BAB I PENDAHULUAN - lamongankab.go.id file“alignment”(koordinasi) yang baik dan integritas,...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN - lamongankab.go.id file“alignment”(koordinasi) yang baik dan integritas,...
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah senantiasa menuntut adanya
percepatan terwujud nya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan ,serta Pemerintah juga memberikan
perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu
menyediakan public goods and services sebagaimana yang diharapkan oleh
masyarakat.
Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses
penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public
good and services disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan),
sedangkan praktek terbaiknya disebut “ good governance “ (kepemerintahan
yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan
dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu
pemerintah danmasyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya
“alignment”(koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan
moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance
penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa
dan negara.
Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas
managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk
pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap
jajaran
aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.
Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 2
kewajiabn instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dibuat dalam
rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang
memadai.
LKJIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat
pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas,
maka LKJIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan
pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.
Pelaksanaan penyusunan LKJIP Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Tahun 2016 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan
Sumber Daya Air yang melandasi pelaksanaan LKJIP, yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 3
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang
Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa
Timur Tahun 2005-2025
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2019.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021.
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan. Penyusunan laporan ini dimaksudkan
untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan
Strategis dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 khususnya pada tahun 2016.
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai
berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Tahun 2016. Terkait dengan hal tersebut, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016 bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai
dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, melalui penyajian
gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan
kegiatan selama tahun anggaran 2016.
Selain itu LKjIP tahun 2016 bertujuan pula untuk memberikan umpan balik
terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang
dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum
Pengairan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 4
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
a. Tugas Pokok, Fungsi Dan Stuktur Organisasi
Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun
2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 29 Tahun 2008, tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan.
KEDUDUKAN TUGAS Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten
Lamongan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas
disentralisasi di bidang Pekerjaan Umum Pengairan.
Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air mempunyai fungsi terdiri dari sebagai berikut :
a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air ;
b. Penyusunan, Perencanaan teknis Pembangunan dan rehabilitasi,
operasi dan pemeliharaan serta pemanfaatannya ;
c. Pelaksanaan Pembangunan dan rehabilitasi pengairan/ sumber
daya air
d. Pelaksanaan penyediaan air baku dan eksploitasi pembagian air
serta pemeliharaan jaringan pengairan/sumber daya air ;
e. Pelaksanaan Eksploitasi, pengendalian, penanggulangan bencana
banjir dan kekeringan ;
f. Pembinaan, bimbingan, dan pemberian perijinan di bidang
pengairan.sumber daya air ;
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 5
g. Pemberian dan pelaksanaan perijinan terhadap penetapan,
perubahan atau pembongkaran bangunan yang berada di perairan
umum;
h. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pemeliharaan
peralatan/ perbekalan serta pemberdayaannya ;
i. Pelaksanaan pengawasanan fungsional bidang Pekrjaan Umum
pengairan ;
j. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga dinas ;
k. Pengendalian pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis ;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam penyelenggaraan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya
Air dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh 1 (satu) orang
Sekretaris dengan membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala
Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian
Program. Dengan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, yaitu Kepala Bidang
Pembangunan dan Rehabilitasi, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, dan
Kepala Bidang Bina Manfaat.
Kepala Dinas
Adalah : Unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Tugas : Melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan dan daerah
berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan di bidang
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.
Sekretariat
Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Tugas : Menyelenggarakan urusan Administrasi Umum, Perlengkapan,
Kerumahtanggaan, Kelembagaan, Kehumasan, Kepegawaian,
Keuangan dan Program.
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 6
Di dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dibantu oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawahdan bertanggungjawab kepada sekretaris yang
terdiri dari :
Sub Bagian Umum
Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sub Bagian berkedudukan
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
Tugas : Menyelenggarakan urusan Administrasi Umum, Perlengkapan,
Kerumahtanggaan, Kelembagaan, Kehumasan, Kepegawaian, dan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Sub Bagian Keuangan
Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sub Bagian berkedudukan
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
Tugas : Menghimpun data, menyiapkan mengelola, melaporkan mengenai
Administrasi Keuangan, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Program
Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sub Bagian berkedudukan
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
Tugas : Menyelenggarakan urusan pengumpulan, pengnventarisir,
mensistemasikan, serta pengevaluasian program kegiatan Dinas, dan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi
Adalah : Unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan Kebijakan teknis dan strategis,
Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian dan pemberian bimbingan
teknis di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi.
Di dalam pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan dan Rehabilitasi dibantu
oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan dan Kepala Seksi Rehabilitasi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang terdiri dari :
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 7
Seksi Pembangunan
Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Seksi berkedudukan berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Tugas : Melakukan survey, penataan, penelitian, perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, pengawasan, pengendalian, pengevaluasian
pembangunan peningkatan sarana pengairan/sumber daya air serta
bangunan pelengkapnya, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Rehabilitasi
Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Seksi berkedudukan berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Tugas : Melakukan survey, inventarisasi, penelitian, perencanaan,
pemantauan, pengawasan, pengendalian, pengevaluasian rehabilitasi
jaringan irigasi, drainase serta bangunan pelengkapnya, dan tugas-
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bidang Operasi dan Pemeliharaan
Adalah : Unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan
strategis, Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian dan Pemberian
bimbingan teknis Operaional dan Pemeliharaan jaringan pengairan
dan kelengkapannya serta pengelolaan peralatan / perbekalan.
Seksi Operasi
Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Seksi berkedudukan berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Tugas : Melakukan inventarisasi, penelitian, monitoring, penyusunan,
evaluasi,, penyediaan, pengaturan, pembagian, pengawasan,
pembinaan pelaksanaan operasi pengendalian, sarana
pengairan/sumber daya air serta bangunan pelengkapnya, dan tugas-
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 8
Seksi Pemeliharaan
Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Seksi berkedudukan berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Tugas : Melakukan inventarisasi, penyusunan, perencanaan, pembinaan,
pelaporan, pengamanan, penertiban, dalam pelaksanaan
pemeliharaan sarana pengairan/sumber daya air serta bangunan
pelengkapnya, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Di dalam pelaksanaan kegiatan bidang Operasi dan Pemeliharaan dibantu oleh
seorang Kepala Seksi Operarsi dan Kepala Seksi Pemeliharaan yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang terdiri dari :
Bidang Bina Manfaat Adalah : Unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
DinaS.
Tugas : Melaksanakan Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan
strategis, Koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian
bimbingan teknis bidang pengawasan irigasi tersier, irigasi Ds., irigasi
air tanah dan penyuluhan serta pengelolaan perijinan di bidang
pengairan.
Seksi Irigasi PeDesaan
Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Seksi berkedudukan berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Tugas : Melakukan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pemantauan,
evaluasi, pelaporan, inventarisasi, sarana pengairan/sumber daya air
serta bangunan pelengkapnya, dan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Penyuluhan dan perijinan
Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Seksi berkedudukan berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Tugas : Melakukan inventarisasi, pengkajian, pemberian ijin, , pendataan,
pembinaan, pelatihan, laporan, evaluasi bagi pemakai sarana
pengairan/sumber daya air serta bangunan pelengkapnya, dan tugas-
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 9
UPT
Adalah : Unsur pelaksana teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala
UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.
Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja
tertentu, dan secara operasional di wilayah dikoordinasikan oleh
Camat.
Sejalan dengan hal tersebut guna memperjelas arah dan langkah Dinas
Pekerjaan Umum Pengairan dalam untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, maka langkah – langkah yang dilakukan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air untuk mecapai faktor kunci keberhasilan
organisasi adalah sebagai berikut :
1. Menciptakan personil/pegawai yang kompeten, kredibel, inovatif maupun
kreatif sebagai pelayan masyarakat.
2. Mengikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.
3. Memanfaatkan prasarana dan sarana yang ada seoptimal mungkin dalam
pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi.
Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten
Lamongan terdiri atas :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
b. Sub Bagian Program
c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi
a. Seksi Pembangunan
b. Seksi Rehabilitasi
4. Bidang Operasi dan Pemeliharaan
a. Seksi Operasi
b. Seksi Pemeliharaan
5. Bidang Bina Manfaat
a. Seksi Irigasi PeDs.an
b. Seksi Penyuluhan dan Perijinan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sumber Daya Air
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 10
Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala
Bidang yang berkedudukan dan berada di bawah, dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian dan Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris dan Kepala Bidang. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala
UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya
Air Kabupaten Lamongan sebagaimana di bawah ini :
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
KABID PEMBANGUNAN
DAN REHAB
KABID BINA
MANFAAT
KABID
OPERASI DAN PEMELIHARAAN
KASI
IRIGASI PEDS.AN
KASI PENYL &
PERIJINAN
KASI
PEMBG
KASI
REHAB
KASI
OPERASI
KASI
PEMELH
SEKRETARIS
KASUBAG
KEUANGAN
KASUBAG
UMUM DAN PERLENGKAPAN
KEPALA DINAS
UPTD
KASUBAG PROGRAM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 03 TAHUN 2008 TANGGAL : 04 JUNI 2008
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 11
b. Personil
Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu
adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat / golongannya.
Kondisi kepegawaian Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten
Lamongan hingga akhir Desember 2016 secara singkat dipaparkan
dalam tabel berikut :
Tabel 1.1
Data Pejabat Struktural
Dinas PU Sumber Daya Air Kab.Lamongan
UNIT KERJA
Eselon PNS
IV III II GOL
I
GOL
II
GOL
III
GOL
IV
Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan - - √ - - - √
- Sekretaris - √ - - - - √
* Kasubbag Umum √ - - - - √ -
* Kasubbag Keuangan √ - - - - √ -
* Kasubbag Program √ - - - - - √
- Bidang Pembangunan
dan Rehabilitasi
- √ - - - - √
* Kasi Pembangunan - - - - - - -
* Kasi Rehabilitas √ - - - - √ -
- Bidang Operasi dan
Pemeliharaan
- √ - - - - √
* Kasi Operasi √ - - - - √ -
* Kasi Pemeliharaan √ - - - - - √
- Bidang Bina Manfaat - √ - - - - √
* Kasi Irigasi PeDs.an √ - - - - - √
*
Kasi Penyuluhan dan
Perijinan √ - - - - √ -
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 12
Tabel 1.2
Data PNS, dan Tenaga Kontrak Dinas PU Sumber Daya Air Kab.Lamongan
NOJABATAN
STRUKTURALJUMLAH PANGKAT / Golongan JUMLAH ESELON JUMLAH
PENDIDIK
AN
FORMAL
JUMLAH
JENIS
KELAM
IN
JUMLAH
1 KEPALA DINAS 1 Pembina Utama Md (IV/c) 1 II 1 S2 1 L 1
2 SEKRETARIS 1 Pembina Tk. I (IV/b) 1 III 1 S2 1 L 1
3 KEPALA BIDANG 3 Pembina Tk. I (IV/b) 1 III 3 S2 2 L 3
Pembina (IV/a) 1 S1 1
Penata Tk.I (III/d) 13 3 3 3
4 KEPALA SEKSI 5 Pembina (IV/a) 1 IV 5 S2 2 L 5
Penata Tk.I (III/d) 2 S1 3
Penata (III/c) 25 5 5 5
5 KEPALA SUB BAGIAN 3 Pembina (IV/a) 1 IV 3 S2 1 P 3
Penata Tk.I (III/d) 2 Sarmud
/AMD/D3
1
SLTA 13 3 3 3
6 KEPALA UPT 5 Penata Tk.I (III/d) 4 IV 5 S2 2 L 5
Penata (III/c) 1 S1 3
SLTA5 5 5 5
7 STAF 79 Penata (III/c) 1 S1 18 L 77
Penata muda Tk.I (III/b) 6 SLTA 29 P 2
Penata Muda (III/a) 11 SLTP 16
Pengatur Tk.I (II/d) 6 SD 16
Pengatur (II/c) 16
Pengatur Muda Tk.I (II/b) 18
Pengatur Muda (II/a) 5
Juru Tk.I (I/d) 1
Juru (I/c) 1579 79 79
8 STAF KONTRAK 57 0 S1 3 L 54
HONORER 17 D3 1 P 3
PPA 40 SLTA 49
SLTP 3
SD 157 0 57 57
TOTAL 154 97 18 154 154
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 13
Untuk menjalankan proses penerapan dan pencapaian SPM
bidang Pekerjaan Umum Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kabupaten Lamongan perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan,
pangkat golongannya menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya.
Yang terdiri dari :
PNS : 97 Orang
Non PNS : 57 Orang
Dan pada Jabatan Struktural yang ada pada Dinas PU. Sumber
Daya Air terdapat 21 Jabatan Struktural, namun pada akhir Desember
Tahun 2016 ada beberapa jabatan yang sampai saat ini masih belum
terisi. Adapun rincian kekosongan Jabatan Struktural yang ada sebagai
berikut :
Kasi Pembangunan
Kepala UPT. Deket
Kepala UPT. Karanggeneng
Supaya tidak terkendala tugas kegiatan di bidang maupun di UPT
yang masih kosong maka untuk sementara waktu diisi Pejabat Pelaksana
Tugas (Plt.). Diharapkan Kasi Pembangunan, Kepala UPT. Deket, dan
kepala UPT. Karanggeneng untuk segera diisi supaya kinerja Dinas PU.
Sumber Daya Air bisa berjalan secara efektif sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
c. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana penunjang terhadap kebutuhan dan
tugas-tugas pokok dan fungsi Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten
Lamongan secara minimal telah tercukupi, namun untuk pelaksanaan
kedepan untuk menunjang kegiatan-kegiatan bidang Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air, maka perlu ditunjang dengan adanya prasarana
pendukung antara lain :
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 14
Tabel 1.3
Data Inventaris Barang Dinas PU Pengairan Kab/Lamongan
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 15
No. URAIAN
1 2
I PAD Kabupaten Rp. 31.000.000 Rp. 31.000.000
1 Belanja Tidak Langsung Rp. 6.340.606.000 Rp. 6.169.406.000
Belanja Pegawai Rp. 6.340.606.000 Rp. 6.169.406.000
2 Belanja Langsung Rp. 41.422.272.000 Rp. 81.047.272.000
a. Belanja Pegawai Rp. 552.118.000 Rp. 1.092.654.000
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.800.534.000 Rp. 3.387.118.000
c. Belanja Modal Rp. 38.069.620.000 Rp. 76.567.500.000
Rp. 47.762.878.000 Rp. 87.216.678.000JUMLAH
3 4
JUMLAH AWAL
ANGGARAN
JUMLAH PERUBAHAN
ANGGARAN
d. Pembiayaan
Guna mencapai Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Tahun 2016,
dalam pelaksanaan tugas Dinas PU. Sumber Daya Air memperoleh
anggaran pada tabel :
Tabel 1.4 Data APBD
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kabupaten Lamongan Tahun 2016
Data Tabel di atas bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan
dan Bantuan Keuangan Provinsi serta Dana Alokasi Khusus (DAK).
Peroleh Anggaran Dinas PU. Sumber Daya Air pada Tahun Anggaran
2016 mengalami 2 proses yaitu :
1. Proses awal pembuatan Anggaran yang dilakukan pada bulan
Januari Tahun 2016;
2. Proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang dilakukan pada
bulan Agustus Tahun 2016.
Sedangkan untuk penjabaran penggunaan anggaran
berdasarkan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan pada keseluruhan Tahun
Anggaran 2016 secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini :
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 16
Tabel 1.5
Penjabaran Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kabupaten Lamongan Tahun 2016
(2) (3) (4)
Wajib
Pekerjaan Umum
I Pendapatan Asli Daerah ( Hasil Retribusi Daerah ) 31.000.000 31.000.000
II Belanja Tidak Langsung ( Belanja Pegawai ) 6.340.606.000 6.169.406.000
III Belanja Langsung 41.422.272.000 81.047.272.000
III 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 831.802.000 931.802.000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 2.400.000
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik 88.000.000 188.000.000
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas
6.000.000 6.000.000
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.700.000 50.700.000
1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 98.375.000 98.375.000
1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 40.000.000
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
60.000.000 60.000.000
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.000.000 13.000.000
1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
5.000.000 5.000.000
1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.525.000 25.525.000
1.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 63.000.000 63.000.000
1.12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan 379.802.000 379.802.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 203.000.000 409.000.000
2.1 Pengadaan Peralatan Kantor - 206.000.000
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas 125.000.000 125.000.000
2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 31.000.000 31.000.000
2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 44.000.000 44.000.000
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 3.000.000 3.000.000
No UraianPerubahan
Anggaran
(1)
Awal
Anggaran
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 17
(2) (3) (4)
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
60.000.000 60.000.000
3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi SKPD
5.000.000 5.000.000
3.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.000.000 5.000.000
3.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000 5.000.000
3.4 Forum SKPD 15.000.000 15.000.000
3.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 25.000.000 25.000.000
3.6 Penyusunan Dokumen SPM 5.000.000 5.000.000
4 Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
175.000.000 175.000.000
4.1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat 175.000.000 175.000.000
5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
36.652.870.000 64.961.870.000
5.1 Pembangunan Pintu Air 1.150.000.000 1.150.000.000
5.2 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi 31.943.870.000 31.943.870.000
5.3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air 650.000.000 750.000.000
5.4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sungai 2.165.000.000 24.075.000.000
5.5 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah
dibangun
319.000.000 6.618.000.000
5.6 Pendamping Proyek Pemerintahan Daerah dan
Desentralisasi
200.000.000 200.000.000
5.7 Panitia Irigasi 50.000.000 50.000.000
5.8 Pemberdayaan Petani Pemakai Air 75.000.000 75.000.000
5.9 Pemetaan Sungai dan Dinding Penahan tanah se Kab.
Lamongan
100.000.000 100.000.000
6 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 80.000.000 155.000.000
6.1 Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa 80.000.000 155.000.000
(1)
Awal
Anggaran
Perubahan
AnggaranNo Uraian
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 18
(2) (3) (4)
7 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
2.325.000.000 10.785.000.000
7.1 Pembangunan Embungdan Bangunan Penampung Air
Lainnya
1.200.000.000 1.200.000.000
7.2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunan
penampung air lainnya.
875.000.000 9.335.000.000
7.3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / Tempat
Penampung Air Lainnya
250.000.000 250.000.000
8 Program Pengendalian Banjir 1.094.600.000 3.569.600.000
8.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan
banjir
143.000.000 318.000.000
8.2 Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan
Badan - Badan Sungai
951.600.000 1.051.600.000
No UraianPerubahan
Anggaran
(1)
Awal
Anggaran
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 19
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Didalam penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan
terdapat sistematika Penyusunan adalah :
HALAMAN JUDUL
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Ikhtisar Eksekutif
BAB I PENDAHULUAN
A LATAR BELAKANG
B GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1. Personil
2. Sarana dan Prasarana
3. Pembiayaan
c SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A RENCANA STRATEGIS
1. Visi Dan Misi
2. Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Sasaran
3. Program Dan Kegiatan
B RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016
C PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
B EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2016
C AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
1. FORM RENCANA STRATEJIK (RS) Tahun 2016-2021
2. FORM PENGUKURAN KINERJA (KurJa)
3. FORM PENETAPAN KINERJA (PK) Tahun 2016
4. FORM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
5. FORM PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 20
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIK
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana
teknis urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum Pengairan. Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan sesuai dengan
Kebijakan Bupati. Selaras dengan tugas-tugas yang berkenaan dengan urusan
pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya Perangkat Daerah
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan ikut berperan aktif
dalam mewujudkannya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dengan merumuskan dan menetapkan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan serta
Kebijakan untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan roda organisasi
Perangkat Daerah Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan.
Rencana Strategik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten
Lamongan dibuat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu mulai Tahun 2016
sampai dengan Tahun 2021 yang terdapat pada Lampiran I.
Dalam Rencana Stratejik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Lamongan mendapatkan mandat oleh Kepala Daerah terpilih untuk mewujudkan
Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan merumuskan dan
menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut :
1. V i s i
Visi adalah suatu gambaran pandangan jauh kedepan atau cita-cita yang
ingin dicapai dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan
tersebut pada masa yang akan datang dari Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih untuk Kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Lamongan. Dalam hal ini visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan terpilih adalah :
“ Terwujudnya Masyarakat Lamongan Lebih Sejahtera,
dan Berdaya Saing.”
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 21
2. M i s i
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah. Rumusan misi
Kepala Daerah membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin
dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yg harus dilakukan. Dalam
suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi lebih penting untuk
memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan
menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi.
Dari penjabaran diatas mengenai pengertian misi, maka dapat
dijabarkan misi Kabupaten Lamongan 2016-2021, ditempuh melalui lima
misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui
peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan
mengoptimalkan potensi daerah;
3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan;
4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik;
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai
dengan menjunjung tinggi budaya lokal.
Dalam mewujudkan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan, dalam hal ini Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air ikut berperan aktif dalam
mewujudkannya, dan mempunyai tugas dan fungsi sebagai perumusan
kebijakan teknis dan strategis dibidang pengairan.
Untuk merealisasikan Visi, misi, dan tujuan kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah,
maka Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air mengemban misi 3 dalam
RPJMD berperan untuk
” Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian
lingkungan”
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 22
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan
Untuk merealisasikan visi dan menjalankan misi kepala Daerah,
perlu ditetapkan tujuan pembangunan yang menggambarkan hasil yang
akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan
pembangunan daerah ini untuk memberikan arahan terhadap program
pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten
Lamongan secara umum dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan
Tujuan “ Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana
pengairan”, dengan Indikator Sasaran Prosentase Ketersediaan
Sumber Air Baku. Tujuan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
turunan dari sasaran RPJMD Kepala Daerah Kabupaten Lamongan.
Sasaran
Untuk capaian jangka pendek, Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air Kabupaten Lamongan telah menetapkan sasaran; yang
merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran
yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dari
satu tahun dalam rentang waktu masa Rencana Strategis (tahunan,
semesteran, triwulanan atau bulanan). Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air Kabupaten Lamongan sudah menetapkan Bidang dan/atau Seksi
mana yang harus bertanggungjawab atas tercapainya sasaran yang sudah
ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kabupaten Lamongan. Mengacu pada tujuan di atas, secara berurutan
sasaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
adalah
“ Terwujudnya Ketersediaan Air Baku, Jaringan Irigasi
Berkondisi Baik, dan Pemeliharaan Sungai/Kali/Saluran Pembuang
sebgai pengendalian Banjir”,
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 23
Program
Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan.
Program ini merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dalam
rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan
direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui
APBN/APBD. Dengan demikian kebijakan stratejik tersebut diatas
diimplementasikan di dalam beberapa program yaitu :
1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan pengairan Lainnya;
2) Program Penyediaan dan Pengeloaan Air Baku;
3) Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya;
4) Program Pengendalian Banjir.
B. RENCANA KINERJA
a. Rencana Kinerja Tahun 2016
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan
rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis (RS) yang akan dilaksanakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan melalui
berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indicator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan seiring
dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan
komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten
Lamongan untuk dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.
Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) disebut juga Rencana Kerja SKPD atau Renja SKPD.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang :
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 24
1. Sasaran yang ingin dicapai dalam waktu 1(satu) tahun;
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan, Sasaran
diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
2. Indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya;
Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara
signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.
Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk
mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.
Pemerintahan Kabupaten Lamongan dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air Kabupaten Lamongan dalam mengatasi isu-isu strategik tersebut
menetapkan sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah yang
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagai berikut :
Sasaran : - “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Saran
Dan Prasrana Jalan, Pengairan Serta Perhubungan”
Indikator Sasaran :
Indikator kinerja Sasaran Kabupaten Lamongan dalam RPJMD
Tahun 2016-2021:
a. Prosentase ketersediaan air baku.
Indikator kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kabupaten Lamongan dalam RENSTRA Tahun 2016-2021:
a. Prosentase ketersediaan air baku.
b. Prosentase peningkatan jaringan irigasi kondisi baik.
c. Prosentase Peningkatan/Pemeliharaan Kali/Sungai sebagai
Pengendalian Banjir
Sasaran dan Indikator Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016
dapat dilihat pada table dibawah ini :
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 25
Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016
3. Program, kegiatan.
Program adalah segala sesuatu yang dilakukan dan diujikan dengan
harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Oleh sebab itu, maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan bersama Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan
pencapaian Sasaran dan Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-
2021, telah menetapkan Rencana stratejik untuk mencapai sasaran
kebijakan tersebut dengan program sebagai berikut :
Program Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Lamongan :
a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya;
b. Program Penyediaan dan Pengeloaan Air Baku;
c. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya;
d. Program pengendalian Banjir.
SASARAN
URAIAN INDIKATOR
Terwujudnya Ketersediaan Air
Baku, Jaringan Irigasi
Berkondisi Baik, dan
Pemeliharaan
Sungai/Kali/Saluran Pembuang
sebgai pengendalian Banjir
Prosentase Ketersediaan Air Baku.
Prosentase jaringan irigasi kondisi baik.
Prosentase Peningkatan/Pemeliharaan
Kali/Sungai sebagai Pengendalian Banjir.
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 26
Tabel 2.2 Program
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016
No PROGRAM
1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
2 Program Penyediaan dan Pengeloaan Air Baku
3 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
4 Program pengendalian Banjir
Kegiatan dan indikator kegiatan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis
pengaruh dari satu atau lebih indikator. Penetapan kegiatan dan indikator
kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten
Lamongan dalam Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Lamongan :
a. Kegiatan Pembangunan Pintu Air;
b. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
c. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air ;
d. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai;
e. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah
Dibangun;
f. Kegiatan Proyek Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi
g. Kegiatan Operasional Komisi Irigasi;
h. Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air;
i. Kegiatan Pemetaan Sungai dan Dinding Penahan Tanah Se Kab.
Lamongan;
j. Kegiatan Sosialisasi Penertiban Lahan Waduk dan Rawa;
k. Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air
Lainnya;
l. Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan
Penampung Air Lainnya;
m. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / Tempat
Penampung Air Lainnya;
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 27
n. Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan
banjir;
o. Kegiatan Mengendalikan banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan
badan-badan sungai;
p. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendalian
Banjir.
Program dan Indikator Kegiatan serta pelaksanaan pekerjaan Urusan
Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air di Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2015, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya
Air Kabupaten Lamongan melalui 4 (empat) program, 16 (enambelas) kegiatan
sebagai berikut :
A. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan antara lain :
1. Kegiatan Pembangunan Pintu Air, dengan sumber dana APBD II :
1) Pembangunan Dam Brumbun Ds. Kranji Kec. Paciran;
2) Pembangunan Dam Peninggi Air Tiwet Desa Tiwet-Blajo,
Kec. Kalitengah Perbatasan Tiwet Blanjo;
3) Pembangunan Dam Pomahanjanggan Ds. Pomahanjanggan Kec. Turi;
4) Pembangunan Dam Kepuhdibener Ds. Kepuhdibener, Kec. Turi;
5) Pembangunan Dam Sumowinangun,Kec. Turi.
2. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan alokasi
Dana Alokasi Khusus (DAK) :
1) Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Geger, Kec. Turi;
2) Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Palangan, Kec. Kalitengah;
3) Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sibanget, Kec. Kalitengah,
Kec. Karanggeneng;
4) Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Bogo, Kec. Karangegneng;
5) Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I. Rawa Bulu, Kec. Pucuk
Kec. Sekaran;
6) Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Caling, Kec. Sugio;
7) Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Legoh, Kec. Karangeneng;
8) Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Sogo, Kec. Babat;
9) Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Manyar Kec.Sekaran;
10) Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Takeran Kec.Tikung;
11) Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kwanon, Kec. Pucuk;
12) Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Solo Kec.Glagah;
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 28
13) Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Tuwiri Kec.Tikung;
14) Rehabilitasi Daerah Waduk Makamsantri, Kec. Laren;
15) Rehabilitasi Daerah Waduk Canggah, Kec. Tikung;
16) Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Kuripan Kec.Babat.
3. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air, dengan sumber dana
APBD II
1) Perbaikan Pintu Air di wilayah UPT Pengairan Deket;
2) Normalisasi Dam Kali Sidomukti Desa Sidomukti,
Kec. Brondong;
3) Perbaikan Dam/Pintu Air Dsn. Tunjungmekar, Kec. Kalitengah;
4) Perbaikan Dam Menengai Ds. Sekarbagus Kec. Sugio.
4. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
dengan sumber dana APBD II dan Bantuan Keuangan Propinsi (BK
Prop)
1) Perbaikan Tangkis Waduk Caling Ds. Caling, Kec. Sugio;
2) Perbaikan Kali Ds. Maduran Kec. Maduran;
3) Normalisasi Kali Ds. Dinoyo-Sidomulyo Kec. Deket;
4) Normalisasi Saluran Sidomulyo-Soko Kec. Deket (Lanjutan);
5) Perbaikan Tanggul Kali Prijetan Ds. Mojodadi
Kec. Kedungpring;
6) Normalisasi Saluran Irigasi Desa Keben Kec. Turi;
7) Normalisasi Kali Kruwul I Karangwedoro;
8) Normalisasi Saluran Pembuang Kendalkemlagi’
9) Normalisasi Saluran kali Gadung, Ds. Mertani Kec. Karang-geneng,
Kec. Kali tengah;
10) Normalisasi Saluran Desa Sugio, Kec. Sugio;
11) Normalisasi Saluran Air Kali Dsn. Genceng Ds. Takeranklanting
Kec. Tikung;
12) Normalisasi Irigasi Ds. Dradah Blumbang Kec. Kedungpring;
13) Pengerukan Ds. Randubener Kec. Kembangbahu;
14) Normalisasi Saluran Ds. Kebonsari Kec. Sukodadi;
15) Normalisasi Saluran Ds. Sidogembol Kec. Sukodadi;
16) Normalisasi Saluran Dalam Kota RSUD s/d Makam Kristen
Kec. Lamongan;
17) Normalisasi Saluran Dalam Kota RS NU s/d Stasiun
Kec. Lamongan;
18) Normalisasi Saluran Dalam Kota Jalan Kinameng s/d CPM
Kec. Lamongan;
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 29
19) Normalisasi Saluran Tumenggungan s/d Pos Polisi Dapur
Kec. Lamongan;
20) Normalisasi Saluran Stasiun s/d Kali Dapur Kec. Lamongan;
21) Normalisasi Saluran Sidokumpul Kec. Lamongan;
22) Pengerukan Saluran Desa Sidorejo Kec. Deket;
23) Pengerukan Kali Klantingan Kec. Deket;
24) Pengerukan Saluran Pematusan Perumnas Made Kec. Lamongan;
25) Normalisasi Kali Kenceng Kec. Lamongan;
26) Pengerukan Kali Desa Dinoyo Kec. Deket;
27) Pengerukan Kali Desa Dlanggu Kec. Deket;
28) Pengadaan Pompa Air 130 ltr / dtk Kec. Lamongan;
29) Instalasi Pompa Air dan Listrik Kec. Lamongan;
30) Pembangunan Rumah Pompa Kec. Lamongan;
31) Pengerukan Kali Desa Karangwedoro Kec. Turi;
32) Perbaikan dan Penataan Pompa Melik Desa Canditunggal,
Kec. Kalitengah;
33) Pengerukan Saluran Pembuang Dsn. Pagak Desa Sidogembul
Kec. Sukodadi;
34) Normalisasi Kali Wanar, Kec. Pucuk;
35) Normalisasi Kali Ds. Wonokromo Kec. Tikung;
36) Pengerukan Kali Cluring Kec. Kalitengah;
37) Pengerukan Kali Pengaron Ds. Bakalanpule Kec. Tikung;
38) Pengerukan Kali Plalangan Ds. Made Kec. Lamongan;
39) Normalisasi Kali Gendongkulon Desa Sogo, Kec. Babat
(BK Prov);
40) Pengerukan Kali Patih Desa Datinawong, Kec. Babat (BK Prov);
41) Normalisasi Kali Desa Pengangsalan, Kec. Kalitengah
(BK Prov);
42) Normalisasi Kali Blawi Priyoso - Kuro, Kec. Karangbinangun
(BK Prov);
43) Pengerukan Kali Desa Guci, Kec. Karanggeneng (BK Prov);
44) Normalisasi Kali Prijetan, Kec. Kedungpring (BK Prov);
45) Normalisasi Saluran Desa Doyomulyo - Kedungasri,
Kec. Kembangbahu (BK Prov);
46) Pengerukan Kali Desa Tamanprijek, Kec. Laren (BK Prov);
47) Pengerukan Kali Desa Gampangsejati, Kec. Laren (BK Prov);
48) Pengerukan Kali Desa Kanugrahan, Kec. Maduran (BK Prov);
49) Normalisasi Kali Desa Cungkup, Kec. Pucuk (BK Prov);
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 30
50) Normalisasi Saluran Desa Madulegi, Kec. Sukodadi (BK Prov);
51) Normalisasi Saluran Desa Sukolilo, Kec. Sukodadi (BK Prov);
52) Normalisasi Kali Desa Banjarejo, Kec. Sukodadi (BK Prov);
53) Normalisasi Kali Desa Tambakploso, Kec. Turi (BK Prov);
54) Normalisasi Saluran Desa Geger, Kec. Turi (BK Prov);
55) Normalisasi Kali Desa Kepudibener, Kec. Turi (BK Prov);
56) Perbaikan Kali Dapur Desa Dlanggu, Kec. Deket (BK Prov);
57) Perbaikan Kali Dinoyo, Kec. Deket (BK Prov);
58) Pengerukan Saluran Desa Wedoro, Kec. Glagah (BK Prov);
59) Pengerukan Saluran Desa Dukuh Tunggal, Kec. Glagah
(BK Prov);
60) Pengerukan Saluran Desa Panggang, Kec. Glagah (BK Prov);
61) Pengerukan Saluran Desa Meluwur, Kec. Glagah (BK Prov);
62) Normalisasi Kali Plalangan, Kec. Lamongan (BK Prov);
63) Normalisasi Kali Mengkuli, Kec. Lamongan (BK Prov);
64) Perbaikan Sluis Kalimondo Desa Plangwot, Kec. Laren
(BK Prov);
65) Normalisasi Kali Desa Plangwot, Kec. Laren (BK Prov);
66) Pengerukan Kali Desa Jangkungsumo, Kec. Maduran
(BK Prov);
67) Normalisasi Saluran Desa Tugu, Kec. Mantup (BK Prov);
68) Normalisasi Saluran Desa Waru Kulon, Kec. Pucuk (BK Prov);
69) Normalisasi Saluran Desa Bugoharjo, Kec. Pucuk (BK Prov);
70) Pengerukan Kali Desa Kembangan, Kec. Sekaran (BK Prov);
71) Normalisasi Saluran Desa Sekarbagus, Kec. Sugio (BK Prov);
72) Normalisasi Saluran Dsn Jirkan Desa Balungtawun,
Kec. Sukodadi (BK Prov);
73) Normalisasi Kali Desa Sugihrejo, Kec. Sukodadi (BK Prov);
74) Normalisasi Kali Desa Gedangan, Kec. Sukodadi (BK Prov);
75) Normalisasi Kali Plalangan Desa Tambakploso, Kec. Turi
(BK Prov);
76) Perbaikan Kali Kruwul II, Kec. Turi (BK Prov);
77) Normalisasi Kali Desa Karanglangit, Kec. Lamongan (BK Prov);
78) Normalisasi Saluran Desa Tawangrejo, Kec. Turi (BK Prov);
79) Perbaikan Saluran Waduk Rancang, Kec. Lamongan (BK Prov);
80) Normalisasi Saluran Avour Desa Sumberaji, Kec. Sukodadi
(BK Prov);
81) Normalisasi Kali Corong, Kec. Glagah (BK Prov);
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 31
82) Normalisasi Kali Wangen, Kec. Glagah (BK Prov);
83) Perbaikan Saluran Pembuang Desa Bedahan, Kec. Babat
(BK Prov);
84) Normalisasi Kali Malang Desa Margoanyar, Kec. Glagah
(BK Prov);
85) Normalisasi Kali Desa Sudangan, Kec. Glagah;
86) Normalisasi Kali Desa Mendogo, Kec. Glagah;
87) Normalisasi Kali Desa Kentong, Kec. Glagah;
88) Normalisasi Kali Desa Pomanjanggan, Kec. Turi;
89) Normalisasi Kali Blawi Desa Kepudibener, Kec. Turi;
90) Normalisasi Kali Desa Karangcangkring, Kec. Kedungpring;
91) Pengerukan Kali Desa Kalen, Kec. Kedungpring;
92) Pengerukan Kali Pembuang Kalen, Kec. Kedungpring;
93) Pengerukan Kali Desa Sambungrejo, Kec. Modo;
94) Pengerukan Kali Desa Sidodowo, Kec. Modo;
95) Pengerukan Kali Desa Sidomulyo, Kec. Modo;
96) Pengerukan Kali Desa Kedungwaras, Kec. Modo;
97) Pengerukan Kali Desa Kedungrejo, Kec. Modo;
98) Normalisasi Kali Desa Tejoasri, Kec. Laren;
99) Normalisasi Kali Desa Jabung, Kec. Laren;
100) Normalisasi Kali Desa Rayunggumuk, Kec. Glagah;
101) Normalisasi Kali Desa Menganti, Kec. Glagah;
102) Normalisasi Kali Desa Margoanyar, Kec. Glagah.
5. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah
Dibangun, dengan sumber dana APBD II dan Bantuan Keuangan
Propinsi (BK Prop)
1) Perbaikan Plengsengan Ds. Dinoyo Kc. Deket;
2) Perbaikan Jaringan Irigasi Ds. Dlanggu Kec. Deket;
3) Perbaikan Saluran Dsn. Nginjen Desa Pandanpancur
Kec. Deket (BK Prov);
4) Perbaikan Saluran Dsn. Buden Desa Ploso Kec. Deket
(BK Prov);
5) Perbaikan Saluran Desa Bapuh Bandung Kec. Glagah
(BK Prov);
6) Perbaikan Saluran Desa Soko Kec. Glagah (BK Prov);
7) Perbaikan Saluran Desa Sambopinggir Kec. Karangbinangun
(BK Prov);
8) Perbaikan Saluran Desa Kuro Kec. Karangbinangun (BK Prov);
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 32
9) Perbaikan Saluran Bonbung Kec. Karangbinangun (BK Prov);
10) PerbaikanPlesengan Desa Karanggeneng Kec. Karanggeneng
(BK Prov);
11) Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Banjarejo Kec. Kedungpring
(BK Prov);
12) Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Sumengko Kec. Kedungpring
(BK Prov);
13) Perbaikan Saluran Desa Doyomulyo Kec. Kembangbahu
(BK Prov);
14) Perbaikan Saluran Tanjungsari Kec. Lamongan (BK Prov);
15) Pembangunan Plengsengan Telaga Supeno Kec. Lamongan (BK
Prov);
16) Perbaikan Saluran Desa Duri Kulon Kec. Laren (BK Prov);
17) Perbaikan Saluran Desa Plangwot Kec. Laren (BK Prov);
18) Perbaikan Saluran Desa Centini Kec. Laren (BK Prov);
19) Perbaikan Saluran Desa Tebluru Kec. Solokuro (BK Prov);
20) Perbaikan Saluran Desa Dagan Kec. Solokuro (BK Prov);
21) Perbaikan Saluran Desa Maduran Kec. Maduran (BK Prov);
22) Perbaikan Saluran Desa Pangean Kec. Maduran (BK Prov);
23) Perbaikan Saluran Desa Ngayung Kec. Maduran (BK Prov);
24) Perbaikan Saluran Desa Cungkup Kec. Pucuk (BK Prov);
25) Perbaikan Saluran Desa Sumberjo Kec. Pucuk (BK Prov);
26) Perbaikan Saluran Desa Tanggungan Kec. Pucuk (BK Prov);
27) Perbaikan Saluran Desa Wanar Kec. Pucuk (BK Prov);
28) Perbaikan Saluran Desa Sugio Kec. Sugio (BK Prov);
29) Perbaikan Saluran Dusun Njogo Desa Sugio Kec. Sugio
(BK Prov);
30) Perbaikan Saluran Desa Tlogorejo Kec. Sukodadi (BK Prov);
31) Perbaikan Saluran Irigasi Desa Sugihrejo Kec. Sukodadi
(BK Prov);
32) Perbaikan Saluran Desa Kebonsari Kec. Sukodadi (BK Prov);
33) Perbaikan Saluran Desa Gedangan Kec. Sukodadi (BK Prov);
34) Pembangunan Plengsengan Desa Bakalanpule Kec. Tikung
(BK Prov);
35) Perbaikan Saluran Dsn. Getung Desa Tawangrejo Kec. Turi
(BK Prov);
36) Perbaikan Saluran Desa Turi Kec. Turi (BK Prov);
37) Perbaikan Saluran Desa Geger Kec. Turi (BK Prov);
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 33
38) Pembangunan Plengsengan Telaga Desa Tambakploso
Kec. Turi (BK Prov);
6. Kegiatan Pendamping Proyek Pemerintah Daerah dan
Desantralisasi, dengan sumber dana APBN.
Kegiatan pendamping proyek pemerintah daerah dan desantralisasi ini
digunakan untuk mendampingi dan mengawasi proyek Kegiatan ini
dilaksanakan dalam 1 paket pekerjaan.
7. Kegiatan Operasional Komisi Irigasi
Kegiatan Komisi Irigasi dilakukan dengan tujuan untuk menampung
aspirasi para Petani Pemakai Air (PPA), terkait dengan permasalahan
Irigasi di Kabupaten Lamongan. Aspirasi tersebut dijadikan sebagai
bahan pertimbangan Kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam hal
Irigasi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Lamongan No.
188/240/Kep/413.013/2012, tentang Komisi Irigasi Kabupaten
Lamongan.
8. Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air, dengan sumber dana
APBD II.
Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air ini digunakan untuk
melatih dan membekali para Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air
(GHIPPA) di Kabupaten Lamongan, agar mampu merencanakan,
menghitung, mengoperasikan dan memelihara bangunan irigasi yang
bersifat ringan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 7 kegiatan.
9. Pemetaan Sungai Dan Dinding Penahan Tanah Se Kab. Lamongan,
dengan sumber dana APBD II.
Kegiatan Pemetaan Sungai Dan Dinding Penahan Tanah Se Kab.
Lamongan merupakan kegiatan pembuatan data base mengenai sungai
dan dinding penahan tanah yang ada di Kabupaten Lamongan.
B. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku terdiri dari 1 (satu)
kegiatan antara lain :
1. Kegiatan Sosialisasi Penertiban Lahan Waduk dan Rawa, dengan
sumber dana APBD II.
Kegiatan Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa
berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan dilaksanakan 5 Kegiatan
Sosialisasi dan Kegiatan Pembuatan Papan Larangan sejumlah 25
buah.
C. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau
dan Sumber Daya Air Lainnya terdiri dari 3 (tiga) kegiatan antara lain:
1. Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air
Lainnya, dengan sumber dana APBD II.
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 34
1) Pembangunan Geomembran Desa Tugu, Kec. Mantup;
2) Pembangunan Geomembran Desa Sugihan, Kec. Solokuro;
3) Pembangunan Geomembran Desa Kedungsari,
Kec. Kembangbahu;
4) Pembangunan Geomembran Desa Jatirejo, Kec. Tikung.
2. Kegiatan Pemeliharan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan
Penampung Air Lainnya, dengan sumber dana APBD II dan Bantuan
Keuangan Propinsi (BK Prop)
1) Pengerukan Telogo Genceng DS. Takeranklanting Kec. Tikung;
2) Pengerukan Waduk Dsn. Besuki Dermolemahbang, Kec. Sarirejo;
3) Pengerukan Waduk Dsn. Kepuh, Kedungkumpul, Kec. Sarirejo;
4) Pengerukan Waduk Dsn. KedungAgungKidul Ds. Gintungan
Kec. Kembangbahu;
5) Pengerukan Waduk Dsn. Sungaigeneng Ds. Pelang
Kec. Kembangbahu;
6) Pengerukan Waduk Dsn. Kalipang Ds. Pelang Kec. Kembangbahu;
7) Pengerukan Embung Ds. Balungtawon Kec. Sukodadi;
8) Pengerukan Embung Desa Sendangrejo Kec. Lamongan;
9) Pengerukan Embung Bangkal Desa Rancangkencono
Kec. Lamongan;
10) Pengerukan Embung Desa Tlogoagung Kec. Kembangbahu;
11) Pengerukan Embung Desa Tanggungprigel Kec. Glagah;
12) Pengerukan Embung Desa Kebet Kec. Lamongan;
13) Pengerukan Embung Desa Madulegi Kec. Sukodadi;
14) Pengerukan Embung Klari Desa Gedongboyountung Kec. Turi;
15) Pengerukan Embung Kuwati Desa Tebluru Kec. Solokuro;
16) Pengerukan Embung Desa Plumpang Kec. Sukodadi;
17) Pengerukan Embung Desa Keyongan Kec. Babat;
18) Pengerukan Embung Sambanganlor Desa Sambangan Kec. Babat;
19) Pengerukan Embung Desa Banjarejo Kec. Sukodadi;
20) Pengerukan Embung Mumbulan Desa Pangumbulanadi Kec.
Tikung;
21) Pengerukan Embung Desa Kedungbanjar Kec. Sugio;
22) Pengerukan Embung Desa Takeranklating Kec. Tikung;
23) Pengerukan Embung Desa Gempoltumloko Kec. Sarirejo;
24) Pengerukan Embung Desa Gintungan Kec. Kembangbahu;
25) Pengerukan Embung Desa Sumberdadi Kec. Mantup;
26) Pengerukan Embung Desa Sukosongo Kec. Kembangbahu;
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 35
27) Pengerukan Embung Desa Balongwangi Kec. Tikung;
28) Pengerukan Embung Desa Lamongrejo Kec. Ngimbang;
29) Pengerukan Embung Gumelem Desa Banjarejo Kec. Kedungpring;
30) Pengerukan Embung Desa Sumengko Kec. Kedungpring;
31) Pengerukan Embung Tanah Desa Katemas Kec. Kembangbahu;
32) Pengerukan Embung Kayen Desa Talunrejo Kec. Bluluk;
33) Pengerukan Embung Desa Baturono Kec. Sukodadi;
34) Pengerukan Embung Desa Botoputih Kec. Tikung;
35) Pengerukan Embung Mojokerep Ds. Wonokromo Kec. Tikung;
36) Pengerukan Embung Sekarputih Ds. Rancangkencono
Kec. Lamongan;
37) Pengerukan Embung Puncel Desa Deket Wetan Kec. Deket
(BK Prov);
38) Pengerukan Embung Embung Desa Srirande Kec. Deket (BK Prov);
39) Pengerukan Embung Doyomulyo Desa Doyomulyo
Kec. Kembangbahu (BK Prov);
40) Pengerukan Embung Bender Desa Kedungasri Kec. Kembangbahu
(BK Prov);
41) Pengerukan Embung Desa Primpen Kec. Bluluk (BK Prov);
42) Pengerukan Embung Tulung Desa Wanar Kec. Pucuk (BK Prov);
43) Pengerukan Telaga Ploso Desa Payaman Kec. Pucuk (BK Prov);
44) Pengerukan Embung Desa Sugihrejo Kec. Sukodadi (BK Prov);
45) Pengerukan Embung Desa Sukodadi Kec. Sukodadi (BK Prov);
46) Pengerukan Embung Tebluru Desa Tebluru Kec. Solokuro
(BK Prov);
47) Pengerukan Embung Desa Banyubang Kec. Solokuro (BK Prov);
48) Pengerukan Embung Katemas Desa Katemas Kec. Kembangbahu
(BK Prov);
49) Pengerukan Embung Desa Sumberjo Kec. Lamongan (BK Prov);
50) Pengerukan Embung Desa Wanar Kec. Pucuk (BK Prov);
51) Pengerukan Embung Sambangan Kidul Desa Sambangan
Kec. Babat (BK Prov);
52) Pengerukan Embung Oro-oro Ombo Desa Mantup Kec. Mantup
(BK Prov);
53) Pengerukan Embung Tambakjurit Desa Jatirejo Kec. Tikung
Pengerukan Embung Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung (BK Prov);
54) Pengerukan Embung Karangpilang Desa Jatirejo Kec. Tikung
(BK Prov);
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 36
55) Pengerukan Embung Desa Sumberjo Kec. Pucuk (BK Prov);
56) Perbaikan Embung Desa Tanggungan Kec. Pucuk (BK Prov);
57) Pengerukan Embung Tambakboyo Desa Tambakrigadung
Kec. Tikung (BK Prov);
58) Pengerukan Embung Desa Bulumargi Kec. Babat (BK Prov);
59) Pengerukan Embung Desa Bakalanpule Kec. Tikung (BK Prov);
3. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / Tempat
Penampung Air Lainnya (Force Mayor), dengan sumber dana
APBD II.
1) Perbaikan Tanggul Wedok Bengawan Solo Ds. Maduran,
Kec. Maduran;
2) Perbaikan Pintu Air Waduk Cerokan Kec. Kedungpring.
A. Program Pengendalian Banjir terdiri dari 3 (tiga) kegiatan antara lain :
1. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Penanggulangan Banjir, dengan sumber dana APBD II.
Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan
Banjir, digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembersihan wilayah sungai dari tumbuhan Enceng Gondok yang
tumbuh secara musiman pada daerah wilayah sungai yang berada di
Kecamatan Lamongan, Kecamatan Deket, Kecamatan Turi, Kecamatan
Kalitengah, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Glagah, Kecamatan
Karangbinangun.
2. Kegiatan Mengendalikan banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan
badan-badan sungai, dengan sumber dana APBD II.
1) Kegiatan Pemeliharaan Bangunan, Saluan dan Penanggulangan
Banjir serta Pembelian Bahan dan Peralatan Kerja;
2) Kegiatan Operasional Pompa Penanggulangan Banjir Babat, yang
berlokasi di wilayah Dinas PU SDA UPT. Babat Kabupaten
Lamongan;
3) Kegiatan Operasional Pompa Penanggulangan Banjir Bengawan
Jero, yang berlokasi di wilayah Dinas PU SDA UPT. Kuro
Kabupaten Lamongan;
4) Kegiatan Pemeliharaan Bangunan, Saluran dan Penanggulangan
Banjir serta Pembersihan Saluran yang berlokasi di Jl. Sumargo, Jl.
Veteran, Jl. Kaliotik s/d Kali Sidoharjo, Kali Konang dan Kali
Bedahan Babat.
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 37
3. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendalian
Banjir
Pembangunan, Pembelian, dan Instalasi Pompa Air Babat di
Kecamatan Babat.
C. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2016
Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Rencana Jangka
Menengah Daerah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana
Strategis Tahun 2016-2021, disusunlah Rencana Kerja Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan yang merupakan
perjanjian kerja (kontrak kerja) antara pimpinan dengan bawahan dalam
hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan
pada sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya
Air Kabupaten Lamongan.
Perjanjian Kinerja untuk mendukung kegiatan dan program
pembangunan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air Kabupaten Lamongan dialokasikan pembiayaannya melalui
Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya
Air Kabupaten Lamongan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) Tahun 2016 yang telah ditetapkan.
Adapun penyajian Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum
Pengairan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 secara ringkas
dan terperinci dapat dilihat pada lampiran.
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 38
Tabel 2.3 Perjajian Kinerja Tahun 2016
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Dari table di atas kita jabarkan dengan menggabungkan sasaran
strategis, indikator kegiatan, target kegiatan dan Program/kegiatan serta
anggaran yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya
Air Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016.
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 39
Tabel 2.4 Penjabaran Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Satuan %
(1)
1 81.861.573 M3 74,38% Input : Dana Rp. 2.405.000.000 Rp. 10.940.000.000
110.061.900
2 Rp. 80.000.000 Rp. 155.000.000
a Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah
Waduk dan Rawa
Rp. 80.000.000 Rp. 155.000.000
3 Rp. 2.325.000.000 Rp. 10.785.000.000
1 Pembangunan Embung dan
Bangunan Penampung Air Lainnya
Rp. 1.200.000.000 Rp. 1.200.000.000
2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi
embung dan bangunan penampung
air lainnya.
Rp. 875.000.000 Rp. 9.335.000.000
2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin
Bangunan / Tempat Penampung Air
Lainnya
Rp. 250.000.000 Rp. 250.000.000
2 631.888 M' 70,11% Input Dana : Rp. 34.487.870.000 Rp. 40.886.870.000
901.251
1 Rp. 34.487.870.000 Rp. 40.886.870.000
a Pembangunan Pintu Air Rp. 1.150.000.000 Rp. 1.150.000.000
b Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
Rp. 31.943.870.000 Rp. 31.943.870.000
c Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air Rp. 650.000.000 Rp. 750.000.000
d Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi yang telah dibangun
Rp. 319.000.000 Rp. 6.618.000.000
e Pendamping Proyek Pemerintaha
Daerah dan Desentralisasi
Rp. 200.000.000 Rp. 200.000.000
f Panitia Irigasi Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000
g Pemberdayaan Petani Pemakai Air Rp. 75.000.000 Rp. 75.000.000
h Pemetaan Sungai dan Dinding
Penahan tanah se Kab. Lamongan
Rp. 100.000.000 Rp. 100.000.000
4 321.000 M' 72,05% Input Dana : Rp. 3.259.600.000 Rp. 27.644.600.000
445.500
1 Rp. 2.165.000.000 Rp. 24.075.000.000
a Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran
Sungai
Rp. 2.165.000.000 Rp. 24.075.000.000
1 Rp. 1.094.600.000 Rp. 3.569.600.000
a Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam penaggulangan banjir
Rp. 143.000.000 Rp. 318.000.000
b Mengendalikan Banjir Pada Daerah
Tangkapan Air dan Badan - Badan
Sungai
Rp. 951.600.000 Rp. 1.051.600.000
c Peningkatan Pembangunan Pusat-
Pusat Pengendalian Banjir
Rp. - Rp. 2.200.000.000
Outcome : Ha 2.500 Ha 2.500
Terwujudnya
Jaringan Irigasi
dalam kondisi baik
Terwujudnya
Pemeliharaan
kali/Saluran sebagai
pengendalian banjir
Prosentase ketersediaan Air baku
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku
Program Pengembangan, Pengelolaan dan
Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber
Daya Air Lainnya.
