Post on 07-Mar-2019
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
Kesehatan 1 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 61,42 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2 Angka Kematian Ibuper 100.000
KH81,07 2 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
3 Angka Kematian Bayi per 1000
KH12,43 3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4 Prevalensi Gizi Buruk % 2,8 4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
5 Prevalensi Gizi Kurang % 14,81 5Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarpras Puskesmas, Pustu
dan jaringannya
6Proporsi rumah tangga dengan akses jamban
sehat % 59,03 6 Program Obat & Perbekalan Kesehatan
7 Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat % 20,05 7 Program pengawasan obat dan makanan
8 Cakupan desa siaga aktif % 77,58 8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
9Persentase penduduk miskin berkunjung ke
fasilitas pelayanan kesehatan% 51,53 9 Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular
10 Program peningkatan Sumber Daya Kesehatan
11 Program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan
1. Quality Of Place 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. BOR % 38.96% 2Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
b. BTO Kali 40 kali 3Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Matac. TOI Hari 4,65 hari 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Quality Of Service 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakata. ALOS Hari 3,35 hari 6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatanb. GDR /1.000 13,95/1.000 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
c. NDR /1.000 10,03/1.000
Peningkatan
Kesehatan dan
Kondisi Sosial
Masyarakat
Dinas Kesehatan
Tabel 4.2
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Kesehatan
Prioritas
PembangunanTahun
2014
Sasaran
Pembangunan
RPJMD Kab.
Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD PelaksanaNama Program
Kinerja
Indikator
RSUD TONGAS
6
1 BOR (Bed Occupancy Rate)/ 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Prosentase Pemakaian Tempat Tidur 2. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pada Satu Satuan Waktu Tertentu % 57.57 3. Program Pelayanan, Perawatan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2ALOS (Average Lenght Of Stay) Hari
3.194. Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS paru-paru/RS
Mata
Rata-rata lama Penderita di Rawat 5. Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
3 BTO (Bed Turn Over)/ kali 666. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur 7 Program Peningkatan Sumber Daya KesehatanPada Satu Periode Tertentu
4 TOI (Turn Over Interval) Hari 2.34Rata-rata hari dimana tempat tidur ditempati
dari telah diisi ke saat terisi berikutnya
5 NDR (Netto Death Rate)/ permil 14.62Angka Kematian Bersih/ Angka Kematian 48 Jam
Setelah Dirawat Untuk Tiap 1000 Pasien keluar
6 GDR (Gross death Rate)/ permil 37.8Angka Kematian Kasar/Angka Kematian umum
Untuk 1000 pasien Keluar
1 Persentase jumlah peserta KB Aktif % 73 1 Program Keluarga berencana
2Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga
sejahtera I% 58.51 2 Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
3Persentase jumlah anggota bina keluarga balita
yang ber KB% 77.72 3 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling
4Persentasse jumlah kelompok pusat informasi
remaja% 354.16 4 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak
5 Jumlah peserta yg mengikuti seminar PUG Orang 250 5Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan dan
Anak
6Persentase penanganan tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak% 60.5 6 Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan
7Persentase jumlah peningkatan perempuan yang
terlatih % 43.33
1 Jumlah klub olahraga Buah 107 1 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
2 Jumlah kegiatan olahraga Paket 11 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
3Persentase Pemasalan cabang Olahraga
berprestasi% 80%
3 Program pemassalan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
4 Persentase Pemuda yang dibina % 8.5% 4 Program peningkatan generasi muda yang berprestasi
5Persentase menungkatnya kuantitas dan kualitas
kewirausahaan pemuda% 80%
5 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan
hidup pemuda
BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN &
KELUARGA
BERENCANA
KANTOR PEMUDA
& OLAHRAGA
Peningkatan
Kesehatan dan
Kondisi Sosial
Masyarakat
RSUD WALUYO
JATI
6Persentase terpenuhinya Sarana & Prasarana
Olahraga bagi pelajar dan masyarakat.% 89% 6 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
7Persentase meningkatnya partisipasi kepemudaan
dalam pembangunan % 75% 7 Program peningkatan peran serta kepemudaan
8Persentase terselenggaranya Sosialisasi bahaya
Narkoba dan pencegahan dikalangan Pemuda% 70% 8 Program upaya pencegahan penggunaan narkoba
9
Meningkatnya jumlah pengetahuan dan
keterampilan pengurus dan anggota organisasi
kepemudaan
Orang 1200 9 Program pembinaan pendidikan dan pelatihan organisasi kepemudaan
10 Meningkatnya jumlah Pemuda Pelopor Produktif Orang 5 10 Program pembinaan organisasi kepemudaan
11 Jumlah gedung olahraga Buah 1
12 Gelanggang Pemuda Olahraga Buah 0
KANTOR PEMUDA
& OLAHRAGA
Peningkatan
Kesehatan dan
Kondisi Sosial
Masyarakat
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
Pendidikan 1 Angka partisipasi PAUD % 21.25 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini (0-6 tahun)
2 APK SD % 93.43 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3 APK SMP % 77.62 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 APK SMA % 49.5 4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
5 Angka Melek Huruf (15 tahun ke atas) % 91.4 5 Program Pendidikan Menengah
6 Angka rata-rata lama sekolah SD Rasio 6.82 6 Program Pendidikan Keaksaraan
7Angka rata-rata lama sekolah SMP Rasio 3.46 7
Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Diknas 9 Tahun dan Pendidikan
Lanjutan)
8 Angka rata-rata lama sekolah SMA Rasio 3.24 8 Program Pendidikan Non Formal dan Informal
9 Rasio guru dan murid SD Rasio 8,2 : 1 9 Program Pendidikan Luar Biasa
10 Rasio guru dan murid SMP Rasio 9,4 : 1 10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
11 Rasio guru dan murid SMA Rasio 11,75 : 1 11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Penyelenggaraan organisasi olahraga, kepemudaan, seni dan budayaOrg/th 300 12 Program Pengembangan Kreatifitas Siswa dan Guru
13 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar
14 Program Kesenian (Pengembangan Kesenian Pelajar)
15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1 Jumlah kelompok seni dan budaya yg dibina Kelompok 6 1 Pengembangan Nilai Budaya
2 Pengelolaan Keragaman Budaya
3 Pengelolaan Kekayaan Budaya
1 Persentase Peningkatan Pengunjung
Perpustakaan Umum Daerah% 22% 1 Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan
2 Peningkatan Jangkauan Layanan Perpustakaan
KelilingLokasi 265 lokasi
3 Persentase Peningkatan Jumlah Peminjam Buku % 11%
DINAS
PENDIDIKAN
DINAS
KEBUDAYAAN &
PARIWISATA
KANTOR
PERPUSTAKAAN
Tabel 4.3
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Pendidikan
Prioritas
PembangunanTahun
2014
Sasaran
Pembangunan
RPJMD Kab.
Probolinggo Tahun
2013 - 2018
Nama Program
6
SKPD Pelaksana
Peningkatan kualitas
pendidikan
Kinerja
Indikator
4 Peningkatan Jumlah Koleksi Buku Buku 10.000 buku
5 Peningkatan Jumlah Pengelola Perpustakaan yang
DibinaOrg 280 orang
KANTOR
PERPUSTAKAAN
Peningkatan kualitas
pendidikan
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Regulasi Ketahanan Pangan Ada/Tidak Ada 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 Ketersediaan pangan utama Ton 167.70 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
4 Program Pengembangan Agribisnis
5 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian
6 Program Peningkatan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian
Badan Ketahanan
Pangan
Katahanan Pangan Peningkatan
Perekonomian
Daerah
6
Nama Program
Tabel 4.4
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan
SKPD Pelaksana
Kinerja
Indikator
Prioritas
PembangunanTahun
2014
Sasaran
Pembangunan
RPJMD Kab.
