Capaian Kinerja 2017...6. Hibah / Bansos Bidang Pendidikan (BOSDA) 1. Program Peningkatan Mutu...
Transcript of Capaian Kinerja 2017...6. Hibah / Bansos Bidang Pendidikan (BOSDA) 1. Program Peningkatan Mutu...
Capaian Kinerja 2017
No Indikator Kinerja Utama (IKU) SatuanTarget
2017
Realisasi
2017
1
Prosentase Satuan Pendidikan yang
Melaksanakan Minimal 3 Jenis
Pendidikan Karakter
% 83 100
2Prosentase Angka Partisipasi Sekolah
(APS)% 80 90,75
3 Prosentase Capaian SPM % 62 65,37
4 Nilai Rata-rata Uji Kompetensi Guru Nilai 72
(data dari
Kemendikbud
belum
tersedia)
5 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Indeks A A
Hasil Evaluasi Internal SAKIP 2017oleh Inspektorat : 73,64 (Kategori BB/Sangat Baik)
Dengan Rincian Penilaian :
Uraian Bobot 2016 2017Perencanaan Kinerja : 30 24,57 29,70
Pengukuran Kinerja : 25 15,31 21,88
Pelaporan Kinerja : 15 15,00 15,00
Evaluasi Internal : 10 7,06 7,06
Capaian Kinerja : 20 17,25 19,00
Jumlah : 100 79,19 92,64
RENCANA TINDAK LANJUT
NO LANGKAH KERJA KELUARANTARGET
PENYELESAIAN
PENANGGUNG
JAWAB1
Dokumen Renstra belum di review
per semester
Melakukan review secara
Berkala Dokumen Renstra
Dokumen Review Renstra Januari 2018 Tim SAKIP
2
IKU dan Perjanjian Kinerja belum
direview per semester
Perbaikan IKU dan Perjanjian
Kinerja
Dokumen review IKU dan
Perjanjian Kinerja
Januari 2018 Tim SAKIP
4
Rencana Aksi atas Kinerja perlu
diperbaiki
Melakukan Evaluasi Internal Terhadap Rencana Aksi yang disusun
Rekomendasi Perbaikan Kinerja Internal
TW I, II, III dan IV
2018
Tim SAKIP dan
SPIP
5
Capaian Kinerja sampai dengan
Triwulan IV
PELAPORAN KINERJA
EVALUASI KINERJA
CAPAIAN KINERJA
PERMASALAHAN
PERENCANAAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
3
Laporan Kinerja Sudah Sesuai
HASIL RENCANA TINDAK LANJUT/REVIEW
URAIAN 2016 2017 2018 2019
VISI 1 1 - -
MISI 2 2 - -
TUJUAN 2 2 1 1
INDIKATOR TUJUAN 2 2 2 2
SASARAN 4 4 3 3
INDIKATOR SASARAN (IKU)
15 5 4 4
PROGRAM 17 12 11 11
KEGIATAN 149 82 48 81
IMPLEMENTASI SAKIP 2018
6
TH 2013
• PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN MELALUI PERCEPATAN PERTUMBUHANEKONOMI, PENINGKATAN PELAYANAN DASAR SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SDA
TH 2014
• PENGUATAN PEREKONOMIAN DAERAH UNTUK PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAANMASYARAKAT YANG BERKEADILAN
TH 2015
• MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAANRAKYAT YANG BERKEADILAN
TH 2016
• MELANJUTKAN PEMANTAPAN PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH BAGI PERCEPATANPENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN
TH 2017• PEMANTAPAN PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN
INFRAKSTRUKTUR
TH 2018• MEMANTAPKAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN MELALUI PENINGKATAN
INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN GUNA PENGURANGAN KEMISKINAN
8
8
PENETAPAN PROGRAM OPD MENDUKUNG
IKU DAN
TEMA PEMBANGUNAN
2018
DIFOKUSKAN UTK MENGATASI PENYEBAB
KEMISKINAN
PEMILIHAN PROGRAM DAN KEGIATAN YG
TEPAT
SASARAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PENANGGU-
LANGAN KEMISKINAN SESUAI DATA
PRIORITAS INTERVENSI
PADA 4 KECAMATAN DGN
ANGKA KEMISKINAN
TINGGI
MEMANTAPKAN PERTUMBUHAN &
PEMERATAAN PEMBANGUNAN
MELALUI PENINGKATAN
INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN
GUNA PENGURANGAN KEMISKINAN
DARI 20,52 % MENJADI 19,75 %
VISI :
“TERWUJUDNYA KABUPATEN
PROBOLINGGO YANG
SEJAHTERA, BERKEADILAN,
MANDIRI, BERWAWASAN LINGKUNGAN
DAN BERAKHLAK MULIA”
MISI 2 :
MEWUJUDKAN MASYARAKAT
YANG BERAKHLAK
MULIA MELALUI
PENINGKATAN KUALITAS
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN
KEPEMERINTAHAN YG BAIK DAN BERSIH
TUJUAN :
MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, BERKARAKTER, MELUAS DAN MERATA
IndikatorKinerja:1. EYS : 12,082. MYS : 5,70
SASARAN 1 :MENINGKATNYA AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN
Indikator : Prosentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)Target : 82,00%
SASARAN 2 :MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN
Indikator : 1. Prosentase SPM Yang Mencapai Target: 64,00%2. Prosentase PeningkatanNilai Rata-rata Ujian Nasional : 2,00%
SASARAN 3 :MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN
Indikator :Nilai Indek Kepuasan MasyarakatTarget : A
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini2. Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun3. Program Pendidikan Non Formal
dan Informal4. Program Pendidikan Kesetaraan
(Wajar Diknas 9 Tahun danPendidikan Lanjutan)
5. Program Pendidikan Keaksaraan6. Hibah / Bansos Bidang Pendidikan
(BOSDA)
1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN 2018
1. Program pelayanan administrasiperkantoran (BOSDA GTT/PTT)
2. Program Bantuan OperasionalSekolah (BOS)
PROGRAM
TUJUAN 4 :
MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN
MASYARAKAT
INDIKATOR TUJUAN :
IndeksPembangunan Manusia (IPM)
SASARAN 6 :
MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN
INDIKATOR KINERJA :
Indek Pendidikan :0,54
RPJMD RENSTRA DISPENDIK
IND
IKA
TOR
KIN
ERJA
UTA
MA
(Es
II)NO KINERJA UTAMA
INDIKATOR
KINERA UTAMASATUAN
KONDI
SI
AWAL
TARGET
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1
MENINGKATNYA
AKSESIBILITAS LAYANAN
PENDIDIKAN
Prosentase Angka
Partisipasi Sekolah
(APS)
% - - - - 77.00 80.00 82.00 84.00
2
MENINGKATNYA
KUALITAS LAYANAN
PENDIDIKAN
1. Prosentase SPM
Yang Mencapai
Target % - -
66.00- - 60.00 62.00 64.00
2. Prosentase
Peningkatan Nilai
Rata-rata Ujian
Nasional% - - 2.00- 2.00 2.00 2.00 2.00
3
MENINGKATNYA
KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN
PENDIDIKAN
Nilai Indek
Kepuasan
Masyarakat
Indeks - -- A A A A A
• Prosentase SPM Yang Mencapai Target : 64,00%• Prosentase Peningkatan Nilai Rata-rata Ujian
Nasional
SASARAN 2 :MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN
Prosentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Target : 82,00%
SASARAN 1 :MENINGKATNYA AKSESIBILITAS LAYANAN
PENDIDIKAN
Nilai Indek Kepuasan MasyarakatTarget : A
SASARAN 3 :MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun3. Program Pendidikan Non Formal dan Informal4. Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar
Diknas 9 Tahun dan Pendidikan Lanjutan)5. Program Pendidikan Keaksaraan6. Hibah / Bansos Bidang Pendidikan (BOSDA)
1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1. Program pelayanan administrasiperkantoran (BOSDA GTT/PTT)
2. Program Bantuan Operasional Sekolah(BOS
18 Kegiatan + Hibah / Bansos (BOSDA) 20 Kegiatan, 10 Kegiatan dan 664 Kegiatan Pada
Satuan Pendidikan
Rp. 20.750.000.000 ,-Rp. 37.360.450.000,-
Rp. 4.238.550.000 ,-Rp. 30.277.946.000,-
Rp. 77.709.550.000,- (DANA BOS)
REN
STRA
SOP
DP
RO
GR
AM
DA
N K
EGIATA
NA
NG
GA
RA
N
KETERKAITAN SASARAN PROGRAM DAN ANGGARAN 2018R
PJMD
MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN
Indeks Pendidikan : 0,54
TUJUAN RENSTRA MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, BERKARAKTER, MELUAS DAN MERATA
INDIKATOR KINERJA : EYS =12,08 MYS = 5,70
12
inputOutput
(Berkurangnya AngkaKemiskinan
BUPATI/WAKIL BUPATI
MASYARAKAT MISKIN
TATARAN OPERASIONAL (ESSELON 3 DAN 4)
KEBIJAKAN/ REGULASI
PENANGGUNGJAWAB(SEKDA)
PROGRAM KOORDINATIF
Proses 1Meningkatnya
Perekonomian Daerah
PETA PROSES BISNIS PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO (Level 0)
Proses 5Meningkatnya Kualitas
Lingkungan Hidup
Proses 6Meningkatnya
Kualitas layanan Pendidikan
Proses 7Meningkatnya Kualitas
Kesehatan dan Kondisi SosialMasyarakat
Proses 8 Meningkatnya Peran Aktif
Perempuan DalamPembangunan Daerah dan
Penigkatan PPA
PROSES PENDUKUNG
Proses 9
Meningkatnya Transparansi dan
Akuntabilitas Publik
PROSES MANAJERIALPENANGGUNGJAWAB TEKNIS (KEPALA OPD)
FOKUS TARGET SASARAN
D
U
K
U
N
G
A
N
P
E
N
G
A
W
A
S
A
N
TERKOORDINASINYA PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TERSALURNYA BANTUAN KEPADA MASYARAKAT TARGET SASARAN SECARA CEPAT DAN
TEPAT
MENINGKATNYA PENDAPATAN MASRAYAKAT MISKIN
PROSES UTAMA
Proses 2Meningkatnya Pendapatan
Masyarakat
Proses 3Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik
Proses 4Meningkatnya Kualitas
Infrastruktur daerah
PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
(PROSES PENDUKUNG)
DALAM RANGKA MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN
Proses 4
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
OPD : DIN PERKIM, PUPR
Proses 6
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan
OPD : DIKNAS
Proses 7
Meningkatnya Kondisi social dan
kesehatan masyrakat
OPD : DINSOS, DINKES
Proses Pendukung
MENGURANGI BEBAN
PENGELUARAN
14
input
BUPATI/WAKIL BUPATI
KEBIJAKAN/ REGULASI
Proses 4
Meningkatnya kualitas
infrastruktur daerah
Output(Berkurangnya Angka
Kemiskinan
MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN MASRAYAKAT
MISKIN
Proses 4.1
Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan dasar
perumahan
IK. % Ketersediaan Rumah Layak Huni
Proses 6.1
Meningkatnya aksesbilitas layananpendidikan
IK. Angka Partisipasi Sekolah
Proses 7.1
MENINGKATNYA PMKS YG BERDAYA
IK. Persentase penurunan angka PMKS
• Perlindungan dan Jaminan Sosial
• Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
• Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
• Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
• Pembinaan Lingkungan Sosial
DINAS SOSIAL
• Pendidikan Anak Usia Dini• Pendidikan Keaksaraan• Pendidikan Kesetaraan dan
Kecakapan Hidup• Pendidikan SD• Pendidikan SMP
DINAS PENDIDIKAN
• Pembinaan dan Pengembangan InfrastrukturPermukiman
• Penataan Dan Pengembangan PemukimanKawasan Kumuh
• Pengembangan Perumahan
DINAS PERKIM
PENJABARAN PETA SUB PROSES BISNIS (Proses Pendukung)
MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT MISKIN
Proses 6
Meningkatnya
kualitas layanan
Pendidikan
Proses 7
Meningkatnya kondisi social dan
kesehatan masyarakat
input output
KADISPENDIK
SISWA MISKIN
TATARAN OPERASIONAL (ESSELON 3 DAN 4)
KEBIJAKAN/REGULASI
PENANGGUNGJAWAB MANAJERIAL
(SEKDIN)
PROGRAM KOORDINATIF
Proses 6.1
PETA PROSES BISNIS PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN DI DINAS PENDIDIKAN (Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan)
MENINGKATNYA CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN
Prosentase SPM Yang Mencapai ( 64,00%)
MENINGKATNYA NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKANNilai Indek Kepuasan Masyarakat, (A)
PROSES MANAJERIALPENANGGUNGJAWAB TEKNIS
(KEPALA BIDANG)
FOKUS TARGET SASARAN
D
U
K
U
N
G
A
N
P
E
N
G
A
W
A
S
A
N
TERFASILITASINYA LAYANAN
PENDIDIKAN BAGI SEMUA
TERKOORDINASINYA PROGRAM LAYANAN
PENDIDIKAN
Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)
PROSES UTAMA
MENINGKATNYA AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN(% APS)
Proses 6.2
Proses 6.4
PROSES PENDUKUNG
MENINGKATNYA NILAI RATA-RATA UJUAN NASIONAL
Prosentase Peningkatan Nilai Rata-rata Ujian Nasional(2,00%)
Proses 6.3
6.1.1
MeningkatnyaAngka Melek Huruf
6.1.2
Meningkatnya APK Paket A
6.1.3
Meningkatnya APK Paket B
6.1.4
Meningkatnya APK Paket C
Meningkatnya APK SMA/SMK/MA
6.1.7
Meningkatnya APK SMP/MTs
6.1.6
Meningkatnya APK SD/MI
6.1.5
Meningkatnya APK PAUD
Proses 6.1Angka
PartisipasiSekolah
