07 Prosedur KUM
-
Upload
indro-adisiswanto -
Category
Documents
-
view
31 -
download
0
Embed Size (px)
description
Transcript of 07 Prosedur KUM

7/21/2019 07 Prosedur KUM
http://slidepdf.com/reader/full/07-prosedur-kum 1/15
SISTEM MANAJEMEN MUTU
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A T
D I R E K T O R A T J E N D E R A L S U M B E R D A Y A A I R Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru, Jakarta Selatan, Telp. ( 021 ) 7222804, Fax. ( 021 )
DJSDA –PKUM-007/REV.01

7/21/2019 07 Prosedur KUM
http://slidepdf.com/reader/full/07-prosedur-kum 2/15
No. Dokumen DJSDA-PKUM- 007 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMENHalaman i / iv
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
LEMBAR PENGESAHAN
JABATAN TANDA TANGAN TANGGAL
DISUSUN OLEH UNIT JAMINAN MUTU – DITJEN.SDA
DIPERIKSA OLEHSES.DITJEN. SUMBER DAYA AIRWAKIL MANAJEMEN
DISAHKAN OLEHDIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIRPIMPINAN PUNCAK
STATUS DOKUMEN
STATUS DOKUMEN
NO. DISTRIBUSI
TANGGAL
TERKENDALI

7/21/2019 07 Prosedur KUM
http://slidepdf.com/reader/full/07-prosedur-kum 3/15
No. Dokumen DJSDA-PKUM- 007 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMENHalaman ii / iv
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN
NOMOR UNIT KERJA TANGGAL DISTRIBUSI
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040

7/21/2019 07 Prosedur KUM
http://slidepdf.com/reader/full/07-prosedur-kum 4/15
No. Dokumen DJSDA-PKUM- 007 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMENHalaman iii / iv
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
SEJARAH DOKUMEN
No TGL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN
1
2
25-12-02
25-10-12
Revisi 0 :
Terbit perdana sebagai Prosedur Kaji Ulang
Manajemen (DJSDA-PKUM-001)
Revisi ke 1 :
Menjadi Prosedur Kaji Ulang Manajemen (DJSDA-
PKUM-007/Rev.01) setelah dilakukan penyesuaian
dengan standar dan peraturan perundangan yang
menjadi acuan normatif yaitu :
o Standar ISO 9001 : 2008, SNI 19-9001 : 2008
o Permen PU No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem
Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum
o Permen PU No.08/PRT/M/2010, tentang Organi-
sasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.

7/21/2019 07 Prosedur KUM
http://slidepdf.com/reader/full/07-prosedur-kum 5/15
No. Dokumen DJSDA-PKUM- 007 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMENHalaman iv / iv
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan ... … … … … … … … … … … … … … … … … …. i
Daftar Distribusi Dokumen … … … … … … … … … … … … … … … … … … ii
Sejarah Dokumen … … … … … … … … … … … … … … … … … … iii
Daftar Isi … … … … … … … … … … … … … … … … … … iv
1. RUANG LINGKUP … … … … ……… … … … … … … … … … … …… 1
2. TUJUAN DAN SASARAN ……...… … … … … … … … … … … … … … .….. 1
3. DEFINISI … … … … … … … … … … … … ………………….... 1
4. ACUAN … … … … … … … … … … … … … … … ………….. 2
5. KETENTUAN UMUM … … … … … … … … … … … … … … … ………….. 2
6. PROSEDUR … … … … … … … … … … … … … … … ………….. 3
7. TANGGUNG JAWAB … … … … … … … … … … … … … … … ………….. 4
8. KONDISI KHUSUS … … … … … … … … … … … … … … … ………….. 5
9. REKAMAN … … … … … … … … … … … … … … … ………….. 5
10. LAMPIRAN … … … … … … … … … … … … … … … ………….. 5

