cianjurkab.go.id · 3.3.1 Nilai investasi PMA/PMDN Rp. Triliyun Non ... Terpadu Satu Pintu 3.4...
Transcript of cianjurkab.go.id · 3.3.1 Nilai investasi PMA/PMDN Rp. Triliyun Non ... Terpadu Satu Pintu 3.4...
MISI KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMASATUAN
TIPE
PERHITUNGANSUMBER DATA
1.1.1 Persentase kondisi mantap
jalan kabupaten
% Non Kumulatif Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan ruang
1.1.2 Persentase tersedianya air
baku untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat
% Kumulatif Dinas Perumahan
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan
1.1.3 Persentase Rumah layak
huni
% Kumulatif Dinas Perumahan
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan
1.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 1.2.1 Indeks pencemaran air POIN Non KumulatifDinas Lingkungan
Hidup
1.2.2 Indeks pencemaran udara POIN Non KumulatifDinas Lingkungan
Hidup
1.2.3 Persentase penanganan
sampah
POIN Non Kumulatif Dinas Lingkungan
Hidup
2.1 Meningkatnya sikap dan perilaku
masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-
nilai akhlak mulia
2.1.1 Persentase penerimaan
zakat infaq sodaqoh
% Kumulatif
Sekretariat Daerah
2.1.2 Jumlah konflik antar umat
beragama
kali non Kumulatif Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
3.1 Meningkatnya derajat pendidikan
masyarakat
3.1.1 Indeks pendidikan POIN Kumulatif Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
3.2 Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
3.2.1 Indeks kesehatan POIN KumulatifDinas Kesehatan
3.3 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan
investasi
3.3.1 Nilai investasi PMA/PMDN Rp.
Triliyun
Non KumulatifPenanaman Modal
dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
3.4 Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis
dan pariwisata
3.4.1 Nilai PDRB sektor industri
pengolahan
% KumulatifBappeda
3.4.2 Nilai PDRB sektor
pariwisata
% KumulatifBappeda
3.4.3 Nilai PDRB sektor
pertanian
% KumulatifBappeda
Volume sampah yang di tangani dibagi volume produksi sampah pada
wilayah pelayanan dikali 100%
Misi 1 : 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan
Meningkatnya cakupan pelayanan
infrastruktur daerah
1.1
RUMUS PERHITUNGAN
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi panjang jalan
kabupaten kali 100%
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR
Realisasi PDRB sektor pertanian pada tahun n
Realisasi PDRB sektor industri pada tahun n
Realisasi PDRB sektor pariwisata pada tahun n
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan keagamaan
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
Jumlah ketersediaan air baku dibagi jumlah kebutuhan air baku
kabupaten dikali 100%
Jumlah rumah layak huni dibagi total jumah rumah dikali 100%
Realisasi penerimaan zakat infak sodakoh tahun n dibagi target tahun
2021 kali 100%
Realisasi jumlah konflik antar umat beragama pada tahun n
I HLS ditambah I RLS dibagi 2
(AHH dikurangi AHHmin) dibagi (AHHmax dikurangi AHHmin)
Realisasi jumlah investasi PMA/PMDN pada tahun n
NOMOR : 77 TAHUN 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOBR 68 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016-2021
MISI KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMASATUAN
TIPE
PERHITUNGANSUMBER DATARUMUS PERHITUNGAN
3.5 Terwujudnya kemandirian ekonomi
daerah berbasis kerakyatan
3.5.1 Purchasing Power Parity
(paritas daya beli)
POIN Kumulatif
BPS dan Bappeda
3.6 Mantapnya ketahanan pangan
masyarakat
3.6.1 Skor Pola Pangan Harapan POIN KumulatifDinas Pertanian,
Perkebunan, Pangan
dan Hortikultura
3.7 Menurunnya angka kemiskinan 3.7.1 Persentase penduduk
miskin
% KumulatifBappeda
3.7.2 Tingkat pengangguran
terbuka
% KumulatifBappeda
3.8 Meningkatnya pelayanan publik yang
transparan dan akuntabel
3.8.1 Nilai indeks kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan publik
POIN Non Kumulatif
Sekretariat Daerah
3.9 Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola
pemerintahan yang baik
3.9.1 Opini BPK POIN Non KumulatifBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
3.9.2 Nilai LPPD POIN Non KumulatifSekretariat Daerah
3.9.3 Nilai evaluasi SAKIP POIN Non KumulatifSekretariat Daerah
3.9.4 Nilai Maturitas SPIP POIN Non KumulatifInspektorat
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 September 2018
BUPATI CIANJUR,
ttd.
IRVAN RIVANO MUCHTAR
Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai
penimbang
Hasil pemeriksaan audit eksternal (BPK) tahun n-1
Metode Perhitungan paritas daya beli menggunakan metode Rao dengan
memasukkan 96 komoditas
Jumlah skor AKE setelah verifikasi dari 9 kelompok pangan
Jumlah penduduk miskin tahun n dibagi jumlah total penduduk
kabupaten dikali 100%
Jumlah penangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%
Hasil evaluasi LPPD tahun n-1
Hasil evaluasi SAKIP tahun n-1
Hasil Evaluasi Maturitas SPIP
NOMOR :
TENTANG :
Persentase tingkat
keselarasan RKPD terhadap
RPJMD
% Non Kumulatif Bidang Litbang PRP, Bidang
Pemsosbud, Bidang Ekinfra
Persentase tingkat
keselarasan renstra
terhadap RPJMD
% Non Kumulatif Bidang Litbang PRP, Bidang
Pemsosbud, Bidang Ekinfra
Persentase tingkat
keselarasan renja terhadap
RKPD
% Non Kumulatif Bidang litbang PRP, Bidang
Ekinfra, Bidang Pemsosbud
Persentase usulan
musrenbang yang
diakomodir dalam RKPD
% Non Kumulatif Usulan musrenbang, RKPD
Persentase tingkat
kesesuaian rencana
pembangunan degan
rencana tata ruang wilayah
% Non Kumulatif RTRW, usulan rencana
pembangunan
2 Terwujudnya Hasil
Kelitbangan yang
ditindaklanjuti
Persentase Jumlah PD yang
Melaksanakan Kegiatan
Kelitbangan dalam Program
Kegiatan untuk Menunjang
Pelaksanaan Program
Kegiatan Pembanguan
Daerah
% Non Kumulatif Bidang Litbang PRP
Persentase Tingkat
Kompetensi Aparatur Sipil
Negara
% Non Kumulatif Bidang Pengembangan Karir
Persentase ASN yang
mendapatkan Pembinaan
dan Kesejahteraan
% Non Kumulatif Bidang Pembinaan dan
Kesejahteraan
2 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya ASN
Persentase ASN yang lulus
dalam Peningkatan
Kompetensi melalui Diklat
maupun Pendidikan Formal
dengan Nilai Baik
% Non Kumulatif BIdang Pendidikan dan
Pelatihan
77 TAHUN 2018
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJUR
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016-2021
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
Jumlah ASN yang lulus DIKLAT dibagi jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT dikali seratus
persen
SUMBER DATA
1 Terwujudnya perencanaan
pembangunan daerah yang
selaras
1 Peningkatan Kinerja Birokrasi
dan Layanan Publik melalui
Peningkatan Kompetensi dan
Profesionalisme ASN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jumlah ASN yang telah mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian peningkatan
kompetensi dibagi jumlah ASN yang diusulkan mendapatkan pelayanan administrasi
kepegawaian peningkatan kompetensi dikali seratus persen
Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan dan Kesejahteraan dibagi Jumlah ASN yang
diajukan untuk mendapatkan Pembinaan dan Kesejahteraan dikali seratus persen
NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
UTAMARUMUS PERHITUNGAN
jumlah program prioritas pembangunan dalam RKPD yang sesuai dengan prioritas
pembangunan dalam RPJMD / jumlah program prioritas dalam RPJMD x 100%
Jumlah target program dalam renstra PD yang sesuai dengan target program dalam RPJMD /
jumlah target program RPJMD x 100%
jumlah target kegiatan dalam renja PD yang sesuai dengan target kegiatan dalam RKPD /
jumlah target kegiatan dalam RKPD x 100%
Jumlah usulan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD / jumlah usulan musrenbang x
100%
jumlah rencana pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang / rencana
pembangunan yang memerluakan ruang x 100%
Jumlah PD yang melaksanakan kelitbangan dalam program kegiatan / jumlah total seluruh
PD x 100%
SUMBER DATANO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
UTAMARUMUS PERHITUNGAN
Persentase daerah rawan
bencana yang dibina
% Kumulatif Bidang Pencegahan dan
Kesiapsigaan
Cakupan Pendidikan
Pengurangan Risiko
Bencana di Tingkat Sekolah
% Kumulatif Bidang Pencegahan dan
Kesiapsigaan
Cakupan Penanggulangan
Bencana Alam
% Non Kumulatif Bidang Kedaruratan dan
Logistik
Cakupan Rehabilitasi dan
Rekontruksi Pasca Bencana
% Kumulatif Bidang Rehabilitasi dan
Rekontruksi
Persentase pengajuan Aset
Bidang Tanah yang akan
disersertifikasi dari target
yang ditetapkan
% Kumulatif Bidang Akuntansi dan Aset
Penetapan Perda
Pertanggungjawaban APBD
tepat waktu
Waktu Non Kumulatif Bidang Akuntansi dan Aset
Persentase Pengelolaan
Administrasi
Penatausahaan Keuangan
Daerah yang Tertib
% Kumulatif Bidang Perbendaharaan
Penetapan Perda APBD
Tepat Waktu
Waktu Non Kumulatif Bidang Anggaran
Persentase Pendapatan Asli
Daerah Dari Sektor Pajak
Daerah Terhadap Target
Yang Ditetapkan
% Kumulatif Bidang PBB dan BPHTB
Persentase Pendapatan Asli
Daerah Dari Sektor
Retribusi Daerah Terhadap
Target Yang Ditetapkan
% Kumulatif Bidang Potensi Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
Persentase Wirausaha Baru
yang berpotensi Tumbuh
% Kumulatif Bidang Koperasi
Persentase Koperasi Aktif % Kumulatif Bidang Koperasi
2 Meningkatnya ketersediaan
sarana dan prasarana
perdagangan
Persentase pasar rakyat
yang representatif
% Kumulatif Bidang Perdagangan
Jumlah Desa/komunitas masyarakat PB pada daerah : Jumlah desa/komunitas masyarakat
PB pada daerah rawan bencana x 100%
Jumlah Sekolah didaerah rawan bencana yang dibina : jumlah sekolahpada daerah bencana X