PETA SUB PROSES BISNIS
(Proses 6.1)
MENINGKATNYA AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN
Proses 6.1 : MENINGKATNYA AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN
PETA RELASI DINAS PENDIDIKAN
BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF
SEKRETARIAT
PROSES MANAJERIAL
PROSES UTAMA
BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF
Proses 6.2 : MENINGKATNYA CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN
Proses 6.4 :MENINGKATNYA NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN
PROSES PENDUKUNG
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
Proses 6.3 : MENINGKATNYA NILAI RATA-RATA UJUAN NASIONAL
BIDANG PEMBINAAN SD BIDANG PEMBINAAN SMP
BIDANG PEMBINAAN SD
BIDANG PEMBINAAN SMP
BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
BIDANG PEMBINAAN SD
BIDANG PEMBINAAN SMP
KORWIL UPT SATDIK
18
PETA LINTAS FUNGSI
MENINGKATNYA AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKANDINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Proses 6.1
Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah
Proses 6.1.1Meningkatnya Angka
Melek HurufBIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF
BIDANG PEMBINAAN SD
CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
BIDANG PEMBINAAN SMP
Proses 6.1.2Meningkatnya APK
Paket A
Proses 6.1.5Meningkatnya APK
PAUD
Proses 6.1.3Meningkatnya APK
Paket B
Proses 6.1.4Meningkatnya APK
Paket C
Proses 6.1.6Meningkatnya APK
SD/MI
Proses 6.1.7Meningkatnya APK
SMP/MTs
Proses 6.1.8Meningkatnya APK
SMA/SMK/MA
MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS,
BERKARAKTER, MELUAS DAN MERATA
(EYS =12,08 MYS = 5,70)
MELALUI SASARAN 1 (Proses 6.1) :
MENINGKATNYA AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN
(APS 82%)
BIDANG PEMBINAAN SDPROGRAM : PROGRAM WAJAR DIKDAS SEMBILAN TAHUN
KEGIATAN : 1. Rehab, Sedang berat Bangunan Sekolah2. Rehab, Pembangunan dan Pengadaan
Sarpras SD3. Pengadaan Sarana Sekolah Dasar4. Pengembangan Kelas Layanan Khusus5. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
siswa SDANGGARAN : Rp. 2,775,000,000 (DAU)
Rp. 6,264,000,000 (DAK)
CROSS CUTTING
KINERJA DISPENDIK
BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF
PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN
KEGIATAN : 1. Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar (Rp.490.490.000)
2. Keaksaraan Fungsional Lanjutan (Rp. 228.000.000)
PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN (WAJAR DIKNAS
9 TAHUN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN
KEGIATAN : 1. Program Paket A Setara SD
2. Program Paket B Setara SMP
3. Program Paket C Setara SMA/SMK
ANGGARAN : Rp. 1,327,500,000 (APBD) + Rp. 1,580,130,000 (APBN)
Rp. 1.946.000.000 (APBN)
Rp. 1.407.600.000 (APBN)
BIDANG PEMBINAAN SMPPROGRAM : PROGRAM WAJAR DIKDAS SEMBILAN TAHUN
KEGIATAN : 1. Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SMP2. Pengadaan Sarana SMP3. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD
ANGGARAN : Rp. 4,250,000,000 (DAU)Rp. 4,361,000,000 (DAK)Rp. 2.800.000.000 (DID)
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAANPROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEGIATAN : 1. Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Dasar (SD)
2. Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah MenegahPertama (SMP)
ANGGARAN : Rp. 100,000,000 (DAU)
HIBAH/BANSOS BIDANG PENDIDIKANDEWAN PENDIDIKAN : Rp. 50.000.000GOP TKI : Rp. 600.000.000HIMPAUDI : Rp. 50,000,000
GNOTA : Rp. 100,000,000
PGRI : Rp. 50,000,000BOSDA/BOSDA MADIN : Rp. 6,796,200,000BOSDA GURU PAUD : Rp. 4,462,450,000BOSDA GURU SD dan SMP : Rp. 1,188,000,000
MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS,
BERKARAKTER, MELUAS DAN MERATA
(EYS =12,08 MYS = 5,70)
MELALUI SASARAN 2 (Proses 6.2) :
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN
(% SPM Yang Mencapai Target 64,00%)
(% Peningkatan Nilai Rata-rata
Ujian Nasional)
BIDANG PEMBINAAN SDPROGRAM : PROGRAM WAJAR DIKDAS SEMBILAN
TAHUNKEGIATAN : 1. Pelatihan Penyusunan Kurikulum
2. Operasional pelaksanaan UAS/UN SD dan Paket A
3. Penyelanggaraan Akreditasi Sekolah
4. Penyelenggaraan TryOut Ujian Sekolah
5. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
ANGGARAN : Rp. 1,525,000,000
BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNFPROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINIKEGIATAN : Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan
model pembelajaran pendidikan anak usia diniANGGARAN : Rp. 60,000,000 (APBD)
PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
KEGIATAN : Pengembangan kurikulum, bahan ajar danmodel pembelajaran pendidikan Non Formal
ANGGARAN : Rp. 40,000,000 (APBD)
BIDANG PEMBINAAN SMPPROGRAM : PROGRAM WAJAR DIKDAS SEMBILAN
TAHUN
KEGIATAN : 1. Operasional Pelaksanaan UAS/UN SMP dan Paket B
2. Penyelenggaraan Try Out Unas SMP3. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
ANGGARAN : Rp. 525,000,000
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAANPROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEGIATAN : 1. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
2. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
3. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
4. Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi
5. Pelatihan Penyusunan KurikulumANGGARAN : Rp. 2,025,000,000 (DAU)
CROSS CUTTING
KINERJA DISPENDIK
CROSS CUTTING
KINERJA DISPENDIK
SEKRETARIATPROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN : 1. Kegiatan Kesekretariatan2. Honor GTT dan PTT
ANGGARAN : Rp. 29,826,946,000
SEKRETARIATPROGRAM : MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN : 1. Perencanaan dan pengkajian pendidikan
2. Penunjang Operasional Bosda MadinANGGARAN : Rp. 301.000.000
SEKRETARIATPROGRAM : PROGRAM BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAHKEGIATAN : 1. Penunjang Pelaksanaan
Bantuan Operasional Sekolah(BOS)
2. Bantuan Operasional Sekolah(BOS)
ANGGARAN : Rp. 213,550,000 (DAU) Rp. 77.709.550.000 (DAK)
MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, BERKARAKTER, MELUAS
DAN MERATA
(EYS =12,08 MYS = 5,70)
MELALUI SASARAN 3 (Proses 6.3) :MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat
(A)
Program : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Indikator Kinerja :
- Prosentase Capaian APM SD ( 87,00 % )
Anggaran : Rp. 10.964.000.000,-
Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesibilitas LayananPendidikan
Indikator Kinerja : Prosentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)Target : 82,00%
Kepala Dinas Pendidikan
(Eselon 2)
Kepala Bidang (Eselon 3)
Kegiatan : Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SD
Indikator Kinerja : 1. Prosentase rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang
guru2. Prosentase pembangunan ruang kelas baru dan/atau
Ruang guru3. Prosentase meningkatnya jumlah buku di Sekolah Dasar
Anggaran : 6.264.000.000,-Kontribusi langsung : 6.089.000.000,- (97,21%)Kontribusi tidak lansung : 175.000.000,- (2,79%)
Kepala
Seksi
(Eselon 4)
Kegiatan : Pengadaan Sarana Sekolah Dasar
Indikator Kinerja : 1. Prosentase terpenuhinya Alat Peraga IPA Sesuai SPM2. Prosentase terpenuhinya Buku Pengayaan dan Referensi Sesuai
SPM3. Prosentase Pemenuhan Sarana Penunjang pendidikan inklusi
Sekolah Dasar4. Prosentase Pemenuhan Prasarana Penunjang pendidikan inklusi
Sekolah Dasar
Anggaran : 700.000.000,-Kontribusi langsung : 656.628.200,- (93,80 %)Kontribusi tidak langsung : 43.371.800,- (6,20 %)
Staf Kegiatan : Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SD
Indikator Kinerja : 1. Jumlah dokumen pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar dan/atau
ruang guru2. Jumlah dokumen pelaksanaan pembangunan ruang kelas baru
dan/atau Ruang guru3. Jumlah dokumen pelaksanaanpemenuhan buku di Sekolah Dasar
Staf Kegiatan : Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SD
Indikator Kinerja : 1. Jumlah dokumen pelaksanaan revitalisasi Kamar Mandi Sekolah2. Jumlah dokumen pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Pengaman
Sekolah3. Jumlah dokumen pelaksanaan Peningkatan Prasarana Penunjang sekolah
Staf
Program : Program Pendidikan Kesetaraan
Indikator Kinerja :
- Prosentase Capaian APK PAUD ( 68,00 % )
Anggaran : Rp. 973.210.000,- (BL APBD)
Rp. 500.000.000 (BTL APBD)
Rp. 3.526.130.000 (APBN)
Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesibilitas LayananPendidikan
Indikator Kinerja : Prosentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)Target : 82,00%
Kepala Dinas Pendidikan
(Eselon 2)
Kepala Bidang
(Eselon 3)
Kegiatan : Program Paket A Setara SD
Indikator Kinerja : 1. Persentase kehadiran klasikal/tatap muka warga belajar
paket A yang mengikuti kegiatan belajar Kelas 5 semester genap s/d kelas 6 semester ganjil.
2. Persentase kehadiran warga belajar yang mengikuti tesuji komprehensip kelas 5 semester genap (kenaikankelas 6)
3. Persentase kehadiran warga belajar yang mengikuti tesujian kelas 6 semester ganjil.
Anggaran : Rp. 3.017.340.000 Kontribusi langsung : 2.981.605.000 ,- (99 %)Kontribusi tidak lansung : 35.735.000,- (1 %)
Kepala
Seksi
(Eselon
4)
Staf Kegiatan : Program Paket A Setara SD
Indikator Kinerja : 1. Persentase dokumen penyelenggaraan kelas 5 smester genap s/d
kelas 5 smester ganjil2. Persentase dokumen pelaksanaan tes uji komprehensif kelas 5
smester genap sejumlah 95 Kejar
Staf
Kegiatan : Program Paket B Setara SMP
Indikator Kinerja : 1. Persentase kehadiran klasikal/tatap muka warga belajar
paket B yang mengikuti kegiatan belajar Kelas 5 semester genap s/d kelas 6 semester ganjil.
Anggaran : Rp. 1.946.000.000,- (APBN)Kontribusi langsung : Rp. 1.946.000.000,- (100%)Kontribusi tidak lansung : Rp. 0,- (0%)
Program : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Indikator Kinerja :
- Prosentase SPM SMP Yang Mencapai Target ( 74,00 % )
- Prosentase Peningkatan Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP (2,00 %)
Anggaran : Rp. 1,525,000,000,-
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas LayananPendidikan
Indikator Kinerja : 1. Prosentase SPM Yang Mencapai Target : 64,00%2. Prosentase Peningkatan Nilai Rata-rata Ujian Nasional : 2,00 %
Kepala Dinas Pendidikan
(Eselon 2)
Kepala Bidang (Eselon 3)
Kegiatan : Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
Indikator Kinerja : - Prosentase jumlah SMP yang terakreditasi(50%)
Anggaran : 50.000.000,- (3,28%)Kontribusi langsung : 50.000.000,- (100,00%)Kontribusi tidak lansung : 0,- (0,00%)
Kepala Seksi
(Eselon 4)
Kegiatan : Penyelenggaraan Try Out Unas SMP
Indikator Kinerja : - Persentase peningkatan nilai rata-rata try out Kejujuran Siswa meningkat. (2,00%)
Anggaran : 175.000.000,- (11,48 %)Kontribusi langsung : 172,225,000,- (98,81 %)Kontribusi tidak langsung : 2,775,000,- (1,59 %)Staf Kegiatan : Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
Indikator Kinerja : 1. Jumlah Dokumen sosialisasi2. Jumlah dokumen Bimtek 3. Jumlah dokumen Rakor Evaluasi
Staf
Program : Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Indikator Kinerja :
- Prosentase Pemenuhan Jenis/Dokumen
Perencanaan, Aset, Kepegawaian, Laporan Kinerja
dan Keuangan yang Tepat Waktu (100%)
Anggaran : Rp. 29,826,946,000,-
Sasaran 3 : Meningkatnya Kepuasan MasyarakatTerhadap Pelayanan Pendidikan
Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Target : A
Kepala Dinas Pendidikan
(Eselon 2)
Kepala Bidang
(Eselon 3)
Kegiatan : Penyediaan jasa Administrasi kepegawaian
Indikator Kinerja : - Prosentase GTT/PTT yang mendapatkan honordari APBD ( 95 %)
Anggaran : 26,973,281,000,- (90,43%)Kontribusi langsung : 25,296,850,000,- (93,78,00%)Kontribusi tidak lansung : 1,676,431,000 ,- (6,22%)
Kepala Seksi
(Eselon 4)
Kegiatan : Penunjang Pelaksanaan BantuanOperasional Sekolah (BOS)
Indikator Kinerja : - Prosentase Satuan Pendidikan Penerima BOS yang tertib pengelolaannya (90 %)
Anggaran : 213,550,000.00,- (41,50 %)Kontribusi langsung : 201,850,000,- (94,52 %)Kontribusi tidak langsung : 11,700,000,- (5,48 %)
Program : Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Indikator Kinerja :
- Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Kesekretariatan (A)
Anggaran : Rp. 514,550,000,-
Staf Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian
Indikator Kinerja : 1. Jumlah Dokumen Data GTT/PTT2. Jumlah dokumen Pembinaan GTT/PTT3. Jumlah dokumen Rakor Evaluasi
Staf
Indikator Program
Indikator Kegiatan(Keluaran/Output)
Indikator Sasaran(Hasil)
ESELON II
ESELON III
ESELON IV
KEPALA SEKOLAH
STAF
32
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
ZONA INTEGRITAS
PUBLIKASI DOKUMEN
AKIP
PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTA-SAN KORUPSI
KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan
masyarakat dg Menerapkan
Unit kerja ZI menuju WBK
1. Pembubaran Cabdin (Perbup
No. 61 Tahun 2016)
2. Penyerahan Pengurusan
Perijinan Bidang Pendidikan ke
Dinas PMPTSP
3. Seleksi Ulang GTT
4. Rekonsiliasi BOS
5. PPDB Online
6. Aplikasi SIAP BOS dan SPM
7. Digital Filling System
8. E-Planning dan E-Budgeting
1. Pendampingan TP4D
2. Aplikasi E-Perdin
3. SPSE v.4
4. Sosialisasi Bersama Satuan
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
(Saber Pungli)
MATRIK INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN 2018 dan 2019
TUJUAN : MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, BERKARAKTER,
MELUAS DAN MERATA
NO INDIKATOR KINERJA TUJUAN FORMULA PENGHITUNGAN SATUAN
KONDISI
AWALTARGET TARGET
2012 2018 2019
1 Harapan Lama Sekolah (EYS) Tahun 10,91 12,08 12,09
Angka Harapan Lama Sekolah
Penduduk 7 Tahun ke atas
2Rata-rata Lama Sekolah
(MYS)Tahun 5,16 5,70 5,71
Angka Rata-rata Lama Sekolah
Penduduk 25 Tahun ke atas
No.SASARAN/ INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
FORMULA PENGHITUNGAN SATUANTARGET
Program PrioritasKINERJA UTAMA 2015 2016 2017 2018 2019
1 MENINGKATNYA
AKSESIBILITAS
LAYANAN
PENDIDIKAN
1
Prosentase
Angka
Partisipasi
Sekolah (APS)
x 100% % 77 80 82 84
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
∑ Anak Usia Sekolah yang sedang Sekolah3 Program Pendidikan Non Formal dan
Informal
Jumlah Penduduk Usia Sekolah
4 Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar
Diknas 9 Tahun dan Pendidikan Lanjutan)
5 Program Pendidikan Keaksaraan
6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
7 Hibah / Bansos Bidang Pendidikan
(BOSDA)
Ket : Usia sekolah adalah 7 s/d 15 Tahun (SD/MI
s/d SMP/MTs), PAUD : 4 s/d 6 tahun
2 MENINGKATNYA
KUALITAS
LAYANAN
PENDIDIKAN 2
Prosentase
SPM Yang
Mencapai
Target
Jumlah Indikator SPM yang Terpenuhix 100% %
60 62 64 66 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan TahunJumlah Indikator SPM
3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga KependidikanKet: Jumlah Indikator SPM = 27 Indikator
3 Prosentase
peningkatan
Nilai Rata-rata
Ujian Nasional
Rata2 Nilai UN (T1) - Rata2 Nilai UN (T-1)
x 100
%% 2,00 2,00 2,00 2,00
4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Rata2 Nilai UN (T-1)
3 MENINGKATNYA
KEPUASAN
MASYARAKAT
TERHADAP
PELAYANAN
PENDIDIKAN
4
Nilai Indek
Kepuasan
Masyarakat
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang
PendidikanIndeks A A A A
1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
2 Program pelayanan administrasi
perkantoran (BOSDA GTT/PTT
3 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
4 Program Bantuan Operasional Sekolah
(BOS)
MATRIK INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN 2018 dan 2019
PENELUSURAN ATS “MENGEMBALIKAN ANAK KE
DUNIA PENDIDIKAN ”
20 KAB/KOTA JUMLAH ATS TERBESAR NASIONAL
Rerata 1.030 ATS
Jumlah Penerima Manfaat PIP Jalur PNF Kab. Probolinggo
Hasil Rakornas Dirjen PAUD dan DIKMASSurabaya, 20 – 23 Peb. 2017
Pelaksanaan Program Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2017 – 2018 dan Rencana tahun 2019
NO PROGRAM
TAHUN
KETERANGAN2017(orang)
2018(orang)
2019 / Indikatif(orang)
A Perencanaan
1 Keaksaraan
a. Dasar 1.850 2400 2500
b. Lanjutan 400 750 750
2 Kesetaraan
a. Paket A 2791 2761 5400 Kelas Baru =2,700
b. Paket B 402 252 4285 ATS = 4,135
c. Paket C 616 428 1535 ATS = 1,295
Jumlah Peserta Prog 6.059 6.591 14.470
BKelulusan / Selesai Program
1 Keaksaraan
a. Dasar 1.850 2400 2500
b. Lanjutan 400 750 750
2 Kesetaraan
a. Paket A 30 61 2700
b. Paket B 150 102 150
c. Paket C 376 188 240
Jumlah Lulus 2.806 3.501 6.340
C Jumlah Sisa 3.253 3.090 8.130
Pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup tahun 2017 – 2018 dan Rencana tahun 2019
NO SUMBER DANA
TAHUNKETERANG
AN2017 20182019 /
Indikatif
1 APBD 20 20 402 APBN 215 600 700
JUMLAH 235 620 740
IND
IKA
TOR
KIN
ERJA
IN
DIV
IDU
(Es
III)
IND
IKA
TOR
KIN
ERJA
IN
DIV
IDU
(Es
III)
IND
IKA
TOR
KIN
ERJA
IN
DIV
IDU
Es.
IV
IND
IKA
TOR
KIN
ERJA
IN
DIV
IDU
Es.
IV
RENCANA KINERJA TAHUN 2018NO SASARAN
INDIKATOR
KINERATARGET
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
1
MENINGKATNYA
AKSESIBILITAS
LAYANAN
PENDIDIKAN
Prosentase
Angka
Partisipasi
Sekolah (APS)
82,00
Program
Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar
Sembilan
Tahun
Prosentase
Capaian APM
SD
87,00
Rehab,
Pembangu
nan dan
Pengadaa
n Sarpras
SD
• Prosentase rehabilitasi
ruang belajar dan/atau
ruang guru
• Prosentase
pembangunan ruang
kelas baru dan/atau
Ruang guru
• Prosentase
meningkatnya jumlah
buku di Sekolah Dasar
• 64.62
%
• 70 %
• 50 %
6.264.000.000
Pengadaa
n Sarana
Sekolah
Dasar
• Prosentase
terpenuhinya Alat
Peraga IPA Sesuai SPM
• Prosentase
terpenuhinya Buku
Pengayaan dan
Referensi Sesuai SPM
• Prosentase Pemenuhan
Sarana Penunjang
pendidikan inklusi
Sekolah Dasar
• Prosentase Pemenuhan
Prasarana Penunjang
pendidikan inklusi
Sekolah Dasar
• 43,92
%
• 50%
• 14,81
%
• 20,83
%
700.000.000
Capaian Kinerja 2018 (TW II)
No Program ANGGARAN REALISASI %1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.199.281.000 11.245.242.282 39,88
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.293.015.000 18.885.000 1,46
3Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Dan Keuangan 331.050.000 54.938.500 16,60
4 Program Pendidikan Anak Usia Dini 885.000.000 224.715.100 25,39
5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 20.500.000.000 5.037.530.800 24,57
6 Program Pendidikan Non Formal dan Informal 215.000.000 110.835.500 51,55
7Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan 2.025.000.000 235.227.100 11,62
8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 301.000.000 104.514.500 34,72
9 Program Pendidikan Keaksaraan 600.000.000 - 0,00
10Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Diknas 9 Tahun dan Pendidikan Lanjutan) 700.000.000 19.925.000 2,85
11 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 213.550.000 95.000.000 44,49
TOTAL 55.262.896.000 17.146.813.782 31,03
Capaian Kinerja 2018 (TW II)Eselon II
No Indikator Kinerja Utama (IKU) SatuanTarget
2018
Realisasi
2018 TW II
1Prosentase Angka Partisipasi Sekolah
(APS)% 82,00 -
3 Prosentase Capaian SPM % 64,00 -
4Prosentase peningkatan Nilai Rata-rata
Ujian Nasional% 2,00 -
5 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Indeks A -
Capaian Kinerja 2018 (TW II)Eselon III
No Indikator Kinerja Utama (IKU) SatuanTarget
2018
Realisasi
2018 TW II
1 Prosentase Capaian APM SD/MI % 94,00 -
2 Prosentase Capaian APK SD/MI % 100,00 -
3 Prosentasi Capaian SPM SD/MI % 74,00 -
4 Prosentase SD yang Terakreditasi % 86,00 -
5Prosentase Rata-Rata Peningkatan Nilai
Ujian Sekolah SD% 2,00 -
6Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan SDIndeks A -
Kab
idPe
mb
inaa
nSD
Capaian Kinerja 2018 (TW II)Eselon IV
No Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target
Kinerja
2018
Realisasi
2018 TW II
%
Capaian
1Workshop penyusunan naskah soalUjian Sekolah
Persentase peserta workshop yang mampumenyusun Naskah Ujian Sekolah yang sesuai denganKisi-kisi
% 80,00 100 106,25
2Sosialisasi pengumpulan, dan penyajiandata hasil US SD
Prosentase SD penyelenggara US yang sesuai dengan POS US (Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah)
% 100,00 100,00 100
3 FGD Penyusunan naskah try out Persentase SD yang menerima Naskah Try Out Sesuai jumlah siswa kelas VI
% 100,00 100,00 100
4Pelaksanaan dan pengiriman peserta Olimpiade MIPA SD
Prosentase peserta olimpiade yang berprestasi di tingkat Provinsi
% 16,00 0 0
5 Bimbingan belajar persiapan OSN Persentase peserta OSN yang berprestasi di tingkat Provinsi % 16,00 - -
6 Olimpiade Bahasa Prosentase siswa yang meningkat kemampuan berbahasanya % 16,00 - -
7Workshop penyegaran kurikulum 2013 bagi guru kelas 1 dan kelas 4 SD beserta pengawas SD
Persentase peserta workshop yang mampu menyusun RPP, Silabus dan Penilaian sesuai Kurikulum 2013 dengan baik
% 80,00 85,00 106,25
8Workshop kurikulum 2013 bagi guru kelas 2 dan 5 SD
Persentase peserta workshop yang mampu menyusun RPP, Silabus dan Penilaian sesuai Kurikulum 2013 dengan baik.
% 80,00 90,00 112,50
9 Bimtek Strategi kepengawasan Persentase peserta Bimtek yang bersertifikat minimal baik % 70,00 100 142,86
10 FGD dan Sosialisasi kalender pendidikanTersusunnya dan tersosialisasikannya kalender pendidikan
% 100,00 100,00 100
11Wokshop dan Bimtek peningkatan Guru Pendamping Khusus (GPK)
Persentase peserta workshop dan Bimtek yang mendapatkansertifikat minimal baik
% 80,00 - -
KaS
iKu
riku
lum
dan
Pen
ilaia
nSD
“MENINGKATKAN DAYA SAING PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN UNTUK
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ”
TEMA PEMBANGUNAN
KAB. PROBOLINGGO TAHUN 2019
(PerBup. No 35 Tahun 2018 tentang RKPD 2019)
• Prosentase Capaian SNP Target : 66,00%• Prosentase Peningkatan Nilai Rata-rata Ujian
Nasional Terget : 2,00%
SASARAN 2 :MENINGKATNYA MUTU LAYANAN PENDIDIKAN
Prosentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Target : 84,00%
SASARAN 1 :MENINGKATNYA AKSESIBILITAS LAYANAN
PENDIDIKAN
Nilai Indek Kepuasan MasyarakatTarget : A
SASARAN 3 :MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN
1. Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Program Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF)
3. Program Pembinaan Sekolah Dasar (SD)4. Program Pembinaan Sekolah Menengah
Pertama (SMP)
1. Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
3. Program Bantuan Operasional Sekolah(BOS)
1. Program pelayanan administrasi perkantoran(BOSDA GTT/PTT)
2. Program Peningkatan Sarana Dan PrasaranaAparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5. Hibah / Bansos Bidang Pendidikan (BOSDA)
46 Kegiatan24 Kegiatan, dan 664 Kegiatan Pada Satuan
Pendidikan9 Kegiatan
Rp. 43.969.085.000Rp. 5.600.000.000
Rp. (79.000.000.000)Rp. 44.697.234.250
REN
STRA
SOP
DP
RO
GR
AM
DA
N K
EGIATA
NA
NG
GA
RA
N
KETERKAITAN SASARAN PROGRAM DAN ANGGARAN 2019R
PJMD
MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN
Indeks Pendidikan : 0,54
TUJUAN RENSTRA MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, BERKARAKTER, MELUAS DAN MERATA
INDIKATOR KINERJA : EYS =12,08 MYS = 5,70
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
SASARAN : Peningkatan Produksi Tanaman PertanianPeningkatan Ketahanan Pangan
INDIKATOR : Produksi TanamanKetersediaan dan Cadangan Pangan
PROGRAM : Peningkatan Prasarana Pertanian
KEGIATAN ::
Peningkatan Pengolahan Lahan dan AirPeningkatan Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida Organik
PROGRAM : Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan
KEGIATAN : Pemanfaatan Pekarangan
PROGRAM : Peningkatan Pengolahan Cadangan Pangan
KEGIATAN : Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
ANGGARAN : Rp. 2.973.500.000,-
RSUD WALUYO JATI
SASARAN : Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit
INDIKATOR : Indeks Kepuasan masyarakatBOR, ALOS, BTO, TOI, NDR, GDR
PROGRAM : Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
KEGIATAN : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUDPenunjang Kesehatan BLUD
PROGRAM : Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru rumah sakit mata
KEGIATAN : Pengadaan Alat-alat Kesehatan
ANGGARAN : Rp. 77.004.786.951,-
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
SASARAN : Meningkatnya Populasi TernakMeningkatnya Produksi Teknak
INDIKATOR : Jumlah Populasi Ternak RuminansiaJumlah Populasi ternak Non RuminansiaJumlah Produksi DagingJumlah Produksi TelurJumlah Produksi Susu
PROGRAM : Peningkatan Populasi dan Produksi Hasil Peternakan
KEGIATAN : Pengembangan Budidaya Ternak RuminansiaPengembangan Budidaya Ternak Non Ruminansia
ANGGARAN : Rp. 1.211.500.000,-
CROSS CUTTING
KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERANCANA
SASARAN : Meningkatkan Peran serta Perempuan Dlm Berbagai Aspek Kehidupan
INDIKATOR : Persentase Perempuan Terlatih Mandiri dalam Perekonomian Keluarga
PROGRAM : Pembinaan Lingkungan Sosial
KEGIATAN : Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Perempuan DiFabel
ANGGARAN : Rp. 1.176.000.000,-
DINAS SOSIAL
SASARAN : Menurunnya Angka PMKS
INDIKATOR : Persentase Penurunan Angka PMKS
PROGRAM : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya
KEGIATAN : Pemberdayaan Fakir Miskin
PROGRAM : Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
KEGIATAN : Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
ANGGARAN : Rp. 1.385.000.000,-
DINAS PENDIDIKAN
SASARAN : Meningkatnya aksesbilitas layanan pendidikan
INDIKATOR : Angka Partisipasi Sekolah (APS)
PROGRAM : Program Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF)
KEGIATAN : Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket A, B dan C
ANGGARAN : 2.619.085.000,-
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
SASARAN : Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Hunian MasyarakatMeningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Sarana Dan Prasarana Umum Permukiman
INDIKATOR : Persentase Ketersediaan Rumah Layak HuniProporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum LayakProporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak Perkotaan Dan Perdesaan
PROGRAM : Pengembangan Perumahan
KEGIATAN : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
ANGGARAN : Rp. 7.972.500.000,-
P e m e r a t a a n K e s e j a h t e r a a nM a s y a r a k a t
T a r g e t 2 0 1 9 :
1. Indeks Pendidikan : 0.54
2. TPT
3. Indeks Kesehatan
4. Angka Kemiskinan
5. IDG
6. IPG
DINAS KESEHATAN
SASARAN : Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
INDIKATOR : Persentase masyarakat yang terkacover Jaminan Kesehatan Nasional
PROGRAM : Pelayanan Kesehatan Penduduk MiskinKapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
KEGIATAN : Penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat daerahKapitasi jaminan kesehatan nasional
ANGGARAN : 46.906.728.500,-
MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS,
BERKARAKTER, MELUAS DAN MERATA
(EYS =12,09 MYS = 5,71)
MELALUI SASARAN 1 :
MENINGKATNYA AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN
(APS 84%)
BIDANG PEMBINAAN SDPROGRAM : Program Pembinaan Sekolah Dasar (SD)
KEGIATAN : 1. Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SD
2. Pengadaan Sarana Sekolah Dasar3. Pengembangan Kelas Layanan Khusus4. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
siswa SD
ANGGARAN : Rp. 14,500,000,000
CROSS CUTTING
KINERJA DISPENDIK
BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNFPROGRAM : Program Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF)
KEGIATAN : 1. Program Paket A, B dan C
2. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
3. Pendidikan Keaksaraan DasarANGGARAN : Rp. 5,100,000,000 (APBN)
Rp. 2,144.085,000 (APBD)
BIDANG PEMBINAAN SMPPROGRAM : Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
KEGIATAN : 1. Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SMP2. Pengadaan Sarana SMP3. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD4. Pengembangan Kelas Layanan Khusus (KLK)
ANGGARAN : Rp. 17,550,000,000
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAANPROGRAM : Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (PTK)
KEGIATAN : 1. Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Dasar (SD)
2. Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah MenegahPertama (SMP)
ANGGARAN : Rp. 225,000,000 (DAU)
HIBAH/BANSOS BIDANG PENDIDIKANDEWAN PENDIDIKAN : Rp. 50.000.000GOP TKI : Rp. 600.000.000HIMPAUDI : Rp. 50,000,000
GNOTA : Rp. 100,000,000
PGRI : Rp. 50,000,000BOSDA/BOSDA MADIN : Rp. 6,796,200,000BOSDA GURU PAUD : Rp. 4,462,450,000BOSDA GURU SD dan SMP : Rp. 1,188,000,000
MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS,
BERKARAKTER, MELUAS DAN MERATA
(EYS =12,09 MYS = 5,71)
MELALUI SASARAN 2 :
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN
(% Capaian SNP Target 66,00%)
(% Peningkatan Nilai Rata-rata
Ujian Nasional Target : 2,00%)
BIDANG PEMBINAAN SDPROGRAM : Program Pembinaan Sekolah Dasar
(SD)KEGIATAN : 1. Pelatihan Penyusunan Kurikulum
2. Operasional pelaksanaan UAS/UN SD dan Paket A
3. Penyelanggaraan Akreditasi Sekolah
4. Penyelenggaraan TryOut Ujian Sekolah
5. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestas
ANGGARAN : Rp. 2,600,000,000
BIDANG SEKRETARIATPROGRAM : Program Bantuan Operasioanl SekolahKEGIATAN : Bantuan Operasional SD dan SMP
ANGGARAN : Rp. 79.000.000.000
BIDANG PEMBINAAN SMPPROGRAM : Program Pembinaan Sekolah Menengah
Pertama (SMP)
KEGIATAN : 1. Operasional Pelaksanaan UAS/UN SMP dan Paket B
2. Penyelenggaraan Try Out Unas SMP
ANGGARAN : Rp. 2.025,000,000
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAANPROGRAM : Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (PTK)
KEGIATAN : 1. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
2. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
3. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
4. Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi
ANGGARAN : Rp. 3,100,000,000 (DAU)
CROSS CUTTING
KINERJA DISPENDIK
CROSS CUTTING
KINERJA DISPENDIK
SEKRETARIATPROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN : 1. Kegiatan Kesekretariatan2. Honor GTT dan PTT
ANGGARAN : Rp. 41.682.639.500SEKRETARIAT
PROGRAM :MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN :1. Perencanaan dan pengkajian pendidikan
2. Penunjang Operasional Bosda Madin
3. Pengembangan SPM Pendidikan
Dasar
4. Penunjang Program Indonesia Pintar
(PIP)
5. Penunjang Pelaksanaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)ANGGARAN :Rp. 1.500.000.000
MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, BERKARAKTER, MELUAS
DAN MERATA
(EYS =12,09 MYS = 5,71)
MELALUI SASARAN 3 :MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat
(A)
Renja 2019 (Program Kegiatan Anggaran)
NO PROGRAM PAGU ANGGARAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41.682.639.500
Penyediaan jasa Administrasi kepegawaian 40.181.081.000
Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor 1.501.558.500
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.364.594.750
Pembangunan gedung kantor 1.000.000.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 946.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur 418.594.750
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 200.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD 200.000.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan450.000.000
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 100.000.000
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD 200.000.000
Penyusunan dan Pengelolaan Database SKPD 150.000.000
Renja 2019 (Program Kegiatan Anggaran)
NO PROGRAM PAGU ANGGARAN
5 Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2.725.000.000
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 120.000.000
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Olahraga PAUD 75.000.000
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Seni PAUD 100.000.000
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Sosial Keagamaan PAUD 200.000.000
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini100.000.000
Pengembangan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan anak usia dini100.000.000
Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras PAUD 1.500.000.000
Penunjang Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD 150.000.000
Pembinaan Kelembagaan PAUD 200.000.000
Penyelenggaraan Akreditasi PAUD 200.000.000
6 Program Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF) 2.619.085.000
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 100.000.000
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal75.000.000
Pengembangan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan non formal100.000.000
Pendidikan Keaksaraan Dasar 572.000.000
Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket A 487.000.000
Pendidkan Kesetaraan Dasar Paket B 440.000.000
Pendidikan Kesetaraan Menengah Paket C 545.085.000
Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras PNF 100.000.000
Pembinaan Kelembagaan PNF 100.000.000
Penyelenggaraan Akreditasi PNF 100.000.000
Renja 2019 (Program Kegiatan Anggaran)NO PROGRAM PAGU ANGGARAN
7 Program Pembinaan Sekolah Dasar (SD) 18.400.000.000
Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SD 12.000.000.000
Pembangunan dan Rehabilitasi sedang/berat bangunan SD 1.500.000.000
Pengadaan Sarana SD 1.000.000.000
Penyelenggaraan Akreditasi SD 250.000.000
Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD 525.000.000
Operasional Pelaksanaan USBN/US SD 1.200.000.000
Penyelenggaraan Try out US SD 250.000.000
Pengembangan kurikulum muatan lokal dan penilaian SD 175.000.000
Pengembangan Kelas Layanan Khusus 250.000.000
Pengembangan kompetensi siswa berprestasi SD 200.000.000
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Olahraga siswa SD 250.000.000
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Seni Siswa SD 300.000.000
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Sosial Keagamaan Siswa SD 500.000.000
8 Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 20.225.000.000
Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SMP 1.500.000.000
Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SMP 5.000.000.000
Penyelenggaraan Akreditasi SMP 200.000.000
Pembangunan dan Rehabilitasi sedang/berat bangunan SMP 1.000.000.000
Pengadaan Sarana SMP 10.050.000.000
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Olahraga siswa SMP 300.000.000
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Seni Siswa SMP 250.000.000
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Sosial Keagamaan Siswa SMP 500.000.000
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Sains dan TIK Siswa SMP 150.000.000
Pengembangan Kelas Layanan Khusus (KLK) 350.000.000
Operasional Pelaksanaan USBN/UN SMP 400.000.000
Penyelenggaraan Try Out Unas SMP 225.000.000
Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP 300.000.000
Renja 2019 (Program Kegiatan Anggaran)
NO PROGRAM PAGU ANGGARAN
9 Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) 4.100.000.000
Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD 300.000.000
Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD 500.000.000
Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMP 400.000.000
Penilaian Angka Kredit 250.000.000
Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)75.000.000
Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Dasar (SD) 75.000.000
Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta75.000.000
Pembinaan Kelompok Kerja Pengawas TK dan Penilik 75.000.000
Pembinaan Kelompok Kerja Pengawas SD 100.000.000
Pembinaan Musyawarah Kerja Pengawas SMP 50.000.000
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan K3S 150.000.000
Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan MKKS 100.000.000
Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 750.000.000
Seleksi dan Diklat Calon Pengawas Sekolah 400.000.000
Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah 500.000.000
Pengembangan sistem penghargaan prestasi guru, kepala sekolah dan Pengawas750.000.000
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kepala Sekolah PAUD 100.000.000
Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 250.000.000
Renja 2019 (Program Kegiatan Anggaran)
NO PROGRAM PAGU ANGGARAN
10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.500.000.000
Penunjang Operasional Bosda Madin 150.000.000
Perencanaan dan pengkajian pendidikan 500.000.000
Pengembangan SPM Pendidikan Dasar 200.000.000
Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan 200.000.000
Penunjang Program Indonesia Pintar (PIP) 100.000.000
Penunjang Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 350.000.000
94.266.319.250 TOTAL
IP/Sub IP Uraian Capaian
IP-01.1 Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km 100
IP-02.1. Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajarnya tidak melebihi 32 orang 98
IP-02.2. Jumlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan meja, kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel 60
IP-04.1.Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang
guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan lainnya35
IP-05.1 Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik 100
IP-05.2. Jumlah SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus 96
IP-07.1. Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV 96
IP-07.2. Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik 88
IP-10. Jumlah kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik 78
IP-12Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV
dan telah memiliki sertifikat pendidik100
IP-13Pemerintah Kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan
pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran efektif100
IP-14.1.Jumlah SD/MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan
selama ≥ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan49
CAPAIAN SPM SD TAHUN 2017
IP KABUPATEN = 83,33
IP/Sub IP Uraian Capaian
IP-15.1.Jumlah set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn) yang sudah
ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah41
IP-15.2. Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-15.1. Sekolah 20
IP-17 Jumlah SD/MI yang memiliki set peraga dan bahan IPA - secara lengkap 14
IP-18.1. Jumlah SD/MI yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi 31
IP-19.1. Jumlah guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu ≥ 37,5 jam 54
IP-19.2. Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-19.1 45
IP-20.1. Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar 66
IP-20.2.
Jumlah SD/MI yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun
dengan kegiatan pembelajaran kelas I-II 18 jam per minggu, kelas III 24 jam per minggu, dan kelas IV-VI 27
jam per minggu
45
IP-21.1. Jumlah SD/MI yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 100
IP-22.1. Jumlah guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya 100
IP-22.2. Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-22.1 100
IP-23.1.Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan
kemampuan belajar peserta didik100
IP-23.2. Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-23.1 100
IP-24.1.Jumlah SD/MI yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada
guru dua kali dalam setiap semester95
CAPAIAN SPM SD TAHUN 2017
IP SEKOLAH = 67,62
IP/Sub IP Uraian Capaian
IP-25.1.Jumlah guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta
hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester100
IP-25.2. Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-25.1 100
IP-26.1
Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir
Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN)
kepada orangtua peserta didik
100
IP-26.2.
Jumlah SD/MI yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan
kepada Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota pada
setiap akhir semester
79
IP-27.1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan 100
IP-27.2. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan 15
IP-27.3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik 15
CAPAIAN SPM SD TAHUN 2017
IP SEKOLAH = 67,62
DOKUMEN
ROADMAP SPM
KABUPATEN
PROBOLINGGO
68
CONTOH BUDAYA KERJA
RAPOR SPM SATUAN PENDIDIKAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO