BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VI DPR-RI...
Transcript of BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VI DPR-RI...
Laporan
Manajemen
PT SANG HYANG SERI (PERSERO)
TAHUN 2016
2
(1) KEPMEN Pendayagunaan BUMN Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999, Tentang Laporan ManajemenPerusahaan Badan Usaha Milik Negara (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. SangHyang Seri (Persero) Tahun 2016. (3) Hasil Audit Atas Laporan Keuangan Untuk Periode Yang BerakhirTanggal 31 Desember 2016 oleh Kantor Akuntan Publik Mucharam & Rekan, Meliputi; Laporan keuangan, ProgramKemitraan dan Bina Lingkungan, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja, Key Performance Indicators; dan LaporanKepatuhan.
3
1. Total Pendapatan sebesar Rp.432,15 milyar atau 201,19% dari realisasi tahun 2015 sebesarRp.214,80 milyar dan Total Biaya sebesar Rp.493,76 milyar atau 124,89% dari realisasi tahun 2015sebesar Rp.395,33 milyar.
2. Kinerja perusahaan tahun 2016 mencatatkan kerugian sebesar Rp.61,61 milyar, lebih rendahdibandingkan kerugian tahun 2015 yang sebesar Rp.180,53 milyar. Tahun 2016 Rugi/Laba sebelumbunga dan pajak masih positif sebesar 9,5 milyar. Kontribusi terbesar kerugian tahun 2016bersumber dari beban Bunga Pinjaman hingga mencapai 68,9 milyar.
3. Laporan Keuangan tahun buku 2016 diaudit oleh KAP Mucharam & Rekan dengan opini “WajarTanpa Pengecualian” (WTP). Tingkat kesehatan perusahaan KURANG SEHAT (BBB) dengan skor50,19.
4. Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) 2015, dari rencana alokasi sebesar Rp. 400 milyar pada tahun2016 telah dialokasikan untuk Modal Kerja Pengadaan Benih senilai Rp.250 milyar. Sisanya Rp.150milyar yang dialokasikan untuk kegiatan Revitalisasi dan Investasi akan diselesaikan pada tahun 2017.
KOMODITI PRODUKSI PEMASARAN
1. Benih padi non hibrida 32.128,05 ton 29.237,70 ton 1. Total Pendapatan Rp.432,15 milyar
2. Benih padi hibrida 466,65 ton 433,77 ton 2. Total Biaya Rp.493,76 milyar
3. Benih jagung komposit - - 3. Laba (Rugi) Bersih (Rp. 61,61 Miliar)
4. Benih jagung hibrida 41,93 ton 22,50 ton
5. Benih kedelai 443,81 ton 443,81 ton
6. Benih hortikultura 11,39 ton 4,18 ton
7. Saprotan 14,98 ton 127,01 ton
8. Usaha lainnya - -
4. Tingkat kesehatan
minimal nilai
50,19 dan kondisi
Kurang Sehat (BBB)
5. Penggunaan dana
Penyertaan Modal
Pemerintah (PMN)
Rp. 250 Miliar, Untuk
Modal Kerja
PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2016KEUANGAN DAN INVESTASI
1 Laporan posisi keuangan perusahaan pada
tahun 2016 ditutup dengan jumlah aset
sebesar Rp.859,50 milyar atau 109,12% di
atas RKAP tahun 2016 sebesar Rp.787,68
milyar atau 99,66% di bawah realisasi
tahun 2015 sebesar Rp.862,41 milyar.
2 Posisi liabilitas sebesar Rp.2.056,85 milyar
(terdiri dari kewajiban lancar Rp.856,96
milyar, kewajiban jangka panjang
Rp.1.199,89 milyar) atau 121,84%
terhadap RKAP 2016 dan 103,84% dari
Realisasi Tahun 2015 sebesar Rp.1.980,71
milyar, kenaikan tersebut disebabkan
karena adanya beban PKBL sebesar
Rp.175,64 milyar. Pada tahun 2016
khususnya kewajiban lancar sebesar
Rp.856,95 milyar mengalami kenaikan dari
Rp.833,21 milyar.