Probolinggo Tahun
2013 - 2018
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Bahan
Makanan terhadap PDRB
% 17.191 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian
2 Peningkatan produktifitas : 2Program Peningkatan Produksi dan Produkstivitas serta Mutu Komoditi
Pertanian
- Padi Ton/ha 5,5 3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Jagung Ton/ha 4,5
- Bawang Merah Ton/ha 11
- Kentang Ton/ha 12,1
- Kubis Ton/ha 19,6
- Alpokat Kg/ph 38
- Mangga Kg/ph 50
- Ubi Kayu Kw/ha 146
3 Peningkatan produksi :
- Padi Ton 316.423
- Jagung Ton 322.921
- Bawang Merah Ton 42.966
- Kentang Ton 48.578
- Kubis Ton 48.770
- Alpokat Ton 3.660
- Mangga Ton 53.949
- Ubi Kayu Ton 117.888
1Kontribusi sub sektor tanaman Perkebunan
terhadap PDRB% 4.1 1 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
2 Cakupan binaan kelompok tani Kelompok 570 2 Program Peningkatan Produksi Perkebunan
3 Program Penerapan Teknologi Perkebunan
4 Program Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan
5 Program Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan
6 Program Perlindungan Tanaman Perkebunan
Dinas Pertanian
Dinas Perkebunan
& Kehutanan
Revitalisasi Pertanian Peningkatan
Perekonomian
Daerah
Kinerja
Nama Program
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Revitalisasi Pertanian
Prioritas
PembangunanTahun
2014
Sasaran
Pembangunan
RPJMD Kab.
Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD Pelaksana
Tabel 4.5
Indikator
6
1Kontribusi Sub Sektor Peternakan dan hasil-
hasilnya terhadap PDRB% 3.81
1 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 Peningkatan populasi ternak 2 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K)
- Sapi potong ekor 296,867 3 Program Peningkatan Ketersediaan Pakan
- Sapi perah ekor 8,888 4 Program Peningkatan Permodalan Peternak
- Kambing ekor 47,141 5 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- Domba ekor 73,178 6 Program Penataan Kelembagaan di Bidang Peternakan
- Ayam buras ekor 998,115 7 Program Penjaminan Pangan Asal Hewan yang ASUH
- Ayam ras ekor 533,866 8 Program Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif
3 Peningkatan produksi hasil ternak 9 Program Peningkatan Gizi Masyarakat
- Telur kg 1,300,112 10 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Susu liter 9,967,424 11 Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- Daging kg 5,949,249 12 Program Peningkatan Kapasitas SDM Peternakan
4 Cakupan wilayah pelayanan keswan dan kesmavet kecamatan 6 13 Program Penerapan Teknologi Peternakan
5 Cakupan bina kelompok peternakan kelompok 10
6 Peningkatan jumlah bibit sapi potong hasil IB :
- Jumlah akseptor IB sapi potong ekor 38,942
- Jumlah kelahiran IB sapi potong ekor 34,350
1 Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB % 1.08 1 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
2 Rehabilitasi lahan kritis Ha 26,475 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan
3 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
4 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
5Program Peningkatan Produksi Kehutanan Yang Menunjang Kelestarian
Lingkungan
6 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
1 Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB % 3.76 1 Program Pengembangan Sistem Budidaya Perikanan
2 Produksi perikanan Ton 17,670.11 2 Program Pengembangan Sistem Perbenihan Perikanan
- Perikanan tangkap laut Ton 9,588.403 Program Pengembangan Sistim Kesehatan Lingkungan Budidaya
Perikanan
- Perikanan tangkap PU Ton 166.104 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air
Tawar
- Budidaya perikanan air tawar Ton 271.81 5 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- Budidaya perikanan air payau Ton 3,882.43 6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- Budidaya laut Ton 317.09 7 Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan
- Pengolahan hasil perikanan Ton 3,444.28 8 Program Optimalisasi Pemasaran Produksi Perikanan
3 Konsumsi ikan kg/kapita/th 19.13 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Dinas Perkebunan
& Kehutanan
Dinas Peternakan
& Kesehatan
Hewan
Dinas Perkebunan
& Kehutanan
Dinas Perikanan &
Kelautan
Revitalisasi Pertanian Peningkatan
Perekonomian
Daerah
4 Cakupan bina kelompok % 75 10 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
11 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut & Prakiraan Iklim
12 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumber Daya Kelautan
13 Program Peningkatan Kesadaran & Penegakan Hukum dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Dinas Perikanan &
Kelautan
Revitalisasi Pertanian Peningkatan
Perekonomian
Daerah
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Jumlah PMKS yang mampu berperan dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui
pelaksanaan pemberdayaan sosial
Jiwa 84.951 Jiwa 1 Program Pemberdayaan Sosial
2 Jumllah PMKS penerrima manfaat yang mampu
melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui
pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial
Jiwa 6.163 Jiwa 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
3 Jumlah PMKS penerima manfaat yang mampu
melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui
pelaksanaan pemberian bantuan , jaminan dan
perlindungan sosial
Jiwa 11.899 Jiwa 3 Program Bantuan ,Jaminan dan Perlindungan Sosial
4 Jumlah korban bencana alam dan sosial yang
berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)Jiwa 1.347 jiwa 4 Program Penanganan Korban Bencana Berbasis Masyarakat
5 Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial dan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks) yang
mendapat Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan
bantuan
Jiwa
95
Lembaga/
454 orang
5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6 Jumlah PMKS yang sudah mendapat layanan dan
rehabilitasi sosialJiwa 3.245 Jiwa 6 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial
7 Jumlah PMKS yang terlayani di panti rehabilitasi
sosial KRAKSAANJiwa 0 jiwa 7 Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial
1 Prosentase Kader Posyandu Terlatih % 64.33 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2Prosentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa
(UED) Terbina% 5.60 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3 Prosentase Swadaya Masyarakat % 3.90 3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
4 Prosentase Data Profil Desa dan Kelurahan % 0.00 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka % 2,83 1 Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja
2 Persentase Keselamatan & perlindungan % 33,66 2 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Dinas Sosial
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pengurangan Kemiskinan
& Pengangguran
Peningkatan Kualitas
Kesehatan & Kondisi
Sosial Masyarakat
Tabel 4.6
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
Prioritas
PembangunanTahun
2014
Sasaran
Pembangunan
RPJMD Kab.
Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD Pelaksana
Dinas Tenaga
Kerja &
Transmigrasi
Kinerja
Nama Program
Indikator
6
3 Persentase sengketa pengusaha - pekerja per th % 3,96 3 Program Pengembangan Lembaga & Perlindungan Tenaga Kerja
4 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 78,74 4 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
5 Meningkatnya juml transmigran yg diberangkatkan Jiwa 76 5 Program Pemberdayaan & Pembinaan Catrans & Eks Transmigran
Pengurangan Kemiskinan
& Pengangguran
Peningkatan Kualitas
Kesehatan & Kondisi
Sosial Masyarakat
Dinas Tenaga
Kerja &
Transmigrasi
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1Kontribusi sub sektor keuangan, persewaan & jasa
perusahaan terhadap PDRB% 4.20% 1 Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi
2Kontribusi sub sektor jasa pemerintahan umum &
swasta terhadap PDRB% 7.74% 2 Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
3 Jumlah perda yg mendukung iklim usaha Perda 19
Kantor
Penanaman Modal
& Perijinan
6
Prioritas Iklim Investasi dan Usaha
Prioritas
PembangunanTahun
2014
Sasaran
Pembangunan
RPJMD Kab.
Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD Pelaksana
Kinerja
Nama Program
Indikator
Iklim Investasi & Usaha Peningkatan
Perekonomian
Daerah
Tabel 4.7
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Persentase pengelolaan persampahan % 1.58 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2Persentase pelayanan pencegahan pencemaran
air% 83.33 2 Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup
3Persentase informasi status kerusakan lahan untuk
produksi biomasa% 25 3 Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam
4Persentase pelayanan pencegahan pencemaran
udara sumber tidak bergerak% 88.89 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
5
Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan
masyarakat akibat adanya pengaduan pencemaran
dan/atau perusakan LH
% 66.67 5 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA & Lingkungan Hidup
6 Rasio pembuangan sampah per satuan penduduk % 0.86 6 Peningkatan Sarana & Prasarana Permukiman & Fasum bagi Masyarakat
1 Persentase Kesiagaan Penanggulangan Bencana % 50 1 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2 Persentase Penanggulangan Pasca Bencana % 50 2 Program Rehabiltasi dan Rekonstruksi
3 Persentase Penanganan Darurat Bencana % 50 3 Program Kedaruratan dan Logistik
1Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan
ruang agar sesuai rencana tata ruangUnit 1,000 1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2Meningkatnya informasi perencanaan penataan
ruang yang berkualitasDokumen 1 2 Program Perencanaan Tata Ruang
Badan Lingkungan
Hidup
Tabel 4.8
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Bencana
Prioritas
PembangunanTahun
2014
Sasaran
Pembangunan
RPJMD Kab.
Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD Pelaksana
Lingkungan Hidup &
Penanggulangan Bencana
Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Dinas PU Cipta
Karya
Kinerja
Nama Program
Indikator
6
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1
Menngkatnya jumlah warga masyarakat di
kecamatan yg menerima informasi tentang
kebinamargaan
Kec. 3 1 Program Pembinaan & Penyuluhan Kebinamargaan
2 Proporsi panjang jaringan jalan dlm kondisi baik % 73 2 Program Pembangunan Jalan & Jembatan
3 Proporsi jumlah Jembatan dlm kondisi baik % 75 3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan
4Meningkatnya jumlah drainase/gorong-gorong
yang terbangun di jalan kabupatenUnit 0 4 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
5Meningkatnya jumlah SDM aparatur yg berkualitas,
berwawasan & berpengalamanKali 1 5 Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur
6Meningkatnya jumlah informasi/data base jalan &
jembatan yg tersedia secara validKec. 6 6 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
7Meningkatnya jumlah sarana & prasarana
kebinamargaan yg memadaiUnit 1 7 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan
8Meningkatnya jumlah panjang jalan & jembatan
desa yang berkondisi baikKm 86.635 8 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
3 Penurunan Rasio Derah Rawan Banjir % 25 3 Program Pengendalian Banjir
4 Rasio pelayanan penyediaan air baku % 100 4 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
5 Rasio penguatan kelembagaan Sumber Daya Air % 1005 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sumber Daya Air
6 Peningkatan Rasio jaringan listrik pedesaan % 17 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
7 Rasio pencapaian hasil pertambangan % 100 7 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau &
Sumber Air Lainnya
Dinas PU
Pengairan
Infrastruktur Daerah Peningkatan Kualitas
Infrastruktur Daerah
2Peningkatan Rasio Pembangunan Embung dan
penampungan air lainnya% 20
1 Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan
Pengairan Lainnya
2
1Peningkatan Rasio prasarana Sumber Daya Air
yang baik% 53
6
Dinas PU Bina
Marga
Tabel 4.9
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Infrastruktur Daerah
Prioritas
PembangunanTahun
2014
Sasaran
Pembangunan
RPJMD Kab.
Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD Pelaksana
Kinerja
Nama Program
Indikator
1Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman
% 38% 1 Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Fasum bagi Masyarakat
2Meningkatnya kualitas lingkungan hunian
masyarakatMeter 4,641 2
Program Pengendalian Banjir
3Meningkatnya sarana prasarana pelayanan dasar
dan kualitas lingkungan hunian bagi masyarakat % 57 3 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sanitasi & Drainase
4
Meningkatnya penataan kelembagaan dan
pengembangan infrastruktur air minum/air bersih
atau meningkatnya kinerja pengelolaan air minum% 67 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah
1 Jumlah pelabuhan laut Buah 3 1 Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Barang
2 Jumlah terminal/sub terminal Buah 2 2 Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan
3Kontribusi sub sektor pengangkutan terhadap
PDRB% 2.19 3 Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ
4 Rasio ijin trayek Unit 103 4 Program Peningkatan & Pengamanan Lalulintas
5 Jumlah uji kir angkutan umum Buah 6,195 5 Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan
6 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Menit 10 6 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
7 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Rp. 85,000
Dinas PU Cipta
Karya
Dinas
Perhubungan
Infrastruktur Daerah Peningkatan Kualitas
Infrastruktur Daerah
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas hunian
masyarakat% 1.88 1 Program Pengembangan Perumahan
2 Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat
dalam menata & mengelola lingkungan agar aman,
tertib, sehat, nyaman dan lestari
Kegiatan 0 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan
3 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dlm
upaya pencegahan dan penanggulangan
kebakaran
Paket 0 3 Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran
4 Meningkatnya penataan areal makam agar
lingkungan hunian lebih tertataDesa 0 4 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
5 Meningkatnya pemahaman program kebijakan
dalam memberdayakan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Orang 725 5 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
6
Perumahan & Sanitasi
Permukiman
Peningkatan Kualitas
Sanitasi, Perumahan
& Permukiman
Dinas PU Cipta
Karya
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Perumahan dan Sanitasi Permukiman
Prioritas
PembangunanTahun
2014
Sasaran
Pembangunan
RPJMD Kab.
Kinerja
Nama Program SKPD PelaksanaIndikator
Tabel 4.10
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1Kontribusi sub sektor industri non migas terhadap
PDRB% 19.05 1 Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah
2 Cakupan bina kelompok pengrajin Kelompok 23 2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3 Jumlah perda yg mendukung iklim usaha Perda 19 3 Program Pengembangan Kemitraan
4Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap
PDRB% 26.92 4 Program Peningkatan Standarisasi Produk Industri
5 Program Peningkatan Pemberdayaan Pasar Dalam & Luar Negeri
6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
7 Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan
8 Program Pembinaan PK5 dan Asongan
9 Program Kemetrologian
6
Pengembangan IKM &
Perdagangan
Peningkatan
Perekonomian
Daerah
Dinas
Perindustrian &
Perdagangan
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Pengembangan IKM dan Perdagangan
Prioritas
PembangunanTahun
2014
Sasaran
Pembangunan
RPJMD Kab.
Kinerja
Nama Program SKPD PelaksanaIndikator
Tabel 4.11
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Persentase koperasi aktif % 75 1 Program Pengembangan & Penciptaan Iklim Kondusif Usaha Ekonomi
2 Persentas koperasi binaan % 75 2 Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UKM
3 Persentase peningkatan UMKM binaan % 75 3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan & Usaha Koperasi & UKM
4 Persentase UKM % 75 4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
5 Program Optimalisasi & Peningkatan Permodalan Alternatif bagi KUKM
6
Koperasi & UMKM Peningkatan dan
Pemerataan
Pendapatan
Masyarakat
Dinas Koperasi &
UKM
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Koperasi dan UMKM
Prioritas
PembangunanTahun
2014
Sasaran
Pembangunan
RPJMD Kab.
Kinerja
Nama Program SKPD PelaksanaIndikator
Tabel 4.12
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1Kontribusi sub sektor hotel & restoran terhadap
PDRB% 2.45 1 Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
2 Persentase kunjungan wisata % 2.03 2 Pengembangan Destinasi
6
Pariwisata & Ekonomi
Kreatif
Peningkatan
Perekonomian
Daerah
Dinas Kebudayaan
& Pariwisata
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Prioritas
PembangunanTahun
2014
Sasaran
Pembangunan
RPJMD Kab.
Kinerja
Nama Program SKPD PelaksanaIndikator
Tabel 4.13
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg
telah ditetapkan dgn PERDAAda/Tidak Ada 1
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
2 Ada/Tidak Ada 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg
telah ditetapkan dgn PERKADAAda/Tidak Ada 4 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam
6 Program Pengembangan Data/Informasi
1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan eksternal (BPK-RI) dan internal serta
pengaduan masyarakat
% 64 1Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
2 Persentase karyawan/wati lulus diklat/kursus baik
teknis maupun fungsional
% 42 2 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
1Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannyaPaket 5 1 Program Peningkatan disiplin aparatur
2 Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat % 37 2 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
3 Jumlah Peraturan Daerah yang disusun Buah 4 3 Program Penataan kelembagaan Pemerintah dan ketatalaksanaan
Peningkatan
Transparansi &
Akuntabilitas Publik
1 Persentase jumlah tempat ibadah dan yayasan % 100 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Bag. Pemerintahan
2Persentase laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang tertib% 98 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Bag. Umum
3Persentase kuantitas dan kualitas sarana
prasarana aparatur% 98 3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Bag. Kominfo
4Persentase peningkatan jumlah pelaksanaan
desiminasi informasi% 100 4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Bag. Sungram
5Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara elektronik% 98 5 Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan
Bag. Protokol &
RT
6 Persentase peningkatan pelayanan publik % 75 6 Program Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Bagian Hukum
BappedaPenyelenggaraan Otonomi
Daerah yang Partisipatif,
Transparan & Akuntabel Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg
telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Peningkatan
Partisipasi Aktif
Masyarakat dalam
Pembangunan
Sekretariat DPRD
Inspektorat
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Partisipatif, Transparan Dan Akuntabel
Prioritas
PembangunanTahun
2014
Sasaran
Pembangunan
RPJMD Kab.
Kinerja
Nama Program SKPD Pelaksana
6
Indikator
Tabel 4.14
7 Persentase yang melaksanakan ANJAB dan ABK % 100 7 Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bag. Organisasi
8 Persentase jumlah SKPD yang menyusun IKM % 100 8 Program Penataan Peraturan Perundang-UndanganBag. Pengelolaan
& Pengadaan
9 Persentase jumlah SKPD yang menerapkan SPM % 100 9 Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bag. Kesra
10 Persentase jumlah SKPD yang melaksanakan ISO % 85 10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11Persentase peningkatan kapasitas sumber daya
manusia aparatur% 85 11 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
12 Persentase terwujudnya disiplin aparatur % 95 12 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
13Persentase terwujudnya kelembagaan yang
proposional sesuai dengan kebutuhan daerah% 100 13 Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan
14Persentase tertib administrasi, ketatausahaan,
persuratan dan kearsipan% 85 14 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
15 Persentase laporan pelaksanaan pembangunan % 98 15 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama
16Persentase jumlah cinderamata berdasarkan
kunjungan tamu% 85 16 Program Manajemen Pelayanan Pendididkan
17Persentase mengukur tingkat ketertiban
administrasi kecamatan% 75 17 Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur
18 Persentase pelayanan kerjasama antar daerah % 50
19Persentase peningkatan pelayanan administrasi
kewilayahan tingkat desa% 70
20Persentase terpenuhinya produk hukum daerah
sesuai kebutuhan% 100
21Persentase peningkatan pengembangan &
pemberdayaan KIM% 100
1 Ketepatan waktu penyampaian laporan keuanganTepat/tdk
tepatTepat 1 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah WDP/WTP WDP 2 Program pengembangan sistem informasi pemerintah daerah
3 Program optimalisasi pengelolaan keuangan daerah
4 Program fasilitasi penatauasahaan dan perbendaharaan keuangan daerah
5 Program peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penyelenggaraan Otonomi
Daerah yang Partisipatif,
Transparan & Akuntabel
1 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
Buah
10 pajak
daerah & 2
retribusi
daerah
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2 % Peningkatan PAD terhadap total pendapatan daerah % 7% 2.Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
3 % Jumlah Penambahan Wajib pajak/Wajib Retribusi % 10% 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
4 % peningkatan perbaikan & pemeliharaan pasar daerah % 3% 4. Program Revitalisasi Pasar
5 Jumlah sistem aplikasi & informasi yg berbasis Iptek Buah 1 5. Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi
1 Persentase tingkat kehadiran PNS dlm 1 th % 90 1 Program pengelolaan dan pengembangan SDM Aparatur
2 Persentase penyelesaian SK tepat waktu % 80 2 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas
3 Persentase jumlah PNS yg mengikut Diklat % 80 3 Program Pendidikan Kedinasan
4 Persentase jumlah pegawai % 80 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5Persentase PNS yg mendapatkan hukuman
disiplin% 1.4 5 Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur
1Prosentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis
& statis SKPD %50
1 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan
Boks 994 2 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
3Prosentase peningkatan pengelolaan arsip daerah
yang terdokumentasi/yg dikelola% 68.04
3 Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan
4Prosentase peningkatan ketersediaan sarpras
penyimpanan & pemeliharaan arsip% 25.03
4 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan
1Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan
OKPkali 8 1 Program Ketertiban & Ketentraman Umum
2 Kegiatan pembinaan politik daerah kali 13 2 Program Pendidikan Politik Masyarakat
3 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk orang 185 3 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Kali 121 1 Program Sarana dan Prasarana trantibum
2 Program pemeliharaan trantibum serta penegakan perda
2Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Daerah
%80% 3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
3 Jumlah Kerjasama Per Tahun Dengan TNI/Polri Kali 0 4 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
4Jumlah Penyuluhan Pemberantasan Pekat Per
TahunKali 0 5 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
5 Persentase Operasi Pekat Tiap Tahun % 0
6Persentase anggota satpol pp yang sudah
mengikuti Diklat PPNS
%0 6 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Satpol PP
Bakesbangpol
Linmas
Kantor Arsip
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Dinas Pendapatan
Penyelenggaraan Otonomi
Daerah yang Partisipatif,
Transparan & Akuntabel
2 Jumlah arsip yg mempunyai nilai
pertanggungjawaban nasional, spt pemliu yg dpt
7Persentase anggota satpol pp yang sudah
mengikuti Bimtek Ke-satpol PP-an
%0
8Persentase masyarakat yang telah mengakses
website Satpol PP Kab. Probolinggo% 0 7 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1 Terlaksananya pengamanan wilayah kecamatanTerlaksana/
TidakTerlaksana 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2 Terselenggaranya pembinaan Satpol PP & LinmasTerlaksana/
TidakTerlaksana
3Terlaksananya pembinaan & fasilitasi perubahan &
pertanggungjawaban APBD Desa
Terlaksana/
TidakTerlaksana 2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Daerah
4 Tersusunnya rencana kerja kecamatan Ada/Tidak Ada 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan
musrenbang
Terlaksana/
TidakTerlaksana
6Terlaksananya partisipasi masyarakat dlm
pembangunan desa
Terlaksana/
TidakTerlaksana 4 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
7Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan
pembinaan sosial
Terlaksana/
TidakTerlaksana 5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
8Terlaksananya pemantauan harga & kelancaran
distribusi sembako
Terlaksana/
TidakTerlaksana 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal
9 Terlaksananya peringatan Maulid NabiTerlaksana/
TidakTerlaksana 7 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama
10 Terlaksananya halal bihalal tingkat kecamatanTerlaksana/
TidakTerlaksana
Peningkatan kualitas
pelayanan prima
bidang administrasi
1 Terselenggaranya PTSP Sdh/Belum Belum 1 Program Perijinan Satu Atap
2 Penyelesaian ijin lokasi Hari 10 hari
1 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk % 88.47% 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
2 Rasio bayi berakte kelahiran % 42.64%
3 Penerapan KTP nasional berbasis NIK Sdh/Belum Sudah
4 Cakupan penerbitan kartu keluarga % 9%
5 Cakupan penerbitan kutipan akta kematian % 10,67%
Dinas
Kependudukan &
Catatan Sipil
Kantor
Penanaman Modal
& Perijinan
Kecamatan
Satpol PP
Penyelenggaraan Otonomi
Daerah yang Partisipatif,
Transparan & Akuntabel