roum.kemkes.go.idroum.kemkes.go.id/berita/images/3_RENCANA AKSI...pengaturan acara dan kegiatan...

Post on 15-Nov-2020

4 views 0 download

Transcript of roum.kemkes.go.idroum.kemkes.go.id/berita/images/3_RENCANA AKSI...pengaturan acara dan kegiatan...

11

Dalam mendukung pendayagunaan dan penyebaran tenaga kesehatan

secara merata di seluruh Indonesia, Biro umum berperan dalam

pengelolaan pembayaran gaji dan/ atau insentif tenaga kesehatan

baik PTT, penugasan khusus tenaga kesehatan di DTPK/DBK,

penugasan khusus Residen Senior, dan penugasan khusus tenaga

kesehatan berbasis tim (team based) dan individual dalam rangka

mendukung program Nusantara Sehat.

B. TujuanSecara umum tujuan Kementerian Kesehatan yang akan dicapai pada

tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat

dan 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan

masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Sedangkan secara khusus tujuan Biro Umum pada tahun 2015-2019,

yaitu terselenggaranya pengelolaan urusan ketatausahaan dengan

target capaian tiap tahun sebesar 100%.

Target capaian tersebut memiliki definisi operasional penilaian yaitu :

1. Capaian pada masing-masing sasaran indikator dihitung

berdasarkan persentase dari target yang ditentukan dan apabila

capaian melebihi target, maka capaian maksimal sebesar 100%;

2. Hasil perhitungan persentase merupakan rata-rata dari seluruh

sasaran indikator.

12

C. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)Sasaran hasil program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian

Kesehatan, adapun indikator tercapainya sasaran hasil adalah:

1. Jumlah Kebijakan publik yang berwawasan kesehatan sebanyak 15

kebijakan;

2. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya sebesar 98%.

Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, salah satu kegiatan yang

dilakukan adalah Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan,

Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji yang diselenggarakan oleh Biro

Umum.

Sasaran dan indikator yang telah yang telah ditetapkan Biro Umum

adalah sebagai berikut :

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/MENKES/422/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 Revisi 1,

sasaran program adalah Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian

Kesehatan sedangkan sasaran kegiatan juga menjadi 1 kegiatan yaitu

Terlaksananya urusan ketatausahaan, Keprotokolan,

Kerumahtanggaan, Keuangan dan Gaji.

Indikator pencapaian sasaran hingga tahun 2019 adalah :

1. Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi,

pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP

sebesar 95%.

13

2. Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan sebesar

30%.

3. Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat

waktu sebesar 95%

4. Persentase terpeliharanya prasarana kantor sebesar 98%.

5. Persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan

strategis tepat waktu sebesar 99%

Matrik rincian indikator kinerja Biro Umum tahun 2015-2019 sebagai

berikut :

2015 2016 2017 2018 2019

1 Persentase terselenggaranyaadministrasi korespondensi,pengaturan acara dan kegiatanpimpinan sesuai dengan SOP.

- - 93% 94% 95%

2 Persentase pengeloaankearsipan KementerianKesehatan

- - 20% 25% 30%

3 Persentase pelayanan dokumenperjalanan dinas luar negeritepat waktu

- - 93% 94% 95%

4 Persentase terpeliharanyaprasarana kantor

- - 96% 97% 98%

5 Persentase pembayaran gaji dan/ atau insentif tenaga kesehatanstrategis tepat waktu

- - 97% 98% 99%

NO URAIAN INDIKATOR KINERJATARGET

14

D. Kebutuhan Dana IndikatifKebutuhan alokasi anggaran pada kegiatan Pengelolaan Urusan Tata

Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji lebih

kepada belanja mengikat atau layanan perkantoran yaitu untuk

pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional perkantoran. Berikut

perkiraan kebutuhan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut selama

periode tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

2015 2016 2017 2018 2019

1 Biro Umum 3.008.954,7 3.449.619,9 2.237.111,1 1.805.698,3 1.093.122,0

SATUAN KERJANOALOKASI ANGGARAN (Rp JUTA)