7/21/2019 07 Prosedur KUM
http://slidepdf.com/reader/full/07-prosedur-kum 6/15
No. Dokumen DJSDA- PKUM- 007 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN Halaman 1 / 5
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN
1. RUANG LINGKUP
Prosedur Kaji Ulang Manajemen ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan rapat Kaji
Ulang Manajemen dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, baik di tingkat pusat maupun pada BBWS/BWS
serta pada SKPD Propinsi & Kabupaten/Kota
2. TUJUAN DAN SASARAN
Prosedur Kaji Ulang Manajemen ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam
pelaksanaan kegiatan rapat Kaji Ulang Manajemen, dengan sasaran sebagai berikut
:
a. Memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektifitas serta diimplemen-tasikannya
Sistem Manajemen Mutu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air secara benar,
konsisten dan berkelanjutan.
b. Kaji Ulang Manajemen ini mencakup penilaian terhadap peluang untuk peningkatan
dan kebutuhan akan perubahan pada Sistem Manajemen Mutu Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air, termasuk Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu
3. DEFINISI
3.1. Kaji Ulang Manajemen : adalah kegiatan evaluasi berkala yang sistematis
tentang kesesuaian, kecukupan, efektifitas dan
efisiensi dari Sistem Manajemen Mutu DirektoratJenderal Sumber Daya Air, termasuk Kebijakan
Mutu dan Sasaran Mutu.
3.2 Wakil Manajemen : adalah merupakan pejabat yang ditetapkan oleh
Pimpinan Puncak suatu organisasi / unit kerja yang
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
proses yang dibutuhkan untuk Sistem Manajemen
Mutu, ditetapkan, diterapkan dan dipelihara.

7/21/2019 07 Prosedur KUM
http://slidepdf.com/reader/full/07-prosedur-kum 7/15
No. Dokumen DJSDA- PKUM- 007 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN Halaman 2 / 5
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
3.3. Pengelola Sistem Manajemen Mutu : bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan
pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu
pada masing-masing unit kerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, baik di
tingkat Pusat maupun pada BBWS/BWS serta
pada SKPD Propinsi dan Kabupaten/Kota
4. ACUAN
4.1. ISO 9001 : 2008 butir 5.3 tentang Tinjauan Manajemen
4.2. SNI 19-9001 : 2002 butir 5.3 tentang Tinjauan Manajemen
4.3. Permen PU. No. 04/PRT/M/2009, butir 5.4 tentang Kaji Ulang Manajemen
4.4. Manual Mutu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
5. KETENTUAN UMUM
5.1. Kaji Ulang Manajemen dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan untuk tingkat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
BBWS/BWS serta SKPD Propinsi dan Kabupaten/Kota.
5.2 Kaji Ulang Manajemen dapat diselenggarakan bersamaan dengan rapat koordinasi
lainnya.
5.3. Masukan (input) untuk Kaji Ulang Manajemen paling tidak mencakup :
a. Laporan Tindak lanjut Kaji Ulang Manajemen sebelumnya
b. Laporan Audit Mutu Internal
c. Masukan / umpan balik pelanggan
d. Laporan Kinerja proses pencapaian hasil pekerjaan
e. Status Tindakan Korektif dan Tindakan Pencegahan
f. Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu
g. Saran-saran untuk peningkatan Sistem Manajemen Mutu

7/21/2019 07 Prosedur KUM
http://slidepdf.com/reader/full/07-prosedur-kum 8/15
No. Dokumen DJSDA- PKUM- 007 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN Halaman 3 / 5
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
5.4. Keluaran (output) paling tidak mencakup setiap keputusan dan tindakan yang
berkaitan dengan :
a. Peningkatan pada efektifitas Sistem Manajemen Mutu
b. Peningkatan pada hasil pekerjaan berkaitan dengan persyaratan dari
pelanggan
c. Analisis sumber daya yang dibutuhkan untuk perbaikan dan peningkatan Sistem
Manajemen Mutu
5.5. Peserta Kaji Ulang Manajemen adalah pejabat-pejabat yang terkait dengan
permasalahan Kaji Ulang Manajemen
5.6. Setiap pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen wajib dibuat risalah(rekaman) , dimana
risalah (rekaman) sebagai bukti kerja pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen tersebut
wajib dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam Permen PU No.
04/PRT/M/2009, butir 4.4. tentang Pengendalian Rekaman.
6. PROSEDUR
6.1 Bagan Alir kegiatan Kaji Ulang Manajemen seperti pada Lampiran - 1.
6.2 Wakil Manajemen mengusulkan tanggal dan waktu penyelenggaraan rapat Kaji
Ulang Manajemen kepada Atasan Langsung
6.3 Atasan Langsung memberikan persetujuan dan menetapkan tanggal dan waktu
penyelenggaraan rapat Kaji Ulang Manajemen
6.4 Pengelola Sistem Manajemen Mutu mempersiapkan penyelenggaraan rapat Kaji
Ulang Manajemen, khususnya mengenai peserta, materi, tempat dan fasilitas
pendukung.
6.5 Wakil Manajemen menyusun risalah rapat Kaji Ulang Manajemen
6.6 Pengelola Sistem Manajemen Mutu mengelola dan memelihara rekaman (bukti
kerja) hasil kegiatan rapat Kaji Ulang Manajemen sebagaimana diatur dalam
Permen PU No. 04/PRT/M/2009, butir 4.4. tentang Pengendalian Rekaman.

7/21/2019 07 Prosedur KUM
http://slidepdf.com/reader/full/07-prosedur-kum 9/15
No. Dokumen DJSDA- PKUM- 007 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN Halaman 4 / 5
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
7. TANGGUNG JAWAB
7.1. Atasan Langsung
a. Menyetujui dan kemudian menetapkan Jadwal, agenda, materi dan peserta serta
tanggal / waktu penyelenggaraan rapat Kaji Ulang Manajemen seperti yang
diusulkan oleh Wakil Manajemen
b. Menandatangani Surat Undangan rapat Kaji Ulang Manajemen
c. Memimpin rapat Kaji Ulang Manajemen
d. Menetapkan aksi tindak lanjut dari hasil rapat Kaji Ulang Manajemen tersebut
7.2. Wakil Manajemen
a. Mengusulkan kepada Atasan Langsung tentang jadwal, agenda, materi dan
peserta serta tanggal / waktu penyelenggaraan rapat Kaji Ulang Manajemen
b. Bertanggungjawab atas terselenggaranya rapat Kaji Ulang Manajemen
c. Menyusun risalah rapat Kaji Ulang Manajemen
d. Melakukan monitoring progres pelaksanaan tindak lanjut hasil rapat Kaji Ulang
Manajemen
7.3. Pengelola Sistem Manajemen Mutu
a. Menyiapkan penyelenggaraan rapat Kaji Ulang Manajemen yang antara lain :
o Menyiapkan Undangan rapat Kaji Ulang Manajemen dan menyampaikan
kepada para peserta tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan
o Menyiapkan tempat penyelenggaraan rapat Kaji Ulang Manajemen beserta
fasilitas pendukung yang diperlukan
o Menyiapkan Daftar Hadir peserta rapat Kaji Ulang Manajemen
o Menyiapkan bahan / materi rapat Kaji Ulang Manajemen
o Menjamin bahwa semua peserta memperoleh informasi paling lambat 2 (dua)
hari sebelum pelaksanaan rapat Kaji Ulang Manajemen
o Membuat catatan risalah rapat Kaji Ulang Manajemen
o Menjamin terbitnya risalah rapat Kaji Ulang Manajemen paling lambat 2 (dua)
hari setelah usai rapat dan mendistribusikannya kepada pihak terkait
o Mengelola dan memelihara rekaman (bukti kerja) hasil kegiatan rapat Kaji
Ulang Manajemen sebagaimana diatur dalam Permen PU No. 04/PRT/M/2009,
buti 4.4. tentang Pengendalian Rekaman

7/21/2019 07 Prosedur KUM
http://slidepdf.com/reader/full/07-prosedur-kum 10/15
No. Dokumen DJSDA- PKUM- 007 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN Halaman 5 / 5
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
o Menjamin bahwa perintah aksi tindak lanjut dari rapat Kaji Ulang Manajemen
segera disampaikan kepada yang bersangkutan.
8. KONDISI KHUSUS
Rapat Kaji Ulang Manajemen dapat diselenggarakan secara khusus karena hal-hal
sebagai berikut :
o Persoalan mutu pekerjaan yang dinilai harus segera ditanggapi oleh Pimpinan
o Terjadinya hasil pekerjaan tidak sesuai yang dianggap kritis
o Temuan yang mencolok atas ketidaksesuaian Sistem Manajemen Mutu oleh pihak
internal
9. REKAMAN
9.1. Undangan rapat Kaji Ulang Manajemen
9.2. Daftar hadir peserta rapat Kaji Ulang Manajemen
9.3. Risalah rapat Kaji Ulang Manajemen
10. LAMPIRAN
10.1. Lampiran 1 Bagan Alir Prosedur Kaji Ulang Manajemen
10.2. Lampiran 2 Contoh Surat Undangan rapat Kaji Ulang Manajemen
10.3. Lampiran 3 Contoh Daftar Hadir peserta rapat Kaji Ulang Manajemen
10.4. Lampiran 4 Contoh Daftar Materi / bahan rapat Kaji Ulang Manajemen
10.5. Lampiran 5 Contoh Format risalah rapat Kaji Ulang Manajemen

7/21/2019 07 Prosedur KUM
http://slidepdf.com/reader/full/07-prosedur-kum 11/15
PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN Lampiran - 1
DJSDA-PKUM-007/ Rev.01 Halaman 1 / 1
BAGAN ALIR PROSEDUR
KAJI ULANG MANAJEMEN
No Uraian Atasan langsung Wakil ManajemenPengelola Sistem
Manajemen Mutu
1 Penyiapan usulan tanggal, w aktu pe-
nyelenggaraan rapat Kaji Ulang Mana-
jemen
2 Pengajuan usulan penyelenggaraan ra-
pat Kaji Ulang Manajemen
3 Penetapan tanggal, waktu penyeleng-
garaan rapat Kaji Ulang Manajemen
4 Penyiapan penyelenggaraan rapat Kaji
Ulang Manajemen, yg meliputi :
• Menyiapkan Undangan ra pat KUM
• Menyiapkan tempat penyelenggaraan
termasuk fasilitas pendukungnya
• Menyiapkan Daftar Hadir peserta
• Menyiapkan materi / bahan rapat KUM
5 Pelaksanaan penyelenggaraan rapat
Kaji Ulang Manajemen
6 Penetapan aksi tindak lanjut rapat Kaji
Ulang Manajemen
7 Penyusunan risalah rapat Kaji Ulang
Manajemen
8 Pendistribusian risalah rapat Kaji
Ulang Manajemen
9 Pengelolaan / pemeliharaan risalah /
rekaman rapat Kaji Ulang Manajemen
Mulai
Menyiapkan usulantanggal, waktu peny e-
lenggaraan rapat Kaji
Ulang Manajemen
Mengajukan usulantanggal, waktu
peny elenggaraan rapat
Kaji Ulang Manajemen
Menetapkan tanggal,waktu peny elenggaraan
rapat Kaji Ulang
Manajemen
Disetujui ?
Tidak
Ya
Mempersiapkanpeny elenggaraan rapat
Kaji Ulang Manajemen
Pelaksanaanpeny elenggaraan rapat
Kaji Ulang Manajemen
Menyusun risalahrapat Kaji Ulang
Manajemen
Memimpinrapat Kaji Ulang
Manajemen
Menetapkanaksi tindak lanjutrapat Kaji Ulang
Manajemen
Mendistribusikanrisalah rapat Kaji Ulang
Manajemen
Mengelola / memelihararisalah / rekaman rapatKaji Ulang Manajemen
sesuai denganprosedur Pengendalian
Rekaman
Selesai

7/21/2019 07 Prosedur KUM
http://slidepdf.com/reader/full/07-prosedur-kum 12/15
PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN Lampiran - 2
DJSDA-PKUM-007/ Rev.01 Halaman 1 / 1
MEMO DINAS
Dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat Kaji Ulang
Manajemen yang akan diselenggarakan pada :
Hari / Tanggal : ….. ….. ….. …..
Tempat : ….. ….. ….. …..
Agenda Rapat : (seperti terlampir)
Mengingat pentingnya acara rapat tersebut, diharapkan Saudara hadir tepat waktu.
Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Kepada Yth : (Daftar Undangan terlampir)
Dari : Pengelola Sistem Manajemen Mutu
Perihal : Undangan Rapat Kaji Ulang Manajemen
Tanggal : ….. ….. ….. ….. ….. …..
Pengelola Sistem Manajemen Mutu
Wakil Manajemen
( ………………………. )
Tembusan Kepada Yth :
1. …………………….. 2. …………………….. 3. …………………….. 4. Pertinggal

7/21/2019 07 Prosedur KUM
http://slidepdf.com/reader/full/07-prosedur-kum 13/15
PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN Lampiran - 3
DJSDA-PKUM-007/ Rev.01 Halaman 1 / 1
DAFTAR HADIR
No. N a m a J a b a t a n Tanda tangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst
Hari / Tanggal : ….. ….. ….. ….. …..
Waktu : ….. ….. ….. ….. …..
Tempat : ….. ….. ….. ….. …..
Agenda : Rapat Kaji Ulang Manajemen
Pengelola Sistem Manajemen Mutu
Petugas Rekaman
( ….. ….. ….. ….. ….. )

7/21/2019 07 Prosedur KUM
http://slidepdf.com/reader/full/07-prosedur-kum 14/15
PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN Lampiran - 4
DJSDA-PKUM-007/ Rev.01 Halaman 1 / 1
DAFTAR MATERI RAPAT KAJI ULANG MANAJEMEN
1. Laporan progres tindak lanjut hasil rapat Kaji Ulang Manajemen yang lalu.
o ..... ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
o ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
2. Laporan pelaksanaan dan hasil Audit Internal
o ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
o ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
3. Masukan / Umpan balik (feedback) pelanggan
o ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
o ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
4. Laporan Kinerja proses pencapaian hasil pekerjaan
o ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
o ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
5. Status Tindakan Korektif dan Tindakan Pencegahan
o ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
o ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
6. Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu
o ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
o ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
7. Saran-saran untuk peningkatan Sistem Manajemen Mutu
o ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
o ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
Hari / Tanggal : ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
Waktu : ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
Tempat : ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
Pengelola Sistem Manajemen Mutu
Wakil Manajemen
( ….. ….. ….. ….. ….. )

7/21/2019 07 Prosedur KUM
http://slidepdf.com/reader/full/07-prosedur-kum 15/15
PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN Lampiran - 5
DJSDA-PKUM-007/ Rev.01 Halaman 1 / 1
RISALAH RAPAT KAJI ULANG MANAJEMEN
No Permasalahan Tindak Lanjut Penanggung jawab
Target WaktuPenyelesaian
Keterangan
Mulai Selesai
1
2
3
4
5
6
dst
Hari / Tanggal : ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
Waktu : ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
Tempat : ….. ….. ….. ….. …..….. ….. ….. ….. …..
Pengelola Sistem Manajemen Mutu
Wakil Manajemen
( ….. ….. ….. ….. ….. )