19 Desa dan 53 Dusun serta 77 RW dan 259
RT. Adapun untuk mendukung kelancaran jalannya pelaksanaan Administrasi
Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum di Kecamatan Turi telah diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 sebagai
berikut :
a. Camat : 1
(Difinitif)
b. Sekretaris Kecamatan : 1
(Difinitif)
c. Kasubbag Keuangan dan
Perlengkapan : 1 (Difinitif)
d. Kasubbag Umum : 1
(Difinitif)
e. Kasi Tata Pemerintahan : 1
(Difinitif)
f. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
: 1 (Difinitif)
g. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
umum : 1 (Difinitif)
h. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa : 1 (Difinitif)
Sedangkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemerintahan
Desa didukung dengan 19 Kepala Desa (difinitif), 15 Sekretaris Desa difinitif (4
sekdes kosong) serta didukung oleh 133 (seratus tiga puluh tiga) Perangkat
Desa.
STRUKTUR ORNANISASI
Susunan Organisasi Kecamatan Turi sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Peraturan
Bupati Nomor 88 Tahun 2016, terdiri dari Camat, Sekeretaris Kecamatan, Seksi
Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Sub
Bagian Umum serta Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, sebagaimana
Bagan Struktur Organisasi di bawah ini.
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 7
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
a.1.1. PERSONIL
Dalam penyelenggaraan tugas-tugas baik dibidang Pemerintahan,
Pembangunan maupun Kemasyarakatan, di lingkungan Kantor Kecamatan Turi di
dukung 22 (Dua Puluh Dua) personil sebagaimana daftar berikut ini :
Tabel 1.1
Data Pejabat Struktural Kecamatan Turi Tahun 2017
Jabatan Struktural
Eselon PNS
IV IIIGOL. I
GOL. II
GOL.III
GOL. IV
a b a b1. Camat - - 1 - - - - 1
- Sekretaris Camat - - - 1 - - 1 -- Kasubag - 2 - - - - 2 -- Seksi Tata Pemerintahan 1 - - - - - 1 -- Seksi Ekonomi Pembangunan 1 - - - - - 1 -- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa1 - - - - - 1 -
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1 - - - - - 1 -
Jumlah 4 2 1 1 - - 7 1Tabel 1.2
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 8
Data PNS Tenaga Kontrak di Lingkungan Kecamatan Turi Tahun 2017
NO Jabatan StrukturalJml
Pangkat/ Gol. Ruang
JmlPendidik
anformal
JmlKet
1. Camat 1 Pembina(IV/a) 1 S2 12. Sekretaris Kecamatan 1 Penata (III/c) 1 S1 13. Ka. Seksi Tata Pemerintahan 1 Penata Tk. I (III/d) 1 S1 14. Ka. Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa1 Penata Tk. I (III/d) 1 S1 1
5. Ka. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1 Penata Tk. I (III/d) 1 S1 1
6. Ka. Seksi Ekonomi danPembangunan
1 Penata Tk. I (III/d) 1 S2 1
7. Ka. Subbag Umum 1 Penata Muda (III/a)
1 S1 1
8. Ka . Subbag keuangan dan Perlengkapan
1 Penata Muda TK. I(III/b)
1 S2 1
9. Sekdes 11 PenggaturTK. I (II/d)Pengatur ( II/c )Pengatur Muda (II/a)
181
SLTASLTASLTA
182
10. Staf 14 - Penata TK. I (III/d)
- Penata Muda (III/a)
- Pengatur(II/c)- Juru ( I(/c )- Tenaga Kontrak
122252
S.1S.1SMASLTPS-1SMA
122252
J u m l a h 33 - 33 33
a.1.2. SARANA DAN PRASARANA
Sarana dan prasarana adalah merupakan alat pendukung yang vital dalam
melaksanakan tugas di Kecamatan Turi. Adapun sarana dan prasarana yang dapat
disampaikan pada laporan ini sebagaimana Tabel 1.3 Daftar sarana dan prasarana
Kecamatan Turi Tahun 2017 di bawah ini :
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 9
Tabel 1.3
Data Sarana Dan Prasarana Kecamatan Turi Tahun 2017
No JENIS BARANG JUMLAH KET1 2 3 4
1 Komputer 142 Printer 113 Meja Komputar 84 Meja Tulis 285 Meja Tamu 16 Meja Pamjang 97 Mesin Ketik 18 Telepon 29 Kursi putar 710 Laptop 311 Kursi tamu 212 Kursi Lipat elephant 2213 Kursi Plastik 3514 Dispenser 115 Rak besi 316 Filling cabinet 817 Radio csette 118 Sound system 219 HT 120 Kipas angin 321 Handy Cam 122 Proyektor 123 Almari Arsip 1024 Ganset 125 Tempat tidur 126 Podium 127 Pendopo 128 Simduk 129 Rumah Dinas 130 Kantor Kecamatan 131 Ruang PKK 132 Mobil 133 Sepeda Motor 4334.
