PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI...

Post on 13-Nov-2020

8 views 0 download

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI...

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

8 Tahun 2018

28 December 2018

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

318.181.805.787,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 235.713.074.886,00 8.041.039.376,00 74.427.691.525,00 1

63.326.148.700,00 Pendidikan 55.298.337.274,00 1.536.465.376,00 6.491.346.050,00 1.01

59.096.124.950,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 54.436.883.100,00 296.530.000,00 4.362.711.850,00 1.01 . 1.01.01

1.094.779.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 141.000.000,00 953.779.350,00 1.01 . 1.01.01 . 01

15.920.000,00 0,00 6.320.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

93.600.000,00 0,00 93.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

12.219.000,00 0,00 3.819.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 05

10.250.000,00 0,00 10.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

201.645.650,00 0,00 96.645.650,00 105.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

36.489.950,00 0,00 36.489.950,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

39.565.800,00 0,00 39.565.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

216.209.950,00 0,00 216.209.950,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

313.379.000,00 0,00 313.379.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 27

128.765.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.265.000,00 0,00 38.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

60.265.000,00 60.265.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Parkir1.01 . 1.01.01 . 02 . 67

13.486.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.400.000,00 11.086.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

2.610.000,00 0,00 2.010.000,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.01 . 1.01.01 . 06 . 02

2.376.000,00 0,00 1.776.000,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

3.500.000,00 0,00 2.900.000,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 07

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 4.000.000,00 36.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09

40.000.000,00 0,00 36.000.000,00 4.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.01 . 1.01.01 . 09 . 01

772.770.500,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 7.700.000,00 1.600.000,00 763.470.500,00 1.01 . 1.01.01 . 15

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 pembangunan sarana dan Prasarana bermain1.01 . 1.01.01 . 15 . 07

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

76.734.000,00 0,00 75.734.000,00 1.000.000,00 Gebyar PAUD tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

215.400.000,00 7.700.000,00 207.700.000,00 0,00 Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 75

25.636.500,00 0,00 25.036.500,00 600.000,00 Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (Rakor Bunda PAUD Tingkat Kabupaten)1.01 . 1.01.01 . 15 . 77

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Guru-Guru PAUD dan TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 83

55.162.827.200,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 54.246.166.000,00 5.550.000,00 911.111.200,00 1.01 . 1.01.01 . 16

28.099.413.000,00 28.099.413.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

4.577.418.000,00 4.577.418.000,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 02

2.311.800.000,00 2.268.000.000,00 43.800.000,00 0,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengadan pakaian seragam sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 16

6.993.050.000,00 6.993.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

10.611.235.000,00 10.611.235.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

258.643.900,00 0,00 257.443.900,00 1.200.000,00 Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS1.01 . 1.01.01 . 16 . 66

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

127.590.000,00 1.050.000,00 124.140.000,00 2.400.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

20.536.000,00 0,00 20.536.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

1.005.000.000,00 1.005.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

43.589.300,00 0,00 42.839.300,00 750.000,00 Olimpiade Sains Nasional Jenjang SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

88.802.000,00 0,00 87.602.000,00 1.200.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

244.750.000,00 0,00 244.750.000,00 0,00 Penyediaan Penyelenggaraan Pendidikan Satu Atap1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

441.000.000,00 441.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Media Pendidikan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 101

193.205.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 193.205.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

93.205.000,00 0,00 93.205.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan Tutor Keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

802.068.400,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 141.480.000,00 660.588.400,00 1.01 . 1.01.01 . 20

138.600.000,00 0,00 420.000,00 138.180.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10

63.468.400,00 0,00 62.868.400,00 600.000,00 Penilaian angka kredit jabatan fungsional1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

200.000.000,00 0,00 199.100.000,00 900.000,00 Workshop Peningkatan Profesi Guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 21

200.000.000,00 0,00 199.100.000,00 900.000,00 Workshop Tindak Lanjut Penelitian Tindakan Kelas1.01 . 1.01.01 . 20 . 22

200.000.000,00 0,00 199.100.000,00 900.000,00 Workshop Peningkatan Kompetensi Guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 23

Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

688.223.500,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 92.752.100,00 500.000,00 594.971.400,00 1.01 . 1.01.01 . 22

10.919.500,00 0,00 10.419.500,00 500.000,00 Rembuk Pendidikan Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 22 . 25

418.000.000,00 0,00 418.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan/sewa asrama mahasiswa1.01 . 1.01.01 . 22 . 26

259.304.000,00 92.752.100,00 166.551.900,00 0,00 Pelaksanaan Swadaya Kampung Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 27

200.000.000,00 Program Retrival dan Transisi 0,00 0,00 200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 27

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Beasiswa Anak Putus Sekolah1.01 . 1.01.01 . 27 . 01

265.516.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Pasangkayu 48.480.250,00 106.080.000,00 110.955.750,00 1.01 . 1.01.02

118.905.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 45.600.000,00 73.305.750,00 1.01 . 1.01.02 . 01

15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02

8.598.750,00 0,00 198.750,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.02 . 01 . 05

750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.02 . 01 . 06

32.769.500,00 0,00 3.969.500,00 28.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.02 . 01 . 07

13.978.000,00 0,00 13.978.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10

1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11

6.655.000,00 0,00 6.655.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 13

4.080.000,00 0,00 4.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.02 . 01 . 15

8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.02 . 01 . 17

10.124.500,00 0,00 10.124.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.02 . 01 . 18

16.800.000,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 20

52.480.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.480.250,00 0,00 18.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02

34.480.250,00 34.480.250,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 09

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.02 . 02 . 24

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28

27.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 14.000.000,00 0,00 13.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 16

14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.02 . 16 . 19

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.02 . 16 . 79

60.480.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 60.480.000,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 20

60.480.000,00 0,00 0,00 60.480.000,00 Pengembangan System Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidikan1.01 . 1.01.02 . 20 . 15

6.650.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 6.650.000,00 1.01 . 1.01.02 . 22

6.650.000,00 0,00 6.650.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.02 . 22 . 01

137.825.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Pedongga 37.438.000,00 40.500.000,00 59.887.500,00 1.01 . 1.01.03

91.887.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.500.000,00 51.387.500,00 1.01 . 1.01.03 . 01

2.460.000,00 0,00 2.460.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.03 . 01 . 02

3.235.000,00 0,00 235.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.03 . 01 . 05

24.930.000,00 0,00 6.630.000,00 18.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.03 . 01 . 07

Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.917.400,00 0,00 12.917.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.03 . 01 . 10

11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.03 . 01 . 11

3.127.500,00 0,00 3.127.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.03 . 01 . 18

14.817.600,00 0,00 14.817.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.03 . 01 . 19

19.200.000,00 0,00 0,00 19.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.03 . 01 . 20

38.788.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.438.000,00 0,00 1.350.000,00 1.01 . 1.01.03 . 02

37.438.000,00 37.438.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.03 . 02 . 09

1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.03 . 02 . 24

7.150.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 7.150.000,00 1.01 . 1.01.03 . 16

7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.03 . 16 . 79

176.590.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Bambalamotu 57.161.500,00 45.600.000,00 73.828.500,00 1.01 . 1.01.04

103.763.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 45.600.000,00 58.163.500,00 1.01 . 1.01.04 . 01

5.005.000,00 0,00 205.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.04 . 01 . 05

1.124.000,00 0,00 1.124.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.04 . 01 . 06

28.595.000,00 0,00 3.395.000,00 25.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.04 . 01 . 07

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.04 . 01 . 08

5.231.000,00 0,00 5.231.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.04 . 01 . 10

2.277.500,00 0,00 2.277.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.04 . 01 . 11

5.220.000,00 0,00 5.220.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.04 . 01 . 17

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.04 . 01 . 18

20.111.000,00 0,00 20.111.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.04 . 01 . 19

15.600.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.04 . 01 . 20

60.151.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57.161.500,00 0,00 2.990.000,00 1.01 . 1.01.04 . 02

57.161.500,00 57.161.500,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.04 . 02 . 09

2.990.000,00 0,00 2.990.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.04 . 02 . 24

12.675.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 12.675.000,00 1.01 . 1.01.04 . 16

12.675.000,00 0,00 12.675.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.04 . 16 . 79

120.829.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Bambaira 34.242.000,00 30.360.000,00 56.227.000,00 1.01 . 1.01.05

79.537.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.500.000,00 30.360.000,00 47.677.000,00 1.01 . 1.01.05 . 01

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.05 . 01 . 02

4.920.000,00 0,00 120.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.05 . 01 . 05

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.05 . 01 . 06

20.853.000,00 0,00 2.493.000,00 18.360.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.05 . 01 . 07

6.629.000,00 0,00 6.629.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 10

2.703.000,00 0,00 2.703.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.05 . 01 . 11

2.525.000,00 1.500.000,00 1.025.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 12

Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.05 . 01 . 17

4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.05 . 01 . 18

15.387.000,00 0,00 15.387.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.05 . 01 . 19

7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 20

34.042.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.742.000,00 0,00 1.300.000,00 1.01 . 1.01.05 . 02

32.742.000,00 32.742.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 09

1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.05 . 02 . 24

7.250.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 7.250.000,00 1.01 . 1.01.05 . 16

7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.05 . 16 . 79

246.280.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Sarjo 70.522.000,00 40.140.000,00 135.618.500,00 1.01 . 1.01.06

125.126.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 38.640.000,00 86.486.000,00 1.01 . 1.01.06 . 01

13.275.000,00 0,00 13.275.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.06 . 01 . 02

8.455.000,00 0,00 55.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.06 . 01 . 05

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.06 . 01 . 06

30.745.000,00 0,00 505.000,00 30.240.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.06 . 01 . 07

7.814.000,00 0,00 7.814.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.06 . 01 . 09

13.251.000,00 0,00 13.251.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 10

1.207.500,00 0,00 1.207.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.06 . 01 . 11

24.975.000,00 0,00 24.975.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.06 . 01 . 17

3.127.500,00 0,00 3.127.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.06 . 01 . 18

21.776.000,00 0,00 21.776.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.06 . 01 . 19

35.340.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.140.000,00 0,00 2.200.000,00 1.01 . 1.01.06 . 02

33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.06 . 02 . 09

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.06 . 02 . 24

85.814.500,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 37.382.000,00 1.500.000,00 46.932.500,00 1.01 . 1.01.06 . 16

14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.06 . 16 . 20

3.517.500,00 0,00 3.517.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah1.01 . 1.01.06 . 16 . 37

44.915.000,00 0,00 43.415.000,00 1.500.000,00 Worshop Hardwere dan Pengenalan Multimedia Berbasis Internet1.01 . 1.01.06 . 16 . 98

23.382.000,00 23.382.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Multimedia Berbasis Internet1.01 . 1.01.06 . 16 . 104

133.644.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Tikke Raya 48.000.000,00 31.200.000,00 54.444.000,00 1.01 . 1.01.07

82.264.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 31.200.000,00 51.064.000,00 1.01 . 1.01.07 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.07 . 01 . 02

6.135.000,00 0,00 135.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 05

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.07 . 01 . 06

21.095.000,00 0,00 3.095.000,00 18.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.07 . 01 . 07

9.221.450,00 0,00 9.221.450,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 10

Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.851.750,00 0,00 1.851.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.07 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 18

18.860.800,00 0,00 18.860.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 19

7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 20

33.380.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00 0,00 3.380.000,00 1.01 . 1.01.07 . 02

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 09

3.380.000,00 0,00 3.380.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.07 . 02 . 24

18.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 16

18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga1.01 . 1.01.07 . 16 . 07

151.950.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Bulutaba 42.719.000,00 34.920.000,00 74.311.000,00 1.01 . 1.01.08

96.651.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 34.920.000,00 61.731.000,00 1.01 . 1.01.08 . 01

2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.08 . 01 . 02

9.735.000,00 0,00 135.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.08 . 01 . 05

600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.08 . 01 . 06

21.218.000,00 0,00 3.098.000,00 18.120.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.08 . 01 . 07

1.830.000,00 0,00 1.830.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.08 . 01 . 09

11.466.500,00 0,00 11.466.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.08 . 01 . 10

4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.08 . 01 . 11

9.981.000,00 0,00 9.981.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.08 . 01 . 13

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.08 . 01 . 17

7.147.500,00 0,00 7.147.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.08 . 01 . 18

17.003.000,00 0,00 17.003.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.08 . 01 . 19

7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.08 . 01 . 20

44.599.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.719.000,00 0,00 1.880.000,00 1.01 . 1.01.08 . 02

42.719.000,00 42.719.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.08 . 02 . 09

1.880.000,00 0,00 1.880.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.08 . 02 . 24

5.700.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 5.700.000,00 1.01 . 1.01.08 . 16

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.08 . 16 . 79

5.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 5.000.000,00 1.01 . 1.01.08 . 22

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.08 . 22 . 01

151.909.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Baras 35.500.000,00 44.760.000,00 71.649.500,00 1.01 . 1.01.09

98.444.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 44.760.000,00 53.684.500,00 1.01 . 1.01.09 . 01

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.09 . 01 . 02

4.855.000,00 0,00 55.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.09 . 01 . 05

700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.09 . 01 . 06

Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

28.062.000,00 0,00 4.302.000,00 23.760.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.09 . 01 . 07

9.276.150,00 0,00 9.276.150,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.09 . 01 . 10

1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.09 . 01 . 11

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.09 . 01 . 17

5.753.350,00 0,00 5.753.350,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.09 . 01 . 18

19.748.000,00 0,00 19.748.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.09 . 01 . 19

16.200.000,00 0,00 0,00 16.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.09 . 01 . 20

40.980.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.500.000,00 0,00 5.480.000,00 1.01 . 1.01.09 . 02

35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.09 . 02 . 09

2.480.000,00 0,00 2.480.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.09 . 02 . 24

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.09 . 02 . 28

4.100.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 4.100.000,00 1.01 . 1.01.09 . 16

4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.09 . 16 . 18

8.385.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 8.385.000,00 1.01 . 1.01.09 . 20

8.385.000,00 0,00 8.385.000,00 0,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.09 . 20 . 10

142.342.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Sarudu 43.900.000,00 41.814.000,00 56.628.000,00 1.01 . 1.01.10

63.948.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 26.820.000,00 37.128.000,00 1.01 . 1.01.10 . 01

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.10 . 01 . 02

4.877.000,00 0,00 77.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.10 . 01 . 05

400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.10 . 01 . 06

18.962.000,00 0,00 542.000,00 18.420.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.10 . 01 . 07

7.242.350,00 0,00 7.242.350,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.10 . 01 . 10

6.260.750,00 0,00 6.260.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.10 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.10 . 01 . 17

3.127.500,00 0,00 3.127.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.10 . 01 . 18

13.078.400,00 0,00 13.078.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.10 . 01 . 19

3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.10 . 01 . 20

47.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.900.000,00 0,00 3.700.000,00 1.01 . 1.01.10 . 02

43.900.000,00 43.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.10 . 02 . 09

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.10 . 02 . 24

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.10 . 02 . 28

5.800.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 5.800.000,00 1.01 . 1.01.10 . 16

5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.10 . 16 . 79

14.994.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 14.994.000,00 0,00 1.01 . 1.01.10 . 20

14.994.000,00 0,00 0,00 14.994.000,00 Pengembangan System Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidikan1.01 . 1.01.10 . 20 . 15

Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 10.000.000,00 1.01 . 1.01.10 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.10 . 22 . 01

97.157.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Lariang 4.838.924,00 48.899.376,00 43.419.200,00 1.01 . 1.01.11

64.429.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 30.120.000,00 34.309.200,00 1.01 . 1.01.11 . 01

8.510.000,00 0,00 110.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.11 . 01 . 05

18.930.000,00 0,00 810.000,00 18.120.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.11 . 01 . 07

1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.11 . 01 . 09

12.663.200,00 0,00 12.663.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.11 . 01 . 10

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.11 . 01 . 11

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.11 . 01 . 18

14.076.000,00 0,00 14.076.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.11 . 01 . 19

3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.11 . 01 . 20

7.598.924,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.838.924,00 0,00 2.760.000,00 1.01 . 1.01.11 . 02

4.838.924,00 4.838.924,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.11 . 02 . 09

2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.11 . 02 . 24

6.350.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 6.350.000,00 1.01 . 1.01.11 . 16

6.350.000,00 0,00 6.350.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.11 . 16 . 79

18.779.376,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 18.779.376,00 0,00 1.01 . 1.01.11 . 20

18.779.376,00 0,00 0,00 18.779.376,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.11 . 20 . 10

73.538.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Duripoku 22.918.000,00 19.200.000,00 31.420.000,00 1.01 . 1.01.12

44.510.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.200.000,00 25.310.000,00 1.01 . 1.01.12 . 01

2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.12 . 01 . 02

3.310.000,00 0,00 310.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.12 . 01 . 05

14.765.300,00 0,00 2.165.300,00 12.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.12 . 01 . 07

3.779.200,00 0,00 3.779.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.12 . 01 . 10

1.633.500,00 0,00 1.633.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.12 . 01 . 11

2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.12 . 01 . 18

12.852.000,00 0,00 12.852.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.12 . 01 . 19

3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.12 . 01 . 20

24.353.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.918.000,00 0,00 1.435.000,00 1.01 . 1.01.12 . 02

22.918.000,00 22.918.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.12 . 02 . 09

1.435.000,00 0,00 1.435.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.12 . 02 . 24

4.675.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 4.675.000,00 1.01 . 1.01.12 . 16

4.675.000,00 0,00 4.675.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.12 . 16 . 79

86.337.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Dapurang 14.115.000,00 35.088.000,00 37.134.500,00 1.01 . 1.01.13

Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

45.810.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.960.000,00 26.850.500,00 1.01 . 1.01.13 . 01

4.189.000,00 0,00 109.000,00 4.080.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.13 . 01 . 05

400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.13 . 01 . 06

15.760.000,00 0,00 880.000,00 14.880.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.13 . 01 . 07

5.130.000,00 0,00 5.130.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.13 . 01 . 10

712.000,00 0,00 712.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.13 . 01 . 11

3.127.500,00 0,00 3.127.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.13 . 01 . 18

16.492.000,00 0,00 16.492.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.13 . 01 . 19

17.575.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.115.000,00 0,00 3.460.000,00 1.01 . 1.01.13 . 02

14.115.000,00 14.115.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.13 . 02 . 09

2.660.000,00 0,00 2.660.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.13 . 02 . 24

800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.13 . 02 . 28

2.600.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 2.600.000,00 1.01 . 1.01.13 . 16

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.13 . 16 . 79

16.128.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 16.128.000,00 0,00 1.01 . 1.01.13 . 20

16.128.000,00 0,00 0,00 16.128.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.13 . 20 . 10

4.224.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 4.224.000,00 1.01 . 1.01.13 . 22

4.224.000,00 0,00 4.224.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.13 . 22 . 01

81.954.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Pasangkayu 24.779.300,00 32.434.000,00 24.740.700,00 1.01 . 1.01.14

38.515.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.000.000,00 20.515.700,00 1.01 . 1.01.14 . 01

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.14 . 01 . 02

4.928.750,00 0,00 128.750,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.14 . 01 . 05

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.14 . 01 . 06

14.682.500,00 0,00 1.482.500,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.14 . 01 . 07

8.404.450,00 0,00 8.404.450,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.14 . 01 . 10

4.550.000,00 0,00 4.550.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.14 . 01 . 11

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.14 . 01 . 17

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.14 . 01 . 18

24.779.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.779.300,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.14 . 02

24.779.300,00 24.779.300,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.14 . 02 . 09

4.225.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 4.225.000,00 1.01 . 1.01.14 . 16

4.225.000,00 0,00 4.225.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.14 . 16 . 79

14.434.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 14.434.000,00 0,00 1.01 . 1.01.14 . 20

14.434.000,00 0,00 0,00 14.434.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.14 . 20 . 10

96.707.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Lariang 41.400.000,00 22.200.000,00 33.107.000,00 1.01 . 1.01.15

Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

49.307.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 22.200.000,00 27.107.000,00 1.01 . 1.01.15 . 01

1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.15 . 01 . 02

4.935.000,00 0,00 135.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.15 . 01 . 05

14.640.000,00 0,00 840.000,00 13.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.15 . 01 . 07

6.378.000,00 0,00 6.378.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.15 . 01 . 10

470.000,00 0,00 470.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.15 . 01 . 11

1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.15 . 01 . 17

2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.15 . 01 . 18

13.284.000,00 0,00 13.284.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.15 . 01 . 19

3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.15 . 01 . 20

42.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.400.000,00 0,00 1.000.000,00 1.01 . 1.01.15 . 02

41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.15 . 02 . 09

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.15 . 02 . 28

5.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 5.000.000,00 1.01 . 1.01.15 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.15 . 16 . 79

118.703.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Bambalamotu 26.500.000,00 48.360.000,00 43.843.500,00 1.01 . 1.01.16

83.953.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 48.360.000,00 35.593.500,00 1.01 . 1.01.16 . 01

4.935.000,00 0,00 135.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.16 . 01 . 05

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.16 . 01 . 06

19.199.000,00 0,00 839.000,00 18.360.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.16 . 01 . 07

9.588.000,00 0,00 9.588.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.16 . 01 . 10

1.541.500,00 0,00 1.541.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.16 . 01 . 11

1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.16 . 01 . 12

1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.16 . 01 . 13

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.16 . 01 . 17

2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.16 . 01 . 18

15.480.000,00 0,00 15.480.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.16 . 01 . 19

25.200.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.16 . 01 . 20

29.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.500.000,00 0,00 3.000.000,00 1.01 . 1.01.16 . 02

26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.16 . 02 . 09

1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.16 . 02 . 24

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.16 . 02 . 28

5.250.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 5.250.000,00 1.01 . 1.01.16 . 16

5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.16 . 16 . 79

133.985.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Baras 50.600.000,00 33.740.000,00 49.645.000,00 1.01 . 1.01.17

69.557.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.740.000,00 40.817.000,00 1.01 . 1.01.17 . 01

Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.17 . 01 . 02

4.935.000,00 0,00 135.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.17 . 01 . 05

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.17 . 01 . 06

18.794.000,00 0,00 854.000,00 17.940.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.17 . 01 . 07

8.454.800,00 0,00 8.454.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.17 . 01 . 10

3.528.000,00 0,00 3.528.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.17 . 01 . 11

3.530.000,00 0,00 3.530.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.17 . 01 . 13

3.325.000,00 0,00 3.325.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.17 . 01 . 17

3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.17 . 01 . 18

15.430.200,00 0,00 15.430.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.17 . 01 . 19

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.17 . 01 . 20

54.178.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.600.000,00 0,00 3.578.000,00 1.01 . 1.01.17 . 02

50.600.000,00 50.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.17 . 02 . 09

1.978.000,00 0,00 1.978.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.17 . 02 . 24

1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.17 . 02 . 28

5.250.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 5.250.000,00 1.01 . 1.01.17 . 16

5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.17 . 16 . 79

5.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 5.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.17 . 20

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.17 . 20 . 10

77.864.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Sarjo 12.000.000,00 27.780.000,00 38.084.500,00 1.01 . 1.01.18

58.984.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 27.780.000,00 31.204.000,00 1.01 . 1.01.18 . 01

6.092.500,00 0,00 92.500,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.18 . 01 . 05

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.18 . 01 . 06

17.426.500,00 0,00 1.646.500,00 15.780.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.18 . 01 . 07

7.441.900,00 0,00 7.441.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.18 . 01 . 10

3.770.000,00 0,00 3.770.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.18 . 01 . 11

3.127.500,00 0,00 3.127.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.18 . 01 . 18

14.625.600,00 0,00 14.625.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.18 . 01 . 19

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.18 . 01 . 20

15.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.01 . 1.01.18 . 02

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.18 . 02 . 09

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.18 . 02 . 24

3.880.500,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.880.500,00 1.01 . 1.01.18 . 16

3.880.500,00 0,00 3.880.500,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.18 . 16 . 79

65.997.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Bulutaba 10.844.300,00 17.280.000,00 37.873.200,00 1.01 . 1.01.19

49.903.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 17.280.000,00 32.623.200,00 1.01 . 1.01.19 . 01

Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.19 . 01 . 02

2.535.000,00 0,00 135.000,00 2.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.19 . 01 . 05

250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.19 . 01 . 06

13.960.300,00 0,00 3.880.300,00 10.080.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.19 . 01 . 07

6.301.200,00 0,00 6.301.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.19 . 01 . 10

2.125.000,00 0,00 2.125.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.19 . 01 . 11

3.168.000,00 0,00 3.168.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.19 . 01 . 17

2.374.500,00 0,00 2.374.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.19 . 01 . 18

12.139.200,00 0,00 12.139.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.19 . 01 . 19

4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.19 . 01 . 20

12.344.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.844.300,00 0,00 1.500.000,00 1.01 . 1.01.19 . 02

10.844.300,00 10.844.300,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.19 . 02 . 09

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.19 . 02 . 24

3.750.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.750.000,00 1.01 . 1.01.19 . 16

3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.19 . 16 . 79

85.405.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Pasangkayu 21.000.000,00 23.280.000,00 41.125.000,00 1.01 . 1.01.22

59.205.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 23.280.000,00 35.925.000,00 1.01 . 1.01.22 . 01

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.22 . 01 . 02

3.655.000,00 0,00 55.000,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.22 . 01 . 05

20.197.000,00 0,00 517.000,00 19.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.22 . 01 . 07

6.202.000,00 0,00 6.202.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.22 . 01 . 10

5.601.000,00 0,00 5.601.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.22 . 01 . 11

6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.22 . 01 . 17

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.22 . 01 . 19

21.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.22 . 02

21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.22 . 02 . 09

5.200.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 5.200.000,00 1.01 . 1.01.22 . 16

5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.22 . 16 . 79

71.507.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Sarudu 23.550.000,00 22.440.000,00 25.517.000,00 1.01 . 1.01.23

43.399.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 22.440.000,00 20.959.200,00 1.01 . 1.01.23 . 01

4.935.000,00 0,00 135.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.23 . 01 . 05

14.325.000,00 0,00 1.725.000,00 12.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.23 . 01 . 07

4.321.000,00 0,00 4.321.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.23 . 01 . 10

923.000,00 0,00 923.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.23 . 01 . 11

13.855.200,00 0,00 13.855.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.23 . 01 . 19

5.040.000,00 0,00 0,00 5.040.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.23 . 01 . 20

Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.137.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.550.000,00 0,00 1.587.800,00 1.01 . 1.01.23 . 02

23.550.000,00 23.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.23 . 02 . 09

1.587.800,00 0,00 1.587.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.23 . 02 . 24

2.970.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 2.970.000,00 1.01 . 1.01.23 . 16

2.970.000,00 0,00 2.970.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.23 . 16 . 79

58.329.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Bulubonggu 12.550.000,00 20.880.000,00 24.899.000,00 1.01 . 1.01.24

41.879.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.880.000,00 20.999.000,00 1.01 . 1.01.24 . 01

3.135.000,00 0,00 135.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.24 . 01 . 05

20.008.000,00 0,00 2.128.000,00 17.880.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.24 . 01 . 07

2.782.000,00 0,00 2.782.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.24 . 01 . 10

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.24 . 01 . 11

13.454.000,00 0,00 13.454.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.24 . 01 . 19

12.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.550.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.24 . 02

12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.24 . 02 . 09

3.900.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.900.000,00 1.01 . 1.01.24 . 16

3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.24 . 16 . 79

42.325.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Saptanajaya 11.000.000,00 24.840.000,00 6.485.000,00 1.01 . 1.01.25

14.525.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.040.000,00 6.485.000,00 1.01 . 1.01.25 . 01

8.187.000,00 0,00 147.000,00 8.040.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.25 . 01 . 07

805.000,00 0,00 805.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.25 . 01 . 10

484.000,00 0,00 484.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.25 . 01 . 11

5.049.000,00 0,00 5.049.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.25 . 01 . 19

11.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.25 . 02

11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.25 . 02 . 09

16.800.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 16.800.000,00 0,00 1.01 . 1.01.25 . 20

16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Pengembangan System Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidikan1.01 . 1.01.25 . 20 . 15

52.525.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Ako 20.220.600,00 14.520.000,00 17.784.400,00 1.01 . 1.01.47

29.704.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 14.520.000,00 15.184.400,00 1.01 . 1.01.47 . 01

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.47 . 01 . 02

1.965.000,00 0,00 165.000,00 1.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.47 . 01 . 05

8.492.500,00 0,00 572.500,00 7.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.47 . 01 . 07

2.934.400,00 0,00 2.934.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.47 . 01 . 10

3.112.500,00 0,00 3.112.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.47 . 01 . 11

4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.47 . 01 . 20

Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.220.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.220.600,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.47 . 02

20.220.600,00 20.220.600,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.47 . 02 . 09

2.600.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 2.600.000,00 1.01 . 1.01.47 . 16

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.47 . 16 . 79

52.525.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Doda 17.500.000,00 11.340.000,00 23.685.000,00 1.01 . 1.01.48

32.625.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 11.340.000,00 21.285.000,00 1.01 . 1.01.48 . 01

960.000,00 0,00 960.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.48 . 01 . 02

2.477.000,00 0,00 77.000,00 2.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.48 . 01 . 05

10.013.000,00 0,00 3.173.000,00 6.840.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.48 . 01 . 07

6.781.000,00 0,00 6.781.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.48 . 01 . 10

1.079.000,00 0,00 1.079.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.48 . 01 . 11

9.215.000,00 0,00 9.215.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.48 . 01 . 19

2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.48 . 01 . 20

17.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.500.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.48 . 02

17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.48 . 02 . 09

2.400.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 2.400.000,00 1.01 . 1.01.48 . 16

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.48 . 16 . 79

41.625.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sarudu 16.049.700,00 9.960.000,00 15.615.300,00 1.01 . 1.01.49

24.225.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 9.960.000,00 14.265.300,00 1.01 . 1.01.49 . 01

1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.49 . 01 . 02

3.135.000,00 0,00 135.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.49 . 01 . 05

8.555.000,00 0,00 1.595.000,00 6.960.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.49 . 01 . 07

4.255.000,00 0,00 4.255.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.49 . 01 . 10

1.496.500,00 0,00 1.496.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.49 . 01 . 11

4.863.800,00 0,00 4.863.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.49 . 01 . 19

16.049.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.049.700,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.49 . 02

16.049.700,00 16.049.700,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.49 . 02 . 09

1.350.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.350.000,00 1.01 . 1.01.49 . 16

1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.49 . 16 . 79

79.845.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dapurang 35.000.000,00 18.300.000,00 26.545.000,00 1.01 . 1.01.50

39.900.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.300.000,00 21.600.000,00 1.01 . 1.01.50 . 01

1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.50 . 01 . 02

2.795.000,00 0,00 95.000,00 2.700.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.50 . 01 . 05

10.900.000,00 0,00 1.300.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.50 . 01 . 07

Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.605.000,00 0,00 5.605.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.50 . 01 . 10

3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.50 . 01 . 11

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.50 . 01 . 19

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.50 . 01 . 20

36.870.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.000.000,00 0,00 1.870.000,00 1.01 . 1.01.50 . 02

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.50 . 02 . 09

1.870.000,00 0,00 1.870.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.50 . 02 . 24

3.075.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.075.000,00 1.01 . 1.01.50 . 16

3.075.000,00 0,00 3.075.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.50 . 16 . 79

85.045.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bambalamotu 34.340.000,00 20.400.000,00 30.305.000,00 1.01 . 1.01.51

46.155.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.400.000,00 25.755.000,00 1.01 . 1.01.51 . 01

1.230.000,00 0,00 1.230.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.51 . 01 . 02

3.690.000,00 0,00 90.000,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.51 . 01 . 05

13.278.000,00 0,00 1.278.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.51 . 01 . 07

8.727.000,00 0,00 8.727.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.51 . 01 . 10

4.110.000,00 0,00 4.110.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.51 . 01 . 11

10.320.000,00 0,00 10.320.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.51 . 01 . 19

4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.51 . 01 . 20

35.590.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.340.000,00 0,00 1.250.000,00 1.01 . 1.01.51 . 02

34.340.000,00 34.340.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.51 . 02 . 09

1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.51 . 02 . 24

3.300.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.300.000,00 1.01 . 1.01.51 . 16

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.51 . 16 . 79

41.175.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bambalamotu 14.500.000,00 8.280.000,00 18.395.000,00 1.01 . 1.01.52

25.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.280.000,00 16.720.000,00 1.01 . 1.01.52 . 01

1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.52 . 01 . 02

7.069.000,00 0,00 1.789.000,00 5.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.52 . 01 . 07

5.607.800,00 0,00 5.607.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.52 . 01 . 10

2.394.000,00 0,00 2.394.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.52 . 01 . 11

5.681.200,00 0,00 5.681.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.52 . 01 . 19

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.52 . 01 . 20

14.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.500.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.52 . 02

14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.52 . 02 . 09

1.675.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.675.000,00 1.01 . 1.01.52 . 16

1.675.000,00 0,00 1.675.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.52 . 16 . 79

Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.175.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Bambalamotu 7.463.600,00 8.280.000,00 24.431.400,00 1.01 . 1.01.53

31.036.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.280.000,00 22.756.400,00 1.01 . 1.01.53 . 01

4.290.000,00 0,00 4.290.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.53 . 01 . 02

7.115.000,00 0,00 1.835.000,00 5.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.53 . 01 . 07

7.061.800,00 0,00 7.061.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.53 . 01 . 10

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.53 . 01 . 11

7.569.600,00 0,00 7.569.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.53 . 01 . 19

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.53 . 01 . 20

7.463.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.463.600,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.53 . 02

7.463.600,00 7.463.600,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.53 . 02 . 09

1.675.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.675.000,00 1.01 . 1.01.53 . 16

1.675.000,00 0,00 1.675.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.53 . 16 . 79

50.175.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Dapurang 22.322.000,00 12.060.000,00 15.793.000,00 1.01 . 1.01.54

26.103.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.060.000,00 14.043.000,00 1.01 . 1.01.54 . 01

1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.54 . 01 . 02

8.036.500,00 0,00 776.500,00 7.260.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.54 . 01 . 07

4.714.000,00 0,00 4.714.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.54 . 01 . 10

782.500,00 0,00 782.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.54 . 01 . 11

6.510.000,00 0,00 6.510.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.54 . 01 . 19

4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.54 . 01 . 20

22.322.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.322.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.54 . 02

22.322.000,00 22.322.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.54 . 02 . 09

1.750.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.750.000,00 1.01 . 1.01.54 . 16

1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.54 . 16 . 79

307.669.750,00 Kecamatan Pasangkayu 0,00 117.600.000,00 190.069.750,00 1.01 . 4.01.05

307.669.750,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 117.600.000,00 190.069.750,00 1.01 . 4.01.05 . 22

307.669.750,00 0,00 190.069.750,00 117.600.000,00 Pelayanan Sarana Transportasi Darat Untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.05 . 22 . 19

78.400.000,00 Kecamatan Pedongga 0,00 14.400.000,00 64.000.000,00 1.01 . 4.01.06

78.400.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 14.400.000,00 64.000.000,00 1.01 . 4.01.06 . 22

78.400.000,00 0,00 64.000.000,00 14.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.06 . 22 . 22

90.812.000,00 Kecamatan Tikke Raya 0,00 28.800.000,00 62.012.000,00 1.01 . 4.01.07

90.812.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 28.800.000,00 62.012.000,00 1.01 . 4.01.07 . 22

90.812.000,00 0,00 62.012.000,00 28.800.000,00 Pelayanan Sarana Transportasi Darat Untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.07 . 22 . 19

79.400.000,00 Kecamatan Bambalamotu 0,00 20.400.000,00 59.000.000,00 1.01 . 4.01.08

Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

79.400.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 20.400.000,00 59.000.000,00 1.01 . 4.01.08 . 22

79.400.000,00 0,00 59.000.000,00 20.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.08 . 22 . 22

83.680.000,00 Kecamatan Bambaira 0,00 24.000.000,00 59.680.000,00 1.01 . 4.01.09

83.680.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 24.000.000,00 59.680.000,00 1.01 . 4.01.09 . 22

83.680.000,00 0,00 59.680.000,00 24.000.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.09 . 22 . 22

101.700.000,00 Kecamatan Sarjo 0,00 30.600.000,00 71.100.000,00 1.01 . 4.01.10

101.700.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 30.600.000,00 71.100.000,00 1.01 . 4.01.10 . 22

101.700.000,00 0,00 71.100.000,00 30.600.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.10 . 22 . 22

115.775.000,00 Kecamatan Baras 0,00 26.400.000,00 89.375.000,00 1.01 . 4.01.11

115.775.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 26.400.000,00 89.375.000,00 1.01 . 4.01.11 . 22

115.775.000,00 0,00 89.375.000,00 26.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.11 . 22 . 22

109.400.000,00 Kecamatan Lariang 0,00 30.000.000,00 79.400.000,00 1.01 . 4.01.12

109.400.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 30.000.000,00 79.400.000,00 1.01 . 4.01.12 . 22

109.400.000,00 0,00 79.400.000,00 30.000.000,00 Pelayanan Sarana Transportasi Darat Untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.12 . 22 . 19

101.700.000,00 Kecamatan Sarudu 0,00 26.400.000,00 75.300.000,00 1.01 . 4.01.14

101.700.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 26.400.000,00 75.300.000,00 1.01 . 4.01.14 . 22

101.700.000,00 0,00 75.300.000,00 26.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.14 . 22 . 22

101.700.000,00 Kecamatan Dapurang 0,00 26.400.000,00 75.300.000,00 1.01 . 4.01.15

101.700.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 26.400.000,00 75.300.000,00 1.01 . 4.01.15 . 22

101.700.000,00 0,00 75.300.000,00 26.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.15 . 22 . 22

71.783.918.987,00 Kesehatan 17.103.249.012,00 2.395.799.000,00 52.284.870.975,00 1.02

50.885.538.187,00 Dinas Kesehatan 10.012.014.512,00 1.087.919.000,00 39.785.604.675,00 1.02 . 1.02.01

1.082.580.895,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 189.780.000,00 892.800.895,00 1.02 . 1.02.01 . 01

397.200.000,00 0,00 397.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

9.927.500,00 0,00 1.527.500,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 05

48.064.495,00 0,00 48.064.495,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

108.580.000,00 0,00 5.200.000,00 103.380.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

38.525.000,00 0,00 38.525.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

22.017.500,00 0,00 22.017.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

76.760.000,00 0,00 76.760.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

162.872.400,00 0,00 162.872.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

120.634.000,00 0,00 120.634.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

78.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.111.684.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.634.000,00 336.000.000,00 702.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

73.634.000,00 73.634.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.02 . 1.02.01 . 02 . 23

230.500.000,00 0,00 230.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

6.550.000,00 0,00 6.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

774.000.000,00 0,00 438.000.000,00 336.000.000,00 Dana Operasional PKM1.02 . 1.02.01 . 02 . 45

174.210.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 174.210.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05

174.210.000,00 0,00 174.210.000,00 0,00 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan1.02 . 1.02.01 . 05 . 05

15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 15.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.02 . 1.02.01 . 06 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.02 . 1.02.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 1.620.000,00 38.380.000,00 1.02 . 1.02.01 . 09

40.000.000,00 0,00 38.380.000,00 1.620.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.02 . 1.02.01 . 09 . 01

139.549.100,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 139.549.100,00 1.02 . 1.02.01 . 15

42.763.100,00 0,00 42.763.100,00 0,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

96.786.000,00 0,00 96.786.000,00 0,00 Pemeliharaan Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

15.713.994.217,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14.350.000,00 371.500.000,00 15.328.144.217,00 1.02 . 1.02.01 . 16

178.077.000,00 14.350.000,00 127.727.000,00 36.000.000,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

124.700.000,00 0,00 124.700.000,00 0,00 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah1.02 . 1.02.01 . 16 . 04

3.538.471.217,00 0,00 3.506.571.217,00 31.900.000,00 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial1.02 . 1.02.01 . 16 . 08

220.385.000,00 0,00 220.385.000,00 0,00 Penyuluhan Keamanan Pangan1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

84.372.500,00 0,00 84.372.500,00 0,00 Distribusi Obat dab BMHP dari IFK ke Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

57.988.500,00 0,00 51.388.500,00 6.600.000,00 Sistem Informasi Manajemen Logistik Obat1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

9.918.000.000,00 0,00 9.810.000.000,00 108.000.000,00 Bok Untuk Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

331.814.750,00 0,00 142.814.750,00 189.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 39

40.810.000,00 0,00 40.810.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan Program Bantuan Operasional Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 40

77.510.000,00 0,00 77.510.000,00 0,00 Upaya Kesehatan Sekunder1.02 . 1.02.01 . 16 . 41

604.352.900,00 0,00 604.352.900,00 0,00 Supervisi dan Pendampingan Lokmin1.02 . 1.02.01 . 16 . 42

69.584.500,00 0,00 69.584.500,00 0,00 Monev Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Upaya Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 43

257.271.250,00 0,00 257.271.250,00 0,00 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 44

71.850.600,00 0,00 71.850.600,00 0,00 Rujukan Spesimen1.02 . 1.02.01 . 16 . 45

54.690.000,00 0,00 54.690.000,00 0,00 Advokasi Dana Desa Bidang Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 46

84.116.000,00 0,00 84.116.000,00 0,00 Kampanye dan Advokasi Program TB Paru, Stunting dan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 47

Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

225.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 225.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

103.750.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 103.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

103.750.000,00 0,00 103.750.000,00 0,00 Sosialisasi Menuju Keluarga Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 18

280.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 4.219.000,00 275.781.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

107.165.000,00 0,00 105.055.000,00 2.110.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

172.835.000,00 0,00 170.726.000,00 2.109.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat

kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

162.576.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 162.576.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

62.576.000,00 0,00 62.576.000,00 0,00 Pengawasan Kualitas Depot Air Minum1.02 . 1.02.01 . 21 . 09

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin1.02 . 1.02.01 . 21 . 10

272.456.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 272.456.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

98.267.000,00 0,00 98.267.000,00 0,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

20.926.000,00 0,00 20.926.000,00 0,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

55.036.500,00 0,00 55.036.500,00 0,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

63.226.500,00 0,00 63.226.500,00 0,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis (Kaki Gajah)1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

4.440.443.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 4.440.443.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

1.794.000.000,00 0,00 1.794.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

106.777.500,00 0,00 106.777.500,00 0,00 Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen1.02 . 1.02.01 . 23 . 20

74.257.500,00 0,00 74.257.500,00 0,00 Workshop Keselamatan Pasien1.02 . 1.02.01 . 23 . 21

1.760.496.000,00 0,00 1.760.496.000,00 0,00 Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 22

704.912.000,00 0,00 704.912.000,00 0,00 Survei Akreditas Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 23

9.413.692.783,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

9.413.692.783,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25

1.883.570.000,00 1.883.570.000,00 0,00 0,00 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap1.02 . 1.02.01 . 25 . 12

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 15

1.023.750.000,00 1.023.750.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

5.328.372.783,00 5.328.372.783,00 0,00 0,00 Pengadaa Alat-Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 37

452.000.000,00 452.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Dokter, Perawat dan Bidan1.02 . 1.02.01 . 25 . 40

678.000.000,00 678.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Prasarana Air Bersih Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 44

15.282.102.192,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 510.337.729,00 0,00 14.771.764.463,00 1.02 . 1.02.01 . 28

7.000.000.000,00 0,00 7.000.000.000,00 0,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 28 . 01

8.282.102.192,00 510.337.729,00 7.771.764.463,00 0,00 Kapitasi dan Non Kapitasi BPJS Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 28 . 09

2.428.000.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 184.800.000,00 2.243.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

94.000.000,00 0,00 31.000.000,00 63.000.000,00 Pembinaan dan Pemantauan Manajemen PWS KIA1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

2.334.000.000,00 0,00 2.212.200.000,00 121.800.000,00 Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

20.898.380.800,00 Rumah Sakit Umum Daerah 7.091.234.500,00 1.307.880.000,00 12.499.266.300,00 1.02 . 1.02.02

1.279.947.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 126.600.000,00 1.153.347.300,00 1.02 . 1.02.02 . 01

390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

17.588.500,00 0,00 788.500,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 05

16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 01 . 06

118.645.350,00 0,00 8.845.350,00 109.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 07

401.475.200,00 0,00 401.475.200,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08

29.221.550,00 0,00 29.221.550,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10

24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11

44.684.000,00 0,00 44.684.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 12

11.520.000,00 0,00 11.520.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15

73.860.000,00 0,00 73.860.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17

131.187.500,00 0,00 131.187.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18

20.465.200,00 0,00 20.465.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 19

176.462.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 176.462.500,00 1.02 . 1.02.02 . 02

62.812.500,00 0,00 62.812.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.02 . 1.02.02 . 02 . 21

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.02 . 1.02.02 . 02 . 23

46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 24

47.650.000,00 0,00 47.650.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 28

30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 30.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 05 . 03

19.598.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 900.000,00 18.698.750,00 1.02 . 1.02.02 . 06

3.276.250,00 0,00 2.976.250,00 300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.02 . 1.02.02 . 06 . 01

3.276.250,00 0,00 2.976.250,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.02 . 1.02.02 . 06 . 02

3.276.250,00 0,00 2.976.250,00 300.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.02 . 1.02.02 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.02 . 1.02.02 . 06 . 07

4.770.000,00 0,00 4.770.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Obat Instalasi Farmasi1.02 . 1.02.02 . 06 . 24

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.02 . 1.02.02 . 09 . 01

5.717.255.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.180.380.000,00 4.536.875.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23

5.619.180.000,00 0,00 4.438.800.000,00 1.180.380.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 23 . 09

56.800.000,00 0,00 56.800.000,00 0,00 Workshop Akreditasi Lanjutan1.02 . 1.02.02 . 23 . 28

41.275.000,00 0,00 41.275.000,00 0,00 Verifikasi Akreditasi1.02 . 1.02.02 . 23 . 29

Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.485.382.250,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

6.717.335.000,00 0,00 1.768.047.250,00 1.02 . 1.02.02 . 26

1.616.970.500,00 1.616.970.500,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

983.616.714,00 0,00 983.616.714,00 0,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

629.600.000,00 629.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan ambulance/mobil jenazah1.02 . 1.02.02 . 26 . 20

784.430.536,00 0,00 784.430.536,00 0,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 23

3.720.764.500,00 3.720.764.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Renovasi Bangunan RS1.02 . 1.02.02 . 26 . 43

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Jaringan SIMRS1.02 . 1.02.02 . 26 . 54

430.135.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 430.135.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27

208.280.000,00 0,00 208.280.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 01

141.855.000,00 0,00 141.855.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah1.02 . 1.02.02 . 27 . 18

4.719.600.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 373.899.500,00 0,00 4.345.700.500,00 1.02 . 1.02.02 . 28

4.719.600.000,00 373.899.500,00 4.345.700.500,00 0,00 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan1.02 . 1.02.02 . 28 . 06

169.927.510.300,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 158.661.590.000,00 470.485.000,00 10.795.435.300,00 1.03

169.927.510.300,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 158.661.590.000,00 470.485.000,00 10.795.435.300,00 1.03 . 1.03.01

1.848.173.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 198.840.000,00 1.649.333.050,00 1.03 . 1.03.01 . 01

11.614.500,00 0,00 2.014.500,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

204.600.000,00 0,00 204.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

14.400.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 05

26.750.000,00 0,00 26.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

208.995.000,00 0,00 34.155.000,00 174.840.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

41.787.850,00 0,00 41.787.850,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

15.940.000,00 0,00 15.940.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

68.623.550,00 0,00 68.623.550,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

237.217.150,00 0,00 237.217.150,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

4.525.000,00 0,00 4.525.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

99.320.000,00 0,00 99.320.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

9.877.734.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.811.504.200,00 0,00 66.230.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

8.383.250.000,00 8.383.250.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

593.004.200,00 578.254.200,00 14.750.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

24.840.000,00 0,00 24.840.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.03 . 1.03.01 . 02 . 23

26.640.000,00 0,00 26.640.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 42

Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

557.260.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.700.000,00 553.560.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

115.155.000,00 0,00 113.305.000,00 1.850.000,00 Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi ( Orang Perorangan, Badan Usaha)1.03 . 1.03.01 . 05 . 72

442.105.000,00 0,00 440.255.000,00 1.850.000,00 Bimbingan Teknis Sistem Managemen Mutu (SMM)1.03 . 1.03.01 . 05 . 76

11.218.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 11.218.250,00 1.03 . 1.03.01 . 06

1.619.250,00 0,00 1.619.250,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

957.000,00 0,00 957.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.03 . 1.03.01 . 06 . 02

3.642.000,00 0,00 3.642.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.03 . 1.03.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 1.965.000,00 38.035.000,00 1.03 . 1.03.01 . 09

40.000.000,00 0,00 38.035.000,00 1.965.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.03 . 1.03.01 . 09 . 01

121.943.540.800,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 121.943.540.800,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15

110.880.742.600,00 110.880.742.600,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

11.062.798.200,00 11.062.798.200,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

2.302.550.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2.302.550.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 16

2.302.550.000,00 2.302.550.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

1.135.377.000,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong 1.135.377.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 17

1.135.377.000,00 1.135.377.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak1.03 . 1.03.01 . 17 . 05

400.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

146.500.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 0,00 146.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

146.500.000,00 0,00 146.500.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 11

7.435.290.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

4.829.773.000,00 34.800.000,00 2.570.717.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

2.881.083.000,00 2.881.083.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jaringan air bersih/air minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 06

2.505.192.000,00 0,00 2.505.192.000,00 0,00 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai1.03 . 1.03.01 . 24 . 09

1.928.690.000,00 1.928.690.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

120.325.000,00 20.000.000,00 65.525.000,00 34.800.000,00 Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

600.526.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 5.000.000,00 197.280.000,00 398.246.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

600.526.000,00 5.000.000,00 398.246.000,00 197.280.000,00 Pengembangan sistem distribusi air minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 06

11.717.466.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 6.321.970.000,00 33.900.000,00 5.361.596.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29

5.395.496.000,00 0,00 5.361.596.000,00 33.900.000,00 Pembangunan Sanitasi Berbasis Lingkungan1.03 . 1.03.01 . 29 . 04

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tugu1.03 . 1.03.01 . 29 . 05

6.121.970.000,00 6.121.970.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Lingkungan1.03 . 1.03.01 . 29 . 06

11.911.875.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 11.911.875.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 39

Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.911.875.000,00 11.911.875.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Landscape1.03 . 1.03.01 . 39 . 12

5.644.578.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4.219.549.100,00 118.010.000,00 1.307.018.900,00 1.04

5.644.578.000,00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 4.219.549.100,00 118.010.000,00 1.307.018.900,00 1.04 . 1.04.01

632.185.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 112.320.000,00 519.865.700,00 1.04 . 1.04.01 . 01

10.544.400,00 0,00 944.400,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.04 . 1.04.01 . 01 . 01

45.384.000,00 0,00 45.384.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

15.020.000,00 0,00 620.000,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 05

3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 01 . 06

85.700.000,00 0,00 9.380.000,00 76.320.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07

39.672.000,00 0,00 39.672.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 08

34.172.600,00 0,00 34.172.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10

10.170.000,00 0,00 10.170.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 13

6.480.000,00 0,00 6.480.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 15

199.920.500,00 0,00 199.920.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18

166.372.200,00 0,00 166.372.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 19

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 20

4.302.157.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.115.889.100,00 0,00 186.268.200,00 1.04 . 1.04.01 . 02

115.889.100,00 115.889.100,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 09

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.04 . 1.04.01 . 02 . 23

9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 24

3.856.000,00 0,00 3.856.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 26

5.740.000,00 0,00 5.740.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 28

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah1.04 . 1.04.01 . 02 . 45

146.572.200,00 0,00 146.572.200,00 0,00 Sertifikasi Lahan Pemda1.04 . 1.04.01 . 02 . 46

15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 15.500.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.04 . 1.04.01 . 06 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.04 . 1.04.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja , RKA,RKPA, DPA dan DPPA OPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 06

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.04 . 1.04.01 . 09 . 01

654.735.000,00 Program Pengembangan Perumahan 103.660.000,00 5.690.000,00 545.385.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15

260.955.000,00 0,00 259.155.000,00 1.800.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan1.04 . 1.04.01 . 15 . 04

393.780.000,00 103.660.000,00 286.230.000,00 3.890.000,00 Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 1.04.01 . 15 . 13

5.664.023.800,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 343.849.500,00 3.296.960.000,00 2.023.214.300,00 1.05

Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.663.049.300,00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 279.849.500,00 3.229.440.000,00 1.153.759.800,00 1.05 . 1.05.01

3.384.493.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.144.500,00 2.903.040.000,00 473.308.700,00 1.05 . 1.05.01 . 01

4.491.250,00 0,00 891.250,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

14.868.750,00 0,00 468.750,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 05

16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06

51.402.250,00 0,00 7.242.250,00 44.160.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

13.872.000,00 0,00 13.872.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08

16.731.000,00 0,00 16.731.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

2.019.000,00 0,00 2.019.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

11.807.150,00 0,00 11.807.150,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

8.144.500,00 8.144.500,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.01 . 01 . 14

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

166.319.900,00 0,00 166.319.900,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

191.357.400,00 0,00 191.357.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19

2.840.880.000,00 0,00 0,00 2.840.880.000,00 Penyediaan Kesejahteraan Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 . 01 . 21

333.695.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 224.095.000,00 0,00 109.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02

224.095.000,00 224.095.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07

106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28

64.750.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 64.750.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03

64.750.000,00 0,00 64.750.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.05 . 1.05.01 . 03 . 05

10.802.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 10.802.500,00 1.05 . 1.05.01 . 06

2.901.250,00 0,00 2.901.250,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.05 . 1.05.01 . 06 . 02

2.901.250,00 0,00 2.901.250,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.05 . 1.05.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.05 . 1.05.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.05 . 1.05.01 . 09 . 01

294.747.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,00 294.747.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16

176.832.000,00 0,00 176.832.000,00 0,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja1.05 . 1.05.01 . 16 . 01

117.915.000,00 0,00 117.915.000,00 0,00 Penertiban Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan

Penertiban Hewan Ternak

1.05 . 1.05.01 . 16 . 12

58.680.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 58.680.000,00 1.05 . 1.05.01 . 20

29.340.000,00 0,00 29.340.000,00 0,00 Penertiban Pencegahan Peredaraan/Penggunaan Miras dan Narkoba1.05 . 1.05.01 . 20 . 09

29.340.000,00 0,00 29.340.000,00 0,00 Penertiban Pencegahan Praktek Prostitusi1.05 . 1.05.01 . 20 . 10

Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

475.881.600,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 47.610.000,00 326.400.000,00 101.871.600,00 1.05 . 1.05.01 . 28

428.271.600,00 0,00 101.871.600,00 326.400.000,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran1.05 . 1.05.01 . 28 . 01

47.610.000,00 47.610.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran1.05 . 1.05.01 . 28 . 02

1.000.974.500,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 64.000.000,00 67.520.000,00 869.454.500,00 1.05 . 1.05.02

621.202.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 60.120.000,00 561.082.400,00 1.05 . 1.05.02 . 01

5.703.000,00 0,00 903.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01

10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

8.985.000,00 0,00 585.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 05

3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 01 . 06

54.137.000,00 0,00 7.217.000,00 46.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07

27.934.900,00 0,00 27.934.900,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08

10.402.000,00 0,00 10.402.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10

14.922.500,00 0,00 14.922.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11

14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15

195.518.000,00 0,00 195.518.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 19

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemyediaan Sewa Kantor dan Rumah Dinas1.05 . 1.05.02 . 01 . 38

108.760.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.000.000,00 0,00 44.760.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02

64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.05 . 1.05.02 . 02 . 23

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24

7.760.000,00 0,00 7.760.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 28

12.116.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.400.000,00 9.716.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06

2.372.000,00 0,00 1.772.000,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.05 . 1.05.02 . 06 . 01

2.372.000,00 0,00 1.772.000,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.05 . 1.05.02 . 06 . 02

2.372.000,00 0,00 1.772.000,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.05 . 1.05.02 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.05 . 1.05.02 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.05 . 1.05.02 . 09 . 01

116.930.500,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 5.000.000,00 111.930.500,00 1.05 . 1.05.02 . 16

96.592.500,00 0,00 96.592.500,00 0,00 Antisipasi dan Pencegahan Dini Terhadap Konflik Sosial1.05 . 1.05.02 . 16 . 10

20.338.000,00 0,00 15.338.000,00 5.000.000,00 Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik1.05 . 1.05.02 . 16 . 11

51.965.600,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 51.965.600,00 1.05 . 1.05.02 . 18

51.965.600,00 0,00 51.965.600,00 0,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama ( Sosialisasi Antar

Umat Beragama)

1.05 . 1.05.02 . 18 . 05

Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 50.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.05 . 1.05.02 . 20 . 01

1.835.626.000,00 Sosial 86.500.000,00 223.320.000,00 1.525.806.000,00 1.06

1.835.626.000,00 Dinas Sosial 86.500.000,00 223.320.000,00 1.525.806.000,00 1.06 . 1.06.01

366.956.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 54.120.000,00 312.836.500,00 1.06 . 1.06.01 . 01

5.330.000,00 0,00 530.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

8.882.000,00 0,00 482.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

47.480.000,00 0,00 6.560.000,00 40.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 09

15.617.500,00 0,00 15.617.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

9.475.500,00 0,00 9.475.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

176.617.100,00 0,00 176.617.100,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

36.954.400,00 0,00 36.954.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

170.056.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86.500.000,00 0,00 83.556.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

702.000,00 702.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 07

85.798.000,00 85.798.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.06 . 1.06.01 . 02 . 23

60.700.000,00 0,00 60.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

3.856.000,00 0,00 3.856.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 15.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.06 . 1.06.01 . 06 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.06 . 1.06.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.06 . 1.06.01 . 09 . 01

177.422.800,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 0,00 177.422.800,00 1.06 . 1.06.01 . 15

177.422.800,00 0,00 177.422.800,00 0,00 Monitoring dan Penyaluran Raskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

627.146.700,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 26.400.000,00 600.746.700,00 1.06 . 1.06.01 . 16

177.817.700,00 0,00 177.817.700,00 0,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana1.06 . 1.06.01 . 16 . 05

56.961.000,00 0,00 56.961.000,00 0,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

1.06 . 1.06.01 . 16 . 09

121.602.400,00 0,00 104.802.400,00 16.800.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

1.06 . 1.06.01 . 16 . 10

270.765.600,00 0,00 261.165.600,00 9.600.000,00 Validasi Data Base Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 16 . 13

415.716.100,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 142.800.000,00 272.916.100,00 1.06 . 1.06.01 . 21

92.571.100,00 0,00 92.571.100,00 0,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial1.06 . 1.06.01 . 21 . 04

297.220.000,00 0,00 154.420.000,00 142.800.000,00 Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

25.925.000,00 0,00 25.925.000,00 0,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)1.06 . 1.06.01 . 21 . 06

22.827.900,00 Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 22.827.900,00 1.06 . 1.06.01 . 22

22.827.900,00 0,00 22.827.900,00 0,00 Forum Keserasian Sosial Daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

38.082.837.030,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 10.341.604.950,00 3.503.764.300,00 24.237.467.780,00 2

741.493.000,00 Tenaga Kerja 69.878.950,00 89.640.000,00 581.974.050,00 2.01

741.493.000,00 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 69.878.950,00 89.640.000,00 581.974.050,00 2.01 . 2.01.01

455.489.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.536.600,00 85.320.000,00 362.633.150,00 2.01 . 2.01.01 . 01

12.455.500,00 0,00 455.500,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

23.480.700,00 0,00 23.480.700,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

8.855.500,00 0,00 455.500,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 05

4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 01 . 06

53.430.500,00 0,00 510.500,00 52.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

20.649.950,00 0,00 20.649.950,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 09

27.377.500,00 0,00 27.377.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

10.305.600,00 7.536.600,00 2.769.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15

8.280.000,00 0,00 8.280.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

202.654.500,00 0,00 202.654.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 20

85.162.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.342.350,00 2.820.000,00 20.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02

65.162.350,00 62.342.350,00 0,00 2.820.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

12.668.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.500.000,00 11.168.750,00 2.01 . 2.01.01 . 06

Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.556.250,00 0,00 2.256.250,00 300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 01

2.556.250,00 0,00 2.256.250,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.01 . 2.01.01 . 06 . 02

2.556.250,00 0,00 2.256.250,00 300.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.01 . 2.01.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.01 . 2.01.01 . 09 . 01

148.172.150,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 148.172.150,00 2.01 . 2.01.01 . 17

148.172.150,00 0,00 148.172.150,00 0,00 Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.01 . 2.01.01 . 17 . 02

892.986.850,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.000.000,00 0,00 887.986.850,00 2.02

472.508.850,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

5.000.000,00 0,00 467.508.850,00 2.02 . 2.08.01

57.319.600,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 5.000.000,00 0,00 52.319.600,00 2.02 . 2.08.01 . 16

57.319.600,00 5.000.000,00 52.319.600,00 0,00 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A)

2.02 . 2.08.01 . 16 . 02

115.189.250,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 0,00 115.189.250,00 2.02 . 2.08.01 . 17

33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan2.02 . 2.08.01 . 17 . 08

20.485.250,00 0,00 20.485.250,00 0,00 Pembinaan Kelompok UP2K ( Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)dalam

Membantu Peningkatan Taraf Hidup Keluarga

2.02 . 2.08.01 . 17 . 14

61.204.000,00 0,00 61.204.000,00 0,00 Sosialisasi Advokasi tentang Penanganan Kasus Kekerasan dan Penyalahgunaan

Narkoba di Wilayah Kabupaten Pasangkayu

2.02 . 2.08.01 . 17 . 17

300.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 300.000.000,00 2.02 . 2.08.01 . 18

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba P2WKSS (Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju

Keluarga Sehat dan Sejahtera)

2.02 . 2.08.01 . 18 . 14

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembinaan Organisasi Perempuan Dalam Bidang Politik2.02 . 2.08.01 . 18 . 16

64.100.000,00 Kecamatan Pasangkayu 0,00 0,00 64.100.000,00 2.02 . 4.01.05

64.100.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 64.100.000,00 2.02 . 4.01.05 . 18

64.100.000,00 0,00 64.100.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.05 . 18 . 01

20.000.000,00 Kecamatan Pedongga 0,00 0,00 20.000.000,00 2.02 . 4.01.06

20.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 20.000.000,00 2.02 . 4.01.06 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.06 . 18 . 01

25.000.000,00 Kecamatan Tikke Raya 0,00 0,00 25.000.000,00 2.02 . 4.01.07

25.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 25.000.000,00 2.02 . 4.01.07 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.07 . 18 . 01

35.000.000,00 Kecamatan Bambalamotu 0,00 0,00 35.000.000,00 2.02 . 4.01.08

Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 35.000.000,00 2.02 . 4.01.08 . 18

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.08 . 18 . 01

40.000.000,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 40.000.000,00 2.02 . 4.01.09

40.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 40.000.000,00 2.02 . 4.01.09 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.09 . 18 . 01

30.437.000,00 Kecamatan Sarjo 0,00 0,00 30.437.000,00 2.02 . 4.01.10

30.437.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 30.437.000,00 2.02 . 4.01.10 . 18

30.437.000,00 0,00 30.437.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.10 . 18 . 01

32.421.000,00 Kecamatan Baras 0,00 0,00 32.421.000,00 2.02 . 4.01.11

32.421.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 32.421.000,00 2.02 . 4.01.11 . 18

32.421.000,00 0,00 32.421.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.11 . 18 . 01

41.350.000,00 Kecamatan Lariang 0,00 0,00 41.350.000,00 2.02 . 4.01.12

41.350.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 41.350.000,00 2.02 . 4.01.12 . 18

41.350.000,00 0,00 41.350.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.12 . 18 . 01

50.000.000,00 Kecamatan Bulu Taba 0,00 0,00 50.000.000,00 2.02 . 4.01.13

50.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 50.000.000,00 2.02 . 4.01.13 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.13 . 18 . 01

31.000.000,00 Kecamatan Sarudu 0,00 0,00 31.000.000,00 2.02 . 4.01.14

31.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 31.000.000,00 2.02 . 4.01.14 . 18

31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.14 . 18 . 01

21.170.000,00 Kecamatan Dapurang 0,00 0,00 21.170.000,00 2.02 . 4.01.15

21.170.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 21.170.000,00 2.02 . 4.01.15 . 18

21.170.000,00 0,00 21.170.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.15 . 18 . 01

30.000.000,00 Kecamatan Duripoku 0,00 0,00 30.000.000,00 2.02 . 4.01.16

30.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 30.000.000,00 2.02 . 4.01.16 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.16 . 18 . 01

982.148.050,00 Pangan 29.564.650,00 77.120.000,00 875.463.400,00 2.03

982.148.050,00 Dinas Ketahanan Pangan 29.564.650,00 77.120.000,00 875.463.400,00 2.03 . 2.03.01

440.016.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 75.120.000,00 364.896.750,00 2.03 . 2.03.01 . 01

Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.744.400,00 0,00 944.400,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.03 . 2.03.01 . 01 . 01

45.316.000,00 0,00 45.316.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.03 . 2.03.01 . 01 . 02

10.220.000,00 0,00 620.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 05

4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 01 . 06

46.100.000,00 0,00 9.380.000,00 36.720.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 07

29.176.300,00 0,00 5.176.300,00 24.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 08

9.280.800,00 0,00 9.280.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 10

4.589.000,00 0,00 4.589.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.03 . 2.03.01 . 01 . 11

7.680.000,00 0,00 7.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 15

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.03 . 2.03.01 . 01 . 17

192.262.000,00 0,00 192.262.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 18

67.498.250,00 0,00 67.498.250,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 19

88.189.650,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.564.650,00 0,00 58.625.000,00 2.03 . 2.03.01 . 02

29.564.650,00 29.564.650,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 07

13.525.000,00 0,00 13.525.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 22

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.03 . 2.03.01 . 02 . 23

15.400.000,00 0,00 15.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 02 . 24

4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 28

14.779.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.000.000,00 12.779.250,00 2.03 . 2.03.01 . 06

3.259.750,00 0,00 2.759.750,00 500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.03 . 2.03.01 . 06 . 01

3.259.750,00 0,00 2.759.750,00 500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.03 . 2.03.01 . 06 . 02

3.259.750,00 0,00 2.759.750,00 500.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.03 . 2.03.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.03 . 2.03.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.03 . 2.03.01 . 09 . 01

399.162.400,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 399.162.400,00 2.03 . 2.03.01 . 16

141.495.300,00 0,00 141.495.300,00 0,00 Pemanfaat Pekarangan untuk Pengembangan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 04

15.617.350,00 0,00 15.617.350,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.03 . 2.03.01 . 16 . 12

50.506.000,00 0,00 50.506.000,00 0,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 15

191.543.750,00 0,00 191.543.750,00 0,00 Pengembangan Desa Mandiri Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 16

6.418.920.880,00 Lingkungan Hidup 1.176.115.000,00 1.699.834.300,00 3.542.971.580,00 2.05

6.418.920.880,00 Dinas Lingkungan Hidup 1.176.115.000,00 1.699.834.300,00 3.542.971.580,00 2.05 . 2.05.01

436.693.830,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 114.480.000,00 322.213.830,00 2.05 . 2.05.01 . 01

5.801.900,00 0,00 1.001.900,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

42.100.000,00 0,00 42.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

13.820.000,00 0,00 620.000,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 05

Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06

74.063.750,00 0,00 6.383.750,00 67.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07

29.830.000,00 0,00 1.030.000,00 28.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

17.551.430,00 0,00 17.551.430,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

17.110.750,00 0,00 17.110.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

6.660.000,00 0,00 6.660.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

169.484.800,00 0,00 169.484.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18

58.271.200,00 0,00 58.271.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19

20.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 20.200.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02

6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

13.400.000,00 0,00 13.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28

27.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 27.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 05

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 05 . 03

12.898.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 12.898.250,00 2.05 . 2.05.01 . 06

2.632.750,00 0,00 2.632.750,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

2.632.750,00 0,00 2.632.750,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.05 . 2.05.01 . 06 . 02

2.632.750,00 0,00 2.632.750,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.05 . 2.05.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.05 . 2.05.01 . 09 . 01

4.005.992.500,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.169.115.000,00 1.542.600.000,00 1.294.277.500,00 2.05 . 2.05.01 . 15

998.187.500,00 749.115.000,00 249.072.500,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

930.130.000,00 0,00 930.130.000,00 0,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 04

1.492.200.000,00 0,00 0,00 1.492.200.000,00 Penyediaan Jasa Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 13

70.000.000,00 0,00 19.600.000,00 50.400.000,00 Penyediaan Operasional dan Pemeliharaan TPS 3R2.05 . 2.05.01 . 15 . 14

420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Operasional Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 15

95.475.000,00 0,00 95.475.000,00 0,00 Penyusunan SP dan SOP Pengelolaan Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 16

956.103.800,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7.000.000,00 42.754.300,00 906.349.500,00 2.05 . 2.05.01 . 16

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01

680.631.500,00 0,00 680.631.500,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

95.472.300,00 7.000.000,00 66.218.000,00 22.254.300,00 Penyediaan Operasional Laboratorium2.05 . 2.05.01 . 16 . 19

30.000.000,00 0,00 9.500.000,00 20.500.000,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)2.05 . 2.05.01 . 16 . 21

494.216.500,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,00 0,00 494.216.500,00 2.05 . 2.05.01 . 18

494.216.500,00 0,00 494.216.500,00 0,00 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan

teluk

2.05 . 2.05.01 . 18 . 01

425.316.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 425.316.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24

Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

90.450.000,00 0,00 90.450.000,00 0,00 Perencanaan Penghijauan Dalam Kota Pasangkayu2.05 . 2.05.01 . 24 . 11

334.866.000,00 0,00 334.866.000,00 0,00 Pengadaan dan Penanaman Pohon Penghijauan Jalan Dalam Kota Pasangkayu2.05 . 2.05.01 . 24 . 14

2.600.710.800,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 233.910.000,00 335.560.000,00 2.031.240.800,00 2.06

2.600.710.800,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 233.910.000,00 335.560.000,00 2.031.240.800,00 2.06 . 2.06.01

486.508.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 102.600.000,00 383.908.050,00 2.06 . 2.06.01 . 01

7.860.000,00 0,00 660.000,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

70.200.000,00 0,00 70.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

13.470.000,00 0,00 270.000,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 05

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 01 . 06

64.117.250,00 0,00 8.317.250,00 55.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07

30.736.800,00 0,00 30.736.800,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08

19.491.000,00 0,00 19.491.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

11.350.000,00 0,00 11.350.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

4.895.000,00 0,00 4.895.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12

7.260.000,00 0,00 7.260.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15

162.090.000,00 0,00 162.090.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18

62.638.000,00 0,00 62.638.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19

26.400.000,00 0,00 0,00 26.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 20

304.288.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 233.910.000,00 0,00 70.378.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02

233.910.000,00 233.910.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09

56.090.000,00 0,00 56.090.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

14.288.000,00 0,00 14.288.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 28

11.352.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.400.000,00 8.952.500,00 2.06 . 2.06.01 . 06

2.403.750,00 0,00 1.803.750,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.06 . 2.06.01 . 06 . 01

2.403.750,00 0,00 1.803.750,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.06 . 2.06.01 . 06 . 02

2.403.750,00 0,00 1.803.750,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.06 . 2.06.01 . 06 . 04

4.141.250,00 0,00 3.541.250,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.06 . 2.06.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.06 . 2.06.01 . 09 . 01

1.758.562.250,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 230.560.000,00 1.528.002.250,00 2.06 . 2.06.01 . 15

333.002.000,00 0,00 333.002.000,00 0,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

228.355.250,00 0,00 355.250,00 228.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

64.303.500,00 0,00 64.303.500,00 0,00 Penyusunan Profil Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 18

528.485.000,00 0,00 525.925.000,00 2.560.000,00 Pengadaan Bahan Cetak KTP-el dan Security Printing2.06 . 2.06.01 . 15 . 19

177.106.000,00 0,00 177.106.000,00 0,00 Pelayanan Keliling Dokumen Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 20

126.340.500,00 0,00 126.340.500,00 0,00 Penyusunan Buku Data Kependudukan Persemester2.06 . 2.06.01 . 15 . 21

Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

300.970.000,00 0,00 300.970.000,00 0,00 Sosialisasi Kartu Identitas Anak2.06 . 2.06.01 . 15 . 23

2.027.409.150,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 170.948.850,00 425.620.000,00 1.430.840.300,00 2.07

2.012.376.150,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 170.948.850,00 425.620.000,00 1.415.807.300,00 2.07 . 2.07.01

450.662.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 79.320.000,00 371.342.600,00 2.07 . 2.07.01 . 01

18.180.000,00 0,00 180.000,00 18.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

8.765.000,00 0,00 365.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 05

3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06

55.105.000,00 0,00 2.185.000,00 52.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

9.186.000,00 0,00 9.186.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.07 . 2.07.01 . 01 . 09

16.470.000,00 0,00 16.470.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

7.875.000,00 0,00 7.875.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

198.033.500,00 0,00 198.033.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

64.408.100,00 0,00 64.408.100,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

207.748.850,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 170.948.850,00 0,00 36.800.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02

132.390.950,00 132.390.950,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09

38.557.900,00 38.557.900,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

36.800.000,00 0,00 36.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

12.623.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 12.623.750,00 2.07 . 2.07.01 . 06

2.541.250,00 0,00 2.541.250,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 01

2.541.250,00 0,00 2.541.250,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.07 . 2.07.01 . 06 . 02

2.541.250,00 0,00 2.541.250,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.07 . 2.07.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.07 . 2.07.01 . 09 . 01

80.344.800,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 0,00 80.344.800,00 2.07 . 2.07.01 . 16

80.344.800,00 0,00 80.344.800,00 0,00 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)2.07 . 2.07.01 . 16 . 08

237.627.950,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 13.200.000,00 224.427.950,00 2.07 . 2.07.01 . 17

98.934.350,00 0,00 98.934.350,00 0,00 Pelaksanaan Lomba Desa Tk. Kabupaten / Tk. Propinsi2.07 . 2.07.01 . 17 . 06

138.693.600,00 0,00 125.493.600,00 13.200.000,00 Pelaksanaan Jambore PKK2.07 . 2.07.01 . 17 . 09

866.289.300,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 321.900.000,00 544.389.300,00 2.07 . 2.07.01 . 18

Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

43.862.400,00 0,00 43.862.400,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 05

642.704.250,00 0,00 397.904.250,00 244.800.000,00 Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 07

179.722.650,00 0,00 102.622.650,00 77.100.000,00 Penyusunan RKPDesa dan APBDesa2.07 . 2.07.01 . 18 . 08

117.078.900,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00 11.200.000,00 105.878.900,00 2.07 . 2.07.01 . 19

117.078.900,00 0,00 105.878.900,00 11.200.000,00 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK2.07 . 2.07.01 . 19 . 02

15.033.000,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 15.033.000,00 2.07 . 4.01.09

15.033.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 0,00 15.033.000,00 2.07 . 4.01.09 . 17

15.033.000,00 0,00 15.033.000,00 0,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa2.07 . 4.01.09 . 17 . 01

4.747.560.700,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 942.980.000,00 139.800.000,00 3.664.780.700,00 2.08

4.747.560.700,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

942.980.000,00 139.800.000,00 3.664.780.700,00 2.08 . 2.08.01

480.334.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.000.000,00 66.600.000,00 394.734.300,00 2.08 . 2.08.01 . 01

8.190.000,00 0,00 990.000,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.08 . 2.08.01 . 01 . 01

28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02

13.820.000,00 0,00 620.000,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 05

29.300.000,00 0,00 29.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 01 . 06

53.195.000,00 0,00 6.995.000,00 46.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 07

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 08

5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.08 . 2.08.01 . 01 . 09

19.620.800,00 0,00 19.620.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10

8.952.500,00 0,00 8.952.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11

19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 15

193.156.000,00 0,00 193.156.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 19

99.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 56.500.000,00 0,00 42.750.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02

56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 09

42.750.000,00 0,00 42.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 02 . 24

14.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 14.700.000,00 2.08 . 2.08.01 . 06

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.08 . 2.08.01 . 06 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.08 . 2.08.01 . 06 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.08 . 2.08.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.08 . 2.08.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.08 . 2.08.01 . 09 . 01

Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.863.519.400,00 Program Keluarga Berencana 867.480.000,00 73.200.000,00 2.922.839.400,00 2.08 . 2.08.01 . 15

80.035.400,00 0,00 80.035.400,00 0,00 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin2.08 . 2.08.01 . 15 . 01

24.804.000,00 0,00 24.804.000,00 0,00 Penyajian Data Basis Klinik KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 17

2.788.940.000,00 0,00 2.715.740.000,00 73.200.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Bagi Balai Penyuluh KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 27

102.260.000,00 0,00 102.260.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 28

738.600.000,00 738.600.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/ Alih Fungsi/ Pengembangan Balai Penyuluh KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 31

128.880.000,00 128.880.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/ Alih Fungsi Gudang Alat Obat Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 15 . 35

75.000.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 75.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 17 . 08

56.297.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 0,00 56.297.000,00 2.08 . 2.08.01 . 20

56.297.000,00 0,00 56.297.000,00 0,00 Sosialisasi Program GENRE Berencana2.08 . 2.08.01 . 20 . 05

118.460.000,00 Program Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 118.460.000,00 2.08 . 2.08.01 . 28

60.870.000,00 0,00 60.870.000,00 0,00 Pelatihan Konslor KIE KB Bagi Kader KB Desa/Kelurahan2.08 . 2.08.01 . 28 . 02

57.590.000,00 0,00 57.590.000,00 0,00 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Lansia2.08 . 2.08.01 . 28 . 03

7.173.793.000,00 Perhubungan 5.150.432.150,00 105.180.000,00 1.918.180.850,00 2.09

7.173.793.000,00 Dinas Perhubungan 5.150.432.150,00 105.180.000,00 1.918.180.850,00 2.09 . 2.09.01

1.188.061.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 104.280.000,00 1.083.781.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01

6.244.400,00 0,00 1.444.400,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01

749.568.252,00 0,00 749.568.252,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

15.020.000,00 0,00 620.000,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 05

4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 01 . 06

80.122.500,00 0,00 7.042.500,00 73.080.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07

29.926.000,00 0,00 29.926.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08

7.266.000,00 0,00 7.266.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.09 . 2.09.01 . 01 . 09

13.950.848,00 0,00 13.950.848,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10

7.550.000,00 0,00 7.550.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15

204.963.000,00 0,00 204.963.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18

50.500.000,00 0,00 50.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 19

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 20

206.470.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 159.370.000,00 0,00 47.100.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02

159.370.000,00 159.370.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09

21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.09 . 2.09.01 . 02 . 23

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24

1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 26

Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 900.000,00 14.600.000,00 2.09 . 2.09.01 . 06

3.500.000,00 0,00 3.200.000,00 300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.09 . 2.09.01 . 06 . 01

3.500.000,00 0,00 3.200.000,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.09 . 2.09.01 . 06 . 02

3.500.000,00 0,00 3.200.000,00 300.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.09 . 2.09.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.09 . 2.09.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.09 . 2.09.01 . 09 . 01

3.942.397.000,00 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 3.539.847.000,00 0,00 402.550.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18

1.399.826.800,00 1.399.826.800,00 0,00 0,00 Pengadaan Moda Transportasi Pedesaan2.09 . 2.09.01 . 18 . 06

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tambatan Perahu2.09 . 2.09.01 . 18 . 08

402.550.000,00 0,00 402.550.000,00 0,00 Pembuatan Buku Kerja Rancang Bangunan/Detail Enginering Desinge (DED) Terminal

Tipe A

2.09 . 2.09.01 . 18 . 09

1.140.020.200,00 1.140.020.200,00 0,00 0,00 Renovasi Jembatan Gantung2.09 . 2.09.01 . 18 . 10

1.726.365.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.451.215.150,00 0,00 275.149.850,00 2.09 . 2.09.01 . 19

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum2.09 . 2.09.01 . 19 . 04

48.200.000,00 0,00 48.200.000,00 0,00 Kegiatan Penegakan Hukum di Bidang Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 19 . 06

678.165.000,00 451.215.150,00 226.949.850,00 0,00 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum ( LPJU) Tenaga Surya2.09 . 2.09.01 . 19 . 08

55.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 0,00 55.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 20

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengadaan Kelengkapan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 05

5.182.676.250,00 Komunikasi dan Informatika 948.120.000,00 158.940.000,00 4.075.616.250,00 2.10

5.182.676.250,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 948.120.000,00 158.940.000,00 4.075.616.250,00 2.10 . 2.10.01

832.363.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 107.040.000,00 725.323.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01

10.310.000,00 0,00 710.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01

115.300.000,00 0,00 115.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02

14.819.250,00 0,00 419.250,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 05

3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 01 . 06

80.841.250,00 0,00 15.801.250,00 65.040.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07

27.250.000,00 0,00 27.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 08

13.929.500,00 0,00 13.929.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10

5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15

197.759.000,00 0,00 197.759.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18

45.704.000,00 0,00 45.704.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 20

141.268.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.120.000,00 0,00 43.148.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02

98.120.000,00 98.120.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09

Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

28.828.000,00 0,00 28.828.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24

14.320.000,00 0,00 14.320.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 28

12.781.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 900.000,00 11.881.250,00 2.10 . 2.10.01 . 06

2.593.750,00 0,00 2.293.750,00 300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 01

2.593.750,00 0,00 2.293.750,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.10 . 2.10.01 . 06 . 02

2.593.750,00 0,00 2.293.750,00 300.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.10 . 2.10.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja, RKA, RKPA, DPA dan DPPA OPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 06

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.10 . 2.10.01 . 09 . 01

1.195.244.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 850.000.000,00 51.000.000,00 294.244.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15

1.195.244.000,00 850.000.000,00 294.244.000,00 51.000.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 03

2.961.020.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 0,00 2.961.020.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18

2.961.020.000,00 0,00 2.961.020.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02

1.624.514.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25.490.000,00 95.630.000,00 1.503.394.000,00 2.11

1.624.514.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 25.490.000,00 95.630.000,00 1.503.394.000,00 2.11 . 2.11.01

402.536.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 84.480.000,00 318.056.250,00 2.11 . 2.11.01 . 01

10.445.000,00 0,00 845.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.11 . 2.11.01 . 01 . 01

29.580.000,00 0,00 29.580.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 02

9.067.500,00 0,00 667.500,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 05

4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 01 . 06

57.546.000,00 0,00 3.066.000,00 54.480.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 07

12.610.000,00 0,00 12.610.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 08

19.511.500,00 0,00 19.511.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10

34.884.250,00 0,00 34.884.250,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11

8.280.000,00 0,00 8.280.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 15

153.862.000,00 0,00 153.862.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 19

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 20

69.136.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.490.000,00 0,00 43.646.500,00 2.11 . 2.11.01 . 02

25.490.000,00 25.490.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 09

5.046.500,00 0,00 5.046.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.11 . 2.11.01 . 02 . 23

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 24

5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 28

13.786.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.800.000,00 11.986.250,00 2.11 . 2.11.01 . 06

Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.928.750,00 0,00 2.328.750,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.11 . 2.11.01 . 06 . 01

2.928.750,00 0,00 2.328.750,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.11 . 2.11.01 . 06 . 02

2.928.750,00 0,00 2.328.750,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.11 . 2.11.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.11 . 2.11.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.11 . 2.11.01 . 09 . 01

650.000.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 4.650.000,00 645.350.000,00 2.11 . 2.11.01 . 15

650.000.000,00 0,00 645.350.000,00 4.650.000,00 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 15 . 06

399.055.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 4.700.000,00 394.355.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16

390.000.000,00 0,00 385.300.000,00 4.700.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 2.11.01 . 16 . 06

9.055.000,00 0,00 9.055.000,00 0,00 Evaluasi dan Monitoring Hibah Peralatan Produksi UKM2.11 . 2.11.01 . 16 . 15

50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 50.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 05

1.464.525.250,00 Penanaman Modal 158.200.000,00 154.320.000,00 1.152.005.250,00 2.12

1.464.525.250,00 Dinas Penanaman Modal/PTSP 158.200.000,00 154.320.000,00 1.152.005.250,00 2.12 . 2.12.01

944.857.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 151.320.000,00 793.537.750,00 2.12 . 2.12.01 . 01

7.963.100,00 0,00 3.163.100,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01

174.600.000,00 0,00 174.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02

15.253.750,00 0,00 853.750,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 05

3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 01 . 06

72.441.000,00 0,00 6.321.000,00 66.120.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07

31.940.000,00 0,00 31.940.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08

48.634.300,00 0,00 48.634.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10

56.430.000,00 0,00 56.430.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11

7.920.000,00 0,00 7.920.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15

28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17

198.973.000,00 0,00 198.973.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18

62.052.600,00 0,00 62.052.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19

218.600.000,00 0,00 170.600.000,00 48.000.000,00 Penyediaan jasa pengelola perizinan2.12 . 2.12.01 . 01 . 20

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 21

199.275.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 158.200.000,00 0,00 41.075.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02

158.200.000,00 158.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.12 . 2.12.01 . 02 . 23

9.800.000,00 0,00 9.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24

6.275.000,00 0,00 6.275.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 28

Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.207.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.400.000,00 11.807.750,00 2.12 . 2.12.01 . 06

3.069.250,00 0,00 2.469.250,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 01

3.069.250,00 0,00 2.469.250,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.12 . 2.12.01 . 06 . 02

3.069.250,00 0,00 2.469.250,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.12 . 2.12.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 05

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.12 . 2.12.01 . 09 . 01

220.102.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 0,00 220.102.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15

206.902.000,00 0,00 206.902.000,00 0,00 Penyelenggaran Pameran Investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 12

13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 Pengadaan Buku Informasi Pelayanan Perizinan2.12 . 2.12.01 . 15 . 14

46.082.750,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 600.000,00 45.482.750,00 2.12 . 2.12.01 . 16

46.082.750,00 0,00 45.482.750,00 600.000,00 Pengewasan dan Pengendalian Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu2.12 . 2.12.01 . 16 . 13

2.237.866.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1.071.250.000,00 8.700.000,00 1.157.916.000,00 2.13

1.101.616.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 0,00 8.700.000,00 1.092.916.000,00 2.13 . 1.01.01

1.101.616.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 8.700.000,00 1.092.916.000,00 2.13 . 1.01.01 . 16

84.485.000,00 0,00 83.585.000,00 900.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 1.01.01 . 16 . 01

808.762.500,00 0,00 801.262.500,00 7.500.000,00 Pelatihan Paskibraka Tingkat Kabupaten2.13 . 1.01.01 . 16 . 12

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Studi Pengembangan Wawasan2.13 . 1.01.01 . 16 . 13

8.368.500,00 0,00 8.068.500,00 300.000,00 Jambore Pemuda2.13 . 1.01.01 . 16 . 14

1.071.250.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.071.250.000,00 0,00 0,00 2.13 . 1.03.01

1.071.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.071.250.000,00 0,00 0,00 2.13 . 1.03.01 . 21

1.071.250.000,00 1.071.250.000,00 0,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga2.13 . 1.03.01 . 21 . 02

35.000.000,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 35.000.000,00 2.13 . 4.01.09

35.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 35.000.000,00 2.13 . 4.01.09 . 16

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.09 . 16 . 01

30.000.000,00 Kecamatan Lariang 0,00 0,00 30.000.000,00 2.13 . 4.01.12

30.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 30.000.000,00 2.13 . 4.01.12 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.12 . 16 . 01

9.517.500,00 Statistik 0,00 0,00 9.517.500,00 2.14

9.517.500,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 9.517.500,00 2.14 . 4.01.09

9.517.500,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 0,00 9.517.500,00 2.14 . 4.01.09 . 15

9.517.500,00 0,00 9.517.500,00 0,00 Penyusunan Data Exposes Data Kecamatan2.14 . 4.01.09 . 15 . 05

1.084.034.600,00 Kebudayaan 98.034.750,00 105.180.000,00 880.819.850,00 2.16

Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.084.034.600,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 98.034.750,00 105.180.000,00 880.819.850,00 2.16 . 2.16.01

471.584.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 103.680.000,00 367.904.600,00 2.16 . 2.16.01 . 01

10.754.750,00 0,00 1.154.750,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.16 . 2.16.01 . 01 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.16 . 2.16.01 . 01 . 02

15.640.400,00 0,00 1.240.400,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.16 . 2.16.01 . 01 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.16 . 2.16.01 . 01 . 06

72.157.000,00 0,00 4.477.000,00 67.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.16 . 2.16.01 . 01 . 07

31.894.300,00 0,00 31.894.300,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 08

15.186.350,00 0,00 15.186.350,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 10

3.117.500,00 0,00 3.117.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.16 . 2.16.01 . 01 . 11

25.834.300,00 0,00 25.834.300,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.16 . 2.16.01 . 01 . 15

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.16 . 2.16.01 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.16 . 2.16.01 . 01 . 19

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 20

160.738.750,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.034.750,00 0,00 62.704.000,00 2.16 . 2.16.01 . 02

98.034.750,00 98.034.750,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.16 . 2.16.01 . 02 . 23

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.16 . 2.16.01 . 02 . 24

15.204.000,00 0,00 15.204.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 28

14.011.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.500.000,00 12.511.250,00 2.16 . 2.16.01 . 06

3.133.750,00 0,00 2.633.750,00 500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.16 . 2.16.01 . 06 . 01

2.743.750,00 0,00 2.243.750,00 500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.16 . 2.16.01 . 06 . 02

3.133.750,00 0,00 2.633.750,00 500.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.16 . 2.16.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan RENJA, RENSTRA RKA, RKPA, DPA dan DPPA OPD2.16 . 2.16.01 . 06 . 06

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.16 . 2.16.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.16 . 2.16.01 . 09 . 01

397.700.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 397.700.000,00 2.16 . 2.16.01 . 15

397.700.000,00 0,00 397.700.000,00 0,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 2.16.01 . 15 . 01

795.171.000,00 Perpustakaan 162.170.600,00 108.240.000,00 524.760.400,00 2.17

795.171.000,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 162.170.600,00 108.240.000,00 524.760.400,00 2.17 . 2.17.01

498.635.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.210.600,00 108.240.000,00 371.185.100,00 2.17 . 2.17.01 . 01

43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 02

11.405.500,00 0,00 605.500,00 10.800.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 05

2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional2.17 . 2.17.01 . 01 . 06

52.950.000,00 0,00 11.910.000,00 41.040.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 07

Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.774.000,00 0,00 15.774.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 08

10.720.700,00 0,00 10.720.700,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10

5.590.000,00 0,00 5.590.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11

69.550.600,00 19.210.600,00 50.340.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 12

4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 15

159.887.700,00 0,00 159.887.700,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 18

66.397.200,00 0,00 66.397.200,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 19

56.400.000,00 0,00 0,00 56.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 36

35.804.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 35.804.000,00 2.17 . 2.17.01 . 02

10.050.000,00 0,00 10.050.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan2.17 . 2.17.01 . 02 . 23

17.750.000,00 0,00 17.750.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.17 . 2.17.01 . 02 . 24

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 26

5.604.000,00 0,00 5.604.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 28

13.793.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 0,00 13.793.000,00 2.17 . 2.17.01 . 06

2.931.000,00 0,00 2.931.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran2.17 . 2.17.01 . 06 . 02

2.931.000,00 0,00 2.931.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun2.17 . 2.17.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan RKA, RKPA, DPA dan DPPA OPD2.17 . 2.17.01 . 06 . 08

2.931.000,00 0,00 2.931.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD (LAKIP)2.17 . 2.17.01 . 06 . 17

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.17 . 2.17.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-hasil Pembangunan OPD2.17 . 2.17.01 . 09 . 01

206.938.300,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 142.960.000,00 0,00 63.978.300,00 2.17 . 2.17.01 . 20

10.397.500,00 0,00 10.397.500,00 0,00 Lomba Cerita Tingkat Kabupaten2.17 . 2.17.01 . 20 . 04

53.580.800,00 0,00 53.580.800,00 0,00 Layanan Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan/Masyarakat2.17 . 2.17.01 . 20 . 05

142.960.000,00 142.960.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah2.17 . 2.17.01 . 20 . 07

99.510.000,00 Kearsipan 99.510.000,00 0,00 0,00 2.18

99.510.000,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 99.510.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01

99.510.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 99.510.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 15

99.510.000,00 99.510.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana Kearsipan2.18 . 2.17.01 . 15 . 08

33.225.048.900,00 Urusan Pilihan 19.750.064.875,00 710.310.000,00 12.764.674.025,00 3

7.435.815.000,00 Kelautan dan Perikanan 717.610.000,00 194.570.000,00 6.523.635.000,00 3.01

7.435.815.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 717.610.000,00 194.570.000,00 6.523.635.000,00 3.01 . 3.01.01

570.832.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 94.080.000,00 476.752.000,00 3.01 . 3.01.01 . 01

5.500.000,00 0,00 1.300.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.01 . 3.01.01 . 01 . 01

146.970.000,00 0,00 146.970.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.01 . 3.01.01 . 01 . 02

Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.962.500,00 0,00 762.500,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 05

16.630.000,00 0,00 16.630.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 01 . 06

67.680.000,00 0,00 9.000.000,00 58.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 07

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 08

10.068.000,00 0,00 10.068.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 10

12.387.500,00 0,00 12.387.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 11

2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 12

10.740.000,00 0,00 10.740.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 15

181.186.000,00 0,00 181.186.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 18

66.408.000,00 0,00 66.408.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 19

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 20

158.898.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.998.000,00 0,00 103.900.000,00 3.01 . 3.01.01 . 02

54.998.000,00 54.998.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan3.01 . 3.01.01 . 02 . 23

70.700.000,00 0,00 70.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 02 . 24

8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 26

31.994.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 490.000,00 31.504.000,00 3.01 . 3.01.01 . 06

3.500.000,00 0,00 3.260.000,00 240.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD3.01 . 3.01.01 . 06 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran3.01 . 3.01.01 . 06 . 02

3.500.000,00 0,00 3.250.000,00 250.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.01 . 3.01.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD3.01 . 3.01.01 . 06 . 07

16.494.000,00 0,00 16.494.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan3.01 . 3.01.01 . 06 . 30

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD3.01 . 3.01.01 . 09 . 01

31.567.600,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 0,00 31.567.600,00 3.01 . 3.01.01 . 20

31.567.600,00 0,00 31.567.600,00 0,00 Bimbingan Teknis Kelompok Pembudidaya Udang Vanamei3.01 . 3.01.01 . 20 . 06

52.717.400,00 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 0,00 0,00 52.717.400,00 3.01 . 3.01.01 . 22

52.717.400,00 0,00 52.717.400,00 0,00 Pembinaan dan Pengelolaan Statistik Kelautan dan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 22 . 03

899.738.000,00 Progaram Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 0,00 0,00 899.738.000,00 3.01 . 3.01.01 . 26

899.738.000,00 0,00 899.738.000,00 0,00 Pengadaan Alat Bantu Penangkap Ikan3.01 . 3.01.01 . 26 . 06

5.650.068.000,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya 662.612.000,00 100.000.000,00 4.887.456.000,00 3.01 . 3.01.01 . 27

577.506.000,00 0,00 577.506.000,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan

Budidaya Air Tawar

3.01 . 3.01.01 . 27 . 03

4.051.412.000,00 662.612.000,00 3.388.800.000,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan

Budidaya Air Payau

3.01 . 3.01.01 . 27 . 04

180.000.000,00 0,00 80.000.000,00 100.000.000,00 Pengelolaan Ekkavator Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Kawasan Budidaya

Air Payau dan Air Tawar

3.01 . 3.01.01 . 27 . 06

Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

153.050.000,00 0,00 153.050.000,00 0,00 Penyediaan Benih Perikanan dan Pembelian Pakan3.01 . 3.01.01 . 27 . 07

688.100.000,00 0,00 688.100.000,00 0,00 Tambak Percontohan Udang Vaname3.01 . 3.01.01 . 27 . 11

3.200.103.000,00 Pariwisata 1.750.400.000,00 8.000.000,00 1.441.703.000,00 3.02

3.200.103.000,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.750.400.000,00 8.000.000,00 1.441.703.000,00 3.02 . 2.16.01

400.878.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 0,00 400.878.000,00 3.02 . 2.16.01 . 15

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata3.02 . 2.16.01 . 15 . 03

100.878.000,00 0,00 100.878.000,00 0,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 2.16.01 . 15 . 05

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme di Bidang Pariwisata (

Duta Wisata)

3.02 . 2.16.01 . 15 . 12

1.750.400.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.750.400.000,00 0,00 0,00 3.02 . 2.16.01 . 16

1.750.400.000,00 1.750.400.000,00 0,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata3.02 . 2.16.01 . 16 . 02

1.048.825.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 8.000.000,00 1.040.825.000,00 3.02 . 2.16.01 . 17

48.825.000,00 0,00 48.825.000,00 0,00 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan

lembaga lainnya

3.02 . 2.16.01 . 17 . 03

1.000.000.000,00 0,00 992.000.000,00 8.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata3.02 . 2.16.01 . 17 . 08

16.514.314.400,00 Pertanian 12.290.874.875,00 384.740.000,00 3.838.699.525,00 3.03

6.497.644.400,00 Dinas Pertanian 5.437.763.875,00 114.540.000,00 945.340.525,00 3.03 . 3.03.01

563.045.125,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 104.880.000,00 458.165.125,00 3.03 . 3.03.01 . 01

13.012.500,00 0,00 5.812.500,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01

87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02

16.212.500,00 0,00 1.812.500,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 05

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 01 . 06

80.805.000,00 0,00 15.525.000,00 65.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07

37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08

18.940.125,00 0,00 18.940.125,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10

13.075.000,00 0,00 13.075.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11

11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 15

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 20

129.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.000.000,00 0,00 84.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan3.03 . 3.03.01 . 02 . 23

52.750.000,00 0,00 52.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24

6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 28

15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.400.000,00 13.100.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06

Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.500.000,00 0,00 2.900.000,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01

3.500.000,00 0,00 2.900.000,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran3.03 . 3.03.01 . 06 . 02

3.500.000,00 0,00 2.900.000,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.03 . 3.03.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD3.03 . 3.03.01 . 09 . 01

5.645.185.275,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 5.392.763.875,00 7.260.000,00 245.161.400,00 3.03 . 3.03.01 . 19

5.394.763.875,00 5.392.763.875,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 02

250.421.400,00 0,00 243.161.400,00 7.260.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 03

104.414.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 0,00 104.414.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20

54.100.000,00 0,00 54.100.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01

50.314.000,00 0,00 50.314.000,00 0,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 03

10.016.670.000,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 6.853.111.000,00 270.200.000,00 2.893.359.000,00 3.03 . 3.03.02

460.905.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 88.200.000,00 372.705.000,00 3.03 . 3.03.02 . 01

4.629.110,00 0,00 1.029.110,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.02 . 01 . 01

71.300.000,00 0,00 71.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.02 . 01 . 02

11.246.250,00 0,00 446.250,00 10.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 05

11.750.000,00 0,00 11.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.02 . 01 . 06

63.057.500,00 0,00 1.257.500,00 61.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.02 . 01 . 07

25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 08

35.546.040,00 0,00 35.546.040,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 10

10.562.500,00 0,00 10.562.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.02 . 01 . 11

12.960.000,00 0,00 12.960.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.02 . 01 . 15

152.053.600,00 0,00 152.053.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 19

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 20

198.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.450.000,00 0,00 71.050.000,00 3.03 . 3.03.02 . 02

127.450.000,00 127.450.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan3.03 . 3.03.02 . 02 . 23

42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.02 . 02 . 24

3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 26

15.005.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.000.000,00 13.005.000,00 3.03 . 3.03.02 . 06

3.335.000,00 0,00 2.835.000,00 500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD3.03 . 3.03.02 . 06 . 01

3.335.000,00 0,00 2.835.000,00 500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran3.03 . 3.03.02 . 06 . 02

3.335.000,00 0,00 2.835.000,00 500.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.03 . 3.03.02 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD3.03 . 3.03.02 . 06 . 07

Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 3.03 . 3.03.02 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD3.03 . 3.03.02 . 09 . 01

8.901.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 6.725.661.000,00 0,00 2.175.339.000,00 3.03 . 3.03.02 . 19

2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.02 . 19 . 02

6.901.000.000,00 6.725.661.000,00 175.339.000,00 0,00 Pembukaan dan Peningkatan Jalan Produksi3.03 . 3.03.02 . 19 . 10

286.080.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 162.000.000,00 124.080.000,00 3.03 . 3.03.02 . 21

121.860.000,00 0,00 121.860.000,00 0,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.02 . 21 . 02

164.220.000,00 0,00 2.220.000,00 162.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Fungsi Poskeswan3.03 . 3.03.02 . 21 . 06

115.180.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 18.000.000,00 97.180.000,00 3.03 . 3.03.02 . 22

115.180.000,00 0,00 97.180.000,00 18.000.000,00 Pengembangan Iseminasi Buatan3.03 . 3.03.02 . 22 . 11

3.944.188.000,00 Perdagangan 3.126.493.000,00 123.000.000,00 694.695.000,00 3.06

3.944.188.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 3.126.493.000,00 123.000.000,00 694.695.000,00 3.06 . 2.11.01

172.611.500,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 123.000.000,00 49.611.500,00 3.06 . 2.11.01 . 15

172.611.500,00 0,00 49.611.500,00 123.000.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 2.11.01 . 15 . 03

3.771.576.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan 3.126.493.000,00 0,00 645.083.500,00 3.06 . 2.11.01 . 20

2.863.993.000,00 2.863.993.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar3.06 . 2.11.01 . 20 . 01

645.083.500,00 0,00 645.083.500,00 0,00 Pemeliharaan Pasar3.06 . 2.11.01 . 20 . 02

262.500.000,00 262.500.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana pendukung pasar3.06 . 2.11.01 . 20 . 03

1.964.687.000,00 Perindustrian 1.864.687.000,00 0,00 100.000.000,00 3.07

1.964.687.000,00 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 1.864.687.000,00 0,00 100.000.000,00 3.07 . 2.01.01

100.000.000,00 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 0,00 0,00 100.000.000,00 3.07 . 2.01.01 . 19

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan IKM Kawasan Strategis Kabupaten3.07 . 2.01.01 . 19 . 03

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Inventarisasi dan Verifikasi Data IKM Kawasan Strategis Kabupaten3.07 . 2.01.01 . 19 . 04

1.864.687.000,00 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri 1.864.687.000,00 0,00 0,00 3.07 . 2.01.01 . 21

1.864.687.000,00 1.864.687.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Industri3.07 . 2.01.01 . 21 . 03

165.941.500,00 Transmigrasi 0,00 0,00 165.941.500,00 3.08

165.941.500,00 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 0,00 0,00 165.941.500,00 3.08 . 2.01.01

165.941.500,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 0,00 165.941.500,00 3.08 . 2.01.01 . 15

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi

3.08 . 2.01.01 . 15 . 02

65.941.500,00 0,00 65.941.500,00 0,00 Identifikasi & Pencermatan Calon Areal Transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 07

83.178.874.466,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 13.941.156.444,00 6.938.734.000,00 62.298.984.022,00 4

57.893.484.290,00 Administrasi Pemerintahan 11.897.403.200,00 4.389.524.000,00 41.606.557.090,00 4.01

Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.787.650.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.787.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 1.03.01

4.787.650.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 4.787.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 1.03.01 . 36

4.787.650.000,00 4.787.650.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Ibadah4.01 . 1.03.01 . 36 . 01

29.183.142.600,00 Sekretariat Daerah 3.911.875.450,00 2.871.934.000,00 22.399.333.150,00 4.01 . 4.01.03

14.427.714.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.350.000,00 2.759.520.000,00 11.621.844.550,00 4.01 . 4.01.03 . 01

115.210.600,00 0,00 15.610.600,00 99.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

1.446.110.000,00 7.850.000,00 1.438.260.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

52.696.900,00 0,00 5.896.900,00 46.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 05

107.600.000,00 0,00 107.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

443.774.700,00 0,00 95.654.700,00 348.120.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07

708.789.300,00 0,00 708.789.300,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09

191.774.850,00 0,00 191.774.850,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10

291.936.000,00 0,00 291.936.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11

385.870.000,00 0,00 251.470.000,00 134.400.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13

38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14

2.545.628.000,00 0,00 2.545.628.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17

4.543.266.350,00 0,00 4.543.266.350,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18

1.123.353.350,00 0,00 1.123.353.350,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19

2.174.176.800,00 0,00 43.576.800,00 2.130.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 20

66.727.700,00 0,00 66.727.700,00 0,00 Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 30

23.760.000,00 0,00 23.760.000,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 32

84.340.000,00 0,00 84.340.000,00 0,00 Rapat Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 35

5.155.549.450,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.865.525.450,00 2.000.000,00 1.288.024.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02

507.700.200,00 507.700.200,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 08

1.604.337.250,00 1.372.825.250,00 229.512.000,00 2.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20

467.000.000,00 0,00 467.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 23

362.300.000,00 0,00 362.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

49.662.000,00 0,00 49.662.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 25

107.550.000,00 0,00 107.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28

190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 42

295.000.000,00 295.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Jaringan Air4.01 . 4.01.03 . 02 . 53

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembelian Sarana dan Prasarana Pendidikan4.01 . 4.01.03 . 02 . 59

96.146.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.146.000,00 94.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03

Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

96.146.000,00 0,00 94.000.000,00 2.146.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

653.746.100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 16.820.000,00 636.926.100,00 4.01 . 4.01.03 . 05

300.000.000,00 0,00 290.800.000,00 9.200.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 02

150.000.000,00 0,00 145.490.000,00 4.510.000,00 Sosialisasi Pola Klasifikasi Surat dan Kearsipan4.01 . 4.01.03 . 05 . 72

145.864.000,00 0,00 145.864.000,00 0,00 Pelatihan Publik Speaking4.01 . 4.01.03 . 05 . 75

57.882.100,00 0,00 54.772.100,00 3.110.000,00 Bimtek E- Monev ( Aplikasi TEPPRA'Tim Evaluasi Pemantauan Realisasi Anggaran4.01 . 4.01.03 . 05 . 76

89.805.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 3.800.000,00 86.005.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.03 . 06 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran4.01 . 4.01.03 . 06 . 03

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.03 . 06 . 04

31.142.500,00 0,00 29.942.500,00 1.200.000,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)4.01 . 4.01.03 . 06 . 06

44.662.500,00 0,00 42.062.500,00 2.600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 07

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun tentang Aset Daerah (Kabupaten)4.01 . 4.01.03 . 06 . 16

4.948.580.800,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 40.850.000,00 4.907.730.800,00 4.01 . 4.01.03 . 07

939.224.500,00 0,00 914.874.500,00 24.350.000,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.03 . 07 . 01

2.017.607.750,00 0,00 2.012.407.750,00 5.200.000,00 Pembinaan Kesejahteraan Pegawai Syara, Pendeta, Pastor, Mangku dan Guru Mengaji4.01 . 4.01.03 . 07 . 08

164.300.000,00 0,00 164.300.000,00 0,00 Pelaksanaan Syiar Agama Bulan Ramadhan4.01 . 4.01.03 . 07 . 11

1.048.757.250,00 0,00 1.042.857.250,00 5.900.000,00 Pemberangkatan ONU4.01 . 4.01.03 . 07 . 12

318.485.750,00 0,00 314.885.750,00 3.600.000,00 Penyelenggaran Dzikir Akbar4.01 . 4.01.03 . 07 . 17

348.390.000,00 0,00 348.390.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pelayanan Haji Daerah4.01 . 4.01.03 . 07 . 20

58.415.550,00 0,00 57.515.550,00 900.000,00 Pelaksanaan Lomba Dzikir dan Shalawat4.01 . 4.01.03 . 07 . 39

53.400.000,00 0,00 52.500.000,00 900.000,00 Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah ummat Islam4.01 . 4.01.03 . 07 . 40

100.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 100.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 09

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.03 . 09 . 01

120.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 0,00 120.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA4.01 . 4.01.03 . 16 . 03

93.482.600,00 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 0,00 93.482.600,00 4.01 . 4.01.03 . 24

93.482.600,00 0,00 93.482.600,00 0,00 Penangan Konflik Sosial dan Batas Wilayah di Kabupaten Mamuju Utara4.01 . 4.01.03 . 24 . 04

2.309.990.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0,00 27.398.000,00 2.282.592.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26

69.990.000,00 0,00 69.990.000,00 0,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 05

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Pembuatan Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 13

100.000.000,00 0,00 95.990.000,00 4.010.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 30

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 JDIH Produk Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 31

200.000.000,00 0,00 196.020.000,00 3.980.000,00 Evaluasi Kelembagaan4.01 . 4.01.03 . 26 . 32

Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00 0,00 196.632.000,00 3.368.000,00 Penyusunan Roadmap RB4.01 . 4.01.03 . 26 . 35

200.000.000,00 0,00 195.990.000,00 4.010.000,00 Sosialisasi Perda BPD4.01 . 4.01.03 . 26 . 36

200.000.000,00 0,00 195.990.000,00 4.010.000,00 Sosialisasi Perda Perangkat Desa4.01 . 4.01.03 . 26 . 37

120.000.000,00 0,00 115.990.000,00 4.010.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 38

120.000.000,00 0,00 115.990.000,00 4.010.000,00 Sosialisasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 39

1.188.128.100,00 Program Pelaksanaan Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah 0,00 19.400.000,00 1.168.728.100,00 4.01 . 4.01.03 . 27

91.990.600,00 0,00 91.990.600,00 0,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 27 . 03

96.137.500,00 0,00 96.137.500,00 0,00 Pemekaran Desa4.01 . 4.01.03 . 27 . 06

200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Penyusunan Sistem Data dan Infrastruktur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.03 . 27 . 08

200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Pedoman Modal Kemitraan Pengembangan Desa4.01 . 4.01.03 . 27 . 09

200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Penyusunan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa4.01 . 4.01.03 . 27 . 10

200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Penyusunan Pemetaan Potensi Sumber Daya Desa4.01 . 4.01.03 . 27 . 11

200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Manajemen Pembangunan Desa Keluarga4.01 . 4.01.03 . 27 . 12

13.814.609.940,00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 330.000.000,00 312.190.000,00 13.172.419.940,00 4.01 . 4.01.04

4.274.817.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 264.840.000,00 4.009.977.350,00 4.01 . 4.01.04 . 01

513.580.000,00 0,00 513.580.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02

15.524.600,00 0,00 1.124.600,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 05

29.022.050,00 0,00 29.022.050,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 01 . 06

111.853.150,00 0,00 5.413.150,00 106.440.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07

268.779.000,00 0,00 268.779.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08

91.008.730,00 0,00 91.008.730,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10

34.180.500,00 0,00 34.180.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11

48.937.820,00 0,00 48.937.820,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12

1.537.572.500,00 0,00 1.537.572.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17

340.219.000,00 0,00 340.219.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18

148.000.000,00 0,00 4.000.000,00 144.000.000,00 Kegiatan Penunjang Operasional Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 22

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa Medical Check Up Bagi Bupati / Wakil Bupati/ Pimpinan/ Anggota

DPRD

4.01 . 4.01.04 . 01 . 26

950.140.000,00 0,00 950.140.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak4.01 . 4.01.04 . 01 . 36

96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 Penanganan Pengaduan Masyarakat/lembaga/Kelompok4.01 . 4.01.04 . 01 . 37

932.331.140,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 330.000.000,00 0,00 602.331.140,00 4.01 . 4.01.04 . 02

55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 09

175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Pagar4.01 . 4.01.04 . 02 . 11

70.200.000,00 0,00 70.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 23

92.940.000,00 0,00 92.940.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24

47.584.000,00 0,00 47.584.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28

101.890.000,00 0,00 101.890.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 40

289.717.140,00 0,00 289.717.140,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 42

Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Pakir4.01 . 4.01.04 . 02 . 47

378.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.500.000,00 375.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03

378.500.000,00 0,00 375.000.000,00 3.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02

127.987.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 127.987.000,00 4.01 . 4.01.04 . 05

127.987.000,00 0,00 127.987.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 05 . 03

14.148.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 3.600.000,00 10.548.750,00 4.01 . 4.01.04 . 06

2.961.250,00 0,00 2.061.250,00 900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.01 . 4.01.04 . 06 . 01

2.961.250,00 0,00 2.061.250,00 900.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.04 . 06 . 02

3.226.250,00 0,00 2.326.250,00 900.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.04 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 4.100.000,00 900.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.04 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 2.400.000,00 37.600.000,00 4.01 . 4.01.04 . 09

40.000.000,00 0,00 37.600.000,00 2.400.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.04 . 09 . 01

8.046.825.700,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 37.850.000,00 8.008.975.700,00 4.01 . 4.01.04 . 15

104.577.500,00 0,00 85.827.500,00 18.750.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01

69.225.000,00 0,00 57.225.000,00 12.000.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/ tokoh agama

4.01 . 4.01.04 . 15 . 02

610.331.400,00 0,00 609.081.400,00 1.250.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03

160.526.200,00 0,00 156.476.200,00 4.050.000,00 Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04

230.143.100,00 0,00 230.143.100,00 0,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05

818.517.000,00 0,00 818.517.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 06

2.220.085.600,00 0,00 2.220.085.600,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07

150.000.000,00 0,00 148.200.000,00 1.800.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 08

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Hak Inisiatif Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 09

1.374.548.500,00 0,00 1.374.548.500,00 0,00 Konsultasi dan koordinasi pimpinan anggota DPRD luar daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 10

951.468.000,00 0,00 951.468.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 11

1.007.403.400,00 0,00 1.007.403.400,00 0,00 Konsultansi dan Koordinasi pimpinan dan anggota DPRD luar daerah dalam propinsi4.01 . 4.01.04 . 15 . 12

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan peran dan fungsi alat kelengkapan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 13

1.702.757.250,00 Kecamatan Pasangkayu 984.030.250,00 144.240.000,00 574.487.000,00 4.01 . 4.01.05

565.462.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 143.640.000,00 421.822.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01

13.929.000,00 0,00 1.929.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 01 . 01

37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02

8.580.000,00 0,00 180.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 05

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 01 . 06

50.785.000,00 0,00 11.545.000,00 39.240.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07

25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 08

26.809.000,00 0,00 26.809.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10

Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11

4.475.000,00 0,00 4.475.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 12

44.280.000,00 0,00 44.280.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17

197.845.000,00 0,00 197.845.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18

53.409.000,00 0,00 53.409.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 19

84.000.000,00 0,00 0,00 84.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 20

1.028.030.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 984.030.250,00 0,00 44.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02

853.152.250,00 853.152.250,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 09

21.900.000,00 0,00 21.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.05 . 02 . 23

11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 24

10.300.000,00 0,00 10.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 28

130.878.000,00 130.878.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Aula Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 60

9.265.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 600.000,00 8.665.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06

2.216.250,00 0,00 1.916.250,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.05 . 06 . 02

2.216.250,00 0,00 1.916.250,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.05 . 06 . 04

4.832.500,00 0,00 4.832.500,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.05 . 06 . 07

60.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 60.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 07

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.05 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.05 . 09 . 01

495.769.750,00 Kecamatan Pedongga 145.000.000,00 44.100.000,00 306.669.750,00 4.01 . 4.01.06

242.477.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 43.800.000,00 198.677.250,00 4.01 . 4.01.06 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 02

8.760.000,00 0,00 360.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 05

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.06 . 01 . 06

37.275.000,00 0,00 1.875.000,00 35.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 07

14.088.950,00 0,00 14.088.950,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 08

11.833.100,00 0,00 11.833.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10

4.585.600,00 0,00 4.585.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11

10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17

75.985.000,00 0,00 75.985.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 18

67.649.600,00 0,00 67.649.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 19

155.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 02

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.06 . 02 . 23

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Aula Kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 60

Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.292.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 300.000,00 7.992.500,00 4.01 . 4.01.06 . 06

3.292.500,00 0,00 2.992.500,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.06 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.06 . 06 . 07

50.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 50.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 07

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.06 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.06 . 09 . 01

525.384.500,00 Kecamatan Tikke Raya 49.577.000,00 53.580.000,00 422.227.500,00 4.01 . 4.01.07

339.784.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.177.000,00 52.680.000,00 284.927.500,00 4.01 . 4.01.07 . 01

9.785.000,00 0,00 185.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.07 . 01 . 01

9.540.000,00 0,00 9.540.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 02

8.585.000,00 0,00 185.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 05

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 01 . 06

41.506.000,00 0,00 6.826.000,00 34.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 07

18.010.000,00 0,00 18.010.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 08

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.07 . 01 . 09

8.960.300,00 0,00 8.960.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10

2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 12

2.897.000,00 2.177.000,00 720.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.07 . 01 . 14

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 15

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17

94.730.200,00 0,00 94.730.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 18

99.996.000,00 0,00 99.996.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 19

77.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47.400.000,00 0,00 29.700.000,00 4.01 . 4.01.07 . 02

47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 09

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 22

17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.07 . 02 . 23

4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 02 . 24

8.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 900.000,00 7.600.000,00 4.01 . 4.01.07 . 06

3.500.000,00 0,00 2.900.000,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.07 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 4.700.000,00 300.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.07 . 06 . 07

60.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 60.000.000,00 4.01 . 4.01.07 . 07

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.07 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.07 . 09

Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.07 . 09 . 01

1.328.725.500,00 Kecamatan Bambalamotu 677.538.000,00 195.600.000,00 455.587.500,00 4.01 . 4.01.08

468.245.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 195.600.000,00 272.645.000,00 4.01 . 4.01.08 . 01

14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 02

13.480.000,00 0,00 280.000,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 05

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 01 . 06

45.607.000,00 0,00 6.607.000,00 39.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 07

27.980.000,00 0,00 27.980.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 08

9.960.500,00 0,00 9.960.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 10

4.743.500,00 0,00 4.743.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 11

12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 17

102.824.000,00 0,00 102.824.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 18

90.750.000,00 0,00 90.750.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 19

143.400.000,00 0,00 0,00 143.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 20

708.488.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 677.538.000,00 0,00 30.950.000,00 4.01 . 4.01.08 . 02

57.400.000,00 57.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 09

620.138.000,00 620.138.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Pagar4.01 . 4.01.08 . 02 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.08 . 02 . 23

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 02 . 24

3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 28

8.412.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 8.412.500,00 4.01 . 4.01.08 . 06

1.706.250,00 0,00 1.706.250,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.08 . 06 . 02

1.706.250,00 0,00 1.706.250,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.08 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.08 . 06 . 07

103.580.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 103.580.000,00 4.01 . 4.01.08 . 07

55.580.000,00 0,00 55.580.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.08 . 07 . 01

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Pembinaan Majelis Taklim Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 07 . 42

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.08 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.08 . 09 . 01

626.272.500,00 Kecamatan Bambaira 147.055.200,00 83.200.000,00 396.017.300,00 4.01 . 4.01.09

352.483.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.620.200,00 81.600.000,00 269.263.300,00 4.01 . 4.01.09 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02

10.525.000,00 0,00 925.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 05

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 01 . 06

43.119.000,00 0,00 5.919.000,00 37.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07

18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 08

Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.09 . 01 . 09

4.957.000,00 0,00 4.957.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10

3.980.000,00 0,00 3.980.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11

3.520.200,00 1.620.200,00 1.900.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.09 . 01 . 14

2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 15

27.795.000,00 0,00 27.795.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17

79.908.000,00 0,00 79.908.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18

112.499.300,00 0,00 112.499.300,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19

34.800.000,00 0,00 0,00 34.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 20

168.435.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.435.000,00 0,00 23.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02

37.575.000,00 37.575.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.09 . 02 . 23

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24

107.860.000,00 107.860.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Aula Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 60

10.530.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 600.000,00 9.930.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06

2.765.000,00 0,00 2.465.000,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.09 . 06 . 02

2.765.000,00 0,00 2.465.000,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.09 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.09 . 06 . 07

54.824.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 54.824.000,00 4.01 . 4.01.09 . 07

54.824.000,00 0,00 54.824.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.09 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 1.000.000,00 39.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 09

40.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.09 . 09 . 01

447.484.000,00 Kecamatan Sarjo 27.957.400,00 52.400.000,00 367.126.600,00 4.01 . 4.01.10

307.179.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.800.000,00 51.600.000,00 253.779.850,00 4.01 . 4.01.10 . 01

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02

8.720.000,00 0,00 320.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 05

7.350.000,00 0,00 7.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 01 . 06

29.534.000,00 0,00 4.334.000,00 25.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07

10.350.000,00 0,00 10.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 08

2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.10 . 01 . 09

9.484.250,00 0,00 9.484.250,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10

2.125.000,00 0,00 2.125.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11

1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.10 . 01 . 14

24.885.000,00 0,00 24.885.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17

77.819.000,00 0,00 77.819.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 18

109.762.600,00 0,00 109.762.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19

Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 20

44.893.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.157.400,00 0,00 18.736.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02

27.157.400,00 26.157.400,00 1.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.10 . 02 . 23

2.736.000,00 0,00 2.736.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 24

9.363.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 9.363.750,00 4.01 . 4.01.10 . 06

2.357.500,00 0,00 2.357.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.10 . 06 . 02

2.357.500,00 0,00 2.357.500,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.10 . 06 . 04

4.648.750,00 0,00 4.648.750,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.10 . 06 . 07

46.047.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 46.047.000,00 4.01 . 4.01.10 . 07

46.047.000,00 0,00 46.047.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.10 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 800.000,00 39.200.000,00 4.01 . 4.01.10 . 09

40.000.000,00 0,00 39.200.000,00 800.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.10 . 09 . 01

995.136.200,00 Kecamatan Baras 101.725.700,00 117.360.000,00 776.050.500,00 4.01 . 4.01.11

388.811.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 117.360.000,00 271.451.500,00 4.01 . 4.01.11 . 01

6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02

14.615.000,00 0,00 215.000,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 05

4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 01 . 06

32.869.750,00 0,00 5.509.750,00 27.360.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07

31.490.000,00 0,00 31.490.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 08

15.305.050,00 0,00 15.305.050,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10

2.624.000,00 0,00 2.624.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11

1.756.000,00 0,00 1.756.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 12

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 15

10.170.000,00 0,00 10.170.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17

91.107.500,00 0,00 91.107.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18

100.774.200,00 0,00 100.774.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 19

75.600.000,00 0,00 0,00 75.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 20

506.221.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101.725.700,00 0,00 404.496.000,00 4.01 . 4.01.11 . 02

471.863.700,00 101.725.700,00 370.138.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.11 . 02 . 23

9.660.000,00 0,00 9.660.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 02 . 24

4.698.000,00 0,00 4.698.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 28

7.863.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 7.863.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06

1.431.500,00 0,00 1.431.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.11 . 06 . 02

Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.431.500,00 0,00 1.431.500,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.11 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.11 . 06 . 07

52.240.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 52.240.000,00 4.01 . 4.01.11 . 07

52.240.000,00 0,00 52.240.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.11 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.11 . 09 . 01

434.819.750,00 Kecamatan Lariang 30.080.000,00 48.240.000,00 356.499.750,00 4.01 . 4.01.12

274.978.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 48.240.000,00 226.738.250,00 4.01 . 4.01.12 . 01

11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02

8.660.000,00 0,00 260.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 05

5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 01 . 06

48.075.500,00 0,00 8.235.500,00 39.840.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07

20.421.000,00 0,00 20.421.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 08

7.048.750,00 0,00 7.048.750,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10

3.103.500,00 0,00 3.103.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11

18.225.000,00 0,00 18.225.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17

72.258.500,00 0,00 72.258.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 18

80.336.000,00 0,00 80.336.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 19

65.219.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.080.000,00 0,00 35.139.000,00 4.01 . 4.01.12 . 02

30.080.000,00 30.080.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 09

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.12 . 02 . 23

10.350.000,00 0,00 10.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 24

6.289.000,00 0,00 6.289.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 28

9.622.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 9.622.500,00 4.01 . 4.01.12 . 06

2.311.250,00 0,00 2.311.250,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.12 . 06 . 02

2.311.250,00 0,00 2.311.250,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.12 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.12 . 06 . 07

45.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 45.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 07

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.12 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.12 . 09 . 01

480.195.500,00 Kecamatan Bulu Taba 24.500.000,00 52.080.000,00 403.615.500,00 4.01 . 4.01.13

328.460.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 51.480.000,00 276.980.500,00 4.01 . 4.01.13 . 01

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02

8.660.000,00 0,00 260.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 05

Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 01 . 06

42.264.500,00 0,00 7.584.500,00 34.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07

12.500.000,00 0,00 4.100.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 08

12.172.000,00 0,00 12.172.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10

4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11

7.073.000,00 0,00 7.073.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 12

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17

95.885.000,00 0,00 95.885.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 18

123.406.000,00 0,00 123.406.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 19

52.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.500.000,00 0,00 27.800.000,00 4.01 . 4.01.13 . 02

25.500.000,00 24.500.000,00 1.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.13 . 02 . 23

6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 24

9.435.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 600.000,00 8.835.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06

2.217.500,00 0,00 1.917.500,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.13 . 06 . 02

2.217.500,00 0,00 1.917.500,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.13 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.13 . 06 . 07

50.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 50.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 07

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.13 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.13 . 09 . 01

565.830.800,00 Kecamatan Sarudu 81.217.000,00 49.440.000,00 435.173.800,00 4.01 . 4.01.14

260.724.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 48.840.000,00 211.884.300,00 4.01 . 4.01.14 . 01

7.860.000,00 0,00 7.860.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02

8.680.000,00 0,00 280.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 05

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 01 . 06

37.930.000,00 0,00 3.490.000,00 34.440.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07

8.405.000,00 0,00 2.405.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 08

5.571.000,00 0,00 5.571.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10

2.675.000,00 0,00 2.675.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11

13.230.000,00 0,00 13.230.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17

70.276.300,00 0,00 70.276.300,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 18

104.597.000,00 0,00 104.597.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 19

104.217.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.217.000,00 0,00 23.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 02

81.217.000,00 81.217.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.14 . 02 . 23

Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 24

9.139.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 600.000,00 8.539.500,00 4.01 . 4.01.14 . 06

2.069.750,00 0,00 1.769.750,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.14 . 06 . 02

2.069.750,00 0,00 1.769.750,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.14 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.14 . 06 . 07

51.750.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 51.750.000,00 4.01 . 4.01.14 . 07

51.750.000,00 0,00 51.750.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.14 . 07 . 01

140.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 140.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 09

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.14 . 09 . 01

447.412.500,00 Kecamatan Dapurang 59.052.200,00 36.360.000,00 352.000.300,00 4.01 . 4.01.15

232.831.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 35.160.000,00 197.671.500,00 4.01 . 4.01.15 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02

8.603.000,00 0,00 203.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 05

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 01 . 06

32.056.000,00 0,00 5.296.000,00 26.760.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 07

7.872.000,00 0,00 7.872.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 08

6.040.000,00 0,00 6.040.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10

2.395.500,00 0,00 2.395.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11

1.640.000,00 0,00 1.640.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 12

11.900.000,00 0,00 11.900.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17

86.729.000,00 0,00 86.729.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 18

64.096.000,00 0,00 64.096.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 19

102.072.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.052.200,00 0,00 43.020.000,00 4.01 . 4.01.15 . 02

59.052.200,00 59.052.200,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 09

15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 22

19.830.000,00 0,00 19.830.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.15 . 02 . 23

7.390.000,00 0,00 7.390.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 02 . 24

8.685.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.200.000,00 7.485.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06

1.842.500,00 0,00 1.242.500,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.15 . 06 . 02

1.842.500,00 0,00 1.242.500,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.15 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.15 . 06 . 07

63.823.800,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 63.823.800,00 4.01 . 4.01.15 . 07

63.823.800,00 0,00 63.823.800,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.15 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.15 . 09 . 01

Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

565.824.000,00 Kecamatan Duripoku 139.120.000,00 45.240.000,00 381.464.000,00 4.01 . 4.01.16

284.156.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 44.640.000,00 239.516.500,00 4.01 . 4.01.16 . 01

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02

8.705.000,00 0,00 305.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 05

1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 01 . 06

39.410.000,00 0,00 9.170.000,00 30.240.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 07

7.500.000,00 0,00 1.500.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 08

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.16 . 01 . 09

8.008.000,00 0,00 8.008.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10

1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11

11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17

91.136.500,00 0,00 91.136.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 18

104.747.000,00 0,00 104.747.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19

162.120.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 139.120.000,00 0,00 23.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 02

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 03

39.120.000,00 39.120.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 09

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.16 . 02 . 23

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 24

10.247.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 600.000,00 9.647.500,00 4.01 . 4.01.16 . 06

2.623.750,00 0,00 2.323.750,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.16 . 06 . 02

2.623.750,00 0,00 2.323.750,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.16 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.16 . 06 . 07

69.300.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 69.300.000,00 4.01 . 4.01.16 . 07

69.300.000,00 0,00 69.300.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.16 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.16 . 09 . 01

1.492.469.500,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 401.025.000,00 283.560.000,00 807.884.500,00 4.01 . 4.01.29

464.576.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 56.160.000,00 408.416.500,00 4.01 . 4.01.29 . 01

5.804.400,00 0,00 1.004.400,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.29 . 01 . 01

40.800.000,00 0,00 40.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.29 . 01 . 02

9.395.000,00 0,00 995.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 05

24.950.000,00 0,00 24.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.29 . 01 . 06

51.055.000,00 0,00 8.095.000,00 42.960.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.29 . 01 . 07

29.822.500,00 0,00 29.822.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 08

13.267.600,00 0,00 13.267.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 10

7.482.000,00 0,00 7.482.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.29 . 01 . 11

Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 12

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.29 . 01 . 15

165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 18

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 19

532.075.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 401.025.000,00 0,00 131.050.000,00 4.01 . 4.01.29 . 02

125.385.000,00 110.385.000,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 22

19.630.000,00 0,00 19.630.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.29 . 02 . 23

112.100.000,00 51.900.000,00 60.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.29 . 02 . 24

21.220.000,00 0,00 21.220.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 28

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Pakir4.01 . 4.01.29 . 02 . 47

208.740.000,00 208.740.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gudang4.01 . 4.01.29 . 02 . 49

14.165.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 14.165.000,00 4.01 . 4.01.29 . 06

3.055.000,00 0,00 3.055.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.29 . 06 . 02

3.055.000,00 0,00 3.055.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.29 . 06 . 04

3.055.000,00 0,00 3.055.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)4.01 . 4.01.29 . 06 . 06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.29 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.29 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.29 . 09 . 01

33.676.000,00 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 33.676.000,00 4.01 . 4.01.29 . 30

33.676.000,00 0,00 33.676.000,00 0,00 Latihan Bersama Penanggulangan Bencana4.01 . 4.01.29 . 30 . 01

377.365.000,00 Program Penanggulangan Siaga Tanggap Darurat 0,00 227.400.000,00 149.965.000,00 4.01 . 4.01.29 . 31

30.135.000,00 0,00 30.135.000,00 0,00 Kegiatan Pengadaan Logistik4.01 . 4.01.29 . 31 . 01

230.600.000,00 0,00 51.200.000,00 179.400.000,00 Kegiatan Pusat Pengendalian Operasional (PUSDALOPS)4.01 . 4.01.29 . 31 . 02

116.630.000,00 0,00 68.630.000,00 48.000.000,00 Penyediaan Bahan Bakar Minyak Operasional Kedaruratan4.01 . 4.01.29 . 31 . 04

30.612.000,00 Program Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana 0,00 0,00 30.612.000,00 4.01 . 4.01.29 . 33

30.612.000,00 0,00 30.612.000,00 0,00 Pemeliharaan Alat Berat Penanggulangan Bencana4.01 . 4.01.29 . 33 . 01

4.082.793.507,00 Pengawasan 55.670.300,00 73.800.000,00 3.953.323.207,00 4.02

529.602.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 529.602.000,00 4.02 . 4.01.03

529.602.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 0,00 529.602.000,00 4.02 . 4.01.03 . 20

230.742.000,00 0,00 230.742.000,00 0,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.01.03 . 20 . 02

48.860.000,00 0,00 48.860.000,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.01.03 . 20 . 06

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Kerjasama Sistem Pengawasan Internal Pelaksanaan Kegiatan4.02 . 4.01.03 . 20 . 08

3.553.191.507,00 Inspektorat 55.670.300,00 73.800.000,00 3.423.721.207,00 4.02 . 4.02.01

Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

908.709.125,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 72.000.000,00 836.709.125,00 4.02 . 4.02.01 . 01

5.430.750,00 0,00 630.750,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01

72.162.400,00 0,00 72.162.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02

8.910.000,00 0,00 510.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 05

5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 01 . 06

55.933.575,00 0,00 9.133.575,00 46.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07

25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 08

14.218.600,00 0,00 14.218.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10

13.250.000,00 0,00 13.250.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12

7.680.000,00 0,00 7.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15

8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17

587.391.000,00 0,00 587.391.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18

87.382.800,00 0,00 87.382.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 19

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 20

90.170.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.670.300,00 0,00 34.500.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02

55.670.300,00 55.670.300,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.02 . 4.02.01 . 02 . 23

11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 26

149.140.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 149.140.800,00 4.02 . 4.02.01 . 05

24.975.000,00 0,00 24.975.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas Apip (IACM)4.02 . 4.02.01 . 05 . 70

23.395.800,00 0,00 23.395.800,00 0,00 Bimbingan teknis Penyusunan Kertas Kerja Audit/Pemeriksaan4.02 . 4.02.01 . 05 . 73

100.770.000,00 0,00 100.770.000,00 0,00 Bimtek Lapor & SP4N4.02 . 4.02.01 . 05 . 75

10.733.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.800.000,00 8.933.750,00 4.02 . 4.02.01 . 06

1.911.250,00 0,00 1.311.250,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.02 . 4.02.01 . 06 . 01

1.911.250,00 0,00 1.311.250,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.02 . 4.02.01 . 06 . 02

1.911.250,00 0,00 1.311.250,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.02 . 4.02.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.02 . 4.02.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.02 . 4.02.01 . 09 . 01

2.188.932.532,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 0,00 2.188.932.532,00 4.02 . 4.02.01 . 20

649.500.552,00 0,00 649.500.552,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 20 . 01

137.234.250,00 0,00 137.234.250,00 0,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.02 . 4.02.01 . 20 . 03

50.154.800,00 0,00 50.154.800,00 0,00 Inventarisasi temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 05

94.868.100,00 0,00 94.868.100,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 06

Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

300.344.400,00 0,00 300.344.400,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 20 . 07

106.308.550,00 0,00 106.308.550,00 0,00 Pemeriksaan Serentak Stock Opname4.02 . 4.02.01 . 20 . 10

145.986.750,00 0,00 145.986.750,00 0,00 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu4.02 . 4.02.01 . 20 . 11

346.415.150,00 0,00 346.415.150,00 0,00 Pemeriksaan Desa4.02 . 4.02.01 . 20 . 12

75.436.650,00 0,00 75.436.650,00 0,00 Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS)4.02 . 4.02.01 . 20 . 14

30.900.150,00 0,00 30.900.150,00 0,00 Pemeriksaan Dana Kesehatan4.02 . 4.02.01 . 20 . 15

142.167.830,00 0,00 142.167.830,00 0,00 Saber Pungli4.02 . 4.02.01 . 20 . 16

109.615.350,00 0,00 109.615.350,00 0,00 Penyusunan Standarisasi Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 17

165.505.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 0,00 165.505.000,00 4.02 . 4.02.01 . 21

165.505.000,00 0,00 165.505.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 21 . 01

5.515.775.400,00 Perencanaan 172.590.700,00 599.800.000,00 4.743.384.700,00 4.03

20.000.000,00 Kecamatan Pasangkayu 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 4.01.05

20.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 4.01.05 . 21

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.05 . 21 . 14

15.000.000,00 Kecamatan Pedongga 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.06

15.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.06 . 21

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.06 . 21 . 14

20.000.000,00 Kecamatan Tikke Raya 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 4.01.07

20.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 4.01.07 . 21

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.07 . 21 . 09

14.000.000,00 Kecamatan Bambalamotu 0,00 0,00 14.000.000,00 4.03 . 4.01.08

14.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 14.000.000,00 4.03 . 4.01.08 . 21

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.08 . 21 . 14

15.524.500,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 15.524.500,00 4.03 . 4.01.09

15.524.500,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.524.500,00 4.03 . 4.01.09 . 21

15.524.500,00 0,00 15.524.500,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.09 . 21 . 14

15.215.000,00 Kecamatan Sarjo 0,00 0,00 15.215.000,00 4.03 . 4.01.10

15.215.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.215.000,00 4.03 . 4.01.10 . 21

15.215.000,00 0,00 15.215.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.10 . 21 . 14

18.300.000,00 Kecamatan Baras 0,00 0,00 18.300.000,00 4.03 . 4.01.11

18.300.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 18.300.000,00 4.03 . 4.01.11 . 21

18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.11 . 21 . 14

15.000.000,00 Kecamatan Lariang 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.12

Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.12 . 21

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.12 . 21 . 14

23.569.000,00 Kecamatan Bulu Taba 0,00 0,00 23.569.000,00 4.03 . 4.01.13

23.569.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 23.569.000,00 4.03 . 4.01.13 . 21

23.569.000,00 0,00 23.569.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.13 . 21 . 14

15.000.000,00 Kecamatan Sarudu 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.14

15.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.14 . 21

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.14 . 21 . 14

26.025.000,00 Kecamatan Dapurang 0,00 0,00 26.025.000,00 4.03 . 4.01.15

26.025.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 26.025.000,00 4.03 . 4.01.15 . 21

26.025.000,00 0,00 26.025.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.15 . 21 . 14

15.000.000,00 Kecamatan Duripoku 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.16

15.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.16 . 21

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.16 . 21 . 14

5.186.282.900,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 172.590.700,00 599.800.000,00 4.413.892.200,00 4.03 . 4.03.01

828.976.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.800.000,00 136.320.000,00 690.856.750,00 4.03 . 4.03.01 . 01

34.435.000,00 0,00 835.000,00 33.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01

185.099.400,00 0,00 185.099.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02

8.775.000,00 0,00 375.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 05

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 01 . 06

93.201.500,00 0,00 16.881.500,00 76.320.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07

55.275.000,00 0,00 55.275.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 08

29.851.950,00 0,00 29.851.950,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11

1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.03 . 4.03.01 . 01 . 14

29.920.000,00 0,00 29.920.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15

273.031.500,00 0,00 273.031.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18

84.587.400,00 0,00 84.587.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kegiatan Jasa Pelayanan Penunjang dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran4.03 . 4.03.01 . 01 . 21

160.482.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.220.700,00 0,00 87.262.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02

74.470.700,00 73.220.700,00 1.250.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.03 . 4.03.01 . 02 . 23

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24

26.012.000,00 0,00 26.012.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28

Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

68.319.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 68.319.500,00 4.03 . 4.03.01 . 06

3.437.500,00 0,00 3.437.500,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.03 . 4.03.01 . 06 . 01

3.447.500,00 0,00 3.447.500,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.03 . 4.03.01 . 06 . 04

4.992.500,00 0,00 4.992.500,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.03 . 4.03.01 . 06 . 07

56.442.000,00 0,00 56.442.000,00 0,00 Penyusunan TEPRA dan RAD-PPK4.03 . 4.03.01 . 06 . 31

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 1.250.000,00 38.750.000,00 4.03 . 4.03.01 . 09

40.000.000,00 0,00 38.750.000,00 1.250.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.03 . 4.03.01 . 09 . 01

917.654.500,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 6.700.000,00 910.954.500,00 4.03 . 4.03.01 . 15

174.769.000,00 0,00 174.769.000,00 0,00 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program

dan kegiatan

4.03 . 4.03.01 . 15 . 01

68.300.000,00 0,00 68.300.000,00 0,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

4.03 . 4.03.01 . 15 . 02

80.386.500,00 0,00 80.386.500,00 0,00 Penyusunan profile daerah4.03 . 4.03.01 . 15 . 05

94.199.000,00 0,00 94.199.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsultansi Kalitbangan4.03 . 4.03.01 . 15 . 09

300.000.000,00 0,00 296.650.000,00 3.350.000,00 Penyusunan Rencana Teknis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kab. Pasangkayu4.03 . 4.03.01 . 15 . 14

200.000.000,00 0,00 196.650.000,00 3.350.000,00 Penyusunan Masterplan Pendidikan Kab. Pasangkayu4.03 . 4.03.01 . 15 . 15

68.605.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

0,00 18.000.000,00 50.605.000,00 4.03 . 4.03.01 . 20

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana4.03 . 4.03.01 . 20 . 01

18.605.000,00 0,00 605.000,00 18.000.000,00 Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 20 . 13

1.821.813.950,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 418.000.000,00 1.403.813.950,00 4.03 . 4.03.01 . 21

561.745.000,00 0,00 561.745.000,00 0,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

4.03 . 4.03.01 . 21 . 01

188.770.500,00 0,00 75.020.500,00 113.750.000,00 Penyusunan rancangan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 08

356.567.450,00 0,00 355.317.450,00 1.250.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09

92.468.500,00 0,00 35.718.500,00 56.750.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)4.03 . 4.03.01 . 21 . 12

119.250.000,00 0,00 93.250.000,00 26.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 13

71.843.500,00 0,00 71.843.500,00 0,00 Penyusunan RKPD Perubahan4.03 . 4.03.01 . 21 . 22

310.169.000,00 0,00 91.169.000,00 219.000.000,00 Evaluasi Pelaksanaan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 30

121.000.000,00 0,00 119.750.000,00 1.250.000,00 Workshop Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 35

515.536.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 7.750.000,00 507.786.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22

138.745.000,00 0,00 138.745.000,00 0,00 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04

78.641.000,00 0,00 70.891.000,00 7.750.000,00 Penyusunan System Informasi Manajemen Potensi Ekonomi Daerah4.03 . 4.03.01 . 22 . 13

298.150.000,00 0,00 298.150.000,00 0,00 Penyusunan dan Pengendalian Inflasi Daerah4.03 . 4.03.01 . 22 . 17

210.421.500,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 6.000.000,00 204.421.500,00 4.03 . 4.03.01 . 23

141.826.500,00 0,00 141.826.500,00 0,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya4.03 . 4.03.01 . 23 . 03

68.595.000,00 0,00 62.595.000,00 6.000.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah4.03 . 4.03.01 . 23 . 15

Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

554.473.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 97.570.000,00 5.780.000,00 451.123.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24

154.473.000,00 0,00 154.473.000,00 0,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 05

100.000.000,00 97.570.000,00 0,00 2.430.000,00 Pengadaan Foto Citra Satelit4.03 . 4.03.01 . 24 . 15

300.000.000,00 0,00 296.650.000,00 3.350.000,00 Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Pasangakayu4.03 . 4.03.01 . 24 . 16

116.859.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00 0,00 116.859.000,00 4.03 . 4.04.02

116.859.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 116.859.000,00 4.03 . 4.04.02 . 21

58.429.500,00 0,00 58.429.500,00 0,00 Penyusunan KUA dan PPAS4.03 . 4.04.02 . 21 . 15

58.429.500,00 0,00 58.429.500,00 0,00 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan4.03 . 4.04.02 . 21 . 21

9.023.693.125,00 Keuangan 1.680.690.275,00 1.672.140.000,00 5.670.862.850,00 4.04

204.164.200,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 204.164.200,00 4.04 . 4.01.03

204.164.200,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 0,00 204.164.200,00 4.04 . 4.01.03 . 17

204.164.200,00 0,00 204.164.200,00 0,00 Penyusunan Standar Satuan Harga4.04 . 4.01.03 . 17 . 02

1.315.210.550,00 Badan Pendapatan Daerah 261.200.000,00 165.720.000,00 888.290.550,00 4.04 . 4.04.01

846.852.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 165.720.000,00 681.132.950,00 4.04 . 4.04.01 . 01

10.124.375,00 0,00 524.375,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01

55.800.000,00 0,00 55.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02

14.935.310,00 0,00 535.310,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 05

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 01 . 06

73.700.180,00 0,00 15.980.180,00 57.720.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07

18.162.150,00 0,00 18.162.150,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 08

57.184.535,00 0,00 57.184.535,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10

35.409.500,00 0,00 35.409.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11

469.900,00 0,00 469.900,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 13

6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 15

11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18

291.147.000,00 0,00 291.147.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 19

84.000.000,00 0,00 0,00 84.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 20

322.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 261.200.000,00 0,00 61.700.000,00 4.04 . 4.04.01 . 02

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 03

111.200.000,00 111.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.04 . 4.04.01 . 02 . 23

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24

4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 28

Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.398.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 13.398.500,00 4.04 . 4.04.01 . 06

2.799.500,00 0,00 2.799.500,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 01

2.799.500,00 0,00 2.799.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.04 . 4.04.01 . 06 . 02

2.799.500,00 0,00 2.799.500,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.04 . 4.04.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.04 . 4.04.01 . 09 . 01

92.059.100,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota 0,00 0,00 92.059.100,00 4.04 . 4.04.01 . 18

92.059.100,00 0,00 92.059.100,00 0,00 Pencetakan Masal dan Pencetakan Baliho4.04 . 4.04.01 . 18 . 08

7.504.318.375,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.419.490.275,00 1.506.420.000,00 4.578.408.100,00 4.04 . 4.04.02

1.542.609.225,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.486.900,00 773.520.000,00 748.602.325,00 4.04 . 4.04.02 . 01

13.621.500,00 0,00 13.621.500,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.02 . 01 . 01

192.900.000,00 0,00 192.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.02 . 01 . 02

193.722.500,00 0,00 522.500,00 193.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 05

7.595.000,00 0,00 7.595.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 01 . 06

583.890.150,00 0,00 51.570.150,00 532.320.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 07

40.540.550,00 0,00 4.540.550,00 36.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 08

14.692.775,00 0,00 14.692.775,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 10

82.700.000,00 0,00 82.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.02 . 01 . 11

20.486.900,00 20.486.900,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.02 . 01 . 14

7.440.000,00 0,00 7.440.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 15

40.872.000,00 0,00 40.872.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.02 . 01 . 17

291.409.450,00 0,00 291.409.450,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 18

40.738.400,00 0,00 40.738.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 19

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 20

1.559.700.375,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.399.003.375,00 0,00 160.697.000,00 4.04 . 4.04.02 . 02

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mobil jabatan4.04 . 4.04.02 . 02 . 04

39.136.500,00 39.136.500,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 02 . 05

1.059.866.875,00 1.059.866.875,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 09

43.018.000,00 0,00 43.018.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.04 . 4.04.02 . 02 . 23

41.630.000,00 0,00 41.630.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 02 . 24

76.049.000,00 0,00 76.049.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 28

150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 5.925.000,00 144.075.000,00 4.04 . 4.04.02 . 05

150.000.000,00 0,00 144.075.000,00 5.925.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.02 . 05 . 02

616.726.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 288.500.000,00 328.226.250,00 4.04 . 4.04.02 . 06

Halaman 65REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.04 . 4.04.02 . 06 . 07

3.326.000,00 0,00 2.326.000,00 1.000.000,00 Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ4.04 . 4.04.02 . 06 . 09

2.759.000,00 0,00 1.759.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 11

130.738.650,00 0,00 22.738.650,00 108.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran

(Kabupaten)

4.04 . 4.04.02 . 06 . 12

2.759.000,00 0,00 1.759.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 13

173.075.150,00 0,00 65.075.150,00 108.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Kabupaten)4.04 . 4.04.02 . 06 . 14

2.759.000,00 0,00 1.759.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun tentang Aset Daerah (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 15

27.266.400,00 0,00 25.766.400,00 1.500.000,00 Penyusunan Laporan Barang Pengelola Tahunan4.04 . 4.04.02 . 06 . 16

64.469.250,00 0,00 28.269.250,00 36.200.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti

Rugi (MPTGR)

4.04 . 4.04.02 . 06 . 18

2.759.000,00 0,00 1.759.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Laporan Semesteran Aset Daerah (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 23

30.002.900,00 0,00 28.502.900,00 1.500.000,00 Penyusunan Laporan Barang Pengelola Semesteran4.04 . 4.04.02 . 06 . 28

21.811.900,00 0,00 21.811.900,00 0,00 Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan

BMD ( RKPBMD) dan Daftar Pengadaan BMD

4.04 . 4.04.02 . 06 . 35

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Hibah dan Bantuan Sosial4.04 . 4.04.02 . 06 . 36

75.000.000,00 0,00 49.700.000,00 25.300.000,00 Penyusunan Standar Biaya Umum4.04 . 4.04.02 . 06 . 37

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.04 . 4.04.02 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.04 . 4.04.02 . 09 . 01

3.445.282.525,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 432.550.000,00 3.012.732.525,00 4.04 . 4.04.02 . 17

336.654.225,00 0,00 129.654.225,00 207.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 06

67.129.000,00 0,00 67.129.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 07

323.909.400,00 0,00 116.909.400,00 207.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 08

67.696.750,00 0,00 67.696.750,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 09

110.522.500,00 0,00 110.522.500,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

4.04 . 4.04.02 . 17 . 10

72.929.000,00 0,00 72.929.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.02 . 17 . 11

150.000.000,00 0,00 144.075.000,00 5.925.000,00 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 14

156.764.400,00 0,00 156.764.400,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/barang Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 16

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Aplikasi Simda Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 20

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pelelangan Barang/Aset Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 21

250.531.250,00 0,00 250.531.250,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Dana Transfer4.04 . 4.04.02 . 17 . 22

95.305.900,00 0,00 95.305.900,00 0,00 Evaluasi Pengeluaran Belanja SKPD4.04 . 4.04.02 . 17 . 24

50.517.500,00 0,00 50.517.500,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 26

118.322.600,00 0,00 118.322.600,00 0,00 Penyusunan Database SIMGaji Pemda Kab. Mamuju Utara4.04 . 4.04.02 . 17 . 44

150.000.000,00 0,00 148.600.000,00 1.400.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Aset Bagi Pengurus Barang4.04 . 4.04.02 . 17 . 55

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati tentang Kode Lokasi Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 58

200.000.000,00 0,00 198.600.000,00 1.400.000,00 Bimbingan Teknis tentang Keuangan Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 59

100.000.000,00 0,00 94.375.000,00 5.625.000,00 Bimbingan Teknis Bagi Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran4.04 . 4.04.02 . 17 . 60

Halaman 66REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

185.000.000,00 0,00 183.600.000,00 1.400.000,00 Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Dana Bos4.04 . 4.04.02 . 17 . 61

185.000.000,00 0,00 183.600.000,00 1.400.000,00 Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual4.04 . 4.04.02 . 17 . 62

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa4.04 . 4.04.02 . 17 . 63

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Belanja Tak Terduga dan Pendanaan Keadaan

Darurat

4.04 . 4.04.02 . 17 . 64

100.000.000,00 0,00 98.600.000,00 1.400.000,00 Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Keuangan4.04 . 4.04.02 . 17 . 65

150.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 5.925.000,00 144.075.000,00 4.04 . 4.04.02 . 19

150.000.000,00 0,00 144.075.000,00 5.925.000,00 Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa4.04 . 4.04.02 . 19 . 04

6.663.128.144,00 Kepegawaian 134.801.969,00 203.470.000,00 6.324.856.175,00 4.05

6.663.128.144,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 134.801.969,00 203.470.000,00 6.324.856.175,00 4.05 . 4.05.01

882.187.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.500.000,00 160.320.000,00 718.367.200,00 4.05 . 4.05.01 . 01

48.834.000,00 0,00 834.000,00 48.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01

170.300.000,00 3.500.000,00 166.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02

15.272.500,00 0,00 872.500,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 05

6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 01 . 06

87.901.500,00 0,00 11.581.500,00 76.320.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07

44.526.500,00 0,00 44.526.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 08

8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.05 . 4.05.01 . 01 . 09

42.514.800,00 0,00 42.514.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10

30.630.000,00 0,00 30.630.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 12

8.520.000,00 0,00 8.520.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 15

33.980.000,00 0,00 33.980.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17

253.222.600,00 0,00 253.222.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18

105.585.300,00 0,00 105.585.300,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19

21.600.000,00 0,00 0,00 21.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 20

253.001.969,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 131.301.969,00 0,00 121.700.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02

174.301.969,00 131.301.969,00 43.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 22

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.05 . 4.05.01 . 02 . 23

39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 28

287.832.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.800.000,00 286.032.000,00 4.05 . 4.05.01 . 05

139.841.000,00 0,00 138.941.000,00 900.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 05 . 02

147.991.000,00 0,00 147.091.000,00 900.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)4.05 . 4.05.01 . 05 . 70

11.317.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.100.000,00 9.217.250,00 4.05 . 4.05.01 . 06

2.106.000,00 0,00 1.606.000,00 500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.05 . 4.05.01 . 06 . 02

Halaman 67REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.106.000,00 0,00 1.606.000,00 500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.05 . 4.05.01 . 06 . 04

4.999.250,00 0,00 4.399.250,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.05 . 4.05.01 . 06 . 07

2.106.000,00 0,00 1.606.000,00 500.000,00 Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ4.05 . 4.05.01 . 06 . 09

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.05 . 4.05.01 . 09 . 01

2.283.031.125,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 37.450.000,00 2.245.581.125,00 4.05 . 4.05.01 . 28

232.195.500,00 0,00 232.195.500,00 0,00 Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 01

148.570.550,00 0,00 127.070.550,00 21.500.000,00 Seleksi Penerimaan CPNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 04

199.526.700,00 0,00 197.726.700,00 1.800.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 05

65.342.750,00 0,00 59.942.750,00 5.400.000,00 Pelantikan Pejabat Struktural & Fungsional4.05 . 4.05.01 . 28 . 07

479.500.000,00 0,00 479.500.000,00 0,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas4.05 . 4.05.01 . 28 . 08

41.200.850,00 0,00 40.200.850,00 1.000.000,00 Penataan Administrasi Pensiun4.05 . 4.05.01 . 28 . 11

60.291.000,00 0,00 59.541.000,00 750.000,00 Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 12

86.150.000,00 0,00 80.650.000,00 5.500.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir4.05 . 4.05.01 . 28 . 18

2.592.500,00 0,00 1.992.500,00 600.000,00 Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 19

77.709.000,00 0,00 77.709.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 21

732.088.850,00 0,00 732.088.850,00 0,00 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrasi4.05 . 4.05.01 . 28 . 24

102.339.225,00 0,00 101.439.225,00 900.000,00 Pemberi Penghargaan PNS Berprestasi4.05 . 4.05.01 . 28 . 25

55.524.200,00 0,00 55.524.200,00 0,00 Penataan Administrasi Indentitas Pegawai dan Keluarga (Karpeg, Taspen, Karis dan

Karsu)

4.05 . 4.05.01 . 28 . 26

2.905.758.600,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 1.800.000,00 2.903.958.600,00 4.05 . 4.05.01 . 29

896.020.600,00 0,00 896.020.600,00 0,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural/PIM4.05 . 4.05.01 . 29 . 01

107.332.000,00 0,00 105.532.000,00 1.800.000,00 Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah4.05 . 4.05.01 . 29 . 02

1.902.406.000,00 0,00 1.902.406.000,00 0,00 Diklat Prajabatan Gol II dan III Pelatihan Dasar Calon Pegawai4.05 . 4.05.01 . 29 . 03

472.668.566.183,00 279.745.901.155,00 173.728.817.352,00 19.193.847.676,00 JUMLAH

Pasangkayu, 28 December 2018

Halaman 68REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN