Post on 15-Jan-2020
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)2014 - 2019
DINAS KESEHATANPROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah, SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya telah dapat
tersusun revisi “RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2014-2019” yang dilaksanakan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor di
Provinsi Riau.
Revisi Renstra ini berkaitan dengan adanya perubahan SOTK Dinas Kesehatan Provinsi Riau
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah
Provinsi Riau dan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/52/2015 tanggal 6
Februari 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI 2015-2019 sehingga perlu
dilakukan beberapa penyesuaian program, kegiatan dan indikator.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan serta program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. Sehubungan hal tersebut, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Dinas Kesehatan Provinsi Riau
menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun
2014-2018.
Oleh karena itu, dengan semangat mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, baik dan
berwibawa (clean government and good governance), diharapkan dokumen Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 ini dapat dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan
pembangunan kesehatan yang specific, measurable, achievable, realistic dan timely (SMART),
sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, terwujud
masyarakat Riau yang mandiri untuk hidup sehat tahun 2020 dan pada akhirnya terciptalah
Provinsi Riau yang maju dengan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing tinggi.
Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah
berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Lebih daripada itu, peran aktif masyarakat
dalam pembangunan kesehatan menjadi sangat penting.
Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 yang memuat
gambaran pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, masalah dan isu
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 ii
strategis pembangunan kesehatan Provinsi Riau, visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan,
strategi dan program pembangunan kesehatan di Provinsi Riau dapat digunakan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Riau melalui pencapaian indikator
Standar Pelayanan Minimal dan indikator lainnya yang telah ditetapkan. Dokumen Renstra ini
juga diharapkan dapat memberikan pedoman perencanaan pembengunan kesehatan pada tahun
mendatang sehingga program pembangunan kesehatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan
dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
Disadari bahwa dokumen revisi Renstra ini masih terdapat kekurangan yang perlu mendapatkan
masukan dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan
kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam menyusun dan menyelesaikan Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019. Semoga keberadaan Dokumen ini dapat kita
manfaatkan dalam melaksanakan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Riau, sejalan dengan Visi
Riau 2020 dalam skenario Pembangunan Riau.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau,
H. Andra Sjafril, SKM, M.KesNIP. 19681118 199202 1 001
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ----------------------------------------------------------------------------------------- i
Daftar Isi ----------------------------------------------------------------------------------------- iii
Bab I : Pendahuluan ------------------------------------------------------------------------- 1
1.1. Latar Belakang----------------------------------------------------------------- 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan --------------------------------------------------- 4
1.3. Maksud dan Tujuan ------------------------------------------------------------ 5
1.4. Sistematika Penulisan ---------------------------------------------------------- 6
Bab II : Gambaran Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov. Riau -------------------------- 8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi------------------------------------- 8
2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Riau ---------------------------- 33
2.3. Kinerja Pelayanan Kesehatan Provinsi Riau ------------------------------ 34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan Provinsi
Riau ----------------------------------------------------------------------------- 41
Bab III : Isu-Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau ------------------------------ 44
3.1. Analisis SWOT ---------------------------------------------------------------- 44
3.2.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota---------------------- 60
3.3.Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah ( RTRW ) dan Kajian
Lingkungan Strategis ----------------------------------------------------------- 61
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis---------------------------------------------------- 63
Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan
Provinsi Riau ------------------------------------------------------------------------ 67
4.1. Visi dan Misi ------------------------------------------------------------------- 67
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah------------------------------------- 71
Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif----------------------------------------------------------------- 77
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 iv
Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Yang Mengacu Kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Riau ------------------------------------ 78
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang secara eksplisit
dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.Pada hakekatnya pembangunan kesehatan merupakan
komponen utama dalam pembangunan kualitas hidup manusia, seiring dengan pembangunan
di bidang pendidikan dan perekonomianyang tingkat keberhasilannya diukur dengan Indeks
Pembangunan Manusia. Pembangunan kesehatan adalah pembangunan yangseyogyanya
dilaksanakan secara dinamis, sistematis dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga terwujud
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Upaya pembangunan tersebut dilakukan dengan
memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan
lingkungan, kemajuan IPTEK serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan
dan kerjasama lintas sektor.
Pembangunan kesehatan bersinergi dengan isu-isu strategis pembangunan nasional
jangka panjang dan menengah serta pembangunan jangka panjang bidang kesehatan yang
dilaksanakan melalui beberapa pentahapan. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Kesehatan (RPJP-K) Tahap III untuk tahun 2015-2019, pembangunan kesehatan
diarahkan pada perwujudan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
telah mulai mantap. Pada tahap ini diupayakan agar kesejahteraan masyarakat terus membaik,
meningkat sebanding dengan negara-negara berpenghasilan menengah. Kualitas sumber daya
manusia yang terus membaik ditandai antara lain oleh meningkatnya derjat kesehatan dan
status gizi masyarakat, meningkatkan kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang
optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta terpenuhinya penyediaan air minum
untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 2
Pembangunan kesehatan mempunyai tantangan dan permasalahan yang kompleks.
PadaKonferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan
September tahun 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang diwakili oleh kepala negara
dan kepala pemerintahan telah bersepakat untuk melahirkan sebuah deklarasi Millenium
Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Millenium, dimana bidang kesehatan
memiliki tanggung jawab besar terhadap pencapaian target MDGs pada goal 1
(Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan, goal 4 (Menurunkan Angka Kematian Anak),
goal 5 (Meningkatkan Kesehatan Ibu), goal 6 (Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit
Menular Lainnya) dan goal 7 (Memastikan Keberlanjutan Lingkungan Hidup), dengan batas
waktu pencapaian pada tahun 2015. Menjelangberakhirnya masa berlaku MDGs ini maka
dalam penyusunan perencanaan strategis pembangunan kesehatan yang dinamis dan
berkesinambungan perlu memperhatikan rancangan Agenda Pembangunan Pasca MDGs,
program prioritas Kementerian Kesehatan RI serta program prioritas pembangunan kesehatan
daerah Provinsi Riau.
Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan visi Pemerintah Provinsi Riau tahun 2020
yakni “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat pertumbuhan perekonomian dan
kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin
dikawasan Asia Tenggara tahun 2020” dengan strategi jangka pendek yang selanjutnya
disebut 5 (lima) pilar pemacu pembangunan Riau dengan substansi sebagai berikut:
1. Pembangunan dalam rangkah meningkatkan iman dan taqwa
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
3. Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan
4. Pembangunan kesehatan dan olah raga
5. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan.
Adapun visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah
“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi,
menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”, dengan
misi pembangunan bidang kesehatan yakni Meningkatkan Pelayanan Kesehatan,
dengantujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan meningkatkan umur harapan hidup.
Untuk itu Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebagai salah satu penyelenggara pembangunan
kesehatan telah menetapkan Visitahun 2014-2019yang sinergi dengan komitmen global,
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 3
komitmen nasional serta isu-isu lokal spesifik yaitu “Terwujudnya Dinas Kesehatan yang
Maju dan berdaya saing tinggi dalam mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri untuk
hidup sehat ”
Sehubungan hal tersebut, diperlukan suatu perencanaan yang terstruktur, terukur dan
terintegrasi dengan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan kesehatan jangka panjang,
jangka menengah maupun perencanaan tahunan, serta memperhatikan kondisi dan
permasalahan yang ada, tantangan ke depan, juga memperhitungkan peluang yang dimiliki,
yang dijabarkan menjadi langkah-langkah indikatif didalam suatu perencanaan strategis.
Adapun Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010. Peraturan ini menyatakan bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai perangkat
perencanaan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan mempedomani
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan dokumen perencanaan terkait lainnya.
Pada Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut dinyatakan bahwa
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan serta program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. Sehubungan hal tersebut, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Dinas Kesehatan Provinsi Riau
menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun
2014-2018.
Oleh karena itu, dengan semangat mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, baik
dan berwibawa (clean government and good governance), diharapkan dokumen Renstra
Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 ini dapat dijadikan pedoman dalam menyusun
perencanaan pembangunan kesehatan yang specific, measurable, achievable, realistic dan
timely (SMART), sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya, terwujud masyarakat Riau yang mandiri untuk hidup sehat tahun 2020 dan pada
akhirnya terciptalah Provinsi Riau yang maju dengan masyarakat yang sejahtera dan
berdaya saing tinggi.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 4
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Landasan hukum Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2014-2018
adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang RI Nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swantara
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646)
2. Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang
Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
5. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 5
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah
menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 32/Menkes/SK/I/2013.
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomortentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2014 tentang Organisasi Dinas
Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2)
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 adalah :
1. Memberikan arah bagi pembangunan kesehatan jangka menengah dan pedoman
penyusunan rencana pembangunan kesehatan tahunan;
2. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan serta instrumen dalam pengendalian dan pengawasan pembangunan baik
internal maupun eksternal;
3. Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan bagi seluruh pemangku
kepentingan.
Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 adalah
untuk:
1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan Provinsi Riau
serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dalam arah kebijakan dan program
pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun
2014- 2019.
2. Sebagai acuan penyusunan RKT dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam
tahun 2014-2019 agar terwujud konsistensi antara perencanaan, pembiayaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3. Instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan baik bagi internal Dinas Kesehatan
Provinsi Riau sendiri, DPRD Provinsi Riau, maupun lembaga/badan pengawas
pembangunan dalam mengendalikan penyelenggaran pembangunan kesehatan di
Provinsi Riau.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 6
4. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan
kesehatan di wilayah Riau.
5. Mewujudkan penggunaan sumber dayasecara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyajian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2018 adalah sebagai
berikut:
BAB I: Pendahuluan
Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019
BAB II: Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Riau
Bab ini memaparkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Riau,
ketersediaan sumber daya, kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Riau,
serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kesehatan Provinsi
Riau.
BAB III: IsuStrategis Pembangunan KesehatanProvinsi Riau
Bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan
Provinsi Riau, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2010-2014
dan Renstra Kabupaten/Kota, serta penentuan isu-isu strategis pembangunan
kesehatan Provinsi Riau.
BAB IV: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan KebijakanDinas Kesehatan
Provinsi Riau.
Bab ini memaparkan visi dan misi, sasaran jangka menengah serta strategi dan
arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
BAB V: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
danPendanaan Indikatif.
Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan pembangunan kesehatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Dinas Kesehatan
Provinsi Riau.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 7
BAB VI: Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang Mengacu Pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD.
Bab ini menjabarkan indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun
2014-2019 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2014-2019.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Tugas Dinas Kesehatan
Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi,
fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya
Kesehatan dan Kefarmasian, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan, Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan
Keluarga serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada
Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Fungsi Dinas Kesehatan
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Kesehatan
dan Kefarmasian, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan, Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan
Keluarga;
b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya
Kesehatan dan Kefarmasian, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan,
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Bidang Promosi Kesehatan dan
Kesehatan Keluarga;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Sumber
Daya Kesehatan dan Kefarmasian, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan,
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Bidang Promosi Kesehatan dan
Kesehatan Keluarga;
d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
a. Sub Bagian Perencanaan Program
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
c. Sub Bagian Umum
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 9
3. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
a. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman
b. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
c. Seksi Pengembangan Sarana Kesehatan
4. Bidang Pelayanan Kesehatan
a. Seksi Kesehatan Dasar
b. Seksi Rujukan dan Kesehatan Khusus
c. Seksi Pembiayaan Kesehatan
5. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
b. Seksi Penyehatan Lingkungan
c. Seksi Surveilans dan Kesehatan Matra
6. Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga
a. Seksi Promosi Kesehatan
b. Seksi Gizi Masyarakat
c. Seksi Kesehatan Keluarga
Uraian Tugas Organisasi Kesehatan
SEKRETARIAT
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Perencanaan
Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Subbagian Umum.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan perencanaan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian
Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;
b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian
Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;
c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
serta Subbagian Umum;
d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan serta Subbagian Umum;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 10
e. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Subbagian Perencanaan Program
Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
perencanaan program.
Rincian tugas pokok Subbagian Perencanaan Program:
a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan Program
berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan
agar tugas pokok terbagi habis;
c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;
f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
Subbagian Perencanaan Program secara rutin maupun berkala untuk pengembangan
wawasan pengetahuan dan kemampuan;
g. memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah atau
tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan
dalam pengambilan keputusan;
h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian
Perencanaan Program secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan
masalah;
i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Perencanaan Program
berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
j. menghimpun data program dan kegiatan dari masing-masing bidang baik secara manual
maupun elektronik agar seluruh data program dan kegiatan terhimpun dengan baik;
k. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana
program dan laporan;
l. melaksanakan penyusunan Renstra dan Lakip;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 11
m. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan;
n. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program;
o. menyiapkan bahan, data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
Subbagian Perencanaan Program dan Dinas;
p. melaksanakan penyusunan rancangan awal RKA-KL (APBN) dan RKA-SKPD (APBD)
di lingkungan Dinas Kesehatan;
q. melaksanakan koordinasi kegiatan pengembangan sistem informasi kesehatan yang
evidence based, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan;
r. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan Program
berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris secara periodik
sebagai bahan pertanggungjawaban;
t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
keuangan dan perlengkapan.
Rincian tugas pokok Subbagian Keuangan dan Perlengkapan:
a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan;
b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan
agar tugas pokok terbagi habis;
c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;
f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan secara rutin maupun berkala untuk
pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 12
g. memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris Dinas tentang langkah-langkah atau
tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan
dalam pengambilan keputusan;
h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian
Keuangan dan Perlengkapan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar
pemecahan masalah;
i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang
dibutuhkan;
j. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Subbagian Keuangan dan
perlengkapan;
k. menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan aset;
l. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, pemeliharaan gedung
kantor, peralatan kantor, pengamanan aset, usulan penghapusan aset dan menyusun
laporan pertanggung jawaban atas barang-barang inventaris;
m. menyiapkan bahan pembinaan, memberikan petunjuk teknis pengelola keuangan dan
aset;
n. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;
o. melakukan urusan pembendaharaan (pencairan, pembayaran dan surat pertanggung
jawaban) serta verifikasi dan administrasi pengelola keuangan dan aset;
p. mengelola sistem infomasi keuangan daerah;
q. mengelola tata usaha keuangan dan aset penyiapan pembayaran gaji pegawai;
r. melaksanakan proses penatausahaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah;
s. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelola keuangan dan aset;
t. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
u. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris secara periodik
sebagai bahan pertanggungjawaban;
w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan
Subbagian Umum
Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Umum.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 13
Rincian tugas pokok Subbagian Umum:
a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Umum berdasarkan
tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan
agar tugas pokok terbagi habis;
c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;
f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
Subbagian Umum secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan
pengetahuan dan kemampuan;
g. memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris Dinas tentang langkah-langkah atau
tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan
dalam pengambilan keputusan;
h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian
Umum secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Umum berdasarkan
disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
j. melaksanakan penerimaan, menggandakan dan mendistribusikan surat menyurat;
k. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai,
mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan
kepegawaian dan disiplin pegawai serta pembuatan kartu pegawai (KARPEG), Asuransi
Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu);
l. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajamen
kepegawaian;
m. menyusun standar kompetensi pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya
kerja, hukum, kelembagaan, organisasi dan tatalaksana;
n. menyiapkan bahan penetapan pengelola keuangan daerah, bendahara dan bendahara
pembantu;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 14
o. menyelenggarakan urusan kehumasan;
p. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan
kegiatan keprotokolan, urusan rumah tangga Dinas dan administrasi perjalanan dinas;
q. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan
masyarakat;
r. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
s. menatausahakan daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;
t. melaksanakan pengadaan barang yang dibutuhkan setelah berkoordinasi dengan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
u. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Umum berdasarkan capaian
pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris Dinas secara
periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DAN KEFARMASIAN
Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan urusan pada Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan,
Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Seksi Pengembangan
Sarana Kesehatan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Sumber Daya
Kesehatan dan Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Farmasi, Makanan,
Minuman dan Alat kesehatan, Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Seksi
Pengembangan Sarana Kesehatan;
b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi pada Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat kesehatan, Seksi Pengembangan dan
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Seksi Pengembangan Saran Kesehatan;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat kesehatan, Seksi
Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Seksi Pengembangan Sarana Kesehatan;
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 15
Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman
Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan urusan Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan.
Rincian Tugas pokok Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan :
a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan
Alat Kesehatan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan;
b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan
agar tugas pokok terbagi habis;
c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;
f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan secara rutin maupun berkala untuk
pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan
Kefarmasian tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara
tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi Farmasi,
Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar
pemecahan masalah;
i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan
Alat Kesehatan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang
dibutuhkan;
j. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi
terhadap kegiatan pada Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan;
k. membuat profil instalasi farmasi kabupaten/kota;
l. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat
Kesehatan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 16
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan
Alat Kesehatan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian secara
periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan
Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan urusan Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan.
Rincian Tugas pokok Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan:
a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengembangan dan
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
a. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan
agar tugas pokok terbagi habis;
b. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
c. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
d. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;
e. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan secara rutin maupun berkala
untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
f. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan
Kefarmasian tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara
tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi
Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan secara rutin maupun berkala
sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
h. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Pengembangan dan
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep
naskah dinas yang dibutuhkan;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 17
j. menyusun rencana program dan laporan kegiatan sesuai bidang tugas pokok Seksi
Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
k. melaksanakan penyusunan petunjuk tentang perencanaan, pengembangan dan
pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai peraturan yang berlaku (perencanaan kebutuhan,
pemerataan/pendistribusian, pengembagan SDM kesehatan dan pembinaan
pengorganisasian profesi bidang kesehatan);
l. melaksanakan kegiatan Program Internship Dokter Indonesia (PIDI), program
Pendidikan Dokter Spesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PPDGS)
dan tugas belajar/ijin belajar SDM kesehatan;
m. melaksanakan advokasi dan koordinasi dengan lintas program serta Bapelitkes dalam
rangka menyusun dan melaksanakan pelatihan teknis kesehatan Provinsi Riau;
n. menyusun rancangan kebutuhan diklat dalam rangka pengembangan kapasitas sumber
daya manusia kesehatan berdasarkan kebutuhan dan melaksanakan registrasi tenaga
kesehatan dan akreditasi pelatihan/sarana diklat bidang kesehatan;
o. melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi sesuai
bidang tugas pokok Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
p. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengembangan dan
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai
bahan penyempurnaannya;
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pengembangan dan
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan
Kefarmasian secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan
Seksi Pengembangan Sarana Kesehatan
Seksi Pengembangan Sarana Kesehatan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
pengembangan sarana kesehatan.
Rincian Tugas pokok Seksi Pengembangan Sarana Kesehatan:
a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengembangan Sarana
Kesehatan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan;
b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan
agar tugas pokok terbagi habis;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 18
c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;
f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Pengembangan Sarana Kesehatan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan
wawasan pengetahuan dan kemampuan;
g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan
Kefarmasian tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara
tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi
Pengembangan Sarana Kesehatan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar
pemecahan masalah;
i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Pengembangan Sarana
Kesehatan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang
dibutuhkan;
j. menyusun rencana program dan laporan kegiatan sesuai bidang tugas pokok Seksi
Pengembangan Sarana Kesehatan;
k. melaksanakan pembinaan dan bimbingan yang menyangkut dengan tugas dan kegiatan
sesuai bidang tugas pokok Seksi Pengembangan Sarana Kesehatan;
l. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan/perawatan terhadap kondisi fisik sarana dan
prasarana kesehatan meliputi rumah sakit, puskesmas, pustu, poskesdes, puskesling dan
gudang obat;
m. melaksanakan serah terima pekerjaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana
kesehatan;
n. melakukan koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi sesuai bidang tugas
pokok Seksi Pengembangan Sarana Kesehatan;
o. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengembangan Sarana
Kesehatan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 19
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pengembangan Sarana Kesehatan
kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;
q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Seksi
Kesehatan Dasar, Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus dan Seksi Pembiayaan
Kesehatan.
Rincian Tugas pokok Bidang Pelayanan Kesehatan:
a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Kesehatan Dasar, Seksi
Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus dan Seksi Pembiayaan Kesehatan;
b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi pada Seksi Kesehatan Dasar, Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus dan
Seksi Pembiayaan Kesehatan;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Seksi Kesehatan Dasar, Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan
Khusus dan Seksi Pembiayaan Kesehatan;
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Seksi Kesehatan Dasar
Seksi Kesehatan Dasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kesehatan pada
tingkat dasar.
Rincian Tugas pokok Seksi Kesehatan Dasar:
a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Kesehatan Dasar berdasarkan
tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan
agar tugas pokok terbagi habis;
c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 20
e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;
f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Kesehatan Dasar secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan
pengetahuan dan kemampuan;
g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan tentang
langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan
sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
e. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi
Kesehatan Dasar secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
f. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Kesehatan Dasar berdasarkan
disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
g. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan
sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Kesehatan Dasar;
h. melaksanakan pemantauan terhadap program pelayanan kesehatan dasar, pelaksanaan
Batra dan Perkesmas (Komunitas) pada bidang dan UPT terkait;
i. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Kesehatan Dasar berdasarkan
capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Kesehatan Dasar kepada
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan
Seksi Rujukan dan Kesehatan Khusus
Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
urusan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus.
Rincian Tugas pokok Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus:
a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Kesehatan Rujukan dan
Kesehatan Khusus berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan;
b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan
agar tugas pokok terbagi habis;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 21
c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;
f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus secara rutin maupun berkala untuk
pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan tentang
langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan
sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi
Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus secara rutin maupun berkala sebagai bahan
dasar pemecahan masalah;
i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Kesehatan Rujukan dan
Kesehatan Khusus berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang
dibutuhkan;
j. melaksanakan pemantauan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi
terhadap program/kegiatan sistem informasi manajemen rumah sakit, rumah sakit sayang
ibu dan bayi, pelayanan rumah sakit, akreditasi rumah sakit, kesehatan mata, kesehatan
jiwa serta kesehatan olah raga masyarakat sesuai bidang tugas pokok pada Seksi
Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;
k. menyusun rencana program dan laporan kegiatan sesuai bidang tugas pokok Seksi
Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;
l. melaksanakan penyusunan rancangan pedoman tentang ruang lingkup sistem informasi
manajemen rumah sakit, rumah sakit sayang ibu dan bayi, pelayanan rumah sakit
(pelayanan medik dasar, spesialistik, perawatan, penunjang medik dan pelayanan medik)
untuk petugas di Provinsi maupun Kabupaten/kota;
m. melaksanakan penyusunan petunjuk tentang program/kegiatan kesehatan mata, kesehatan
jiwa dan kesehatan olah raga masyarakat serta rencana pengadaan kebutuhan peralatan
dan sarana rumah sakit untuk petugas di Provinsi maupun Kabupaten/kota;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 22
n. melaksanakan pengecekan dan menelaah kelengkapan persyaratan teknis berkaitan
dengan perizinan rumah sakit dan sarana kesehatan tertentu serta mengoreksi surat tugas
penyelenggaraan praktik kedokteran;
o. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Kesehatan Rujukan dan
Kesehatan Khusus berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan
penyempurnaannya;
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Kesehatan Rujukan dan
Kesehatan Khusus kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;
q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan
Seksi Pembiayaan Kesehatan
Seksi Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pembiayaan
kesehatan.
Rincian Tugas pokok Seksi Pembiayaan Kesehatan:
a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pembiayaan Kesehatan
berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan
agar tugas pokok terbagi habis;
c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;
f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Pembiayaan Kesehatan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan
pengetahuan dan kemampuan;
g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan tentang
langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan
sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 23
h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi
Pembiayaan Kesehatan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan
masalah;
i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Pembiayaan Kesehatan
berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan
sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Pembiayaan Kesehatan;
k. menyusun rencana program dan laporan kegiatan sesuai bidang tugas pokok Seksi
Pembiayaan Kesehatan;
l. Melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pembiayaan kesehatan;
m. melaksanakan verifikasi dan pengendalian pembiayaan kesehatan masyarakat dan
menganalisis aspek kendali biaya dan kendali mutu;
n. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Pembiayaan Kesehatan
berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pembiayaan Kesehatan kepada
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan
BIDANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN
Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan urusan pada Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit,
Seksi Penyehatan Lingkungan dan Seksi Surveilans dan Kesehatan Matra;
Rincian Tugas pokok Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan:
a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengendalian dan
Pemberantasan Penyakit, Seksi Penyehatan Lingkungan dan Seksi Surveilans dan
Kesehatan Matra;
b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi pada Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Seksi Penyehatan
Lingkungan dan Seksi Surveilans dan Kesehatan Matra;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 24
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Seksi
Penyehatan Lingkungan dan Seksi Surveilans dan Kesehatan Matra;
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
urusan pengendalian dan pemberantasan penyakit.
Rincian Tugas pokok Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit:
a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengendalian dan
Pemberantasan Penyakit berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan;
a. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan
agar tugas pokok terbagi habis;
b. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
c. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
d. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;
e. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit secara rutin maupun berkala untuk
pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu
diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan
keputusan;
h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi
Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit secara rutin maupun berkala sebagai bahan
dasar pemecahan masalah;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 25
1. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Pengendalian dan
Pemberantasan Penyakit berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas
yang dibutuhkan;
j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan
sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
k. melaksanakan program pengendalian penyakit, terutama dalam pengendalian penyakit
menular langsung (TBC, AID/PMS, Diare, Kecacingan, ISPA, Kusta, Frambusia, Flu
Burung dan Filariasis maupun penyakit bersumber dari binatang seperti rabies, demam
berdarah dan malaria);
l. melaksanakan bimbingan terhadap pengendalian penyakit P2ML, P2B2 dan PPTM
kepada petugas baik di Provinsi maupun Kabupaten/kota;
m. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengendalian dan Pemberantasan
Penyakit berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pengendalian dan
Pemberantasan Penyakit kepada Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan
Seksi Penyehatan Lingkungan
Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
penyehatan lingkungan.
Rincian Tugas pokok Seksi Penyehatan Lingkungan:
a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Penyehatan Lingkungan
berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan
agar tugas pokok terbagi habis;
c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 26
f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Penyehatan Lingkungan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan
pengetahuan dan kemampuan;
g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu
diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan
keputusan;
h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi
Penyehatan Lingkungan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan
masalah;
i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Penyehatan Lingkungan
berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang
tugas pokok pada Seksi Penyehatan Lingkungan;
k. melaksanakan pengujian sampel makanan bekerjasama dengan lintas sektor terkait dan
kabupaten/kota terutama pada sarana pendidikan (SD,MTsN dan rumah makan) yang
rawan terjadi KLB;
l. melaksanakan pemeriksaan terhadap dukungan logistik dalam kedaruratan lingkungan;
m. melaksanakan koordinasi dengan UPT Laboratorium kesehatan, lintas program dan lintas
sektoral dalam hal pemantauan dan uji kualitas udara ambien pada titik rawan
pencemaran udara, penanggulangan dampak pencemaran lingkungan terhadap tanah,
badan air (limbah) dan udara yang disesabkan oleh industri maupun dampak bencana lain
secara berkala;
n. melaksanakan Survailance terpadu, pelacakan kasus keracunan makanan dengan tim
teknis yang ada ke beberapa daerah rawan bencana;
o. melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan meliputi pengawasan dalam sarana air
bersih/kualitas air, minuman dalam kemasan/air mium isi ulang dan sanitasi dasar,
kualitas lingkungan, pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan dan
pengembangan wilayah sehat;
p. membuat pedoman pengendalian dampak lingkungan sanitasi tempat–tempat umum,
tempat pembuatan makanan dan minuman serta tempat penjualan pestisida;
q. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Penyehatan Lingkungan
berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 27
r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penyehatan Lingkungan kepada Kepala
Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Peyehatan Lingkungan secara periodik
sebagai bahan pertanggungjawaban;
s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan
Seksi Surveilans dan Kesehatan Matra
Seksi Surveilans dan Kesehatan Matra, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
surveilans dan kesehatan matra.
Rincian Tugas pokok Seksi Surveilans dan Kesehatan Matra:
a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Surveilans dan Kesehatan
Matra berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan;
b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan
agar tugas pokok terbagi habis;
c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;
f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Surveilans dan Kesehatan Matra secara rutin maupun berkala untuk pengembangan
wawasan pengetahuan dan kemampuan;
g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalaian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu
diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan
keputusan;
h. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Surveilans dan Kesehatan
Matra berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
i. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan
sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Surveilans dan Kesehatan Matra;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 28
j. melaksanakan kegiatan Survailens Terpadu Penyakit (STP), Survailens Flaccid (AFP),
campak dan Tetanus Neonatorum, Survailens New Emerging Disease (HIV-AIDS, Flu
Burung, SARS, Penyakit Tangan Kaki dan Mulut, dan sebagainya);
k. melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan haji, penanggulangan bencana,
peningkatan kesehatan situasi khusus (transmigrasi, perkemahan serta situasi khusus
lainnya);
l. melaksanakan sosialisasi informasi dan pengembangan jejaring informasi kebijakan yang
baru dalam rangka pelaksanaan program survailens epidemiologi, imunisasi dan
kesehatan matra;
m. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Surveilans dan Kesehatan Matra
berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan Seksi Surveilans dan Kesehatan Matra kepada
Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan secara
periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan
BIDANG PROMOSI KESEHATAN DAN KESEHATAN KELUARGA
Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan urusan pada Seksi Promosi Kesehatan, Seksi Gizi Masyarakat dan Seksi
Kesehatan Keluarga;
Rincian Tugas pokok Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan:
a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Promosi Kesehatan,
Seksi Gizi Masyarakat dan Seksi Kesehatan Keluarga;
b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi pada Seksi Promosi Kesehatan, Seksi Gizi Masyarakat dan Seksi Kesehatan
Keluarga;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Seksi Promosi Kesehatan, Seksi Gizi Masyarakat dan Seksi
Kesehatan Keluarga;
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan
peraturan perundang-undangan
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 29
Seksi Promosi Kesehatan
Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan promosi
kesehatan.
Rincian Tugas pokok Seksi Promosi Kesehatan:
a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Promosi Kesehatan
berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan
agar tugas pokok terbagi habis;
c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;
f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Promosi Kesehatan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan
pengetahuan dan kemampuan;
g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Promosi kesehatan dan
Kesehatan keluarga tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik
secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi Promosi
Kesehatan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Promosi Kesehatan
berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan
sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Promosi Kesehatan;
k. melaksanakan PHBS di 5 tatanan (Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja
dan tempat Umum serta Sarana Kesehatan) dan kewaspadaan dini dalam rangka
pencegahan dan penanggulangan KLB dan bencana alam;
l. melaksanakan kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, LSM, tokoh masyarakat,
dunia usaha, media massa, organisasi wanita dan organisasi profesi dalam kegiatan
promosi kegiatan;
m. melaksanakan fasilitasi strategi Promkes untuk pengembangan desa siaga;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 30
n. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan SDM di bidang Promkes,
Jamkesmas dan informasi kesehatan;
o. melaksanakan pengorganisasian, pengembangan dan pembinaan upaya kesehatan kerja,
Saka Bhakti Husada, Poskesdes, Poskes Pesantren dan di Institusi pendidikan/upaya
kesehatan di sekolah;
p. melaksanakan penyusunan pedoman/teknik/metode dan dukungan sarana dan prasarana
program kesehatan dan promosi kesehatan di rumah sakit (PKMRS) maupun secara
menyeluruh;
q. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Promosi Kesehatan berdasarkan
capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Promosi Kesehatan kepada
Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;
s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan
Seksi Gizi Masyarakat
Seksi Gizi Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan gizi masyarakat.
Rincian Tugas pokok Seksi Gizi Masyarakat:
a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Gizi Masyarakat berdasarkan
tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan
agar tugas pokok terbagi habis;
c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;
f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Gizi Masyarakat secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan
pengetahuan dan kemampuan;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 31
g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan
Kesehatan Keluarga tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik
secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi Gizi
Masyarakat secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Seksi Gizi Masyarakat
berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan
sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Gizi Masyarakat;
k. melaksanakan peningkatan SDM di bidang program gizi dan surveilans gizi serta SKPG
secara berkala;
l. menyusun dan melaksanakan standar program gizi masyarakat;
m. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Gizi Masyarakat berdasarkan
capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Gizi Masyarakat dan kepada Kepala Bidang
Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga secara periodik sebagai bahan
pertanggungjawaban;
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan
Seksi Kesehatan Keluarga
Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kesehatan
keluarga.
Rincian Tugas pokok Seksi Kesehatan Keluarga:
a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Kesehatan Keluarga
berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan
agar tugas pokok terbagi habis;
c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 32
f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Kesehatan Keluarga secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan
pengetahuan dan kemampuan;
g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan
Kesehatan Keluarga tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik
secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi
Kesehatan Keluarga secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan
masalah;
i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Kesehatan Keluarga
berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan
sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Kesehatan Keluarga;
k. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan kesehatan ibu dan anak dan rencana
program kesehatan keluarga (Kes. Usia subur dan KB, perlindungan kesehatan
reproduksi, kesehatan bumil, kesehatan maternal dan pencegahan komplikasi, kesehatan
bulin dan nifas, kesehatan bayi, kesehatan balita dan anak pra sekolah, anak usia sekolah,
kesehatan anak remaja dan kesehatan anak khususnya);
l. melaksanakan pengorganisasian dan pengembangan penilaian posyandu, UPGK dan
PMT AS;
m. melaksanakan peningkatan SDM di bidang gizi dan manajemen pengelolaan program
perbaikan gizi bagi masyarakat;
n. melaksanakan surveilans gizi dan SKPG secara berkala;
o. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Kesehatan Keluarga berdasarkan
capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan Seksi Kesehatan Keluarga kepada Kepala
Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga secara periodik sebagai bahan
pertanggungjawaban;
q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 33
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Riau
1. Tenaga Kesehatan
Untuk melaksanakan Urusan Wajib kesehatan pada tahun 2014 Dinas Kesehatan
Provinsi Riau didukung oleh pegawai dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah dan status kepegawaian.
Pengawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau pada tahun 2014 berjumlah
423 orang yang terdiri dari PNS 421 orang, CPNS 2 orang, PHL 45 orang. Petugas
Pegawai tersebut ditugaskan di Dinas Kesehatan Provinsi dan 4 UPT yang ada, dengan
rincian sebagai berikut:
a) Dinas Kesehatan Provinsi Riau : PNS 218 orang, CPNS 1 orang
b) UPT Petala Bumi : PNS 120 orang, CPNS 1 orang
c) UPT Labkesling : PNS 43 orang
d) UPT Pelitkes : PNS 37 orang
e) UPT Akkes Rengat : PNS 3 orang
Pendidikan dan Golongan Kepegawaian.
Dari PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Riau maka dapat dirinci
berdasarkan golongan sebagai berikut :
a. Golongan IV : 29 orang
b. Golongan III : 267 orang
c. Golongan II : 112 orang
d. Golongan I : 3 orang
Sedangkan berdasarkan pendidikan terakhir dapar pula dirinci sebagai berikut :
a. berpendidikan S2 (Pasca Sarjana) : 38orang
b. berpendidikan S1 (Sarjana) : 142 orang
c. berpendidikan DIV : 15 orang
d. berpendidikan D3 : 108 orang
e. berpendidikan SLTA : 101 orang
f. berpendidikan SLTP : 1 orang
g. berpendidikan SD : 6 orang
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 34
2. Perlengkapan
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau dilengkapi
dengan berbagai fasilitas berupa tanah, gedung, serta berbagai peralatan, dengan
rincian sebagai berikut :
a. Tanah seluas 28.406 m2
b. Gedung dan Bangunan sebanyak 96 m2
c. Alat - alat kantor dan rumah tangga sebanyak 7.205 buah
d. Alat – alat studio dan komunikasi sebanyak 76 buah
e. Alat – alat kedokteran sebanyak 1.339unit
f. Alat – alat laboratorium sebanyak 870 unit
g. Alat ukur sebanyak 1.721 buah
h. Alat keamanan sebanyak 7 buah
3.Pembiayaan
Untuk pembiayaan kegiatan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Riau
sejak tahun 2009 - 2013 Pemerintah melalui penganggaran APBD Provinsi, APBN dan
PHLN telah mengalokasikan dana dengan rincian sebagai berikut:
Cat: Pamsimas 2009 dan 2010 tidak dapat angkanya
2.3. Kinerja Pelayanan Kesehatan Provinsi Riau
Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan di Provinsi Riau dalam 5 tahun (2009-
2013) ini telah memberikan kontribusi yang cukup bermakna dalam peningkatan derajat
Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Riau
Bersumber APBD Provinsi dan APBN Tahun 2009 - 2013
No TahunAlokasi Anggaran
APBD Provinsi (Rp) APBN (Rp) PHLN (Rp)
1 200973.841.000.579 15.860.210.000
4.551.705.550
2 201069.008.831.814,69 15.717.687.000
6.125.297.856
3 201180.306.715.962 12.882.800.000
8.322.206.000
4 2012120.139.246.719 20.326.346.000
7.326.175.779
5 2013121.935.823.608 21.077.111.000
9.437.283.176
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 35
kesehatan masyarakat Riau meskipun hasil yang telah dicapai tersebut ada beberapa yang
masih belum memenuhi target serta memerlukan upaya keras dan berkesinambungan untuk
lebih meningkatkan derajat kesehatan. Realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan rencana
pembangunan daerah Dinas Kesehatan Provinsi dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 36
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 37
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 38
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 39
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 40
Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD Kesehatan dalam Perencanaan Daerah
Undang-undang No. 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab
Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah
terpilih dengan Renstra SKPD, yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi penyusunan
Renja SKPD Dinas Kesehatan Provinsi.
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 ini mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang
merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi dalam
kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA
SKPD dan R-APBD. Undang-undang ini menekankan penganggaran berbasis kinerja
(Performance Budgeting) serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi
akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan
dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 seperti halnya Undang-undang No. 17 Tahun 2003,
tidak mengatur secara langsung Renstra SKPD, namun mengatur tentang peranan dan
kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD dan APBD yang merupakan penjabaran dari
RPJMD dan Renstra SKPD.
Hal ini menunjukkan perlunya Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi yang
menggambarkan target capaian kinerja pembangunan kesehatan sehingga mempermudah
untuk ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja). Kesehatan sebagai
nilai dasar manusia sangat penting untuk mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Tingkat pembangunan ekonomi yang lebih rendah daripada yang
diharapkan serta pertumbuhan penduduk yang terus meningkat telah mempercepat reaksi
terhadap program kesehatan masyarakat.
Pembangunan kesehatan merupakan kontribusi penting untuk kemajuan ekonomi, banyak
faktor yang mempengaruhi pembangunan kesehatan antara lain kemampuan pemerintah
untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas bagi rakyatnya, termasuk Dinas
Kesehatan Provinsi harus berperan aktif dalam pencapaian pembangunan tersebut, begitu
juga instansi pemerintah lainnya diharapkan dapat ikut membantu peningkatan akses
pelayanan kesehatan.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 41
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan Provinsi Riau
Hakekat pembangunan kesehatan adalah proses yang terus menerus dan progresif untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan akan memberikan
sumbangan nyata dalam meningkatkan daya saing yang sangat diperlukan dalam era
globalisasi.
Dengan ada era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi,
transportasi yang mengarah pada terbentuknya dunia tanpa batas. Berbagai perubahan
tersebut memberi dampak positif maupun negatif di bidang kesehatan. Dampak positif antara
lain berupa berkembangnya teknologi dan ilmu baru di bidang kesehatan, sedangkan dampak
negatif yaitu berkembangnya penyakit infeksi baru dan merebaknya kembali beberapa
penyakit infeksi, serta mendorong terjadinya persaingan bebas di bidang kesehatan.
Hal ini semua akan menjadi tantangan, masalah dan potensi dalam pelaksanaan untuk
pembangunan kesehatan di masa mendatang. Karena mempengaruhi berbagai aspek
penyelenggaraan upaya kesehatan sehingga memerlukan kesiapan dari pemerintah dan
masyarakat.
Tantangan masa depan :
1. Masalah kemiskinan dan pengangguran (rendahnya kualitas penduduk dengan masih
tingginya AKI & AKB).
2. Masalah kesehatan
a. Beban ganda penyakit, waspadai terhadap penyakit-penyakit baru oleh virus.
b. Cenderung meningkatnya masalah kesehatan jiwa, kecelakaan lalulintas dan
kecelakaan akibat kerja.
c. Dampak perubahan iklim dan meningkatnya pencemaran lingkungan.
d. Perubahan gaya hidup yang tidak sehat.
e. Penyalahgunaan NAPZA.
3. Desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah belum berjalan sepertiyang
diharapkan, kerja sama lintas sektor dan dukungan peraturan perundanganmerupakan
tantangan yang sangat penting, manajemen kesehatan belum sepenuhnyamendukung
pembangunan kesehatan.
4. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan pada umumnya masih menempatkan
masyarakat sebagai objek bukan sebagai subjek pembangunan kesehatan, pengetahuan
sikap dan perilaku serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat masih belum
memadai.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 42
5. Kesenjangan kualitas kesehatan, akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu
antar wilayah, gender dan antar tingkat sosial ekonomi, serta pelayanan kesehatan
reproduksi yang masih lemah.
6. Pembiayaan kesehatan merupakan tantangan yang berat agar seluruh penduduk dapat
dicakup oleh sistem jaminan kesehatan, sediaan farmasi dan alkes yang aman,
bermanfaat, bermutu belum sepenuhnya tersedia merata dan terjangkau.
7. Pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan, khususnya pemenuhan kebutuhan
SDM kesehatan bagi pembangunan kesehatan telah dapat dicapai.
8. Perubahan lingkungan strategis mengancam pembangunan kesehatan
Pengembangan Pembangunan Kesehatan
Dalam pengembangan pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan melakukan penyusunan
berbagai pedoman dan standar dan pengembangan kesehatan, pengembangan sistem
informasi kesehatan, memfasilitasi kabupaten/kota dalam memenuhi komitmen nasional
dan global, serta mendorong peran aktif masyarakat.
1. Dengan makin kompleksnya pembangunan kesehatan, berbagai standar dan pedoman
pembangunan kesehatan dari Dinas Kesehatan yang ada dewasa ini belum cukup
memadai.
2. Selama ini di bidang pelayanan Kesehatan berbagai jenis sistem informasi kesehatan
telah mulai dikembangkan, tetapi dengan adanya asas desentralisasi, maka perlu adanya
komitmen dalam pengembangan sistem informasi tersebut.
3. Dalam tahun 2003, penelitian dan pengembangan kesehatan secara nasional telah mulai
digerakkan secara lebih terarah, terutama dalam kaitannya dengan desentralisasi
pembangunan kesehatan dan dalam menghadapi tantangan globalisasi.
4. Peran serta masyarakat di bidang kesehatan telah banyak berkembang antara lain
dengan terbentuknya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM), tetapi upaya
pemberdayaan masyarakat kesehatan ini pada umumnya masih menempatkan
masyarakat sebagai obyek saja.
5. Sampai dewasa ini pembangunan kesehatan di beberapa daerah kurang mengacu pada
komitmen nasional dan global dan itu menjadi tantangan tersendiri di bidang kesehatan.
Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan
Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan melakukan pengelolaan
berbagai fasilitas pelayanan kesehatan sebagai rujukan bagi fasilitas kesehatan lainnya
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 43
yang dikelola oleh daerah. Saat ini sebenarnya cukup banyak pembangunan kesehatan
yang dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas pembantuan. Dari pengalaman
beberapa tahun terakhir, kejadian berbagai keadaan darurat di berbagai daerah
memerlukan pelayanan kesehatan yang bersifat khusus yang langsung dilaksanakan oleh
Dinas Kesehatan.
Dari tinjauan pelaksanaan pembangunan kesehatan selama ini juga tampak bahwa subsidi
untuk pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin masih kurang. Upaya
kesehatan yang bersifat “public goods” tampaknya masih kurang mendapat perhatian yang
selayaknya dari berbagai daerah. Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum berjalan
seperti yang diharapkan.
Penerapan dasar–dasar pelayanan public health sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan
pembangunan kesehatan yang meliputi:
a. Leadership untuk pengendalian seluruh program dan membangun jejaring.
b. Tersedianya SDM kesehatan yang memadai dan kompeten.
c. Sistem surveilans yang baik, epidemiologis yang cukup dan laboratorium kesehatan
yang memadai.
d. Pemantauan kondisi kesehatan.
e. Pengembangan kebijakan.
f. Pemberian informasi yang mendidik.
g. Pemberdayaan/mobilisasi kemitraan jangka panjang bukan yang project oriented.
h. Penegakan hukum.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 44
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROPINSI RIAU
3.1. Analisa SWOT
Berdasarkan analisis atas gambaran kinerja secara keseluruhan di atas, dilakukan identifikasi
terhadap faktor faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan
ancaman) yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Kesehatan Propinsi
Riau. Faktor faktor tersebut adalah :
A. Strength / Kekuatan
Yaitu : Berbagai kelebihan yang bersifat khas yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan
Propinsi Riau, yang apabila dapat dimanfaatkan akan berperanan besar dalam
memperlancar berbagai kegiatan yang akan di laksanakan sesuai program yang
ditetapkan untuk mencapai visi dan misi.
1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Propinsi Riau sesuai Peraturan Daerah No 2
Tahun 2014.
2. Perencanaan program kesehatan sudah optimal
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan program
4. Monitoring dan evaluasi program berjalan baik.
B. Weakness / Kelemahan
Yaitu :Berbagai kekurangan yang bersifat khas yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan
Propinsi Riau, yang apabila berhasil diatasi akan berperanan besar dalam
memperlancar berbagai pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
1. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia belum mencukupi
2. Kelayakan gedung Dinas Kesehatan belum memadai
3. Pengalokasian anggaran kesehatan belum optimal
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 45
4. Kerjasama lintas program belum optimal
5. Sistem logistik masih lemah
C. Opportunity / Peluang
Yaitu : Peluang yang bersifat positif yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Propinsi
Riau, yang apabila dapat dimanfaatkan akan besar peranannya dalam mencapai
tujuan.
1. Adanya RPJMD Propinsi Riau (ketersediaan dana APBD yang cukup besar)
2. Peraturan perundang undangan mendukung program kesehatan
3. Dana APBN mendukung program kesehatan
4. Permenkes tentang jabatan struktural kesehatan
5. Komitmen Kabupaten dan Kota berjalan baik
6. Kerjasama dengan lintas sektor baik
D. Threat / Ancaman
Yaitu : Kendala yang bersifat negatif yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Propinsi
Riau, yang apabila berhasil diatasi akan besar peranannya dalam mencapai tujuan
organisasi.
1. Pemerataan Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) masih belum sesuai
dengan perkembangan wilayah dan penduduk.
2. Adanya Perubahan Trend Penyakit.
3. Tuntutan era persaingan bebas.
4. Tingginya migrasi penduduk ke Riau.
5. Kondisi geografis, bencana, berpotensi masalah kesehatan.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 46
Kekuatan / Strength
1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Propinsi Riau sesuai Peraturan Daerah No
2 Tahun 2014
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Propinsi Riau yang baru, berdasarkan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
menyatakan bahwa Organisasi Dinas Kesehatan mengalami perubahan yang
signifikan dimana di tambahnya Unit Pelaksana Teknis baru yaitu UPT
Penanggulangan Krisis, Pengembangan SDM dan Kesehatan Olah Raga Masyarakat
dan UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan. Penambahan struktur organisasi
tersebut makin memperkuat Dinas Kesehatan dalam rangka melaksanakan tugas
pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
2. Perencanaan Program Kesehatan sudah Optimal
Perencanaan adalah salah satu fungsi administrasi dalam rangka memecahkan
masalah yang didalamnya terkandung suatu proses sistematis yang mempunyai urutan
logis,artinya suatu langkah dalam proses perencanaan adalah konsekuensi logis dari
langkah sebelumnya. Perencanaan program kesehatan yang baik akan menentukan
keberhasilan program kesehatan, dengan dukungan tim perencana yang solid dan
kompeten. Keberhasilan program program yang ada pada Dinas Kesehatan untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Riau sangat tergantung dari perencanaan
yang dibuat.
3. Pelaksanaan Kegiatan sesuai perencanaan Program
Pelaksanaan program kesehatan adalah membuat semua anggota kelompok
berkeinginan mencapai dan tetap teguh pada pencapaian tujuan dengan rencana dan
upaya upaya pengorganisasian. Kegiatan pelaksanaan program yang dilakukan sangat
bergantung kepada pemimpin untuk membimbing, mengarahkan dan mengatur
bawahan dan sangat terkait dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan.
Dengan pelaksanaan program yang baik dan sesuai dengan perencanaan yang dibuat,
maka program Dinas Kesehatan Propinsi Riau dapat terlaksana secara optimal.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 47
4. Monitoring dan Evaluasi Program berjalan baik
Monitoring dan Evaluasi program kesehatan merupakan kegiatan yang secara
seksama dilakukansecara rutin untuk mendapatkan informasi terhadap data program
untuk proses pengambilan keputusan dan tindakan selanjutnya. Penentuan
keberhasilan program kesehatan sangat ditentukan oleh monitoring dan evaluasi yang
seyogyanya sudah dilakukan Dinas Kesehatan Propinsi Riau terhadap sebagian besar
program kesehatan yang memerlukan proses monitoring dan evaluasi, baik di internal
Dinas Kesehatan Propinsi Riau maupun ke Kabupaten dan Kota.
Weakness / Kelemahan
1. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia belum mencukupi
Kuantitas sumber daya manusia berarti jumlah atau kecukupan tenaga kesehatan yang
berada dalam institusi Dinas Kesehatan Propinsi Riau belum mencukupi karena masih
dibutuhkan banyak tenaga kesehatan untuk menempati posisi baik sebagai pejabat
struktural pada pengembangan struktur organisasi yang baru dan pejabat fungsional
kesehatan untuk melayani masyarakat Riau yang jumlahnya jugabertambah dari
waktu ke waktu. Kualitas Sumber daya manusia berarti Dinas Kesehatan Propinsi
Riau sangat membutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional di
bidangnya. Diperlukan kajian dan seleksi kualitas tenaga kesehatan untuk melayani
masyarakat, mempunyai kompetensi yang cukup untuk menduduki jabatan sesuai
kriteria yang telah ditetapkan dalam kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan RI.
Disamping itu peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan juga
sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing yang kompetitif menuju era
perdagangan bebas.
2. Kelayakan gedung Dinas Kesehatan belum memadai
Gedung Dinas Kesehatan yang sekarang ada, sudah tidak mencukupi lagi menampung
jumlah pegawai dan staf yang ada dengan berbagai program kesehatan yang harus
dikerjakan sehingga lingkungan kerja sudah terasa kurang sehat. Penambahan ruangan
makin banyak dibutuhkan karena adanya penambahan dan pemekaran struktur
organisasi Dinas Kesehatan.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 48
3. Pengalokasian Anggaran Kesehatan Belum optimal
Selama ini pengalokasian dana pada Dinas Kesehatan Propinsi Riau yang berasal dari
berbagai sumber cukup dipengaruhi oleh berbagai hal yang kadang-kadang belum
mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas program yang dilaksanakan secara
komprehensif.
4. Kerjasama Lintas Program belum optimal
Cukup banyak program yang ada di berbagai bidang/unit di lingkungan Dinas
Kesehatan Propinsi Riau yang memerlukan sinkronisasi dan kerjasama lintas agar
program yang dirinci menjadi kegiatan kegiatan dapat berjalan optimal dan tidak
tumpang tindih.
5. Sistem Logistik masih lemah
Penanganan logistik dalam pengelolaan barang di Dinas Kesehatan Propinsi Riau
selama ini masih belum memenuhi kaidah-kaidah manajemen logistik yang baik.
Oportunity / Peluang
1. Adanya RPJMD Propinsi Riau ( Ketersediaan dana APBD yang cukup )
RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah Propinsi Riau dimana
didalamnya terdapat visi, misi dan isu strategi Propinsi Riau, merupakan acuan dari
Dinas Kesehatan Propinsi Riau untuk merencanaan dan melaksanakan pembangunan
kesehatan di Propinsi Riau untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk
mencapai visi dan misi tersebut, pemerintah Propinsi Riau mempunyai anggaran yang
cukup besar untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan termasuk
pembangunan bidang kesehatan.
2. Peraturan perundang undangan mendukung program kesehatan
Cukup banyak peraturan perundangan yang mendukung pembangunan bidang
kesehatan baik berupa Undang Undang sampai Peraturan Daerah, bahkan visi misi
gubernur dan wakil gubernur juga mencantumkan pentingnya memprioritaskan
pembangunan bidang kesehatan. Hal tersebut merupakan peluang dan acuan bagi
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 49
Dinas Kesehatan untuk melaksanakan berbagai program program kesehatan melalui
berbagai kebijakan bidang kesehatan.
3. Dana APBN mendukung program kesehatan
Sampai saat ini program Dinas Kesehatan tidak hanya didukung oleh sumber dana
APBD, tetapi juga mendapatkan dana dari Kementerian Kesehatan RI melalui dana
APBN. Adanya dana APBN yang diberikan dalam bentuk program yang sifatnya
Nasional perlu dioptimalkan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang
merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan.
4. Permenkes tentang jabatan struktural kesehatan
Permenkes yang dimaksud disini adalah Permenkes no 971 tahun 2011 tentang
jabatan struktural kesehatan dapat dimanfaatkan agar didapatkan personalia yang
cakap dan mampu dengan kompetensi yang baik untuk menduduki jabatan struktural
kesehatan. Jika perlu diperkuat dengan melaksanakan fit and proper test dalam
memilih pejabat untuk menduduki jabatan tertentu sehingga akan penempatan
seseorang sesuai dengan kompetensinya (the right man in the right place).
5. Komitmen Kabupaten dan Kota berjalan baik
Pada umumnya kebijakan program kesehatan pada Dinas Kesehatan Propinsi
tersosialisasi dengan baik kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai
perpanjangan tangan untuk pelaksanaan program dari Dinas Kesehatan Propinsi Riau.
Hubungan yang baik ini perlu senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan di masa
yang akan datang.
6. Kerjasama dengan Lintas sektor baik
Di samping sesama institusi kesehatan, Dinas Kesehatan juga mempunyai hubungan
dan kerja sama yang baik dengan instansi lain untuk mendukung keberhasilan
pencapaian program kesehatan. Bahkan sektor swasta juga berperan besar dalam
mendukung pembangunan bidang kesehatan di Propinsi Riau.
Threat / Ancaman
1. Pemerataan Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) masih belum
sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 50
Kondisi yang ada sekarang fasilitas kesehatan meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas
masih belum merata dan sangat terbatas dan belum memenuhi standar yang ada,
dimana kesesuaian fasilitas kesehatan terutama di daerah terpencil, kepulauan dan
perbatasan (DTPK). Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mencukupi sampai ke
pelosok negeri sangat diperlukan dalam membuat sistem rujukan berjenjang demi
menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Adanya Perubahan Trend Penyakit
Adanya fenomena triple burdon dissease atau tingginya penyakit infeksi, penyakit
degeneratif dan munculnya penyakit penyakit baru masih menjadi ciri khas
perkembangan penyakit di era sekarang. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam
membuat program dan kegiatan bidang kesehatan. Dibalik itu, kesadaran
masyarakat akan pentingnya kesehatan serta ketersediaan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan perlu mendapat perhatian.
3. Tuntutan Era persaingan bebas
Dalam bidang kesehatan era globalisasi atau era persaingan bebas dalam pelayanan
kesehatan yaitu masuknya tenaga profesional kesehatan asing ke Indonesia. Riau
merupakan propinsi yang mungkin cukup diminati, pertama karena potensi pasar
dan pertumbuhan ekonomi Riau yang cukup menjanjikan. Dengan potensi pasar
yang ada, maka kelak tenaga kesehatan kita harus siap bersaing dengan tenaga
kesehatan pihak asing. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi tenaga
kesehatan yang ada di propinsi jadi merupakan keharusan untuk era globalisasi ini.
4. Tingginya Migrasi Penduduk ke Riau
Sampai saat ini migrasi penduduk ke propinsi Riau, semakin meningkat, jumlah
penduduk Riau semakin bertambah, lapangan pekerjaan semakin menjadi keharusan
untuk disediakan. Hal ini bisa disebabkan karena dari segi ekonomi wilayah Riau
merupakan peluang bagi penduduk diluar Riau untuk bisa berkembang.
Pertambahan penduduk yang lebih tinggi dari angka rata-rata ini merupakan
ancaman terhadap keberhasilan pembangunan bidang kesehatan.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 51
5. Kondisi geografis, bencana, berpotensi masalah kesehatan
Kondisi geografis wilayah Riau yang kompleks terdiri dari kawasan daratan, lautan,
perkotaan, pedesaan, kepulauan, terpencil, perbatasan, kawasan gambut dan
sebagainya berpotensi terjadinya berbagai keadaan seperti banjir, longsor, erosi,
kabut asap, dan lain laindengan berbagai dampaknya terhadap kesehatan. Untuk itu
perlunya kesiap siagaan tenaga dan fasilitas kesehatan dalam menghadapi
kemungkinan permasalahan kesehatan yang ada.
Penyusunan alternatif strategi :
Penyusunan alternatif strategi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Propinsi
Riau melalui 2 analisa yaitu : Analisa Matriks Eksternal dan Internal untuk
menentukan posisi strategis Dinas Kesehatan Propinsi Riau dan Analisa matriks
TOWS.
Penentuan analisis dilakukan Tim melalui Foccus Group Discussion( FGD ) dan
melalui curah pendapat ( brain storming ).
1. Evaluasi Faktor Eksternal dan Internal (matrix EFE dan EFI )
Penyusunan terhadap peluang dan acaman.
Pembobotan pada setiap factor dari 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat
penting).
Berikan rating 1 sampai 4 untuk tiap faktor :
1. Bila mempunyai pengaruh sangat sedikit
2. Kurang berpengaruh
3. Berpengaruh
4. Mempunyai pengaruh sangat kuat.
Nilai bobot dan rating dikalikan pada setiap faktor.
Hasil perkaliannya (bobot X rating) dijumlahkan.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 52
Tabel : Matriks Evaluasi Faktor Internal ( EFI )
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 53
Analisis Matriks EFI—EFE
Untuk menentukan posisi organisasi berdasarkan nilai total matriks EFI
dan EFE. Total nilai EFI yang diberi bobot pada sumbu x (horizontal) dan total
nilai EFE pada sumbu y (vertikal).
Pada sumbu x matriks IFE :
nilai 1,0 sampai 1,99 lemah
2,0 sampai 2,99 sedang
3,0 sampai 4,0 kuat
Pada sumbu y matriks EFE :
nilai 1,0 sampai 1,99 rendah
2,0 sampai 2,99 sedang
2,99 sampai 3,0 tinggi
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 54
Dengan posisi organisasi Dinkes prop Riau di sel I, Tumbuh dan bina ( Growth &
Build )
“ Adanya proses Internal yang berjalan baik dengan kondisi eksternal yang
mendukung, maka Dinas Kesehatan Propinsi Riau mempunyai kesempatan besar
untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi “
Analisa Matriks TOWS
Matriks yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman
eksternal yang disesuaikan dengan kekuatan & kelemahan yang dimiliki sehingga
menghasilkan 4 kemungkinan alternatif strategi.
Analisis ini untuk penentuan SO, WO, ST, dan WT yang dikembangkan dalam
organisasi.
Strategi SO : Menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan
peluang eksternal.
Strategi WO : Untuk memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang
eksternal.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 55
Strategi ST : Merupakan kekuatan organisasi untuk menghindari atau
mengurangi dampak ancaman eksternal.
Strategi WT : Merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi
kelemahan internal dan menghindari ancaman lingkungan.
Tujuan dari pencocokan ini (matching) adalah menghasilkan strategi alternatif
yang layak, bukan untuk memilih atau menetapkan strategi mana yang terbaik.
SO – STRATEGI
1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan mendukung pencapaian sasaran RPJMD
Propinsi Riau dengan ketersediaan dana yang cukup besar.
2. Proses Administrasi dan Manajemen Program kegiatan berjalan dengan optimal
dengan adanya Komitmen dengan Kabupaten Kota
3. Peraturan Per UU yang sesuai dengan pengembangan Program bidang Kesehatan
4. Pelaksanaan Program juga didukung tersedianya dana APBN
ST – STRATEGI
1. Proses perencanaan pembangunan RS Puskesmas yang sesuai dengan perkembangan
wilayah dan penduduk yang sesuai
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 56
2. Pelaksanaan program bidang kesehatan yang memprioritaskan adanya kecenderungan
trend penyakit
3. Pelaksanaan dan monitoring program kesehatan menyesuaikan kondisi geografis,
daerah berpotensi penyakit maupun bencana
4. Perencanaan program dengan meningkatkan SDM Kesehatan untuk menghadapi era
persaingan bebas
WO – STRATEGI
1. Sesuai dengan RPJMD, adanya dana untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur
kesehatan sesuai standar
2. Komitmen Kabupaten / Kota untuk meningkatkan pengembangan SDM Kesehatan
3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk upaya promotif
4. Kualitas dan kuantitas SDM disesuaikan permenkes tentang jabatan struktural
kesehatan
5. Sistem logistik ditingkatkan dengan kerjasama lintas program dan sektor yang baik
WT – STRATEGI
1. Maksimalkan SDM baik struktural dan fungsional untuk melaksanakan pelayanan
kesehatan yang bermutu, berdaya guna dan berhasil guna
2. Maksimalkan anggaran yang ada untuk persiapan tuntutan era globalisasi, dan
perubahan trend penyakit.
Analisa Isu- isu strategi Dinas Kesehatan Propinsi Riau
1. Pengembangan Infrastruktur Kesehatan
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Peningkatan sumber daya manusia bidang Kesehatan
4. Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat Riau
5. Optimalisasi pengembangan sektor kesehatan dengan program kesehatan
6. Peningkatan Pelayanan kesehatan, kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan
7. Pembangunan berwawasan kesehatan dan berbudaya Melayu.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 57
8. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan kesehatan.
9. Kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dalam daerah rawan bencana
10. Pengelolaan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan di bidang Kesehatan
11. Pengurangan kesenjangan antar wilayah di bidang Kesehatan
12. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan.
13. Peningkatan daya saing global pelayanan Kesehatan
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih
Visi Riau : “ Terwujudnya Propinsi Riau yang maju, masyarakatsejahtera, dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan,tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur “
No Misi dan ProgramKepala daerah
Permasalahan danpelayanan Dinas
Kesehatan PropinsiRiau
Faktor
Penghambat Pendorong(1) (2) (3) (4) (5)1 Meningkatkan Pembangunan
Infra strukturProgram pengadaan,peningkatan dan perbaikansarana / prasarana Puskesmas /pustu dan jaringannya
1.Kelayakan gedungDinas Kesehatan belumcukup memadai2.Pemerataan FasilitasKesehatan ( RumahSakit dan Puskesmas )masih belum sesuaidengan perkembanganwilayah dan Penduduk
Pengalokasiananggaranbelum sesuai
Dana tersedia
Program pengadaan,peningkatan dan perbaikansarana / prasarana Rumah sakit /RS Paru/ RS Mata
s.da Pengalokasiananggaranbelum sesuai
Dana tersedia
Program pemeliharaan saranadan prasarana RS Umum/RSJiwa/RS Paru/ RS Mata
s.da Pengalokasiananggaranbelum sesuai
Dana tersedia
2 Meningkatkan Pelayananpendidikan
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 58
Program pengembangan danpendayagunaan sumber dayakesehatan
1.Kuantitas dan Kualitastenaga kesehatan belummencukupi2.distribusi tenagakesehatan tidak merata
Kualitastenagakesehatantempatanrendah
Diklat teknis kesehatan
Program Diklat dan PenelitianKesehatan
1.Kuantitas diklat tekniskesehatan dari danaAPBD sangat terbatas2. penelitian sangatkurang dilakukan daridana APBD3.kurangnya tenagapelatih Widyaiswarakesehatan
Kurangnyadukungan dandana
1.Tersedianya tenagawidyaiswara danpeneliti, kurikulumpelatihan tekniskesehatan2.Dukungan diklat danpenelitian dari pusat
3 Meningkatkan PelayananKesehatanProgram peningkatankeselamatan Ibu melahirkan
1.Kompetensi petugasKIA (penolongpersalinan kurangmemadai )2.Komitmen petugaskurangSarana pelayanan KIAkurang3.sistem rujukan kasustidak optimal
1.Dukunganperan sertalintas sektor2. Era MDGs
Adanya dana pusat dandaerah
Program perbaikan giziMasyarakat
Masih ditemukan kasusgizi buruk
1.Dukunganperan sertalintas sektor2. Era MDGs
Adanya dana pusat dandaerah
Program Obat dan perbekalankesehatan
Kemampuan danakabupaten kota belumbisa mendukungpenyediaan obat paten
Dana dansistem JKN
Kebijakan Gubri
Program Upaya KesehatanMasyarakat
1.Kompetensi tenagakesehatan kurangmemadai2.Komitmen tenagakesehatan kurang3.sistem rujukan kasustidak optimal
1.Dukunganperan sertalintas sektor2. Era MDGs
Adanya dana pusat dandaerah
Program Promosi dan kesehatandan pemberdayaan masyarakat
1.Tidak ada penempatanjabatan fungsionalpromosi kesehatan2.kebijakan publikberwawasan kesehatanmasih sedikit
1.Kurangnyadukungan2.Pola hidupmasyarakat
Peran media cetak danelektronikPermenkes
Program pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular
1.Masih tingginya angkapenyakit2. Penetapan status KLBmasih blum optimal
Kualitastenagakesehatan
Mutasi pegawai penjabKLB
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 59
Program standarisasi pelayanankesehatan
1.Belum semua fasilitaskesehatan terakreditasidan BLUD
Tenaga yangkurang dalammelaksanakan
Adanya mapping area
Program pelayanan instalasifarmasi dan logistik kesehatan
Distribusi dan sistemlogistik belum optimal
Kualitastenagakesehatan
Adanya UPT baru ttginstalasi farmasi danlogistik kesehatan
Program Pengendalian PenyakitTidak menular
1.Masih tingginya angkapenyakit2. Penetapan status KLBmasih blum optimal
Kualitastenagakesehatan
Mutasi pegawai penjabKLB
Program Penanggulangan KrisisKesehatan
1.Rutinnya kasusbencana asap2.Meningkatnya KLBsetiap tahun
Kualitastenagakesehatan
1.Mutasi pegawaipenjab KLB2.Dukungan pihakswasta
Program Pembiayaan Kesehatan Pengalokasian anggarankesehatan belum tepatsasaran
Kompetensitenagakesehatankurang
Perencanaan yang benar
4 Menurunkan Kemiskinan
5 Mewujudkan pemerintahanyang handal dan terpercayaProgram Manajemen danInformasi Kesehatan
1. SIMPUS dan SIM RSbelum jadi landasanuntuk perencanaan2. data kesehatan darikabupaten /kota kurangoptimal
Kompetensitenagakesehatankurang
6 Pembangunan Masyarakatyang berbudaya Melayu,beriman, dan bertaqwa, sertapemantapan kehidupanberpolitikProgram
7 Memperkuat pembangunanpertanian dan perkebunan
8 Meningkatkan perlindungandan pengelolaan lingkunganhidup serta pariwisataProgramProgram pengembanganlingkungan sehat
1.Perubahan iklim yangselalu berubah ubah2.Perilaku masyarakatyang belum berwawasanlingkungan sehat
1.Deteksilamban olehpetugas
1.Dukungan pemerintah2. Per UU
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 60
9 Meningkatkan peran swastadalam pembangunanProgram PembiayaanKesehatan
Belum Semua fasilitaskesehatan lanjutanterakreditasi danBLUD
1. SDM yangsesuaikompetensidi faskes tk Idan lanjutanmasih kurangsecaradistribusijuga tidakmerata2. Sarana danprasarana difasyankespertama danlanjutanbelum sesuaistandard3. Anggarandana dariAPBN danAPBD
Munculnya fasilitaskesehatan tingkatpetama (FKTP) danlanjutan (FKTL) akanmeningkatkan dayasaing fasilitaskesehatan pemerintah
3. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota
3.3.1. Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010–
2014, visi Kementerian Kesehatan adalah “Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan
Berkeadilan”.
Untuk mencapai visi tersebut, ditempuh melalui misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat,
termasuk swasta dan masyarakat madani.
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan
yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 61
Pernyataan visi dan misi Kementerian Kesehatan RI memberikan arahan bagi seluruh
daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota ) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang
kesehatan. Beberapa hal menjadi pertimbangan dalam Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan
Provinsi Riau, diantaranya:
1. Kebijakan Pelayanan Kesehatan
Kebijakan pembangunan kesehatan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang diarahkan
padaakses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mulai
mantap, dengan penitik beratan pada upaya promotif dan preventif.
2. Penatalaksanaan Program Kesehatan
3. Penetapan Standar Pelayanan Kesehatan.
3.3.2. Telaahan Renstra Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
Melihat hasil telaahan Renstra Kabupaten / Kota di Provinsi Riau dapat kita simpulkan
beberapa isu-isu strategis pembangunan kesehatan di Kabupaten / Kota Provinsi Riau:
1. Derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah dilihat dari masih tingginya angka
kematian ibu dan angka kematian bayi, masih tingginya angka kesakitan beberapa
penyakit menular seperti Malaria, TB Paru, ISPA, Diare dan HIV – AIDS
2. Dalam pelayanan kesehatan rujukan masih belum optimal di mana belum terpenuhi
standar dan pedoman pelaksanaan pelayanan medis, belum berjalannya sistem
Jaminan Mutu, SDM yang terbatas dari segi jumlah, jenis dan kualitas.
3. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas kinerja tenaga kesehatan yang dimiliki.
4. Masih terbatasnya kualitas pelayanan kesehatan dan pemerataan serta keterjangkauan
pelayanan kesehatan masyarakat.
5. Masih kurangnya peran serta masyarakat termasuk sektor swasta untuk berpartisipasi
aktif dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan.
6. Belum optimalnya ketersediaan obat dan penyelenggaraan pelayanan farmasi yang
berkualitas.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan adalah sebagai
berikut :
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 62
1. Alih fungsi lahan.
Perubahan fungsi lahan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan
di wilayah Provinsi Riau. Pembukaan hutan untuk fungsi lainnya yang beragam
berlangsung secara berangsur-angsur dan tercatat seluas ± 2,04 juta Ha sampai dengan
tahun 2009. Pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian dan kebun
penduduk telah menyebabkan terbentuknya lahan-lahan kritis.
2. Kebakaran hutan dan lahan.
Pada tahun 2005 seluas 42.200 Ha dan pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi
14.600 Ha. Jumlah hotspot kebakaran hutan pada tahun 2008 sebanyak 2946, pada tahun
2009 meningkat sebanyak 4286 dan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebanyak
1703. Hal ini memberikan indikasi bahwasanya hutan dan lahan yang terbakar menjadi
semakin luas.Walaupun belum terdapat perhitungan yang pasti tentang kerugian akibat
kebakaran hutan dan lahan tersebut, namun dapat dipastikan telah mengganggu aktivitas
ekonomi, penerbangan, pelayaran, kesehatan masyarakat, aktivitas sosial lainnya,
keanekaragaman hayati, dan bahkan telah mengganggu hubungan antar negara.
3. Pencemaran sungai.
Provinsi Riau juga menghadapi permasalahan pencemaran badan sungai dan pesisir oleh
kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan sungai dan pantai
Timur. Kegiatan industri hulu yang mengolah sumber daya hutan, perkebunan, dan
pertambangan, seperti industri plywood, pulp dan kertas, pengolahan kelapa sawit (PKS),
crumb rubber, permukiman penduduk, kegiatan komersial dan jasa, dan lainnya yang
membuang limbahnya ke badan sungai telah menurunkan kualitas air sungai dan pesisir.
Kerusakan fisik badan sungai yang ditandai oleh tingginya sedimentasi dan konsentrasi
TSS dan TDS oleh abrasi dan longsoran tebing sungai.
4. Bencana alam.
Potensi terjadinya banjir, genangan, longsor dan erosi disebabkan oleh tingginya curah
hujan di wilayah tengah, hulu, dan di sepanjang DAS; surplus neraca air pada bulan-bulan
basah; pertemuan beberapa anak sungai di bagian hulu; pengaruh pasang-surut;
keberadaan rawa gambut di wilayah tengah dan hilir yang menjadi kendala aliran
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 63
permukaan; alih fungsi lahan hutan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sub-DAS;
pemanfaatan tepi sungai untuk kegiatan bongkar-muat yang menyebabkan abrasi dan
pengikisan tebing sungai; serta tumbuhnya gulma air pada badan air sungai yang
menghambat aliran sungai.
5. Lahan kritis.
Keberadaan lahan terlantar telah menciptakan lahan kritis di beberapa bagian wilayah
Provinsi Riau.Pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian dan kebun
penduduk telah menyebabkan terbentuknya lahan-lahan kritis oleh karena lahan garapan
tersebut tidak dipelihara dengan baik dan ditinggalkan untuk berpindah ke lokasi
lainnya.Lahan yang ditinggalkan berubah menjadi semak belukar dan alang-alang,
sehingga tidak mampu menahan air lebih lama untuk diresapkan ke dalam tanah.Lahan
kritis yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar perlu dipulihkan dan difungsikan secara
lestari.
6. Konflik pemanfaatan ruang;
Permasalahan konflik pemanfaatan ruang tercatat di sebagian besar wilayah Provinsi Riau
terutama berkaitan dengan tumpang tindih fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas
bidang lahan, dan pemanfaatan lahan secara liar.Pemanfaatan ruang darat dan laut
berfungsi lindung oleh kegiatan budidaya memberikan dampak berupa kerusakan dan
penurunan kualitas lingkungan. Pada masa mendatang pemanfaatan ruang perlu
diselaraskan dengan ketetapan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi Riau, terutama dalam upaya mempertahankan, menjaga, dan melestarikan
kawasan yang berfungsi lindung, baik suaka alam, perlindungan daerah bawahan,
perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam, kawasan bergambut dan berhutan
mangrove, dan kawasan terumbu karang dan padang lamun.
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
Dalam menentukan isu strategis, beberapa acuan penting yang dijadikan bahan
pertimbangan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kesehatan
(RPJMN-K) Tahap II 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan,
Sistem Kesehatan Nasional, rancangan Agenda Pembangunan Pasca MDGs serta isu
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 64
strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019.Terdapat 8 (delapan) isu strategis
Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu:
1. Status kesehatan ibu,balita, remaja dan lansia
2. Perbaikan status gizi masyarakat
3. Beban ganda penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Ketersediaan farmasi, alat kesehatan, alat kesehatan dan pengawasan obat dan
makanan
5. Jaminan Kesehatan Nasional
6. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
7. Manajemen dan pembiayaan kesehatan
8. Keterbatasan sumberdaya kesehatan.
Berdasarkan identifikasi permasalahan internal dan eksternal, analisa terhadap
peluang dan tantangan pembangunan kesehatan, komitmen global, komitmen nasionalserta
telaahan beberapa dokumen perencanaan tersebut diatas, maka Dinas Kesehatan Provinsi
Riau menetapkan isu-isu strategis pembangunan kesehatan tahun 2014-2019 sebagai
berikut:
1. Pelayanan Kesehatan
Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar termasuk kesehatan rujukan bagi seluruh
masyarakat Riau yang didukung dengan kemudahan akses baik jarak maupun pembiayaan
agar mendapatkan kesempatan yag sama dalam pelayanan kesehatan, mengutamakan
upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kualitas manusia yang sehat (fisik,
mental dan sosial) serta mengurangi angka kesakitan; melalui upaya kesehatan sehingga
tercapai pelayanan kesehatan yang berdayaguna dan berhasilguna.
2. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Mendorong kerjasama antar masyarakat ataupun antar kelompok, dalam rangka
pembangunan berwawasan kesehatan; memantapkan peranserta masyarakat termasuk
swasta sebagai subyek atau penyelenggara dan pelaku berbasis masyarakat; menerpakan
promosi kesehatan yang efektif serta memobilisasi sektor lain untuk sektor kesehatan.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 65
3. Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti dengan
penyehatan lingkungan. Mengembangkan sistem peringatan dan kewaspadaan dini
terjadinya wabah/KLB, meningkatkan kemandirian masyarakat masyarakat dalam sistem
peringatan dini, penanggulangan dampak kesehatan akibat bencana serta terjadinya
wabah/KLB.
4. Obat dan Kefarmasian
Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat melalui peningkatan
akses obat bagi masyarakat luas serta pemberian dukungan dan mantapkan kelembagaan
dan meningkatkan koordinasi dalam pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan
dan makanan dan makanan untuk menjamin keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu
dalam rangka perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan
obat.
5. Sumber Daya Kesehatan
Pemenuhan sumberdaya kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan
kualitasnya serta terdistribusi secara efektif sesuai sengan kepentingan masyarakat secara
adil; mengedepankan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya kesehatan
yang berkualitas dan berdayasaing dengan lebih memantapkan sistem mutu (upaya
pengawasan), standarisasi dan sertifikasi; serta mempermudah akses sumberdaya
kesehatan terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; dan pengawasan
sumberdaya kesehatan.
6. Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di bawah lima tahun dengan
memperkuat program yang sudah berjalan seperti Posyandu, pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan secara efektif sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu, bayi dan
balita. Mengurangi prevalensi gizi buruk balita dengan memperkuat institusi yang ada
seperti puskesmas dan Posyandu.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 66
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat
Memantapkan penataan sistem pembiayaan dukungan kesehatan ke arah kesiapan
konsep, kelembagaandan dukungan terhadap penerapan jaminan kesehatan sosial menuju
universal coverage dan sinkronisasi kebijakan dan alokasi anggaran, menghimpun
sumber-sumber dana baik dari pemerintah, juga meningkatkan peran masyarakat,
termasuk swasta untuk menjamin ketersediaan pembiayaan kesehatan.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 | 67
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
4.1 Visi dan Misi
A.Visi
Visi Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2014-2019 telah dirumuskan selaras
denganperencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah, potensi,
permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, sebagai
berikut:
“Dinas Kesehatan sebagai institusi profesional dalam mewujudkan
kesehatan yang berkualitas sebagai upaya peningkatan usia harapan hidup
masyarakat Riau ”
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Profesional : mampu melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan
standar kesehatan yang ditetapkan berdasarkan norma dan etika
yang berlaku untuk mencapai hasil yang bermutu dan
berkualitas.
Berkualitas : Kesempurnaan dari sesuatu yang dikerjakan atau sesuatu yang
menjamin tercapai suatu harapan/tujuan
Usia Harapan Hidup : umur maksimal yang diperkirakan dari individu sebagai
indikator tingkat kesehatan di provinsi riau
Dengan demikian pembangunan kesehatan yang diselenggarakan diharapkan
dapat mewujudkan masyarakat yang penduduknya hidup dalam lingkungan sehat,
berperilaku sehat dan memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang
bermutu serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Visi Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang telah ditetapkan hendaknya diketahui
oleh setiap individu kesehatan serta instansi terkait dan dijadikan arah dari upaya
pembangunan kesehatan yang akan dilakukan.
B. Misi
Misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau bidang kesehatan
tahun 2014-2019 adalah Meningkatkan Pelayanan Kesehatan. Sehubungan hal tersebut,
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 | 68
Dinas Kesehatan Provinsi Riau perlu menetapkan misi yang merupakan rumusan
mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang telah
ditetapkan. Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan
kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 10 (sepuluh)
Misi Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014–2019 sebagai berikut:
1. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan profesional, terjangkau, terpadu,
bermitra, dan berkesinambungan;
2. Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam
mewujudkan kemandirian individu, keluarga dan masyarakat;
3. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak;
4. Meningkatkan status gizi masyarakat;
5. Mengendalikan penyakit menular dan tidak menular secara komprehensif
dengan pendekatan lingkungan sehat berbasis masyarakat;
6. Mengembangan sumber daya kesehatan yang bermutu dan berkualitas;
7. Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keamanan obat dan logistik kesehatan
serta menjamin keamanan produksi dan distribusi makanan/minuman;
8. Mengembangkan system manajemen dan Informasi kesehatan yang profesional
transparan, berdayaguna dan berhasilguna;
9. Mengembangkan Sistem Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
10. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas kesehatan sebagai regulator dan
pembinaan bidang kesehatan di Provinsi Riau.
Penjelasan masing-masing misi:
1. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan profesional, terjangkau, terpadu,
bermitra, dan berkesinambungan.
Merupakan upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan secara
profesional yang didukung dengan kemudahan akses baik jarak maupun pembiayaan
dengan melibatkan unsur swasta dan lainnya; memfokuskan pada upaya percepatan
pembangunan kesehatan di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) agar
mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan dan berkurangnya
disparitas status kesehatan antar wilayah; mengutamakan upaya promotif dan
preventif untuk meningkatkan kualitas manusia yang sehat (fisik, mental dan sosial).
2. Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam
mewujudkan kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 | 69
Upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh,
untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta
mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya
setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan, sehingga
terciptanya suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat,
dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi
untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku melalui pendekatan pimpinan
(advocacy), bina suasana (social support) dan pemberdayaan masyarakat
(empowerment) sebagai suatu upaya untuk membantu masyarakat mengenali dan
mengetahui masalahnya sendiri, dalam tatanan rumah tangga, agar dapat menerapkan
cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan
kesehatannya.
3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di bawah lima tahun
dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti Posyandu, pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan juga peningkatan akses kapasitas dan kapabilitas
sumberdaya kesehatan terkait kesehatan ibu dan anak secara efektif sehingga dapat
menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita.
4. Meningkatkan status gizimasyarakat
Upaya penanggulangan masalah gizi baik gizi buruk, kurang maupun gizi lebih pada
bayi, balita, remaja, ibu hamil, dan kelompok usia produktif yang dilakukan dengan
lebih seksama, secara komprehensif dan memperhatikan semua faktor yang terkait
serta didukung oleh adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah, mengakomodir
partisipasi sektor terkait dan peran aktif masyarakat termasuk lembaga swadaya
masyarakat (LSM) dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat
untuk meningkatkan status gizi.
5. Mengendalikan penyakit menular dan tidak menular secara komprehensif
dengan pendekatan lingkungan sehat berbasis masyarakat
Upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian melalui pengendalian penyakit
menular dan tidak menular secara komprehensif baik dalam upaya promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitative dengan meningkatkan kapasitas tenaga professional
dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, serta
Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemeliharaan kesehatan mandiri
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 | 70
masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak
menular, dengan upaya imunisasi, surveilans, penanggulangan KLB/wabah, ancaman
epidemi dan bencana kesehatandan PD3I dengan memperhatikan kesehatan
lingkungan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pemecahan
masalah yang dihadapi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan
lingkungannya dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit.
6. Mengembangkan sumberdayakesehatan yang bermutu dan berkualitas
Upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan yang meliputi sumber daya manusia, sarana
dan prasarana kesehatan melalui penyebaran dan pendayagunaan sumber daya kesehatan
yang kompeten dan terstandar secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dengan memperhatikan kebutuhan
pembangunan kesehatan, baik lokal, nasional, maupun global dan memantapkan
keterkaitan unsur lain dengan maksud meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan yang berkualitas.
7. Menjamin ketersediaan, pemerataan, keamanan obat, makan/minuman dan
logistik kesehatan, menjamin keamanan produksi dan distribusi
makanan/minuman.
Upaya menjamin keamanan, kemanfaatan dan keterjangkauan obat, makan/minuman
dan logistik kesehatan melalui ketersediaan, pemerataan, keamanan obat,
makan/minuman dan logistik kesehatan melalui proses pengadaan, pembinaan
produksi dan distribusi obat termasuk obat tradisional, makan/minuman dan logistik
kesehatan yang dimiliki atau potensial dimanfaatkan secara efektif dan efisien
termasuk penggunaan obat trasional dan pengawasan Napza.
8. Mengembangkan kebijakan, manajemen dan sistem Informasi kesehatan yang
profesional transparan, berdayaguna dan berhasilguna.
Upaya untuk meningkatkan kebijakan manajemen dan sistem informasi kesehatan
dengan fokus pada pembenahan perencanaan kebijakan dan pembiayaan serta hukum
kesehatan dengan dukungan data dan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir;
penerapan kebijakan pembangunan kesehatan juga meliputi swasta dan masyarakat;
memantapkan penyelenggaraan SKN; melaksanakan desentralisasi yang efektif di
bidang kesehatan termasuk menata dan memberi dukungan bagi pengembangan
organisasi yang efektif dan kepemimpinan di Pusat dan daerah; mengurangi disparitas
status kesehatan secara menyeluruh; melaksanakan reformasi birokrasi dan good
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 | 71
governance termasuk akuntabilitas pembangunan dan mengedepankan tata kelola
yang efektif dan efisien.
9. Mengembangkan Sistem Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Upaya pengembangan Sistem Pembiayaan dan Jaminan kesehatan masyarakat yang
diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib
(mandatory) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, dengan tujuan semua penduduk Riau terlindungi dalam system
asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat
yang layak.
10. Mengoptimalkanperan dan fungsi Dinaskesehatan sebagai regulator dan
pembinaan bidang kesehatan di Provinsi Riau
Dalam melindungi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu
dan berkualitas dan dilakukan secara profesional maka Dinas Kesehatan Provinsi Riau
berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
telah diubah menjadi Undang-undang No.2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-undang No.23 tahun 2014 dan Undang-undang No.30
tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berwenang menyusun berbagai
regulasi dan melaukan pembinaan-pembinaan dibidang kesehatan. Regulasi disusun
dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub) dan peraturan
lain yang mengikat dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas. Pembinaan
dilakukan dalam bentuk monitoring evaluasi, memberikan pelatihan, pemberian izin,
reward dan punishman serta pelaporan semua kegiatan kesehatan di Kabupaten/Kota
termasuk swasta.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
A. Tujuan
Dalam rangka mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan
sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi
menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi
akan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap program/kegiatan pembangunan
kesehatan yang tertuang didalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 | 72
Tujuan pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Riau merupakan pernyataan
mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan
menangani isu-isu strategis yang dihadapi yang kemudian diterjemahkan ke dalam
sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian tujuan pembangunan Dinas
Kesehatan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan profesional, terjangkau, terpadu,
bermitra, dan berkesinambungan.
a) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan terjangkau, bermutu, berkeadilan,
dengan pengutamaan upaya promotif dan preventif
b) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam rangka
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
2. Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam
mewujudkan kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
a) Meningkatkan pengetahuan dan peransertaaktif masyarakat di bidang
kesehatan
b) Meningkatkan mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan advokasi
kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung untuk pengembangan
sarana dan prasarana dalam mendukung Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)
3. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak
a) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mempercepat penurunan
angka kematian ibu dan anak
4. Meningkatkan status gizi masyarakat
a) Menurunkan prevalensi gizi buruk dan kurang pada masyarakat
5. Mengendalikan penyakit menular dan tidak menular secara komprehensif dengan
pendekatan lingkungan sehat berbasis masyarakat
a) Meningkatkan peranserta masyarakat dalam kesehatan lingkungan
b) Meningkatkan system peringatan dini, penanggulangan dampak kesehatan
akibat bencana serta terjadinya wabah/KLB
c) Meningkatkan penanggulangan krisis kesehatan
6. Mengembangan sumber daya kesehatan yang bermutu dan berkualitas
a) Meningkatkan upaya promotif dan preventif pada sarana pelayanan kesehatan
(RS, Puskesmas)
b) Meningkatkan kuantitas dan mutu sumber daya kesehatan
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 | 73
c) Meningkatkan efektifitas perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan serta
pembinaan dan pengawasan sumber daya kesehatan
d) Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan
olahraga masyarakat
e) Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan
kepribadian tenaga kesehatan berbasis kompetensi
7. Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keamanan obat dan logistik kesehatan
a) Meningkatkan ketersediaan obat & vaksin, pengawasan keamanan mutu dan
manfaat sediaan Farmasi, Makanan Minuman dan alat kesehatan yang
beredar di masyarakat
8. Mengembangkan system manajemen dan Informasi kesehatan yang profesional
transparan, berdayaguna dan berhasilguna
a) Meningkatkan pelayanan administrasi kesehatan yang akuntabel, transparan,
berdayaguna dan berhasilguna
9. Mengembangkan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat
a) Meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan mandiri
b) Meningkatkan manajemen pembiayaan kesehatan baik dari segi kualitas
pelayanan maupun penataan administrasi yang transparan dan bersih
c) Meningkatkan jumlah penduduk (termasuk penduduk miskin dan tidak
mampu) dalam mewujudkan Universal Coverage
10. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas kesehatan sebagai regulator dan
pembinaan bidang kesehatan di Provinsi Riau
a) Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kebijakan (NSPK) bidang
kesehatan di Provinsi Riau
b) Koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan Dinas Kesehatan dan Rumah
Sakit Kab/Kota.
B. Sasaran
Sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Riau merupakan hasil yang
diharapkan dari tujuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas melalui tindakan-
tindakan yang akan dilakukan secara operasional, yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai dan rasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat
memberikan fokus pada penyusunan program/kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau
tahun 2014-2019.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 | 74
Sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Riau adalah meningkatkan
Usia Harapan Hidup Masyarakat Riau.
4.3. Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan bidang sosial
budaya dan kehidupan beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). Pencapaian sasaran tersebut ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan
penduduk, meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH ), meningkatnya rata-rata lama
sekolah dan menurunnya angka buta aksara. Umur Harapan Hidup (UHH ) dipengaruhi
oleh Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita
(AKABA), prevalensi kekurangan gizi serta kasus penyakit menular dan penyakit tidak
menular.
Pembangunan kesehatan nasional pada tahun 2014-2019 diarahkan pada
pengembangan upaya kesehatan dari kuratif bergerak ke arah promotif-preventif sesuai
kondisi dan kebutuhan, melalui peningkatan dan pemantapan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kesehatan di Provinsi
Riau yang telah ditetapkan maka perluditetapkan strategi yang didukung kebijakan,
sebagai arah dalam merumuskan program/kegiatan untuk mempercepat pencapaian
sasaran dari misi Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
A. Strategi
Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Riau merupakan rencana menyeluruh dan terpadu
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan
memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ada untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran pembangunan kesehatan.
Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah:
1. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan profesional, terjangkau, terpadu, bermitra,
dan berkesinambungan.
2. Peningkatan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan
kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak
4. Peningkatan status gizi masyarakat
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 | 75
5. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular secara komprehensif dengan
pendekatan lingkungan sehat berbasis masyarakat
6. Pengembangan sumber daya kesehatan yang bermutu dan berkualitas
7. Keterjaminan ketersediaan, pemerataan dan keamanan obat dan logistik kesehatan
8. Pengembangan system manajemen dan Informasi kesehatan yang profesional
transparan, berdayaguna dan berhasilguna
9. Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat
10. Pengoptimalan peran dan fungsi Dinas kesehatan sebagai regulator dan pembinaan
bidang kesehatan di Provinsi Riau
B. Arah Kebijakan
Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau tahun 2014-2019,
ditetapkan kebijakan umum pembangunan daerah untuk memberikan arah bagi Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam merumuskan
program dan kegiatan, sebagai berikut:
1. Pemulihan dan stabilitas kondisi penyelenggaraan pemerintahan menuju
terbentuknya penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih, kuat dan
berwibawa, aspiratif dan responsif terhadap dinamika tuntutan dan perubahan
yang terjadi.
2. Meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan
produktivitas untuk peningkatan sumber daya manusia serta mendorong inovasi
dan kreatifitas kelembagaan pemerintahan desa dalam rangka merekatkan
kesatuan dan persatuan masyarakat yang berbudaya.
3. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, mengendalikan keseimbangan
daya dukung lingkungan dan meningkatkan mitigasi bencana dengan
mengedepankan aspek pengelolaannya melalui Publik Private Partnership (P3
Book).
4. Pengembangan Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan
mengentaskan kemiskinan.
5. Memproritaskan keseimbangan pembangunan antar wilayah, kota dan desa secara
proporsional dan berkeadilan serta meningkatkan kerjasama regional maupun
global yang saling menguntungkan.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019 | 76
Seiring dengan arah pembangunan jangka menengah yang tertuang di dalam
RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019, memperhatikan arah pembangunan padaSistem
Kesehatan Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan,isu strategis
Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, sertarancangan Agenda Pembangunan Pasca
MDGs yakni mengakhiri kemiskinan; pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
pendidikan berkualitas dan pembelajaran seumur hidup; memastikan kehidupan yang
sehat; menjamin ketahanan pangan dan asupan gizi yang baik; akses universal air bersih
dan sanitasi dasar; ketahanan energi yang berkelanjutan; menciptakan lapangan kerja dan
pertumbuhan ekonomi berkeadilan; mengelola asset sumber daya alam berkelanjutan;
memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif; memastikan masyarakat stabil dan
damai serta menciptakan lingkungan hidup dan katalisator pembiayaan, ditetapkanlah arah
kebijakan pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Riau periode 2014-2019
sebagai berikut:
1. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan profesional, terjangkau, terpadu, bermitra,
dan berkesinambungan.
2. Peningkatan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan
kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak
4. Peningkatan status gizi masyarakat
5. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular secara komprehensif dengan
pendekatan lingkungan sehat berbasis masyarakat
6. Pengembangan sumber daya kesehatan yang bermutu dan berkualitas
7. Keterjaminan ketersediaan, pemerataan dan keamanan obat dan logistik kesehatan
8. Pengembangan system manajemen dan Informasi kesehatan yang profesional
transparan, berdayaguna dan berhasilguna
9. Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat
10. Pengoptimalan peran dan fungsi Dinas kesehatan sebagai regulator dan pembinaan
bidang kesehatan di Provinsi Riau
Selanjutnya keterkaitan masing-masing misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan
program pembangunan kesehatan, diuraikan pada matriks rencana strategis.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 77
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi
organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk
menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain,Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk
mencapai sasaran dan tujuan Dinas Kesehatan. Dengan demikian kegiatan merupakan
penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran
strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.
Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan
untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Selanjutnya
dalam penjabaran kegiatan harus memiliki tolak ukur yang jelas yang dirumuskan dengan
indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan,
baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan
yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan
pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impacts sesuai
dengan sasaran rencana program dan kegiatan.
Program terdiri atas beberapa kegiatan yang berupa:
(1) Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat,
(2) Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang
diperlukan masyarakat. Untuk lebih jelasnya,rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kesehatan Provinsi Riau disajikan dalam
Tabel 5 sebagai berikut:
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 78
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAUYANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI RIAU
Indikator Kinerja adalah ukuran kualitatif dan/atau kuantitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Oleh karena itu, indikator
kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai
dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex-ante),
tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Indikator
kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja organisasi/unit kerja yang bersangkutan
menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran. Dengan demikian, tanpa
indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan)
kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja.
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau merupakan komitmen dan tolok
ukur dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, mengacu kepada tujuan
dan sasaran RPJMD Provinsi Riau. Adapun tujuan pembangunan kesehatan yang tertuang di
dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019 yakni mewujudkan keluarga sejahtera dan
meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH), dengan sasaran yaitu terkendalinya angka
kelahiran dan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Sehubungan hal tersebut, sasaran
pembangunan kesehatan jangka menengah Provinsi Riau tahun 2014-2019 yang berkaitan
langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Riau adalah
meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Dengan demikian dalam rencana strategis ini
dijabarkan langkah-langkah indikatif dalam upaya meningkatkan Umur Harapan Hidup
(UHH) masyarakat Riau, yang pencapaiannya diukur melalui indikator kinerja dengan
rencana target capaian yang ditetapkan setiap tahun.
Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2014-2018yang
dikelompokkan kedalam 19 (sembilan belas) program pembangunan yang menjadi urusan
wajib Dinas Kesehatan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
I. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Tujuan: Meningkatkan ketersediaan obat & vaksin, pengawasan keamanan
mutu dan manfaat sediaan Farmasi, Makanan Minuman dan alat kesehatan
yang beredar di masyarakat.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 79
Sasaran: Meningkatnya ketersediaan obat & vaksin yang bermutu, terjangkau
dan merata sesuai kebutuhan masyarakat serta pengawasan sediaan Farmasi,
Makanan Minuman dan alat kesehatan yang beredar dimasyarakat.
Indikator kinerja:
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%
2. Persentase penggunaan obat generik dan perbekalan kesehatan sesuai
kebutuhan sebesar 90%
3. Persentase penggunaan obat rasional dan perbekalan kesehatan sesuai
kebutuhan sebesar 75%
4. Persentase pemantauan kasus penyalahgunaan NAPZA di RS sebesar 90%
5. Persentase Instalasi Farmasi kabupaten/kota sesuai standar sebesar 92%
6. Persentase usaha obat tradisional yang aman, bermutu dan bermanfaat
sebesar 55%
7. Persentase P-IRT yang memenuhi persyaratan produksi yang baik sebesar
90%
8. Persentase sarana distribusi obat, alat kesehatan dan PKRT yang
memenuhi persyaratan distribusi sebesar 40%
9. Persentase produksi alkes dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan
keamanan, mutu dan manfaat sebesar 100%
10. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai
standar sebesar 60%
II. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Tujuan: Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam
rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Sasaran: Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu,
terjangkau dan merata.
Indikator kinerja:
1. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi sebesar 50 Puskesmas
2. Persentase Puskesmas dengan program pengembangan sebesar 80%
3. Persentase Puskesmas Rawat Inap dengan Pelayanan PONED sebesar
100%
4. Persentase Puskesmas yang melaksanakan IGD 24 jam sebesar 100%
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 80
5. Persentase RS Pemerintah dan Swasta yang terakreditasi versi 2012
sebesar 75%
6. Jumlah rumah sakit rujukan regional yang ditetapkan sebagai jejaring
pendidikan sebanyak 4 Rumah Sakit
7. Persentase rumah sakit yang ikut dalam sistem penanggulangan
kegawatdaruratan terpadu di 4 kabupaten/kota (Siak, Pelalawan, Kampar,
Pekanbaru) sebesar 50%
III. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Tujuan:
1. Meningkatkan mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan
advokasi kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung untuk
pengembangan sarana dan prasarana dalam mendukung Upaya Kesehatan
Berbasis Masyarakat (UKBM)
2. Meningkatkan pengetahuan dan peran serta aktif masyarakat di bidang
kesehatan
3. Meningkatkan pengetahuan dan peran serta aktif masyarakat di bidang
kesehatan
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesehatan lingkungan
Sasaran: Meningkatnya perilaku dan peran serta masyarakat untuk hidup
sehat mandiri
Indikator kinerja:
1. Persentase kabupaten/kota yang melakukan promosi kesehatan melalui
media sebesar 100%
2. Persentase Desa Siaga Aktif sebesar 90%
3. Persentase rumah tangga yang menerapkan Berperilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) sebesar 70%
4. Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan sebesar 55%
5. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan sebanyak 3 dokumen
6. Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS sebanyak 80%
7. Persentase desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10% untuk upaya
kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) sebesar 50%
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 81
8. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program
kesehatan sebanyak 8 dunia usaha
9. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya
untuk mendukung kesehatan sebanyak 9 organisasi kemasyarakatan.
IV. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Tujuan:Meningkatkan status gizi masyarakat.
Sasaran:Meningkatnya status gizi dan kesehatan masyarakat
Indikator kinerja:
1. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe sebesar 90%
2. Cakupan bayi mendapat kapsul vitamin A biru sebesar 90%
3. Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A merah sebesar 90%
4. Cakupan bayi mendapat asi eksklusif sebesar 90%
5. Cakupan balita yang naik berat badannya sebesar 90%
6. Cakupan balita Bawah Garis Merah (BGM) sebanyak 1%
7. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100%
8. Jumlah Kecamatan Bebas Rawan Gizi sebesar 85%
9. Cakupan rumah tangga dengan garam beryodium baik sebesar90%
10. Prevalensi Gizi Kurang pada balita sebesar 8,5%
11. Prevalensi Gizi Buruk pada balita sebesar 1,1%
V. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
Tujuan: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesehatan lingkungan
Sasaran: Meningkatnya mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui
pengembangan sistem kesehatan kewilayahan
Indikator kinerja:
1. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) sebanyak 994 desa/kelurahan
2. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan sebesar 50%
3. Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan
sebesar 58%
4. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Tatanan kawasan sehat
sebanyak 12 kab/kota
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 82
5. Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan
36%
6. Persentase Tempat Pengolah Makanan (TPM) yang memenuhi syarat
kesehatan sebesar 32%
VI. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
Tujuan: Meningkatkan sistem peringatan dini, penanggulangan dampak
kesehatan akibat bencana serta terjadinya wabah/KLB.
Sasaran: Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat dari
penyakitmenular serta tertanggulanginya wabah penyakit menular dan
kejadian luar biasa.
Indikator kinerja:
1. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sebesar 12
kabupaten/kota
2. Jumlah kabupaten/kota yang meningkat capaian program P2ML dan P2B2
sebesar 12 kabupaten/kota
3. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eradikasi frambusia sebesar 12
kabupaten/kota
4. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta sebesar 12
kabupaten/kota
5. Persentase kasus gigitan hewan penyebar rabies yang ditangani sebesar
100%
6. Persentase kabupaten/kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk
sebesar 68%
7. Angka kesakitan DBD (IR) akibat DBD (per 100.000 penduduk) sebesar
<46%
8. Cakupan tata laksanakasus ISPA (Pneumonia balita) sebesar 60%
9. Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang melakukan pemberian obat
masal pencegahan (POMP) filariasis menuju eliminasi Filariasis (mf rate
<1%) sebesar 0 kabupaten/kota
10. Prevalensi HIV sebesar < 0.5
11. Cakupan tatalaksana penderita diare sebesar 100%
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 83
12. Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini Hepatitis B pada
kelompok berisiko sebesar 25%
13. Case Notification Rate (CNR) semua kasus TB per 100.000 penduduk
sebesar 112/100.000 penduduk
14. Angka penemuan kasus (Case Detection Rate) kasus TB sebesar 65%
15. Angka keberhasilan pengobatan(Success Rate) kasus TB sebesar 96%
16. Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum
operasional) sebesar 80%
17. Persentase anak umur <1 tahun yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap
(IDL) sebesar 93%
18. Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)
sebesar 92%
19. Persentase situasi matra yang dilakukan upaya kesehatan sebesar 90%
20. Jumlah kasus AFP/PD3I dapat diambil specimen sebesar ≥ 2/100.000
penduduk usia < 15 tahun
21. Jumlah kabupaten/kota dan rumah sakit yang terevaluasi program
AFP/PD3I sebesar 12 kabupaten/kota dan 14 rumah sakit
22. Jumlah kasus discharded campak sebanyak 2/100.000 penduduk
23. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon sebesar 90%
VII. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
Tujuan: Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap
dan kepribadian tenaga kesehatan berbasis kompetensi
Sasaran: Meningkatnya ketersediaan, mutu dan pemerataan distribusi sumber
daya kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai kebutuhan
Indikator kinerja:
1. Persentase jumlah pemohon perizinan sarana kesehatan (PBF,PAK)
sebesar 100%
2. Persentase jumlah pemohon dengan STR yang keluar sebesar 100%
3. Persentase jumlah pemohon akreditasi pelatihan dengan izin yang keluar
sebesar 100%
4. Persentase peserta tugas belajar sebesar 100%
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 84
VIII. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
SARANA & PRASARANA PUSKESMAS/PUSTU DAN
JARINGANNYA
Tujuan: Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam
rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Sasaran: Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu,
terjangkau dan merata.
Indikator kinerja:
1. Jumlah Puskesmas kabupaten/kota yang bangunannya memenuhi standar
sebanyak 48 Puskesmas
2. Jumlah Puskesmas kabupaten/kota yang memiliki perelatan yang
memenuhi standar sebanyak 48 Puskesmas
3. Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang memiliki peralatan yang
memenuhi standat sebanyak 48 Puskesmas
IX. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
SARANA & PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/
RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA
Tujuan: Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam
rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Sasaran: Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu,
terjangkau dan merata.
Indikator kinerja:
1. Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki pelayanan Bank Darah
sebesar 100%
X. PROGRAM PEMELIHARAAN, PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT
Tujuan: Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam
rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Sasaran: Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu,
terjangkau dan merata.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 85
Indikator kinerja:
1. Jumlah RSUD kabupaten/kota yang bangunannya memenuhi standar
sebanyak 5 RSUD
2. Jumlah RSUD kab/kota yang memiliki peralatan yang memenuhi standar
sebanyak 2 RSUD
XI. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN
DAN ANAK
Tujuan: Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam
rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup ibu melahirkan dan anak balita.
Indikator kinerja:1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) sebesar 93%
2. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 89%
3. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani sebesar 81%
4. Cakupan kunjungan bayi sebesar 91%
5. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sebesar 86%
6. Cakupan penjaringan siswa SD kelas 1 & setingkat sebesar 97%
7. Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas mampu laksana PKPR
sebesar 92%
8. Persentase Puskesmas mampu laksana KTA sebesar 93%
9. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) sebesar 96%
10. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil Gakin (K4) sebesar 96%
11. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 80%
12. Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan sebesar 91%
13. Cakupan pertolongan gakin tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan sebesar 91%
14. Cakupan pelayanan nifas sebesar 91%
15. Cakupan pelayanan nifas Gakin sebesar 91%
16. Cakupan peserta KB aktif sebesar 75%
17. Cakupan ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk sebesar 100%
18. Cakupan ibu hamil resiko tinggi gakin yang dirujuk sebesar 100%
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 86
XII. PROGRAM PELAYANAN INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK
KESEHATAN
Tujuan: Meningkatkan ketersediaan obat & vaksin, pengawasan keamanan
mutu dan manfaat sediaan Farmasi, Makanan Minuman dan alat kesehatan
yang beredar di masyarakat.
Sasaran: Meningkatnya ketersediaan obat & vaksin yang bermutu, terjangkau
dan merata sesuai kebutuhan masyarakat serta pengawasan sediaan Farmasi,
Makanan Minuman dan alat kesehatan yang beredar dimasyarakat.
Indikator kinerja:
1. Persentase Instalasi Farmasi kabupaten/kota (IFK) sesuai standar sebesar
100%
XIII. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
Tujuan: Meningkatkan sistem peringatan dini, penanggulangan dampak
kesehatan akibat bencana serta terjadinya wabah/KLB.
Sasaran: Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat dari
penyakit tidak menular serta tertanggulanginya wabah penyakit tidak menular
dan kejadian luar biasa.
Indikator kinerja:
1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
sebesar 50%
2. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) minimal 50% sekolah sebesar 50%
3. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM sebesar 50%
4. Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker
serviks dan payudara sebesar 50%
5. Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan
pengemudi di terminal utama sebesar 50%
XIV. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER
DAYA KESEHATAN
Tujuan: Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap
dan kepribadian tenaga kesehatan berbasis kompetensi
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 87
Sasaran: Meningkatkan efektifitas perencanaan, pengadaan dan
pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan sumber daya kesehatan
Indikator kinerja:
1. Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
sebesar 95%
2. Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis
dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 95%
3. Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 360
4. Persentase tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan masyarakat yang
ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan sebesar 100%
5. Jumlah dokumen data dan informasi tenaga kesehatan sebesar 12 dokumen
XV. PROGRAM MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN
Tujuan: Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan,
berdayaguna dan berhasil guna
Sasaran: Meningkatnya ketersediaan kebijakan publik berwawasan kesehatan
dan Meningkatnya pelaksanaan sistem administrasi kesehatan yang berbasis
teknologi informasi.
Indikator kinerja:
1. Persentase perencanaan kesehatan sesuai dengan standar sebesar 76%
2. Persentase sarana kesehatan dengan sistem informasi kesehatan sebesar
55%
XVI. PROGRAM DIKLAT DAN PENELITIAN KESEHATAN
Tujuan: Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap
dan kepribadian tenaga kesehatan berbasis kompetensi
Sasaran: Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya
kesehatan olahraga masyarakat
Indikator kinerja:
1. Persentase pelatihan yang dikerjakan sebesar 100%
2. Jumlah penelitian yang dikerjakan sebanyak 1 pertahun
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 - 2019 | 88
XVII. PROGRAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
Tujuan: Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam
rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Sasaran: Meningkatnya penanggulangan krisis kesehatan secara cepat dan
tepat.
Indikator kinerja:
1. Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu
melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya
sebesar 12 kabupaten/kota
2. Persentase Krisis kesehatan yang dilakukan penanggulangan < 24 jam
sebesar 100%
XVIII. PROGRAM PELAYANAN LABORATORIUM KLINIS DAN
LINGKUNGAN
Tujuan: Meningkatkan kuantitas dan mutu sumber daya kesehatan.
Sasaran: Meningkatnya ketersediaan pelayanan kesehatan masyarakat yang
bermutu, terjangkau dan merata.
Indikator kinerja:
1. Persentase terakreditasinya pelayanan laboratorium pelayanan kesehatan
dan lingkungan sebesar 85%
2. Persentase tersedianya sarana dan prasarana laboratorium sebesar 85%
3. Persentase tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten
sebesar 75%
XIX. PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN
Tujuan: Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam
rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Sasaran: Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu,
terjangkau dan merata.
Indikator kinerja:
1. Persentase Penduduk (termasuk penduduk miskin dan tidak mampu)
mempunyai jaminan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) sebesar 100%
2. Jumlah dokumen yang tersedia Province Health Account (PHA) setiap
tahun sebanyak 1 dokumen
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran(%)
100% 2014 1.022,42 2015 6.543,93 100% 7.723,81 100% 8.988,81 100% 10.569,61 100% 34.848,58
Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah surat menyurat yangdikirim dinas 1500 Surat 0 Surat 0,00 1500 Surat 29,75 0 Surat 0,00 0 Surat 0,00 0 Surat 0,00 1500 Surat 29,75 Dinas Kesehatan Pekanbaru
Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerlaksananya administrasi rutin /suratmenyurat selama 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 39,50 0 Bulan 0,00 12 Bulan 46,50 12 Bulan 54,50 12 Bulan 57,50 12 Bulan 158,49 Dinas Kesehatan Pekanbaru
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air & Listrik
Terlaksananya pelayanan untukkomunikasi sumber daya air danlistrik selama 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 972,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 972,00 Dinas Kesehatan Pekanbaru
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air & Listrik
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersediapertahun
3 Gedung 0 Gedung 0,00 3 Gedung 907,76 0 Gedung 0,00 0 Gedung 0,00 0 Gedung 0,00 3 Gedung 907,76 Dinas Kesehatan Pekanbaru
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air & Listrik
Jumlah gedung yang memenuhistandar jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik 1 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 910,96 1 Unit 1.067,65 1 Unit 1.126,37 1 Unit 3.104,97 Dinas Kesehatan Pekanbaru
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air & Listrik
Terlaksananya penyediaan Jasakomunikasi sumberdaya air &listrik di UPT selama 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 907,76 12 Bulan 1.063,89 12 Bulan 1.122,41 12 Bulan 3.094,06 Dinas Kesehatan Pekanbaru
Penyediaan Jasa Peralatan &Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa perlengkapankantor Dinas Kesehatan selama12 Bulan
12 Bulan 12 Bulan 50,00 12 Bulan 338,50 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 338,50 Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Peralatan &Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan danperlengkapan kantor memenuhistandar.
4660 Buah 0 Buah 0,00 0 Buah 0,00 4660 Buah 368,50 4660 Buah 431,88 4660 Buah 455,64 4660 Buah 1.256,02 Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraandinas/Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaandan perizinan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 40,50 12 Bulan 200,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 292,53 12 Bulan 308,62 12 Bulan 801,15 Dinas Kesehatan
5. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Provinsi Riau
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Page 1
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraandinas/Operasional
Jumlah kendaraandinas/operasional kantor yangmemenuhi standar jasa peralatandan perlengkapan pertahun
9 unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 9 unit 249,60 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 9 unit 249,60 Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa KebersihanTerlaksananya penyediaan jasakebersihan kantor DinasKesehatan selama 12 bulan
12 Bulan 12 Bulan 337,89 12 Bulan 183,99 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 183,99 Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa KebersihanLuas gedung yang memenuhistandar kebersihan pertahun. 2500 M2 0 M2 0,00 0 M2 0,00 2500 M2 420,00 2500 M2 492,24 2500 M2 519,31 2500 M2 1.431,55 Dinas Kesehatan
Penyediaaan Jasa KeamananTerlaksananya penyediaan jasakeamanan kantor DinasKesehatan selama 12 Bulan
12 Bulan 0 Bulan 0,00 12 Bulan 133,99 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 133,99 Dinas Kesehatan
Penyediaaan Jasa KeamananJumlah gedung yang memenuhistandar keamanan pertahun. 1 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 211,20 1 Unit 247,53 1 Unit 261,14 1 Unit 719,87 Dinas Kesehatan
Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya ATK untukkelancaran kegiatan rutin kantorselama 12 bulan
12 Bulan 12 Bulan 100,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 Dinas Kesehatan
Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Bidang yang terlayanikebutuhan alat tulisnya 5 bidang 0 bidang 0,00 5 bidang 300,00 5 bidang 374,40 5 bidang 438,80 5 bidang 462,93 5 bidang 1.576,13 Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Terlaksananya Pencetakan danpengandaan untuk administrasirutin selama 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 42,50 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 42,50 Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah bidang yang terpenuhikebutuhan barang cetak danpenggandaan
5 Bidang 0 Bidang 0,00 5 Bidang 100,00 5 Bidang 124,80 5 Bidang 146,27 5 Bidang 154,31 5 Bidang 525,38 Dinas Kesehatan
Penyediaan Komponen InstasiListrik/penerangan BangunanKantor
Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan 12 Bulan 12 Bulan 98,00 12 Bulan 524,80 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 42,50 Dinas Kesehatan
Penyediaan Komponen InstasiListrik/penerangan BangunanKantor
Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan 3574 Buah 0 Buah 0,00 0 Buah 0,00 2905 Buah 228,80 2905 Buah 268,15 2905 Buah 282,90 2905 Buah 779,86 Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan bacaan danPeraturan Perundang undangan
Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan 5460 Exp 5460 Exp 4,75 0 Exp 0,00 1010 Exp 162,76 1010 Exp 190,75 1010 Exp 201,25 1010 Exp 554,76 Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan bacaan danPeraturan Perundang undangan
Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan 1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 25,80 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 25,80 Dinas Kesehatan
Page 2
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Penyediaan Bahan bacaan danPeraturan Perundang undangan
Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan 5460 Exp 5460 Exp 4,75 0 Exp 0,00 1010 Exp 162,76 1010 Exp 190,75 1010 Exp 201,25 1010 Exp 554,76 Dinas Kesehatan
Penyediaan Makanan danMinuman
terlaksananya penyediaan makandan minum rapat-rapat kantordinas kesehatan selama 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 50,85 12 Bulan 115,40 12 Bulan 234,60 12 Bulan 274,95 12 Bulan 290,07 12 Bulan 915,02 Dinas Kesehatan
Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasidan konsultasi program / kegiatanbaik di dalam daerah maupun luarprovinsi
12 Bulan 12 Bulan 406,07 12 Bulan 1.253,74 0 Bulan 0,00 12 Bulan 1.469,39 12 Bulan 1.550,20 12 Bulan 4.273,34 Dinas Kesehatan
Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar daerah
Jumlah rapat/konsultasi yangterlaksana sesuai 24 kali 0 kali 0,00 0 kali 0,00 24 kali 450,00 0 kali 0,00 0 kali 0,00 24 kali 450,00 Dinas Kesehatan
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Terlaksananya pengadaanperalatan kantor dan rumah tanggakantor UPT PELLITKES
0 Paket 1 Paket 275,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 275,00 Dinas Kesehatan
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Terlaksananya peralatanperlengkapan kantor UPT InstalasiFarmasi dan Logistik Kesehatan 12 Bulan 0 Bulan 0,00 12 Bulan 1.444,08 0 Bulan 0,00 12 Bulan 500,00 12 Bulan 500,00 12 Bulan 2.444,08
Dinas Kesehatan -UPT Instalasi
Farmasi dan LogistikKesehatan
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan kantor
tersedianya peralatan danPerlengkapan kantor DinasKesehatan prov Riau
1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 103,50 1 Paket 129,17 1 Paket 151,38 1 Paket 159,71 1 Paket 543,76 Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pengepakandan Pengiriman Barang
Terlaksananya pendistribusianbarang dari provinsi ke kab/kota 12 Kab 0 Kab 0,00 0 Kab 0,00 0 Kab 0,00 0 Kab 0,00 0 Kab 0,00 0 Kab 0,00 Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pengepakandan Pengiriman Barang
Jumlah terlaksananya pengepakandan pengiriman barang. 12 Bulan 0 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 12 Bulan 124,80 12 Bulan 168,48 12 Bulan 235,87 12 Bulan 629,15 Dinas Kesehatan
Penyediaan jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
tersedianya peralatan danPerlengkapan kantor UPT DinasKesehatan prov Riau
1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 156,00 1 Paket 202,80 1 Paket 212,94 1 Paket 234,23 1 Paket 805,97 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kantor di UPTPengembangan SDM danKesehatan Olahraga Masyarakat
Terlaksananya PengadaanPeralatan Alat kantor dan Rumahtangga. 1 Paket 0 Paket 0,00 2 Paket 898,13 0 Paket 0,00 1 Paket 1.500,00 1 Paket 2.000,00 1 Paket 4.398,13
Dinas Kesehatan -UPT
PKKPSDMKOM
Verifikasi, Evaluasi danMonitoring Penerima BantuanHibah dan Bantuan Sosial
Jumlah kab/kota yang menerimabantuan hibah dan bantuan
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 450,00 12 Kab/Kota 450,00 12 Kab/Kota 472,50 12 Kab/Kota 496,13 12 Kab/Kota 1.868,63 Dinas Kesehatan
Page 3
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor UPTinstalasi farmasi dan logistikkesehatan
Terlaksananya penyediaanperalatan dan perlengkapan kantorUPT instalasi farmasi dan logistikkeshatan
12 Bulan 12 Bulan 0,00 12 Bulan 350,00 12 Bulan 394,01 12 Bulan 413,71 12 Bulan 455,08 12 Bulan 1.612,80 Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Informasi danPublikasi
Jumlah Jasa Informasi danPublikasi yang terpublikasi 12 Bulan 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 400,00 12 Bulan 420,00 12 Bulan 455,08 12 Bulan 1.275,08 Dinas Kesehatan
PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
Meningkatnya sarana danprasarana aparatur (%)
100 100 2.213 100 32.053 20.276 16.051 12.162
KegiatanPengadaan PerlengkapanGedung Kantor
jumlah paket pengadaanperlengkapan gedung kantor 1 Paket 2 Paket 400,00 1 Paket 202,90 259 Bh 1.834,19 259 Bh 202,90 259 Bh 223,19 259 Bh 2.463,18 Dinas Kesehatan
Pengadaan Peralatan GedungKantor
Tersedianya Pengadaan Komputeruntuk praktek belajar mengajar diAKKES Rengat
0 Unit 21 Unit 160,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 21 Unit 160,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Peralatan GedungKantor
Tersediannya pengadaankomputer untuk praktek belajarmengajar di AKKES Rengat
1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 1.006,18 0 Paket 0,00 1 Paket 500,00 1 Paket 500,00 1 Paket 2.006,18 Dinas KesehatanUPT Insfar Logistik
Pengadaan Peralatan GedungKantor
Terlaksananya PengadaanPeralatan kantor UPT InstalasiFarmasi dan Logistik Kesehatan
1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 1.006,18 0 Paket 0,00 1 Paket 500,00 1 Paket 500,00 1 Paket 2.006,18 Dinas KesehatanUPT Insfar Logistik
Pengadaan Peralatan GedungKantor
Jumlah Peralatan Gedung KantorDinas Kesehatan Provinsi Riauyang di manfaatkan
1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 3 Paket 2.769,86 1 Paket 2.908,35 1 Paket 3.053,77 1 Paket 8.731,98 Dinas Kesehatan
Pengadaan Peralatan GedungKantor
terlasananya pengadaan peralatankantor dinas kesehatan dan UPTdinas kesehatan Prov Riau 1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 161,00 1 Paket 165,00 1 Paket 169,00 1 Paket 173,00 1 Paket 668,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Peralatan KantorTersedianya peralatan gedungkantor dinas kesehatan prov Riau 1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 450,00 1 Paket 540,00 1 Paket 648,00 1 Paket 777,60 1 Paket 2.415,60 Dinas Kesehatan
Pengadaan MeubulerTerlaksananya pengadaanmeubelair untuk 5 bagian di UPTLabkesling
1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan MeubulerTersedianya pengadaanmeubeleur kantor 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0,00 1 Kegiatan 450,00 1 Kegiatan 900,00 1 Kegiatan 900,00 1 Kegiatan 900,00 1 Kegiatan 3.150,00 Dinas Kesehatan
Page 4
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengadaan MobilDinas/Opreasional
Terlaksananya pengadaan mobiloperasional tanggap 0 Unit 0 Unit 0,00 2 Unit 855,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 2 Unit 855,00 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor DinasKesehatan
12 Bulan 0 Bulan 0,00 12 Bulan 254,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 254,00 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Terlaksananya pengecatangedung UPT Pelitkes 100% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Jumlah gedung kantor memenuhistandar kelayakan. 2 Unit 2 Unit 250,00 0 Unit 0,00 1 Unit 600,00 1 Unit 660,00 1 Unit 726,00 1 Unit 1.986,00 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Jumlah mobil dinas / operasionalyang memenuhi standar 12 Unit 12 Unit 96,00 9 Unit 180,00 9 Unit 196,00 9 Unit 215,60 9 Unit 237,16 9 Unit 828,76 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala perlengkapan gedungkantor
1 Paket 1 Paket 60,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 117,41 1 Paket 129,16 3 Paket 306,57 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala perlengkapan gedungkantor
0 Unit 0 Unit 0,00 1 Unit 97,04 1 Unit 106,74 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 203,78 Dinas Kesehatan
-
Pemeliharaan rutin/berkalasarana dan prasarana penunjangkantor
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala sarana dan prasaranapenunjang kantor
100% 100% 10,00 100% 50,00 100% 100,00 100% 150,00 100% 200,00 100% 10,00 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor
terlaksananya rehabilitasisedang/berat gedung kantor 0% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor
terlaksananya rehabilitasisedang/berat gedung kantor 1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 198,00 4 Paket 4.093,78 1 Paket 1.000,00 0 Paket 0,00 5 Paket 5.291,78 Dinas Kesehatan
Pembangunan Sarana danPrasarana Gedung Kantor
Terlaksananya PembangunanSarana dan Prasarana GedungKantor
0% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan GedungLaboratorium
Terlaksananya PembangunanGedung Laboratorium 0% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Meubeleir RumahJabatan Kepala Dinas KesehatanProv. Riau
tersedianya mebeler rumah dinasjabatan Kepala Dinas KesehatanProv Riau
100% 100% 161,70 100% 137,53 100% 150,00 100% 175,00 100% 200,00 100% 662,53 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
terpeliharnanya Rutin/berkalagedung kantor Dinas kesehatanprov Riau
12 Bulan 12 Bulan 250,00 12 Bulan 500,00 12 Bulan 500,00 12 Bulan 500,00 12 Bulan 500,00 12 Bulan 2.000,00 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkalagenset Dinas Kesehatan
Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala genset Dinas Kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 125,00 12 Bulan 147,04 12 Bulan 150,00 12 Bulan 160,80 12 Bulan 161,60 12 Bulan 619,44 Dinas Kesehatan
Page 5
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pemeliharaan Rutin/berkalaKendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaanRutin/berkala KendaraanDinas/Operasional selama 12bulan
12 Bulan 12 Bulan 500,00 12 Bulan 180,00 12 Bulan 189,00 12 Bulan 198,45 12 Bulan 208,37 12 Bulan 775,82 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkalajaringan gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor Dinas KesehatanProvinsi Riau yang dimanfaatkan 1 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 762,51 1 Unit 800,00 1 Unit 850,00 1 Unit 2.412,51 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin/berkalaSarana dan Prasarana UPTInstalasi Farmasi dan LogistikKesehatan
jumlah bulan terpelihra saranaperasarana UPT Instalasi Farmasidan Logostik Kesehatan 12 Bulan 0 Bulan 0,00 12 Bulan 157,90 12 Bulan 220,00 12 Bulan 235,84 12 Bulan 237,02 12 Bulan 850,76 Dinas Kesehatan
UPT Insfar Logistik
Peningkatan Kinerja ProgramPengembangan SaranaKesehatan
jumlah kab/kota yang meningkatkinerja pengembangan saranakesehatan 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 375,00 12 Kab/Kota 402,00 12 Kab/Kota 404,01 12 Kab/Kota 1.181,01 Dinas Kesehatan
Rehab Rumah Dinas KesehatanPropinsi Riau
jumlah paket rehab rumah dinas1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 0,00 1 Paket 750,00 1 Paket 804,00 1 Paket 808,02 1 Paket 2.362,02 Dinas Kesehatan
Rehab Gedung Kantor BapelitkesPropinsi Riau
tersedianya gedung kantorBapelkes yang reprresentatif 1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.000,00 1 Paket 1.072,00 1 Paket 1.077,36 1 Paket 3.149,36 Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana danPrasarana Kantor DinasKesehatan Propinsi Riau
tersedianya sarana dan prasaranakantor Dinas Kesehatan 1 paket 0 paket 0,00 1 paket 603,00 1 paket 1.000,00 1 paket 646,42 1 paket 1.072,00 1 paket 3.321,42 Dinas Kesehatan
Pembangunan gedung kantordan pengadaan meubelair UPTPenanggulangan krisis dan Batra
tersedianya gedung kantor danPengadaan mebeler UPT Dinaskesehatan Prov Riau 1 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.250,00 0 Unit 0,00 0 Unit 1.340,00 0 Unit 2.590,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah tersedianya danapenyediaan perlengkapan gedungkantor
31 Buah 31 Buah 0,00 31 Buah 202,93 31 Buah 260,00 31 Buah 278,72 31 Buah 280,11 31 Buah 1.021,76 Dinas Kesehatan
Pengadaan peralatan KantorUPT Instalasi farmasi danLogistik Kesehatan
jumlah paket pengadaan peralatankantor UPT instalasi farmasi danligistik kesehatan
1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 168,00 1 Paket 180,10 1 Paket 181,00 1 Paket 529,09 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin/berkalaSarana dan PrasaranaPenunjang kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasaranapenunjang kantor
12 Bulan 0 Bulan 0,00 12 Bulan 199,8 12 Bulan 100,00 12 Bulan 107,20 12 Bulan 107,74 12 Bulan 514,74 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kantor di UPTPengembangan SDM danKesehatan Olahraga masyarakat
jumlah paket pengadaan alatkantor UPT pengembangan SDMdan Kesehatan Olahraga 1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.500,00 1 Paket 1.608,00 1 Paket 1.616,04 1 Paket 4.724,04 Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana penunjangUPT Labkesling
Tersedianya sarana penunjangUPT labkelsing 1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 100,00 1 Paket 150,00 1 Paket 200,00 1 Paket 250,00 1 Paket 300,00 Dinas Kesehatan
Page 6
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pemeliharaan Rutin / BerkalaPerlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan gedungkantor yang memenuhi standar 1 Unit 0 Unit 0,00 1 Unit 207,90 150 Unit 262,68 150 Unit 300,00 150 Unit 301,50 150 Unit 1.072,08 Dinas Kesehatan
Detailed Engineering (DED)Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianyan DED Asrama baru,Gedung serbaguna dan Ged. Kes.Olah Raga Masy, UPTPKKPSDMKOM, Rumah ColdChain, Rehab Gedung Kantor danUPT Insfar Logistik
4 Dokumen 0 Dokumen 0,00 4 Dokumen 688,50 3 Dokumen 700,00 1 Dokumen 55,00 1 Dokumen 55,00 8 Dokumen 1.498,50 Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana PenunjangBapelitkes Propinsi Riau
Terlaksananya pengadaan saranapenunjang bapelitkes propinsi riau 1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Mobil OperasionalTanggap Darurat KesehatanDinas Kesehatan Propinsi Riau
Terlaksananya pengadaan mobiloperasional tanggap daruratkesehatan dinas kesehatanpropinsi riau
1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana PenunjangKantor UPT Instalasi Farmasidan Logistik Kesehatan
Terlaksananya pengadaan saranapenunjang kantor UPT instalasifarmasi dan logistik kesehatan 1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan Gedung Kantordan Pengadaan Meubelair UPTPenanggulangan Krisis dan Batra
Terlaksananya pembangunangedung kantor dan pengadaanmeubelair UPT 1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kantor di UPTPengembangan SDM danKesehatan Olahraga Masyarakat
Terlaksananya alat kantor di UPTpengembangan SDM dankesehatan olahraga masyarakat 1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Sewa Gudangdan Angkutan Barang
Terlaksananya penyediaan sewagudang dan angkutan barang 1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan perlengkapan kantorTerlaksananya pengadaanperlengkapan kantor bidang P4LDinas Kesehatan
1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 594,20 1 Paket 636,98 1 Paket 682,85 1 Paket 732,01 1 Paket 2.646,04 Dinas Kesehatan
Pengadaan Peralatan KesehatanOlahraga
Terlaksananya peralatankesehatan olahraga 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0,00 1 Kegiatan 10.000,00 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 10.000,00 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala perlengkapan gedungkantor
1 Unit 0 Unit 0,00 1 Unit 207,90 1 Unit 222,87 1 Unit 238,92 1 Unit 256,12 1 Unit 925,80 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin/berkalasarana dan prasarana penunjangkantor
terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala sarana dan prasaranapenunjang kantor
12 Bulan 0 Bulan 0,00 12 Bulan 150,00 12 Bulan 160,80 12 Bulan 172,38 12 Bulan 184,79 12 Bulan 667,97 Dinas Kesehatan
Page 7
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pemeliharaan Rutin/berkalasarana dan prasarana penunjangkantor
terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala sarana dan prasaranapenunjang kantor
12 Bulan 0 Bulan 0,00 12 Bulan 198,80 12 Bulan 213,11 12 Bulan 228,46 12 Bulan 244,91 12 Bulan 885,28 Dinas Kesehatan
Rehab sedang/berat rumah dinasterlaksananya rehab sedang/beratrumah dinas 1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 198,00 1 Paket 212,26 1 Paket 227,54 1 Paket 243,92 1 Paket 881,72 Dinas Kesehatan
Pengadaan Mobil JabatanTerlaksananya pengadaan MobilJabatan 1 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi sedang/berat rumahgedung kantor
Terlaksananya rehabilitasisedang/berat rumah gedung kantor 1 Unit 0 unit 0,00 1 unit 198,30 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 1 unit 198,30 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi sedang/berat rumahgedung kantor
Terlaksananya rehabilitasisedang/berat rumah gedung kantor 4 Gedung 0 Gedung 0,00 0 Gedung 0,00 4 Gedung 4.093,78 0 Gedung 0,00 0 Gedung 0,00 4 Gedung 4.093,78 Dinas Kesehatan
Pengadaan kendaraandinas/operasional
terlaksananya pengadaankendaraan dinas/operasional 0 Unit 0 Unit 0,00 4 Unit 14.203,92 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 Unit 14.203,92 Dinas Kesehatan
Pengadaan PerlengkapanRumah Jabatan/Dinas
Terlaksananya pengadaanperlengkapan rumah jabatan/dinas 1 Paket 1 Paket 0,00 1 Paket 137,53 1 Paket 147,44 1 Paket 158,05 169,43 612,46 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin/BerkalaGenset
terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala genset 12 Bulan 12 Bulan 0,00 12 Bulan 147,04 12 Bulan 157,62 12 Bulan 168,97 12 Bulan 181,14 12 Bulan 654,77 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi ruangkantor bidang P4L DinasKesehatan
0 Paket 0 paket 0,00 1 paket 198,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 1 paket 198,00 Dinas Kesehatan
E-KepegawaianTerlaksananya pengelolaan e-kepegawaian 12 Kab/kota 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 750,00 0 Kab/kota 300,00 0 Kab/kota 300,00 0 Kab/kota 300,00 Dinas Kesehatan
Pelatihan peningkatan petugaskesehatan dalam tata laksanaPPGD bagi petugas kesehatan
Jumlah petugas kesehatan yangterlatih dalam menangani kasuskegawat daruratan medik dipuskesmas
0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 Dinas Kesehatan
Pemantapan tatalaksana dandeteksi dini program PONED
Jumlah petugas kesehatan yangterlatih dalam tatalaksana dandeteksi dini kasus PONED 36 Orang 36 Orang 200,00 36 Orang 0,00 36 Orang 0,00 36 Orang 0,00 36 Orang 0,00 36 Orang 200,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan gedung KantorTersedianya gedung kantor /gudang perlengkapan DinasKesehatan
1 paket 0 paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 5000,00 0 paket 0,00 1 Paket 5000,00 Dinas Kesehatan
PROGRAMPENINGKATANDISIPLIN APARATUR
Meningkatnya Disiplin Aparatur(%) 100 300,00 514,04 1000,30 1077,53 1248,77 3840,64
Kegiatan : .
Page 8
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas besertaperlengkapannya yang diadakanoleh Dinas Kesehatan ProvinsiRiau yang dapat digunakan
309 stel 0 stel 0,00 0 stel 0,00 320 Stel 326,00 320 Stel 391,20 320 Stel 469,44 950 Stel 1.186,64 Dinas Kesehatan
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah tersedianya pakaiankhusus hari-hari tertentu untuk 309 stel 500 stel 300,00 309 stel 387,14 350 Stel 326,00 350 Stel 391,20 350 Stel 469,44 950 Stel 1.573,78 Dinas Kesehatan
Pembinaan Fisik dan MentalAparatur
Jumlah pegawai yangmelaksanakan pembinaan fisikdan mental
230 Orang 0 Orang 0,00 230 Orang 126,90 230 Orang 268,30 230 Orang 295,13 230 Orang 309,89 230 Orang 1.000,22 Dinas Kesehatan
Pengadaan Mesin Kartu Absensi Tersedianya Mesin Kartu Absensi0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 4 Unit 80,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 Unit 80,00 Dinas Kesehatan
PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Meningkatnya kapasitassumber daya aparatur(%)
100 100 1.853,15 100 3.349,87 6.799,36 9.144,32 10.219,04 29.985,41 Dinas Kesehatan
Kegiatan :
Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya bantuanpendidikan dan pelatihan formalbagi pegawai
100% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 Dinas Kesehatan
Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah pegawai yang diikutipembinaan fisik dan mentalaparatur Dinas Kesehatan
OK 0 OK 0,00 26 OK 250,00 0 OK 0,00 0 OK 0,00 0 OK 0,00 26 OK 250,00 Dinas Kesehatan
Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah pegawai yang mengikutiDiklat/ workshop dan Pembinaan 0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 89 Orang 357,00 89 Orang 374,85 89 Orang 393,59 89 Orang 1.125,44 Dinas Kesehatan
Sosialisasi PeraturanKepegawaian ( AnalisisJabatan/anjab )di Provinsi Riau
Terlaksananya sosialisasi ANJAB,terpenuhinya penilaian DupakPNS 0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 Dinas Kesehatan
Pembinaan Olah raga, SeniBudaya dan Rohani
Terlaksananya pembinaanOlahraga, seni budaya dan rohaniDinas Kesehatan selama 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 33,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 33,00 Dinas Kesehatan
Sosialisasi Program InternsipDokter Indonesia (PIDI) diPropinsi Riau
Jumlah Kab/Kota uangmempeoleh informasi ProgramPIDI
12Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Sinkronisasi Data TenagaKesehatan se propinsi Riau
Jumlah Kab/Kota yang datatenaga kesehatannya dapatdivalidasi
12Kab/Kota 12Kab/Kota 144,27 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12Kab/Kota 144,27 Dinas Kesehatan
Koordinasi Organisasi ProfesiTenaga Kesehatan Propinsi Riau
Terlaksananya koordinasi antarorganisasi profesi tenagakesehatan se provinsi Riau 12Kab/Kota 12Kab/Kota 147,07 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12Kab/Kota 147,07 Dinas Kesehatan
Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan
Peraturan mengenai kepegawaian/ ASN 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 4 kali 600,00 4 kali 600,00 4 kali 600,00 4 kali 1.800,00 Dinas Kesehatan
Page 9
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Peningkatan Kompetensi Tenagarekam medis di RS dan rujukanke Kab/Kota
Peningkatan kompetensi tenagadan kemampuan tenaga rekammedis
0 Orang 28 Orang 179,81 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 28 Orang 179,81 Dinas Kesehatan
Pelatihan Item DievelopmentBagi Tenaga Perawat dan Bidandi Propinsi Riau
jumlah peserta yang mampumenganalisa materi uji kompetensi 24 orang 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 24 orang 0,00 Dinas Kesehatan
Pemantauan dan BimbinganProgram RS dan Rujukan keKab/Kota Se-Provinsi Riau
Jumlah RSUD Kab/Kota yangdikunjungi dan dibina/dibimbingdalam pelaksanaan program danpelayanan
14 RSUD 14 RSUDkab/kota 60,74 0 RSUD
kab/kota 0,00 0 RSUDkab/kota 0,00 0 RSUD
kab/kota 0,00 0 RSUDkab/kota 0,00 14 RSUD
kab/kota 60,74 Dinas Kesehatan
Peningkatan KemampuanPelayanan ISTC (InternationalStandar Tuberculosis Care) diRumah Sakit
Jumlah tenaga kesehatan di RSyang meningkat kemampuan danpengetahuannya dalam pelayananISTC
24 orang 47 orang 113,74 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 47 orang 113,74 Dinas Kesehatan
Penguatan Pelayanan KesehatanJiwa di Rumah Sakit
Terlaksananya pelayanankesehatan jiwa di RSUD seProvinsi Riau, disetiap RSkab/Kota
17 RSUD 17 RSUD 101,31 0 RSUD 0,00 0 RSUD 0,00 0 RSUD 0,00 0 RSUD 0,00 17 RSUD 101,31 Dinas Kesehatan
Penilaian Rumah Sakit SayangIbu dan Bayi
Terpilihnya Rumah Sakit SayangIbu dan Bayi di Provinsi Riau 12 kab/Kota 12 Kab/Kota 128,10 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 128,10 Dinas Kesehatan
Bimbingan Rujukan ManajemenPONEK bagi RSUD dan DinasKesehatan Se-Provinsi Riau
Terlaksananya program PONEK diRSUD se Provinsi Riau
16 RSUD 16 RSUD 120,00 0 RSUD 0,00 0 RSUD 0,00 0 RSUD 0,00 0 RSUD 0,00 16 RSUD 120,00 Dinas Kesehatan
Advokasi dan Sosialisasi SistemPenanggulangan Ke-gawatdarura-tan terpadu
Terlaksananya sosialisasi sistempenanggulangan kegawatdaruratanterpadu
24 orang 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 Dinas Kesehatan
Pelatihan User Software SistemRujukan Pelayanan Kesehatan
Turunnya kasus kematian ibu dananak dan kasus rujukan ( rujukanbalik ) yang tidak terlayani denganbaik
100% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan KapasitasLaboratorium
Menurunnya keluhan pelangganmenjadi dibawah 1 % 100% 100% 342,15 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 342,15 Dinas Kesehatan
Pelatihan peningkatan petugaskesehatan dalam tata laksanaPPGD bagi petugas kesehatan
Terlatihnya Petugas Kesehatan diPuskesmas dalam menanganikasus ke gawat daruratan medik dipuskesmas
0 Orang 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 Dinas Kesehatan
Pemantapan tatalaksana dandeteksi dini program PONED
Jumlah petugas Kesehatan diPuskesmas yang terlatih dalamtatalaksana dan deteksi dini kasusPONED
36 orang 36 orang 200,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 36 orang 200,00 Dinas Kesehatan
Page 10
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
r
Pelatihan peningkatan sumberdaya aparatur AKKES
Terlaksananya pelatihan untukpeningkatnya kemampuan dosendan pegawai UPT AKKESPemprov Riau
100% 100% 89,90 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 89,90 Dinas Kesehatan
Pengangkatan dan PenempatanParamedis PTT Provinsi Riau
Tersedianya pengangkatan danpenempatan paramedis PTTProvinsi Riau
0 Orang 200 Orang 3370,36 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 200 Orang 3370,36 Dinas Kesehatan
Dukungan Pembiayaan UntukPembekalan dan PenempatanDokter PTT Pusat PuskesmasTujuan Tempat Bekerja
jumlah tenata PTT yang dilatihsebelum bertugas
200 orang 200 orang 175,00 200 orang 0,00 200 orang 0,00 200 orang 0,00 200 orang 0,00 200 orang 175,00 Dinas Kesehatan
Penguatan Pelayanan KesehatanJiwa di Rumah Sakit
jumlah petugas kab/Kota yangterlatih kesehtan jiwa 36 orang 36 orang 140,00 36 orang 145,00 36 orang 150,00 36 orang 157,50 36 orang 165,38 36 orang 617,88 Dinas Kesehatan
Koordinasi Organisasi ProfesiTenaga Kesehatan Propinsi Riau
jumlah Organisasi Profesi yangterkoodinasi 12 organisasi 12 organisasi 141,27 0 organisasi 0,00 12 organisasi 147,07 12 organisasi 154,42 12 organisasi 162,14 12 organisasi 463,63 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kompetensi TenagaRekam Medis di RS danPuskesmas di Kab/Kota diPropinsi Riau
jumlah tenaga rekam medis yangmeningkat kompetensinya'
36 orang 36 orang 179,81 36 orang 0,00 36 orang 178,81 36 orang 187,75 36 orang 197,14 36 orang 563,69 Dinas Kesehatan
Pelatihan Item DievelopmentBagi Tenaga Perawat dan BidanPuskesmas di Kab/Kota diPropinsi Riau
jumlah tenaga perawat yang danbidan yang meningkatkemampuannya 36 orang 36 orang 309,535 36 orang 0,00 36 orang 309,64 36 orang 325,12 36 orang 341,37 36 orang 976,13 Dinas Kesehatan
Pemantauan dan BimbinganProgram RS dan Rujukan keKab/Kota Se-Provinsi Riau
terpantaunya dan terbinanya RS diKab/Kota 14 RS 14 RS 60,74 20 RS 150,00 20 RS 200,00 20 RS 210,00 20 RS 220,50 20 RS 231,53 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan
Terlaksananya kapasitas sumberdaya Kesehatan 12 Bulan 0 Bulan 0,00 12 Bulan 350,00 12 Bulan 750,00 12 Bulan 850,00 12 Bulan 870,00 12 Bulan 2.820,00 Dinas Kesehatan
Capacity Buliding di LingkunganDinas Kesehatan Prov. Riau
Montivasi Kerja Pjabat Eselon /Staf di lingkungan DinasKesehatan Provinsi Riau
35 orang 35 orang 0,00 35 orang 450,00 35 orang 550,00 35 orang 600,00 35 orang 650,00 35 orang 2.250,00 Dinas Kesehatan
Diklat/TOT pejabat/jabatanBidang Kesehatan
Jumlah Tenaga Fungsjonal yangmengikuti pendidikan danpelatihan
0 Orang 0 Orang 0,00 90 Orang 500,00 90 Orang 800,00 90 Orang 840,00 90 Orang 882,00 90 Orang 3.022,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Custemer serviceExellence
Terlaksananya PeningkatanCustomer Service Excellence 0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 200,00 1 Paket 210,00 1 Paket 220,50 1 Paket 231,53 1 Paket 862,03 Dinas Kesehatan
Sosialisasi PeraturanKepegawaian ( AnalisisJabatan/anjab ) di Provinsi Riau
Terlaksananya sosialisasi ANJAB75 orang
75 Orang 75 Orang 0,00 75 Orang 0,00 75 Orang 150,00 75 Orang 157,50 75 Orang 165,38 75 Orang 472,88 Dinas Kesehatan
Page 11
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Sinkronisasi Data TenagaKesehatan se propinsi Riau
Porsentase Kab/Kota yangmelaksanakan Sinkronisasi DataTenaga Kesehatan
12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 144,27 12 Kab/Kota 151,48 12 Kab/Kota 159,06 12 Kab/Kota 454,80 Dinas Kesehatan
Koordinasi Organisasi ProfesiTenaga Kesehatan Propinsi Riau
Terciptanya kerjasama yang baikatar Organisasi Profesi dalammencapai pelayanan kesehatanprima
0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 38 Orang 147,07 38 Orang 154,42 38 Orang 162,14 38 Orang 463,63 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kompetensi TenagaRekam Medis di RS danPuskesmas di Kab/Kota diPropinsi Riau
Jumlah Peserta yang mengikutikompetensi Tenaga Rekam Medisdi RS dan Puskesmas 0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 48 Orang 179,81 36 orang 188,80 36 orang 198,24 36 orang 566,85 Dinas Kesehatan
Peningkatan Sumber dayaManusia Bidang Kesehatandalam Penanggulangan KrisisKesehatan
Jumlah SDM yang meningkatKompetensinya dalampenanggulangan krisis di ProvinsiRiau
0 orang 0 orang 0,00 0 orang 0,00 60 Orang 500,00 100 orang 1000,00 120 orang 1500,00 280 orang 3.000,00 Dinas Kesehatan -UPT PKKSDMKOM
Peningkatan Sumber dayaManusia Bidang Kesehatan diUPT. Instalasi Farmasi danLogistik Kesehatan
Jumlah SDM yang meningkatKompetensinya di UPT InstalasiFarmasi dan Logistik Kesehatan 0 orang 0 orang 0,00 0 orang 0,00 150 orang 500,00 150 orang 500,00 150 orang 500,00 100 orang 1.500,00
Dinas Kesehatan -Insfar dan Logistik
Kesehatan
Peningkatan Sumber dayaManusia Bidang Kesehatan
Jumlah Orang yang dilatih dalamkegiatan peningkatan sumber dayamanusia bidang kesehatan di UPTPKKPSDMKOM
0 Orang 0 Orang 0,00 180 Orang 838,27 0 Orang 0,00 240 Orang 1.500,00 270 Orang 1.800,00 270 Orang 4.138,27 Dinas Kesehatan -
UPTPKKPSDMKOM
Peningkatan Sumber DayaManusia Bidang Kesehatan
Terlaksananya peningkatansumber daya manusia bidangKesehatan
0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 180 Orang 698,27 180 Orang 733,18 180 Orang 769,84 180 Orang 2.201,30 Dinas Kesehatan
Capacity Building di LingkunganDinas Kesehatan Provinsi Riau
Terlaksananya Capasity Buildingdi lingkungan Dinas KesehatanProvinsi Riau
1 Kegiatan 0 Kegiatan 0,00 1 Kegiatan 250,00 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 1 Kegiatan 250,00 Dinas Kesehatan
Pembinaan olah raga, senibudaya dan rohani
terlaksananya pembinaan olahraga, seni budaya dan rohani 100% 100% 0,00 100% 216,60 100% 227,43 100% 238,80 100% 250,74 100% 933,57 Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
Meningkatnya Pengembangansistem pelaporan dan capaiankinerja dan keuangan (%) 800,00 150,00 850,00 977,20 1.199,74 1.491,37 Dinas Kesehatan
Kegiatan :Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
tersusunya laporan CapaianKinerja dan ikhtisar Realisasikinerja SKPD
3 dokumen 6 dokumen 150,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 6 dokumen 150,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah
Jumlah dokumen lakip dan laporantahunan yang disusun 2 dokumen 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 2 dokumen 100,00 2 dokumen 110,00 2 dokumen 121,00 2 dokumen 150,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun
Jumlah tersedianya laporankeuangan dinas kesehatan 1 dokumen 12 dokumen 150,00 1 dokumen 50,00 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 110,00 1 Dokumen 121,00 1 Dokumen 133,10 Dinas Kesehatan
Page 12
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pelaporan Barang Milik DaerahJumlah tersedianya laporankeuangan dinas kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 107,20 1 Dokumen 107,74 1 Dokumen 108,27 Dinas Kesehatan
OptimalisasI RS Petala BumiSebagai BLUD serta PersiapanISO dan Akreditasi JCI
Terlaksananya persiapan RSPetala Bumi sebagai BLUD sertapersiapan ISO dan Akreditasi JCI 0 Dokumen 15 Dokumen 400,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 15 Dokumen 400,00 RSU Petala Bumi
Pelaksanaan Percepatan SPMKesehatan
terlaksanana percepatanPencapaian SPM Kesehatandi 12Kab/Kota
12 kab/kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12kab/kota 250,00 12
kab/kota 250,00 12kab/kota 250,00 12 kab/kota 250,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan Revisi RenstraSKPD
Tersedianya dokumen renstrayang direvisi 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan Renja SKPDJumlah dokumen renja DinasKesehaan Provinsi Riau yangtersusun
1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 200,00 1 Dokumen 300,00 1 Dokumen 100,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan Penja, RKT SKPDJumlah Dokumen Penja, RKTDinas Kesehatan Provinsi Riauyang telah disusun
2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 2 Dokumen 100,00 2 Dokumen 200,00 2 Dokumen 300,00 1 Dokumen 100,00 Dinas Kesehatan
PROGRAM OBAT DANPERBEKALANKESEHATAN
Pembinaan dan pengawasankeamanan, mutu, dan manfaatsediaan farmasi, makanan danminuman serta alat kesehatanyang beredar di masyarakat (%) 6.772,35 13.621,43 6.856,07 7.178,15 7.231,99 26.145,40
Kegiatan :
Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan Bufer Stok Propinsi
Tersedianya Obat dan perbekalanKesehatan untuk Buffer StokProvinsi
1 Paket 1 Paket 3.822,35 1 Paket 5.077,16 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 2 Paket 8.899,51 Dinas Kesehatan -
UPT Insfar danLogistik kesehatan
Pengadaan Obat Program (TB,HIV/AIDS,VAR dan Vit A)
Tersedianya Kebutuhan ObatProgram ( TB, HIV/AIDS, VAR danVit A ) 0 Paket 4 Paket 2.000,00 8 Paket 2.029,48 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 12 Paket 4.029,48
Dinas Kesehatan -UPT Insfar dan
Logistik Kesehatan
Evaluasi Program Obat,Kosmetik, Alkes, Makanan danMinuman, Obat Tradisional TKPropinsi Riau 2014
Jumlah peserta pertemuanevaluasi program obat, alkes,makmin dan bahan berbahaya 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Evaluasi Program Obat,Kosmetik, Alkes, Makanan danMinuman, Obat Tradisional TKPropinsi Riau 2015
Terlaksananya evaluasi programobat, kosmetik, alat kesehatan,makanan minuman serta obattradisionalnya
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 178,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 178,00 Dinas Kesehatan
Page 13
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Evaluasi Program Obat,Kosmetik, Alkes, Makanan danMinuman, Obat Tradisional TKPropinsi Riau
Jumlah kabupaten/kota yangprogram obat, kosmetik, alkes,makanan minuman serta obattradisionalnya terevaluasi
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 186,55 12 Kab/Kota 199,98 12 Kab/Kota 200,98 12 Kab/Kota 587,51 Dinas Kesehatan
Pertemuan PenyusunanRencana kebutuhan ObatPelayanan kesehatandasar(Bufer stok) danPenyusunan Obat Program TKPropinsi Riau 2015
Terlaksananya pertemuanperencanaan kebutuhan obat PKDdan Buffer Stock Tk Provinsi
0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 Dinas Kesehatan
Monitoring / Survey Penggunaanobat dan penyalahgunaan obatNAPZA
Terleksananya Monitoring/SurveyPenggunaan Obat danPenyalahgunaan NAPZA seProvinsi Riau
32 RSUD 32 RSUD 100,00 0 RSUD 0,00 0 RSUD 0,00 0 RSUD 0,00 0 RSUD 0,00 32 RSUD 100,00 Dinas Kesehatan
Pembinaan ProgramPenggunaan Obat danPenyalahgunaan NAPZA
Jumlah Kab/Kota melakukanpemantauan Penggunaan Obatdan Penyalahgunaan NAPZA 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 100,00 12 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 100,00 Dinas Kesehatan
Pembinaan ProgramPemantauan Penggunaan Obatdan Penyalahgunaan NAPZA
Jumlah RS yang melakukanpemantauan penggunaan obat danpenyalahgunaan NAPZA 0 Rumah Sakit 0 Rumah Sakit 0,00 0 Rumah Sakit 0,00 32 Rumah
Sakit 200,00 32 RumahSakit 214,40 32 Rumah
Sakit 215,47 32 Rumah Sakit 629,87 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan InstalasiFarmasi Propinsi DinasKesehatan Provinsi Riau
Terlaksananya peningkatanpalayanan kefarmasian InstalasiFarmasi provinsi Dinas KesehatanProvinsi Riau
12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 200,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 200,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan InstalasiFarmasi Propinsi Dinas Riau
Terlaksananya ImplementasiSistem Pengelolaan InstalasiFarmasi di 12 Kab/Kota
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 256,75 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 256,75 Dinas Kesehatan -Insfar dan Logistik
Kesehatan
Pembinaan dan PengawasanSarana Distribusi Obat, Alkes ,Kosmetik, Makan dan Minumandan Obat Tradisional
Jumlah Sarana Distribusi Obat,Kosmetik, Alat Kesehatan,Makanan dan Minuman, sertaObat Tradisional Yang di monitor 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 150,00 12 Kab/Kota 100,00 0 Kab/Kota 0.00 0 Kab/Kota 0.00 0 Kab/Kota 0.00 12 Kab/Kota 350,00 Dinas Kesehatan
Pembinaan dan PengawasanSarana Distribusi Obat, Alkes ,Kosmetik, Makan dan Minumandan Obat Tradisional
Jumlah Sarana Distribusi Obat,Kosmetik, Alat Kesehatan,Makanan dan Minuman, sertaObat Tradisional Yang di monitor 0 Sarana 0 Sarana 0,00 0 Sarana 0,00 86 Sarana 250,90 86 Sarana 268,96 86 Sarana 270,31 86 Sarana 790,17 Dinas Kesehatan
Page 14
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Harmonisasi dan IntegrasiPengelolaan Obat DinkesProvinsi Riau dan DinkesKab/Kota Se Provinsi Riau
Terlaksananya pertemuanintegrasi dan harmonisasipengelolaan obat 0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan PelayananKefarmasian dan PenggunaanObat Rasional
Jumlah kab/Kota melaksanakanpelayanan kefarmasian danpenggunaan obat rasional 0 Orang 65 Orang 250,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 65 Orang 250,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan PelayananKefarmasian dan PenggunaanObat Rasional
Jumlah kab/Kota melaksanakanpelayanan kefarmasian danpenggunaan obat rasional 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 560,00 12 Kab/Kota 600,32 12 Kab/Kota 603,32 12 Kab/Kota 1.763,64 Dinas Kesehatan
Koordinasi Progam Obat,Kosmetik, Alat Kesehatan,Makanan dan Minuman, sertaObat Tradisional dikabupaten/kota se-Propinsi RiauTh. 2015
Jumlah kab/kota yang menjadisasaran Koordinasi Progam Obat,Kosmetik, Alat Kesehatan,Makanan dan Minuman, sertaObat Tradisional
12 kab/kota 12 kab/kota 0,00 12 kab/kota 128,00 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 190,82 12 kab/kota 191,77 12 kab/kota 178,00 Dinas Kesehatan
Implementasi SistemPengelolaan Instalasi Farmasikab/kota Se- Prov Riau
Jumlah IF di Kab/Kota yangmengetahui standar pengelolaan
12 kab/Kota 0 kab/kota 0,00 12 kab/Kota 194,27 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 kab/Kota 194,27 Dinas Kesehatan
Implementasi SistemPengelolaan Logistik Dinaskesehatan Kab/Kota tahun 2015
Jumlah logistik kesehatan dikab/kota yang
12 kab/Kota 0 kab/Kota 0,00 12 kab/Kota 176,06 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 kab/Kota 176,06 Dinas Kesehatan
Pengawasan Sarana DisribusiObat, Alkes, Kosmetik, Makanandan Minuman,serta ObatTradisional
Terlaksananya pengawasansarana distribusi obat, alkes,kosmetik, makanan, dan minumanserta obat tradisional
0 sarana 60 Sarana 150,00 0 Sarana 0,00 0 Sarana 0,00 0 Sarana 0,00 0 Sarana 0,00 60 sarana 150,00 Dinas Kesehatan
Pengawasan Sarana DisribusiObat, Alkes, Kosmetik, Makanandan Minuman,serta ObatTradisional di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2015
Jumlah sarana di 12 kab/kotayang diperiksa sistem pengelolaanobat, alkes, kosmetik, makanan,dan minuman serta obattradisionalnya 0 sarana 0 Sarana 0,00 60 sarana 100,00 0 Sarana 0,00 0 Sarana 0,00 0 Sarana 0,00 60 sarana 100,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Peralatan KB untukBidan Desa
Jumlah peralatan KB untuk bidandesa yang dimanfaatkan 1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 185,00 1 Paket 185,93 1 Paket 186,85 1 Paket 187,79 1 Paket 745,57 Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan
Jumlah obat dan perbekalankesehatan Buffer 1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 5.077,16 1 Paket 5.102,54 1 Paket 5.128,06 1 Paket 5.153,70 1 Paket 5.179,47 Dinas Kesehatan
Page 15
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Peningkatan Pelayanan LogistikDinas Kesehatan Provinsi Riau
Persentase ketersediaan obat,perbekalan 100% 0% 0,00 100% 119,55 100% 120,15 100% 120,75 100% 121,35 100% 481,80 Dinas Kesehatan
Pengadaan alat-alat kedokteranumum UPT Instalasi Farmasidan Logistik Kesehatan
terlaksananya pengadaan alat-alatkedokteran umum UPT InstalasiFarmasi dan Logistik Kesehatan 1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Workshop Program KeamananProduksi dan Distribusi MakananMinuman di Provinsi Riau
Jumlah Kab/Kota berkomitmenmelaksanakan program keamananproduksi dan distribusi makananminuman di Provinsi Riau
12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 250,00 12 Kab/Kota 268,00 12 Kab/Kota 287,30 12 Kab/Kota 805,30 Dinas Kesehatan
PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT
Meningkatnya pelayanankesehatan yang bermutudan berkualitas (%)
215.728 141.218 26.478 32.648 37.293 382.605
Kegiatan :Pertemuan PerencanaanKebutuhan SDM Kesehatan
Jumlah kab/Kota yg memilikipengelola perencana kebutuhanSDM Kesehatan
12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 187,54 24 Orang - 24 Orang 200 24 Orang 240,00 24 Orang 288,00 24 Orang 345,60 Dinas Kesehatan
Sinkronisasi Perundang-undangan Tenaga Kesehatan diPropinsi Riau
persentase penyebaran informasitentang peraturan perundang-undangan tenaga kesehatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 Dinas Kesehatan
Pertemuan EvaluasiPelaksanaan Uji Kompetensi
persentase pelaksanaan ujikompetensi 60 Institusi 60 Institusi 0,00 0 Institusi 0,00 0 Institusi 0,00 0 Institusi 0,00 0 Institusi 0,00 60 Institusi 169,32 Dinas Kesehatan
Rekruitmen Calon PPDS/PPDGStahun 2014
Peningkatan rasio jumlah dokterspesialis 9 per 100.000 pddk 60 Orang 60 Orang 167,97 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 60 Orang 167,97 Dinas Kesehatan
Peningkatan PendidikanBerjenjang dan berkelanjutan(Program Tugas Belajar)
Jumlah kab/kota yang mendukungdan menindak lanjuti programtugas belajar
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Penguatan Sistem ManajemenKeperawatan di Rumah Sakit
Terlaksananya manajemenkeperawatan yang sesuai SPM di17 RSUD se Provinsi Riau 17 RSUD 17 RSUD 122,98 0 RSUD 0,00 0 RSUD 0,00 0 RSUD 0,00 0 RSUD 0,00 17 RSUD 122,98 Dinas Kesehatan
Pengadaan Peralatan yangmendukung sistempenanggulangan gawat daruratterpadu
JUmlah peralatan komunikasiyang mendukung pelaksanaanSPGDT di Rumah Sakit 1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Peralatan SistemRujukan Pelayanan Kesehatan
Jumlah peralatan komunikasiSPGDT 1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Logistik alat danbahan program P2B2
jumlah paket pengadaan Logistikalat dan bahan P2B2 1 Paket 1 Paket 600,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 600,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Logistik alat danbahan program P2ML
jumlah paket pengadaan Logistikalat dan bahanp2ML 1 Paket 1 Paket 2.662,99 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 600,00 Dinas Kesehatan
Page 16
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Dukungan Biaya Pelayanan danPemeliharaan UPT Labkesling
jumlah pemeriksanaan yangdilayani oleh UPT labkesling 12 Bulan 12 Bulan 1.500,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 1.500,00 Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa PelayananUPT Labkesling
Tersedianya jasa pelayanan untukpersonel UPT Labkesling 12 Bulan 12 Bulan 500,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 1.500,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Bahan Laboratorium( Reagensia ) UPT Labkesling
Tersedianya Bahan Laboratorium (Reagensia ) di UPT Labkesling 1 Paket 1 Paket 1.800,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.800,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat-AlatLaboratorium bagi UPTLabkesling
Tersedianya alat-alat laboratoriumdi UPT Labkesling 1 Paket 1 Paket 1.600,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.600,00 Dinas Kesehatan
Dukungan Biaya Jamkesdauntuk Koordinasi dan EvaluasiPelaksanaan Jamkesda ProvinsiRiau Tahun 2014
Jumlah orang yang melaksanakanrencana tindak lanjut pelaksanaanjamkesda tahun berikutnya 12 Bulan 12 Bulan 668,15 12 Bulan 755,82 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 668,15 Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya JAMKESDA diProvinsi Riau
Penduduk miskin dan tidakmampu diluar kuota Jamkesmasyang belum mempunyai jaminankesehatan mendapat pelayanankesehatan
12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 94.312,34 12 Kab/Kota 58.765,94 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 153.078,28 Dinas Kesehatan
Pertemuan Koordinasi LP dan LSProgram Dokter Keluarga
Terlaksananya koordinasi LP danLS tentang dokter keluargasebanyak 26 orang
0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 Dinas Kesehatan
Pelatihan Manajemen DokterKeluarga di Puskesmas
Terlaksananya pelatihanmanajemen dokter keluarga dipuskesmas
0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 Dinas Kesehatan
Penguatan kemampuanpelayanan kesehatan jiwa dipuskesmas
Tercapainya kemampuanpelayanan kesehatan jiwa dipuskesmas utk 24 orang
0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 Dinas Kesehatan
Revitalisasi manajemenpuskesmas
Terselenggaranya RevitalisasiPuskesmas 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 Dinas Kesehatan
Pelatihan pelayanan usila dipuskesmas
Terlaksananya pelayanankesehatan usila yang standar 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 Dinas Kesehatan
Pelaksanaan KegiatanKesehatan Masyarakat UsiaLanjut Dalam Program UpayaKesehatan
Terwujudnya komda usila diProvinsi Riau
0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 Dinas Kesehatan
Penguatan Kemampuan petugaslaboratorium di tingkatpuskesmas
Terstandarnya kemampuanpetugas laboratorium di 24puskesmas
24 Puskesmas 24 Puskesmas 180,15 0 Puskesmas 0,00 0 Puskesmas 0,00 0 Puskesmas 0,00 0 Puskesmas 0,00 24 Puskesmas 180,15 Dinas Kesehatan
Peningkatan PelayananLaboratorium di FasilitasKesehatan Tingkat Pertama
Jumlah Kab/Kota yangmelaksanakan Laboratoriumkesehatan dasar
12 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 265,00 12 kab/kota 344,50 12 kab/kota 447,85 12 kab/kota 1.057,35 Dinas Kesehatan
Page 17
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pertemuan koordinasi danevaluasi upaya kesehatanmasyarakat
Terlaksananya upaya kesehatanmasyarakat sesuai standar 30 orang 30 orang 160,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 30 orang 160,00 Dinas Kesehatan
Pertemuan koordinasi programkesehatan tradisional
Tersedianya koordinasi danpenyamaan persepsi dalamperencanaan, pelaksanaan danpembinaan kesehatan tradisional
0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 orang 0,00 Dinas Kesehatan
Sinkronisasi dan Konsultasipelayanan kesehatan dasar
Tersedianya informasi dankebijakan terbaru pelayanankesehatan dasar serta konsultasipermasalahan kesehatan di tingkatdaerah ke pusat
0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 orang 0,00 Dinas Kesehatan
Operasional sentrapengembangan dan penerapanpengobatan tradisional (SP3T)
Terbentuknya sentrapengembangan pengobatantradisional 48 Orang 48 Orang 100,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 48 Orang 100,00 Dinas Kesehatan
Pengawasan pengobatantradisonal di 12 kab/Kota
jumlah kab/kota yang diawasipengobatan 12 Bulan 0 Bulan 0,00 12 Bulan 150,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 150,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan SP3T Provinsi RiauTerlaksananya peningkatan SP3TProvinsi Riau di Kab/Kota 12 Bulan 0 Bulan 0,00 12 Bulan 250,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 250,00 Dinas Kesehatan
Pengelolaan SentraPengembangan dan PenerapanPengobatan Tradisional ( SP3T )
Jumlah kab/kota yangmendapatkan informasi tentangpengobatan tradisional 12 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 228,23 12 kab/kota 296,70 12 kab/kota 385,71 12 kab/kota 910,64 Dinas Kesehatan
Peningkatan PelayananKesehatan Gigi dan Mulut
Jumlah Kab/Kota yangmelaksanakan kegiatan pelayanankesehatan gigi dan mulut 12 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 200,00 12 Kab/Kota 260,00 12 Kab/Kota 460,00 Dinas Kesehatan
Penguatan Pelayanan KesehatanDasar
Terlaksananya PenguatanPelayanan Kesehatan Dasar di 12Kab/Kota
12 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 420,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 420,00 Dinas Kesehatan
Penerapan PerawatanKesehatan Masyarakat ( PHN )
Jumlah Kab/Kota yangmenerapkan Puskesmas yangbenar
12 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 250,00 12 Kab/Kota 325,00 12 Kab/Kota 422,50 12 Kab/Kota 997,50 Dinas Kesehatan
Peningkatan KegiatanPengembangan UpayaKesehatan Dasar
Jumlah Kab/kota yang mempunyaiprogram pengembanganpuskesmas
12 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 550,00 12 Kab/Kota 715,00 12 Kab/Kota 929,50 12 Kab/Kota 2.194,50 Dinas Kesehatan
Peningkatan PengelolaanManajemen Puskesmas diTingkat Pelayanan KesehatanPrimer
Jumlah Kab/Kota yangPuskesmas yang telah menyusunManajemen Puskesmas 12 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 250,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 250,00 Dinas Kesehatan
Penguatan PembinaanManajemen Puskesmas diKab/Kota
Jumlah Kab/Kota yangPuskesmas yang telah menyusunManajemen Puskesmas 12 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 250,00 12 Kab/Kota 325,00 12 Kab/Kota 575,00 Dinas Kesehatan
Page 18
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pemantapan tatalaksana dandeteksi dini program PONED
Jumlah petugas Kesehatan yangterlatih dalam tatalaksana dandeteksi dini kasus PONED 12 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 400,00 12 Kab/Kota 520,00 12 Kab/Kota 676,00 12 Kab/Kota 1.596,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan kualitaspenyelenggaran pelayananAkreditasi Puskesmas
Jumlah Kab/kota yang mampumelakukan pendampinganAkreditasi Puskesmas dan Kliniksesuai dengan standar AkreditasiPuskesmas dan Klinik
12 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 450,00 12 Kab/Kota 585,00 12 Kab/Kota 760,50 12 Kab/Kota 1.795,50 Dinas Kesehatan
Pertemuan Koordinasi ProgramGigi dan Mulut
Terwujudnya sinergisitaspelaksanaan program pelayanankesehatan gigi dan mulut 0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 Dinas Kesehatan
Dukungan biaya pelayanan danPemeliharaan UPT AKKES
jumlah Bulan pelayanan UPTAKKES 12 Bulan 12 Bulan 1.538,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 1.538,00 Dinas Kesehatan
Pelatihan PemberdayaanMasyarakat dalam Desa Siaga diPropinsi Riau
Jumlah Masyarakat yangmengikuti Kegiatan PeningkatanKapasitas Kepala Puskesmas 1 Paket 1 Paket 90,00 0 Paket 0,00 1 Paket 200,00 1 Paket 260,00 1 Paket 338,00 1 Paket 439,40 Dinas Kesehatan
Pelatihan Peningkatan KapasitasKepala Puskesmas
Jumlah Aparatur Kesehatan yangmengikuti Kegiatan PeningkatanKapasitas Kepala Puskesmas 1 Paket 1 Paket 106,65 1 Paket 150,00 1 Paket 150,00 1 Paket 195,00 1 Paket 253,50 1 Paket 329,55 Dinas Kesehatan
Pelatihan Manajemen Diklat bagiDinkes Kab/ Kota
Jumlah Aparatur Kesehatan yangmengikuti Kegiatan ManajemenDiklat Bagi Dinkes Kab/Kota 1 Paket 1 Paket 90,00 1 Paket 0,00 1 Paket 200,00 1 Paket 260,00 1 Paket 338,00 1 Paket 439,40 Dinas Kesehatan
Pelatihan Fasilitator Puskesmasdalam Desa Siaga
Jumlah Aparatur Kesehatan yangmengikuti Kegiatan FasilitatorPuskesmas dalam Desa Siaga 1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 130,00 1 Paket 169,00 1 Paket 219,70 1 Paket 285,61 Dinas Kesehatan
Pelatihan Pencegahan Infeksi diPropinsi Riau
Jumlah Aparatur Kesehatan yangmengikuti Kegiatan PencegahanInfeksi di Propinsi Riau 1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 200,00 1 Paket 260,00 1 Paket 338,00 1 Paket 439,40 Dinas Kesehatan
Pelatihan Peningkatan kapasitaspelayanan kesehatan gigi danmulut di Puskesmas di PropinsiRiau
Jumlah Aparatur Kesehatan yangmengikuti Kegiatan PeningkatanKapasitas Pelayanan KesehatanGigi dan Mulut di Puskesmas diPropinsi Riau
1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 100,00 1 Paket 200,00 1 Paket 260,00 1 Paket 338,00 1 Paket 439,40 Dinas Kesehatan
Sosialisasi Penelitian Kesehatandi Propinsi Riau
jumlah penelitian yangdisosialisasikan 1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Page 19
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Penelitian Kediklatan :Pengkajian Kebutuhan PelatihanPetugas Puskesmas se PropinsiRiau
Terdatanya jenis pelatihan yangdibutuhkan petugas puskesmas
1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Penelitian Diklat : EvaluasiPasca Pelatihan Fasilitator DesaSiaga
Terevaluasinya Kinerja Fasilitatordesa Siaga 1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Penelitian Kediklatan : EvaluasiPasca pelatihan dan di DinasKesehatan Kabupaten/Kota sePropinsi Riau
Terevaluasinya KinerjaManajemen Puskesmas
1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Pembinaan Laboratoriumlapangan bagi UPT Pelatihan danPenelitian Kesehatan
Terlaksananya PembinaanLaboraturium lapangan di UPT.PELLITKES
1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Penelitian Kepuasan Pasienpada RS Petala Bumi Dan diDinas KesehatanKabupaten/Kota se Propinsi
Terevaluasinya Kepuasaan Pasienterhadap Pelayanan RS. PetalaBumi 1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Penelitian Kediklatan : Efektivitaspelayanan Rekam Medis rumahSakit di Propinsi Riau
Terevaluasinya EfektivitasPelayanan Rekam Medis RumahSakit 1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan danPemeliharaan UPT. PELLITKES
Persentase kelancaran dalammelaksanakan pelayanan danPemeliharaan di UPT. PELLITKES 1 Paket 1 Paket 1.150,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.150,00 Dinas Kesehatan
Monev dan bimtek kegiatanpelayanan kesehatan dasar danpengembangannya
Terlaksananya Monev dan Bimtekkegiatan Pelayanan kesehatanDasar dan pengembangan 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kinerja petugaspuskesmas melalui penilaiantenaga kesehatan teladan danpuskesmas yang berprestasi
Terlaksananya penilaian petugaskesehatan teladan danPuskesmas ber prestasi 12 Kab/Kota 48 Orang 400,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 48 Orang 400,00 Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya PenunjangPelayanan RS Petala Bumi
Jumlah Bulan biaya penunjangpelayanan RS Petala Bumi 12 Bulan 12 Bulan 1.310,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 1.310,00 Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa PelayananKesehatan RS Petala Bumi
Jumlah Bulan tersedia jasapelayanan RS Petala Bumi 12 Bulan 12 Bulan 6.700,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 6.700,00 Dinas Kesehatan
Pengadaaan Honorarium TenagaKontrak dan THL RS PetalaBumi
Jumlah Tenaga THL RS PetalaBumi 300 orang 300 orang 4.400,88 300 orang 0,00 300 orang 0,00 300 orang 0,00 300 orang 0,00 300 orang 4.400,88 Dinas Kesehatan
Pendidikan dan Pelatihan TeknisManajemen dan Kesehatan RSPetala Bumi Labkesling
Terpenuhinya peningkatankompetensi karyawan sesuai SPM
25% 25% 400,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 25% 400,00 Dinas Kesehatan
Page 20
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Penyelesaian PembayaranPembangunan Instalasi LimbahCair
Jumlah pembayaran limbah cairyang terlaksana 1 paket 0 paket 0,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Air Steril Isi UlangTersedianya pengadaan Air sterilisi ulang 0 Paket 0 paket 0,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan Depot Air Minumdi Kabupaten Kampar
Tersedianya depot air minum dikab. Kampar 0 Paket 0 paket 0,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 Dinas Kesehatan
Penguatan program rujukandalam rangka JKN
Terlaksananya penguatan programrujukan dalam rangka penguatanJKN
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 319,92 12 Kab/Kota 351,91 12 Kab/Kota 387,10 12 Kab/Kota 425,81 12 Kab/Kota 468,39 Dinas Kesehatan
Peningkatan PelayananKesehatan Rujukan
Jumlah Kab/Kota yang dibina danmeningkat pelayanan kesehatanrujukannya
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 250,00 12 Kab/Kota 510,91 12 Kab/Kota 547,70 12 Kab/Kota 550,43 100% 553,19 Dinas Kesehatan
Peningkatan PelayananPenunjang Kesehatan Rujukan
Persentase peningkatanpelayanan penunjang kesehatanrujukan di RSUD Kab/Kota diProv. Riau
% 0% 0,00 0% 0,00 100% 1.075 100% 1.182,21 100% 1.300,44 100% 1.430,48 Dinas Kesehatan
Peningkatan Program PenyakitTidak Menular
Terlaksananya peningkatanprogram PTM 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 750,00 12 Kab/Kota 825,00 12 Kab/Kota 907,50 12 Kab/Kota 998,25 12 Kab/Kota 1.098,08 Dinas Kesehatan
Peningkatan dan PemerataanDr/Drg PTT
Ditempatkannya Dr/Drg kepuskesmas di kab/kota 30/30/20 Orang 30/30/20 Orang 0,00 30/30/20
Orang 347,20 30/30/20 Orang 381,92 40/40/20 Orang 420,11 50/50/20 Orang 462,12 50/50/20 Orang 508,33 Dinas Kesehatan
Pengangkatan dan PenempatanParamedis PTT Provinsi Riau
Jumlah paramedis yangditempatkan dan mendapat 576 Orang 576 Orang 0,00 576 Orang 12.500,00 576 Orang 13.750,00 576 Orang 15.125,00 576 Orang 16.637,50 576 Orang 18.301,25 Dinas Kesehatan
Peningkatan dan PemerataanBidan PTT
Jumlah bidan PTT yangditempatkan dan mendapat 30 Orang 0 Orang 0,00 30 Orang 374,72 30 Orang 412,19 50 Orang 453,41 50 Orang 498,75 50 Orang 548,63 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kantor di UPTPenanggulangan KrisisKesehatan Pengembangan SDMdan Kesehatan Olahragamasyarakat
jumlah alat kantor yang tersedia diUPT dinas Kesehatan prov Riau
1 paket 1 paket 0,00 1 paket 1.498,13 1 paket 1.647,94 1 paket 1.812,73 1 paket 1.994,00 1 paket 2.193,40 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kantor di UPTPenanggulangan KrisisKesehatan Pengembangan SDMdan Kesehatan Olahragamasyarakat
Terlaksananya pengadaanperalatan kantor
1 paket 0 paket 0,00 1 Paket 998,13 0 paket 0,00 1 paket 2.000,00 1 paket 2.500,00 1 Paket 998,13 Dinas Kesehatan -UPT PKK PSDM
KOM
Peningkatan Sumber DayaManusia Kesehatan Olahragamasyarakat
Terlaksananya kegiatanpeningkatan sumber manusia 12 Bulan 0 Bulan 0,00 12 Bulan 375,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 375,00
Dinas Kesehatan -UPT PKK PSDM
KOM
Page 21
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Peningkatan Sumber DayaManusia Kesehatan Olahragamasyarakat
Jumlah SDM Kesehatan OlahRaga Masyarakat yang terlatih 0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 180 Orang 575,00 200 Orang 650,00 250 Orang 750,00 250 Orang 1.975,00
Dinas Kesehatan -UPT PKK PSDM
KOM
Peningkatan PelayananKesehatan Olahraga masyarakat
Jumlah Kelompok Masyarakatyang dilakukan pemeriksaankebugaran
0 Kelompok 0 Kelompok 0,00 0 Kelompok 0,00 5 Kelompok 600,00 5 Kelompok 800,00 5 Kelompok 950,00 5 Kelompok 575,00 Dinas Kesehatan -UPT PKK PSDM
KOM
Pengadaan Peralatan KesehatanOlah Raga Komunitas
Jumlah Peralatan KesehatanOlahraga Komunitas yangdimanfaatkan
1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.100,00 1 Paket 1.750,00 1 Paket 2.000,00 1 Paket 4.850,00 Dinas Kesehatan -UPT PKK PSDM
KOM
Peningkatan ProgramPenanggulangan Bencana
Terlaksananya peningkatanprogram penanggulangan bencanadi 12 Kab/Kota
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 111,18 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 111,18 Dinas Kesehatan -UPT PKK PSDM
KOM
Pemeliharaan water purifier Terlaksananya pemeliharaanwater purifier selama 12 Bulan 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 53,45 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 53,45
Dinas Kesehatan -UPT PKK PSDM
KOM
Manajemen penanggulanganbencana dan dampak perubahaniklim
persentase terlaksananyamanajemen 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 220,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 220,00
Dinas Kesehatan -UPT PKK PSDM
KOM
Pengendalian Kejadian LuarBiasa Keracunan Makanan
Jumlah kab/kota yang diketahuifaktor resiko penyebab KLB 12 kab/kota 12 kab/kota 0,00 12 kab/kota 135,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 kab/kota 135,00
Dinas Kesehatan -UPT PKK PSDM
KOM
Pengadaan bahan dan alatPenanggulangan Krisis akibatkebakaran hutan dan lahan
Terlaksananya pengadaan bahandan alat penanggulangankebakaran hutan dan lahan 1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 300,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 300,00
Dinas Kesehatan -UPT PKK PSDM
KOM
Dukungan Biaya Jamkesdauntuk Koordinasi dan EvaluasiPelaksanaan Jamkesda ProvinsiRiau Tahun 2014
Jumlah orang yang melaksanakanrencana tindak lanjut pelaksanaanJamkesda tahun berikutnya 12 Bulan 12 Bulan 668,15 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 668,15 Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Jamkesda diProvinsi Riau
Terlaksananya Penyediaan BiayaJamkesda Provinsi Riau Selama12 bln
12 kab/kota 12 Kab/Kota 94.312,34 12 Kab/Kota 58.765,94 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 153.078,28 Dinas Kesehatan
Manajemen PelaksanaanJamkesda
Terlaksananya ManajemenPelaksanaan Jamkesda selama12 bulan
12 kab/kota 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 286,30 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 286,30 Dinas Kesehatan
Koordinasi Pelaksanaan JKN Terlaksananya KoordinasiPelaksanaan JKN 12 kab /kota 0 kab/kota 0,00 12 kab /kota 260,66 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 260,66 Dinas Kesehatan
Page 22
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Peningkatan Pelayanan danPemeliharaan UPT krisiskesehatan, pengembangan SDMdan Kesehatan Olah RagaMasyarakat
Terlaksananya peningkatanpelayanan dan pemeliharaanKantor UPT PKKPSDMKOMselama 12 bulan
12 Bulan 12 Bulan 0,00 12 Bulan 3.080,24 12 Bulan 1.575,00 12 Bulan 1.732,50 12 Bulan 1.905,75 12 Bulan 2.096,33 Dinas Kesehatan -
UPTPKKPSDMKOM
PROGRAM PROMOSIKESEHATAN DANPEMBERDAYAANMASYARAKAT
Meningkatnyamasyarakat yangmenerapkan pola hidupbersih dan sehat (%)
1.805,42 3.916,19 4.786,51 5.195,71 5.651,53 21.355,37
Kegiatan :Penyebarluasan InformasiKesehatan
Jumlah kab/kota yangmendapatkan penyebarluasanInformasi
12 Kab/kota 12 Kab/kota 546,27 12 Kab/kota 998,88 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/kota 1.545,15 Dinas Kesehatan
Pengembangan InformasiKesehatan ke Masyarakat
Terlaksananya pengembanganinformasi kesehatan kemasyarakat lingkungan PempropRiau dan Masyarakat
12 Kab/kota 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/kota 1.206,12 12 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/kota 1.206,12 Dinas Kesehatan
Penyebarluasan danPegembangan InformasiKesehatan
Jumlah kab/kota yangmendapatkan penyebarluasanInformasi
12 Kab/kota 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/kota 1.487,01 12 Kab/kota 1635,711 12 Kab/kota 1.799,28 12 Kab/kota 4.922,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kinerja Promkesdalam Penggerakkan danPemberdayaan masyarakat
Jumlah kab/kota yang termonitorsistem pengelolaan programkesehatan kerja 12 Kab/kota 12 Kab/kota 500,90 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/kota 500,90 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kinerja Promkesdalam pemberdayaanmasyarakat
Jumlah kab/kota yang meningkatkinerja promkes dalampemberdayaan masyarakat 12 kab/kota 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 2.650,00 12 Kab/kota 2.915,00 12 Kab/kota 3.206,50 12 Kab/kota 8.771,50 Dinas Kesehatan
Pemantauan Jajanan AnakSekolah
Jumlah Sekolah yang tepantaujajanannya 4 sekolah 4 sekolah 97,03 0 sekolah 0,00 0 sekolah 0,00 0 sekolah 0,00 0 sekolah 0,00 5 sekolah 97,03 Dinas Kesehatan
Pertemuan Evaluasi ProgramPromosi Kesehatan
Terlaksananya PertemuanEvaluasi Program Promkes 12 Kab/kota 12 Kab/kota 99,56 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/kota 99,56 Dinas Kesehatan
Evaluasi Program PromosiKesehatan
Persentase yang dicapai sesuaidengan perencaan dan 12 Kab/kota 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/kota 129,95 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/kota 129,95 Dinas Kesehatan
Upaya Pengelolaan Promkes diRS /PKRS dan Poskestren
jumlah kab/kota yang terkelolapromkes Rs/PKRS danPoskestren
12 Kab/kota 12 Kab/kota 174,74 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/kota 174,74 Dinas Kesehatan
Penyuluhan Kesehatan Didaerah KLB
Jumlah kab/kota yangdiberikannya informasi kesehatan 12 kab/kota 12 kab/kota 80,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 kab/kota 80,00 Dinas Kesehatan
Penyuluhan Kesehatan Didaerah Rawan KLB
Jumlah kab/kota yang diberikanPenyuluhan kesehatan di daerahrawan KLB 12 kab/kota 0 Kab/kota 0,00 12 kab/kota 88,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 kab/kota 88,00 Dinas Kesehatan
Penilaian Kinerja PosyanduJumlah Kab/Kota yang dinilai KinerjaPosyandunya 12 Kab/kota 12 Kab/kota 146,93 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/kota 146,93 Dinas Kesehatan
Page 23
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Optimalisasi Peran PosyanduKab/kota
Terlaksananya Optimalisasi peranposyandu di kab/kota 12 kab/kota 0 Kab/kota 0,00 12 kab/kota 242,64 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 kab/kota 242,64 Dinas Kesehatan
Publikasi Melalui Media Cetaktentang Kesehatan untukMasyarakat Provinsi Riau
Terlaksananya Publikasi MelaluiMedia Cetak tentang Kesehatanuntuk Masyarakat Provinsi Riau
1 paket 1 paket 80,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 1 paket 80,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan peralatan penunjangkegiatan promosi kesehatan danperan serta masyarakat
Terlaksananya peralatanpenunjang kegiatan promosikesehatan di 12 Kab/kota
12 Kab/kota 0 Kab/kota 0,00 12 kab/kota 481,62 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 kab/kota 481,62 Dinas Kesehatan
Pengadaan peralatan penunjangkegiatan promosi kesehatan danperan serta masyarakat
Jumlah Peralatan PenunjangPromkes yang dapattermanfaatkan dengan baik yangsesuai dan tepat sasaran
1 Paket 0 paket 0,00 0 paket 0,00 1 paket 349,50 1 paket 330,00 1 paket 315,00 3 paket 994,50 Dinas Kesehatan
Dukungan peningkatan kinerjapetugas kesehatan dalampengembangan desa/kelurahansiaga aktif
Jumlah Kab/Kota yang dapatmengembangkan desa dankelurahan siaga aktif 12 Kab/Kota 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 235,70 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 235,70 Dinas Kesehatan
Penguatan peran UKS di ProvinsiRiau
Terlaksananya penguatan peranUKS di 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 193,27 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 193,27 Dinas Kesehatan
Penilaian Puskesmas danTenaga Kesehatan Teladan se-Provinsi Riau
Terlaksananya PenilaianPuskesmas dan TenagaKesehatan Teladan di 12Kab/Kota
12 kab/kota 0 Kab/kota 0,00 12 kab/kota 340,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 kab/kota 340,00 Dinas Kesehatan
Pemberian Informasi UpayaKesehatan Masyarakat MelaluiMedia Centre
Terlaksananya penyebarluasaninformasi kesehatan kepadamasyarakat melalui media online 1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Sosialisasi dan Publikasi SecaraVisualisasi Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular melalui Media TV Online
Sosialisasi dan Publikasi diKab/Kota Secara VisualisasiPencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular melalui MediaTV Online
1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Publikasi kesehatan melaluimedia cetak dan elektronik(media TV online, surat kabar)
terlaksananya publikasi kesehatanmelalui media cetak dan elektronik(media TV online, surat kabar) 12 kab/kota 12 kab/kota 80,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 kab/kota 80,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan dan PenguatanKebijakan publik berwawasankesehatan
Jumlah dan Jenis kebijakan publikyang berwawasan kesehatan yangtelah disahkan dan dijadikan dasarhukum
0 Kebijakan 0 Kebijakan 0,00 0 Kebijakan 0,00 2 Kebijakan 300,00 1 Kebijakan 315,00 1 Kebijakan 330,75 4 Kebijakan 945,75 Dinas Kesehatan
Page 24
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
PROGRAM PERBAIKANGIZI MASYARAKAT
Menurunnya tingkatbalita gizi buruk (%) 1,6 936,54 1,5 1.878,00 1,4 1.517,99 1,3 3.326,79 1,2 3.597,63 1,2 11.256,95
Kegiatan :
Penyusunan Peta InformasiMasyarakat Kurang Gizi
Tersusunnya gambaran status giziberdasarkan kecamatan 168 Kecamatan 168 Kecamatan 310,00 0 Kecamatan 0,00 0 Kecamatan 0,00 0 Kecamatan 0,00 0 Kecamatan 0,00 168 Kecamatan 310,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan Peta InformasiMasyarakat Kurang Gizi
Jumlah kab/kota yg menyusunpeta informasi masyarakat 12 kab/kota 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 150,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 150,00 Dinas Kesehatan
Pemantauan Status GiziMasyarakat
Jumlah Kab/Kota yang terpantau statusgizi masyarakat. 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 350,00 12 Kab/Kota 600,00 12 Kab/Kota 650,00 12 Kab/Kota 1.600,00 Dinas Kesehatan
Penanggulangan Kurang EnergiProtein (KEP), Anemia Gizi Besi,Gangguang Akibat KurangYodium (GAKY), Kurang VitaminA, dan kekurangan zat gizi mikrolainnya
Kasus Balita gizi buruk yang mendapatperawatan 90 Hari 90 Hari 275,00 0 Hari 0,00 0 Hari 0,00 0 Hari 0,00 0 Hari 0,00 90 Hari 275,00 Dinas Kesehatan
Penanggulangan masalah giziJumlah kab/kota yang melakukanpenangganan gizi buruk 12 Kab/kota 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/kota 202,50 12 Kab/Kota 300,00 12 Kab/Kota 326,79 12 Kab/Kota 347,63 12 Kab/Kota 1.176,92 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kinerja ProgramGizi
Meningkatnya status gizimasyarakat 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 351,54 12 Kab/Kota 236,69 0 kab/Kota 0,00 0 kab/Kota 0,00 0 kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 588,23 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kinerja SDMPengelola Program Gizi
Jumlah Kab/Kota yang meningkatkinerja SDM Pengelola Gizi 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 367,99 12 Kab/Kota 1.200,00 12 Kab/Kota 1.300,00 12 Kab/Kota 2.867,99 Dinas Kesehatan
Revitalisasi PosyanduTerdistribusinya sarana posyandu
0 Kegiatan 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 Dinas Kesehatan
Revitalisasi PosyanduJumlah Kab/Kota yangmelaksanakan revitalisasiposyandu
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 588,80 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 588,80 Dinas Kesehatan
Pengadaan Buffer Stok MP ASI Balita bermasalah kesehatanmendapat MP.ASI 0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 700,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 700,00 Dinas Kesehatan
Buffer Stock BahanPenanggulangan Masalah Gizi
Jumlah Buffer Stock bahanpenanggulangan masalah giziyang tersedia dan dapatdimanfaatkan
0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 500,00 2 Paket 1.200,00 2 Paket 1.300,00 5 Paket 3.000,00 Dinas Kesehatan
PROGRAMPENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT
Meningkatnya keluargayg mendapatkan aksessanitasi (%)
656,28 1.398,54 2.270,48 2.903,89 3.162,11 7.772,53
Page 25
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Kegiatan :
Peningkatan akses air minumberkualitas bagi masyakat
Teridentifikasi beberapa opsisarana air minum yang efektif danterjangkau oleh masyarakat
24 Orang 24 Orang 209,82 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 24 Orang 209,82 Dinas Kesehatan
Peningkatan akses masyarakatterhadap air minum yangberkualitas
jumlah kab/kota yang tenaga yangterampil dan kompeten dalammenentukan opsi sarana airminum di masyarakat sertamampu melaksanakan survailanskualitas air
12 kab/kota 12 kab/kota 0,00 12 kab/kota 375,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 kab/kota 375,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan akses masyarakatterhadap air minum yangberkualitas
Persentase sarana air minum yangdilakukan pengawasan 22,7% 0 % 0,00 0 % 0,00 35% 167,61 40% 201,13 45% 211,19 50% 579,93 Dinas Kesehatan
Inspeksi Sanitasi TTU/TPMTercapainya target realisasi TTU /TPM yang memenuhi syaratkesehatan ( 85 % )
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Pengendalian bahaya padaTempat-tempat Umum (TTU)
Terlaksananya pengendalianbahaya pada tempat-tempatumum di 12 Kab/Kota
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 170,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 170,00 Dinas Kesehatan
Pengendalian bahaya padaTempat-tempat Umum (TTU)
Jumlah Kab/Kota yang meningkatpelaksanaan pengendalian bahayapada Tempat-Tempat Umum (TTU )
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 265,45 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 265,45 Dinas Kesehatan
Pengendalian bahaya padaTempat-tempat Umum (TTU)
Persentase Tempat-TempatUmum ( TTU ) yang Memenuhisyarat-syarat kesehatan 0% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 54% 318,54 56% 334,47 58% 653,01 Dinas Kesehatan
Peningkatan TempatPengelolaan Makanan ( TPM )yang memenuhi syaratkesehatan
Persentase tempat pengelolaanmakanan ( TPM ) yang memenuhisyarat kesehatan 0% 0% 0,00 0% 0,00 14% 210,00 20% 309,12 26% 465,23 32% 984,35 Dinas Kesehatan
Evaluasi dan SinkronisasiKegiatan STBM
Kabupaten/Kota yangmelaksanakan STBM 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 238,30 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 238,30 Dinas Kesehatan
Peningkatan kinerja pengelolaprogram penyehatan lingkungan
Terpantaunya hasil pelaksanaanpengelolaan program penyehatanlingkungan di kab/kota
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Pertemuan Revitalisasi KlinikSanitasi
Terpaparnya petugas pengelolaklinik sanitasi di Kab/Kota 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Page 26
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pelatihan AMDAL bagi petugaskesling dinkes kab/kota danPuskesmas sentinel
Terpantaunya AMDAL yangmemenuhi syarat kesehatanmasyarakat
36 Institusi kesehatandi 12 Kab/Kota
0 InstitusiKesehatan di 12
Kab/Kota0,00
0 InstitusiKesehatan di12 Kab/Kota
0,000 Institusi
Kesehatan di12 Kab/Kota
0,000 Institusi
Kesehatan di12 Kab/Kota
0,000 Institusi
Kesehatan di12 Kab/Kota
0,000 Institusi
Kesehatan di 12Kab/Kota
0,00 Dinas Kesehatan
Pengendalian limbah medisFasilitas Yankes
Jumlah Kab/Kota yangmencapainya target realisasi RSdan Institusi Kesehatan dalampemantauan pengendalian limbahmedis fasyankes
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Pengendalian limbah medisFasilitas Yankes
Persentase RS yang melakukanpengelolaan limbah fasyankessesuai aturan. 0% 0% 0,00 0% 0,00 15% 365,03 21% 391,31 28% 393,27 36% 395,24 Dinas Kesehatan
Assesment daerah yang terkenadampak perubahan iklim
Peningkatan Persentasemasyarakat yang dapatperlindungan karena dampakperubahan iklim
12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 102,48 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 102,48 Dinas Kesehatan
Verifikasi penyelenggaraan kab/kota atau kawasan sehat dankunjungan kerja dalam rangkapengembangan kab/ kota sehat
Jumlah Kab/Kota yangmenyelenggarakan tatanankawasan Sehat
0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 8 Kab/Kota 80,00 10 Kab/Kota 120,40 12 Kab/Kota 181,20 Dinas Kesehatan
Pengembangan Opsi saranaSanitasi dasar (JambanKeluarga) di Masyarakat
Peningkatan Akses Sanitasi Dasarbagi masyarkat 36 Orang 36 Orang 105,69 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 36 Orang 105,69 Dinas Kesehatan
Surveilans kualitas air minumSarana Pamsimas Tahapan 1
Tercapainya target realisasi airminum yang berkualitas 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 125,00 6 Kab/Kota 220,96 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 345,96 Dinas Kesehatan
Surveilans kualitas air minumPersentase Sarana Air Minumyang dilakukan pengawasan 0% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 40% 236,87 45% 238,05 50% 474,92 Dinas Kesehatan
Penguatan Kelembagaan dalamRencana Pengamanan AirMinum ( RPAM )
Persentase Sarana Air Minumyang dilakukan pengawasan
0% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 40% 250,50 45% 251,75 50% 502,25 Dinas Kesehatan
Peningkatan dan pengembanganwilayah STBM
Jumlah Kab/Kota yang melakukanSTBM 12 kab/Kota 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 425,00 0 kab/kota 0,00 40% 0,00 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 425,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan dan pengembanganwilayah STBM
Jumlah Desa / Kelurahan yangmelaksanakan STBM 552 Desa/Kel 0 Desa/Kel. 0,00 0 Desa/Kel. 0,00 662 Desa/Kel. 425,00 773 Desa/Kel. 455,60 884 Desa/Kel. 457,88 994 Desa/Kel. 460,17 Dinas Kesehatan
Page 27
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Peningkatan dan pengembanganwilayah pemukiman sehat
Terlaksananya peningkatan danpengembangan wilayahpemukiman sehat
12 Kab/kota 0 kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 165,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 165,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan dan pengembanganwilayah pemukiman sehat
Jumlah Kab/kota yangmenyelenggarakan tatanankawasan sehat.
12 Kab/kota 12 Kab/Kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 257,87 12 Kab/Kota 276,44 12Kab/Kota 277,82 12 Kab/Kota 279,21 Dinas Kesehatan
Percepatan PembangunanSanitasi Pemukiman
Diperolah Gambaran yang jelastentang Percepatan pembangunansanitasi pemukiman 12 Kab/kota 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/kota 138,54 12 Kab/kota 148,51 12 Kab/kota 159,21 12 Kab/kota 170,67 12 Kab/kota 182,96 Dinas Kesehatan
Sosialisasi Kebijakan LingkunganSehat
Tersosialisasi kebijakanLingkungan Sehat di Kab/Kota 12 Kab/kota 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/kota 210,05 12 Kab/kota 225,17 12 Kab/kota 241,39 12 Kab/kota 676,61 Dinas Kesehatan
PROGRAMPENCEGAHAN DANPENANGGULANGANPENYAKIT MENULAR
Menurunnya penyebaranpenyakit menular 6.765,95 6.874,12 11.843,29 12.947,72 13.242,04 72.756,32
Kegiatan :
Peningkatan Kapasitas dancakupan dalam Pengendalian TB
Jumlah Kab/kota yangmeningkatkan kinerja dankoordinasi
12 kab/kota 12 kab/kota 400,63 12 kab/kota 200,63 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 601,27 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas dancakupan dalam Pengendalian TB
Jumlah Kab/Kota dengan tenagaterlatih dan terampil sertapeningkatan penemuan suspek TBsecara dini dalam upayapengendalian penanggulangan TB
12 kab/kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 244,81 12 kab/kota 262,44 12 kab/kota 263,75 12 kab/kota 770,99 Dinas Kesehatan
Peningkatan PelayananPengendalian TB resisten Obat
Jumlah kab/kota yang meningkatdalam tatalaksana PengendalianTB resisten obat 12 kab/kota 12 kab/kota 0,00 12 kab/kota 0,00 12 kab/kota 154,92 12 kab/kota 170,41 195,97 225,37 Dinas Kesehatan
Peningkatkan cakupan,tatalaksana dan kualitasPengendalian Malaria
jumlah kab/kota yang meningkattatalaksana dan kualitaspengendalian malaria
12 kab/kota 12 kab/kota 524,81 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 524,81 Dinas Kesehatan
Peningkatan Cakupan TataLaksana dan Kualitas ProgramPengendalian Malaria
Jumlah kab/kota yang meningkatupaya pengendalian malaria
11 kab/kota 11 kab/kota 0,00 11 kab/kota 200,00 11 kab/kota 359,96 11 kab/kota 375,00 11 kab/kota 390,00 11 kab/kota 1.324,96 Dinas Kesehatan
Intensifikasi penemuan kasusHIV dan IMS
Jumlah kab/kota yang mengetahuiepidemiologi HIV dan IMS 12 kab/kota 12 kab/kota 540,02 12 kab/kota 100,00 12 kab/kota 100,50 12 kab/kota 101,00 12 kab/kota 101,51 12 Kab/Kota 196,95 Dinas Kesehatan
Page 28
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Intensifikasi penemuan kasusHIV dan IMS
Meningkatnya penemuan kasusHIV /AIDS dan IMS pada populasiumum dan populasi resiko tinggiserta meningkatnya akses ODHAke layanan pengobatan
3 Kab LKB, 5 Kab.PPIA dan 3 Kab.
Melaksanakan SeroSurvey
0 Kab LKB, 0Kab. PPIA dan
0 Kab.MelaksanakanSero Survey
0,00
0 Kab LKB, 0Kab. PPIAdan 0 Kab.
MelaksanakanSero Survey
0,00
3 Kab LKB, 5Kab. PPIA dan
3 Kab.MelaksanakanSero Survey
426,19
3 Kab LKB, 5Kab. PPIA dan
3 Kab.MelaksanakanSero Survey
450,00
3 Kab LKB, 5Kab. PPIA dan
3 Kab.MelaksanakanSero Survey
452,25
3 Kab LKB, 5Kab. PPIA dan 3
Kab.MelaksanakanSero Survey
1.328,44 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan HIV danAIDS ( Layanan KomprehensifBerkesinambungan ) LKB
Jumlah Kab/Kota yang mampumelaksanakan LKB
5 kab/kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 7 Kab/Kota 400,00 9 Kab/Kota 425,00 11 Kab/Kota 450,00 12 kab/kota 475,00 Dinas Kesehatan
Monitoring dan SupervisiProgram P2ML
Jumlah Kab/kota yang kinerjapetugas pengelola 12 kab/kota 12 kab/kota 200,00 12 kab/kota 218,55 12 kab/kota 229,04 12 kab/kota 245,53 12 kab/kota 246,76 12 kab/kota 247,99 Dinas Kesehatan
Survey darah Filariasisjumlah Kab/Kota yangmelaksankan survey darahvilariasis
12 kab/kota 12 kab/kota 75,00 12 kab/kota 115,00 12 kab/kota 120,52 12 kab/kota 129,20 12 kab/kota 129,84 12 kab/kota 379,56 Dinas Kesehatan
Survey darah Filariasis
Jumlah lokasi diketahuinya situasikasus filariasis pasca POMP dilokasi survei darah filariasis 5 Lokasi 5 Lokasi 75,00 0 Lokasi 0,00 0 Lokasi 0,00 0 Lokasi 0,00 0 Lokasi 0,00 5 Lokasi 75,00 Dinas Kesehatan
Survey Darah Jari Filariasisjumlah kab/kota yang terlaksanasurvey darah jari filariasis 2 Kabupaten 0 Kabupaten 0,00 2 Kabupaten 115,00 2 Kabupaten 166,52 2 Kabupaten 167,35 2 Kabupaten 168,19 2 Kabupaten 617,06 Dinas Kesehatan
Pemantapan manajemenpengendalian DBD
jumlah kab/kota yangmeningkatnya kualitaspengelolaan data program DBDdan meningkatnya kemampuanteknis peralatan program DBD
36 Orang 36 Orang 75,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 36 Orang 75,00 Dinas Kesehatan
Pemantapan Pengetahuan danPelaporan Data DBD bagiPetugas Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota yang meningkatkapasitas manajemen 12 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 25,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 25,00 Dinas Kesehatan
Pengendalian Penyakit MenularDBD
jumlah kab/kota yangmelaksanakan kewaspadaan DBD 12 kab/kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 330,60 12 kab/kota 354,40 12 kab/kota 356,18 12 kab/kota 1.041,18 Dinas Kesehatan
Monitoring dan SupervisiProgram P2B2
Peningkatan cakupan Tatalaksana& Kualitas Program 12 kab/kota 12 kab/kota 150,00 12 kab/kota 155,61 12 kab/kota 163,08 12 kab/kota 174,82 12 kab/kota 175,70 12 kab/kota 176,57 Dinas Kesehatan
Peningkatan PengendalianPenyakit Bersumber Binatangdan Penyakit Menular lainnya
Jumlah Kab/Kota yang meningkatpengetahuan dan atauketrampilannya, SDMnya dalampengendalian P2B2 dan P2MLProvinsi Riau
12 kab/kota 12 kab/kota 0,00 12 kab/kota 120,00 12 kab/kota 644,81 12 kab/kota 691,24 12 kab/kota 694,69 12 kab/kota 698,17 Dinas Kesehatan
Page 29
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pelatihan Manajemen ProgramIspa dan Diare se Provinsi Riau
jumlah kab/Kota yang meningkatprogram ISPA dan Diare 12 kab/kota 12 kab/kota 80,00 0 Kab 0,00 0 Kab 0,00 0 Kab 0,00 0 Kab 0,00 12 kab/kota 80,00 Dinas Kesehatan
Survey Kusta Fambusia &Leprosy Eliminasi Campaign/LEC(Intensifikasi Penemuan)
Jumlah Kab/Kota yang terdapatkegiatan intensifikasi penemuandan pengobatan dini kusta 5 kab 5 kab 100,00 0 Kab 0,00 0 Kab 0,00 0 Kab 0,00 0 Kab 0,00 5 kab 100,00 Dinas Kesehatan
Survey Kusta FrambusiaJumlah Kab/Kota yang terdapatkegiatan intensifikasi 4 Kabupaten endemis 4 Kabupaten
endemis 0,00 4 Kabupatenendemis 100,00 0 Kabupaten
endemis 0,00 0 Kabupatenendemis 0,00 0 Kabupaten
endemis 0,00 4 Kabupatenendemis 100,00 Dinas Kesehatan
Survey Kusta Frambusia
Jumlah Kab/Kota yang meningkatcapaian dan kualitas Program P2Kusta dan Frambusia 4 kab/kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 5 Kab/Kota 198,95 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 5 Kab/Kota 198,95 Dinas Kesehatan
Pelatihan Kusta bagi Dokter diPRK Kusta Kab/Kota
Jumlah kab/kota yang mempunyaidokter terlatih dalampenatalaksanaan kasus kusta dipuskesmas dan menjadi dokterrujukan kusta bagi puskesmasdisekitarnya
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan ImunisasiPertemuan Pengelola Imunisasidalam rangka akselerasi GAINUCI
Semua bayi, Bumil, WUSmendapat imunisasi sesuaistandar 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 205,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 205,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Cold Chain danperalatan imunisasi
Tersedianya peralatan rantaidingin yang efektif sesuai standar 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 251,40 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 251,40 Dinas Kesehatan
Pengadaan ADS Jumlah ADS Yang tersedia 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 300,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 300,00 Dinas Kesehatan
Pelatihan Bidan Desa(vaksinator)/cold chain
Tersedianya puskesmas yangmemiliki bidan/vaksinator yangterlatih dalam memberikanimunisasi sesuai standar
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Surveilans AFP Eradikasi Polio 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 80,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 80,00 Dinas Kesehatan
Evaluasi Program AFPTerlaksananya pertemuanevaluasi Program AFP 12 kab/kota 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 125,00 12 kab/kota 150,00 12 kab/kota 175,00 12 kab/kota 200,00 12 kab/kota 650,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Penemuan KasusAFP
Terlaksananya peningkatanpenemuan kasus AFP 12 kab/kota 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 130,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 130,00 Dinas Kesehatan
Page 30
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Surveilans Penyakit Yang DapatDicegah Dengan Imunisasi (PD3I )
Jumlah kasus PD3I dari kab/kotadapat dikonfirmasi laboratorium 0 Kasus 0 Kasus 0,00 0 Kasus 0,00 175 Kasus 270,00 175 Kasus 400,00 180 Kasus 500,00 185 Kasus 1.170,00 Dinas Kesehatan
Kampanye Campak/PolioJumlah Kab/Kota yangmelaksanakan kampanye campakdan Polio
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 kab/Kota 103,70 12 kab/Kota 111,17 12 kab/Kota 111,72 12 kab/Kota 326,59 Dinas Kesehatan
Pengelolaan Kesehatan Matra
Jumlah Kab/Kota yang terlindungikesehatan masyarakatnya akibatkondisi matra 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 kab/Kota 200,00 12 kab/Kota 214,40 12 kab/Kota 215,47 12 kab/Kota 629,87 Dinas Kesehatan
Peningkatan program STP(EWARS)/pelatihan analisi dataSTP
Jumlah kab/kota yang dibinaprogram STP 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 130,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 130,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan program STP(EWARS) / pelatihan analisi dataSTP
jumlah kab/kota yang meningkatprogram STP (Ewars) 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 130,00 12 Kab/Kota 130,00 12 Kab/Kota 130,00 12 Kab/Kota 139,36 12 Kab/Kota 140,06 12 Kab/Kota 140,76 Dinas Kesehatan
Peningkatan Program SurveilansTerpadu Penyakit ( STP )
Laporan pola penyebaran dantrend perkembangan penyakitmenular dan tidak menular
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 kab/Kota 250,00 12 kab/Kota 268,00 12 kab/Kota 269,34 12 kab/Kota 787,34 Dinas Kesehatan
Peningkatan Program PenyakitTidak Menular (PTM)
Pengamatan Penyakit Menulardan tidak menular, terdeteksinyasecara dini faktor resiko PTM 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 120,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 120,00 Dinas Kesehatan
Pengembangan Posbindu PTMTerlaksananya pengembanganposyandu lansia menjadi posbindu 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Evaluasi pelaksanaan kegiatanpengendalian PTM
Jumlah Kab/kota yangmelaksanakan PTM 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Legislasi Kawasan Tanpa RokokJumlah Kab/kota yang memilikiKTR 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Program KesehatanHaji
Menurunnya angka kesakitan dankematian jamaah haji 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 120,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 120,00 Dinas Kesehatan
Evaluasi ProgramPenyelenggaraan Kesehatan haji
Jumlah kab/kota yag melaksanakan pelayanan kesehatan12 kab/Kota 0 kab/kota 0,00 12 kab/Kota 135,00 0 kab/Kota 0,00 0 kab/Kota 0,00 0 kab/Kota 0,00 12 kab/Kota 135,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Program KesehatanHaji
Jumlah kab/kota yangmelaksanakan pelayanankesehatan
12 kab/kota 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 120,00 0 kab/Kota 0,00 0 kab/Kota 0,00 0 kab/Kota 0,00 12 kab/kota 120,00 Dinas Kesehatan
Page 31
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Magang petugas kesehatandalam rangka persiapanEmbarkasi /Debarkasi Riautahun 2015
Terlaksananya Magang petugaskesehatan dalam rangkapersiapan Embarkasi /DebarkasiRiau tahun 2015
12 kab/kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Program KesehatanHaji
Jumlah Kab/Kota yangmelaksanakan pelayanankesehatan haji sesuai standar
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 416,97 12 Kab/Kota 446,99 12 Kab/Kota 449,23 12 Kab/Kota 1.313,19 Dinas Kesehatan
Peningkatan surveilansepidemiologi kesehatan haji
jumlah kab/kota di survei12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 200,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 200,00 Dinas Kesehatan
MonItoring dan Evaluasi ProgramSurveilans
jumlah kab/kota yangtermonitoring program surveilans 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 113,46 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 113,46 Dinas Kesehatan
Peningkatan ProgramPenanggulangan Bencana
Jumlah Kab/kota termonitorpenanggulangan bencananya 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 111,18 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 111,18 Dinas Kesehatan
Pengadaan dan pemeliharaanwater purifier
Persentase air bersih yangtersedia saat bencana 1 paket 1 paket 53,45 0 paket 0,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 1 paket 53,45 Dinas Kesehatan
Surveilans AFP Eradikasi Polio 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 80,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 80,00 Dinas Kesehatan
Penyelidikan Epidemiologi danPenanggulangan wabah (KLB)
Setiap KLB dilakukan PE danPenanggulangan KLB 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 250,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 250,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat dan Bahan P2Mdi Kab. Siak
Tersedianya alat dan bahan P2Mdi Kabupaten Siak 1 Paket 1 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat dan Bahan P2Mdi Kab. Pelalawan
Tersedianya alat dan bahan P2Mdi Kabupaten Pelalawan 1 Paket 1 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan ManajemenProgram ISPA dan Diare seProvinsi riau
Julmlah kegiatan untukmeningkatkan capaian dankualitas
12 kab/Kota 0 kab/Kota 0,00 12 kab/Kota 80,00 12 kab/Kota 83,84 12 kab/Kota 89,88 12 kab/Kota 90,33 12 kab/Kota 344,04 Dinas Kesehatan
Pengendalian Penyakit ISPAJumlah kab/kota yang meningkatmanajemen program ISPA 5 kab/Kota 0 kab/Kota 0,00 0 kab/Kota 0,00 5 kab/Kota 180,35 5 kab/Kota 193,34 5 kab/Kota 194,30 5 kab/Kota 567,99 Dinas Kesehatan
Pengendalian Penyakit Diare
Jumlah kab/kota yangdiketahuinya hambatan ataupunpermasalahan dalam pelaksanaanprogram P2 Diare
5 kab/Kota 0 kab/Kota 0,00 0 kab/Kota 0,00 5 kab/Kota 176,07 5 kab/Kota 188,75 5 kab/Kota 189,69 5 kab/Kota 554,51 Dinas Kesehatan
Pengendalian Hepatitis VirusJumlah Kab/Kota yangtersosialisasi penyakit hepatitisvirus
12 kab/Kota 0 kab/Kota 0,00 0 kab/Kota 0,00 12 kab/Kota 100,30 12 kab/Kota 107,52 12 kab/Kota 108,06 12 kab/Kota 315,88 Dinas Kesehatan
Page 32
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengadaan Alat Fogging danBahan-Bahan Fogging
Jumlah paket logistik atau materialpenunjang operasional program P2DBD yang diadakan. 0 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Logistik ProgramP2B2
Jumlah paket Logistik atau material penunjang4 Paket 4 Paket - 4 Paket 600,00 1 Paket 628,80 1 Paket 674,07 1 Paket 677,44 1 Paket 680,83 Dinas Kesehatan
Pengadaan Logistik ProgramP2B2
Jumlah paket logistik atau materialpenunjang operasional programmalaria, DBD dan rabies sebagaibuffer stok di provinsi
12 kab/kota 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 300,00 12 kab/kota 868,84 12 kab/kota 873,18 12 kab/kota 877,55 0 Kab/Kota 881,94 Dinas Kesehatan
Pengadaan Logistik Alat danBahan Program P2ML
Terlaksananya pengadaan logistikprogram P2ML
12 kab/kota 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 1.163,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 1.163,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Logistik Alat danBahan Program P2ML
Jumlah paket Logistik ataumaterial penunjang operasionalprogram P2 TB HIV/AIDS, Diaredan Kusta yang tersedia.
4 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 3 Paket 573,38 1 Paket 614,66 1 Paket 617,74 5 Paket 1.805,78 Dinas Kesehatan
Pengadaan cold chain danperalatan imunisasi
peralatan rantai vaksin yangsesuai standar 12 kab/kota 12 kab/kota 251,00 12 kab/kota 251,40 12 kab/kota 0,00 12 kab/kota 0,00 12 kab/kota 0,00 12 kab/Kota 502,40 Dinas Kesehatan
Pengadaan ADS (auto disposiblestringe)
Terlaksananya pengadaan ADS12 kab/kota 12 kab/kota 300,00 12 kab/kota 200,00 12 kab/kota 0,00 12 kab/kota 0,00 12 kab/kota 0,00 12 kab/kota 5.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana PendukungImunisasi
Jumlah Paket sarana pendukungimunisasi yang diadakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 3 Paket 750,00 3 Paket 804,00 3 Paket 808,02 9 Paket 2.362,02 Dinas Kesehatan
peningkatan Kapasitas bidandesa (vaksinator) dan cold chain
Terlaksananya peningkatankapasitas bidan desa ( vaksinator) dan cold chain
12 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 182,18 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 150,00 12 kab/kota 150,75 12 kab/kota 173,36 Dinas Kesehatan
Peningkatan kemampuanpengelola program imunisasi
Terlaksananya peningkatankemampuan pengelola programimunisasi
12 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 150,00 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 150,00 12 kab/kota 150,75 12 kab/kota 173,36 Dinas Kesehatan
Peningkatan kemampuan SDMImunisasi
Jumlah kab/kota yang mencapaitarget imunisasi dasar 12 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 130,00 12 kab/kota 350,00 12 kab/kota 351,75 12 kab/kota 831,75 Dinas Kesehatan
Peningkatan Cakupan Imunisasidi Daerah Fokus Dalam RangkaAkselerasi GAIN UCI
Jumlah Kab/Kota yang mencapaiTarget IDL dan Target UCI
9 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 10 Kab/Kota 256,00 10 Kab/Kota 257,28 11 Kab/Kota 258,57 12 Kab/Kota 771,85 Dinas Kesehatan
Monitoring dan SupervisiProgram P2ML
Jumlah Kab/kota yangtermonitoring dan supervisiProgram P2ML
12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 200,00 12 Kab/Kota 218,55 12 Kab/Kota 418,55 12 Kab/Kota 448,69 12 Kab/Kota 450,93 300000 buah 518,57 Dinas Kesehatan
Peningkatan Program PenyakitTidak Menular (PTM)
jumlah kab/kota yang meningkatprogram PTM 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 120,00 12 Kab/Kota 120,00 12 Kab/Kota 120,00 12 Kab/Kota 128,64 12 Kab/Kota 129,28 12 Kab/Kota 148,68 Dinas Kesehatan
Page 33
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengembangan Posbindu PTMJumlah kab/kota yangmengembangkan Posbindu 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 130,00 12 Kab/Kota 150,00 12 Kab/Kota 200,00 12 Kab/Kota 214,40 12 Kab/Kota 215,47 12 Kab/Kota 247,79 Dinas Kesehatan
Evaluasi pelaksanaan kegiatanpengendalian PTM
jumlah kab/Kota yang terevaluasi12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 90,00 12 Kab/Kota 100,00 12 Kab/Kota 120,00 12 Kab/Kota 128,64 12 Kab/Kota 129,28 12 Kab/Kota 129,93 Dinas Kesehatan
Legislasi Kawasan Tanpa Rokokjumlah peraturan daerah yangdibuat 2 peraturan 2 peraturan 750,00 2 peraturan 750,00 2 peraturan 850,50 2 peraturan 911,74 2 peraturan 916,29 12 Kab/Kota 920,88 Dinas Kesehatan
Peningkatan SurveilanceEpidemiologi danPenanggulangan Wabah
Diketahuinya faktor resikopenyebab KLB dan memutus matarantai penularan sertaterlaksananya SKDR KLBKab/Kota
12 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 303,00 12 Kab/Kota 304,52 12 Kab/Kota 306,04 12 kab/kota 216,55 Dinas Kesehatan
MonItoring dan Evaluasi ProgramSurveilans
jumlah kab/Kota monitoring danevaluasi program surveilans 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 100,00 12 Kab/Kota 110,00 12 Kab/Kota 113,46 12 Kab/Kota 121,63 12 Kab/Kota 122,24 12 Kab/Kota 129,93 Dinas Kesehatan
Peningkatan ProgramPenanggulangan Bencana
Jumlah kab/Kota denganpeningkatan programpenanggulangan bencana
12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 100,00 12 Kab/Kota 110,00 12 Kab/Kota 111,18 12 Kab/Kota 119,18 12 Kab/Kota 119,78 2 peraturan 920,88 Dinas Kesehatan
Pengadaan dan pemeliharaanwater purifier
jumlah pengadaan danpemeliharaan water purifeier 1 paket 1 paket 55,00 1 paket 55,00 1 paket 53,45 1 paket 57,30 1 paket 57,58 12 Kab/Kota 57,87 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas PenyakitKusta bagi Dokter di PRK KustaKab/Kota
Jumlah kab/kota yang meningkatcapaian dan kualitas program 12 kab/kota 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 107,75 12 kab/kota 188,00 12 kab/kota 109,00 12 kab/kota 109,55 12 kab/kota 110,09 Dinas Kesehatan
Pengadaan Peralatan PendukungKegiatan Imunisasi
Peralatan pendukung yang sesuaistandar 12 kab/kota 12 kab/kota 200,00 12 kab/kota 150,00 12 kab/kota 250,00 12 kab/kota 250,00 12 kab/kota 250,00 12 kab/kota 750,00 Dinas Kesehatan
Pengendalian KLB KesehatanTermasuk Krisis Kesehatan
Terlaksananya Pengendalian KLBKesehatan Termasuk KrisisKesehatan
12 kab/kota 0 kab/kota 0,00 12 kab/kota 200,00 12 kab/kota 200,00 12 kab/kota 200,00 12 kab/kota 200,00 12 kab/kota 600,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Imunisasi dalamrangka akselerasi GAIN UCI
Terlaksananya peningkatanImunisasi dalam rangka akselerasiGAIN UCI
12 kab/kota 12 kab/kota 105,00 12 kab/kota 105,00 12 kab/kota 107,00 12 kab/kota 200,00 12 kab/kota 250,00 12 kab/kota 300,00 Dinas Kesehatan
PROGRAMSTANDARISASIPELAYAN KESEHATAN
Meningkatnya pelayanankesehatan yangterstandarisasi (%)
1.793,66 11.906,55 13.292,90 14.342,96 15.278,50 34.546,94
Kegiatan:
Rapat Kerja Kesehatan Daerah(Rakerkesda) Prov. Riau
Terlaksananya Rapat KerjaKesehatan Daerah (Rakerkesda)Prov. Riau
1 Dok 0 Dok 0,00 1 Dok 350,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 1 Dok 350,00 Dinas Kesehatan
Page 34
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Koordinasi dan singkronisasi,Sosialisasi perencanaanProgram Kesehatan (KS2P)
Jumlah kab/kota yang terjalinkoordinasi dan singrong dalampelaksanaan PerencanaanProgram Kesehatan
12 kab/Kota 0 kab/Kota 0,00 12 kab/Kota 0,00 0 kab/Kota 0,00 0 kab/Kota 0,00 0 kab/Kota 0,00 0 kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan Renstra DinasKesehatan Prov.Riau 2014 -2019
Jumlah dokumen restra yangterususun 1 Dok 1 Dok 250,00 1 Dok 0,00 1 Dok 0,00 1 Dok 0,00 1 Dok 0,00 1 Dok 250,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan Rencana Kerja(Renja ) SKPD
Jumlah Rencana Kerja SKPDyang terusuun 1 Dok 1 Dok 100,00 1 Dok 0,00 3 Dok 250,00 3 Dok 300,00 3 Dok 330,00 450 Orang 330,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan Perencanaan danPenganggaran Dana Khusus(DAK) dan Tugas Pembantuan(TP)
Jumlah dokumem perencanaandan penggagaran DAK dan TPYang terususun 2 Dok 2 Dok 100,00 2 Dok 0,00 2 Dok 200,00 2 Dok 240,00 2 Dok 264,00 12 kab/Kota 290,40 Dinas Kesehatan
Pengembangan Bank DataKes.Prop.Riau
Jumlah bidang/UPT dan seksiyang tersedia data Kesehatanterintegrasi
Bidang/UPT/Seksi/Subag
Bidang/UPT/Seksi/Subag 100,00 Bidang/UPT/S
eksi/Subag 150,00 Bidang/UPT/Seksi/Subag 250,00 Bidang/UPT/Se
ksi/Subag 300,00 Bidang/UPT/Seksi/Subag 330,00 3 Dok 363,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan Profil KesehatanProvinsi Riau
Jumlah Profil Dinas KesehatanProv. Riau yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 275,00 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 350,00 1 Dokumen 420,00 1 Dokumen 462,00 2 Dok 508,20 Dinas Kesehatan
Monev Pelaporan ProgramKesehatan
Termonitornya perkembanganpelaksanaan programpembangunan kesehatan ProvinsiRiau
12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 175,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 250,00 12 Kab/Kota 300,00 12 Kab/Kota 330,00 12 Kab/Kota 363,00 Dinas Kesehatan
Pembinaan AkreditasiLaboratorium Kesehatan'Pemerintah/Swasta se ProvinsiRiau
Meningkatnya pengetahuanpetugas tentang akreditasi labkesdan dokumen persyaratanakreditasi
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 150,00 0 Kab/Kota 180,00 0 Kab/Kota 198,00 0 Kab/Kota 363,00 Dinas Kesehatan
Pembinaan Akreditasi RumahSakit Pemerintah/Swasta se-Provinsi Riau
Jumlah Rumah Sakit se-ProvinsiRiau yang telah melakukanAkreditasi RS oleh KARS 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 18 RS 200,00 18 RS 240,00 18 RS 264,00 1 Dokumen 508,20 Dinas Kesehatan
Sinkronisasi Perizinan Sarana 'kesehatan dan TenagaKesehatan se Provinsi Riau
Terwujudnya kesamaan persepsidan pandangan dalam pengelolaanperizinan di provinsi dan kab/kotasesuai dengan kewenangan
12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 145,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 145,00 Dinas Kesehatan
Pertemuan Akreditasi PelatihanDinas Kesehatan dan RSKab/Kota se Provinsi Riau
Meningkatnya pengetahuan,ketrampilan dan keahlian dalampengelolaan akreditasi pelatihan 1 Paket 1 Paket 131,46 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 1 Paket 131,46 Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Perizinan danPengawasan Sarana Kesehatanse Provinsi Riau
Tersedianya sarana kesehatanpemerintah / swasta 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 167,20 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 167,20 Dinas Kesehatan
Page 35
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengelolaan STR dan UjiKompetensi Nakes se ProvinsiRiau
Terlaksananya penyelenggaraandan pengelolaan STR serta ujikompetensi tenaga kesehatan 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Pembelajaran LangsungPengelolaan STR dan UjiKompetensi Nakes ke ProvinsiJawa Timur
Terwujudnya pengetahuan danwawasan pembelajaran secaralangsung proses pengelolaan STRdan proses pengujian kompetensi
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan standar PuskesmasTersusunnya standar puskesmas
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Pertemuan Pemutahkiran datasarana kefarmasian dan saranadistribusi Alat Kesehatan
Terlaksananya pertemuanpermutahiran data saranakefarmasian dan sarana distribusialat kesehatan
12 kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Sinkronisasi perizinan danpengembangan saranakesehatan pemerintah danSwasta
Terlaksananya perizinan danpengembangan sarana kesehatanpemerintah dan Swasta
12 kab/Kota 0 kab/Kota 0,00 12 kab/Kota 150,00 12 kab/Kota 157,20 12 kab/Kota 163,80 12 kab/Kota 164,62 12 kab/Kota 150,00 Dinas Kesehatan
Pembinaan Akreditasi danPengawasan perizinan saranakesehatan pemerintah/swasta Se-Propinsi Riau
Terlaksananya PembinaanAkreditasi dan Pengawasanperizinan sarana kesehatanpemerintah/swasta Se-PropinsiRiau
12 kab/Kota 0 kab/Kota 0,00 12 kab/Kota 200,00 12 kab/Kota 400,00 12 kab/Kota 440,00 12 kab/Kota 484,00 12 kab/Kota 532,40 Dinas Kesehatan
Pembinaan Akreditasi danPengawasan perizinan saranakesehatan pemerintah/swasta Se-Propinsi Riau
Jumlah Kab/Kota yang meningkatPengetahuan Pengelola AkreditasiRS dan perizinan SaranaKesehatan di 12 Kab./Kota
12 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 400,00 12 Kab/Kota 402,00 12 Kab/Kota 404,01 12 kab/kota 1.206,01 Dinas Kesehatan
Membangun Sistem RujukanPelayanan Kesehatan Terpadu diProvinsi Riau
Jumlah Sistem InformasiManajemen Rujukan yang tersediadi Provinsi Riau
0 Sistem 0 Sistem 0,00 0 Sistem 0,00 1 Sistem 4.000,00 1 Sistem 4.000,00 1 Sistem 4.000,00 3 Sistem 12.000,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan perencanaanbersumber APBN
jumlah dokumen Perencanaanyang menjadi dasar 1 dokumen 1 dokumen 0,00 1 dokumen 150,00 1 dok 195,00 1 dok 234,00 1 dok 257,40 12 kab/Kota 836,40 Dinas Kesehatan
Penyusunan Perencanaan APBDProvinsi Riau
jumlah dokumen Perencanaanyang menjadi dasar 1 dokumen 1 dokumen 0,00 1 dokumen 194,00 1 dok 252,20 1 dok 302,64 1 dok 332,90 1 Paket 366,19 Dinas Kesehatan
Pengembangan Data cepatpuskemas 24 jam Provinsi Riau
Jumlah Puskesmas di provinsiRiau dengan pengelolaan dana 12 kab/Kota 0 kab/Kota 0,00 12 kab/Kota 486,00 12 kab/Kota 631,80 12 kab/Kota 758,16 12 kab/Kota 833,98 12 kab/Kota 917,37 Dinas Kesehatan
Page 36
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Evaluasi anggaran bersumberAPBN/APBD provinsi Riau
didapatnya hasil dokumentevaluasi anggaran bersumber 12 kab/Kota 0 kab/Kota 0,00 12 kab/Kota 150,00 12 kab/Kota 195,00 12 kab/Kota 234,00 12 kab/Kota 257,40 1 dok 283,14 Dinas Kesehatan
Koordinasi Evaluasi ProgramKesehatan
terkoordinasinya pelaksanaanprogram di kab/kota 12 kab/Kota 0 kab/Kota 0,00 12 kab/Kota 195,00 12 kab/Kota 253,50 12 kab/Kota 304,20 12 kab/Kota 334,62 1 paket 368,08 Dinas Kesehatan
Koordinasi dan Pengelolaan datadan informasi KesehatanProvinsi Riau
Jumlah dokumen profil dinaskesehatan di provinsi Riau dan 12 kab/Kota 0 kab/Kota 0,00 12 kab/Kota 175,00 12 kab/Kota 227,50 0 kab/Kota 273,00 0 kab/Kota 300,30 0 kab/Kota 975,80 Dinas Kesehatan
Tindak Lanjut AkreditasiLabkesling Sesuai DenganISO/IEC 17025 ; 2008
Mutu pelayanan Laboratorium di UPT laboratorium0 paket 0 Paket 350,00 1 paket 255,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 12 kab/Kota 605,00 Dinas Kesehatan
Biaya Pelayanan danPemeliharaan UPT Labkesling
jumlah bulan pelayanan yangdilaksanakan di UPT 12 Bulan 0 Bulan 0,00 12 Bulan 1.600,00 12 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 1.600,00 Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa PelayananUPT Labkesling
Personel UPT laboratoriumkesehatan dan 12 Bulan 0 Bulan 0,00 12 Bulan 540,00 12 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 540,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Bahan Laboratorium(Reagensia) UPT Labkesling
Pelayanan yang tersedia di UPTLabkesling dapat 12 Bulan 0 Bulan 0,00 12 Bulan 1.200,00 12 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 1.200,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat-AlatLaboratorium Bagi UPTLabkesling
Mutu pelayanan Laboratoriumdapat dipertahankan 1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 1.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.000,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan PelayananLaboratorium Kab/Kota
Menurunnya keluhan pelanggandibawah 1 % 12 kab/Kota 0 kab/Kota 0,00 12 kab/Kota 250,00 12 kab/Kota 0,00 12 kab/Kota 0,00 12 kab/Kota 0,00 0 Bulan 250,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kinerja ProgramPengembangan SaranaKesehatan
Tersedianya pelaksanaanpeningkatan kerja 12 Bulan 0 Bulan 0,00 12 Bulan 205,00 12 Bulan 266,50 12 Bulan 319,80 12 Bulan 351,78 0 Bulan 205,00 Dinas Kesehatan
Pemantapan Renstra DinasKesehatan Provinsi Riau 2014-2015
jumlah dokumen renstra yangmenjadi dasar pelaksanakn 1 dokumen 0 dokumen 0,00 1 dokumen 150,00 1 dok 195,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 1 dokumen 150,00 Dinas Kesehatan
Pelaksanaan percepatan SPMKesehatan
Tersusunnya laporanperkembangan percepatan SPMKesehatan
12 Dokumen 0 Dokumen 0,00 12 Dokumen 200,00 12 Dokumen 260,00 12 Dokumen 312,00 12 Dokumen 343,20 12 Dokumen 1.115,20 Dinas Kesehatan
Pengembangan Bank Data danInformasi
Terlaksananya PengembanganBank Data dan Informasi 0 paket 0 Paket 0,00 1 paket 113,00 1 paket 146,90 1 paket 176,28 1 paket 193,91 12 kab/Kota 213,30 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kinerja MajelisTenaga Kesehatan Provinsi Riau(MTKP) Riau
rekomendasi surat tanda registrasike majelis tenaga 1 kegiatan 0 kegiatan 0,00 1 kegiatan 150,30 1 kegiatan 195,38 1 kegiatan 234,46 1 kegiatan 257,91 1 dok 283,70 Dinas Kesehatan
Page 37
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Penyusunan Ranperda SistemKesehatan Provinsi (SKP)Provinsi Riau
terlaksananya ranperda sistekesehatan provinsi 1 dokumen 0 dokumen 0,00 1 dokumen 600,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 1 dokumen 600,00 Dinas Kesehatan
Registrasi KLH / KALKterlaksananya registrasi KLH /KALK 1 Paket 0 Paket 0,00 2 Paket 150,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 2 Paket 150,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Bahan Kimia untukFood Security
Tersedianya bahan kimia untukfood security 1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 186,96 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 186,96 Dinas Kesehatan
Pengelolaan data saranaprasarana kesehatan
Tersedianya data sarana prasanakesehatan (Puskesmas, Pustu,Rumah Sakit) yang akurat dansesuai standar
0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 450,00 1 Dokumen 450,00 1 Dokumen 450,00 1 Dokumen 495,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan sarana Data cepatpuskemas 24 jam di ProvinsiRiau
Jumlah sarana PengembanganPuskesmas di Provinsi Riau 0 Puskesmas 0 Puskesmas 0,00 42
Puskesmas 3.106,29 42 Puskesmas 3.416,92 42 Puskesmas 3.758,61 42 Puskesmas 4.134,47 42 Puskesmas 4.547,92 Dinas Kesehatan
PROGRAMPENGADAAN,PENINGKATAN DANPERBAIKAN SARANADAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKESMASPEMBANTU DANJARINGANNYA
Meningkatnya saranadan prasarana kesehatanmasyarakat dasar yangtersedia (%)
435,23 71.028,45 432.950,96 275.510,00 319.618,10 1.033.075,51
Kegiatan :
Provinsi Riau
Koordinasi, sinkronisasipengembangan sarana danprasarana kesehatan dasar
Jumlah kab/kota yangterkoordinasi dan tersinkronisasipengembangan sarana danprasarana kesehatan dasar
12 Kab/kota 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/kota 150,00 12 Kab/kota 195,00 12 Kab/kota 214,50 12 Kab/kota 235,95 Dinas Kesehatan
Pengembangan SIKDA Generikse-Provinsi Riau
jumlah sistem informasi kesehatanyang dilaksnakan di provinsi Riau 1 sistem 1 sistem 235,23 0 sistem 0,00 0 sistem 0,00 0 sistem 0,00 0 sistem 0,00 1 sistem 235,23 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kinerja ProgramPengembangan Sumber DayaKesehatan
jumlah kab/kota yang meningkat kinerjapengemvbangan SDM kesehatnnya 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 200,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 200,00 Dinas Kesehatan 12 kab/kota
Survey lokasi, PembebasanLahan, pengurusan izinInsenerator lombah B3 danbahan berbahaya lainya di prov.Riau
Jumlah Paket kegiatan
0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Monitoring dan PengendalianTekhnis Bantuan KeuanganPropinsi Riau di Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota yang mendapatbantuan Keuangan dari PropinsiRiau
12 Kab/kota 0 Kab/kota 0,00 0 Kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 450,00 12 Kab/Kota 450,00 12 Kab/Kota 450,00 12 Kab/Kota 495,00 Dinas Kesehatan 12 kab/kota
Page 38
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengadaan Alat KesehatanPuskesmas Se Provinsi Riau
Tersedianya Alat KesehatanPuskesmas Se Provinsi Riau 0 Unit 0 Unit 0,00 1 Unit 4.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 4.000,00 Dinas Kesehatan 12 Kab Kota
Pembangunan PuskesmasRimba Seminai Kecamatan RakitKulim
Jumlah Puskesmas yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.000,00 1 Unit 3.000,00 Dinas Kesehatan
Master Plant UPT.Penanggulangan Krisis Center ,SDM dan Kom
Jumlah Dokumen Perencanaan0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 1 Dokumen 575,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 1 Dokumen 575,00 Dinas Kesehatan
Rehab Gedung kantor DinasKesehatan
Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan 0 keg 0 keg 0,00 0 keg 0,00 1 keg 1.000,00 1 keg 1.000,00 0 keg 0,00 2 Keg 2.000,00 Dinas Kesehatan
Rehab Rumah Dinas KesehatanPropinsi Riau
Jumlah Gedung kantor DinasKesehatan 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.000,00 1 Unit 1.000,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan Gedung UPT.Penanggulangan krisis,Peningkatan SDM dan Kom
Jumlah Paket rehab Rumah Dinas0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 5.000,00 1 Paket 5.000,00 2 Paket 10.000,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan Puskesmas Plusdi Prov Riau
jumlah puskesmas plus yang dibangun' 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 8 Unit 120.000,00 11 Unit 165.000,00 19 Unit 285.000,00 Dinas Kesehatan 12 Kab/kota
Pengadaan PeralatanPuskesmas Plus di Prov. RiauRiau
Jumpah paket PeralatanPuskemas yang tersedia 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 6 paket 30.000,00 8 paket 40.000,00 14 pakaet 7.000,00 Dinas Kesehatan 12 Kab/kota
Review DED LanjutanPembangunan Puskesmas
Jml Dokumen Review DED yg diadakan 0 Dok 0 Dok 0,00 5 Dok 471,28 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 5 Dok 471,28 Dinas Kesehatan
Perencaaan Puskesmas PlusJml Dokumen Perencanaan yg diadakan 0 Dok 0 Dok 0,00 6 Dok 1.860,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 6 Dok 1.860,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan PerlengkapanPosyandu
Jml Perlengkapan Posyandu ygdiadakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 5 Paket 500,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 5 Paket 500,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan posyandutermanfaatkannya pos yandupercontohan 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 250,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 250,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan posyandutermanfaatkannya pos yandupercontohan 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 250,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 250,00 Dinas Kesehatan
Kab. Siak
Penyelesaian pembangunanPuskesmas Kandis Kab. Siak
Terlaksananya Penyelesaianpembangunan Puskesmas KandisKab. Siak
0 m2 0 m2 0,00 0 m2 0,00 0 m2 0,00 0 m2 0,00 0 m2 0,00 0 m2 0,00 Dinas Kesehatan Siak
Page 39
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Penyelesaian pembangunanPuskesmas Kandis Kab. Siak
Jumlah Bangunan Puskesmas0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.500,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Siak
Penyelesaian pembangunanPuskesmas Sabak Auh Kab.Siak
Jumlah Bangunan Puskesmas0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.500,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Siak
Penyelesaian pembangunanPuskesmas Lubuk dalam Kab.Siak
Terlaksananya Penyelesaianpembangunan Puskesmas Lubukdalam Kab. Siak
0 m2 0 m2 0,00 0 m2 0,00 0 m2 0,00 0 m2 0,00 0 m2 0,00 0 m2 0,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Siak
Penyelesaian pembangunanPuskesmas Lubuk dalam Kab.Siak
Jumlah Bangunan Puskesmas0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.500,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Siak
Pembangunan Puskesmas KotoGasib Kabupaten Siak(bertingkat)
Jumlah Puskesmas yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.000,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Siak
Pengadaan Sarana danPrasarana Puskesmas di Kab.Siak
Terlaksananya PengadaanPrasarana Poliklinik Umum (5 set),Gawat Darurat (2 set) dan PONED(2 set) Kab. Siak
0 Set 0 Set 0,00 0 Set 0,00 0 Set 0,00 0 Set 0,00 0 Set 0,00 0 Set 0,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Siak
Pengadaan Sarana danPrasarana Puskesmas di Kab.Siak
Jumlah bangunan Puskesmasyang dimanfaatkan 0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 2.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 2.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Siak
Pengadaan/peningkatan/perbaikan Saranadan prasarana Puskesmas Kab.Siak
Jumlah Sarana dan PrasaranaPuskesmas
0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 3.000,00 1 Paket 3.000,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Siak
Pengadaan Alat KesehatanPuskesmas dan Pustu di KabSiak
Jumlah Alat puskesmas yangdiadakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 2.000,00 0 Paket 0,00 1 Paket 3.000,00 2 Paket 5.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Siak
Kota Dumai
Penyelesaian pembangunanPuskesmas Bukit Kapur KotaDumai
Jumlah Bangunan Puskesmas0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 237,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 237,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Pembangunan Ruang rawat inapPuskesmas Sungai Sembilan
Jumlah ruang rawat InapPuskesmas yang dibangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.520,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.520,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Pembangunan Puskemas JayaMukti Kota Dumai
Jumlah puskesmas yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.500,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Pengadaan ambulance untukpuskesmas di Kota Dumai
Jumlah penngadaan Ambulancepuskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 Unit 1.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 Unit 1.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Page 40
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengadaan MebelulerPuskesmas Jaya Mukti KotaDumai
Jumlah Paket Meubelairpuskesmas 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 200,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 200,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Pengadaan alat kesehatanPuskesmas Jaya Mukti KotaDumai
Jumlah Paket Alat kesehatan0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Posyandu PercontohanJumlah bangunan posyandu yangtersedia 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Pembangunan posyandu terpaduDi Kota Dumai (3 Unit)
Jumlah Posyandu yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 Unit 795,00 3 Unit 795,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Pengadaan meubeler danperalatan kesehatan untukPosyandu Di Kota Dumai
Jumlah paket pengadaanmeubelair dan alkes posyandu 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 10 Paket 500,00 10 Paket 500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Pengadaan Alat KesehatanPuskesmas dan Pustu di KabDumai
Jumlah paket alkes0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 2.000,00 1 Paket 3.000,00 0 Paket 0,00 2 Paket 5.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Pengadaan ambulance lengkapdengan peralatan medis, 5Puskesmas di Kota Dumai
Jumlah Ambulan yang di adakan
0 Unit 0 Unit 0,00 5 Unit 1.375,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 5 Unit 1.375,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Dumai
Pengadaan peralatanlaboratorium set untuk 7puskesmas di Kota Dumai
Jumlah peralatan laboratorium setyang diadakan 0 Set 0 Set 0,00 4 Set 1.400,00 0 Set 0,00 0 Set 0,00 0 Set 0,00 4 Unit 1.400,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Pengadaan IPAL Puskesmas diKota Dumai
Terlaksananya pengadaan IPALPuskesmas 0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 1.500,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Pengadaan tempat tidur rawatinap lengkap dengan matras diKota Dumai
Terlaksananya pengadaanperalatan laboratorium puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 10 Unit 60,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 10 Unit 60,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Pengadaan mobil fogging ULV(Double Gardan) di Kota Dumai
Terlaksananya pengadaan mobilfogging ULV (Double Gardan) 0 Unit 0 Unit 0,00 1 Unit 350,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 350,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Pengadaan alat fogging ULV diKota Dumai
Terlaksananya pengadaan alatfogging ULV 0 Unit 0 Unit 0,00 1 Unit 300,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 300,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Pengadaan Cold Chain RCW 60EK di Kota Dumai
Tersedianya cold chain0 Unit 0 Unit 0,00 1 Unit 85,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 85,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Pengadaan Chold Chain RCW 60EK
Jml Chold Chain yg diadakan0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 85,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 85,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Page 41
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengadaan Alat KesehatanUntuk Puskesmas Kota Dumai
Tersedianya peralatanlaboratorium set untuk puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 4 Unit 1.400,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 Unit 1.400,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Pengadaan Ambulance LautJumlah Ambulance yg diadakan
0 Unit 0 Unit 0,00 1 unit 759,50 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 unit 759,50 Dinas Kesehatan -Bankeu Dumai
Kab. Indragiri Hulu
Penyelesaian pembangunanPuskesmas Peranap Kab. Inhu
Jumlah Puskesmas yang diselesaikan0 m2 0 m2 0,00 0 m2 0,00 0 m2 0,00 0 m2 0,00 0 m2 0,00 0 m2 0,00 Dinas Kesehatan Indragiri Hulu
Penyelesaian pembangunanPuskesmas Peranap Kab. Inhu
Jumlah Puskesmas yang diselesaikan0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.300,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.300,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Pembangunan Puskesmas Plusdi Kab. Indragiri Hulu
Terlaksananya PembangunanPuskesmas Plus di Kab. IndragiriHulu
0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 15.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 15.000,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Indragiri Hulu
Perluasan Puskesmas Air MolekTersedianya bangunanpuskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 4.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 4.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Pembangunan Puskemas Kulimjaya Kec. Lubuk batu jaya KabInhu
jumlah Puskesmas Yang terbangun'0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.000,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Perencanaan PembangunanIPAL dan Incenerator Puskemasdi Kab. Inhu
Jumlah dokumen perencanaan0 Dok 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 4 Dok 205.000,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 4 Dok 205.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Pembangunan IPAL danIncenerator Puskemas di Kab.Inhu
Jumlah Ipal dan Incenerator yangdibangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 Unit 5.100,00 0 Unit 0,00 4 Unit 5.100,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Pengadaan Alat KesehatanPuskesmas dan Pustu di Inhu
jumlah paket alkes0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 2.000,00 1 Paket 3.000,00 1 Paket 2.000,00 3 Paket 7.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Pembangunan Puskesmas BatuPapan Kec. Batang cenaku kabInhu
Jumlah puskesmas yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.500,00 1 Unit 3.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Pembangunan PuskesmasKampung Pulo Kec. Rengat KabInhu
Jumlah Puskesmas yangdibangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.500,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Pembangunan Sarana danPrasarana pendukungPuskesmas Pematang JayaKec. Rengat barat kab Inhu
Jumlah Puskesmas yangdibangun
0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.000,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.000,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Indragiri Hulu
Page 42
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pembangunan Posyandu terpadu5 unit di Kab. Inhu
Jumlah Posyandu yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 5 Unit 1.250,00 5 Unit 1.250,00 0 Unit 0,00 10 Unit 2.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasaranaPuskesmas Kab. Inhu
Jumlah Paket Pengadaan saranadan prasarana 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 3.000,00 1 Paket 3.000,00 1 Paket 3.000,00 3 Paket 9.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Pembangunan Pustu di Kab.Inhu
Jml Pustu yg dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 unit 1.500,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 unit 1.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Pembangunan PuskesmasBongkol Malang Kec. KelayangKab. Inhu
Jumlah puskesmas yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.500,00 1 Unit 3.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Pembangunan PuskesmasBanjar Balam Kec. Lirik Kab.Inhu
Jumlah paket pengadaan alkes0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 3.500,00 1 Paket 3.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Pengadaan ambulancepuskesmas kab. Indragiri hulu
termanfaatkannya ambulancepuskesmas kab. Indragiri hulu 0 Unit 0 Unit 0,00 3 unit 1.800,00 5 unit 1.500,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 unit 1.800,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
pengadaan Alat kesehatan untukPuskesmas kab Indragiri hulu
Jumlah Dental Unit yang tersedia0 Unit 0 Unit 0,00 1 Unit 200,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 200,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Pembangunan Pustu 4 Unit diKab Inhu
Jumlah Pustu rawat Inap yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 Unit 1.194,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 Unit 1.194,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Pengadaan AmbulancePuskesmas Double Gardan Kab.Inhu
Jumlah Ambulance DoubleGardan yang tersedia 0 Unit 0 Unit 0,00 3 Unit 1.800,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 Unit 1.800,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Pengadaan Dental Unit Kab. InhuJumlah Dental unit yang tersedia
0 Unit 0 Unit 0,00 1 Unit 200,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 200,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Indragiri Hulu
Penyelesaian Pembangu nanTurap Puskesmas kilan Kab.Inhu
Jml bangunan Puskesmas0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 2 Paket 500,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 2 Paket 500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Pengadaan alat kesehatan UntukPustu
Jml Alkes Pustu yg tersedia0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 5 Paket 500,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 5 Paket 500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Pengadaan Sarana AlatKesehatan Puskemas Kulim jayaKec. Lubuk batu jaya
Jumlah Paket Pengadaan Alkes0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.500,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Pengadaan Sumur Bor LengkapPustu Desa Siberida Kec.Siberida
Jml Sumur Bor Pustu yg tersedia0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 51,80 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 51,80 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hulu
Page 43
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Kab. Kep. Meranti
Pengadaan sarana danprasarana puskesmas BandulKab. Meranti
jumlah sarana dan prasaranaPuskesmas bandul yang diadakan 0 unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 147,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 147,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kep. Meranti
Pembangunan Rumah DinasParamedis di PuskesmasPerawatan Teluk Belitung
Pembangunan Rumah DinasParamedis Puskesmas PerawatanTeluk Belitung
0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Kep. Meranti
Pembangunan Rumah DinasParamedis di PuskesmasPerawatan Teluk Belitung
Pembangunan Rumah DinasParamedis Puskesmas PerawatanTeluk Belitung
0 unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 230,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 230,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Kep. Meranti
Pengadaan Alat Kesehatan untukPoskesdes
Terlaksananya Pengadaan alatKesehatan untuk Poskesdes diKab. Meranti
0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 500,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 500,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Kep. Meranti
Pembangunan PuskesmasRawat Jalan Puskesmas AlahAir Kec. Tebing Tinggi kab.Meranti
Jumlah Puskesmas rawat inapyang dibangun
0 unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.500,00 1 Unit 1.500,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Kep. Meranti
Pembangunan Posekesdes 9unit di Kab. Meranti
Jumlah Poskesdes yang dibangun0 unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 9 Unit 3.600,00 9 Unit 3.600,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kep. Meranti
Pembangunan Rumah DinasDokter dan Paramedis di Kab.Meranti
Jumlah Rumah Dinas Dokter danparamedis 0 unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 600,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 600,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kep. Meranti
Pembangunan PuskesmasSungai Tohor Kec. Tebing tinggiKab.Kep. Meranti
Jumlah puskesmas perawatanyang dibangun 0 unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kep. Meranti
Perencanaan PembangunanIPALdan Incenerator Puskemasdi Kab. Kep Meranti
Jumlah dokumen perencanaan
0 Dok 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 4 Dok 205,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 4 Dok 205,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Kep. Meranti
Pembangunan IPAL danIncenerator Puskemas di Kab.Kep Meranti
Jumlah Ipal dan Incenerator yangdibangun 0 unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 Unit 5.100,00 0 Unit 0,00 4 Unit 5.100,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kep. Meranti
Pengadaan Alat KesehatanPuskemas dan Pustu di Kab.Meranti
Jumlah Paket Alkes0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.000,00 1 Paket 2.000,00 1 Paket 2.000,00 3 Paket 5.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kep. Meranti
Pembangunan PuskesmasKedabu Rapat Kab. KepulauanMeranti
Jumlah Sarana Puskesmas yangdibangun 0 unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 4.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 4.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kep. Meranti
Page 44
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengadaan Alat KesehatanPuskesmas Rawat Inap KedabuRapat Kec rangsang Kep Meranti
Jumlah Puskesmas perawatanyang dibangun
0 unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.000,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.000,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Kep. Meranti
Pembangunan Poskesdes 9 Unitdi Kep Meranti
Jumlah poskesdes yang dibangun0 unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 9 Unit 2.475,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 9 Unit 2.475,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kep. Meranti
Pembangunan Poskesdes 5 unitdi Kep Meranti
Jumlah poskesdes yang dibangun0 unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 5 Unit 1.375,00 0 Unit 0,00 5 Unit 1.375,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kep. Meranti
Rehab Pustu dan Polindes diKep Meranti (8 unit)
Jumlah Pustu polindes yangdibangun 0 unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 8 Unit 2.200,00 8 Unit 2.200,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kep. Meranti
Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasaranaPuskesmas Kab. Kep meranti
Jumlah Paket Pengadaan saranadan prasarana
0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 2.000,00 1 Paket 2.000,00 2 Paket 4.000,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Kep. Meranti
Pengadaan USG Kab. MerantiJumlah sarana USG yang tersedia
0 unit 0 Unit 0,00 5 Unit 941,01 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 5 Unit 941,01 Dinas Kesehatan -Bankeu Kep. Meranti
Pengadaan Doppler Kab. MerantiPengadaan Doppler Kab. Meranti
0 unit 0 Unit 0,00 59 Unit 214,41 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 59 Unit 214,41 Dinas Kesehatan -Bankeu Kep. Meranti
Pengadaan Pasien Monitor Kab.Meranti
Jumlah Patien Monitor yangtersedia 0 unit 0 Unit 0,00 5 Unit 497,03 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 5 Unit 497,03 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kep. Meranti
Pengadaan Mobil AmbulanceKab. Meranti
Jumlah ambulance yang tersedia0 unit 0 Unit 0,00 1 Unit 345,10 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 345,10 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kep. Meranti
Pengadaan Ambulance Lautuntuk Kab. Kep. Meranti
Jml Ambulance Laut yg tersedia0 unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 2 unit 1.400,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 2 unit 1.400,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kep. Meranti
Pembangunan Poskesdes diKab. Kep. Meranti
Jml Poskesdes yg dibangun0 unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 unit 900,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 unit 900,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kep. Meranti
Pengadaan Mobil PuskesmasKeliling di Kab. Kep. Meranti
Jumlah mobil Puskesmas kelilingyang diadakan 0 unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 unit 300,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 unit 300,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kep. Meranti
Pengadaan AmbulancePuskesmas kab. Meranti
termanfaatkannya ambulancepuskesmas kab. Meranti 0 Unit 0 Unit 0,00 2 Unit 690,20 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 2 Unit 690,20 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kep. Meranti
Pengadaan alat kesehatan untukpuskesmas kab Kep Meranti
Tersedianya alat kesehatanpuskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 69 Unit 1.652,45 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 69 Unit 1.652,45 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kep. Meranti
Pembangunan Rumah Dinas diPuskesmas Perawatan TelukBelitung
Pembangunan Rumah Dinas diPuskesmas Perawatan TelukBelitung Kab. Meranti
0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 270,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 270,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Kep. Meranti
Page 45
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Kota Pekanbaru
Pembangunan Puskesmas Plusdi Kota Pekanbaru
Terlaksananya PembangunanPuskesmas Plus di KotaPekanbaru
0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 15.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 15.000,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Pekanbaru
Relokasi Puskesmas RejosariKota Pekanbaru
Jumlah Puskesmas yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pekanbaru
Pengadaan Alat KesehatanPuskesmas di Kota Pekanbaru
jumlah paket alkes0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 3.000,00 1 Paket 3.000,00 2 Paket 6.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pekanbaru
Pembangunan Puskesmas PasarMambo Kota Pekanbaru
jumlah Puskesmas yang di bangun0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 3.500,00 1 Paket 2.000,00 2 Paket 5.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pekanbaru
Pengadaan Alat PuskesmasPasar Mambo Kota Pekanbaru
jumlah paket alkes0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 2.000,00 0 Paket 0,00 1 Paket 2.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pekanbaru
Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasaranaPuskesmas Kota Pekanbaru
jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 2.000,00 1 Paket 2.000,00 2 Paket 4.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pekanbaru
Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasaranaPuskesmas Kota Pekanbaru
Jumlah Paket Pengadaan sarana dan prasarana0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 2.000,00 1 Paket 2.000,00 2 Paket 4.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pekanbaru
Pengadaan Central GasPuskesmas Sidomulyo rawatinap Kota Pekanbaru
Jumlah Central Gas puskesmasRI yang tersedia 0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 780,97 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 780,97 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pekanbaru
Pembangunan laboratoriumPemeriksaan Air dan klinikbeserta IPAL Pekanbaru
jumlah laboratorium PemeriksaanAir dan klinik beserta IPAL yangdibangun
0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 9.200,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 9.200,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Pekanbaru
Pengadaan set peralatanlaboratorium
jumlah set peralatan laboratoriumyang diadakan 0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 150,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 150,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pekanbaru
Pengadaan Alat KesehatanPuskesmas Sidumolyo rawatinap
Jumlah alat kesehatan puskesmasRI yang tersedia 0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 1.208,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.208,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pekanbaru
Pengadaan alat kesehatan untukpuskesmas kota Pekanbaru
termanfaatkannya pengadaan alatkesehatan untuk puskesmas kotapekanbaru
0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 1.321,68 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.321,68 Dinas Kesehatan -Bankeu Pekanbaru
Kab. Kuansing
Page 46
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pembangunan Puskesmas Plusdi Kab. Kuansing
Terlaksananya PembangunanPuskesmas Plus di Kab. Kuansing 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 15.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 15.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kuansing
Rehab Berat Puskesmas KotoBaru
Terlaksananya Rehab PuskesmasKoto Baru Kab. Kuansing 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 464,20 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 464,20 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kuansing
Perencanaan PembangunanIPAL dan Incenarator Puskemasdi Kab. Kuansing
Jumlah dokumen perencanaan0 Dok 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 4 Dok 205,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 4 Dok 205,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kuansing
Pembangunan IPAL Puskemasdi Kab. Kuansing
Jumlah Ipal dan Incenerator yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 Unit 5.100,00 0 Unit 0,00 4 Unit 5.100,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kuansing
Pengadaan ambulancepuskesmas kab. Kuansing
termanfaatkannya ambulancepuskesmas kab. Kuansing 0 Unit 0 Unit 0,00 2 Unit 988,67 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 unit 1.651,36 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kuansing
Pembangunan Gedung RawatInap Puskemas Koto baru Kab.Kuansing
Jumlah Gedung Rawat Inap0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 3.000,00 0 Paket 0,00 1 Paket 3.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kuansing
Pembangunan Turap Gudangfarmasi Kab. Kuansing
Jumlah luas turap yg dibangun0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 180,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 180,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kuansing
Pengadaan Mobil Puskesmaskeliling di Kuantan Singingi
Jumlah mobil ambulance kelilingyang tersedianya 0 Unit 0 Unit 0,00 2 Unit 988,62 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 2 Unit 988,62 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kuansing
Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasaranaPuskesmas Kab. Kuansing
jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.000,00 1 Unit 2.000,00 1 Unit 2.000,00 3 Unit 6.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kuansing
Pembangunan UGD PuskesmasKari
Jumlah UGD Puskesmas yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 420,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 420,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kuansing
Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasaranaPuskesmas Kab. Kuansing
jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.000,00 1 Unit 2.000,00 1 Unit 2.000,00 3 Unit 6.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kuansing
Pengadaan Alat KesehatanPuskesmas dan Pustu di KabKuansing
jumlah paket alkes0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 3.000,00 1 Paket 3.000,00 2 Paket 6.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kuansing
Kab. Indragiri Hilir
Pembangunan Puskesmas Plusdi Kab. Indragiri Hilir
Terlaksananya PembangunanPuskesmas Plus di Kab. IndragiriHilir
0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 15.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 15.000,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Indragiri Hilir
Page 47
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Revitalisasi Puskesmas KualaLahang Kec Gaung Kab Inhil
Jumlah Puskesmas yang dibangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.358,60 1 Unit 3.358,60 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pembangunan PuskesmasPerawatan Enok Kab Inhil
Jumlah puskesmas yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 3.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 3.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pembangunan PuskesmasPerawatan Teluk Pinang KabInhil
Jumlah puskesmas yangdibangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.000,00 1 Unit 3.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pembangunan PuskesmasPerawatan Teluk Belengkongdan Mandah
Jumlah bangunan puskesmas ygdibangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 2 Unit 6.000,00 2 Unit 6.000,00 0 Unit 0,00 4 Unit 12.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pembangunan PuskesmasPerawatan Sapat dan PulauKijang
Jumlah Puskesmas perawatanyang dibangun 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 2 Unit 6.000,00 1 Paket 6.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pembangunan PuskesmasPerawatan Pelangiran danBatang Tumu
Jumlah Puskesmas perawatanyang dibangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 6.000,00 1 Unit 6.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pengadaan Dental Kit DinkesKab. Tembilahan
Jumlah dental unit yang tersedia0 Unit 0 Unit 0,00 11 Unit 550,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 11 Unit 550,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pengadaan Pustu Set DinkesKab. Tembilahan
Jumlah Puntu Set yang tersedia0 Set 0 Set 0,00 10 Set 750,00 0 Set 0,00 0 Set 0,00 0 Set 0,00 10 Set 750,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pengadaan Cold Chain DinkesKab. Tembilahan
Jumlah cold chain yang tersedia0 Unit 0 Unit 0,00 5 Unit 500,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 5 Unit 500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pengadaan Peralatan UGD SetKab. Inhil
Tersedianya UGD Set untukpelayanan kesehatan 0 Set 0 Set 0,00 0 Set 0,00 4 Set 1.200,00 0 Set 0,00 0 Set 0,00 4 Set 1.200,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pengadaan Vaccine Carrieruntuk Puskesmas di Kab. Inhil
Jml Vaccine Carrier yg diadakan0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 45 Unit 99,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 45 Unit 99,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pengadaan Pustu Set di kab.Inhil
Jml Alkes Pustu yg diadakan0 Set 0 Set 0,00 0 Set 0,00 8 Set 800,00 0 Set 0,00 0 Set 0,00 8 Set 800,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pembangunan Puskesmas KotoBaru Kecamatan Kritang
Jumlah Puskesmas yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 4.000 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 4.000 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas Kab. Inhil
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 3.000,00 1 Paket 3.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Page 48
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pembangunan PuskesmasPembantu
Jumlah Pustu yang dimanfaatkan0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 250,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 250,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kab Inhil
Pengadaan Ambulance Air UntukKab. Inhil
Jml Ambulance Air yg diadakan0 unit 0 Unit 0,00 2 Unit 1.500,00 6 unit 600,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 8 Unit 2.100,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pembangunan Pustu di Kab. InhilJml Bangunan Pustu yg tersedia
0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 unit 800,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 unit 800,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Indragiri Hilir
Pengadaan Alat KesehatanUntuk Puskesmas kab. Indragirihilir
Termanfaatkannya pengadaan alatkesehatan untuk puskesmas kab.Indragiri hilir 0 Unit 0 Unit 0,00 3 Paket 1.910,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 Paket 1.910,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pembangunan Puskesmas ( PkmEnok, Pkm Pengalihan Enok,Pkm Gajah Mada
Jml Penambahan BangunanGedung Rawat Inap puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 Unit 1.500,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 Unit 1.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pembangunan PuskesmasRawat inap desa simp gaung kecgaung Kab Inhil
Jumlah Ruang Rawat Inap0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.500,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pengadaan Alat KesehatanPuskesmas dan Pustu di KabInhil
Jumlah paket alkes0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 4.000,00 1 Paket 4.000,00 2 Paket 8.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pembangunan PuskesmasPerawatan Concong Luar
Jml puskesmas perawatan yangdibangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.000,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Kab. Kampar
Pembangunan Puskesmas Plusdi Kab. Kampar
Terlaksananya PembangunanPuskesmas Plus di Kab. Kampar 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 15.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 15.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kampar
Pembangunan PuskesmasKampar Timur
Jumlah Puskesmas yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 4.337,09 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 4.337,09 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kampar
Pembangunan PuskesmasPembantu Desa Sungai AgungKec Tapung Kab. Kampar
jumlah Puskesmas Pembantuyang dibangun
0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 250,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 250,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Kampar
Pembangunan puskesmaspembantu desa tebing lestariKec Tapung hilir Kab. Kampar
jumlah Puskesmas yang dibangun
0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 250,00 0 Unit 0,00 1 Unit 250,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Kampar
Pembangunan puskesmaspembantu desa tandan sari Kab.Kampar
Tersedianya bangunanpuskesmas pembantu 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 250,00 0 Unit 0,00 1 Unit 250,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kampar
Page 49
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasaranaPuskesmas Kab. Kampar
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 3.000,00 1 Paket 3.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kampar
Pembangunan Puskesmaskampar kiri tengah
Jumlah Puskesmas yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.500,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.500,00 2 Unit 5.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kampar
Pembangunan PuskesmasKampar (Perawatan)
Jumlah puskesmas perawatan yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 8.000,00 0 Unit 0,00 1 Unit 8.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kampar
Pembangunan Posyandu di Kab.Kampar
Jml Bangunan Posyandu0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 6 unit 1.500,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 6 unit 1.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kampar
Pembangunan PosyanduPercontohan di Kab. Kampar
Jml Bangunan PosyanduPercontohan yg tersedia 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 unit 1.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 unit 1.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kampar
Pengadaan sarana danprasarana peningkatan imunisasi
tersedianya sarana dan prasaranapeningkatan imunisasi 0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 100,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 100,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kampar
Pengadaan Puskesmas KelilingTersedianya mobil puskesmaskelliling untuk pelayanankesehatan
0 Unit 0 Unit 0,00 8 Unit 3.350,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 8 Unit 3.350,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Kampar
Pengadaan Ambulance danAmbulance Double Gardan Kabkampar
Tersedianya ambulance untukpeningkatan pelayanan kesehatan 0 Unit 0 Unit 0,00 11 Unit 4.550,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 11 Unit 4.550,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kab. Kampar
Pembangunan Puskesmas ( PkmKampar Kiri Tengah Kab.Kampar
Jml Bangunan Puskesmas0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.500,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kampar
Pembangunan Pustu desa SeiKijang Kec. Tapung Hilir Kab.Kampar
Jml Bangunan Pustu yg tersedia0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 500,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kampar
Pembangunan PuskesmasTapung I
Jumlah Puskesmas yang dibangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.500,00 1 Unit 2.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kampar
Revitalisasi Puskesmas XIIIKoto Kampar ( Muara Takus )
Jumlah Puskesmas yang dibangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.500,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kampar
Pengadaan Ambulance Kab.Kampar
Jumlah Ambulance yang tersediauntuk pelayanan Kesehatan 0 Unit 0 Unit 0,00 7 Unit 2.800,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 7 Unit 2.800,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kampar
Pengadaan Ambulance DoubleGardan Kab. Kampar
Jumlah Ambulance DoubleGardan yang tersedia untukPelayanan Kesehatan
0 Unit 0 Unit 0,00 3 Unit 1.350,00 3 Unit 1.350,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 6 Unit 2.700,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Kampar
Page 50
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengadaan Sarana danPrasarana PuskesmasPembantu
Tersedianya Sarana danPrasarana untuk PuskesmasPembantu
0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 100,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 100,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Kampar
Pembangunan PuskesmasTambang II
Jumlah puskesmas yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.500,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kampar
Pengadaan Alat KesehatanPuskesmas dan Pustu di KabKampar
jumlah paket alkes0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 100,00 0 Paket 0,00 1 Paket 4.000,00 1 Paket 4.000,00 2 Paket 8.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Kampar
Pengadaan sarana danprasarana peningkatansurveilans epidimiologi danpenanggulangan wabah
termanfaatkannya pengadaansarana dan prasarana peningkatansurveilans epidimiologi danpenanggulangan wabah
0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 100,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 100,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Kampar
Kab. Rokan Hilir
Pembangunan Puskesmas Plusdi Kab. Rokan Hilir
Terlaksananya PembangunanPuskesmas Plus di Kab. RokanHilir
0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 20.000,00 1 Paket 15.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 2 Paket 35.000,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Rokan Hilir
Relokasi Puskesmas Bagan siapi-api Rokan Hilir
Jumlah Puskesmas yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.500,00 1 Unit 2.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hilir
Pembangunan IPAL danIncenerator Puskemas di Kab.Rohil
Jumlah Ipal dan Incenerator yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 Unit 5.100,00 0 Unit 0,00 4 Unit 5.100,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hilir
Perencanaan PembangunanIPAL dan Incenerator Puskemasdi Kab. Rohil
Jumlah dokumen perencanaan0 Dok 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 4 Dok 205,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 4 Dok 205,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hilir
Pengadaan Alat KesehatanPuskemas dan Pustu di Kab.Rohil
Jumlah Paket Alkes0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.000,00 1 Paket 2.000,00 1 Paket 2.000,00 3 Paket 5.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hilir
Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasaranaPuskesmas Kab. Rohil
Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 2.000,00 1 Paket 2.000,00 2 Paket 4.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hilir
Pengadaan alat kesehatanpuskesmas Kab. Rohil
jumlah alkes puskesmas yangtersedia 0 Paket 0 Paket 0,00 4 Paket 2.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 4 Unit 2.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hilir
Pengadaan Alat kesehatan untukPuskesmas kabupaten Rokanhilir
Jumlah alat kesehatan puskesmasyang diadakan 0 Paket 0 Paket 0,00 4 Paket 2.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 4 Paket 2.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hilir
Page 51
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengadaan Alat kesehatan untukPuskesmas kabupaten Rokanhilir
Jumlah alat kesehatan puskesmasyang diadakan 0 Paket 0 Paket 0,00 4 Paket 2.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 4 Paket 2.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hilir
Kab. Rokan Hulu
Peningkatan PembangunanPuskesmas Bangun Purbamenjadi Puskesmas Perawatan
Jumlah Puskesmas yang dibangun
0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1152,77 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1152,77 Dinas Kesehatan -Bankeu Rokan Hulu
Peningkatan PembangunanPuskesmas Bangun Purbamenjadi Puskesmas Perawatan
Jumlah Puskesmas yang dibangun
0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.220,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.220,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Rokan Hulu
Peningkatan Puskesmas Tandunmenjadi Puskesmas menjadiPuskesmas Perawatan
Jumlah Puskesmas perawatanyang dibangun
0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1003,24 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1003,24 Dinas Kesehatan -Bankeu Rokan Hulu
Peningkatan PuskesmasRambah Hilir menjadi Rawat Inap Jumlah Puskesmas yang dibangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1300,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1300,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hulu
Posyandu Percontohan Jumlah Posyandu yang dibangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 Unit 1000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1300,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Rokan Hulu
Perencanaan PembangunanIPAL dan incenerator Puskemasdi Kab. Rohul
Jumlah dokumen perencanaan0 Dok 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 4 Dok 205,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 4 Dok 205,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hulu
Pembangunan IPAL danIncenerator Puskemas di Kab.Rohul
Jumlah Ipal dan Incenerator yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 Unit 5.100,00 0 Unit 0,00 4 Unit 5.100,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hulu
Pengadaan Alat KesehatanPuskesmas di Kab Rohul
jumlah paket alkes0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 2.000,00 1 Paket 2.000,00 2 Paket 4.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hulu
Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasaranaPuskesmas Kab. Rohul
Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 2.000,00 1 Paket 2.000,00 2 Paket 4.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hulu
Pengadaan Ambulance Kab.Rohul
Jumlah ambulance yang tersedia0 Unit 0 Unit 0,00 3 Unit 980,55 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 Unit 980,55 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hulu
Pengadaan Ambulance DoubleGardan Kab. Rohul
Jumlah Ambulance DoubleGardan yang tersedia 0 Unit 0 Unit 0,00 2 Unit 937,66 2 Unit 937,66 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 unit 1.875,33 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hulu
Pengadaan Jaringan InternetKab. Rohul
Jumlah jaringan internet yangtersedia 0 Pkm 0 Pkm 0,00 14 Pkm 473,28 0 Pkm 0,00 0 Pkm 0,00 0 Pkm 0,00 14 Pkm 473,28 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hulu
Page 52
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengadaan ambulancepuskesmas kab. Rokan hulu
termanfaatkannya ambulancepuskesmas kab. Rokan hulu 0 Unit 0 Unit 0,00 4 unit 1.651,36 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 unit 1.651,36 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hulu
Pengadaan alat kesehatan untukpuskesmas kab. rohul
termanfaatkannya pengadaan alatkesehatan untuk puskesmas kab.Rokan hulu
0 Unit 0 Unit 0,00 329 unit 4.363,50 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 329 unit 4.363,50 Dinas Kesehatan -Bankeu Rokan Hulu
Rehab Puskesmas KepenuhanHulu
Jml bangunan Puskesmas ygdirehab 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hulu
Pembangunan IPAL PuskesmasRI Ujung Batu Kab. Rohul
Jml IPAL Puskesmas yangdibangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 480,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 480,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hulu
Pengadaan PerlengkapanPosyandu
Jml Perlengkapan Posyandu ygdiadakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 500,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hulu
Kab. Pelalawan
Pembangunan PuskesmasPangkalan Kerinci II
Jumlah Puskesmas yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2200,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2200,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pelalawan
Pembangunan PuskesmasPangkalan Kerinci II
Jumlah Puskesmas yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2200,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2200,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pelalawan
Pembangunan Puskesmas Kec.Bandar Petalangan Kab.Pelalawan
Jumlah puskesmas yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.700,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.700,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pelalawan
Pembangunan RumahParamedis/ Mess Pkm LanggamKab Pelalawan
Jumlah Rumah paramedis / MessPkm Langgam yang dibangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 2 Unit 420,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 2 Unit 420,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pelalawan
Pembangunan Poskesdes diPelalawan Jml Poskesdes yg dibangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 10 unit 2397,60 0 Unit 0,00 10 unit 2397,60 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pelalawan
Pembangunan Puskesmas telukMeranti kab. Pelalawan
Jumlah Puskesmas yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.800,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.800,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pelalawan
Pengadaan Alat KesehatanPuskesmas kab. Pelalawan
Jumlah Paket Alkes0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 4.800,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 4.800,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pelalawan
Pengadaan Dental Unit untukPuskesmas Kab. Pelalawan
Jumlah Dental unit yang tersedia0 Unit 0 Unit 0,00 6 Unit 450,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 6 Unit 450,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pelalawan
Pengadaan Alat Laboratorium(Mikroskop) Kab. Pelalawan
Jumlah Mikroskop yang tersedia0 Unit 0 Unit 0,00 13 Unit 312,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 13 Unit 312,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pelalawan
Pengadaan HaemositometerAnalizer Kab. Pelalawan
Jumlah Haemositometer Analizerpuskesmas yang tersedia 0 Unit 0 Unit 0,00 3 Unit 525,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 Unit 525,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pelalawan
Page 53
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Peningkatan PuskesmasPangkalan Kerinci menjadi rawatInap
Jml Bangunan Puskesmas RI ygdibangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.100,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.100,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pelalawan
Pengadaan Alat KesehatanPuskesmas di Kab Pelalawan
jumlah paket alkes0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 2.000,00 1 Paket 2.000,00 2 Paket 4.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pelalawan
Pengadaan alat kesehatan(UGD) Kab. Pelalawan
Jumlah alat kesehatanpuskesmas (UGD) yang tersedia 0 Set 0 Set 0,00 2 Set 200,37 0 Set 0,00 0 Set 0,00 0 Set 0,00 2 Set 200,37 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pelalawan
Pengadaan AmbulancePuskesmas Kab. Pelalawan
Tersedianya ambulancepuskesmas kab. Pelalawan 0 Unit 0 Unit 0,00 1 Unit 400,00 19 Unit 5780,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 20 Unit 6.180,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pelalawan
Pengadaan alat kesehatan untukpuskesmas kab. Pelalawan
Tersedianya mikroskop untukpelayanan kesehatan dipuskesmas
0 Unit 0 Unit 0,00 13 Unit 312,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 13 Unit 312,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Pelalawan
Pengadaan alat kesehatan untukpuskesmas kab. Pelalawan
Tersedianya peralatan dental unituntuk puskesmas 0 Unit 0 Unit 0,00 6 Unit 450,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 6 Unit 450,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pelalawan
Pengadaan Alat Kesehatan untukPuskesmas kab. Pelalawan
Tersedianya alat kesehatanpuskesmas untuk pelayanankesehatan
0 Set 0 Set 0,00 2 Set 800,37 0 Set 0,00 0 Set 0,00 0 Set 0,00 2 Set 800,37 Dinas Kesehatan -Bankeu Pelalawan
Pengadaan Alat Kesehatan untukPuskesmas
Jumlah Alat kesehatanPuskesmas yang diadakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 6 Paket 5.050,00 0 Set 0,00 0 Set 0,00 6 Paket 5.050,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pelalawan
Kab. Bengkalis
Pengadaan Mobil operasionalfarmasi Dinkes Bengkalis
Jumlah Pengadaan MobilOperasional farmasi 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 485,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 485,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Bengkalis
Pembangunan Rumah DinasDokter dan ParamedisPuskesmas Kab Bengkalis
Jumlah Rumah paramedis0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.440,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.440,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Bengkalis
Posyandu PercontohanJumlah bangunan posyandu yangdimanfaatkan 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Bengkalis
Pengadaan Alat KesehatanPuskesmas dan Pustu di KabBengkalis
Jumlah paket alkes0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 2.000,00 0 Paket 0,00 1 Paket 3.000,00 2 Paket 5.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Bengkalis
Pengadaan Alat kesehatanPuskesmas bantan Kec. Telukpambang Kab. Bengkalis'
Jumlah sarana dan prasaranayang dibangun
0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.000,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.000,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Bengkalis
Page 54
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasaranaPuskesmas Kab. Bengkalis
Jumlah Paket Pengadaan saranadan prasarana 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 2.000,00 1 Paket 2.000,00 2 Paket 4.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Bengkalis
PROGRAMPENGADAAN,PENINGKATAN DANPERBAIKAN SARANADAN PRASARANARUMAH SAKIT/ RUMAHSAKIT JIWA/ RUMAHSAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
Meningkatnya saranadan prasarana kesehatanmasyarakat rujukan yangtersedia (%)
51.190,68 28.011,78 138.571,70 352.269,41 272.617,01 825.436,46
Kegiatan :
Rehab Gedung Kantor (RuangAula, Ruang Makan, RumahDinas dan Gudang UPTBapelitkes Pekanbaru
Terlaksananya Rehab GedungKantor 1 Kegiatan 1 Kegiatan 966,56 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 1 Kegiatan 966,56 Dinas Kesehatan
Pengadaan SaranaPengembangan SIKDA GenerikSe Provinsi Riau
Tersedianya saranapengembangan SIKDA Generik seProvinsi Riau
1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat-AlatKeperawatan RS Petala Bumi
Tersedianya alat-alat keperawatandi RS Petala Bumi 1 Paket 1 Paket 500,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 500,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat-Alat KesehatanHabis Pakai RS Petala Bumi
Tersedianya Alkes Habis PakaiRS Petala Bumi 12 Bulan 12 Bulan 4.600,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 4.600,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat-Obat StandarRS Petala Bumi
Tersedianya obat-obatanformularium RS untuk PasienUmum, Jamkesda dan BPJS diRS Petala Bumi
12 Bulan 12 Bulan 4.000,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 4.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat Generik RSPetala Bumi
Tersedianya Obat Generik untukpasien umum, Jamkesda danBPJS di RS Petala Bumi
12 Bulan 5 Bulan 950,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 5 Bulan 950,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan PencetakanAdministrasi dan Surat MenyuratRS Petala Bumi
Tersedianya pencetakanadministrasi dan surat menyuratRS Petala Bumi
12 Bulan 12 Bulan 500,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 5 Bulan 950,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Peralatan PelayananBinatu (Laundry) di RS PetalaBumi
Pemenuhan kebutuhan pelayananbinatu ( laundry ) & sterilisasi bagirawat jalan dan rawat inap di RSPetala Bumi
1 paket 1 paket 200,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 200,00 Dinas Kesehatan
Page 55
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Penyediaan Peralatan RumahTangga RS Petala Bumi
Pemenuhan komponen peralatanrumah tangga RS Petala Bumi 1 paket 1 paket 750,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 200,00 Dinas Kesehatan
Renovasi BangunanTersedianya sarana rumah sakityg sesuai standar pelayananminimal
1 paket 1 paket 1.074,12 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 200,00 Dinas Kesehatan
Penyediaan Finalisasi MasterPlan RS Petala Bumi
Finalisasi Penyediaan master planRS Petala Bumi 1 paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 200,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan IPAL RS PetalaBumi
Terpenuhinya IPAL RS PetalaBumi 1 paket 1 Paket 1.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 200,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Makan MinumPasien RS Petala Bumi
Penyediaan kebutuhan logistikmakan dan minum pasien 12 Bulan 12 Bulan 800,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 800,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat-Alat KesehatanRS Petala Bumi
Pemenuhan kebutuhan alat-alatkesehatan sesuai standar 1 paket 1 Paket 2.750,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 200,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan Rumah SakitMuhammadiyah Riau diPekanbaru
Terlaksananya Pembangunan RSMuhammadiyah Riau Pekanbaru 1 paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat-obatan NonGenerik RS Petalabumi
Terlaksananya pengadaan obat-obatan non generik berdasarkanFormularium
12 Bulan 5 Bulan 14.050,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 5 Bulan 950,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan Rumah SakitTrauma Center PMI
Terlaksananya pembangunanRumah Sakit Trauma Centre PMIdi Pekanbaru
1 paket 1 paket 5.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 5.000,00 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi Instalasipembuangan air limbah (IPAL)
Terlaksananya RehabilitasiInstalasi pembuangan air limbah(IPAL) RSUD Kab. Kuansing
1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 195,75 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 195,75 Dinas Kesehatan -Bankeu Kuansing
Pengadaan Alat-Alat KesehatanRS
Tersedianya peralatan kesehatan /kedokteran untuk RSUD RajaMusa 0 Unit 0 Unit 0,00 1 Unit 2.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Sei Guntung
Pengadaan Incenerator & SterileNeedle Destroyer Kab. Rohul
Tersedianya Incenerator danSterile Needle Destroyer yangdimanfaatkan untuk pelayanankesehatan
0 Unit 0 Unit 0,00 1 Unit 1.200,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.200,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Rokan Hulu
Rehabilitasi Inceneratorterlaksananya RehabilitasiIncenerator ( Upgrade Chamber ) 0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 197,50 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 197,50 Rumah Sakit -
Bankeu Kuansing
Page 56
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pembangunan Turaptersedianya turap bangunan IPALdan Incenerator RSUD kab.Kuansing
1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 169,50 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 169,50 Dinas Kesehatan -Bankeu Kuansing
Pengadaan alat-alat kesehatanRS
Tersedianya peralatan kesehatanruang OK /ICU ( mesin sterilisasipain therapy ) 0 Unit 0 Unit 0,00 2 Unit 2.090,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 2 Unit 2.090,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Siak
pengadaan alat-alat kesehatanRS
tersedianya peralatan kesehatanRumah Sakit untuk peningkatanpelayanan kesehatan
0 Unit 0 Unit 0,00 9 Unit 399,04 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 9 Unit 399,04 Dinas Kesehatan -Bankeu Kuansing
Pengadaan alat-alat kesehatanRS
termanfaatkannya pengadaan alat-alat kesehatan RS kab. Rokanhulu
0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 800,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 800,00 Dinas Kesehatan -Bankeu Rokan Hulu
Pengadaan alat-alat kesehatanRS
tersedianya peralatan kesehatanuntuk RSUD Bengkalis 0 Unit 0 Unit 0,00 4 Unit 1.233,04 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 Unit 1.233,04 Dinas Kesehatan -
Bankeu Bengkalis
Pengadaan alat-alat kesehatanRS
tersedianya alat-alat kesehatanuntuk pelayanan kesehatan 0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 3.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 3.000,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Pelalawan
Pengadaan alat-alat kesehatanRS
Tersedianya alat kesehatan rumahsakit 0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 1.250,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.250,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Dumai
Pembangunan RuangHaemodialisa RS Siak
Jumlah pembangunan ruangHemodialisa RS Siak 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.400,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.400,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Siak
Pengadaan Alat Alat RumahSakit
Jumlah Peralatan kesehatan yangdiadakan 0 paket 0 paket 0,00 0 paket 0,00 1 paket 2.500,00 0 paket 0,00 0 paket 0,00 1 paket 2.500,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Indragiri Hilir
Pengadaan Ambulance /MobilJenazah
Jml Ambulance/mobil Jenazahyang diadakan di RSUD Kab.Rohul 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 2 Unit 600,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 2 Unit 600,00 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hulu
Pengadaan alat-alat KedokteranUmum dan Alat kesehatan RSKab. Rokan Hulu
termanfaatkannya pengadaan alat-alat Kedokteran dan Alatkesehatan RS kab. Rokan hulu 1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 800,00 1 Paket 1.619,20 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 2 Paket 2.419,20 Dinas Kesehatan -
Bankeu Rokan Hulu
Pengelolaan Data SaranaKesehatan
Jumlah Kab/Kota yang terkeloladata sarana kesehatan 0 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 Kab/Kota 450,00 12 Kab/Kota 452,25 12 Kab/Kota 454,51 12 kab/kota 1.356,76 Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa PengecatanGedung RS Petala Bumi
Jumlah Obat-obat Non generik Rsyang di adakan 0 Paket 1 paket 14.050,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 14.050,00 Dinas Kesehatan
Page 57
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Penyusunan InventarisasiSarana dan Prasarana RSUD,Puskesmas , Pustu dan Puskelse Propinsi Riau.
Terlaksananya Inventarisasi datasarana dan prasarana kesehatanse propinsi riau 0 Kab/Kota 0 kab/kota 0,00 12 Kab/kota 355,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 0 kab/kota 0,00 12 Kab/kota 355,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan Bank RSUDRSUD Selasih
Jumlah bang darah RS yang dibangun 0 Paket 0 Paket 0,00 1 paket 798,24 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 798,24 Dinas Kesehatan
Peralatan RS dr. Pratomo RokanHilir
Jumlah paket pengadaan alkes RSPratomo 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 2.500,00 1 paket 3.762,50 2 paket 6.262,50 Dinas Kesehatan
Lanjutan pembangunan RSPulau Kijang Inhil
Jumlah Rs yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 4.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 4.000,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan IPAL RSUDRokan Hulu
Jumlah Ipal RS yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.300,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.300,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan ICURSUD Kab. Siak
Jumlah paket Pengadaan AlkesICU RS 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 1.500,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 1.500,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan Sarana danPrasarana RS Bagan SinembahKab. Rohil
Jumlah sarana dan prasarana RSyang dibangun 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 5.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 5.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan RSBagan Sinembah Kab. Rohil
Jumlah Paket pengadaan AlkesRs 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 20.000,00 0 Paket 0,00 1 paket 20.000,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan sarana danPrasarana RS Pulau Kijang KabInhil
Jumlah Sarana dan prasarana RS0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 3.000,00 1 paket 3.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan RSPulau Kijang Kab. Inhil
Jumlah paket pengadaan alkes0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 5.000,00 0 Paket 0,00 1 paket 5.000,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan Sarana danPrasarana RS Rokan Hulu
Jumlah sarana dan prasarana RSyang dibangun 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 6.180,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 6.180,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan Ruang VIP RSUDDumai
jumlah Ruangan VIP RSUD yang dibangun0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 4.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 4.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan peralatan RS dr,Pratomo Bagan Kab. RohilRokan Hilir
Jumlah paket pengadaan peralatan RS0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 3.000,00 0 Paket 0,00 1 paket 3.000,00 Dinas Kesehatan
Page 58
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pembangunan Rumah Dinasdokter SpesialisRSUD RokanHulu
Jumlah Rumah Dinas dokter RS
0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.400,00 1 Unit 2.400,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alkes Ruang OperasiRSUD Rokan hulu
Jumlah paket Pengadaan AlkesRuang Operasi RS 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 4.000,00 0 Paket 0,00 1 paket 4.000,00 Dinas Kesehatan
Lanjutan Pembangunan GedungRSUD 6 Lantai Tahap II
Jumlah Luas Gedung RSUD 6Lantai Tahap II yang dibangunan 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 35.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 35.000,00 Dinas Kesehatan
Revitalisasi Septitank RSUDRohul
Jumlah Septitank RSUD RohulYang bangun 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 1.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 1.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Kulkas JenazahRSUD Rokan Hulu
Jumlah Paket pengadaan Kulkas Jenazah RS
0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 400,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 400,00 Dinas Kesehatan
Rehab Gedung Kelas I. II, dan IIIRSUD Rohul
Jumlah Gedung Kelas I. II, dan IIIRSUD Rohul yang di rehab 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 10 Unit 2.833,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 10 Unit 2.833,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan Gedung InstalasiRawat Jalan RSUD Puri Husadatembilahan kab. Indragiri Hilir
Jumlah Gedung Instalasi rawat jalan RS
0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 9.387,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 9.387,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan Gedung InstalasiRawat Inap RSUD Puri husadatembilahan kab. Indragiri Hilir
Jumlah Gedung Instalasi rawat inap RS
0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 15.803,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 15.803,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan Gedung Radiologidan CT scan RSUD Puri Husadatembilahan kab. Indragiri Hilir
Jumlah gedung radiologi dan CTScan RS
0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.500,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.500,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan IPAL RSUD PuriHusada Tembilahan kab.Indragiri Hilir
Jumlah IPAL RSUD
0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.500,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.500,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan EndoscopyGastrointestinal RSUD PuriHusada Inhil
Jumlah Pengadaan AlatKesehatan RS 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 2.300,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 2.300,00 Dinas Kesehatan
Page 59
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengadaan operating LampRSUD Puri Husada TembilahanKab. Indragiri Hilir
Jumlah Pengadaan AlatKesehatan RS
0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 1.400,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 1.400,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Ventilator RSUD PuriHusada Tembilahan Kab.Indragiri Hilir
Jumlah Pengadaan AlatKesehatan RS
0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 1.500,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 1.500,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Monitor pasienRSUD Puri Husada TembilahanKab. Indragiri Hilir
Jumlah Pengadaan AlatKesehatan RS
0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 1.100,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 1.100,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan Instalasi GasMedis RSUD Puri HusadaTembilahan Kab. Indragiri Hilir
Jumlah Pengadaan sarana danprasarana RS
0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 750,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 750,00 Dinas Kesehatan
Revitalisasi UGD PONEK RSUDIndrasari Rengat kab. Inhu
Jumlah Pengadaan sarana danprasarana RS 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.620,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.620,00 Dinas Kesehatan
Revitalisasi Bangunan RawatInap Kelas III RSUD IndrasariRengat Kab. Inhu
Jumlah Bangunan Rawat Inap di RS
0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 8.170,00 1 Unit 11.830,16 0 Unit 0,00 2 Unit 20.000,16 Dinas Kesehatan
Pembangunan sarana danprasarana Rumah sakit di ProvRiau
jumlah saran dan prasarana RSyang dibangun' 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 160.000,00 1 paket 160.000,00 2 paket 320.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Peralatan Rumahsakit di Riau
jumlah saran dan prasarana RSyang diadakan''
0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 100.000,00 1 paket 100.000,00 2 paket 200.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaaan Instalasi gas MedisRSUD Indrasari Rengat kabIndragiri Hulu
Jumlah Pengadaan sarana danprasarana RS
0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 3.000,00 0 Paket 0,00 1 paket 3.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat KesehatanRSUD Pekanbaru
Jumlah Pengadaan AlatKesehatan RS 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 10.000,00 0 Paket 0,00 1 paket 10.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana danPrasarana pendukung RSUDPekanbaru
Jumlah sarana dan prasaranapendukung 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 10.000,00 0 Paket 0,00 1 paket 10.000,00 Dinas Kesehatan
Page 60
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
pengadaan Sarana IPAL danInsenerator RSUD Pekambaru
Jumlah Sarana Ipal dan Incenerator0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.000,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat KesehatanRSUD Kab. Kep Meranti
Jumlah Pengadaan Alat kesehatanRS 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 15.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 15.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana danPrasarana Pendukung RSDUKab Kep Meranti
Jumlah pengdaan sarana danprasarana pendukung 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 3.000,00 1 paket 5.000,00 0 Paket 0,00 2 Paket 8.000,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan gedung RawatInap RSUD Taluk Kuantan Kab.Kuantan Sengingi
Jumlah Pengadaan Ruang RawatInap RS
0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 6.987,00 0 Unit 0,00 1 Unit 6.987,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Ambulance Lautuntuk Kabupaten KepulauanMeranti
Jumlah Ambulan Laut Yangdimanfaatkan utk yankes
0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 unit 3.759,50 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 unit 3.759,50 Dinas Kesehatan
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit :belanja modal autoclave RSUDDumai
Jumlah Alkes yang tersedia
0 Paket 0 Paket 0,00 1 paket 1.250,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 1.250,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan turap bangunanIPAL dan Incenerator (upgradeChamber) RSUD Kab. Kuansing
Tersedianya turap bangunan IPALdan Incenerator RSUD kab.Kuansing 0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 169,50 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 169,50 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi Incenerator (upgradechamber) RSUD kab. Kuansing
Terrehabilitasi incenerator RSUDkab. Kuansing
0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 197,50 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 197,50 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat kesehatanRSUD Kab. Kuansing
Tersedianya alkes RSUD kabkuansing 0 Unit 0 Unit 0,00 9 Unit 399,04 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 9 Unit 399,04 Dinas Kesehatan
Pengadaan AlatKesehatan/Kedokteran RSUDPuri Husada Tembilahan
Jumlah Alkes yang tersedia
0 Unit 0 Unit 0,00 6 Unit 2.915,51 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 6 Unit 2.915,51 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat-Alatlaboratorium, Medis danparamedis RSUD Tengku SulungPulau Kijang Kab. Inhil
Jumlah alat laboratorium, minorset dan bed side inap yangtersedia 0 Unit 0 Unit 0,00 26 Unit 940,50 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 26 Unit 940,50 Dinas Kesehatan
Page 61
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengadaan Alat KesehatanRuangan OK / ICU Kab. Siak
Jumlah Mesin sterilisasi dan PainTherapy yang tersedia
0 Unit 0 Unit 0,00 2 Unit 2.090,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 2 Unit 2.090,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan alat-alat rumah sakitKab. Pelalawan
Jumlah alat-alat rumah sakit yangtersedia
0 Unit 0 Unit 0,00 16 Unit 1.190,62 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 16 Unit 1.190,62 Dinas Kesehatan
Pengadaan alat-alat kesehatanRS kab. Indragiri Hulu
termanfaatkannya pengadaan alat-alat kesehatan RS kab. Indragirihulu
0 Unit 0 Unit 0,00 1 Unit 2.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan alat-alat kesehatanRS Kab. Bengkalis
termanfaatkannya pengadaan alat-alat kesehatan RS kab. Bengkalis 0 Unit 0 Unit 0,00 4 Unit 1.233,04 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 Unit 1.233,04 Dinas Kesehatan
Pengadaan alat-alat kesehatanRS selasih
termanfaatkannya alat-alatkesehatan RS selasih 0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 3.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 3.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan alat-alat kesehatanRS kota dumai
termanfaatkannya alat-alatkesehatan RS kota dumai 0 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 1.250,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.250,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan ruang rawat inapkelas III RS Puri husada kab.Indragiri Hilir
Jumlah Ruang perawatan RS yang dibangun0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.500,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.500,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan sarana danPrasarana RS Pulau Kijang KabInhil
Jumlah Sarana dan prasarana RS0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 3.000,00 1 paket 3.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaaan Instalasi gas MedisRSUD Indrasari Rengat kabIndragiri Hulu
Jumlah Pengadaan sarana danprasarana RS 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 paket 3.000,00 0 Paket 0,00 1 paket 3.000,00 Dinas Kesehatan
pengadaan Sarana IPAL danInsenerator RSUD Pekambaru
Jumlah Sarana Ipal dan Incenerator0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.000,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat-Alat KedokteranUmum RSUD Raha Musa SungaiGuntung Kab. Inhil
Jumlah alat-alat kedokteran umumyang tersedia
0 Unit 0 Unit 0,00 6 Unit 1.505,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 6 Unit 1.505,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan alat kesehatanRSUD Bengkalis Kab. Bengkalis 0 Unit 0 Unit 0,00 4 Unit 1.233,04 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 4 Unit 1.233,04 Dinas Kesehatan
Pengadaan alat-alat kesehatanRS kab. Indragiri Hulu
termanfaatkannya pengadaan alat-alat kesehatan RS kab. Indragirihulu
0 Unit 0 Unit 0,00 1 Unit 2.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 2.000,00 Dinas Kesehatan
Page 62
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
- -PROGRAMPEMELIHARAANSARANA DANPRASARANA RS
Jumlah sarana danpemeliharaan Rumahsakit yang terpelihara
1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00
Kegiatan :
Provinsi Riau
Pemeliharaan rutin/berkalaambulance/mobil jenazah
jumlah bulan terpeliharanrutin/berkala RS petala bumi 12 bulan 12 bulan 100,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 12 bulan 100,00 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala RSPetala Bumi
jumlah bulan terpeliharanrutin/berkala RS petala bumi 12 bulan 12 bulan 800,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 12 bulan 800,00 Dinas Kesehatan
Pemeliharan Rutin/berkalaInstalasi Pengolahan Limbah RSPetala Bumi
jumlah bulan terpeliharanrutin/berkala Limbah RS petalabumi
12 bulan 12 bulan 100,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 12 bulan 100,00 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan RS Petala Bumi
jumlah bulan terpeliharanrutin/berkala alat kesehatan RSpetala bumi
12 bulan 12 bulan 150,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 12 bulan 150,00 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat perkantoran RS Petala Bumi
jumlah bulan terpeliharanrutin/berkala alat perkantoran RSpetala bumi
12 bulan 12 bulan 100,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 12 bulan 100,00 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Bangunan diluardan di dalam gedung RS PetalaBumi
jumlah bulan terpeliharanrutin/berkala bangunan di luargedung RS petala bumi 1 Paket 1 Paket 100,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 100,00 Dinas Kesehatan
- - -
PROGRAMPENINGKATANKESELAMATAN IBUMELAHIRKAN DANANAK
Menurunnya angkakematian ibu dan anak
496.518,18 3.565,00 14.865,24 19.927,35 26.716,32 0 bulan 33.587,37 Dinas Kesehatan
Kegiatan :
Peningkatan Kinerja ProgramKesehatan Keluarga
Meningkatnya manajemenpengelolaan program KesehatanKeluarga
12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 120,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 120,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kinerja PengelolaProgram Kesehatan Anak
Meningkatnya manajemenpengelolaan program 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 140,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 140,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kinerja SDMPengelola Program KesehatanAnak
Jumlah Petugas yang meningkatkemampuan dalam pelaksanaanprogram
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 110,00 12 Kab/Kota 117,92 12 Kab/Kota 118,51 12 Kab/Kota 346,43 Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Gawat DaruratObstetri neonatal di DaerahDTPK Gawat
Terlaksananya pelaksanaan gawatdarurat obstetri neonatal di daerahDTPK gawat 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 300,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 300,00 Dinas Kesehatan
Page 63
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Akselerasi Penurunan KematianPerinatal Tk. Provinsi Riau
Tersosialisasinya konsep AMPterkini di 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 120.000 12 Kab/Kota 120,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 240,00 Dinas Kesehatan
Percepatan Penurunan KematianAnak ( Neonatus , Bayi dan AnakBalita )
Jumlah Kab/Kota yang melakukanupaya penurunan kematianneonatus, bayi dan balita. 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 595,00 12 Kab/Kota 637,84 12 Kab/Kota 641,03 12 Kab/Kota 644,23 Dinas Kesehatan
Evaluasi Bringing Rate dan FillingRate Serta Logistik Buku KIA
Tercatatnya dengan baikpelaksanaan buku KIA di 12Kab/Kota
12 kab/kota dan 0 Kab/Kota 0 12 Kab/Kota 400,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 450,00 0 Kab/Kota 452,25 12 Kab/Kota 1.302,25 Dinas Kesehatan
Penguatan Rujukan KelainanTumbuh Kembang
Terlaksananya penguatan rujukankelainan tumbuh kembang 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 200,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 200,00 Dinas Kesehatan
Stimulasi Deteksi Intervensi DiniTumbuh Kembang Bayi danBalita
Terlaksananya kegiatanpenguatan rujukan tumbuhkembang bayi dan balita
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 200,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 200,00 Dinas Kesehatan
Peningakatan Kualitas HidupAnak
Terlaksananya PeningkatanKualitas Hidup Anak di 12Kab/Kota
12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 250,00 12 Kab/Kota 250,00 12 Kab/Kota 420,00 12 Kab/Kota 450,24 12 Kab/Kota 452,49 12 Kab/Kota 454,75 Dinas Kesehatan
Penguatan Kohort Bayi danBalita
Puskesmas dan kabupaten/kotatelah menerapkan 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 300,00 12 Kab/Kota 250,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 550,00 Dinas Kesehatan
Kewaspadaan Balita BeresikoJumlah Kab/Kota YangMenerapkan Kohor Bayi dan Balita 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 250,00 12 Kab/Kota 268,00 12 Kab/Kota 269,34 12 Kab/Kota 787,34 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan AnakBerkebutuhan Khusus
Jumlah Puskesmas YangMelaksanakan Tata laksana KTA,Jumlah Puskesmas yangmembina Panti dan Lapas
0 Puskesmas 0 Puskesmas 0,00 0 Puskesmas 0,00 36 Puskesmas 120,00 48 Puskesmas 128,64 60 Puskesmas 129,28 60 Puskesmas 377,92 Dinas Kesehatan
Peningkatan Cakupan K4 melaluiPenguatan P4K dan ANCTerpadu
Meningkatnya cakupan ibu hamilyang memeriksakan kehamilantenaga kesehatan
12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 450,00 12 kab/Kota 395,00 12 kab/Kota 595,00 12 kab/Kota 695,00 12 Kab/Kota 795,00 12 Kab/Kota 2.930,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Cakupan K4 melaluiPenguatan P4K dan ANCTerpadu
Jumlah petugas yang dilatihpenguatan P4K dan ANC Terpadu 138 Orang 12 Kab/Kota 450 12 Kab/Kota 395,00 12 Kab/Kota 595,00 12 Kab/Kota 695,00 12 Kab/Kota 795,00 12 Kab/Kota 798,98 Dinas Kesehatan
Peningkatan SDM (Bidan Desa)di Kab/Kota dengan JumlahKasus Kematian Ibu tertinggikematian tertinggi
Jumlah petugas yang dilatihpenguatan P4K dan ANC Terpadu
209 Orang 12 Kab/Kota 373.135 12 Kab/Kota 285,00 12 Kab/Kota 485,00 12 Kab/Kota 585,00 12 Kab/Kota 685,00 12 Kab/Kota 688,43 Dinas Kesehatan
Pelacakan kasus kematian Ibu(Audit Kematian Ibu)
Jumlah kabupaten/kota yangtersedia data hasil 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 373,18 12 Kab/Kota 210,45 0 Kab/Kota 510,45 0 Kab/Kota 610,45 12 Kab/Kota 710,45 12 Kab/Kota 714,00 Dinas Kesehatan
Page 64
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Peningkatan Kapasitas pengelolaProgram Kesehatan Ibu
Jumlah kabupaten/kota yang telahdipantau peningkatan 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 165,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 165,00 Dinas Kesehatan
Fasilitasi Peningkatan PelayananKB berkualitas
Tersedia fasilitas pelayanan KByang berkualitas 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 200,00 12 Kab/Kota 220,00 12 Kab/Kota 320,00 12 Kab/Kota 420,00 12 Kab/Kota 520,00 12 Kab/Kota 785,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Paket Kelas IbuHamil
Jumlah kabupaten/kota yangmempunyai paket kelas ibu hamil 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 595,00 1 Paket 695,00 1 Paket 795,00 1 Paket 810,45 Dinas Kesehatan
Pengadaan Paket Kelas IbuHamil
Jumlah kabupaten/kota yangmempunyai paket kelas ibu hamil 1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 395,00 1 Paket 595,00 1 Paket 695,00 1 Paket 795,00 1 Paket 810,45 Dinas Kesehatan
Pengadaan Paket PemeriksaanIbu Hamil
Terlaksananya Pengadaan PaketPemeriksaan Ibu Hamil 1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 350,00 1 Paket 450,00 1 Paket 550,00 1 Paket 650,00 12 Kab/Kota 565,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kinerja ProgramKesehatan Keluarga
Terlaksananya peningkatan kinerjaprogram kesehatan keluarga 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 120,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 120,00 Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Gawat DaruratObstetri neonatal di DaerahDTPK Gawat
Terlaksananya pelaksanaan gawatdarurat obstetri neonatal di daerahDTPK gawat 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 300,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 300,00 Dinas Kesehatan
Pertemun Akselerasi PenurunanKematian Maternal Perinatal Tk.Provinsi Riau
Terlaksananya pertemuanakselerasi penurunan kematianmatermal perinatal Tk. Provinsiriau
12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 120,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 120,00 24 Kab/ Kota &Puskesmas 750,00 Dinas Kesehatan
Penguatan Rujukan KelainanTumbuh Kembang
Terlaksananya penguatan rujukankelainan tumbuh kembang 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 200,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 200,00 12 Kab/Kota 400,00 Dinas Kesehatan
Perawatan Neonatus Esensialterlaksananya perawatanneonatus esensial 12 kab/kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan PencapaianIndikator Kinerja ProgramKesehatan Ibu
Terlaksananya peningkatanpencapaian indikator kinerjaprogram kesehatan ibu
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 843,37 12 Kab/Kota 1.241,45 12 Kab/Kota 1.868,37 12 Kab/Kota 1.877,72 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kinerja ProgramKesehatan Ibu
Terlaksananya peningkatan kinerjaprogram kesehatan ibu 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 759,74 12 Kab/Kota 1.118,34 12 Kab/Kota 1.683,10 0 Kab/Kota 1.691,52 Dinas Kesehatan
Pemantauan PeningkatanProgram Kesehatan Ibu
Terlaksananya pemantauanpeningkatan program kesehatanibu
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 575,52 12 Kab/Kota 847,17 12 Kab/Kota 1.274,99 12 Kab/Kota 1.281,36 Dinas Kesehatan
Page 65
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Penanggulangan MasalahProgram Kesehatan Ibu
Terlaksananya penanggulanganmasalah program kesehatan ibu 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 439,96 12 Kab/Kota 647,62 12 Kab/Kota 974,66 12 Kab/Kota 2.615,72 Dinas Kesehatan
Peningkatan Capaian KesehatanIbu
Meningkat kinerja pengelolaprogram kesehatan ibu 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 543,38 12 Kab/Kota 582,50 12 Kab/Kota 585,42 12 Kab/Kota 1.711,30 Dinas Kesehatan
Peningkatan SDM Kesehatan IbuJumlah SDM yang meningkatkinerja pengelola programkesehatan ibu
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 460,50 12 Kab/Kota 493,66 12 Kab/Kota 496,12 12 Kab/Kota 1.450,28 Dinas Kesehatan
Pemantauan Kelompok BeresikoPada Kesehatan Ibu
Jumlah kab/kota yang telahterevaluasi program kesehatan ibu 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 354,25 12 Kab/Kota 379,76 12 Kab/Kota 381,65 12 Kab/Kota 1.115,66 Dinas Kesehatan
Penanggulangan Masalah /Kasus Kesehatan Ibu
Jumlah Kab/kota yangmelaksanakan penanggulanganmasalah program kesehatan ibu 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 266,00 12 Kab/Kota 285,15 12 Kab/Kota 286,58 12 Kab/Kota 837,73 Dinas Kesehatan
Pengadaan Skor PoedjiTerlaksananya pengadaan skorpoedji 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/kota 1.727,03 12 Kab/kota 2.542,22 12 Kab/kota 3.826,00 12 Kab/kota 2.356,34 Dinas Kesehatan
Pengadaan Paket Kelas IbuHamil
Terlaksananya pengadaan paketkelas ibu hamil 12 Kab/kKota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 1.528,00 12 Kab/Kota 2.249,22 12 Kab/Kota 3.385,07 12 Kab/Kota 1.784,98 Dinas Kesehatan
Pengadaan Skor PoedjiTerlaksananya pengadaan skorpoedji 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 1.727,03 0 Kab/Kota 2.542,19 0 Kab/Kota 3.826,00 12 Kab/Kota 1.364,53 Dinas Kesehatan
PROGRAM PELAYANANINSTALASI FARMASIDAN LOGISTIKKESEHATAN
Meningkatnyapemenuhan kebutuhanobat dan alat penunjangkesehatan masyarakat(%)
2014 0,00 2015 7.000,00 21.231,86 23.419,96 24.863,31 12 Kab/kota 69.515,13
Kegiatan :
Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan Bufer Stok Propinsi
Jumlah obat dan perbekalankesehatan buffer stock provinsi 2 Paket Paket 0,00 Paket 0,00 2 Paket 5.000 2 Paket 5.750,00 2 Paket 6.612,50 2 Paket 17.362,50
Dinas KesehatanUPT Insfar dan
Logistik
Pengadaan Obat Program (TB,HIV/AIDS,VAR dan Vit A)
Jumlah Obat Program danperbekalan kesehatan lainnya 8 Paket Paket 0,00 Paket 0,00 5 paket 2.104,72 5 paket 2.525,66 5 paket 3.030,80 5 paket 7.661,18
Dinas KesehatanUPT Insfar dan
Logistik
Peningkatan Pelayanan Instalasifarmasi Propinsi Riau
Jumlah Kab/Kota yang dapatpengetahuan tentang PeningkatanPelayanan Instalasi Farmasi 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 7000,00 12 Kab/Kota 7.100,00 12 Kab/Kota 7.611,20 12 Kab/Kota 7.649,26 0 Kab/Kota 22.360,46
Dinas KesehatanUPT Insfar dan
Logistik
Peningkatan Pelayanan LogistikDinas kesehatan Propinsi Riau
Jumlah kab/Kota dengan TenagaPengelola Instalasi Farmasi yangdapat pengetahuan tentangPeningkatan Pelayanan Logistik 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 119,55 12 Kab/Kota 128,16 12 Kab/Kota 128,80 12 Kab/Kota 376,51 Dinas Kesehatan
Page 66
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengadaan Alat-alat KedokteranUmum UPT Instalasi Farmasidan Logistik Kesehatan
Jumlah Pengadaan Alat-alatKedokteran Umum UPT InstalasiFarmasi dan Logistik Kesehatan 1 paket 0 paket 0,00 0 paket 0,00 1 paket 500,00 1 paket 536,00 1 paket 538,68 12 Kab/Kota 1.574,68 Dinas Kesehatan
Penyusunan rencana kebutuhanobat, perbekalan kesehatan danalat kesehatan TK Provinsi
Jumlah Kab/Kota yang mampumenyusun Rencana KebutuhanObat bufferstok, PerbekalanKesehatan dan Alat KesehatanKab/Kota Tingkat Provinsi Riausesuai dengan standar
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 421,59 12 Kab/Kota 451,94 12 Kab/Kota 454,20 12 Kab/Kota 1.327,74 Dinas Kesehatan
Peningkatan pemerataan obatbuffer stock se Provinsi Riau
Meningkatnya PemerataanKetersediaan Obat danPerbekalan Kesehatan diKab/Kota
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 141,83 12 Kab/Kota 152,04 12 Kab/Kota 152,80 12 Kab/Kota 446,67 Dinas Kesehatan
Monitoring dan pembinaan dalamrangka penyimpanan obat danvaksin di instalasi farmasikabupaten/kota
Jumlah kab/Kota yang kualitaspenyimpanan obat dan vaksin diInstalasi Farmasi kab/Kota
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 150,00 12 Kab/Kota 160,80 12 Kab/Kota 161,60 12 Kab/Kota 472,40 Dinas Kesehatan
Sistem pencatatan danpelaporan sirkulasi obat berbasisaplikasi software
Jumlah Sistem Aplikasi SoftwarePencatatan dan Pelaporansirkulasi obat dan perbekalankesehatan yang digunakan
0 paket 0 Kab/Kota 0,00 0 paket 0,00 2 paket 156,07 2 paket 167,31 2 paket 168,14 2 paket 491,52 Dinas Kesehatan
Pengembangan sistempencatatan dan pelaporanperberkalan dan alkes berbasisaplikasi software
Persentase PertemuanPengembangan SistemPencatatan dan PelaporanPerbekkes dan ALKES BerbasisAplikasi Software Provinsi Riau
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 211,24 12 Kab/Kota 226,45 12 Kab/Kota 227,58 12 Kab/Kota 665,27 Dinas Kesehatan
Monitoring peningkatanpemerataan ketersediaan danketerjangkauan perbekalankesehatan, alkes DinasKesehatan Kabupaten/Kota SeProvinsi Riau
Persentase MonitoringPeningkatan Pemerataanketersediaan dan keterjangkauanPerbekalan Kesehatan ALKESDinas Provinsi Riau
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 190,06 12 Kab/Kota 203,74 12 Kab/Kota 204,76 12 Kab/Kota 598,57 Dinas Kesehatan
Peningkatan mutu pelayananUPT Farmasi Provinsi Riau danLogistik Kesehatan Provinsi Riau
jumlah bulan meningkatnya Mutupelayanan di instalasi Farmasi danlogistik kesehatan di Provinsi Riau
12 bulan 0 Bulan 0,00 12 bulan 0,00 12 bulan 5.136,80 12 bulan 5.506,65 12 bulan 5.534,18 12 bulan 16.177,63 Dinas Kesehatan
PROGRAMPENGENDALIANPENYAKIT TIDAKMENULAR
Meningkatnya deteksidini penyakit tidakmenular
0,00 0,00 980,00 1.136,16 1.340,34 12 Kab/Kota
Kegiatan :
Page 67
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengembangan PosbinduJumlah kab/kota dengan posbinduaktif yang tersedia (10% perjumlah desa)
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 200,00 12 Kab/Kota 214,40 12 Kab/Kota 215,47 12 Kab/Kota 629,87 Dinas Kesehatan
Peningkatan ProgramPengendalian Penyakit TidakMenular ( PTM )
Jumlah kab/kota yangmelaksanakan deteksi dini Faktorresiko Penyakit Tidak Menular 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 470,00 12 Kab/Kota 503,84 12 Kab/Kota 506,36 1 paket 541,37 Dinas Kesehatan
Pengadaan Bahan dan AlkesDeteksi Dini Penyakit TidakMenular
Tersedianya Bahan dan AlkesDeteksi Dini PengendalianPenyakit Tidak Menular 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 3 Paket 200,00 3 Paket 300,00 3 Paket 500,00 3 Paket 1.000,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Surveilans PenyakitTidak Menular
Jumlah Kab/Kota yang meningkatsurveilans penyakit tidak menular 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 110,00 12 Kab/Kota 117,92 12 Kab/Kota 118,51 12 Kab/Kota 346,43 Dinas Kesehatan
PROGRAMPENGEMBANGAN DANPENDAYAGUNAANSUMBER DAYAKESEHATAN
Meningkatnyapendayagunaan SDMKesehatan (%) 0,00 0,00 25.249 25.476 25.558 12 Kab/Kota
Kegiatan :
Peningkatan dan PemerataanDr/Drg PTT
Jumlah dr/drg yang dilatih untukpersiapan penempatan dipuskesmas
0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 50 Orang 341,23 50 Orang 355,56 50 Orang 357,34 150 Orang 1.054,13 Dinas Kesehatan
Pengangkatan dan PenempatanParamedis PTT Provinsi Riau
Jumlah Paramedis yang diangkatdan ditempatkan 0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 608 Orang 19.500,00 608 Orang 19.500,00 608 Orang 19.500,00 608 Orang 58.500,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan dan PemerataanBidan PTT
Jumlah bidan PTT yangmendapatkan pelatihan pratugas 0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 45 Orang 345,82 45 Orang 345,82 45 Orang 345,82 135 Orang 1.037,46 Dinas Kesehatan
Pemerataan tenaga kesehatankab/kota se provinsi Riau
Jumlah Tenaga Kesehatan yangterpetakan di kab/kota se ProvinsiRiau
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 310,00 12 Kab/Kota 323,02 12 Kab/Kota 336,59 12 Kab/Kota 969,61 Dinas Kesehatan
Peningkatan kinerja majelistenaga kesehatan Provinsi Riau
Persentase rekomendasi STRyang masuk ke MTKI 100% 0% 0,00 0% 0,00 100% 328,91 100% 342,72 100% 357,12 100% 1.028,75 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas sumberdaya manusia kesehatan
Peningkatan pengetahuan danketrampilan tenaga kesehatanyang mengikuti pendidikan danpelatihan
90 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 90 Orang 774,55 90 Orang 807,08 90 Orang 840,98 270 Orang 2.422,61 Dinas Kesehatan
Page 68
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Peningkatan Pelayanan danPemeliharaan UPTPenanggulangan KrisisKesehatan, Pengembangan SDMdan Kesehatan OlahragaMasyarakat
jumlah orang yang di layani danyang memakai fasilitas sewagedung 100 pertemuan/
pelatihan0 pertemuan/
pelatihan 0,00 0 pertemuan/pelatihan 0,00
100pertemuan/pelatihan
1.575,00100
pertemuan/pelatihan
1.641,15100
pertemuan/pelatihan
1.649,36 400 Orang 359,13 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kantor di UPTPenanggulangan KrisisKesehatan Pengembangan SDMdan Kesehatan Olahragamasyarakat
jumlah pengadaan alat kantor diUPT Penanggulangan krisiskesehatan, pengembangan SDMdan KOM
1 paket 0 paket 0,00 0 paket 0,00 1 paket 1.498,13 1 paket 1.561,05 1 paket 1.568,85 800 Orang 19.597,50 Dinas Kesehatan
Peningkatan Sumber DayaManusia Kesehatan Olahragamasyarakat
Jumlah Masyarakat dan AparaturKesehatan yang mengikutikegiatan Peningkatan SumberDaya Manusia KesehatanOlahraga Masyarakat
1 paket' 0 paket' 0,00 0 paket 0,00 1 paket' 575,00 1 paket' 599,15 1 paket' 602,15 400 Orang 347,55 Dinas Kesehatan
PROGRAMMANAJEMEN DANINFORMASIKESEHATAN
Meningkatnyaperancanaan dan sisteminformasi kesehatan (%)
2014 2015 10.665 11.843 12.199 1.657,60 Dinas Kesehatan
Kegiatan :
Rakerkesda
Jumlah Kab/Kota yang melakukanSinergisitas program dan kegiatanbidang kesehatan antara kab/kotadan Provinsi
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 650,00 12 Kab/Kota 700,00 12 Kab/Kota 750,00 12 Kab/Kota 2.100,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan perencanaanbersumber APBN dan APBD
Jumlah dokumen perencanaanbersumber APBN dan APBD 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 2 Dokumen 200,00 2 Dokumen 400,00 2 Dokumen 450,00 2 Dokumen 605,16 Dinas Kesehatan
Pengembangan Data cepatpuskemas 24 jam Provinsi Riau
Jumlah puskemas yang tersediadata cepat secara online 210 Puskesmas 210 Puskesmas 210
Puskesmas210
Puskesmas 1.500,00 210Puskesmas 1.563,00 210
Puskesmas 1.570,82 300 Orang 753,75 Dinas Kesehatan
Pengelolaan Data CepatPuskesmas di Provinsi Riau
Persentase Puskesmas yangmenyediakan data cepat danakurat
0% 0% 0,00 0% 0,00 40% 350,00 50% 400,00 60% 450,00 70% 500,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan sarana Data cepatpuskemas 24 jam di ProvinsiRiau
Jumlah sarana data cepat yang tersedia1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 6.000,00 1 paket 6.252,00 1 paket 6.283,26 3 paket 18.535,26 Dinas Kesehatan -
Bankeu 12 Kab/Kota
Evaluasi Program Kesehatan diProvinsi Riau
jumlah kab/Kota yang terlaksanaevaluasi kegiatan / programbersumber APBN/APBD prov riau 0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 445,00 12 Kab/Kota 463,69 12 Kab/Kota 466,01 12 Kab/Kota 1.374,70 Dinas Kesehatan
Page 69
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Evaluasi Anggaran KesehatanProvinsi Riau
Jumlah kab/kota yang melaporkanpelakanaan anggaran kesehatansecara rutin dan benar 0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 395,00 12 Kab/Kota 411,59 12 Kab/Kota 413,65 210 Puskesmas 1.578,67 Dinas Kesehatan
Evaluasi Pasca Pelatihan danPembelajaran
Dokumen Hasil Evaluasi Pelatihandan Pembelajaran yang telahdilaksanakan penerapan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 1 Dokumen 350,00 1 Dokumen 400,00 1 Dokumen 450,00 1 Dokumen 500,00 Dinas Kesehatan
Pengembangan Bank Data daninformasi
Jumlah bidang/UPT dan seksiyang tersedia data Kesehatanterintegrasi
0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 365,00 12 Kab/Kota 375,00 1 paket 740,00 Dinas Kesehatan
Pengembangan Bank Data daninformasi
Persentase akses data terkaitbidang kesehatan dan kebijakanpengembangan e-government,roadmap sistem informasikesehatan
0% 0% 0,00 0% 0,00 70% 450,00 75% 550,00 80% 650,00 85% 750,00 Dinas Kesehatan
Koordinasi dan Pengelolaan datadan informasi KesehatanProvinsi Riau
Jumlah dokumen data daninformasi kesehatan (profil) diProvinsi Riau dan Kab/Kota
13 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 13 Dokumen 325,00 13 Dokumen 338,00 13 Dokumen 340,00 13 Dokumen 1.003,00 Dinas Kesehatan
Forum komunikasi Kepala dinasKesehatan se-Prov Riau
Jumlah Kepala dinas Kab/Kotayang mengikuti forum KepalaDinas se Prov riau
13 Kadis Prov danKab/Kota
0 Kadis provdan Kab/Kota 0,00 0 Kadis prov
dan Kab/Kota 0,00 13 Kadis provdan Kab/Kota 350,00 13 Kadis prov
dan Kab/Kota 400,00 13 Kadis provdan Kab/Kota 450,00 13 Kadis prov
dan Kab/Kota 1.200,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan SOP DinasKesehatan Prov Riau
jumlah Dokumen SOP DinasKesehatan yang di susun 0 dok 0 dok 0,00 0 dok 0,00 1 dok 200,00 1 dok 250,00 1 dok 300,00 3 dok 750,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan SDM PerencanaanKesehatan
Jumlah SDM Perencanakesehatan yang melaksanakanpeningkatan Kualitas SDM. 0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 24 orang 200,00 24 orang 338,00 24 orang 340,00 24 Orang 878,00 Dinas Kesehatan
Koordinasi, Sosialisasi,Singkronisasi penyusunankebijakan dan ManajemenKesehatan
Jumlah Dinas dan RS Prov dankab Kota yang melaksanakanpenyusunan kebijakan danmanajemen kesehatannya
35 dinkes/RS 0 dinkes/RS 0,00 0 dinkes/RS 0,00 35 dinkes/RS 320,00 35 dinkes/RS 333,44 35 dinkes/RS 335,11 35 dinkes/RS 988,55 Dinas Kesehatan
PROGRAM DIKLAT DANPENELITIANKESEHATAN
Meningkatnya SDM danPenelitian Kesehatan(%)
1.394,48 1.453,05 1.460,31
Kegiatan :
Peningkatan Mutu danKapasitas Tenaga UPTPenanggulangan Krisis,Peningkatan SDM danKesehatan Olah RagaMasyarakat
Jumlah Masyarakat dan AparaturKesehatan yang mengikutikegiatan Peningkatan SumberDaya Manusia Bidang Kesehatandi UPT. Penanggulangan KrisisKesehatan, Pengembangan SDMdan KOM
100 masyarakat/aparatur
100masyarakat/
aparatur
100masyarakat/
aparatur 1.338,27
100masyarakat/
aparatur1.394,48
100masyarakat/
aparatur1.453,05
100masyarakat/
aparatur1.460,31 24 orang 5.646,11 UPT
PKKPSDMKOM
Page 70
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Peningkatan Mutu danKapasitas Tenaga UPTPenanggulangan Krisis,Peningkatan SDM danKesehatan Olah RagaMasyarakat
Terlaksananya kegiatanpeningkatan mutu dan kapasitasUPT Penanggulangan Krisis,Pengembangan SDM danKesehatan Olah Raga
0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 80 Orang 310,00 80 Orang 323,02 80 Orang 324,64 80 Orang 957,66 UPTPKKPSDMKOM
Penelitian KesehatanJumlah Paket PenelitianKesehatan yang dilaksanakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0 0,00 1 Paket 500,00 1 Paket 600,00 1 Paket 700,00 3 Paket 1.800,00 Dinas Kesehatan
PROGRAMPENANGGULANGANKRISIS KESEHATAN
Meningkatnya Krisiskesehatan yangtertanggulangi (%)
0,00 0,00 1.440 1.839 2.073 336,78
Kegiatan :
Peningkatan Mutu PelayananUPT Penanggulangan Krisis,Peningkatan SDM danKesehatan Olah RagaMasyarakat
Jumlah bulan tersedianya danapelayanan UPT PenanggulanganKrisis, Peningkatan SDM danKesehatan Olah RagaMasyarakat.
12 Bulan 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 632,50 12 Bulan 659,07 12 Bulan 662,36 12 Bulan 1.953,93 Dinas Kesehatan -UPT PKK PSDM
KOM
Peningkatan ProgramPenanggulangan KrisisKesehatan
Jumlah Kab/kota termonitorpenanggulangan Krisis Kesehatan 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 500,00 12 Kab/Kota 700,00 12 Kab/Kota 800,00 12 Kab/Kota 2.000,00
Dinas Kesehatan -UPT PKK PSDM
KOM
Operasional dan PemeliharaanPeralatan Krisis Kesehatan
Jumlah Peralatan KrisisKesehatan yang dioperasional danterpeliharan
3 unit 0 unit 0,00 0 unit 0,00 6 Unit 100,00 6 Unit 200,00 6 Unit 300,00 6 Unit 600,00 Dinas Kesehatan -UPT PKK PSDM
KOM
Monitoring dan evaluasi ProgramKrisis Kesehatan
Jumlah Kab/kota yang di evaluasiprogram Krisis Kesehatan 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 150,00 12 Kab/Kota 220,00 12 Kab/Kota 250,00 12 Kab/Kota 620,00
Dinas Kesehatan -UPT PKK PSDM
KOM
Manajemen penanggulanganbencana dan dampak perubahaniklim
Jumlah Kab/Kota terlaksananyamanajemen penanggulanganbencana dan dampak perubahaniklim
12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 240,00 12 Kab/Kota 250,08 12 Kab/Kota 251,33 12 Kab/Kota 741,41 Dinas Kesehatan -UPT PKK PSDM
KOM
Pengadaan PeralatanPenanggulangan KrisisKesehatan
Tersedianya peralatan pengadaanpenanggulangan krisis kesehatan 1 paket 0 paket 0,00 0 paket 0,00 4 Paket 450,00 4 Paket 468,90 4 Paket 471,24 4 Paket 1.390,14
Dinas Kesehatan -UPT PKK PSDM
KOM
PROGRAM PELAYANANLABORATORIUMKESEHATAN DANLINGKUNGAN
Meningkatnya pelayananlaboratorium Kesehatandan Lingkungan (%) 0,00 0,00 2.581 3.840 4.200 12 Kab/Kota 252,59 Dinas Kesehatan
Kegiatan :
Pengadaan Bahan Laboratorium(Reagensia) UPT Labkesling
Jumlah bahan laboratorium klinisdan lingkungan yang dimanfaatkanuntuk pemeriksaan lab. 1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 1.800,00 1 Paket 2.340,00 1 Paket 2.500,00 1 Paket 6.640,00 Dinas Kesehatan
Page 71
Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) juta Target (Rp) juta
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Data Capaianpada Tahun Awal
Perencanan
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggungjaw
ab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Pengadaan Alat-AlatLaboratorium Bagi UPTLabkesling
Jumlah peralatan laboratoriumyang dibutuhkan untukpemeriksaan lab.
1 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 1 Paket 781,00 1 Paket 1.500,00 1 Paket 1.700,00 1 Paket 3.981,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Mutu PelayananUPT Labkesling
Terlaksananya operasionalpemeriksaan laboratorium 12 Bulan 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 1.900,00 12 Bulan 2.300,00 12 Bulan 2.500,00 12 Bulan 6.700,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Mutu dan KapasitasTenaga Laboratorium UPTLabkesling
Jumlah Personil yang terlatihdalam rangka pelayanan UPTLabkesling 0 Orang 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 8 Orang 429,00 8 Orang 450,00 8 Orang 500,00 8 Orang 1.379,00 Dinas Kesehatan
PROGRAMPEMBIAYAANKESEHATAN
Persentase masyarakatmiskin dan tidak mampuyang sakit mendapatpelayanan kesehatan
100% 0,00 100% 0,00 100% 107.214,46 100% 117.910,84 100% 129.610,72 100% 354.736,02
Kegiatan :
Penyediaan Biaya Jamkesda diProvinsi Riau
Terlaksananya Penyediaan BiayaJamkesda Provinsi Riau Selama12 bln
12 kab/kota 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 15.150,00 12 Kab/Kota 16.665,00 12 Kab/Kota 18.331,50 12 Kab/Kota 50.146,50 Dinas Kesehatan
Bantuan Keuangan ke Kab/Kotauntuk pembayaran PremiKesehatan bagi PBI Daerah diProvinsi Riau
Terlaksananya pemberianBantuan Keuangan ke Kab/Kotauntuk pembayaran PremiKesehatan bagi PBI Daerah diProvinsi Riau
12 bulan 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 12 bulan 91.169,00 12 bulan 100.285,90 12 bulan 110.314,49 12 bulan 301.769,39 BANKEU
Manajemen PelaksanaanPembiayaan Jamkesda
Terlaksananya ManajemenPelaksanaan PembiayaanKesehatan Selama 12 bln
12 Bulan 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 12 Bulan 250,00 12 Bulan 268,00 12 Bulan 269,34 12 Bulan 787,34 Dinas Kesehatan
Penyusunan Dokumen ProvinceHealth Account (PHA) Riau
Provinsi dan Kab/Kota yangmelaksanakan Penyusunan PHAdan DHA
1 dokumen 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 1 dok 325,90 1 dok 349,36 1 dok 351,11 1 dok 1.026,38 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kinerja ProgramJaminan Kesehatan
Jumlah kab/kota melaksanakankoordinasi program jaminankesehatan
12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 0,00 12 Kab/Kota 319,56 12 Kab/Kota 342,57 12 Kab/Kota 344,28 12 Kab/Kota 1.006,42 Dinas Kesehatan
9 11 13 14 17TOTAL Belanja Langsung
Page 72
PENETAPAN TARGET KINERJA PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
KondisiKinerja Pada
AwalPeriodeRPJMD
SATUAN
2013 2015 2016 2017 2018 20193 4 5 6 7 9 10 11 12 13
1 Jumlah Puskesmas yangmelaksanakan akreditasi
Suatu pengakuan yang diberikan oleh komisiakreditasi kepada puskesmas dan klinikterhadap hasil penilaian kesesuaian prosesdengan standar akreditasi yang telahditetapkan
0 Puskesmas 0 0 12 24 50
2 Persentase puskesmas denganprogram pengembangan
Puskesmas yang mampu menyelenggarakanpelayanan program pengembangan (PublicHealth Nurse /PHN, Kesehatan Olah Raga,Kesehatan gigi mulut, lansia, pengobatantradisional dan kesehatan jiwa)
29,3 % 50 60 70 80 80
3 Persentase Puskesmas Rawat Inapdengan Pelayanan PONED
Puskesmas rawat inap yang memilikikemampuan serta fasilitas PONED siap 24jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibuhamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahirdengan komplikasi baik yang datang sendiriatau atas rujukan kader/masyarakat, bidan didesa, puskesmas dan melakukan rujukan keRS PONEK pada kasus yang tidak mampuditangani.
78 % 60 90 95 100 100
4 Persentase Puskesmas yangmelaksanakan IGD 24 jam
Jumlah puskesmas yang mampu memberikanpelayanan gawat darurat yang memiliki DokterUmum, on site (berada ditempat) 24 jamdengan kualifikasi GELS +ACLS serta memilikialat transportasi dan komunikasi.
0 % 45 60 70 80 100
5 Jumlah Puskesmas Sesuai Standar Jumlah Puskesmas yang sesuai denganPermenkes 75 Tahun 2014 0 Puskesmas 0 12 24 36 48
6 Persentase RS Pemerintah danSwasta yang terakreditasi versi 2012
Jumlah rumah sakit yang terakreditasi versiterbaru dibandingkan dengan jumlah rumahsakit pemerintah dan swasta yang ada diProvinsi Riau
7,1 % 18 50 60 75 75
7 Jumlah rumah sakit rujukan regionalyang ditetapkan sebagai jejaringpendidikan
Jumlah rumah sakit rujukan regional yangmampu menjadi rumah sakit pendidikan 0 RS 1 2 3 4 4
1 Meningkatnya cakupanpelayanan Puskesmasdan Rumah Sakit baikpemerintah maupunswasta
Target Capaian Setiap Tahun
3 sept Page 1
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
KondisiKinerja Pada
AwalPeriodeRPJMD
SATUAN
2013 2015 2016 2017 2018 20193 4 5 6 7 9 10 11 12 13
Target Capaian Setiap Tahun
8 Persentase rumah sakit yang ikutdalam sistem penanggulangankegawatdaruratan terpadu di 4Kab/Kota
Jumlah rumah sakit yang mampumelaksanakan sistem penanggulangankegawatdaruratan terpadu 0 % 10 20 30 40 50
9 Persentase rumah sakit pemerintahyang melaksanakan pelayanankesehatan jiwa
Jumlah rumah sakit pemerintah yang memilikikemampuan dan fasilitas pelayanan kesehatanjiwa
0 % 25 50 60 70 75
10 Persentase jumlah pemohonperizinan rumah sakit tipe B
Jumlah Rumah sakit yang memiliki izinoperasional yang sesuai standar tipe B 100 % 100 100 100 100 100
11 Jumlah RSUD kab/kota yangbangunannya memenuhi standar
Jumlah RSUD kab/kota yang bangunannyamemenuhi standar 0 unit 0 2 3 4 5
12 Jumlah Puskesmas kab/kota yangbangunannya memenuhi standar
Jumlah Puskesmas yang bangunannyamemenuhi standar 0 unit 0 12 24 36 48
13 Jumlah RSUD kab/kota yangmemiliki peralatan yang memenuhistandar
Jumlah RSUD kab/kota yang memilikiperalatan yang memenuhi standar 0 unit 0 2 3 4 5
14 Jumlah Puskesmas yang memilikiperalatan yang memenuhi standar
Jumlah puskesmas yang memiliki peralatanmedis dan non medis lengkap di Provinsi Riau 0 unit 0 12 24 36 48
15 Jumlah Puskesmas Pembantu(Pustu) yang memiliki peralatan yangmemenuhi standar
Jumlah puskesmas pembantu yang memilikiperalatan medis dan non medis lengkap diProvinsi Riau
0 unit 0 12 24 36 48
16 Jumlah sarana dan prasarana yangdibangun/direhab
Jumlah sarana dan prasarana yangdibangun/direhab 0 unit 0 3 2 2 2
1 Persentase Penduduk (termasukpenduduk miskin dan tidak mampu)mempunyai jaminan kesehatanmelalui Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)
Jumlah penduduk (termasuk penduduk miskindan tidak mampu) yang mempunyai jaminankesehatan 47 % 55 70 85 100 100
2 Jumlah dokumen yang tersediaProvince Health Account (PHA)setiap tahunnya
Jumlah dokumen yang tersedia ProvinceHealth Account (PHA) dokumen 1 1 1 1 1
1 Kab/Kota yang meningkat capaianprogram P2ML dan P2B2
Jumlah Kab/Kota yang meningkat capaianprogram P2ML dan P2B2 kab/kota 12 12 12 12 12
2 Kab/Kota yang mencapai EliminasiMalaria
Jumlah Kab/Kota yang telah mencapai API <1per 10.000 penduduk dalam periode satutahun
5 kab/kota 6 7 9 10 12
Persentase Kab/Kota dengan IRDBD < 49 per 100.000 penduduk
Jumlah Kab/Kota dengan angka kesakitan <49 per 100.000 penduduk dibagi total Kab/Kotaendemis DBD pada tahun yang sama % 60 62 64 66 68
Angka kesakitan penderita DBD per100.000 penduduk
Jumlah penduduk yang terinfeksi penyakitDBD pada populasi 100.000 penduduk
per 100.000penduduk 50 49 48 47 46
1 Meningkatnya cakupanpelayanan Puskesmasdan Rumah Sakit baikpemerintah maupunswasta
2 Meningkatnyamasyarakat miskin dantidak mampu yang sakitmendapatkan pelayanankesehatan
3 Menurunnya angkakesakitan dan kematianakibat penyakit menularlangsung
3 sept Page 2
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
KondisiKinerja Pada
AwalPeriodeRPJMD
SATUAN
2013 2015 2016 2017 2018 20193 4 5 6 7 9 10 11 12 13
Target Capaian Setiap Tahun
Cakupan tatalaksana penderita diare Jumlah penderita diare yang mendapatkantatalaksana sesuai standar dalam satu tahun,baik disarana kesehatan maupun oleh kaderdibagi jumlah penderita diare yang ditemukanpada tahun yang sana dikali konstanta (100%)
% 98,4 98,7 99 99,5 100
Persentase Kab/Kota yangmelakukan deteksi dini Hepatitis Bpada kelompok berisiko
Jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi diniHepatitis B pada kelompok berisiko dibagijumlah kab/kota di Provinsi Riau
% 0 8,5 8,5 16,7 25
3 Kab/Kota yang mencapai EradikasiFrambusia
Jumlah Kab/Kota yang telah terbukti nol (0)kasus Frambusia selama 3 tahun berturut-turutmelalui survei serologi pada anak usia < 5tahun
0 kab/kota- 0 6 12 12 12
4 Kab/Kota yang mencapai EliminasiKusta
Jumlah Kab/Kota yang telah mencapaiPrevalensi Penderita Kusta <1 per 10.000penduduk dalam periode satu tahun
12 kab/kota 12 12 12 12 12
5 Persentase kasus gigitan hewanpenyebar rabies yang ditangani
Jumlah penduduk yang digigit oleh HewanPenular Rabies dan diberi Penanganan sesuaiProtap
80,3 % 100 100 100 100 100
6 Cakupan Tatalaksana ISPA(Pneumonia Balita)
Jumlah kasus Pneumonia Balita yangditatalaksana dalam satu tahun dibagi denganperkiraan Jumlah Pneumonia Balita yangditemukan pada tahun yang sama di kalikonstanta (100%)
16.2 % 55 60 60 60 60
7 Jumlah Kab/Kota endemis Filariasisyang melakukan Pemberian ObatMassal Pencegahan (POMP)Filariasis menuju eliminasi Filariasis(mf rate <1%)
Jumlah kab/kota endemis filariasis yangmelakukan Pemberian Obat MassalPencegahan Filariasis dengan obat DEC danAlbendazole kepada seluruh penduduksasaran di sebuah kab/kota
8 Kab/Kota 8 7 1 0 0
8 Menurunnya persentase prevalensiHIV
Persentase penduduk laki-laki dan perempuanusia 15-49 tahun yang terinfeksi HIV 0,43 % <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Case Notification Rate (CNR)semua kasus TB per 100.000penduduk
Angka yang menunjukkan jumlah semuapasien yang ditemukan dan tercatat di antara100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu 86 per 100.000 92 97 102 107 112
Case Detection Rate (CDR) kasusTB
Persentase jumlah pasien baru BTA (+) yangditemukan dan diobati dibanding jumlah pasienbaru BTA (+) yang diperkirakan ada dalamwilayah tersebut
42 % 45 50 55 60 65
Angka keberhasilan pengobatan(Success Rate ) kasus TB
Angka yang menunjukkan persentase pasienbaru BTA (+) yang menyelesaikan pengobatanbaik yang lengkap maupun sembuh diantarapasien TB paru BTA (+) yang tercatat
87 % 88 90 92 94 96
3 Menurunnya angkakesakitan dan kematianakibat penyakit menularlangsung
3 sept Page 3
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
KondisiKinerja Pada
AwalPeriodeRPJMD
SATUAN
2013 2015 2016 2017 2018 20193 4 5 6 7 9 10 11 12 13
Target Capaian Setiap Tahun
9 Persentase hasil pemeriksaankesehatan jemaah haji (3 bulansebelum operasional)
Jumlah hasil pemeriksaan kesehatan jamaahhaji yang dientri dalam SISKOHATKES pada 3bulan sebelum operasional dibagi denganjumlah kuota jamaah haji pada tahun berjalandikalikan 100 %
% 60 65 70 75 80
10 Persentase Bayi Usia < 1 tahun yangmendapat Imunisasi dasar lengkap
(Jumlah bayi yang mendapat satu kaliimunisasi Hepatitis B; satu kali imunisasi BCG;tiga kali imunisasi DPT,HB dan Hib); empatkali imunisasi polio; dan satu kali imunisasicampak dalam kurun waktu satu tahun) /(jumlah seluruh bayi selama kurun waktu yangsama) x 100%
% 91 91,5 92 92,5 93
11 Persentase Desa/KelurahanUniversal Child Immunization
Desa/Kelurahan dengan cakupan imunisasidasar secara lengkap pada bayi % 84 86 88 90 92
12 Persentase situasi Matra yangdilakukan upaya kesehatan
Upaya kesehatan yang dilakukan untukmelindungi masyrakat yang berada dalamsituasi Matra
0 % 20 30 50 70 90
13 Jumlah kasus sesuai AFP/PD3Idapat diambil spesimen
Pengamatan yg dilakukan pada semuakelumpuhan yg terjadi secara akut dan sifatFlaccid (layuh), seperti sifat kelumpuhan padapoliomielitis, yang mana setiap kasus AFPdilakukan investigasi, pengambilan sampel,pemeriksaan sampel ke laboratorium polionasional, hingga pengolahan data dandesiminasi informasi surveilans AFP.
1,94/100.000
pnddk usia<15 Th
≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2
14 Jumlah kab/kota dan rumah sakityang terevaluasi program AFP/PD3I
Jumlah kab/kota dan rumah sakit yangterevaluasi program AFP/PD3I
12 kab/kota kab/kota 12 kab/kotadan 14 RS
12kab/kota
dan 14 RS
12 kab/kotadan 14 RS
12kab/kota
dan 14 RS
12kab/kota
dan 14 RS
15 Jumlah kasus discharded campak Jumlah kasus discharded campak1,05 /100.000
penduduk2/100.000penduduk
2/100.000penduduk
2/100.000penduduk
2/100.000penduduk
2/100.000penduduk
16 Persentase sinyal kewaspadaan diniyang direspon
(Jumlah sinyal kewaspadaan dini yangdirespon oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota danjajarannya dalam kurun waktu satu bulan) /(Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang munculdi Dinas Kesehatan Kab/Kota dan jajarannyapada kurun waktu yang sama) x 100%
% 65 70 75 80 90
1 Persentase Puskesmas yangmelaksanakan pengendalian PTMterpadu
(Jumlah Puskesmas yang melaksanakanpengendalian PTM secara terpadu) / (jumlahPuskesmas di Indonesia) x 100%
% 10 20 30 40 50
3 Menurunnya angkakesakitan dan kematianakibat penyakit menularlangsung
4 Menurunnya angkakesakitan dan kematianakibat penyakit tidakmenular; meningkatnyapencegahan danpenanggulanganpenyakit tidak menular
3 sept Page 4
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
KondisiKinerja Pada
AwalPeriodeRPJMD
SATUAN
2013 2015 2016 2017 2018 20193 4 5 6 7 9 10 11 12 13
Target Capaian Setiap Tahun
2 Persentase Kab/Kota yangmelaksanakan kebijakan KawasanTanpa Rokok (KTR) minimal 50%sekolah
(Jumlah Kab/Kota yang mempunyai peraturandan bukti pelaksanaan pada 50% tempatproses belajar mengajar di sekolah) / (jumlahseluruh Kab/Kota) x 100%
% 10 20 30 40 50
3 Persentase Desa/Kelurahan yangmelaksanakan kegiatan PosPembinaan Terpadu (Posbindu)PTM
(Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatanPosbindu PTM) / (jumlah seluruh desa) x100% % 10 20 30 40 50
4 Persentase perempuan usia 30sampai 50 tahun yang dideteksi dinikanker serviks dan payudara
(jumlah perempuan usia 30 sampai 50 tahunyang telah dilakukan deteksi dini kankerserviks dan payudara) / (jumlah perempuanusia 30-50 tahun) x 100%
% 10 20 30 40 50
5 Persentase Kab/Kota yangmelakukan pemeriksaan kesehatanpengemudi di terminal utama
(Jumlah Kab/Kota yang melakukanpemeriksaan kesehatan pengemudi di terminalutama) / (jumlah seluruh Kab/Kota) x 100% % 10 20 30 40 50
1 Persentase Ketersediaan Obat danvaksin
Jumlah obat tertentu sesuai satuannya yangtersedia di suatu daerah/wilayah tertentudalam kurun waktu tertentu (biasanya satutahun) yang digunakan dalam pelayanankesehatan masyarakat di wilayah tersebut
86 % 100 100 100 100 100
2 Persentase Penggunaan ObatGenerik dan Perbekalan KesehatanSesuai Kebutuhan
Persentase pemakaian obat generik di fasilitaspelayanan kesehatan 72,9 % 75 80 85 90 95
3 Persentase Penggunaan ObatRasional dan Perbekalan KesehatanSesuai Kebutuhan
Persentase penggunaan obat rasional disarana pelayanan kesehatan dasarpemerintah
56,4 % 60 65 70 75 80
4 Persentase Pemantauan KasusPenyalahgunaan NAPZA di RS
Jumlah Rumah Sakit yang melakukanpemantauan kasus terhadap penggunaansalah satu atau beberapa jenis NAPZA secaraberkala atau teratur diluar indikasi medis,sehingga menimbulkan gangguan kesehatan
88 % 70 75 80 85 90
5 Persentase Instalasi FarmasiKab/Kota ( IFK) sesuai standar
Persentase IFK yang sesuai standarkementrian kesehatan (memenuhi skor min60% dari seluruh instalasi di Propinsi Riau)
83 % 92 93 94 95 96
6 Persentase usaha obat tradisionalyang aman, bermutu dan bermanfaat
Persentase usaha obat tradisional (UKOT,UMOT, UJG, UJR) yang aman (digunakanturun temurun, ada izin edar), bermutu(memenuhi syarat CPOTB / Cara PembuatanObat Tradisional yang Baik) dan bermanfaat(efek sesuai dengan yang diharapkan
% 35 40 45 50 55
4 Menurunnya angkakesakitan dan kematianakibat penyakit tidakmenular; meningkatnyapencegahan danpenanggulanganpenyakit tidak menular
5 1. Meningkatnyaketersediaan obat danlogistik kesehatan
2. Meningkatnyapenggunaan obatrasional dan perbekalankesehatan
3 sept Page 5
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
KondisiKinerja Pada
AwalPeriodeRPJMD
SATUAN
2013 2015 2016 2017 2018 20193 4 5 6 7 9 10 11 12 13
Target Capaian Setiap Tahun
7 Persentase P-IRT yang memenuhipersyaratan produksi yang baik
Persentase Pangan-Industri Rumah Tanggayang terdaftar dan memenuhi syarat produksipada wilayah tertentu pada periode tertentu % 50 60 70 80 90
8 Persentase sarana distribusi obat,alkes dan PKRT yang memenuhipersyaratan distribusi
Persentase sarana distribusi obat, alatkesehatan dan PKRT yang memenuhi syaratCDOB (untuk obat), CDAKB (untuk alatkesehatan) di wilayah tertentu pada periodetertentu
% 20 25 30 35 40
9 Persentase produksi alkes danPKRT yang beredar memenuhipersyaratan keamanan, mutu, danmanfaat
Persentase sampel produk alkes dan PKRTyang diuji dan memenuhi persyaratankeamanan, mutu, dan manfaat % 100 100 100 100 100
10 Persentase puskesmas yangmelaksanakan pelayanankefarmasian sesuai standar
Jumlah puskesmas yang melaksanakanpelayanan kefarmasian sesuai standar diwilayah tertentu pada periode tertentu
% 40 45 50 55 60
1 Angka kematian Ibu Jumlah ibu yang meninggal karena hamil,bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurunwaktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama x100.000
per 100.000KLH 102
2 Angka kematian bayi Jumlah bayi (berumur < 1 tahun) yg meninggaldi suatu wilayah pada kurun waktu tertentudibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah danpada kurun waktu yang sama x 1.000
per 1.000KLH 23
3 Angka kematian balita Jumlah anak berumur < 5 tahun yg meninggaldi suatu wilayah pada kurun waktu tertentudibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah danpada kurun waktu yang sama x 1.000
per 1.000KLH 32
4 Cakupan kunjungan neonatalpertama (KN1)
Persentase neonatus yang mendapatkanpelayanan sesuai standar pada 6-8 jamsetelah lahir di suatu wilayah kerja pada kurunwaktu tertentu.
91,62 % 92,3 92,6 92,8 93 93
5 Cakupan Kunjungan neonatallengkap (KN lengkap)
Persentase neonatus yang mendapatkanpelayanan sesuai standar paling sedikit 3 kalidengan distribusi waktu 1 kali pada 6-48 jam, 1kali pada hari ke-3 s/d hari ke -7, dan 1 kalipada hari ke-8 s/d hari ke-28 setelah lahir disuatu wilayah kerja pada kurun wkatu tertentu
88,25 % 88,9 89 89 89 89
5 1. Meningkatnyaketersediaan obat danlogistik kesehatan
2. Meningkatnyapenggunaan obatrasional dan perbekalankesehatan
6 Menurunnya angkakematian ibu melahirkan,bayi dan anak
3 sept Page 6
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
KondisiKinerja Pada
AwalPeriodeRPJMD
SATUAN
2013 2015 2016 2017 2018 20193 4 5 6 7 9 10 11 12 13
Target Capaian Setiap Tahun
6 Cakupan Neonatal DenganKomplikasi Yang Ditangani (*)
Neonatus dengan komplikasi di satu wilayahkerja pada kurun waktu tertentu yang ditanganisesuai standar oleh nakes terlatih di seluruhsarana yankes
29,68 % 80 81 81 81 81
7 Cakupan kunjungan bayi Cakupan kunjungan bayi umur 29 hari – 11bulan di sarana pelayanan kesehatan(polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalindan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu,tempat penitipan anak, panti asuhan dansebagainya melalui kunjungan petugas. Setiapbayi memperoleh pelayanan kesehatanminimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kalipada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan.
85,61 % 90 91 91 91 91
8 Cakupan Pelayanan KesehatanAnak Balita
Setiap anak balita memperoleh pelayanansesuai standar meliputi pemantauanpertumbuhan minimal 8 x dalam setahun,pemantauan perkembangan minimal 2 xsetahun, pemberian vitamin A 2 x setahunyang tercatat di Kohort Anak Balita, BukuKIA/KMS, atau buku pencatatan danpelaporan lainnya.
65,37 % 85 86 86 86 86
9 Cakupan Penjaringan siswa SD 1 &setingkat
Golongan anak yang berusia 7-15 tahun dapatlebih mudah dikenali dari pertumbuhanperkembangan perilaku
94,61 % 95 97
10 Persentase Kab/Kota dngPuskesmas mampu laksana PKPR
Semua Puskesmas yang memenuhi minimal 1(satu) kriteria berikut: Melakukan pembinaanpada minimal 1 sekolah (sekolahumum,sekolah berbasis agama) per tahun,Melatih Kader Kesehatan Remaja di sekolahminimal sebanyak 10% dari jumlah murid disekolah binaan, Memberikan pelayanankonseling pada semua remaja yangmemerlukan konseling yang kontak denganpetugas PKPR, Melaksanakan kegiatan KIE disekolah binaan minimal 2 kali dalam setahun
83,33 % 90 91 91 92 92
11 Persentase Puskesmas mampulaksana KTA
Semua Puskesmas yang memenuhi minimal 1(satu) kriteria berikut: Mempunyai tenagaterlatih Tata Laksana Kekerasan TerhadapAnak, Mempunyai Buku2 Pedoman tentangKTA
91,67 % 92,5 92,8 93 93 93
6 Menurunnya angkakematian ibu melahirkan,bayi dan anak
3 sept Page 7
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
KondisiKinerja Pada
AwalPeriodeRPJMD
SATUAN
2013 2015 2016 2017 2018 20193 4 5 6 7 9 10 11 12 13
Target Capaian Setiap Tahun
12 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) Cakupan kunjungan bumil yang telahmemperoleh pelayanan antenatal sesuaidengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilkerja pada kurun waktu tertentu
92,06 % 95 95 96 96 96
13 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil Gakin(K4)
Cakupan kunjungan bumil dari keluarga miskinyang telah memperoleh pelayanan antenatalsesuai dengan standar paling sedikit 4 kali disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu
92,06 % 95 95 96 96 96
14 Cakupan Komplikasi KebidananYang Ditangani
Ibu dengan komplikasi kebidanan disatuwilayah kerja pada kurun waktu tertentu yangmendapat penanganan definitif sesuai standaroleh nakes terlatih pada tkt yandas danrujukan
50,53 % 75 75 80 80 80
15 Cakupan Pertolongan Oleh TenagaKesehatan Yang MemilikiKompetensi Kebidanan
Ibu bersalin yang mendapat pertolonganpersalinan oleh nakes yang memilikikomptetensi kebidanan di satu wil kerja padakurun waktu tertentu
79,97 % 90 90 91 91 91
16 Cakupan Pertolongan Gakin TenagaKesehatan Yang MemilikiKompetensi Kebidanan
Ibu bersalin dari keluarga miskin yangmendapat pertolongan persalinan oleh nakesyang memiliki komptetensi kebidanan di satuwil kerja pada kurun waktu tertentu
79,97 % 90 90 91 91 91
17 Cakupan Pelayanan Nifas Pelayanan kepada ibu dan neonatal padamasa 6 jam sampai dengan 42 hari pascapersalinan sesuai standar
84,14 % 90 90 91 91 91
18 Cakupan Pelayanan Nifas Gakin Pelayanan kepada ibu dan neonatal yangberasal dari keluarga miskin pada masa 6 jamsampai dengan 42 hari pasca persalinansesuai standar
84,14 % 90 90 91 91 91
19 Cakupan Peserta KB Aktif Jumlah peserta KB aktif dibandingkan denganjumlah pasangan usia subur (PUS) di suatu wilkerja pada kurun waktu tertentu
68,77 % 72 73 74 75 75
20 Cakupan Ibu Hamil Resiko TinggiYang Dirujuk
Jumlah Ibu hamil dengan resiko tinggi yangdirujuk ke sarana kesehatan 100 % 100 100 100 100 100
21 Cakupan Ibu Hamil Resiko TinggiGakin Yang Dirujuk
Jumlah Keluarga Hamil dari keluarga miskindengan risti yang di rujuk ke sarana kesehatan 100 % 100 100 100 100 100
1 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita Persentase jumlah balita dengan indikatorBB/U dibawah -3 SD 1,6 % 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1
2 Cakupan Ibu Hamil Mendapat 90Tablet Fe
Jumlah ibu hamil yang mendapat minimal 90tablet besi selama masa kehamilan dibandingjumlah semua ibu hamil
85,9 % 90 90 90 90 90
3 Cakupan Bayi Mendapat KapsulVitamin A biru
Jumlah bayi usia 6-11 bulan dapat kapsulvitamin A biru dibanding jumlah semua bayiusia 6-11 bulan
89,3 % 90 90 90 90 90
6 Menurunnya angkakematian ibu melahirkan,bayi dan anak
7 Menurunnya prevalensigizi buruk balita
3 sept Page 8
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
KondisiKinerja Pada
AwalPeriodeRPJMD
SATUAN
2013 2015 2016 2017 2018 20193 4 5 6 7 9 10 11 12 13
Target Capaian Setiap Tahun
4 Cakupan Balita Mendapat KapsulVitamin A merah
Jumlah anak balita usia 12-59 bulan dapatkapsul vitamin A merah 2 kali per tahundibanding jumlah semua anak balita usia 12-59 bulan
91,6 % 90 90 90 90 90
5 Cakupan Bayi Mendapat ASIEksklusif
Jumlah bayi usia 0 -6 bulan yang mendapatASI saja dibanding bayi 0-6 bulan yangterpantau.
55,9 % 60 80 80 80 90
6 Cakupan Balita Yang Naik BeratBadannya
Jumlah balita yang naik BB dibanding denganjumlah balita yang ditimbang 91,6 % 83 86 89 90 95
7 Cakupan Balita Bawah Garis Merah(BGM)
Jumlah balita dengan berat badan di bawahgaris merah dibandingkan dengan jumlahbalita yang ditimbang
1,8 % 1,4 1,3 1,2 1,1 1
8 Cakupan Balita Gizi Buruk MendapatPerawatan (*)
Jumlah balita gizi buruk yang ditangani rawatjalan maupun rawat inap di sarana yankessesuai standar tatalaksana gizi burukdibanding dengan jumlah kasus yangditemukan di suatu wilayah pada kurun waktutertentu
100 % 100 100 100 100 100
9 Jumlah Kecamatan Bebas RawanGizi
Jumlah Kecamatan yang prevalensi gizikurang dan gizi buruknya < 15% 71,2 % 81 82 83 84 85
10 Cakupan Rumah Tangga DenganGaram Beryodium Baik
Jumlah rumah tangga yang tidakmengkonsumsi garam beriodium kurang dari 2sampel dibanding jumlah rumah tanggasampel
86,76 % 90 90 90 90 90
11 Persentase Gizi Kurang pada Balita Persentase jumlah balita dengan indikatorBB/U dibawah -2 SD 9 % 8,8 8,7 8,6 8,5 8,5
12 Persentase Gizi Buruk pada balita Persentase jumlah balita dengan indikatorBB/U dibawah -3 SD % 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1
1 Persentase Kabupaten/Kota yangmelakukan promosi kesehatanmelalui media
Persentase Kabupaten/Kota yang melakukanpromosi kesehatan melalui media (elektronikdan media cetak)
% 60 70 80 90 100
2 Presentase desa siaga aktif Jumlah desa dan kelurahan siaga aktif(pratama + madya +purnama +mandiri) dibagiJumlah desa dan kelurahan yang ada dikaliseratus.
70 % 75 80 85 90 90
3 Presentase Rumah tangga berPHBS
Jumlah rumah tangga yang ber-PHBS dibagirumah tangga yang ada dikali seratus persen 0 % 30 40 50 60 70
4 Presentase Sekolah dasar yangmempromosikan kesehatan
Jumlah SD/Sederajat yang menerapkan PHBSdibagi jumlah SD/Sederajat yang ada dikaliseratus persen
0 % 35 40 45 50 55
5 Jumlah kebijakan publik yangberwawasan kesehatan
jumlah kebijakan publik minimal SuratKeputusan (SK) Kepala SKPD yangberwawasan kesehatan yang diterbitkan setiaptahun
0 dokumen 3 3 3 3 3
7 Menurunnya prevalensigizi buruk balita
8 Meningkatnya rumahtangga yang menetapkanPHBS
3 sept Page 9
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
KondisiKinerja Pada
AwalPeriodeRPJMD
SATUAN
2013 2015 2016 2017 2018 20193 4 5 6 7 9 10 11 12 13
Target Capaian Setiap Tahun
6 Persentase kabupaten/kota yangmemiliki kebijakan PHBS
Jumlah kabupaten/kota yang memilikikebijakan PHBS % 40 50 60 70 80
7 Persentase Desa yangmemanfaatkan dana desa minimal10% untuk upaya kesehatanbersumberdaya masyarakat (UKBM)
(Jumlah desa yang memanfaatkan dana desaminimal 10% untuk Upaya KesehatanBersumberdaya Masyarakat (UKBM) dibagitotal jumlah desa) x 100%
% 10 20 30 40 50
8 Jumlah dunia usaha yangmemanfaatkan CSR nya untukprogram kesehatan
Jumlah dunia usaha yang melakukan kerjasama (MOU) dengan Kementerian Kesehatandalam mendukung program kesehatan dunia usaha 2 3 5 6 8
9 Jumlah organisasi kemasyarakatanyang memanfaatkan sumberdayanyauntuk mendukung kesehatan
Jumlah organisasi kemasyarakatan yangmemafaatkan sumber dayanya untukmendukung kesehatan
jumlahorganisasi 2 4 6 8 9
1 Jumlah Desa/Kelurahan yangmelaksanakan STBM
Menjumlahkan secara kumulatifDesa/Kelurahan yang terverifikasimelaksanakan STBM
803 desa/kelurahan 552 662 773 884 994
2 Persentase sarana air munim yangdilakukan pengawasan
(Jumlah sampel yang diperiksa padapenyelenggara air minum) / (jumlah sampelyang harus diperiksa) x 100%
22,7 % 30 35 40 45 50
3 Cakupan Tempat Tempat Umumyang memenuhi syarat kesehatan
Jumlah Sarana Tempat-tempat Umum yanghygiene sanitasi memenuhi syarat kesehatansesuai dengan ketentuan berlaku di wilayahtertentu dibagi dengan jumlah seluruh saranasanitasi tempat tempat umum yang adadiwilayah tersebut dan periode waktu yangsama dikalikan 100
41,34 % 50 52 54 56 58
4 Jumlah Kab/Kota yangmenyelenggarakan TatananKawasan Sehat
Jumlah kumulatif Kab/Kota yangmenyelenggarakan tatanan kawasan sehat 2 kab/kota 4 6 8 10 12
5 RS yang melakukan pengelolaanLimbah Medis sesuai aturan
(Jumlah RS yang melaksanakan pengelolaanlimbah medis sesuai peraturan) / (jumlah RS) x100%
5 % 10 15 21 28 36
6 Persentase tempat pengolahmakanan (TPM) yg memenuhi syaratkesehatan
Jumlah Sarana Tempat Pengolahan Makananyang hygiene sanitasi memenuhi syaratkesehatan sesuai dengan ketentuan berlaku(Permenkes) di wilayah tertentu dibagi denganjumlah seluruh sarana sanitasi TempatPengolahan Makanan yang ada diwilayahtersebut dan periode waktu yang samadikalikan 100
2 % 8 14 20 26 32
9 Meningkatnyakabupaten/kota yangmemenuhi kualitaskesehatan lingkungan
8 Meningkatnya rumahtangga yang menetapkanPHBS
3 sept Page 10
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
KondisiKinerja Pada
AwalPeriodeRPJMD
SATUAN
2013 2015 2016 2017 2018 20193 4 5 6 7 9 10 11 12 13
Target Capaian Setiap Tahun
1 Jumlah Puskesmas yang minimalmemiliki 5 tenaga kesehatan
Jumlah Puskesmas yang telah terpenuhitenaga kefarmasian sesuai standar terutamauntuk tenaga kesehatan lingkungan, tenagakefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatanmasyarakat, dan analis kesehatan dibagidengan jumlah seluruh puskesmas yang adadi Provinsi Riau
80 % 83 85 87 90 95
2 Persentase RS Kab/Kota kelas Cyang memiliki 4 dokter spesialisdasar dan 3 dokter spesialispenunjang
Jumlah RSUD Kab/Kota kelas C yang telahterpenuhi 4 dokter spesialis dasar (obgin,Kesehatan Anak, Penyakit Dalam, dan Bedah)dan 3 spesialis penunjang dibagi total jumlahRSUD Kab/Kota kelas C di Provinsi Riau
80 % 80 85 90 90 95
3 Jumlah tenaga kesehatan yangditingkatkan kompetensinya(kumulatif)
Jumlah aparatur, tenaga pendidik dankependidikan serta tenaga kesehatan nonaparatur dan masyarakat yang telahditingkatkan kemampuannya denganmemperoleh sertifikat melalui pendidikan danpelatihan yang sudah terakreditasi dibagijumlah tenaga kesehatan yang ada di ProvinsiRiau
180 orang 240 270 300 330 360
4 Persentase pengajuan STR tenagakesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang mengajukanSTR dibagi dengan STR yang diterbitkan 100 % 100 100 100 100 100
5 Persentase tenaga pendidik, tenagakesehatan dan masyarakat yangditingkatkan kemampuannya melaluipelatihan
Jumlah sertifikat yang diterbitkan untukpeserta pelatihan yang telah mengikutipelatihan terakreditasi dibagi seluruh pesertayang mengikuti pelatihan
100 % 100 100 100 100 100
6 Jumlah dokumen data dan informasitenaga kesehatan
Nilai absolut dokumen berdasarkanpengolahan data dan informasi tenagakesehatan kabupaten/kota se Provinsi
12 dokumen - 12 12 12 12
1 Persentase terakreditasinyapelayanan laboratorium pelayanankesehatan dan lingkungan
Jumlah pelayanan laboratorium pelayanankesehatan dan lingkungan yang terakreditasi % 65 70 75 80 85
2 Persentase tersedianya sarana danprasarana laboratorium
Tersedianya sarana dan prasaranalaboratorium % 65 70 75 80 85
3 Persentase tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang kompeten
Tersedianya sumber daya manusia (SDM)yang kompeten % 55 60 65 70 75
1 Jumlah kabupaten/kota yangmendapatkan dukungan untukmampu melaksanakan upayapengurangan risiko krisis kesehatandi wilayahnya
Kabupaten/kota yang mendapatkan dukunganuntuk mampu melaksanakan upayapengurangan risiko krisis kesehatan diwilayahnya
Kab/kota 12 12 12 12 12
11 Meningkatnya pelayananlaboratorium klinis danlingkungan
12 Meningkatnyapenanggulangan krisiskesehatan secara cepatdan tepat
10 Meningkatnyaketersediaan dan mutusumber daya manusiakesehatan sesuaidengan standarpelayanan kesehatan
3 sept Page 11
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
KondisiKinerja Pada
AwalPeriodeRPJMD
SATUAN
2013 2015 2016 2017 2018 20193 4 5 6 7 9 10 11 12 13
Target Capaian Setiap Tahun
2 Persentase Krisis kesehatan yangdilakukan penanggulangan < 24 jam
Krisis kesehatan termasuk KLB yangdilakukan penanggulangan < 24 jam % 100 100 100 100 100
1 Persentase pelatihan yangdikerjakan
Jumlah pelatihan yang dikerjakan% 100 100 100 100 100
2 Jumlah penelitian tentang kesehatanyang dikerjakan
Jumlah penelitian tentang kesehatan yangdikerjakan 1 1 1 1 1
13 Meningkatnya pelatihandan penelitian tentangkesehatan
12 Meningkatnyapenanggulangan krisiskesehatan secara cepatdan tepat
3 sept Page 12