AC 7
35.
Kamera digital 1
a.1.3. PEMBIAYAAN
Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2017 dalam
pelaksanaan tugas dan kewenangan Kecamatan Turi mempunyai Anggaran
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 10
Operasional Kecamatan sebesar Rp. 1.240.646.800,- yang secara rinci dapat
disajikan sebagaimana Tabel 1.4 dibawah ini :
Tabel 1.4
Data Anggaran Operasional Kecamatan Turi Tahun 2017
NO URAIAN JUMLAH KET1 2 3 4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
259.146.800,-
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
48.100.000,-
2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.000.000,-
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.500.000,-
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000,-5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,-6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor2.520.000,-
7 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
10.000.000,-
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4.000.000,-
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000,-10 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 86.026.800,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
731.000.000,-
11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 46.000.000,-12 Pengadaan Meubelair 35.000.000,-13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.000.000,-14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional35.000.000,-
15 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 600.000.000,-Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
30.000.000,-
16 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000,-
17 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.000.00018 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.00019 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan
Evaluasi15.000.000
NO URAIAN JUMLAH KET1 2 3 4
20 Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
40.000.000,-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
259.146.800,-
21 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan
10.000.000,-
22 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 15.000.000,-23 Pengendalian Keamanan Lingkungan 25.000.000,-24 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan
PERDES60.000.000,-
25 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa 28.500.000,-26 Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000,-
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 11
27 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
27.000.000,-
J U M L A H 1.240.646.800,-
4. SISTIMATIKA PENYAJIAN LKJIP
Penulisan LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 disusun dengan
Sistimatika pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintahan, sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Menguraikan tentang Latar Belakang, maksud dan tujuan, landasan Hukum
penyusunan, sistimatika penyusunan LKJIP, serta gambaran umum Kecamatan
Turi.
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Menguraikan tentang Visi dan Misi Kecamatan Turi , tujuan, sasaran, cara
mencapai tujuan dan sasaran, serta Penetapan Kinerja tahun 2017.
BAB III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Tahun 2016
Pada Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja dan untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis tersebut dilakukan analisis kinerja sebagai berikut
:Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016 ;
1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart Nasional
(Jika ada)
3. Analisis Kinerja :
5.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan ;
5.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
5.3 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja.
B. Realisasi Anggaran
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 12
Pada Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen perjanjian kinerja.
BAB IV Penutup
Pada Bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEJIK
Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Turi mempunyai rencana
stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 13
5 (lima) tahun ke depan, yaitiu untuk tahun 2016 – 2021. Sesuai dengan surat
Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 05 Januari 2018, Nomor
065.5/01/959/413.032/2018, perihal Penyusunan LKJIP SKPD Tahun 2017 dan
Dokumen Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2017.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan memperhitungkan
potensi,peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana
Stratejik Kecamatan Turi yang mencakup visi,misi,tujuan,sasaran, serta cara
pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini .
Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017 dapat dijelaskan dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.
1. V I S I
Sejalan Dengan Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan
Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
Dari Visi tersebut dikandung maksud untuk mewujudkan
penyelengaraan pemerintah yang baik di Kecamatan Turi melalui peningkatan
Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, sarana, prasarana umum serta
pelayanan masyarakat, sehinga dapat menumbuhkan rasa kepuasan pada
masyarakat di Kecamatan Turi, yang tentunya akan memperlancar kegiatan
ekonomi masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelengaraan Pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, di Kecamatan
Turi ditempuh melalui peningkatan SDM Aparatur, peningkatan prasarana dan
sarana umum, Peningkatan Pelayanan Masyarakat, Peningkatan pengendalian
/ pengawasan serta keamanan dan ketentraman yang terjamin, sehingga
segala upaya untuk menggerakan seluruh potensi yang ada pembangunan
dapat dilaksanakan secara tepat, terarah, terencana, terpadu, efektif, dan
efesien, dan diharapkan dapat menumbuhkan komitmen seluruh komponen
yang ada di Kecamatan Turi untuk mampu melaksanakan pemerintahan yang
baik, serta menjadi akselerator dalam pengelolahan sumber daya dan
prestasi kerja (kinerja) organisasi.
2. M I S I
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 14
Untuk mewujudkan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Turi
memilih pada Misi ke 4:
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
3. TUJUAN
Berdasarkan Visi dan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan,
Kecamatan Turi menetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di
Kecamatan Turi ;
B. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Sasaran dan Indikator sasaran Kecamatan Turi dapat di uraikan
sebagai berikut :
Sasaran :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Turi
Indikator : prosentase indeks kepuasan pelayanan publik yang bernilai
baik
b. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi kecamatan.
Indikator 1 : prosentase nilai capaian kinerja pegawai minimal B
Indikator 2 : prosentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan
di kecamatan
c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan.
Indikator 1 : prosentase penyelesaian laporan capaian kinerja dan
keuangan kecamatan tepat waktu
Indikator 2 : nilai hasil evaluasi LKJIP
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program-program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 oleh
Kecamatan Turi meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
dengan indikator Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik, dengan anggaran Rp. 48.100.000,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 36.972.979,- atau sebesar (76,86%).
b. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor, dengan
indikator tersedianya jasa peralatan kantor yang dapat beroperasi
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 15
dengan baik, dengan anggaran Rp. 12.000.000,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 12.000.000,- atau sebesar (100%).
c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional, dengan indikator terpenuhinya jasa pemeliharaan
dan perijinan kendaraan dinas/operasional, dengan anggaran Rp.
1.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.249.800,- atau sebesar
(83.32%).
d. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), dengan indikator
terpenuhinya kebutuhan ATK, dengan anggaran Rp. 40.000.000,- dan
telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau sebesar (100%).
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan, dengan indikator
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan penggandaan Kantor, dengan
anggaran Rp. 30.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 29.999.900,-
atau sebesar (100%).
f. Kegiatan penyediaan Komponen Instansi listrik/ penerangan bangunan
Kantor, dengan indikator Terpenuhinya komponen instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 2.520.000,- dan
telah terealisasi sebesar Rp. 2.520.000,- atau sebesar (100%).
g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dengan
indikator peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi
dengan baik dengan anggaran Rp. 10.000.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar (100%).
h. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
dengan indikator terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan
perundang-undangan, dengan anggaran Rp. 4.000.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,- atau sebesar (100%).
i. Kegiatan penyediaan Makanan dan minuman, dengan indikator
Terpenuhinya makanan dan minuman rapat, dengan anggaran Rp.
25.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,-
atau sebesar (100%).
j. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan, dengan
indikator Meningkatnya pelayanan jasa administrasi /teknis kegiatan,
dengan anggaran Rp. 86.026.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
85.223.000,- atau sebesar (99,06%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan indikator
tersedianya peralatan gedung/ kantor, dengan anggaran Rp.
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 16
46.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 46.000.000,-
atau sebesar (100%).
b. Kegiatan Pengadaan Mebelair dengan indikator tersedianya mebelair
kantor yang baik, dengan anggaran Rp. 35.000.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 34.886.000,- atau sebesar (99,67%).
c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor, dengan indikator
terjaganya kualitas bangunan gedung/ kantor, dengan anggaran Rp.
15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 14.999.999,- atau sebesar
(99,99%).
d. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas /oprasional
dengan indikator Terjaganya kondisi yang laik jalan untuk kendaraan
Dinas/ operasional, dengan anggaran Rp. 35.000.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- atau sebesar (100%).
e. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor indikator
tersedianya Gedung Kantor yang baru dengan kondisi dan kualitas yang
baik, dengan anggaran Rp. 600.000.000,- dan telah terealisasi sebesar
Rp. 579.549.000,- atau sebesar (96,59%).
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD dengan indikator peningkatan pengembangan sistim
kinerja dan keuangan, dengan anggaran Rp. 5.000.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar (100%).
b. Kegiatan Penyusunan Laporan keuangan semesteran, dengan indikator
Terselengara nya laporan keuangan semesteran yang tepat waktu,
dengan anggaran Rp. 5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
4.986.950,- atau sebesar (99,73%).
c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan indikator
Terselengaranya Laporan keuangan akhir tahun tepat waktu, dengan
anggaran Rp. 5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,-
atau sebesar (100%).
d. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi, dengan
indikator, terselenggaranya laporan kinerja, perencanaan dan evaluasi
kinerja serta keuangan yang tepat waktu, dengan anggaran Rp.
15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar
(100%).
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 17
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan
a. Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan dengan indikator peningkatan kualitas pelayanan
administrasi terpadu publik yang bernilai baik, dengan anggaran Rp.
40.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau sebesar
(100%).
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan
a. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan
dengan indikator peningkatan pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan daerah, dengan anggaran Rp. 10.000.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar (100%).
b. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan indikator
Meningkatnya peran serta kepemudaan di Kecamatan Turi, dengan
anggaran Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,-
atau sebesar (100%).
c. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Lingkungan dengan
indikator terciptanya keamanan dan kenyamanan di Lingkungan
Kecamatan Turi, dengan anggaran Rp. 25.000.000,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 25.000.000,- atau sebesar (100%).
d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa, dengan Indikator
terselenggaranya Laporan APBD desa yang akurat, dengan anggaran Rp.
60.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 60.000.000,- atau sebesar
(100%).
e. Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan PERDES dengan Indikator
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah desa, dengan anggaran Rp.
28.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.500.000,- atau sebesar
(100%).
f. Kegiatan Fasilitasi Fasilitasi Kemiskinan dengan Indikator
terselenggaranya fasiliasi kemiskinan dengan meningkatnya banyak
program pengentasan kemiskinan, dengan anggaran Rp. 15.000.000,-
dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.500.000,- atau sebesar (100%).
g. Kegiatan Peningkatan
Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali dengan Indikator telah
terselenggaranya peningkatan kebersihan sungai/ kali, dengan anggaran
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 18
Rp. 27.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 27.000.000,- atau
sebesar (100%).
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
1.a.1.A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun
tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasikan tingkat
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 19
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang telah ditetapkan.
Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran serta indikator
kinerja. Indikator tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat
pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolok
ukur kinerja kebijakan Kecamatan Turi berdasarkan Rencana Stratejik Kecamatan
Turi Tahun 2016 - 2021, dengan memperhitungkan indikator masukan ( Input ),
keluaran ( Output ) dan hasil ( Outcome ). Hasil pengukuran pencapaian
komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja ( PK ).
Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat berdasarkan sasaran, indikator sasaran
dan indikator kinerja yang dimiliki Kecamatan Turi, dengan Skala Pengukuran
Ordinal, yaitu :
85 – 100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil 70 - < 85 : Baik / Berhasil55 - < 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil< 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil.
Dari 5 ( lima ) sasaran strategis, hasil pengukuran indikator kinerja Kecamatan Turi
adalah Sangat baik / Sangat berhasil, dengan hasil indikator kinerja rata-rata
sebesar 99.01 %. Selanjutnya secara lebih rinci dapat dilihat dari analisa capaian
kinerja sebagai berikut :
a.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2016
Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Turi
adalah tercapai rata-rata sebesar 100 %, yang didukung oleh semua elemen
masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan
diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut :
No
Sasaran Tahun 2016Capai
anUraian Indikator Kinerja Target
Realisasi
1 2 3 4 5 61 Meningkatnya
Kebersihan kali dari enceng gondok
% Kali yang dibersihkandari enceng gondok
6x4.000m
6x2.000m
50 %
2 MeningkatnyaMusayawarahPerencanaanPembangunan
% Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
1 kali 1 kali 100 %
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 20
3 MeningkatanyaPeran sertaKepemudaan
% Organisasi pemuda yang dibina
17Organis
asi
17organis
asi
100 %
4 MeningkatnyaKeamanan danKenyamananLingkungan
- % Penyuluhan kamtibmas di Desa
- % Peningkatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban
19 Desa
19 Desa
17 Desa
17 Desa
100 %
100 %
5 MeningkatnyaPelayananAdministrasiPerkantoran
% Unit Kerja Internal Yang Terlayani dengan baik
11Kegiata
n
11Kegiata
n
100%
6 MeningkatnyaSarana danParasaranaAparatur
% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik
28Unit
28 Unit
100%
7 Terselenggaranya LaporanPertanggungjawabankeuangan danKinerja SKPD
% Terlaksananya Laporan Pertanggung jawaban keuangan dan kinerja yang tepat waktu
15Laporan
15laporan
100%
8 MeningkatnyaKeberdayaanMasyarakatPedesaan
% Jumlah Laporan APBD Desa yang tepat waktu.
19 Desa 19 Desa 100%
9 MeningkatnyaPengembanganLembagaEkonomiPedesaan
% Jumlah Pelayanan Administrasi yang mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi informasi
19 Desa 19 Desa 100%
10 MeningkatnyaPartisipasiMasyarakatdalamMembangunDesa
% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Ekonomi Pedesaan Dengan Adanya UMKM
19 Desa 19 Desa 100 %
11 MeningkatnyaKapasitasAparaturPemerintahanDesa
% Jumlah Perangkat Desa Yang Berkualitas
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 21
a.1.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dan Tahun
2017
Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Turi
antara 2016 dengan 2017 yang didukung oleh semua elemen masyarakat
dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan
bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut :
No Sasaran Tahun 2016 Tahun 2017
Uraian Indikator Kinerja TargetRealisas
iTarget
Realisasi
1 2 3 4 5 6 71 Meningkatnya
Kebersihan kali dari enceng gondok
% Kali yangdibersihkan darienceng gondok
6x4.000m
6x2.000m
- -
2 MeningkatnyaMusayawarahPerencanaanPembangunan
% Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
1 kali 1 kali - -
3 MeningkatanyaPeran sertaKepemudaan
% Organisasi pemuda yang dibina
17Organisa
si
17organisas
i
- -
4 MeningkatnyaKeamanan danKenyamananLingkungan
- % Penyuluhan kamtibmas di Desa
- % Peningkatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban
19 Desa
19 Desa
17 Desa
17 Desa
- -
5 MeningkatnyaPelayananAdministrasiPerkantoran
% Unit Kerja Internal Yang Terlayani dengan baik
11 Kegiatan
11 Kegiatan
10 Kegiatan
10 Kegiatan
6 MeningkatnyaSarana danParasaranaAparatur
% Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Dalam Kondisi Baik
28Unit
28 Unit
28Unit
28 Unit
7 Terselenggaranya LaporanPertanggungjawabankeuangan danKinerja SKPD
% Terlaksananya Laporan Pertanggung jawaban keuangan dan kinerja yang tepat waktu
15Laporan
15laporan
15Laporan
15laporan
8 MeningkatnyaKeberdayaanMasyarakatPedesaan
% Jumlah Laporan APBD Desa yang tepat waktu.
19 Desa 19 Desa - -
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 22
9 MeningkatnyaPengembanganLembagaEkonomiPedesaan
% Jumlah Pelayanan Administrasi yang mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi informasi
19 Desa 19 Desa - -
10 MeningkatnyaPartisipasiMasyarakatdalamMembangunDesa
% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Ekonomi Pedesaan Dengan Adanya UMKM
19 Desa 19 Desa - -
11 MeningkatnyaKapasitasAparaturPemerintahanDesa
% Jumlah PerangkatDesa Yang Kualitas
135perangka
t
135perangka
t
- -
12 MeningkatnyaKualitasPelayananKecamatan
% Jumlah Pelayanan Publik yang sesuai SOP
IKM B IKM B IKM B IKM B
13 TerlaksanyaPemerintahandanPembangunanKecamatan
% Jumlah Desa yang melaksanakanMusrenbang Desa dan Kecamatan
- - 19 Desa 19 Desa
a.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017
dengan Target Jangka Menengah.
Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Turi antara 2017
dengan target jangka menengah yang didukung oleh semua elemen
masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan
diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut :
Sasaran TargetRPJMD
Tahun 2017Capaia
nUraian Indikator Target Realisas
iMeningkatnyaPelayananAdministrasiPerkantoran
% Unit Kerja Internal Yang Terlayani dengan baik
100%
10 Kegiatan
10 Kegiatan
96 %
MeningkatnyaSarana danParasaranaAparatur
% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik
100%
28Unit
28 Unit
100 %
Terselenggaranya LaporanPertanggungjawabankeuangan danKinerja SKPD
% Terlaksananya Laporan Pertanggung jawaban keuangandan kinerja yang tepat waktu
100% 15
Laporan15
laporan
100 %
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 23
MeningkatnyaKualitasPelayananKecamatan
% Jumlah Pelayanan Publik yang sesuai SOP
100%
19 Desa 19 Desa 100 %
TerlaksanyaPemerintahandanPembangunanKecamatan
% Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa dan Kecamatan
100% 19 Desa 19 Desa 100 %
4. Analisa Penyebab Keberhasilan atau kegagalan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 10
(sepuluh) kegiatan dengan berhasilnya kegiatan tersebut, maka
kecamatan memilih untuk pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
sehingga mendapat kenyamanan dalam melayani masyarakat.
Program peningkatan sarana dan prasarana mempunyai 5 ( tiga )
Kegiatan keberhasilan program tersebut maka Kantor Kecamatan Turi
memenuhi kebutuhannya, sehingga karyawan/karyawati nyaman dalam
melakukan kegiatan.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan mempunyai 4 ( empat ) Kegiatan dalam program
tersebut sangat berhasil sehingga cepatnya pelaporan kinerja dalam
kantor kecamatan Turi menjadi lancar.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan mempunyai 1
(satu) Kegiatan dalam program tersebut sangat berhasil sehingga
diharapakan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat
sangat baik.
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan mempunyai 7 (tujuh) Kegiatan dalam program tersebut
sangat berhasil karena pemerintah dan aparaturnya terus memberikan
berbagai fasilitas dan peningkatan pembangunan baik di tingkat Desa
maupun Kecamatan demi tercapainya masyarakat yg lebih makmur dan
sejahtera.
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 24
5. Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya
Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan
antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah
penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi
perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat
pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung
beberapa pengertian antara lain :
Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran
(input/output)
Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang
dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain
suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan
tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang ditentukan dalan
APBD.
Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai
denganmemperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi
pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman
suatu daerah.
Faktor penentu efisiensi adalah :.
Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-
jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja,
maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta
dana keuangan.
Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan
maupun masyarakat.
Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan
keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan
berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud
6. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Dari satu indikator kinerja dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor
keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah
antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan program dan kegiatan
tersebut diantaranya yaitu :
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 25
a) Faktor Keberhasilan
Adanya dukungan masyarakatuntuk melaksanakan kerja bakti
Perencanaan kerja yang terprogram;
Koordinasi yang baik antara Kecamatan dan desa baik msayarakat
maupun pemuda yang ada diwilayah Kecamatan Turi;
Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan tertib dan profesional;
Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai;
Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;
Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan.
b) Faktor Kegagalan
Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan dalam program ini.
c) Langkah-Langkah Antisipatif
Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan
dengan penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;
Kesiapan alokasi APBD;
Kesiapan personil yang akan mengikuti diklat.
Pendidikan dan pelatihan formal aparatur yaitu :
a.i.1. Pendidikan dan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Barang Milik
Daerah.
a.i.2. Pendidikan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan
Daerah.
a.i.3. Pendidikan dan pelatihan SPIP (Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah)
a.i.4. Pendidikan dan pelatihan Manajemen Barang Milik Daerah
a.i.5. Pendidikan dan pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa
a.i.6. Pendidikan dan pelatihan Penyusunan LKJIP (LaporanKinerja Instansi
Pemerintah)
1.a.1.B. REALISASI ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dijabarkan dalam 10
(sepuluh) kegiatan yaitu sesuai dengan anggaran perubahan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 259.146.800,- terealisasi sebesar Rp.
246.965.679,- dengan prosentase (95.92%).
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 26
2. Program Peningkatan Sarana da Prasarana aparatur dijabarkan
dalam 5 (kegiatan) yaitu sesuai dengan anggaran perubahan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 731.000.00,- terealisasi sebesar Rp.
710.434.900,- dengan prosentase (99.25 %);
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dalam 4
(empat) kegiatan yaitu sesuai dengan anggaran perubahan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
29.986.950,- dengan prosentase (99.93 %);
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dijabarkan
dalam 1 (satu) kegiatan
sesuai anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- dengan prosentase (100%).
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan, sesuai dengan
anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp.
180.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 180.469.900,- dengan prosentase
(99.97 %), sedangkan realisasi masing-masing kegiatan adalah sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
dengan alokasi dana anggaran Rp. 48.100.000,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 36.972.979,- atau sebesar (76,86%).
b. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor, dengan
alokasi dana anggaran Rp. 12.000.000,- dan telah terealisasi sebesar
Rp. 12.000.000,- atau sebesar (100%).
c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional, dengan alokasi dana anggaran Rp. 1.500.000,- dan
telah terealisasi sebesar Rp. 1.249.800,- atau sebesar (83.32%).
d. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), dengan alokasi dana
anggaran Rp. 40.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
40.000.000,- atau sebesar (100%).
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan, dengan alokasi
dana anggaran Rp. 30.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
29.999.900,- atau sebesar (100%).
f. Kegiatan penyediaan Komponen Instansi listrik/ penerangan bangunan
Kantor, dengan alokasi dana anggaran Rp. 2.520.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 2.520.000,- atau sebesar (100%).
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 27
g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan
dengan alokasi dana anggaran Rp. 10.000.000,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar (100%).
h. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan, dengan alokasi dana anggaran Rp. 4.000.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,- atau sebesar (100%).
i. Kegiatan penyediaan Makanan dan minuman, dengan alokasi dana
anggaran Rp. 25.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
25.000.000,- atau sebesar (100%).
j. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan, dengan
alokasi dana anggaran Rp. 86.026.800,- dan telah terealisasi sebesar
Rp. 85.223.000,- atau sebesar (99,06%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi dana
anggaran Rp. 46.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
46.000.000,- atau sebesar (100%).
b. Kegiatan Pengadaan dengan alokasi dana anggaran Rp. 35.000.000,-
dan telah terealisasi sebesar Rp. 34.886.000,- atau sebesar (99,67%).
c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor, dengan alokasi
dana anggaran Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
14.999.999,- atau sebesar (99,99%).
d. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas /oprasional
dengan alokasi dana anggaran Rp. 35.000.000,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 35.000.000,- atau sebesar (100%).
e. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor dengan alokasi
dana anggaran Rp. 600.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
579.549.000,- atau sebesar (96,59%).
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD dengan alokasi dana anggaran Rp. 5.000.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar (100%).
b. Kegiatan Penyusunan Laporan keuangan semesteran, dengan alokasi
dana anggaran Rp. 5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
4.986.950,- atau sebesar (99,73%).
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 28
c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi
dana anggaran Rp. 5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
5.000.000,- atau sebesar (100%).
d. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi, dengan
alokasi dana anggaran Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar
Rp. 15.000.000,- atau sebesar (100%).
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan
a. Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan dengan alokasi dana anggaran Rp. 40.000.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau sebesar (100%).
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan
a. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan
dengan alokasi dana anggaran Rp. 10.000.000,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar (100%).
b. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan alokasi dana
anggaran Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
15.000.000,- atau sebesar (100%).
c. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Lingkungan dengan
alokasi dana anggaran Rp. 25.000.000,- dan telah terealisasi sebesar
Rp. 25.000.000,- atau sebesar (100%).
d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa, dengan alokasi dana
anggaran Rp. 60.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
60.000.000,- atau sebesar (100%).
e.Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan PERDES
dengan alokasi dana anggaran Rp. 28.500.000,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 28.500.000,- atau sebesar (100%).
f. Kegiatan Fasilitasi Fasilitasi Kemiskinan dengan alokasi dana anggaran
Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.500.000,- atau
sebesar (100%).
g.Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali
dengan alokasi dana anggaran Rp. 27.000.000,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 27.000.000,- atau sebesar (100%).
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 29
B A B IV
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) SKPD Kecamatan Turi
dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas pokok dan
fungsi serta pengelolaan Sumber Daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang
dipercayakan kepada Kecamatan Turi berdasarkan sistim Kinerja Instansi
Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 7 tahun 1999.
Kecamatan Turi dalam mencapai kinerja tahun 2017, menetapkan 5
(lima) program dan 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan prioritas, yang telah
dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Turi sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan.
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan.
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 30
Dalam pelaksanaannya 5 (lima) program dan 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan
tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan
adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan
sehingga belum optimalnya pencapaian/tujuan dan sasaran kegiatan.
Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan permasalahan
yang dihadapi dalam tahun 2017 ini dapat menjadi bahan kajian dan
pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan sehingga pelaksanaan
kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal, dalam pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dan dapat menetapkan upaya-upaya
penanggulangan terhadap permasalahan kegiatan yang belum tercapai.
B. SARAN
Untuk senantiasa agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja
yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling
pengertian dari berbagai pihak, terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Turi dalam bentuk :
1. Dukungan yang optimal dari Pemerintah Kabupaten terhadap pendanaan
sasaran dan program sehinga kegiatan yang ada dapat terselenggara
dengan baik dan tepat waktu :
2. Koordinasi teknik yang sinergi dengan instansi terkait dan tokoh
masyarakat dalam hal perencanaan, dan pengawasan khususnya
berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitas fasilitas dan pemenuhan
sarana dan prasaranadan pelayanan masyarakat ;
3. Menampung saran / masukan dan aspirasi masyarakat terkait dalam
pelaksanaan program-program pemerintah dan pembangunan demi
terwujudnya pemerintahn yang bersih dan berwibawah ( Good
Governence).
Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan
bimbingan kepada kita sekalian.
CAMAT TURI
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 31
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2016-2021
Instansi : KECAMATAN TURI
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahteradan Berdaya Saing.
TUJUANSASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN
KETURAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6Meningkatkan KepuasanMasyarakat terhadapPelayanan public diKecamatan
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan public di Kecamatan Turi
Indeks kepuasanmasyarakat
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
1. Optimalisasi Teknologi Informasi
2. Program Peningkatan Pembangunan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program PengendalianBanjir
4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Program Pelayanan administrasi perkantoran
7. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 33
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2016-2021
Instansi : KECAMATAN TURI
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahteradan Berdaya Saing.
TUJUANSASARAN CARAMENCAPAI TUJUAN
KETURAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Mewujudkan tatakelolapemerintahan desa yangbaik
Mewujudkantatakelolapemerintahandesa yangbaik
Jumlah desa maju 1. Mengembangkanjaringan pemasaranproduk pertanian
2. Merningkatkanproduksi perikananmelalui intensifikasidan ekstensifikasiterhadap kolam dantambak
ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan
ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakat dalammembangun Desa
ProgramPeningkatanKapasitasAparatur
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 34
TUJUANSASARAN CARAMENCAPAI TUJUAN
KETURAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Pemerintah Desa
ProgramPerencanaanPembangunan
RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2017
SKPD : KECAMATAN TURI Formulir RKT
SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJATERGET
%1 2 3
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 35
Misi 1 :1. Meningkatnya pengeloloahan aparatur yang
profesional2. Meningkatnya penmyelengaraan pemerintahan3. Meningkatnya efektifitasperencanaan pembangunan
4. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan
5. Meningkatnya kualitas pengelolahan dan asset daerah
Misi 2 :1 .Peningkatan derajat kesehatan masyarakat2. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan anak
usia sekolah3. Peningkatan sarana intrastruktur daerah
1. Peningkatan penangana persampahan2. Peningkatan produksi dan konsumen ikan di
masyarakat3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi
Misi 3 :1. Peningkatan pelayanan Keluarga Beraencana (KB)2. Prestasi Pemuda dan olah raga3. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan
Terpenuhimya kepuasan pelayanan pada Masyarakat
Tersusunnya dokumen –dokumen perencanaan pembangunan
Tersedianya RESTRA SKPD
Penyelengaraan dan penyertaan sistem kelembagaan
Peningkatan kualitas fisik dan bangunan
Terselengaranya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja
Terselengaranya tertib administrasi barang daerah
Tercapainya pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin
Tecapainya pendidikan Anak usia Dini
Peningkatan kualitas bangunan jalan
Tersedianya penerangan jalan umum
Terpenuhinya bangunan tempat pembuangan sampah(TPS)
1009610010096100100100
9496100100
100979898
75100100100
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 36
Peningkatan produksi hasil perikanan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaane-KTP
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
e-KTP
Tercapainya keluarga berencana (KB) dan Keluarga sejahtera(KS)
Meningkatnya peran serta kepemudaan
Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2017
PROGRAMKEGIATAN
PENCAPAIAN TARGET(%)
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI1 2 3 4 5 6 7 8
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani dengan Baik
Input :Tersedianya DanaOutput :Terlaksananya Perbaikan Peralatan
Kegiatan 259.146.800,-
246.965.679,-
100
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 37
dan Perlengkapan KantorOutcome :Meningkatnya Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dapat Beroprasi Dengan Baik
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Prosentase Sarana Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Baik
Input :Tersedianya DanaOutput :Jumlah Sarana dan Prasarana KantorOutcome :Tersedianya Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 38
Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Dan Keuangan
Prosentase Jumlah Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu
Input :Tersedianya danaOutput : Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun.Outcome :terselenggaranya laporan kinerja, perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan yang tepat waktu
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Prosentase Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Input :Tersedianya danaOutput : Jumlah Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Outcome :terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebihbaik kepada masyarakat
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Input :Tersedianya danaOutput : Jumlah Prosentase PenyelenggaraanPemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Outcome :terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
PENGUKURAN KINERJATAHUN 2017
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 39
SKPD : KECAMATAN TURI Formulir PK
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %1 2 3 4 5
1. Meningkatnya pengelolahan aparatur yang prefesional
2. Meningkatnya penyelengaraan pemerintahan
3. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan
4. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan
5. Meninmgkatnya kualitas pengelolahankeuangan dan asset daerah
Pegawai yang mengikutiPendidikan dan latihan Terpenuhinya kepuasan pelayanan pada masyarakat Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya RENSTRA/RKPD Penyelenggaraan dan penyertaan sistem kelembagaan Peningkatan kualitas fisikbangunan
Terselengarannya laporan capaian kinerja ikhtisarrealisasi kinerja
Terselengaranya tertib adminstrasi barang daerah
98
92
94
9489
94
100
100
98
92
94
9489
94
100
100
100
100
100
100100
100
100
100
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 40
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %1 2 3 4 5
1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat2. Peningkatan pemarataan dan kualitas
pendidikan anak usia sekolah3. Peningkatan sarana infrstruktur daerah
4. Peningkatan penanganan persampahan
5. Peningkatan produksi dan konsumsi ikan di masyarakat
6. Peningkatan kualitas pelayanan administtrasi kependudukan
1. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB)
2. Peningkatan prestasi Pemuda dan olah raga3. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Terselengaranya pelayanan kesehatanterhadap penduduk miskin
Tercapainya pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan kualitas bangunan jalan Tersedianya penerangan jalan umum Terpenuhinya bangunan tempat
pembuangan sampah (TPS) Peningkatan produksi hasil perikanan Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan E-KTP Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan E-KTP
TercapainyaKeluarga Bencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)
Meningkatnya peran serta Kepemudaan
Tercapainya masyarakat dalam membangun Desa
Tercapainya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.
90
9010010096
8596
95
70
8589
87
90
9010010096
8596
95
70
8589
87
100
100100100100
100100
100
100
100100
100
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 41