bpkad.blitarkab.go.idbpkad.blitarkab.go.id/.../uploads/RENJA-BPKAD2014.docx · Web viewSedang...

69
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum 1

Transcript of bpkad.blitarkab.go.idbpkad.blitarkab.go.id/.../uploads/RENJA-BPKAD2014.docx · Web viewSedang...

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),

adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal

sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari

visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja

yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini merupakan tahun

terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka

sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

1

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan

mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah.

2

Gambar 1.Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

3

Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Blitar yakni Penguatan

Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatkan Kesejahteraan

Rakyat dan Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar

”TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG

BERKUALITAS DAN AKUNTABEL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR” dapat mendukung

terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang

Pemerintahan di Tahun 2014 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar yakni Meningkatkan

Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai Opini Wajar

Tanpa Pengecualian.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan

Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kabupaten Blitar menyusun Rencana Kerja Tahun 2014. Penyusunan

Renja SKPD Tahun 2014 merupakan penjabaran tahun ke-5 dari RPJMD 2011-

2016. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai

dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

4

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kabupaten Blitar dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 adalah

sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua

kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

5

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Permendagri

Nomor 21 tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 38 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur 2009-2014;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 24 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar 2005-2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan

dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2014, dan

perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Blitar tahun 2014.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk

memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS)

Tahun 2014.

6

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Blitar Tahun 2014, meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN

- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- BAB IV PENUTUP

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah

(SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat

Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2013 (tahun

berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

8

Tabel 1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 (tahun berjalan)*Kabupaten Blitar

Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan Target KinerjaCapaian Program

(Renstra SKPD)Tahun 2013

Realisasi capaianprogram dan kegiatan

s/dakhir tahun

2013Program pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan dan peningkatan administrasi

perkantoran

100% 79,54%

Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

1. Pemeliharaan rutin berkala bangunan

asset pemerintah Kabupaten

100% 90,70%

2. Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

100% 90,10%

Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 100% 32,50%

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

100% 87,14%

9

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1) Penyusunan analisa standar belanja 100% 91,75%

2) Penyusunan rancangan perda tentang

perubahan APBD

100% 86,95%

3) Penyusunan rancangan perda KDH

tentang penjabaran perubahan APBD

100% 94,95%

4) Penyusunan rancangan perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

2013

100% 95,12%

5) Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD 2013

100% 94,28%

6) Penyusunan sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah

100% 89,45%

7) Peningkatan pelayanan dan fasilitasi

penerimaan daerah

100% 99,73%

8) Peningkatan pelayanan dan fasilitasi 100% 92,57%

10

pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se

Kabupaten Blitar

9) Penatausahaan Akuntasi atas

pelaksanaan APBD TA 2014

100% 94,15%

10) Penyelenggaraan monitoring, koordinasi

dan pelaporan realisasi transfer dana

dari pemerintah pusat

100% 92,90%

11) Penyediaan komponen dan jasa

administrasi pengelolaan kas

100% 87,80%

12) Verifikasi RKA, DPA, dan DPPA SKPD 100% 97,47%

13) Penyusunan penatausahaan pelaksanaan

APBD

100% 72,91%

14) Pengelolaan dan penatausahaan gaji

PNSD

100% 84,55%

15) Penyusunan Ranperda dan Ranperbup

tentang APBD 2013

100% 73,12%

16) Sosialiasi peraturan perundang-

undangan pengelolaan keuangan

100% 40,68%

11

17) Penyusunan Ranperda dan Ranperbup

tentang APBD 2014

100% 86,23%

18) Penyusunan perbup tentang pedoman

pemberian hibah dan bantuan sosial,

bantuan keuangan dan belanja tidak

terduga

100% 100%

19) Penyusunan Standar Biaya Umum 100% 92,84%

20) Penatausahaan belanja tidak langsung

PPKD

100% 38,60%

Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan kabupaten

1) Pembinaan dan pengelolaan keuangan

daerah se Kab. Blitar

100% 75,28%

2) Penatausahaan dan pengelolaan

keuangan daerah se Kab. Blitar

100% 100%

3) Pembuatan surat penyediaan dana (SPD) 100% 98,97%

4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

penatausahaan pengelolaan keuangan di

wilayah

100% 86,93%

12

Program Perumusan kebijakan

pengelolaan asset daerah

1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan

dan tuntutan ganti rugi

100% 81,90%

2) Penyelesaian permasalahan tanah set

pemkab blitar

100% 17,05%

3) Pelaksanaan penghapusan barang milik

daerah

100% 18,94%

4) Operasional pengeolaan tanah eks

bengkok di kelurahan

100% 87,90%

5) Pendataan dan penilaian asset

pemerintah Kabupaten Blitar

100% 52,77%

6) Pensertifikatan tanah dan pengamanan

set pemda

100% 35,26%

7) Monitoring dan evaluasi pengelolaan

barang daerah

100% 67,99%

8) Penyusunan standar harga barang 100% 14,65%

9) Pembinaan penyimpanan dan pengurus

barang SKPD

100% 39,20%

13

2.2 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis

1. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Belum optimalnya pemanfataan aset daerah sebagai sumber penerimaan

retribusi.

b. Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat

c. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan

kebijakan pemerintah pusat

d. Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih

tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk 5 tahun kedepan

e. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang

kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna

percepatan laporan keuangan secara keseluruhan

f. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan

sarana prasarana untuk aplikasi SIMDA

g. Tingkat pemahaman pengurus barang terhadap aplikasi SIMBADA yang

akan di migrasikan kedalam Aplikasi SIMDA masih kurang.

2. Rekomendasi dan Catatan Stragetis

a. Peningkatan optimalisasi/pemanfataan aset pemerintah daerah sebagai

sumber PAD

b. Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan kementerian

Keuangan RI Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat

Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal perbendaharaan, Pemerintah

Kabupaten/Kota, Bank Persepsi, Bank Operasional III dan Kas Daerah

c. Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset

dan dengan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam

membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan

secara keseluruhan

14

d. Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM

untuk pengembangan keuangan daerah dengan aplikasi SIMDA.

e. Meningkatkan pemahaman SDM melalui Bimtek dan pendampingan

untuk pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari

pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi,

hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta

optimalisasi aset bagi pengguna barang SKPD.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2014 dengan rancangan awal usulan

RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tabel sebagai

berikut :

15

Tabel. 3Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014

Kabupaten BlitarBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanLokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

BPKAD 100% 874.450.000 APBD

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Pemeliharaan rutin berkala bangunan asset pemerintah Kabupaten

BPKAD 12 bulan 148.265.500 APBD

4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

BPKAD 12 bulan 732.000.000 APBD

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

BPKAD 10 orang 75.000.000 APBD

Program Pengembangan BPKAD 12 bulan 17.000.000 APBD

16

Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanLokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusun analisa standar belanja

BPKAD 125 buku 363.143.700 APBD

Penyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah

BPKAD 125 buku 70.000.000 APBD

Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD

BPKAD 150 buku 158.847.500 APBD

Penyusunan rancangan perda KDH tentang penjabaran perubahan APBD

BPKAD 150 buku 209.142.500 APBD

Penyusunan BPKAD 9 bulan 279.962.700 APBD

17

Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanLokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013

BPKAD 9 bulan 287.750.000 APBD

Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah

BPKAD 90 SKPD 158.702.500 APBD

Sosialisasi peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah

BPKAD 90 SKPD 135.500.000 APBD

Peningkatan pelayanan dan

BPKAD 12 bulan 55.625.000 APBD

18

Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanLokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

fasilitasi penerimaan daerahPeningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar

BPKAD 12 bulan 195.485.000 APBD

Penatausahaan Akuntasi atas pelaksanaan APBD TA 2014

BPKAD 6 kali rekonsialiasi

71.000.000 APBD

Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat

BPKAD 12 bulan 121.000.000 APBD

Penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas

BPKAD 12 bulan 14.750.000 APBD

19

Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanLokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Verifikasi RKA, DPR, dan DPPA SKPD

BPKAD 50 SKPD 47.697.500 APBD

Penyusunan penatausahaan pelaksanaan APBD

BPKAD 100 177.258.500 APBD

Pengelolaan dan penatausahaan gaji PNSD

BPKAD 12 bulan 473.017.400 APBD

Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2015

BPKAD 150 buku 278.677.500 APBD

Sosialiasi peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan

BPKAD 90 SKPD 163.367.500 APBD

Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2014

BPKAD 150 buku 135.962.250 APBD

Penyusunan perbup tentang pedoman

BPKAD 150 buku 48.374.500 APBD

20

Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanLokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

pemberian hibah dan bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten

Pembinaan dan pengelolaan keuangan daerah se Kab. Blitar

BPKAD 258 orang 88.781.000 APBD

Penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah se Kab. Blitar

BPKAD 12 bulan 184.759.700 APBD

Pembuatan surat penyediaan dana (SPD)

BPKAD 90 SKPD 56.000.000 APBD

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan

BPKAD 10 wilayah 20.000.000 APBD

21

Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanLokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

keuangan di wilayahProgram Perumusan kebijakan pengelolaan asset daerah

tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

BPKAD 12 bulan 75.434.500 APBD

Penyelesaian permasalahan tanah set pemkab blitar

BPKAD 12 bulan 34.266.500 APBD

Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah

BPKAD 12 bulan 124.650.500 APBD

Operasional pengeolaan tanah eks bengkok di kelurahan

BPKAD 12 bulan 88.024.500 APBD

Pendataan dan penilaian asset pemerintah Kabupaten Blitar

BPKAD 185 UPB 818.980.000 APBD

Pensertifikatan tanah dan pengamanan set pemda

BPKAD 12 bulan 252.700.000 APBD

22

Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanLokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah

BPKAD 80 SKPD 101.100.000 APBD

Penyusunan standar harga barang

BPKAD 150 buku 106.100.000 APBD

Pembinaan penyimpanan dan pengurus barang SKPD

BPKAD 150 orang 88.800.000 APBD

23

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Tujuan

Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2014– 2016 telah ditetapkan tujuan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar yaitu :

”Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta

segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan

milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

Seluruh aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak

punya niatan menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri

baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN. Namun bila

disana sini masih terdapat kekurangan itu semata-mata karena masih dalam

proses learning by doing untuk menyesuaikan dengan perubahan pesat yang

cepat. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik

untuk mengimplementasikan misi. Tujuan Strategik tersebut terdiri dari:

1. Meningkatkan suatu akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban

SKPD yang akuntabel dan profesional;

2. Pengelolaan keuangan dan asset daerah yang sinergitas dan realistis;

3. Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan

dan keterampilan.

24

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut

antara lain :

1. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang

dan terkelolanya asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik;

2. Optimalisasi keuangan dan asset daerah;

3. Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai

tuntutan peraturan yang berlaku.

3.2 Program dan Kegiatan

3.2.1 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan

pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah merupakan

arahan kebijakan untuk program ini, dimana indikator hasil yang diharapkan

yaitu terjalinnya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang akuntabel dan

transparan sehingga dapat diwujudkan suatu bahan kajian yang digunakan

sebagai pertimbangan pelaksanaan perencanaan ke depan. Adapun penyajian

dari program ini diarahkan dalam bentuk laporan pelaksanaan program dan

kegiatan sebagai dasar analisis prognosis SKPD, kegiatannya terdiri dari:

1.1 Penyusunan Analisis Standar Belanja

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yang mengarah pada

penganalisaan standar belanja yang akan digunakan Pemerintah Daerah

Kabupaten Blitar dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Blitar 2011 – 2016.

Tak lepas dari arahan kebijakan program ini, indikator hasil dari kegiatan ini

adalah Standar Belanja Pemerintah Daerah yang memperhatikan aspek

perkembangan ekonomi makro dan mikro.

25

1.2 Penyusunan Standar Satuan Harga

Sifat dan tujuan Program ini sama dengan kegiatan penyusunan analisis belanja,

tetapi indikator hasil dari kegiatan ini adalah bidang harga satuan yang didasari

atas prosentase nilai perolehan pada nilai pasaran sesuai dengan perkembangan

kebijakan ekonomi pemerintah.

1.3 Penyusunan bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD;

Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan pelaksanaan pendapatan dan

belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana

pemerintah daerah yang mana prosesnya telah melalui beberapa kajian oleh tim

anggaran pemerintah daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya

rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah

per tahun anggaran.

1.4 Penyusunan raperbup tentang penjabaran APBD;

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang APBD. Indikator hasil yang di harapkan adalah

tersusunnya penjabaran anggaran pendapatan dan belanja derah Kabupaten

Blitar per tahun anggaran.

1.5 Penyusunan raperda tentang perubahan APBD;

Untuk penyesuaian perubahan faktor-faktor baik internal maupun eksternal

maka dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan

beberapa kajian tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan

peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang efektif dan

efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

1.6 Penyusunan raperbup tentang penjabaran perubahan APBD;

Sasaran, tujuan dan arahan kegitan ini sama halnya dengan kegiatan penyusunan

raperbup tentang perubahan APBD.

26

1.7 Penyusunan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Segala bentuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan

dan belanja daerah harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk rancangan

peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

1.8 Peningkatan manajemen asset / barang daerah

Kegiatan ini mengarah pada pencatatan hasil pengadaan dan penghapusan asset

Pemerintah Kabupaten Blitar per triwulan yang tujuannya sebagai tindakan

kontrol dalam perkembangan kondisi akhir asset Pemerintah Kabupaten Blitar.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan pengelolaan pelaporan

inventarisasi asset Kabupaten Blitar sebagai bagian penyusunan sistem

pelaporan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Blitar bidang asset daerah.

1.9 Penyusunan Perbup tentang bantuan keuangan dan sosial

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersalurkannya dana

bantuan keuangan, belanja hibah, bantuan-bantuan sosial, bagi hasil, serta

belanja tidak terduga ke masyarakat selama 1 tahun.

2. Program pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program

dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas

pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program

ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai

dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang

daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan

pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana

sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatannya adalah

sebagai berikut :

2.1 Penyediaan jasa surat menyurat;

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan komunikasi antar

instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan

27

internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen

komunikasi resmi SKPD yang berbentuk arsip dinamis dan statis.

2.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik;

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam

memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik SKPD yang disediakan pihak pemberi jasa.

2.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan;

Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi

kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan SKPD untuk

satu tahun anggaran berjalan.

2.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor;

Untuk pelaksanaan suatu administasi perkantoran yang dinamis diperlukan suatu

kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran, oleh karena itu

pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan

administrasi perkantoran merupakan tujuan kegiatan ini.

2.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang

memadai dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi

perkantoran. Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah

pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung

rutinitas administrasi perkantoran.

2.6 Penyediaan alat tulis kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor

untuk personil SKPD dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

2.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan

kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan

belanja daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan

penggandaan/copy beberapa dokumen sesuai kebutuhan.

28

2.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi

perkantoran yang memadai. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya

kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran

2.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor sebagai pendukung sarana pelayanan administrasi perkantoran.

2.10 Penyediaan Makan dan Minuman;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jamuan makan dan minum

untuk tamu-tamu dinas dan rapat dinas yang dilaksanakan di SKPD Badan

Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah.

2.11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas personil SKPD yang

mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam dan luar daerah

dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

3. Program Penataan Sistem Dokumen

Arahan Kebijakan dari Program ini sama dengan arahan kebijakan pada Program

Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur. Indikator hasil dari Program ini

adalah terbentuknya suatu sistem penyelamatan arsip SKPD sebagai bukti

otentik pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan dalam Program ini

terdiri dari :

3.1 Pengadaan Sarana Penyimpanan;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana penyimpanan

dokumen arsip dan biografi SKPD.

3.2 Pengklasifikasian Data;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya pelayanan prima dan

percepatan pelayanan bidang kearsipan sebagai penunjang pelayanan

administrasi perkantoran.

29

3.3 Pengolahan Updating dan Analisis Arsip SKPD.

Indikator hasil kegiatan ini adalah data kearsipan dan biografi yang ter-update

sesuai klasifikasi dalam pengolahannya.

4. Program peningkatkan sarana prasarana aparatur

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana

prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara

mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses

administrasi perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari

kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang

operasional pelayanan administrasi perkantoran. Adapun kegiatan yang akan

dilaksanakannya adalah:

4.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya keadaan gedung kantor

sebagai sarana pelayanan administrasi perkantoran

4.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharaanya kendaraan

dinas/operasional SKPD dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran

demi percepatan mobilisasi operasional personil SKPD

4.3 Pengadaan Kendaraan Operasional;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional

yang dibutuhkan BPKAD Kabupaten Blitar

4.4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan

gedung kantor untuk peningkatan mutu pelayanan prima

4.5 Pengadaan Meubeler;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan mebeler sebagai sarana

penunjang pelayanan publik.

30

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan

kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu

proses manajemen. Sesuai arahan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan

maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersusunnya

laporam-laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan

mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang indikator indikator

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dari program ini

terdiri dari:

5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersajikannya laporan capaian kinerja yang

terukur dan ikhtisar realisasi kinerja dalam satu tahun anggaran sebagai dasar

pelaporan pelaksanan tugas pokok dan fungsi SKPD;

5.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan pengelolaan

keuangan periode semester yang akuntabel dan transparantif.

5.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya beberapa laporan yang

merupakan indikator-indikator hasil pelaksanaan seluruh kegiatan sebagai dasar

prognosis rencana kegiatan selanjutnya. Dari laporan prognosis ini diharapkan

mampu menggambarkan kondisi sebelumnya untuk menggambarkan ramalan

pelaksanan ke depan.

5.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;

Kegiatan ini mengarah pada bagian pertanggungjawaban pelaksanaan

pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah menurut tingkat keberhasilan

dan kegagalannya. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya pelaporan

keuangan akhir tahun anggaran yang menggambarkan prinsip akuntansi

pengelolaan APBD oleh SKPD selama satu tahun anggaran.

31

5.5 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Blitar.

Kegiatan ini mengarah pada pencatatan hasil pengadaan dan penghapusan aset

Pemerintah Kabupaten Blitar per triwulan yang tujuannya sebagai tindakan

kontrol dalam perkembangan kondisi akhir asset Pemerintah Kabupaten Blitar.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan pengelolaan pelaporan

inventarisasi aset Kabupaten Blitar sebagai bagian penyusunan sistem pelaporan

akuntabilitas pemerintah Kabupaten Blitar bidang aset daerah.

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Program ini dilaksanakan dalam rangka pemberian pedoman, bimbingan,

supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan kepada Pemerintah daerah antara

lain : perencanaan dan penyusunan APBD, Pelaksanaan, Penatausahaan dan

akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah,

pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah

yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Disiplin Aparatur di Lingkungan kerja

Pemerintah Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dan

indikator hasil dari program ini adalah tersedianya sarana penunjang yang dapat

meningkatkan disiplin Pegawai.

8.Program Peningkatan sumberdaya aparatur

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan professional maka

diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengimbangi

tuntutan the clean governance dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Indikator hasil dari program ini diharapkan menghasilkan suatu organisasi yang

berdedikasi dan memiliki sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan

internal dalam menghadapi tantangan kemajuan.

32

8.1 Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Daerah;

Untuk memenuhi kebutuhan Sumberdaya manusia yang handal maka diperlukan

pelatihan dan pendidikan formal di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya SDM yang mampu dan

berkompeten di bidang Pengelolaan keuangan Daerah.

8.2 Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempertajam kemampuan personil dan

penyeragaman sistem pengelolaan tata administrasi dalam pengimplementasian

peraturan perundang-undangan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah

sumberdaya manusia yang handal dan memiliki wawasan pengetahuan dalam

pengimplementasian peraturan perundang-undangan didalam pengelolaan

pendapatan, keuangan dan aset daerah.

3.3.2 Rencana Kinerja Tahunan 2014

Program Kegiatan 20141. Program

pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

874.450.000

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

5. Pemeliharaan rutin berkala bangunan asset pemerintah Kabupaten

148.265.500

6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

732.000.000

7. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 75.000.000

8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

17.000.000

9. Program peningkatan dan pengembangan

Penyusun analisa standar belanja 363.143.700Penyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah

70.000.000

33

pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD

158.847.500

Penyusunan rancangan perda KDH tentang penjabaran perubahan APBD

209.142.500

Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013

279.962.700

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013

287.750.000

Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah

158.702.500

Sosialisasi peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah

135.500.000

Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah

55.625.000

Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar

195.485.000

Penatausahaan Akuntasi atas pelaksanaan APBD TA 2014

71.000.000

Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat

121.000.000

Penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas

14.750.000

Verifikasi RKA, DPR, dan DPPA SKPD 47.697.500Penyusunan penatausahaan pelaksanaan APBD

177.258.500

Pengelolaan dan penatausahaan gaji PNSD

473.017.400

Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2015

278.677.500

Sosialiasi peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan

163.367.500

Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2014

135.962.250

Penyusunan perbup tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

48.374.500

10. Program Pembinaan dan pengelolaan keuangan 88.781.000

34

pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten

daerah se Kab. BlitarPenatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah se Kab. Blitar

184.759.700

Pembuatan surat penyediaan dana (SPD)

56.000.000

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan di wilayah

20.000.000

11. Program Perumusan kebijakan pengelolaan asset daerah

Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

75.434.500

Penyelesaian permasalahan tanah asset pemkab blitar

34.266.500

Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah

124.650.500

Operasional pengeolaan tanah eks bengkok di kelurahan

88.024.500

Pendataan dan penilaian asset pemerintah Kabupaten Blitar

818.980.000

Pensertifikatan tanah dan pengamanan set pemda

252.700.000

Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah

101.100.000

Penyusunan standar harga barang 106.100.000Pembinaan penyimpanan dan pengurus barang SKPD

88.800.000

JUMLAH 7.331.594.250

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun

2014 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun

2014, BPKAD merencanakan program dan kegiatan tahun 2014. Program

kegiatan dimaksud terdiri 7 program wajib dan 4 program pendukung yang ada

pada setiap SKPD.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan

Prakiraan Maju Tahun 2015 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Blitar adalah sesuai tabel berikut :

35

Tabel 6Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014

dan Prakiraan Maju Tahun 2015Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Prioritas Pembangunan

Daerah

Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Peningkatan tata kelola dan manajemen pemerintahan

Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

BPKAD 100% 882.550.000

APBD

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin berkala bangunan asset pemerintah Kabupaten

BPKAD 12 bulan 148.265.500

APBD

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

BPKAD 12 bulan 732.000.000

APBD

Program peningkatan kapasitas sumber

Pendidikan dan pelatihan formal

BPKAD 10 orang 75.000.000 APBD

36

Prioritas Pembangunan

Daerah

Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

daya aparaturProgram peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

BPKAD 12 bulan 17.000.000 APBD

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusun analisa standar belanja

BPKAD 100 64.143.700 APBD

Penyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah

BPKAD 125 buku 70.000.000 APBD

Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD

BPKAD 100 357.192.500

APBD

Penyusunan rancangan peraturan

BPKAD 100 386.987.500

APBD

37

Prioritas Pembangunan

Daerah

Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

KDH tentang penjabaran perubahan APBDPenyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013

BPKAD 9 bulan 279.962.700

APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013

BPKAD 9 bulan 287.750.000

APBD

Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

BPKAD 90 143.702.500

APBD

Sosialisasi peraturan BPKAD 90 SKPD 135.500.00 APBD

38

Prioritas Pembangunan

Daerah

Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah

0

Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah

BPKAD 12 bulan 55.625.000 APBD

Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar

BPKAD 12 bulan 195.485.000

APBD

Penatausahaan Akuntasi atas pelaksanaan APBD TA 2014

BPKAD 6 kali rekonsialiasi

71.000.000 APBD

Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi

BPKAD 12 bulan 121.000.000

APBD

39

Prioritas Pembangunan

Daerah

Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

transfer dana dari pemerintah pusatPenyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas

BPKAD 12 bulan 14.750.000 APBD

Verifikasi RKA, DPR, dan DPPA SKPD

BPKAD 100 79.797.500 APBD

Penyusunan penatausahaan pelaksanaan APBD

BPKAD 100 177.258.500

APBD

Pengelolaan dan penatausahaan gaji PNSD

BPKAD 12 bulan 468.017.400

APBD

Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2015

BPKAD 100 548.602.500

APBD

Sosialiasi peraturan perundang-undangan

BPKAD 100 163.367.500

APBD

40

Prioritas Pembangunan

Daerah

Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

pengelolaan keuanganPenyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2014

BPKAD 100% 180.112.250

APBD

Penyusunan perbup ]tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

BPKAD 100% 48.374.500 APBD

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten

Pembinaan dan pengelolaan keuangan daerah se Kab. Blitar

BPKAD 258 orang 88.781.000 APBD

Penatausahaan dan pengelolaan

BPKAD 12 bulan 184.759.700

APBD

41

Prioritas Pembangunan

Daerah

Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

keuangan daerah se Kab. BlitarPembuatan surat penyediaan dana (SPD)

BPKAD 89 SKPD 56.000.000 APBD

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan di wilayah

BPKAD 10 wilayah 20.000.000 APBD

Program Perumusan kebijakan pengelolaan asset daerah

Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

BPKAD 12 bulan 75.434.500 APBD

Penyelesaian permasalahan tanah asset pemkab blitar

BPKAD 12 bulan 184.266.500

APBD

Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah

BPKAD 12 bulan 124.650.500

APBD

42

Prioritas Pembangunan

Daerah

Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Operasional pengeolaan tanah eks bengkok di kelurahan

BPKAD 12 bulan 88.024.500 APBD

Pendataan dan penilaian asset pemerintah Kabupaten Blitar

BPKAD 185 UPB 818.980.000

APBD

Pensertifikatan tanah dan pengamanan asset pemda

BPKAD 12 bulan 252.700.000

APBD

Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah

BPKAD 80 SKPD 101.100.000

APBD

Penyusunan standar harga barang

BPKAD 150 buku 106.100.000

APBD

Pembinaan penyimpanan dan pengurus barang SKPD

BPKAD 150 orang 88.800.000 APBD

43

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2014 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar 2014 – 2016 dalam

menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan Sasaran

Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2014.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Blitar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi

pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan

untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014, maka penetapan prioritas pembangunan

yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan

lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesame

SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar maupun dengan SKPD yang

membidangi fungsi lain.

44