100%
Jumlah bencana alam yang dutangani : jumlah kejadian bencana X 100%
Jumlah obyek terdampak yang ditangani : jumlah keseluruhan obyek terdampak x 100%
Jumlah Realisasi ajuan Bidang Tanah yang akan disertifikasi dibagi Jumlah Target Bidang
tanah yang ditetapkan dikali 100%
1 Meningkatnya kapasitas
KUMKM
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jumlah pasar yang direvitalisasi tahun n + (n-1) dibagi jumlah pasar rakyat dikali 100%
jumlah koperasi yang berpotensi tumbuh tahun n + (n-1) dibagi jumlah wirausaha dikali
100%
jumlah koperasi aktif tahun n + (n-1) dibagi jumlah koperasi dikali 100%
1 Optimalisasi Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1 Meningkatnya Pencegahan
Dan Pengurangan Resiko
Bencana
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 Meningkatnya akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan
aset daerah serta penetapan
anggaran yang tepat waktu
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Tepat waktu sebelum 31 Juli
Jumlah Realisasi Dokumen Pencairan Belanja Daerah dibagi Jumlah Target Dokumen
Pencairan Belanja Daerah dikali 100%
tepat waktu sebelum tanggal 31 Desember
Realisasi/target x 100%
Realisasi/Target x 100%
SUMBER DATANO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
UTAMARUMUS PERHITUNGAN
3 Meningkatnya perlindungan
konsumen dan pengamanan
perdagangan
Persentase Alat UTTP (ukur,
takar, timbang dan
perlengkapannya) yang di
tera
% Kumulatif Bidang Perdagangan
Persentase SDM IKM
bersertifikat
% Kumulatif Bidang Perindustrian
Persentase Produk IKM
tersertifikasi
% Kumulatif Bidang Perindustrian
Persentase penurunan
PMKS
% Kumulatif Bidang pelayanan dan
rehabilitasi sosial,
pemberdayaan sosial dan
bantuan perlindungan sosial
Persentase jumlah lembaga
kesejahteraan sosial yang
dibina
% Kumulatif Bidang pelayanan dan
rehabilitasi sosial,
pemberdayaan sosial dan
bantuan perlindungan sosial
2 Peningkatan Kelompok PSKS
Yang terampil dan setelah
mendapat Pembinaan
Persentase PSKS yang di
Bina
% Kumulatif Dinas Sosial
Kepemilikan Akta Kelahiran % Kumulatif Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kepemilikan Akta Kematian % Kumulatif Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kepemilikan KTP % Kumulatif Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kepemilikan KK % Kumulatif Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1 Meningkatkan ketersediaan
media distribusi informasi
pembangunan dan
penyelenggaraan
pemerintahan
Tersedianya media
distribusi informasi yang
mendukung keterbukaan
infomasi publik
% Kumulatif Bidang Komunikasi dan
Informasi Publik
2 Meningkatnya ketersediaan
dan akses data dan statistik
Cakupan Pemenuhan dan
Kelengakapan Data dan
Statistik
% Kumulatif Bidang Data dan Statistik
Indeks Keamanan
Informasi
Skor Kumulatif Bidang Persandian dan
Informatika
Indeks Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)
Skor Kumulatif Bidang Persandian dan
Informatika
1 Meningkatnya penempatan
kerja dan perluasan
kesempatan kerja
Persentase pencari kerja
terdaftar yang ditempatkan
(formal/informal)
% Non Kumulatif Bidang Penempatan Tenaga
kerja dan Pengembangan
Perluasan Kesempatan Kerja
Disnakertrans Kab. Cianjur
Jumlah PMKS tahun lalu dikurang tahun ini dibagi Jumlah PMKS tahun lalu dikali 100
Jumlah PSKS Yang dibina / Jumlah PSKS keseluruhan x 100%
Jumlah penduduk yang telah memiliki akta kelahiran dibagi jumlah penduduk dikali 100%
Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi jumlah kematian yang terjadi dalam 1 tahn
dikali 100%
jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah wajib KTP dikali 100%
jumlah wajib KK yang telah memiliki KK dibagi jumlah wajib KK dikali 100%
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jumlah penempatan pencari kerja terdaftar tahun n dibagi jumlah pencari kerja terdaftar
tahun n dikali 100%.
1 Meningkatnya Pelayanan
Publik yang transparan dan
Akuntabel
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3 Meningkatnya pengelolaan
dan fasilitasi persandian dan
informatika berbasis
elektronik
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIKA
Jumlah persentase jenis pelayanan diseminasi informasi dan komunikasi publik
Jumlah Persentase Kelengkapan Data dan konten Aplikasi Terkini
Skor Indeks Keamanan Informasi
Skor Indeks SPBE
4 Meningkatnya kualitas
pelaku usaha dan produk
IKM
DINAS SOSIAL
Jumlah UTTP yang ditera tahun n dibagi potensi UTTP dikali 100%
jumlah IKM yang dibina Tahun n + (n-1) dibagi jumlah tenaga kerja pada sektor IKM tahun n
dikali 100%
jumlah komoditi produk disertifikasi tahun n + (n-1) dibagi komoditi Produk IKM tahun n
dikali 100%
Menurunnya Angka
Kemiskinan
1
Jumlah PSKS yang dibina dibagi Jumlah PSKS Keseluruhan dikali 100 %
SUMBER DATANO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
UTAMARUMUS PERHITUNGAN
Persentase penyelesaian
kasus hubungan industrial
diluar Pengadilan
Hubungan Industrial
% Non Kumulatif Bidang Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Disnakertrans Kab.
Cianjur
Persentase perusahaan
yang mentaati 3 (tiga)
norma ketenagakerjaan
% Non Kumulatif Bidang Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Disnakertrans Kab.
Cianjur3 Terwujudnya penempatan
transmigran di wilayah
transmigrasi
Persentase penempatan
transmigran
% Kumulatif Seksi Transmigrasi pada
Bidang Kelembagaan, Pelatihan
Produktivitas dan Transmigrasi
Disnakertrans Kab. Cianjur
4 Terwujudnya penempatan
transmigran di wilayah
transmigrasi
Persentase penempatan
transmigran
% Kumulatif Bidang Kelembagaan, Pelatihan
Produktivitas dan Transmigrasi
Disnakertrans Kab. Cianjur
1 Terpeliharanya Kualitas Air Persentase jumlah sungai
dengan status sungai baik
% Kumulatif Bidang TL dan Bidang PPKL
2 Terpeliharanya Kualitas
Udara
Baku Mutu Kualitas Udara Indeks Non Kumulatif Bidang TL dan PPKL
3 Meningkatnya penanganan
sampah
Persentase penanganan
sampah kabupaten
% Non Kumulatif Bidang PSL
1 Meningkatnya Keberdayaan
lembaga perekonomian
Masyarakat desa
Persentase Bumdesa Sehat % Kumulatif Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Desa
Persentase desa yang
melaksanakan Tertib
Administrasi
% Non Kumulatif Bidang Bina Keuangan dan
Aset Desa
Persentase peningkatan
status Perkembangan Desa
berdasarkan kategori Profil
Desa dan Kelurahan
% Kumulatif Bidang Tata Pemerintahan
Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan
1 Meningkatnya pelayanan
kepada anggota DPRD dalam
menjalankan fungsinya
Persentase pelayanan
kepada anggota DPRD
dalam menjalankan
fungsinya
% Non Kumulatif Bagian Persidangan dan
Perundang-Undangan, Bagian
Umum, Bagian Perencanaan
dan Keuangan
1 Pemenuhan 5 Unsur SPIP
setiap Perangkat Daerah
(Dinas/Badan/Satuan/RSU
D)
Poin Non Kumulatif Inpektur Pembantu Wilayah I,
II dan III
Nilai Maturitas Kapabilitas
APIP
Poin Non Kumulatif Inspektur Pembantu Wilayah I,
II dan III
Persentase Pengaduan
Masyarakat dan Instansi
yang ditangani
% Non Kumulatif Inspektur Pembantu Wilayah I,
II dan III
SEKRETARIAT DPRD
INSPEKTORAT
Jumlah transmigran yang ditempatkan sampai tahun n dibagi jumlah target penempatan
transmigran pada Akhir Periode dikali 100
Jumlah penempatan transmigran sampai tahun n dibagi jumlah target penempatan
transmigran pada Akhit Periode (2021) dikali 100
Jumlah sungai yang meningkat kondisi baik dibagi jumlah sungai yang dipantau kali 100%
Terwujudnya Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Pemerintahan Desa
2 Meningkatnya perlindungan
Tenaga Kerja dan Pembinaan
Hubungan Industrial
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 Meningkatnya Kapasitas
Pemerintah Desa dalam
Pembangunan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jumlah penyelesaian kasus Hubungan Industrial diluar Pengadilan Hubungan Industrial
dibagi Jumlah kasus yang dicatat dikali 100%
Jumlah perusahaan yang mentaati 3 (tiga) norma ketenagakerjaan dibagi Jumlah perusahaan
dikali 100
Kategori indeks pencemaran udara
Volume sampah yang ditangani dibagi timbulan sampah dikali 100%
Target unit Bumdesa (30 unit per tahun) /354 unit yang seharusnya ada di 354 desa x 100
354 desa target/354 total desa x 100
Selisih target desa swasembada tahun berjalan dengan jumlah desa swasembada tahun dasar
(2018)/jumlah desa swasembada tahun dasar (2018) x 100
Jumlah pelayanan kepada anggota DPRD / jumlah pelayanan kepada anggota DPRD yang
seharusnya x 100%
Hasil Evaluasi Rata-rata Maturitas 5 Unsur SPIP Setiap Perangkat Daerah
(Dinas/Badan/Satuan/RSUD)
Hasil Evaluasi Maturitas Kapabilitas APIP
Pengaduan Masyarakat dan Instansi yang ditangani dibagi Pengaduan Masyarakat dan
Instansi yang diterima dikali seratus
SUMBER DATANO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
UTAMARUMUS PERHITUNGAN
Peningkatan Persentase
Penyelesaian Tindak Lanjut
Temuan/ Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan BPK,
BPKP, APIP (Kementerian,
Provinsi dan Kabupaten)
% Kumulatif Inspektur Pembantu Wilayah I,
II dan III
Persentase Temuan BPK
tentang Kepatuhan Auditi
terhadap Peraturan
Perundang-Undangan
% Non Kumulatif Inspektur Pembantu Wilayah I,
II dan III
ketepatan waktu
penyampaian laporan
Penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Waktu Non Kumulatif Seluruh Bagian dan Perangkat
daerah
Persentase BUMD yang
berkinerja baik
% Non Kumulatif Bagian Perekonomian
Persentase Kebijakan
daerah yang di
tindaklanjuti
% Kumulatif Seluruh Bagian
persentase perkara hukum
yang selesai ditangani
% Kumulatif Bagian Hukum
Persentase MoU kerjasama
daerah yang ditindaklanjuti
% Kumulatif Bagian Pemerintahan
persentase
penyelenggaraan pelayanan
pengadaan barang/jasa
yang sesuai dengan
peraturan
% Kumulatif Bagian Pengadaan Barang dan
jasa
Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana
Setda yang representatif
% Kumulatif Bagian Umum dan keuangan
Persentase informasi
daerah yang dipublikasikan
% Non Kumulatif Bagian Humas
3 Meningkatnya kesadaran
terhadap nilai-nilai
keagamaan di masyarakat
Persentase Mesjid yang
mengikuti gerakan subuh
berjamaah dan ashar
mengaji di tingkat
kabupaten dan kecamatan
% Non Kumulatif Bagian Kesra
Persentase lembaga
keagamaan yang mendapat
bantuan
% Non Kumulatif Bagian Kesra
Peningkatan jumlah
pemberi zakat infak
sodaqoh
Orang Non Kumulatif Bagian Kesra
Total Temuan/Rekomendasi tentang Kepatuhan dibagi Total Temuan/ Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPK dalam Tahun berjalan dikali seratus (persen)
Tepat Waktu dengan batas akhir 31 Desember Tahun berjalan dan 31 Maret Tahun
berikutnya
SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah informasi daerah dipublikasikan tahun N dibagi jumlah total kinformasi daerah yang
dipublikasikan dikali 100 %
Jumlah Mesjid yang mengikuti gerakan subuh berjamaah dan ashar mengaji dibagi jumlah
mesjid se Kabupaten Cianjur dikali 100 %
Jumlah lembaga keagamaan yang diverifikasi dan mendapat bantuan tahun berjalan dibagi
jumlah total lembaga keagamaan yang diverifikasi dan mendapat bantuan dikali 100 %
Jumlah sarana prasarana yang tersedia dibagi jumlah total sarana dan prasarana dikali 100
%
1 Meningkatnya akuntabilitas
penyelenggaran
pemerintahan daerah
2 Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
pemerintah
Jumlah Pemberi zakat infak sodaqoh
Jumlah BUMD yang terbina dibagi jumlah total BUMD dikali 100 %
Jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total kebijakan dikali 100 %
Jumlah perkara hukum yang diselesaikan dibagi jumlah total perkara hukum dikali 100 %
Jumlah MoU kerjasama daerah dibagi jumlah total MoU kerjasama daerah dikali 100 %
Jumlah pelayanan pengadaan barang/jasa dibagi jumlah totalpelayanan pengadaan
barang/jasa dikali 100 %
Total Temuan/Rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi Total Temuan/ Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan dikali seratus
SUMBER DATANO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
UTAMARUMUS PERHITUNGAN
Persentase kehadiran ASN
yang mengikuti
/melaksanakan gerakan
subuh berjamaah dan
ashar mengaji di tingkat
kabupaten dan kecamatan
% Non Kumulatif Bagian Kesra
1 Meningkatnya ketaatan
masyarakat terhadap
Peraturan PerUndang-
Undangan.
Persentase pelanggaran
peraturan PerUndang-
Undangan yang
diselesaikan.
% Non Kumulatif Bidang Gakperunda
Tibumtranmas dan Bidang
Linmas dan SDA
2 Meningkatnya Kesiapsiagaan
Dalam Penanggulangan
Bencana di Wilayah
Manajemen Kebakaran
(WMK).
Persentase penanganan
bencana bahaya kebakaran
% Non Kumulatif Bidang Damkar
Capaian Akreditasi RS % Non Kumulatif Sub Bagian Data,Informasi,
dan Penelitian dan
Pengembangan
Jenis pelayanan unggulan
(Stroke Center dan Cardiac
Center)
% Kumulatif Sub Bagian Data,Informasi,
dan Penelitian dan
Pengembangan
Status Rumah Sakit
Pendidikan
% Kumulatif Sub Bagian Data,Informasi,
dan Penelitian dan
Pengembangan
Capaian Akreditasi (Komite
Medik)
% Kumulatif RSUD Pagelaran
Persentase SPM yang
tercapai (Seksi
Keperawatan, Seksi
Pelayanan dan penunjang
Medik)
% Kumulatif RSUD Pagelaran
Capaian Akreditasi Rasio Kumulatif Bagian Tata Usaha, Bidang
Pelayanan Medis, Bidang
Keperawatan
Persentase SPM yang
tercapai
% Kumulatif Bagian Penunjang Medis,
Bidang Keperawatan, Bidang
Pelayanan Medis
Jumlah pelanggaran Peraturan PerUndang - Undangan yang diselesaikan/Jumlah
Pelanggaran Peraturan PerUndang-Undangan yang dilaporkan X 100
Jumlah kejadian kebakaran yang dilaporkan/Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani x
100%
elemen penilaian memenuhi standar/elemen penilaian akreditasi x100
RSUD SAYANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jumlah ASN laki-laki yang hadir dibagi jumlah ASN laki-laki keseluruhan dikali 100 %
1 Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan di RSU
Cimacan
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan dan
rujukan Rumah Sakit
RSUD CIMACAN
1 Meningkatnya mutu
pelayanan di Rumah Sakit
Umum Daerah Sayang
RSUD PAGELARAN
Jumlah elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS tahun
berjalan/Jumlah Seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada x 100
Jumlah SPM yang memenuhi target/Jumlah Seluruh SPMx100
1. Dasar : dari 15 Bab yang disurvei hanya 4 Bab yang mendapat nilai >80% 2. Madya : dari
15 bab yang disurvei ada 8 Bab yang mendapat nilai ? 80% 3. Utama : dari 15 Bab yang
disurvei ada 12 Bab yang mendapat nilai ? 80% 4. Paripurna : dari 15 Bab yang disurvei
semua Bab mendapat nilai ? 80%
Jumlah SPM yang memenuhi target / Jumlah Seluruh SPM x 100%
pelayanan unggulan yang telah tercapai / seluruh usulan tahun tertentux100
elemen penilaian rs pendidikan yang memenuhi standar/seluruh elemen pendidikanx 100
SUMBER DATANO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
UTAMARUMUS PERHITUNGAN
Persentase ketersediaan air
baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-
hari
% Non Kumulatif Bidang Sumber Daya Air
Persentase luas areal irigasi
kabupaten yang terairi
melalui jaringan irigasi
% Non Kumulatif Bidang Sumber Daya Air
Persentase panjang jalan
kabupaten yang meningkat
kapasitasnya (%)
% Non Kumulatif Bidang Pembangunan Jalan
Persentase panjang jalan
mantap Kabupaten yang
terjaga kondisinya
% Non Kumulatif Bidang Preservasi Jalan
3 Meningkatnya kesesuaian
pemanfaatan ruang pusat
kegiatan dan kawasan
strategis
Persentase raperda pusat
kegiatan dan kawasan
strategis
% Kumulatif Bidang Penataan Ruang
Persentase Peningkatan
Hasil Tangkapan Nelayan
% Non Kumulatif Bidang Kelautan dan Perikanan
dan Bidang Pemberdayaan dan
Kelembagaan
Persentase Peningkatan
Produksi Hasil Perikanan
Budidaya
% Non Kumulatif Bidang Kelautan dan Perikanan
dan Bidang Pemberdayaan dan
Kelembagaan
Persentase Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
% Non Kumulatif Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan dan Bidang
Pemberdayaan dan
Kelembagaan
Persentase Produk Hasil
Peternakan yang layak
konsumsi
% Kumulatif Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Angka Ketersediaan Pangan
(kkal/kap)
Kg Non Kumulatif Bidang Ketahanan Pangan
Persentase Capaian
Stabilitas Harga Pangan
Pokok Strategis
% Non Kumulatif Bidang Ketahanan Pangan
Angka Konsumsi Pangan Kg Non Kumulatif Bidang Ketahanan Pangan
Meningkatnya dan terjaganya
kualitas jalan dalam kondisi
mantap
2
1 Meningkatnya ketersediaan,
akses, dan konsumsi pangan
Jumlah ketersediaan pangan (ton) dikonversikan ke nilai energi (kkal) dibagi jumlah
penduduk
Stabilitas harga ditentukan oleh Koefisiensi keragaman (CV) yang diperoleh dari Standar
Deviasi Dibagi rata-rata harga pangan dikali 100
Jumlah konsumsi pangan per kapita dikonversi ke satuan nilai gizi
1 Meningkatnya Produksi Hasil
Perikanan
2 Meningkatnya Produksi Hasil
Peternakan yang Aman,
Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA
DINA KELAUTAN, PERIKAKAN DAN PETRNAKAN
1 Meningkatnya ketersediaan
air baku untuk kebutuhan
masyarakat dan pertanian
rakyat
Jumlah ketersediaan air baku (m3) dibagi Jumlah kebutuhan air baku (m3) dikali 100%
Jumlah air irigasi yang dialiri selama 1 tahun (m3) dibagi Jumlah kebutuhan air irigasi
selama 1 tahun (m3) dikali 100%
Jumlah panjang jalan yang meningkat kapasitasnya dibagi Total panjang jalan kabupaten
dikali 100%
Jumlah panjang jalan dipelihara dibagi Total panjang jalan kabupaten dikali 100%
Jumlah pusat kegiatan dan kawasan strategis memiliki raperda dibagi Jumlah target pusat
kegiatan dan kawasan strategis yang dikerjakan selama 5 tahun dikali 100%
((Jumlah Hasil Tangkapan Ikan Tahun ini - Jumlah Hasil Tangkapan Tahun sebelumnya /
Jumlah Hasil Tangkapan Ikan Tahun sebelumnya)) x 100 %
((Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Ini - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Tahun Sebelumnya / Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya)) x 100 %
((Jumlah Produksi Hasil Peternakan Tahun ini - Jumlah Produksi Hasil Peternakan Tahun
Sebelumnya / Jumlah Produksi Hasi Peternakan Tahun Sebelumnya)) x 100 %
(( Jumlah Sampel Yang Lulus Uji Layak konsumsi / Jumlah Sampel yang diperiksa )) x 100 %
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SUMBER DATANO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
UTAMARUMUS PERHITUNGAN