3 Posisi ekuitas minus Rp.1.197,35 milyar
atau 107,07% dari realisasi tahun 2015
sebesar minus Rp.1.118,29 milyar.
Penurunan ekuitas tersebut dikarenakan
adanya kerugian tahun 2016 sebesar
Rp.61,60 milyar.
2016 2015 ( 3 : 2 ) ( 3 : 4 )
1 2 3 4 5 6
ASET
- Aset Lancar
Kas & Bank 253,922.35 337,794.93 409,133.00 133.03 82.56 -
Piutang 155,444.59 163,087.53 112,744.67 104.92 144.65
Aset Lancar Lainnya 96,710.68 103,497.07 64,096.76 107.02 161.47
Jumlah Aset Lancar : 506,077.62 604,379.54 585,974.42 119.42 103.14
- Aset Tidak Lancar
Aset Pajak Tangguhan - - - - - - -
Aset Tetap (net) 261,927.89 106,982.92 127,888.50 40.84 83.65
Aset Lain-lain 19,681.24 148,138.21 148,551.40 752.69 99.72
Jumlah Aset Tidak Lancar 281,609.13 255,121.14 276,439.90 90.59 92.29
Jumlah Aset 787,686.75 859,500.67 862,414.32 109.12 99.66
KEWAJIBAN & EKUITAS
- Kewajiban Lancar 781,133.99 856,959.61 833,216.81 109.71 102.85
- Kewajiban Tidak Lancar
Kewajiban Pajak Tangguhan - - - - -
Kewajiban Manfaat Karyawan 16,093.40 48,440.30 45,792.70 300.99 105.78 -
Utang RDI - 248,246.44 248,246.44 - 100.00
Utang Jangka Panjang Pada Bank 890,894.18 903,212.33 853,454.17 101.38 105.83
Utang Lain-lain - - - - -
Jumlah Kewajiban 1,688,121.58 2,056,858.67 1,980,710.12 121.84 103.84
- Ekuitas :
Modal 534,000.00 534,000.00 534,000.00 100.00 100.00
Cadangan 140,097.63 140,097.63 140,097.63 100.00 100.00
- Saldo Laba (Rugi) :
Laba (Rugi) Tahun Lalu (1,575,559.86) (1,809,846.45) (1,611,864.08) 114.87 112.28
Koreksi (Rugi) Tahun Lalu - - - - -
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 1,027.40 (61,609.19) (180,529.35) (5,996.61) 34.13
Jumlah Saldo Laba (Rugi) (1,574,532.46) (1,871,455.63) (1,792,393.43) 118.86 104.41
Jumlah Ekuitas : (900,434.83) (1,197,358.00) (1,118,295.80) 132.98 107.07
Jml Kewajiban & Ekuitas 787,686.75 859,500.67 862,414.32 109.12 99.66
REALISASIUraian RKAP 2016
(%)
POSISI NERACA TAHUN 2016
4
5
2016 2015 ( 3 : 2 ) ( 3 : 4 )
1 2 3 4 5 6
PENDAPATAN PENJUALAN 856,534.74 355,038.24 154,326.23 41.45 230.06
HARGA POKOK PENJUALAN (693,784.58) (266,163.04) (125,492.44) 38.36 212.09
LABA (RUGI) 162,750.16 88,875.19 28,833.80 54.61 308.23
BEBAN USAHA (175,034.26) (132,112.16) (109,666.99) 75.48 120.47
LABA (RUGI) USAHA (12,284.10) (43,236.97) (80,833.19) 351.98 53.49
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN 40,553.96 50,576.73 (24,635.88) 124.71 (205.30)
LABA (RUGI) SEBELUM BUNGA 28,269.87 7,339.77 (105,469.08) 25.96 (6.96)
BIAYA BUNGA (26,900.00) (68,948.95) (75,060.27) 256.32 91.86
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 1,369.87 (61,609.19) (180,529.35) (4,497.46) 34.13
PPh BADAN (342.47) - - - -
LABA (RUGI) SETELAH PPh 1,027.40 (61,609.19) (180,529.35) (5,996.61) 34.13
PENDAPATAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIP LAINNYA - - - - -
LABA (RUGI) BERSIH 1,027.40 (61,609.19) (180,529.35) (5,996.61) 34.13
RKAP 2016REALISASI
Uraian( % )
Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.61,61 milyar pada tahun 2016 atau 5.996,61% dari RKAP tahun 2016yang menargetkan laba sebesar Rp.1,03 milyar. Namun angka kerugian tahun 2016 lebih rendah 34,13%(Rp.118,92 milyar) dibanding realisasi kerugian tahun 2015 sebesar Rp.180,53 milyar.
6
2 3 4 5 6
1 Tanah 10,000.00 - - - -
2 Jalan, Jembatan & B. Irigasi - - - - -
3 Bangunan 75,500.00 - - - -
4 Mesin & Instalasi 52,200.00 - 8.36 - -
5 Alat Angkutan 2,800.00 4.38 - 0.16 -
6 Alat Pertanian 12,000.00 - - - - 9.00
7 Inventaris - 149.22 12.05 - 1,238.37
152,500.00 153.60 20.41 0.10 752.59
Investasi Jangka Panjang 2,500.00
- Penyertaan Anak Perusahaan - - - - -
- Investasi lainnya - - - - -
2,500.00 - - - -
0.10
Jumlah
TOTAL 155,000.00
1
U r a i a n( 3 : 2 ) ( 3 : 4 )
Jumlah
Realisasi
RKAP 2016
153.60 20.41 752.59
%
2016 2015
1 Likuiditas/kemampuan keuangan perusahaan
yang sangat terbatas sehingga sulit untuk
melaksanakan investasi.
2 Keterlambatan realisasi investasi menggunakan
dana PMN 2015 karena keterlambatan
penyelesaian Prosedur Operasional Baku (POB).
Realisasi investasi tahun 2016 hanya Rp.153,60 juta
atau 0,10% dari target RKAP 2016 yang direncanakan
sebesar Rp.155 milyar, Namun realisasi tersebut di
atas realisasi investasi tahun 2015 sebesar Rp.20,41
juta (752,59%). Rendahnya realisasi investasi tahun
2016 disebabkan oleh :
PENYEBAB INVESTASI TIDAK TERCAPAI
7
Berdasarkan SK. Menteri BUMN RI Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002
RKAP 2016 REAL. 2016 REAL. 2015
Nilai Nilai Nilai ( 3 : 2 ) ( 3 : 4 )
1 2 3 4 5 6
Aspek Keuangan 43.00 27.50 22.50 63.95 122.22
Aspek Operasional 11.50 12.69 9.75 110.35 130.15
Aspek Administrasi 11.00 10.00 7.00 90.91 142.86
TOTAL NILAI 65.50 50.19 39.25 76.63 127.87
Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
(A) (BBB) (B)
URAIAN%
TINGKAT KESEHATAN
2016 2015
1 2 3 4 5
1 Keuangan dan Pemasaran 20.00 4.73 6.05
2 Efektifitas Produk dan Proses 23.00 14.41 2.50
3 Fokus Pelanggan 14.00 10.37 0.03
4 Fokus Tenaga Kerja 14.00 8.85 2.01
5 Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung 29.00 23.83 10.64
Jawab Kemasyarakatan
Total Skor 100.00 62.18 21.23
Kinerja Manajemen BAIK CUKUP SANGAT KURANG
No. URAIAN RKAP 2016Realisasi
8
1. Kantor Pusat 18 10 11 37 26 10 112 128 87.50
2. KR I 20 19 - 15 27 - 81 103 78.64
3. KR II 28 24 - 13 20 - 85 93 91.40
4. KR III 20 20 - 15 19 - 74 73 101.37
5. KR IV 17 19 - 10 15 - 61 62 98.39
6. KR V 7 12 - 7 12 - 38 49 77.55
7. KR VI 12 13 - 8 11 - 44 47 93.62
8. KPKS - 125 - 9 19 - 153 143 106.99
122 242 11 114 149 10 648 698 92.84
18.83 37.35 1.70 17.59 22.99 1.54 100.00
TOTAL
TOTAL
URAIAN
POSISI SDM PER 31 Desember 2016
RKAP 2016% Real thd
RKAP '16Pemasaran Produksi RentransKeu/Akt/S
DM
Sekretariat/U
mumSPI
1. Realisasi jumlah SDM tahun 2016 adalah 648 orang atau 92,84% dari target RKAP 2016 (698
orang).
2. Selama 2016 dilakukan Penerimaan Pegawai Honorer Kontrak sebanyak 17 orang,
Pengangkatan Pegawai Honorer Kontrak menjadi Pegawai Tetap sebanyak 27 orang,
Penyelesaian pegawai yang sudah mencapai usia batas/pensiun, pensiun dini,
mengundurkan diri, habis kontrak, meninggal dunia dan diberhentikan sebanyak 68
orang.
3. Pengelolaan Dana Pensiun PT Sang Hyang Seri (Pesero) dilaksanakan oleh AJB Bumi
Putera 1912, sedangkan PT Sang Hyang Seri (Persero) sendiri tidak menyelenggarakan
9
Tahun 2016 Tahun 2015 ( 4 : 3 ) ( 4 : 5 )
1 3 4 5 6 7
A. PRODUKSI :
1 Padi Non Hibrida ton 66,109.00 32,128.05 15,397.23 48.60 208.66
2 Padi Hibrida ton 1,385.00 466.65 48.35 33.69 965.15
3 Kedelai ton 2,232.00 443.81 410.10 19.88 108.22
4 Jagung Komposit ton 40.00 - - - -
5 Jagung Hibrida ton 565.00 41.93 1.89 7.42 2,218.52
6 Hortikultura ton 199.00 11.39 66.85 5.72 17.04
7 Saprotan ton/liter/btl 42.05 14.98 200.68 35.62 7.46
8 Usaha Lainnya ton 3,500.00 - - - -
B. PEMASARAN :
1 Padi Non Hibrida ton 66,109.00 29,237.70 15,156.66 44.23 192.90
2 Padi Hibrida ton 1,385.00 433.77 95.48 31.32 454.33
3 Kedelai ton 2,232.00 443.81 - 19.88 -
4 Jagung Komposit ton 40.00 - 1.89 - -
5 Jagung Hibrida ton 565.00 22.50 410.10 3.98 5.49
6 Hortikultura ton 7.22 4.18 6.83 57.90 61.21
7 Saprotan ton/liter/btl 42.05 127.01 166.08 302.04 76.47
8 Usaha Lainnya ton 3,500.00 - 9.55 - -
2
No URAIAN RKAP 2016Realisasi %
10
RKAP 2016
1 Tahun Tahun 2016 Tahun 2015 ( 4 : 3 ) ( 4 : 5 )
1 2 3 4 5 6 7
C. Harga Pokok Penjualan (Rp/Kg)
Padi Non Hibrida 8,441.00 7,882.02 7,495.68 93.38 105.15
Padi Hibrida 50,095.07 59,881.46 51,298.37 119.54 116.73
Kedele 12,917.92 12,878.49 10,951.79 99.69 -
Jagung Hibrida 34,501.33 43,545.11 44,530.11 126.21 97.79
Jagung Komposit 7,699.99 - - - -
Hortikultura 88,081.18 30,750.00 3,594.28 34.91 855.52
Saprotan 14,425.68 22,718.89 12,223.30 157.49 185.87
Hasil Lainnya 4,714.29 - 14,013.39 - -
D. Harga Jual Rata - rata (Rp/Kg)
- Padi Non Hibrida 10,479.01 10,778.42 9,328.25 102.86 115.55
- Padi Hibrida 60,824.38 67,030.03 53,748.57 110.20 124.71
- Jagung Komposit 9,500.00 - - - -
- Jagung Hibrida 40,342.65 52,500.00 45,500.00 130.14 115.38
- Kedelai 16,411.69 16,855.76 13,534.47 102.71 124.54
- Hortikultura 125,830.25 47,607.64 71,188.86 37.83 66.88
- Saprotan 19,572.43 15,471.98 8,745.12 79.05 176.92
- Usaha Lainnya 5,142.86 - 24,581.28 - -
No URAIANRealisasi %
11
Penjelasan;
Realisasi Subsidi Benih Pada Tahun 2016 lebih Tinggi dibandingkan dengan Tahun 2015, disebabkan
antara lain:
1. Pada Semester II tahun 2016, dana PMN untuk modal kerja telah dapat digunakan untuk kegiatan
produksi dan pengadaan benih, setelah disahkannya POB penggunaan dana PMN.
2. Pada Semester II tahun 2016, Kementerian Pertanian membantu percepatan penyaluran benih
bersubsidi di tiap-tiap kabupaten dengan mendorong dinas pertanian propinsi menerbitkan DUPBB.
Vol (Kg) Nilai (Rp) Vol (Kg) Nilai (Rp)
1 Padi Non Hibrida 19,850,468.00 169,384,043,444 4,086,007.50 27,351,734,205
2 Padi Hibrida 401,109.00 25,613,617,413 31,875.00 1,599,646,875
3 Jagung Hibrida - - - -
4 Kedelai 196,240.00 2,784,253,120 1,240.00 14,925,880
Jumlah : 20,447,817.00 197,781,913,977 4,119,122.50 28,966,306,960
No. KomoditiRealisasi 2016 Realisasi 2015
12
Volume Nilai Volume Nilai
(Kg) (Rp) (Ton) (Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Padi Non Hibrida 226,849.00 1,543,707,445.00 - -
2. Padi Hibrida - - - -
3. Jagung Komposit 23,490.00 189,102,252.00 23,490.00 189,102,252.00
4. Jagung Hibrida - - - -
5. Kedele - - - -
Jumlah : 250,339.00 1,732,809,697.00 23,490.00 189,102,252.00
No. KOMODITI
Stock Gudang CBN TA. 2016 Stock Gudang CBN TA. 2015
Volume Nilai Volume Nilai
(Kg) (Rp) (Kg) (Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Padi Non Hibrida 8,186,434.00 55,098,425,548.00 8,342,503.00 56,032,049,099.00
2. Padi Hibrida 776,695.00 36,214,774,078.00 776,695.00 36,214,774,078.00
3. Jagung Komposit 1,013,426.00 7,249,346,723.00 1,013,426.00 7,249,346,723.00
4. Jagung Hibrida 1,397,687.00 45,615,753,349.00 1,397,687.00 45,615,753,349.00
5. Kedele 7,676,863.00 79,442,859,156.00 7,676,863.00 79,442,859,156.00
Jumlah : 19,051,105.00 223,621,158,854.00 19,207,174.00 224,554,782,405.00
No. KOMODITI
Posisi CBN TA. 2016 Posisi CBN TA. 2015
13
PKPT 2016 :
Kantor Regional I 1 15
Kantor Regional II 1 17
Kantor Regional III 1 34
Kantor Regional IV 1 25
Kantor Regional V 1 15
Kantor Regional VI 1 27
KPKS 1 16
Jumlah Sesuai PKPT 7 149
Non PKPT 2016 :
Laporan Monitoring second grain di KPKS 1 -
Laporan pengecekan benih diajukan konsumsi di KR III 1 -
Laporan pengecekan dan Analisa benih tidak layak Padi
Hibrida dan Padi Non Hibrida di KPKS1 -
Tindak lanjut temuan BPKP atas arus kas (cash flow) di PT
Sang Hyang Seri 1 -
Tindak lanjut temuan BPKP atas Laporan Ketahanan
Pangan GP3K di PT Sang Hyang Seri 1 -
Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI TA. 2012, TA. 2013
dan TA. 2014 (s.d Semester I)1 -
Audit Kas dan Bank di Kantor Pusat 2 -
Jumlah Non PKPT 8 -
Total 15
Kegiatan No. LHPJumlah
Temuan1 Dari rencana PKPT tahun 2016 sebanyak 22
(dua puluh dua) kali pemeriksaan terealisasi
15 kali pemeriksaan terdiri dari : 7 LHP
PKPT dan 8 LHP Non PKPT.
2 Dari realisasi pelaksanaan PKPT terdapat
149 temuan terdiri atas: KR I 15 temuan,
KR II 17 temuan, KR III 34 temuan, KR IV
25 temuan, KR V 15 temuan, KR VI 27
temuan.
4 Atas hasil PKPT tersebut Direktur Utama
telah meminta kepada masing-masing GM
KR dan GM KPKS untuk segera
menindaklanjutinya.
5 Tindak lanjut atas temuan hasil PKPT dari
masing-masing Kantor Regional sampai
saat ini masih dalam proses dan SPI
melakukan monitoring terhadap proses
tindak lanjut tersebut.
14
Capaian Persentase
Perusahaan (%)
1 Komitmen Terhadap Penerapan
Tata Kelola Secara Berkelanjutan
7.00 5.68 81.14 Cukup Baik
2 Pemegang Saham dan
RUPS/Pemilik Modal
9.00 8.44 93.78 Sangat Baik
3 Dewan Komisaris 35.00 23.12 66.06 Cukup Baik
4 Direksi 35.00 24.22 69.20 Cukup Baik
5 Pengungkapan Informasi dan
Transparansi
9.00 6.26 69.56 Cukup Baik
Sub Total 95.00 67.72 71.28
6 Faktor Lainnya 5.00 - -
Total 100.00 67.72 67.72 Cukup Baik
No Aspek Governance Bobot Penjelasan
Penjelasan;
Berdasarkan Assesment terhadap penerapan GCG pada PT Sang Hyang Seri (Persero) untuk periode
tahun 2015 yang dilakukan sejak tanggal 30 November sampai 13 Desember 2016, disimpulkan
penerapan GCG pada PT Sang Hyang Seri (Persero) mencapai predikat “Cukup Baik” dengan skor
67,72.
LAPORAN KEUANGAN PKBL 20161 SALDO KAS JANUARI 2016 510,472,485.00
2 PENERIMAAN
A Penyisihan Laba Perusahaan -
B Pengembalian Pinjaman Pokok 1,256,735,418.00
C Jasa Administrasi Pinjaman -
D Bunga Bank 4,686,547.00
E Lain-lain 121,045,868.00
Jumlah Penerimaan (2) 1,382,467,833.00
3 JUMLAH DANA TERSEDIA (1+2) 1,892,940,318.00
4 PENGELUARAN
A Pengembalian Kepada BUMN Pembina 1,091,150,000.00
B Biaya Operasional 469,785,532.00
C Biaya Adm & Pajak 2,723,794.00
D Penggunaan Dana Bina Lingkungan -
E Lain-lain 7,616,999.00
Jumlah Pengeluaran (4) 1,571,276,325.00
5 LIABILITIS DAN ASSET NETO
A Liabilitas hutang pada BUMN Pembina 319,974,622,459.00
B Liabilitas hutang penangkaran 30,000,000,000.00
C Aset Neto tidak terikat 5,088,126,000.00
D Piutang pinjaman mitra binaan 7,983,282,311.00
Saldo piutang pada mitra binaan (5) 363,046,030,770.00
6 SALDO KAS DAN SETARA KAS DESEMBER 2016 (3-4) 321,663,993.00
TOTAL KEUANGAN (5+6) 363,367,694,763.00
JUMLAH LUASYANG SUDAH
DIBAYARSISA
PETANI (Ha)
1 ANGKASA PURA 1 668 1,404.50 5,000,000,000 - 5,000,000,000
2 ANGKASA PURA 2 3,147 4,345.90 17,466,535,567 3,981,441,388 13,485,094,179
3 ANTAM 1,982 2,926.75 11,994,216,825 1,890,140,000 10,104,076,825
4 ASABRI 156 210.79 999,965,750 513,647,250 486,318,500
5 ASEI 185 288.10 1,500,000,000 - 1,500,000,000
6 ASKES 20,146 15,091.40 25,934,742,440 - 25,934,742,440
7 BANK BTN 140 895.10 5,000,000,000 - 5,000,000,000
8 BUKIT ASAM 4,846 10,975.15 54,766,098,364 3,455,000,000 51,311,098,364
9 GARUDA 1,369 3,810.90 18,867,133,215 2,253,812,000 16,613,321,215
10 JAMKRINDO 409 509.00 2,136,978,000 180,000,000 1,956,978,000
11 JASA MARGA 755 1,490.40 7,450,000,000 7,450,000,000 -
12 JASA RAHARJA 4,245 6,269.10 28,000,000,000 3,750,000,000 24,250,000,000
13 KBI 54 99.27 500,000,000 137,000,000 363,000,000
14 PELINDO 2 971 2,854.78 14,999,717,730 1,441,294,971 13,558,422,759
15 PELINDO 3 1,606 2,663.83 8,927,825,000 - 8,927,825,000
16 PELINDO 4 485 1,037.00 4,477,568,000 - 4,477,568,000
17 PERTAMINA 12,423 17,018.91 59,998,456,409 37,903,638,533 22,094,817,876
18 PGN 10,449 18,729.08 79,998,016,094 6,210,000,000 73,788,016,094
19 PLN 6,113 9,063.34 24,995,516,000 4,138,885,200 20,856,630,800
20 PP 564 636.00 3,574,645,885 740,000,000 2,834,645,885
21 PTPN 3 1,359 1,811.50 9,999,022,375 910,000,000 9,089,022,375
22 RNI 43 293.00 1,000,000,000 50,000,000 950,000,000
23 TELKOM 2,678 5,031.45 16,930,117,904 9,537,073,757 7,393,044,147
74,793 107,455.25 404,516,555,558 84,541,933,099 319,974,622,459 TOTAL
NO BUMNREKAP RDKK
PROGRAM GP3K(Rupiah)
LAPORAN KEUANGAN PKBL 2016
PERMASALAHAN 2016 DAN TANTANGAN 2017
1Kewajiban (Hutang) perusahaan cukup besar khususnya untuk hutang niaga, hutang bank dan Beban bunga yang relatif tinggi
2 Kondisi ekuitas Perusahaan minus, sehingga menyulitkan perolehan modal kerja dari perbankan dan mitra bisnis.
3Infrastruktur pengolahan benih padi mulai dari sarana pengeringan sampai pabrik pengolahan sudah berusia tua dan masih dalam proses perencanaan revitalisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
4 SOP kegiatan perusahaan masih perlu disempurnakan.
5 Sistem Pelaporan, Produksi,Pemasaran, SDM dan keuangan masih off line dan belum sistematis.
6 Pengelolaan asset belum optimal (Masih ada yang idle)
7 Jumlah dan Kompetensi SDM yang belum memadai dan Motivasirendah
8 Permasalahan hukum belum tuntas terselesaikan sehingga mengganggukinerja perusahaan.
PERSETUJUAN RUPS TAHUN BUKU 2016 PT.SANG HYANG SERI (PERSERO)
1 Persetujuan laporan tahunan perseroan mengenai keadaan dan jalannyaperseroan selama tahun buku 2016, termasuk laporan tugas pengawasan DewanKomisaris selama tahun buku 2016
2 Pengesahan dan persetujuan laporan keuangan perseroan tahun buku 2016 danlaporan keuangan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawabsepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada anggota Dewan Komisarisdan anggota Direksi perseroan yang menjabat atas tindakan pengawasan danpengurusan perseroan yang telah dijalankan tahun buku 2016
3 Persetujuan penetapan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris sertatunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisarisd tahun 2017
4 Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit LaporanKeuangan Perseroan dan Laporan Tahunan pelaksanaan PKBL untuk tahun bukuyang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017