KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT...

97
Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 1 TAHUN 2014 15 Januari 2014 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN KLATEN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 437.696.858.000,00 Urusan Wajib 236.912.863.038,00 26.020.312.942,00 174.763.682.020,00 1 83.296.646.000,00 Pendidikan 55.062.691.000,00 6.999.677.000,00 21.234.278.000,00 1.01 43.727.144.000,00 DINAS PENDIDIKAN 28.553.941.000,00 6.162.112.000,00 9.011.091.000,00 1.01 . 1.01.01 642.840.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 112.410.000,00 530.430.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 108.000.000,00 0,00 0,00 108.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 45.000.000,00 0,00 40.590.000,00 4.410.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 123.840.000,00 0,00 123.840.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 172.488.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.097.000,00 7.000.000,00 86.391.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 35.000.000,00 0,00 29.500.000,00 5.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 82.488.000,00 79.097.000,00 1.891.000,00 1.500.000,00 Pengadaan Komputer 1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.860.000,00 38.140.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 45.000.000,00 0,00 38.140.000,00 6.860.000,00 Peningkatan Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 05 . 19 2.031.400.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 300.000.000,00 1.237.100.000,00 494.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Eks. 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 15.000.000,00 0,00 9.900.000,00 5.100.000,00 Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan APE PAUD (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 1.128.400.000,00 0,00 0,00 1.128.400.000,00 Kesejahteraan Pendidik PAUD (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 18.000.000,00 0,00 14.200.000,00 3.800.000,00 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 160.000.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 260.000.000,00 0,00 249.200.000,00 10.800.000,00 Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 130.000.000,00 0,00 121.000.000,00 9.000.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Transcript of KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT...

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

1 TAHUN 2014

15 Januari 2014

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KABUPATEN KLATEN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

437.696.858.000,00 Urusan Wajib 236.912.863.038,00 26.020.312.942,00 174.763.682.020,00 1

83.296.646.000,00 Pendidikan 55.062.691.000,00 6.999.677.000,00 21.234.278.000,00 1.01

43.727.144.000,00 DINAS PENDIDIKAN 28.553.941.000,00 6.162.112.000,00 9.011.091.000,00 1.01 . 1.01.01

642.840.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 112.410.000,00 530.430.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

108.000.000,00 0,00 0,00 108.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

45.000.000,00 0,00 40.590.000,00 4.410.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

123.840.000,00 0,00 123.840.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

172.488.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.097.000,00 7.000.000,00 86.391.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

35.000.000,00 0,00 29.500.000,00 5.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

82.488.000,00 79.097.000,00 1.891.000,00 1.500.000,00 Pengadaan Komputer1.01 . 1.01.01 . 02 . 51

45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.860.000,00 38.140.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

45.000.000,00 0,00 38.140.000,00 6.860.000,00 Peningkatan Aparatur1.01 . 1.01.01 . 05 . 19

2.031.400.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 300.000.000,00 1.237.100.000,00 494.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Eks. 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

15.000.000,00 0,00 9.900.000,00 5.100.000,00 Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Eks. 2P0A)1.01 . 1.01.01 . 15 . 77

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan APE PAUD (Eks. 2P0A)1.01 . 1.01.01 . 15 . 83

1.128.400.000,00 0,00 0,00 1.128.400.000,00 Kesejahteraan Pendidik PAUD (Eks. 2P0A)1.01 . 1.01.01 . 15 . 84

18.000.000,00 0,00 14.200.000,00 3.800.000,00 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 15 . 88

160.000.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 89

260.000.000,00 0,00 249.200.000,00 10.800.000,00 Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 90

130.000.000,00 0,00 121.000.000,00 9.000.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 91

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.004.203.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 22.210.530.000,00 685.480.000,00 2.108.193.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

75.000.000,00 0,00 41.400.000,00 33.600.000,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 72

50.000.000,00 0,00 16.120.000,00 33.880.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

75.000.000,00 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan1.01 . 1.01.01 . 16 . 102

763.000.000,00 0,00 380.000.000,00 383.000.000,00 Pengembangan Kurikulum SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 103

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendampingan BSM SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 104

3.500.000.000,00 3.110.000.000,00 390.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SD/SDLB ( DAK )1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

350.000.000,00 311.000.000,00 39.000.000,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

2.880.000.000,00 2.547.000.000,00 333.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMP/SMPLB ( DAK )1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

288.000.000,00 254.700.000,00 33.300.000,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

244.875.000,00 244.875.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 140

24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 141

207.500.000,00 207.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 142

20.750.000,00 20.750.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 143

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 144

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 145

263.750.000,00 263.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 146

26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 147

345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 148

34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan

Kesehatan SD/SDLB

1.01 . 1.01.01 . 16 . 149

102.735.000,00 102.735.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 150

10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan

SD/SDLB

1.01 . 1.01.01 . 16 . 151

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Eks 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 200

5.005.000.000,00 5.005.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 440

680.500.000,00 500.500.000,00 177.300.000,00 2.700.000,00 Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 441

2.990.000.000,00 2.990.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 442

375.164.000,00 299.000.000,00 76.164.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 443

2.340.070.000,00 2.340.070.000,00 0,00 0,00 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 444

334.000.000,00 234.000.000,00 99.800.000,00 200.000,00 Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 445

690.000.000,00 690.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/SMPLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 446

121.009.000,00 75.000.000,00 46.009.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 447

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat IPA SMP/SMPLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 448

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat IPA SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 449

340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Olahraga SMP/SMPLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 454

34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat Olahraga SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 455

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 456

Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 457

75.000.000,00 0,00 44.750.000,00 30.250.000,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah ( MBS ) SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 690

400.000.000,00 0,00 259.500.000,00 140.500.000,00 Pembinaan minat, bakat dan Kreatifitas siswa SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 700

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 801

105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Eks. 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 875

15.000.000,00 0,00 6.150.000,00 8.850.000,00 Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Eks. 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 16 . 884

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 909

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 910

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 16 . 911

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Lab IPA SMP (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 16 . 916

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Meubelair Pengganti SMP (2POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 993

40.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 996

10.082.551.000,00 Program Pendidikan Menengah 5.964.314.000,00 811.300.000,00 3.306.937.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

50.000.000,00 0,00 24.400.000,00 25.600.000,00 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi SMA dan SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 65

50.000.000,00 0,00 20.400.000,00 29.600.000,00 Pengembangan Mutu SMA (Eks. 2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 82

250.000.000,00 0,00 102.000.000,00 148.000.000,00 Pengembangan Mutu SMK (Eks. 2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 83

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Multi Media SMA (Eks. 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 17 . 186

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Multi Media SMK (Eks. 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 17 . 188

25.000.000,00 0,00 11.800.000,00 13.200.000,00 Pengembangan SMA/SMK berwawasan unggulan1.01 . 1.01.01 . 17 . 192

500.000.000,00 0,00 318.500.000,00 181.500.000,00 Operasional SMK Negeri Gantiwarno1.01 . 1.01.01 . 17 . 193

22.800.000,00 9.500.000,00 12.400.000,00 900.000,00 Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 194

888.565.000,00 767.360.000,00 121.205.000,00 0,00 Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 307

106.628.000,00 76.736.000,00 26.482.000,00 3.410.000,00 Pendampingan Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 308

2.109.025.000,00 697.145.000,00 1.411.880.000,00 0,00 Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMK (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 309

253.083.000,00 69.715.000,00 174.368.000,00 9.000.000,00 Pendampingan Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 310

317.865.000,00 254.292.000,00 63.573.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 311

38.144.000,00 25.429.000,00 11.875.000,00 840.000,00 Pendampingan Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 312

35.215.000,00 35.215.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMK (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 313

4.226.000,00 3.522.000,00 704.000,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 314

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 315

72.000.000,00 60.000.000,00 9.550.000,00 2.450.000,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 316

480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 317

57.600.000,00 48.000.000,00 8.700.000,00 900.000,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 318

180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Praktek SMK beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 319

21.600.000,00 18.000.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Praktek SMK beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 320

300.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Praktek SMK (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 321

36.000.000,00 20.000.000,00 15.100.000,00 900.000,00 Pendampingan Pengadaan Peralatan Praktek SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 322

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana SMALB (eks 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 17 . 500

Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 24.400.000,00 25.600.000,00 Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (eks. 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 17 . 501

22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Sanitasi Sekolah (eks 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 17 . 502

36.500.000,00 0,00 14.900.000,00 21.600.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 17 . 631

435.000.000,00 0,00 290.000.000,00 145.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 701

630.000.000,00 540.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 703

75.600.000,00 59.400.000,00 15.300.000,00 900.000,00 Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 704

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kota Vokasi1.01 . 1.01.01 . 17 . 879

30.000.000,00 0,00 14.400.000,00 15.600.000,00 Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta1.01 . 1.01.01 . 17 . 915

25.000.000,00 0,00 10.800.000,00 14.200.000,00 Pengembangan kelembagaan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 923

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Bengkel SMK (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 929

20.000.000,00 0,00 9.200.000,00 10.800.000,00 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 945

50.000.000,00 0,00 24.400.000,00 25.600.000,00 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 946

120.000.000,00 0,00 69.000.000,00 51.000.000,00 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 947

210.000.000,00 0,00 129.000.000,00 81.000.000,00 Pengembangan kurikulum SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 967

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMA yang Rusak beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 974

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMK yang Rusak beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 975

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Laboratorium SMK beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 980

190.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 981

76.000.000,00 60.000.000,00 14.950.000,00 1.050.000,00 Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas SMA yang Rusak beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 984

43.000.000,00 32.500.000,00 9.450.000,00 1.050.000,00 Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas SMK yang Rusak beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 985

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan ruang perpustakaan SMK beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 987

24.000.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Laboratorium SMK beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 990

909.512.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 66.025.000,00 843.487.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

25.000.000,00 0,00 17.500.000,00 7.500.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

50.000.000,00 0,00 43.900.000,00 6.100.000,00 Pengarusutamaan Gender (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 18 . 27

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Minapolitan1.01 . 1.01.01 . 18 . 33

10.000.000,00 0,00 8.950.000,00 1.050.000,00 Fasilitasi Hari Aksara International (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 18 . 34

270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 18 . 35

50.000.000,00 0,00 43.525.000,00 6.475.000,00 Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 18 . 38

30.000.000,00 0,00 27.900.000,00 2.100.000,00 Workshop Layanan Pendidikan Layak Anak1.01 . 1.01.01 . 18 . 39

339.512.000,00 0,00 296.712.000,00 42.800.000,00 Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA, SMK dan Paket A,B, serta C dan Ujian Sekolah

SD

1.01 . 1.01.01 . 18 . 40

3.381.500.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 2.566.430.000,00 815.070.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

30.000.000,00 0,00 26.750.000,00 3.250.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

40.000.000,00 0,00 35.100.000,00 4.900.000,00 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

215.000.000,00 0,00 210.100.000,00 4.900.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

1.137.500.000,00 0,00 0,00 1.137.500.000,00 Kesejahteraan Pendidik Wiayata Bakti Pendidikan Formal (eks 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 20 . 23

250.000.000,00 0,00 208.700.000,00 41.300.000,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta1.01 . 1.01.01 . 20 . 28

Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00 0,00 176.150.000,00 23.850.000,00 Fasilitasi sertifikasi Guru dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 38

1.085.000.000,00 0,00 0,00 1.085.000.000,00 Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 20 . 42

50.000.000,00 0,00 32.000.000,00 18.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 47

224.000.000,00 0,00 0,00 224.000.000,00 Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 20 . 48

50.000.000,00 0,00 40.100.000,00 9.900.000,00 Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT1.01 . 1.01.01 . 20 . 50

100.000.000,00 0,00 86.170.000,00 13.830.000,00 Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 53

90.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 22.200.000,00 67.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21

40.000.000,00 0,00 31.900.000,00 8.100.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.01.01 . 21 . 02

50.000.000,00 0,00 35.900.000,00 14.100.000,00 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 21 . 20

1.367.650.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 647.307.000,00 720.343.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22

85.000.000,00 0,00 41.050.000,00 43.950.000,00 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)1.01 . 1.01.01 . 22 . 186

100.000.000,00 0,00 93.500.000,00 6.500.000,00 Operasional BOS1.01 . 1.01.01 . 22 . 187

179.650.000,00 0,00 22.500.000,00 157.150.000,00 Menejemen Pendataan Pendidikan (Eks.2POA)1.01 . 1.01.01 . 22 . 190

50.000.000,00 0,00 48.285.000,00 1.715.000,00 Operasional Pengelolaan BAntuan Pendidikan (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 22 . 191

100.000.000,00 0,00 90.110.000,00 9.890.000,00 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan

(2P0A)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 195

428.000.000,00 0,00 125.500.000,00 302.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Eks. 2P0A)1.01 . 1.01.01 . 22 . 196

75.000.000,00 0,00 66.432.000,00 8.568.000,00 Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 200

50.000.000,00 0,00 28.500.000,00 21.500.000,00 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme

melalui Jlur Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 202

50.000.000,00 0,00 26.800.000,00 23.200.000,00 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 203

150.000.000,00 0,00 129.490.000,00 20.510.000,00 Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online1.01 . 1.01.01 . 22 . 204

100.000.000,00 0,00 48.176.000,00 51.824.000,00 Penyusunan Data Pokok Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 205

6.000.000,00 TK Negeri 0,00 500.000,00 5.500.000,00 1.01 . 1.01.02

2.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 2.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12

3.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 500.000,00 3.300.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02

2.800.000,00 0,00 2.300.000,00 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 22

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28

3.568.160.000,00 SMP Negeri se Kabupaten 0,00 720.530.000,00 2.847.630.000,00 1.01 . 1.01.04

3.568.160.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 720.530.000,00 2.847.630.000,00 1.01 . 1.01.04 . 16

1.591.160.000,00 0,00 870.630.000,00 720.530.000,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS-APBD II)1.01 . 1.01.04 . 16 . 906

1.977.000.000,00 0,00 1.977.000.000,00 0,00 Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs / 2 POA1.01 . 1.01.04 . 16 . 922

450.000.000,00 SMA Negeri se Kabupaten 0,00 0,00 450.000.000,00 1.01 . 1.01.05

Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

255.470.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 255.470.000,00 1.01 . 1.01.05 . 01

89.900.182,00 0,00 89.900.182,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.05 . 01 . 02

22.694.000,00 0,00 22.694.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 08

88.330.500,00 0,00 88.330.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 10

31.805.000,00 0,00 31.805.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.05 . 01 . 11

22.740.318,00 0,00 22.740.318,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 12

194.530.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 194.530.000,00 1.01 . 1.01.05 . 02

67.930.000,00 0,00 67.930.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 22

26.600.000,00 0,00 26.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 28

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pindahan SMA 31.01 . 1.01.05 . 02 . 50

660.000.000,00 SMK Negeri se Kabupaten 0,00 0,00 660.000.000,00 1.01 . 1.01.06

544.260.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 544.260.000,00 1.01 . 1.01.06 . 01

213.201.000,00 0,00 213.201.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.06 . 01 . 02

34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 08

212.649.000,00 0,00 212.649.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 10

60.150.000,00 0,00 60.150.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.06 . 01 . 11

24.260.000,00 0,00 24.260.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 12

115.740.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 115.740.000,00 1.01 . 1.01.06 . 02

79.740.000,00 0,00 79.740.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.06 . 02 . 22

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.06 . 02 . 28

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Asrama1.01 . 1.01.06 . 02 . 30

200.000.000,00 SKB 0,00 45.865.000,00 154.135.000,00 1.01 . 1.01.07

60.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 17.065.000,00 42.935.000,00 1.01 . 1.01.07 . 01

10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.07 . 01 . 02

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 08

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.07 . 01 . 09

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.07 . 01 . 11

4.235.000,00 0,00 4.235.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.07 . 01 . 14

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.07 . 01 . 17

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 18

8.665.000,00 0,00 0,00 8.665.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 20

25.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 22

15.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 10.800.000,00 4.200.000,00 1.01 . 1.01.07 . 15

Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 0,00 4.200.000,00 10.800.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.07 . 15 . 59

10.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 10.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.07 . 16 . 68

10.000.000,00 Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 10.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU1.01 . 1.01.07 . 17 . 63

80.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 18.000.000,00 62.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 18

60.000.000,00 0,00 42.000.000,00 18.000.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.07 . 18 . 05

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.07 . 18 . 36

7.265.342.000,00 Dinas Pendidikan Kecamatan 0,00 38.220.000,00 7.227.122.000,00 1.01 . 1.01.08

6.485.342.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 6.485.342.000,00 1.01 . 1.01.08 . 16

2.779.440.000,00 0,00 2.779.440.000,00 0,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (Eks. 2 POA)1.01 . 1.01.08 . 16 . 905

3.705.902.000,00 0,00 3.705.902.000,00 0,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD1.01 . 1.01.08 . 16 . 906

780.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 38.220.000,00 741.780.000,00 1.01 . 1.01.08 . 22

780.000.000,00 0,00 741.780.000,00 38.220.000,00 Operasional UPTD1.01 . 1.01.08 . 22 . 150

27.420.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 26.508.750.000,00 32.450.000,00 878.800.000,00 1.01 . 1.03.01

15.200.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 14.600.000.000,00 15.775.000,00 584.225.000,00 1.01 . 1.03.01 . 16

15.000.000.000,00 14.600.000.000,00 384.725.000,00 15.275.000,00 Pembangunan SMP 2 Klaten1.01 . 1.03.01 . 16 . 01

200.000.000,00 0,00 199.500.000,00 500.000,00 Pembangunan Talud SMP 4 Klaten1.01 . 1.03.01 . 16 . 303

12.220.000.000,00 Program Pendidikan Menengah 11.908.750.000,00 16.675.000,00 294.575.000,00 1.01 . 1.03.01 . 17

12.000.000.000,00 11.696.750.000,00 287.975.000,00 15.275.000,00 Pembangunan SMA 3 Klaten1.01 . 1.03.01 . 17 . 01

220.000.000,00 212.000.000,00 6.600.000,00 1.400.000,00 Rehab SMK 4 Klaten1.01 . 1.03.01 . 17 . 201

101.317.023.000,00 Kesehatan 76.461.317.000,00 1.385.669.500,00 23.470.036.500,00 1.02

29.817.023.000,00 DINAS KESEHATAN 6.261.317.000,00 1.328.641.500,00 22.227.064.500,00 1.02 . 1.02.01

1.511.098.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 943.997.000,00 567.101.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01

30.658.000,00 0,00 30.658.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

376.900.000,00 0,00 17.799.000,00 359.101.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

230.689.000,00 0,00 9.329.000,00 221.360.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 16

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

368.851.000,00 0,00 18.140.000,00 350.711.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

40.000.000,00 0,00 27.175.000,00 12.825.000,00 Koordinasi dan fasilitasi pelaporan administrasi keuangan dan aset1.02 . 1.02.01 . 01 . 21

4.711.705.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.462.831.000,00 21.625.000,00 1.227.249.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

1.500.000.000,00 1.420.188.000,00 75.662.000,00 4.150.000,00 Pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

658.000.000,00 652.050.000,00 2.800.000,00 3.150.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional roda dua1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

50.000.000,00 46.762.000,00 2.013.000,00 1.225.000,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

102.205.000,00 98.459.000,00 1.596.000,00 2.150.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 11

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

300.000.000,00 0,00 297.600.000,00 2.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

113.500.000,00 108.772.000,00 1.728.000,00 3.000.000,00 Pengadaan Komputer1.02 . 1.02.01 . 02 . 45

850.000.000,00 803.880.000,00 42.970.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Gudang Obat1.02 . 1.02.01 . 02 . 47

338.000.000,00 332.720.000,00 2.880.000,00 2.400.000,00 Pengadaan Mobil Jenazah1.02 . 1.02.01 . 02 . 48

15.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 8.000.000,00 7.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03

15.000.000,00 0,00 7.000.000,00 8.000.000,00 Pembinaan Administrasi Kepegawaaian1.02 . 1.02.01 . 03 . 06

5.040.288.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 16.735.000,00 5.023.553.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

4.469.900.000,00 0,00 4.469.900.000,00 0,00 Pengadaan Obat (DAK)1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Pengelolaan manajemen obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

536.388.000,00 0,00 519.653.000,00 16.735.000,00 Pendampingan Pengadaan Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

989.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 117.960.000,00 871.040.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

60.000.000,00 0,00 51.300.000,00 8.700.000,00 Peningkatan kesehatan keluarga dan pendampingan Polindes1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

30.000.000,00 0,00 23.605.000,00 6.395.000,00 Bintek balai pengobatan/RB, RS dan lab. swasta1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

50.000.000,00 0,00 12.000.000,00 38.000.000,00 Operasional PPPK1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

60.000.000,00 0,00 52.350.000,00 7.650.000,00 Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

30.000.000,00 0,00 20.050.000,00 9.950.000,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

20.000.000,00 0,00 14.725.000,00 5.275.000,00 Pemilihan Paramedis,Medis teladan1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

50.000.000,00 0,00 42.100.000,00 7.900.000,00 Pembuatan Buku Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

519.000.000,00 0,00 516.110.000,00 2.890.000,00 Peningkatan Operasional Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

35.000.000,00 0,00 27.200.000,00 7.800.000,00 Peningkatan manajemen Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

20.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Peningkatan kinerja klinik1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

90.000.000,00 0,00 88.600.000,00 1.400.000,00 Pengadaan Buku KIA1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

25.000.000,00 0,00 13.000.000,00 12.000.000,00 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu ( SPGDT )1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

170.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 13.162.500,00 156.837.500,00 1.02 . 1.02.01 . 17

50.000.000,00 0,00 49.250.000,00 750.000,00 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

80.000.000,00 0,00 68.862.500,00 11.137.500,00 Keamanan Pangan jajanan Anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

40.000.000,00 0,00 38.725.000,00 1.275.000,00 Pengadaan Test Kit Keamanan Pangan1.02 . 1.02.01 . 17 . 08

120.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 6.300.000,00 113.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 0,00 38.200.000,00 1.800.000,00 Penyuluhan Kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

40.000.000,00 0,00 37.600.000,00 2.400.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

40.000.000,00 0,00 37.900.000,00 2.100.000,00 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

200.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 17.820.000,00 182.180.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

120.000.000,00 0,00 113.500.000,00 6.500.000,00 Upaya perbaikan gizi keluarga1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

30.000.000,00 0,00 28.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 10

50.000.000,00 0,00 40.180.000,00 9.820.000,00 Penunjang Oparasional Penyaluran Bantuan1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

60.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 1.875.000,00 58.125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

60.000.000,00 0,00 58.125.000,00 1.875.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

522.200.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 53.715.000,00 468.485.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

201.900.000,00 0,00 192.185.000,00 9.715.000,00 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa ( KLB )1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

128.800.000,00 0,00 118.725.000,00 10.075.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 21

191.500.000,00 0,00 157.575.000,00 33.925.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang1.02 . 1.02.01 . 22 . 22

5.390.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 61.930.000,00 5.328.070.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

5.000.000.000,00 0,00 4.989.145.000,00 10.855.000,00 Penunjang kegiatan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

50.000.000,00 0,00 44.000.000,00 6.000.000,00 Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan program pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 12

40.000.000,00 0,00 26.400.000,00 13.600.000,00 Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 14

50.000.000,00 0,00 24.825.000,00 25.175.000,00 Penyusunan Naskah Akademis dan Perda RSUD1.02 . 1.02.01 . 23 . 15

250.000.000,00 0,00 243.700.000,00 6.300.000,00 Penyusunan Kajian Rencana Umum Kebutuhan Sarana Prasarana dan SDM RSUD,

Puskesmas dan Pustu

1.02 . 1.02.01 . 23 . 16

8.040.000.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 45.200.000,00 7.994.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24

20.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3.000.000,00 Pelayanan operasi katarak1.02 . 1.02.01 . 24 . 01

20.000.000,00 0,00 8.100.000,00 11.900.000,00 Visum at Repertum1.02 . 1.02.01 . 24 . 11

8.000.000.000,00 0,00 7.969.700.000,00 30.300.000,00 Kemitraan Pelayanan Jasa kesehatan Masyarakat Miskin ( BPJS )1.02 . 1.02.01 . 24 . 17

3.047.732.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

2.798.486.000,00 20.322.000,00 228.924.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

2.462.260.000,00 2.462.260.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Pembangunan dan Rehap Gedung Kesehatan (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 27

345.472.000,00 246.226.000,00 91.824.000,00 7.422.000,00 Pendampingan Pembangunan dan Rehap Gedung Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 28

50.000.000,00 0,00 38.000.000,00 12.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 30

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Kalibrasi alat-alat kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 40

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Rehap Puskesmas dan Puskesmas Pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 41

71.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 70.200.000.000,00 57.028.000,00 1.242.972.000,00 1.02 . 1.03.01

71.500.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

70.200.000.000,00 57.028.000,00 1.242.972.000,00 1.02 . 1.03.01 . 26

71.500.000.000,00 70.200.000.000,00 1.242.972.000,00 57.028.000,00 Pembangunan Rumah Sakit Umum daerah ( RSUD )1.02 . 1.03.01 . 26 . 27

88.037.175.000,00 Pekerjaan Umum 48.331.612.000,00 2.025.855.000,00 37.679.708.000,00 1.03

88.037.175.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 48.331.612.000,00 2.025.855.000,00 37.679.708.000,00 1.03 . 1.03.01

Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.354.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.000.000,00 1.576.923.000,00 16.770.777.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

15.500.000.000,00 0,00 15.500.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

71.000.000,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

545.700.000,00 0,00 35.400.000,00 510.300.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

100.000.000,00 0,00 98.600.000,00 1.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

80.000.000,00 0,00 78.600.000,00 1.400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

42.000.000,00 0,00 40.800.000,00 1.200.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

40.000.000,00 0,00 39.225.000,00 775.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.03 . 1.03.01 . 01 . 14

10.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

249.000.000,00 0,00 249.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Penyediaan Operasional UPTD Ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

450.000.000,00 0,00 31.152.000,00 418.848.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

572.000.000,00 0,00 0,00 572.000.000,00 Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembayaran Retribusi PAC dan Sampah1.03 . 1.03.01 . 01 . 23

1.530.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 915.576.000,00 46.110.000,00 568.314.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

75.000.000,00 73.561.000,00 664.000,00 775.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

100.000.000,00 0,00 98.600.000,00 1.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.03 . 1.03.01 . 02 . 30

500.000.000,00 35.008.000,00 426.107.000,00 38.885.000,00 Operasional Pemeliharaan Alat Berat dan PMK1.03 . 1.03.01 . 02 . 51

100.000.000,00 94.151.000,00 4.449.000,00 1.400.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 52

125.000.000,00 120.656.000,00 2.344.000,00 2.000.000,00 Pengadaan peralatan kerja lapangan UPTD ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 02 . 55

600.000.000,00 592.200.000,00 6.150.000,00 1.650.000,00 Pengadaan Kendaraan Roda 4 Operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 58

37.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 37.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan SDM ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 05 . 05

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi Keuangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 07

555.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 38.610.000,00 516.390.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

15.000.000,00 0,00 13.920.000,00 1.080.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

40.000.000,00 0,00 36.050.000,00 3.950.000,00 Monev Kegiatan Ke PU an1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

500.000.000,00 0,00 466.420.000,00 33.580.000,00 Operasional Pengelolaan Bantuan Sarana Prasarana1.03 . 1.03.01 . 06 . 06

12.100.000.000,00 Program Penataan Trotoar Jalan 11.420.000.000,00 11.000.000,00 669.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 08

7.000.000.000,00 6.650.000.000,00 344.250.000,00 5.750.000,00 Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 08 . 01

5.000.000.000,00 4.770.000.000,00 225.650.000,00 4.350.000,00 Penataan Trotoar Jalan Kota Kecamatan1.03 . 1.03.01 . 08 . 02

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan Trotoar Jalan1.03 . 1.03.01 . 08 . 03

Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

32.566.774.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 31.895.851.000,00 48.100.000,00 622.823.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

1.000.000.000,00 980.000.000,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan Jalan Karangturi - Bungasan ( Tahap II )1.03 . 1.03.01 . 15 . 867

329.680.000,00 274.733.000,00 51.947.000,00 3.000.000,00 Pendampingan Kegiatan DAK Transportasi Perdesaan1.03 . 1.03.01 . 15 . 874

3.682.080.000,00 3.682.080.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan Ngemplakseneng - Genengsari ( DAK infrastrukturJalan )1.03 . 1.03.01 . 15 . 897

2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan Kepurun - Ngemplak Seneng ( DAK Infrastruktur Jalan )1.03 . 1.03.01 . 15 . 898

787.330.000,00 787.330.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan Lingkar Timur Pedan ( DAK Transportasi Perdesaan )1.03 . 1.03.01 . 15 . 899

1.960.000.000,00 1.960.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan Lingkar Selatan Cawas ( DAK Transportasi Perdesaan )1.03 . 1.03.01 . 15 . 900

711.850.000,00 593.208.000,00 114.842.000,00 3.800.000,00 Pendampingan DAK Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 901

1.300.000.000,00 1.274.000.000,00 23.850.000,00 2.150.000,00 Pembangunan jalan Karangnongko - Pluneng ( Tahap II )1.03 . 1.03.01 . 15 . 902

1.000.000.000,00 980.000.000,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan jalan Pomah - Kemiri1.03 . 1.03.01 . 15 . 903

700.000.000,00 686.000.000,00 12.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan jalan Purbo sejati1.03 . 1.03.01 . 15 . 904

750.000.000,00 735.000.000,00 13.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan Jalan Bhayangkara1.03 . 1.03.01 . 15 . 906

425.000.000,00 416.500.000,00 7.100.000,00 1.400.000,00 Pembangunan Jalan Melati1.03 . 1.03.01 . 15 . 907

1.250.000.000,00 1.225.000.000,00 22.850.000,00 2.150.000,00 Pembangunan jalan Opak, Progo1.03 . 1.03.01 . 15 . 908

1.400.000.000,00 1.372.000.000,00 25.650.000,00 2.350.000,00 Pembangunan jalan Pakisan - Posis ( Tahap I )1.03 . 1.03.01 . 15 . 910

1.200.000.000,00 1.176.000.000,00 21.850.000,00 2.150.000,00 Pembangunan jalan Panembahan Romo1.03 . 1.03.01 . 15 . 911

2.000.000.000,00 1.960.000.000,00 36.550.000,00 3.450.000,00 Pembangunan jembatan Poitan1.03 . 1.03.01 . 15 . 912

1.000.000.000,00 980.000.000,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan Jalan Nglengkong - Karangasem1.03 . 1.03.01 . 15 . 913

1.500.000.000,00 1.470.000.000,00 27.650.000,00 2.350.000,00 Pembangunan jalan Ketitang - Gondangsari Serenan ( Tahap II )1.03 . 1.03.01 . 15 . 915

500.000.000,00 490.000.000,00 8.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan jalan Selo Gringging - Sudimoro1.03 . 1.03.01 . 15 . 916

1.000.000.000,00 980.000.000,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan Jalan Tempel - Kaligawe1.03 . 1.03.01 . 15 . 917

2.500.000.000,00 2.430.000.000,00 67.550.000,00 2.450.000,00 Peningkatan Jalan Kayumas - Ngimbar ( Tahap II )1.03 . 1.03.01 . 15 . 918

800.000.000,00 784.000.000,00 14.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan Jalan Beteng - Bengking ( Tahap II )1.03 . 1.03.01 . 15 . 919

1.000.000.000,00 980.000.000,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan Jalan Planggu - Plosowangi ( Tahap II )1.03 . 1.03.01 . 15 . 920

500.000.000,00 490.000.000,00 8.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan Jalan Kalisogo - Burikan1.03 . 1.03.01 . 15 . 921

1.000.000.000,00 980.000.000,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan Jalan Trucuk - Sajen1.03 . 1.03.01 . 15 . 922

1.000.000.000,00 980.000.000,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan Jembatan Kajoran Kec. Klaten Selatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 923

580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Jatirajeg - Pasar Kembang Kec. Kemalang Kab. Klaten (Eks. 2

POA)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 924

24.167.000,00 0,00 22.517.000,00 1.650.000,00 Pendampingan Pembangunan Jalan Jatirajeg - Pasar Kembang Kec. Kemalang Kab.

Klaten

1.03 . 1.03.01 . 15 . 925

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Srowot-Somopuro Kec. Jogonalan Kab. Klaten (Eks. 2 POA)1.03 . 1.03.01 . 15 . 926

16.667.000,00 0,00 15.267.000,00 1.400.000,00 Pendampingan Peningkatan Jalan Srowot-Somopuro Kec. Jogonalan Kab. Klaten1.03 . 1.03.01 . 15 . 927

5.000.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 89.770.000,00 4.910.230.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

5.000.000.000,00 0,00 4.910.230.000,00 89.770.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 79

12.490.569.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

1.022.600.000,00 81.300.000,00 11.386.669.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

400.000.000,00 0,00 399.500.000,00 500.000,00 Rehab dan pemeliharaan pintu air1.03 . 1.03.01 . 24 . 149

1.000.000.000,00 0,00 997.850.000,00 2.150.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bendung1.03 . 1.03.01 . 24 . 198

Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.230.000.000,00 0,00 4.226.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan Saluran Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 267

554.000.000,00 0,00 532.750.000,00 21.250.000,00 Operasi Irigasi dan aset irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 268

3.886.520.000,00 0,00 3.886.520.000,00 0,00 Kegiatan DAK Infrastruktur Irigasi ( DAK )1.03 . 1.03.01 . 24 . 270

466.383.000,00 0,00 463.033.000,00 3.350.000,00 Pendampingan DAK Infrastruktur Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 271

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan parapet Sungai Bloro Desa Jetis Kec. Juwiring, Kab. Klaten (Eks. 2

POA)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 277

20.833.000,00 0,00 19.433.000,00 1.400.000,00 Pendampingan Pembangunan parapet Sungai Bloro Desa Jetis Kec. Juwiring, Kab.

Klaten

1.03 . 1.03.01 . 24 . 278

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Perkuatan tebing Kali Babadan di Desa Babadan Kec. Karangdowo, Kab. Klaten (Eks.

2 POA)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 279

20.833.000,00 0,00 19.433.000,00 1.400.000,00 Pendampingan Perkuatan tebing Kali Babadan di Desa Babadan Kec. Karangdowo,

Kab. Klaten

1.03 . 1.03.01 . 24 . 280

912.000.000,00 22.600.000,00 841.300.000,00 48.100.000,00 WISMP-21.03 . 1.03.01 . 24 . 281

1.400.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

0,00 4.150.000,00 1.395.850.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26

500.000.000,00 0,00 497.850.000,00 2.150.000,00 Normalisasi Sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 15

300.000.000,00 0,00 299.500.000,00 500.000,00 Perkuatan Tebing Sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 78

200.000.000,00 0,00 199.500.000,00 500.000,00 Pembangunan Talud kali Lunyu1.03 . 1.03.01 . 26 . 100

200.000.000,00 0,00 199.500.000,00 500.000,00 Pengurukan bantaran kali Lunyu1.03 . 1.03.01 . 26 . 101

200.000.000,00 0,00 199.500.000,00 500.000,00 Perkuatan tebing sungai Nglarangan Desa Pundungsari Kec. Trucuk1.03 . 1.03.01 . 26 . 102

3.077.632.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2.686.585.000,00 57.830.000,00 333.217.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

50.000.000,00 0,00 28.400.000,00 21.600.000,00 BOP Pendampingan PAMSIMAS1.03 . 1.03.01 . 27 . 24

87.500.000,00 0,00 58.700.000,00 28.800.000,00 Pendampingan USRI ( Urban Sanitation for PNPM Mandiri )1.03 . 1.03.01 . 27 . 28

1.752.350.000,00 1.752.350.000,00 0,00 0,00 Kegiatan DAK Infrastruktur Air Minum ( DAK )1.03 . 1.03.01 . 27 . 36

210.282.000,00 175.235.000,00 32.897.000,00 2.150.000,00 Pendampingan Kegiatan DAK Infrastruktur Air Minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 37

180.000.000,00 0,00 178.920.000,00 1.080.000,00 BOP Pendampingan DAK Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan

Berbasis Masyarakat ( DAK )

1.03 . 1.03.01 . 27 . 43

360.000.000,00 339.000.000,00 19.600.000,00 1.400.000,00 Pembangunan Sanitasi Dk. Brungkah Ds. Pakisan Kec. Cawas1.03 . 1.03.01 . 27 . 44

210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Tegalmulyo Kec. Kemalang, Kab.

Klaten (Eks. 2 POA)

1.03 . 1.03.01 . 27 . 45

8.750.000,00 0,00 7.350.000,00 1.400.000,00 Pendampingan Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Tegalmulyo Kec.

Kemalang, Kab. Klaten

1.03 . 1.03.01 . 27 . 46

210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Talun Kec. Kemalang, Kab. Klaten

(Eks. 2 POA)

1.03 . 1.03.01 . 27 . 47

8.750.000,00 0,00 7.350.000,00 1.400.000,00 Pendampingan Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Talun Kec.

Kemalang, Kab. Klaten

1.03 . 1.03.01 . 27 . 48

925.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan / perkotaan 384.000.000,00 72.062.000,00 468.938.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

200.000.000,00 0,00 136.278.000,00 63.722.000,00 BOP Pendampingan PNPM1.03 . 1.03.01 . 30 . 101

125.000.000,00 0,00 121.400.000,00 3.600.000,00 BOP Pendampingan PPIP1.03 . 1.03.01 . 30 . 116

200.000.000,00 0,00 197.200.000,00 2.800.000,00 Penyusunan DED Drainase Perkotaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 140

400.000.000,00 384.000.000,00 14.060.000,00 1.940.000,00 Pembangunan Drainase Perkotaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 168

105.000.000,00 Perumahan 0,00 32.550.000,00 72.450.000,00 1.04

Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

105.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 0,00 32.550.000,00 72.450.000,00 1.04 . 1.03.01

105.000.000,00 Program Perumahan dan Permukiman 0,00 32.550.000,00 72.450.000,00 1.04 . 1.03.01 . 22

105.000.000,00 0,00 72.450.000,00 32.550.000,00 BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya1.04 . 1.03.01 . 22 . 08

40.043.907.000,00 Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan dan Statistik 35.204.703.400,00 201.340.000,00 4.637.863.600,00 1.05

36.937.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 34.583.600.000,00 61.835.000,00 2.292.065.000,00 1.05 . 1.03.01

87.500.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 0,00 87.500.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring dan pengendalian IMB1.05 . 1.03.01 . 17 . 11

37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang1.05 . 1.03.01 . 17 . 16

36.850.000.000,00 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 34.583.600.000,00 61.835.000,00 2.204.565.000,00 1.05 . 1.03.01 . 18

14.300.000.000,00 13.685.000.000,00 591.590.000,00 23.410.000,00 Pembangunan Masjid Agung (Tahap III )1.05 . 1.03.01 . 18 . 59

750.000.000,00 732.000.000,00 16.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan Pasar Gayamprit (Tahap II)1.05 . 1.03.01 . 18 . 69

11.000.000.000,00 10.310.000.000,00 674.725.000,00 15.275.000,00 Pembangunan Terminal Buntalan ( Tahap II )1.05 . 1.03.01 . 18 . 71

500.000.000,00 435.000.000,00 63.600.000,00 1.400.000,00 Penataan Lingkungan Monumen Juang Klaten1.05 . 1.03.01 . 18 . 72

5.000.000.000,00 4.600.000.000,00 396.400.000,00 3.600.000,00 Pembangunan Pusat Kuliner Klaten1.05 . 1.03.01 . 18 . 73

2.000.000.000,00 1.924.000.000,00 71.400.000,00 4.600.000,00 Pembangunan Apotik SIdowayah ( Tahap II )1.05 . 1.03.01 . 18 . 75

1.000.000.000,00 980.000.000,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan prasarana kantor kecamatan1.05 . 1.03.01 . 18 . 88

2.000.000.000,00 1.725.000.000,00 268.550.000,00 6.450.000,00 Rehab Masjid Raya Klaten1.05 . 1.03.01 . 18 . 89

200.000.000,00 192.600.000,00 6.000.000,00 1.400.000,00 Pembangunan Garasi Stoom Walls dan Truk Sampah ( Tahap II )1.05 . 1.03.01 . 18 . 90

100.000.000,00 0,00 97.600.000,00 2.400.000,00 Review DED Pemda II1.05 . 1.03.01 . 18 . 92

2.947.115.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 484.311.400,00 120.605.000,00 2.342.198.600,00 1.05 . 1.05.01

435.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.523.400,00 420.000,00 431.756.600,00 1.05 . 1.05.01 . 01

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

40.200.000,00 0,00 40.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

7.000.000,00 0,00 6.580.000,00 420.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.01 . 01 . 14

8.000.000,00 3.523.400,00 4.476.600,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19

736.415.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 480.788.000,00 11.225.000,00 244.402.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02

167.600.000,00 166.000.000,00 0,00 1.600.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07

26.475.000,00 25.850.000,00 0,00 625.000,00 Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.01 . 02 . 10

141.072.000,00 0,00 135.072.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22

Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

48.830.000,00 0,00 48.830.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.05 . 1.05.01 . 02 . 29

142.438.000,00 140.938.000,00 0,00 1.500.000,00 Pengadaan Komputer1.05 . 1.05.01 . 02 . 46

150.000.000,00 148.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 Kegiatan Penyempurnaan Garasi pemda II1.05 . 1.05.01 . 02 . 48

1.775.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 108.960.000,00 1.666.040.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15

80.000.000,00 0,00 40.875.000,00 39.125.000,00 Penunjang Operasional BKPRD Kabupaten Klaten1.05 . 1.05.01 . 15 . 27

195.000.000,00 0,00 185.065.000,00 9.935.000,00 Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan1.05 . 1.05.01 . 15 . 33

200.000.000,00 0,00 185.600.000,00 14.400.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kebonarum1.05 . 1.05.01 . 15 . 35

200.000.000,00 0,00 185.600.000,00 14.400.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Ngawen1.05 . 1.05.01 . 15 . 36

200.000.000,00 0,00 185.600.000,00 14.400.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kalikotes1.05 . 1.05.01 . 15 . 37

900.000.000,00 0,00 883.300.000,00 16.700.000,00 Pembuatan Unsur Peta Dasar Kab. Klaten Skala 1 : 50001.05 . 1.05.01 . 15 . 38

159.292.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 136.792.000,00 18.900.000,00 3.600.000,00 1.05 . 1.20.03

20.000.000,00 Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip 0,00 16.400.000,00 3.600.000,00 1.05 . 1.20.03 . 11

20.000.000,00 0,00 3.600.000,00 16.400.000,00 Penataan Dokumen Inaktif Setda Kabupaten Klaten1.05 . 1.20.03 . 11 . 01

139.292.000,00 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 136.792.000,00 2.500.000,00 0,00 1.05 . 1.20.03 . 18

139.292.000,00 136.792.000,00 0,00 2.500.000,00 Penataan Lingkungan Gedung Kantor1.05 . 1.20.03 . 18 . 22

4.144.252.000,00 Perencanaan Pembangunan 33.750.000,00 984.749.000,00 3.125.753.000,00 1.06

3.522.450.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 814.149.000,00 2.708.301.000,00 1.06 . 1.05.01

70.000.000,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 45.850.000,00 24.150.000,00 1.06 . 1.05.01 . 15

50.000.000,00 0,00 4.150.000,00 45.850.000,00 Penyusunan Profil Daerah (2P.0.A)1.06 . 1.05.01 . 15 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendampingan Penyusunan Profil Daerah1.06 . 1.05.01 . 15 . 14

75.000.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

0,00 1.100.000,00 73.900.000,00 1.06 . 1.05.01 . 20

75.000.000,00 0,00 73.900.000,00 1.100.000,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana1.06 . 1.05.01 . 20 . 01

1.425.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 414.324.000,00 1.010.676.000,00 1.06 . 1.05.01 . 21

225.000.000,00 0,00 182.304.000,00 42.696.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.05.01 . 21 . 09

280.000.000,00 0,00 158.979.000,00 121.021.000,00 Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten1.06 . 1.05.01 . 21 . 14

90.000.000,00 0,00 65.553.000,00 24.447.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana1.06 . 1.05.01 . 21 . 17

265.000.000,00 0,00 157.245.000,00 107.755.000,00 Penyusunan Perubahan KUA & PPAS1.06 . 1.05.01 . 21 . 18

265.000.000,00 0,00 157.245.000,00 107.755.000,00 Penyusunan KUA & PPAS1.06 . 1.05.01 . 21 . 19

50.000.000,00 0,00 47.225.000,00 2.775.000,00 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )1.06 . 1.05.01 . 21 . 34

250.000.000,00 0,00 242.125.000,00 7.875.000,00 Penyusunan Naskah Akademis dan Review RPJMD Kabupaten Klaten1.06 . 1.05.01 . 21 . 35

375.000.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 46.475.000,00 328.525.000,00 1.06 . 1.05.01 . 22

260.000.000,00 0,00 223.525.000,00 36.475.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi1.06 . 1.05.01 . 22 . 09

85.000.000,00 0,00 75.000.000,00 10.000.000,00 Penguatan Kelembagaan FEDEP ( Eks 2P.O.A )1.06 . 1.05.01 . 22 . 13

Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pendamping Penguatan Kelembagaan Kegiatan FEDEP1.06 . 1.05.01 . 22 . 14

970.000.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 159.275.000,00 810.725.000,00 1.06 . 1.05.01 . 23

150.000.000,00 0,00 83.950.000,00 66.050.000,00 Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (

TKPK )

1.06 . 1.05.01 . 23 . 12

75.000.000,00 0,00 60.950.000,00 14.050.000,00 Penyusunan analisa situasi ibu dan anak1.06 . 1.05.01 . 23 . 13

50.000.000,00 0,00 26.150.000,00 23.850.000,00 Fasilitasi PUS (2P.OA)1.06 . 1.05.01 . 23 . 15

20.000.000,00 0,00 14.000.000,00 6.000.000,00 Pendampingan Fasilitasi PUS1.06 . 1.05.01 . 23 . 18

250.000.000,00 0,00 230.500.000,00 19.500.000,00 Fasilitasi dan Koodinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya1.06 . 1.05.01 . 23 . 24

75.000.000,00 0,00 64.500.000,00 10.500.000,00 Penyusunan Laporan LP2KD dan Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan

Kemiskinan

1.06 . 1.05.01 . 23 . 27

200.000.000,00 0,00 188.900.000,00 11.100.000,00 Penyusunan Detail Enginering Design ( DED ) Museum Wayang1.06 . 1.05.01 . 23 . 28

50.000.000,00 0,00 46.775.000,00 3.225.000,00 Penyusunan Detail Enginering Design ( DED ) Lapangan Tenis Indoor1.06 . 1.05.01 . 23 . 29

100.000.000,00 0,00 95.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan Detail Enginering Design ( DED ) Galeri Seni1.06 . 1.05.01 . 23 . 30

357.450.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00 127.525.000,00 229.925.000,00 1.06 . 1.05.01 . 24

225.000.000,00 0,00 209.975.000,00 15.025.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana1.06 . 1.05.01 . 24 . 04

132.450.000,00 0,00 19.950.000,00 112.500.000,00 Water Irigation Supply Management Program ( WISMP Bidang Perencanaan )1.06 . 1.05.01 . 24 . 23

250.000.000,00 Program Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 0,00 19.600.000,00 230.400.000,00 1.06 . 1.05.01 . 27

250.000.000,00 0,00 230.400.000,00 19.600.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan1.06 . 1.05.01 . 27 . 01

621.802.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 33.750.000,00 170.600.000,00 417.452.000,00 1.06 . 1.20.03

105.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 25.525.000,00 79.475.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17

25.000.000,00 0,00 11.025.000,00 13.975.000,00 Pembakuan Unsur Rupa Bumi1.06 . 1.20.03 . 17 . 12

20.000.000,00 0,00 8.450.000,00 11.550.000,00 Fasilitasi Permasalahan Wilayah Perbatasan1.06 . 1.20.03 . 17 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi APKASI1.06 . 1.20.03 . 17 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kerjasama antar daerah Subosukowonosraten1.06 . 1.20.03 . 17 . 17

516.802.000,00 Program Peningkatan Koord. Penyusunan Perenc. Pembangunan 33.750.000,00 145.075.000,00 337.977.000,00 1.06 . 1.20.03 . 26

23.470.000,00 0,00 15.595.000,00 7.875.000,00 Peny. Perat. Bupati Klaten ttg Petunjuk Pelaks. Keg./Proyek di Kabupaten Klaten1.06 . 1.20.03 . 26 . 01

30.000.000,00 0,00 21.725.000,00 8.275.000,00 Peny.Perat. Bupati Klaten ttg Tata Cara Pengad.Brng & Js yg dibiayai dari APBD.1.06 . 1.20.03 . 26 . 02

84.545.000,00 4.500.000,00 44.220.000,00 35.825.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan1.06 . 1.20.03 . 26 . 03

57.225.000,00 4.500.000,00 52.100.000,00 625.000,00 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan (Rakorlak)1.06 . 1.20.03 . 26 . 04

121.715.000,00 4.500.000,00 25.790.000,00 91.425.000,00 Operasional Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan1.06 . 1.20.03 . 26 . 05

0,00 0,00 0,00 0,00 Faslitrasi dan Koordinasi Bidang Perencanaan, Pekerjaan Umum dan Perhubungan1.06 . 1.20.03 . 26 . 06

146.972.000,00 9.000.000,00 137.347.000,00 625.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)1.06 . 1.20.03 . 26 . 08

52.875.000,00 11.250.000,00 41.200.000,00 425.000,00 Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)1.06 . 1.20.03 . 26 . 09

3.970.386.000,00 Perhubungan 1.550.998.500,00 236.585.000,00 2.182.802.500,00 1.07

3.970.386.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 1.550.998.500,00 236.585.000,00 2.182.802.500,00 1.07 . 1.07.01

355.789.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 49.050.000,00 306.739.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 03

38.400.000,00 0,00 0,00 38.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

45.871.000,00 0,00 44.746.000,00 1.125.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

45.000.000,00 0,00 43.875.000,00 1.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.07 . 1.07.01 . 01 . 14

30.348.000,00 0,00 30.348.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

89.810.000,00 0,00 89.810.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

30.960.000,00 0,00 30.960.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

757.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 583.706.500,00 6.825.000,00 166.468.500,00 1.07 . 1.07.01 . 02

550.000.000,00 535.000.000,00 12.400.000,00 2.600.000,00 Pembangunan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 03

9.675.000,00 7.560.000,00 1.440.000,00 675.000,00 Pengadaan mebeleur1.07 . 1.07.01 . 02 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer dan Alat Komunikasi1.07 . 1.07.01 . 02 . 19

75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dan Kendaraan Operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.07 . 1.07.01 . 02 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.07 . 1.07.01 . 02 . 30

15.000.000,00 13.100.000,00 1.325.000,00 575.000,00 Pengadaan Alat Survey Menara Telekomunikasi1.07 . 1.07.01 . 02 . 49

32.325.000,00 28.046.500,00 3.153.500,00 1.125.000,00 Pengadaan Komputer dan alat komunikasi1.07 . 1.07.01 . 02 . 51

80.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.850.000,00 78.150.000,00 1.07 . 1.07.01 . 03

80.000.000,00 0,00 78.150.000,00 1.850.000,00 Pengadaan pakaian dinas lapangan1.07 . 1.07.01 . 03 . 03

940.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 94.094.000,00 11.750.000,00 834.156.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16

45.000.000,00 0,00 43.875.000,00 1.125.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

325.000.000,00 0,00 321.225.000,00 3.775.000,00 Pemeliharaan Terminal dan Sub Terminal1.07 . 1.07.01 . 16 . 04

170.000.000,00 0,00 167.500.000,00 2.500.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

300.000.000,00 0,00 298.100.000,00 1.900.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Marka Jalan1.07 . 1.07.01 . 16 . 06

100.000.000,00 94.094.000,00 3.456.000,00 2.450.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 16 . 07

270.000.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 10.000.000,00 85.525.000,00 174.475.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17

125.000.000,00 10.000.000,00 31.400.000,00 83.600.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru1.07 . 1.07.01 . 17 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pendataan, Penertiban Parkir dan Terminal1.07 . 1.07.01 . 17 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengusaha Angkutan Barang1.07 . 1.07.01 . 17 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Ijin Trayek1.07 . 1.07.01 . 17 . 25

50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Study Angkutan Umum Masal (Mass Rapid Transut) kabupaten Klaten1.07 . 1.07.01 . 17 . 27

30.000.000,00 0,00 28.875.000,00 1.125.000,00 Fasilitasi Mudik Lebaran1.07 . 1.07.01 . 17 . 28

937.597.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 468.798.000,00 43.810.000,00 424.989.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19

Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan Perlintasan Kereta Api1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Operasional penertiban muatan galian gol C1.07 . 1.07.01 . 19 . 08

60.000.000,00 0,00 57.690.000,00 2.310.000,00 Lomba tertib lalu lintas/wahana tata nugraha1.07 . 1.07.01 . 19 . 10

9.515.000,00 8.008.000,00 832.000,00 675.000,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalulintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 17

79.290.000,00 79.290.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalulintas (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 18

111.100.000,00 0,00 111.100.000,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 22

13.332.000,00 0,00 12.207.000,00 1.125.000,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 23

175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 24

21.000.000,00 17.500.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail1.07 . 1.07.01 . 19 . 25

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Car Free Day Kabupaten Klaten1.07 . 1.07.01 . 19 . 27

171.750.000,00 171.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka / Mata Kucing ( DAK )1.07 . 1.07.01 . 19 . 31

20.610.000,00 17.250.000,00 1.510.000,00 1.850.000,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka / Mata Kucing1.07 . 1.07.01 . 19 . 32

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Forum LLAJ1.07 . 1.07.01 . 19 . 34

630.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 394.400.000,00 37.775.000,00 197.825.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20

400.000.000,00 394.400.000,00 3.700.000,00 1.900.000,00 Pengadaan dan Pemasangn alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 20 . 02

150.000.000,00 0,00 147.500.000,00 2.500.000,00 Pengadaan buku uji, Tanda Uji dan Kelengkapannya1.07 . 1.07.01 . 20 . 08

60.000.000,00 0,00 26.625.000,00 33.375.000,00 Pengecatan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Wajib Uji1.07 . 1.07.01 . 20 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang1.07 . 1.07.01 . 20 . 16

15.288.987.000,00 Lingkungan Hidup 9.628.933.000,00 569.013.000,00 5.091.041.000,00 1.08

11.670.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 8.124.228.000,00 281.411.000,00 3.264.361.000,00 1.08 . 1.03.01

4.670.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.113.965.000,00 165.036.000,00 2.390.999.000,00 1.08 . 1.03.01 . 15

120.000.000,00 0,00 118.600.000,00 1.400.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan1.08 . 1.03.01 . 15 . 27

1.450.000.000,00 0,00 1.310.264.000,00 139.736.000,00 Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah1.08 . 1.03.01 . 15 . 28

100.000.000,00 0,00 98.600.000,00 1.400.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 31

200.000.000,00 60.000.000,00 137.275.000,00 2.725.000,00 Revitalisasi TPA1.08 . 1.03.01 . 15 . 42

50.000.000,00 0,00 49.225.000,00 775.000,00 Pengadaan Keranjang Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 47

250.000.000,00 0,00 245.800.000,00 4.200.000,00 Penyusunan Master Plan dan DED TPA1.08 . 1.03.01 . 15 . 50

200.000.000,00 194.000.000,00 3.900.000,00 2.100.000,00 Pemeliharaan TPS1.08 . 1.03.01 . 15 . 51

100.000.000,00 96.000.000,00 2.600.000,00 1.400.000,00 Pemeliharaan Drainase Kota1.08 . 1.03.01 . 15 . 54

600.000.000,00 580.000.000,00 15.050.000,00 4.950.000,00 Pembangunan tempat Pengelolaan Sampah 3R1.08 . 1.03.01 . 15 . 55

400.000.000,00 0,00 395.800.000,00 4.200.000,00 Penyusunan Dokumen Lingkungan1.08 . 1.03.01 . 15 . 56

1.200.000.000,00 1.183.965.000,00 13.885.000,00 2.150.000,00 Pengadaan Truk Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 58

7.000.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 6.010.263.000,00 116.375.000,00 873.362.000,00 1.08 . 1.03.01 . 24

1.800.000.000,00 1.540.000.000,00 252.650.000,00 7.350.000,00 Peningkatan Jalur Hijau dan Penataan Taman Kota ( Tahap III )1.08 . 1.03.01 . 24 . 12

250.000.000,00 0,00 163.900.000,00 86.100.000,00 Operasional Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)1.08 . 1.03.01 . 24 . 14

50.000.000,00 28.263.000,00 20.962.000,00 775.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan1.08 . 1.03.01 . 24 . 15

150.000.000,00 0,00 148.600.000,00 1.400.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan1.08 . 1.03.01 . 24 . 16

1.000.000.000,00 900.000.000,00 94.150.000,00 5.850.000,00 Penataan Alun-Alun ( Tahap II )1.08 . 1.03.01 . 24 . 31

Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.500.000.000,00 1.400.000.000,00 93.250.000,00 6.750.000,00 Penataan Gapura Batas Kabupaten1.08 . 1.03.01 . 24 . 35

2.000.000.000,00 1.900.000.000,00 93.550.000,00 6.450.000,00 Penataan Landscape Hutan Kota1.08 . 1.03.01 . 24 . 36

250.000.000,00 242.000.000,00 6.300.000,00 1.700.000,00 Penataan Lingkungan Gedung Sunan Pandanaran1.08 . 1.03.01 . 24 . 37

3.618.987.000,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1.504.705.000,00 287.602.000,00 1.826.680.000,00 1.08 . 1.08.01

423.490.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.816.000,00 53.377.000,00 364.297.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01

3.500.000,00 0,00 3.350.000,00 150.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

64.500.000,00 0,00 64.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

9.130.000,00 0,00 6.528.000,00 2.602.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 07

18.300.000,00 0,00 6.785.000,00 11.515.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 08

25.000.000,00 0,00 23.975.000,00 1.025.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

9.500.000,00 0,00 9.250.000,00 250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00 6.750.000,00 250.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

10.000.000,00 5.816.000,00 4.184.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

40.000.000,00 0,00 38.975.000,00 1.025.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 19

14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengemudi1.08 . 1.08.01 . 01 . 22

22.560.000,00 0,00 0,00 22.560.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 23

521.050.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 216.802.000,00 15.400.000,00 288.848.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02

42.500.000,00 40.750.000,00 475.000,00 1.275.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 09

48.500.000,00 46.696.000,00 529.000,00 1.275.000,00 Pengadaan mebeleur1.08 . 1.08.01 . 02 . 10

40.000.000,00 0,00 38.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 22

60.000.000,00 0,00 57.850.000,00 2.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

49.050.000,00 0,00 48.075.000,00 975.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 28

25.000.000,00 0,00 23.275.000,00 1.725.000,00 Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium1.08 . 1.08.01 . 02 . 48

20.000.000,00 0,00 18.775.000,00 1.225.000,00 Kalibarasi Peralatan Laboratorium1.08 . 1.08.01 . 02 . 49

83.500.000,00 80.756.000,00 594.000,00 2.150.000,00 Pengadaan Komputer1.08 . 1.08.01 . 02 . 54

17.500.000,00 16.000.000,00 725.000,00 775.000,00 Pengadaan Soundsystem1.08 . 1.08.01 . 02 . 55

35.000.000,00 32.600.000,00 825.000,00 1.575.000,00 Pembangunan IPAL Laboratorium1.08 . 1.08.01 . 02 . 56

100.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 02 . 57

2.077.780.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.125.497.000,00 197.750.000,00 754.533.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16

70.000.000,00 0,00 48.675.000,00 21.325.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 24

25.000.000,00 4.872.000,00 8.128.000,00 12.000.000,00 Operasional laboratorium lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 25

175.000.000,00 0,00 144.200.000,00 30.800.000,00 Sekolah Adiwiyata1.08 . 1.08.01 . 16 . 26

50.000.000,00 0,00 39.650.000,00 10.350.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan / usaha yang menimbulkan dampak

terhadap lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 33

50.000.000,00 0,00 38.125.000,00 11.875.000,00 Saka Kalpataru1.08 . 1.08.01 . 16 . 34

30.000.000,00 0,00 25.300.000,00 4.700.000,00 Sistem pengawasan Masyarakat bidang lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 35

Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

120.000.000,00 6.000.000,00 65.800.000,00 48.200.000,00 Operasional pengolah sampah1.08 . 1.08.01 . 16 . 36

100.000.000,00 0,00 76.525.000,00 23.475.000,00 Pembinaan bank sampah1.08 . 1.08.01 . 16 . 37

50.000.000,00 0,00 34.975.000,00 15.025.000,00 Pembinaan usaha/kegiatan penghasil limbah1.08 . 1.08.01 . 16 . 38

60.000.000,00 0,00 53.950.000,00 6.050.000,00 Updating data lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 39

50.000.000,00 0,00 44.450.000,00 5.550.000,00 Operasional perijinan1.08 . 1.08.01 . 16 . 40

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan fungsi lingkungan (DAK)1.08 . 1.08.01 . 16 . 41

11.200.000,00 0,00 8.350.000,00 2.850.000,00 Pendampingan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan fungsi lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 42

1.077.640.000,00 1.019.455.000,00 58.185.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian dan pencemaran lingkungan (DAK)1.08 . 1.08.01 . 16 . 43

133.940.000,00 95.170.000,00 33.220.000,00 5.550.000,00 Pendampingan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian dan pencemaran

lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 44

596.667.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 156.590.000,00 21.075.000,00 419.002.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17

50.000.000,00 0,00 46.025.000,00 3.975.000,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kab. Klaten1.08 . 1.08.01 . 17 . 21

50.000.000,00 0,00 47.325.000,00 2.675.000,00 Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau1.08 . 1.08.01 . 17 . 25

40.000.000,00 36.000.000,00 2.475.000,00 1.525.000,00 Penghijauan Jalan dalam Kota1.08 . 1.08.01 . 17 . 37

55.000.000,00 0,00 51.650.000,00 3.350.000,00 Penghijauan di daerah sumber air1.08 . 1.08.01 . 17 . 42

30.000.000,00 0,00 27.225.000,00 2.775.000,00 DED Pembangunan Gedung 3 R1.08 . 1.08.01 . 17 . 43

50.000.000,00 0,00 48.225.000,00 1.775.000,00 Penghijauan daerah obyek wisata1.08 . 1.08.01 . 17 . 44

54.090.000,00 49.090.000,00 2.850.000,00 2.150.000,00 Pengadaan taman kota1.08 . 1.08.01 . 17 . 45

245.000.000,00 65.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan

iklim (DAK)

1.08 . 1.08.01 . 17 . 46

22.577.000,00 6.500.000,00 13.227.000,00 2.850.000,00 Pendampingan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim

1.08 . 1.08.01 . 17 . 47

2.903.900.000,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 600.198.000,00 197.024.000,00 2.106.678.000,00 1.10

2.893.900.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 600.198.000,00 197.024.000,00 2.096.678.000,00 1.10 . 1.10.01

235.659.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 34.609.000,00 201.050.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

29.659.000,00 0,00 0,00 29.659.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

18.500.000,00 0,00 17.825.000,00 675.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

30.500.000,00 0,00 29.375.000,00 1.125.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

12.500.000,00 0,00 11.825.000,00 675.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

7.500.000,00 0,00 6.825.000,00 675.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 9.325.000,00 675.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

40.000.000,00 0,00 38.875.000,00 1.125.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 19

601.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 402.008.000,00 6.800.000,00 192.192.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02

150.000.000,00 139.418.000,00 7.982.000,00 2.600.000,00 Pengadaan komputer1.10 . 1.10.01 . 02 . 11

380.000.000,00 242.690.000,00 134.910.000,00 2.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

50.000.000,00 0,00 48.875.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 30

Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

21.000.000,00 19.900.000,00 425.000,00 675.000,00 Pengadaan perlengkapan Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 48

110.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21.690.000,00 24.610.000,00 63.700.000,00 1.10 . 1.10.01 . 05

60.000.000,00 21.690.000,00 34.225.000,00 4.085.000,00 Pelatihan bagi Operator SIAK1.10 . 1.10.01 . 05 . 05

50.000.000,00 0,00 29.475.000,00 20.525.000,00 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)1.10 . 1.10.01 . 05 . 06

1.947.241.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 176.500.000,00 131.005.000,00 1.639.736.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15

370.000.000,00 0,00 356.200.000,00 13.800.000,00 Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 03

20.000.000,00 0,00 19.325.000,00 675.000,00 Koordinasi kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 05

520.000.000,00 0,00 432.770.000,00 87.230.000,00 Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

150.000.000,00 132.000.000,00 7.500.000,00 10.500.000,00 Penataan Arsip Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 22

55.000.000,00 0,00 53.150.000,00 1.850.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 30

100.000.000,00 0,00 97.900.000,00 2.100.000,00 Penyebaran Informasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 31

15.000.000,00 0,00 14.325.000,00 675.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 32

667.241.000,00 44.500.000,00 609.691.000,00 13.050.000,00 Penerbitan KTP Elektronik1.10 . 1.10.01 . 15 . 35

50.000.000,00 0,00 48.875.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan Jaringan Lokal Dinas Capil1.10 . 1.10.01 . 15 . 36

0,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.16

0,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.16 . 15

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Rekam Data E-KTP1.10 . 1.20.16 . 15 . 25

0,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.18

0,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.18 . 15

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Rekam Data E-KTP1.10 . 1.20.18 . 15 . 25

0,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.22

0,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.22 . 15

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.22 . 15 . 26

3.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 3.000.000,00 1.10 . 1.20.24

3.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 3.000.000,00 1.10 . 1.20.24 . 15

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.24 . 15 . 26

0,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.30

0,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.30 . 15

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Rekam Data E-KTP1.10 . 1.20.30 . 15 . 25

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.30 . 15 . 26

7.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 7.000.000,00 1.10 . 1.20.34

7.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 7.000.000,00 1.10 . 1.20.34 . 15

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.34 . 15 . 26

2.510.922.000,00 Pemberdayaan Perempuan, Perlind. Anak, Kel. Berencana dan Kel. Sejahtera 1.176.670.000,00 141.680.000,00 1.192.572.000,00 1.11

Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.910.922.000,00 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.176.670.000,00 55.850.000,00 678.402.000,00 1.11 . 1.11.01

154.250.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 154.250.000,00 1.11 . 1.11.01 . 01

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.11 . 1.11.01 . 01 . 01

13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.11 . 1.11.01 . 01 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.11 . 1.11.01 . 01 . 11

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 13

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.11 . 1.11.01 . 01 . 14

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.11 . 1.11.01 . 01 . 15

19.900.000,00 0,00 19.900.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.11 . 1.11.01 . 01 . 17

72.150.000,00 0,00 72.150.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.11 . 1.11.01 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah1.11 . 1.11.01 . 01 . 19

1.557.172.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.176.670.000,00 13.300.000,00 367.202.000,00 1.11 . 1.11.01 . 02

17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 09

8.025.000,00 0,00 8.025.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.11 . 1.11.01 . 02 . 21

9.850.000,00 0,00 9.850.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 22

29.187.000,00 0,00 29.187.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.11 . 1.11.01 . 02 . 24

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 28

1.321.080.000,00 1.053.580.000,00 267.500.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan KB (DAK)1.11 . 1.11.01 . 02 . 31

158.530.000,00 105.590.000,00 39.640.000,00 13.300.000,00 Pendampingan DAK Sarpras Pelayanan KB1.11 . 1.11.01 . 02 . 32

100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 16.600.000,00 83.400.000,00 1.11 . 1.11.01 . 05

100.000.000,00 0,00 83.400.000,00 16.600.000,00 Penyelenggaraan Perlindungan Anak1.11 . 1.11.01 . 05 . 05

87.000.000,00 Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 0,00 20.200.000,00 66.800.000,00 1.11 . 1.11.01 . 20

30.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Keadilan dan Kesetaraan Gender ( KKG )1.11 . 1.11.01 . 20 . 02

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pertemuan Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu1.11 . 1.11.01 . 20 . 06

4.000.000,00 0,00 2.800.000,00 1.200.000,00 Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Korban Kekerasan1.11 . 1.11.01 . 20 . 07

13.000.000,00 0,00 7.000.000,00 6.000.000,00 Fasilitasi Forum Anak1.11 . 1.11.01 . 20 . 08

8.000.000,00 0,00 5.500.000,00 2.500.000,00 Pendidikan Ketrampilan Perempuan1.11 . 1.11.01 . 20 . 09

5.000.000,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 Fasilitasi Replikasi Desa Layak Anak1.11 . 1.11.01 . 20 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan1.11 . 1.11.01 . 20 . 11

12.500.000,00 Program Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 0,00 5.750.000,00 6.750.000,00 1.11 . 1.11.01 . 21

9.000.000,00 0,00 6.750.000,00 2.250.000,00 Pembinaan Kelompok Posdaya1.11 . 1.11.01 . 21 . 01

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Pameran Kelompok UPPKS1.11 . 1.11.01 . 21 . 02

600.000.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0,00 85.830.000,00 514.170.000,00 1.11 . 1.22.01

600.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 0,00 85.830.000,00 514.170.000,00 1.11 . 1.22.01 . 22

398.843.000,00 0,00 384.523.000,00 14.320.000,00 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga ( PKK )1.11 . 1.22.01 . 22 . 18

Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.945.000,00 0,00 37.970.000,00 12.975.000,00 Fasilitasi temu kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga ( PKK )1.11 . 1.22.01 . 22 . 19

35.813.000,00 0,00 20.333.000,00 15.480.000,00 Fasilitasi pedoman penghayatan pengamalan pancasila dan gotong royong1.11 . 1.22.01 . 22 . 20

39.629.000,00 0,00 21.794.000,00 17.835.000,00 Fasilitasi pendidikan ketrampilan dan koperasi1.11 . 1.22.01 . 22 . 21

33.283.000,00 0,00 23.278.000,00 10.005.000,00 Fasilitasi sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga1.11 . 1.22.01 . 22 . 22

41.487.000,00 0,00 26.272.000,00 15.215.000,00 Fasilitasi kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup1.11 . 1.22.01 . 22 . 23

906.818.000,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 511.975.000,00 394.843.000,00 1.12

906.818.000,00 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 511.975.000,00 394.843.000,00 1.12 . 1.11.01

138.000.000,00 Program Keluarga Berencana 0,00 33.250.000,00 104.750.000,00 1.12 . 1.11.01 . 15

57.535.000,00 0,00 41.035.000,00 16.500.000,00 Pelayanan TNI Manunggal KB- Kesehatan1.12 . 1.11.01 . 15 . 09

32.465.000,00 0,00 26.965.000,00 5.500.000,00 Kesatuan Gerak PKK KB - Kesehatan1.12 . 1.11.01 . 15 . 10

32.875.000,00 0,00 22.375.000,00 10.500.000,00 Pelayanan KB dengan Pihak Ketiga1.12 . 1.11.01 . 15 . 13

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengayoman KB1.12 . 1.11.01 . 15 . 14

5.125.000,00 0,00 4.375.000,00 750.000,00 Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan1.12 . 1.11.01 . 15 . 15

12.798.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 6.875.000,00 5.923.000,00 1.12 . 1.11.01 . 16

3.918.000,00 0,00 1.668.000,00 2.250.000,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja1.12 . 1.11.01 . 16 . 03

8.880.000,00 0,00 4.255.000,00 4.625.000,00 Pemutaran Film KB1.12 . 1.11.01 . 16 . 04

508.340.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

0,00 411.750.000,00 96.590.000,00 1.12 . 1.11.01 . 18

10.000.000,00 0,00 7.100.000,00 2.900.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB1.12 . 1.11.01 . 18 . 02

498.340.000,00 0,00 89.490.000,00 408.850.000,00 Optimalisasi Kader PPKBD1.12 . 1.11.01 . 18 . 06

9.000.000,00 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan

dimasyarakat

0,00 2.250.000,00 6.750.000,00 1.12 . 1.11.01 . 19

9.000.000,00 0,00 6.750.000,00 2.250.000,00 Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIIBA)1.12 . 1.11.01 . 19 . 02

208.000.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 48.850.000,00 159.150.000,00 1.12 . 1.11.01 . 20

9.000.000,00 0,00 6.750.000,00 2.250.000,00 Peningkatan Mutu Pelaporan1.12 . 1.11.01 . 20 . 04

84.000.000,00 0,00 38.650.000,00 45.350.000,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga1.12 . 1.11.01 . 20 . 05

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Pengadaan Baliho KB1.12 . 1.11.01 . 20 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharan Baliho1.12 . 1.11.01 . 20 . 07

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Pengadaan Kain Seragam Batik KB Kader PPKBD1.12 . 1.11.01 . 20 . 08

14.180.000,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 0,00 4.500.000,00 9.680.000,00 1.12 . 1.11.01 . 21

14.180.000,00 0,00 9.680.000,00 4.500.000,00 Sosialisasi HIV/AIDS dan PMS1.12 . 1.11.01 . 21 . 02

16.500.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

0,00 4.500.000,00 12.000.000,00 1.12 . 1.11.01 . 22

8.500.000,00 0,00 6.250.000,00 2.250.000,00 Pelatihan BKB1.12 . 1.11.01 . 22 . 02

8.000.000,00 0,00 5.750.000,00 2.250.000,00 Pelatihan BKL1.12 . 1.11.01 . 22 . 05

5.026.010.000,00 Sosial 451.823.000,00 874.529.000,00 3.699.658.000,00 1.13

1.712.510.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 451.823.000,00 462.689.000,00 797.998.000,00 1.13 . 1.13.01

Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

286.390.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 13.904.000,00 272.486.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01

14.338.000,00 0,00 12.574.000,00 1.764.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 07

9.890.000,00 0,00 0,00 9.890.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 08

29.066.000,00 0,00 27.941.000,00 1.125.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10

35.739.000,00 0,00 34.614.000,00 1.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.13 . 1.13.01 . 01 . 14

3.757.000,00 0,00 3.757.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 19

371.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 289.748.000,00 4.425.000,00 77.677.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02

266.380.000,00 262.248.000,00 1.532.000,00 2.600.000,00 Pengadaan Komputer1.13 . 1.13.01 . 02 . 11

30.000.000,00 27.500.000,00 675.000,00 1.825.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22

44.781.000,00 0,00 44.781.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24

30.689.000,00 0,00 30.689.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 28

60.000.000,00 Program Peningkatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 0,00 5.425.000,00 54.575.000,00 1.13 . 1.13.01 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Buku Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Triwulan dan

Semesteran

1.13 . 1.13.01 . 10 . 01

15.000.000,00 0,00 14.325.000,00 675.000,00 Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kab. Klaten1.13 . 1.13.01 . 10 . 06

35.000.000,00 0,00 30.250.000,00 4.750.000,00 Monitoring Evaluasi Kegiatan Pelatihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.13 . 1.13.01 . 10 . 07

110.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 42.500.000,00 27.810.000,00 39.690.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16

30.000.000,00 0,00 17.490.000,00 12.510.000,00 Penanganan mayat terlantar1.13 . 1.13.01 . 16 . 12

30.000.000,00 0,00 19.300.000,00 10.700.000,00 Penanganan bagi korban bencana alam1.13 . 1.13.01 . 16 . 13

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan TMP dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan1.13 . 1.13.01 . 16 . 15

50.000.000,00 42.500.000,00 2.900.000,00 4.600.000,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan1.13 . 1.13.01 . 16 . 16

99.495.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial 0,00 54.000.000,00 45.495.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20

30.000.000,00 0,00 15.600.000,00 14.400.000,00 Pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial PGOT1.13 . 1.13.01 . 20 . 06

69.495.000,00 0,00 29.895.000,00 39.600.000,00 Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH1.13 . 1.13.01 . 20 . 08

602.775.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 119.575.000,00 278.745.000,00 204.455.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21

9.500.000,00 0,00 7.100.000,00 2.400.000,00 Pemberdayaan orsos dan K3S1.13 . 1.13.01 . 21 . 06

12.500.000,00 0,00 8.600.000,00 3.900.000,00 Permberdayaan pekerja sosial Masyarakat dalam meningkatkan motivasi

kesejahteraan sosial

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07

10.650.000,00 0,00 6.250.000,00 4.400.000,00 Pemberdayaan Karang Taruna1.13 . 1.13.01 . 21 . 08

108.000.000,00 0,00 53.955.000,00 54.045.000,00 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial ( PSKS )

1.13 . 1.13.01 . 21 . 10

140.000.000,00 0,00 19.700.000,00 120.300.000,00 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)1.13 . 1.13.01 . 21 . 14

227.125.000,00 119.575.000,00 54.200.000,00 53.350.000,00 Pendamping Program Keluarga Harapan ( PKH )1.13 . 1.13.01 . 21 . 15

75.000.000,00 0,00 34.650.000,00 40.350.000,00 Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat ( RBM )1.13 . 1.13.01 . 21 . 16

Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyaluran bantuan1.13 . 1.13.01 . 21 . 17

182.000.000,00 Program Pembinaan Kelembagaan 0,00 78.380.000,00 103.620.000,00 1.13 . 1.13.01 . 24

52.000.000,00 0,00 23.500.000,00 28.500.000,00 Penunjang Operasional kegiatan sosial yang bersumber dari APBD I dan APBN1.13 . 1.13.01 . 24 . 01

50.000.000,00 0,00 32.520.000,00 17.480.000,00 Pembinaan kelayan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ( LKSA ) Kabupaten Klaten1.13 . 1.13.01 . 24 . 02

25.000.000,00 0,00 20.500.000,00 4.500.000,00 Penguatan dan Pemantapan TAD Kabupaten Klaten1.13 . 1.13.01 . 24 . 03

55.000.000,00 0,00 27.100.000,00 27.900.000,00 Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Kesetaraan Kemandirian dan Kesejahteraan

Difabel ( DP2K3D )

1.13 . 1.13.01 . 24 . 04

2.845.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 346.515.000,00 2.498.985.000,00 1.13 . 1.20.03

2.845.500.000,00 Program Peningkatan Organisasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 346.515.000,00 2.498.985.000,00 1.13 . 1.20.03 . 23

436.355.000,00 0,00 436.355.000,00 0,00 Operasional TPHD dan TKHD1.13 . 1.20.03 . 23 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang Generasi Muda1.13 . 1.20.03 . 23 . 06

365.720.000,00 0,00 359.120.000,00 6.600.000,00 Pemberangkatan dan Pemulangan Haji1.13 . 1.20.03 . 23 . 07

31.735.000,00 0,00 29.735.000,00 2.000.000,00 Penunjang Pemberian Bantuan Keagamaan1.13 . 1.20.03 . 23 . 08

1.805.816.000,00 0,00 1.484.936.000,00 320.880.000,00 Fasilitasi pembinaan Keagamaan1.13 . 1.20.03 . 23 . 10

50.000.000,00 0,00 44.875.000,00 5.125.000,00 Ziarah dan Bhakti Sosial1.13 . 1.20.03 . 23 . 12

26.500.000,00 0,00 25.000.000,00 1.500.000,00 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan1.13 . 1.20.03 . 23 . 14

64.000.000,00 0,00 62.800.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Perempuan, KB kebudayaan, pariwisata,

pemuda dan Olah Raga

1.13 . 1.20.03 . 23 . 16

55.374.000,00 0,00 46.164.000,00 9.210.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Kesehatan1.13 . 1.20.03 . 23 . 17

18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.10

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.10 . 23

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.10 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 1.13 . 1.20.11

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 1.13 . 1.20.11 . 23

18.000.000,00 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.11 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 1.200.000,00 16.800.000,00 1.13 . 1.20.12

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 1.200.000,00 16.800.000,00 1.13 . 1.20.12 . 23

18.000.000,00 0,00 16.800.000,00 1.200.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.12 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.13

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.13 . 23

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.13 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.14

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.14 . 23

18.000.000,00 0,00 17.100.000,00 900.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.14 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 525.000,00 17.475.000,00 1.13 . 1.20.15

Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 525.000,00 17.475.000,00 1.13 . 1.20.15 . 23

18.000.000,00 0,00 17.475.000,00 525.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.15 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.16

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.16 . 23

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.16 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 3.600.000,00 14.400.000,00 1.13 . 1.20.17

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 3.600.000,00 14.400.000,00 1.13 . 1.20.17 . 23

18.000.000,00 0,00 14.400.000,00 3.600.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.17 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.18

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.18 . 23

18.000.000,00 0,00 17.100.000,00 900.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.18 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.19

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.19 . 23

18.000.000,00 0,00 17.100.000,00 900.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.19 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.20

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.20 . 23

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.20 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00 1.13 . 1.20.21

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00 1.13 . 1.20.21 . 23

18.000.000,00 0,00 13.000.000,00 5.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.21 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.22

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.22 . 23

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.22 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.400.000,00 15.600.000,00 1.13 . 1.20.23

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 2.400.000,00 15.600.000,00 1.13 . 1.20.23 . 23

18.000.000,00 0,00 15.600.000,00 2.400.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.23 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.24

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.24 . 23

18.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.24 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.25

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.25 . 23

18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.25 . 23 . 15

Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.26

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.26 . 23

18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.26 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.27

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.27 . 23

18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.27 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.28

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.28 . 23

18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.28 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.29

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.29 . 23

18.000.000,00 0,00 17.100.000,00 900.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.29 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.30

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.30 . 23

18.000.000,00 0,00 17.100.000,00 900.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.30 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.31

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.31 . 23

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.31 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.32

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.32 . 23

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penunjang Kegiatan Keagamaan1.13 . 1.20.32 . 23 . 08

18.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 1.500.000,00 16.500.000,00 1.13 . 1.20.33

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 1.500.000,00 16.500.000,00 1.13 . 1.20.33 . 23

18.000.000,00 0,00 16.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.33 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 6.100.000,00 11.900.000,00 1.13 . 1.20.34

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.100.000,00 11.900.000,00 1.13 . 1.20.34 . 23

18.000.000,00 0,00 11.900.000,00 6.100.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.34 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 1.500.000,00 16.500.000,00 1.13 . 1.20.35

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 1.500.000,00 16.500.000,00 1.13 . 1.20.35 . 23

18.000.000,00 0,00 16.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.35 . 23 . 15

2.426.000.000,00 Ketenagakerjaan 499.972.808,00 599.151.000,00 1.326.876.192,00 1.14

2.426.000.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 499.972.808,00 599.151.000,00 1.326.876.192,00 1.14 . 1.13.01

Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.789.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 489.482.808,00 509.950.000,00 789.567.192,00 1.14 . 1.13.01 . 15

100.000.000,00 0,00 64.200.000,00 35.800.000,00 Pelatihan Menjahit ( DBHCHT )1.14 . 1.13.01 . 15 . 14

100.000.000,00 0,00 73.150.000,00 26.850.000,00 Pelatihan Rias ( DBHCHT )1.14 . 1.13.01 . 15 . 17

15.000.000,00 0,00 10.800.000,00 4.200.000,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)1.14 . 1.13.01 . 15 . 20

200.000.000,00 0,00 115.800.000,00 84.200.000,00 Pelatihan Otomotif Bengkel Sepeda Motor (DBHCHT)1.14 . 1.13.01 . 15 . 26

150.000.000,00 0,00 26.200.000,00 123.800.000,00 Pelatihan Mengemudi (DBHCHT)1.14 . 1.13.01 . 15 . 27

100.000.000,00 0,00 91.900.000,00 8.100.000,00 Pelatihan Pembuatan Kue ( DBHCHT )1.14 . 1.13.01 . 15 . 30

150.000.000,00 0,00 119.700.000,00 30.300.000,00 Pelatihan Otomotif bagi Difabel1.14 . 1.13.01 . 15 . 33

100.000.000,00 0,00 51.300.000,00 48.700.000,00 Pelatihan Bordir dan sulam pita jepang ( DBHCHT )1.14 . 1.13.01 . 15 . 34

100.000.000,00 0,00 61.800.000,00 38.200.000,00 Pelatihan membuat Hantaran ( DBHCHT )1.14 . 1.13.01 . 15 . 35

74.000.000,00 0,00 12.050.000,00 61.950.000,00 Pembinaan dan Penyuluhan CTKI ke Luar Negeri1.14 . 1.13.01 . 15 . 36

100.000.000,00 0,00 58.900.000,00 41.100.000,00 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD1.14 . 1.13.01 . 15 . 37

100.000.000,00 0,00 97.050.000,00 2.950.000,00 Pembinaan TKI Purna1.14 . 1.13.01 . 15 . 38

500.000.000,00 489.482.808,00 6.717.192,00 3.800.000,00 Pembangunan Balai Latihan Kerja Kecil ( Tahap II )1.14 . 1.13.01 . 15 . 39

125.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 5.676.000,00 119.324.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16

125.000.000,00 0,00 119.324.000,00 5.676.000,00 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 16

317.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 34.000.000,00 283.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17

13.000.000,00 0,00 12.400.000,00 600.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial1.14 . 1.13.01 . 17 . 02

16.000.000,00 0,00 14.925.000,00 1.075.000,00 Sosialisasi Bulan K31.14 . 1.13.01 . 17 . 09

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Operasional Petugas Fungsional Pengawas Perusahaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 11

32.000.000,00 0,00 15.600.000,00 16.400.000,00 Pemeriksaan Kesehatan Pekerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 12

21.000.000,00 0,00 12.600.000,00 8.400.000,00 Pengujian Lingkungan Kerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 13

47.000.000,00 0,00 44.400.000,00 2.600.000,00 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 14

11.000.000,00 0,00 10.400.000,00 600.000,00 Pemberdayaan Organisasi Serikat Pekerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 19

11.000.000,00 0,00 10.400.000,00 600.000,00 Pemberdayaan Lembaga kerjasama ( LKS ) Bipartit1.14 . 1.13.01 . 17 . 20

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama ( LKS ) Tripartit1.14 . 1.13.01 . 17 . 21

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengawasan tingkat Nasional1.14 . 1.13.01 . 17 . 23

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Operasional Dewan Pengupahan1.14 . 1.13.01 . 17 . 24

28.000.000,00 0,00 26.800.000,00 1.200.000,00 Sosialisasi Upah Minimum1.14 . 1.13.01 . 17 . 26

9.000.000,00 0,00 8.575.000,00 425.000,00 Penarikan Pekerja Anak di Sektor terburuk1.14 . 1.13.01 . 17 . 31

4.000.000,00 0,00 1.900.000,00 2.100.000,00 Penyelesaian Kasus PHI/PHK1.14 . 1.13.01 . 17 . 33

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengiriman Porseni LKS tripartite1.14 . 1.13.01 . 17 . 34

195.000.000,00 Program Perluasan Kesempatan Kerja 10.490.000,00 49.525.000,00 134.985.000,00 1.14 . 1.13.01 . 19

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pencarian Lowongan Pekerjaan1.14 . 1.13.01 . 19 . 01

100.000.000,00 0,00 55.150.000,00 44.850.000,00 Sosialisasi kepada pencari kerja/penganggur1.14 . 1.13.01 . 19 . 02

35.000.000,00 0,00 32.050.000,00 2.950.000,00 Pembinaan di Lembaga Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (

PPTKIS ), Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta ( LPTKS ) dan Buku Kerja

Khusus ( BKK )

1.14 . 1.13.01 . 19 . 03

Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

45.000.000,00 10.490.000,00 32.785.000,00 1.725.000,00 Informasi Pasar Kerja ( IPK ) Online1.14 . 1.13.01 . 19 . 04

2.439.180.000,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 392.500.000,00 809.123.000,00 1.237.557.000,00 1.15

2.263.180.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 392.500.000,00 723.128.000,00 1.147.552.000,00 1.15 . 1.15.01

1.289.580.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 660.128.000,00 629.452.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

23.330.000,00 0,00 0,00 23.330.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.15 . 1.15.01 . 01 . 07

546.960.000,00 0,00 0,00 546.960.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 08

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 10

110.000.000,00 0,00 108.900.000,00 1.100.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.15 . 1.15.01 . 01 . 11

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 12

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.15 . 1.15.01 . 01 . 15

35.000.000,00 0,00 31.800.000,00 3.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.15 . 1.15.01 . 01 . 17

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 18

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 19

85.790.000,00 0,00 252.000,00 85.538.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 20

593.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 392.500.000,00 4.100.000,00 197.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 02

400.000.000,00 325.000.000,00 72.825.000,00 2.175.000,00 Pembangunan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 03

68.600.000,00 67.500.000,00 0,00 1.100.000,00 Pengadaan Komputer1.15 . 1.15.01 . 02 . 11

50.000.000,00 0,00 49.175.000,00 825.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.15 . 1.15.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 28

180.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 13.900.000,00 166.100.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16

80.000.000,00 0,00 68.500.000,00 11.500.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan1.15 . 1.15.01 . 16 . 06

100.000.000,00 0,00 97.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan Profil UMKM1.15 . 1.15.01 . 16 . 18

200.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 45.000.000,00 155.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18

200.000.000,00 0,00 155.000.000,00 45.000.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 17

176.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 85.995.000,00 90.005.000,00 1.15 . 1.20.03

176.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah & Perhubungan

0,00 85.995.000,00 90.005.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17

52.000.000,00 0,00 51.915.000,00 85.000,00 Pemb&.Koord.Perind. Promosi Ind. & Dekranasda1.15 . 1.20.03 . 17 . 13

13.000.000,00 0,00 12.915.000,00 85.000,00 Monitoring Harga Bahan Pokok / Bahan Penting Lainnya dan Bidang Perhubungan1.15 . 1.20.03 . 17 . 14

111.000.000,00 0,00 25.175.000,00 85.825.000,00 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin1.15 . 1.20.03 . 17 . 19

335.000.000,00 Penanaman Modal 0,00 21.225.000,00 313.775.000,00 1.16

210.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 0,00 1.500.000,00 208.500.000,00 1.16 . 1.15.01

210.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 1.500.000,00 208.500.000,00 1.16 . 1.15.01 . 15

Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

210.000.000,00 0,00 208.500.000,00 1.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pameran Produk Unggulan Klaten1.16 . 1.15.01 . 15 . 17

125.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 19.725.000,00 105.275.000,00 1.16 . 1.20.03

20.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 425.000,00 19.575.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15

20.000.000,00 0,00 19.575.000,00 425.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA1.16 . 1.20.03 . 15 . 04

105.000.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 19.300.000,00 85.700.000,00 1.16 . 1.20.03 . 16

80.000.000,00 0,00 66.775.000,00 13.225.000,00 Pembinaan & Pengembangan BUMD1.16 . 1.20.03 . 16 . 10

25.000.000,00 0,00 18.925.000,00 6.075.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah1.16 . 1.20.03 . 16 . 11

2.497.020.000,00 Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OR 98.338.400,00 724.144.500,00 1.674.537.100,00 1.17

1.760.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 98.338.400,00 419.124.500,00 1.243.037.100,00 1.17 . 1.17.01

345.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.800.000,00 324.700.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01

10.000.000,00 0,00 9.575.000,00 425.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.17 . 1.17.01 . 01 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.17 . 1.17.01 . 01 . 07

35.000.000,00 0,00 34.375.000,00 625.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 10

32.000.000,00 0,00 31.375.000,00 625.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 4.825.000,00 175.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.17 . 1.17.01 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00 24.550.000,00 450.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.17 . 1.17.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 19

215.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.338.400,00 9.482.000,00 107.179.600,00 1.17 . 1.17.01 . 02

50.000.000,00 49.318.400,00 56.600,00 625.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 13

35.000.000,00 0,00 27.193.000,00 7.807.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.17 . 1.17.01 . 02 . 24

30.000.000,00 0,00 29.575.000,00 425.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.17 . 1.17.01 . 02 . 30

50.000.000,00 49.020.000,00 355.000,00 625.000,00 Pengadaan Komputer1.17 . 1.17.01 . 02 . 31

85.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 20.410.000,00 64.590.000,00 1.17 . 1.17.01 . 15

20.000.000,00 0,00 13.915.000,00 6.085.000,00 Inventarisasi Cagar Budaya1.17 . 1.17.01 . 15 . 15

65.000.000,00 0,00 50.675.000,00 14.325.000,00 Pelestarian Peningkatan Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional1.17 . 1.17.01 . 15 . 16

1.115.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 368.432.500,00 746.567.500,00 1.17 . 1.17.01 . 16

200.000.000,00 0,00 191.375.000,00 8.625.000,00 Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.17.01 . 16 . 16

150.000.000,00 0,00 130.710.000,00 19.290.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.17.01 . 16 . 21

20.000.000,00 0,00 16.415.000,00 3.585.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah1.17 . 1.17.01 . 16 . 22

385.000.000,00 0,00 208.967.500,00 176.032.500,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.17.01 . 16 . 23

100.000.000,00 0,00 62.525.000,00 37.475.000,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata1.17 . 1.17.01 . 16 . 25

210.000.000,00 0,00 93.800.000,00 116.200.000,00 Pagelaran Wayang Kulit1.17 . 1.17.01 . 16 . 27

50.000.000,00 0,00 42.775.000,00 7.225.000,00 Fasilitasi Dewan Bahasa Jawi1.17 . 1.17.01 . 16 . 28

Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

196.520.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 179.400.000,00 17.120.000,00 1.17 . 1.20.03

196.520.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 179.400.000,00 17.120.000,00 1.17 . 1.20.03 . 15

196.520.000,00 0,00 17.120.000,00 179.400.000,00 Operasional RSPD Klaten1.17 . 1.20.03 . 15 . 14

15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.10

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.10 . 16

15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.10 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.11

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.11 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.11 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 10.750.000,00 4.250.000,00 1.17 . 1.20.12

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.750.000,00 4.250.000,00 1.17 . 1.20.12 . 16

15.000.000,00 0,00 4.250.000,00 10.750.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.12 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.13

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.13 . 16

15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.13 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.14

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.14 . 16

15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.14 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.15

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.15 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.15 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.16

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.16 . 16

15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.16 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.17

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.17 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.17 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.18

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.18 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.18 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.19

Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.19 . 16

15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.19 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 12.870.000,00 2.130.000,00 1.17 . 1.20.20

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 12.870.000,00 2.130.000,00 1.17 . 1.20.20 . 16

15.000.000,00 0,00 2.130.000,00 12.870.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.20 . 16 . 21

5.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.21

5.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.21 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.21 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.22

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.22 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.22 . 16 . 21

65.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.23

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.23 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.23 . 16 . 21

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional Yaa-Qowiyyu1.17 . 1.20.23 . 16 . 24

15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.24

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.24 . 16

15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.24 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.25

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.25 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.25 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 1.17 . 1.20.26

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 1.17 . 1.20.26 . 16

15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.26 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.27

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.27 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.27 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.28

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.28 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.28 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 1.17 . 1.20.29

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 1.17 . 1.20.29 . 16

Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 0,00 9.000.000,00 6.000.000,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata1.17 . 1.20.29 . 16 . 25

15.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.30

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.30 . 16

15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.30 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.31

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.31 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.31 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 1.17 . 1.20.32

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 1.17 . 1.20.32 . 16

15.000.000,00 0,00 9.000.000,00 6.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.32 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.33

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.33 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.33 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 1.17 . 1.20.34

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 1.17 . 1.20.34 . 16

15.000.000,00 0,00 9.000.000,00 6.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.34 . 16 . 21

115.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 11.000.000,00 104.000.000,00 1.17 . 1.20.35

115.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 11.000.000,00 104.000.000,00 1.17 . 1.20.35 . 16

115.000.000,00 0,00 104.000.000,00 11.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.35 . 16 . 21

10.000.000,00 KELURAHAN JATINOM 0,00 0,00 10.000.000,00 1.17 . 1.20.49

10.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 10.000.000,00 1.17 . 1.20.49 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional Yaa-Qowiyyu1.17 . 1.20.49 . 16 . 24

829.000.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 66.800.000,00 762.200.000,00 1.18

819.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 61.300.000,00 757.700.000,00 1.18 . 1.17.01

819.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 0,00 61.300.000,00 757.700.000,00 1.18 . 1.17.01 . 22

134.000.000,00 0,00 127.900.000,00 6.100.000,00 Pembinaan Paskibraka1.18 . 1.17.01 . 22 . 03

400.000.000,00 0,00 393.150.000,00 6.850.000,00 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kabupaten Klaten1.18 . 1.17.01 . 22 . 04

10.000.000,00 0,00 9.550.000,00 450.000,00 Pembinaan SDM Pemuda1.18 . 1.17.01 . 22 . 09

40.000.000,00 0,00 33.375.000,00 6.625.000,00 Penyelenggaraan TUB/PBB1.18 . 1.17.01 . 22 . 12

40.000.000,00 0,00 39.575.000,00 425.000,00 Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Gerak Jalan 28 KM Tingkat Provinsi Jawa

Tengah

1.18 . 1.17.01 . 22 . 14

15.000.000,00 0,00 13.075.000,00 1.925.000,00 PORSENI bagi Anak Kebutuhan Khusus ( ABK )1.18 . 1.17.01 . 22 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan SDM Olah Raga1.18 . 1.17.01 . 22 . 16

25.000.000,00 0,00 24.575.000,00 425.000,00 Fasilitasi kegiatan HAORNAS1.18 . 1.17.01 . 22 . 17

Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 73.225.000,00 26.775.000,00 Lomba Gerak Jalan Kepurun - Klaten1.18 . 1.17.01 . 22 . 19

40.000.000,00 0,00 28.275.000,00 11.725.000,00 Penyelenggaraan POPDA se-Karesidenan1.18 . 1.17.01 . 22 . 20

10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 5.500.000,00 4.500.000,00 1.18 . 1.20.03

10.000.000,00 Pemuda dan Olah Raga 0,00 5.500.000,00 4.500.000,00 1.18 . 1.20.03 . 22

10.000.000,00 0,00 4.500.000,00 5.500.000,00 Kegiatan Jum'at Sehat di Lingkungan Setda Kabupaten Klaten1.18 . 1.20.03 . 22 . 18

7.657.827.000,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.063.172.500,00 2.484.573.392,00 4.110.081.108,00 1.19

1.225.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 27.675.900,00 620.663.192,00 576.660.908,00 1.19 . 1.19.01

222.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 42.643.192,00 179.756.808,00 1.19 . 1.19.01 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 1.075.000,00 8.925.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 07

15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.19 . 1.19.01 . 01 . 14

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 18

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 20

35.400.000,00 0,00 2.531.808,00 32.868.192,00 Penyediaan Jasa/Keamanan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 22

72.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.675.900,00 6.570.000,00 38.354.100,00 1.19 . 1.19.01 . 02

14.600.000,00 13.800.400,00 374.600,00 425.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 07

15.000.000,00 13.875.500,00 699.500,00 425.000,00 Pengadaan Komputer1.19 . 1.19.01 . 02 . 11

15.000.000,00 0,00 9.280.000,00 5.720.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 24

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 28

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.19 . 1.19.01 . 02 . 29

175.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 55.075.000,00 119.925.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05

100.000.000,00 0,00 70.775.000,00 29.225.000,00 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Pendidikan1.19 . 1.19.01 . 05 . 06

75.000.000,00 0,00 49.150.000,00 25.850.000,00 Penanganan gangguan keamanan dalam negeri1.19 . 1.19.01 . 05 . 13

35.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Konsolidasi, Revitalisasi, Refungsionalisasi,

Profesionalisasi Pemerintahan

0,00 3.950.000,00 31.050.000,00 1.19 . 1.19.01 . 23

35.000.000,00 0,00 31.050.000,00 3.950.000,00 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 23 . 01

480.000.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat 0,00 430.425.000,00 49.575.000,00 1.19 . 1.19.01 . 25

210.000.000,00 0,00 36.175.000,00 173.825.000,00 Operasional Bakorinda / Bakorpulastisida dan Kominda1.19 . 1.19.01 . 25 . 02

270.000.000,00 0,00 13.400.000,00 256.600.000,00 Cipta Kondisi Bidang Ipoleksosbudhankam Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.01 . 25 . 05

Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

125.000.000,00 Program Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban 0,00 46.400.000,00 78.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 26

75.000.000,00 0,00 38.400.000,00 36.600.000,00 Pembinaan Administrasi Partai Politik1.19 . 1.19.01 . 26 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Verifikasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.19 . 1.19.01 . 26 . 07

30.000.000,00 0,00 20.200.000,00 9.800.000,00 Fasilitasi Ormas dan LSM, Agama dan Seni Budaya1.19 . 1.19.01 . 26 . 11

115.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum kepada Masyarakat 0,00 35.600.000,00 79.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 27

20.000.000,00 0,00 13.800.000,00 6.200.000,00 Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara1.19 . 1.19.01 . 27 . 01

35.000.000,00 0,00 31.050.000,00 3.950.000,00 Ceramah Ketahanan Bangsa1.19 . 1.19.01 . 27 . 08

60.000.000,00 0,00 34.550.000,00 25.450.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM )1.19 . 1.19.01 . 27 . 09

2.652.287.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 489.400.000,00 855.558.800,00 1.307.328.200,00 1.19 . 1.19.02

262.787.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.910.000,00 243.877.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.02 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.02 . 01 . 02

12.787.000,00 0,00 4.302.000,00 8.485.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 08

21.000.000,00 0,00 20.325.000,00 675.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.02 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.02 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.02 . 01 . 17

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 20

30.000.000,00 0,00 22.250.000,00 7.750.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.19 . 1.19.02 . 01 . 24

15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Rapat Koordinasi Kasi Trantib Se-Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 01 . 27

725.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 489.400.000,00 23.948.800,00 212.001.200,00 1.19 . 1.19.02 . 02

500.000.000,00 467.500.000,00 29.950.000,00 2.550.000,00 Pembangunan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 03

25.000.000,00 21.900.000,00 2.425.000,00 675.000,00 Pengadaan Peralatan Korsik1.19 . 1.19.02 . 02 . 19

43.500.000,00 0,00 24.626.200,00 18.873.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 22

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 28

71.850.000,00 0,00 70.000.000,00 1.850.000,00 Pengadaan pakaian kerja, sepatu, atribut Satpol PP dan Kasi Trantib1.19 . 1.19.02 . 02 . 55

522.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 522.000.000,00 0,00 1.19 . 1.19.02 . 03

522.000.000,00 0,00 0,00 522.000.000,00 Penunjang Kegiatan Operasional Satpol PP1.19 . 1.19.02 . 03 . 06

65.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 65.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penertiban Pedagang Kaki Lima1.19 . 1.19.02 . 15 . 07

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 15 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penertiban reklame, spanduk dan Baliho1.19 . 1.19.02 . 15 . 10

Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

625.000.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 0,00 625.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 19

600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Optimalisasi Pengamanan dan penertiban wilayah Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 19 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemberian uang tali asih1.19 . 1.19.02 . 19 . 09

116.500.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 26.400.000,00 90.100.000,00 1.19 . 1.19.02 . 20

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Monitoring Perda dan Penyelesaian masalah di wilayah1.19 . 1.19.02 . 20 . 09

68.500.000,00 0,00 42.100.000,00 26.400.000,00 Penindakan terhadap pelanggar Perda1.19 . 1.19.02 . 20 . 10

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Operasi Operasi PGOT, WTS, Miras dan PKL1.19 . 1.19.02 . 20 . 12

235.650.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat 0,00 179.850.000,00 55.800.000,00 1.19 . 1.19.02 . 25

165.650.000,00 0,00 29.950.000,00 135.700.000,00 Pemantapan Keamanan Wilayah1.19 . 1.19.02 . 25 . 01

70.000.000,00 0,00 25.850.000,00 44.150.000,00 Pembinaan Satlinmas1.19 . 1.19.02 . 25 . 04

100.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum kepada Masyarakat 0,00 84.450.000,00 15.550.000,00 1.19 . 1.19.02 . 27

100.000.000,00 0,00 15.550.000,00 84.450.000,00 Pembinaan Korp Musik Pemerintah Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 27 . 03

3.780.540.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 546.096.600,00 1.008.351.400,00 2.226.092.000,00 1.19 . 1.19.03

521.040.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 183.885.000,00 337.155.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.03 . 01 . 01

41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.03 . 01 . 02

19.080.000,00 0,00 0,00 19.080.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 08

25.000.000,00 0,00 24.575.000,00 425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 10

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.03 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 12

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.19 . 1.19.03 . 01 . 14

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.03 . 01 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.03 . 01 . 17

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.03 . 01 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah1.19 . 1.19.03 . 01 . 20

120.000.000,00 0,00 3.200.000,00 116.800.000,00 Penyediaan Jasa/Keamanan Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 22

78.880.000,00 0,00 50.380.000,00 28.500.000,00 Operasional Kendaraan Siaga Bencana1.19 . 1.19.03 . 01 . 23

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.19 . 1.19.03 . 01 . 25

19.080.000,00 0,00 0,00 19.080.000,00 Penyediaan jasa Pengemudi1.19 . 1.19.03 . 01 . 26

771.960.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 546.096.600,00 9.816.400,00 216.047.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02

25.000.000,00 21.396.600,00 262.000,00 3.341.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 22

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.03 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 28

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.19 . 1.19.03 . 02 . 29

106.960.000,00 0,00 105.110.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan Siaga Bencana1.19 . 1.19.03 . 02 . 51

40.000.000,00 37.200.000,00 1.675.000,00 1.125.000,00 Pengadaan Alat Komunikasi1.19 . 1.19.03 . 02 . 53

Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

500.000.000,00 487.500.000,00 9.000.000,00 3.500.000,00 Pembangunan Garasi BPBD Klaten1.19 . 1.19.03 . 02 . 54

525.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 193.050.000,00 331.950.000,00 1.19 . 1.19.03 . 05

125.000.000,00 0,00 70.000.000,00 55.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kebencanaan bagi Aparatur Pemerintah1.19 . 1.19.03 . 05 . 09

125.000.000,00 0,00 90.000.000,00 35.000.000,00 Latihan Dasar dan Sertifikasi Evakuasi Bencana1.19 . 1.19.03 . 05 . 14

75.000.000,00 0,00 49.950.000,00 25.050.000,00 Pelatihan Tim Dala1.19 . 1.19.03 . 05 . 15

100.000.000,00 0,00 64.000.000,00 36.000.000,00 Pelatihan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana1.19 . 1.19.03 . 05 . 16

100.000.000,00 0,00 58.000.000,00 42.000.000,00 Simulasi Pengurangan Resiko Bencana1.19 . 1.19.03 . 05 . 17

1.019.000.000,00 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 0,00 267.250.000,00 751.750.000,00 1.19 . 1.19.03 . 28

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Penyediaan dana siap pakai1.19 . 1.19.03 . 28 . 13

135.000.000,00 0,00 82.750.000,00 52.250.000,00 Pelatihan dapur Umum1.19 . 1.19.03 . 28 . 17

65.000.000,00 0,00 38.000.000,00 27.000.000,00 Pelatihan Kelompok Siaga Bencana1.19 . 1.19.03 . 28 . 18

50.000.000,00 0,00 17.000.000,00 33.000.000,00 Penyusunan Rencana Kontijensi Erupsi Merapi1.19 . 1.19.03 . 28 . 19

200.000.000,00 0,00 85.000.000,00 115.000.000,00 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana1.19 . 1.19.03 . 28 . 20

69.000.000,00 0,00 29.000.000,00 40.000.000,00 Sosialisasi Bangunan Tahan Gempa1.19 . 1.19.03 . 28 . 21

250.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 123.650.000,00 126.350.000,00 1.19 . 1.19.03 . 30

50.000.000,00 0,00 26.600.000,00 23.400.000,00 Operasional Tim Dala1.19 . 1.19.03 . 30 . 02

50.000.000,00 0,00 22.875.000,00 27.125.000,00 Up Date Data base Data Kebencanaan1.19 . 1.19.03 . 30 . 03

100.000.000,00 0,00 48.000.000,00 52.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana1.19 . 1.19.03 . 30 . 05

50.000.000,00 0,00 28.875.000,00 21.125.000,00 Penggandaan Buku Bangunan Tahan Gempa1.19 . 1.19.03 . 30 . 06

433.540.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 0,00 199.000.000,00 234.540.000,00 1.19 . 1.19.03 . 31

300.000.000,00 0,00 192.000.000,00 108.000.000,00 BOP Droping Air Bersih1.19 . 1.19.03 . 31 . 02

100.000.000,00 0,00 9.000.000,00 91.000.000,00 Fasilitasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana1.19 . 1.19.03 . 31 . 04

33.540.000,00 0,00 33.540.000,00 0,00 Koordinasi Pemantauan dan Operasional Penanganan Darurat Bencana1.19 . 1.19.03 . 31 . 05

260.000.000,00 Program Pengelolaan Logistik 0,00 31.700.000,00 228.300.000,00 1.19 . 1.19.03 . 32

60.000.000,00 0,00 58.150.000,00 1.850.000,00 Pengadaan peralatan kebencanaan1.19 . 1.19.03 . 32 . 02

100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Pengadaan Logistik1.19 . 1.19.03 . 32 . 03

100.000.000,00 0,00 72.000.000,00 28.000.000,00 Pengelolaan Logistik dan Kegudangan1.19 . 1.19.03 . 32 . 05

60.937.929.000,00 Oto Daerah, Pem Umum, Adm Keu, Pertanahan, Kepeg, PenModal, ESDM, Kom &

Inf

6.041.858.430,00 5.852.597.050,00 49.043.473.520,00 1.20

15.664.251.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.083.769.500,00 1.533.923.900,00 13.046.557.600,00 1.20 . 1.20.03

8.934.015.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.160.000,00 633.791.400,00 8.291.063.600,00 1.20 . 1.20.03 . 01

33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.672.400.000,00 0,00 1.672.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 04

50.000.000,00 0,00 34.475.000,00 15.525.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

1.877.556.000,00 0,00 1.580.637.680,00 296.918.320,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

53.865.000,00 0,00 53.065.000,00 800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09

261.350.000,00 0,00 257.700.000,00 3.650.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

190.000.000,00 0,00 186.875.000,00 3.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

135.000.000,00 0,00 132.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

40.000.000,00 0,00 38.875.000,00 1.125.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14

52.609.000,00 9.160.000,00 43.449.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

945.000.000,00 0,00 945.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 16

827.000.000,00 0,00 807.810.000,00 19.190.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

734.895.000,00 0,00 734.895.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 19

1.818.232.000,00 0,00 1.539.923.920,00 278.308.080,00 Penyediaan jasa jaga malam1.20 . 1.20.03 . 01 . 23

96.108.000,00 0,00 83.458.000,00 12.650.000,00 Penyediaan jasa pengemudi1.20 . 1.20.03 . 01 . 24

2.160.012.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 459.454.500,00 38.200.000,00 1.662.357.500,00 1.20 . 1.20.03 . 02

13.000.000,00 11.820.000,00 755.000,00 425.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 09

14.760.000,00 13.500.000,00 585.000,00 675.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

131.226.000,00 127.834.500,00 541.500,00 2.850.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.03 . 02 . 11

40.000.000,00 0,00 38.875.000,00 1.125.000,00 Pengadaan Buku Kerja1.20 . 1.20.03 . 02 . 14

100.000.000,00 98.900.000,00 0,00 1.100.000,00 Pengadaan Alat-alat Studio1.20 . 1.20.03 . 02 . 16

252.000.000,00 0,00 249.400.000,00 2.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

445.425.000,00 0,00 442.400.000,00 3.025.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

58.000.000,00 0,00 56.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

72.000.000,00 0,00 70.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 29

12.500.000,00 0,00 12.075.000,00 425.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.03 . 02 . 30

119.426.000,00 0,00 117.926.000,00 1.500.000,00 Beaya Langganan Bandwitch1.20 . 1.20.03 . 02 . 59

210.000.000,00 207.400.000,00 0,00 2.600.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 60

44.000.000,00 0,00 43.375.000,00 625.000,00 Perbaikan jaringan telepon1.20 . 1.20.03 . 02 . 64

19.675.000,00 0,00 19.250.000,00 425.000,00 Perbaikan alat studio1.20 . 1.20.03 . 02 . 65

200.000.000,00 0,00 198.500.000,00 1.500.000,00 Perbaikan Jaringan Online1.20 . 1.20.03 . 02 . 66

180.000.000,00 0,00 169.600.000,00 10.400.000,00 Penyediaan Perlengkapan Tamu dan Rapat1.20 . 1.20.03 . 02 . 69

23.000.000,00 0,00 22.575.000,00 425.000,00 Perbaikan Sarana Dan Prasarana Komunikasi(HT)1.20 . 1.20.03 . 02 . 75

100.000.000,00 0,00 97.900.000,00 2.100.000,00 Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik1.20 . 1.20.03 . 02 . 99

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman1.20 . 1.20.03 . 02 . 111

25.000.000,00 0,00 24.575.000,00 425.000,00 Pemeliharaan Gedung RSPD dan Sunan Pandanaran1.20 . 1.20.03 . 02 . 112

236.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 188.400.000,00 2.900.000,00 44.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03

20.000.000,00 0,00 19.325.000,00 675.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

26.000.000,00 0,00 25.375.000,00 625.000,00 Pembuatan kartu identitas1.20 . 1.20.03 . 03 . 07

190.000.000,00 188.400.000,00 0,00 1.600.000,00 Pelatihan Informasi Tekhnologi (IT)1.20 . 1.20.03 . 03 . 10

Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

353.690.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 79.625.000,00 274.065.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05

43.265.000,00 0,00 39.040.000,00 4.225.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 05 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Workshop Kelembagaan dan Ketetalaksanaan1.20 . 1.20.03 . 05 . 06

20.000.000,00 0,00 13.875.000,00 6.125.000,00 Penyel. Rapat Koord. Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah1.20 . 1.20.03 . 05 . 08

40.425.000,00 0,00 32.200.000,00 8.225.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi1.20 . 1.20.03 . 05 . 24

75.000.000,00 0,00 54.375.000,00 20.625.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 05 . 31

20.000.000,00 0,00 16.250.000,00 3.750.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Aparatur Setda1.20 . 1.20.03 . 05 . 32

50.000.000,00 0,00 34.750.000,00 15.250.000,00 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)1.20 . 1.20.03 . 05 . 51

75.000.000,00 0,00 53.575.000,00 21.425.000,00 Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)1.20 . 1.20.03 . 05 . 52

33.424.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 0,00 33.424.000,00 1.20 . 1.20.03 . 14

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Ijin frekuensi penyelenggaraan radio1.20 . 1.20.03 . 14 . 06

16.424.000,00 0,00 16.424.000,00 0,00 Perijinan RSPD1.20 . 1.20.03 . 14 . 07

2.020.110.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

184.275.000,00 99.115.000,00 1.736.720.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rakor Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

115.000.000,00 0,00 83.330.000,00 31.670.000,00 Pelaporan Penyelenggaraan Pemda1.20 . 1.20.03 . 16 . 09

75.000.000,00 0,00 61.150.000,00 13.850.000,00 Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)1.20 . 1.20.03 . 16 . 12

120.000.000,00 0,00 88.330.000,00 31.670.000,00 Penyusunan LKPJ Tahunan1.20 . 1.20.03 . 16 . 14

409.398.000,00 0,00 406.798.000,00 2.600.000,00 Penyediaan Jamuan Tamu dan Rapat di Rumah Dinas Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 16

218.262.000,00 0,00 215.662.000,00 2.600.000,00 Penyediaan Jamuan Tamu dan Rapat di Rumah Dinas Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 17

153.835.000,00 0,00 151.235.000,00 2.600.000,00 Biaya Rumah Tangga Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 18

93.115.000,00 0,00 91.265.000,00 1.850.000,00 Biaya Rumah Tangga Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 19

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bupati ke Luar Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 20

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Wakil Bupati ke Luar Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 21

60.000.000,00 58.150.000,00 0,00 1.850.000,00 Pengadaan Meubelair di Rumah Dinas Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 22

50.000.000,00 48.625.000,00 0,00 1.375.000,00 Pengadaan Meubelair di Rumah Dinas Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 23

50.000.000,00 48.625.000,00 0,00 1.375.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 24

30.000.000,00 28.875.000,00 0,00 1.125.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 25

30.000.000,00 0,00 28.875.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 26

20.000.000,00 0,00 19.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 27

104.500.000,00 0,00 102.000.000,00 2.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 28

30.000.000,00 0,00 28.875.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 29

30.000.000,00 0,00 28.875.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Rumah Jabatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 32

135.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 33.300.000,00 101.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17

100.000.000,00 0,00 76.975.000,00 23.025.000,00 Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah dan Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 17 . 53

10.000.000,00 0,00 8.800.000,00 1.200.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.03 . 17 . 55

25.000.000,00 0,00 15.925.000,00 9.075.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati Indikator Kinerja Utama (IKU)1.20 . 1.20.03 . 17 . 78

707.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 349.112.500,00 357.887.500,00 1.20 . 1.20.03 . 26

Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

610.000.000,00 0,00 260.887.500,00 349.112.500,00 Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Kegiatan Penataan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan

Pembinaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1.20 . 1.20.03 . 26 . 16

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Pembuatan Buku Lembaran Daerah,Tambahan Lembaran Daerah dan Himpunan

Peraturan Daerah,Peraturan Bupati

1.20 . 1.20.03 . 26 . 17

505.000.000,00 Program Penyuluhan , Pelayanan bantuan hukum dan HAM 0,00 193.630.000,00 311.370.000,00 1.20 . 1.20.03 . 29

50.000.000,00 0,00 34.500.000,00 15.500.000,00 Rencana Aksi hak Asasi Manusia1.20 . 1.20.03 . 29 . 04

75.000.000,00 0,00 56.870.000,00 18.130.000,00 Lomba Kadarkum1.20 . 1.20.03 . 29 . 07

100.000.000,00 0,00 49.000.000,00 51.000.000,00 Penanganan Perkara1.20 . 1.20.03 . 29 . 10

230.000.000,00 0,00 139.000.000,00 91.000.000,00 Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sosialiasi Peraturan Perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 29 . 12

50.000.000,00 0,00 32.000.000,00 18.000.000,00 Pelaksanaan Aksi Penanggulangan dan pemberantasan Korupsi1.20 . 1.20.03 . 29 . 13

550.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 242.480.000,00 89.625.000,00 217.895.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30

50.000.000,00 0,00 34.200.000,00 15.800.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah1.20 . 1.20.03 . 30 . 06

200.000.000,00 35.000.000,00 129.850.000,00 35.150.000,00 Analisis Kelembagaan Perangkat Daerah1.20 . 1.20.03 . 30 . 09

300.000.000,00 207.480.000,00 53.845.000,00 38.675.000,00 Analisa Jabatan, Analisa beban kerja dan kompetensi jabatan1.20 . 1.20.03 . 30 . 12

30.000.000,00 Program Peningkatan Sumber daya Aparatur 0,00 14.625.000,00 15.375.000,00 1.20 . 1.20.03 . 39

30.000.000,00 0,00 15.375.000,00 14.625.000,00 Fasilitasi pelaksanaan PATEN ( Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan )1.20 . 1.20.03 . 39 . 01

17.720.900.000,00 SEKRETARIAT DPRD 401.230.000,00 167.503.000,00 17.152.167.000,00 1.20 . 1.20.04

1.556.071.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.680.000,00 33.904.000,00 1.512.487.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01

45.000.000,00 0,00 41.175.000,00 3.825.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

213.000.000,00 0,00 212.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

60.000.000,00 0,00 37.721.000,00 22.279.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 07

10.000.000,00 0,00 9.750.000,00 250.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08

25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00 19.750.000,00 250.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

45.000.000,00 0,00 44.500.000,00 500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13

160.571.000,00 9.680.000,00 149.891.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

75.000.000,00 0,00 74.250.000,00 750.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 16

50.000.000,00 0,00 49.250.000,00 750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

470.000.000,00 0,00 469.000.000,00 1.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

382.500.000,00 0,00 380.700.000,00 1.800.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 01 . 25

805.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 391.550.000,00 13.325.000,00 400.625.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02

50.000.000,00 45.700.000,00 2.275.000,00 2.025.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09

105.500.000,00 101.600.000,00 1.400.000,00 2.500.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 10

30.000.000,00 0,00 29.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 20

111.500.000,00 0,00 110.125.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

17.000.000,00 0,00 16.750.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 23

165.000.000,00 0,00 164.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 4.750.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 25

60.000.000,00 0,00 59.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 28

10.000.000,00 0,00 9.750.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 29

138.500.000,00 134.250.000,00 1.750.000,00 2.500.000,00 Pengadaan AC1.20 . 1.20.04 . 02 . 70

113.000.000,00 110.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Pengadaan LCD1.20 . 1.20.04 . 02 . 104

218.250.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.542.000,00 215.708.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03

218.250.000,00 0,00 215.708.000,00 2.542.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

15.141.079.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 117.732.000,00 15.023.347.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15

2.650.000.000,00 0,00 2.643.975.000,00 6.025.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

40.000.000,00 0,00 39.500.000,00 500.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02

275.878.000,00 0,00 274.353.000,00 1.525.000,00 Penyusunan Produk Hukum DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

143.000.000,00 0,00 123.750.000,00 19.250.000,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

1.715.000.000,00 0,00 1.672.270.000,00 42.730.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

2.650.000.000,00 0,00 2.646.580.000,00 3.420.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

133.500.000,00 0,00 131.400.000,00 2.100.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 15 . 08

71.500.000,00 0,00 66.878.000,00 4.622.000,00 Penyusunan Risalah1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

394.701.000,00 0,00 391.901.000,00 2.800.000,00 Penyusunan Raperda Inisiatif1.20 . 1.20.04 . 15 . 10

6.950.000.000,00 0,00 6.944.775.000,00 5.225.000,00 Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 11

40.000.000,00 0,00 22.900.000,00 17.100.000,00 Fasilitasi kegiatan Fraksi DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 12

77.500.000,00 0,00 65.065.000,00 12.435.000,00 Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 13

11.950.876.000,00 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.359.990.000,00 3.050.625.000,00 7.540.261.000,00 1.20 . 1.20.05

1.208.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 71.585.000,00 1.136.915.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

25.500.000,00 0,00 8.015.000,00 17.485.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 07

30.000.000,00 0,00 28.875.000,00 1.125.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 08

75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10

170.000.000,00 0,00 167.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00 14.325.000,00 675.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 12

190.000.000,00 0,00 148.750.000,00 41.250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 18

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 19

165.000.000,00 0,00 160.900.000,00 4.100.000,00 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 21

200.000.000,00 0,00 197.400.000,00 2.600.000,00 Asuransi kendaraan dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 22

1.734.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 859.990.000,00 61.725.000,00 812.285.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02

85.000.000,00 78.230.000,00 4.920.000,00 1.850.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.05 . 02 . 11

75.000.000,00 0,00 73.400.000,00 1.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00 0,00 197.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 24

75.000.000,00 0,00 73.900.000,00 1.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 28

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.05 . 02 . 29

60.000.000,00 0,00 51.875.000,00 8.125.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Gelarsena1.20 . 1.20.05 . 02 . 36

310.000.000,00 0,00 306.875.000,00 3.125.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 44

50.000.000,00 0,00 48.875.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan Lingkungan Gedung Gelarsena1.20 . 1.20.05 . 02 . 51

39.000.000,00 0,00 3.000.000,00 36.000.000,00 Pengelolaan Gedung Gelarsena1.20 . 1.20.05 . 02 . 76

800.000.000,00 781.760.000,00 15.190.000,00 3.050.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 41.20 . 1.20.05 . 02 . 94

20.000.000,00 0,00 16.500.000,00 3.500.000,00 Penataan Arsip Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 95

9.008.376.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 500.000.000,00 2.917.315.000,00 5.591.061.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17

175.000.000,00 0,00 78.375.000,00 96.625.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.05 . 17 . 02

400.000.000,00 0,00 358.600.000,00 41.400.000,00 Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 04

268.800.000,00 0,00 125.850.000,00 142.950.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

120.000.000,00 0,00 109.150.000,00 10.850.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

268.800.000,00 0,00 125.850.000,00 142.950.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

120.000.000,00 0,00 109.150.000,00 10.850.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

72.000.000,00 0,00 41.675.000,00 30.325.000,00 Penelitian DPA-SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 22

90.000.000,00 0,00 59.675.000,00 30.325.000,00 Penelitian DPA-SKPD Perubahan1.20 . 1.20.05 . 17 . 24

45.000.000,00 0,00 36.575.000,00 8.425.000,00 Penyusunan Surat Penyediaan Dana.1.20 . 1.20.05 . 17 . 25

181.800.000,00 0,00 44.275.000,00 137.525.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD (Lanjutan)1.20 . 1.20.05 . 17 . 26

23.000.000,00 0,00 20.325.000,00 2.675.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD (Lanjutan)1.20 . 1.20.05 . 17 . 27

80.000.000,00 0,00 49.675.000,00 30.325.000,00 Penelitian DPA-SKPD (Lanjutan)1.20 . 1.20.05 . 17 . 28

25.000.000,00 0,00 18.575.000,00 6.425.000,00 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 29

185.000.000,00 0,00 144.486.000,00 40.514.000,00 Penerbitan SP2D1.20 . 1.20.05 . 17 . 30

80.000.000,00 0,00 78.275.000,00 1.725.000,00 Pengelolaan Administrasi Kasda1.20 . 1.20.05 . 17 . 33

230.000.000,00 0,00 215.304.000,00 14.696.000,00 Pengelolaan Administrasi Gaji1.20 . 1.20.05 . 17 . 37

0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 38

550.000.000,00 0,00 56.800.000,00 493.200.000,00 Pemungutan pajak daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 42

150.000.000,00 0,00 38.800.000,00 111.200.000,00 Pemutakhiran Data Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 45

400.000.000,00 0,00 258.015.000,00 141.985.000,00 Pendataan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 46

100.000.000,00 0,00 97.900.000,00 2.100.000,00 Pemeriksaan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 47

62.000.000,00 0,00 31.725.000,00 30.275.000,00 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 56

50.000.000,00 0,00 48.050.000,00 1.950.000,00 Pengembangan Sistem dan Prosedur SISMIOP1.20 . 1.20.05 . 17 . 57

220.000.000,00 0,00 204.650.000,00 15.350.000,00 Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)1.20 . 1.20.05 . 17 . 58

40.000.000,00 0,00 38.875.000,00 1.125.000,00 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame1.20 . 1.20.05 . 17 . 59

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pengembangan Sistem dan Prosedur SIG1.20 . 1.20.05 . 17 . 60

160.000.000,00 0,00 70.725.000,00 89.275.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 61

75.000.000,00 0,00 65.175.000,00 9.825.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 62

Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

700.000.000,00 0,00 696.750.000,00 3.250.000,00 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 63

80.000.000,00 0,00 55.360.000,00 24.640.000,00 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 65

60.000.000,00 0,00 43.430.000,00 16.570.000,00 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 66

60.000.000,00 0,00 26.200.000,00 33.800.000,00 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 70

370.000.000,00 0,00 296.400.000,00 73.600.000,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 71

40.000.000,00 0,00 8.625.000,00 31.375.000,00 Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.05 . 17 . 72

492.850.000,00 0,00 101.200.000,00 391.650.000,00 Pengelolaan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 74

400.000.000,00 0,00 397.950.000,00 2.050.000,00 Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.05 . 17 . 75

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 76

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Operasional Sistem dan Prosedur MAPATDA1.20 . 1.20.05 . 17 . 77

460.000.000,00 0,00 48.400.000,00 411.600.000,00 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 79

400.000.000,00 0,00 255.775.000,00 144.225.000,00 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 85

65.000.000,00 0,00 62.925.000,00 2.075.000,00 Pengelolaan Pembiayaan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 88

60.000.000,00 0,00 58.600.000,00 1.400.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 89

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga1.20 . 1.20.05 . 17 . 90

500.000.000,00 0,00 484.090.000,00 15.910.000,00 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 91

55.000.000,00 0,00 23.500.000,00 31.500.000,00 Optimalisasi Kasda1.20 . 1.20.05 . 17 . 101

50.000.000,00 0,00 29.950.000,00 20.050.000,00 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 102

300.000.000,00 0,00 252.100.000,00 47.900.000,00 Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah ( DK-BMD ) dan Dokumen

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ( DKP-BMD )

1.20 . 1.20.05 . 17 . 103

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Reklame1.20 . 1.20.05 . 17 . 104

64.126.000,00 0,00 47.401.000,00 16.725.000,00 Koordinasi Pengelolaan Bantuan Provinsi (Eks. 2 POA)1.20 . 1.20.05 . 17 . 105

960.385.000,00 KANTOR PELAYANAN TERPADU 288.391.000,00 49.505.000,00 622.489.000,00 1.20 . 1.20.06

209.585.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.730.000,00 179.855.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.06 . 01 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.06 . 01 . 02

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 08

30.000.000,00 0,00 28.875.000,00 1.125.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 10

45.000.000,00 0,00 43.875.000,00 1.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.06 . 01 . 11

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 12

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.06 . 01 . 17

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.06 . 01 . 18

19.080.000,00 0,00 0,00 19.080.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 20

2.605.000,00 0,00 2.605.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan1.20 . 1.20.06 . 01 . 28

349.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 288.391.000,00 8.475.000,00 52.134.000,00 1.20 . 1.20.06 . 02

10.440.000,00 9.641.000,00 324.000,00 475.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.06 . 02 . 10

29.560.000,00 27.750.000,00 685.000,00 1.125.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 12

25.000.000,00 23.000.000,00 1.025.000,00 975.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 22

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.06 . 02 . 24

Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 28

15.000.000,00 0,00 14.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan/Maintenance Aplikasi Permit Perijinan1.20 . 1.20.06 . 02 . 57

45.000.000,00 43.000.000,00 575.000,00 1.425.000,00 Penataan Lingkungan Kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 58

190.000.000,00 185.000.000,00 1.200.000,00 3.800.000,00 Pembangunan Gedung Kantor tahap II1.20 . 1.20.06 . 02 . 109

186.800.000,00 Program Peningkatan kualitas pelayanan terpadu 0,00 6.500.000,00 180.300.000,00 1.20 . 1.20.06 . 28

44.800.000,00 0,00 38.300.000,00 6.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (OSS)1.20 . 1.20.06 . 28 . 09

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Peninjauan Lokasi Perijinan1.20 . 1.20.06 . 28 . 11

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Operasional Pelayanan Keliling1.20 . 1.20.06 . 28 . 12

215.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Investasi/ Penanaman Modal 0,00 4.800.000,00 210.200.000,00 1.20 . 1.20.06 . 45

75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Promosi investasi1.20 . 1.20.06 . 45 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi1.20 . 1.20.06 . 45 . 02

30.000.000,00 0,00 28.250.000,00 1.750.000,00 Penyusunan peraturan di bidang perijinan dan penanaman modal1.20 . 1.20.06 . 45 . 03

100.000.000,00 0,00 98.800.000,00 1.200.000,00 Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah1.20 . 1.20.06 . 45 . 04

1.300.420.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN 70.375.000,00 39.006.000,00 1.191.039.000,00 1.20 . 1.20.07

263.538.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 7.820.000,00 255.718.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01

6.715.000,00 0,00 6.715.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

37.200.000,00 0,00 37.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 03

23.520.000,00 0,00 16.800.000,00 6.720.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 07

55.000.000,00 0,00 53.900.000,00 1.100.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

16.208.000,00 0,00 16.208.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 12

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 15

19.560.000,00 0,00 19.560.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

87.643.000,00 0,00 87.643.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

10.692.000,00 0,00 10.692.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 19

126.746.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.375.000,00 1.050.000,00 55.321.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02

21.500.000,00 21.000.000,00 75.000,00 425.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.07 . 02 . 11

50.000.000,00 49.375.000,00 0,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 22

40.246.000,00 0,00 40.246.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 26

855.450.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 21.100.000,00 834.350.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20

501.906.000,00 0,00 493.590.000,00 8.316.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.07 . 20 . 02

46.500.000,00 0,00 46.500.000,00 0,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.07 . 20 . 03

210.444.000,00 0,00 204.060.000,00 6.384.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.07 . 20 . 07

28.000.000,00 0,00 21.600.000,00 6.400.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 08

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)1.20 . 1.20.07 . 20 . 14

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Diagnostic Assessment Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )1.20 . 1.20.07 . 20 . 15

49.686.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 9.036.000,00 40.650.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21

27.686.000,00 0,00 23.150.000,00 4.536.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

22.000.000,00 0,00 17.500.000,00 4.500.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02

5.000.000,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 22 . 02

2.316.719.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 40.955.000,00 417.567.000,00 1.858.197.000,00 1.20 . 1.20.08

420.169.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.975.000,00 417.194.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.08 . 01 . 01

70.000.000,00 0,00 68.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 10

60.000.000,00 0,00 58.875.000,00 1.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.08 . 01 . 11

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.08 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 18

45.169.000,00 0,00 45.169.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 19

146.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.955.000,00 1.350.000,00 103.945.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02

18.750.000,00 18.075.000,00 0,00 675.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.08 . 02 . 11

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.08 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 26

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 28

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.08 . 02 . 29

25.000.000,00 22.880.000,00 1.445.000,00 675.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 60

658.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 105.300.000,00 553.200.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05

100.000.000,00 0,00 56.600.000,00 43.400.000,00 Penyelenggaraan Bintek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

1.20 . 1.20.08 . 05 . 18

191.274.000,00 0,00 191.274.000,00 0,00 Pengiriman Workshop dan Sejenisnya1.20 . 1.20.08 . 05 . 23

58.961.000,00 0,00 58.961.000,00 0,00 Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II1.20 . 1.20.08 . 05 . 34

87.175.000,00 0,00 87.175.000,00 0,00 Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat III1.20 . 1.20.08 . 05 . 35

40.330.000,00 0,00 40.330.000,00 0,00 Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat IV1.20 . 1.20.08 . 05 . 36

63.000.000,00 0,00 38.825.000,00 24.175.000,00 Bintek Disiplin PNS dan Perceraian1.20 . 1.20.08 . 05 . 38

74.000.000,00 0,00 47.825.000,00 26.175.000,00 Bintek Penilaian Sasaran Kerja Pegawai1.20 . 1.20.08 . 05 . 48

20.000.000,00 0,00 8.450.000,00 11.550.000,00 Penyelenggaraan Uji KompetensiJabatan Funsional Umum1.20 . 1.20.08 . 05 . 54

23.760.000,00 0,00 23.760.000,00 0,00 Pengiriman Peserta Diklat Prajab Gol.I dan II CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II1.20 . 1.20.08 . 05 . 55

1.091.800.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 307.942.000,00 783.858.000,00 1.20 . 1.20.08 . 35

Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 14.550.000,00 5.450.000,00 Fasilitasi Pemberian Satya Lancana Karya Satya bagi PNS1.20 . 1.20.08 . 35 . 08

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelesaian Karpeg , Karis dan Karsu.1.20 . 1.20.08 . 35 . 20

115.000.000,00 0,00 70.150.000,00 44.850.000,00 Penyusunan Pembinaan Karir PNS (Mutasi Jabatan dan Staf)1.20 . 1.20.08 . 35 . 22

10.000.000,00 0,00 8.383.000,00 1.617.000,00 Penyelesaian Konversi NIP Baru1.20 . 1.20.08 . 35 . 30

65.000.000,00 0,00 29.600.000,00 35.400.000,00 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Terhadap Disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 35 . 33

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengelolaan Arsip Kepegawaian1.20 . 1.20.08 . 35 . 34

20.000.000,00 0,00 17.250.000,00 2.750.000,00 Fasilitasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)1.20 . 1.20.08 . 35 . 35

105.000.000,00 0,00 76.060.000,00 28.940.000,00 Penyelesaian Kanaikan Pangkat Satu Atap1.20 . 1.20.08 . 35 . 36

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelsaian SK Pensiun1.20 . 1.20.08 . 35 . 37

15.000.000,00 0,00 4.950.000,00 10.050.000,00 Pengangkatan CPNS ke PNS dan Penjaringan Gaji1.20 . 1.20.08 . 35 . 38

45.000.000,00 0,00 26.587.500,00 18.412.500,00 Penyusunan Laporan Formasi bagi PNS Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.08 . 35 . 39

40.000.000,00 0,00 25.737.500,00 14.262.500,00 Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional1.20 . 1.20.08 . 35 . 40

15.000.000,00 0,00 7.300.000,00 7.700.000,00 Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan1.20 . 1.20.08 . 35 . 44

17.300.000,00 0,00 17.300.000,00 0,00 Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian1.20 . 1.20.08 . 35 . 47

40.000.000,00 0,00 29.300.000,00 10.700.000,00 Rakor Kepegawaian, Monitoring dan Sidak Disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 35 . 51

15.000.000,00 0,00 4.980.000,00 10.020.000,00 Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS bagi Pejabat Fungsional dan Struktural Eselon

II

1.20 . 1.20.08 . 35 . 55

20.000.000,00 0,00 7.097.500,00 12.902.500,00 Penyelesaian Pengisian Sekdes dari PNS1.20 . 1.20.08 . 35 . 57

20.000.000,00 0,00 13.625.000,00 6.375.000,00 Pengiriman ujian KPPI1.20 . 1.20.08 . 35 . 58

60.000.000,00 0,00 51.200.000,00 8.800.000,00 Penyusunan Pembinaan Karir PNS ( Tes Quasi Assessment Program )1.20 . 1.20.08 . 35 . 62

65.000.000,00 0,00 48.275.000,00 16.725.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) dan Pemutakhiran

data PNS

1.20 . 1.20.08 . 35 . 63

20.000.000,00 0,00 16.600.000,00 3.400.000,00 Fasilitasi SKP ke SKPD1.20 . 1.20.08 . 35 . 64

25.000.000,00 0,00 13.000.000,00 12.000.000,00 Penyelesaian LHKPN bagi pejabat sturktural Eselon II dan Eselon III kepala SKPD se

Kabupaten Klaten

1.20 . 1.20.08 . 35 . 65

15.000.000,00 0,00 12.662.500,00 2.337.500,00 Fasilitasi Ujian Dinas bagi PNS Gol II/d dan III/d1.20 . 1.20.08 . 35 . 66

254.500.000,00 0,00 208.875.000,00 45.625.000,00 Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS dari tenaga Honorer Kategori II1.20 . 1.20.08 . 35 . 67

20.000.000,00 0,00 10.375.000,00 9.625.000,00 Seleksi IPDN1.20 . 1.20.08 . 35 . 68

310.500.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 39.424.800,00 17.275.000,00 253.800.200,00 1.20 . 1.20.10

77.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 65.200.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01

1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.10 . 01 . 01

24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.10 . 01 . 02

1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.10 . 01 . 07

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 08

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.10 . 01 . 11

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 12

1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 13

7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.10 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 18

Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 20

130.974.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.949.800,00 4.150.000,00 106.875.000,00 1.20 . 1.20.10 . 02

20.474.800,00 19.949.800,00 0,00 525.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 13

20.000.000,00 0,00 17.475.000,00 2.525.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 22

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.10 . 02 . 24

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.10 . 02 . 29

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.10 . 02 . 30

80.000.000,00 0,00 78.900.000,00 1.100.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 42

49.428.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 49.428.000,00 1.20 . 1.20.10 . 07

2.928.000,00 0,00 2.928.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 07 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 07 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.10 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.10 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 07 . 10

8.797.200,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 8.797.200,00 1.20 . 1.20.10 . 08

2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 08 . 01

2.497.200,00 0,00 2.497.200,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 08 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 08 . 03

43.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kecamatan

19.475.000,00 525.000,00 23.500.000,00 1.20 . 1.20.10 . 09

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 09 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 09 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 09 . 03

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 09 . 05

20.000.000,00 19.475.000,00 0,00 525.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.10 . 09 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.10 . 09 . 12

241.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 36.825.000,00 13.450.000,00 190.725.000,00 1.20 . 1.20.11

72.330.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 59.730.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.11 . 01 . 07

4.600.000,00 0,00 400.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 18

4.330.000,00 0,00 4.330.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 20

46.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.575.000,00 425.000,00 21.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 13

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 24

25.000.000,00 24.575.000,00 0,00 425.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 42

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Sekat Ruang E KTP1.20 . 1.20.11 . 02 . 72

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Tralis ruang e-KTP1.20 . 1.20.11 . 02 . 77

0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.11 . 06

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.11 . 06 . 01

51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 51.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 07

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 07 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 07 . 02

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.11 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.11 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 07 . 10

17.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 17.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 08

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 08 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 08 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 08 . 03

54.670.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

12.250.000,00 425.000,00 41.995.000,00 1.20 . 1.20.11 . 09

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 09 . 01

4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 09 . 02

4.720.000,00 0,00 4.720.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 09 . 03

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 09 . 05

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Fasilitasi PILEG/PILPRES1.20 . 1.20.11 . 09 . 10

20.000.000,00 12.250.000,00 7.325.000,00 425.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.11 . 09 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.11 . 09 . 12

Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

0,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.11 . 36

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 36 . 11

232.500.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 9.900.000,00 24.484.600,00 198.115.400,00 1.20 . 1.20.12

74.346.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 13.100.000,00 61.246.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01

1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.12 . 01 . 01

18.120.000,00 0,00 18.120.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

4.248.000,00 0,00 3.748.000,00 500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.12 . 01 . 07

5.750.000,00 0,00 1.550.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 08

5.856.000,00 0,00 5.856.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

2.663.000,00 0,00 2.663.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.12 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 12

8.609.000,00 0,00 8.609.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.12 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 18

7.380.000,00 0,00 7.380.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 20

63.875.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.900.000,00 11.384.600,00 42.590.400,00 1.20 . 1.20.12 . 02

10.000.000,00 0,00 8.587.200,00 1.412.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

7.675.000,00 0,00 7.675.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.12 . 02 . 30

27.500.000,00 0,00 17.628.200,00 9.871.800,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 42

10.000.000,00 9.900.000,00 0,00 100.000,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.12 . 02 . 84

52.295.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 52.295.000,00 1.20 . 1.20.12 . 07

5.951.000,00 0,00 5.951.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 07 . 01

4.334.000,00 0,00 4.334.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 07 . 02

4.510.000,00 0,00 4.510.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.12 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.12 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 07 . 10

14.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 14.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 08

4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 08 . 01

2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 08 . 02

6.850.000,00 0,00 6.850.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 08 . 03

27.984.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 27.984.000,00 1.20 . 1.20.12 . 09

Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.746.000,00 0,00 5.746.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 09 . 01

2.471.000,00 0,00 2.471.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 09 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 09 . 03

3.267.000,00 0,00 3.267.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 09 . 05

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.12 . 09 . 12

335.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 125.390.000,00 17.300.000,00 192.310.000,00 1.20 . 1.20.13

86.250.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 73.650.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01

26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 13

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 18

9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 20

139.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.450.000,00 4.500.000,00 28.050.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02

100.000.000,00 97.850.000,00 0,00 2.150.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 03

10.000.000,00 8.600.000,00 975.000,00 425.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.13 . 02 . 11

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.13 . 02 . 21

14.500.000,00 0,00 12.575.000,00 1.925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.13 . 02 . 30

51.250.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 51.250.000,00 1.20 . 1.20.13 . 07

3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 07 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 07 . 03

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.13 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.13 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 07 . 10

14.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 14.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 08 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 08 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 08 . 03

Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

44.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

18.940.000,00 200.000,00 25.360.000,00 1.20 . 1.20.13 . 09

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 09 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 09 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 09 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 09 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.13 . 09 . 12

20.000.000,00 18.940.000,00 860.000,00 200.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.13 . 09 . 14

503.500.000,00 KECAMATAN NGAWEN 283.578.500,00 19.300.800,00 200.620.700,00 1.20 . 1.20.14

75.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 63.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.14 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.14 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 03

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.14 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 12

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.14 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.14 . 01 . 18

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.14 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 20

303.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 264.050.000,00 6.700.800,00 32.749.200,00 1.20 . 1.20.14 . 02

90.000.000,00 88.400.000,00 0,00 1.600.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 03

20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.14 . 02 . 11

7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 13

18.750.000,00 0,00 15.749.200,00 3.000.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 22

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.14 . 02 . 24

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 26

150.000.000,00 147.900.000,00 0,00 2.100.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 42

56.900.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 56.900.000,00 1.20 . 1.20.14 . 07

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 07 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 07 . 02

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.14 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.14 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 07 . 10

Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 13.500.000,00 1.20 . 1.20.14 . 08

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 08 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 08 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 08 . 03

54.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.528.500,00 0,00 34.471.500,00 1.20 . 1.20.14 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 09 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 09 . 02

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 09 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 09 . 05

20.000.000,00 19.528.500,00 471.500,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.14 . 09 . 11

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.14 . 09 . 12

360.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 12.061.000,00 12.600.000,00 335.339.000,00 1.20 . 1.20.15

83.594.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 70.994.000,00 1.20 . 1.20.15 . 01

2.525.000,00 0,00 2.525.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.15 . 01 . 01

19.750.000,00 0,00 19.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.15 . 01 . 02

6.264.800,00 0,00 6.264.800,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 03

6.687.850,00 0,00 6.687.850,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.15 . 01 . 06

5.828.010,00 0,00 1.628.010,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 08

4.441.500,00 0,00 4.441.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

2.711.340,00 0,00 2.711.340,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.15 . 01 . 11

2.815.000,00 0,00 2.815.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 12

4.980.500,00 0,00 4.980.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.15 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 18

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 19

9.790.000,00 0,00 1.390.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 20

166.031.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.061.000,00 0,00 153.970.000,00 1.20 . 1.20.15 . 02

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 03

2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.15 . 02 . 10

9.311.000,00 9.311.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 13

50.750.000,00 0,00 50.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 22

3.220.000,00 0,00 3.220.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.15 . 02 . 29

50.375.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 50.375.000,00 1.20 . 1.20.15 . 07

5.375.000,00 0,00 5.375.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 07 . 01

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 07 . 02

Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 07 . 03

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.15 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.15 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 07 . 10

14.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 14.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 08 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 08 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 08 . 03

46.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 46.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 09 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 09 . 03

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 09 . 05

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.15 . 09 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.15 . 09 . 12

312.000.000,00 KECAMATAN WEDI 53.260.000,00 13.875.000,00 244.865.000,00 1.20 . 1.20.16

98.310.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 85.710.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.16 . 01 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

6.210.000,00 0,00 6.210.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 13

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.16 . 01 . 15

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 20

74.790.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.365.000,00 850.000,00 39.575.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02

9.790.000,00 9.790.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.16 . 02 . 10

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 13

20.000.000,00 0,00 19.575.000,00 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.16 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 28

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 42

Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.000.000,00 24.575.000,00 0,00 425.000,00 Pembuatan Pagar Kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 105

0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.16 . 06

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.16 . 06 . 01

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan SPJ dan Laporan Keuangan1.20 . 1.20.16 . 06 . 05

53.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 53.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 07

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 07 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 07 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.16 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.16 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 07 . 10

13.900.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 13.900.000,00 1.20 . 1.20.16 . 08

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 08 . 01

4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 08 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 08 . 03

72.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

18.895.000,00 425.000,00 52.680.000,00 1.20 . 1.20.16 . 09

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 09 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 09 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 09 . 05

20.000.000,00 18.895.000,00 680.000,00 425.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.16 . 09 . 11

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.16 . 09 . 12

0,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.16 . 36

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 36 . 11

340.500.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 33.050.000,00 36.400.000,00 271.050.000,00 1.20 . 1.20.17

87.650.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 75.050.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.17 . 01 . 01

20.800.000,00 0,00 20.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.17 . 01 . 02

5.500.000,00 0,00 1.300.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 08

6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 11

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.17 . 01 . 17

Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 20

117.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.050.000,00 20.000.000,00 84.550.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 13

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 22

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.17 . 02 . 24

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.17 . 02 . 27

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.17 . 02 . 29

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.17 . 02 . 30

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pemeliharaan Inventaris Kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 107

70.000.000,00 4.050.000,00 45.950.000,00 20.000.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 02 . 108

61.250.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 3.800.000,00 57.450.000,00 1.20 . 1.20.17 . 07

5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 07 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 07 . 03

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.17 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.17 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 11.200.000,00 3.800.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 07 . 10

15.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 08 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 08 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 08 . 03

59.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

20.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 09

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 09 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 09 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 09 . 03

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 09 . 05

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.17 . 09 . 09

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.17 . 09 . 12

308.500.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 88.975.000,00 18.965.000,00 200.560.000,00 1.20 . 1.20.18

78.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 70.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.18 . 01 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.18 . 01 . 02

Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.18 . 01 . 07

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 08

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 12

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.18 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 18

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 20

91.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.025.000,00 2.375.000,00 19.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02

17.400.000,00 16.875.000,00 0,00 525.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 13

55.000.000,00 53.150.000,00 0,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 22

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.18 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 28

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.18 . 02 . 29

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.18 . 02 . 30

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Sekat Ruang E KTP1.20 . 1.20.18 . 02 . 72

56.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 7.490.000,00 49.210.000,00 1.20 . 1.20.18 . 07

7.500.000,00 0,00 7.210.000,00 290.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 07 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 07 . 02

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.18 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.18 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 7.800.000,00 7.200.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 07 . 10

19.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 19.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 08

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 08 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 08 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 08 . 03

63.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

18.950.000,00 700.000,00 43.350.000,00 1.20 . 1.20.18 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 09 . 01

7.000.000,00 0,00 6.725.000,00 275.000,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 09 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 09 . 03

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 09 . 05

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Fasilitasi PILEG/PILPRES1.20 . 1.20.18 . 09 . 10

20.000.000,00 18.950.000,00 625.000,00 425.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.18 . 09 . 11

Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.18 . 09 . 12

0,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.18 . 36

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 36 . 11

243.500.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 21.170.000,00 16.225.000,00 206.105.000,00 1.20 . 1.20.19

79.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 66.500.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01

27.200.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.19 . 01 . 02

8.500.000,00 0,00 4.300.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 08

6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 12

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.19 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 18

8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 20

57.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.170.000,00 1.275.000,00 34.755.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02

12.225.000,00 11.620.000,00 180.000,00 425.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.19 . 02 . 11

18.000.000,00 0,00 17.575.000,00 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 22

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.19 . 02 . 24

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.19 . 02 . 30

9.975.000,00 9.550.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 56

57.720.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 2.350.000,00 55.370.000,00 1.20 . 1.20.19 . 07

4.760.000,00 0,00 4.760.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 07 . 02

11.460.000,00 0,00 11.460.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 07 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.19 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 13.250.000,00 1.750.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.19 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 14.400.000,00 600.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 07 . 10

9.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 9.500.000,00 1.20 . 1.20.19 . 08

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 08 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 08 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 08 . 03

39.980.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 39.980.000,00 1.20 . 1.20.19 . 09

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 09 . 01

Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.480.000,00 0,00 6.480.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 09 . 02

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 09 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 09 . 05

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.19 . 09 . 12

271.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 51.527.000,00 14.667.400,00 204.805.600,00 1.20 . 1.20.20

82.794.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 70.194.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.20 . 01 . 01

18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.20 . 01 . 02

7.480.000,00 0,00 3.280.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 08

6.733.000,00 0,00 6.733.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 10

2.481.000,00 0,00 2.481.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 11

9.950.000,00 0,00 9.950.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 12

7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.20 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 20

72.410.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.725.000,00 1.767.400,00 36.917.600,00 1.20 . 1.20.20 . 02

23.400.000,00 22.975.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.20 . 02 . 10

11.010.000,00 10.750.000,00 0,00 260.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 13

13.500.000,00 0,00 12.417.600,00 1.082.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 22

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.20 . 02 . 24

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.20 . 02 . 29

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.20 . 02 . 30

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin berkala Gamelan1.20 . 1.20.20 . 02 . 32

56.390.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 56.390.000,00 1.20 . 1.20.20 . 07

7.125.000,00 0,00 7.125.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 07 . 01

4.467.000,00 0,00 4.467.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 07 . 02

7.298.000,00 0,00 7.298.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.20 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.20 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 07 . 10

7.521.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 7.521.000,00 1.20 . 1.20.20 . 08

2.958.000,00 0,00 2.958.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 08 . 01

4.563.000,00 0,00 4.563.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 08 . 03

Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

51.885.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

17.802.000,00 300.000,00 33.783.000,00 1.20 . 1.20.20 . 09

5.343.000,00 0,00 5.343.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 09 . 01

3.438.000,00 0,00 3.438.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 09 . 02

3.593.000,00 0,00 3.593.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 09 . 03

5.011.000,00 0,00 5.011.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 09 . 05

20.000.000,00 17.802.000,00 1.898.000,00 300.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.20 . 09 . 11

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.20 . 09 . 12

313.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 91.150.000,00 15.600.000,00 206.250.000,00 1.20 . 1.20.21

73.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 61.100.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

5.500.000,00 0,00 1.300.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

1.528.000,00 0,00 1.528.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

1.272.000,00 0,00 1.272.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 20

106.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.575.000,00 2.575.000,00 32.150.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02

15.000.000,00 14.575.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 13

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.21 . 02 . 21

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 28

59.500.000,00 57.000.000,00 350.000,00 2.150.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 42

60.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 60.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 07

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pembangunan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 07 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pembangunan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 07 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 07 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.21 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.21 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 07 . 10

19.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 19.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 08

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Kemasyarakatan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 08 . 01

Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Kemasyarakatan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 08 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 08 . 03

54.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.575.000,00 425.000,00 34.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 09 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 09 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 09 . 03

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 09 . 05

20.000.000,00 19.575.000,00 0,00 425.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.21 . 09 . 11

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.21 . 09 . 12

256.500.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 20.000.000,00 19.404.300,00 217.095.700,00 1.20 . 1.20.22

72.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 59.400.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.22 . 01 . 01

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.22 . 01 . 02

6.000.000,00 0,00 1.800.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 10

3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 12

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.22 . 01 . 15

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.22 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 20

59.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 6.804.300,00 52.695.700,00 1.20 . 1.20.22 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 13

23.500.000,00 0,00 18.631.700,00 4.868.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 22

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.22 . 02 . 24

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.22 . 02 . 30

20.000.000,00 0,00 18.064.000,00 1.936.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 42

53.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 53.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 07

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 07 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 07 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.22 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.22 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 07 . 10

10.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 10.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 08

Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 08 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 08 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 08 . 03

61.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

20.000.000,00 0,00 41.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 09 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 09 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 09 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 09 . 05

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.22 . 09 . 07

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.22 . 09 . 11

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.22 . 09 . 12

298.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 58.000.000,00 13.700.000,00 226.300.000,00 1.20 . 1.20.23

76.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 63.400.000,00 1.20 . 1.20.23 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.23 . 01 . 02

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 08

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.23 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.23 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.23 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.23 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 20

104.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.000.000,00 1.100.000,00 44.900.000,00 1.20 . 1.20.23 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 22

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.23 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.23 . 02 . 29

60.000.000,00 58.000.000,00 900.000,00 1.100.000,00 Pembangunan Garasi Tempat Wudhu dan Kamar Mandi WC1.20 . 1.20.23 . 02 . 106

57.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 57.500.000,00 1.20 . 1.20.23 . 07

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 07 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 07 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.23 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.23 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 07 . 10

Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 08 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 08 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 08 . 03

40.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 40.500.000,00 1.20 . 1.20.23 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 09 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 09 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 09 . 05

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.23 . 09 . 12

346.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 19.500.000,00 14.525.000,00 311.975.000,00 1.20 . 1.20.24

80.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 67.400.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.24 . 01 . 01

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.24 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.24 . 01 . 07

6.000.000,00 0,00 1.800.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 08

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.24 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.24 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.24 . 01 . 19

9.500.000,00 0,00 1.100.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 20

112.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 750.000,00 111.250.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.24 . 02 . 21

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 22

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.24 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 26

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.24 . 02 . 29

75.000.000,00 0,00 74.250.000,00 750.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 42

63.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 425.000,00 62.575.000,00 1.20 . 1.20.24 . 07

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 07 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 07 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 07 . 03

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.24 . 07 . 08

Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.24 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 07 . 10

27.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 27.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 08

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 08 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 08 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 08 . 03

64.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.500.000,00 750.000,00 43.750.000,00 1.20 . 1.20.24 . 09

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 09 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 09 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 09 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 09 . 05

20.000.000,00 19.500.000,00 175.000,00 325.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.24 . 09 . 11

16.000.000,00 0,00 15.575.000,00 425.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.24 . 09 . 12

352.500.000,00 KECAMATAN TULUNG 124.900.000,00 15.600.000,00 212.000.000,00 1.20 . 1.20.25

78.950.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 13.025.000,00 65.925.000,00 1.20 . 1.20.25 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.25 . 01 . 01

14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.25 . 01 . 02

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.25 . 01 . 06

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.25 . 01 . 07

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 08

5.750.000,00 0,00 5.325.000,00 425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.25 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.25 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 20

125.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 104.900.000,00 2.575.000,00 18.075.000,00 1.20 . 1.20.25 . 02

9.550.000,00 7.050.000,00 2.075.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 13

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.25 . 02 . 21

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 22

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.25 . 02 . 30

100.000.000,00 97.850.000,00 0,00 2.150.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 42

64.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 64.500.000,00 1.20 . 1.20.25 . 07

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 07 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 07 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 07 . 03

Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.25 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.25 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 07 . 10

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 18.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 08 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 08 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 08 . 03

65.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

20.000.000,00 0,00 45.500.000,00 1.20 . 1.20.25 . 09

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 09 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 09 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 09 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 09 . 05

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.25 . 09 . 11

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.25 . 09 . 12

290.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 19.523.000,00 14.100.000,00 256.377.000,00 1.20 . 1.20.26

84.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 71.900.000,00 1.20 . 1.20.26 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.26 . 01 . 02

7.600.000,00 0,00 3.400.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 08

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 10

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.26 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 12

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.26 . 01 . 15

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.26 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.26 . 01 . 18

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.26 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 20

69.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 69.000.000,00 1.20 . 1.20.26 . 02

44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.26 . 02 . 22

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.26 . 02 . 24

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.26 . 02 . 29

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.26 . 02 . 30

0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.26 . 06

0,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.26 . 06 . 04

57.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 375.000,00 57.125.000,00 1.20 . 1.20.26 . 07

Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 07 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 07 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.26 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 14.625.000,00 375.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.26 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 07 . 10

11.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 11.000.000,00 1.20 . 1.20.26 . 08

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 08 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 08 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 08 . 03

68.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.523.000,00 1.125.000,00 47.352.000,00 1.20 . 1.20.26 . 09

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 09 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 09 . 02

11.000.000,00 0,00 10.575.000,00 425.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 09 . 03

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 09 . 05

20.000.000,00 19.523.000,00 202.000,00 275.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.26 . 09 . 11

15.500.000,00 0,00 15.075.000,00 425.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.26 . 09 . 12

0,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.26 . 36

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 36 . 11

323.500.000,00 KECAMATAN DELANGGU 115.200.000,00 18.054.850,00 190.245.150,00 1.20 . 1.20.27

76.900.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.604.850,00 64.295.150,00 1.20 . 1.20.27 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.27 . 01 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.27 . 01 . 06

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.27 . 01 . 07

5.500.000,00 0,00 1.295.150,00 4.204.850,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 08

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.27 . 01 . 11

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.27 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.27 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.27 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 20

142.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 115.200.000,00 800.000,00 26.200.000,00 1.20 . 1.20.27 . 02

36.000.000,00 35.700.000,00 0,00 300.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 07

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 22

Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 28

80.000.000,00 79.500.000,00 0,00 500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 42

45.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 45.800.000,00 1.20 . 1.20.27 . 07

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 07 . 01

5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 07 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 07 . 03

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.27 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 07 . 10

15.300.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 15.300.000,00 1.20 . 1.20.27 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 08 . 01

5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 08 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 08 . 03

43.300.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 4.650.000,00 38.650.000,00 1.20 . 1.20.27 . 09

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 09 . 01

10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 09 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 09 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 09 . 05

14.500.000,00 0,00 9.850.000,00 4.650.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.27 . 09 . 12

299.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 17.967.000,00 17.775.000,00 263.258.000,00 1.20 . 1.20.28

68.688.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 56.088.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01

3.142.000,00 0,00 3.142.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.28 . 01 . 01

19.880.000,00 0,00 19.880.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.28 . 01 . 02

1.975.000,00 0,00 1.975.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 03

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 08

5.136.000,00 0,00 5.136.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 10

2.896.000,00 0,00 2.896.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.28 . 01 . 11

1.121.000,00 0,00 1.121.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 12

4.788.000,00 0,00 4.788.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.28 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.28 . 01 . 18

7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.28 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 20

96.605.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.250.000,00 95.355.000,00 1.20 . 1.20.28 . 02

37.059.000,00 0,00 36.434.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 22

6.938.000,00 0,00 6.938.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.28 . 02 . 24

Halaman 65REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.608.000,00 0,00 2.608.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 26

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 42

68.253.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 1.750.000,00 66.503.000,00 1.20 . 1.20.28 . 07

9.325.000,00 0,00 9.325.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 07 . 01

10.254.000,00 0,00 10.254.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 07 . 02

8.674.000,00 0,00 8.674.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 07 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.28 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 13.250.000,00 1.750.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.28 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 07 . 10

7.263.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 7.263.000,00 1.20 . 1.20.28 . 08

2.466.000,00 0,00 2.466.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 08 . 01

2.641.000,00 0,00 2.641.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 08 . 02

2.156.000,00 0,00 2.156.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 08 . 03

58.191.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

17.967.000,00 2.175.000,00 38.049.000,00 1.20 . 1.20.28 . 09

7.734.000,00 0,00 7.734.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 09 . 01

5.589.000,00 0,00 5.589.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 09 . 02

6.642.000,00 0,00 6.642.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 09 . 03

2.226.000,00 0,00 2.226.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 09 . 05

20.000.000,00 17.967.000,00 1.608.000,00 425.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.28 . 09 . 11

16.000.000,00 0,00 14.250.000,00 1.750.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.28 . 09 . 12

370.500.000,00 KECAMATAN WONOSARI 125.692.000,00 20.700.000,00 224.108.000,00 1.20 . 1.20.29

85.709.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.750.000,00 66.959.500,00 1.20 . 1.20.29 . 01

6.793.000,00 0,00 6.793.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.29 . 01 . 01

26.600.000,00 0,00 26.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.29 . 01 . 02

6.612.000,00 0,00 4.662.000,00 1.950.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.29 . 01 . 07

11.116.000,00 0,00 2.716.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 08

5.045.500,00 0,00 5.045.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 10

3.060.000,00 0,00 3.060.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.29 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.29 . 01 . 18

8.083.000,00 0,00 8.083.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.29 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 20

143.977.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.309.000,00 1.525.000,00 36.143.500,00 1.20 . 1.20.29 . 02

7.998.000,00 7.750.000,00 248.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 13

16.585.500,00 0,00 16.160.500,00 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 22

Halaman 66REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.928.000,00 0,00 10.928.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.29 . 02 . 24

1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 26

6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 28

646.000,00 0,00 646.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.29 . 02 . 29

100.000.000,00 98.559.000,00 341.000,00 1.100.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 42

52.029.500,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 52.029.500,00 1.20 . 1.20.29 . 07

4.776.000,00 0,00 4.776.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 07 . 01

5.539.500,00 0,00 5.539.500,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 07 . 02

6.714.000,00 0,00 6.714.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 07 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.29 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.29 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 07 . 10

21.744.500,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 21.744.500,00 1.20 . 1.20.29 . 08

5.139.000,00 0,00 5.139.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 08 . 01

8.318.500,00 0,00 8.318.500,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 08 . 02

8.287.000,00 0,00 8.287.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 08 . 03

67.039.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.383.000,00 425.000,00 47.231.000,00 1.20 . 1.20.29 . 09

5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 09 . 01

9.150.000,00 0,00 9.150.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 09 . 02

11.614.000,00 0,00 11.614.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 09 . 03

5.625.000,00 0,00 5.625.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 09 . 05

20.000.000,00 19.383.000,00 192.000,00 425.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.29 . 09 . 11

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.29 . 09 . 12

320.500.000,00 KECAMATAN CEPER 68.825.000,00 11.925.000,00 239.750.000,00 1.20 . 1.20.30

80.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 72.000.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.30 . 01 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.30 . 01 . 02

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 08

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 10

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.30 . 01 . 11

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 12

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.30 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.30 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.30 . 01 . 19

Halaman 67REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 20

87.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.350.000,00 650.000,00 37.000.000,00 1.20 . 1.20.30 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.30 . 02 . 10

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.30 . 02 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.30 . 02 . 20

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.30 . 02 . 24

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.30 . 02 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.30 . 02 . 30

50.000.000,00 49.350.000,00 0,00 650.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 42

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Sekat Ruang E KTP1.20 . 1.20.30 . 02 . 72

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Tralis ruang e-KTP1.20 . 1.20.30 . 02 . 77

69.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 2.350.000,00 67.150.000,00 1.20 . 1.20.30 . 07

10.000.000,00 0,00 7.650.000,00 2.350.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 07 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 07 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 07 . 03

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.30 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.30 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 07 . 10

15.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.30 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 08 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 08 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 08 . 03

68.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.475.000,00 525.000,00 48.600.000,00 1.20 . 1.20.30 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 09 . 01

7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 09 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 09 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 09 . 05

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.30 . 09 . 07

20.000.000,00 19.475.000,00 0,00 525.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.30 . 09 . 11

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.30 . 09 . 12

0,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.30 . 36

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 36 . 11

289.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 10.800.000,00 278.200.000,00 1.20 . 1.20.31

Halaman 68REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

72.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 10.800.000,00 61.300.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.31 . 01 . 01

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.31 . 01 . 02

3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 08

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.31 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 13

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.31 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.31 . 01 . 18

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.31 . 01 . 19

7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 20

90.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 90.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 02

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.31 . 02 . 22

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.31 . 02 . 24

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.31 . 02 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.31 . 02 . 30

57.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 57.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 07

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 07 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 07 . 02

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.31 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.31 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 07 . 10

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 18.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 08 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 08 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 08 . 03

51.900.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 51.900.000,00 1.20 . 1.20.31 . 09

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 09 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 09 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 09 . 03

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 09 . 05

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Fasilitasi PILEG/PILPRES1.20 . 1.20.31 . 09 . 10

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.31 . 09 . 12

Halaman 69REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 Fasilitasi Verifikasi e-KTP1.20 . 1.20.31 . 09 . 13

281.500.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 50.539.500,00 20.415.000,00 210.545.500,00 1.20 . 1.20.32

79.356.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.140.000,00 60.216.000,00 1.20 . 1.20.32 . 01

5.062.000,00 0,00 5.062.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.32 . 01 . 01

21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.32 . 01 . 02

6.579.500,00 0,00 4.239.500,00 2.340.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.32 . 01 . 07

9.376.000,00 0,00 976.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 08

5.045.500,00 0,00 5.045.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 10

5.193.000,00 0,00 5.193.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.32 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.32 . 01 . 18

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.32 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 20

75.298.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.128.500,00 850.000,00 43.319.500,00 1.20 . 1.20.32 . 02

12.423.000,00 11.750.000,00 248.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 13

20.000.000,00 19.378.500,00 196.500,00 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.32 . 02 . 21

14.609.000,00 0,00 14.609.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 22

10.441.500,00 0,00 10.441.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.32 . 02 . 24

5.235.000,00 0,00 5.235.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 26

6.724.500,00 0,00 6.724.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 28

5.865.000,00 0,00 5.865.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.32 . 02 . 29

54.093.500,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 54.093.500,00 1.20 . 1.20.32 . 07

5.226.000,00 0,00 5.226.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 07 . 01

5.359.500,00 0,00 5.359.500,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 07 . 02

6.008.000,00 0,00 6.008.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.32 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.32 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 07 . 10

15.354.500,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 15.354.500,00 1.20 . 1.20.32 . 08

5.039.000,00 0,00 5.039.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 08 . 01

5.173.500,00 0,00 5.173.500,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 08 . 02

5.142.000,00 0,00 5.142.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 08 . 03

57.398.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.411.000,00 425.000,00 37.562.000,00 1.20 . 1.20.32 . 09

3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 09 . 01

7.140.000,00 0,00 7.140.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 09 . 02

Halaman 70REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.283.000,00 0,00 5.283.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 09 . 03

5.625.000,00 0,00 5.625.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 09 . 05

20.000.000,00 19.411.000,00 164.000,00 425.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.32 . 09 . 11

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.32 . 09 . 12

317.500.000,00 KECAMATAN CAWAS 76.998.500,00 14.075.000,00 226.426.500,00 1.20 . 1.20.33

90.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 77.400.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.33 . 01 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.33 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.33 . 01 . 07

7.100.000,00 0,00 2.900.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 08

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.33 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 12

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.33 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.33 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.33 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 20

95.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57.710.000,00 1.050.000,00 36.240.000,00 1.20 . 1.20.33 . 02

12.000.000,00 11.500.000,00 75.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.33 . 02 . 13

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.33 . 02 . 21

55.000.000,00 46.210.000,00 8.165.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.33 . 02 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.33 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.33 . 02 . 30

53.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 53.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 07

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 07 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 07 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 07 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.33 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.33 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 07 . 10

17.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 17.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 08 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 08 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 08 . 03

Halaman 71REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

62.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.288.500,00 425.000,00 42.786.500,00 1.20 . 1.20.33 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 09 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 09 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 09 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 09 . 05

20.000.000,00 19.288.500,00 286.500,00 425.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.33 . 09 . 11

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.33 . 09 . 12

263.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 27.270.000,00 13.825.000,00 222.405.000,00 1.20 . 1.20.34

97.150.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 84.550.000,00 1.20 . 1.20.34 . 01

4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.34 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.34 . 01 . 02

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 08

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.34 . 01 . 09

5.050.500,00 0,00 5.050.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.34 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 12

3.799.500,00 0,00 3.799.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.34 . 01 . 14

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.34 . 01 . 15

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.34 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.34 . 01 . 18

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.34 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 20

39.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.250.000,00 0,00 31.500.000,00 1.20 . 1.20.34 . 02

8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.34 . 02 . 13

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.34 . 02 . 21

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.34 . 02 . 22

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.34 . 02 . 24

55.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 100.000,00 54.900.000,00 1.20 . 1.20.34 . 07

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 07 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 07 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 07 . 03

10.000.000,00 0,00 9.900.000,00 100.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.34 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.34 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 07 . 10

Halaman 72REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.34 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 08 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 08 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 08 . 03

55.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.020.000,00 1.125.000,00 35.455.000,00 1.20 . 1.20.34 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 09 . 02

7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 09 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 09 . 05

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.34 . 09 . 07

20.000.000,00 19.020.000,00 780.000,00 200.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.34 . 09 . 11

15.500.000,00 0,00 14.575.000,00 925.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.34 . 09 . 12

320.500.000,00 KECAMATAN BAYAT 78.281.500,00 13.025.000,00 229.193.500,00 1.20 . 1.20.35

84.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 76.000.000,00 1.20 . 1.20.35 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.35 . 01 . 01

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.35 . 01 . 02

1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 08

4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 10

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.35 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 12

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.35 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.35 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.35 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 20

88.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.893.000,00 1.900.000,00 28.107.000,00 1.20 . 1.20.35 . 02

10.000.000,00 9.380.000,00 195.000,00 425.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.35 . 02 . 11

10.000.000,00 0,00 9.575.000,00 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.35 . 02 . 22

7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.35 . 02 . 24

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.35 . 02 . 29

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.35 . 02 . 30

11.000.000,00 10.513.000,00 62.000,00 425.000,00 Pengadaan Mebelair1.20 . 1.20.35 . 02 . 85

40.000.000,00 39.000.000,00 375.000,00 625.000,00 Pembuatan Bangunan Talut Belakang Gedung Kantor1.20 . 1.20.35 . 02 . 103

66.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 1.975.000,00 64.025.000,00 1.20 . 1.20.35 . 07

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 07 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 07 . 02

Halaman 73REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 07 . 03

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.35 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 13.250.000,00 1.750.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.35 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 14.775.000,00 225.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 07 . 10

18.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 18.500.000,00 1.20 . 1.20.35 . 08

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 08 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 08 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 08 . 03

62.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.388.500,00 750.000,00 42.561.500,00 1.20 . 1.20.35 . 09

7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 09 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 09 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 09 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 09 . 05

20.000.000,00 19.388.500,00 186.500,00 425.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.35 . 09 . 11

15.500.000,00 0,00 15.175.000,00 325.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.35 . 09 . 12

255.825.000,00 KELURAHAN KABUPATEN 156.105.000,00 13.800.000,00 85.920.000,00 1.20 . 1.20.40

44.350.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 35.950.000,00 1.20 . 1.20.40 . 01

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.40 . 01 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.40 . 01 . 07

6.000.000,00 0,00 1.800.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 08

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 10

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.40 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.40 . 01 . 18

4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.40 . 01 . 19

5.000.000,00 0,00 800.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 20

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 27

51.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.825.000,00 1.725.000,00 1.000.000,00 1.20 . 1.20.40 . 02

28.150.000,00 27.300.000,00 0,00 850.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.40 . 02 . 13

22.400.000,00 21.525.000,00 0,00 875.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.40 . 02 . 22

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.40 . 02 . 24

3.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 3.500.000,00 1.20 . 1.20.40 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.40 . 10 . 01

2.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 2.200.000,00 1.20 . 1.20.40 . 11

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 11 . 01

Halaman 74REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 2.200.000,00 1.20 . 1.20.40 . 12

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 12 . 01

90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 86.880.000,00 2.050.000,00 1.070.000,00 1.20 . 1.20.40 . 36

90.000.000,00 86.880.000,00 1.070.000,00 2.050.000,00 Pembuatan Talud1.20 . 1.20.40 . 36 . 37

26.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 26.200.000,00 1.20 . 1.20.40 . 37

11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.40 . 37 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.40 . 37 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.40 . 37 . 04

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.40 . 37 . 07

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.40 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.40 . 41 . 01

20.825.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.400.000,00 425.000,00 0,00 1.20 . 1.20.40 . 42

20.825.000,00 20.400.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.40 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 1.200.000,00 8.800.000,00 1.20 . 1.20.40 . 43

10.000.000,00 0,00 8.800.000,00 1.200.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 43 . 01

491.181.000,00 KELURAHAN KLATEN 296.525.930,00 16.425.000,00 178.230.070,00 1.20 . 1.20.41

59.341.470,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 50.941.470,00 1.20 . 1.20.41 . 01

11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.41 . 01 . 02

4.025.000,00 0,00 4.025.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 03

1.980.000,00 0,00 1.980.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.41 . 01 . 07

5.157.500,00 0,00 957.500,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 08

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 10

3.678.970,00 0,00 3.678.970,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.41 . 01 . 11

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.41 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.41 . 01 . 18

7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.41 . 01 . 19

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 20

194.575.930,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 184.025.930,00 4.050.000,00 6.500.000,00 1.20 . 1.20.41 . 02

24.275.000,00 23.850.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.41 . 02 . 13

44.200.930,00 37.675.930,00 5.400.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.41 . 02 . 22

1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.41 . 02 . 24

125.000.000,00 122.500.000,00 0,00 2.500.000,00 Pembangunan Ruang Pertemuan1.20 . 1.20.41 . 02 . 102

7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.41 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.41 . 10 . 01

Halaman 75REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 10 . 02

4.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 4.000.000,00 1.20 . 1.20.41 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 11 . 01

6.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 6.700.000,00 1.20 . 1.20.41 . 12

6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 12 . 01

165.455.500,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 112.500.000,00 3.550.000,00 49.405.500,00 1.20 . 1.20.41 . 36

30.000.000,00 0,00 29.375.000,00 625.000,00 Betonisasi Jalan RW. II , RW. VII dan RW. VIII1.20 . 1.20.41 . 36 . 34

20.455.500,00 0,00 20.030.500,00 425.000,00 Betonisasi Jalan Kyai Melati1.20 . 1.20.41 . 36 . 35

115.000.000,00 112.500.000,00 0,00 2.500.000,00 Pembangunan Pagar Makam Kyai Melati1.20 . 1.20.41 . 36 . 36

22.883.100,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 22.883.100,00 1.20 . 1.20.41 . 37

7.763.000,00 0,00 7.763.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.41 . 37 . 01

2.577.600,00 0,00 2.577.600,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.41 . 37 . 02

7.285.000,00 0,00 7.285.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.41 . 37 . 03

5.257.500,00 0,00 5.257.500,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.41 . 37 . 04

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.41 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.41 . 41 . 01

15.725.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 425.000,00 15.300.000,00 1.20 . 1.20.41 . 42

15.725.000,00 0,00 15.300.000,00 425.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.41 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.41 . 43

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 43 . 01

268.922.000,00 KELURAHAN TONGGALAN 141.467.000,00 20.550.000,00 106.905.000,00 1.20 . 1.20.42

51.070.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.400.000,00 32.670.000,00 1.20 . 1.20.42 . 01

11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.42 . 01 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 03

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.42 . 01 . 07

5.200.000,00 0,00 1.000.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 08

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.42 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.42 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.42 . 01 . 18

1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.42 . 01 . 19

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 20

120.377.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.667.000,00 1.725.000,00 985.000,00 1.20 . 1.20.42 . 02

22.392.000,00 22.392.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.42 . 02 . 10

Halaman 76REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.000.000,00 6.375.000,00 0,00 625.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.42 . 02 . 13

90.000.000,00 88.900.000,00 0,00 1.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.42 . 02 . 22

985.000,00 0,00 985.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.42 . 02 . 24

7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.42 . 10

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.42 . 10 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 10 . 02

3.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.42 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 11 . 01

3.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.42 . 12

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 12 . 01

44.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 44.750.000,00 1.20 . 1.20.42 . 37

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.42 . 37 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.42 . 37 . 02

13.250.000,00 0,00 13.250.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.42 . 37 . 04

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.42 . 37 . 07

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.42 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.42 . 41 . 01

24.225.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 23.800.000,00 425.000,00 0,00 1.20 . 1.20.42 . 42

24.225.000,00 23.800.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.42 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.42 . 43

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 43 . 01

258.825.000,00 KELURAHAN MOJAYAN 33.725.000,00 11.725.000,00 213.375.000,00 1.20 . 1.20.43

50.375.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 41.975.000,00 1.20 . 1.20.43 . 01

10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.43 . 01 . 02

3.967.500,00 0,00 3.967.500,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 03

2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.43 . 01 . 07

4.515.000,00 0,00 315.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 08

5.165.000,00 0,00 5.165.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 10

3.575.000,00 0,00 3.575.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.43 . 01 . 11

2.667.500,00 0,00 2.667.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.43 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.43 . 01 . 18

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.43 . 01 . 19

4.505.000,00 0,00 305.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 20

24.325.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.325.000,00 0,00 11.000.000,00 1.20 . 1.20.43 . 02

Halaman 77REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.325.000,00 13.325.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.43 . 02 . 11

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.43 . 02 . 22

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.43 . 02 . 24

6.190.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 6.190.000,00 1.20 . 1.20.43 . 10

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan/ Desa1.20 . 1.20.43 . 10 . 05

3.590.000,00 0,00 3.590.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrengbang Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 10 . 06

2.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 2.800.000,00 1.20 . 1.20.43 . 11

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 11 . 01

2.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 2.800.000,00 1.20 . 1.20.43 . 12

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 12 . 01

90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 1.100.000,00 88.900.000,00 1.20 . 1.20.43 . 36

90.000.000,00 0,00 88.900.000,00 1.100.000,00 Pemeliharaan Aspal Jalan Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 36 . 29

46.510.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 46.510.000,00 1.20 . 1.20.43 . 37

15.750.000,00 0,00 15.750.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.43 . 37 . 01

10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.43 . 37 . 02

2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.43 . 37 . 03

10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.43 . 37 . 04

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.43 . 37 . 07

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.43 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.43 . 41 . 01

20.825.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.400.000,00 425.000,00 0,00 1.20 . 1.20.43 . 42

20.825.000,00 20.400.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.43 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 1.800.000,00 8.200.000,00 1.20 . 1.20.43 . 43

10.000.000,00 0,00 8.200.000,00 1.800.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 43 . 01

349.125.000,00 KELURAHAN BUNTALAN 98.277.650,00 11.825.000,00 239.022.350,00 1.20 . 1.20.44

48.250.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 39.850.000,00 1.20 . 1.20.44 . 01

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.44 . 01 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 03

5.550.000,00 0,00 1.350.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 10

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.44 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.44 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.44 . 01 . 18

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.44 . 01 . 19

Halaman 78REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 20

38.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.580.000,00 725.000,00 25.695.000,00 1.20 . 1.20.44 . 02

13.000.000,00 11.580.000,00 995.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.44 . 02 . 13

20.000.000,00 0,00 19.700.000,00 300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.44 . 02 . 22

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.44 . 02 . 24

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.44 . 02 . 30

3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 06

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.44 . 06 . 01

6.750.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 1.200.000,00 5.550.000,00 1.20 . 1.20.44 . 10

3.750.000,00 0,00 2.550.000,00 1.200.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.44 . 10 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 10 . 02

4.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 4.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 11 . 01

4.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 4.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 12

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 12 . 01

90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 86.697.650,00 1.200.000,00 2.102.350,00 1.20 . 1.20.44 . 36

30.000.000,00 28.687.750,00 862.250,00 450.000,00 Pembangunan Talud Jalan RW1.20 . 1.20.44 . 36 . 04

60.000.000,00 58.009.900,00 1.240.100,00 750.000,00 Pemeliharaan Aspal Jalan Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 36 . 29

46.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 46.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 37

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.44 . 37 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.44 . 37 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.44 . 37 . 03

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.44 . 37 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna1.20 . 1.20.44 . 37 . 05

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 37 . 06

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.44 . 37 . 07

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.44 . 41 . 01

19.125.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 300.000,00 18.825.000,00 1.20 . 1.20.44 . 42

19.125.000,00 0,00 18.825.000,00 300.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.44 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 43

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 43 . 01

75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 0,00 75.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 44

Halaman 79REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 44 . 01

230.725.000,00 KELURAHAN BARENG 24.500.000,00 10.255.000,00 195.970.000,00 1.20 . 1.20.45

42.634.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 34.234.000,00 1.20 . 1.20.45 . 01

11.240.000,00 0,00 11.240.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.45 . 01 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.45 . 01 . 07

4.700.000,00 0,00 500.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 08

3.344.000,00 0,00 3.344.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 10

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.45 . 01 . 11

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.45 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.45 . 01 . 18

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.45 . 01 . 19

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 20

13.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.775.000,00 755.000,00 4.320.000,00 1.20 . 1.20.45 . 02

9.200.000,00 8.775.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.45 . 02 . 13

2.500.000,00 0,00 2.170.000,00 330.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.45 . 02 . 22

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.45 . 02 . 24

1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.45 . 02 . 30

5.900.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 5.900.000,00 1.20 . 1.20.45 . 10

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan1.20 . 1.20.45 . 10 . 01

2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan/ Desa1.20 . 1.20.45 . 10 . 05

4.300.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 4.300.000,00 1.20 . 1.20.45 . 11

4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 11 . 01

2.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 2.800.000,00 1.20 . 1.20.45 . 12

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 12 . 01

90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 1.100.000,00 88.900.000,00 1.20 . 1.20.45 . 36

90.000.000,00 0,00 88.900.000,00 1.100.000,00 Pemeliharan Jalan RW1.20 . 1.20.45 . 36 . 08

40.516.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 40.516.000,00 1.20 . 1.20.45 . 37

20.160.000,00 0,00 20.160.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.45 . 37 . 01

5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.45 . 37 . 02

4.474.000,00 0,00 4.474.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.45 . 37 . 04

1.782.000,00 0,00 1.782.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna1.20 . 1.20.45 . 37 . 05

8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.45 . 37 . 07

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.45 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.45 . 41 . 01

Halaman 80REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.725.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 15.725.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.45 . 42

15.725.000,00 15.725.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.45 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.45 . 43

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 43 . 01

292.120.000,00 KELURAHAN BARENGLOR 134.110.000,00 23.551.000,00 134.459.000,00 1.20 . 1.20.46

65.920.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.900.000,00 12.950.000,00 51.070.000,00 1.20 . 1.20.46 . 01

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.46 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 03

6.000.000,00 0,00 1.450.000,00 4.550.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.46 . 01 . 07

7.360.000,00 0,00 3.160.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.46 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.46 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.46 . 01 . 18

6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.46 . 01 . 19

6.360.000,00 1.900.000,00 260.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 20

85.175.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.900.000,00 4.176.000,00 20.099.000,00 1.20 . 1.20.46 . 02

16.875.000,00 16.875.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.46 . 02 . 10

18.000.000,00 0,00 14.799.000,00 3.201.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.46 . 02 . 22

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.46 . 02 . 24

3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.46 . 02 . 30

45.000.000,00 44.025.000,00 0,00 975.000,00 Rehabilitasi Sedang/berat Gapura dan Pagar Kantor1.20 . 1.20.46 . 02 . 103

6.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 6.000.000,00 1.20 . 1.20.46 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.46 . 10 . 01

3.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.46 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 11 . 01

3.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.46 . 12

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 12 . 01

45.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 44.025.000,00 975.000,00 0,00 1.20 . 1.20.46 . 36

45.000.000,00 44.025.000,00 0,00 975.000,00 Pembuatan Talud Waterbak1.20 . 1.20.46 . 36 . 38

43.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 1.360.000,00 3.650.000,00 38.090.000,00 1.20 . 1.20.46 . 37

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.46 . 37 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.46 . 37 . 02

7.000.000,00 1.360.000,00 5.640.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.46 . 37 . 04

Halaman 81REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna RW1.20 . 1.20.46 . 37 . 05

6.100.000,00 0,00 2.450.000,00 3.650.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 37 . 06

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.46 . 37 . 07

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.46 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.46 . 41 . 01

25.925.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 25.925.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.46 . 42

25.925.000,00 25.925.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.46 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 1.800.000,00 8.200.000,00 1.20 . 1.20.46 . 43

10.000.000,00 0,00 8.200.000,00 1.800.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 43 . 01

287.225.000,00 KELURAHAN GERGUNUNG 120.985.000,00 24.229.200,00 142.010.800,00 1.20 . 1.20.47

56.240.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 47.840.000,00 1.20 . 1.20.47 . 01

11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.47 . 01 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 03

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.47 . 01 . 07

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 08

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.47 . 01 . 11

4.740.000,00 0,00 4.740.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.47 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.47 . 01 . 18

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.47 . 01 . 19

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 20

93.280.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76.435.000,00 5.004.200,00 11.840.800,00 1.20 . 1.20.47 . 02

2.485.000,00 2.400.000,00 0,00 85.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.47 . 02 . 09

13.810.000,00 0,00 9.940.800,00 3.869.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.47 . 02 . 22

950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.47 . 02 . 24

45.000.000,00 44.550.000,00 0,00 450.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.47 . 02 . 42

950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer1.20 . 1.20.47 . 02 . 54

7.680.000,00 7.380.000,00 0,00 300.000,00 Belanja Pengadaan Lap Top1.20 . 1.20.47 . 02 . 96

22.405.000,00 22.105.000,00 0,00 300.000,00 Belanja Pengadaan Kursi Kantor1.20 . 1.20.47 . 02 . 98

9.160.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 3.750.000,00 5.410.000,00 1.20 . 1.20.47 . 10

6.500.000,00 0,00 3.800.000,00 2.700.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.47 . 10 . 01

2.660.000,00 0,00 1.610.000,00 1.050.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 10 . 02

2.660.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 1.050.000,00 1.610.000,00 1.20 . 1.20.47 . 11

2.660.000,00 0,00 1.610.000,00 1.050.000,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 11 . 01

Halaman 82REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.660.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 1.050.000,00 1.610.000,00 1.20 . 1.20.47 . 12

2.660.000,00 0,00 1.610.000,00 1.050.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 12 . 01

45.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 44.550.000,00 450.000,00 0,00 1.20 . 1.20.47 . 36

45.000.000,00 44.550.000,00 0,00 450.000,00 Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 36 . 09

39.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 4.100.000,00 34.900.000,00 1.20 . 1.20.47 . 37

14.350.000,00 0,00 14.350.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.47 . 37 . 01

4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.47 . 37 . 02

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.47 . 37 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.47 . 37 . 04

1.500.000,00 0,00 900.000,00 600.000,00 Pemberdayaan Karang Taruna1.20 . 1.20.47 . 37 . 05

8.000.000,00 0,00 6.300.000,00 1.700.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 37 . 06

4.250.000,00 0,00 2.450.000,00 1.800.000,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.47 . 37 . 07

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.47 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.47 . 41 . 01

24.225.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 425.000,00 23.800.000,00 1.20 . 1.20.47 . 42

24.225.000,00 0,00 23.800.000,00 425.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.47 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.47 . 43

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 43 . 01

248.605.000,00 KELURAHAN GAYAMPRIT 25.550.000,00 11.940.000,00 211.115.000,00 1.20 . 1.20.48

42.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 34.400.000,00 1.20 . 1.20.48 . 01

11.900.000,00 0,00 11.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.48 . 01 . 02

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.48 . 01 . 08

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.48 . 01 . 10

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.48 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.48 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.48 . 01 . 18

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.48 . 01 . 19

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa petugas jaga malam kantor1.20 . 1.20.48 . 01 . 23

49.080.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.250.000,00 1.050.000,00 37.780.000,00 1.20 . 1.20.48 . 02

11.080.000,00 10.250.000,00 405.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.48 . 02 . 13

35.000.000,00 0,00 34.375.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.48 . 02 . 22

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.48 . 02 . 24

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.48 . 02 . 30

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer dan Laptop1.20 . 1.20.48 . 02 . 54

Halaman 83REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 965.000,00 1.535.000,00 1.20 . 1.20.48 . 10

2.500.000,00 0,00 1.535.000,00 965.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan1.20 . 1.20.48 . 10 . 01

1.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 1.500.000,00 1.20 . 1.20.48 . 11

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 11 . 01

2.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 2.500.000,00 1.20 . 1.20.48 . 12

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 12 . 01

90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 1.100.000,00 88.900.000,00 1.20 . 1.20.48 . 36

90.000.000,00 0,00 88.900.000,00 1.100.000,00 Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 36 . 09

29.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 29.500.000,00 1.20 . 1.20.48 . 37

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.48 . 37 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.48 . 37 . 03

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.48 . 37 . 04

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan (PAUD & Posyandu)1.20 . 1.20.48 . 37 . 06

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.48 . 37 . 07

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.48 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.48 . 41 . 01

15.725.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 15.300.000,00 425.000,00 0,00 1.20 . 1.20.48 . 42

15.725.000,00 15.300.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.48 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.48 . 43

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 43 . 01

242.325.000,00 KELURAHAN JATINOM 116.894.550,00 12.100.000,00 113.330.450,00 1.20 . 1.20.49

38.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 30.400.000,00 1.20 . 1.20.49 . 01

9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.49 . 01 . 02

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.49 . 01 . 08

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.49 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.49 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.49 . 01 . 18

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.49 . 01 . 19

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.49 . 01 . 20

21.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.250.000,00 425.000,00 13.025.000,00 1.20 . 1.20.49 . 02

10.500.000,00 8.250.000,00 1.825.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.49 . 02 . 13

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.49 . 02 . 22

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.49 . 02 . 24

Halaman 84REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 12.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.49 . 10 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 10 . 02

7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 11

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 11 . 01

8.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 8.000.000,00 1.20 . 1.20.49 . 12

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 12 . 01

105.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 92.169.550,00 1.500.000,00 11.330.450,00 1.20 . 1.20.49 . 36

105.000.000,00 92.169.550,00 11.330.450,00 1.500.000,00 Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 36 . 09

21.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 21.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 37

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.49 . 37 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.49 . 37 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.49 . 37 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.49 . 37 . 04

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna1.20 . 1.20.49 . 37 . 05

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.49 . 37 . 07

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4.575.000,00 425.000,00 0,00 1.20 . 1.20.49 . 41

5.000.000,00 4.575.000,00 0,00 425.000,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.49 . 41 . 01

12.325.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 11.900.000,00 425.000,00 0,00 1.20 . 1.20.49 . 42

12.325.000,00 11.900.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.49 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 925.000,00 9.075.000,00 1.20 . 1.20.49 . 43

10.000.000,00 0,00 9.075.000,00 925.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 43 . 01

2.051.000.000,00 Ketahanan Pangan 14.325.000,00 53.805.000,00 1.982.870.000,00 1.21

2.051.000.000,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 14.325.000,00 53.805.000,00 1.982.870.000,00 1.21 . 1.21.01

171.720.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 13.770.000,00 157.950.000,00 1.21 . 1.21.01 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.21 . 1.21.01 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.21 . 1.21.01 . 01 . 02

17.500.000,00 0,00 17.075.000,00 425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 10

17.500.000,00 0,00 17.075.000,00 425.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.21 . 1.21.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 12

20.000.000,00 0,00 19.800.000,00 200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.21 . 1.21.01 . 01 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 18

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 19

Halaman 85REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.720.000,00 0,00 0,00 12.720.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 20

73.280.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.325.000,00 1.300.000,00 57.655.000,00 1.21 . 1.21.01 . 02

15.000.000,00 14.325.000,00 0,00 675.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 11

35.280.000,00 0,00 34.655.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 24

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala komputer1.21 . 1.21.01 . 02 . 50

1.806.000.000,00 Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,00 38.735.000,00 1.767.265.000,00 1.21 . 1.21.01 . 18

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Pembuatan Bangunan Lumbung Pangan (DAK)1.21 . 1.21.01 . 18 . 34

120.000.000,00 0,00 117.500.000,00 2.500.000,00 Pendampingan Pembuatan Bangunan Lumbung Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 35

39.500.000,00 0,00 28.590.000,00 10.910.000,00 Pengembangan Diversifikasi Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 41

35.000.000,00 0,00 27.500.000,00 7.500.000,00 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan Rapat Teknis Perencanaan Ketahanan

Pangan

1.21 . 1.21.01 . 18 . 43

60.000.000,00 0,00 57.375.000,00 2.625.000,00 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat ( Penguatan LDPM)1.21 . 1.21.01 . 18 . 49

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Fasilitasi Distribusi Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 50

20.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3.000.000,00 Pembinaan Desa Mandiri Pangan /Replikasi1.21 . 1.21.01 . 18 . 51

19.500.000,00 0,00 18.750.000,00 750.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan keamanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 52

242.000.000,00 0,00 237.400.000,00 4.600.000,00 Optimalisasi pemanfaatan Pekarangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 53

20.000.000,00 0,00 19.250.000,00 750.000,00 Pembinaan Lumbung Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 54

70.000.000,00 0,00 68.900.000,00 1.100.000,00 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah1.21 . 1.21.01 . 18 . 55

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Primatani Berbasis Pekarangan (2P0A)1.21 . 1.21.01 . 18 . 56

15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Pendampingan Primatani Berbasis Pekarangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 57

8.108.970.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20.500.000,00 911.645.500,00 7.176.824.500,00 1.22

5.880.220.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 212.560.000,00 5.667.660.000,00 1.22 . 1.20.03

5.880.220.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 212.560.000,00 5.667.660.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemberian Taliasih kpd mantan Kades dan Katdes1.22 . 1.20.03 . 18 . 11

16.000.000,00 0,00 15.575.000,00 425.000,00 Penggandaan Buku Peraturan Pemerintahan Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 16

16.000.000,00 0,00 8.950.000,00 7.050.000,00 Evaluasi Perdes APBDesa1.22 . 1.20.03 . 18 . 18

16.000.000,00 0,00 11.050.000,00 4.950.000,00 Monitoring Dan Evaluasi Mutasi Tanah Kas Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 19

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 fasilitasi Bantuan Sertifikasi Tanah Kas Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 20

210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Penunjang Oprasional Pemberian Bantuan RT/RW, BPD, Tambahan Penghasilan Bagi

Kades dan Katdes

1.22 . 1.20.03 . 18 . 21

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemberian Lurup Kepada Kades Dan Katdes1.22 . 1.20.03 . 18 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional kegiatan pengangkatan katdes1.22 . 1.20.03 . 18 . 25

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional kegiatan tilik Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 26

31.000.000,00 0,00 22.450.000,00 8.550.000,00 Fasilitasi Permasalahan Mutasi Tanah Kas Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 30

499.720.000,00 0,00 327.410.000,00 172.310.000,00 Peningkatan Kapasitas bagi Pemerintah Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 31

63.500.000,00 0,00 55.250.000,00 8.250.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 32

32.000.000,00 0,00 23.325.000,00 8.675.000,00 Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan1.22 . 1.20.03 . 18 . 34

Halaman 86REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.850.000.000,00 0,00 4.847.650.000,00 2.350.000,00 Pengadaan Batik Bagi Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan RT DAN RW1.22 . 1.20.03 . 18 . 35

2.228.750.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 20.500.000,00 699.085.500,00 1.509.164.500,00 1.22 . 1.22.01

178.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.850.000,00 171.150.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.22 . 1.22.01 . 01 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 03

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 07

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 08

20.000.000,00 0,00 19.150.000,00 850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

3.290.000,00 0,00 3.290.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

41.710.000,00 0,00 41.710.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 19

158.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.500.000,00 17.106.000,00 120.894.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02

72.900.000,00 0,00 71.050.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

33.750.000,00 0,00 33.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 5.844.000,00 14.156.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.22 . 1.22.01 . 02 . 29

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer1.22 . 1.22.01 . 02 . 54

8.175.000,00 7.500.000,00 0,00 675.000,00 Pengadaan perlengkapan kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 55

13.675.000,00 13.000.000,00 250.000,00 425.000,00 Pengadaan Komputer1.22 . 1.22.01 . 02 . 57

1.016.250.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 438.592.000,00 577.658.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15

171.000.000,00 0,00 66.255.000,00 104.745.000,00 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)1.22 . 1.22.01 . 15 . 07

180.000.000,00 0,00 79.880.000,00 100.120.000,00 Pendampingan PNPM Mandiri1.22 . 1.22.01 . 15 . 08

79.000.000,00 0,00 35.640.000,00 43.360.000,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan / BBGRM1.22 . 1.22.01 . 15 . 13

250.000.000,00 0,00 92.880.000,00 157.120.000,00 Penyusunan Profil Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 17

30.000.000,00 0,00 29.118.000,00 882.000,00 Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 19

306.250.000,00 0,00 273.885.000,00 32.365.000,00 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/TTG1.22 . 1.22.01 . 15 . 21

430.350.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 148.355.000,00 281.995.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan ketrampilan Menejemen Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED - SP

)

1.22 . 1.22.01 . 16 . 15

54.000.000,00 0,00 30.655.000,00 23.345.000,00 Penguatan BP-SPAMS ( Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi1.22 . 1.22.01 . 16 . 17

35.000.000,00 0,00 30.075.000,00 4.925.000,00 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi1.22 . 1.22.01 . 16 . 18

18.500.000,00 0,00 12.595.000,00 5.905.000,00 Fasilitasi pembentukan BUMDes1.22 . 1.22.01 . 16 . 19

40.000.000,00 0,00 19.280.000,00 20.720.000,00 Sosialisasi tentang BUMDes1.22 . 1.22.01 . 16 . 20

100.000.000,00 0,00 47.460.000,00 52.540.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender ( P2MBG )1.22 . 1.22.01 . 16 . 21

60.000.000,00 0,00 59.250.000,00 750.000,00 Pameran produk Tehnologi Tepat Guna/TTG1.22 . 1.22.01 . 16 . 22

Halaman 87REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

54.850.000,00 0,00 38.655.000,00 16.195.000,00 Pembinaan pengelolaan pasar desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 23

48.000.000,00 0,00 24.025.000,00 23.975.000,00 Sosialisasi Pasar Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 24

445.650.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 88.182.500,00 357.467.500,00 1.22 . 1.22.01 . 17

191.650.000,00 0,00 149.400.000,00 42.250.000,00 Penunjang Pemugaran Rumah Keluarga Miskin1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

60.000.000,00 0,00 57.530.000,00 2.470.000,00 Pendampingan TMMD Sengkuyung I dan Sengkuyung II1.22 . 1.22.01 . 17 . 09

30.000.000,00 0,00 4.762.500,00 25.237.500,00 Penguatan dan Pendataan Swadaya Masyarakat Membangun Desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 14

39.000.000,00 0,00 21.300.000,00 17.700.000,00 Pendataan dan Upaya Peningkatan tertib Administrasi Posyandu1.22 . 1.22.01 . 17 . 16

125.000.000,00 0,00 124.475.000,00 525.000,00 Evaluasi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan ( Lomba

Desa/Kelurahan Tk. Kabupaten )

1.22 . 1.22.01 . 17 . 17

1.170.678.000,00 Statistik 148.500.000,00 99.330.000,00 922.848.000,00 1.23

500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 94.105.000,00 405.895.000,00 1.23 . 1.05.01

500.000.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 94.105.000,00 405.895.000,00 1.23 . 1.05.01 . 15

150.000.000,00 0,00 112.150.000,00 37.850.000,00 Penyusunan Data Statistik Perencanaan Pembangunan1.23 . 1.05.01 . 15 . 15

100.000.000,00 0,00 46.745.000,00 53.255.000,00 Fasilitasi SIM Profil Daerah, SIM Perencanaan, SIM Monev dan SIM Kemiskinan1.23 . 1.05.01 . 15 . 21

125.000.000,00 0,00 123.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Management Administrasi Perkantoran1.23 . 1.05.01 . 15 . 26

125.000.000,00 0,00 123.500.000,00 1.500.000,00 Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah1.23 . 1.05.01 . 15 . 28

670.678.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 148.500.000,00 5.225.000,00 516.953.000,00 1.23 . 1.20.03

670.678.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 148.500.000,00 5.225.000,00 516.953.000,00 1.23 . 1.20.03 . 15

25.625.000,00 0,00 25.000.000,00 625.000,00 Hosting website1.23 . 1.20.03 . 15 . 17

135.053.000,00 0,00 133.553.000,00 1.500.000,00 Akses internet1.23 . 1.20.03 . 15 . 18

360.000.000,00 0,00 358.400.000,00 1.600.000,00 Pembuatan dokumen foto dan VCD1.23 . 1.20.03 . 15 . 19

150.000.000,00 148.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Layanan Hotspot1.23 . 1.20.03 . 15 . 27

576.455.000,00 Kearsipan dan Perpustakaan 26.100.000,00 123.167.000,00 427.188.000,00 1.24

576.455.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 26.100.000,00 123.167.000,00 427.188.000,00 1.24 . 1.24.01

225.955.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 30.600.000,00 195.355.000,00 1.24 . 1.24.01 . 01

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.24 . 1.24.01 . 01 . 02

15.900.000,00 0,00 0,00 15.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.24 . 1.24.01 . 01 . 07

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 10

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.24 . 1.24.01 . 01 . 11

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 12

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.24 . 1.24.01 . 01 . 14

25.200.000,00 0,00 10.500.000,00 14.700.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.24 . 1.24.01 . 01 . 17

74.855.000,00 0,00 74.855.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.24 . 1.24.01 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah1.24 . 1.24.01 . 01 . 19

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengemudi1.24 . 1.24.01 . 01 . 33

155.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.100.000,00 950.000,00 128.450.000,00 1.24 . 1.24.01 . 02

Halaman 88REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

27.500.000,00 26.100.000,00 450.000,00 950.000,00 Pengadaan mebeleur1.24 . 1.24.01 . 02 . 10

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.24 . 1.24.01 . 02 . 22

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.24 . 1.24.01 . 02 . 24

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.24 . 1.24.01 . 02 . 26

10.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 1.24 . 1.24.01 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan Kartu Anggota Perpustakaan1.24 . 1.24.01 . 03 . 07

177.500.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 91.617.000,00 85.883.000,00 1.24 . 1.24.01 . 16

100.000.000,00 0,00 23.690.000,00 76.310.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.24.01 . 16 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pengambilan arsip inaktif Kabupaten Klaten.1.24 . 1.24.01 . 16 . 05

10.000.000,00 0,00 3.070.000,00 6.930.000,00 Penilaian arsip inaktif Kab. Klaten1.24 . 1.24.01 . 16 . 07

15.000.000,00 0,00 9.710.000,00 5.290.000,00 Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan Kabupaten1.24 . 1.24.01 . 16 . 09

50.000.000,00 0,00 46.913.000,00 3.087.000,00 Sosialisasi pengamanan arsip1.24 . 1.24.01 . 16 . 10

7.500.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 7.500.000,00 1.24 . 1.24.01 . 18

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan dan Penataan Arsip Desa Percontohan Tertib Kearsipan1.24 . 1.24.01 . 18 . 06

518.213.000,00 Komunikasi dan Informatika 0,00 15.325.000,00 502.888.000,00 1.25

193.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 4.550.000,00 188.450.000,00 1.25 . 1.07.01

193.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 4.550.000,00 188.450.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 16

75.000.000,00 0,00 71.575.000,00 3.425.000,00 Signal Doubling contest1.25 . 1.07.01 . 15 . 17

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga

KOmunikasi Masyarakat (LKM)

1.25 . 1.07.01 . 15 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendataan, Pembinaan, Pengawasan, dan Sosialisasi pada Internet1.25 . 1.07.01 . 15 . 19

53.000.000,00 0,00 51.875.000,00 1.125.000,00 Pengakajian dan Pengembangan Sistem Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 20

325.213.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 10.775.000,00 314.438.000,00 1.25 . 1.20.03

325.213.000,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 0,00 10.775.000,00 314.438.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.20.03 . 18 . 03

35.000.000,00 0,00 34.375.000,00 625.000,00 Pembuatan Press Release1.25 . 1.20.03 . 18 . 13

260.213.000,00 0,00 258.613.000,00 1.600.000,00 Sarana Informasi dan Iklan Pariwara1.25 . 1.20.03 . 18 . 25

15.000.000,00 0,00 6.450.000,00 8.550.000,00 Oprasional Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( PPID)1.25 . 1.20.03 . 18 . 29

598.560.000,00 Perpustakaan 104.900.000,00 98.780.000,00 394.880.000,00 1.26

220.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 0,00 51.100.000,00 168.900.000,00 1.26 . 1.01.01

220.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 51.100.000,00 168.900.000,00 1.26 . 1.01.01 . 21

70.000.000,00 0,00 69.700.000,00 300.000,00 Fasilitasi Perpustakaan Percontohan1.26 . 1.01.01 . 21 . 19

100.000.000,00 0,00 64.200.000,00 35.800.000,00 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa1.26 . 1.01.01 . 21 . 20

50.000.000,00 0,00 35.000.000,00 15.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Sekolah1.26 . 1.01.01 . 21 . 21

Halaman 89REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

378.560.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 104.900.000,00 47.680.000,00 225.980.000,00 1.26 . 1.24.01

378.560.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 104.900.000,00 47.680.000,00 225.980.000,00 1.26 . 1.24.01 . 21

161.000.000,00 104.900.000,00 44.420.000,00 11.680.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.26 . 1.24.01 . 21 . 02

207.560.000,00 0,00 181.560.000,00 26.000.000,00 Operasional Perpustakan Keliling1.26 . 1.24.01 . 21 . 05

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Pengolahan buku perpustakaan1.26 . 1.24.01 . 21 . 23

42.562.613.000,00 Urusan Pilihan 19.793.326.500,00 1.121.499.400,00 21.647.787.100,00 2

15.097.966.000,00 Pertanian 1.329.746.500,00 564.667.400,00 13.203.552.100,00 2.01

80.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 1.050.000,00 78.950.000,00 2.01 . 1.20.03

80.000.000,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 1.050.000,00 78.950.000,00 2.01 . 1.20.03 . 16

35.000.000,00 0,00 34.575.000,00 425.000,00 Koordinasi, fasilitasi dan konsultasi Sektor Pertanian2.01 . 1.20.03 . 16 . 32

45.000.000,00 0,00 44.375.000,00 625.000,00 Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Cukai Tembakau2.01 . 1.20.03 . 16 . 52

15.017.966.000,00 DINAS PERTANIAN 1.329.746.500,00 563.617.400,00 13.124.602.100,00 2.01 . 2.01.01

475.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 46.412.400,00 429.087.600,00 2.01 . 2.01.01 . 01

5.500.000,00 0,00 5.250.000,00 250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 05

43.000.000,00 0,00 37.600,00 42.962.400,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

62.000.000,00 0,00 60.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

22.500.000,00 0,00 21.825.000,00 675.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

12.500.000,00 0,00 11.825.000,00 675.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

1.106.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 762.575.000,00 18.500.000,00 325.325.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02

61.900.000,00 59.750.000,00 0,00 2.150.000,00 Pengadaan mebeleur2.01 . 2.01.01 . 02 . 10

17.500.000,00 16.825.000,00 0,00 675.000,00 Pengadaan Komputer2.01 . 2.01.01 . 02 . 11

125.000.000,00 122.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Pengadaan alat elektronik2.01 . 2.01.01 . 02 . 17

15.000.000,00 0,00 14.325.000,00 675.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 19

52.000.000,00 0,00 49.850.000,00 2.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 26

100.000.000,00 89.000.000,00 8.850.000,00 2.150.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 42

120.000.000,00 0,00 117.500.000,00 2.500.000,00 Penataan Lingkungan Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 51

500.000.000,00 475.000.000,00 19.800.000,00 5.200.000,00 Pembangunan Pusat Pelatihan Pertanian Terpadu2.01 . 2.01.01 . 02 . 52

55.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 4.825.000,00 50.175.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06

Halaman 90REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

55.000.000,00 0,00 50.175.000,00 4.825.000,00 Penyusunan Profil Pertanian2.01 . 2.01.01 . 06 . 07

993.650.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 31.500.000,00 80.025.000,00 882.125.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

30.000.000,00 0,00 21.000.000,00 9.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

85.650.000,00 0,00 76.850.000,00 8.800.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

350.000.000,00 31.500.000,00 295.400.000,00 23.100.000,00 Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengembangan dan pemberdayaan pertanian wilayah cabang dinas2.01 . 2.01.01 . 15 . 08

23.000.000,00 0,00 13.725.000,00 9.275.000,00 Fasilitasi Kelompok Tani Berbasis Gender2.01 . 2.01.01 . 15 . 11

275.000.000,00 0,00 265.500.000,00 9.500.000,00 Pelatihan Petani dan pelaku agribisnis tembakau(DBHCHT)2.01 . 2.01.01 . 15 . 15

200.000.000,00 0,00 179.650.000,00 20.350.000,00 Pelatihan Agribisnis Bagi Masyarakat Miskin2.01 . 2.01.01 . 15 . 21

10.094.716.000,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 518.931.500,00 205.705.000,00 9.370.079.500,00 2.01 . 2.01.01 . 16

50.000.000,00 0,00 36.200.000,00 13.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 08

455.000.000,00 0,00 409.600.000,00 45.400.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija2.01 . 2.01.01 . 16 . 15

550.000.000,00 240.910.000,00 261.690.000,00 47.400.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan2.01 . 2.01.01 . 16 . 20

500.000.000,00 53.620.000,00 384.230.000,00 62.150.000,00 Water Irigation Supplay Management Program( WISMP Bidang Pertanian)2.01 . 2.01.01 . 16 . 48

100.000.000,00 0,00 87.795.000,00 12.205.000,00 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Produk Pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 49

3.150.000.000,00 0,00 3.150.000.000,00 0,00 Pengembangan Prasarana dan Sarana Air ( DAK )2.01 . 2.01.01 . 16 . 56

373.000.000,00 0,00 364.850.000,00 8.150.000,00 Pendampingan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air2.01 . 2.01.01 . 16 . 57

3.600.000.000,00 0,00 3.600.000.000,00 0,00 Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian ( DAK )2.01 . 2.01.01 . 16 . 58

427.000.000,00 0,00 417.850.000,00 9.150.000,00 Pendampingan DAK Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 59

433.550.000,00 202.495.000,00 231.055.000,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian ( BPP ) di

Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan ( DAK )

2.01 . 2.01.01 . 16 . 60

58.756.000,00 21.906.500,00 34.749.500,00 2.100.000,00 Pendampingan DAK Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian

( BPP ) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan ( DAK )

2.01 . 2.01.01 . 16 . 61

351.910.000,00 0,00 351.910.000,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu dan Rumah potong

Hewn Unggas ( RPH-U ) serta Penyediaan Sarana Pedukungnya ( DAK )

2.01 . 2.01.01 . 16 . 62

45.500.000,00 0,00 40.150.000,00 5.350.000,00 Pendamping DAK Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu

dan Rumah potong Hewn Unggas ( RPH-U ) serta Penyediaan Sarana Pedukungnya

2.01 . 2.01.01 . 16 . 63

50.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 850.000,00 49.150.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17

50.000.000,00 0,00 49.150.000,00 850.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah2.01 . 2.01.01 . 17 . 07

1.089.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 39.750.000,00 1.049.250.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19

150.000.000,00 0,00 145.000.000,00 5.000.000,00 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (DCHCHT)2.01 . 2.01.01 . 19 . 01

489.000.000,00 0,00 485.725.000,00 3.275.000,00 Penyediaan sarana produksi perkebunan (DBHCHT)2.01 . 2.01.01 . 19 . 07

300.000.000,00 0,00 296.725.000,00 3.275.000,00 Penanganan Pasca PanenTembakau (DBHCHT)2.01 . 2.01.01 . 19 . 14

100.000.000,00 0,00 91.800.000,00 8.200.000,00 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura2.01 . 2.01.01 . 19 . 17

50.000.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 Pengembangan Pertanian Terpadu2.01 . 2.01.01 . 19 . 25

257.500.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 148.000.000,00 109.500.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20

257.500.000,00 0,00 109.500.000,00 148.000.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Penyuluh2.01 . 2.01.01 . 20 . 04

179.500.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 2.175.000,00 177.325.000,00 2.01 . 2.01.01 . 21

Halaman 91REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

79.500.000,00 0,00 78.725.000,00 775.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

100.000.000,00 0,00 98.600.000,00 1.400.000,00 Penanggulangan wabah Penyakit AI2.01 . 2.01.01 . 21 . 06

405.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 11.440.000,00 2.375.000,00 391.185.000,00 2.01 . 2.01.01 . 22

100.000.000,00 11.440.000,00 86.710.000,00 1.850.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.01 . 22 . 09

275.000.000,00 0,00 274.475.000,00 525.000,00 Pengembangan Agribisnis Aneka ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 15

311.700.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 5.300.000,00 15.000.000,00 291.400.000,00 2.01 . 2.01.01 . 23

100.000.000,00 5.300.000,00 80.825.000,00 13.875.000,00 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat2.01 . 2.01.01 . 23 . 09

48.000.000,00 0,00 46.875.000,00 1.125.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH2.01 . 2.01.01 . 23 . 16

163.700.000,00 0,00 163.700.000,00 0,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan2.01 . 2.01.01 . 23 . 17

1.103.376.000,00 Kehutanan 102.750.000,00 25.575.000,00 975.051.000,00 2.02

1.103.376.000,00 DINAS PERTANIAN 102.750.000,00 25.575.000,00 975.051.000,00 2.02 . 2.01.01

20.000.000,00 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 0,00 7.625.000,00 12.375.000,00 2.02 . 2.01.01 . 15

20.000.000,00 0,00 12.375.000,00 7.625.000,00 Pengembangan hasil hutan non kayu2.02 . 2.01.01 . 15 . 03

1.083.376.000,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 102.750.000,00 17.950.000,00 962.676.000,00 2.02 . 2.01.01 . 16

35.000.000,00 0,00 18.450.000,00 16.550.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.01.01 . 16 . 06

936.050.000,00 81.000.000,00 855.050.000,00 0,00 Penghijauan dan Pengkayaan Hutan Rakyat (DAK)2.02 . 2.01.01 . 16 . 16

112.326.000,00 21.750.000,00 89.176.000,00 1.400.000,00 Pendampingan DAK Penghijauan dan Pengkayaan Hutan Rakyat2.02 . 2.01.01 . 16 . 17

11.100.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 9.962.580.000,00 99.421.000,00 1.037.999.000,00 2.03

11.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 9.962.580.000,00 86.596.000,00 950.824.000,00 2.03 . 1.03.01

11.000.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 9.962.580.000,00 86.596.000,00 950.824.000,00 2.03 . 1.03.01 . 17

150.000.000,00 0,00 148.000.000,00 2.000.000,00 Pengadaan Bahan Pemeliharaan PJU2.03 . 1.03.01 . 17 . 04

250.000.000,00 0,00 193.504.000,00 56.496.000,00 Operasional Pemeliharaan PJU2.03 . 1.03.01 . 17 . 05

1.500.000.000,00 1.340.000.000,00 152.650.000,00 7.350.000,00 Penataan Lampu Hias Kota ( Tahap II )2.03 . 1.03.01 . 17 . 09

1.100.000.000,00 1.084.580.000,00 13.270.000,00 2.150.000,00 Pengadaan Truk Telescopic Ladder2.03 . 1.03.01 . 17 . 10

5.000.000.000,00 4.728.000.000,00 263.150.000,00 8.850.000,00 Pengadaan Penerangan Jalan Umum ( PJU ) Luar Kota2.03 . 1.03.01 . 17 . 11

3.000.000.000,00 2.810.000.000,00 180.250.000,00 9.750.000,00 Pengadaan Penerangan Jalan Umum ( PJU ) Kota2.03 . 1.03.01 . 17 . 12

100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 12.825.000,00 87.175.000,00 2.03 . 1.20.03

100.000.000,00 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0,00 12.825.000,00 87.175.000,00 2.03 . 1.20.03 . 18

100.000.000,00 0,00 87.175.000,00 12.825.000,00 Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi2.03 . 1.20.03 . 18 . 07

1.783.000.000,00 Pariwisata 785.000.000,00 132.171.000,00 865.829.000,00 2.04

900.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 785.000.000,00 1.650.000,00 113.350.000,00 2.04 . 1.03.01

900.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 785.000.000,00 1.650.000,00 113.350.000,00 2.04 . 1.03.01 . 16

900.000.000,00 785.000.000,00 113.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan Galeri Seni2.04 . 1.03.01 . 16 . 39

Halaman 92REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

883.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 130.521.000,00 752.479.000,00 2.04 . 1.17.01

425.000.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 8.725.000,00 416.275.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15

50.000.000,00 0,00 47.400.000,00 2.600.000,00 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)2.04 . 1.17.01 . 15 . 23

200.000.000,00 0,00 195.975.000,00 4.025.000,00 Promosi Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 24

175.000.000,00 0,00 172.900.000,00 2.100.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 25

250.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 100.896.000,00 149.104.000,00 2.04 . 1.17.01 . 16

50.000.000,00 0,00 33.104.000,00 16.896.000,00 Pemeliharaan Obyek Wisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 09

200.000.000,00 0,00 116.000.000,00 84.000.000,00 Operasional Pengelolaan OMAC2.04 . 1.17.01 . 16 . 35

208.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 20.900.000,00 187.100.000,00 2.04 . 1.17.01 . 17

20.000.000,00 0,00 19.000.000,00 1.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Adwindo2.04 . 1.17.01 . 17 . 15

100.000.000,00 0,00 86.400.000,00 13.600.000,00 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten2.04 . 1.17.01 . 17 . 26

25.000.000,00 0,00 23.500.000,00 1.500.000,00 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi2.04 . 1.17.01 . 17 . 27

28.000.000,00 0,00 26.000.000,00 2.000.000,00 Pemberdayaan Pengusaha Bidang Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 17 . 28

35.000.000,00 0,00 32.200.000,00 2.800.000,00 Lomba Foto Obyek Wisata Kab. Klaten2.04 . 1.17.01 . 17 . 29

3.921.874.000,00 Kelautan dan Perikanan 87.250.000,00 80.125.000,00 3.754.499.000,00 2.05

3.921.874.000,00 DINAS PERTANIAN 87.250.000,00 80.125.000,00 3.754.499.000,00 2.05 . 2.01.01

3.501.874.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 87.250.000,00 26.175.000,00 3.388.449.000,00 2.05 . 2.01.01 . 20

55.000.000,00 0,00 50.550.000,00 4.450.000,00 Pengembangan Agribisnis Perikanan2.05 . 2.01.01 . 20 . 07

35.000.000,00 0,00 34.475.000,00 525.000,00 Peningkatan produksi dan usaha perbenihan BBI2.05 . 2.01.01 . 20 . 09

2.988.280.000,00 79.250.000,00 2.909.030.000,00 0,00 Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan (DAK)2.05 . 2.01.01 . 20 . 10

358.594.000,00 8.000.000,00 337.544.000,00 13.050.000,00 Pendampingan DAK Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan2.05 . 2.01.01 . 20 . 11

65.000.000,00 0,00 56.850.000,00 8.150.000,00 Stocking dan Restocking Perairan umum di 5 Wilayah UPTD2.05 . 2.01.01 . 20 . 12

100.000.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 12.450.000,00 87.550.000,00 2.05 . 2.01.01 . 23

100.000.000,00 0,00 87.550.000,00 12.450.000,00 Pembinaan pada Pengelolaan dan Pemasaran2.05 . 2.01.01 . 23 . 03

320.000.000,00 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 0,00 41.500.000,00 278.500.000,00 2.05 . 2.01.01 . 24

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar2.05 . 2.01.01 . 24 . 03

200.000.000,00 0,00 160.000.000,00 40.000.000,00 Pengembangan Kawasan Minapolitan (Eks. 2POA)2.05 . 2.01.01 . 24 . 04

20.000.000,00 0,00 18.500.000,00 1.500.000,00 Pendampingan Pengembangan Kawasan Minapolitan2.05 . 2.01.01 . 24 . 05

8.670.000.000,00 Perdagangan 7.523.500.000,00 146.325.000,00 1.000.175.000,00 2.06

3.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 3.254.000.000,00 18.000.000,00 228.000.000,00 2.06 . 1.03.01

3.500.000.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 3.254.000.000,00 18.000.000,00 228.000.000,00 2.06 . 1.03.01 . 18

2.000.000.000,00 1.870.000.000,00 123.550.000,00 6.450.000,00 Pembangunan Pasar Tegalgondo2.06 . 1.03.01 . 18 . 61

1.500.000.000,00 1.384.000.000,00 104.450.000,00 11.550.000,00 Pembangunan Pasar Kraguman2.06 . 1.03.01 . 18 . 62

5.170.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 4.269.500.000,00 128.325.000,00 772.175.000,00 2.06 . 1.15.01

Halaman 93REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

255.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 50.125.000,00 204.875.000,00 2.06 . 1.15.01 . 15

130.000.000,00 0,00 95.500.000,00 34.500.000,00 Fasilitasi hak merek batik dan batik topeng kayu2.06 . 1.15.01 . 15 . 18

75.000.000,00 0,00 59.375.000,00 15.625.000,00 Sosialisai Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau (DBHCHT)2.06 . 1.15.01 . 15 . 19

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengawasan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu (DBHCHT)2.06 . 1.15.01 . 15 . 20

4.815.000.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 4.269.500.000,00 55.700.000,00 489.800.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18

500.000.000,00 446.000.000,00 52.475.000,00 1.525.000,00 Pembangunan Pasar Klithikan Kelurahan Mojayan Kecamatan Klaten Tengah tahap

III

2.06 . 1.15.01 . 18 . 33

200.000.000,00 0,00 155.250.000,00 44.750.000,00 Pembinaan, Pengawasan Peredaran Barang Jasa dan Usaha Perdagangan2.06 . 1.15.01 . 18 . 52

1.500.000.000,00 1.400.000.000,00 96.575.000,00 3.425.000,00 Pembangunan Pasar Hewan Wedi2.06 . 1.15.01 . 18 . 54

500.000.000,00 425.000.000,00 72.825.000,00 2.175.000,00 Pembangunan Gedung Dekranasda2.06 . 1.15.01 . 18 . 55

600.000.000,00 598.500.000,00 300.000,00 1.200.000,00 Pengadaan Sarana Pasar2.06 . 1.15.01 . 18 . 56

1.500.000.000,00 1.400.000.000,00 97.375.000,00 2.625.000,00 Pembangunan Pasar Hewan Jatinom2.06 . 1.15.01 . 18 . 59

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemantauan pendapatan pasar2.06 . 1.15.01 . 18 . 60

100.000.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 22.500.000,00 77.500.000,00 2.06 . 1.15.01 . 19

40.000.000,00 0,00 29.500.000,00 10.500.000,00 Bimbingan teknis manajemen dan kewirausahaan bagi pedagang kaki lima2.06 . 1.15.01 . 19 . 07

60.000.000,00 0,00 48.000.000,00 12.000.000,00 Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima2.06 . 1.15.01 . 19 . 09

530.000.000,00 Industri 2.500.000,00 71.440.000,00 456.060.000,00 2.07

400.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 0,00 66.500.000,00 333.500.000,00 2.07 . 1.15.01

240.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 37.000.000,00 203.000.000,00 2.07 . 1.15.01 . 16

70.000.000,00 0,00 60.400.000,00 9.600.000,00 Pelatihan Pengembangan Desain dan Finishing Produk Kerajinan2.07 . 1.15.01 . 16 . 16

65.000.000,00 0,00 49.750.000,00 15.250.000,00 Kemitraan Usaha bagi Pelaku Usaha Industri Kreatif2.07 . 1.15.01 . 16 . 17

65.000.000,00 0,00 55.850.000,00 9.150.000,00 Pelatihan Teknis Produksi dan Sarana Penunjang Kemasan Bagi Produk Makanan

Olahan

2.07 . 1.15.01 . 16 . 18

40.000.000,00 0,00 37.000.000,00 3.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan IKM Kabupaten Klaten2.07 . 1.15.01 . 16 . 19

50.000.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 9.000.000,00 41.000.000,00 2.07 . 1.15.01 . 17

50.000.000,00 0,00 41.000.000,00 9.000.000,00 Bintek Standar Mutu2.07 . 1.15.01 . 17 . 09

110.000.000,00 Program Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri 0,00 20.500.000,00 89.500.000,00 2.07 . 1.15.01 . 24

70.000.000,00 0,00 53.500.000,00 16.500.000,00 Pengembangan Potensi Industri Unggulan Kecamatan2.07 . 1.15.01 . 24 . 01

40.000.000,00 0,00 36.000.000,00 4.000.000,00 Pembinaan dan Pemantauan Usaha Industri2.07 . 1.15.01 . 24 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.10

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.10 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.10 . 23 . 01

5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.11

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.11 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.11 . 23 . 01

Halaman 94REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.12

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.12 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.12 . 23 . 06

5.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.13

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.13 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.13 . 23 . 01

5.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.14

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.14 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa wisata2.07 . 1.20.14 . 23 . 03

5.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.15

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.15 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.15 . 23 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 750.000,00 4.250.000,00 2.07 . 1.20.16

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 750.000,00 4.250.000,00 2.07 . 1.20.16 . 23

5.000.000,00 0,00 4.250.000,00 750.000,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.16 . 23 . 06

5.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 375.000,00 4.625.000,00 2.07 . 1.20.17

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 375.000,00 4.625.000,00 2.07 . 1.20.17 . 23

5.000.000,00 0,00 4.625.000,00 375.000,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.17 . 23 . 06

5.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 375.000,00 4.625.000,00 2.07 . 1.20.18

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 375.000,00 4.625.000,00 2.07 . 1.20.18 . 23

5.000.000,00 0,00 4.625.000,00 375.000,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.18 . 23 . 06

5.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.19

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.19 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.19 . 23 . 01

5.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.20

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.20 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.20 . 23 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.21

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.21 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.21 . 23 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.22

Halaman 95REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.22 . 23

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.22 . 23 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.22 . 23 . 06

5.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.23

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.23 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan potensi desa2.07 . 1.20.23 . 23 . 04

5.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.24

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.24 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.24 . 23 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.25

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.25 . 23

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.25 . 23 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.25 . 23 . 06

5.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.26

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.26 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa minapolitan2.07 . 1.20.26 . 23 . 05

5.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.27

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.27 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.27 . 23 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 1.640.000,00 3.360.000,00 2.07 . 1.20.28

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 1.640.000,00 3.360.000,00 2.07 . 1.20.28 . 23

5.000.000,00 0,00 3.360.000,00 1.640.000,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.28 . 23 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.29

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.29 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.29 . 23 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.30

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.30 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.30 . 23 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.31

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.31 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.31 . 23 . 01

5.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.07 . 1.20.32

Halaman 96REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.07 . 1.20.32 . 23

5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.32 . 23 . 06

5.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.33

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.33 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.33 . 23 . 06

5.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 1.800.000,00 3.200.000,00 2.07 . 1.20.34

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 1.800.000,00 3.200.000,00 2.07 . 1.20.34 . 23

5.000.000,00 0,00 3.200.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.34 . 23 . 01

5.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.35

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.35 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa wisata2.07 . 1.20.35 . 23 . 03

356.397.000,00 Ketransmigrasian 0,00 1.775.000,00 354.622.000,00 2.08

356.397.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 1.775.000,00 354.622.000,00 2.08 . 1.13.01

356.397.000,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 1.775.000,00 354.622.000,00 2.08 . 1.13.01 . 15

118.747.000,00 0,00 118.747.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi

2.08 . 1.13.01 . 15 . 02

104.350.000,00 0,00 104.350.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Transmigran2.08 . 1.13.01 . 15 . 06

32.000.000,00 0,00 30.225.000,00 1.775.000,00 Penyuluhan dan pembinaan Transmigrasi2.08 . 1.13.01 . 15 . 09

101.300.000,00 0,00 101.300.000,00 0,00 Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi

perpindahan serta penempatan transmigran

2.08 . 1.13.01 . 15 . 10

480.259.471.000,00 256.706.189.538,00 196.411.469.120,00 27.141.812.342,00 JUMLAH

Klaten, 15 Januari 2014

BUPATI

SUNARNA

Halaman 97REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN