I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab...

29
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS KESEHATAN Jl. Aruji Kartawinata No. 21 Kuningan 45511 Telp. (0232) 871149 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan TA. 2016 i

Transcript of I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab...

Page 1: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

PERJANJIAN KINERJADINAS KESEHATAN

TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGANDINAS KESEHATAN

Jl. Aruji Kartawinata No. 21 Kuningan 45511Telp. (0232) 871149

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan TA. 2016 i

Page 2: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DINAS KESEHATANJalan Aruji Kartawinata No. 21 Telp. (0232) 871149

KUNINGANKode Pos 45511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. RAJI, SE, M.MKes

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : H. ACEP PURNAMA, SH, MH

Jabatan : Wakil Bupati Kuningan

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam angka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kuningan, Maret 2016PIHAK PERTAMA

H. ACEP PURNAMA, SH, MH H. RAJI, SE, M.MKesPembina Utama Muda

NIP. 19610127 198503 1 003

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan TA. 2016 i

Page 3: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

LAMPIRAN 1

FORM PERJANJIAN KINERJASKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN ANGGARAN 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5         Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB)

4,69/ 1000 KH

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

11.128.040.000

  Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kefarmasian

10.978.040.000

  Penunjang DAK Bidang Farmasi

100.000.000

  Pemantauan Indikator Peresepan Obat

50.000.000

     

Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB)

4,69/ 1000 KH

Program Pengawasan Obat dan Makanan

100.000.000

  Sertifikat Produksi Pangan Industri rumah Tangga (SPP-IRT)

50.000.000

Pengawasan Makanan Jajanan Anak Sekolah

50.000.000

     Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB)

4,69/ 1000 KH

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

200.000.000 

  Desa Siaga Aktif 100.000.000   Pengembangan PHBS

Rumah Tangga 50.000.000

  Sekolah Dasar Mempromosikan Kesehatan

50.000.000

     Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB)

4,69/ 1000 KH

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pembantu

16.629.008.136

  Penyediaan Biaya Pengelolaan Puskesmas

6.829.008.136

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20162

Page 4: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5Pembangunan dan Relokasi Puskesmas Sindangagung

1.200.000.000

Pembangunan dan Relokasi Puskesmas Kadugede

1.200.000.000

Pembangunan dan Relokasi Puskesmas Cipicung

1.200.000.000

Pembangunan dan Relokasi Puskesmas Karangkancana

1.200.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Jalaksana

1.000.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Sukamulya

1.000.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Kuningan

1.000.000.000

  Penambahan Gedung dan Rehabilitasi Puskesmas Perawatan Luragung

2.000.000.000

     Meningkatnya Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

88,95% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

51.005.200.000

Pendampingan Puskesmas Menjadi PPK-BLUD

150.000.000

Pengembangan Puskesmas Menjadi PPK-BLUD

100.000.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ciawigebang Kec. Ciawigebang (BPJS)

1.844.928.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cibeureum Kec. Cibeureum (BPJS)

598.428.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cibingbin Kec. Cibingbin (BPJS)

1.543.320.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cidahu Kec. Cidahu (BPJS)

1.574.280.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

683.964.000

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20163

Page 5: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5Puskesmas Cigandamekar Kec. Cigandamekar (BPJS)Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cihaur Kec. Ciawigebang (BPJS)

1.125.414.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cilebak Kec. Cilebak (BPJS)

399.366.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cilimus Kec. Cilimus (BPJS)

1.077.192.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cimahi Kec. Cimahi (BPJS)

1.032.426.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ciniru Kec. Ciniru (BPJS)

541.800.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cipicung Kec. Cipicung (BPJS)

683.520.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ciwaru Kec. Ciwaru (BPJS)

1.473.840.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Darma Kec. Darma (BPJS)

2.166.768.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Garawangi Kec. Garawangi (BPJS)

1.534.392.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Hantara Kec. Hantara (BPJS)

408.456.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Jalaksana Kec. Jalaksana (BPJS)

959.508.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Japara Kec.

483.678.000

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20164

Page 6: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5Japara (BPJS)Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kadugede Kec. Kadugede (BPJS)

672.720.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kalimanggis Kec. Kalimanggis (BPJS)

907.500.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Karangkancana Kec. Karangkancana (BPJS)

751.194.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kramatmulya Kec. Kramatmulya (BPJS)

1.548.360.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kuningan Kec. Kuningan (BPJS)

1.726.560.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lamepayung Kec. Kuningan (BPJS)

724.392.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Linggarjati Kec. Cilimus (BPJS)

361.680.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Luragung Kec. Luragung (BPJS)

1.666.728.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Maleber Kec. Maleber (BPJS)

1.735.776.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mandirancan Kec. Mandirancan (BPJS)

834.504.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Manggari Kec. Lebakwangi (BPJS)

613.338.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mekarwangi Kec. Lebakwangi (BPJS)

776.736.000

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20165

Page 7: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Nusaherang Kec. Nusaherang (BPJS)

560.400.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pancalang Kec. Pancalang (BPJS)

986.256.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pasawahan Kec. Pasawahan (BPJS)

625.260.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Selajambe Kec. Selajambe (BPJS)

625.746.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sindangagung Kec. Sindangagung (BPJS)

1.128.840.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Subang Kec.Subang (BPJS)

539.550.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sukamulya Kec. Cigugur (BPJS)

1.458.270.000

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Windusengkahan Kec. Kuningan (BPJS)

583.638.000

DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan

8.066.000.000

DAK Non Fisik Jaminan Persalinan

5.730.472.000

     

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

100% Program Perbaikan Gizi masyarakat

250.000.000 

Penanggulangan Balita Gizi Buruk

150.000.000

  Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG)

100.000.000

     

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20166

Page 8: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penanganan penderita penyakit DBD

100% Program Pengembangan Lingkungan Sehat

225.000.000

  Peningkatan Jumlah Desa Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)

100.000.000

  Implementasi Lingkungan Sehat (Jambanisasi)

125.000.000

     Penemuan penderita baru TB BTA (+)

Penemuan penderita baru TB BTA (+)

73,87% Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

700.000.000 

Penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penanganan penderita penyakit DBD

100% Penemuan Penderita Baru TB

75.000.000

Case Holding TB 50.000.000

Pemantauan Mutu Laboratorium TB

50.000.000

Penanganan TB MDR 50.000.000

LEM Kusta 50.000.000

Layanan VCT HIV/ AIDS 100.000.000Penyemprotan/ Fogging (Pemberantasan Sarang Nyamuk)

125.000.000

Pemberantasan Penyakit Manular

200.000.000

Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi

4,69 per 1.000 KH

Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB

600.000.000 

Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu

10 Kasus Pertemuan Pembahasan Kasus Kesakitan/ Kematian Ibu/ Bayi dan Balita

50.000.000

Meningkatnya peserta KB Aktif

Prevalensi Peserta KB aktif

80,73% Peningkatan Kapasitas Bidan dan Dokter PONED

50.000.000

  Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Melalui Program SiJariMas

75.000.000

  Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja

50.000.000

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20167

Page 9: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5  Pembentukan PKM PKPR

(5 PKM)50.000.000

  Pembinaan Sekolah Sehat 50.000.000

  Peningkatan Kapasitas Petugas Lansia

75.000.000 

Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

200.000.000

Meningkatnya Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

85,36% Program Imunisasi dan Surveillans

400.000.000 

  Pencapaian Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

150.000.000

Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)

50.000.000

Surveillans Aktif dan Penyelidikan Epidemiologi Kasus PD3I/ Penyakit Potensial KLB

50.000.000

Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji

100.000.000

  Pengendalian Penyakit Tidak Menular

50.000.000

     Meningkatnya Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

56,67% Program Kesehatan Khusus

2.750.000.000

Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas dan Pembentukan Nursing Center di Puskesmas

50.000.000

  Peningkatan Kapasitas Petugas Jiwa Puskesmas dan Pembentukan Kader Kesehatan Jiwa Masyarakat

50.000.000

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20168

Page 10: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5  Jaminan Kesehatan

Daerah (Jamkesda)2.500.000.000

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)

100.000.000

Rumah Sakit/ Pembentukan SPGDT RS dan Dinas Kesehatan

50.000.000

   Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB)

4,69/ 1000 KH

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

560.000.000

Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Tahunan

50.000.000

Peningkatan Kapasitas Perencanaan Bidang Kesehatan/ Puskesmas

75.000.000

Penyusunan dan Pembuatan Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Kabupaten

110.000.000

Pengembangan Sistem Informasi

225.000.000

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan

50.000.000

Pembinaan Akreditasi Puskesmas

50.000.000

Jumlah Anggaran TA. 2016 : Rp. 86.612.748.136

Perincian Anggaran setiap Program sebagai berikut :1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan : Rp. 11.128.040.0002. Program Pengawasan Obat dan Makanan : Rp. 100.000.000 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 200.000.0004. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/ Pembantu : Rp. 16.629.008.136

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat : Rp. 51.005.200.0006. Program Perbaikan Gizi masyarakat : Rp. 250.000.0007. Program Pengembangan Lingkungan Sehat : Rp. 225.000.0008. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular : Rp. 700.000.0009. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB : Rp. 600.000.00010. Program Imunisasi dan Surveillans : Rp. 400.000.00011. Program Kesehatan Khusus : Rp. 2.750.000.00012. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan : Rp. 560.000.000

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20169

Page 11: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

PIHAK KEDUAKuningan, Maret 2016

PIHAK PERTAMA

H. ACEP PURNAMA, SH, MH H. RAJI, SE, M.MKesPembina Utama Muda

NIP. 19610127 198503 1 003

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201610

Page 12: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

Lampiran 2

FORM RENCANA KINERJA TAHUNANSKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN ANGGARAN 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 2 3 4Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH)

Tahun 71,10 - 71,14

Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB)

Kasus per 1.000

4,69/ 1000 KH

Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) Kasus 10 Kasus

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

% 100

Meningkatnya Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

% 88,95

Meningkatnya Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

% 85,36

Penemuan penderita baru TB BTA (+)

Penemuan penderita baru TB BTA (+)

% 73,87

Penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penanganan penderita penyakit DBD

% 100

Meningkatnya Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

% 56,67

Meningkatnya peserta KB Aktif Prevalensi peserta KB Aktif % 80,73

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201611

Page 13: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

Lampiran 3

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan

Tahun 2015—2018

Indikator Kinerja Utama Pemda

Indikator Kinerja Utama Dinkes

SasaranPenjelasan Indikator

(Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)

Target2015—2018

1 2 3 4 5Angka Harapan Hidup (AHH)

Jumlah Kematian Ibu

Cakupan kunjungan Ibu Hamil/ K4

Formulasi Pengukuran dari Jumlah Ibu Hamil yang mem-peroleh pelayanan artenatal sesuai standar minimal 4 x di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah sasaran Ibu Hamil di sa-tu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan

95%

Angka Harapan Hidup (AHH)

Jumlah Kematian Ibu

Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani.

Jumlah komplikasi kebidanan di satu wilayah tertentu yang mendapat penanganan difinitif pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan

80%

Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

Jumlah ibu bersalin yang di tolong oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

90%

Cakupan pelayanan nifas

Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh ibu nifas disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

90%

Jumlah Kematian Bayi

Cakupan kunjungan bayi

Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, paling sedikit 4 x di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Seluruh bayi hidup disatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama.

90%

Cakupan neonatus Jumlah neonatus dengan 80 %

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201612

Page 14: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

Indikator Kinerja Utama Pemda

Indikator Kinerja Utama Dinkes

SasaranPenjelasan Indikator

(Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)

Target2015—2018

1 2 3 4 5dengan komplikasi yang ditangani

komplikasi yang tertangani dari satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di sarana pelayanan kesehatan dibagi Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada

Jumlah Kematian Balita

Cakupan pelayanan anak balita

Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh anbak balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

90%

Angka Harapan Hidup (AHH)

Prosentase Balita dengan Gizi Buruk

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6—24 bulan keluarga miskin

Jumlah anak usia 6—24 bulan dari Gakin yang mendapat MP-ASI disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh anak usia 6—24 bulan dari Gakin disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

100%

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan disarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dibagi Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

100%

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201613

Page 15: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

Lampiran 4

Indikator Kinerja Daerah Dinas Kesehatanyang Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan

Tahun 2016

NoAspek/Fokus/Bidang

Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Satuan Target

1 2 3 4

2 Kesehatan

  Angka Harapan Hidup tahun 71,10—71,14

  Angka Kematian Bayi kasus per 1.000 KH 4,69

  Angka Kematian Ibu kasus per 100.000 KH 10

  Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100

  Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan % 88,95

  Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 85,36

  Penemuan Penderita Baru TB BTA + % 73,87

  Cakupan penanganan penderita penyakit DBD % 100

  Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 56,67

  Prevalensi peserta KB aktif % 80,73

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201614

Page 16: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

Lampiran 5

Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatanyang Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan

Tahun 2016

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Target

Tahun 2016

         URUSAN WAJIB      

2 BIDANG KESEHATAN    

1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat    

  Angka Harapan Hidup tahun 71.10-71.14

  Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan Perawatan persen 100

  Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan persen 88,95

2 Program Kesehatan Khusus  Cakupan Jaminan Kesehatan persen 100

3 Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB

  Angka Kematian Ibu kasus per 100.000 10

  Angka Kematian Bayi kasus per 1.000 4,69

  Prevalensi Peserta KB aktif persen 80,73

4 Program Imunisasi dan Surveillans

 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Imunisasion (UCI)

persen 85,36

  Persentase cakupan penemuan penderita pneunomia balita persen 49,76

5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

  Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan persen 100

6 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

  Persentase sarana prasarana kondisi baik persen 97

7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

  Persentase dokumen persen 100

  Prosentase pelayanan sesuai standar persen 100

8 Program Lintas Batas

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201615

Page 17: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Target

Tahun 2016

  Porsentase Koordinasi Program persen 81

9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

  Cakupan desa/kelurahan Siaga aktif persen 100

10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

  Prosentase akses air minum berkualitas persen 73

  Prosentase jumlah penduduk yang menggunakan Jamban keluarga persen 83

  Prosentase SPAL persen 64

11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

  Penemuan Penderita Baru TB BTA + persen 73,87

  Prosentase DB yang ditangani persen 100

12 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

  Jumlah dana untuk pengadaan obat pelayanan Rp. Milyar 3,24

13 Program Pengawasan Obat dan Makanan

  Jumlah Apotik/Sarana Farmasi yang dibina persen 100

14 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

persen 56,67

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201616

Page 18: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

Lampiran 6

Target Pencapaian Kinerja Pelayanan/ SPM Bidang KesehatanDinas Kesehatan kabupaten Kuningan

Tahun 2016

No Indikator SPM Target SPM

Target IKK Realisasi

Rasio Pencapaian thd Target

  PELAYANAN KESEHATAN DASAR :1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K 4 952 Ibu Hamil dengan Komplikasi yang

Ditangani80 80

3 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

90 90

4 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 905 Cakupan Neonatal dengan Komplikasi

yang Ditangani80

6 Cakupan Kunjungan Bayi 90 907 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI)100 100

8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 909 Cakupan Pemberian Makanan

Pendamping ASI pada Anak Usia 6 - 24 bulan Keluarga Miskin

100

10 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

100 100

11 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

100

12 Cakupan Peserta KB Aktif 7013 Cakupan Penemuan dan Penanganan

Penderita Penyakit :a Penemuan penderita pneumonia balita 100b Penemuan Penderita Baru TB BTA (+) 100 100c Penderita DBD yang ditangani 100 100d Penemuan penderita diare 100

14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

100

  PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN :

15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin

100 100

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201617

Page 19: I · Web viewKeberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

No Indikator SPM Target SPM

Target IKK Realisasi

Rasio Pencapaian thd Target

16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota

100

  PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB :

17 Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

100

  PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :

18 Cakupan Desa Siaga Aktif 80

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201618