Post on 24-Feb-2020
PAGU ANGGARAN
Rp
Program Tata Kelola Pemerintahan Nilai IKM 105.033.618.700 14.331.727.200
SEKRETARIAT 62.967.679.400 71.548.481.800 8.487.362.400
1Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
dan Neraca Aset
Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan
dan Neraca Aset, Satuan : Dokumen 304.000.000 150.000.000
1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 279.000.000 150.000.000
2 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 25.000.000 -
3 DST......
2 Perencanaan, Evaluasi dan PelaporanTersusunnya Dokumen Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan, Satuan : Dokumen 155.362.800 61.462.800
0 1Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan
Kegiatan6.113.800 4.163.800
2Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
Tahunan123.574.000 59.224.000
3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 25.675.000 (1.925.000)
4 DST.....
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorTersedianya Sarana Prasarana Kantor,
Satuan : paket 47.180.750.000 6.969.133.700
1 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 39.615.300.000 2.631.032.232
2 Pengadaan Lahan 0 -
3Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perlengkapan
Dan Peralatan Kantor7.565.450.000 4.338.101.468
4 DST... -
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KantorTerpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 2.075.500.000 -
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 1.000.000.000 -
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 710.700.000 -
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 364.800.000 -
4 DST... -
5 Penyediaan Barang dan Jasa PerkantoranTersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 19.264.649.000 2.739.371.000
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) DAN HASIL EVALUASI TAPD PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019
NOMOR BIDANG
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
1 Operasional kantor Tidak tetap 9.912.550.000 3.499.150.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) 510.600.000 160.600.000
3 Penyediaan Alat Perlengkapan Kantor (APK) 163.360.000 (36.640.000)
4 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan 4.014.759.000 (185.241.000)
5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 499.650.000 (1.497.118.000)
6 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet 2.041.140.000 (392.040.000)
7 Penyediaan BBM 402.000.000 (3.800.000)
8 Penyediaan Jasa Lainnya 1.344.340.000 1.149.710.000
9 Penyediaan Jasa Kebersihan 231.250.000 (250.000)
10 Pengelolaan PPID 145.000.000 45.000.000
11 DST... -
6 Peningkatan Kapasitas AparaturMeningkatnya Kapasitas Aparatur, Satuan
: Orang 871.320.000 450.000.000
1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 593.294.000 424.374.000
2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 278.026.000 25.626.000
3 DST... -
7Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 1.250.000.000 (1.911.514.000)
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 700.000.000 (1.168.994.000)
2 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 550.000.000 (742.520.000)
3 DST... -
8Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan
Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan (bulan) 304.900.000 -
1Pengelolaan Kearsipan Dinamis Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Banten274.986.000 4.986.000
2Bimtek Pelayanan Perpustakaan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Banten29.914.000 (4.986.000)
9 Penyediaan Data Pembangunan SektoralTersedianya Data Pembangunan Sektoral,
satuan : Dokumen 142.000.000 28.908.900
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
1Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat
Daerah32.000.000 (6.307.100)
2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 31.000.000 (5.707.000)
3Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi
Geospasial Tematik79.000.000 40.923.000
4 DST... -
5
1
UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
CIKANDE
2.766.148.000 3.705.086.000 938.938.000
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cikande
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 310.180.000 -
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 100.000.000 -
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 155.180.000 -
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 55.000.000 -
4 DST...
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cikande
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 2.555.968.000 200.000.000
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 1.225.980.000 200.000.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 283.132.000 -
3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman ( Outsourcing)190.000.000 -
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 115.580.000 -
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 539.400.000 -
6 Penyediaan BBM 201.876.000 -
7 DST... -
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cikande
Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 100.000.000 -
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 100.000.000 -
2 DST... -
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Cikande (%) 738.938.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cikande
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
319.910.000 319.910.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 120.080.000 120.080.000
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Cikande BAPENDA
Provinsi Banten
199.830.000 199.830.000
3 DST... -
5
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cikande
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
419.028.000 419.028.000
1Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulang 366.428.000 366.428.000
2 Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan 52.600.000 52.600.000
3 DST...
2UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH CILEGON 2.299.900.400 3.339.691.600 1.039.791.200
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cilegon
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 741.587.200 328.637.200
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 528.637.200 328.637.200
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 147.950.000 -
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 65.000.000 -
4 DST... -
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cilegon
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 1.836.950.400 50.000.000
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 224.000.000 50.000.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 200.000.000 -
3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman ( Outsourcing)188.650.400 -
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 85.000.000 -
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1.013.300.000 -
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
6 Penyediaan BBM 126.000.000 -
7 DST... -
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cilegon
Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 100.000.000 -
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 100.000.000 -
2 DST... -
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Cilegon (%) 661.154.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cilegon
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
319.910.000 319.910.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 120.080.000 120.080.000
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Cilegon BAPENDA
Provinsi Banten
199.830.000 199.830.000
3 DST...
5
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cilegon
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
341.244.000 341.244.000
1Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulang 341.244.000 341.244.000
2 DST...
3
UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
RANGKAS BITUNG
2.172.862.000 2.980.657.000 807.795.000
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Rangkasbitung
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 375.275.900 41.815.900
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 223.125.900 97.125.900
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 65.770.000 (64.980.000)
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 86.380.000 9.670.000
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
4 DST... -
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Rangkasbitung
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 1.901.232.100 161.830.100
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 523.900.000 136.300.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 288.246.100 (12.481.900)
3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman ( Outsourcing)0 -
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 29.034.000 5.064.000
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 980.852.000 42.380.000
6 Penyediaan BBM 79.200.000 (9.432.000)
7 DST... -
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Rangkasbitung
Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 100.000.000 -
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 100.000.000 -
2 DST... -
Program Peningkatan Pajak Daerah
Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Rangkasbitung
(%)
604.149.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Rangkasbitung
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
317.969.000 317.969.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 118.375.000 118.375.000
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Rangkasbitung
BAPENDA Provinsi Banten
199.594.000 199.594.000
3 DST...
5
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Rangkasbitung
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
286.180.000 286.180.000
1Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulang 286.180.000 286.180.000
2 Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan -
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
3 DST... -
4UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH SERANG 2.709.916.000 3.585.135.000 875.219.000
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Serang
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 608.948.000 115.000.000
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 360.000.000 160.000.000
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 106.098.000 -
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 142.850.000 (45.000.000)
4 DST... -
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Serang
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 2.295.538.000 135.000.000
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 438.100.000 128.500.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 353.864.000 153.864.000
3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman ( Outsourcing)195.408.000 -
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 96.250.000 880.000
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1.049.340.000 (44.900.000)
6 Penyediaan BBM 162.576.000 (103.344.000)
7 DST... -
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serang
Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 55.430.000 -
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 55.430.000 -
2 DST... -
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Serang (%) 625.219.000
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Serang
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
319.910.000 319.910.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 152.410.000 152.410.000
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Serang BAPENDA
Provinsi Banten
167.500.000 167.500.000
3 DST... -
5
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Serang
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
305.309.000 305.309.000
1Penelurusan Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulanag 305.309.000 305.309.000
2 DST...
5 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH BALARAJA 2.694.882.000 4.006.250.000 1.311.368.000
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 526.279.000 50.000.000
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 240.170.000 40.170.000
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 130.129.000 (6.000.000)
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 155.980.000 15.830.000
4 DST... -
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 2.474.603.000 356.000.000
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 547.300.000 142.900.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 266.308.000 66.308.000
3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman ( Outsourcing)248.000.000 -
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 79.200.000 -
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1.221.547.000 146.792.000
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
6 Penyediaan BBM 112.248.000 -
7 DST... -
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah BalarajaTerlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 100.000.000 -
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 100.000.000 -
2 DST... -
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja (%) 905.368.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah BalarajaTercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
358.660.000 358.660.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 98.920.400 98.920.400
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA
Provinsi Banten
259.739.600 259.739.600
3 DST...
5
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
546.708.000 546.708.000
1Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulang 487.808.000 487.808.000
2 Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan 58.900.000 58.900.000
3 DST...
6
UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
CIKOKOL
2.812.152.000 5.001.930.000 2.189.778.000
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja Cikokol
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 1.054.680.000 536.585.000
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 738.750.000 538.750.000
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 181.370.000 51.270.000
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 134.560.000 (53.435.000)
4 DST... -
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja Cikokol
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 2.824.624.000 680.567.000
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 386.100.000 194.100.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 420.059.000 170.059.000
3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman ( Outsourcing)166.600.000 88.600.000
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 233.000.000 33.000.000
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1.455.305.000 149.076.000
6 Penyediaan BBM 163.560.000 45.732.000
7 DST... -
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Balaraja Cikokol
Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 223.850.000 73.850.000
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 223.850.000 73.850.000
2 DST... -
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Cikokol (%) 898.776.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja Cikokol
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
358.660.000 358.660.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 153.520.352 153.520.352
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Cikokol BAPENDA
Provinsi Banten
205.139.648 205.139.648
3 DST... -
5
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja Cikokol
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
540.116.000 540.116.000
1Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulang 477.016.000 477.016.000
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
2 Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan 63.100.000 63.100.000
3 DST... -
7
UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
CILEDUG
2.952.032.000 3.884.244.000 932.212.000
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciledug
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 1.054.680.000 199.700.000
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 738.750.000 238.450.000
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 181.370.000 -
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 134.560.000 (38.750.000)
4 DST... -
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciledug
Tersedianya Sarana Prasarana Kantor,
Satuan : paket 1.947.052.000 (148.100.000)
1 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 412.100.000 148.100.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 230.222.000 31.910.000
3 Penyediaan BBM 101.280.000 -
4 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 905.300.000 (193.510.000)
5Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman (outsourching)196.000.000 -
6
7 Penyediaan Makan dan Minum 102.150.000 13.500.000
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciledug
0Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 150.000.000 -
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 150.000.000 -
2 DST... -
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Ciledug (%) 732.512.000
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciledug
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
358.660.000 358.660.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 158.830.000 158.830.000
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Ciledug BAPENDA
Provinsi Banten
199.830.000 199.830.000
3 DST... -
5
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciledug
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
373.852.000 373.852.000
1Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulang 373.852.000 373.852.000
2 DST... -
8UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH CIPUTAT 2.431.106.000 4.120.088.000 1.688.982.000
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciputat
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 1.168.895.000 600.525.000
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 966.750.000 586.750.000
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 75.975.000 4.025.000
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 126.170.000 9.750.000
4 DST... -
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciputat
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 2.072.957.000 360.221.000
1 Operasional Kantor Tidak Tetap (Non PNS) 387.400.000 141.400.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 600.039.000 300.495.000
3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman ( Outsourcing)198.000.000 -
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 56.880.000 2.000.000
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 784.840.000 (87.850.000)
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
6 Penyediaan BBM 45.798.000 4.176.000
7 DST... -
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciputat
Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 150.000.000 -
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 150.000.000 -
2 DST... -
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Ciputat (%) 728.236.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciputat
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
355.700.000 355.700.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 157.800.000 157.800.000
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Ciputat BAPENDA
Provinsi Banten
197.900.000 197.900.000
3 DST... -
5
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciputat
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
372.536.000 372.536.000
1Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulang 372.536.000 372.536.000
2 DST... -
9
UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
MALINGPING
1.861.301.700 2.669.969.700 808.668.000
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Malingping
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 322.198.000 -
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 81.300.000 -
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 180.000.000 -
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 60.898.000 -
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Malingping
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 1.709.103.700 270.000.000
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 413.400.000 13.800.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 273.145.700 71.218.000
3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman ( Outsourcing)0 -
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 134.220.000 104.100.000
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 782.300.000 77.300.000
6 Penyediaan BBM 106.038.000 3.582.000
7 DST.. -
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Malingping
Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan100.000.000 -
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 100.000.000 -
2 DST... -
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Malingping (%) 538.668.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Malingping
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
319.910.000 319.910.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 120.080.000 120.080.000
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Ciputat BAPENDA
Provinsi Banten
199.830.000 199.830.000
3 DST... -
5
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Malingping
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
218.758.000 218.758.000
1Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulang 174.558.000 174.558.000
2 Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan 44.200.000 44.200.000
3 DST... -
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
10
UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
PANDEGLANG
2.324.616.000 3.608.396.600 1.283.780.600
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Pandeglang
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 431.776.000 70.600.000
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 168.760.000 38.760.000
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 129.595.000 2.430.000
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 133.421.000 29.410.000
4 DST... -
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Pandeglang
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 2.310.773.600 447.333.600
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 363.344.000 (102.526.000)
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 476.893.600 53.543.600
3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman ( Outsourcing)160.000.000 -
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 258.788.000 25.368.000
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 977.612.000 465.812.000
6 Penyediaan BBM 74.136.000 5.136.000
7 DST.. -
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Pandeglang
Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 161.000.000 61.000.000
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 161.000.000 61.000.000
2 DST... -
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Pandeglang (%) 704.847.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Pandeglang
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
319.910.000 319.910.000
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
1 Pelayanan Samsat Keliling 131.710.000 131.710.000
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Pandeglang BAPENDA
Provinsi Banten
188.200.000 188.200.000
3 DST... -
5
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Pandeglang
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
384.937.000 384.937.000
1Penelurusan Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulanag 340.737.000 340.737.000
2 Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan 44.200.000 44.200.000
2 DST... -
11
UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
SERPONG
2.467.756.000 4.460.746.000 1.992.990.000
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Serpong
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 1.705.900.000 1.153.800.000
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 1.528.260.000 1.178.260.000
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 99.500.000 (26.000.000)
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 78.140.000 1.540.000
4 DST... -
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Serpong
Tersedianya Sarana Prasarana Kantor,
Satuan : paket
1.865.656.000 100.000.000
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 454.300.000 151.900.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 287.300.000 (62.700.000)
3 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 28.000.000 -
4 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 968.400.000 10.800.000
5 Penyediaan BBM 127.656.000 -
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serpong
Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 150.000.000 -
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 150.000.000 -
2 DST... -
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Serpong (%) 739.190.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Serpong
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
358.660.000 358.660.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 158.830.000 158.830.000
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Serpong BAPENDA
Provinsi Banten
199.830.000 199.830.000
3 DST... -
5
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Serpong
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
380.530.000 380.530.000
1 Penelusuran Kendaraan Belum Mendaftar Ulang 380.530.000 380.530.000
2 DST... -
1Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
Pendapatan Daerah (%) 13.360.069.300 (11.153.410.700)
2
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan
Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan
Daerah (%)
1.075.100.000 417.270.000
13.360.069.300 (11.153.410.700)
1 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
3.401.613.300 (4.748.386.700)
1 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah 2.428.588.300 (1.071.411.700)
2 Forum Diskusi Bersama Pajak Daerah 94.627.000 (55.373.000)
3 Penelusuran Kendaraan Belum Mendaftar Ulang 733.348.000 (3.266.652.000)
4 Pendataan Wajib Pajak Daerah 145.050.000 (354.950.000)
5 Dst.... -
2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
8.367.240.000 (6.727.760.000)
1 Pelayanan Samsat Keliling 1.206.848.000 (2.514.630.000)
2 Community Gathering Partnership 200.000.000 200.000.000
3Forum Group Discussion (FGD) Tematik
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah402.448.000 -
PAJAK DAERAH 23.513.480.000 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
4 Rekonsiliasi Pajak Daerah 146.075.000 100.000.000
5 Penyelenggaraan Duta Pajak Provinsi Banten 528.714.000 -
6 Diseminasi Pengelolaan Pajak Daerah 3.989.070.000 2.785.000.000
7Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPT
BAPENDA Provinsi Banten1.894.085.000 (7.298.130.000)
8 DST ...
3 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
1.591.216.000 322.736.000
1 Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perda tentang Pajak Daerah 531.636.000 398.086.000
2 Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten
Untuk Polda Banten dan Polda Metro
587.906.000
293.846.000
3 Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis
Pembayaran Pajak Daerah secara Non Tunai 79.580.000 (41.120.000)
4 Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis
Penagihan PKB dan BBNKB pada Kab/Kota 65.560.000 (58.590.000)
5 Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak
Daerah59.610.000 (152.640.000)
6 Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian
Kerjasama tentang Pelayanan Pajak Daerah
104.860.000 (75.860.000)
7 Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur
tentang Insentif Pajak Daerah 48.064.000 (31.936.000)
8 Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan
BBNKB, Sanksi PKB 114.000.000 (9.050.000)
RETRIBUSI DAN PLL 751.270.000 1.075.100.000 417.270.000
1 Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
300.150.000 292.270.000
1Rapat Koordinasi dengan OPD Penghasil
dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten108.980.000 103.740.000
2
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi
Daerah mengenai kebijakan peraturan
perundang- undangan terhadap OPD Penghasil
191.170.000 188.530.000
2Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan
Lain-lain
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
300.000.000 50.000.000
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
1
Rapat Koordinasi Dana Perimbangan selain Bagi
Hasil Pajak/Non Pajak dan lain-lain Pendapatan
yang sah
122.145.000 22.472.000
2
Penyusunan dan Sosialisasi SOP lain-lain PAD
yang sah, Dana Perimbangan selain Bagi Hasil
Pajak / Non Pajak dan Lain- lain Pendapatan
yang sah
36.065.000 (27.435.000)
3
Penyusunan Laporan Realisasi Triwulanan Lain-
lain PAD yang Sah, Dana Perimbangan selain
Bagi Hasil Pajak / Non Pajak dan lain-lain
Pendapatan Sah
80.635.000 67.581.000
4Pembinaan dan Pengembangan dalam rangka
peningkatan Potensi Pendapatan Lain-Lain61.155.000 (12.618.000)
5 DST ... -
3 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
474.950.000 75.000.000
1Penyusunan Data Perhitungan Alokasi Bagi Hasil
Pajak Provinsi Banten6.485.000 (75.000)
2Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi
Hasil Pajak Provinsi Banten108.680.000 (62.000.000)
3Rapat Koordinasi BHPP dengan Kabupaten / kota
OPD terkait101.390.000 17.230.000
4
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur
tentang penetapan alokasi bagi hasil pajak
provinsi kepada Kabupaten/kota Se- Provinsi
Banten
35.485.000 30.935.000
5
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur
tentang penetapan Realisasi bagi hasil pajak
provinsi kepada Kabupaten/kota Se-Provinsi
Banten
73.260.000 36.780.000
6Rapat Koordinasi Dana Perimbangan yang
bersumber dari Bagi Hasil Pajak / Non Pajak135.530.000 51.610.000
7Penyusunan Laporan Bagi Hasil Pajak / Non
Pajak Provinsi Banten14.120.000 520.000
8 DST ... -
Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan Daerah
Persentase Potensi Tunggakan Pajak
Daerah yang dapat di selesaikan 4.097.155.000 (177.743.500)
RENDALEV 4.274.898.500 4.097.155.000 (177.743.500)
1
Pendataan, Perencanaan dan
Pengembangan Potensi Pendapatan
Daerah
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
2.361.422.000 (217.398.000)
1 Pemutakhiran Data, Objek dan Subjek
Pendapatan Daerah157.800.000 59.000.000
2Optimalisasi Pengembangan Perangkat IT
Samsat dan sistem informasi Pendapatan Daerah1.282.670.000 67.130.000
PAGU ANGGARAN
Rp RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(+/-)
NOMOR BIDANG
3Penyusunan data potensi dan realisasi
pendapatan daerah dari unit kerja pendapatan
daerah maupun SKPD/instansi penghasil
70.400.000 21.000.000
4 FGD Inovasi, Regulasi dan Perencanaan
Pendapatan 58.400.000 (41.600.000)
5 Penyusunan dan Pengolahan data NJKB 424.602.000 164.992.000
6 Pengembangan Optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah (OPAD) 367.550.000 (487.920.000)
7 DST... -
2Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan
Daerah
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
901.733.000 (110.345.500)
1 Standarisasi Manajemen Mutu ISO 326.680.000 (433.665.500)
2Pembinaan, Pengendalian Pendapatan Daerah
dan TLHP Fungsional Internal dan Eksternal532.403.000 320.746.000
3Penyusunan pedoman teknis pengendalian
Pendapatan Daerah42.650.000 2.574.000
4 DST... -
3Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
Pendapatan Daerah
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
834.000.000 150.000.000
1 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 401.560.000 61.560.000
2Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Peraturan
Perundang-undangan terhadap UPT162.599.000 62.599.000
3FGD Kemitraan Pendapatan Daerah Kab/Kota se-
Provinsi Banten113.841.000 13.841.000
4Pengembangan Dashboard Monitoring
Pendapatan BAPENDA Provinsi Banten52.000.000 4.000.000
5 Aplikasi Monitoring Berbasis Android 52.000.000 4.000.000
6 Integrasi Sistem Monitoring dengan Messenger 52.000.000 4.000.000
7 DST... -
JUMLAH 131.443.000.000 11.294.900.000
PAGU ANGGARAN
Rp
Program Tata Kelola Pemerintahan Nilai IKM 105.033.618.700
SEKRETARIAT 62.967.679.400 71.548.481.800
1Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
dan Neraca Aset
Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan
dan Neraca Aset, Satuan : Dokumen 304.000.000
1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 279.000.000
2 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 25.000.000
3 DST......
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan, Satuan :
Dokumen
155.362.800
0 1Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan
Kegiatan6.113.800
2Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
Tahunan123.574.000
3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 25.675.000
4 DST.....
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorTersedianya Sarana Prasarana Kantor,
Satuan : paket 47.180.750.000
1 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 39.615.300.000
2 Pengadaan Lahan 0
3Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perlengkapan
Dan Peralatan Kantor7.565.450.000
NOMOR BIDANG
RENCANA KERJA (RENJA) DAN HASIL EVALUASI TAPD PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
4 DST...
4Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 2.075.500.000
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 1.000.000.000
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 710.700.000
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 364.800.000
4 DST...
5 Penyediaan Barang dan Jasa PerkantoranTersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 19.264.649.000
1 Operasional kantor Tidak tetap 9.912.550.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) 510.600.000
3 Penyediaan Alat Perlengkapan Kantor (APK) 163.360.000
4 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan 4.014.759.000
5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 499.650.000
6 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet 2.041.140.000
7 Penyediaan BBM 402.000.000
8 Penyediaan Jasa Lainnya 1.344.340.000
9 Penyediaan Jasa Kebersihan 231.250.000
10 Pengelolaan PPID 145.000.000
11 DST...
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
6 Peningkatan Kapasitas AparaturMeningkatnya Kapasitas Aparatur, Satuan
: Orang 871.320.000
1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 593.294.000
2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 278.026.000
3 DST...
7Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 1.250.000.000
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 700.000.000
2 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 550.000.000
3 DST...
8Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan
Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan (bulan) 304.900.000
1Pengelolaan Kearsipan Dinamis Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Banten274.986.000
2Bimtek Pelayanan Perpustakaan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Banten29.914.000
9 Penyediaan Data Pembangunan SektoralTersedianya Data Pembangunan Sektoral,
satuan : Dokumen 142.000.000
1Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat
Daerah32.000.000
2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 31.000.000
3Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi
Geospasial Tematik79.000.000
4 DST...
5
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
1
UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
CIKANDE
2.766.148.000 3.705.086.000
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cikande
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 310.180.000
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 100.000.000
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 155.180.000
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 55.000.000
4 DST...
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cikande
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 2.555.968.000
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 1.225.980.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 283.132.000
3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman ( Outsourcing)190.000.000
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 115.580.000
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 539.400.000
6 Penyediaan BBM 201.876.000
7 DST...
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cikande
Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 100.000.000
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 100.000.000
2 DST...
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Cikande (%) 738.938.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cikande
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
319.910.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 120.080.000
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Cikande BAPENDA
Provinsi Banten
199.830.000
3 DST...
5
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cikande
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
419.028.000
1Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulang 366.428.000
2 Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan 52.600.000
3 DST...
2UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH CILEGON 2.299.900.400 3.339.691.600
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cilegon
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 741.587.200
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 528.637.200
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 147.950.000
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 65.000.000
4 DST...
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cilegon
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 1.836.950.400
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 224.000.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 200.000.000
3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman ( Outsourcing)188.650.400
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 85.000.000
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1.013.300.000
6 Penyediaan BBM 126.000.000
7 DST...
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cilegon
Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 100.000.000
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 100.000.000
2 DST...
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Cilegon (%) 661.154.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cilegon
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
319.910.000
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
1 Pelayanan Samsat Keliling 120.080.000
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Cilegon BAPENDA
Provinsi Banten
199.830.000
3 DST...
5
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cilegon
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
341.244.000
1Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulang 341.244.000
2 DST...
3
UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
RANGKAS BITUNG
2.172.862.000 2.980.657.000
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Rangkasbitung
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 375.275.900
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 223.125.900
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 65.770.000
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 86.380.000
4 DST...
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Rangkasbitung
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 1.901.232.100
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 523.900.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 288.246.100
3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman ( Outsourcing)0
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 29.034.000
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 980.852.000
6 Penyediaan BBM 79.200.000
7 DST...
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Rangkasbitung
Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 100.000.000
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 100.000.000
2 DST...
Program Peningkatan Pajak Daerah
Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Rangkasbitung
(%)
604.149.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Rangkasbitung
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
317.969.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 118.375.000
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Rangkasbitung
BAPENDA Provinsi Banten
199.594.000
3 DST...
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
5
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Rangkasbitung
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
286.180.000
1Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulang 286.180.000
2 Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan -
3 DST...
4UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH SERANG 2.709.916.000 3.585.135.000
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serang
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 608.948.000
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 360.000.000
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 106.098.000
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 142.850.000
4 DST...
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Serang
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 2.295.538.000
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 438.100.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 353.864.000
3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman ( Outsourcing)195.408.000
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 96.250.000
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1.049.340.000
6 Penyediaan BBM 162.576.000
7 DST...
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serang
Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 55.430.000
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 55.430.000
2 DST...
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Serang (%) 625.219.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serang
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
319.910.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 152.410.000
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Serang BAPENDA
Provinsi Banten
167.500.000
3 DST...
5
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serang
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
305.309.000
1Penelurusan Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulanag 305.309.000
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
2 DST...
5 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH BALARAJA 2.694.882.000 4.006.250.000
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 526.279.000
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 240.170.000
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 130.129.000
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 155.980.000
4 DST...
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 2.474.603.000
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 547.300.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 266.308.000
3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman ( Outsourcing)248.000.000
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 79.200.000
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1.221.547.000
6 Penyediaan BBM 112.248.000
7 DST...
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah BalarajaTerlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 100.000.000
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 100.000.000
2 DST...
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja (%) 905.368.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah BalarajaTercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
358.660.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 98.920.400
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA
Provinsi Banten
259.739.600
3 DST...
5
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
546.708.000
1Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulang 487.808.000
2 Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan 58.900.000
3 DST...
6UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH CIKOKOL 2.812.152.000 5.001.930.000
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja Cikokol
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 1.054.680.000
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 738.750.000
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 181.370.000
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 134.560.000
4 DST...
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja Cikokol
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 2.824.624.000
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 386.100.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 420.059.000
3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman ( Outsourcing)166.600.000
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 233.000.000
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1.455.305.000
6 Penyediaan BBM 163.560.000
7 DST...
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Balaraja Cikokol
Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 223.850.000
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 223.850.000
2 DST...
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Cikokol (%) 898.776.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja Cikokol
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
358.660.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 153.520.352
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Cikokol BAPENDA
Provinsi Banten
205.139.648
3 DST...
5
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja Cikokol
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
540.116.000
1Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulang 477.016.000
2 Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan 63.100.000
3 DST...
7
UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
CILEDUG
2.952.032.000 3.884.244.000
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciledug
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 1.054.680.000
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 738.750.000
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 181.370.000
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 134.560.000
4 DST...
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciledug
Tersedianya Sarana Prasarana Kantor,
Satuan : paket 1.947.052.000
1 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 412.100.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 230.222.000
3 Penyediaan BBM 101.280.000
4 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 905.300.000
5Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman (outsourching)196.000.000
6
7 Penyediaan Makan dan Minum 102.150.000
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciledug
0Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 150.000.000
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 150.000.000
2 DST...
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Ciledug (%) 732.512.000
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciledug
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
358.660.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 158.830.000
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Ciledug BAPENDA
Provinsi Banten
199.830.000
3 DST...
5
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciledug
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
373.852.000
1Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulang 373.852.000
2 DST...
8UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH CIPUTAT 2.431.106.000 4.120.088.000
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciputat
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 1.168.895.000
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 966.750.000
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 75.975.000
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 126.170.000
4 DST...
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciputat
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 2.072.957.000
1 Operasional Kantor Tidak Tetap (Non PNS) 387.400.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 600.039.000
3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman ( Outsourcing)198.000.000
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 56.880.000
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 784.840.000
6 Penyediaan BBM 45.798.000
7 DST...
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciputat
Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 150.000.000
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 150.000.000
2 DST...
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Ciputat (%) 728.236.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciputat
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
355.700.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 157.800.000
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Ciputat BAPENDA
Provinsi Banten
197.900.000
3 DST...
5
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciputat
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
372.536.000
1Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulang 372.536.000
2 DST...
9
UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
MALINGPING
1.861.301.700 2.669.969.700
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Malingping
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 322.198.000
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 81.300.000
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 180.000.000
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 60.898.000
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Malingping
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 1.709.103.700
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 413.400.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 273.145.700
3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman ( Outsourcing)0
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 134.220.000
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 782.300.000
6 Penyediaan BBM 106.038.000
7 DST..
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Malingping
Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan100.000.000
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 100.000.000
2 DST...
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Malingping (%) 538.668.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Malingping
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
319.910.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 120.080.000
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Ciputat BAPENDA
Provinsi Banten
199.830.000
3 DST...
5
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Malingping
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
218.758.000
1Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulang 174.558.000
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
2 Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan 44.200.000
3 DST...
10
UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
PANDEGLANG
2.324.616.000 3.608.396.600
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Pandeglang
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 431.776.000
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 168.760.000
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 129.595.000
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 133.421.000
4 DST...
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Pandeglang
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,
Satuan : Bulan 2.310.773.600
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 363.344.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 476.893.600
3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman ( Outsourcing)160.000.000
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 258.788.000
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 977.612.000
6 Penyediaan BBM 74.136.000
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
7 DST..
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Pandeglang
Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 161.000.000
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 161.000.000
2 DST...
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Pandeglang (%) 704.847.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Pandeglang
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
319.910.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 131.710.000
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Pandeglang BAPENDA
Provinsi Banten
188.200.000
3 DST...
5
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Pandeglang
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
384.937.000
1Penelurusan Kendaraan Bermotor Belum
Mendaftar Ulanag 340.737.000
2 Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan 44.200.000
2 DST...
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
11
UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
SERPONG
2.467.756.000 4.460.746.000
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serpong
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor, Satuan : bulan 1.705.900.000
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 1.528.260.000
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 99.500.000
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 78.140.000
4 DST...
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Serpong
Tersedianya Sarana Prasarana Kantor,
Satuan : paket
1.865.656.000
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 454.300.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 287.300.000
3 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 28.000.000
4 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 968.400.000
5 Penyediaan BBM 127.656.000
3
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serpong
Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah, Satuan : Bulan 150.000.000
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 150.000.000
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
2 DST...
Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
UPTD Pengelolaan Pendapatan Serpong (%) 739.190.000
4
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serpong
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
358.660.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 158.830.000
2
Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Serpong BAPENDA
Provinsi Banten
199.830.000
3 DST...
5
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerahpada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serpong
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
380.530.000
1 Penelusuran Kendaraan Belum Mendaftar Ulang 380.530.000
2 DST...
1Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
Pendapatan Daerah (%) 13.360.069.300
2
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan
Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan
Daerah (%)
1.075.100.000
13.360.069.300
1 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
3.401.613.300
1 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah 2.428.588.300
2 Forum Diskusi Bersama Pajak Daerah 94.627.000
PAJAK DAERAH 23.513.480.000 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
3 Penelusuran Kendaraan Belum Mendaftar Ulang 733.348.000
4 Pendataan Wajib Pajak Daerah 145.050.000
5 Dst....
2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
8.367.240.000
1 Pelayanan Samsat Keliling 1.206.848.000
2 Community Gathering Partnership 200.000.000
3Forum Group Discussion (FGD) Tematik
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah402.448.000
4 Rekonsiliasi Pajak Daerah 146.075.000
5 Penyelenggaraan Duta Pajak Provinsi Banten 528.714.000
6 Diseminasi Pengelolaan Pajak Daerah 3.989.070.000
7Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPT
BAPENDA Provinsi Banten1.894.085.000
8 DST ...
3 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
1.591.216.000
1 Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perda tentang Pajak Daerah 531.636.000
2 Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten
Untuk Polda Banten dan Polda Metro
587.906.000
3 Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis
Pembayaran Pajak Daerah secara Non Tunai 79.580.000
4 Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis
Penagihan PKB dan BBNKB pada Kab/Kota 65.560.000
5 Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak
Daerah59.610.000
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
6 Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian
Kerjasama tentang Pelayanan Pajak Daerah
104.860.000
7 Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur
tentang Insentif Pajak Daerah 48.064.000
8 Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan
BBNKB, Sanksi PKB 114.000.000
RETRIBUSI DAN PLL 751.270.000 1.075.100.000
1 Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
300.150.000
1Rapat Koordinasi dengan OPD Penghasil
dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten108.980.000
2
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi
Daerah mengenai kebijakan peraturan
perundang- undangan terhadap OPD Penghasil
191.170.000
2Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan
Lain-lain
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
300.000.000
1
Rapat Koordinasi Dana Perimbangan selain Bagi
Hasil Pajak/Non Pajak dan lain-lain Pendapatan
yang sah
122.145.000
2
Penyusunan dan Sosialisasi SOP lain-lain PAD
yang sah, Dana Perimbangan selain Bagi Hasil
Pajak / Non Pajak dan Lain- lain Pendapatan
yang sah
36.065.000
3
Penyusunan Laporan Realisasi Triwulanan Lain-
lain PAD yang Sah, Dana Perimbangan selain
Bagi Hasil Pajak / Non Pajak dan lain-lain
Pendapatan Sah
80.635.000
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
4Pembinaan dan Pengembangan dalam rangka
peningkatan Potensi Pendapatan Lain-Lain61.155.000
5 DST ...
3 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
474.950.000
1Penyusunan Data Perhitungan Alokasi Bagi Hasil
Pajak Provinsi Banten6.485.000
2Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi
Hasil Pajak Provinsi Banten108.680.000
3Rapat Koordinasi BHPP dengan Kabupaten / kota
OPD terkait101.390.000
4
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur
tentang penetapan alokasi bagi hasil pajak
provinsi kepada Kabupaten/kota Se- Provinsi
Banten
35.485.000
5
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur
tentang penetapan Realisasi bagi hasil pajak
provinsi kepada Kabupaten/kota Se-Provinsi
Banten
73.260.000
6Rapat Koordinasi Dana Perimbangan yang
bersumber dari Bagi Hasil Pajak / Non Pajak135.530.000
7Penyusunan Laporan Bagi Hasil Pajak / Non
Pajak Provinsi Banten14.120.000
8 DST ...
Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan Daerah
Persentase Potensi Tunggakan Pajak
Daerah yang dapat di selesaikan 4.097.155.000
RENDALEV 4.274.898.500 4.097.155.000
1
Pendataan, Perencanaan dan
Pengembangan Potensi Pendapatan
Daerah
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
2.361.422.000
1 Pemutakhiran Data, Objek dan Subjek
Pendapatan Daerah157.800.000
PAGU ANGGARAN
Rp
NOMOR BIDANG
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019
PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
2Optimalisasi Pengembangan Perangkat IT
Samsat dan sistem informasi Pendapatan Daerah1.282.670.000
3Penyusunan data potensi dan realisasi
pendapatan daerah dari unit kerja pendapatan
daerah maupun SKPD/instansi penghasil
70.400.000
4 FGD Inovasi, Regulasi dan Perencanaan
Pendapatan 58.400.000
5 Penyusunan dan Pengolahan data NJKB 424.602.000
6 Pengembangan Optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah (OPAD) 367.550.000
7 DST...
2Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan
Daerah
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
901.733.000
1 Standarisasi Manajemen Mutu ISO 326.680.000
2Pembinaan, Pengendalian Pendapatan Daerah
dan TLHP Fungsional Internal dan Eksternal532.403.000
3Penyusunan pedoman teknis pengendalian
Pendapatan Daerah42.650.000
4 DST...
3Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
Pendapatan Daerah
Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan
Pendapatan Daerah, Satuan
: %
834.000.000
1 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 401.560.000
2Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Peraturan
Perundang-undangan terhadap UPT162.599.000
3FGD Kemitraan Pendapatan Daerah Kab/Kota se-
Provinsi Banten113.841.000
4Pengembangan Dashboard Monitoring
Pendapatan BAPENDA Provinsi Banten52.000.000
5 Aplikasi Monitoring Berbasis Android 52.000.000
Scanned by CamScanner