Prosentase jaringan irigasi
kondisi baik.
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi
Lainnya
Presentase
Peningkatan/Pemeliharaan
kali/Saluran sebagai
pengendalian banjir Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi
Lainnya
Program Pengendalian Banjir
Terwujudnya
ketersediaan
Air baku
Anggaran
Perubahan
(Rp)
(2) (3) (4) (6) (7)
Sasaran Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran
Awal
(Rp)
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 40
Jumlah Anggaran : 81.047.272.000,00
Program :
1. Rp. 64.961.870.000,00
2. Rp. 155.000.000,00
3. Rp. 10.785.000.000,00
4. Rp. 3.569.600.000,00
5. Rp. 931.802.000,00
6. Rp. 409.000.000,00
7. Rp. 60.000.000,00
8. Rp. 175.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , terdiri dari 6 Kegiatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ,
terdiri dari 5 Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan terdiri dari
1 Kegiatan
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku (DAU) , terdiri dari 1 Kegiatan
Program Anggaran
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya (DAU / DAK / BK Prop), terdiri dari 9 Kegiatan
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya
Air Lainnya (DAU / BK Prop), terdiri dari 3 Kegiatan
Program Pengendalian Banjir (DAU) , terdiri dari 3 Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , terdiri dari 12 Kegiatan
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 41
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan,badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai
keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-
pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas atau pemberi amanah.
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan selaku
unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maupun secara
tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dalam setiap tahun anggaran
berjalan.
Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran dan program atau kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai
maupun kegagalan pada tahun 2016.
A. CAPAIAN KINERJA
Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun
1999 dan Keputusan LAN Nomor 239 Tahun 2003, Kinerja Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan diukur berdasarkan tingkat
capaian Kinerja Sasaran, serta Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran
mengenai tingkat pencapaian Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan diperoleh
dengan cara membandingkan target dengan relisasi kegiatan kinerja yang terdiri
dari Input, Output dan Outcome,Benefit dan Impact.
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016
Capaian kinerja pada tahun 2016 berdasarkan indikator sasaran dalam
RPJMD 2016-2021, sebagai berikut :
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 42
Tabel 3.1
REALISASI KEGIATAN FISIK APBD TAHUN ANGGARAN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
3 4 5 6 7
A. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 Pembangunan Pintu Air 1). Pembangunan Dam Brumbun Ds. Kranji Kec. Paciran Dam : 1 Bh 1250 22
2). Pembangunan Dam Peninggi Air Tiwet Desa Tiwet-Blajo,
Kec. Kalitengah Perbatasan Tiwet Blanjo
Dam : 4 Bh 4000
3). Pembangunan Dam Pomahanjanggan Ds.
Pomahanjanggan Kec. Turi
Dam : 1 Bh 4000
4). Pembangunan Dam Kepuhdibener Ds. Kepuhdibener,
Kec. Turi
Dam : 1 Bh 4000
5). Pembangunan Dam Sumowinangun,Kec. Turi Dam : 1 Bh 2250
2 1). Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Geger, Kec. Turi (DAK) Rawa : 1 bh, Saluran : 350 m 332,5
2). Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Palangan, Kec.
Kalitengah (DAK)
Waduk : 1 bh, Bangunan: 1 bh,
Saluran : 350 m
6000 332,5
3). Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sibanget, Kec.
Kalitengah, Kec. Karanggeneng (DAK)
Rawa : 1 bh, Bangunan : 1 bh,
Saluran : 250 m
237,5
4). Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Bogo, Kec.
Karangegneng (DAK)
Rawa : 1 bh, Bangunan : 1 bh,
Saluran : 350 m
332,5
5). Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I. Rawa Bulu, Kec. Pucuk,
Kec. Sekaran (DAK)
Rawa : 1 bh, Bangunan: 1 bh,
Saluran : 350 m
332,5
6). Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Caling (DAK) Bangunan : 1 bh, Saluran : 400 m 380
7). Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Legoh (DAK) Waduk : 1 bh, Bangunan : 1 bh,
Saluran : 250 m
10000 237,5
8). Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Sogo (DAK) Waduk : 1 bh, Bangunan : 1 bh,
Saluran : 350 m
332,5
9). Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Manyar (DAK) Waduk : 1 bh, Bangunan : 1 bh,
Saluran : 400 m
380
10). Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Takeran (DAK) Waduk : 1 bh, Bangunan : 1 bh,
Saluran : 250 m
8000 237,5
11). Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kwanon (DAK) Waduk : 1 bh, Bangunan : 1 bh,
Saluran : 350 m
332,5
12). Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Solo (DAK) Bangunan : 1 bh, Saluran : 375 m 356,25
13). Rehabilitasi Daerah Waduk Tuwiri (DAK) Waduk : 1 bh, Bangunan : 1 bh,
Saluran : 350 m
26500 332,5
14). Rehabilitasi Daerah Waduk Makamsantri (DAK) Waduk : 1 bh, Bangunan : 1 bh,
Saluran : 250 m
237,5
15). Rehabilitasi Daerah Waduk Canggah (DAK) Waduk : 1 bh, Bangunan : 1 bh,
Saluran : 350 m
332,5
16). Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Kuripan(DAK) Waduk : 1 bh, Bangunan : 1 bh,
Saluran : 250 m
18000 237,5
3 1). Perbaikan Pintu Air di Wilayah UPT Pengairan Deket Pintu Air :10 bh
2). Perbaikan Dam/Pintu Air Sidomukti Kec. Brondong Pintu Air : 5 bh 8000
3). Perbaikan Dam/Pintu Air Dsn. TunjungMekar
Kec. Kaliteng
Pintu Air : 1 bh 6000
4). Perbaikan DAM Menengai Ds. Sekarbagus Kec. Sugio Dam : 1 bh 6000
NOURUSAN PROGRAM /
KEGIATANSUB KEGIATAN TOLAK UKUR
KETERSEDIAN
AIR BAKU
TARGET RPJMD
(81.861.573 M3)
74,38 %
JARINGAN IRIGASI
BERKONDISI BAIK
TARGET RPJMD
(631.888 M')
70,11 %
Peningkatan/Pemeliharaan
Kali/Sungai sebagai
Pengendalian Banjir
TARGET RPJMD
(321.000 M)
72,05 %
KETERANGAN
1 2
Rehabilitasi Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu
Air
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 43
3 4 5 6 7
A. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
4 1). Perbaikan Tangkis Waduk Caling Ds. Caling, Kec.
Sugio
saluran : 100 m
2). Perbaikan Kali Ds. Maduran Kec. Maduran saluran : 1000 m
3). Normalisasi Kali Ds. Dinoyo-Sidomulyo
Kec. Deket
saluran : 600 m 600
4). Normalisasi Saluran Sidomulyo-Soko Kec. Deket
(Lanjutan)
saluran : 600 m 600
5). Perbaikan Tanggul Kali Prijetan Ds. Mojodadi Kec.
Kedungpring
saluran : 500 m
6). Normalisasi Saluran Irigasi Desa Keben Kec. Turi Saluran : 1.000m Kali Desa
7). Normalisasi Kali Kruwul I Karangwedoro saluran : 1000 m Kali Desa 2500
8). Normalisasi Saluran Pembuang Kendalkemlagi Saluran : 1000 m
9). Normalisasi Saluran kali Gadung Saluran : 1000 m
10). Normalisasi Saluran Dsn. Sugio, Ds. Sugio, Kec. Sugio saluran : 600 m
11). Normalisasi Saluran Air Kali Dsn. Genceng Ds.
Takeranklanting Kec. Tikung
saluran : 1000 m Kali Desa
12). Normalisasi Irigasi Ds. Dradah Blumbang Kec.
Kedungpring
saluran : 1000 m
13). Pengerukan Ds. Randubener Kec. Kembangbahu saluran : 1000 m Kali Desa
14). Normalisasi Saluran Ds. Kebonsari Kec. Sukodadi saluran : 2000 m Kali Desa
15). Normalisasi Saluran Ds. Sidogembol Kec. Sukodadi saluran : 2000 m Kali Desa
BANJIR KOTA
16). Normalisasi Saluran Dalam Kota RSUD s/d Makam
Kristen Kec. Lamongan
Saluran : 1000 M'.
17). Normalisasi Saluran Dalam Kota RS NU s/d Stasiun
Kec. Lamongan
Saluran : 700 M'.
18). Normalisasi Saluran Dalam Kota Jalan Kinameng s/d
CPM Kec. Lamongan
Saluran : 700 M'.
19). Normalisasi Saluran Tumenggungan s/d Pos Polisi
Dapur Kec. Lamongan
Saluran : 1000 M'.
20). Normalisasi Saluran Stasiun s/d Kali Dapur Kec.
Lamongan
Saluran : 500 M'.
21). Normalisasi Saluran Sidokumpul Kec. Lamongan Saluran : 1000 M'.
22). Pengerukan Saluran Desa Sidorejo Kec. Deket. Kali : 2000 m'
23). Pengerukan Kali Klantingan Kec. Deket. Kali : 2000 m'
24). Pengerukan Saluran Pematusan Perumnas Made Kec.
Lamongan.
Kali : 1000 M'.
25). Normalisasi Kali Kenceng Kec. Lamongan Kali : 1000 M'.
26). Pengerukan Kali Desa Dinoyo Kec. Deket. Kali : 1000 M'.
27). Pengerukan Kali Desa Dlanggu Kec. Deket. Kali : 1000 M'.
28). Pengadaan Pompa Air 130 ltr / dtk Kec. Lamongan. Pompa : 2 Bh.
29). Instalasi Pompa Air dan Listrik Kec. Lamongan. Intalasi Pompa : 2 Unit
30). Pembangunan Rumah Pompa Kec. Lamongan. Bangunan : 1 Bh
NOURUSAN PROGRAM /
KEGIATANSUB KEGIATAN TOLAK UKUR
KETERSEDIAN
AIR BAKU
TARGET RPJMD
(81.861.573 M3)
74,38 %
JARINGAN IRIGASI
BERKONDISI BAIK
TARGET RPJMD
(631.888 M')
70,11 %
Peningkatan/Pemeliharaa
n Kali/Sungai sebagai
Pengendalian Banjir
TARGET RPJMD
(321.000 M)
72,05 %
KETERANGAN
1 2
Rehabilitasi / Pemeliharaan
Saluran Sungai
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 44
3 4 5 6 7
A. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
4 31). Pengerukan Kali Desa Karangwedoro Kec. Turi. Kali : 2000 M'. Kali Desa
32). Perbaikan dan Penataan Pompa Melik Desa
Canditunggal, Kec. Kalitengah.
Pompa : 2 Buah
33). Pengerukan Saluran Pembuang Dsn. Pagak Desa
Sidogembul Kec. Sukodadi.
Saluran : 2000m' Kali Desa
34). Normalisasi Kali Wanar, Kec. Pucuk Kali : 1000 m Kali Desa
35). Normalisasi Kali Ds. Wonokromo Kec. Tikung, Kali : 1000 m
36). Pengerukan Kali Cluring Kec. Kalitengah Kali : 1000 m
37). Pengerukan Kali Pengaron Ds. Bakalanpule Kec.
Tikung.
Kali : 1000 m 1000
38). Pengerukan Kali Plalangan Ds. Made Kec. Lamongan. Kali : 400 m
39). Normalisasi Kali Gendongkulon Desa Sogo, Kec.
Babat.
Kali : 1000 M'
40). Pengerukan Kali Patih Desa Datinawong, Kec. Babat, Kali : 1000 M'
41). Normalisasi Kali Desa Pengangsalan, Kec. Kalitengah Kali : 2000 M' Kali Desa
42). Normalisasi Kali Blawi Priyoso - Kuro, Kec.
Karangbinangun
Kali : 600 M'
43). Pengerukan Kali Desa Guci, Kec. Karanggeneng Kali : 1000 M' Kali Desa
44). Normalisasi Kali Prijetan, Kec. Kedungpring. Kali : 1000 M'
45). Normalisasi Saluran Desa Doyomulyo - Kedungasri,
Kec. Kembangbahu.
Saluran : 1500 M'
46). Pengerukan Kali Desa Tamanprijek, Kec. Laren. Kali : 1500 M'
47). Pengerukan Kali Desa Gampangsejati, Kec. Laren. Kali : 1500 M'
48). Pengerukan Kali Desa Kanugrahan, Kec. Maduran. Kali : 1000 M' Kali Desa
49). Normalisasi Kali Desa Cungkup, Kec. Pucuk. Kali : 2000 M' Kali Desa
50). Normalisasi Saluran Desa Madulegi, Kec. Sukodadi. Saluran : 2000 M' Kali Desa
51). Normalisasi Saluran Desa Sukolilo, Kec. Sukodadi. Saluran : 2000 M' Kali Desa
52). Normalisasi Kali Desa Banjarejo, Kec. Sukodadi. Kali : 1500 M'
53). Normalisasi Kali Desa Tambakploso, Kec. Turi. Kali : 2000 M' Kali Desa
54). Normalisasi Saluran Desa Geger, Kec. Turi. Saluran : 2000 M' Kali Desa
55). Normalisasi Kali Desa Kepudibener, Kec. Turi. Kali : 800 M' Kali Desa
56). Perbaikan Kali Dapur Desa Dlanggu, Kec. Deket. Kali : 1500 M'
57). Perbaikan Kali Dinoyo, Kec. Deket. Kali : 4000 M'
Rehabilitasi / Pemeliharaan
Saluran Sungai
NOURUSAN PROGRAM /
KEGIATANSUB KEGIATAN TOLAK UKUR
KETERSEDIAN
AIR BAKU
TARGET RPJMD
(81.861.573 M3)
74,38 %
JARINGAN IRIGASI
BERKONDISI BAIK
TARGET RPJMD
(631.888 M')
70,11 %
Peningkatan/Pemeliharaa
n Kali/Sungai sebagai
Pengendalian Banjir
TARGET RPJMD
(321.000 M)
72,05 %
KETERANGAN
1 2
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 45
3 4 5 6 7
A. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
4 58). Pengerukan Saluran Desa Jatirenggo, Kec. Glagah. Saluran : 1000 M' Kali Desa
59). Pengerukan Saluran Desa Wedoro, Kec. Glagah. Saluran : 1000 M' Kali Desa
60). Pengerukan Saluran Desa Dukuh Tunggal,
Kec. Glagah.
Saluran : 1000 M' Kali Desa
61). Pengerukan Saluran Desa Panggang, Kec. Glagah. Saluran : 1000 M' Kali Desa
62). Pengerukan Saluran Desa Meluwur, Kec. Glagah. Saluran : 1000 M' Kali Desa
63). Normalisasi Kali Plalangan, Kec. Lamongan. Kali : 1000 M'
64). Normalisasi Kali Mengkuli, Kec. Lamongan. Pas. Bronjong : 30 M'
65). Perbaikan Sluis Kalimondo Desa Plangwot,
Kec. Laren.
Kali : 100 M'
66). Normalisasi Kali Desa Plangwot, Kec. Laren. Kali : 1500 M'
67). Pengerukan Kali Desa Jangkungsumo, Kec. Maduran. Kali : 2000 M' Kali Desa
68). Normalisasi Saluran Desa Tugu, Kec. Mantup. Saluran : 100 M' Kali Desa
69). Normalisasi Saluran Desa Waru Kulon, Kec. Pucuk. Saluran : 2000 M'
70). Normalisasi Saluran Desa Bugoharjo, Kec. Pucuk. Saluran : 2000 M' Kali Desa
71). Pengerukan Kali Desa Kembangan, Kec. Sekaran. Kali : 1000 M' Kali Desa
72). Normalisasi Saluran Desa Sekarbagus, Kec. Sugio. Saluran : 2000 M' Kali Desa
73). Normalisasi Saluran Dsn Jirkan Desa Balungtawun,
Kec. Sukodadi.
Saluran : 1000 M' Kali Desa
74). Normalisasi Kali Desa Sugihrejo, Kec. Sukodadi. Kali : 2000 M' Kali Desa
75). Normalisasi Kali Desa Gedangan, Kec. Sukodadi. Kali : 1000 M' Kali Desa
76). Normalisasi Kali Plalangan Desa Tambakploso,
Kec. Turi.
Kali : 600 M'
77). Perbaikan Kali Kruwul II, Kec. Turi. Pasangan : 200 M'
78). Normalisasi Kali Desa Karanglangit, Kec. Lamongan. Kali : 1500 M'
79). Normalisasi Saluran Desa Tawangrejo, Kec. Turi. Saluran : 1000 M' Kali Desa
Rehabilitasi / Pemeliharaan
Saluran Sungai
Peningkatan/Pemeliharaa
n Kali/Sungai sebagai
Pengendalian Banjir
TARGET RPJMD
(321.000 M)
72,05 %
KETERANGAN
1 2
NOURUSAN PROGRAM /
KEGIATANSUB KEGIATAN TOLAK UKUR
KETERSEDIAN
AIR BAKU
TARGET RPJMD
(81.861.573 M3)
74,38 %
JARINGAN IRIGASI
BERKONDISI BAIK
TARGET RPJMD
(631.888 M')
70,11 %
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 46
3 4 5 6 7
A. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
4 80). Perbaikan Saluran Waduk Rancang, Kec. Lamongan. Bangunan : 1 bh
81). Normalisasi Saluran Avour Desa Sumberaji,
Kec. Sukodadi.
Saluran : 1000 M'
82). Normalisasi Kali Corong, Kec. Glagah. Kali : 4000 M' 2000
83). Normalisasi Kali Wangen, Kec. Glagah. Kali : 4000 M' 2000
84). Perbaikan Saluran Pembuang Desa Bedahan,
Kec. Babat.
Pasangan : 50 M'
85). Normalisasi Kali Malang Desa Margoanyar,
Kec. Glagah.
Kali : 600 M' 600
86). Normalisasi Kali Desa Sudangan, Kec. Glagah. Kali : 600 M' 600
87). Normalisasi Kali Desa Mendogo, Kec. Glagah. Kali : 600 M' 600
88). Normalisasi Kali Desa Kentong, Kec. Glagah. Kali : 600 M' 600
89). Normalisasi Kali Desa Pomanjanggan, Kec. Turi. Kali : 600 M'
90). Normalisasi Kali Blawi Desa Kepudibener, Kec. Turi. Kali : 600 M'
91). Normalisasi Kali Desa Karangcangkring, Kec.
Kedungpring.
Kali : 4500 M'
92). Pengerukan Kali Desa Kalen, Kec. Kedungpring. Kali : 1800 M'
93). Pengerukan Kali Pembuang Kalen, Kec. Kedungpring. Kali : 1800 M'
94). Pengerukan Kali Desa Sambungrejo, Kec. Modo. Kali : 1800 M'
95). Pengerukan Kali Desa Sidodowo, Kec. Modo, Kali : 2500 M'
96). Pengerukan Kali Desa Sidomulyo, Kec. Modo. Kali : 2500 M'
97). Pengerukan Kali Desa Kedungwaras, Kec. Modo. Kali : 2500 M'
98). Pengerukan Kali Desa Kedungrejo, Kec. Modo. Kali : 2500 M'
99). Normalisasi Kali Desa Tejoasri, Kec. Laren. Kali : 1000 M' Kali Desa
100). Normalisasi Kali Desa Jabung, Kec. Laren. Kali : 1000 M' Kali Desa
101). Normalisasi Kali Desa Rayunggumuk, Kec. Glagah. Kali : 1000 M'
102). Normalisasi Kali Desa Menganti, Kec. Glagah. Kali : 1000 M'
103). Normalisasi Kali Desa Margoanyar, Kec. Glagah. Kali : 1000 M' Kali Desa
Peningkatan/Pemeliharaa
n Kali/Sungai sebagai
Pengendalian Banjir
TARGET RPJMD
(321.000 M)
72,05 %
KETERANGAN
1 2
Rehabilitasi / Pemeliharaan
Saluran Sungai
NOURUSAN PROGRAM /
KEGIATANSUB KEGIATAN TOLAK UKUR
KETERSEDIAN
AIR BAKU
TARGET RPJMD
(81.861.573 M3)
74,38 %
JARINGAN IRIGASI
BERKONDISI BAIK
TARGET RPJMD
(631.888 M')
70,11 %
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 47
3 4 5 6 7
A. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
5 1). Perbaikan Plengsengan Ds. Dinoyo Kc. Deket Pasangan : 30 m 27
2). Perbaikan Jaringan Irigasi Ds. Dlanggu Kec. Deket Saluran Pasangan 170 m 153
3). Perbaikan Saluran Dsn. Nginjen Desa Pandanpancur
Kec. Deket
Pasangan = 230 m 207
4). Perbaikan Saluran Dsn. Buden Desa Ploso Kec. Deket Pasangan = 230 m 207
5). Perbaikan Saluran Desa Bapuh Bandung Kec. Glagah Pasangan = 90 m 81
6). Perbaikan Saluran Desa Soko Kec. Glagah Pasangan = 100 m 90
7). Perbaikan Saluran Desa Sambopinggir Kec.
Karangbinangun
Pasangan = 100 m 90
8). Perbaikan Saluran Desa Kuro Kec. Karangbinangun Pasangan = 100 m 90
9). Perbaikan Saluran Bonbung Kec. Karangbinangun Pasangan = 100 m 90
10). Perbaikan Plesengan Desa Karanggeneng Kec.
Karanggeneng
Pasangan = 100 m 90
11). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Banjarejo Kec.
Kedungpring
Pasangan = 100 m 90
12). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Sumengko Kec.
Kedungpring
Pasangan = 100 m 90
13). Perbaikan Saluran Desa Doyomulyo Kec.
Kembangbahu
Pasangan = 100 m 90
14). Perbaikan Saluran Tanjungsari Kec. Lamongan Pasangan = 100 m 90
15). Pembangunan Plengsengan Telaga Supeno Kec.
Lamongan
Pasangan = 130 m 117
16). Perbaikan Saluran Desa Duri Kulon Kec. Laren Pasangan = 100 m 90
17). Perbaikan Saluran Desa Plangwot Kec. Laren Pasangan = 100 m 90
18). Perbaikan Saluran Desa Centini Kec. Laren Pasangan = 100 m 90
19). Perbaikan Saluran Desa Tebluru Kec. Solokuro Pasangan = 100 m 90
20). Perbaikan Saluran Desa Dagan Kec. Solokuro Pasangan = 100 m 90
21). Perbaikan Saluran Desa Maduran Kec. Maduran Pasangan = 100 m 90
22). Perbaikan Saluran Desa Pangean Kec. Maduran Pasangan = 100 m 90
23). Perbaikan Saluran Desa Ngayung Kec. Maduran Pasangan = 100 m 90
24). Perbaikan Saluran Desa Cungkup Kec. Pucuk Pasangan = 100 m 90
25). Perbaikan Saluran Desa Sumberjo Kec. Pucuk Pasangan = 100 m 90
Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Yang Telah
Dibangun
Peningkatan/Pemeliharaa
n Kali/Sungai sebagai
Pengendalian Banjir
TARGET RPJMD
(321.000 M)
72,05 %
KETERANGAN
1 2
NOURUSAN PROGRAM /
KEGIATANSUB KEGIATAN TOLAK UKUR
KETERSEDIAN
AIR BAKU
TARGET RPJMD
(81.861.573 M3)
74,38 %
JARINGAN IRIGASI
BERKONDISI BAIK
TARGET RPJMD
(631.888 M')
70,11 %
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 48
3 4 5 6 7
A. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
5 26). Perbaikan Saluran Desa Tanggungan Kec. Pucuk Pasangan = 100 m 90
27). Perbaikan Saluran Desa Wanar Kec. Pucuk Pasangan = 100 m 90
28). Perbaikan Saluran Desa Sugio Kec. Sugio Pasangan = 100 m 90
29). Perbaikan Saluran Dusun Njogo Desa Sugio Kec. Sugio Pasangan = 100 m 90
30). Perbaikan Saluran Desa Tlogorejo Kec. Sukodadi Pasangan = 100 m 90
31). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Sugihrejo Kec. Sukodadi Pasangan = 100 m 90
32). Perbaikan Saluran Desa Kebonsari Kec. Sukodadi Pasangan = 100 m 90
33). Perbaikan Saluran Desa Gedangan Kec. Sukodadi Pasangan = 100 m 90
34). Pembangunan Plengsengan Desa Bakalanpule Kec.
Tikung
Pasangan = 100 m 90
35). Perbaikan Saluran Dsn. Getung Desa Tawangrejo Kec.
Turi
Pasangan = 280 m 252
36). Perbaikan Saluran Desa Turi Kec. Turi Pasangan = 100 m 90
37). Perbaikan Saluran Desa Geger Kec. Turi Pasangan = 100 m 90
38). Pembangunan Plengsengan Telaga Desa Tambakploso
Kec. Turi
Pasangan = 100 m 90
39). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Kebonagung Kec. Babat Pasangan = 100 m 90
40). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Waru Kulon Kec. Pucuk Pasangan = 100 m 90
41). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Warungering Kec.
Kedungpring
Pasangan = 100 m 90
42). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Keyongan Kec. Babat Pasangan = 100 m 90
43). Perbaikan Saluran Desa Latukan Kec. Karanggeneng Pasangan = 100 m 90
44). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Sambangan Kec. Babat Pasangan = 100 m 90
45). Perbaikan Saluran Irigasi Dsn. Juwet Desa Doyomulyo Pasangan = 100 m 90
Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Yang Telah
Dibangun
NOURUSAN PROGRAM /
KEGIATANSUB KEGIATAN TOLAK UKUR
KETERSEDIAN
AIR BAKU
TARGET RPJMD
(81.861.573 M3)
74,38 %
JARINGAN IRIGASI
BERKONDISI BAIK
TARGET RPJMD
(631.888 M')
70,11 %
Peningkatan/Pemeliharaan
Kali/Sungai sebagai
Pengendalian Banjir
TARGET RPJMD
(321.000 M)
72,05 %
KETERANGAN
1 2
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 49
3 4 5 6 7
A. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
5 46). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Jabung Kec. Laren Pasangan = 100 m 90
47). Perbaikan Saluran Desa Mertani Kec. Karanggeneng Pasangan = 100 m 90
48). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Gampangsejati Kec.
Laren
Pasangan = 100 m 90
49). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Keduyung Kec. Laren Pasangan = 100 m 90
50). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Mojoasem Kec. Laren Pasangan = 100 m 90
51). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Waduk Kopen Ds.
Mantup Kec. Mantup
Saluran Pasangan 150 m 135
52). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Waduk Sumengko Saluran Pasangan 150 m 135
53). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Waduk Gumelem Saluran Pasangan 150 m 135
54). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Sugihan Kec. Solokuro Saluran Pasangan 150 m 135
55). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Tebluru Kec. Solokuro Saluran Pasangan 170 m 153
56). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Waduk Munungrejo Intake 1 bh 0
57). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Payaman Kec. Solokuro Saluran Pasangan 150 m 135
58). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Tenggulun Kec. Solokuro Saluran Pasangan 150 m 135
59). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Kuro Kec.
Karangbinangun
Saluran Pasangan 150 m 135
60). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Sambopinggir Kec.
Karangbinangun
Saluran Pasangan 150 m 135
61). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Centini Kec. Laren Saluran Pasangan 100 m 90
62). Perbaikan Jaringan Irigasi Telogo Peno Saluran Pasangan 150 m 135
63). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Plangwot Kec. Laren Saluran Pasangan 150 m 135
64). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Sugihrejo Kec. Sukodadi Saluran Pasangan 150 m 135
65). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Kesambi Kec. Pucuk Saluran Pasangan 150 m 135
Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Yang Telah
Dibangun
JARINGAN IRIGASI
BERKONDISI BAIK
TARGET RPJMD
(631.888 M')
70,11 %
Peningkatan/Pemeliharaan
Kali/Sungai sebagai
Pengendalian Banjir
TARGET RPJMD
(321.000 M)
72,05 %
KETERANGAN
1 2
NOURUSAN PROGRAM /
KEGIATANSUB KEGIATAN TOLAK UKUR
KETERSEDIAN
AIR BAKU
TARGET RPJMD
(81.861.573 M3)
74,38 %
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 50
3 4 5 6 7
A. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
5 66). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Tanggungan Kec. Pucuk Saluran Pasangan 150 m 135
67). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Sumberjo Kec. Pucuk Saluran Pasangan 150 m 135
68). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Waduk Sidobinangun Ds.
Mojosari Kec. Mantup
Intake 1 bh 0
7 Pendamping Proyek Pemerintaha
Daerah dan Desentralisasi
1). P2D2 1 Kegiatan
8 Panitia Irigasi 1). Panitia Irigasi (Komir) 9 Kegiatan
9 Pemberdayaan Petani Pemakai
Air
1). Pemberdayaan Petani Pemakai Air 7 Kegiatan Koordinasi GHIPPA
6 Pemetaan Sungai dan Dinding
Penahan tanah se Kab.
Lamongan
1). Database Pemetaan Sungai Kab. Lamongan 1 Kegiatan
B. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1 Sosialisasi Penertiban Lahan
Tanah Waduk dan Rawa
1). Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa
dan Pembuatan Papan Larangan
Papan Larangan 25 buah,
Sosialisasi 5 Kegiatan
C. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
1 1). Pembangunan Geomembran Desa Tugu, Kec. Mantup 710,2
2). Pembangunan Geomembran Desa Sugihan, Kec.
Solokuro
1672,26
3). Pembangunan Geomembran Desa Kedungsari, Kec.
Kembangbahu
1348,64
4). Pembangunan Geomembran Desa Jatirejo, Kec. Tikung 5659,1
2 1). Pengerukan Telogo Genceng DS. Takeranklanting Kec.
Tikung
Tlogo 1600 1650
2). Pengerukan Waduk Dsn. Besuki Dermolemahbang, Kec.
Sarirejo
Waduk/embung desa 1700 1750
3). Pengerukan Waduk Dsn. Kepuh, Kedungkumpul, Kec.
Sarirejo
Waduk/embung desa 1600 1650
4). Pengerukan Waduk Dsn. KedungAgungKidul Ds.
Gintungan Kec. Kembangbahu
Waduk/embung desa 6300 6350
5). Pengerukan Waduk Dsn. Sungaigeneng Ds. Pelang Kec.
Kembangbahu
Waduk/embung desa 4800 4850
6). Pengerukan Waduk Dsn. Kalipang Ds. Pelang Kec.
Kembangbahu
Waduk/embung desa 6300 6350
7). Pengerukan Embung Ds. Balungtawon Kec. Sukodadi Waduk/embung desa 5500 5550
8). Pengerukan Embung Desa Sendangrejo Kec. Lamongan Waduk/embung desa 3600 3650
9). Pengerukan Embung Bangkal Desa Rancangkencono
Kec. Lamongan
Waduk/embung desa 3700 3750
10). Pengerukan Embung Desa Tlogoagung Kec.
Kembangbahu
Waduk/embung desa 4700 4750
Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Yang Telah
Dibangun
NOURUSAN PROGRAM /
KEGIATANSUB KEGIATAN TOLAK UKUR
KETERSEDIAN
AIR BAKU
TARGET RPJMD
(81.861.573 M3)
74,38 %
JARINGAN IRIGASI
BERKONDISI BAIK
TARGET RPJMD
(631.888 M')
70,11 %
Peningkatan/Pemeliharaan
Kali/Sungai sebagai
Pengendalian Banjir
TARGET RPJMD
(321.000 M)
72,05 %
KETERANGAN
1 2
Pembangunan Embungdan
Bangunan Penampung Air
Lainnya
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
embung dan bangunan
penampung air lainnya.
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 51
3 4 5 6 7
C. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
2 11). Pengerukan Embung Desa Tanggungprigel Kec. Glagah Waduk/embung desa 4800 4850
12). Pengerukan Embung Desa Kebet Kec. Lamongan Waduk/embung desa 4700 4750
13). Pengerukan Embung Desa Madulegi Kec. Sukodadi Waduk/embung desa 4800 4850
14). Pengerukan Embung Klari Desa Gedongboyountung Kec.
Turi
Waduk/embung desa 3600 3650
15). Pengerukan Embung Kuwati Desa Tebluru Kec. Solokuro Waduk/embung desa 4800 4850
16). Pengerukan Embung Desa Plumpang Kec. Sukodadi Waduk/embung desa 4700 4750
17). Pengerukan Embung Desa Keyongan Kec. Babat Waduk/embung desa 4800 4850
18). Pengerukan Embung Sambanganlor Desa Sambangan Kec.
Babat
Waduk/embung desa 4700 4750
19). Pengerukan Embung Desa Banjarejo Kec. Sukodadi Waduk/embung desa 4800 4850
20). Pengerukan Embung Mumbulan Desa Pangumbulanadi Kec.
Tikung
Waduk/embung desa 3600 3650
21). Pengerukan Embung Desa Kedungbanjar Kec. Sugio Waduk/embung desa 3600 3650
22). Pengerukan Embung Desa Takeranklating Kec. Tikung Waduk/embung desa 4300 4350
23). Pengerukan Embung Desa Gempoltumloko Kec. Sarirejo Waduk/embung desa 4700 4750
24). Pengerukan Embung Desa Gintungan Kec. Kembangbahu Waduk/embung desa 3000 3050
25). Pengerukan Embung Desa Sumberdadi Kec. Mantup Waduk/embung desa 4500 4550
26). Pengerukan Embung Desa Sukosongo Kec. Kembangbahu Waduk/embung desa 3000 3050
27). Pengerukan Embung Desa Balongwangi Kec. Tikung Waduk/embung desa 4000 4050
28). Pengerukan Embung Desa Lamongrejo Kec. Ngimbang Waduk/embung desa 4000 4050
29). Pengerukan Embung Gumelem Desa Banjarejo Kec.
Kedungpring
Waduk/embung desa 4800 4850
30). Pengerukan Embung Desa Sumengko Kec. Kedungpring Waduk/embung desa 4200 4250
31). Pengerukan Embung Tanah Desa Katemas Kec.
Kembangbahu
Waduk/embung desa 3300 3350
32). Pengerukan Embung Kayen Desa Talunrejo Kec. Bluluk Waduk/embung desa 4300 4350
33). Pengerukan Embung Desa Baturono Kec. Sukodadi Waduk/embung desa 4700 4750
34). Pengerukan Embung Desa Botoputih Kec. Tikung Waduk/embung desa 3600 3650
35). Pengerukan Embung Mojokerep Ds. Wonokromo Kec. Tikung Waduk/embung desa 5000 5050
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
embung dan bangunan
penampung air lainnya.
KETERSEDIAN
AIR BAKU
TARGET RPJMD
(81.861.573 M3)
74,38 %
JARINGAN IRIGASI
BERKONDISI BAIK
TARGET RPJMD
(631.888 M')
70,11 %
Peningkatan/Pemeliharaan
Kali/Sungai sebagai
Pengendalian Banjir
TARGET RPJMD
(321.000 M)
72,05 %
KETERANGAN
1 2
NOURUSAN PROGRAM /
KEGIATANSUB KEGIATAN TOLAK UKUR
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 52
3 4 5 6 7
C. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
2 36). Pengerukan Embung Sekarputih Ds. Rancangkencono Kec.
Lamongan
Waduk/embung desa 1500 1550
37). Pengerukan Embung Puncel Desa Deket Wetan Kec. Deket Waduk/embung desa 3300 3350
38). Pengerukan Embung Embung Desa Srirande Kec. Deket Waduk/embung desa 3900 3950
39). Pengerukan Embung Doyomulyo Desa Doyomulyo Kec.
Kembangbahu
Waduk/embung desa 3900 3950
40). Pengerukan Embung Bender Desa Kedungasri Kec.
Kembangbahu
Waduk/embung desa 3700 3750
41). Pengerukan Embung Desa Primpen Kec. Bluluk Waduk/embung desa 3300 3350
42). Pengerukan Embung Tulung Desa Wanar Kec. Pucuk Waduk/embung desa 3700 3750
43). Pengerukan Telaga Ploso Desa Payaman Kec. Pucuk Waduk/embung desa 2600 2650
44). Pengerukan Embung Desa Sugihrejo Kec. Sukodadi Waduk/embung desa 3000 3050
45). Pengerukan Embung Desa Sukodadi Kec. Sukodadi Waduk/embung desa 4500 4550
46). Pengerukan Embung Tebluru Desa Tebluru Kec. Solokuro Waduk/embung desa 3900 3950
47). Pengerukan Embung Desa Banyubang Kec. Solokuro Waduk/embung desa 3900 3950
48). Pengerukan Embung Katemas Desa Katemas Kec.
Kembangbahu
Waduk/embung desa 3700 3750
49). Pengerukan Embung Desa Sumberjo Kec. Lamongan Waduk/embung desa 3900 3950
50). Pengerukan Embung Desa Wanar Kec. Pucuk Waduk/embung desa 3900 3950
51). Pengerukan Embung Sambangan Kidul Desa Sambangan
Kec. Babat
Waduk/embung desa 3900 3950
52). Pengerukan Embung Oro-oro Ombo Desa Mantup Kec.
Mantup
Waduk/embung desa 3900 3950
53). Pengerukan Embung Tambakjurit Desa Jatirejo Kec. Tikung Waduk/embung desa 2900 2950
54). Pengerukan Embung Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung Waduk/embung desa 3200 3250
55). Pengerukan Embung Karangpilang Desa Jatirejo Kec. Tikung Waduk/embung desa 4700 4750
56). Pengerukan Embung Desa Sumberjo Kec. Pucuk Waduk/embung desa 4200 4250
57). Perbaikan Embung Desa Tanggungan Kec. Pucuk Waduk/embung desa 4700 4750
58). Pengerukan Embung Tambakboyo Desa Tambakrigadung
Kec. Tikung
Waduk/embung desa 3900 3950
59). Pengerukan Embung Desa Bulumargi Kec. Babat Waduk/embung desa 3900 3950
60). Pengerukan Embung Desa Bakalanpule Kec. Tikung Waduk/embung desa 4700 4750
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
embung dan bangunan
penampung air lainnya.
NOURUSAN PROGRAM /
KEGIATANSUB KEGIATAN TOLAK UKUR
KETERSEDIAN
AIR BAKU
TARGET RPJMD
(81.861.573 M3)
74,38 %
JARINGAN IRIGASI
BERKONDISI BAIK
TARGET RPJMD
(631.888 M')
70,11 %
Peningkatan/Pemeliharaan
Kali/Sungai sebagai
Pengendalian Banjir
TARGET RPJMD
(321.000 M)
72,05 %
KETERANGAN
1 2
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 53
3 4 5 6 7
C. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
3 1). Perbaikan Tanggul Wedok Bengawan Solo Ds. Maduran,
Kec. Maduran
Tanggul 150 m' 0
2). Perbaikan Pintu Air Waduk Cerokan Kec. Kedungpring Bangunan 1 bh 4000
D. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1 Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam penaggulangan
banjir
1). Pembersihan Enceng Gondok Kec. Glagah, Kalitengah,
Karangbinangun, Karanggeneng, Turi, Deket, Lamongan
Saluran 33.000 Pengendalian
Banjir
2 Mengendalikan Banjir Pada
Daerah Tangkapan Air dan Badan
- Badan Sungai
1). Pemeliharaan Bangunan, Saluran dan Penanggulangan
Banjir serta Pembelian Bahan dan Peralatan Kerja
5 Kegiatan Pengendalian
Banjir
2). Operasional Pompa Air di UPT Babat Pengendalian
Banjir3). Operasional Pompa Air di UPT Kuro Pengendalian
Banjir4). Pembersihan saluran Jl. Sumargo, Jl. Veteran, Jl. Kaliotik s/d
Sidoharjo, Kali Konang dan Bedahan Babat
Pengendalian
Banjir
3 1). Pembelian Pompa Air dan Instalasi 3 Unit Pengendalian
Banjir2). Pembangunan Rumah Pompa Babat 1 Unit Pengendalian
Banjir
359.190,20 12.032,75 8.600,00
Peningkatan Pembangunan Pusat-
Pusat Pengendalian Banjir
TOTAL
KETERANGAN
1 2
TOLAK UKUR
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin
Bangunan / Tempat Penampung
Air Lainnya (Force Mayor)
KETERSEDIAN
AIR BAKU
TARGET RPJMD
(81.861.573 M3)
74,38 %
JARINGAN IRIGASI
BERKONDISI BAIK
TARGET RPJMD
(631.888 M')
70,11 %
Peningkatan/Pemeliharaan
Kali/Sungai sebagai
Pengendalian Banjir
TARGET RPJMD
(321.000 M)
72,05 %
NOURUSAN PROGRAM /
KEGIATANSUB KEGIATAN
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 54
Pada tabel di atas dapat kita lihat hasil Capaian Kinerja dari setiap
Kegiatan pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016
yang berdasarkan indikator sasaran dalam Program Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 - 2021 (sebagaimana Perda Nomor 03
Tahun 2016), Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun
2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.2
Target dan Realisasi Capaian Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan
Target Capaian
74,06% 74,38% 74,39% 100,01%
Jumlah air baku yang ada % 81.511.573 81.861.573 81.511.573 359.190 81.870.763
Jumlah air baku yang dibutuhkan 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900
92,45% 70,11% 70,70% 100,84%
Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik 625.188 631.888 625.188 12.033 637.221
Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada 676.251 901.251 901.251 901.251 901.251
70,71% 72,05% 72,64% 100,81%
Panjang Kali/Sungai/Saluran Dalam Kondisi Baik 315.000 321.000 315.000 8.600 323.600
Total Panjang Kali/Sungai/Saluran Kabupaten 445.500 445.500 445.500 445.500 445.500
%Jaringan irigasi kondisi baik
+ =
% Peningkatan/Pemeliharaan
Kali/Sungai sebagai
Pengendalian Banjir + =
Tahun Dasar
2015 Realisasi
% Ketersediaan air Baku
=Dinas PU.
Sumber Daya Air+
Tahun 2016 PD yang
menangani
Urusan
Indikator Formula Indikator Satuan
Media pengukuran Kinerja adalah Formulir PKK (Pengukuran Kinerja
Kegiatan) dimana Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air kabupaten Lamongan dapat dilihat sebagai berikut :
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 55
Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kabupaten Lamongan Tahun 2016
No. SASARAN INDIKATOR
RENC.TK.
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI Ket
1 2 3 4 5 7
1. Terwujudnya
Ketersediaan Air
Baku;
Prosentase
ketersediaan
baku.
74.38% 74,39%
2.
Terwujudnya
Jaringan Irigasi
dalam kondisi baik;
Prosentase
Jaringan Irigasi
Kondisi Baik
70,11%
70,70%
3 Terwujudnya
Pemeliharaan
kali/Saluran sebagai
pengendalian banjir.
Prosentase
Peningkatan/Pem
eliharaan
kali/Saluran
sebagai
pengendalian
banjir..
72,05% 72, 64%
Total 216.54% 217.73%
Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan
Core Area Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai
sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan adalah
sebagai berikut :
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 56
a. Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran
(output) dan hasil (outcome).
b. Indikator Kinerja Sasaran
Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara
signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.
Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk
mempermudah pengukuran pencapaian sasaran
c. Indikator Kinerja Kegiatan
Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :
- Kelompok indikator input, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan
agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk
menghasilkan keluaran, indikator masukan ini antara lain berupa
sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan
peraturan.
- Kelompok indikator output adalah sesuatu yang diharapkan
langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat
berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang
digunakan.
- Kelompok indikator outcome adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka
waktu menengah, Outcome merupakan ukuran seberapa jauh
setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat.
- Kelompok indikator benefit adalah kegunaan suatu keluaran
(output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa
tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- Kelompok indikator impact merupakan ukuran tingkat pengaruh
sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang
dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.
Untuk indikator yang dipergunakan dalam mengukur kinerja pada kegiatan
dalam LKjIP ini, dibatasi hanya sampai pada indikator input, output dan outcome.
Dikarenakan untuk indikator benefit dan impact belum dapat dipergunakan
standar perhitungan yang representatif. Namun dalam Penetapan Kinerja Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan terdapat perbedaan
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 57
dan perubahan Indikator pada Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan TA. 2016 dengan Indikator pada RPJMD
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Meskipun dalam prosentase indikator pada Penetapan Kinerja TA. 2016
berbeda dengan indikator RPJMD, maka Dinas Pekerjaan Umum Pengairan tetap
konsisten bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan dan hal tersebut
dapat dilihat dari Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 sebagai
berikut :
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 58
Tabel 3.6 Pengukuran Pencapaian Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kabupaten Lamongan Tahun 2016
No. SASARAN INDIKATOR
RENC.TK.
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
PROSES.
PENC.
RENC.TK.
CAPAIAN
(TARGET)
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1.
Terwujudnya
Ketersediaan
Air Baku;
Prosentase
ketersediaan
baku.
74.38% 74,39% 100.01%
2. Terwujudnya
Jaringan
Irigasi dalam
kondisi baik;
Prosentase
Jaringan
Irigasi
Kondisi Baik
70,11%
70,70%
100.84%
3 Terwujudnya
Pemeliharaan
kali/Saluran
sebagai
pengendalian
banjir.
Prosentase
Peningkatan/
Pemeliharaa
n kali/Saluran
sebagai
pengendalian
banjir..
72,05% 72, 64% 100.81%
Total 216.54% 217.73% 100.56%
Sedangkan untuk hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air kabupaten Lamongan dari Tahun Anggaran
2016-2021 adalah sebagai berikut :
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 59
Tabel 3.7 Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Ket
RENC.TK.
CAPAIAN
(TARGET)
REALISA
SI
PENCAPAI
AN
RENCANA
(TARGET)
RENC.TK.
CAPAIAN
(TARGET)
REALISA
SI
PENCAPA
IAN
RENCAN
A
(TARGET)
RENC.TK.
CAPAIAN
(TARGET)
REALISA
SI
PENCAPA
IAN
RENCAN
A
(TARGET)
RENC.TK.
CAPAIAN
(TARGET)
REALISA
SI
PENCAPA
IAN
RENCAN
A
(TARGET)
RENC.TK.
CAPAIAN
(TARGET)
REALISA
SI
PENCAPA
IAN
RENCAN
A
(TARGET)
1 2 3 4 4 5 6=5/4 7 8 9=8/7 10 11 12=11/10 13 14 15=14/13 16 17 18=17/16
1 Terwujudnya ketersediaan
Air baku
ketersediaan air baku. 74,06% 74,38% 74,39% 100,01% 75,42% 0,00% 0,00% 76,51% 0,00% 0,00% 77,75% 0,00% 0,00% 78,81% 0,00% 0,00%
2 Terwujudnya Jaringan Irigasi
dalam kondisi baik
Jaringan irigasi kondisi baik 92,45% 70,11% 70,70% 100,84% 71,22% 0,00% 0,00% 72,89% 0,00% 0,00% 75,11% 0,00% 0,00% 77,88% 0,00% 0,00%
3 Terwujudnya Pemeliharaan
kali/Saluran sebagai
pengendalian banjir
Luas Irigasi Kabupaten Dalam
Kondisi Baik
70,71% 72,05% 72,64% 100,81% 73,63% 0,00% 0,00% 75,42% 0,00% 0,00% 77,44% 0,00% 0,00% 79,69% 0,00% 0,00%
TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
No. SASARAN INDIKATOR
TAHUN
DASAR
2015
TAHUN 2016 TAHUN 2017
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 60
2. Analisa Capaian Kinerja
LKjIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat
keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan
secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan perlu membuat suatu analisis
tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.
Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja
kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Stratejik. Dalam
analisis ini dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan
secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.
Dan dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh
secara lengkap dan akurat; dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi
kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu
sendiri maupun system dan proses pelaksanaannya.
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 61
Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Satuan % Satuan %
(1)
1 81.861.573 M3 74,38% 81.870.763 M3 74,39% Input : Dana Rp. 2.405.000.000 Rp. 10.940.000.000 Rp. 10.906.355.000
110.061.900 110.061.900
2 Rp. 80.000.000 Rp. 155.000.000 Rp. 153.750.000
a Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah
Waduk dan Rawa
Rp. 80.000.000 Rp. 155.000.000 Rp. 153.750.000
3 Rp. 2.325.000.000 Rp. 10.785.000.000 Rp. 10.752.605.000
1 Pembangunan Embung dan
Bangunan Penampung Air Lainnya
Rp. 1.200.000.000 Rp. 1.200.000.000 Rp. 1.186.000.000
2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi
embung dan bangunan penampung
air lainnya.
Rp. 875.000.000 Rp. 9.335.000.000 Rp. 9.317.035.000
2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin
Bangunan / Tempat Penampung Air
Lainnya
Rp. 250.000.000 Rp. 250.000.000 Rp. 249.570.000
2 631.888 M' 70,11% 637.221 M' 70,70% Input Dana : Rp. 34.487.870.000 Rp. 40.886.870.000 Rp. 39.791.251.000
901.251 901.251
1 Rp. 34.487.870.000 Rp. 40.886.870.000 Rp. 39.791.251.000
a Pembangunan Pintu Air Rp. 1.150.000.000 Rp. 1.150.000.000 Rp. 1.126.415.000
b Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
Rp. 31.943.870.000 Rp. 31.943.870.000 Rp. 30.919.336.000
c Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air Rp. 650.000.000 Rp. 750.000.000 Rp. 739.379.000
d Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi yang telah dibangun
Rp. 319.000.000 Rp. 6.618.000.000 Rp. 6.585.682.000
e Pendamping Proyek Pemerintaha
Daerah dan Desentralisasi
Rp. 200.000.000 Rp. 200.000.000 Rp. 196.525.000
f Panitia Irigasi Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000
g Pemberdayaan Petani Pemakai Air Rp. 75.000.000 Rp. 75.000.000 Rp. 75.000.000
h Pemetaan Sungai dan Dinding
Penahan tanah se Kab. Lamongan
Rp. 100.000.000 Rp. 100.000.000 Rp. 98.914.000
3 321.000 M' 72,05% 323.600 M' 72,64% Input Dana : Rp. 3.259.600.000 Rp. 27.644.600.000 Rp. 27.544.777.000
445.500 445.500
1 Rp. 2.165.000.000 Rp. 24.075.000.000 Rp. 24.001.950.000
a Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran
Sungai
Rp. 2.165.000.000 Rp. 24.075.000.000 Rp. 24.001.950.000
1 Rp. 1.094.600.000 Rp. 3.569.600.000 Rp. 3.542.827.000
a Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam penaggulangan banjir
Rp. 143.000.000 Rp. 318.000.000 Rp. 318.000.000
b Mengendalikan Banjir Pada Daerah
Tangkapan Air dan Badan - Badan
Sungai
Rp. 951.600.000 Rp. 1.051.600.000 Rp. 1.050.792.000
c Peningkatan Pembangunan Pusat-
Pusat Pengendalian Banjir
Rp. - Rp. 2.200.000.000 Rp. 2.174.035.000
Outcome : Ha 2.500 Ha 2.500 Ha 2.500
Terwujudnya
ketersediaan
Air baku
Terwujudnya
Jaringan Irigasi
dalam kondisi baik
Terwujudnya
Pemeliharaan
kali/Saluran sebagai
pengendalian banjir
Sasaran Indikator Kinerja Target REALISASI Program / Kegiatan Anggaran
Awal
(Rp)
Prosentase jaringan irigasi
berkondisi baik.
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi
Lainnya
Realisasi
(Rp)
(2) (5) (6) (7) (8)
Program Pengendalian Banjir
Anggaran
Perubahan
(Rp)(3) (4)
Presentase
Peningkatan/Pemeliharaan
kali/Saluran sebagai
pengendalian banjir Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi
Lainnya
Prosentase ketersediaan Air baku
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku
Program Pengembangan, Pengelolaan dan
Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber
Daya Air Lainnya.
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 62
Dengan tabel diatas dan melihat hasil dari Pengukuran Kinerja
Kegiatan (PKT) dan setelah itu dilakukan Evaluasi terhadap capaian sasaran
dengan cara Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan. Maka dapat diambil sebuah
Hasil analisis kinerja kegiatan yang dimana menunjukkan capaian kinerja
yang terdiri dari Input, Output dan Outcome dengan hasil yang baik, sehingga
menunjukkan capaian dengan makna Baik.
Hal tersebut juga dapat dihitung dari jumlah prosentase pencapaian
tingkat sasaran (lampiran PPS) dibandingkan dengan jumlah sasaran yang
ditetapkan. Jika diasumsikan, bahwa pencapaian kinerja adalah PK,
prosentase pencapaian sasaran adalah PPS dan sasaran adalah S, maka
perhitungan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :
K = Jumlah total PPS
----------------------------
jumlah total Sasaran
K = Hasil Capaian Kinerja
Dan untuk mempermudah interpretasi atas hasil pencapaian sasaran
serta Program / Kegiatan makro dipergunakan nilai dengan disertai makna
dari nilai tersebut, penilaian tersebut yaitu :
- 85 - 100 = Sangat Baik / sangat berhasil
- 70 - < 85 = Baik / berhasil
- 55 - < 70 = Kurang baik / kurang berhasil
- < 55 = Sangat kurang baik / tidak berhasil
Dengan melihat pada tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja
Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2014 maka dapt di
hitung hasil dari pencapaian sasaran kinerja sebagai berikut
K = 301.67 %
------------------
3
K = 100.56 %
Pencapaian kinerja tersebut masuk dalam skala nilai 85 - 100 dengan
predikat sangat baik / sangat berhasil,
Berdasarkan hasil analisa Pencapaian Kinerja diatas pada Dinas PU.
Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Untuk Tahun Anggaran 2016 dan
tahun sebelumnya telah melebihi dari pencapaian Kinerja pada Bidang
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 63
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan, hal ini dapat di
lihat pada tabel analisa pencapaian kinerja dibawah ini :
Tabel 3.8 Penilaian Realisasi Indikator
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
NO INDIKATORPENCAPAIAN RENCANA
TA. 2016(REALISASI)
PENCAPAIAN RENCANA
TA. 2017(REALISASI)
PENCAPAIAN RENCANA
TA. 2018(REALISASI)
PENCAPAIAN RENCANA
TA. 2019(REALISASI)
PENCAPAIAN RENCANA
TA. 2020(REALISASI)
1 Terwujudnya ketersediaan
Air baku100,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 Terwujudnya Jaringan Irigasi dalam kondisi
baik100,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 Terwujudnya Pemeliharaan kali/Saluran
sebagai pengendalian banjir 100,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Hasil Nilai Analisa Capaian Kinerja
= no.1 + no.2 + no.3
3
100,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sehingga seluruh kegiatan/program yang terlaksana pada bidang
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dalam
mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten
Lamongan pada kurun waktu Tahun Anggaran 2016-2021 telah tercapai.
B. REALISASI ANGGARAN
Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), guna
penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan
kinerja keuangan sehingga bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat
dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana. Dan
mengingat alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamongan dalam menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
Sumber Daya Air sebagaimana tertuang dalam APBD 2016 Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan.. yang terdiri dari alokasi dari
retribusi sewa Tanah dengan penjelasan sebagai berikut :
Target Pendapatan : Rp. 31.000.000,-
Realisasi : Rp. 31.055.025,-
Prosentase Realisasi : 100, 18 %
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 64
Sedangkan anggaran untuk kegiatan rutin dan anggaran
pembangunan fisik untuk mendukung pencapaian sasaran pada Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran
2016 dapat dilihat di bawah ini:
Tabel 3.9
Data Realisasi Anggaran Kegiatan Rutin Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan Tahun 2016
Rp %
(2) (3) (4) (5) (6)
Wajib
Pekerjaan Umum
II Belanja Tidak Langsung ( Belanja Pegawai ) 6.340.606.000 6.169.406.000 6.068.486.720 98,36
III Belanja Langsung 41.422.272.000 81.047.272.000 79.693.302.077 98,33
III 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 831.802.000 931.802.000 807.858.077 86,70
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 2.400.000 2.400.000 100,00
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik 88.000.000 188.000.000 73.643.577 39,17
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas 6.000.000 6.000.000 6.000.000 100,00
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.700.000 50.700.000 50.700.000 100,00
1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 98.375.000 98.375.000 98.068.000 99,69
1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 40.000.000 38.222.000 95,56
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
60.000.000 60.000.000 57.500.000 95,83
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.000.000 13.000.000 13.000.000 100,00
1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00
1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.525.000 25.525.000 25.525.000 100,00
1.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 63.000.000 63.000.000 63.000.000 100,00
1.12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan 379.802.000 379.802.000 374.799.500 98,68
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 203.000.000 409.000.000 409.000.000 100,00
2.1 Pengadaan Peralatan Kantor - 206.000.000 206.000.000 100,00
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas 125.000.000 125.000.000 125.000.000 100,00
2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 31.000.000 31.000.000 31.000.000 100,00
2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 44.000.000 44.000.000 44.000.000 100,00
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00
No UraianPerubahan
Anggaran
(1)
Awal
Anggaran
Realisasi
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 65
Rp %
(2) (3) (4) (5) (6)
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
60.000.000 60.000.000 59.361.000 98,94
3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 5.000.000 5.000.000 4.993.000 99,86
3.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00
3.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00
3.4 Forum SKPD 15.000.000 15.000.000 14.657.000 97,71
3.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 25.000.000 25.000.000 24.925.000 99,70
3.6 Penyusunan Dokumen SPM 5.000.000 5.000.000 4.786.000 95,72
4 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 175.000.000 175.000.000 174.700.000 99,83
4.1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat 175.000.000 175.000.000 174.700.000 99,83
5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
36.652.870.000 64.961.870.000 63.793.201.000 98,20
5.1 Pembangunan Pintu Air 1.150.000.000 1.150.000.000 1.126.415.000 97,95
5.2 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi 31.943.870.000 31.943.870.000 30.919.336.000 96,79
5.3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air 650.000.000 750.000.000 739.379.000 98,58
5.4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sungai 2.165.000.000 24.075.000.000 24.001.950.000 99,70
5.5 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun 319.000.000 6.618.000.000 6.585.682.000 99,51
5.6 Pendamping Proyek Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi 200.000.000 200.000.000 196.525.000 98,26
5.7 Operasional Komisi Irigasi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100,00
5.8 Pemberdayaan Petani Pemakai Air 75.000.000 75.000.000 75.000.000 100,00
5.9 Pemetaan Sungai dan Dinding Penahan tanah se Kab. Lamongan 100.000.000 100.000.000 98.914.000 98,91
6 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 80.000.000 155.000.000 153.750.000 99,19
6.1 Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa 80.000.000 155.000.000 153.750.000 99,19
No UraianPerubahan
Anggaran
(1)
Awal
Anggaran
Realisasi
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 66
Rp %
(2) (3) (4) (5) (6)
7 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau,
dan Sumber Daya Air Lainnya
2.325.000.000 10.785.000.000 10.752.605.000 99,70
7.1 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1.200.000.000 1.200.000.000 1.186.000.000 98,83
7.2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air
lainnya.
875.000.000 9.335.000.000 9.317.035.000 99,81
7.3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / Tempat Penampung Air
Lainnya
250.000.000 250.000.000 249.570.000 99,83
8 Program Pengendalian Banjir 1.094.600.000 3.569.600.000 3.542.827.000 99,25
8.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir 143.000.000 318.000.000 318.000.000 100,00
8.2 Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan
Sungai
951.600.000 1.051.600.000 1.050.792.000 99,92
8.3 Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendalian Banjir - 2.200.000.000 2.174.035.000 98,82
Realisasi
(1)
Awal
Anggaran
Perubahan
AnggaranNo Uraian
Rincian penjelasan pada table diatas mengenai Realisasi penggunaan
Anggaran untuk pencapaian indikator sasaran kami sajikan sebagaimana
rincian sebagai berikut :
A. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan
antara lain :
1. Kegiatan Pembangunan Pintu Air dengan sumber alokasi dana
APBD sebesar Rp. 1.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
1.126.415.000,00. Dengan prosentase pencapaian 97.95% dan
realisai kegiatan 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai
berikut :
- Pembangunan Dam Brumbun Ds. Kranji Kec. Paciran;
- Pembangunan Dam Peninggi Air Tiwet Desa Tiwet-Blajo,
Kec. Kalitengah Perbatasan Tiwet Blanjo;
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 67
- Pembangunan Dam Pomahanjanggan Ds. Pomahanjanggan
Kec. Turi;
- Pembangunan Dam Kepuhdibener Ds. Kepuhdibener, Kec.
Turi;
- Pembangunan Dam Sumowinangun,Kec. Turi.
2. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan
sumber alokasi Dana Anggaran Khusus (DAK) sebesar
Rp. 31.943.870.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 30.919.336.000,00 dengan prosentase pencapaian 96.79%
dan realisasi kegiatan 100%. Dengan rincian sub kegiatan
sebagai berikut :
- Pengawasan Paket 1;
- Pengawasan Paket 2;
- Pengawasan Paket 3;
- Pengawasan Paket 4;
- Pengawasan Paket 5;
- Pengawasan Paket 6;
- Pengawasan Paket 7;
- Pengawasan Paket 8;
- Perencanaan Paket 1;
- Perencanaan Paket 2;
- Perencanaan Paket 3;
- Perencanaan Paket 4;
- Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Geger, Kec. Turi;
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Palangan, Kec. Kalitengah;
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sibanget, Kec. Kalitengah,
Kec. Karanggeneng;
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Bogo, Kec. Karangegneng;
- Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I. Rawa Bulu, Kec. Pucuk, Kec.
Sekaran;
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Caling, Kec. Sugio;
- Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Legoh, Kec. Karangeneng;
- Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Sogo, Kec. Babat;
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Manyar Kec.Sekaran;
- Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Takeran Kec.Tikung;
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kwanon, Kec. Pucuk;
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Solo Kec.Glagah;
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 68
- Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Tuwiri Kec.Tikung;
- Rehabilitasi Daerah Waduk Makamsantri, Kec. Laren;
- Rehabilitasi Daerah Waduk Canggah, Kec. Tikung;
- Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Kuripan Kec.Babat.
3. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air dengan sumber
alokasi dana APBD sebesar Rp. 750.000.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 739.379.000,00 dengan prosentase pencapaian 98,58
% dan realisasi kegiatan 100%. Dengan rincian sub kegiatan
sebagai berikut :
- Perbaikan Pintu Air di wilayah UPT Pengairan Deket;
- Normalisasi Dam Kali Sidomukti Desa Sidomukti, Kec.
Brondong;
- Perbaikan Dam/Pintu Air Dsn. Tunjungmekar, Kec. Kalitengah;
- Perbaikan Dam Menengai Ds. Sekarbagus Kec. Sugio.
4. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran
Sungai dengan sumber alokasi dana APBD dan dana BK Prov.
sebesar Rp. 24.075.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
24.001.950.000,00 dengan prosentase pencapaian 99,70% dan
realisasi kegiatan 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai
berikut :
- Perencanaan Paket 1;
- Perencanaan Paket 2;
- Perencanaan Paket 3;
- Perencanaan Paket 4;
- Perencanaan Paket 5;
- Perbaikan Tangkis Waduk Caling Ds. Caling, Kec. Sugio;
- Perbaikan Kali Ds. Maduran Kec. Maduran;
- Normalisasi Kali Ds. Dinoyo-Sidomulyo Kec. Deket;
- Normalisasi Saluran Sidomulyo-Soko Kec. Deket (Lanjutan);
- Perbaikan Tanggul Kali Prijetan Ds. Mojodadi Kec.
Kedungpring;
- Normalisasi Saluran Irigasi Desa Keben Kec. Turi;
- Normalisasi Kali Kruwul I Karangwedoro;
- Normalisasi Saluran Pembuang Kendalkemlagi’
- Normalisasi Saluran kali Gadung, Ds. Mertani Kec.
Karanggeneng, Kec. Kali tengah;
- Normalisasi Saluran Desa Sugio, Kec. Sugio;
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 69
- Normalisasi Saluran Air Kali Dsn. Genceng Ds. Takeranklanting
Kec. Tikung;
- Normalisasi Irigasi Ds. Dradah Blumbang Kec. Kedungpring;
- Pengerukan Ds. Randubener Kec. Kembangbahu;
- Normalisasi Saluran Ds. Kebonsari Kec. Sukodadi;
- Normalisasi Saluran Ds. Sidogembol Kec. Sukodadi;
- Normalisasi Saluran Dalam Kota RSUD s/d Makam Kristen
Kec. Lamongan;
- Normalisasi Saluran Dalam Kota RS NU s/d Stasiun Kec.
Lamongan;
- Normalisasi Saluran Dalam Kota Jalan Kinameng s/d CPM
Kec. Lamongan;
- Normalisasi Saluran Tumenggungan s/d Pos Polisi Dapur
Kec. Lamongan;
- Normalisasi Saluran Stasiun s/d Kali Dapur Kec. Lamongan;
- Normalisasi Saluran Sidokumpul Kec. Lamongan;
- Pengerukan Saluran Desa Sidorejo Kec. Deket;
- Pengerukan Kali Klantingan Kec. Deket;
- Pengerukan Saluran Pematusan Perumnas Made Kec.
Lamongan;
- Normalisasi Kali Kenceng Kec. Lamongan;
- Pengerukan Kali Desa Dinoyo Kec. Deket;
- Pengerukan Kali Desa Dlanggu Kec. Deket;
- Pengadaan Pompa Air 130 ltr / dtk Kec. Lamongan;
- Instalasi Pompa Air dan Listrik Kec. Lamongan;
- Pembangunan Rumah Pompa Kec. Lamongan;
- Pengerukan Kali Desa Karangwedoro Kec. Turi;
- Perbaikan dan Penataan Pompa Melik Desa Canditunggal,
Kec. Kalitengah;
- Pengerukan Saluran Pembuang Dsn. Pagak Desa Sidogembul
Kec. Sukodadi;
- Normalisasi Kali Wanar, Kec. Pucuk;
- Normalisasi Kali Ds. Wonokromo Kec. Tikung;
- Pengerukan Kali Cluring Kec. Kalitengah;
- Pengerukan Kali Pengaron Ds. Bakalanpule Kec. Tikung;
- Pengerukan Kali Plalangan Ds. Made Kec. Lamongan;
- Normalisasi Kali Gendongkulon Desa Sogo, Kec. Babat;
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 70
- Pengerukan Kali Patih Desa Datinawong, Kec. Babat;
- Normalisasi Kali Desa Pengangsalan, Kec. Kalitengah;
- Normalisasi Kali Blawi Priyoso - Kuro, Kec. Karangbinangun;
- Pengerukan Kali Desa Guci, Kec. Karanggeneng;
- Normalisasi Kali Prijetan, Kec. Kedungpring;
- Normalisasi Saluran Desa Doyomulyo - Kedungasri,
Kec. Kembangbahu;
- Pengerukan Kali Desa Tamanprijek, Kec. Laren;
- Pengerukan Kali Desa Gampangsejati, Kec. Laren;
- Pengerukan Kali Desa Kanugrahan, Kec. Maduran;
- Normalisasi Kali Desa Cungkup, Kec. Pucuk;
- Normalisasi Saluran Desa Madulegi, Kec. Sukodadi;
- Normalisasi Saluran Desa Sukolilo, Kec. Sukodadi;
- Normalisasi Kali Desa Banjarejo, Kec. Sukodadi;
- Normalisasi Kali Desa Tambakploso, Kec. Turi;
- Normalisasi Saluran Desa Geger, Kec. Turi;
- Normalisasi Kali Desa Kepudibener, Kec. Turi;
- Perbaikan Kali Dapur Desa Dlanggu, Kec. Deket;
- Perbaikan Kali Dinoyo, Kec. Deket;
- Pengerukan Saluran Desa Jatirenggo, Kec. Glagah;
- Pengerukan Saluran Desa Wedoro, Kec. Glagah;
- Pengerukan Saluran Desa Dukuh Tunggal, Kec. Glagah;
- Pengerukan Saluran Desa Panggang, Kec. Glagah;
- Pengerukan Saluran Desa Meluwur, Kec. Glagah;
- Normalisasi Kali Plalangan, Kec. Lamongan;
- Normalisasi Kali Mengkuli, Kec. Lamongan;
- Perbaikan Sluis Kalimondo Desa Plangwot, Kec. Laren;
- Normalisasi Kali Desa Plangwot, Kec. Laren;
- Pengerukan Kali Desa Jangkungsumo, Kec. Maduran;
- Normalisasi Saluran Desa Tugu, Kec. Mantup;
- Normalisasi Saluran Desa Waru Kulon, Kec. Pucuk;
- Normalisasi Saluran Desa Bugoharjo, Kec. Pucuk;
- Pengerukan Kali Desa Kembangan, Kec. Sekaran;
- Normalisasi Saluran Desa Sekarbagus, Kec. Sugio;
- Normalisasi Saluran Dsn Jirkan Desa Balungtawun, Kec.
Sukodadi;
- Normalisasi Kali Desa Sugihrejo, Kec. Sukodadi;
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 71
- Normalisasi Kali Desa Gedangan, Kec. Sukodadi;
- Normalisasi Kali Plalangan Desa Tambakploso, Kec. Turi;
- Perbaikan Kali Kruwul II, Kec. Turi;
- Normalisasi Kali Desa Karanglangit, Kec. Lamongan;
- Normalisasi Saluran Desa Tawangrejo, Kec. Turi;
- Perbaikan Saluran Waduk Rancang, Kec. Lamongan;
- Normalisasi Saluran Avour Desa Sumberaji, Kec. Sukodadi;
- Normalisasi Kali Corong, Kec. Glagah;
- Normalisasi Kali Wangen, Kec. Glagah;
- Perbaikan Saluran Pembuang Desa Bedahan, Kec. Babat;
- Normalisasi Kali Malang Desa Margoanyar, Kec. Glagah;
- Normalisasi Kali Desa Sudangan, Kec. Glagah;
- Normalisasi Kali Desa Mendogo, Kec. Glagah;
- Normalisasi Kali Desa Kentong, Kec. Glagah;
- Normalisasi Kali Desa Pomanjanggan, Kec. Turi;
- Normalisasi Kali Blawi Desa Kepudibener, Kec. Turi;
- Normalisasi Kali Desa Karangcangkring, Kec. Kedungpring;
- Pengerukan Kali Desa Kalen, Kec. Kedungpring;
- Pengerukan Kali Pembuang Kalen, Kec. Kedungpring;
- Pengerukan Kali Desa Sambungrejo, Kec. Modo;
- Pengerukan Kali Desa Sidodowo, Kec. Modo;
- Pengerukan Kali Desa Sidomulyo, Kec. Modo;
- Pengerukan Kali Desa Kedungwaras, Kec. Modo;
- Pengerukan Kali Desa Kedungrejo, Kec. Modo;
- Normalisasi Kali Desa Tejoasri, Kec. Laren;
- Normalisasi Kali Desa Jabung, Kec. Laren;
- Normalisasi Kali Desa Rayunggumuk, Kec. Glagah;
- Normalisasi Kali Desa Menganti, Kec. Glagah;
- Normalisasi Kali Desa Margoanyar, Kec. Glagah.
5. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang
Telah Dibangun dengan sumber alokasi dana APBD dan dana
BK Prov. Sebesar Rp. 6.618.000.000,00 dan teralisasi sebesar
Rp. 6.585.682.000,00 dengan prosentase 99,51% dan kegiatan
teralisasi 100% dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Perencanaan Paket 1;
- Perencanaan Paket 2;
- Perbaikan Plengsengan Ds. Dinoyo Kc. Deket;
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 72
- Perbaikan Jaringan Irigasi Ds. Dlanggu Kec. Deket;
- Perbaikan Saluran Dsn. Nginjen Desa Pandanpancur Kec.
Deket (BK Prov);
- Perbaikan Saluran Dsn. Buden Desa Ploso Kec. Deket (BK
Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Bapuh Bandung Kec. Glagah (BK
Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Soko Kec. Glagah (BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Sambopinggir Kec. Karangbinangun
(BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Kuro Kec. Karangbinangun (BK Prov);
- Perbaikan Saluran Bonbung Kec. Karangbinangun (BK Prov);
- Perbaikan Plesengan Desa Karanggeneng Kec. Karanggeneng
(BK Prov);
- Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Banjarejo Kec. Kedungpring
(BK Prov);
- Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Sumengko Kec. Kedungpring
(BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Doyomulyo Kec. Kembangbahu (BK
Prov);
- Perbaikan Saluran Tanjungsari Kec. Lamongan (BK Prov);
- Pembangunan Plengsengan Telaga Supeno Kec. Lamongan
(BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Duri Kulon Kec. Laren (BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Plangwot Kec. Laren (BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Centini Kec. Laren (BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Tebluru Kec. Solokuro (BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Dagan Kec. Solokuro (BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Maduran Kec. Maduran (BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Pangean Kec. Maduran (BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Ngayung Kec. Maduran (BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Cungkup Kec. Pucuk (BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Sumberjo Kec. Pucuk (BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Tanggungan Kec. Pucuk (BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Wanar Kec. Pucuk (BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Sugio Kec. Sugio (BK Prov);
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 73
- Perbaikan Saluran Dusun Njogo Desa Sugio Kec. Sugio (BK
Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Tlogorejo Kec. Sukodadi (BK Prov);
- Perbaikan Saluran Irigasi Desa Sugihrejo Kec. Sukodadi (BK
Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Kebonsari Kec. Sukodadi (BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Gedangan Kec. Sukodadi (BK Prov);
- Pembangunan Plengsengan Desa Bakalanpule Kec. Tikung
(BK Prov);
- Perbaikan Saluran Dsn. Getung Desa Tawangrejo Kec. Turi
(BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Turi Kec. Turi (BK Prov);
- Perbaikan Saluran Desa Geger Kec. Turi (BK Prov);
- Pembangunan Plengsengan Telaga Desa Tambakploso Kec.
Turi (BK Prov).
6. Kegiatan Pendamping Proyek Pemerintah Daerah dan
Desantralisasi dengan sumber alokasi dana P2D2. Sebesar Rp.
200.000.000,00 dan teralisasi sebesar Rp. 196.525.000,00 dengan
prosentase 98,26% dan kegiatan teralisasi 100% dengan Kegiatan
pendamping proyek pemerintah daerah dan desantralisasi ini
digunakan untuk mendampingi dan mengawasi proyek Kegiatan ini
dilaksanakan dalam 1 paket pekerjaan.
7. Operasional Komisi Irigasi dengan sumber alokasi dana APBD
sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
50.000.000,00 dengan prosentase pencapaian 100% dan kegiatan
terealisasi 100%. Kegiatan Komisi Irigasi dilakukan dengan tujuan
untuk menampung aspirasi para Petani Pemakai Air (PPA), terkait
dengan permasalahan Irigasi di Kabupaten Lamongan. Aspirasi
tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah
merumuskan kebijakan dalam hal Irigasi. Hal ini tertuang dalam
Keputusan Bupati Lamongan No. 188/240/Kep/413.013/2012,
tentang Komisi Irigasi Kabupaten Lamongan.
8. Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air dengan sumber
alokasi dana APBD sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 75.000.000,00 dengan prosentase pencapaian 100%
dan kegiatan terealisasi 100%. Kegiatan Pemberdayaan Petani
Pemakai Air ini digunakan untuk melatih dan membekali para
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 74
Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kabupaten Lamongan,
agar mampu merencanakan, menghitung, mengoperasikan dan
memelihara bangunan irigasi yang bersifat ringan.
9. Pemetaan Sungai Dan Dinding Penahan Tanah Se Kab.
Lamongan dengan sumber alokasi dana APBD sebesar Rp.
100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 98.914.000,00 dengan
prosentase pencapaian 98.91% dan kegiatan teralisasi 100%.
Kegiatan ini digunakan sebagai data base mengenai Pemetaan
sungai dan dinding penahan tanah yang ada di Kabupaten
Lamongan.
B. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku terdiri dari 1 (satu)
kegiatan antara lain :
1. Kegiatan Sosialisasi Penertiban Lahan Waduk dan Rawa
dengan sumber alokasi dana APBD sebesar Rp. 155.000.000,00
dan terealissi sebesar Rp. 153.750.000,00 dengan prosentase
pencapaian 99.19 % dan kegiatan teralisasi 100%, Kegiatan
Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa berlokasi di
Kabupaten Lamongan dengan dilaksanakannya 5 Kegiatan
Sosialisasi, dan pembuatan papan larangan sebanyak 25 buah.
C. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung
Air Lainnya dengan sumber alokasi dana APBD dan BK Prov.
sebesar Rp. 1.200.000.000,00 dan terealissi sebesar Rp.
1.186.000.000,00dengan prosentase pencapaian 98.83 % dan
kegiatan teralisasi 100%, Dengan rincian sub kegiatan sebagai
berikut :
- Pembangunan Geomembran Desa Tugu, Kec. Mantup;
- Pembangunan Geomembran Desa Sugihan, Kec. Solokuro;
- Pembangunan Geomembran Desa Kedungsari, Kec.
Kembangbahu;
- Pembangunan Geomembran Desa Jatirejo, Kec. Tikung.
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 75
2. Kegiatan Pemeliharan dan Rehabilitasi Embung dan
Bangunan Penampung Air Lainnya dengan sumber alokasi
dana APBD dan BK Prov. Sebesar Rp.9.335.000.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp. Rp.9.317.035.000,00 dengan prosentase
pencapaian 99.81% dan realisasi kegiatan 100%. Dengan rincian
sub kegiatan sebagai berikut :
- Perencanaan Paket 1;
- Perencanaan Paket 2;
- Perencanaan Paket 3;
- Pengerukan Telogo Genceng DS. Takeranklanting Kec. Tikung;
- Pengerukan Waduk Dsn. Besuki Dermolemahbang, Kec.
Sarirejo;
- Pengerukan Waduk Dsn. Kepuh, Kedungkumpul, Kec. Sarirejo;
- Pengerukan Waduk Dsn. KedungAgungKidul Ds. Gintungan
Kec. Kembangbahu;
- Pengerukan Waduk Dsn. Sungaigeneng Ds. Pelang Kec.
Kembangbahu;
- Pengerukan Waduk Dsn. Kalipang Ds. Pelang Kec.
Kembangbahu;
- Pengerukan Embung Ds. Balungtawon Kec. Sukodadi;
- Pengerukan Embung Desa Sendangrejo Kec. Lamongan;
- Pengerukan Embung Bangkal Desa Rancangkencono Kec.
Lamongan;
- Pengerukan Embung Desa Tlogoagung Kec. Kembangbahu;
- Pengerukan Embung Desa Tanggungprigel Kec. Glagah;
- Pengerukan Embung Desa Kebet Kec. Lamongan;
- Pengerukan Embung Desa Madulegi Kec. Sukodadi;
- Pengerukan Embung Klari Desa Gedongboyountung Kec. Turi;
- Pengerukan Embung Kuwati Desa Tebluru Kec. Solokuro;
- Pengerukan Embung Desa Plumpang Kec. Sukodadi;
- Pengerukan Embung Desa Keyongan Kec. Babat;
- Pengerukan Embung Sambanganlor Desa Sambangan Kec.
Babat;
- Pengerukan Embung Desa Banjarejo Kec. Sukodadi;
- Pengerukan Embung Mumbulan Desa Pangumbulanadi Kec.
Tikung;
- Pengerukan Embung Desa Kedungbanjar Kec. Sugio;
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 76
- Pengerukan Embung Desa Takeranklating Kec. Tikung;
- Pengerukan Embung Desa Gempoltumloko Kec. Sarirejo;
- Pengerukan Embung Desa Gintungan Kec. Kembangbahu;
- Pengerukan Embung Desa Sumberdadi Kec. Mantup;
- Pengerukan Embung Desa Sukosongo Kec. Kembangbahu;
- Pengerukan Embung Desa Balongwangi Kec. Tikung;
- Pengerukan Embung Desa Lamongrejo Kec. Ngimbang;
- Pengerukan Embung Gumelem Desa Banjarejo Kec.
Kedungpring;
- Pengerukan Embung Desa Sumengko Kec. Kedungpring;
- Pengerukan Embung Tanah Desa Katemas Kec.
Kembangbahu;
- Pengerukan Embung Kayen Desa Talunrejo Kec. Bluluk;
- Pengerukan Embung Desa Baturono Kec. Sukodadi;
- Pengerukan Embung Desa Botoputih Kec. Tikung;
- Pengerukan Embung Mojokerep Ds. Wonokromo Kec. Tikung;
- Pengerukan Embung Sekarputih Ds. Rancangkencono Kec.
Lamongan;
- Pengerukan Embung Puncel Desa Deket Wetan Kec. Deket;
- Pengerukan Embung Embung Desa Srirande Kec. Deket;
- Pengerukan Embung Doyomulyo Desa Doyomulyo Kec.
Kembangbahu;
- Pengerukan Embung Bender Desa Kedungasri Kec.
Kembangbahu;
- Pengerukan Embung Desa Primpen Kec. Bluluk;
- Pengerukan Embung Tulung Desa Wanar Kec. Pucuk;
- Pengerukan Telaga Ploso Desa Payaman Kec. Pucuk;
- Pengerukan Embung Desa Sugihrejo Kec. Sukodadi;
- Pengerukan Embung Desa Sukodadi Kec. Sukodadi;
- Pengerukan Embung Tebluru Desa Tebluru Kec. Solokuro;
- Pengerukan Embung Desa Banyubang Kec. Solokuro;
- Pengerukan Embung Katemas Desa Katemas Kec.
Kembangbahu;
- Pengerukan Embung Desa Sumberjo Kec. Lamongan;
- Pengerukan Embung Desa Wanar Kec. Pucuk;
- Pengerukan Embung Sambangan Kidul Desa Sambangan Kec.
Babat;
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 77
- Pengerukan Embung Oro-oro Ombo Desa Mantup Kec.
Mantup;
- Pengerukan Embung Tambakjurit Desa Jatirejo Kec. Tikung;
- Pengerukan Embung Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung;
- Pengerukan Embung Karangpilang Desa Jatirejo Kec. Tikung;
- Pengerukan Embung Desa Sumberjo Kec. Pucuk;
- Perbaikan Embung Desa Tanggungan Kec. Pucuk;
- Pengerukan Embung Tambakboyo Desa Tambakrigadung Kec.
Tikung;
- Pengerukan Embung Desa Bulumargi Kec. Babat;
- Pengerukan Embung Desa Bakalanpule Kec. Tikung.
3. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan /
Tempat Penampung Air Lainnya dengan sumber alokasi dana
APBD sebesar Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
249.570.000,00 dengan prosentase pencapaian 99.83% dan
realisasi kegiatan 100%. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan
Rutin Bangunan / Tempat Penampung Air Lainnya diprioritaskan
untuk kegiatan yang bersifat Force Mayor. Dengan rincian sub
kegiatan sebagai berikut : :
- Perbaikan Tanggul Wedok Bengawan Solo Ds. Maduran,
Kec. Maduran;
- Perbaikan Pintu Air Waduk Cerokan Kec. Kedungpring.
D. Program Pengendalian Banjir terdiri dari 2 (dua) kegiatan antara lain :
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan
Banjir dengan sumber alokasi dana APBD sebesar Rp.
318.000.000,00 dan terealissi sebesar Rp. 318.000.000,00 dengan
prosentase pencapaian 100% dan realisasi kegiatan 100%.
Dengan rincian sub kegiatan Pembersihan Encek Gondok di
wilayah
- Kec.Lamongan
- Kec.deket
- Kec.Turi
- Kec.Kalitengah
- Kec.Karanggeneng
- Kec.Glagah
- Kec.Karangbinangun
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 78
2. Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air
dan badan-badan sungai dengan sumber alokasi dana APBD
sebesar Rp. 1.051.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
1.050.792.000,00 dengan prosentase pencapaian 99.92% dan
realisasi kegiatan 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai
berikut :
- Kegiatan Pemeliharaan Bangunan, Saluan dan
Penanggulangan Banjir serta Pembelian Bahan dan Peralatan
Kerja;
- Kegiatan Operasional Pompa Penanggulangan Banjir Babat,
yang berlokasi di wilayah Dinas PU Pengairan UPT. Babat
Kabupaten Lamongan;
- Kegiatan Operasional Pompa Penanggulangan Banjir
Bengawan Jero, yang berlokasi di wilayah Dinas PU
Pengairan UPT. Kuro Kabupaten Lamongan;
- Kegiatan Pemeliharaan Bangunan, Saluran dan
Penanggulangan Banjir serta Pembersihan Saluran yang
berlokasi di Jl. Sumargo, Jl. Veteran, Jl. Kaliotik s/d Kali
Sidoharjo, Kali Konang dan Kali Bedahan Babat.
3. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat
Pengendalian Banjir dengan sumber alokasi dana APBD sebesar
Rp. 2.200.000.000,00. dan terealisasi sebesar
Rp. 2.174.035.000,00.dengan prosentase pencapaian 98.82% dan
realisasi kegiatan 100%.Kegiatan Peningkatan Pembangunan
Pusat-Pusat Pengendalian Banjir upaya yang dilakukannya
dengan Pembangunan, Pembelian dan Instalasi Pompa Air Babat
di Kecamatan Babat untuk mengendalikan Bajir pada di
Kecamatan Babat.
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 79
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Setelah melihat rincian alokasi anggaran yang disiapkan oleh
Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
sebagaimana dalam APBD 2016 pada dasarnya untuk mendukung
keberhasilan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan. Namun demikian analisis capaian
kinerja efesiensi harus dilakukan untuk mendukung prinsip-prinsip
penganggaran.
Untuk mengukur efesiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka
dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan
program/kegiatan yang dilaksanakan. Demikian juga untuk mengukur
seberapa besar tupoksi yang telah dilaksananan dapan diketahui dari
sasaran yang telah ditetapkan.
Maka supaya lebih tepat sasaran dalam penggunaan anggaran
sesuai dengan 3 (tiga) indikator kinerja Dinas PU. Sumber Daya Air
Kabupaten Lamongan, maka dana yang dianggarkan pada Tahun Anggaran
2016 adalah sebesar Rp 79.471.470.000,- dan realisasinya adalah sebesar
Rp. 78.242.383.000,-. atau sebesar 98,45 % dari dana yang disediakan
sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp. 1.229.087.000,- dan
dikembalikan ke Kas Daerah. Adapun perinciannya sebagai berikut :
Tabel 3.10
Data Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja
Dinas PUPengairan Kab.Lamongan Tahun 2016
No. Sasaran Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Persentase Ketersediaan Sumber Air Baku 10.940.000.000,00 10.906.355.000,00 99,69%
2. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi
baik
40.886.870.000,00 39.791.251.000,00 97,32%
3. Presentase Peningkatan/Pemeliharaan
kali/Saluran sebagai pengendalian banjir
27.644.600.000,00 27.544.777.000,00 99,64%
JUMLAH TOTAL 79.471.470.000,00 78.242.383.000,00 98,45%
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 80
D. EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KINERJA DAN KEUANGAN
Dengan melihat rincian Kegiatan fisik dan alokasi anggaran yang
disiapkan oleh Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air sebagaimana dalam APBD 2016 pada dasarnya untuk mendukung
keberhasilan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan. Namun demikian analisis capaian
kinerja efesiensi harus dilakukan untuk mendukung prinsip-prinsip
penganggaran.
Untuk mengukur efesiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka
dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan
program/kegiatan yang dilaksanakan. Demikian juga untuk mengukur
seberapa besar tupoksi yang telah dilaksananan dapan diketahui dari
sasaran yang telah ditetapkan.
Maka supaya lebih tepat sasaran dalam penggunaan anggaran sesuai
dengan 3 (tiga) indikator kinerja Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten
Lamongan sebagai berikut
Tabel 3.11
Efektivitas dan Efisiensi Realisasi
Dinas PU Pengairan Kab.Lamongan Tahun 2016
1 2 3 4 5 5
1 Terwujudnya ketersediaan
Air baku
ketersediaan air baku. 100,01% 99,69% 0,32%
2 Terwujudnya Jaringan Irigasi
dalam kondisi baik
Jaringan irigasi kondisi baik 100,84% 97,32% 3,52%
3 Terwujudnya Pemeliharaan
kali/Saluran sebagai
pengendalian banjir
Luas Irigasi Kabupaten Dalam
Kondisi Baik
100,81% 99,64% 1,17%
No. SASARAN INDIKATOR REALISASI FISIKREALISASI
ANGGARAN
EFISIENSI DAN
EFEKTIFITAS
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 81
BAB IV
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
Dari evaluasi kinerja dan analisi kinerja yang tercantum di atas,
tampak bahwa Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten
Lamongan dalam kurun waktu tahun 2016 telah melaksanakan tugasnya
dengan tingkat keberhasilan mencapai 100,56%. Dengan tolok ukur yang
terukur ini dapat dikatakan Akuntabilitas Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan memperoleh kredit point yang
Sangat Baik.
Dan dari segi anggaran Tahun 2016 plafon dana yang dianggarkan
adalah sebesar Rp 81.047.272.000,- dan realisasinya adalah sebesar Rp.
79.693.302.077,-. atau sebesar 98,33 % dari dana yang disediakan
sehingga terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.353.969.923,-, dan untuk
kegiatan terealisasi 100%:
Mutu kebanggaan ini merupakan cambuk bagi pelaksanaan kerja
di tahun mendatang, mengingat tingkat tuntutan masyarakat dalam
layanan prima semakin tinggi dan tingkat tantangan teknologi dan
keterbatasan dana semakin menambah daftar yang harus diatasi.
Diharapkan dengan evaluasi kinerja dan analisis kinerja ini menjadikan
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan semakin
dewasa dan bijak menghadapi semua permasalahan yang timbul di masa
mendatang.
B. S A R A N
Seperti telah disebutkan bahwa evaluasi kinerja ini tidak sekedar
menilai tingkat keberhasilan atau sekedar cambuk untuk masa yang akan
datang, tetapi diharapkan pula kepada semua pihak yang terkait untuk :
1. Memberikan dukungan, bimbingan maupun kritik yang membangun.
2. Memberikan masukan dalam pemecahan masalah baik berupa moril
ataupun mungkin usulan, solusi yang terbaik.
3. Menyimak LKjIP Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan ini
dengan seksama guna perbaikan laporan tahun-tahun berikutnya.