Produksi Tanaman Pangan Ton Kumulatif Bidang Produksi Tanaman
Pangan
Produksi Tanaman
Hortikultura
Ton Kumulatif Bidang Produksi Tanaman
Perkebunan
Produksi Tanaman
Perkebunan
Ton Kumulatif Bidang Produksi Tanaman
Hortikultura
3 Meningkatnya Usaha
Agribisnis
Persentase Kelompok Tani
yang melakukan usaha
agribisnis
% Kumulatif Bidang Bina Usaha Agribisnis
dan Penyuluhan
1 Meningkatnya minat baca
masyarakat
Jumlah Pemustaka per
tahun
Orang Kumulatif Bidang Perpustakaan
2 Meningkatnya pengelolaan
arsip di lingkungan
pemerintah daerah
Jumlah OPD yang
menerapkan pengelolaan
arsip secara baku
OPD Kumulatif Bidang Kearsipan
1 Meningkatnya jumlah
investasi
Persentase Peningkatan
Angka investasi
% Kumulatif Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Indeks Kumulatif Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase penyediaan
sarana dan prasarana
perhubungan darat
% Kumulatif Bidang Angkutan dan Teknik
Sarana dan Keselamatan
Persentase ketersediaan
fasilitas perhubungan darat
% Kumulatif Bidang Lalu Lintas
Persentase kendaraan
umum/barang laik jalan di
kabupaten Cianjur
% Kumulatif Bidang Teknik Sarana dan
Keselamatan
Persentase perwujudan
transportasi yang aman,
nyaman dan
berkeselamatan
% Kumulatif Bidang Lalu Lintas
1 Meningkatnya Layanan
Pendidikan Anak Usia Dini
Prosentase Angka
Partisipasi Murni (APM)
PAUD
% Kumulatif Bidang PAUD Pendidikan Non
Formal dan Kebudayaan
Persentase Angka
Partisipasi Murni (APM) SD
% Kumulatif Bidang Pendidikan Sekolah
Dasar (SD)
Jumlah Kepemilikan Ijazah
Kesetaraan
% Kumulatif Bidang PAUD Pendidikan Non
Formal dan Kebudayaan
Angka Partisipasi Murni
(APM) SMP
% Kumulatif Bidang Sekolah Menengah
Pertama
2 Meningkatkan akses dan
mutu layanan pendidikan
dasar Formal dan non Formal
(? Realisasi Jumlah wajib uji / ? Target Jumlah wajib uji) X 100%
(? Realisasi pelaksanaan transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan / ? target
pelaksanaan transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan) X 100%
Jumlah siswa jenjang PAUD Usia 3-5 tahun dibagi Jumlah Penduduk Usia 3-5 tahun x 100%
2
Jumlah Siswa 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk 7-12 tahun x 100%
Jumlah Siswa yang Lulus Ujian Kesetaraan dibagi jumlah siswa peserta ujian kesetaraan X
100%
Jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun dibagi jumlah penduduk usian 13-15 tahun x100%
Meningkatnya pelayanan
regulasi bidang perhubungan
darat
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 Meningkatnya produksi
tanaman pertanian
1 Meningkatnya sarana dan
prasarana perhubungan
darat
Produksi Tanaman Pangan diperoleh dari penjumlahan produksi komoditas : Padi, Jagung,
Kacang tanah dan Ubi Kayu pada tahun ke-n dalam satuan ton
Produksi Tanaman Hortikultura diperoleh dari penjumlahan produksi komoditas : Wortel,
Cabe Besar, Bawang Daun, Tomat, Manggis, Pisang dan Durian pada tahun ke-n dalam
Produksi Tanaman Perkebunan diperoleh dari penjumlahan produksi 25 komoditas tanaman
perkebunan (tahunan, penyegar, rempah, dan semusim) pada tahun ke-n dalam satuan ton
Jumlah Kelompok Tani yang melakukan pola usaha agribisnis pada tahun ke-n
jumlah pemustaka yang datang ke perpustakaan tahun n
jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku tahun n
Jumlah Investasi Tahun Ini (2018)Dikurangi investasi tahun lalu (2017) Dibagi Investasi
Tahun lalu (2017) x 100 Investasi tahun lalu
Jumlah Nilai Rata-rata Responden di Kali 0,071 di kali 25
(? Realisasi Jumlah Sarana dan Prasarana/ ? Target Jumlah Kebutuhan Sarana dan
Prasarana) X 100%
(? Realisasi fasilitas perhubungan / ? target fasilitas perhubungan) X 100%
SUMBER DATANO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
UTAMARUMUS PERHITUNGAN
3 Meningkatnya kompetensi
dan kualifikasi Pendidik dan
tenaga Kependidikan
Persentase Guru yang
memiliki sertifikat pendidik
% Kumulatif Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
Jumlah cagar budaya yang
dilestarikan
% Kumulatif Bidang PAUD Pendidikan Non
Formal dan Kebudayaan
Jumlah penyelenggaraan
event seni dan budaya
% Kumulatif Bidang PAUD Pendidikan Non
Formal dan Kebudayaan
1 Meningkatnya Atlit yang
mengikuti Event Olahraga
persentase atlit pelajar dan
ASN yang mengikuti Event
olahraga
% Kumulatif Bidang Kepemudaan dan Olah
Raga
2 Meningkatnya peran serta
organisasi kepemudaan dan
olahraga
Persentase Organisasi
Kepemudaan yang aktif
% Non Kumulatif Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
3 Meningkatnya Daya Tarik
Wisata
Jumlah Kunjungan
Wisatawan
Orang Non Kumulatif Bidang Pemasaran
Kepariwisataan
Persentase rumah tangga
yang berakses air bersih
% Kumulatif BIdang Air Bersih dan Sanitasi
Persentase Rumah tangga
bersanitasi
% Kumulatif Bidang Air Bersih dan Sanitasi
Persentase tersedianya air
baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal
sehari-hari
% Kumulatif Bidang Air Bersih dan Sanitasi
2 Berkurangnya Kawasan
Kumuh
Persentase Penanganan
Luasan Permukiman
Kumuh di Kawasan
Perkotaan
% Non Kumulatif Bidang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman
3 Meningkatnya RTH Kota yang
tertata
Persentase RTH Kota yang
terata
% Kumulatif Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
4 Meningkatnya Ketersediaan
lahan untuk kegiatan
pembangunan dan
mewujudkan kesejahteraan
masyarakat
Persentase lahan milik
pemda yang dibebaskan
dan bersertifikat. (%)
% Non Kumulatif Bidang Pertanahan
1 Meningkatnya perilaku hidup
bersih dan sehat di
masyarakat
Persentase desa siaga aktif % Kumulatif Bidang Kesehatan Masyarakat
2 Meningkatnya kualitas
layanan kesehatan
jumlah kematian bayi per
1000 kelahiran
Anak Non Kumulatif Bidang Kesehatan Masyarakat
Jumlah Kematian Ibu per
100.000 kelahiran
Orang Non Kumulatif Bidang Kesehatan Masyarakat
Jumlah desa siaga aktif dibagi jumlah total desa dikali 100%
jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran pada tahun n
Jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran pada tahun n
Jumlah atlit pelajar dan ASN yang mengikuti event dibagi jumlah atlit pelajar dan ASN yang
ada
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4 Terjaganya kelestarian cagar
budaya dan Kesenian daerah
Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah guru yang ada x 100%
Jumlah cagar budaya yang dipelihara dibagi jumlah seluruh cagar budaya x 100 %
Penyelenggaraan event kesenian dibagi rencana penyelenggaraan event kesenian x 100%
Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang aktif dibagi Julah Organisasi yang ada di kali 100
Jumlah Kunjungan Wisata Tahun n
Jumlah Air Baku Terpelihra di bagi jumlah sumber air baku x 100%
Luas Lingkungan permukiman kumuh yang ditangani dibagi luas permukiman kumuh
wilayah x 100%
Luas RTH yang ditata di bagi Luas RTH yang ada
Luas Lahan yang di adakan di bagi luas lahan sebelumnya
1 Meningkatnya aksees
masyarakat terhadap air
bersih dan sanitasi
llingkungan permukiman
DINAS KESEHATAN
Jumlah rumah tangga pengguna air minum dibagi umlah seluruh rumah tangga
jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi jumlah seluruh rumah tangga dikali 100%
SUMBER DATANO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
UTAMARUMUS PERHITUNGAN
Persentase Balita Gizi
Buruk mendapat
perawatan
% Non Kumulatif Bidang Kesehatan Masyarakat
Indek kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan
% Non Kumulatif Bidang Pelayanan Kesehatan
Cakupan desa ODF % Kumulatif Bidang Kesehatan Masyarakat
Cakupan desa UCI % Kumulatif Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Penemuan penderita
baruTB BTA+ berkurang
% Kumulatif Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Persentase puskesmas
yang melaksanakan
pelayanan kesehatan jiwa
% Kumulatif Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
4 Meningkatnya sumber daya
kesehatan sesuai dengan
standar
Persentase puskesmas
yang terakreditasi
% Kumulatif Bidang Pelayanan Kesehatan
Persentase partisipasi
masyarakat dalam Pemilu
% Non Kumulatif Bidang Politik Dalam Negeri
jumlah konflik sosial Kali Non Kumulatif Bidang Kewaspadaan Dini
Daerah
Persentase kelompok
masyarakat yang
meningkat pemahamannya
mengenai wawasan
kebangsaan dan
pendidikan politik
% Non Kumulatif Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan dan Pendidikan
Politik Dalam Negeri
1 Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam ber KB
Angka kelahiran total per
WUS (15-49 tahun)
Anak Non Kumulatif Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
2 Meningkatnya pemberdayaan
perempuan
Kategori Evaluasi Anugerah
Parahita Ekapraya (APE)
Predikat Non Kumulatif Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
3 Meningkkatnya perlindungan
hak-hak anak
Kategori Kabupaten Layak
Anak
Predikat Non Kumulatif Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CILAKU
% Non Kumulatif CILAKU
KECAMATAN CILAKU
Meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap
wawasan kebangsaan,
pendidikan politik
masyarakat dan
kewaspadaan dini daerah
terhadap potensi konflik
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
banyaknya bayi lahir menurut kelompok umur wanita, untuk menyusun indikator ini
diperoleh juga dari Sakernas, SUPAS dan Sensus Penduduk
empat kategori penerima penghargaan APE yaitu Pratama, Utama, Madya dan Mentor. dinilai
dari 7 (Tujuh) Komponen Kunci, terdiri dari : Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber
Daya Manusia dan Anggaran, Alat Analisis Gender, Data Gender, Partisipasi Masyarakat
Tingkat Pratama apabila kota/kabupaten mendapat 500-600 poin, Madya dengan 600-700
poin, Nindya dengan 700-800 poin, Utama dengan nilai 800-900 poin, dan tingkat paling
tinggi yakni KLA dengan cakupan skor penilaian di atas 900 poin
Jumlah desa yang melaksanakan UCI dibagi total jumlah desa dikali 100%
Jumlah penanganan pasien baru TB BTA + dibagi kasus TB BTA+ dikali 100%
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dibagi total jumlah
puskesmas dikali 100%
Jumlah puskesmas yang diakreditasi dibagi jumlah puskesmas dikali 100%
jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dibagi jumlah suara sah dan tidak sah
jumlah konflik - penyelesaian = 0
Jumlah balita gizi buruk dibagi total jumlah balita dikali 100%
Jumlah kepuasan masyarakat yang dilakukan dibagi jumlah unit atau yang melaksanakan
survey kepuasan masyarakat dikali 100%
Jumlah desa yang melaksanakan ODF dibagi total jumlah desa dikali 100%
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3 Meningkatnya upaya
pencegahan pemberantasan
pengendalian penyakit serta
penyehatan lingkungan
1
jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan
pendidikan politik dalam setahun dibagi jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti
pembinaan selama lima tahun
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
SUMBER DATANO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
UTAMARUMUS PERHITUNGAN
1 Terwujudnya Pelayanan
kepada Masyarkat yang
optimal
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CAMPAKA
% Non Kumulatif CAMPAKA
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif GEKBRONG
% Non Kumulatif GEKBRONG
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif SUKANAGARA
% Non Kumulatif SUKANAGARA
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CAMPAKAMULYA
% Non Kumulatif CAMPAKAMULYA
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif PACET
% Non Kumulatif PACET
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif SUKALUYU
% Non Kumulatif SUKALUYU
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif SUKARESMI
% Non Kumulatif SUKARESMI
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif LELES
% Non Kumulatif LELES
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CIANJUR
% Non Kumulatif CIANJURPelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN CIANJUR
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
KECAMATAN LELES
Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
KECAMATAN SUKALUYU
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimalPelayanan kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN SUKARESMI
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu
Jumlah fungsi yang dilaksanakan dibagi total fungsi yang harus dilaksanakan dikali 100%
KECAMATAN CAMPAKAMULYA
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Jumlah fungsi yang dilaksanakan dibagi total fungsi yang harus dilaksanakan dikali 100%
KECAMATAN PACET
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
KECAMATAN CAMPAKA
KECAMATAN GEKBRONG
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN SUKANAGARA1 Terwujudnya pelayanan
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
SUMBER DATANO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
UTAMARUMUS PERHITUNGAN
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif SINDANGBARANG
% Non Kumulatif SINDANGBARANG
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CIBEBER
% Non Kumulatif CIBEBER
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CIBINONG
% Non Kumulatif CIBINONG
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CIPANAS
% Non Kumulatif CIPANAS
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif TAKOKAK
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif TAKOKAK
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CIKADU
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif CIKADU
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif KARANGTENGAH
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif KARANGTENGAH
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CUGENANG
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif CUGENANG
KECAMATAN CIKADU
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN CUGENANG
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
KECAMATAN KARANGTENGAH
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
KECAMATAN TAKOKAK
Jumlah masyarakat yang terlayani di bagi jumlah masyarakat yang mengajukan pelayanan
dikali 100%
Jumlah fungsi yang dilaksanakan dibagi total fungsi yang harus dilaksanakan dikali 100%
KECAMATAN CIBINONG
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Jumlah fungsi yang dilaksanakan dibagi total fungsi yang harus dilaksanakan dikali 100%
KECAMATAN CIPANAS
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat secara
optimal
Jumlah OPD yang terlayani dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimalPelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu
Jumlah OPD yang terlayani dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%
KECAMATAN SINDANGBARANG
1 Terwujudnya Pelayanan
Kepada Masyarakat Secara
Optimal Jumlah masyarakat yang terlayani di bagi jumlah masyarakat yang mengajukan pelayanan
dikali 100%
KECAMATAN CIBEBER
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
SUMBER DATANO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
UTAMARUMUS PERHITUNGAN
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CIKALONGKULON
Pemenuhan peleyanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif CIKALONGKULON
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Komulatif MANDE
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Komulatif MANDE
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif BOJONGPICUNG
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif BOJONGPICUNG
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif NARINGGUL
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif NARINGGUL
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif PASIRKUDA
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif PASIRKUDA
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif HAURWANGI
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif HAURWANGI
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif WARUNGKONDANG
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif WARUNGKONDANG
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CIRANJANG
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif CIRANJANG
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN HAURWANGI
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN WARUNGKONDANG
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
KECAMATAN CIRANJANG
Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN NARINGGUL
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN PASIRKUDA
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal Jumlah Masyarakat yang terlayani dibagi jumlah masyarakat yang mengajukan pelayananan
100%
KECAMATAN MANDE
1 Terjadinya pelayanan kepada
masyarakat yang optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN BOJONGPICUNG
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu
Jumlah OPD yang terlayani dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%
KECAMATAN CIKALONGKULON
SUMBER DATANO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
UTAMARUMUS PERHITUNGAN
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif PAGELARAN
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif PAGELARAN
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif KADUPANDAK
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif KADUPANDAK
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CIJATI
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif CIJATI
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif TANGGEUNG
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif TANGGEUNG
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif AGRABINTA
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif AGRABINTA
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CIDAUN
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif CIDAUN
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
KECAMATAN TANGGEUNG
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
KECAMATAN AGRABINTA
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
KECAMATAN CIDAUN
KECAMATAN PAGELARAN
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
KECAMATAN KADUPANDAK
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
KECAMATAN CIJATI
Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu