Post on 03-Oct-2021
KODE URUSAN 1.02. Kesehatan
KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan
BULAN Januari 2017.
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Input ( masukan )dana Rp. 39,300,000 8,025,000
Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah Surat terkirim Lbr. 10,500 2,500
3. Outcome ( Hasil )
Tercapainya koordinasi % 100 20.00
2 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Input ( masukan )dana Rp. 845,000,000 79,579,468
Sumber Daya air dan listrik Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah Rekening Listrik ,Telp dan air rek 756 84
dibayar
3. Outcome ( Hasil )
Komunikasi sumber daya air dan listrik tersedia dengan cukup % 100 9
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 1. Input ( masukan )dana Rp 50,000,000
Perijinan kendaraan dinas/operasional Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan unit 10 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya operasional kendaraan % 100 -
4 Penyediaan jasa administrasi 1. Input ( masukan )dana Rp. 2,511,016,696 308,415,000
keuangan Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan disusun Jenis 5 1 LRA,CALK,NERACA
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data kebijakan keuangan Bulan 12 3.00
2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
5 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Input ( masukan )dana Rp. 582,853,500 57,600,000
Kantor Dana, Tenaga dan Peralatan yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah unit kantor yang dibersihkan Unit 21
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya kebersihan kantor % 100
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 1. Input ( masukan )dana Rp. 40,200,000
Kerja Dana, Tenaga dan Peralatan yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah item peralatan kerja diperbaiki Unit 62
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya operasional peralatan kerja % 100
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Input ( masukan )dana Rp. 97,086,324
Dana, Peralatan yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah Item ATK disediakan Jenis 24
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya kinerja aparatur % 100
8 Penyediaan barang cetakan dan 1. Input ( masukan ) dana Rp. 102,139,000 3,821,400
penggandaan Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah item barang cetakan dan penggandaan Jenis 14 2
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Kinerja Aparatur % 100 3
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
/ Penerangan Bangunan Kantor 1. Input ( masukan ) dana Rp. 38,420,000
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran ) Jenis 4
JumLah komponen instalasi listrik disediakan Paket 6
3. Outcome ( Hasil ) % 90
Meningkatnya Kinerja Aparatur
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 1. Input ( masukan ) dana RP. 1,137,220,000 2,400,000
Kantor Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor disediakan unit 33 1
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
2.Output (Keluaran )
Administrasi perkantoran terselenggara dengan baik % 100 -
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan 1. Input ( masukan ) Rp. 10,000,000 -
Peraturan Perundang-undangan Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan Exemplar 362 30
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya wawasan Aparatur % 80 7
12 Penyediaan Makan dan Minum 1. Input ( masukan )dana Rp. 365,565,000 8,250,000
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah jenis bahan makanan dan minuman disediakan Jenis 19 2
3. Outcome ( Hasil ) % 90 5
Meningkatnya Kinerja Pegawai
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan 1. Input ( masukan )dana Rp. 312,000,000 43,867,400
Konsultasi ke Luar Daerah/dalam Daerah Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah OH Koordinasi dilaksanakan Bulan 12 3
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai Exempler 15 3
kajian rapat
II Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
14 Pengadaan Kendaraan Dinas/ 1. Input ( masukan )
Operasional dana Rp. 250,000,000 -
2.Output (Keluaran )
Jumlah kendaraan yang diadakan Unit 1
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya operasional kantor % 95
15 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Input ( masukan )
Kantor dana Rp. 1,510,000,000 -
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
2.Output (Keluaran )
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Unit 27
disediakan
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Kerja Pegawai % 90
16 Pengadaan Mebeleur 1. Input ( masukan ) Rp 721,500,000 -
dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah Jenis Mebel Disediakan buah 367
Unit 104
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Kinerja Pegawai % 90
17 Penyelenggaraan dan Pengadaan 1. Input ( masukan )dana RP. 227,500,000 4,440,000
Sarana/Prasarana Upacara dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali upacara dilaksanakan kali 47 8
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Iman Aparatur % 100 3
18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/l
kantor 1. Input ( masukan ) Rp. 60,000,000 2,400,000
dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah luas gedung/lingkungan kantor dipelihara unit 1
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya fungsi Kantor % 95
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1. Input ( masukan )
Dinas /Operasional dana Rp. 168,400,000 14,400,000
2.Output (Keluaran )
Jumlah jenis kendaraan dipelihara Unit 4
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya operasional kendaraan dinas/operasional % 100
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 1. Input ( masukan ) Rp. 25,000,000 -
Gedung Kantor dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah perlengkapan kantor dipelihara Unit 29
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya operasional perlengkapan gedung kantor % 100
21Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang
Milik Daerah1. Input ( masukan )
Rp.123,300,000 2,400,000
dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah dokumen aset barang milik daerah Dokumen 2 1
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya data inventaris aset barang milik daerah % 90 1
.
22 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 1. Input ( masukan )
Aset Barang Milik Daerah dana Rp. 11,950,000 -
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali monev dilaksanakan Kali 21 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya pengelolaan aset Lokasi 21 -
III.
23 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 1. Input ( masukan ) Rp 53,600,000 -
kelengkapannya dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah meter kain disediakan stel 100 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya disiplin aparatur % 90 -
24 Pembinaan Rohani dan Budaya 1. Input ( masukan ) Rp 50,000,000 -
Aparatur dana
2.Output (Keluaran )
Terwujudnya pembinaan aparatur paket 1 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya iman aparatur % 100 -
IV.
25 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Input ( masukan ) Rp 5,515,166,500 377,100,000
dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah Peserta Diklat Org 10 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya kompetensi petugas kesehatan puskesmas rawat inap Org 10 -
26 Penilaian dan Pengembangan Pegawai 1. Input ( masukan ) Rp. 97,300,000 2,400,000.00
dana
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
2.Output (Keluaran )
Jumlah pegawai dinilai Org 417 50
3. Outcome ( Hasil )
Meningkat kinerja dan kapasitas SDM Pegawai 417 1
V.
27 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan 1. Input ( masukan ) Rp. 254,319,200 -
ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dana
2.Output (Keluaran ) Buku 210 5
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data capaian kinerja dan realisasi kinerja Buku 210 5
secara lengkap dan akurat
28 Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir 1. Input ( masukan ) Rp. 61,025,900 -
Tahun dana
.
2.Output (Keluaran )
Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun disusun Laporan 15 3
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian keuangan Laporan 15 3
VI. 1. Input ( masukan )dana Rp. 225,617,500 -
29 Penyusunan Anggaran SKPD
2.Output (Keluaran )
Jumlah Dokumen Anggaran SKPD
disusun Dokumen 5 1
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian Angaran Dokumen 5 1
VII
30 Penyelenggaraan Pameran/Pegawai 1. Input ( masukan ) Rp. 27,061,000 -
Pembangunan Dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali pameran pembangunan dilaksanakan Kali 1 -
3. Outcome ( Hasil )
Tersebarnya Informasi Pembangunan daerah % 100 -
VIII
31 Pengadaan Obat dan Perbekalan 1. Input ( masukan ) Rp. 5,673,175,800.00 2,400,000.00
Kesehatan Dana
2.Output (Keluaran )
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Program Perencanaan Anggaran SKPD
Program Informasi Pembangunana Daerah
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Jumlah jenis obat dan perbekalan diadakan Paket 5 0.01
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya pelayanan kefarmasian di yandas sesuai standar % 80 0
32 Peningkatan pemerataan 1. Input ( masukan ) Rp. 175,867,000 12,000,000
obat dan perbekalan kesehatan Dana, Tenaga dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah volume pendistribusian obat-obatan Kali 120 15
3. Outcome ( Hasil )
Persentase ketersediaan obat dan vaksin % 95 33.3
33 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp. 152,306,000
dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali monev dilaksanakan Kali 60
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan kefarmasian dan yandas sesuai standar % 80
IX Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
34 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1. Input ( masukan )
dana Rp. 205,266,500 19,650,000
2.Output (Keluaran )
Jumlah fasilitas Kesehatan yng dilibatkan dalam P3K Pusk 20 2
dan Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan terhadap bencana
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Kualitas kesehatan pada acara-acara penting dan kualitas % 100 9
penanggulangan krisis kesehatan
35 Penyelenggaraan Pencegahan dan 1. Input ( masukan ) Rp 156,949,300 2,400,000.00
pemberantasan penyakit menular dan dana
dan wabah
2.Output (Keluaran )
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisai/pelatihan/penyuluhan Org 720 30
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya pemahaman masyarakat % 85 1.00
tentang pencegahan dan pemberantasan .
penyakit menular
36 Perbaikan gizi masyarakat 1. Input ( masukan ) Rp 171,700,000
dana
2.Output (Keluaran )
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Meningkatnya cakupan dan keberlangsungan kegiatan pemantauan pertumbuhan
di posyanduPaket 714
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap posyandu % 83
37 Peningkatan kesehatan masyarakat 1. Input ( masukan ) Rp 90,677,800
dana
2.Output (Keluaran )
Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Pusk 3
dan Puskesmas berprestasi Pusk 3
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan Pusk 3
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas Pusk 3
38 Peningkatan pelayanan dan 1. Input ( masukan ) Rp 2,247,503,290.00
penanggulangan masalah kesehatan dana
2.Output (Keluaran ) Pusk 20
Terlaksananya program kasus, monev, yandas dan rujukan Kec. 9
3. Outcome ( Hasil ) % 100
Meningkatnya kualitas program kasus, monev dan rujukan
39 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 1. Input ( masukan ) Rp 173,250,000 -
dana
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat Sekolah 5 -
DAM 40 2.00
Puskesmas 20 10.00
PKL 40
3. Outcome ( Hasil )
% 85 -
40 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit 1. Input ( masukan ) Rp 50,462,500
Dana
2.Output (Keluaran ) RS Pemerintah/ 8 1.00
Bintek Rujukan Swasta
3. Outcome ( Hasil )
Persentase Rujukan % 15 2.5
41 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,121,183,050.00 -
FKTP Puskesmas Tejakula I Dana, Tenaga yang dibutuhkan
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 6 -
habis pakai, Jenis 28 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 1,246 -
kesehatan Rim 97 -
Pak 2 -
tabung 80 -
unit 17 -
bendel 50 -
lembar 15,602 -
liter 30 -
paket 5 -
kotak 1,200 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 1.00
42 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 925,733,050.00 -
FKTP Puskesmas Tejakula II Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Jenis 28 -
buah 1,089 -
Rim 105 -
botol 45 -
tabung 5 -
unit 27 -
lembar 39,500 -
liter 50 -
buku 1,103 -
kotak 1,089 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -
43 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,079,105,050.00 -
FKTP Puskesmas Kubutambahan I Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 6 -
habis pakai, rim 204 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 1,059 -
kesehatan kotak 1,042 -
botol 28 -
Gabung 6 -
unit 36 -
buku 231 -
lembar 33,400 -
liter 48 -
set 36 -
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
pieces 9 -
Gulung 5 -
Pasang 20 -
Box 14 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -
44 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,087,282,050.00 0
FKTP Puskesmas Kubutambahan II Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 6 -
habis pakai, rim 100 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 1,947 -
kesehatan kotak 1,040 -
botol 54 -
unit 12 -
buku 258 -
lembar 50 -
liter 25 -
set 30 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 1.00
45 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 994,373,050.00 -
FKTP Puskesmas Sawan I Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 2.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 3 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Jenis 5 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 15 5.89
46 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 810,826,050.00 -
FKTP Puskesmas Sawan II Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 95 -
buah 957 -
kotak 410 -
botol 10 -
tabung 4 -
unit 21 -
buku 18 -
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
lembar 11,900 -
liter 30 -
set 15 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -
47 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,802,981,050.00 -
FKTP Puskesmas Buleleng I Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 124 -
buah 3,118 -
kotak 4,946 -
botol 46 -
tabung 6 -
unit 56 -
buku 31 -
lembar 23,030 -
liter 24 -
paket 4 -
box 20
pieces 10
Exemplar 10
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -
48 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 685,372,050.00 -
FKTP Puskesmas Buleleng II Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 5.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 6 -
habis pakai, rim 44 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 609 -
kesehatan kotak 1,802 453.00
botol 4 -
unit 28 -
buku 47 -
lembar 26,450 20,500.00
liter 23 -
tabung 6 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -
49 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,181,873,050.00 -
FKTP Puskesmas Buleleng III Dana, Tenaga yang dibutuhkan
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Jenis 36 -
rim 132 -
buah 822 -
kotak 600 -
botol 10 -
Tabung 2 -
unit 27 -
buku 126 -
lembar 29,600 -
liter 40 -
paket 1 -
meter 2 -
pices 24 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -
50 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,483,613,050.00 -
FKTP Puskesmas Sukasada I Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 103 -
buah 1,157 -
kotak 1,127 -
botol 95 -
unit 56 -
buku 600 -
lembar 35,050 -
liter 30 -
set 9 -
exemplar 5 -
kali 2 -
Kg 1 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -
51 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 880,323,050.00 -
FKTP Puskesmas Sukasada II Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan lusin 2 -
buah 566 -
kotak 612 -
botol 25 -
unit 69 -
buku 25 -
lembar 1,150 -
liter 24 -
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
paket 7 -
pices 43 -
tabung 23 -
rim 89 -
box 30 -
3. Outcome ( Hasil ) -
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -
52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,589,381,050.00 -
FKTP Puskesmas Banjar I Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -
rim 25 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan buah 2,277 -
kotak 200 -
botol 18 -
Tabung 42 -
unit 37 -
buku 99 -
lembar 52,150 -
liter 46 -
Paket 1 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -
53 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 623,891,050.00 -
FKTP Puskesmas Banjar II Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 8.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 4 -
habis pakai, rim 81 50.00
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 72 -
kesehatan buah 2,700 -
unit 2 -
buku 8 -
lembar 7,050 1,400.00
liter 29 -
` lembar 280 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -
54 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,026,605,050.00 -
FKTP Puskesmas Seririt I Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 83 -
buah 77,794 -
kotak 1,712 -
botol 10 -
unit 19 -
buku 30,120 -
lembar 25,470 -
liter 40 -
pak 5 -
tabung 84 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -
55 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,282,655,050.00 -
FKTP Puskesmas Seririt II Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -
rim 114 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan buah 1,354 -
kotak 841 -
botol 40 -
unit 25 -
buku 76 -
lembar 56,700 -
liter 46 -
exemplar 100 -
Pieces 24 -
biji 5
gulung 5
tabung 36
set 1
rol 3
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -
56 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 490,121,050.00 -
FKTP Puskesmas Seririt III Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 2.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 10 -
habis pakai, rim 120 50.00
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 409 150.00
kesehatan kotak 433 210.00
Tabung 4 -
unit 20 -
buku 370
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
lembar 12 -
liter 20 -
exemplar 700 -
Paket 2 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -
57 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 923,831,050.00 -
FKTP Puskesmas Busungbiu I Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 3.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai Jenis 3 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Rim 164 85.00
Buah 755 500.00
Kotak 1,011 600.00
Botol 24
Unit 2
Buku 167
Lembar 5,650
Eksemplar 1,000
Liter 120
Set 26
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1
58 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 540,071,050.00 -
FKTP Puskesmas Busungbiu II Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 45 -
buah 619 -
kotak 422 -
Botol 30 -
Tabung 12 -
unit 13 -
buku 56 -
lembar 16,150 -
liter 50 -
bungkus 300 -
Set 3 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -
59 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,923,179,050.00 -
FKTP Puskesmas Gerogak I
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan habis pakai Bulan 12 -
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 6 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -
60 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,280,297,050.00 -
FKTP Puskesmas Gerogak II
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai Jenis 54 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan unit 28 - paket 1 - unit 15 -
buku 10 -
lembar 23,400 -
liter 50 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -
61 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000.00 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Tejakula I
2.Output (Keluaran )Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil Orang 420 105
pelayanan kesehatan ibu bersalin, terealisasinya pelayanan kesehatan Orang 70 20
bayi baru lahir Orang 75 22
pelayanan kesehatan balita, Orang 1,410 385
terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Orang 5,010 1,609
terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif, terealisasinya Orang 450 81
pelayanan kesehatan pada usia lanjut, teralisasinya pelayanan Orang 1,650 285
kesehatan penderita DM dan hipertensi, terealisasinya pelayaanan Orang 925 373
kesehatan orang dengan TB, terealisasinya pelayanan kesehatan Orang 128 32
pada orang yang resiko terinfeksi HIV, terealisasinya pelayanan Orang 20 13
kesehatan lingkungan, terealisasinya pelayanan promosi kesehatan Orang 346 67
Upaya promosi kesehtan Orang 2,435 924
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 585 108
Komplikasi kebidanan yang ditangani % 98 17
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan%
529 114
Pelayanan Nifas, % 529 104
Neonatus Komplikasi yang ditangani % 67 12
Kunjungan Bayi % 504 140
Desa/ Kelurahan UCI % 5 3
Pelayanan Anak Balita % 2,175 412
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 73 52
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 2 2
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 24 -
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 5 -
Penyakit Menular yang ditangani % 9 9
Desa Siaga Aktif % 5 3
62 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Tejakula II
1. Input ( masukan ) Rp 399,794,000
dana
2.Output (Keluaran )
Terealisasinya pelayanan kesehatan bumil, Kegiatan 2
Terealisasinya pelayanan kesehatan bulin Bumil 330
Terealisasinya pelayanan kesehatan BBL Kegiatan 22
Terealisasinya pelayanan kesehatan balita, Bufas 220
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Kegiatan 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif, Neonatus 110
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Kegiatan 4
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita hypertensi, Balita 1,710
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita DM, Kegiatan 2
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada ODGJ, Siswa 900
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita TB, Kegiatan 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada orang beresiko HIV, Org 500
Terealisasinya monev ke jejaring puskesmas, Terealisasinya inspeksi sanitas Kegiatan 1
Usila 300
Kegiatan 1
Org 300
Kegiatan 1
Org 300
Kegiatan 1
Org 50
Kegiatan 1
Org 100
Kegiatan 1
Org 300
Kegiatan 1
Tempat 8
Kegiatan 1
Tempat 100
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan % 80
Pelayanan Nifas, % 90
Neonatus Komplikasi yang ditangan 90
Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan Universal % 80
Child Immunization (UCI) % 90
Makanan Pendamping ASI % 100
Pelayanan Anak Balita % 90
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 100
,Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, 100
Desa/Kelurahan mengalami KLB 100
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam 100
Desa Siaga Aktif 80
63 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Kubutambahan I
2.Output (Keluaran )
Terealisasinya Kesehatan Ibu Kegiatan 3
Terealisasinya Kesehatan Bersalin Orang 375
Terealisasinya Kesehatan Bayi Kegiatan 1
Terealisasinya Kesehatan Balita Orang 110
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Kegiatan 2
Pd Usia Pendidikan dasar Orang 479
Terealisasinya Kesehatan Imunisasi Kegiatan 4
Terealisasinya Pelayanan pd Usia Orang 2,543
Produktif Kegiatan 3
Terealisasinya Pel;ayanan Kesedhatan Orang 4,410
Pada Usia Lanjut Kegiatan 3
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang 2,350
Lingkungan Kegiatan 2
Terealisasinya Pelayanan Promkes Orang 360
Terealisasinya Pelayanan Pada Penderita Kegiatan 2
Hipertensi & DM (PTM) Orang 452
Terealisasinya Pelkes orang dengan Kegiatan 2
TB Desa 10
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kegiatan 8
Resiko Terinfeksi HIV Orang 3,400
Kegiatan 1
Orang 75
Kegiatan 1
Orang 18
Kegiatan 1
Orang 110
Kunjungan Bumil K4 % 95
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan% 80
Pelayanan Nifas, % 90
Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90
Kunjungan Bayi % 80
Desa/ Kelurahan UCI % 90
Pelayanan Anak Balita % 100
Makanan Pendamping ASI % 90
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100
Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100
Penyakit Menular yang ditangani % 100
Desa Siaga Aktif % 80
64 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 426,447,000
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Kubutambahan II
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya Jasa Pelayanan Kesehatan Bulan 906
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jenis 102
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rim 102
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Balita Buah 102
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan pasa usia pendidikan dasar Kotak 525
Terealisasinya Pelayanan Imunisasi Botol 2,254
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Unit 1,140
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Buku 320
Teralisasinya Pelayanan Kesehatan Lingkungan Desa 8
Terealisasinya Pelayanan Promosi Kesehatan Kegiatan 20
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Set 80
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Penderita DM Kegiatan 80
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat Orang 24
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang dgn TB Kegiatan 160
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang dgn resiko Teinfeksi HIV/AIDS Kegiatan 1
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95
Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan% 90
Pelayanan Nifas % 90
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80
Kunjungan Bayi % 90
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100
Pelayanan Anak Balita % 90
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga
Miskin% 100
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, % 100
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18
jam,% 100
Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif. % 100
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
65 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 426,447,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Sawan I
2.Output (Keluaran )
Jumlah upaya kesehatan Org 462
Jumlah kelas ibu Kelas 5
Jumlah nifas yang Org 252
Jumlah bayi Org 1,688
Jumlah balita yang di pantau dilayani Sekolah 38
Jumlah sekolah dan panti yang diberi pelayanan kesehatan Panti 2
Jumlah bayi dan balita yang dikunjungi imunisasi Org 321
Jumlah sekolah yang dilayani BIAS Murid 210
Jumlah murid yang diberi penyuluhan Posyandu 77
Jumlah posyandu lansia Lansia 112
Jumlah TTU/TPM/SAB yang diinspeksi TTU/TPM 192
Jumlah kader yang direfreshing, Kader 96
Kader SMD dan pelaksanaan MMD, Org 392
Jumlah masyarakat yang dibina, Posbindu 77
Jumlah kasus TB yang di follow up, Sekolah 18
Jumlah kasus yang dilacak, Kasus 77
Jumlah posbindu, Murid 468
Jumlah sekolah yang dipantau dan penyuluhan KTR Kali 13
Jumlah kasus Jiwa, Jejaring 12
Jumlah murid yang diperiksa kebugaran Jasmani Jaringan 4
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan % 95
Pelayanan Nifas, % 80
Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90
Kunjungan Bayi % 90
Desa/ Kelurahan UCI % 80
Pelayanan Anak Balita % 90
Makanan Pendamping ASI % 100
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 90
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100
Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100
Penyakit Menular yang ditangani % 100
Desa Siaga Aktif % 80
66 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Sawan II
2.Output (Keluaran )
Pendataan sasaran Keg.Org 84 21.00
Bumil pelaksanan P4K Keg.Org 84 21.00
Bumil resti yang dipantau Keg.Org 84 21.00
Bumil yang ikut kelas bumil Keg.Org 84 21.00
Pus tidak berKB Keg.Org 84 21.00
Neonatus resti yang dikunjungi Keg.Org 84 21.00
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Ibu nifas yang dikunjungi Keg.Org 336 21.00
Bayi yang dipantau Org 278 60.00
Balita yang dipantau Org 1377 1,277.00
Murid yang dibina Sekolah 3900 936.00
Murid yang dipantau Sekolah 1233 60.00
Murid yang diberi imunisasi Sekolah 1300 -
kader yang dilatih keg.Org 145 -
Siswa yang diberi penyuluhan Sekolah 2195 1,600.00
Lansan yang mendapat pelayanan kesehatan Keg.Org 347 60.00
TTU yang diinpeksi Tempat 14 -
Bumil dan kelompok beresiko yang di tes HIV Org 336 21.00
Jejaring puskesmas yang dibina Jejarin 6 1.00
Pemberian TTD remaja putri Sekolah 850 650.00
Penderita TB yang dikunjungi Org 84 21.00
Penderita Scizoprenia yang dikunjungi Org 84 5.00
Penyelidikan Epidemologi Desa 84 14.00
SMD DAN MMD Desa 195 -
Sweping imunisasi Org 35 21.00
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95 63
Komplikasi kebidanan yang ditangani % 90 63
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %85
63
Pelayanan Nifas, % 80 63
Neonatus Komplikasi yang ditangani % 85 63
Kunjungan bayi % 90 21
Desa/klurahan yang UCI % 100 30
Pelayanan anak balita % 90 2
Pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulal kk miskin % 100 100
Balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 21
Penjaringan kesehatan siswa SD dan singakt % 100 0
Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi <18
jam %100
0
Penyakit menular yang ditangani % 100 100
Desa siaga Aktif % 80 7
67 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 479,760,440 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Buleleng I
2.Output (Keluaran )
Terealisasiya pelayanan kesehatan ibu, Kegiatan 6
Org 1,386
terealisasinya pelayanan kesehatan ibu bersalin, Kegiatan 1
Org 1,323
terealisasinya pelayanan kesehatan bayi baru lahir Kegiatan 2
Org 1,260
terealisasinya pelayanan kesehatan balita, Kegiatan 6
Org 4,010
terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia pedidikan dasar, Kegiatan 7
Org 5,173
terealisasi pelayanan kesehatan imunisasi, Kegiatan 2
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Org 880
terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif, Kegiatan 2
Org 400
terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Kegiatan 3
Org 4,400
terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Kegiatan 3
Desa 16
terealisasinya pelayanan promosi kesehatan Kegiatan 4
Desa 16
terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderitan hipertensi Kegiatan 2
Org 2,000
terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus, Kegiatan 2
Org 2,000
terealisasinya pelayanan kesehatan orang Kegiatan 1
Org 6
dengan gangguan jiwa berat, Kegiatan 2
Org 5
terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan TB, Kegiatan 2
terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV. Org 240
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %80
Pelayanan Nifas, % 90
Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90
Kunjungan Bayi % 80
Desa/ Kelurahan UCI % 90
Pelayanan Anak Balita % 100
Makanan Pendamping ASI % 90
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100
Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100
Penyakit Menular yang ditangani % 100
Desa Siaga Aktif % 80
68 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Buleleng II
2.Output (Keluaran )
Pelayanan Ibu Hamil Kegiatan 7
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Bumil 500
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Kls Ibu 13
Pelayanan Kesehatan Balita, Kegiatan 2
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar Ibu Nifas 180
Pelayanan Kesehatan pada usia produktif Kegiatan 3
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Neonatus 190
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Bayi 1,045
Pelayanan Kesehatan penderita diabetes Melitus Kegiatan 4
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Bumil 2,090
Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB Kasus 10
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV TK I Paud 12
Pelayanan Kesehatan Imunisasi, Kegiatan 8
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Pelayanan Kesehatan Lingkungan Sekolah 22
Pelayanan kesehatan Promkes Org 25
Pencegahan dan pengendalian penyakit Zoonotik dan vektor Kegiatan 2
Upaya Kesehatan Pengembangan Realisasinya Org 680
Kegiatan 3
Org 2,000
Kegiatan 2
Org 450
Kegiatan 2
Org 450
Kegiatan 3
Org 625
Kegiatan 1
Kasus 22
Spicimen 48
Kegiatan 1
Org 110
Kegiatan 3
Org 475
Kasus 55
SD 14
Kegiatan 2
Org 1,310
Tempat 25
Kegiatan 4
SAB 80
TTU 40
TPM 40
Org 60
Kegiatan 3
Desa 5
Bayi 130
Org 51
Kegiatan 6
Org 1,111
RT 2,780
Org 2,841
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %80
Pelayanan Nifas, % 90
Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90
Kunjungan Bayi % 80
Desa/ Kelurahan UCI % 90
Pelayanan Anak Balita % 100
Makanan Pendamping ASI % 90
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100
Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100
Penyakit Menular yang ditangani % 80
Desa Siaga Aktif %
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
69 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Rp 426,447,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Buleleng IIIDana
2.Output (Keluaran )
pelayanan kesehatan ibu hamil Kegiatan 4 1.00
Bumil 652 50.00
Klas Ibu 52 20.00
pelayanan kesehatan ibu bersalin Kegiatan 2 1.00
Bupas 96 15.00
pelayanan kesehatan bayi baru lahir Kegiatan 2 1
Neonatus 176 24
pelayanan kesehatan balita Kegiatan 9 3
Balita 856 72
pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Kegiatan 4 1
SD 28 -
SMP 2 1
SMU 4 -
pelayanan kesehatan pada usia produktif Kegiatan 3 1
pelayanan kesehatan pada usia lanjut Lansia 528 120
pelayanan kesehatan kesehatan penderita hipertensi Kegiatan 3 1
Penderita Hipertensi 440 120
Pelayanan penderita Diabetes Melitus Kegiatan 3 1
Penderita DM 292 24
pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa Kegiatan 4 1
Penderita Jiwa 102 24
pelayanan kesehatan orang dengan TB Kegiatan 4 1
Penderita TB 31 8
pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, Kegiatan 3 1
Resiko Terinfeksi HIV 132 16
prosentase Desa UCI, Desa UCI % 100 25
jumlah pemicuan STBM STBM 1 1
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95 1,630
Komplikasi kebidanan yang ditangani % 80 9
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %90
17
Pelayanan nifas % 90 1,680
Neonatus komplikasi yang ditangani % 80 10
Kunjungan bayi % 90 15
Desa/Keluaran UCI % 100 25
Pelayanan anak balita % 90 1,681
Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 keluarga miskin % 100 100
Balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 100
Penjaringan siswa SD dan setingkat % 100 -
Desa/Keluaran mengalami KLB yang dilakukan PE % 100 -
Penyakit menular yang ditangani % 100 30
Desa siaga aktif % 80 80
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
70 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Rp 479,753,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Sukasada IDana
2.Output (Keluaran )
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada :
Ibu hamil Bumil 820 181
Ibu bersalin Bumil 96 32
Bayi baru lahir keg.Orang 901 236
Balita keg.Orang 3,737 693
Usia Pendidikan dasar keg.Orang 4,153 780
Usia Produktif keg.Orang 350 80
Usia lanjut keg.Orang 4,100 460
Orang dengan ganguan jiwa Desa 9 3
Orang dengan TB keg.Orang 33 4
Orang dengan resiko terinfeksi HIV keg.Orang 45 40
Pelayanan penderita hipertensi keg.Orang 2,000 368
Upaya Kesehatan diabetes melitus Kegiatan 2,000 276
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95 22
Komplikasi kebidanan yang ditangani % 80 33
Pertolongan persalinan oleh nakes % 90 26
Pelayanan nifas % 90 2,070
Neonatus dengan komplikasi % 80 23
Kunjungan bayi % 90 26
Desa/keluarahan yang UCI % 100 100
Pelayanan anak balita/DDTK % 90 68
Pemberian MP-ASI pada anak usa 6-24 % 100 -
Balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 -
Penjaringan kesehatan siswa SD % 100 19
Desa/Keluarahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi % 100 100
Penyakit menural yang ditangani % 100 100
Desa siaga aktif % 80 80
71 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 426,447,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Sukasada IIDana
2.Output (Keluaran )
Jumlah Dokumen Perencanaan BOK, Laporan Kegiatan/sosialisasi, Dokumen 4
jumlah Ibu Hamil Pelaksanaan P4K, Jumlah Ibu Hamil yang Ikut Kelas Laporan 28
Ibu Hamil, Jumlah PUS yang tidak ber-KB yang di Kunjungi, Jumlah Org 198
Kunjungan Neonatus, Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas, Jumlah Org 66
Bayi yang di sweeping Vitamin A Org 198
Jumlah Balita yang di pantau Org 198
jumlah murid TK yang di pantau Org 60
Jumlah Anak Panti yang di Bina Org 400
Jumlah Ibu Balita yang Ikut Kelas Ibu Balita Org 350
Jumlah murid yang di pantau dan diberi Imunisasi Org 80
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Jumlah Kader yang dilatih Org 100
Jumlah siswa yang diberi Penyuluhan Kesehatan, Org 1,960
Jumlah Lansia yang mendapat pemantauan Kesehatan, Org 190
Jumlah Ibu Hamil dan Kelompok Beresiko yang di Tes HIV, Org 80
Jumlah Kasus Penyakit yang dipantau, Org 220
Penemuan Secara dini Kasus Malaria, Org 230
Jumlah Bayi yang mendapat Imunisasi di Posyandu Org 66
Jumlah Jejaring Puskesmas yang mendapat Pembinaan Org 30
Jumlah Pendataan Rumah Sehat Org 330
Pemeriksaan Rumah Sehat Pustu 10
Pendataan Jamban Keluarga Org 60
Pemicuan STBM Org 60
Pendataan sarana air bersih dan air minum Desa 2
Inspeksi Sanitasi SAB Org 60
Pengambilan sample Air Org 60
Kaporitisasi, Org 60
Pemeriksaan TTU Org 60
Penyuluhan, Orientasi,sosialisasi Org 20
kesehatan Reproduksi termasuk KB, Pembinaan KKR Org 20
Kesehatan Gigi Di Sekolah, Org 80
Pembinaan Usia Sekolah/ Dokter Kecil Org 250
Penjaringan Kesehatan Peserta Didik Org 40
Surveylan dan Pelacakan Gizi Buruk Org 1,960
Pelayanan Kesehatan Pada Penderita TB Org 60
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %80
Pelayanan Nifas, % 90
Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90
Kunjungan Bayi % 80
Desa/ Kelurahan UCI % 90
Pelayanan Anak Balita % 100
Makanan Pendamping ASI % 90
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100
Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100
Penyakit Menular yang ditangani % 100
Desa Siaga Aktif % 80
72 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 479,753,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Banjar IDana
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
2.Output (Keluaran )
umlah bumil pelaksanaan P4K, Jumlah bumil yang ikut Kelas Ibu Org 913
Hamil, Jumlah bayi baru lahir dikunjungi, Jumlah PUS yang Tidak Ber Org 50
KB yg dikunjungi, Jumlah ibu nifas yang dikunjungi, Org 830
Resti yang dipantau, Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita di Org 220
Jumlah Bumil Posyandu yg dikunjungi Org 87
Jumlah murid Tk yang dikunjungi Org 183
Jumlah murid kelas 1 dan 7 yang dijaring Org 3,669
Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi Org 5,214
Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Org 1,619
Jumlah penderita Hipertensi yang dilayani Org 2,573
Jumlah penderita DM yang dilayani Org 1,592
Jumlah ODGJ yang dikunjungi, Org 505
Jumlah lanjut Usia yang mendapat pelayanan Kesehatan Org 59
Jumlah masyarakat yang diberi Penyuluhan Org 2,869
Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang di Test HIV Org 42,356
Jumlah siswa yang diberi penyuluhan Org 1,034
Jumlah kunjungan pada penderita TB, Org 30
Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan Buah 14
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %80
Pelayanan Nifas, % 90
Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90
Kunjungan Bayi % 80
Desa/ Kelurahan UCI % 90
Pelayanan Anak Balita % 100
Makanan Pendamping ASI % 90
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100
Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100
Penyakit Menular yang ditangani % 100
Desa Siaga Aktif % 80
73 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Rp 399,794,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Banjar IIDana
2.Output (Keluaran )
Terealisasinya upaya kesehatan ibu
Jumlah ibu hamil Bumil 341 117
Jumlah klas ibu hamil Kelas bumil 6 3
Jumlah kelas ibu balita Kelas ibu balita 7 2
Jumlah ibu nifas Bufas 198 32
Jumlah neonatus Neonatus 132 34
Jumlah bayi yang dipantau Bayi 336 100
Jumlah balita yang disweping vitamin A Bayi 316 426
Jumlah sekolah Tk yang dipantau TK 6 6
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Jumlah sekolah yang memakai gayo yang dipantau SD 24 24
Jumlah RT yang memakai gayo yang dipantau RT 60 0
Jumlah sekolah yang mempunyai doktil yang dibina SD 11 0
Jumlah sekolah yang di jaring Sekolah 28 0
Jumlah sekolah yang diperiksan secara berkala SD 6 0
Jumlah siswa yang mendapat imunisasi Siswa 1,983 0
Jumlah bayi yang diimunisasi Bayi 336 554
Jumlah bayi yang disweping Bayi 48 0
Jumlah sekolah yang diberi penyuluhan Sekolah 4 0
Jumlah posyandu lansia yang dilayani Posy lansi 10 10
Jumlah lansia resti yang dikunjungi Lansia resti 66 12
Jumlah TTU yang dipantau TTU 10 0
Jumlah TPM yang dibina Tpm 40 20
Jumlah RT yang dipantau RT 120 60
Jumlah RT yang dipacu KK 80 0
Jumlah kader yang di beri penyegaran kader 190 60
Jumlah posyandu yang diberi penyuluhan Posyandu 16 16
Jumlah RT yang disurvey KK 432 432
Jumlah kelompok resti yang biberi penyuluhan Kelompok 2 0
Jumlah kelompok resti yang diambil sempelnya Masy resti 44 0
Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan masyarakat 20 20
Jumlah posbindu yang dilayani Posbindu 7 7
Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan masy 120 60
Jumlah jejaring yang diverifikasi Jejaring 7 7
Jumlah kasus yang diberi PE masyarakat 50 9
Jumlah siswa yang diberi penyuluhan siswa 160 80
Jumlah ODGJ yang dikunjungi ODGJ 44 12
Jumlah pos UKK yang dikunjungi Pos 1 1
Jumlah industri RT yang di pantau irt 12 12
Jumlah sekolah yang diperiksa kebugarannya Sekolah 2 2
Jumlah rapat perencanaan POA kali 1 0
Jumlah minilokakarya kali 11 3
Jumlah rapat litas sektor kali 2 1
Jumlah rapat evaluasi program kali 3 0
Jumalah ATK Paket 1 0
Jumalah jejaring yang dievaluasi Jejaring 7 0
Jumlah konsultasi kali 2 0
Jumlah pengirim laporan kali kali 44 3
Jumlah fotocopy Lembar 74,152 0
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95 14
Komplikasi kebidanan yang ditangani % 98 17
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan % 90 16
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Pelayanan Nifas, % 90 1784
Neonatus Komplikasi yang ditangani % 80 12
Kunjungan Bayi % 90 1988
Desa/ Kelurahan UCI % 100 50
Pelayanan Anak Balita % 90 18
Makanan Pendamping ASI % 100 0
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 100
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100 0
Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100 0
Penyakit Menular yang ditangani % 100 100
Desa Siaga Aktif % 80 100
74 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 426,447,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Seririt IDana
2.Output (Keluaran )
Pelayanan Ante Natal Care Pada Pendataan Ibu Hamil Org 365
Pendampingan P4K Org 110
Kunjungan Bumil Resti Kelas Ibu Hamil Org 155
Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Org 365
Kunjungan Pendampingan Bayi & Neonatus Posyandu 56
Pelayanan DDTK, Org 23
PMT Penyuluhan dan Pemulihan Sekolah 42
Distribusi Vit A Kl 11
Sweeping Vit A Pos lansia 8
Survey Balita BGM Kasus 220
2T dan Bumil KEK
Pemberian Obat Cacing
Pembinaan Dokter Kecil,
Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah
BIAS Campak
BIAS DT TK
Pemeriksaan Berkala
Pelaksanaan UKGS
Imunisasi di Posyandu
Sweeping Imunisasi
Vaksin Rutin
Vaksin VAR
Pendataan Lansia dan Pra lansia
Posyandu Lansia
Inspeksi Sanitasi
Pengiriman Sampel Air
Pemicuan STBM
Pendataan Sarana Kesling
Penyegaran Kader Posyandu
Penyuluhan Garam Beryodium
Penyuluhan Gizi Seimbang
Pendataan PHBS Rumah Tangga
Pendataan PHBS TTU
Penyuluhan HIV AIDS dan NARKOBA
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Penyuluhan TB
Pemantauan Kepatuhan Minum Obat
Penyuluhan DBD dan PHBS
Penemuan Kasus Penyakit
Konseling dan pencegahan Transmisi/Penularan HIV AIDS
Sosialisasi Tatalaksana GHPR
Sosialisasi Pemberian Vaksin Baru
Penyuluhan Kebugaran Jasmani
Konsultasi dan Keperluan Lain
Pembinaan Petugas di Desa
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %80
Pelayanan Nifas, % 90
Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90
Kunjungan Bayi % 80
Desa/ Kelurahan UCI % 90
Pelayanan Anak Balita % 100
Makanan Pendamping ASI % 90
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100
Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100
Penyakit Menular yang ditangani % 100
Desa Siaga Aktif % 80
75 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Seririt IIDana
2.Output (Keluaran )
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil Kegiatan 5
Terealisasinya pelayanan kesehatan Ibu bersalin Bumil 308
Teralisasinya pelayanan kesehatan Bayi baru lahir Bumil 77
Terealisasinya pelayanan kesehatan Usia balita Bumil 110
Terealisasinya pelayanan kesehatan Usia pendidikan dasar Ibu balita 165
Terealisasi pelayanan imunisasi Puskesmas 70
Terealisasinya pelayanan kesehatan usia produktif Kegiatan 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Bayi 154
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dan DM Kegiatan 3
Terealisainya upaya pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan nafza Rumah 105
Terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan TB dan orang
dengan resiko terinfeksi HIVBalita 4,767
Terealisasinya upaya kesehatan lingkungan, Kegiatan 7
Terealisasinya promosi kesehatan Siswa 324
Terealisasinya upaya kesehatan lainnya Siswa 420
Siswa 756
Siswa 5,000
Siswa 565
Siswa 1,619
Kegiatan 1
kali 13
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Kegiatan 1
orang 340
Kegiatan 3
desa 7
orang 951
desa 7
Kegiatan 2
orang 200
kegiatan 4
orang 360
orang 680
Kunjungan 27
Tempat 4
orang 110
Kegiatan 3
desa 7
orang 30
desa 5
Kegiatan 5
Orang 35
Orang 40
Orang 680
Orang 210
desa 7
orang 140
Kegiatan 3
desa 7
desa 7
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95
Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan, %90
Pelayanan Nifas % 90
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80
Kunjungan Bayi % 90
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100
Pelayanan Anak Balita % 90
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga
Miskin %100
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18
jam100
Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif 100
80
76 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Seririt IIIDana
2.Output (Keluaran )
Pelayanan kesehatan bumil Kegiatan 389
pelayanan kesehatan bulin Bayi 160
pelayanan Kesehatan BBL Bayi 4,742
pelayanan kesehatan balita Bayi 1,506
pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar SD/SMP 13
pelayanan kesehatan pada usia produktif Orang 2,710
pelayanan kesehatan pada usia lanjut Usila 5,664
pelayanan kesehatan pada penderita hypertensi Kegiatan 6
pelayanan kesehatan pada penderita DM Kegiatan 6
pelayanan kesehatan pada ODGJ Kegiatan 6
pelayanan kesehatan pada penderita TB Kasus 90
pelayanan kesehatan pada orang beresiko HIV Kasus 175
Promosi kesehatan Orang 2,163
pelayanan gizi Orang 790
pelayanan kesehatan lingkungan Kegiatan 6
pelayanan imunisasi Bayi 500
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95
Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %90
Pelayanan Nifas, % 90
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80
Kunjungan Bayi % 90
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100Pelayanan Anak Balita,
% 90
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga
Miskin %100
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18
jam %100
Penyakit Menular yang ditangani, % 100
Desa Siaga Aktif % 80
77 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 453,100,000
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Busungbiu IDana
2.Output (Keluaran )
Jumlah bumil pelaksanaan P4K Org 361 10
Jumlah bumil resti yang dipantau Org 50 2
Jumlah bumil yg ikutaTerealisasinya Kesehatan ibu Kegiatan 1
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu bersalin Org 6 1
Terealisasinya pelayanan bayi yg baru lahir Kegiatan 6 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu balita Kegiatan 1
Terealisasinya pelayanan pada usia pendidikan dasar SD 28 5
Terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi Desa 10 10
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif Sekolah 5 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Kegiatan 2
Terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Desa 10 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan promosi kesehatan Kegiatan 4
Terealisasinya kesehatan pada pend. Hipertensi Kegiatan 1 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan pend.diabetes melitus Kegiatan 1
Terealisasinya pel. kes. orang dengan gangguan jiwa berat Kegiatan 1
Terealisasinya pel. kes. Orang dengan TB Kegiatan 1 1
Terealisasinya pel. kes. orang dengan resiko terinfeksi HIV Kegiatan 1 1
kelas bumil Kali 3
Jumlah PUS tidk ber-KB yang dikunjungi Desa 10
Jumlah neonatus resti yang dikunjungi Kegiatan 1
Jumlah bufas yang dikunjungi Desa 1
Jumlah bayi yang dipantau Kegiatan 1
Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi Desa 10
Jumlah balita yang dipantau Kegiatan 1
Jumlah murid TK yg dipantau Kegiatan 2
Jumlah murid yg dibina Kegiatan 2
Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Desa 1
Jumlah siswa dan PUS yg diberi penyuluhan KB Kegiatan 1
Jumlah lansia yang mendpt pelayanan kesehatan Desa 10
Jumlah TTU yang diinspeksi Desa 10
Jumlah kader PHBS yang dilatih Kegiatan 1
Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan Kegiatan 1
Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang dites HIV Kegiatan 2
Jumlah siswa yang diberi penyuluhan nafsa Kegiatan 1
Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan Desa 10
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95 10
Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %95
Pelayanan Nifas % 90
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80
Cakupan kunjungan neonatal (KN4) KN4 % 90 20
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Desa UCI % 100
Persentase Anak Balita % 100
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga
Miskin %100
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18
jam %100
10
Penyakit Menular yang ditangani % 100
Desa Siaga Aktif % 80 80
Prersentase rumah tangga berPHBS PHBS % 85 10
Persentase bayi 0-6 bulan mendapat ASI ekslusif Asi Exsk % 80 20
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
78 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Busungbiu IIDana
2.Output (Keluaran )
Jumlah bumil pelaksanaan P4K Kegiatan 6
Jumlah bumil resti yang dipantau Org 711
Jumlah bumil yg ikutaTerealisasinya Kesehatan Ibu Kegiatan 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu bersalin Org 361
Terealisasinya pelayanan bayi yg baru lahir Kegiatan 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu balita Org 50
Terealisasinya pelayanan pada usia pendidikan dasar Kegiatan 2
Terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi Kegiatan 6
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif Sekolah 28
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Kegiatan 2
Terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Sekolah 28
Terealisasinya pelayanan kesehatan promosi kesehatan Kegiatan 1
Terealisasinya kesehatan pada pend.hipertensi Sekolah 5
Terealisasinya pelayanan kesehatan pend.diabetes melitus Kegiatan 2
Terealisasinya pel. kes. orang dengan gangguan jiwa berat Desa 10
Berat,terealisasinya pel. kes. Orang dengan TB Kegiatan 2
TB,terealisasinya pel. kes. orang dengan resiko terinfeksi HIV kelas bumil Desa 10
Jumlah PUS tidk ber-KB yang dikunjungi Kegiatan 4
Jumlah neonatus resti yang dikunjungi Kegiatan 1
Jumlah bufas yang dikunjungi Desa 10
Jumlah bayi yang dipantau Kegiatan 1
Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi Desa 10
Jumlah balita yang dipantau Kegiatan 1
Jumlah murid TK yg dipantau Desa 10
Jumlah murid yg dibina, Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Kegiatan 2
Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Desa 10
Jumlah siswa dan PUS yg diberi penyuluhan KB Kegiatan 2
Jumlah lansia yang mendapat pelayanan kesehatan Desa 10
Jumlah TTU yang diinspeksi
Jumlah kader PHBS yang dilatih
Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan
Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang dites HIV
Jumlah siswa yang diberi penyuluhan nafsa,
Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95
Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %90
Pelayanan Nifas % 90
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80
Kunjungan Bayi % 90
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100Pelayanan Anak Balita
% 90
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia
6-24 bulan Keluarga Miskin %100
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 90
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18
jam, %100
Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif % 100
79 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 453,100,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Gerokgak IDana
2.Output (Keluaran )
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil Kegiatan 945 237
Ibu bersalin Org 297 76
Bayi baru lahir,, Kegiatan 315 82
Balita Org 2,033 515
Pada usia pendidikan dasar Kegiatan 44 20
Pada usia produktif Org 442 108
Pada usia lanjut Kegiatan 6,020 4940
Pada orang dengan gangguan jiwa berat Posyandu 93 13
Pada orang dengan TB, Kegiatan 22 6
Pada orang dengan resiko terinfeksi HIV Sekolah 12 8
Terealisasinya pelayanan imunisasi dasar dan lanjutan, Desa 3 1
Upaya kesehatan Lingkungan Kegiatan 1 0 Terealisasinya upaya kesehatan promkes,
Org 95 40
Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan
zoonotikKegiatan 110
50
Upaya kesehatan lainnya Org 93
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4, % 865 194
Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 173 42
Pertolongan Persalinan oleh TenagaKesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan
%
825
194
Pelayanan Nifas % 825 190
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 153 15
Kunjungan Bayi % 785 254
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 9 8
Pelayanan Anak Balita,
%3798 1259
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga
Miskin %38 38
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 0 0
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 33
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18
jam %9
Penyakit Menular yang ditangani, % 297 70
Desa Siaga Aktif % 9 9
80 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 426,447,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Gerokgak IIDana
2.Output (Keluaran ) Kegiatan 6
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu, terealisasinya Org 110
Terealisasinya pelayanan kesehatan bayi baru lahir Org 55
Terealisasinya pelayanan kesehatan balita dan pra sekolah Sekolah 15
Terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi Kegiatan 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Org 110
Terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Kegiatan 2
Terealisasinya pelayanan promosi kesehatan Kegiatan 3
Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, Posyandu 6
Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor zoonotik Org 50
Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Kegiatan 8
upaya kesehatan lainnya Org 1,800
Org 1,800
Org 1,453
Sekolah 24
Org 960
Org 2,880
Org 1,800
Desa 5
Org 55
Kegiatan 4
Org 150
Sampel 10
Kegiatan 5
Sekolah 9
Org 195
Desa 5
Desa 5
Desa 5
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95
Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80
Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 90
Pelayanan Nifas % 90
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80
Kunjungan Bayi % 90
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100
Pelayanan Anak Balita % 90
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga
Miskin %100
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, % 100
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18
jam %100
Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif. % 100
80
81 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1. Input ( masukan ) Rp. 64,514,000
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran ) % 15 4
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Cakupan pasien rujukan
3. Outcome ( Hasil ) % 100 17
Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan
X
82 Peningkatan Kapasitas Laboratorium 1. Input ( masukan ) Rp. 184,638,200 6,978,300
pengawasan obat dan makanan Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran ) Sampel 1,400 90
Jumlah uji sampel dilakukan
3. Outcome ( Hasil ) % 100 26.9
Meningkatkan kapasitas laboratorium
XI Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat
83 Pengembangan Media Promosi dan 1. Input ( masukan ) Rp. 122,497,400 -
Informasi Sadar Hidup sehat Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah model media promosi dan Model 3 -
Informasi dikembangkan
3. Outcome ( Hasil )
Tersebarnya informasi kesehatan ke masyarakat % 90 -
84 Penyuluhan masyarakat pola hidup 1. Input ( masukan ) Rp. 713,366,800 5,756,700
sehat Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah peserta penyuluhan. Org 2,500 50
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan % 80 -
85 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp. 19,272,000 -
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali monev dilaksanakan Kali 20 -
3. Outcome ( Hasil )
Jumlah Puskesmas yang di suvervisi % 100 -
86 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 1. Input ( masukan ) Rp 195,075,500 -
Masyarakat Dana yang dibutuhkan oranag 3 -
2.Output (Keluaran )
Program Pengawasan Obat dan Makanan
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Terlaksananya kegiatan peningkatan peran serta masyarakat Posyandu 9 -
Desa Siaga 18 -
Sekolah 4 -
Dokter kecil 75 -
UKS 8 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya strata UKBM % 83 -
% 87
XII Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1. Input ( masukan )
87 Penyusunan Peta Informasi masyarakat dana Rp. 38,140,000 -
kurang gizi
2.Output (Keluaran )
Jumlah peta masyarakat kurang gizi disusun Desa 148
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian buku 1
masyarakat kurang gizi
88 Pemberian tambahan makanan dan Vitamin 1. Input ( masukan ) Rp. 348,275,000 -
dana
Jumlah PMT pemulihan kasus Balita kurang Gizi diberikan Paket 110
Jumlah PMT pemulihan Bimil KEK yang diberikan Paket 110
Jumlah PMT penyuluhan Posyandu Paripurna diberikan Paket 800
PMT Penyuluhan Lansia Paket 800
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya status gizi masyarakat % 95
89 Penanggulangan kurang energi 1. Input ( masukan ) Rp 195,460,000
(KEP),anemia giizi besi,gangguan dana
akibat kurang yodium (GAKY),
kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi 2.Output (Keluaran )
mikro lainnya. Jumlah Kasus Gaky ditanggulangi Desa 148
Jumlah Kasus KEP ditanggulangi Paket 310
Kekurangan Vitamin A ditanggulangi % 93
Ibu Hamil mendapat Tablet Besi % 95
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Status gizi masyarakat % 95
90 Pemberdayaan Masyarakat untuk 1. Input ( masukan ) Rp 48,615,000
keluarga sadar gizi dana
2.Output (Keluaran )
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Jumlah Desa yang dibina sadar gizi Desa 148
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Status gizi masyarakat % 95
91 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) RP 10,965,000
dana
2.Output (Keluaran ) kali 40
Jumlah kali monev dilaksanakan
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian perbaikan gizi Dokumen 2
XIII
92 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1. Input ( masukan ) Rp 6,125,000 -
Sehat Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya Pengawasan Kualitas Lingkungan Puskesmas 20 -
3. Outcome ( Hasil )
Menurunnya penyakit berbasis lingkungan % 80 -
93 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1. Input ( masukan ) Rp 32,625,000 -
sehat Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbinanya Kecamatan Sehat Kecamatan 9 1
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang % 85 -
lingkungan sehat
94 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 1. Input ( masukan ) RP 92,900,000 -
dana
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya verifikasi kegiatan Pansimas dan KKS Org 700
3. Outcome ( Hasil )
Terwujudnya desa terverifikasi % 85
95 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp 52,017,000 1,137,050
dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali monev dilaksanakan Kali 20 2
Program Pengembangan Lingkungan sehat
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian pengembangan Desa 85 -
lingkungan sehat
XIV
96 Penyemprotan / Fogging Sarang 1. Input ( masukan ) Rp. 949,848,200 37,484,500
Nyamuk dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah titik focus disemprot focus 328 28
3. Outcome ( Hasil )
Terhindarnya Masyarakat dari Penularan CFR DBD CFR DBD < 1 % -
Peny. Demam Berdarah
97 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita
dan Anak Sekolah 1. Input ( masukan ) Rp. 288,172,200 -
dana
2.Output (Keluaran )
Terselenggaranya imunisasi bayi,balita dan anak sekolah Org 1,664 200
3. Outcome ( Hasil )
Terhindarnya Balita dan Anak Sekolah Desa UCI 100% 766 66.00
dari Penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi Batita 100%
BIAS 97 %
98 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular 1. Input ( masukan ) Rp 693,658,300 -
dana
2.Output (Keluaran )
Masyarakat terhindar dari penyakit menular Org 500 128
3. Outcome ( Hasil )
Terhindarnya masyarakat dari penyakit menular minginkatnya status gisi % 100 26
99 Pencegahan penularan penyakit 1. Input ( masukan ) Rp 297,045,000 49,380,000
Endemik/Epidemik dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah wilayah dilaksanakan surveilans malaria Pusk 100 -
3. Outcome ( Hasil )
Terhindarnya masyarakat dari penularan penyakit % 100 -
menular
100 Peningkatan Imunisasi 1. Input ( masukan ) Rp 41,945,000 2,400,000
dana
2.Output (Keluaran )
Bayi umur 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap % 100 11.00
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya cakupan desa Uci % 100 61.50
Program Pencegahan dan Penangulangan
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
101 Peningkatan survilense epidemiologi dan 1. Input ( masukan ) Rp. 129,697,000 -
penanggulangan wabah dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali surveilans dilaksakan Pusk 20 2
3. Outcome ( Hasil )
Terhindarnya masyarakat dari penyakit menular % 100 15.00
102 Peningkatan Komunikasi,Informasi dan 1. Input ( masukan ) Rp. 27,475,000 -
Edukasi (KIE) Pencegahan dan dana
Pemberantasan Penyakit
2.Output (Keluaran )
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan/sosialisasi Org - -
3. Outcome ( Hasil )
Dipahaminya informasi pencegahan dan pemberantasan penyakit % 100 -
103 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp. 57,545,500 2,400,000
dana
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan pencegahan dan pemberantasan Kali 45 5
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya pengendalaian penyakit % 100 11.11
XV
104 Evaluasi dan pengembangan standar 1. Input ( masukan ) Rp. 40,500,000 2,400,000
pelayanan kesehatan dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali pembinaan dilaksanakan Sarkes 10 1
IRTP 10 1
Orang 50 2
Pusk 3
3. Outcome ( Hasil )
IRTP yang bersertifikat dan sarana /nakes yang % 80 4
bersetandar
105 Penyelenggaraan Akriditasi 1. Input ( masukan ) Rp. 1,004,388,000 -
Puskesmas dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah Puskesmas yg diakriditasi Pusk. 15
3. Outcome ( Hasil )
Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terakreditasi Kecamatan 9
XVI
106 Pengadaan sarana dan prasarana 1. Input (Masukan) : Rp. 2,276,528,000 -
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Puskesmas Dana
2. Output (Keluaran) :
Jumlah paket sarana prasarana puskesmas diadakan unit 6 -
paket 4
3. Outcome (hasil) : Puskesmas 20 -
Lancarnya pelayanan kesehatan
107 Rehabilitasi sedang/berat Puskesms 1. Input (Masukan) : Rp. 279,027,400 -
Pembantu Dana
2. Output (Keluaran) :
Jumlah puskesma pembantu direhab Unit 1
3. Outcome (hasil) :
Jumlah Puskesmas Pembantu dalam Kondisi Baik Pustu 74
108 Rehab Puskesmas 1. Input (Masukan) : Rp 1,472,629,600 -
Dana
2. Output (Keluaran) :
Jumlah unit Puskesmas yang di Rehab unit 4 -
3. Outcome (hasil) :
Jumlah Puskesmas Dalam Kondisi Baik Puskesmas 20 -
XVII
109 Pembangunan Rumah Sakit 1. Input (Masukan) : Rp. 7,549,923,900 -
Dana
2. Output (Keluaran) :
Jumlah dokumen pendukung RS. Pratama dibuat Paket 2 0.75
3. Outcome (hasil) :
Lancarnya administrasi pembangunan Rumah Sakit Paket 2 0.75
110 Pembanagunan Instalasi Pengelolaan 1. Input (Masukan) : Rp 2,755,340,000
Air Limbah Rumah Sakit Dana
2. Output (Keluaran) :
Terwujudnya Pembangunan Pengolahan Limbah Instalasi Limbah IPAL 1
3. Outcome (hasil) :
Persentase Rumah Sakit Type D Memiliki IPAL % 100
Program Pengadaan ,Peningkatan Sarana dan
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
111 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit 1. Input (Masukan) : Rp 14,628,203,800 -
Dana
2. Output (Keluaran) :
Jumlah alkes diadakan Paket 1
3. Outcome (hasil) :
Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi Alat Kesehatan % 100
112 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1. Input (Masukan) : Rp 605,660,500
Dana
2. Output (Keluaran) : Paket 1
Jumlah obat diadakan
3. Outcome (hasil) : % 100
Presentase rumah sakit type D terpenuhi pengadaan obat-obatan
113 Pengadaan ambulance/mobil jenazah 1. Input (Masukan) : Rp. 1,050,000,000 -
Dana
2. Output (Keluaran) :
Jumlah ambulan yang diadakan Unit 4
3. Outcome (hasil) :
Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan % 100
ambulan
114 Pengadaan mebeleur rumah sakit 1. Input (Masukan) : Rp. 183,500,000
Dana
2. Output (Keluaran) :
Jumlah meubleur Unit 139
3. Outcome (hasil) :
Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan mebeleur % 100
115 Pengadaan Perlengkapan Rumah 1. Input (Masukan) : Rp 207,880,000 -
Tangga Rumah sakit (Dapur,Ruang Dana
Pasien,Laundry, Ruang Tunggu,
dan Lain-lain) 2. Output (Keluaran) :
Jumlah perlengkapan rumah tangga diadakan Paket 1 -
3. Outcome (hasil) :
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Persentasee Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadan perlengkapan rumah % 90 -
tangga Rumah Sakit
116 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah Sakit 1. Input (Masukan) : Rp 85,253,400
Dana
2. Output (Keluaran) :
Tersedianya bahan logistik Jenis 5
3. Outcome (hasil) :
Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan logistik % 100
117 Pengadaan pencetakan administrasi dan 1. Input (Masukan) : Rp 168,600,300
Dana
2. Output (Keluaran) :
Tersedianya bahan pencetakan Jenis 1
3. Outcome (hasil) :
Tersedianya bahan pencetakan % 1
118 Pengadaan Bahan Makanan/Minuman 1. Input (Masukan) : Rp 250,000,000
Pasien dan Pegawai Rumah Sakit Dana
2. Output (Keluaran) :
Tersedianya makan dan minum Jenis 19
3. Outcome (hasil) :
Persentase Rumah Sakit Type D terpenuhi pengadaan makan minum % 100
XVIII
119 Kemitraan Asuransi kesehatan 1. Input (Masukan) : Rp 32,562,084,000 5,960,552,000
masyarakat Dana
2. Output (Keluaran) :
Jumlah masyarakat miskin terdaftar di ikutsertakan dalam program JKN % 100 86.00
3. Outcome (hasil) :
Cakupan Pelyanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin % 100 33,996
120 Monitoring dan evaluasi 1. Input (Masukan) : Rp. 35,312,000 -
Dana
2. Output (Keluaran) :
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev Puskesmas 20 20
3. Outcome (hasil) :
Tersedianya data sebagai bahan kajian Puskesmas 20 20
Program
XIX
121 Penyuluhan kesehatan anak balita 1. Input (Masukan) : Rp. 50,381,000 -
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah model penyuluhan dilaksanakan Org 431 -
3. Outcome (hasil) :
Meningkatnya pemahaman masyaralat tentang kesehatan anak balita % 80 -
122 Pelatihan dan pendidikan perawatan 1. Input (Masukan) : Rp. 11,087,000 -
anak balita Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah Peserta Pelatihan Perawatan Anak Balita Org 50 -
3. Outcome (hasil) :
Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman peserta tentang tata cara merawat
anak balita% 80 -
123 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1. Input (Masukan) : Rp 16,643,000 -
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah kali monev dilaksanakan kali 20 1
3. Outcome (hasil) :
Tersedianya data program pelayanan kesehatan anak balita dai puskesmas Dokumen 20 1
XX
124 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 1. Input (Masukan) : Rp. 78,550,000 -
Lansia Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah paket PMT Lansia Paket 120 -
3. Outcome (hasil) :
Meningkatnya status gizi lansia % 80 -
125 Pendidikan dan pelatihan perawatan 1. Input (Masukan) : Rp 59,524,000 -
kesehatan Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah kader kesehatan dibina Orang 60 -
3. Outcome (hasil) :
Meningkatnya pengetahuan SDM Kader kesehatan % 100 -
126 Pelayanan Kesehatan 1. Input (Masukan) : Rp 68,056,000 -
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lansia Pusk 20 -
3. Outcome (hasil) :
Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehtan lansia % 45 -
127 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 1. Input ( masukan )
Dana yang dibutuhkan Rp. 34,565,400 -
2.Output (Keluaran )
Jumlah puskesmas dilaksanakan monev Kali 20 -
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian kesehatan lansia di puskesmas Dokumen 20 -
XXI
128 Penyuluhan Kesehatan ibu hamil dari 1. Input ( masukan ) Rp. 534,645,000 -
keluarga kurang mampu Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah peserta pertemuan antenatal orang 575 25
3. Outcome ( Hasil )
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
kompentensi kebidanan, persentase ibu hamil yang mendapatkan pely antenatal
minimal 4 kali (K4) % 95 -
129 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari 1. Input ( masukan ) Rp. 230,600,000 -
keluarga kurang mampu Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya kunjungan dokter spesialis kebidanan di Pusk. Pusk 15 5
3. Outcome ( Hasil )
Cakupan komplikasi kebidanan ditangani % 100 -
130 Pemeliharaan Kesehatan Ibu 1. Input ( masukan ) Rp. 1,186,272,825 4,800,000
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya pembinaan dan penilaian HKG KB Kes.Terlaksananya Pelayanan
Jaspel Kec. 9 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya kesehatan ibu hamil % 90 -
131 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan )
Dana yang dibutuhkan Rp. 368,529,750 -
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali audit maternal perinatal kali 20 -
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian program KIA, Jumlah puskesmas yang
melaksanakan, pelayanan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
(P4K)
% 20 -
XXII
Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
132- Peningkatan komunikasi, informasi dan
edukasi (KIE) Kesehatan Remaja1. Input ( masukan )
Dana yang dibutuhkan Rp. 50,000,000
2.Output (Keluaran ) 100
Jumlah kader yang dibina Orang
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya SDM kader kesehatan remaja,jumlah puskesmas melaksanakan
pelayanan kesehatan remaja % 45
XXIII Program Kesehatan Tradisional
133Pembinaan dan pengawasan kesehatan
Tradisional1. Input ( masukan ) 369,723,000 2,400,000.00
dana Rp.
2.Output (Keluaran )
Persentase penyebat pelayanan tradisional dibina kali 15%
Persentase puskesmas melaksanakan pembinaan penyehat tradisional 45%
Pembinaan dan penilaian lomba toga 6%
3. Outcome ( Hasil )
Presentase Penyakit Tradisional teregistrasi % 54
134 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp. 9,479,800
dana
2.Output (Keluaran ) kali 20
Jumlah Monev dilaksanakan
3. Outcome ( Hasil ) % 20
Tersedianya data sebagai kajian promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
XXIV
135- Pengadaan dan pemeliharaan alat
kesehatan1. Input (Masukan) : Rp 23,943,695,786.26
Masih dalam proses
pengadaan
Dana
2. Output (Keluaran) : Paket 1
Jumlah alat kesehatan diadakan
3. Outcome (hasil) :
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki alat
kesehatan sesuai standar% 75
Program Alat Kesehatan dan Perbekalan
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
136Pengadaan perbekalan kesehatan rumah
tangga1. Input (Masukan) : Rp 317,988,800
Dana
2. Output (Keluaran) :
Jumlah Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Paket 2
3. Outcome (hasil) :
Meningkatnya pelayanan kesehatan % 85
137 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1. Input (Masukan) : Rp 35,000,000
Dana
2. Output (Keluaran) : Puskesmas 20
Jumlah puskesmas yang dilaksanakan monev
3. Outcome (hasil) :
Tersedianya data alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sebagai bahan kajian
pengadaan dan pemeliharaan Dokumen 20
138 Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi 1. Input (Masukan) : Rp 37,700,000 4,000,000.00
dan perijinan tenaga kesehatan Dana
2. Output (Keluaran) : Puskesmas 20 5.00
Presentase FKTP yang dilaksanakan pembinaan sertifikasi, kompetensi,perijinan RS 2 -
3. Outcome (hasil) :
Peresentase tenaga kesehatan dan FKTP yang sudah memiliki sertifikat
kompetensi dan perijinan % 100 20.00
139Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya
Puskesmas, 1. Input (Masukan) : Rp 340,304,100
Manusia Kesehatan Dana
2. Output (Keluaran) : Jenis 12 2.00
Terlaksananya bimbingan teknis dan Workshop kali 4 1.00
3. Outcome (hasil) : % 100 20.00
Terlaksananya bimbingan teknis dan Workshop
140 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 1. Input (Masukan) : Rp 20,000,000
Dana
2. Output (Keluaran) :
Presentase FKTP di monev Puskesmas/RS 20
3. Outcome (hasil) :
Tersedianya data tenaga kesehatan dan yang sudah memiliki
sertifikasi,kompetensi dan perijinan % 100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya XXV
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
XXVI
141 1. Input (Masukan) : Rp 906,261,100 3,000,000.00
Dana,tenaga yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan/sosialisasi/penyuluhan
presentase desa/kelurahan yang dibina kegiatan posbindu PTMOrang 6,545 -
3. Outcome (hasil) :
Dipahaminya informasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular,presentase desa/kelurahan melaksanakan kegiatan posbindu PTM% 100 -
142Pelayanan pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular1. Input (Masukan) : Rp 126,650,000 -
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Terlaksananya kegiatan pelayanan pencegahn dan pengendalian penyakit tidak
menularPuskesmas 20 -
3. Outcome (hasil) :
Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan
kanker payudara% 30 -
143 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 1. Input (Masukan) : Rp 21,550,000 2,750,000.00
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular Puskesmas 20 4.00
3. Outcome (hasil) :
Tersedianya data pencegahan dan pengendalian PTM sebagai bahan kajian Dokumen 20 -
153,426,598,811.26 7,036,986,818.00
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng,
Total Nilai Kerja Kegiatan
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) pencegahan dan Pengendalian
Penyakit tidak menular
Program pencegahan dan pengendalian penyakit
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6 2
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
dr. I Gusti Nyoman Mahapramana
NIP. 19610412 198803 1 012
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
20.42
23.81
20.00
21.41
9.42
11.11
9.00
9.84
-
-
-
12.28
20.00
25.00
19.09
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
9.88
-
-
-
-
-
-
-
-
3.74
14.29
3.00
7.01
-
-
-
0.21
3.03
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
1.1
-
8.29
8.75
5.68
2.26
10.53
5.56
6.1
14.06
25.00
20.00
19.7
-
-
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
-
1.95
17.02
3.0
7.3
-
-
-
8.55
-
0.0
0
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
0.0
1.95
50.00
1.11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8
-
-
2.47
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
11.99
0.24
-
2.38
2.38
-
20.00
20.00
-
20.0
20.0
-
-
-
0.04
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
0.10
0.03
6.82
12.50
35
-
-
-
9.57
10.00
9.00
1.53
4.17
1.18
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.00
50.00
-
13.75
-
-
12.50
16.67
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
-
16.67
-
-
39.27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41.67
-
-
-
25.14
-
-
-
77.50
-
-
13.12
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66.67
-
61.73
-
-
-
-
19.86
-
-
12.35
-
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16.67
-
41.67
36.67
48.50
-
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
12.0
-
-
25.00
-
51.83
66.23
59.35
-
-
-
-
-
-
-
16.87
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
25.00
28.57
29.33
27.30
32.12
18.00
17.27
40.32
25.00
65.00
19.36
37.95
30.44
18.46
17.35
21.55
19.66
17.91
27.78
60.00
18.94
71.23
100.00
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
100.00
60.00
38.06
-
-
-
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
0.00
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
#REF!
-
-
-
-
-
#REF!
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
6.25
21.58
92.74
24.00
4.87
-
-
72.89
17.29
-
6.25
16.67
76.47
25.00
5.95
16.67
-
60.00
24.86
66.32
70.00
74.12
78.75
74.12
23.33
30.00
2.22
100.00
21.00
-
-
100.00
8.75
41
-
-
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
0.0
0.00
25
7.67
38.46
50
15.625
50
13.64
33.33
8.41
25
0
50
0
33.33
22.73
33.33
27.27
33.33
8.22
25
23.53
25
25.81
33.33
12.12
25
100
27.60
1716
11
18.89
1867
12.50
17
25
1868
100
100
0
0
30
100
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
344.8
0.00
22.07
33.33
26.19
18.54
18.78
22.86
11.22
33.33
12.12
30.00
18.40
13.80
21.72
23.16
41.25
28.89
2300
28.75
29
100.00
75.56
0.00
0.00
19.00
100.00
100.00
100.00
210.4
-
-
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00
0.000
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
0.0
34.3
50.0
28.6
16.16
25.76
29.76
134.81
100.0
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
164.88
0.0
0.0
100.0
18.18
0.0
50.0
50.0
0.0
31.58
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
50.0
100.0
18.0
50.0
27.27
100.0
100.0
100.0
0.0
27.27
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.82
0.0
41.8
14.74
17.35
17.78
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
1982
15.00
2209
50.00
20.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
125.00
332
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
0.00
-
2.77
4.00
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
16.67
16.67
-
17.86
100.00
20.00
-
10.00
-
100.00
-
-
100.00
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
11
-
-
-
-
22
-
-
-
-
-
10
-
100
12
25
12
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
0.0
25
26
26
25
45
24
82
14
27
67
33
-
42
45
32
22
24
24
23
10
32
89
33
100
#DIV/0!
-
-
24
100
34
0.00
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
0.0
25.00
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
16.67
3.78 8,178,300
6.4 496.00
26.9
-
-
-
-
1
2.00
-
-
-
-
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
#REF!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.11
-
-
-
-
2.2
10.00
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
4
9
-
-
12.0
8.6
6.9
-
26
26
17
-
-
5.72
11.0
61.50
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
10.0
15.00
-
#DIV/0!
-
4.17
11.1
11.1
5.93
10.00
10.00
4.00
-
6.00
5.00
-
-
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
-
37.5
37.5
#DIV/0!
-
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
18.31
86
33,996
-
100.00
100.00
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
5.00
5.00
-
-
-
-
-
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
4.35
-
1.45
-
33.33
-
0.405
-
#REF!
-
#REF!
-
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
0.65
-
-
-
-
-
-
-
#VALUE!
-
-
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
-
-
-
-
-
-
10.61
25.00
20.00
18.54
-
16.67
25.00
20.00
6.67
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
0.33
0.17
-
-
-
-
12.76
20.00
-
4.59
Singaraja, April 2017
Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng
PERMASAL
AHANSOLUSI
7 8 9
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
BULAN INI
KETERANGAN
Putu Agus Hartawan,SKM,M.Kes.
NIP. 197308051996031002.
+
KODE URUSAN 1.02 Kesehatan
KODE NAMA INSTANSI 1.02.01 Dinas Kesehatan
BULAN Januari 2017.
FISIK (Keluaran) TOT KI KEG
Rp. % % %
1 2 3 4 5 6 7 8
I Program Pelayanan 1 Penyediaan jasa surat menyurat 39,300,000 8,025,000 20.42 23.81 21.41
Administrasi Perkantoran
2 Penyediaan jasa komunikasi, 845,000,000 69,903,695 8.27 11.11 9.84
Sumber Daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan 50,000,000 - - - -
kendaraan dinas/oprasional
4 Penyediaan jasa administrasi 2,511,016,696 308,415,000 12.28 20.00 19.09
keuangan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 582,853,500 57,600,000 9.88 -
6 Penyediaan Jasa Perbaikan 40,200,000 - - - -
Peralatan Kerja
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 97,086,324 - - - -
8 Penyediaan barang cetakan dan 102,139,000 3,821,400 3.74 14.29 7.01
penggandaan
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 38,420,000 - - -
/ Penerangan Bangunan Kantor
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 1,137,220,000 2,400,000 0.21 3.03 1.1
Kantor
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan 10,000,000 - - 8.29 5.68
Peraturan Perundang-undangan
12 Penyediaan Makanan dan 365,565,000 8,250,000 2.26 10.53 6.1
Minuman
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 312,000,000 69,612,300 22.31 25.00 19.69
ke Luar Daerah/dalam Daerah
II Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
14 Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional 250,000,000 - - -
15 Pengadaan Peralatan Gedung 1,510,000,000 - - - -
Kantor
16 Pengadaan Mebeleur 721,500,000 - - - -
17 Penyelenggaraan dan Pengadaan 227,500,000 4,440,000 1.95 17.02 7.3
Sarana/Prasarana Upacara
18 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/ 60,000,000 - - - -
REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2017
NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)
REALISASI
KEUANGAN
FISIK (Keluaran) TOT KI KEG
Rp. % % %
1 2 3 4 5 6 7 8
NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)
REALISASI
KEUANGAN
Kantor
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 168,400,000 14,400,000 8.55
Dinas /Operasional
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 25,000,000 - - -
Gedung Kantor
21
Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik
Daerah 123,300,000 2,400,000 1.95 50.00 17.69
22 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 11,950,000 - - - -
Aset Barang Milik Daerah -
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 53,600,000 - - - -
kelengkapannya
24 Pembinaan Rohani dan Budaya 50,000,000 - - - -
Aparatur
IV Program Peningkatan Kapasitas 25 Pendidikan dan pelatihan formal 5,515,166,500 377,100,000 6.84 - 2.28
Sumber Daya Aparatur
26 Penilaian dan Pengembangan Pegawai 97,300,000 2,400,000 2.47 11.99 4.90
V Program Peningkatan Pengembangan 27 Penyusunan Laporan Capaian 254,319,200 - - 2.38 1.59
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
dan Keuangan Kinerja SKPD
28 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 61,025,900 - - 20.00 13.33
VI Program Perencanaan Anggaran 29 Penyusunan Anggaran SKPD 225,617,500 - - 20.00 13.33
SKPD
VIIProgram Informasi Pembangunan Daerah
30 Penyelenggaraan Pameran/Pegawai Pembangunan 27,061,000 - - - -
VIII
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kesehatan 31 Pengadaan Obat dan Perbekalan 5,673,175,800
2,400,000 0.04 0.10 0.02
32 Peningkatan Pemerataan Obat dan 175,867,000 12,000,000 6.82 12.50 18.14
Perbekalan Kesehatan
33 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 152,306,000 - - - -
IX Program Upaya Kesehatan 34 Pemeliharan dan Pemulihan Kesehatan 205,266,500 19,650,000 9.57 10.00 9.52
Masyarakat
35 Penyelenggaraan pencegahan dan 156,949,300 2,400,000 1.53 4.17 2.29
pemberantasan penyakit menular dan wabah
36 Perbaikan Gizi Masyarakat 171,700,000 - - - -
37 Peningkatan kesehatan masyarakat 90,677,800 - - - -
38 Peningkatan pelayanan dan penangulangan 2,247,503,290.00 - - - -
FISIK (Keluaran) TOT KI KEG
Rp. % % %
1 2 3 4 5 6 7 8
NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)
REALISASI
KEUANGAN
masalah kesehatan
39 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 173,250,000 - - 13.75 -
40 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit 50,462,500 - - 12.50 9.72
41 Peningkatan Pelayanan Kesehatan1,121,183,050.00 - - - 33.33
FKTP Puskesmas Tejakula I
42 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 925,733,050 - - - -
FKTP Puskesmas Tejakula II
43 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,079,105,050 - - - -
FKTP Puskesmas Kubutambahan I
44 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,087,282,050.00 - - - -
FKTP Puskesmas Kubutambahan II
45 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 994,373,050 - - 16.67 18.64
FKTP Puskesmas Sawan I
46 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 810,826,050 - - - -
FKTP Puskesmas Sawan II
47 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,802,981,050 - - - -
FKTP Puskesmas Buleleng I
48 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 685,372,050 - - 13.12 4.37
FKTP Puskesmas Buleleng II
49 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,181,873,050 - - #REF!
FKTP Puskesmas Buleleng III
50 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,483,613,050 - - - -
FKTP Puskesmas Sukasada I
51 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 880,323,050 - - - -
FKTP Puskesmas Sukasada II
52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,589,381,050 - - - -
FKTP Puskesmas Banjar I
53 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 623,891,050 - - 12.35 4.12
FKTP Puskesmas Banjar II
54 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,026,605,050 - - - -
FKTP Puskesmas Seririt I
55 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,282,655,050 - - - -
FKTP Puskesmas Seririt II
56 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 490,121,050 - - 12.0 3.99
FKTP Puskesmas Seririt III
FISIK (Keluaran) TOT KI KEG
Rp. % % %
1 2 3 4 5 6 7 8
NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)
REALISASI
KEUANGAN
57 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 923,831,050 - - 16.87 5.62
FKTP Puskesmas Busungbiu I
58 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 540,071,050 - - - -
FKTP Puskesmas Busungbiu II
59 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,923,179,050 - - - -
FKTP Puskesmas Gerogak I
60 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,280,297,050 - - #REF!
FKTP Puskesmas Gerogak II
61 Penyelenggaraan Oprasional 399,794,000 - 30.4 22.83
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Tejakula I
62 Penyelenggaraan Oprasional 399,794,000 - - - 20.00
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Tejakula II
63 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Kubutambahana I 399,794,000 - - #REF!
64 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Kubutambahan II 426,447,000 - - #REF!
65 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan
I 426,447,000 - - - #REF!
66 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan
II 399,794,000 - - 24.9 22.06
67 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Buleleng I 479,760,440 - - #REF!
68 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Buleleng II 399,794,000 - - #REF!
69 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Buleleng III 426,447,000 - - 27.60 124.1
70 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Sukasada I 479,753,000 - - 21.72 77.37
71 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Sukasada II 426,447,000 - - - -
FISIK (Keluaran) TOT KI KEG
Rp. % % %
1 2 3 4 5 6 7 8
NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)
REALISASI
KEUANGAN
72 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar
I 479,753,000 - - #REF!
73 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar
II 399,794,000 - - 41.77 124.66
74 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt I426,447,000 - - - -
75 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt
II 399,794,000 - - - -
76 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt
III 399,794,000 - - #REF!
77 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Busungbiu I 453,100,000 - - 12.0 8.77
78 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar
PuskesmasBusungbiu II 399,794,000 - - - #REF!
79 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Gerokgak I 453,100,000 - 32 22.18
80 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Gerokgak II 426,447,000 - - #REF!
81 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 64,514,000 - - 25.00 13.89
X Program Pengawasan Obat 82 Peningkatan Kapasitas Laboratorium 184,638,200 6,978,300 3.78 6.4 12.37
Dan Makanan pengawasan obat dan makanan
XI Program Promosi Kesehatan 83 Pengembangan Media Promosi dan 122,497,400 - - - -
dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Sadar Hidup sehat
84 Penyuluhan masyarakat pola hidup 713,366,800 5,756,700 0.81 2.00 0.94
sehat
85 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 19,272,000 - 0.00 - -
86 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 195,075,500 - 0.00 #REF!
XII Program Perbaikan Gizi 87 Penyusunan peta informasi masyarakat 38,140,000 - 0.00 - -
Masyarakat kurang gizi
88 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 348,275,000 - 0.00 - -
FISIK (Keluaran) TOT KI KEG
Rp. % % %
1 2 3 4 5 6 7 8
NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)
REALISASI
KEUANGAN
89 Penanggulangan kurang energi 195,460,000 - 0.00 - -
(KEP),anemia giizi besi,gangguan
akibat kurang yodium (GAKY),
90 Pemberdayaan masyarakat untuk 48,615,000 - 0.00 - -
pencapaian keluarga sadar gzi
91 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 10,965,000 - 0.00 - -
XIII Program Pengembangan 92 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 6,125,000 - - - -
Lingkungan sehat
93 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 32,625,000 - - 11.11 3.70
94 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 92,900,000 - - - -
95 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 52,017,000 1,137,050 2.19 10.00 4.06
XIV Program Pencegahan dan 96 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 949,848,200 37,484,500 4 9 4.16
Penanggulangan Penyakit Menular
97 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan 288,172,200 - - 12.0 6.9
anak sekolah
98 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 693,658,300 - - 26 17
penyakit menular
99 Pencegahan penularan penyakit endemik/ 297,045,000 49,380,000 17 - 5.54
epidemik
100 Peningkatan imunisasi 41,945,000 2,400,000 5.72 11.0 26.07
101 Peningkatan surveilans epidemiologi 129,697,000 - - 10.00 8.33
dan penanggulangan wabah
102 Peningkatan Komunikasi,Informasi dan 27,475,000 - - #DIV/0!
Edukasi (KIE) Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
103 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 57,545,500 2,400,000 4.17 11.11 8.80
XV Program Standarisasi Pelayanan 104 Evaluasi dan pengembangan standar 40,500,000 2,400,000 5.93 6.00 5.64
Kesehatan pelayanan kesehatan
105 Penyelenggaraan Akriditasi Puskesmas 1,004,388,000 - - - -
XVI Program Pengadaan Peningkatan dan 106 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 2,276,528,000 - - #REF!
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesma Pembantu
dan Jaringannya 107 Rehab Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 279,027,400 - - - -
108 Rehab Puskesmas 1,472,629,600 - - - 0.00
XVII
Program Pengadaan ,Peningkatan Sarana
dan Prasarana109
Pembangunan Rumah Sakit 7,549,923,900 - -
37.50 25.00
FISIK (Keluaran) TOT KI KEG
Rp. % % %
1 2 3 4 5 6 7 8
NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)
REALISASI
KEUANGAN
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru- paru Rumah Sakit Mata
110 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah 2,755,340,000 - - 0.00
Rumah Sakit
111 Pengadaan Alat - Alat Rumah Sakit 14,628,203,800 - - - -
112 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 605,660,500
113 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 1,050,000,000 - - - -
114 Pengadaan mebeleur rumah sakit 183,500,000
115 Pengadaan Perlengkapan Rumah, Rumah 207,880,000 - - - -
Sakit (Dapur,Ruang Pasien,Ruang Tunggu,
dan Lain-lain
116 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah Sakit 85,253,400
117Pengadaan pencetakan administrasi dan surat
menyurat rumah sakit 168,600,300
118 Pengadaan Bahan Makanan/Minuman 250,000,000
Pasien dan Pegawai Rumah Sakit
XVIII Program Kemitraan Peningkatan 119 Kemitraan Asuransi kesehatan 32,562,084,000 5,960,552,000 18.31 86 11,367
Pelayanan Kesehatan masyarakat
120 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 35,312,000 - - - 66.67
XIX Program Peningkatan Pelayanan 121 Penyuluhan kesehatan anak balita 50,381,000 - - - -
Kesehatan anak Balita
FISIK (Keluaran) TOT KI KEG
Rp. % % %
1 2 3 4 5 6 7 8
NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)
REALISASI
KEUANGAN
122 Pelatihan dan pendidikan perawatan 11,087,000 - - - -
anak balita
123 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 16,643,000 - - 5.00 3.33
XX Program Peningkatan Pelayanan 124 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 78,550,000 - - - -
Kesehatan Lansia
125 Pendidikan dan pelatihan perawatan 59,524,000 - - - -
kesehatan
126 Pelayanan Kesehatan 68,056,000 - - - -
127 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 34,565,400 - - - -
XXI Program Peningkatan keselamatan 128 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari 534,645,000 - - 4.35 1.45
ibu melahirkan dan anak. keluarga kurang mampu
129 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari 230,600,000 - - 33.33 11.11
keluarga kurang mampu
130 Pemeliharaan Kesehatan Ibu 1,186,272,825 4,800,000 0.40
131 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 368,529,750 - - - -
XXII
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Remaja 132
- Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi
(KIE) Kesehatan Remaja 50,000,000
XXIII Program Kesehatan Tradisional 133
Pembinaan dan pengawasan kesehatan
Tradisional 369,723,000 - 40.00 20.00
134 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9,479,800
XXIV
Program Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga 135
- Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan 23,943,695,786.26
136Pengadaan perbekalan kesehatan rumah tangga
317,988,800
137 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 35,000,000
FISIK (Keluaran) TOT KI KEG
Rp. % % %
1 2 3 4 5 6 7 8
NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)
REALISASI
KEUANGAN
XXV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia 138Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi
37,700,000 4,000,000 10.61 25.00 18.54
dan perijinan tenaga kesehatan
139
Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya
Puskesmas, 340,304,100 - 6.67
Manusia Kesehatan
140 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 20,000,000
XXVI
Program pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular141
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE) pencegahan dan Pengendalian Penyakit
tidak menular 906,261,100 3,000,000 0.33 0.17 0.17
142
Pelayanan pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular 126,650,000 - - - -
143 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 21,550,000 2,750,000 12.76 20.00 10.92
JUMLAH 153,426,598,811.26 7,036,986,818.00 4.59 6.59 5.59
Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan Kab.Buleleng,
dr. I Gusti Nyoman Mahapramana Putu Agus Hartawan,SKM,M.Kes.
NIP. 196104121988031012. NIP. 197308051996031002.
Singaraja, April 2017
Kasubag Perencanaan
9
PAD
PAD, DAU
DAU
DAU,PAD
DAU,PAD
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU,PAD
DAU
DAU,PAD
DAU,PAD
DAU,PAD
DAU
REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2017
KET (SUMBER DANA)
9
KET (SUMBER DANA)
DAU
DAU
DAU,
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU,PAD
DAU
BHP Prov ,Pajak
Rokor,DAU,DAK FISIK Dak Non
Fisik
BHP Prov,Pajak rokok,DAK non
Sisik ,PAD,
DAK Non Fisik,PAD
DAU,DID
DAU,DAK Non fisik, DID
DID
DID
BPH Prov,Pajak Rokok PAD
9
KET (SUMBER DANA)
DAK Non Fisik,DID
DID
DANA JKN
DANA JKN
DANA JKN
DANA JKN
DANA JKN
DANA JKN
DANA JKN
DANA JKN
DANA JKN
DANA JKN
DANA JKN
DANA JKN
DANA JKN
DANA JKN
DANA JKN
DANA JKN
9
KET (SUMBER DANA)
DANA JKN
DANA JKN
DANA JKN
DANA JKN
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
9
KET (SUMBER DANA)
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
PAD
DAU,DID
DID
DAK Non Fisik,DID
DID
DID
DID
DAU,DID
9
KET (SUMBER DANA)
DID
DID
DID
DID
DID
DID
DID
DID
DID
BHP Prov,Pajak Rokok, DID
DAU
BHP Prov,Pajak Rokok, DAU
BHP Prov,Pajak Rokok,
DAK Non Fisik
BHP Prov,Pajak Rokok,
DAU,DID
DAU,DID
DAK Non Fisik
DAK Fisik,DID
BHP Prov,PKB,DID
BHP Prov,PKB,DAU
DAK Fisik,
BHP Prov,PKB,BHP,
9
KET (SUMBER DANA)
PROV,Pajak Rokok
BHP Prov,Pajak Rokok
BHP Prov,PKB,Pajak Rokok,
DAU,DID
BHP Prov,PKB,Pajak Rokok,
DAU,DID
DBHCHT,BHP Prov,PKB
BHP Prov,PKB, PAD
BHP Prov,PKB, DID
BHP Prov,PKB,DAU
BHP Prov,PKB,DID
BHP Prov,PKB,DID
BHP Prov,PKB,BHP Prov PHR
BKK Prov,JKBM,PAD
PAD
BHP Prov,Pajak Rokok
9
KET (SUMBER DANA)
BHP Prov,Pajak Rokok
PAD
BHP Prov,Pajak Rokok
BHP Prov,Pajak Rokok
BHP Prov,Pajak Rokok
PAD
BHP Prov,Pajak Rokok,DID
BHP Prov,Pajak Rokok
BHP Prov,Pajak
Rokok,DAU,DAK,NON Fisik
DAK Non Fisik,DID
BHP Prov,Pajak Rokok
BHP Prov,Pajak Rokok,DID
PAD
BHP Prov,PKB,BHP Prov
BBNKB,BHP Prov Pajak
Rokok,BHP Prov PHR, DID
BHP Prov,PKB,BHP Prov Pajak
Rokok
BHP Prov,Pajak Rokok
9
KET (SUMBER DANA)
DAU
bhp Prov PKB,PAD
PAD
BHP Prov Pajak Rokok
BHP Prov Pajak Rokok
PAD
Dinas Kesehatan Kab.Buleleng,
Putu Agus Hartawan,SKM,M.Kes.
NIP. 197308051996031002.
Singaraja, April 2017
Kasubag Perencanaan
KODE URUSAN 1.02 Kesehatan
KODE NAMA INSTANSI 1.02.01 Dinas Kesehatan
BULAN Januari-Maret 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8
A PELAKSANAAN APBD
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat 39,300,000 20.42 23.81 Sesuai dengan kebutuhan Membuat SPJ
2Penyediaan jasa komunikasi,Sumber Daya air dan listrik
845,000,000 8.27 11.11
Sesuai dengan kebutuhan
rekening masing-masing Sesuai kebutuhan
3
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan
dinas/oprasional 50,000,000 - -
Mobil dinas buelum disamsat Menunggu pengajuan
samsat
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2,511,016,696 12.28 20.00
1.Masih ada perubahan sumber
dana 2.
karena ada pergeresan sehingga
menungu penetapan pergeresan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 582,853,500 9.88 - Terhambat dalam proses spj Kordinasi dengan rakanan
6Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
40,200,000 - - Belum ada yang perlu di service
Proses pengecekan kebali
alat kerja
7Penyediaan Alat Tulis Kantor
97,086,324 - -
Masih terkendala di SPJ Kordinasi dengan sub.bag
keuangan pemda
8Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
102,139,000 3.74 14.29
Terkendala dalam pergeseran Kordinasi dengan sub.bag
keuangan pemda
9Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
38,420,000 - -
Jadwal diadakan pada bulan
maret
Kordinasi untuk pengajuan
data dari puskesmas
10Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1,137,220,000 0.21 3.03
Terhambat dalam format spj Kordinasi dengan sub.bag
keuangan
11Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10,000,000 - 8.29
Perubahan Format SPJ dan
proes spj
Kordinasi dengan sub.bag
keuangan
12Penyediaan Makanan dan Minuman
365,565,000 2.26 10.53
Terhambat pada masalah
amprahan
Kordinasi data pada
puskesmas
13Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/dalam Daerah
312,000,000 22.31 25.00
Sesuai dengan surat undangan Menyesuaikan jumalah surat
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Fisik (%)Realisasi (%) Upaya Tindak Lanjut RekomendasiNO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) Permasalahan
EVALUASI TRIWULAN I
TAHUN 2017
14
Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional 250,000,000
-
Jadwal pelaksanakan pada
triwulan II
Kordinasi dan mengurus
kelengkapan dengan
rekanan
15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1,510,000,000 - Dalam proses review DID Kordinsi dengan PU
16 Pengadaan Mebeleur 721,500,000 -
Jadwal pelaksanakan pada
triwulan II
Kordinasi data dengan
permintaan/ kebutuhan
Mebeleur
17 Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara 227,500,000 1.95 17.02 sudah sesuai prosedur
18 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/ Kantor
60,000,000 - -
Jadwal pelaksanakan pada
triwulan II
Kordinasi dan mengurus
kelengkapan dengan
rekanan
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional 168,400,000 8.55 Masih dalam proses SPJ Menunggu proses
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 25,000,000 -Terhambat pengurusan dengan
rekanan
Kordinasi dan mengurus
kelengkapan dengan
rekanan
21 Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah 123,300,000 1.95 50.00 Menunggu pergeserah sumber
dana
Kordinasi dan menunggu
penganggaran
22 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah11,950,000
Jadwal pelaksanakan pada
triwulan II
Masih dalam kornidasi
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
23 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya53,600,000 -
Jadwal pelaksanakan pada
triwulan II
Masih dalam kornidasi
24 Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur50,000,000 -
Jadwal pelaksanakan pada
triwulan II
Masih dalam kornidasi
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25 Pendidikan dan pelatihan formal 5,515,166,500 6.84 - Jadwal pelaksanakan pada
triwulan II
Masih dalam kornidasi
26 Penilaian dan Pengembangan Pegawai 97,300,000 2.47 11.99 Terhambat penilaian
perengkiranganDalam proses berkordinasi
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
27
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD 254,319,200 - 2.38
Terkendala di proses spj adanya
tambahan fotmat
Konlustasi ke sub.bag
keuangan
28 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun61,025,900 - 20.00
Realisasi kegiatan lebih banyak
di akhir tahun
VI Program Perencanaan Anggaran SKPD
29Penyusunan Anggaran SKPD 225,617,500 - 20.00
Terkendala di proses spj adanya
tambahan fotmat
Konlustasi ke sub.bag
keuangan
VII Program Informasi Pembangunan Daerah
30 Penyelenggaraan Pameran/Pegawai Pembangunan 27,061,000 - -
Jadwal pelaksanakan pada
triwulan II
Masih dalam kornidasi
VIII Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Kesehatan
31 Pengadaan Obat dan Perbekalan 5,673,175,800 0.04 0.10
1. Masih menunggu daftar obat
baru di e-katalog yang akan
diupdate pada bulan April
2. Non e-katalog masih dalam
proses pengadaan (pelelangan)
obat, vaksin dan BMHP
yang diprediksi tidak muncul
di e-katalog proses
pengadaan dilakukan
secara lelang dan sudah
mulai berjalan atas
permintaan program
32 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 175,867,000 6.82 12.50
33 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 152,306,000 -
Kegiatan monev rencananya
dilakukan setiap 4 bulan sekali,
dan akan dimulai pada bulan
april, sumber dana BHP provinsi
yang belum bisa dicairkan
IX Program Upaya Kesehatan Masyarakat
34 Pemeliharan dan Pemulihan Kesehatan 205,266,500 9.57 10.00
1.Masih ada perubahan sumber
dana 2.
karena ada pergeresan sehingga
menungu penetapan pergeresan
Konsultasi ke sub.bag
keuangan
35Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
dan wabah156,949,300 1.53 4.17
Sosialisasi sudah
dianggarkan di Puskesmas
36 Perbaikan Gizi Masyarakat 171,700,000 -
37 Peningkatan kesehatan masyarakat 90,677,800 - -
1.Masih ada perubahan sumber
dana 2.
karena ada pergeresan sehingga
menungu penetapan pergeresan
Konsultasi ke sub.bag
keuangan
38 Peningkatan pelayanan dan penangulangan masalah kesehatan
2,247,503,290.00 -
1.Masih ada perubahan sumber
dana 2.
karena ada pergeresan sehingga
menungu penetapan pergeresan
Konsultasi ke sub.bag
keuangan
39 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan173,250,000 - 13.75
Proses SPJ, Sumber dana DID,
di bulan april baru dibayar
40 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit 50,462,500 - 12.50
41Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Tejakula I1,121,183,050.00 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
42Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Tejakula II925,733,050 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
43Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Kubutambahan I1,079,105,050 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
44Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Kubutambahan II1,087,282,050.00 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
45Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Sawan I994,373,050 - 16.67
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
46Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Sawan II810,826,050 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
47Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Buleleng I1,802,981,050 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
48Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Buleleng II685,372,050 - 13.12
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
49Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Buleleng III1,181,873,050 -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
50Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Sukasada I1,483,613,050 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
51Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Sukasada II880,323,050 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
52Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Banjar I1,589,381,050 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
53Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Banjar II623,891,050 - 12.35
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
54Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Seririt I1,026,605,050 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
55Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Seririt II1,282,655,050 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
56Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Seririt III490,121,050 - 12.0
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
57Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Busungbiu I923,831,050 - 16.87
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
58Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Busungbiu II540,071,050 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
59Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Gerogak I1,923,179,050 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
60Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP
Puskesmas Gerogak II1,280,297,050 -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
61Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula I399,794,000 - 30.4
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
62Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula II399,794,000 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
63Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kubutambahan I399,794,000 -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
64Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kubutambahan II426,447,000 -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
65Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan I426,447,000 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
66Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan II399,794,000 - 24.9
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
67Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng I479,760,440 -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
68Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng II399,794,000 -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
69Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng III426,447,000 - 27.60
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
70Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada I479,753,000 - 21.72
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
71Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada II426,447,000 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
72Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar I479,753,000 -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
73Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar II399,794,000 - 41.77
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
74Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt I426,447,000 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
75Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt II399,794,000 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
76Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt III399,794,000 -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
77Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Busungbiu I453,100,000 - 12.0
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
78Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Busungbiu II399,794,000 - -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
79Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak I453,100,000 - 32
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
80Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak II426,447,000 -
1. Proses penomeran SPJ yang
lama
2. Ketersediaan anggaran kas
3. Adanya penambahan
kelengkapan SPJ
4. Tata cara pembuatan SPJ
kurang paham
5. Ketersediaan sumbe dana
6. Tidak tersedia anggaran yang
cukup tranfer dan kapitasi JKN
1.Kordianasi pada Sub bag
Keuangan Dinas Kesehatan
2. kordianasi dengan
pemengan program di
puskesmas
81 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 64,514,000 - 25.00 Perbub dan pejabat pelaksana
SPJ terlambat
Kegiatan sudah dilaksankan
cumak realisasi keuangan
yang belum
X Program Pengawasan Obat Dan Makanan
82 Peningkatan Kapasitas Laboratorium 184,638,200 3.78 6.4
pengawasan obat dan makanan
XI Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
83 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup sehat 122,497,400 - -
PSJ sudah masuk ke bagian
keuangan mamun kendala dalam
proses pencairan karna karna
keterlambatan pengimputan oleh
bag keuangan
Kordinasi dengan Sub.bag
keuangan
84 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
713,366,800 0.81 2.00
PSJ sudah masuk ke bagian
keuangan mamun kendala dalam
proses pencairan karna karna
keterlambatan pengimputan oleh
bag keuangan
Kordinasi dengan Sub.bag
keuangan
85 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
19,272,000
-
PSJ sudah masuk ke bagian
keuangan mamun kendala dalam
proses pencairan karna karna
keterlambatan pengimputan oleh
bag keuangan
Kordinasi dengan Sub.bag
keuangan
86 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
195,075,500
-
PSJ sudah masuk ke bagian
keuangan mamun kendala dalam
proses pencairan karna karna
keterlambatan pengimputan oleh
bag keuangan
Kordinasi dengan Sub.bag
keuangan
XII Program Perbaikan Gizi Masyarakat
87 Penyusunan peta informasi masyarakat 38,140,000 -
kurang gizi
88 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 348,275,000 -
89 Penanggulangan kurang energi (KEP),anemia giizi besi,gangguan 195,460,000 -
akibat kurang yodium (GAKY),
90 Pemberdayaan masyarakat untuk 48,615,000 -
pencapaian keluarga sadar gzi
91 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 10,965,000 -
XIII Program Pengembangan Lingkungan sehat
92 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat6,125,000
-Belum ada permohonan
pemeriksaan kualitas air
Menunggu ada permohonan
93Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
32,625,000 -
11.11
Proses SPJ, Sumber dana DID,
di bulan april baru dibayar
94Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
92,900,000 -
- Jadwal Pelaksanaan di Bulan Mei
95Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
52,017,000 2.19 10.00
Proses SPJ, sumber dana DID di
bulan april baru dibayar
XIV Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
96 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 949,848,200 4.00 9
97 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 288,172,200
-
12.0
Pencairan dana pada bulan April
(belum ada dana hingga per-
maret)
98 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 693,658,300
-
26
Pencairan dana pada bulan April
(belum ada dana hingga per-
maret)
99 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 297,045,000 17.00 - tidak ada kasus malaria
100
Peningkatan imunisasi 41,945,000 5.72 11.0
Pencairan dana pada bulan April
(belum ada dana hingga per-
maret)
101 Peningkatan surveilans epidemiologidan penanggulangan wabah
129,697,000
-
10.00
Pencairan dana pada bulan April
(belum ada dana hingga per-
maret)
102
Peningkatan Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
27,475,000
-
Kesalahan target kinerja pada
DPA (seharusnya Jumlah
Puskesmas) sehingga dana tidak
dicairkan
103
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 57,545,500 4.17 11.11
Pencairan dana pada bulan April
(belum ada dana hingga per-
maret)
XV Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
104 Evaluasi dan pengembangan standar 40,500,000 5.93 6.00
pelayanan kesehatan
105 Penyelenggaraan Akriditasi Puskesmas 1,004,388,000 - -
1.Masih ada perubahan sumber
dana 2.
karena ada pergeresan sehingga
menungu penetapan pergeresan
3. Akreditasi diadakan pada
bulan april
Konsultasi ke sub.bag
keuangan
XVI Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesma Pembantu dan Jaringannya
106 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 2,276,528,000 - -
Jadwal pelaksanakan pada
triwulan II
Masih dalam kordinasi
107 Rehab Sedang/Berat Puskesmas Pembantu279,027,400
- -Jadwal pelaksanakan pada
triwulan II
Masih dalam kordinasi
108 Rehab Puskesmas 1,472,629,600 - -Jadwal pelaksanakan pada
triwulan II
Masih dalam kordinasi
XVII Program pengdaan,peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru sakit mata
109 Pembangunan Rumah Sakit 7,549,923,900 - 37.50 Masih dalam proses pendaftaran
dan anwesing
sudah adanya persiapan
tander
110 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 2,755,340,000
111 Pengadaan Alat - Alat Rumah Sakit 14,628,203,800 - -
112 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 605,660,500 - -
Masih menunggu daftar obat
baru di e-katalog yang akan
diupdate pada bulan April
113Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah
1,050,000,000 - -
Jadwal pelaksanakan pada
triwulan II
Masih dalam kordinasi
114Pengadaan mebeleur rumah sakit
183,500,000 - -
Jadwal pelaksanakan pada
triwulan II
Masih dalam kordinasi
115
Pengadaan Perlengkapan Rumah, Rumah Sakit (Dapur,Ruang
Pasien,Ruang Tunggu,dan Lain-lain 207,880,000 - -
Jadwal pelaksanakan pada
triwulan II
Masih dalam kordinasi
116Pengadaan bahan-bahan logistik rumah Sakit
85,253,400 - -
Jadwal pelaksanakan pada
triwulan II
Masih dalam kordinasi
117Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
168,600,300 - -
Jadwal pelaksanakan pada
triwulan II
Masih dalam kordinasi
118Pengadaan Bahan Makanan/Minuman
250,000,000 - -
Jadwal pelaksanakan pada
triwulan II
Masih dalam kordinasi
Pasien dan Pegawai Rumah Sakit
XVIII Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
119 Kemitraan Asuransi kesehatan masyarakat 32,562,084,000 18.31 86
1.Masih ada perubahan sumber
dana 2.
karena ada pergeresan sehingga
menungu penetapan pergeresan
Konsultasi ke sub.bag
keuangan
120 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
35,312,000
- -
1.Masih ada perubahan sumber
dana 2.
karena ada pergeresan sehingga
menungu penetapan pergeresan
Konsultasi ke sub.bag
keuangan
XIX Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita
121 Penyuluhan kesehatan anak balita 50,381,000 - -
Renkas bulan april dan sumber
dana pajak rokok ditransfer bulan
april
122 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita11,087,000 - -
Sumber dana pajak rokok yang
ditransfer bulan april
123 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 16,643,000 - 5.00 Proses SPJ
XX Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
124 Pelayanan pemeliharaan kesehatan78,550,000 - -
Sumber dana pajak rokok yang
ditransfer bulan april
125Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
59,524,000 - -
Sumber dana pajak rokok yang
ditransfer bulan april
126Pelayanan Kesehatan
68,056,000 - -
Sumber dana pajak rokok yang
ditransfer bulan april
127 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 34,565,400 - - Proses SPJ
XXI Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
128
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
534,645,000 - 4.35
Kegitan di Triwulan / sumber
dana pajak rokok yang ditranfer
bulan april
129 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu230,600,000 - 33.33
Sumber dana pajak rokok yang
ditransfer bulan april
130 Pemeliharaan Kesehatan Ibu1,186,272,825 0.04
Sumber Dana DAK bulan April,
Proses SPJ
131
Monitoring,evaluasi dan pelaporan 368,529,750 -
Sumber Dana DAK bulan April,
Proses SPJ, Kegiatan audit
menunggu jadwal
XXII Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja
132- Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Kesehatan
Remaja 50,000,000 - -
XXIII Program Kesehatan Tradisional
133
Pembinaan dan pengawasan kesehatan Tradisional 369,723,000 - 40.00
1.Transfer dana dari anggaran
belum ada 2.
terlambatnya penetapan pejabat
yang terkait di spj 3.
penetapan DPA terlambat
Menunggu perbub dan
menunggu pejabat
penetapan spj
134
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9,479,800 - -
1.Transfer dana dari anggaran
belum ada 2.
terlambatnya penetapan pejabat
yang terkait di spj 3.
penetapan DPA terlambat
Menunggu perbub dan
menunggu pejabat
penetapan spj
XXIVProgram Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
135 - Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan 23,943,695,786.26 - -
Masih dalam proses pengadaan,
Surat Kontrak telah diselesaikan
tetapi proses pengerjaan oleh
rekanan belum dikerjakan 100%.
Melakukan pendekatan
pada rekanan agar segera
menyelesaikan pengerjaan.
136 Pengadaan perbekalan kesehatan rumah tangga 317,988,800 - -
137 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 35,000,000 - -
XXV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
138 Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi 37,700,000 10.61 25.00
dan perijinan tenaga kesehatan
139Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Puskesmas,
340,304,100 - -
Administrasi pencairan dana
yang masih dalam proses
Manusia Kesehatan
140Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan
20,000,000 - -
Terbentur jadwal dengan
kegiatan Nakes Teladan
XXVI Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
141Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan dan
Pengendalian Penyakit tidak menular906,261,100 0.33 0.17
Proses administrasi dana (SPJ)
masih dalam proses karena dana
pajak roko belum bisa disairkan.
(Perencanaan kegiatan dimulai
bulan April - Mei)
142 Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular126,650,000 - -
Kegiatan baru dilaksanakan pada
bulan April
143 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 21,550,000 12.76 20.00
JUMLAH 153,426,598,811.26 - -
B PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS
I DAK FISIK
1
Sub Bidang Pelayanan Dasar
3,547,679,000.00 - -
Pengadaan ipal dan mesin foging
belum ada di e-katalog, untuk
rehab puskesmas gerogak 2
masih menunggu review DED
Kordinasi ke LKPP
2
Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian
3,941,799,000.00
- -
1. menunggu item obat yang
masuk daftar e Katalog
2.POA dan Renkas Kegiatan
dilaksanakan bulan Juli 2017
3.POA dan Renkas Kegiatan
dilaksanakan bulan Mei 2017
Bila item obat yang
dibutuhkan tidak termasuk e
Katalog akan diadakan
secara tender
II DAK NON FISIK
1
Bantuan Operasional Kesehatan
9,795,935,000.00 - -
Petunjuk teknis penggunaan
BOK untuk rujukan UKM belum
jelas
Konsultasi ke Provinsi dan
Pusat
2
Akreditasi Puskesmas
907,947,000.00
- -
Jadwal penilaian akreditasi
ditentukan oleh tim surveor dari
pusat
Meningkatkan kordinasi
dengan tim surveor
3 Jaminan Persalinan 1,004,388,000.00 - -
SPJ sudah dibuat tapi proses
pencarian belum terealisasi di
bulan maret
Kordinasi pada sub.bag
keuangan
Mengetahui
Plh.Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan Kab.Buleleng,
Nyoman Suasa Giri,SKM.M.Kes Putu Agus Hartawan,SKM,M.Kes.
NIP.19621112 198211 1 001 NIP. 197308051996031002.
Singaraja, Mei 2017
Kasubag Perencanaan
KODE URUSAN
KODE NAMA INSTANSI
BULAN
1
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi,
Sumber Daya air dan listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan kendaraan dinas/operasional
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
NO PROGRAM/KEGIATAN
2
5 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
8 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
/ Penerangan Bangunan Kantor
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
12 Penyediaan Makanan dan
Minuman
12 Penyediaan Makan dan Minum
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah/dalam Daerah
II Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
16 Pengadaan Mebeleur
17 Penyelenggaraan dan Pengadaan
Sarana/Prasarana Upacara
18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas /Operasional
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
21Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang
Milik Daerah
22 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
Aset Barang Milik Daerah
III.
23 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
kelengkapannya
24 Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur
IV.
25 Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
26 Penilaian dan Pengembangan Pegawai
V.
27Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan
ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
28 Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir
Tahun
.
VI. 29Program Perencanaan Anggaran SKPD
Penyusunan Anggaran SKPD
VII
30 Penyelenggaraan Pameran/Pegawai
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Informasi Pembangunana Daerah
Pembangunan
VIII
31 Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
32 Peningkatan pemerataan
obat dan perbekalan kesehatan
33 Monitoring,evaluasi dan pelaporan
IX Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
34 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
35 Penyelenggaraan Pencegahan dan
pemberantasan penyakit menular dan
dan wabah
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
36 Perbaikan gizi masyarakat
37 Peningkatan kesehatan masyarakat
38 Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
39 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
40 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
41 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Tejakula I
42 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Tejakula II
43 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Kubutambahan I
44 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Kubutambahan II
45 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Sawan I
46 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Sawan II
47 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Buleleng I
48 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Buleleng II
49 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Buleleng III
50 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Sukasada I
51 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Sukasada II
52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Banjar I
53 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Banjar II
54 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Seririt I
55 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Seririt II
56 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Seririt III
57 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Busungbiu I
58 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Busungbiu II
59 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Gerogak I
60 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Gerogak II
61 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Tejakula I
62 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Tejakula II
63 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Kubutambahan I
64 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Kubutambahan II
65 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Sawan I
66 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Sawan II
67 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Buleleng I
68 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Buleleng II
69 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Buleleng III
70 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Sukasada I
71 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Sukasada II
72 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Banjar I
73 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Banjar II
74 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Seririt I
75 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Seririt II
Terealisasinya pelayanan kesehatan Usia pendidikan dasar
Terealisasi pelayanan imunisasi
Terealisasinya pelayanan kesehatan usia produktif
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dan DM
Terealisainya upaya pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan nafza
Terealisasinya upaya kesehatan lingkungan,
Terealisasinya promosi kesehatan
Terealisasinya upaya kesehatan lainnya
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4
Komplikasi Kebidanan yang ditangani
Pelayanan Nifas
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani
Kunjungan Bayi
76 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Seririt III
77 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Busungbiu I
78 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Busungbiu II
79 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Gerokgak I
80 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Gerokgak II
81 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
X
82 Peningkatan Kapasitas Laboratorium
pengawasan obat dan makanan
XI Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat
83 Pengembangan Media Promosi dan
Informasi Sadar Hidup sehat
84 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
85 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
86 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Masyarakat
XII Program Perbaikan Gizi Masyarakat
87 Penyusunan Peta Informasi masyarakat
kurang gizi
88 Pemberian tambahan makanan dan Vitamin
89 Penanggulangan kurang energi
(KEP),anemia giizi besi,gangguan
akibat kurang yodium (GAKY),
kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya.
90Pemberdayaan Masyarakat untuk
pencapaian Keluarga Sadar Gizi
keluarga sadar gizi
91 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
XIII
92 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Sehat
93 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
94 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Program Pengembangan Lingkungan sehat
95 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan
XIV
96 Penyemprotan / Fogging Sarang
Nyamuk
97 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita
dan Anak Sekolah
98 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
99 Pencegahan penularan penyakit
Endemik/Epidemik
Program Pencegahan dan Penangulangan
100 Peningkatan Imunisasi
101 Peningkatan survilense epidemiologi dan
penanggulangan wabah
102
Peningkatan Komunikasi,Informasi dan
Edukasi (KIE) Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
103 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
XV
104 Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
105 Penyelenggaraan Akriditasi Puskesmas
XVI
106 Pengadaan sarana dan prasarana
Puskesmas
107 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
Pembantu
108 Rehab Puskesmas
XVII
109 Pembangunan Rumah Sakit
Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan
saran dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Program Pengadaan ,Peningkatan Sarana dan
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
110Pembanagunan Instalasi Pengelolaan Air
Limbah Rumah Sakit
111 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit
112 Pengadaan obat-obatan rumah sakit
113 Pengadaan ambulance/mobil jenazah
114 Pengadaan mebeleur rumah sakit
115 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Tangga Rumah sakit (Dapur,Ruang
Pasien,Laundry, Ruang Tunggu,
dan Lain-lain)
116Pengadaan bahan-bahan logistik rumah
Sakit
117Pengadaan pencetakan administrasi dan
surat menyurat rumah sakit
118 Pengadaan Bahan Makanan/Minuman
Pasien dan Pegawai Rumah Sakit
XVIII
119 Kemitraan Asuransi kesehatan
masyarakat
120 Monitoring dan evaluasi
XIX
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak
121 Penyuluhan kesehatan anak balita
122 Pelatihan dan pendidikan perawatan
anak balita
123 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
XX
124 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
125Pendidikan dan pelatihan perawatan
kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
126 Pelayanan Kesehatan
127 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
XXI
128 Penyuluhan Kesehatan ibu hamil dari
keluarga kurang mampu
129Perawatan berkala bagi ibu hamil
darikeluarga kurang mampu
130 Pemeliharaan Kesehatan Ibu
Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan
131 Monitoring,evaluasi dan pelaporan
XXII
132- Peningkatan komunikasi, informasi dan
edukasi (KIE) Kesehatan Remaja
XXIII Program Kesehatan Tradisional
133Pembinaan dan pengawasan kesehatan
Tradisional
-
134 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
XXIV
135 Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan
136Pengadaan perbekalan kesehatan rumah
tangga
137 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
138 Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi
dan perijinan tenaga kesehatan
139Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya
Puskesmas, Manusia Kesehatan
Program Alat Kesehatan dan Perbekalan
XXVProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
140 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan
XXVI
141
142Pelayanan pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular
143 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan
Program pencegahan dan pengendalian penyakit
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) pencegahan dan
Pengendalian Penyakit tidak menular
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng,
dr. I Gusti Nyoman Mahapramana
NIP. 19610412 198803 1 012
Total Nilai Kerja Kegiatan
1.02. Kesehatan
1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan
Januari s/d April 2017.
INDIKATOR KINERJA SATUAN
3 4
1. Input ( masukan )dana Rp.
Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah Surat terkirim Lbr.
3. Outcome ( Hasil )
Tercapainya koordinasi %
1. Input ( masukan )dana Rp.
Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah Rekening Listrik ,Telp dan air dibayar rek
3. Outcome ( Hasil )
Komunikasi sumber daya air dan listrik tersedia dengan cukup %
1. Input ( masukan )dana Rp
Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan unit
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya operasional kendaraan %
1. Input ( masukan )Dana, tenaga yang dibutuhkan Rp.
2.Output (Keluaran )
Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan disusun JenisLRA,CALK,NERACA
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data kebijakan keuangan Bulan
KEGIATAN
1. Input ( masukan )dana Rp.
Dana, Tenaga dan Peralatan yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah unit kantor yang dibersihkan Unit
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya kebersihan kantor %
1. Input ( masukan )dana Rp.
Dana, Tenaga dan Peralatan yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah item peralatan kerja diperbaiki Unit
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya operasional peralatan kerja %
1. Input ( masukan ) Rp.
Dana, Peralatan yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah Item ATK disediakan Jenis
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya kinerja aparatur %
1. Input ( masukan ) dana Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah item barang cetakan dan penggandaan Jenis
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Kinerja Aparatur %
1. Input ( masukan ) dana Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran ) Jenis
JumLah komponen instalasi listrik disediakan Paket
3. Outcome ( Hasil ) %
Meningkatnya Kinerja Aparatur
1. Input ( masukan ) dana RP.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor disediakan unit
2.Output (Keluaran )
Administrasi perkantoran terselenggara dengan baik %
1. Input ( masukan ) Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan Exemplar
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya wawasan Aparatur %
1. Input ( masukan )dana Rp.
2.Output (Keluaran )
Tersedianya makan minum rapat dan kali
tamu rapat
3. Outcome ( Hasil )
Tercapainya kebutuhan makan minum kali
untuk rapat dan tamu minum rapat
1. Input ( masukan )dana Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah jenis bahan makanan dan minuman disediakan Jenis
3. Outcome ( Hasil ) %
Meningkatnya Kinerja Pegawai
1. Input ( masukan )dana Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah OH Koordinasi dilaksanakan Bulan
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai Exempler
kajian rapat
1. Input ( masukan )
Dana yang dibutuhkan Rp.
2.Output (Keluaran )
Jumlah kendaraan yang diadakan Unit
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya operasional kantor %
1. Input ( masukan )
Dana yang dibutuhkan Rp.
2.Output (Keluaran )
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Unit
disediakan
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Kerja Pegawai %
1. Input ( masukan ) Rp
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah Jenis Mebel Disediakan buah
Unit
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Kinerja Pegawai %
1. Input ( masukan )dana RP.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali upacara dilaksanakan kali
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Iman Aparatur %
1. Input ( masukan ) Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah luas gedung/lingkungan kantor dipelihara unit
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya fungsi Kantor %
1. Input ( masukan )
Dana yang dibutuhkan Rp.
2.Output (Keluaran )
Jumlah jenis kendaraan dipelihara Unit
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya operasional kendaraan dinas/operasional %
1. Input ( masukan ) Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah perlengkapan kantor dipelihara Unit
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya operasional perlengkapan gedung kantor %
1. Input ( masukan )Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah dokumen aset barang milik daerah Dokumen
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya data inventaris aset barang milik daerah %
1. Input ( masukan )
Dana yang dibutuhkan Rp.
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali monev dilaksanakan Kali
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya pengelolaan aset Lokasi
1. Input ( masukan ) Rp
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah meter kain disediakan stel
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya disiplin aparatur %
1. Input ( masukan ) Rp
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terwujudnya pembinaan aparatur paket
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya iman aparatur %
1. Input ( masukan ) Rp
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah Peserta Diklat Org
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya kompetensi petugas kesehatan puskesmas rawat inap Org
1. Input ( masukan ) Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah pegawai mendapat penilaian Org
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya kinerja dan kapasitas SDM Pegawai
1. Input ( masukan ) dana yang dibutuhkan Rp.
2.Output (Keluaran ) Buku
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data capaian kinerja dan realisasi kinerja Buku
secara lengkap dan akurat
1. Input ( masukan ) Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun disusun Laporan
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian keuangan Laporan
1. Input ( masukan )dana Rp.
2.Output (Keluaran )
Jumlah Dokumen Anggaran SKPD disusun Dokumen
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian Angaran Dokumen
1. Input ( masukan ) Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali pameran pembangunan dilaksanakan Kali
3. Outcome ( Hasil )
Tersebarnya Informasi Pembangunan daerah %
1. Input ( masukan ) Rp.
Dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah jenis obat dan perbekalan diadakan Paket
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya pelayanan kefarmasian di yandas sesuai standar %
1. Input ( masukan ) Rp.
Dana, Tenaga dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah volume pendistribusian obat-obatan Kali
3. Outcome ( Hasil )
Persentase ketersediaan obat dan vaksin %
1. Input ( masukan ) Rp.
dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali monev dilaksanakan Kali
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan kefarmasian dan yandas sesuai standar %
1. Input ( masukan )
dana yang dibutuhkan Rp.
2.Output (Keluaran )
Jumlah fasilitas Kesehatan yng dilibatkan dalam P3K Pusk
dan Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan terhadap bencana
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Kualitas kesehatan pada acara-acara penting dan kualitas %
penanggulangan krisis kesehatan
1. Input ( masukan ) Rp
dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisai/pelatihan/penyuluhan Org
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan pemberantasan %
penyakit menular
1. Input ( masukan ) Rp
dana
2.Output (Keluaran )
Meningkatnya cakupan dan keberlangsungan kegiatan pemantauan pertumbuhan di
posyanduPaket
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap posyandu %
1. Input ( masukan ) Rp
dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Pusk
dan Puskesmas berprestasi Pusk
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan Pusk
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas Pusk
1. Input ( masukan ) Rp
dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran ) puskTerlaksananya program kasus, monev, yandas dan rujukan Kec.
3. Outcome ( Hasil ) %
Meningkatnya kualitas program kasus, monev dan rujukan
1. Input ( masukan ) Rp
dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat Sekolah
DAM
Puskesmas
PKL
3. Outcome ( Hasil )
%
1. Input ( masukan ) Rp
Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran ) RS Pemerintah/
Bintek Rujukan Swasta
3. Outcome ( Hasil )
Persentase Rujukan %
1. Input ( masukan ) Dana
Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis
habis pakai, Jenis
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah
kesehatan Rim
Pak
tabung
unit
bendel
lembar
liter
paket
kotak
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Jenis
buah
Rim
botol
tabung
unit
lembar
liter
buku
kotak
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis
habis pakai, rim
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah
kesehatan kotak
botol
Gabung
unit
buku
lembar
liter
set
pieces
Gulung
Pasang
Box
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis
habis pakai, rim
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah
kesehatan kotak
botol
unit
buku
lembar
liter
set
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Jenis
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim
buah
kotak
botol
tabung
unit
buku
lembar
liter
set
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim
buah
kotak
botol
tabung
unit
buku
lembar
liter
paket
box
pieces
Exemplar
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis
habis pakai, rim
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah
kesehatan kotak
botol
unit
buku
lembar
liter
tabung
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Jenis
rim
buah
kotak
botol
Tabung
unit
buku
lembar
liter
paket
meter
pices
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim
buah
kotak
botol
unit
buku
lembar
liter
set
exemplar
kali
Kg
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan lusin
buah
kotak
botol
unit
buku
lembar
liter
paket
pices
tabung
rim
box
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, pieces
botol
rim
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan buah
kotak
jenis
unit
buku
BBM Liter
lembar
Set
Paket
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis
habis pakai, rim
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah
kesehatan buah
unit
buku
lembar
liter
` lembar
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim
buah
kotak
botol
unit
buku
lembar
liter
pak
tabung
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis
rim
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan buah
kotak
botol
unit
buku
lembar
liter
exemplar
Pieces
biji
gulung
tabung
set
rol
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis
habis pakai, rim
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah
kesehatan kotak
Tabung
unit
buku
lembar
liter
exemplar
Paket
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai Jenis
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Rim
Buah
Kotak
Botol
Unit
Buku
Lembar
Eksemplar
Liter
Set
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim
buah
kotak
Botol
Tabung
unit
buku
lembar
liter
bungkus
Set
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan habis pakai Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai Jenis
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan unit
paket
unit
buku
lembar
liter
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.
1. Input ( masukan ) Dana
2.Output (Keluaran )
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil Orang
pelayanan kesehatan ibu bersalin, terealisasinya pelayanan kesehatan Orang
bayi baru lahir Orang
pelayanan kesehatan balita, Orang
terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Orang
terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif, terealisasinya Orang
pelayanan kesehatan pada usia lanjut, teralisasinya pelayanan Orang
kesehatan penderita DM dan hipertensi, terealisasinya pelayaanan Orang
kesehatan orang dengan TB, terealisasinya pelayanan kesehatan Orang
pada orang yang resiko terinfeksi HIV, terealisasinya pelayanan Orang
kesehatan lingkungan, terealisasinya pelayanan promosi kesehatan Orang
Upaya promosi kesehtan Orang
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 %
Komplikasi kebidanan yang ditangani %
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan%
Pelayanan Nifas, %
Neonatus Komplikasi yang ditangani %
Kunjungan Bayi %
Desa/ Kelurahan UCI %
Pelayanan Anak Balita %
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan %
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %
Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam %
Penyakit Menular yang ditangani %
Desa Siaga Aktif %
1. Input ( masukan ) Rp
dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah dokumen perencanaan BOK Dokumen
laporan kegiatan/sosialisasi Laporan
umlah loka karya Kali
Jumlah pendataan ibu hamil Orang
Jumlah kunjungan P4K Orang
Jumlah pemantauan bumil resti orang
Jumlah kelas ibu hamil orang
Jumlah pendataan neonatus Kali
Jumlah pendataan bayi Kali
Jumlah kunjunga DO KB orang
Jumlah pemantauan bufas orang
Jumlah pemantauan neonatus resti orang
Jumlah pemantauan bayi orang
Jumlah kunjungan bayi yang imunisasinya belum lengkap orang
Jumlah pendataan balita bayi
Jumlah pendataan peserta didik orang
Jumlah kunjunganTK/PAUD orang
Jumlah penbinaan UKS orang
Jumlah penjaringan peserta didik baru orang
Bias campak orang
Bias DT/TD Orang
Jumlah pengambilan Vaksin ke dinkes Kali
Jumlah peningkatan kapasitas kader posyandu orang
Jumlah pendinaan KKR Kegiatan
Jumlah penyuluhan penggunaan kontrasepsi orang
Inspeksi sanitasi Tempat
Jumlah Pemicuan STBM Tempat
Jumlah pendataan lansia Kali
Jumlah posyandu lansia orang
Jumlah penyegaran kader lansia Kali
Jumlah pengukuran/pemerikasaan faktor resiko PTM di posbindu Orang
Pendataan penderita hypertensi kali
Pendataan penderita DM Kali
Jumlah penyuluhan PTM orang
Pendataan ODGJ Kali
Jumlah kunjungan rumah pasien keswa/nafsa orang
Jumlah penyuluhan kezwa/nafsa orang
Jumlajh pengiriman sample BTA Kali
Jumlah penyuluhan tentang Penyakit TB orang
Jumlah kunjungan rumah penderita TB dan kepatuhan minum obat orang
Jumal deteksi dini HIV/AIDS Orang
Jumlah Penyuluhan HIV/AIDS kegiatan
Survey mawas diri orang
Jumlah pebinaan dan survey PHBS Kali
Jumlah pamantauan dan pembinaan kesehatan tradisional orang
Sosialisai orientasi kesehtan tradisional alternatif dan komplementer orang
Jumlah penyuluhan tentang penyakit menular langsung kegiatan
Sosialisasi dan penyuluhan tentang penyakit tular vektor Kegiatan
Jumlah pemberian obat cacing kegiatan
Jumlah pemberian PMT pemulihan orang
Jumlah pemantauan penerapan KTR di sekolah Tempat
Monev Tempat
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 K4 95%
Presentase komplikasi kebidanan yang ditangani Naker 80%
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan KF 80%
Pelayanan Nifas, %
Neonatus Komplikasi yang ditangan KN 90 %
Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan Universal D/S 80%
Child Immunization (UCI) 90%
Makanan Pendamping ASI %
Pelayanan Anak Balita 90%
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan %
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan
,Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, 100%
Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam100%
Presentase penyakit menular yang ditangani kasus %
Presentase cakupan desa siaga aktif Desa siaga %
1. Input ( masukan ) Dana
2.Output (Keluaran )
Terealisasinya Kesehatan Ibu Kegiatan
Terealisasinya Kesehatan Bersalin Orang
Terealisasinya Kesehatan Bayi Kegiatan
Terealisasinya Kesehatan Balita Orang
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Kegiatan
Pd Usia Pendidikan dasar Orang
Terealisasinya Kesehatan Imunisasi Kegiatan
Terealisasinya Pelayanan pd Usia Orang
Produktif Kegiatan
Terealisasinya Pel;ayanan Kesedhatan Orang
Pada Usia Lanjut Kegiatan
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang
Lingkungan Kegiatan
Terealisasinya Pelayanan Promkes Orang
Terealisasinya Pelayanan Pada Penderita Kegiatan
Hipertensi & DM (PTM) Orang
Terealisasinya Pelkes orang dengan Kegiatan
TB Desa
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kegiatan
Resiko Terinfeksi HIV Orang
Kegiatan
Orang
Kegiatan
Orang
Kegiatan
Orang
Kunjungan Bumil K4 %
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan%
Pelayanan Nifas, %
Neonatus Komplikasi yang ditangani %
Kunjungan Bayi %
Desa/ Kelurahan UCI %
Pelayanan Anak Balita %
Makanan Pendamping ASI %
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan %
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %
Desa/Kelurahan mengalami KLB %
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam %
Penyakit Menular yang ditangani %
Desa Siaga Aktif %
1. Input ( masukan ) Dana
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya Jasa Pelayanan Kesehatan Bulan
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jenis
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rim
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Balita Buah
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan pasa usia pendidikan dasar Kotak
Terealisasinya Pelayanan Imunisasi Botol
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Unit
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Buku
Teralisasinya Pelayanan Kesehatan Lingkungan Desa
Terealisasinya Pelayanan Promosi Kesehatan Kegiatan
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Set
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Penderita DM Kegiatan
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat Orang
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang dgn TB Kegiatan
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang dgn resiko Teinfeksi HIV/AIDS Kegiatan
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 %
Komplikasi Kebidanan yang ditangani %
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan%
Pelayanan Nifas %
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani %
Kunjungan Bayi %
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %
Pelayanan Anak Balita %
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin %
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, %
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, %
Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif. %
1. Input ( masukan ) Dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah upaya kesehatan Org
Jumlah kelas ibu Kelas
Jumlah nifas yang Org
Jumlah bayi Org
Jumlah balita yang di pantau dilayani Sekolah
Jumlah sekolah dan panti yang diberi pelayanan kesehatan Panti
Jumlah bayi dan balita yang dikunjungi imunisasi Org
Jumlah sekolah yang dilayani BIAS Murid
Jumlah murid yang diberi penyuluhan Posyandu
Jumlah posyandu lansia Lansia
Jumlah TTU/TPM/SAB yang diinspeksi TTU/TPM
Jumlah kader yang direfreshing, Kader
Kader SMD dan pelaksanaan MMD, Org
Jumlah masyarakat yang dibina, Posbindu
Jumlah kasus TB yang di follow up, Sekolah
Jumlah kasus yang dilacak, Kasus
Jumlah posbindu, Murid
Jumlah sekolah yang dipantau dan penyuluhan KTR Kali
Jumlah kasus Jiwa, Jejaring
Jumlah murid yang diperiksa kebugaran Jasmani Jaringan
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %
Pelayanan Nifas, %
Neonatus Komplikasi yang ditangani %
Kunjungan Bayi %
Desa/ Kelurahan UCI %
Pelayanan Anak Balita %
Makanan Pendamping ASI %
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan %
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %
Desa/Kelurahan mengalami KLB %
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam %
Penyakit Menular yang ditangani %
Desa Siaga Aktif %
1. Input ( masukan ) Dana
2.Output (Keluaran )
Pendataan sasaran Keg.Org
Bumil pelaksanan P4K Keg.Org
Bumil resti yang dipantau Keg.Org
Bumil yang ikut kelas bumil Keg.Org
Pus tidak berKB Keg.Org
Neonatus resti yang dikunjungi Keg.Org
Ibu nifas yang dikunjungi Keg.Org
Bayi yang dipantau Org
Balita yang dipantau Org
Murid yang dibina Sekolah
Murid yang dipantau Sekolah
Murid yang diberi imunisasi Sekolah
kader yang dilatih keg.Org
Siswa yang diberi penyuluhan Sekolah
Lansan yang mendapat pelayanan kesehatan Keg.Org
TTU yang diinpeksi Tempat
Bumil dan kelompok beresiko yang di tes HIV Org
Jejaring puskesmas yang dibina Jejarin
Pemberian TTD remaja putri Sekolah
Penderita TB yang dikunjungi Org
Penderita Scizoprenia yang dikunjungi Org
Penyelidikan Epidemologi Desa
SMD DAN MMD Desa
Sweping imunisasi Org
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 %
Komplikasi kebidanan yang ditangani %
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %
Pelayanan Nifas, %
Neonatus Komplikasi yang ditangani %
Kunjungan bayi %
Desa/klurahan yang UCI %
Pelayanan anak balita %
Pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulal kk miskin %
Balita gizi buruk mendapat perawatan %
Penjaringan kesehatan siswa SD dan singakt %
Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi <18 jam%
Penyakit menular yang ditangani %
Desa siaga Aktif %
1. Input ( masukan ) Dana
2.Output (Keluaran )
Terealisasiya pelayanan kesehatan ibu, Kegiatan
Org
terealisasinya pelayanan kesehatan ibu bersalin, Kegiatan
Org
terealisasinya pelayanan kesehatan bayi baru lahir Kegiatan
Org
terealisasinya pelayanan kesehatan balita, Kegiatan
Org
terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia pedidikan dasar, Kegiatan
Org
terealisasi pelayanan kesehatan imunisasi, Kegiatan
Org
terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif, Kegiatan
Org
terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Kegiatan
Org
terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Kegiatan
Desa
terealisasinya pelayanan promosi kesehatan Kegiatan
Desa
terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderitan hipertensi Kegiatan
Org
terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus, Kegiatan
Org
terealisasinya pelayanan kesehatan orang Kegiatan
Org
dengan gangguan jiwa berat, Kegiatan
Org
terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan TB, Kegiatan
terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV. Org
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 %
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %
Pelayanan Nifas, %
Neonatus Komplikasi yang ditangani %
Kunjungan Bayi %
Desa/ Kelurahan UCI %
Pelayanan Anak Balita %
Makanan Pendamping ASI %
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan %
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %
Desa/Kelurahan mengalami KLB %
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam %
Penyakit Menular yang ditangani %
Desa Siaga Aktif %
1. Input ( masukan ) Dana
2.Output (Keluaran )
Pelayanan Ibu Hamil Kegiatan
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Bumil
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Kls Ibu
Pelayanan Kesehatan Balita, Kegiatan
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar Ibu Nifas
Pelayanan Kesehatan pada usia produktif Kegiatan
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Neonatus
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Bayi
Pelayanan Kesehatan penderita diabetes Melitus Kegiatan
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Bumil
Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB Kasus
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV TK I Paud
Pelayanan Kesehatan Imunisasi, Kegiatan
Pelayanan Kesehatan Lingkungan Sekolah
Pelayanan kesehatan Promkes Org
Pencegahan dan pengendalian penyakit Zoonotik dan vektor Kegiatan
Upaya Kesehatan Pengembangan Realisasinya Org
Kegiatan
Org
Kegiatan
Org
Kegiatan
Org
Kegiatan
Org
Kegiatan
Kasus
Spicimen
Kegiatan
Org
Kegiatan
Org
Kasus
SD
Kegiatan
Org
Tempat
Kegiatan
SAB
TTU
TPM
Org
Kegiatan
Desa
Bayi
Org
Kegiatan
Org
RT
Org
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 %
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %
Pelayanan Nifas, %
Neonatus Komplikasi yang ditangani %
Kunjungan Bayi %
Desa/ Kelurahan UCI %
Pelayanan Anak Balita %
Makanan Pendamping ASI %
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan %
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %
Desa/Kelurahan mengalami KLB %
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam %
Penyakit Menular yang ditangani %
Desa Siaga Aktif %
1. Input ( masukan ) Rp
Dana
2.Output (Keluaran )
pelayanan kesehatan ibu hamil Kegiatan
Bumil
Klas Ibu
pelayanan kesehatan ibu bersalin Kegiatan
Bupas
pelayanan kesehatan bayi baru lahir Kegiatan
Neonatus
pelayanan kesehatan balita Kegiatan
Balita
pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Kegiatan
SD
SMP
SMU
pelayanan kesehatan pada usia produktif Kegiatan
pelayanan kesehatan pada usia lanjut Lansia
pelayanan kesehatan kesehatan penderita hipertensi Kegiatan
Penderita Hipertensi
Pelayanan penderita Diabetes Melitus Kegiatan
Penderita DM
pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa Kegiatan
Penderita Jiwa
pelayanan kesehatan orang dengan TB Kegiatan
Penderita TB
pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, Kegiatan
Resiko Terinfeksi HIV
prosentase Desa UCI, Desa UCI %
jumlah pemicuan STBM STBM
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 %
Komplikasi kebidanan yang ditangani %
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %
Pelayanan nifas %
Neonatus komplikasi yang ditangani %
Kunjungan bayi %
Desa/Keluaran UCI %
Pelayanan anak balita %
Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 keluarga miskin %
Balita gizi buruk mendapat perawatan %
Penjaringan siswa SD dan setingkat %
Desa/Keluaran mengalami KLB yang dilakukan PE %
Penyakit menular yang ditangani %
Desa siaga aktif %
1. Input ( masukan ) Rp
Dana
2.Output (Keluaran )
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada :
Ibu hamil Bumil
Ibu bersalin Bumil
Bayi baru lahir keg.Orang
Balita keg.Orang
Usia Pendidikan dasar keg.Orang
Usia Produktif keg.Orang
Usia lanjut keg.Orang
Orang dengan ganguan jiwa Desa
Orang dengan TB keg.Orang
Orang dengan resiko terinfeksi HIV keg.Orang
Pelayanan penderita hipertensi keg.Orang
Upaya Kesehatan diabetes melitus Kegiatan
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 %
Komplikasi kebidanan yang ditangani %
Pertolongan persalinan oleh nakes %
Pelayanan nifas %
Neonatus dengan komplikasi %
Kunjungan bayi %
Desa/keluarahan yang UCI %
Pelayanan anak balita/DDTK %
Pemberian MP-ASI pada anak usa 6-24 %
Balita gizi buruk mendapat perawatan %
Penjaringan kesehatan siswa SD %
Desa/Keluarahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi %
Penyakit menural yang ditangani %
Desa siaga aktif %
1. Input ( masukan ) Dana
Dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah Dokumen Perencanaan BOK, Laporan Kegiatan/sosialisasi, Dokumen
jumlah Ibu Hamil Pelaksanaan P4K, Jumlah Ibu Hamil yang Ikut Kelas Laporan
Ibu Hamil, Jumlah PUS yang tidak ber-KB yang di Kunjungi, Jumlah Org
Kunjungan Neonatus, Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas, Jumlah Org
Bayi yang di sweeping Vitamin A Org
Jumlah Balita yang di pantau Org
jumlah murid TK yang di pantau Org
Jumlah Anak Panti yang di Bina Org
Jumlah Ibu Balita yang Ikut Kelas Ibu Balita Org
Jumlah murid yang di pantau dan diberi Imunisasi Org
Jumlah Kader yang dilatih Org
Jumlah siswa yang diberi Penyuluhan Kesehatan, Org
Jumlah Lansia yang mendapat pemantauan Kesehatan, Org
Jumlah Ibu Hamil dan Kelompok Beresiko yang di Tes HIV, Org
Jumlah Kasus Penyakit yang dipantau, Org
Penemuan Secara dini Kasus Malaria, Org
Jumlah Bayi yang mendapat Imunisasi di Posyandu Org
Jumlah Jejaring Puskesmas yang mendapat Pembinaan Org
Jumlah Pendataan Rumah Sehat Org
Pemeriksaan Rumah Sehat Pustu
Pendataan Jamban Keluarga Org
Pemicuan STBM Org
Pendataan sarana air bersih dan air minum Desa
Inspeksi Sanitasi SAB Org
Pengambilan sample Air Org
Kaporitisasi, Org
Pemeriksaan TTU Org
Penyuluhan, Orientasi,sosialisasi Org
kesehatan Reproduksi termasuk KB, Pembinaan KKR Org
Kesehatan Gigi Di Sekolah, Org
Pembinaan Usia Sekolah/ Dokter Kecil Org
Penjaringan Kesehatan Peserta Didik Org
Surveylan dan Pelacakan Gizi Buruk Org
Pelayanan Kesehatan Pada Penderita TB Org
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 95%
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan80%
Pelayanan Nifas, 90%
Neonatus Komplikasi yang ditangani 90%
Kunjungan Bayi 80%
Desa/ Kelurahan UCI 90%
Pelayanan Anak Balita 100%
Makanan Pendamping ASI 100%
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan 100%
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 100%
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 100%
Desa/Kelurahan mengalami KLB 100%
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam 100%
Penyakit Menular yang ditangani 100%
Desa Siaga Aktif 100%
1. Input ( masukan ) Dana
Dana
2.Output (Keluaran )
umlah bumil pelaksanaan P4K, Jumlah bumil yang ikut Kelas Ibu Org
Hamil, Jumlah bayi baru lahir dikunjungi, Jumlah PUS yang Tidak Ber Org
KB yg dikunjungi, Jumlah ibu nifas yang dikunjungi, Org
Resti yang dipantau, Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita di Org
Jumlah Bumil Posyandu yg dikunjungi Org
Jumlah murid Tk yang dikunjungi Org
Jumlah murid kelas 1 dan 7 yang dijaring Org
Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi Org
Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Org
Jumlah penderita Hipertensi yang dilayani Org
Jumlah penderita DM yang dilayani Org
Jumlah ODGJ yang dikunjungi, Org
Jumlah lanjut Usia yang mendapat pelayanan Kesehatan Org
Jumlah masyarakat yang diberi Penyuluhan Org
Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang di Test HIV Org
Jumlah siswa yang diberi penyuluhan Org
Jumlah kunjungan pada penderita TB, Org
Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan Buah
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 %
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %
Pelayanan Nifas, %
Neonatus Komplikasi yang ditangani %
Kunjungan Bayi %
Desa/ Kelurahan UCI %
Pelayanan Anak Balita %
Makanan Pendamping ASI %
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan %
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %
Desa/Kelurahan mengalami KLB %
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam %
Penyakit Menular yang ditangani,Desa Siaga Aktif %
1. Input ( masukan ) Rp
Dana
2.Output (Keluaran )
Terealisasinya upaya kesehatan ibu
Jumlah ibu hamil Bumil
Jumlah klas ibu hamil Kelas bumil
Jumlah kelas ibu balita Kelas ibu balita
Jumlah ibu nifas Bufas
Jumlah neonatus Neonatus
Jumlah bayi yang dipantau Bayi
Jumlah balita yang disweping vitamin A Bayi
Jumlah sekolah Tk yang dipantau TK
Jumlah sekolah yang memakai gayo yang dipantau SD
Jumlah RT yang memakai gayo yang dipantau RT
Jumlah sekolah yang mempunyai doktil yang dibina SD
Jumlah sekolah yang di jaring Sekolah
Jumlah sekolah yang diperiksan secara berkala SD
Jumlah siswa yang mendapat imunisasi Siswa
Jumlah bayi yang diimunisasi Bayi
Jumlah bayi yang disweping Bayi
Jumlah sekolah yang diberi penyuluhan Sekolah
Jumlah posyandu lansia yang dilayani Posy lansi
Jumlah lansia resti yang dikunjungi Lansia resti
Jumlah TTU yang dipantau TTU
Jumlah TPM yang dibina Tpm
Jumlah RT yang dipantau RT
Jumlah RT yang dipacu KK
Jumlah kader yang di beri penyegaran kader
Jumlah posyandu yang diberi penyuluhan Posyandu
Jumlah RT yang disurvey KK
Jumlah kelompok resti yang biberi penyuluhan Kelompok
Jumlah kelompok resti yang diambil sempelnya Masy resti
Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan masyarakat
Jumlah posbindu yang dilayani Posbindu
Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan masy
Jumlah jejaring yang diverifikasi Jejaring
Jumlah kasus yang diberi PE masyarakat
Jumlah siswa yang diberi penyuluhan siswa
Jumlah ODGJ yang dikunjungi ODGJ
Jumlah pos UKK yang dikunjungi Pos
Jumlah industri RT yang di pantau irt
Jumlah sekolah yang diperiksa kebugarannya Sekolah
Jumlah rapat perencanaan POA kali
Jumlah minilokakarya kali
Jumlah rapat litas sektor kali
Jumlah rapat evaluasi program kali
Jumlah rapat litas Program kali
Jumalah ATK Paket
Jumalah jejaring yang dievaluasi Jejaring
Jumlah konsultasi kali
Jumlah pengirim laporan kali kali
Jumlah fotocopy Lembar
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 %
Komplikasi kebidanan yang ditangani %
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %
Pelayanan Nifas, %
Neonatus Komplikasi yang ditangani %
Kunjungan Bayi %
Desa/ Kelurahan UCI %
Pelayanan Anak Balita %
Makanan Pendamping ASI %
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Desa/Kelurahan mengalami KLB %
Penyakit Menular yang ditangani %
Desa Siaga Aktif %
1. Input ( masukan ) Dana
Dana
2.Output (Keluaran )
Pelayanan Ante Natal Care Pada Pendataan Ibu Hamil Org
Pendampingan P4K Org
Kunjungan Bumil Resti Kelas Ibu Hamil Org
Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Org
Kunjungan Pendampingan Bayi & Neonatus Posyandu
Pelayanan DDTK, Org
PMT Penyuluhan dan Pemulihan Sekolah
Distribusi Vit A Kl
Sweeping Vit A Pos lansia
Survey Balita BGM Kasus
2T dan Bumil KEK
Pemberian Obat Cacing
Pembinaan Dokter Kecil,
Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah
BIAS Campak
BIAS DT TK
Pemeriksaan Berkala
Pelaksanaan UKGS
Imunisasi di Posyandu
Sweeping Imunisasi
Vaksin Rutin
Vaksin VAR
Pendataan Lansia dan Pra lansia
Posyandu Lansia
Inspeksi Sanitasi
Pengiriman Sampel Air
Pemicuan STBM
Pendataan Sarana Kesling
Penyegaran Kader Posyandu
Penyuluhan Garam Beryodium
Penyuluhan Gizi Seimbang
Pendataan PHBS Rumah Tangga
Pendataan PHBS TTU
Penyuluhan HIV AIDS dan NARKOBA
Penyuluhan TB
Pemantauan Kepatuhan Minum Obat
Penyuluhan DBD dan PHBS
Penemuan Kasus Penyakit
Konseling dan pencegahan Transmisi/Penularan HIV AIDS
Sosialisasi Tatalaksana GHPR
Sosialisasi Pemberian Vaksin Baru
Penyuluhan Kebugaran Jasmani
Konsultasi dan Keperluan Lain
Pembinaan Petugas di Desa
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 %
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %
Pelayanan Nifas, %
Neonatus Komplikasi yang ditangani %
Kunjungan Bayi %
Desa/ Kelurahan UCI %
Pelayanan Anak Balita %
Makanan Pendamping ASI %
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan %
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %
Desa/Kelurahan mengalami KLB %
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam %
Penyakit Menular yang ditangani %
Desa Siaga Aktif %
1. Input ( masukan ) Dana
Dana
2.Output (Keluaran )
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil Kegiatan
Terealisasinya pelayanan kesehatan Ibu bersalin Bumil
Teralisasinya pelayanan kesehatan Bayi baru lahir Bumil
Terealisasinya pelayanan kesehatan Usia balita Bumil
Terealisasinya pelayanan kesehatan Usia pendidikan dasar Ibu balita
Terealisasi pelayanan imunisasi Puskesmas
Terealisasinya pelayanan kesehatan usia produktif Kegiatan
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Bayi
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dan DM Kegiatan
Terealisainya upaya pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan nafza Rumah
Terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan TB dan orang
dengan resiko terinfeksi HIVBalita
Terealisasinya upaya kesehatan lingkungan, Kegiatan
Terealisasinya promosi kesehatan Siswa
Terealisasinya upaya kesehatan lainnya Siswa
Siswa
Siswa
Siswa
Siswa
Kegiatan
kali
Kegiatan
orang
Kegiatan
desa
orang
desa
Kegiatan
orang
kegiatan
orang
orang
Kunjungan
Tempat
orang
Kegiatan
desa
orang
desa
Kegiatan
Orang
Orang
Orang
Orang
desa
orang
Kegiatan
desa
desa
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 %
Komplikasi Kebidanan yang ditangani %
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan, %
Pelayanan Nifas %
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani %
Kunjungan Bayi %
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %
Pelayanan Anak Balita %
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin%
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam
Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif
1. Input ( masukan ) Dana
Dana
2.Output (Keluaran )
Pelayanan kesehatan bumil Kegiatan
pelayanan kesehatan bulin Bayi
pelayanan Kesehatan BBL Bayi
pelayanan kesehatan balita Bayi
pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar SD/SMP
pelayanan kesehatan pada usia produktif Orang
pelayanan kesehatan pada usia lanjut Usila
pelayanan kesehatan pada penderita hypertensi Kegiatan
pelayanan kesehatan pada penderita DM Kegiatan
pelayanan kesehatan pada ODGJ Kegiatan
pelayanan kesehatan pada penderita TB Kasus
pelayanan kesehatan pada orang beresiko HIV Kasus
Promosi kesehatan Orang
pelayanan gizi Orang
pelayanan kesehatan lingkungan Kegiatan
pelayanan imunisasi Bayi
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 %
Komplikasi Kebidanan yang ditangani %
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan%
Pelayanan Nifas, %
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani %
Kunjungan Bayi %
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %
Pelayanan Anak Balita,
%
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin%
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam%
Penyakit Menular yang ditangani, %
Desa Siaga Aktif %
1. Input ( masukan ) Dana
Dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah bumil pelaksanaan P4K Org
Jumlah bumil resti yang dipantau Org
Jumlah bumil yg ikutaTerealisasinya Kesehatan ibu Kegiatan
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu bersalin Org
Terealisasinya pelayanan bayi yg baru lahir Kegiatan
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu balita Kegiatan
Terealisasinya pelayanan pada usia pendidikan dasar SD
Terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi Desa
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif Sekolah
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Kegiatan
Terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Desa
Terealisasinya pelayanan kesehatan promosi kesehatan Kegiatan
Terealisasinya kesehatan pada pend. Hipertensi Kegiatan
Terealisasinya pelayanan kesehatan pend.diabetes melitus Kegiatan
Terealisasinya pel. kes. orang dengan gangguan jiwa berat Kegiatan
Terealisasinya pel. kes. Orang dengan TB Kegiatan
Terealisasinya pel. kes. orang dengan resiko terinfeksi HIV Kegiatan
kelas bumil Kali
Jumlah PUS tidk ber-KB yang dikunjungi Desa
Jumlah neonatus resti yang dikunjungi Kegiatan
Jumlah bufas yang dikunjungi Desa
Jumlah bayi yang dipantau Kegiatan
Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi Desa
Jumlah balita yang dipantau Kegiatan
Jumlah murid TK yg dipantau Kegiatan
Jumlah murid yg dibina Kegiatan
Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Desa
Jumlah siswa dan PUS yg diberi penyuluhan KB Kegiatan
Jumlah lansia yang mendpt pelayanan kesehatan Desa
Jumlah TTU yang diinspeksi Desa
Jumlah kader PHBS yang dilatih Kegiatan
Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan Kegiatan
Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang dites HIV Kegiatan
Jumlah siswa yang diberi penyuluhan nafsa Kegiatan
Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan Desa
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 %
Komplikasi Kebidanan yang ditangani %
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %
Pelayanan Nifas %
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani %
Cakupan kunjungan neonatal (KN1) KN1 %
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Desa UCI %
Persentase Anak Balita %
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin%
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam%
Penyakit Menular yang ditangani %
Desa Siaga Aktif %
Prersentase rumah tangga berPHBS PHBS %
Persentase bayi 0-6 bulan mendapat ASI ekslusif Asi Exsk %
1. Input ( masukan ) Dana
Dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah bumil pelaksanaan P4K Kegiatan
Jumlah bumil resti yang dipantau Org
Jumlah bumil yg ikutaTerealisasinya Kesehatan Ibu Kegiatan
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu bersalin Org
Terealisasinya pelayanan bayi yg baru lahir Kegiatan
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu balita Org
Terealisasinya pelayanan pada usia pendidikan dasar Kegiatan
Terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi Kegiatan
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif Sekolah
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Kegiatan
Terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Sekolah
Terealisasinya pelayanan kesehatan promosi kesehatan Kegiatan
Terealisasinya kesehatan pada pend.hipertensi Sekolah
Terealisasinya pelayanan kesehatan pend.diabetes melitus Kegiatan
Terealisasinya pel. kes. orang dengan gangguan jiwa berat Desa
Berat,terealisasinya pel. kes. Orang dengan TB Kegiatan
TB,terealisasinya pel. kes. orang dengan resiko terinfeksi HIV kelas bumil Desa
Jumlah PUS tidk ber-KB yang dikunjungi Kegiatan
Jumlah neonatus resti yang dikunjungi Kegiatan
Jumlah bufas yang dikunjungi Desa
Jumlah bayi yang dipantau Kegiatan
Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi Desa
Jumlah balita yang dipantau Kegiatan
Jumlah murid TK yg dipantau Desa
Jumlah murid yg dibina, Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Kegiatan
Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Desa
Jumlah siswa dan PUS yg diberi penyuluhan KB Kegiatan
Jumlah lansia yang mendapat pelayanan kesehatan Desa
Jumlah TTU yang diinspeksi
Jumlah kader PHBS yang dilatih
Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan
Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang dites HIV
Jumlah siswa yang diberi penyuluhan nafsa,
Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 %
Komplikasi Kebidanan yang ditangani %
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %
Pelayanan Nifas %
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani %
Kunjungan Bayi %
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %
Pelayanan Anak Balita
%
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia
6-24 bulan Keluarga Miskin %
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam,%
Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif %
1. Input ( masukan ) Dana
Dana
2.Output (Keluaran )
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil Kegiatan
Ibu bersalin Org
Bayi baru lahir,, Kegiatan
Balita Org
Pada usia pendidikan dasar Kegiatan
Pada usia produktif Org
Pada usia lanjut Kegiatan
Pada orang dengan gangguan jiwa berat Posyandu
Pada orang dengan TB, Kegiatan
Pada orang dengan resiko terinfeksi HIV Sekolah
Terealisasinya pelayanan imunisasi dasar dan lanjutan, Desa
Upaya kesehatan Lingkungan Kegiatan
Terealisasinya upaya kesehatan promkes,Org
Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan
zoonotikKegiatan
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4, %
Komplikasi Kebidanan yang ditangani %
Pertolongan Persalinan oleh TenagaKesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
%
Pelayanan Nifas %
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani %
Kunjungan Bayi %
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %
Pelayanan Anak Balita,
%
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin%
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam%
Penyakit Menular yang ditangani, %
Desa Siaga Aktif %
1. Input ( masukan ) Dana
Dana
2.Output (Keluaran ) Kegiatan
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu, terealisasinya Org
Terealisasinya pelayanan kesehatan bayi baru lahir Org
Terealisasinya pelayanan kesehatan balita dan pra sekolah Sekolah
Terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi Kegiatan
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Org
Terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Kegiatan
Terealisasinya pelayanan promosi kesehatan Kegiatan
Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, Posyandu
Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor zoonotik Org
Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Kegiatan
upaya kesehatan lainnya Org
Org
Org
Sekolah
Org
Org
Org
Desa
Org
Kegiatan
Org
Sampel
Kegiatan
Sekolah
Org
Desa
Desa
Desa
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 %
Komplikasi Kebidanan yang ditangani %
Komplikasi Kebidanan yang ditangani %
Pelayanan Nifas %
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani %
Kunjungan Bayi %
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %
Pelayanan Anak Balita %
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin%
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, %
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam%
Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif. %
1. Input ( masukan ) Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran ) %
Cakupan pasien rujukan
3. Outcome ( Hasil ) %
Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan
1. Input ( masukan ) Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran ) Sampel
Jumlah uji sampel dilakukan
3. Outcome ( Hasil ) %
Meningkatkan kapasitas laboratorium
1. Input ( masukan ) Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah model media promosi dan Informasi dikembangkan Model
3. Outcome ( Hasil )
Tersebarnya informasi kesehatan ke masyarakat %
1. Input ( masukan ) Dana yang dibutuhkan Rp.
2.Output (Keluaran )
Jumlah peserta penyuluhan. Org
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan %
1. Input ( masukan ) Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali monev dilaksanakan Kali
3. Outcome ( Hasil )
Jumlah Puskesmas yang di suvervisi %
1. Input ( masukan ) Rp
Dana yang dibutuhkan orang
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya kegiatan peningkatan peran serta masyarakat Posyandu
Desa Siaga
Sekolah
Dokter kecil
UKS
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya strata UKBM %
%
1. Input ( masukan )
dana yang dibutuhkan Rp.
2.Output (Keluaran )
Jumlah peta masyarakat kurang gizi disusun Desa
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian buku
masyarakat kurang gizi
1. Input ( masukan ) Rp.
dana yang dibutuhkan
Jumlah PMT pemulihan kasus Balita kurang Gizi diberikan Paket
Jumlah PMT pemulihan Bimil KEK yang diberikan Paket
Jumlah PMT penyuluhan Posyandu Paripurna diberikan Paket
PMT Penyuluhan Lansia Paket
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya status gizi masyarakat %
1. Input ( masukan ) Rp
dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah Kasus Gaky ditanggulangi Desa
Jumlah Kasus KEP ditanggulangi Paket
Kekurangan Vitamin A ditanggulangi %
Ibu Hamil mendapat Tablet Besi %
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Status gizi masyarakat %
1. Input ( masukan ) Rp
dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah Desa yang dibina sadar gizi Desa
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Status gizi masyarakat %
1. Input ( masukan ) RP
dana
2.Output (Keluaran ) kali
Jumlah kali monev dilaksanakan
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian perbaikan gizi Dokumen
1. Input ( masukan ) Rp
Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya Pengawasan Kualitas Lingkungan Puskesmas
3. Outcome ( Hasil )
Menurunnya penyakit berbasis lingkungan %
1. Input ( masukan ) Rp
Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbinanya Kecamatan Sehat Kecamatan
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang %
lingkungan sehat
1. Input ( masukan ) RP
dana
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya verifikasi kegiatan Pansimas dan KKS Org
3. Outcome ( Hasil )
Terwujudnya desa terverifikasi %
1. Input ( masukan ) Rp
dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali monev dilaksanakan Kali
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian pengembangan Desa
lingkungan sehat
1. Input ( masukan ) Rp.
dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah titik focus disemprot focus
3. Outcome ( Hasil )
Terhindarnya Masyarakat dari Penularan %
Peny. Demam Berdarah
1. Input ( masukan ) Rp.
dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terselenggaranya imunisasi bayi,balita dan anak sekolah Org
3. Outcome ( Hasil )
Terhindarnya Balita dan Anak Sekolah Desa UCI
dari Penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi
1. Input ( masukan ) Rp
dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Masyarakat terhindar dari penyakit menular Org
3. Outcome ( Hasil )
Terhindarnya masyarakat dari penyakit menular minginkatnya status gisi penderita TB %
1. Input ( masukan ) Rp
dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah wilayah dilaksanakan surveilans malaria Pusk
3. Outcome ( Hasil )
Terhindarnya masyarakat dari penularan penyakit %
menular
1. Input ( masukan ) Rp
dana
2.Output (Keluaran )
Bayi umur 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap %
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya cakupan desa Uci %
1. Input ( masukan ) Rp.
dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali surveilans dilaksakan Pusk
3. Outcome ( Hasil )
Terhindarnya masyarakat dari penyakit menular %
1. Input ( masukan ) dana Rp.
2.Output (Keluaran )
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan/sosialisasi Org
3. Outcome ( Hasil )
Dipahaminya informasi pencegahan dan pemberantasan penyakit %
1. Input ( masukan ) Rp.
dana
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan pencegahan dan pemberantasan
penyakit menularKali
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya pengendalaian penyakit %
1. Input ( masukan ) Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali pembinaan dilaksanakan Sarkes
IRTP
Orang
Pusk
3. Outcome ( Hasil )
IRTP yang bersertifikat dan sarana /nakes yang %
bersetandar
1. Input ( masukan ) Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah Puskesmas yg diakriditasi Pusk.
3. Outcome ( Hasil )
Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terakreditasi Kecamatan
1. Input (Masukan) : Rp.
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah paket sarana prasarana puskesmas diadakan unit
paket
3. Outcome (hasil) : Puskesmas
Lancarnya pelayanan kesehatan
1. Input (Masukan) : Rp.
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah puskesma pembantu direhab Unit
3. Outcome (hasil) :
Jumlah Puskesmas Pembantu dalam Kondisi Baik Pustu
1. Input (Masukan) : Rp
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah unit Puskesmas yang di Rehab unit
3. Outcome (hasil) :
Jumlah Puskesmas Dalam Kondisi Baik Puskesmas
1. Input (Masukan) : Rp.
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah dokumen pendukung RS. Pratama dibuat Paket
3. Outcome (hasil) :
Lancarnya administrasi pembangunan Rumah Sakit Paket
1. Input (Masukan) : Dana Rp
2. Output (Keluaran) :
Terwujudnya Pembangunan Pengolahan Limbah Instalasi Limbah IPAL/UNIT
3. Outcome (hasil) :
Persentase Rumah Sakit Type D Memiliki IPAL %
1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp
2. Output (Keluaran) :
Jumlah alkes diadakan Paket
3. Outcome (hasil) :
Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi Alat Kesehatan %
1. Input (Masukan) : Rp
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) : Paket
Jumlah obat diadakan
3. Outcome (hasil) : %
Presentase rumah sakit type D terpenuhi pengadaan obat-obatan
1. Input (Masukan) : Rp.
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah ambulan yang diadakan Unit
3. Outcome (hasil) :
Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan ambulance %
1. Input (Masukan) : Rp.
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah meubleur Unit
3. Outcome (hasil) :
Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan mebeleur %
1. Input (Masukan) : Rp
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah perlengkapan rumah tangga diadakan Paket
3. Outcome (hasil) :
Persentasee Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadan perlengkapan rumah %
tangga Rumah Sakit
1. Input (Masukan) : Rp
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Tersedianya bahan logistik Jenis
3. Outcome (hasil) :
Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan logistik %
1. Input (Masukan) : Rp
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Tersedianya bahan pencetakan Jenis
3. Outcome (hasil) :
Tersedianya bahan pencetakan %
1. Input (Masukan) : Rp
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Tersedianya makan dan minum Jenis
3. Outcome (hasil) :
Persentase Rumah Sakit Type D terpenuhi pengadaan makan minum %
1. Input (Masukan) : Rp
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah masyarakat miskin terdaftar di ikutsertakan dalam program JKN %
3. Outcome (hasil) :
Cakupan Pelyanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin %
1. Input (Masukan) : Rp.
Dana
2. Output (Keluaran) :
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev Puskesmas
3. Outcome (hasil) :
Tersedianya data sebagai bahan kajian program Puskesmas
1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp.
2. Output (Keluaran) :
Jumlah model penyuluhan dilaksanakan Org
3. Outcome (hasil) :
Meningkatnya pemahaman masyaralat tentang kesehatan anak balita %
1. Input (Masukan) : Rp.
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah Peserta Pelatihan Perawatan Anak Balita Org
3. Outcome (hasil) :
Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman peserta tentang tata cara merawat
anak balita%
1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp
2. Output (Keluaran) :
Jumlah kali monev dilaksanakan kali
3. Outcome (hasil) :
Tersedianya data program pelayanan kesehatan anak balita dai puskesmas Dokumen
1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp.
2. Output (Keluaran) :
Jumlah paket PMT Lansia Paket
3. Outcome (hasil) :
Meningkatnya status gizi lansia %
1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp
2. Output (Keluaran) :
Jumlah kader kesehatan dibina Orang
3. Outcome (hasil) :
Meningkatnya pengetahuan SDM Kader kesehatan %
1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp
2. Output (Keluaran) :
Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lansia Pusk
3. Outcome (hasil) :
Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehtan lansia %
1. Input ( masukan )
Dana yang dibutuhkan Rp.
2.Output (Keluaran )
Jumlah puskesmas dilaksanakan monev Kali
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian kesehatan lansia di puskesmas Dokumen
1. Input ( masukan )Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah peserta pertemuan antenatal orang
3. Outcome ( Hasil )
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
kompentensi kebidanan, persentase ibu hamil yang mendapatkan pely antenatal
minimal 4 kali (K4) %
1. Input ( masukan )
Rp.
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya kunjungan dokter spesialis kebidanan di Pusk. Pusk
3. Outcome ( Hasil )
Cakupan komplikasi kebidanan ditangani %
1. Input ( masukan ) Dana yang dibutuhkan Rp.
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya pembinaan dan penilaian HKG KB Kes.Terlaksananya Pelayanan
Jaspel Kec.
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya kesehatan ibu hamil %
1. Input ( masukan ) Dana yang dibutuhkan Rp.
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali audit maternal perinatal kali
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian program KIA, Jumlah puskesmas yang
melaksanakan, pelayanan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
(P4K)
%
1. Input ( masukan ) Dana yang dibutuhkan Rp.
2.Output (Keluaran )
Jumlah kader yang dibina Orang
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya SDM kader kesehatan remaja,jumlah puskesmas melaksanakan
pelayanan kesehatan remaja %
1. Input ( masukan ) Rp.
dana
2.Output (Keluaran )
Persentase penyebat pelayanan tradisional dibina 15% Hattra
Persentase puskesmas melaksanakan pembinaan penyehat tradisional 45% Puskesmas
Pembinaan dan penilaian lomba toga 6% Desa
Penyehatan Tradisional terdata di Desa 45% Desa
Pembinaan dan pengawasan kesehatan tradisional 10% Hattra
3. Outcome ( Hasil )
Presentase Penyakit Tradisional teregistrasi %
Presentase Desa yang memanfaatkan hasil olahan toga %
1. Input ( masukan ) Rp.
dana
2.Output (Keluaran ) kali
Jumlah Monev dilaksanakan
3. Outcome ( Hasil ) %
Tersedianya data sebagai kajian promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
1. Input (Masukan) : Rp
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) : Paket
Jumlah alat kesehatan diadakan
3. Outcome (hasil) :
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki alat
kesehatan sesuai standar%
1. Input (Masukan) : Rp
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Paket
3. Outcome (hasil) :
Meningkatnya pelayanan kesehatan %
1. Input (Masukan) : Rp
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) : Puskesmas
Jumlah puskesmas yang dilaksanakan monev
3. Outcome (hasil) :
Tersedianya data alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sebagai bahan kajian
pengadaan dan pemeliharaan Dokumen
1. Input (Masukan) : Rp
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) : Puskesmas
Presentase FKTP yang dilaksanakan pembinaan sertifikasi, kompetensi,perijinan RS
3. Outcome (hasil) :
Peresentase tenaga kesehatan dan FKTP yang sudah memiliki sertifikat kompetensi
dan perijinan %
1. Input (Masukan) : Rp
Dana
2. Output (Keluaran) : Jenis
Terlaksananya bimbingan teknis dan Workshop kali
3. Outcome (hasil) : %
Terlaksananya bimbingan teknis dan Workshop
1. Input (Masukan) : Dana Rp
2. Output (Keluaran) :
Presentase FKTP di monev Puskesmas
RS
3. Outcome (hasil) :
Tersedianya data tenaga kesehatan dan yang sudah memiliki sertifikasi,kompetensi
dan perijinan %
1. Input (Masukan) : Rp
Dana,tenaga yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan/sosialisasi/penyuluhan presentase
desa/kelurahan yang dibina kegiatan posbindu PTMOrang
3. Outcome (hasil) :
Dipahaminya informasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular,presentase desa/kelurahan melaksanakan kegiatan posbindu PTM%
%
1. Input (Masukan) : Rp
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Terlaksananya kegiatan pelayanan pencegahn dan pengendalian penyakit tidak
menularPuskesmas
Sekolah & Jamaah haji
kab.buleleng
3. Outcome (hasil) :
Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan
kanker payudara%
1. Input (Masukan) : Rp
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular Puskesmas
3. Outcome (hasil) :
Tersedianya data pencegahan dan pengendalian PTM sebagai bahan kajian Dokumen
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI PERMASALAH
ANSOLUSI
5 6 7 8 9
39,300,000 10,425,000 26.53
10,500 3,350 31.90
100 28.00 28.00
28.81
845,000,000 167,600,926 19.83
756 150 19.84
100 11 11.00
16.89
50,000,000 -
10 - -
100 - -
2,511,016,696 574,967,500 22.90
5 2 40.00
12 4.00 33.33
KEGIATAN PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
KETERANGAN
kendala Pengamprahan
32.08
582,853,500 86,400,000 15
21 4 19
100 10 10.00
40,200,000 -
62 -
100 -
97,086,324 -
24 -
100 -
102,139,000 3,821,400 3.74
14 2 14.29
100 3 3.00
7.01
38,420,000 -
4 -
6
90 -
1,137,220,000 51,253,719 4.51
33 3 9.09
100 2 2.00
5.2
10,000,000 700,000 7.00
362 30 8.29
80 7 8.75
- -
- -
- -
12 -
2,472,690 #VALUE! -
8.01
365,565,000 20,640,349 5.65
19 2 10.53
90 6 6.67
7.6
312,000,000 62,230,319 19.95
12 4 33.33
15 4 26.67
26.6
250,000,000 - -
1 -
95 -
1,510,000,000 - -
27 -
90 -
721,500,000 - -
367 -
104 -
-
90 -
227,500,000 7,440,000 3.27
47 12 25.53
100 4 4.0
10.9
60,000,000 2,400,000 4.00
1 - -
95 4 4.21
168,400,000 26,940,500 16.00
4 1 25.00
100 8 8.00
25,000,000 - 0.0
29
100
123,300,000 29,300,000.00 23.76
2 1 50.00
90 29 32.22
.
11,950,000 - -
21 - -
21 - -
53,600,000 - -
100 - -
90 - -
50,000,000 - -
1 - -
100 - -
5,515,166,500 579,050,000 10
10 1 10
10 1 10
97,300,000 3,600,000.00 3.70
417 30 7.19
417 14 3.36
254,319,200 13,125,000 5.16
Adanya
keterlambatan
trasnper
anggaran dana
bulan pebruari
s/d maret
kegiatan
tetap jalan
spj tetap
dibuat
sesuai
dengan
anggaran
kas
210 16 7.62
210 16 7.62
61,025,900 9,000,000 14.75
15 5 33.33
15 4 26.67
225,617,500 9,000,000 3.99
Adanya
keterlambatan
trasnper
anggaran dana
bulan pebruari
s/d maret
kegiatan
tetap jalan
spj tetap
dibuat
sesuai
dengan
anggaran
kas
5 1 20.0
5 1 20.0
27,061,000 - -
1 - -
100 - -
5,673,175,800.00 6,100,000.00 0.11
5 0.01 0.10
80 0 0.03
175,867,000 35,950,000 20.44
120 40 33.33
95 33.3 35
152,306,000 2,407,007 1.58
60 2 3.33
80 3.00 3.75
205,266,500 30,903,400 15
20 3 15
100 9 9.00
156,949,300 11,198,386.00 7.14
720 52 7.22
85 7.00 8.24
.
171,700,000 -
714 -
83 -
90,677,800 -
3 -
3 -
-
3 -
3 -
-
2,247,503,290.00 -
20 -
9 -
100 -
173,250,000 750,000.00 0.43
5 - 23.08
40 2.00 3.00
20 10.00 2.50
40 -
7.14
85 7.00 8.24
50,462,500 4,323,000.00 8.57 Masih dalam
proses spj
8 2.00 25.00
15 3.8 25.00
1,121,183,050.00 - -
12 - -
6 - -
28 - -
1,246 - -
97 - -
2 - -
80 - -
17 - -
50 - -
15,602 - -
30 - -
5 - -
1,200 - -
-
1 1.00 100.00
925,733,050.00 185,651,100.00 20.05
12 2.00 16.67
6 - -
28 5.00 17.86
1,089 596.00 54.73
105 27.00 25.71
45 13.00 28.89
5 - -
27 10.00 37.04
39,500 416.00 1.05
50 20.00 40.00
1,103 168.00 15.23
1,089 170.00 15.61
21.07
1 - -
1,079,105,050.00 213,969,600.00 19.83
12 3.00 25.00
6 - -
204 50.00 24.51
1,059 400.00 37.77
1,042 300.00 28.79
28 - -
6 - -
36 - -
231 115.00 49.78
33,400 -
48 25.00 52.08
36 2.00 5.56
9 4.00 44.44
5 1.00 20.00
20 2.00 10.00
14 3.00 21.43
19.96
1 -
1,087,282,050.00 224,749,800 20.67
12 3.00 25.00
6 - -
100 50.00 50.00
1,947 144.00 7.40
1,040 144.00 13.85
54 - -
12 12.00 100.00
258 58.00 22.48
50 50.00 100.00
25 25.00 100.00
30 - -
38.07
1 0.38 38.00
994,373,050.00 206,496,000.00 20.77
12 3.00 25.00
3 1.00 33.33
5 2.00 40.00
32.78
15 6.71 44.73
810,826,050.00 - -
12 - -
6 - -
95 - -
957 - -
410 - -
10 - -
4 - -
21 - -
18 - -
11,900 - -
30 - -
15 - -
-
1 - -
1,802,981,050.00 - -
12 - -
6 - -
124 - -
3,118 - -
4,946 - -
46 - -
6 - -
56 - -
31 - -
23,030 - -
24 - -
4 - -
20
10
10
-
1 - -
685,372,050.00 122,317,200.00 17.85
12 4.00 33.33
6 - -
44 - -
609 - -
1,802 453.00 25.14
4 - -
28 - -
47 - -
26,450 20,500.00 77.50
23 - -
6 - -
12.36
1 -
1,181,873,050.00 - -
12 - -
6 - -
36 - -
132 - -
822 - -
600 - -
10 - -
2 - -
27 - -
126 - -
29,600 - -
40 - -
1 - -
2 - -
24 - -
0
1 - -
1,483,613,050.00 300,384,000.00 20.25
12 3.00 25.00
6 2.00 33.33
103 59.00 57.28
1,157 240.00 20.74
1,127 224.00 19.88
95 26.00 27.37
56 - -
600 10.00 1.67
35,050 450.00 1.28
30 12.00 40.00
9 4.00 44.44
5 1.00 20.00
2 - -
1 - -
20.79
1 0.25 25.00
880,323,050.00 - -
12 - -
6 - -
2 - -
566 - -
612 - -
25 - -
69 - -
25 - -
1,150 - -
24 - -
7 - -
43 - -
23 - -
89 - -
30 - -
-
- -
1 - -
1,589,381,050.00 196,840,800.00 12.38
12 3.00 25.00
132 33.00 25.00
18 5.00 27.78
25 12.00 48.00
2,277 589.00 25.87
200 75 37.50
6 2.00 33.33
37 10.00 27.03
99 42.00 42.42
46
52,150 12,250.00 23.49
25 12.00 48.00
1 - -
27.96
1 1.00 100.00
623,891,050.00 76,636,800.00 12.28
12 3.00 25.00
4 - -
81 - -
72 - -
2,700 - -
2 1.00 50.00
8 2.00 25.00
7,050 - -
29 - -
280 180.00 64.29
13.69
1 0.25 25.00
1,026,605,050.00 - -
12 - -
6 - -
83 - -
77,794 - -
1,712 - -
10 - -
19 - -
30,120 - -
25,470 - -
40 - -
5 - -
84 - -
-
1 - -
1,282,655,050.00 - -
12 - -
6 - -
114 - -
1,354 - -
841 - -
40 - -
25 - -
76 - -
56,700 - -
46 - -
100 - -
24 - -
5 -
5 -
36 -
1 -
3 -
-
1 - -
490,121,050.00 - -
12 2.00 16.67
10 - -
120 50.00 41.67
409 150.00 36.67
433 210.00 48.50
4 - -
20 - -
370 -
12 - -
20 - -
700 - -
2 - -
12.0
1 - -
923,831,050.00 113,904,000.00 12.33
12 2.00 16.67
3 - -
164 20.00 12.20
755 80.00 10.60
1,011 400.00 39.56
24 5.00 20.83
2 -
167 20.00 11.98
5,650 100.00 1.77
1,000 100.00 10.00
120 50.00 41.67
26 -
13.77
1 0.25 25.00
540,071,050.00 - -
12 - -
6 - -
45 - -
619 - -
422 - -
30 - -
12 - -
13 - -
56 - -
16,150 - -
50 - -
300 - -
3 - -
-
1 - -
1,923,179,050.00 - -
12 - -
6 - -
-
-
1 - -
1,280,297,050.00 134,642,400.00 10.52
12 2.00 16.67
54 - -
28 - -
1 - -
15 6.00 40.00
10 - -
23,400 2,440.00 10.43
50 14.00 28.00
11.89
1 0.25 25.00
399,794,000.00 - -
420 105 25.00
70 20 28.57
75 22 29.33
1,410 385 27.30
5,010 1,609 32.12
450 81 18.00
1,650 285 17.27
925 373 40.32
128 32 25.00
20 13 65.00
346 67 19.36
2,435 924 37.95
30.44
585 108 18.46
98 17 17.35
529 114 21.55
529 104 19.66
67 12 17.91
504 140 27.78
5 3 60.00
2,175 412 18.94
73 52 71.23
2 2 100.00
24 - -
5 -
-
9 9 100.00
5 3 60.00
38.06
399,794,000
4 2.00 50.00
31 8.00 25.81
4 4.00 100.00
2 1.00 50.00
110 40.00 36.36
110 40.00 36.36
110 40.00 36.36
2 1.00 50.00
2 1.00 50.00
110 40.00 36.36
110 40.00 36.36
110 40.00 36.36
900 355.00 39.44
50 20.00 40.00
2 1 50.00
1 0 -
300 178 59.33
300 298 99.33
400 0 -
300 0 -
900 0 -
12 4 33.33
1 1 100.00
12 12 100.00
120 20 16.67
500 202 40.40
5 1 20.00
1 0 -
500 245 49.00
1 0 -
220 82 37.27
1 0 -
1 0 -
120 20 16.67
1 1 100.00
55 20 36.36
2 1 50.00
22 4 18.18
2 0 -
55 20 36.36
100 41 41.00
2 2 100.00
1 0 -
3 1 33.33
10 5 50.00
120 105 87.50
12 0 -
120 27 22.50
1 0 -
55 20 36.36
28 5 17.86
8 8 100.00
37.26
520 149 28.65
104 31 29.81
497144 28.97
497 144 28.97
71 10 14.08
473 175 37.00
5 3 60.00
100 - 0.00
2,416 742 30.71
100 0.00
100 0.00
525 - 0.00
100- 0.00
100 - 0.00
80 5 6.25
18
399,794,000 - -
3
375
1
110
2
479
4
2,543
3
4,410
3
2,350
2
360
2
452
2
10
8
3,400
1
75
1
18
1
110
95
80
90
90
80
90
100
90
100
100
100
100
100
100
80
#REF!
426,447,000 -
906 143.00 15.78
102 155.00 151.96
102 154.00 150.98
102 106.24
525
2,254
1,140
320
8
20
80
80
24
160
1
95 #REF!
80
90
90
80
90
100
90
100
100
100
100
100
426,447,000 148,683,400.00 34.87
462 156.00 33.77
5 4.00 80.00
252 40.00 15.87
1,688 25.00 1.48
38 25.00 65.79
2 1.00 50.00
321 110.00 34.27
210 120.00 57.14
77 50.00 64.94
112 45.00 40.18
192 50.00 26.04
96 45.00 46.88
392 40.00 10.20
77 40.00 51.95
18 7.00 38.89
77 5.00 6.49
468 25.00 5.34
13 6.00 46.15
12 2.00 16.67
4 1.00 25.00
35.85
9524.00 25.26
80 42.00 52.50
90 26.00 28.89
90 36.00 40.00
80 18.00 22.50
90 35.00 38.89
100 5.00 5.00
90 81.00 90.00
100 17.00 17.00
100 - -
100 - -
100 - -
100 16.00 16.00
80 7.00 8.75
24.63
399,794,000 - -
84 21.00 25.00
84 21.00 25.00
84 21.00 25.00
84 21.00 25.00
84 21.00 25.00
84 21.00 25.00
336 21.00 6.25
278 60.00 21.58
1377 1,277.00 92.74
3900 936.00 24.00
1233 60.00 4.87
1300 - -
145 - -
2195 1,600.00 72.89
347 60.00 17.29
14 - -
336 21.00 6.25
6 1.00 16.67
850 650.00 76.47
84 21.00 25.00
84 5.00 5.95
84 14.00 16.67
195 - -
35 21.00 60.00
24.86
95 63 66.32
90 63 70.00
8563
74.12
80 63 78.75
85 63 74.12
90 21 23.33
100 30 30.00
90 2 2.22
100 100 100.00
100 21 21.00
100 0 -
1000
-
100 100 100.00
80 7 8.75
41
479,760,440 - -
6 -
1,386 -
1 -
1,323
2
1,260
6
4,010
7
5,173
2
880
2
400
3
4,400
3
16
4
16
2
2,000
2
2,000 -
1
6
2
5
2
240
95 -
80 -
90 -
90 -
80 -
90 -
100 -
90 -
100
100
100
100
100
100
80
399,794,000 - -
7 -
500 -
13 -
2
180
3
190
1,045
4
2,090
10
12
8
22
25
2
680
3
2,000
2
450
2
450
3
625
1
22
48
1
110
3
475
55
14
2
1,310
25
4
80
40
40
60
3
5
130
51
6
1,111
2,780
2,841
95 0.0
800.0
90 0.0
90 0.0
80 0.0
90 0.0
100 0.0
90 0.0
100
100
100
100
100
80
0.0
426,447,000 - 0.00
4 1.00 25
652 208.00 31.90
52 32.00 61.54
2 1.00 50
96 32.00 33.33
2 1 50
176 40 22.73
9 4 44.44
856 176 20.56
4 1 25
28 - 0
2 1 50
4 1 25
3 2 66.67
528 160 30.30
3 2 66.67
440 136 30.91
3 1 33.33
292 64 21.92
4 2 50
102 64 62.75
4 2 50
31 16 51.61
3 2 66.67
132 96 72.73
100 25 25
1 1 100
43.26
95 33.93 35.72
80 17 21.25
9032 35.56
90 32 36
80 28 35.00
90 32 36
100 28 28
90 34 37
100 100 100
100 100 100
100 - 0
100 - 0
100 38 38
80 80 100
43.03
479,753,000 30,525,710 6.36
820 309 37.68
96 12 12.50
901 236 26.19
3,737 972 26.01
4,153 780 18.78
350 80 22.86
4,100 460 11.22
9 3 33.33
33 4 12.12
45 40 30.00
2,000 368 18.40
2,000 276 13.80
21.91
95 42 44.21
80 7 8.75
90 34 37.78
90 30 33
80 5 6.25
90 97 108
100 100 100.00
90 68 75.56
100 - 0.00
100 - 0.00
100 19 19.00
100 100 100.00
100 100 100.00
80 80 100.00
52.3
426,447,000 - -
4 3 75
28 6 21
198 72 36
66 30 45
198 24 12
198 72 36
60 72 120
400 315 79
350 339 97
80 - -
100 - -
1,960 - -
190 - -
80 - -
220 105 48
230 48 21
66 24 36
30 18 60
330 102 31
10 - -
60 - -
60 30 50
2 2 100
60 60 100
60 60 100
60 - -
60 - -
20 - -
20 20 100
80 - -
250 50 20
1,960 - -
30 15 1
60 31 52
36
144 54 38
60 30 50
50 18 36
144 72 50
144 72 50
10 4 40
144 91 63
6 5 83
400 315 79
50 50 100
20 14 70
1960 0 -
6 0 -
30 28 93
6 6 100
51.25
479,753,000
- 0.000
Peroses
penomeran
SPJ lama
Konsultasi
913 240 26
50 24 48
830 67 8
220 35 16
872 234 26.83
183 51 28
3,669 904 25
5,214 1250 24
1,619 212 13
2,573 153 6
1,592 -
505 125 25
59 13 22
2,869 569 20
42,356 2342 6
1,034 212 21
30 5 17
14 14 100
24
95 26.90 28
8043 54
90 24.21 27
90 26.59 30
80 19.89 25
90 25.30 28
100 100 100
90 21.22 24
100 22.05 22
100 20.50 21
100 13.09 13
100 0
100 8.07 8
80 27.27 34
29
399,794,000 - 0.0
341 141 41.3
6 4 66.7
7 3 42.9
198 43 21.72
132 45 34.09
336 100 29.76
316 426 134.81
6 6 100.0
24 24 100.0
60 0.0
11 0.0
28 0.0
6 0.0
1,983 0.0
336 554 164.88
48 0.0
4 0.0
10 10 100.0
66 18 27.27
10 0.0
40 20 50.0
120 60 50.0
80 76 95.0
190 60 31.58
16 16 100.0
432 432 100.0
2 2 100.0
44 44 100.0
20 20 100.0
7 7 100.0
120 80 66.7
7 7 100.0
50 9 18.0
160 160 100.0
44 16 36.36
1 1 100.0
12 12 100.0
2 2 100.0
1 0.0
11 4 36.36
2 1 50.0
3 0.0
30 6 20.0
1 1 100.0
7 7 100.0
2 2 100.0
44 6 13.64
74,152 0.0
57.68
95 19 20.00
98 18 18.37
90 21 23.33
90 26.32 29
80 28 35.00
90 29.35 33
100 66 66.00
90 24.44 27.16
100 0.00
100 100 100.00
100 0.00
100 100 100.00
80 100 125.00
44
426,447,000 - -
365
110
155
365
56
23
42
11
8
220
-
95 -
80-
90 -
90 -
80 -
90 -
100 -
90 -
100 -
100 -
100 -
100 -
100 -
100 -
80 -
399,794,000 - 0.00
5
308
77
110
165
70
1
154
3
105
4,767
7
324
420
756
5,000
565
1,619
1
13
1
340
3
7
951
7
2
200
4
360
680
27
4
110
3
7
30
5
5
35
40
680
210
7
140
3
7
7
95 0.00
80 0.00
900.00
90 0.00
80 0.00
90 0.00
100 0.00
90 0.00
100
100
100
100
100
80
0.00
399,794,000 - -
389
160
4,742
1,506
13
2,710
5,664
6
6
6
90
175
2,163
790
6
500
95
80
90
90
80
90
100
90
100
100
100
100
100
80
0.00
453,100,000 -
361 10 2.77
50 2 4.00
1 -
6 1 16.67
6 1 16.67
1 -
28 5 17.86
10 10 100.00
5 1 20.00
2 -
10 1 10.00
4 -
1 1 100.00
1 1 100.00
1 -
1 1 100.00
1 1 100.00
3
10 -
1 -
1 -
1 -
10 -
1 -
2 -
2 -
1 -
1 -
10 1 10.00
10 -
1 -
1 -
2 -
1 -
10 -
17.08
95 10 11
80 -
9510 11
90 -
80 -
100 20 20
80 5 6
90 20 22
100-
100 -
100 -
10010 10
100 -
80 80 100
85 10 12
80 20 25
12
399,794,000 0.00
6 4 66.67
711 100 14.06
1 1 100.00
361 100 27.70
1 1 100.00
50 40 80.00
2 1 50.00
6 3 50.00
28 18 64.29
2 1 50.00
28 17 60.71
1 1 100.00
5 4 80.00
2 1 50.00
10 5 50.00
2 1 50.00
10 5 50.00
4 2 50.00
1 1 100.00
10 6 60.00
1 1 100.00
10 4 40.00
1 0 -
10 0 -
2 0 -
10 0 -
2 0 -
10 4
51.61
95 57 60.00
80 14 17.50
9052 57.78
90 4 4.44
80 60 75.00
90 5 5.56
100 370 370.00
9025 27.78
1000 0.00
90 0 0.00
100 0 0.00
10010 10.00
100 5 5.00
48.70
453,100,000 - 0.0
945 237 25
297 106 36
315 111 35
2,033 700 34
44 33 75
442 149 34
6,020 5020 83
93 21 23
22 11 50
12 9 75
3 2 67
1 0 -
95 70 74
110 54 49
47
865 257 30
173 64 37
825 257 31
825 256 31
153 22 14
785 338 43
9 8 89
3798 154641
38 2668
0 0
33 -
9-
297 87 29
9 9 100
37
426,447,000 - 0.00
6
110
55
15
1
110
2
3
6
50
8
1,800
1,800
1,453
24
960
2,880
1,800
5
55
4
150
10
5
9
195
5
5
5
95
80
90
90
80
90
100
90
100
100
100
100
100
80
64,514,000 4,134,250.00 6.4Maih dalam
proses SPJ
15 5 33.33
100 25 25.00
184,638,200 8,178,300 4.43
1,400 496 35.43
100 35.4 35.43
122,497,400 66,517,990 54.30
-
3 2 66.67
90 50 55.56
713,366,800 33,369,200 4.68 terhambat dlam
proses spj
2,500 325 13.00
80 30 37.50
19,272,000 - -
20 - -
100 - -
195,075,500 3,031,270 1.55
3 - -
9 1 11.11
18 1 5.6
4 1 25.0
75 - -
8 - -
8.33
83 10 12.05
87
38,140,000 2,472,690 6.48
148 10 6.76
1 0.6 60.00
348,275,000 - -
110 -
110 -
800 -
800 -
-
95 -
195,460,000 -
148 -
310 -
93 -
95 -
-
95 -
48,615,000 -
148 -
95 -
10,965,000 -
40 -
2 -
6,125,000
20
80
32,625,000 937,500 2.87
9 1 11.11
85 11 12.94
92,900,000 - -
700 -
85 -
52,017,000 19,408,160 37.3
20 8 40.00
.
85 40 47.06
949,848,200 136,229,600 14
328 45 14
100 14.00 14
288,172,200 14,872,991 5.2
1,664 200 12.0
766 66.00 8.6
8.6
693,658,300 9,418,100 1.36
500 131 26
100 26 26
297,045,000 72,180,000 24
100 - -
100 - -
41,945,000 3,600,000 8.58
100 11.00 11.0
100 11.00 11.00
129,697,000 8,399,534 6.48
20 17 85.0
100 66.67 66.67
27,475,000 1,499,124 5.46
Adanya
kesalahan
dalam
penentuan
taerget
outcome
6.545 -
100 - -
57,545,500 14,545,500 25.28
45 25 55.56
100 55.56 55.56
40,500,000 3,600,000 8.89
10 1 10.00
10 2 20.00
50 7 14.00
3 2.00 66.67
11.00
80 11 13.75
1,004,388,000 27,369,000 2.7
15 3 20.0
9 3 33.3
2,276,528,000 - -
6 - -
4
20 - -
279,027,400 - -
1
74
1,472,629,600 - -
4 - -
20 - -
7,549,923,900 1,250,000 0.02
Masih dalam
proses tender
proses tender
2 0.75 37.5
2 0.75 37.5
.
2,755,340,000 -
Ipal yang
dibutuhkan
belum terdapat
di e-katalog
1 -
100 -
14,628,203,800 - -
1 -
100 -
605,660,500
1
100
1,050,000,000 - -
4
100
183,500,000
139
100
207,880,000 2,249,500 1.1
1 0 2.0
Sedang dalam proses
90 2 2.2
85,253,400
5
100
168,600,300 1,125,000 0.7
1 0 2.0
1 0 2.0
250,000,000 937,500 0.4
19 1 5.3
100 5 5.0
32,562,084,000 8,641,594,200 26.54
100 86.00 86
100 33,996 33,996
35,312,000 2,993,500 8.48
20 2 10.00
20 10 50.00
50,381,000 - -
terkendala di
spj dan dana
pajak rokok
Menunggu
hingga dana
BHP pajak
rokok turun
431 - -
80 - -
11,087,000 - - Proses SPJ
50 - -
80 - -
16,643,000 630,000 3.79
SPJ makmin
monev cair di
bulan mei
20 - -
20 - -
78,550,000 1,997,622.00 2.54
terkendala di
spj dan dana
pajak rokok
Menunggu
hingga dana
BHP pajak
rokok turun
120 - -
80 - -
59,524,000 - -
terkendala di
spj dan dana
pajak rokok
Menunggu
hingga dana
BHP pajak
rokok turun
60 - -
100 - -
68,056,000 - -
terkendala di
spj dan dana
pajak rokok
Menunggu
hingga dana
BHP pajak
rokok turun
20 - -
45 - -
34,565,400 - -
20 4 20.00
20 4.00 20.00
534,645,000 1,350,000 0.25
SPJ baru cair
di bulan mei
575 25 4.35
95 4 4.21
230,600,000 - -
Dana pajak
rokok blum
turun
menunggu
dana pajak
rokok turun
15 5 33.33
100 30 30.00
1,186,272,825 7,200,000 0.61
kegiatan HKG-
KB
dilaksanankan
pada bulan
september
sesuai renkas,
uang hanya
untuk
pembayaran
gaji kontrak
Menunggu
hingga dana
pajak rokok
belum turun
9 - -
90 - -
368,529,750 - -
Dana blum cair
dan menunggu
jadwal dari
provinsi
menunggu
kesesuaian
jadwal tim
audit dari
provinsi
20 - -
20 - -
50,000,000 -
terkendala di
spj dan dana
pajak rokok
Menunggu
hingga dana
BHP pajak
rokok turun
100 -
45 -
369,723,000 48,785,000.00 13.20
71 - -
9 3.00 33.33
18 9.00 50.00
67 9.00 13.43
48 - -
19.35
48 - -
12 - -
9,479,800 -
20 -
20 -
23,943,695,786.26 2,129,300.00 0.01
1 -
75 -
317,988,800 889,000.00 0.28
2 -
85 -
35,000,000 3,719,500.00 10.63
20 8.00 40.00
20 8.00 40.00
37,700,000 10,766,600.00 28.56
20 5.00 25.00
2 -
100 40.00 40.00
31.19
340,304,100 6,350,000.00 1.87
ATK yang baru cair dan
dalam persiapan pengadaan
ATK yang baru cair dan
dalam persiapan pengadaan
12 4.00 33.33 29.17
4 1.00 25.00
100 20.00 20.00
7.29
20,000,000 1,542,500.00 7.71
Prosedur
sudah berjalan
Terhambat di
sub.bag
keuangan
20 6.00 30.00
2
100 40.00 40.00
906,261,100.00 42,520,626.00 4.69
6,545 875.00 13.37
100 13.00 13
30 -
6.50
126,650,000 - -
20 10.00 50.00
9 - -
25.00
30 1.00 3.33
21,550,000 4,500,000.00 20.88
20 5.00 25.00
20 5.00 25.00
153,426,598,811.26 10,756,698,685.00 7.01
Singaraja, Mei 2017
Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng
Putu Agus Hartawan,SKM,M.Kes.
NIP. 197308051996031002.
+
KODE URUSAN
KODE NAMA INSTANSI
BULAN
1 2
I Program Pelayanan 1
Administrasi Perkantoran
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
II Program Peningkatan Sarana 14
dan Prasarana Aparatur
15
16
17
18
19
20
REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2017
NO PROGRAM NO
21
22
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
24
IV Program Peningkatan Kapasitas 25
Sumber Daya Aparatur
26
V Program Peningkatan Pengembangan 27
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
28
VI Program Perencanaan Anggaran 29
SKPD
VII Program Informasi Pembangunan Daerah 30
VIIIProgram Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kesehatan 31
32
33
IX Program Upaya Kesehatan 34
Masyarakat
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
X Program Pengawasan Obat Dan Makanan 82
XI
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 83
84
85
86
XII Program Perbaikan Gizi Masyarakat 87
88
89
90
91
XIII Program Pengembangan Lingkungan sehat 92
93
94
95
XIV Program Pencegahan dan 96
Penanggulangan Penyakit Menular
97
98
99
100
101
102
103
XVProgram Standarisasi Pelayanan Kesehatan
104
105
XVI Program Pengadaan Peningkatan dan 106
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesma Pembantu
dan Jaringannya 107
108
XVII
Program Pengadaan ,Peningkatan Sarana
dan Prasarana109
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru- paru Rumah Sakit Mata
110
111
112
113
114
115
116
117
118
XVIII Program Kemitraan Peningkatan 119
Pelayanan Kesehatan
120
XIX Program Peningkatan Pelayanan 121
Kesehatan anak Balita
122
123
XX Program Peningkatan Pelayanan 124
Kesehatan Lansia
125
126
127
XXI Program Peningkatan keselamatan128
ibu melahirkan dan anak.
129
130
131
XXII
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Remaja 132
XXIII Program Kesehatan Tradisional 133
134
XXIV
Program Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga135
136
137
XXV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia 138
139
140
XXVI
Program pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular141
142
143
JUMLAH
Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng,
dr. I Gusti Nyoman Mahapramana
NIP. 196104121988031012.
1.02 Kesehatan
1.02.01 Dinas Kesehatan
Januari s/d April 2017.
Rp.
3 4 5
Penyediaan jasa surat menyurat 39,300,000 10,425,000
Penyediaan jasa komunikasi, 845,000,000 167,600,926
Sumber Daya air dan listrik
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan 50,000,000 -
kendaraan dinas/oprasional
Penyediaan jasa administrasi 2,511,016,696 574,967,500
keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 582,853,500 86,400,000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40,200,000 -
Penyediaan Alat Tulis Kantor 97,086,324 -
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 102,139,000 3,821,400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 38,420,000 -
/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 1,137,220,000 51,253,719
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan 10,000,000 700,000
Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman 365,565,000 20,640,349
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 312,000,000 62,230,319
ke Luar Daerah/dalam Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional 250,000,000 -
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1,510,000,000 -
Pengadaan Mebeleur 721,500,000 -
Penyelenggaraan dan Pengadaan 227,500,000 7,440,000
Sarana/Prasarana Upacara
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Kantor 60,000,000 2,400,000
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan 168,400,000 26,940,500
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 25,000,000 -
REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2017
KEGIATAN DANA (Rp.)
REALISASI
KEUANGAN
Gedung Kantor
Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik
Daerah 123,300,000 29,300,000
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 11,950,000 -
Aset Barang Milik Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta 53,600,000 -
kelengkapannya
Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur 50,000,000 -
Pendidikan dan pelatihan formal 5,515,166,500 579,050,000
Penilaian dan Pengembangan Pegawai 97,300,000 3,600,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 254,319,200 13,125,000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 61,025,900 9,000,000
Penyusunan Anggaran SKPD 225,617,500 9,000,000
Penyelenggaraan Pameran/Pegawai Pembangunan 27,061,000 -
Pengadaan Obat dan Perbekalan 5,673,175,800 6,100,000
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan
Kesehatan 175,867,000 35,950,000
Monitoring,evaluasi dan pelaporan 152,306,000 2,407,007
Pemeliharan dan Pemulihan Kesehatan 205,266,500 30,903,400
Penyelenggaraan pencegahan dan 156,949,300 11,198,386
pemberantasan penyakit menular dan wabah
Perbaikan Gizi Masyarakat 171,700,000 -
Peningkatan kesehatan masyarakat 90,677,800 -
Peningkatan pelayanan dan penangulangan 2,247,503,290.00 -
masalah kesehatan
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 173,250,000 750,000
Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit 50,462,500 4,323,000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,121,183,050.00 -
FKTP Puskesmas Tejakula I
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 925,733,050 185,651,100
FKTP Puskesmas Tejakula II
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,079,105,050 213,969,600
FKTP Puskesmas Kubutambahan I
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,087,282,050.00 224,749,800
FKTP Puskesmas Kubutambahan II
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 994,373,050 206,496,000
FKTP Puskesmas Sawan I
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 810,826,050 -
FKTP Puskesmas Sawan II
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,802,981,050 -
FKTP Puskesmas Buleleng I
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 685,372,050 122,317,200
FKTP Puskesmas Buleleng II
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,181,873,050 -
FKTP Puskesmas Buleleng III
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,483,613,050 300,384,000
FKTP Puskesmas Sukasada I
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 880,323,050 -
FKTP Puskesmas Sukasada II
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,589,381,050 196,840,800
FKTP Puskesmas Banjar I
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 623,891,050 76,636,800
FKTP Puskesmas Banjar II
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,026,605,050 -
FKTP Puskesmas Seririt I
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,282,655,050 -
FKTP Puskesmas Seririt II
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 490,121,050 -
FKTP Puskesmas Seririt III
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 923,831,050 113,904,000
FKTP Puskesmas Busungbiu I
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 540,071,050 -
FKTP Puskesmas Busungbiu II
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,923,179,050 -
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,280,297,050 134,642,400
FKTP Puskesmas Gerogak II
Penyelenggaraan Oprasional 399,794,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula I
Penyelenggaraan Oprasional 399,794,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula II
Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Kubutambahana I 399,794,000 -
Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Kubutambahan II 426,447,000 -
Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan I426,447,000 148,683,400
Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan II399,794,000 -
Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng I479,760,440 -
Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng II399,794,000 -
Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng III426,447,000 -
Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada I479,753,000 30,525,710
Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada II426,447,000 -
Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar I 479,753,000 -
Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar II399,794,000 -
Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt I 426,447,000 -
Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt II 399,794,000 -
Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt III399,794,000 -
Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Busungbiu I453,100,000 -
Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar PuskesmasBusungbiu II399,794,000 -
Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak I453,100,000 -
Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak II426,447,000 -
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 64,514,000 4,134,250
Peningkatan Kapasitas Laboratorium 184,638,200 8,178,300
pengawasan obat dan makanan
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar
Hidup sehat 122,497,400 66,517,990
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 713,366,800 33,369,200
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 19,272,000 -
Peningkatan Peran Serta Masyarakat 195,075,500 3,031,270
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 38,140,000 2,472,690
Pemberian tambahan makanan dan vitamin 348,275,000 -
Penanggulangan kurang energi (KEP),anemia giizi
besi,gangguan akibat kurang yodium (GAKY),195,460,000 -
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gzi 48,615,000 -
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 10,965,000 -
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 6,125,000 -
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 32,625,000 937,500
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 92,900,000 -
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 52,017,000 19,408,160
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 949,848,200 136,229,600
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 288,172,200 14,872,991
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 693,658,300 9,418,100
penyakit menular
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 297,045,000 72,180,000
Peningkatan imunisasi 41,945,000 3,600,000
Peningkatan surveilans epidemiologi dan
penanggulangan wabah 129,697,000 8,399,534
Peningkatan Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE)
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 27,475,000 1,499,124
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 57,545,500 14,545,500
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesehatan 40,500,000 3,600,000
Penyelenggaraan Akriditasi Puskesmas 1,004,388,000 27,369,000
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 2,276,528,000 -
Rehab Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 279,027,400 -
Rehab Puskesmas 1,472,629,600 -
Pembangunan Rumah Sakit 7,549,923,900 1,250,000
Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah
Sakit 2,755,340,000 -
Pengadaan Alat - Alat Rumah Sakit 14,628,203,800 -
Pengadaan obat-obatan rumah sakit 605,660,500
Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 1,050,000,000 -
Pengadaan mebeleur rumah sakit 183,500,000
Pengadaan Perlengkapan Rumah, Rumah Sakit
(Dapur,Ruang Pasien,Ruang Tunggu,dan Lain-lain 207,880,000 2,249,500
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah Sakit 85,253,400
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat
menyurat rumah sakit 168,600,300 1,125,000
Pengadaan Bahan Makanan/Minuman 250,000,000 937,500
Pasien dan Pegawai Rumah Sakit
Kemitraan Asuransi kesehatan masyarakat 32,562,084,000 8,641,594,200
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 35,312,000 2,993,500
Penyuluhan kesehatan anak balita 50,381,000 -
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 11,087,000 -
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 16,643,000 630,000
Pelayanan pemeliharaan kesehatan 78,550,000 1,997,622
Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 59,524,000 -
Pelayanan Kesehatan 68,056,000 -
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 34,565,400 -
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga
kurang mampu 534,645,000 1,350,000
Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga
kurang mampu 230,600,000 -
Pemeliharaan Kesehatan Ibu 1,186,272,825 7,200,000
Monitoring,evaluasi dan pelaporan 368,529,750 -
- Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi
(KIE) Kesehatan Remaja 50,000,000
Pembinaan dan pengawasan kesehatan Tradisional 369,723,000 48,785,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9,479,800
Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan 23,943,695,786.26
Pengadaan perbekalan kesehatan rumah tangga317,988,800
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 35,000,000 3,719,500
Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi dan perijinan
tenaga kesehatan 37,700,000 6,450,000
Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya
Puskesmas, Manusia Kesehatan 340,304,100 6,350,000
Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 20,000,000 1,542,500
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak
menular 906,261,100 42,520,626
Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular 126,650,000 -
Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 21,550,000 4,500,000
153,426,598,811.26 10,756,698,685.00
FISIK (Keluaran) TOT KI KEG
% % %
6 7 8 9
26.53 31.90 28.81 PAD
19.83 19.84 16.89 PAD, DAU
- - - DAU
22.90 40.00 32.08 DAU,PAD
15 19 15 DAU,PAD
- - - DAU
- - - DAU
3.74 14.29 7.01 DAU
- - DAU
4.51 9.09 5.2 DAU
7.00 8.29 8.01 DAU
5.65 10.53 7.6 DAU
19.95 33.33 26.65 DAU,PAD
- - DAU
- - - DAU,PAD
- - - DAU,PAD
3.27 25.53 10.9 DAU,PAD
4.00 - 2.74 DAU
16.00 25.00 16.33 DAU
- - DAU
REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2017
REALISASI
KET (SUMBER DANA)KEUANGAN
23.76 50.00 35.33 DAU,
- - - DAU
-
- - - DAU
- - - DAU
10.50 10.00 10.17 DAU
3.70 7.19 4.75 DAU
5.16 7.62 6.80 DAU
14.75 33.33 24.92 DAU
3.99 20.00 14.66 DAU,PAD
- - - DAU
0.11 0.10 0.04
BHP Prov ,Pajak
Rokor,DAU,DAK FISIK Dak Non
Fisik
20.44 33.33 29.62
BHP Prov,Pajak rokok,DAK non
Sisik ,PAD,
1.58 3.33 2.89 DAK Non Fisik,PAD
15 15 13.02 DAU,DID
7.14 7.22 7.53 DAU,DAK Non fisik, DID
- - - DID
- - - DID
- - - BPH Prov,Pajak Rokok PAD
0.43 7.14 5.27 DAK Non Fisik,DID
8.57 25.00 19.52 DID
- - 33.33 DANA JKN
20.05 21.07 13.71 DANA JKN
19.83 19.96 13.26 DANA JKN
20.67 38.07 32.25 DANA JKN
20.77 25.00 30.17 DANA JKN
- - - DANA JKN
- - - DANA JKN
17.85 12.36 10.07 DANA JKN
- #REF! DANA JKN
20.25 20.79 22.01 DANA JKN
- - - DANA JKN
12.38 27.96 37.46 DANA JKN
12.28 13.69 16.99 DANA JKN
- - - DANA JKN
- - - DANA JKN
- 12.0 3.99 DANA JKN
12.33 13.77 17.03 DANA JKN
- - - DANA JKN
- - - DANA JKN
10.52 11.89 15.80 DANA JKN
30.4 22.83 DAK Non Fisik
- 37.26 18.30 DAK Non Fisik
- #REF! DAK Non Fisik
- #REF! DAK Non Fisik
DAK Non Fisik
34.9 35.85 31.78 DAK Non Fisik
- 24.9 22.06 DAK Non Fisik
- #REF! DAK Non Fisik
- #REF! DAK Non Fisik
- 43.26 28.77 DAK Non Fisik
6.4 21.91 26.87 DAK Non Fisik
- 36.49 29.25 DAK Non Fisik
- 23.89 17.79 DAK Non Fisik
- 57.68 34.01 DAK Non Fisik
- - - DAK Non Fisik
- - - DAK Non Fisik
- #REF! DAK Non Fisik
- 11.8 9.63 DAK Non Fisik
- 51.61 33.44 DAK Non Fisik
47 27.93 DAK Non Fisik
- #REF! DAK Non Fisik
6.4 33.33 21.58 PAD
4.43 35.4 25.10 DAU,DID
54.3 66.67 58.84 DID
4.68 13.00 18.39 DAK Non Fisik,DID
0.00 - - DID
1.55 8.33 7.31 DID
6.48 6.76 24.41 DID
0.00 - - DAU,DID
0.00 - - DID
0.00 - - DID
0.00 - - DID
- - - DID
2.87 11.11 8.98 DID
- - - DID
37.31 40.00 41.46 DID
14 14 14.02 DID
5.16 12.0 8.6 DID
1.36 26 18 BHP Prov,Pajak Rokok, DID
24 - 8.10 DAU
8.58 11.0 10.19 BHP Prov,Pajak Rokok, DAU
6.48 85.00 52.72 BHP Prov,Pajak Rokok,
5.46 1.82 BHP Prov,Pajak Rokok,
25.28 55.56 45.46 DAU,DID
8.89 11.00 11.21 DAU,DID
2.72 20.00 18.69 DAK Non Fisik
- #REF! DAK Fisik,DID
- - - BHP Prov,PKB,DID
- - 0.00 BHP Prov,PKB,DAU
DAK Fisik,
0.02 37.50 25.01 BHP Prov,PKB,BHP,
PROV,Pajak Rokok
- 0.00 BHP Prov,Pajak Rokok
- - - BHP Prov,PKB,Pajak Rokok,
BHP Prov,PKB,Pajak Rokok,
DAU,DID
- - - DBHCHT,BHP Prov,PKB
BHP Prov,PKB, PAD
1.08 2.00 1.77 BHP Prov,PKB, DID
BHP Prov,PKB,DAU
0.7 2 1.56 BHP Prov,PKB,DID
0.38 5 3.55 BHP Prov,PKB,DID
26.54 86 11,370 BHP Prov,PKB,BHP Prov PHR
BKK Prov,JKBM,PAD
8.48 10.00 22.83 PAD
- - - BHP Prov,Pajak Rokok
- - - BHP Prov,Pajak Rokok
3.79 - 1.26 PAD
2.54 - 0.85 BHP Prov,Pajak Rokok
- - - BHP Prov,Pajak Rokok
- - - BHP Prov,Pajak Rokok
- 20.00 13.33 PAD
0.25 4.35 2.94 BHP Prov,Pajak Rokok,DID
- 33.33 21.11 BHP Prov,Pajak Rokok
0.61
BHP Prov,Pajak
Rokok,DAU,DAK,NON Fisik
- - - DAK Non Fisik,DID
BHP Prov,Pajak Rokok
13.20 19.35 10.85 BHP Prov,Pajak Rokok,DID
PAD
BHP Prov,PKB,BHP Prov
BBNKB,BHP Prov Pajak
Rokok,BHP Prov PHR, DID
BHP Prov,PKB,BHP Prov Pajak
Rokok
10.63 40.00 30.21 BHP Prov,Pajak Rokok
17.11 25.00 31.19 DAU
1.87 29.17 17.01 bhp Prov PKB,PAD
0.08 30.00 25.90 PAD
4.69 6.50 10.35 BHP Prov Pajak Rokok
- 25.00 9.44 BHP Prov Pajak Rokok
20.88 25.00 23.63 PAD
7.01 13.60 10.30
Dinas Kesehatan Kab.Buleleng,
Putu Agus Hartawan,SKM,M.Kes.
NIP. 197308051996031002.
Singaraja, Mei 2017
Kasubag Perencanaan
KODE URUSAN 1.02. Kesehatan
KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan
BULAN Januari s/d Mei 2017.
INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TK.
CAPAIAN (TARGET)
(Rp.)
REALISASI
1 3 4 5 6
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Input ( masukan )dana Rp. 39,300,000 11,350,000
Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah Surat terkirim Lbr. 10,500 3,350
3. Outcome ( Hasil )
Tercapainya koordinasi % 100 28.00
2 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Input ( masukan )dana Rp. 845,000,000 167,600,926
Sumber Daya air dan listrik Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah Rekening Listrik ,Telp dan air rek 756 150
dibayar
3. Outcome ( Hasil )
Komunikasi sumber daya air dan listrik tersedia dengan cukup % 100 11
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 1. Input ( masukan )dana Rp 50,000,000 1,132,000
Perijinan kendaraan dinas/operasional Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan unit 10 1
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya operasional kendaraan % 100 3
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Input ( masukan )Dana, tenaga yang dibutuhkan Rp. 2,511,016,696 836,019,200
2.Output (Keluaran )
Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan disusun Jenis 5 2 LRA,CALK,NERACA
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data kebijakan keuangan Bulan 12 5.00
5 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Input ( masukan )dana Rp. 582,853,500 86,400,000
Kantor Dana, Tenaga dan Peralatan yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah unit kantor yang dibersihkan Unit 21 4
NO PROGRAM/KEGIATAN
KEGIATAN
2
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya kebersihan kantor % 100 10
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 1. Input ( masukan )dana Rp. 40,200,000 5,830,000
Kerja Dana, Tenaga dan Peralatan yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah item peralatan kerja diperbaiki Unit 62 5
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya operasional peralatan kerja % 100 15
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Input ( masukan ) Rp. 97,086,324
Dana, Peralatan yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah Item ATK disediakan Jenis 24
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya kinerja aparatur % 100
8 Penyediaan barang cetakan dan 1. Input ( masukan ) dana Rp. 102,139,000 5,098,500
penggandaan Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah item barang cetakan dan penggandaan Jenis 14 2
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Kinerja Aparatur % 100 5
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 1. Input ( masukan ) dana Rp. 38,420,000
/ Penerangan Bangunan Kantor Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran ) Jenis 4
JumLah komponen instalasi listrik disediakan Paket 6
3. Outcome ( Hasil ) % 90
Meningkatnya Kinerja Aparatur
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 1. Input ( masukan ) dana RP. 1,137,220,000 83,226,602
Kantor Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor disediakan unit 33 8
2.Output (Keluaran )
Administrasi perkantoran terselenggara dengan baik % 100 7
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan 1. Input ( masukan ) Rp. 10,000,000 700,000
Peraturan Perundang-undangan Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan Exemplar 362 30
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya wawasan Aparatur % 80 7
12 Penyediaan Makan dan Minum 1. Input ( masukan )dana Rp. 365,565,000 20,640,349
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah jenis bahan makanan dan minuman disediakan Jenis 19 2
3. Outcome ( Hasil ) % 90 6
Meningkatnya Kinerja Pegawai
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan 1. Input ( masukan )dana Rp. 312,000,000 72,108,719
Konsultasi ke Luar Daerah/dalam Daerah Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah OH Koordinasi dilaksanakan Bulan 12 3
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai Exempler 15 4
kajian rapat
II Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1. Input ( masukan )
Dana yang dibutuhkan Rp. 250,000,000 -
2.Output (Keluaran )
Jumlah kendaraan yang diadakan Unit 1
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya operasional kantor % 95
15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1. Input ( masukan )
Dana yang dibutuhkan Rp. 1,510,000,000 -
2.Output (Keluaran )
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Unit 27
disediakan
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Kerja Pegawai % 90
16 Pengadaan Mebeleur 1. Input ( masukan ) Rp 721,500,000 -
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah Jenis Mebel Disediakan buah 367
Unit 104
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Kinerja Pegawai % 90
17 Penyelenggaraan dan Pengadaan 1. Input ( masukan )dana RP. 227,500,000 21,240,000
Sarana/Prasarana Upacara Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali upacara dilaksanakan kali 47 18
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Iman Aparatur % 100 9
18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor 1. Input ( masukan ) Rp. 60,000,000 2,400,000
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah luas gedung/lingkungan kantor dipelihara unit 1
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya fungsi Kantor % 95 4
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1. Input ( masukan )
Dinas /Operasional Dana yang dibutuhkan Rp. 168,400,000 26,940,500
2.Output (Keluaran )
Jumlah jenis kendaraan dipelihara Unit 4 1
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya operasional kendaraan dinas/operasional % 100 8
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 1. Input ( masukan ) Rp. 25,000,000 -
Gedung Kantor Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah perlengkapan kantor dipelihara Unit 29
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya operasional perlengkapan gedung kantor % 100
21Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang
Milik Daerah1. Input ( masukan )
Rp.123,300,000 45,900,000
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah dokumen aset barang milik daerah Dokumen 2 1
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya data inventaris aset barang milik daerah % 90 37
.
22 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 1. Input ( masukan )
Aset Barang Milik Daerah Dana yang dibutuhkan Rp. 11,950,000 -
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali monev dilaksanakan Kali 21 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya pengelolaan aset Lokasi 21 -
III.
23 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 1. Input ( masukan ) Rp 53,600,000 -
kelengkapannya Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah meter kain disediakan stel 100 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya disiplin aparatur % 90 -
24 Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur 1. Input ( masukan ) Rp 50,000,000 -
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terwujudnya pembinaan aparatur paket 1 -
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya iman aparatur % 100 -
IV.
25 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Input ( masukan ) Rp 5,515,166,500 579,050,000
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah Peserta Diklat Org 10 1
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya kompetensi petugas kesehatan puskesmas rawat inap Org 10 1
26 Penilaian dan Pengembangan Pegawai 1. Input ( masukan ) Rp. 97,300,000 28,800,000.00
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah pegawai mendapat penilaian Org 417 118
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya kinerja dan kapasitas SDM Pegawai 417 20
V.
27Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan
ikhtisar realisasi Kinerja SKPD1. Input ( masukan ) dana yang dibutuhkan Rp. 254,319,200 19,689,440
2.Output (Keluaran ) Buku 210 20
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data capaian kinerja dan realisasi kinerja Buku 210 20
secara lengkap dan akurat
28 Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir 1. Input ( masukan ) Rp. 61,025,900 12,000,000
Tahun Dana yang dibutuhkan
.
2.Output (Keluaran )
Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun disusun Laporan 15 6
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian keuangan Laporan 15 5
VI. 29Program Perencanaan Anggaran SKPD
Penyusunan Anggaran SKPD1. Input ( masukan )dana Rp. 225,617,500 28,074,550
2.Output (Keluaran )
Jumlah Dokumen Anggaran SKPD disusun Dokumen 5 1
3. Outcome ( Hasil )
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Tersedianya data sebagai kajian Angaran Dokumen 5 1
VII
30 Penyelenggaraan Pameran/Pegawai 1. Input ( masukan ) Rp. 27,061,000 -
Pembangunan Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali pameran pembangunan dilaksanakan Kali 1 -
3. Outcome ( Hasil )
Tersebarnya Informasi Pembangunan daerah % 100 -
VIII
31 Pengadaan Obat dan Perbekalan 1. Input ( masukan ) Rp. 5,673,175,800.00 7,300,000.00
Kesehatan Dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah jenis obat dan perbekalan diadakan LS Obat 1 -
VAR 1 -
HPV 1 -
SAR 1 -
BHP 1 1
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya pelayanan kefarmasian di yandas sesuai standar % 80 16
32 Peningkatan pemerataan 1. Input ( masukan ) Rp. 175,867,000 41,950,000
obat dan perbekalan kesehatan Dana, Tenaga dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah volume pendistribusian obat-obatan Kali 120 40
3. Outcome ( Hasil )
Persentase ketersediaan obat dan vaksin % 95 33.3
33 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp. 152,306,000 3,007,007
Dana, Tenaga dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali monev dilaksanakan Kali 60 10
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan kefarmasian dan yandas sesuai standar % 80 3.00
IX Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
34 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1. Input ( masukan )
dana yang dibutuhkan Rp. 205,266,500 53,100,000
2.Output (Keluaran )
Jumlah fasilitas Kesehatan yng dilibatkan dalam P3K Pusk 20 6
dan Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan terhadap bencana
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Kualitas kesehatan pada acara-acara penting dan kualitas % 100 50
penanggulangan krisis kesehatan
35 Penyelenggaraan Pencegahan dan 1. Input ( masukan ) Rp 156,949,300 11,198,386
pemberantasan penyakit menular dan dana yang dibutuhkan
Program Informasi Pembangunana Daerah
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
dan wabah
2.Output (Keluaran )
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisai/pelatihan/penyuluhan Org 720 52
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan pemberantasan % 85 7.00
penyakit menular .
36 Perbaikan gizi masyarakat 1. Input ( masukan ) Rp 171,700,000 2,524,967
dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Meningkatnya cakupan dan keberlangsungan kegiatan pemantauan pertumbuhan di
posyanduPaket 714
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap posyandu % 83
37 Peningkatan kesehatan masyarakat 1. Input ( masukan ) Rp 90,677,800 1,166,000.00
dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Pusk 3 1.00
dan Puskesmas berprestasi
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan Pusk 3 3.00
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas
38 Peningkatan pelayanan dan 1. Input ( masukan ) Rp 2,247,503,290.00
penanggulangan masalah kesehatan dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran ) pusk 20 10.00
Terlaksananya program kasus, monev, yandas dan rujukan Kec. 9 9.00
3. Outcome ( Hasil ) % 100 75.00
Meningkatnya kualitas program kasus, monev dan rujukan
39 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 1. Input ( masukan ) Rp 173,250,000 12,050,000
dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat Sekolah 5 2.00
DAM 40 20.00
Puskesmas 20 8.00
PKL 40 40.00
3. Outcome ( Hasil )
% 85 40.00
40 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit 1. Input ( masukan ) Rp 50,462,500 7,888,000.00
Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran ) RS Pemerintah/ 8 3.00
Bintek Rujukan Swasta
3. Outcome ( Hasil )
Persentase Rujukan % 15 5.0
41 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,121,183,050.00 -
FKTP Puskesmas Tejakula I Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 6 -
habis pakai, Jenis 28 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 1,246 -
kesehatan Rim 97 -
Pak 2 -
tabung 80 -
unit 17 -
bendel 50 -
lembar 15,602 -
liter 30 -
paket 5 -
kotak 1,200 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 1.00
42 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 925,733,050.00 206,041,650.00
FKTP Puskesmas Tejakula II Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 3.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 3.00
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Jenis 28 2.00
buah 1,089
Buah 1,227 596.00
Rim 105 27.00
botol 45 13.00
tabung 5 -
unit 27 9.00
lembar 39,500 416.00
liter 50 20.00
buku 1,103 168.00
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.17
43 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,079,105,050.00 291,112,560.00
FKTP Puskesmas Kubutambahan I Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 6 -
habis pakai, rim 204 50.00
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 1,059 500.00
kesehatan kotak 1,042 400.00
botol 28 2.00
Gabung 6 4.00
unit 36 3.00
buku 231 115.00
lembar 33,400 135.00
liter 48 25.00
set 36 2.00
pieces 9 4.00
Gulung 5 1.00
Pasang 20 2.00
Box 14 5.00
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.27
44 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,087,282,050.00 305,474,540
FKTP Puskesmas Kubutambahan II Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 6 -
habis pakai, rim 100 50.00
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 1,947 144.00
kesehatan kotak 1,040 144.00
botol 54 -
unit 12 12.00
buku 258 58.00
lembar 50 50.00
liter 25 25.00
set 30 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.38
45 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 994,373,050 267,790,140
FKTP Puskesmas Sawan I Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 3 1
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Jenis 5 3
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 15 7
46 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 810,826,050 388,307,000
FKTP Puskesmas Sawan II Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 3
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 95 60
buah 957 102
kotak 410 400
botol 10 4
unit 21 10
buku 18 10
lembar 11,900 9,000
liter 30 15
set 15 1.00
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.13
47 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,802,981,050.00 415,283,200.00
FKTP Puskesmas Buleleng I Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 124 -
buah 3,118 -
kotak 4,946 -
botol 46 -
tabung 6 -
unit 56 -
buku 31 -
lembar 23,030 200.00
liter 24 198.00
paket 4 -
box 20
pieces 10
Exemplar 10
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.57
48 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 685,372,050.00 192,688,575
FKTP Puskesmas Buleleng II Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 6 -
habis pakai, rim 44 13
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 609 -
kesehatan kotak 1,802 598
botol 4 -
Tabung 6 6
unit 28 18
buku 47 19
lembar 26,450 20,500
liter 23 10.00
rim 44 17
Buah 609 172
Kali 6 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.42
49 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,181,873,050.00 347,492,960.00
FKTP Puskesmas Buleleng III Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Jenis 36 33
rim 132 40
buah 822 50
kotak 600 400
botol 10 3
Tabung 2 -
unit 27 15
buku 126 51
lembar 29,600 6,204
liter 40 5
paket 1 -
meter 2 -
pices 24 15
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.17
50 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,483,613,050.00 805,554,150.00
FKTP Puskesmas Sukasada I Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 2.00
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 103 59.00
buah 1,157 600.00
kotak 1,127 750.00
botol 95 50.00
unit 56 40.00
buku 600 300.00
lembar 35,050 10,000.00
liter 30 25.00
set 9 6.00
exemplar 5 1.00
kali 2 1.00
Kg 1 1.00
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.25
51 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 880,323,050.00 225,404,560
FKTP Puskesmas Sukasada II Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 5.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 4.00
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan lusin 2 1.00
buah 566 216.00
kotak 612 200.00
unit 69 4.00
buku 25 -
lembar 1,150 250.00
liter 24 8.00
paket 7 -
pices 43 15.00
tabung 23 -
rim 89 80.00
box 30 -
tabung 23 6.00
unit 69 4.00
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -
Pasien Baru 16,458 121.00
52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,589,381,050.00 493,377,043.00
FKTP Puskesmas Banjar I Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, pieces 132 38.00
botol 18 8.00
rim 25 12.00
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan buah 2,277 789.00
kotak 200 75
jenis 6 2.00
unit 37 10.00
buku 99 52.00
BBM Liter 46
lembar 52,150 22,000.00
Set 25 14.00
Paket 1 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 1.00
53 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 623,891,050.00 152,128,620.00
FKTP Puskesmas Banjar II Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 5.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 4 1.00
habis pakai, rim 81 81.00
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 72 -
kesehatan buah 2,700 -
unit 2 1.00
buku 8 2.00
lembar 7,050 -
liter 29 -
` lembar 280 280.00
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.28
54 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,026,605,050 282,372,780
FKTP Puskesmas Seririt I Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4
OJ 135 -
OH 45 -
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 83 83
buah 77,794 7,718
kotak 1,712 20
botol 10 10
unit 19 -
buku 30,120 110
lembar 25,470 17,720
liter 40 -
pak 5 5
tabung 84 6
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.40
Orang 2,574 568.00
55 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,282,655,050.00 266,438,459
FKTP Puskesmas Seririt II Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 5.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 2.00
rim 114 80.00
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan buah 1,354 232.00
kotak 841 340.00
botol 40 10.00
unit 25 -
buku 76 5.00
lembar 56,700 15,440.00
liter 46 -
exemplar 100 -
Pieces 24 -
biji 5 -
gulung 5
tabung 36 6.00
set 1 1.00
rol 3 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.21
56 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 490,121,050.00 -
FKTP Puskesmas Seririt III Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 2.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 10 -
habis pakai, rim 120 50.00
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 409 150.00
kesehatan kotak 433 210.00
Tabung 4 -
unit 20 -
buku 370
lembar 12 -
liter 20 -
exemplar 700 -
Paket 2 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -
57 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 923,831,050.00 176,954,050.00
FKTP Puskesmas Busungbiu I Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai Jenis 3 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Rim 164 30.00
Buah 755 100.00
Kotak 1,011 9.00
Botol 24 5.00
Unit 2 1.00
Buku 167 30.00
Lembar 5,650 300.00
Eksemplar 1,000 230.00
Liter 120 70.00
Set 26
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.25
58 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 540,071,050.00 144,040,820
FKTP Puskesmas Busungbiu II Dana, Tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 2.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 45 30.00
buah 619 100.00
kotak 422 15.00
Botol 30 5.00
Tabung 12 6.00
unit 13 4.00
buku 56 25.00
lembar 16,150 2,500.00
liter 50 15.00
bungkus 300 150.00
Set 3 1.00
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.20
59 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,923,179,050.00 656,491,864.00
FKTP Puskesmas Gerogak I
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan habis pakai Bulan 12 5.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Bulan 12 5.00
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 500 100.00
buku 205 150.00
kotak 12 2.00
botol 145 80.00
tabung 190 50.00
buku 12 7.00
lembar 400 100.00
unit 2
lembar 4,000 1,000.00
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.34
60 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,280,297,050.00 292,790,700.00
FKTP Puskesmas Gerogak II
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4.00
Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai Jenis 54 -
Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan RIM 100 20.00
Buah 1,070 399.00
Kotak 397 68.00
Botol 24 21.00
Buku 64 -
unit 28 7.00
liter 50 17.00
set 32 -
lembar 23,400 4,880
Exsemplar 5 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.21
61 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000.00 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Tejakula I
2.Output (Keluaran )Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil Orang 420 220
pelayanan kesehatan ibu bersalin, terealisasinya pelayanan kesehatan Orang 70 35
bayi baru lahir Orang 75 42
pelayanan kesehatan balita, Orang 1,410 598
terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Orang 5,010 2,272
terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif, terealisasinya Orang 450 94
pelayanan kesehatan pada usia lanjut, teralisasinya pelayanan Orang 1,650 490
kesehatan penderita DM dan hipertensi, terealisasinya pelayaanan Orang 925 616
kesehatan orang dengan TB, terealisasinya pelayanan kesehatan Orang 128 60
pada orang yang resiko terinfeksi HIV, terealisasinya pelayanan Orang 20 17
kesehatan lingkungan, terealisasinya pelayanan promosi kesehatan Orang 346 120
Upaya promosi kesehtan Orang 2,435 2,009
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 585 195
Komplikasi kebidanan yang ditangani % 98 30
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan%
529 201
Pelayanan Nifas, % 529 196
Neonatus Komplikasi yang ditangani % 67 20
Kunjungan Bayi % 504 226
Desa/ Kelurahan UCI % 5 3
Pelayanan Anak Balita % 2,175 604
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 73 52
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 2 2
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 24 -
Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 5 -
Penyakit Menular yang ditangani % 9 9
Desa Siaga Aktif % 5 3
62 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Tejakula II
1. Input ( masukan ) Rp 399,794,000
dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah dokumen perencanaan BOK Dokumen 4 2
laporan kegiatan/sosialisasi Laporan 31 8
umlah loka karya Kali 4 4
Jumlah pendataan ibu hamil Orang 2 1
Jumlah kunjungan P4K Orang 110 40
Jumlah pemantauan bumil resti orang 110 40
Jumlah kelas ibu hamil orang 110 40
Jumlah pendataan neonatus Kali 2 1
Jumlah pendataan bayi Kali 2 1
Jumlah kunjunga DO KB orang 110 40
Jumlah pemantauan bufas orang 110 40
Jumlah pemantauan neonatus resti orang 110 40
Jumlah pemantauan bayi orang 900 355
Jumlah kunjungan bayi yang imunisasinya belum lengkap orang 50 20
Jumlah pendataan balita bayi 2 1
Jumlah pendataan peserta didik orang 1 -
Jumlah kunjunganTK/PAUD orang 300 178
Jumlah penbinaan UKS orang 300 298
Jumlah penjaringan peserta didik baru orang 400 -
Bias campak orang 300 -
Bias DT/TD Orang 900 -
Jumlah pengambilan Vaksin ke dinkes Kali 12 4
Jumlah peningkatan kapasitas kader posyandu orang 1 1
Jumlah pendinaan KKR Kegiatan 12 12
Jumlah penyuluhan penggunaan kontrasepsi orang 120 20
Inspeksi sanitasi Tempat 500 202
Jumlah Pemicuan STBM Tempat 5 1
Jumlah pendataan lansia Kali 1 -
Jumlah posyandu lansia orang 500 245
Jumlah penyegaran kader lansia Kali 1 -
Jumlah pengukuran/pemerikasaan faktor resiko PTM di posbindu Orang 220 82
Pendataan penderita hypertensi kali 1 -
Pendataan penderita DM Kali 1 -
Jumlah penyuluhan PTM orang 120 20
Pendataan ODGJ Kali 1 1
Jumlah kunjungan rumah pasien keswa/nafsa orang 55 20
Jumlah penyuluhan kezwa/nafsa orang 2 1
Jumlajh pengiriman sample BTA Kali 22 4
Jumlah penyuluhan tentang Penyakit TB orang 2 -
Jumlah kunjungan rumah penderita TB dan kepatuhan minum obat orang 55 20
Jumal deteksi dini HIV/AIDS Orang 100 41
Jumlah Penyuluhan HIV/AIDS kegiatan 2 2
Survey mawas diri orang 1 -
Jumlah pebinaan dan survey PHBS Kali 3 1
Jumlah pamantauan dan pembinaan kesehatan tradisional orang 10 5
Sosialisai orientasi kesehtan tradisional alternatif dan komplementer orang 120 105
Jumlah penyuluhan tentang penyakit menular langsung kegiatan 12 -
Sosialisasi dan penyuluhan tentang penyakit tular vektor Kegiatan 120 27
Jumlah pemberian obat cacing kegiatan 1 -
Jumlah pemberian PMT pemulihan orang 55 20
Jumlah pemantauan penerapan KTR di sekolah Tempat 28 5
Monev Tempat 8 8
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 K4 95% 520 149
Presentase komplikasi kebidanan yang ditangani Naker 80% 104 31
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan KF 80%497
144
Pelayanan Nifas, % 497 144
Neonatus Komplikasi yang ditangan KN 90 % 71 10
Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan Universal D/S 80% 473 175
Child Immunization (UCI) 90% 5 3
Makanan Pendamping ASI % 100 -
Pelayanan Anak Balita 90% 2,416 988
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 100
,Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, 100% 525 -
Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam100%
100-
Presentase penyakit menular yang ditangani kasus % 100 -
Presentase cakupan desa siaga aktif Desa siaga % 80 5
63 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Kubutambahan I
2.Output (Keluaran )
Terealisasinya Kesehatan Ibu Kegiatan 3
Terealisasinya Kesehatan Bersalin Orang 375 170.00
Terealisasinya Kesehatan Bayi Kegiatan 1
Terealisasinya Kesehatan Balita Orang 110 50.00
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Kegiatan 2
Pd Usia Pendidikan dasar Orang 479 454.00
Terealisasinya Kesehatan Imunisasi Kegiatan 4
Terealisasinya Pelayanan pd Usia Orang 2,543 2,195.00
Produktif Kegiatan 3
Terealisasinya Pel;ayanan Kesedhatan Orang 4,410 -
Pada Usia Lanjut Kegiatan 3
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang 2,350 108.00
Lingkungan Kegiatan 2
Terealisasinya Pelayanan Promkes Orang 360 53.00
Terealisasinya Pelayanan Pada Penderita Kegiatan 2
Hipertensi & DM (PTM) Orang 452 133.00
Terealisasinya Pelkes orang dengan Kegiatan 2
TB Desa 10 8.00
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kegiatan 8
Resiko Terinfeksi HIV Orang 3,400 1,300.00
Kegiatan 1
Orang 75 43.00
Kegiatan 1
Orang 18 5.00
Kegiatan 1
Orang 110 50.00
Kunjungan Bumil K4 95% 499 211.00
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan80% 399 12.00
Pelayanan Nifas, 90% 477 209.00
Neonatus Komplikasi yang ditangani 90% 477 209.00
Kunjungan Bayi 80% 360 5.00
Desa/ Kelurahan UCI 90% 454 209.00
Pelayanan Anak Balita 100% 5 5.00
Makanan Pendamping ASI 90% 25 -
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan 100% 5 -
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 100% 2,195 687.00
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 100% 20 -
Desa/Kelurahan mengalami KLB 100% 5 -
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam 100% 302 136.00
Penyakit Menular yang ditangani Desa Siaga Aktif 100% 5 5.00
64 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 426,447,000
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Kubutambahan II
2.Output (Keluaran )
Terbayarnya Jasa Pelayanan Kesehatan Bulan 906 184.00
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jenis 504 191.00
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rim 504 191.00
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Balita Buah 3,046 930.00
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan pasa usia pendidikan dasar Kotak 2,254 530.00
Terealisasinya Pelayanan Imunisasi Botol 525 338.00
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Unit 320 240.00
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Buku 946 107.00
Teralisasinya Pelayanan Kesehatan Lingkungan Desa 960 400.00
Terealisasinya Pelayanan Promosi Kesehatan Desa 8 8.00
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Set 1,074 205.00
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Penderita DM Kegiatan 1,074 186.00
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat Orang 10 10.00
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang dgn TB Kegiatan 24 10.00
Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang dgn resiko Teinfeksi HIV/AIDS Kegiatan 160 45.00
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 Ibu hamil % 95 36.51
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
KebidananIbu Bersalin % 80
38.71
Pelayanan Nifas Nifas % 90 38.88
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Neonatus % 100 20.29
Kunjungan Bayi Bayi % 90 60.48
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Desa % 100 87.5
Pelayanan Anak Balita Balita % 100 43.2
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin Anak % 100100
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Balita gizi buruk % 100 100
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Anak sekolah % 100 0
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Desa % 1000
Penyakit Menular yang ditangani Kasus % 100 41.12
Desa Siaga Aktif. Desa % 100 100
65 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 426,447,000
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Sawan I
2.Output (Keluaran )
Jumlah upaya kesehatan Org 462 156.00
Jumlah kelas ibu Kelas 5 4.00
Jumlah nifas yang Org 252 40.00
Jumlah bayi Org 1,688 25.00
Jumlah balita yang di pantau dilayani Sekolah 38 25.00
Jumlah sekolah dan panti yang diberi pelayanan kesehatan Panti 2 1.00
Jumlah bayi dan balita yang dikunjungi imunisasi Org 321 110.00
Jumlah sekolah yang dilayani BIAS Murid 210 120.00
Jumlah murid yang diberi penyuluhan Posyandu 77 50.00
Jumlah posyandu lansia Lansia 112 45.00
Jumlah TTU/TPM/SAB yang diinspeksi TTU/TPM 192 50.00
Jumlah kader yang direfreshing, Kader 96 45.00
Kader SMD dan pelaksanaan MMD, Org 392 40.00
Jumlah masyarakat yang dibina, Posbindu 77 40.00
Jumlah kasus TB yang di follow up, Sekolah 18 7.00
Jumlah kasus yang dilacak, Kasus 77 5.00
Jumlah posbindu, Murid 468 25.00
Jumlah sekolah yang dipantau dan penyuluhan KTR Kali 13 6.00
Jumlah kasus Jiwa, Jejaring 12 2.00
Jumlah murid yang diperiksa kebugaran Jasmani Jaringan 4 1.00
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan % 9524.00
Pelayanan Nifas, % 80 42.00
Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90 26.00
Kunjungan Bayi % 90 36.00
Desa/ Kelurahan UCI % 80 18.00
Pelayanan Anak Balita % 90 35.00
Makanan Pendamping ASI % 100 5.00
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 90 81.00
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 17.00
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100 -
Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100 -
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100 -
Penyakit Menular yang ditangani % 100 16.00
Desa Siaga Aktif % 80 7.00
66 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Sawan II
2.Output (Keluaran )
Pendataan sasaran Keg.Org 84 21.00
Bumil pelaksanan P4K Keg.Org 84 42.00
Bumil resti yang dipantau Keg.Org 84 42.00
Bumil yang ikut kelas bumil Keg.Org 84 50.00
Pus tidak berKB Keg.Org 84 42.00
Neonatus resti yang dikunjungi Keg.Org 84 35.00
Ibu nifas yang dikunjungi Keg.Org 336 42.00
Bayi yang dipantau Org 278 120.00
Balita yang dipantau Org 1,377 1,277.00
Murid yang dibina Sekolah 3,900 936.00
Murid yang dipantau Sekolah 1,233 60.00
Murid yang diberi imunisasi Sekolah 1,300 -
kader yang dilatih keg.Org 145 -
Siswa yang diberi penyuluhan Sekolah 2,195 1,600.00
Lansan yang mendapat pelayanan kesehatan Keg.Org 347 60.00
TTU yang diinpeksi Tempat 14 -
Bumil dan kelompok beresiko yang di tes HIV Org 336 21.00
Jejaring puskesmas yang dibina Jejarin 6 1.00
Pemberian TTD remaja putri Sekolah 850 650.00
Penderita TB yang dikunjungi Org 84 28.00
Penderita Scizoprenia yang dikunjungi Org 84 5.00
Penyelidikan Epidemologi Desa 84 28.00
SMD DAN MMD Desa 195 -
Sweping imunisasi Org 35 28.00
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95 84
Komplikasi kebidanan yang ditangani % 90 84
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %85
84
Pelayanan Nifas, % 80 84
Neonatus Komplikasi yang ditangani % 85 63
Kunjungan bayi % 90 21
Desa/klurahan yang UCI % 100 30
Pelayanan anak balita % 90 80
Pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulal kk miskin % 100 100
Balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 21
Penjaringan kesehatan siswa SD dan singakt % 100 -
Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi <18 jam%
100-
Penyakit menular yang ditangani % 100 100
Desa siaga Aktif % 80 7
67 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 479,760,440 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Buleleng I
2.Output (Keluaran )
Terealisasiya pelayanan kesehatan ibu, Org 1,386 549
terealisasinya pelayanan kesehatan ibu bersalin, Org 1,323 515
terealisasinya pelayanan kesehatan bayi baru lahir Org 1,260 485
terealisasinya pelayanan kesehatan balita, Org 4,010 1,316
terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia pedidikan dasar, Org 5,173 -
terealisasi pelayanan kesehatan imunisasi, Org 880 880
terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif, Org 400 -
terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Org 4,400 1,830
terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Desa 16 -
terealisasinya pelayanan promosi kesehatan Desa 16 16
terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderitan hipertensi Org 176 80
terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus, Org 176 80
terealisasinya pelayanan kesehatan orang Org 6 6
dengan gangguan jiwa berat, Org 5 5
terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan TB, Kegiatan 2
terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV. Org 240 -
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95 48
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %80
18
Pelayanan Nifas, % 90 42
Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90 42
Kunjungan Bayi % 80 6
Desa/ Kelurahan UCI % 90 31
Pelayanan Anak Balita % 100 81
Makanan Pendamping ASI % 90 33
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100 27
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 60
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100 -
Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100 34
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100 30
Penyakit Menular yang ditangani % 100 100
Desa Siaga Aktif % 80 -
68 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Buleleng II
2.Output (Keluaran )
Pelayanan Ibu Hamil Kegiatan 7
Bumil 500 235
Kls Ibu 13 4
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Ibu Nifas 180 80
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Neonatus 190 66
Bayi 1,045 475
Pelayanan Kesehatan Balita, Balita 2,090 1,075
Kasus 10 10
TK 12 12
Paud 1 1
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar Kegiatan 8 5
Sekolah 22 22
Org 25 25
Pelayanan Kesehatan pada usia produktif Org 680 200
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Org 2,000 920
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Org 450 375
Pelayanan Kesehatan penderita diabetes Melitus Org 450 375
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Org 630 -
Penderita 15 15
Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB Org 625 625
Kasus 22 10
Spicimen 48 20
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV Org 110 50
Pelayanan Kesehatan Imunisasi, Desa 5 5
Bayi 130 42
Org 51 -
Upaya kesehtan Kesling SAB 80 30
TTU 40 15
TPM 40 15
Org 60 60
Pelayanan kesehatan Promkes Org 830 480
Org 475 475
Org 250 -
Org 175 70
RT 1,050 -
Org 2,841 2,145
Pencegahan dan pengendalian penyakit Zoontik dan Vektor Org 475 475
Kasus 55 22
SD 14 -
Upaya kesehatan Pengembangan Org 1,310 805
Tempat Kerja 25 25.00
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95 30.25
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %80
27.37
Pelayanan Nifas, % 90 25.27
Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90 29.01
Kunjungan Bayi % 80 30.01
Desa/ Kelurahan UCI % 90 30.77
Pelayanan Anak Balita % 100 48.5
Makanan Pendamping ASI % 90 40
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100 20.67
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 100
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100 0
Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100 0
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100 0
Penyakit Menular yang ditangani % 100 100
Desa Siaga Aktif % 80 80
69 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Rp 426,447,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Buleleng IIIDana
2.Output (Keluaran )
pelayanan kesehatan ibu hamil Kegiatan 4 2.00
Bumil 652 240.00
Klas Ibu 52 36.00
pelayanan kesehatan ibu bersalin Kegiatan 2 1.00
Bupas 96 48.00
pelayanan kesehatan bayi baru lahir Kegiatan 2 1
Neonatus 176 64
pelayanan kesehatan balita Kegiatan 9 5
Balita 856 326
pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Kegiatan 4 2
SD 28 28
SMP 2 2
SMU 4 2
pelayanan kesehatan pada usia produktif Kegiatan 3 2
pelayanan kesehatan pada usia lanjut Lansia 528 232
pelayanan kesehatan kesehatan penderita hipertensi Kegiatan 3 2
Penderita Hipertensi 440 232
Pelayanan penderita Diabetes Melitus Kegiatan 3 2
Penderita DM 292 144
pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa Kegiatan 4 2
Penderita Jiwa 102 80
pelayanan kesehatan orang dengan TB Kegiatan 4 3
Penderita TB 31 24
pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, Kegiatan 3 2
Resiko Terinfeksi HIV 132 102
prosentase Desa UCI, Desa UCI % 100 25
jumlah pemicuan STBM STBM 1 1
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95 41.74
Komplikasi kebidanan yang ditangani % 80 20
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %90
42
Pelayanan nifas % 90 42
Neonatus komplikasi yang ditangani % 80 32
Kunjungan bayi % 90 40
Desa/Keluaran UCI % 100 30
Pelayanan anak balita % 90 35
Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 keluarga miskin % 100 100
Balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 100
Penjaringan siswa SD dan setingkat % 100 -
Desa/Keluaran mengalami KLB yang dilakukan PE % 100 -
Penyakit menular yang ditangani % 100 40
Desa siaga aktif % 80 80
70 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Rp 479,753,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Sukasada IDana
2.Output (Keluaran )
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada :
Ibu hamil Bumil 820 396
Ibu bersalin Bumil 96 42
Bayi baru lahir keg.Orang 901 343
Balita keg.Orang 3,737 1,347
Usia Pendidikan dasar keg.Orang 4,153 1,780
Usia Produktif keg.Orang 350 91
Usia lanjut keg.Orang 4,100 1,460
Orang dengan ganguan jiwa Desa 9 3
Orang dengan TB keg.Orang 33 4
Orang dengan resiko terinfeksi HIV keg.Orang 45 40
Pelayanan penderita hipertensi keg.Orang 2,000 448
Upaya Kesehatan diabetes melitus Kegiatan 2,000 723
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95 42
Komplikasi kebidanan yang ditangani % 80 33
Pertolongan persalinan oleh nakes % 90 34
Pelayanan nifas % 90 30
Neonatus dengan komplikasi % 80 23
Kunjungan bayi % 90 97
Desa/keluarahan yang UCI % 100 100
Pelayanan anak balita/DDTK % 90 68
Pemberian MP-ASI pada anak usa 6-24 % 100 -
Balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 1
Penjaringan kesehatan siswa SD % 100 19
Desa/Keluarahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi % 100 100
Penyakit menural yang ditangani % 100 100
Desa siaga aktif % 80 80
71 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 426,447,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Sukasada IIDana
2.Output (Keluaran )
Jumlah Dokumen Perencanaan BOK, Laporan Kegiatan/sosialisasi, Dokumen 4 3
jumlah Ibu Hamil Pelaksanaan P4K, Jumlah Ibu Hamil yang Ikut Kelas Laporan 28 14
Ibu Hamil, Jumlah PUS yang tidak ber-KB yang di Kunjungi, Jumlah Org 198 87
Kunjungan Neonatus, Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas, Jumlah Org 66 30
Bayi yang di sweeping Vitamin A Org 198 87
Jumlah Balita yang di pantau Org 198 87
jumlah murid TK yang di pantau Org 60 72
Jumlah Anak Panti yang di Bina Org 400 315
Jumlah Ibu Balita yang Ikut Kelas Ibu Balita Org 350 339
Jumlah murid yang di pantau dan diberi Imunisasi Org 80 40
Jumlah Kader yang dilatih Org 100 50
Jumlah siswa yang diberi Penyuluhan Kesehatan, Org 1,960 -
Jumlah Lansia yang mendapat pemantauan Kesehatan, Org 190 -
Jumlah Ibu Hamil dan Kelompok Beresiko yang di Tes HIV, Org 80 -
Jumlah Kasus Penyakit yang dipantau, Org 220 115
Penemuan Secara dini Kasus Malaria, Org 230 60
Jumlah Bayi yang mendapat Imunisasi di Posyandu Org 66 36
Jumlah Jejaring Puskesmas yang mendapat Pembinaan Org 30 18
Jumlah Pendataan Rumah Sehat Org 330 102
Pemeriksaan Rumah Sehat Pustu 10 5
Pendataan Jamban Keluarga Org 60 6
Pemicuan STBM Org 60 360
Pendataan sarana air bersih dan air minum Desa 2 2
Inspeksi Sanitasi SAB Org 60 60
Pengambilan sample Air Org 60 60
Penyuluhan, Orientasi,sosialisasi Org 20 -
kesehatan Reproduksi termasuk KB, Pembinaan KKR Org 20 20
Sosialisasi reproduksi Laporan 80 -
Kesehatan Gigi Di Sekolah, Org 126 70
Pembinaan Usia Sekolah/ Dokter Kecil Org 250 50
Penjaringan Kesehatan Peserta Didik Org 1,960 -
Surveylan dan Pelacakan Gizi Buruk Org 30 15
Pelayanan Kesehatan Pada Penderita TB Org 60 34
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 95% 144 54
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan80%
60 30
Pelayanan Nifas, 90% 50 18
Neonatus Komplikasi yang ditangani 90% 144 72
Kunjungan Bayi 80% 144 72
Desa/ Kelurahan UCI 90% 10 4
Pelayanan Anak Balita 100% 144 91
Makanan Pendamping ASI 100% 6 5
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan 100% 400 315
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 100% 50 50
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 100% 20 14
Desa/Kelurahan mengalami KLB 100% 1960 0
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam 100% 6 0
Penyakit Menular yang ditangani 100% 30 28
Desa Siaga Aktif 100% 6 6
72 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 479,753,000
-
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Banjar IDana
2.Output (Keluaran )
umlah bumil pelaksanaan P4K, Jumlah bumil yang ikut Kelas Ibu Org 913 380
Hamil, Jumlah bayi baru lahir dikunjungi, Jumlah PUS yang Tidak Ber Org 50 30
KB yg dikunjungi, Jumlah ibu nifas yang dikunjungi, Org 830 345
Resti yang dipantau, Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita di Org 220 90
Jumlah Bumil Posyandu yg dikunjungi Org 872 365
Jumlah murid Tk yang dikunjungi Org 183 75
Jumlah murid kelas 1 dan 7 yang dijaring Org 3,669 1,530
Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi Org 5,214 2,175
Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Org 1,619 675
Jumlah penderita Hipertensi yang dilayani Org 2,573 1,070
Jumlah penderita DM yang dilayani Org 1,592
Jumlah ODGJ yang dikunjungi, Org 505 210
Org 505 210
Jumlah lanjut Usia yang mendapat pelayanan Kesehatan Org 59 15
Jumlah masyarakat yang diberi Penyuluhan Org 2,869 1,195
Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang di Test HIV Org 42,356 17,650
Jumlah siswa yang diberi penyuluhan Org 830 345
Org 1,034 430
Jumlah kunjungan pada penderita TB, Org 30 10
Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan Buah 14 14
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95 43.18
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %80
45.56
Pelayanan Nifas, % 90 41.57
Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90 43.41
Kunjungan Bayi % 80 37
Desa/ Kelurahan UCI % 90 43.00
Pelayanan Anak Balita % 100 100
Makanan Pendamping ASI % 90 37.78
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100 22.05
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 20.50
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100 13.09
Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100 8.07
Penyakit Menular yang ditangani,Desa Siaga Aktif % 80 27.27
73 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Rp 399,794,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Banjar IIDana
2.Output (Keluaran )
Terealisasinya upaya kesehatan ibu
Jumlah ibu hamil Bumil 341 164
Jumlah klas ibu hamil Kelas bumil 6 5
Jumlah kelas ibu balita Kelas ibu balita 7 4
Jumlah ibu nifas Bufas 198 55
Jumlah neonatus Neonatus 132 58
Jumlah bayi yang dipantau Bayi 336 178
Jumlah balita yang disweping vitamin A Bayi 316 264
Jumlah sekolah Tk yang dipantau TK 6 6
Jumlah sekolah yang memakai gayo yang dipantau SD 24 24
Jumlah RT yang memakai gayo yang dipantau RT 60
Jumlah sekolah yang mempunyai doktil yang dibina SD 11
Jumlah sekolah yang di jaring Sekolah 28
Jumlah sekolah yang diperiksan secara berkala SD 6
Jumlah siswa yang mendapat imunisasi Siswa 1,983
Jumlah bayi yang diimunisasi Bayi 336 50
Jumlah bayi yang disweping Bayi 48
Jumlah sekolah yang diberi penyuluhan Sekolah 4
Jumlah posyandu lansia yang dilayani Posy lansi 10 10
Jumlah lansia resti yang dikunjungi Lansia resti 66 24
Jumlah TTU yang dipantau TTU 10
Jumlah TPM yang dibina Tpm 40 20
Jumlah RT yang dipantau RT 120 60
Jumlah RT yang dipacu KK 80 76
Jumlah kader yang di beri penyegaran kader 190 60
Jumlah posyandu yang diberi penyuluhan Posyandu 16 16
Jumlah RT yang disurvey KK 432 432
Jumlah kelompok resti yang biberi penyuluhan Kelompok 2 2
Jumlah kelompok resti yang diambil sempelnya Masy resti 44 44
Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan masyarakat 20 20
Jumlah posbindu yang dilayani Posbindu 7 7
Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan masy 120 100
Jumlah jejaring yang diverifikasi Jejaring 7 7
Jumlah kasus yang diberi PE masyarakat 50 9
Jumlah siswa yang diberi penyuluhan siswa 160 160
Jumlah ODGJ yang dikunjungi ODGJ 44 16
Jumlah pos UKK yang dikunjungi Pos 1 1
Jumlah industri RT yang di pantau irt 12 12
Jumlah sekolah yang diperiksa kebugarannya Sekolah 2 2
Jumlah rapat perencanaan POA kali 1
Jumlah minilokakarya kali 11 4
Jumlah rapat litas sektor kali 2 1
Jumlah rapat evaluasi program kali 3
Jumlah rapat litas Program kali 30 9
Jumalah ATK Paket 1 1
Jumalah jejaring yang dievaluasi Jejaring 7 7
Jumlah konsultasi kali 2 2
Jumlah pengirim laporan kali kali 44 10
Jumlah fotocopy Lembar 74,152 8,455
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95 26
Komplikasi kebidanan yang ditangani % 98 28
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan % 90 29
Pelayanan Nifas, % 90 31
Neonatus Komplikasi yang ditangani % 80 28
Kunjungan Bayi % 90 39
Desa/ Kelurahan UCI % 100 66
Pelayanan Anak Balita % 90 24.44
Makanan Pendamping ASI % 100 66
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 33
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100 0
Penyakit Menular yang ditangani % 100 100
Desa Siaga Aktif % 80 100
74 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 426,447,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Seririt IDana
2.Output (Keluaran )
Pelayanan Ante Natal Care Pada Pendataan Ibu Hamil Org 517 164
Pendampingan P4K Org 517 226
Kunjungan Bumil Resti Kelas Ibu Hamil Org 103 69
Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Org 80 50
Kunjungan Pendampingan Bayi & Neonatus Posyandu 494 143
Pelayanan DDTK, Org 470 143
PMT Penyuluhan dan Pemulihan Sekolah 1,092 0
Distribusi Vit A Kl 18 0
Sweeping Vit A Pos lansia 3,200 1600
Survey Balita BGM Kasus 16 8
2T dan Bumil KEK anak 32 16
Pemberian Obat Cacing orang 3,500 0
720 390
Pembinaan Dokter Kecil, anak 1,403 1,301
Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah anak 600 0
BIAS Campak orang 4,392 0
BIAS DT TK anak 566 283
Pemeriksaan Berkala orang 470 30
Pelaksanaan UKGS anak 98 6
Imunisasi di Posyandu kegiatan 16 5
Sweeping Imunisasi kegiatan 16 5
Vaksin Rutin orang 4,299 4,299
Vaksin VAR orang 3,820 139
Posyandu Lansia sampel 30 0
Inspeksi Sanitasi masyarakat 160 80
Pengiriman Sampel Air rumah 3,724 211
Pemicuan STBM kader 185 0
Pendataan Sarana Kesling anak 840 280
Penyegaran Kader Posyandu anak 350 0
Penyuluhan Garam Beryodium KK 1,620 1,620
Penyuluhan Gizi Seimbang TTU 90 90
Pendataan PHBS Rumah Tangga Anak 840 420
Pendataan PHBS TTU orang 840 420
Penyuluhan HIV AIDS dan NARKOBA orang 95 17
Penyuluhan TB orang 480 240
Pemantauan Kepatuhan Minum Obat kasus 110 50
Penyuluhan DBD dan PHBS kasus 110 90
Sosialisasi Tatalaksana GHPR orang 800 400
Sosialisasi Pemberian Vaksin Baru orang 800 200
Penyuluhan Kebugaran Jasmani orang 800 0
Konsultasi dan Keperluan Lain kegiatan 11 5
Pembinaan Petugas di Desa kegiatan 32 16
pelaporan kegiatan 11 5
Minilokakarya dan pembinaan akreditasi orang 1,081 705
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95 25.73
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %80
26.11
Pelayanan Nifas, % 90 28.98
Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90 28.98
Kunjungan Bayi % 80 28.98
Desa/ Kelurahan UCI % 90 8.51
Pelayanan Anak Balita % 100 38.72
Makanan Pendamping ASI % 90 31.13
PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100 25.33
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 100
, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100 92
Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100 0
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100 0
Penyakit Menular yang ditangani % 100 0
Desa Siaga Aktif % 80 0
75 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Seririt IIDana
2.Output (Keluaran ) Bumil 308 33
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil Bumil 77 36
Terealisasinya pelayanan kesehatan Ibu bersalin Bumil 110 30
Teralisasinya pelayanan kesehatan Bayi baru lahir Ibu balita 165 45
Terealisasinya pelayanan kesehatan Usia balita Puskesmas 70 33
Terealisasinya pelayanan kesehatan Usia pendidikan dasar Kegiatan 1
Terealisasi pelayanan imunisasi Bayi 308 70
Terealisasinya pelayanan kesehatan usia produktif Rumah 105
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Balita 4,767 4,763
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dan DM Kegiatan 7
Terealisainya upaya pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan nafza Siswa 324
Terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan TB dan orang
dengan resiko terinfeksi HIVSiswa 420
Terealisasinya upaya kesehatan lingkungan, Siswa 756
Terealisasinya promosi kesehatan Siswa 5,000 -
Terealisasinya upaya kesehatan lainnya Siswa 565 -
Siswa 1,619 -
Kegiatan 1
kali 13 5
Kegiatan 1
orang 340 120
desa 7 7
orang 951 523
desa 7 7
Kegiatan 2
orang 200
kegiatan 4
orang 360 360
orang 680 420
Kunjungan 27 31
Tempat 4 4
orang 110 40
desa 7 7
orang 30 -
desa 5 -
Orang 40 -
Orang 680 160
Orang 210 210
desa 7 7
orang 140 140
desa 7 7
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95 31
Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80 11
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan, %90
33
Pelayanan Nifas % 90 33
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80 5
Kunjungan Bayi % 90 39
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100 37
Pelayanan Anak Balita % 90 36
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin%
100 60
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 100
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100 -
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam 100 100
Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif 100 38
80 100
76 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Seririt IIIDana
2.Output (Keluaran )
Pelayanan kesehatan bumil Kegiatan 389 51
pelayanan kesehatan bulin Bayi 160 34
pelayanan Kesehatan BBL Bayi 4,742 34
pelayanan kesehatan balita Bayi 1,506 24
pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar SD/SMP 13 13
pelayanan kesehatan pada usia produktif Orang 270 24
pelayanan kesehatan pada usia lanjut Usila 5,664 24
pelayanan kesehatan pada penderita hypertensi Kegiatan 6 6
pelayanan kesehatan pada penderita DM Kegiatan 6 6
pelayanan kesehatan pada ODGJ Kegiatan 6 6
pelayanan kesehatan pada penderita TB Kasus 90 12
pelayanan kesehatan pada orang beresiko HIV Kasus 175 12
Promosi kesehatan Orang 2,163 200
pelayanan gizi Orang 790 20
pelayanan kesehatan lingkungan Kegiatan 6 6
pelayanan imunisasi Bayi 500 50
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 KN4 % 95 63
Komplikasi Kebidanan yang ditangani Kasus % 80 10
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi KebidananBidan %
9060
Pelayanan Nifas, Nifas % 90 60
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Neonatus % 80 0
Kunjungan Bayi Bayi % 90 60
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) UCI % 100 25
Pelayanan Anak Balita Balita % 90 50
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga MiskinMP-ASI %
10038
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan Gibur rawat % 100 10
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Siswa SD % 100 34
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jamKasus %
10033
Penyakit Menular yang ditangani, Kasus % 100 0
Desa Siaga Aktif Desa % 80 59
77 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 453,100,000
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Busungbiu IDana
2.Output (Keluaran )
Jumlah bumil pelaksanaan P4K Org 361 10
Jumlah bumil resti yang dipantau Org 50 2
Jumlah bumil yg ikutaTerealisasinya Kesehatan ibu Kegiatan 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu bersalin Org 6 1
Terealisasinya pelayanan bayi yg baru lahir Kegiatan 6 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu balita Kegiatan 1
Terealisasinya pelayanan pada usia pendidikan dasar SD 28 5
Terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi Desa 10 10
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif Sekolah 5 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Kegiatan 2
Terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Desa 10 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan promosi kesehatan Kegiatan 4
Terealisasinya kesehatan pada pend. Hipertensi Kegiatan 1 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan pend.diabetes melitus Kegiatan 1 1
Terealisasinya pel. kes. orang dengan gangguan jiwa berat Kegiatan 1
Terealisasinya pel. kes. Orang dengan TB Kegiatan 1 1
Terealisasinya pel. kes. orang dengan resiko terinfeksi HIV Kegiatan 1 1
kelas bumil Kali 3
Jumlah PUS tidk ber-KB yang dikunjungi Desa 10
Jumlah neonatus resti yang dikunjungi Kegiatan 1
Jumlah bufas yang dikunjungi Desa 1
Jumlah bayi yang dipantau Kegiatan 1
Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi Desa 10
Jumlah balita yang dipantau Kegiatan 1
Jumlah murid TK yg dipantau Kegiatan 2
Jumlah murid yg dibina Kegiatan 2
Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Desa 1
Jumlah siswa dan PUS yg diberi penyuluhan KB Kegiatan 1
Jumlah lansia yang mendpt pelayanan kesehatan Desa 10 1
Jumlah TTU yang diinspeksi Desa 10
Jumlah kader PHBS yang dilatih Kegiatan 1
Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan Kegiatan 1
Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang dites HIV Kegiatan 2
Jumlah siswa yang diberi penyuluhan nafsa Kegiatan 1
Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan Desa 10
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95 10
Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %95
10
Pelayanan Nifas % 90
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80
Cakupan kunjungan neonatal (KN1) KN1 % 100 20
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Desa UCI % 80 5
Persentase Anak Balita % 90 20
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin%
100
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam%
100100
Penyakit Menular yang ditangani % 100
Desa Siaga Aktif % 80 80
Prersentase rumah tangga berPHBS PHBS % 85 10
Persentase bayi 0-6 bulan mendapat ASI ekslusif Asi Exsk % 80 20
78 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Busungbiu IIDana
2.Output (Keluaran )
Jumlah bumil pelaksanaan P4K Kegiatan 6 4
Jumlah bumil resti yang dipantau Org 711 100
Jumlah bumil yg ikutaTerealisasinya Kesehatan Ibu Kegiatan 1 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu bersalin Org 361 100
Terealisasinya pelayanan bayi yg baru lahir Kegiatan 1 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu balita Org 50 40
Terealisasinya pelayanan pada usia pendidikan dasar Kegiatan 2 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi Kegiatan 6 3
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif Sekolah 28 18
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Kegiatan 2 1
Terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Sekolah 28 17
Terealisasinya pelayanan kesehatan promosi kesehatan Kegiatan 1 1
Terealisasinya kesehatan pada pend.hipertensi Sekolah 5 4
Terealisasinya pelayanan kesehatan pend.diabetes melitus Kegiatan 2 1
Terealisasinya pel. kes. orang dengan gangguan jiwa berat Desa 10 5
Berat,terealisasinya pel. kes. Orang dengan TB Kegiatan 2 1
TB,terealisasinya pel. kes. orang dengan resiko terinfeksi HIV kelas bumil Desa 10 5
Jumlah PUS tidk ber-KB yang dikunjungi Kegiatan 4 2
Jumlah neonatus resti yang dikunjungi Kegiatan 1 1
Jumlah bufas yang dikunjungi Desa 10 6
Jumlah bayi yang dipantau Kegiatan 1 1
Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi Desa 10 4
Jumlah balita yang dipantau Kegiatan 1 0
Jumlah murid TK yg dipantau Desa 10 0
Jumlah murid yg dibina, Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Kegiatan 2 0
Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Desa 10 0
Jumlah siswa dan PUS yg diberi penyuluhan KB Kegiatan 2 0
Jumlah lansia yang mendapat pelayanan kesehatan Desa 10 4
Jumlah TTU yang diinspeksi
Jumlah kader PHBS yang dilatih
Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan
Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang dites HIV
Jumlah siswa yang diberi penyuluhan nafsa,
Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95 57
Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80 14
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi
Kebidanan %90
52
Pelayanan Nifas % 90 4
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80 60
Kunjungan Bayi % 90 5
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100 370
Pelayanan Anak Balita
%90
25
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia
6-24 bulan Keluarga Miskin %100
0
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 90 0
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100 0
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam,%
10010
Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif % 100 5
79 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 453,100,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Gerokgak IDana
2.Output (Keluaran )
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil Kegiatan 945 407
Ibu bersalin Org 297 133
Bayi baru lahir,, Kegiatan 315 139
Balita Org 2,033 850
Pada usia pendidikan dasar Kegiatan 44 33
Pada usia produktif Org 442 199
Pada usia lanjut Kegiatan 6,020 5130
Pada orang dengan gangguan jiwa berat Posyandu 93 32
Pada orang dengan TB, Kegiatan 22 13
Pada orang dengan resiko terinfeksi HIV Sekolah 12 9
Terealisasinya pelayanan imunisasi dasar dan lanjutan, Desa 3 2
Upaya kesehatan Lingkungan Kegiatan 1 0
Terealisasinya upaya kesehatan promkes,Org 95
70
Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan
zoonotikKegiatan 110
73
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4, % 865 344
Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 173 91
Pertolongan Persalinan oleh TenagaKesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
% 825 344
Pelayanan Nifas % 825 327
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 153 30
Kunjungan Bayi % 785 403
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 9 8Pelayanan Anak Balita,
% 3798 1870
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin%
38 26
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 0 0
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 33 0
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam%
9 0
Penyakit Menular yang ditangani, % 297 110
Desa Siaga Aktif % 9 9
80 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana Dana 426,447,000 -
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Gerokgak II
2.Output (Keluaran ) Kegiatan 6
Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu Org 110 25
Terealisasinya pelayanan kesehatan bayi baru lahir Org 55 15
Terealisasinya pelayanan kesehatan balita dan pra sekolah Sekolah 15 15
Terealisasinya pelayanan kes anak sekolah dan remaja orang 1,800 450
Terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi Kegiatan 960 295
Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Org 2,880 450
Terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan TTU 70 40
Terealisasinya pelayanan promosi kesehatan RT 250 100
Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, Posyandu 150 45
Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor zoonotik Org 675 250
Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Kegiatan 5 5
upaya kesehatan lainnya Org 12 4
3. Outcome ( Hasil )
Kunjungan Bumil K4 % 95 32.96
Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80 36
Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 90 36
Pelayanan Nifas % 90 13.59
Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80 41.54
Kunjungan Bayi % 90 5
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100 59
Pelayanan Anak Balita % 100 100
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin%
100 0
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 0
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, % 100 0
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam%
100 0
Penyakit Menular yang ditangani, % 100 0
Desa Siaga Aktif. % 80 5
81 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1. Input ( masukan ) Rp. 64,514,000 6,350,000.00
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran ) % 15 6
Cakupan pasien rujukan
3. Outcome ( Hasil ) % 100 40
Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan
X
82 Peningkatan Kapasitas Laboratorium 1. Input ( masukan ) Rp. 184,638,200 53,342,100
pengawasan obat dan makanan Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran ) Sampel 1,400 659
Jumlah uji sampel dilakukan
3. Outcome ( Hasil ) % 100 47.1
Meningkatkan kapasitas laboratorium
XI Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat
83 Pengembangan Media Promosi dan 1. Input ( masukan ) Rp. 122,497,400 116,067,510
Informasi Sadar Hidup sehat Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah model media promosi dan Informasi dikembangkan Model 3 3
3. Outcome ( Hasil )
Tersebarnya informasi kesehatan ke masyarakat % 90 80
84 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1. Input ( masukan ) Dana yang dibutuhkan Rp. 713,366,800 103,320,970
2.Output (Keluaran )
Jumlah peserta penyuluhan. Org 2,500 625
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan % 80 50
85 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp. 19,272,000 -
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali monev dilaksanakan Kali 20 -
3. Outcome ( Hasil )
Jumlah Puskesmas yang di suvervisi % 100 -
86 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 1. Input ( masukan ) Rp 195,075,500 3,811,350
Masyarakat Dana yang dibutuhkan orang 3 -
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya kegiatan peningkatan peran serta masyarakat Posyandu 9 9
Desa Siaga 18 9
Sekolah 4 1
Dokter kecil 75 -
UKS 8 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya strata UKBM % 83 10
% 87
XII Program Perbaikan Gizi Masyarakat
87 Penyusunan Peta Informasi masyarakat 1. Input ( masukan )
kurang gizi dana yang dibutuhkan Rp. 38,140,000 2,472,690
2.Output (Keluaran )
Jumlah peta masyarakat kurang gizi disusun Desa 148 10
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian buku 1 0.6
Program Pengawasan Obat dan Makanan
masyarakat kurang gizi
88 Pemberian tambahan makanan dan Vitamin 1. Input ( masukan ) Rp. 348,275,000 6,716,189
dana yang dibutuhkan
Jumlah PMT pemulihan kasus Balita kurang Gizi diberikan Paket 110
Jumlah PMT pemulihan Bimil KEK yang diberikan Paket 110
Jumlah PMT penyuluhan Posyandu Paripurna diberikan Paket 800
PMT Penyuluhan Lansia Paket 800
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya status gizi masyarakat % 95
89 Penanggulangan kurang energi 1. Input ( masukan ) Rp 195,460,000 1,965,458
(KEP),anemia giizi besi,gangguan dana yang dibutuhkan
akibat kurang yodium (GAKY),
kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi 2.Output (Keluaran )
mikro lainnya. Jumlah Kasus Gaky ditanggulangi Desa 148
Jumlah Kasus KEP ditanggulangi Paket 310
Kekurangan Vitamin A ditanggulangi % 93
Ibu Hamil mendapat Tablet Besi % 95
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Status gizi masyarakat % 95
90Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian
Keluarga Sadar Gizi1. Input ( masukan ) Rp 48,615,000
keluarga sadar gizi dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah Desa yang dibina sadar gizi Desa 148
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya Status gizi masyarakat % 95
91 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) RP 10,965,000 1,125,000
dana
2.Output (Keluaran ) kali 20 3
Jumlah kali monev dilaksanakan
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian perbaikan gizi % 100 2
XIII
92 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1. Input ( masukan ) Rp 6,125,000 2,925,000
Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya Pengawasan Kualitas Lingkungan Puskesmas 20 12
3. Outcome ( Hasil )
Menurunnya penyakit berbasis lingkungan % 80 63
Program Pengembangan Lingkungan sehat
93 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1. Input ( masukan ) Rp 32,625,000 5,437,500
Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terbinanya Kecamatan Sehat Kecamatan 9 5
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang % 85 55
lingkungan sehat
94 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 1. Input ( masukan ) RP 92,900,000 -
Dana, tenaga yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya verifikasi kegiatan Pansimas dan KKS Desa 15 5
kecamatan 2 -
3. Outcome ( Hasil )
Terwujudnya desa terverifikasi % 85 30
95 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp 52,017,000 19,828,211
dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali monev dilaksanakan Kali 20 10
.
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian pengembangan Desa 85 40
lingkungan sehat
XIV
96 Penyemprotan / Fogging Sarang 1. Input ( masukan ) Rp. 949,848,200 140,910,000
Nyamuk dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah titik focus disemprot focus 328 84
3. Outcome ( Hasil )
Terhindarnya Masyarakat dari Penularan % 100 26.00
Peny. Demam Berdarah
97 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita
dan Anak Sekolah 1. Input ( masukan ) Rp. 288,172,200 14,872,991
dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terselenggaranya imunisasi bayi,balita dan anak sekolah Org 1,664 200
3. Outcome ( Hasil )
Terhindarnya Balita dan Anak Sekolah Desa UCI 766 66.00
dari Penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi
98 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular 1. Input ( masukan ) Rp 693,658,300 43,961,393
dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Masyarakat terhindar dari penyakit menular Org 500 181
Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit
3. Outcome ( Hasil )
Terhindarnya masyarakat dari penyakit menular minginkatnya status gisi penderita
TB% 100 36
99 Pencegahan penularan penyakit 1. Input ( masukan ) Rp 297,045,000 96,240,000
Endemik/Epidemik dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah wilayah dilaksanakan surveilans malaria Pusk 100 8
3. Outcome ( Hasil )
Terhindarnya masyarakat dari penularan penyakit % 100 8
menular
100 Peningkatan Imunisasi 1. Input ( masukan ) Rp 41,945,000 3,600,000
dana
2.Output (Keluaran )
Bayi umur 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap % 100 11.00
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya cakupan desa Uci % 100 11.00
101 Peningkatan survilense epidemiologi dan 1. Input ( masukan ) Rp. 129,697,000 8,399,534
penanggulangan wabah dana
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali surveilans dilaksakan Pusk 20 17
3. Outcome ( Hasil )
Terhindarnya masyarakat dari penyakit menular % 100 66.67
102
Peningkatan Komunikasi,Informasi dan
Edukasi (KIE) Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
1. Input ( masukan ) dana Rp. 27,475,000 1,499,124
2.Output (Keluaran )
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan/sosialisasi Org 6.545
3. Outcome ( Hasil )
Dipahaminya informasi pencegahan dan pemberantasan penyakit % 100 -
103 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp. 57,545,500 14,545,500
dana
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan pencegahan dan pemberantasan
penyakit menularKali 45 32
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya pengendalaian penyakit % 100 71.11
XV
104 Evaluasi dan pengembangan standar 1. Input ( masukan ) Rp. 40,500,000 3,600,000
pelayanan kesehatan Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali pembinaan dilaksanakan Sarkes 10 1
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
IRTP 10 2
Orang 50 7
Pusk 3 2.00
3. Outcome ( Hasil )
IRTP yang bersertifikat dan sarana /nakes yang % 80 11
bersetandar
105 Penyelenggaraan Akriditasi Puskesmas 1. Input ( masukan ) Rp. 1,004,388,000 27,369,000
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah Puskesmas yg diakriditasi Pusk. 15 6
3. Outcome ( Hasil )
Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terakreditasi Kecamatan 9 4
XVI
106 Pengadaan sarana dan prasarana 1. Input (Masukan) : Rp. 2,276,528,000 -
Puskesmas Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah paket sarana prasarana puskesmas diadakan unit 6 -
paket 4
3. Outcome (hasil) : Puskesmas 20 -
Lancarnya pelayanan kesehatan
107 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas 1. Input (Masukan) : Rp. 279,027,400 -
Pembantu Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah puskesma pembantu direhab Unit 1
3. Outcome (hasil) :
Jumlah Puskesmas Pembantu dalam Kondisi Baik Pustu 74
108 Rehab Puskesmas 1. Input (Masukan) : Rp 1,472,629,600 -
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah unit Puskesmas yang di Rehab unit 4 -
3. Outcome (hasil) :
Jumlah Puskesmas Dalam Kondisi Baik Puskesmas 20 -
XVII
109 Pembangunan Rumah Sakit 1. Input (Masukan) : Rp. 7,549,923,900 1,250,000
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah dokumen pendukung RS. Pratama dibuat Paket 2 0.75
3. Outcome (hasil) :
Lancarnya administrasi pembangunan Rumah Sakit Paket 2 0.75
Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan
saran dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Program Pengadaan ,Peningkatan Sarana dan
Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
110Pembanagunan Instalasi Pengelolaan Air
Limbah Rumah Sakit1. Input (Masukan) : Dana Rp 2,755,340,000
2. Output (Keluaran) :
Terwujudnya Pembangunan Pengolahan Limbah Instalasi Limbah IPAL/UNIT 1
3. Outcome (hasil) :
Persentase Rumah Sakit Type D Memiliki IPAL % 100
111 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit 1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp 14,628,203,800 -
2. Output (Keluaran) :
Jumlah alkes diadakan Paket 1
3. Outcome (hasil) :
Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi Alat Kesehatan % 100
112 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1. Input (Masukan) : Rp 605,660,500
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) : Paket 1
Jumlah obat diadakan
3. Outcome (hasil) : % 100
Presentase rumah sakit type D terpenuhi pengadaan obat-obatan
113 Pengadaan ambulance/mobil jenazah 1. Input (Masukan) : Rp. 1,050,000,000 -
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah ambulan yang diadakan Unit 4
3. Outcome (hasil) :
Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan ambulance % 100
114 Pengadaan mebeleur rumah sakit 1. Input (Masukan) : Rp. 183,500,000
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah meubleur Unit 139
3. Outcome (hasil) :
Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan mebeleur % 100
115 Pengadaan Perlengkapan Rumah 1. Input (Masukan) : Rp 207,880,000 2,249,500
Tangga Rumah sakit (Dapur,Ruang Dana yang dibutuhkan
Pasien,Laundry, Ruang Tunggu,
dan Lain-lain) 2. Output (Keluaran) :
Jumlah perlengkapan rumah tangga diadakan Paket 1 0
3. Outcome (hasil) :
Persentasee Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadan perlengkapan rumah % 90 2
tangga Rumah Sakit
116 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah Sakit 1. Input (Masukan) : Rp 85,253,400
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Tersedianya bahan logistik Jenis 5
3. Outcome (hasil) :
Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan logistik % 100
117Pengadaan pencetakan administrasi dan surat
menyurat rumah sakit1. Input (Masukan) : Rp 168,600,300 1,125,000
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Tersedianya bahan pencetakan Jenis 1 0
3. Outcome (hasil) :
Tersedianya bahan pencetakan % 1 0
118 Pengadaan Bahan Makanan/Minuman 1. Input (Masukan) : Rp 250,000,000 937,500
Pasien dan Pegawai Rumah Sakit Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Tersedianya makan dan minum Jenis 19 1
3. Outcome (hasil) :
Persentase Rumah Sakit Type D terpenuhi pengadaan makan minum % 100 5
XVIII
119 Kemitraan Asuransi kesehatan 1. Input (Masukan) : Rp 32,562,084,000 10,980,429,800
masyarakat Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah masyarakat miskin terdaftar di ikutsertakan dalam program JKN % 100 87.00
3. Outcome (hasil) :
Cakupan Pelyanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin % 100 70
120 Monitoring dan evaluasi 1. Input (Masukan) : Rp. 35,312,000 8,562,000
Dana
2. Output (Keluaran) :
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev Puskesmas 20 5
3. Outcome (hasil) :
Tersedianya data sebagai bahan kajian program Puskesmas 20 0
XIX
121 Penyuluhan kesehatan anak balita 1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp. 50,381,000 -
2. Output (Keluaran) :
Jumlah model penyuluhan dilaksanakan Org 431 -
3. Outcome (hasil) :
Meningkatnya pemahaman masyaralat tentang kesehatan anak balita % 80 -
122 Pelatihan dan pendidikan perawatan 1. Input (Masukan) : Rp. 11,087,000 -
anak balita Dana yang dibutuhkan
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak
balita
2. Output (Keluaran) :
Jumlah Peserta Pelatihan Perawatan Anak Balita Org 50 50
3. Outcome (hasil) :
Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman peserta tentang tata cara merawat
anak balita% 80 80
123 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp 16,643,000 3,042,390
2. Output (Keluaran) :
Jumlah kali monev dilaksanakan kali 20 4
3. Outcome (hasil) :
Tersedianya data program pelayanan kesehatan anak balita dai puskesmas Dokumen 20 3
XX
124 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia 1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp. 78,550,000 1,997,622.00
2. Output (Keluaran) :
Jumlah paket PMT Lansia Paket 120 -
3. Outcome (hasil) :
Meningkatnya status gizi lansia % 80 -
125Pendidikan dan pelatihan perawatan
kesehatan1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp 59,524,000 -
2. Output (Keluaran) :
Jumlah kader kesehatan dibina Orang 60 -
3. Outcome (hasil) :
Meningkatnya pengetahuan SDM Kader kesehatan % 100 -
126 Pelayanan Kesehatan 1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp 68,056,000 -
2. Output (Keluaran) :
Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lansia Pusk 20 -
3. Outcome (hasil) :
Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehtan lansia % 45 -
127 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 1. Input ( masukan )
Dana yang dibutuhkan Rp. 34,565,400 4,718,031
2.Output (Keluaran )
Jumlah puskesmas dilaksanakan monev Kali 20 8
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian kesehatan lansia di puskesmas Dokumen 20 8.00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
XXI
128Penyuluhan Kesehatan ibu hamil dari keluarga
kurang mampu1. Input ( masukan )
Rp. 534,645,000 4,181,517
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Jumlah peserta pertemuan antenatal orang 575 25
3. Outcome ( Hasil )
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
kompentensi kebidanan, persentase ibu hamil yang mendapatkan pely antenatal
minimal 4 kali (K4) % 95 4
129Perawatan berkala bagi ibu hamil darikeluarga
kurang mampu1. Input ( masukan )
Rp. 230,600,000 -
Dana yang dibutuhkan
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya kunjungan dokter spesialis kebidanan di Pusk. Pusk 15 5
3. Outcome ( Hasil )
Cakupan komplikasi kebidanan ditangani % 100 30
130 Pemeliharaan Kesehatan Ibu 1. Input ( masukan ) Dana yang dibutuhkan Rp. 1,186,272,825 9,600,000
2.Output (Keluaran )
Terlaksananya pembinaan dan penilaian HKG KB Kes.Terlaksananya Pelayanan
Jaspel Kec. 9 -
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya kesehatan ibu hamil % 90 -
131 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) Dana yang dibutuhkan Rp. 368,529,750 801,900
2.Output (Keluaran )
Jumlah kali audit maternal perinatal kali 20 -
3. Outcome ( Hasil )
Tersedianya data sebagai kajian program KIA, Jumlah puskesmas yang
melaksanakan, pelayanan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
(P4K)
% 20 -
XXII
Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Remaja
132Peningkatan komunikasi, informasi dan
edukasi (KIE) Kesehatan Remaja1. Input ( masukan ) Dana yang dibutuhkan Rp. 50,000,000
2.Output (Keluaran ) 100
Jumlah kader yang dibina Orang
3. Outcome ( Hasil )
Meningkatnya SDM kader kesehatan remaja,jumlah puskesmas melaksanakan
pelayanan kesehatan remaja % 45
XXIII Program Kesehatan Tradisional
133Pembinaan dan pengawasan kesehatan
Tradisional1. Input ( masukan ) Rp. 369,723,000 49,985,000.00
dana
2.Output (Keluaran )
Persentase penyebat pelayanan tradisional dibina 15% Hattra 71 4.00
Persentase puskesmas melaksanakan pembinaan penyehat tradisional 45% Puskesmas 9 9.00
Pembinaan dan penilaian lomba toga 6% Desa 18 9.00
Penyehatan Tradisional terdata di Desa 45% Desa 67 35.00
Pembinaan dan pengawasan kesehatan tradisional 10% Hattra 48 -
3. Outcome ( Hasil )
- Presentase Penyakit Tradisional teregistrasi % 48 4.00
Presentase Desa yang memanfaatkan hasil olahan toga % 12 9.00
134 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp. 9,479,800
dana
2.Output (Keluaran ) kali 20
Jumlah Monev dilaksanakan
3. Outcome ( Hasil ) % 20
Tersedianya data sebagai kajian promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
XXIV
135 Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan 1. Input (Masukan) : Rp 23,943,695,786.26 3,891,100.00
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) : Paket 1
Jumlah alat kesehatan diadakan
3. Outcome (hasil) :
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki alat
kesehatan sesuai standar% 75
136Pengadaan perbekalan kesehatan rumah
tangga1. Input (Masukan) : Rp 317,988,800 889,000.00
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Paket 2
3. Outcome (hasil) :
Program Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga
Meningkatnya pelayanan kesehatan % 85
137 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1. Input (Masukan) : Rp 35,000,000 4,573,200.00
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) : Puskesmas 20 8.00
Jumlah puskesmas yang dilaksanakan monev
3. Outcome (hasil) :
Tersedianya data alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sebagai bahan kajian
pengadaan dan pemeliharaan Dokumen 20 8.00
138 Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi 1. Input (Masukan) : Rp 37,700,000 11,666,600.00
dan perijinan tenaga kesehatan Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) : Puskesmas 20 7.00
Presentase FKTP yang dilaksanakan pembinaan sertifikasi, kompetensi,perijinan RS 2 -
3. Outcome (hasil) :
Peresentase tenaga kesehatan dan FKTP yang sudah memiliki sertifikat kompetensi
dan perijinan % 100 40.00
139Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya
Puskesmas, Manusia Kesehatan1. Input (Masukan) : Rp 340,304,100 6,350,000.00
Dana
2. Output (Keluaran) : Jenis 12 4.00
Terlaksananya bimbingan teknis dan Workshop kali 4 1.00
3. Outcome (hasil) : % 100 20.00
Terlaksananya bimbingan teknis dan Workshop
140 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 1. Input (Masukan) : Dana Rp 20,000,000 4,492,500
2. Output (Keluaran) :
Presentase FKTP di monev Puskesmas 20 9.00
RS 2 -
3. Outcome (hasil) :
Tersedianya data tenaga kesehatan dan yang sudah memiliki sertifikasi,kompetensi
dan perijinan % 100 40.00
XXVI
141 1. Input (Masukan) : Rp 906,261,100.00 42,520,626.00
Dana,tenaga yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan/sosialisasi/penyuluhan presentase
desa/kelurahan yang dibina kegiatan posbindu PTMOrang 6,545 875.00
% 45 45.00
3. Outcome (hasil) :
Dipahaminya informasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular,presentase desa/kelurahan melaksanakan kegiatan posbindu PTM% 100 13.00
XXVProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Program pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) pencegahan dan Pengendalian
Penyakit tidak menular
% 30 30.00
142Pelayanan pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular1. Input (Masukan) : Rp 126,650,000 -
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Terlaksananya kegiatan pelayanan pencegahn dan pengendalian penyakit tidak
menularPuskesmas 20 20.00
Sekolah & Jamaah haji
kab.buleleng9 -
3. Outcome (hasil) :
Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan
kanker payudara% 30 1.00
143 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 1. Input (Masukan) : Rp 21,550,000 8,125,000.00
Dana yang dibutuhkan
2. Output (Keluaran) :
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular Puskesmas 20 13.00
3. Outcome (hasil) :
Tersedianya data pencegahan dan pengendalian PTM sebagai bahan kajian Dokumen 20 13.00
153,426,598,811.26 19,930,549,756.00 Total Nilai Kerja Kegiatan
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng,
dr. I Gusti Nyoman Mahapramana
NIP. 19610412 198803 1 012
PERMASALAH
ANSOLUSI
7 8 9
28.88
31.90
28.00
29.60
19.83
19.84
11.00
16.89
2.26
10.00
3.00
33.29
40.00
41.67
38.32
15
19
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TK.
CAPAIAN S/D
KETERANGAN
SPJ tenaga kontrak
medis,sopir paramedis dan
administrasi pusk belum
lengkap
10.00
14.50
8.06
15.00
-
-
-
4.99
14.29
5.00
8.09
-
-
-
7.32
24.24
7.00
12.9
7.00
8.29
8.75
5.65
10.53
6.67
7.6
23.11
25.00
26.67
24.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.34
38.30
9.0
18.9
4.00
-
4.21
16.00
25.00
8.00
0.0
37.23
50.00
41.11
-
-
-
-
-
-
-
-
Kesalahan pada penentuan
satuan indikator
-
10
10
10
29.60
28.30
4.80
7.74
Adanya
keterlambatan
trasnper
anggaran dana
bulan pebruari
s/d maret
kegiatan
tetap jalan
spj tetap
dibuat sesuai
dengan
anggaran
kas
9.52
9.52
19.66
40.00
33.33
12.44
Adanya
keterlambatan
trasnper
anggaran dana
bulan pebruari
s/d maret
kegiatan
tetap jalan
spj tetap
dibuat sesuai
dengan
anggaran
kas
20.0
20.0
-
-
-
0.13
-
-
-
-
100.00
20.00
20.03
23.85
33.33
35
1.97
17
3.75
26
30
50.00
7.14
7.22
8.24
1.47
-
-
1.29
33.33
100.00
-
50.00
100.00
75.00
75.00
6.96
40.00
50.00
40.00
100.00
57.50
47.06
15.63 Masih dalam
proses spj
37.50
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
22.26
25.00
50.00
7.14
-
48.57
25.71
28.89
-
33.33
1.05
40.00
15.23
22.91
17.00
26.98
33.33
-
24.51
47.21
38.39
7.14
66.67
8.33
49.78
0.40
52.08
5.56
44.44
20.00
10.00
35.71
27.72
27.00
28.10
33.33
-
50.00
7.40
13.85
-
100.00
22.48
100.00
100.00
-
38.82
38.00
27
33
33
60
42
50
47.89
33
50
63
11
98
40
48
56
76
50
6.67
48.20
13.00
23.03
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-
0.87
825.00
-
57.28
57.00
28.11
33.33
-
29.55
-
33.19
-
100.00
64.29
40.43
77.50
43.48
38.64
28.24
-
29
42.00
29.40
33
-
92
30
6
67
30
-
56
40
21
13
-
-
63
30
17.00
54.30
33.33
33.33
57.28
51.86
66.55
52.63
71.43
50.00
28.53
83.33
66.67
20.00
50.00
100.00
54.64
25.00
25.60
41.67
66.67
50.00
38.16
32.68
5.80
-
21.74
33.33
-
34.88
4.00
89.89
-
26.09
5.80
28.17
-
0.74
31.04
33.33
28.79
44.44
48.00
34.65
37.50
33.33
27.03
52.53
42.19
56.00
-
33.68
100.00
24.38
41.67
25.00
100.00
-
-
50.00
25.00
-
-
100.00
28.47
28.00
28
33
-
100
10
1
100
-
0
70
-
100
7
35
40.00
22.07
31.03
20.77
41.67
33.33
70.18
17.13
40.43
25.00
-
6.58
27.23
-
-
-
21.80
20.14
19.04
14.78
14.58
20.70
21.00
-
16.67
-
41.67
36.67
48.50
-
-
-
-
-
-
-
12.0
-
19.15
33.33
-
18.29
13.25
0.89
20.83
50.00
17.96
5.31
23.00
58.33
-
20.10
25.00
26.67
16.67
-
66.67
16.16
3.55
16.67
50.00
30.77
44.64
15.48
30.00
50.00
33.33
28.76
20.00
34.14
41.67
41.67
20.00
73.17
16.67
55.17
26.32
58.33
25.00
-
25.00
34.82
34.00
22.87
33.33
-
20.00
37.29
17.13
87.50
-
25.00
34.00
-
20.85
-
22.93
21.00
-
52.38
50.00
56.00
42.41
45.35
20.89
29.70
66.59
46.88
85.00
34.68
82.51
51.03
33.33
30.61
38.00
37.05
29.85
44.84
60.00
27.77
71.23
100.00
-
-
100.00
60.00
45.19
-
50
26
100
50
36
36
36
50
50
36
36
36
39
40
50
-
59
99
-
-
-
33
100
100
17
40
20
-
49
-
37
-
-
17
100
36
50
18
-
36
41
100
-
33
50
88
-
23
-
36
18
100
37.26
28.65
29.81
28.97
28.97
14.08
37.00
60.00
0.00
40.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.25
18
-
45.33
-
45.45
-
94.78
-
86.32
-
-
-
4.60
-
14.72
-
29.42
-
80.00
-
38.24
-
57.33
-
27.78
-
45.45
43.80
42.28
3.01
43.82
43.82
1.39
46.04
100.00
-
-
31.30
-
-
45.03
100.00
32.62
-
20.31
37.90
37.90
30.53
23.51
64.38
75.00
11.31
41.67
100.00
19.09
17.32
100.00
41.67
28.13
43.25
38.43
48.39
43.20
20.29
67.20
87.50
43.20
100.00
100.00
-
-
41.12
100.00
53.03
-
33.77
80.00
15.87
1.48
65.79
50.00
34.27
57.14
64.94
40.18
26.04
46.88
10.20
51.95
38.89
6.49
5.34
46.15
16.67
25.00
35.85
25.26
52.50
28.89
40.00
22.50
38.89
5.00
90.00
17.00
-
-
-
16.00
8.75
24.63
-
25.00
50.00
50.00
59.52
50.00
41.67
12.50
43.17
92.74
24.00
4.87
-
-
72.89
17.29
-
6.25
16.67
76.47
33.33
5.95
33.33
-
80.00
33.15
88
93
99
105
74
23
30
89
100
21
-
-
100
9
53
-
40
39
38
33
-
100
-
42
-
100
45
45
100
100
-
-
43
50
23
47
47
7
34
81
36
27
60
-
34
30
100
-
38
-
-
47.00
30.77
44.44
34.74
45.45
51.44
100.00
100.00
100.00
62.50
100.00
100.00
29.41
46.00
83.33
83.33
-
100
100.00
45.45
41.67
45.45
100
32
-
37.50
37.50
37.50
100.00
57.83
100.00
-
40.00
-
75.50
100.00
40.00
-
61.45
100.00
56.36
31.8
34.2
28.1
32.2
37.5
34.2
48.5
44.4
20.7
100.0
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
40.8
0.00
50
36.81
69.23
50
50.00
50
36.36
55.56
38.08
50
100
100
50
66.67
43.94
66.67
52.73
66.67
49.32
50
78.43
75
77.42
66.67
77.27
25
100
60.44
43.94
25.00
46.67
46
40.00
44
30
39
100
100
0
0
40
100
46.84
0.00
48.29
43.75
38.07
36.04
42.86
26.00
35.61
33.33
12.12
30.00
22.40
36.15
33.72
44.21
41.25
37.78
33
28.75
108
100.00
75.56
0.00
1.00
19.00
100.00
100.00
100.00
56.3
-
75
50
44
45
44
44
120
79
97
50
50
-
-
-
52
26
55
60
31
50
10
600
100
100
100
-
100
-
56
20
-
50
57
63
38
50
36
50
50
40
63
83
79
100
70
-
-
93
100
56.81
0.000
Peroses
penomeran
SPJ lama
Konsultasi
42
60
42
41
41.86
41
42
42
42
42
-
42
42
25
42
42
42
42
33
100
38
45
57
46
48
46
48
100
42
22
21
13
0
8
34
38
0.0
48.1
83.3
57.1
27.78
43.94
52.98
83.54
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14.88
0.0
0.0
100.0
36.36
0.0
50.0
50.0
95.0
31.58
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
83.3
100.0
18.0
100.0
36.36
100.0
100.0
100.0
0.0
36.36
50.0
0.0
30.0
100.0
100.0
100.0
22.73
11.4
56.02
27.37
28.57
32.22
35
35.00
43
66.00
27.16
66.00
33.00
0.00
100.00
125.00
48
-
32
44
67
63
29
30
-
-
50
50
50
-
54
93
-
-
50
6
6
31
31
100
4
-
50
6
-
33
-
100
100
50
50
18
50
45
82
50
25
-
45
50
45
65
38
27
33
32
32
36
9
39
35
25
100
92
-
-
-
-
30.70
0.00
11
47
27
27
47
-
23
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
38
-
35
100
55
100
-
-
-
100
62
115
100
36
100
-
-
-
24
100
100
100
100
39
33
14
12
37
6
43
37
40
60
100
-
100
38
125
46.01
-
13
21
1
2
100
9
0.42
100
100
100
13
7
9
3
100
10
36.75
66.32
12.50
66.67
66.67
0.00
66.67
25.00
55.56
38.00
10.00
34.00
33.00
0.00
73.75
39.15
-
2.77
4.00
-
16.67
16.67
-
17.86
100.00
20.00
-
10.00
-
100.00
100.00
-
100.00
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.00
-
-
-
-
-
-
17.08
11
-
11
-
-
20
6
22
-
-
-
100
-
100
12
25
19
0.00
66.67
14.06
100.00
27.70
100.00
80.00
50.00
50.00
64.29
50.00
60.71
100.00
80.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
60.00
100.00
40.00
-
-
-
-
-
51.61
60.00
17.50
57.78
4.44
75.00
5.56
370.00
27.78
0.00
0.00
0.00
10.00
5.00
48.70
0.0
43
45
44
42
75
45
85
34
59
75
67
-
74
66
54
40
53
42
40
20
51
89
49
68
-
-
37
100
42
0.00
23
27
100
25
31
16
57
40
30
37
100
33
43
34.7
45.0
40.0
15.1
51.9
5.6
59.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.3
25.5
9.8
40.00
40.00
28.89
47.07
47.07
94.75
-
100.00
88.89
14.48
25.00
62.50
-
-
-
1.95
-
100.00
50.0
25.0
-
-
35.00
12.05
6.48
6.76
60.00
1.93
-
-
-
-
-
1.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.26
15.00
2.00
47.76
60.00
78.75
16.67
55.56
64.71
-
33.33
16.67
35.29
38.1
50.00
47.06
15
26
26
5.2
12.0
8.6
8.6
6.34
36
36
32
8.0
8.0
8.58
11.0
11.00
6.48
85.0
66.67
5.46
Adanya
kesalahan
dalam
penentuan
taerget
outcome
-
-
25.28
71.11
71.11
8.89
10.00
Realilasi masih berupa
panjar, SPJ belum bisa
dicairkan karna sumber dana
BHP rokok blum cair
20.00
14.00
66.67
11.00
13.75
2.7
40.0
44.4
-
-
-
-
-
-
-
0.02
37.5
37.5
.
Amprahan spj SD BHP Prov
dan P.Rokok belum bisa
diamprah sampai bulan mei
-
Ipal yang
dibutuhkan
belum terdapat
di e-katalog
-
-
-
-
-
-
1.1
2.0
2.2
Sedang dalam proses
0.7
2.0
2.0
0.4
5.3
5.0
33.72
87
70
24.25
25.00
1.25
-
terkendala di
spj dan dana
pajak rokok
Menunggu
hingga dana
BHP pajak
rokok turun
-
-
- Proses SPJ, BHP Prov pajak
rokok dan dana belum cair
100.0
100.0
18.28
20.00
15.00
2.54
terkendala di
spj dan dana
pajak rokok
Menunggu
hingga dana
BHP pajak
rokok turun
-
-
-
terkendala di
spj dan dana
pajak rokok
Menunggu
hingga dana
BHP pajak
rokok turun
-
-
-
terkendala di
spj dan dana
pajak rokok
Menunggu
hingga dana
BHP pajak
rokok turun
-
-
13.65
40.00
40.00
0.78
4.35
4.21
-
Dana pajak
pajak rokok
blum turun
menunggu
dana pajak
rokok cair
33.33
30.00
0.81
kegiatan HKG-
KB
dilaksanankan
pada bulan
september
sesuai renkas,
uang hanya
untuk
pembayaran
gaji kontrak
Menunggu
hingga dana
pajak rokok
belum turun
-
-
0.22
Dana blum cair
dan kegiatan
AMP
menunggu
penyusunan
jadwal dari
provinsi
menunggu
kesesuaian
jadwal tim
audit dari
provinsi agar
kegiatan
AMP dpt
terlaksana
-
-
-
terkendala di
spj dan dana
pajak rokok
Menunggu
hingga dana
BHP pajak
rokok turun
-
-
13.52
6
100.00
50.00
52.24
-
41.57
8.33
75.00
41.67
-
-
-
0.02
-
-
0.28
-
kesalahan dalam
menentukan satuan output
ATK yang baru cair dan
dalam persiapan pengadaan
-
13.07
40.00
40.00
30.95
35.00
40.00
35.32
1.87 Sumber dana
di pending
33.33 29.17
25.00
20.00
7.29
22.46
Prosedur
sudah berjalan
Terhambat di
sub.bag
keuangan
4.50
40.00
4.69
13.37
100.00
57
13
100
57
-
100.00
-
50.00
3.33
37.70
65.00
65.00
12.99
Singaraja, Juni 2017
Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng
Putu Agus Hartawan,SKM,M.Kes.
NIP. 197308051996031002.
+
KODE URUSAN 1.02 Kesehatan
KODE NAMA INSTANSI 1.02.01 Dinas Kesehatan
BULAN Januari s/d Mei 2017.
FISIK (Keluaran) TOT KI KEG
Rp. % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Program Pelayanan 1 Penyediaan jasa surat menyurat 39,300,000 11,350,000 28.88 31.90 28.81 PAD
Administrasi Perkantoran
2 Penyediaan jasa komunikasi,Sumber Daya 845,000,000 167,600,926 19.83 19.84 16.89 PAD, DAU
air dan listrik
3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan 50,000,000 1,132,000 2.26 10.00 5.09 DAU
kendaraan dinas/oprasional
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2,511,016,696 836,019,200 33.29 40.00 38.32 DAU,PAD
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 582,853,500 86,400,000 15 19 15 DAU,PAD
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40,200,000 5,830,000 14.50 8.06 12.52 DAU
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 97,086,324 - - - - DAU
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 102,139,000 5,098,500 4.99 14.29 8.09 DAU
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 38,420,000 - - - DAU
/ Penerangan Bangunan Kantor
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,137,220,000 83,226,602 7.32 24.24 12.9 DAU
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 10,000,000 700,000 7.00 8.29 8.01 DAU
Perundang-undangan
12 Penyediaan Makanan dan Minuman 365,565,000 20,640,349 5.65 10.53 7.6 DAU
13
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah /dalam Daerah 312,000,000 72,108,719 23.11 25.00 24.93 DAU,PAD
II Program Peningkatan Sarana 14 Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional 250,000,000 - - - DAU
dan Prasarana Aparatur
15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1,510,000,000 - - - - DAU,PAD
16 Pengadaan Mebeleur 721,500,000 - - - - DAU,PAD
17 Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ 227,500,000 21,240,000 9.34 38.30 18.9 DAU,PAD
Prasarana Upacara
18 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Kantor 60,000,000 2,400,000 4.00 - 2.74 DAU
19 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung 168,400,000 26,940,500 16.00 25.00 16.33 DAU
Kantor
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 25,000,000 - - - DAU
Gedung Kantor
21Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik
Daerah 123,300,000 45,900,000 37.23 50.00 42.78 DAU,
22 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset 11,950,000 - - - - DAU
Barang Milik Daerah -
REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2017
NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)
REALISASI
KET (SUMBER DANA)KEUANGAN
III
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 23Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
53,600,000 - - - - DAU
24 Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur 50,000,000 - - - - DAU
IVProgram Peningkatan Kapasitas
25 Pendidikan dan pelatihan formal 5,515,166,500 579,050,000 10 10 10.17 DAU
Sumber Daya Aparatur
26 Penilaian dan Pengembangan Pegawai 97,300,000 28,800,000 29.60 28.30 20.90 DAU
V
Program Peningkatan
Pengembangan 27Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
254,319,200 19,689,440 7.74 9.52 8.93 DAU
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
Keuangan
28 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 61,025,900 12,000,000 19.66 40.00 31.00 DAU
VI
Program Perencanaan Anggaran
SKPD29
Penyusunan Anggaran SKPD 225,617,500 28,074,550 12.44 20.00 17.48 DAU,PAD
VII
Program Informasi
Pembangunan Daerah 30 Penyelenggaraan Pameran/Pegawai Pembangunan 27,061,000 - - - - DAU
VIIIProgram Obat dan Perbekalan
Kesehatan Kesehatan 31 Pengadaan Obat dan Perbekalan 5,673,175,800 7,300,000 0.13 20.00 13.38
BHP Prov ,Pajak
Rokor,DAU,DAK FISIK Dak Non
Fisik
32
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan
Kesehatan 175,867,000 41,950,000 24 33.33 30.76
BHP Prov,Pajak rokok,DAK non
Sisik ,PAD,
33 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 152,306,000 3,007,007 1.97 17 7.46 DAK Non Fisik,PAD
IX
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat34 Pemeliharan dan Pemulihan Kesehatan
205,266,500 53,100,000 26 30 35.29 DAU,DID
35 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan 156,949,300 11,198,386 7.14 7.22 7.53 DAU,DAK Non fisik, DID
penyakit menular dan wabah
36 Perbaikan Gizi Masyarakat 171,700,000 2,524,967 1.47 - - DID
37 Peningkatan kesehatan masyarakat 90,677,800 1,166,000 1.29 33.33 44.87 DID
38 Peningkatan pelayanan dan penangulangan 2,247,503,290.00 - - 75.00 25.00 BPH Prov,Pajak Rokok PAD
masalah kesehatan
39 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 173,250,000 12,050,000 6.96 57.50 37.17 DAK Non Fisik,DID
40 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit 50,462,500 7,888,000 15.63 37.50 28.82 DID
41 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,121,183,050.00 - - - 33.33 DANA JKN
FKTP Puskesmas Tejakula I
42 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 925,733,050 206,041,650 22.26 22.91 20.72 DANA JKN
FKTP Puskesmas Tejakula II
43 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,079,105,050 291,112,560 26.98 27.72 27.23 DANA JKN
FKTP Puskesmas Kubutambahan I
44 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,087,282,050.00 305,474,540 28.10 38.82 34.97 DANA JKN
FKTP Puskesmas Kubutambahan II
45 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 994,373,050 267,790,140 26.93 42.22 39.58 DANA JKN
FKTP Puskesmas Sawan I
46 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 810,826,050 388,307,000 47.89 48.20 36.36 DANA JKN
FKTP Puskesmas Sawan II
47 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,802,981,050 415,283,200 23.03 57.28 45.77 DANA JKN
FKTP Puskesmas Buleleng I
48 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 685,372,050 192,688,575 28.11 29 33.12 DANA JKN
FKTP Puskesmas Buleleng II
49 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,181,873,050 347,492,960 29.40 30.0 25.47 DANA JKN
FKTP Puskesmas Buleleng III
50 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,483,613,050 805,554,150 54.30 54.64 22.01 DANA JKN
FKTP Puskesmas Sukasada I
51 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 880,323,050 225,404,560 25.60 28.17 18.17 DANA JKN
FKTP Puskesmas Sukasada II
52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,589,381,050 493,377,043 31.04 33.68 54.91 DANA JKN
FKTP Puskesmas Banjar I
53 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 623,891,050 152,128,620 24.38 28.47 26.95 DANA JKN
FKTP Puskesmas Banjar II
54 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,026,605,050 282,372,780 27.51 35.13 31.22 DANA JKN
FKTP Puskesmas Seririt I
55 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,282,655,050 266,438,459 20.8 21 21 DANA JKN
FKTP Puskesmas Seririt II
56 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 490,121,050 - - 12.0 3.99 DANA JKN
FKTP Puskesmas Seririt III
57 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 923,831,050 176,954,050 19.15 20.10 21.42 DANA JKN
FKTP Puskesmas Busungbiu I
58 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 540,071,050 144,040,820 26.67 28.76 25.14 DANA JKN
FKTP Puskesmas Busungbiu II
59 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,923,179,050 656,491,864 34.14 34.82 34.32 DANA JKN
FKTP Puskesmas Gerogak I
60 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,280,297,050 292,790,700 22.87 22.93 22.26 DANA JKN
FKTP Puskesmas Gerogak II
61 Penyelenggaraan Oprasional 399,794,000 - 51.0 32.07 DAK Non Fisik
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula I
62 Penyelenggaraan Oprasional 399,794,000 - - 37.26 18.52 DAK Non Fisik
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula II
63 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Kubutambahana I 399,794,000 - - 43.80 25.47 DAK Non Fisik
64 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Kubutambahan II 426,447,000 - - 43.25 32.09 DAK Non Fisik
65 Penyelenggaraan Oprasional DAK Non Fisik
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan I426,447,000 - 35.85 31.78 DAK Non Fisik
66 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan II399,794,000 - - 33.2 28.63 DAK Non Fisik
67 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng I479,760,440 - - 42.65 27.05 DAK Non Fisik
68 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng II399,794,000 - - 56.36 32.38 DAK Non Fisik
69 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng III426,447,000 - - 60.44 35.76 DAK Non Fisik
70 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada I479,753,000 - 33.72 30.02 DAK Non Fisik
71 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada II426,447,000 - - 62.64 39.82 DAK Non Fisik
72 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar I 479,753,000 - - 37.94 25.28 DAK Non Fisik
73 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar II399,794,000 - - 56.02 34.52 DAK Non Fisik
74 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt I 426,447,000 - - 37.62 22.77 DAK Non Fisik
75 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt II 399,794,000 - - 38.68 28.23 DAK Non Fisik
76 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt III399,794,000 - - 36.75 25.30 DAK Non Fisik
77 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Busungbiu I453,100,000 - - 17.1 12.08 DAK Non Fisik
78 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar PuskesmasBusungbiu II399,794,000 - - 51.61 33.44 DAK Non Fisik
79 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak I453,100,000 - 54 31.96 DAK Non Fisik
80 Penyelenggaraan Oprasional
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak II426,447,000 - - 43.24 22.93 DAK Non Fisik
81 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 64,514,000 6,350,000 9.8 40.00 29.95 PAD
X
Program Pengawasan Obat Dan
Makanan 82Peningkatan Kapasitas Laboratorium
184,638,200 53,342,100 28.89 47.1 41.01 DAU,DID
pengawasan obat dan makanan
XI Program Promosi Kesehatan 83 Pengembangan Media Promosi dan 122,497,400 116,067,510 94.8 100.00 94.55 DID
dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Sadar Hidup sehat
84 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 713,366,800 103,320,970 14.48 25.00 33.99 DAK Non Fisik,DID
85 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 19,272,000 - 0.00 - - DID
86 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 195,075,500 3,811,350 1.95 35.00 16.33 DID
XII Program Perbaikan Gizi 87 Penyusunan peta informasi masyarakat 38,140,000 2,472,690 6.48 6.76 24.41 DID
Masyarakat kurang gizi
88 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 348,275,000 - 0.00 - - DAU,DID
89 Penanggulangan kurang energi 195,460,000 1,965,458 1.01 - - DID
(KEP),anemia giizi besi,gangguan
akibat kurang yodium (GAKY),
90
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gzi 48,615,000 - 0.00 - - DID
91 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 10,965,000 1,125,000 10.26 15.00 9.09 DID
XIII
Program Pengembangan
Lingkungan sehat92 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
6,125,000 2,925,000 47.76 60.00 62.17 DID
93 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 32,625,000 5,437,500 16.67 55.56 45.64 DID
94 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 92,900,000 - - 16.67 17.32 DID
95 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 52,017,000 19,408,160 37.31 40.00 41.46 DID
XIV Program Pencegahan dan 96 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 949,848,200 140,910,000 15 26 22.15 DID
Penanggulangan Penyakit
Menular
97 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 288,172,200 14,872,991 5.16 12.0 8.6 DID
98 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 693,658,300 43,961,393 6.34 36 26 BHP Prov,Pajak Rokok, DID
penyakit menular
99 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 297,045,000 96,240,000 32 8.00 16.13 DAU
100 Peningkatan imunisasi 41,945,000 3,600,000 8.58 11.0 10.19 BHP Prov,Pajak Rokok, DAU
101 Peningkatan surveilans epidemiologi dan 129,697,000 8,399,534 6.48 85.00 52.72 BHP Prov,Pajak Rokok,
penanggulangan wabah DAK Non Fisik
102 Peningkatan Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE)
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 27,475,000 1,499,124 5.46 1.82 BHP Prov,Pajak Rokok,
103 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 57,545,500 14,545,500 25.28 71.11 55.83 DAU,DID
XV
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
104 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesehatan 40,500,000 3,600,000 8.89 11.00 11.21 DAU,DID
105 Penyelenggaraan Akriditasi Puskesmas 1,004,388,000 27,369,000 2.72 40.00 29.06 DAK Non Fisik
XVI Program Pengadaan
Peningkatan dan
106 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 2,276,528,000 - - DAK Fisik,DID
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesma
Pembantu
dan Jaringannya 107 Rehab Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 279,027,400 - - - - BHP Prov,PKB,DID
108 Rehab Puskesmas 1,472,629,600 - - - 0.00 BHP Prov,PKB,DAU
DAK Fisik,
XVII
Program Pengadaan
,Peningkatan Sarana dan
Prasarana
109
Pembangunan Rumah Sakit 7,549,923,900 1,250,000 0.02 37.50 25.01 BHP Prov,PKB,BHP,
Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru- paru
Rumah Sakit Mata
PROV,Pajak Rokok
110 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah 2,755,340,000 - - 0.00 BHP Prov,Pajak Rokok
Rumah Sakit
111 Pengadaan Alat - Alat Rumah Sakit 14,628,203,800 - - - - BHP Prov,PKB,Pajak Rokok,
112 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 605,660,500 BHP Prov,PKB,Pajak Rokok,
DAU,DID
113 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 1,050,000,000 - - - - DBHCHT,BHP Prov,PKB
114 Pengadaan mebeleur rumah sakit 183,500,000 BHP Prov,PKB, PAD
115 Pengadaan Perlengkapan Rumah, Rumah Sakit 207,880,000 2,249,500 1.08 2.00 1.77 BHP Prov,PKB, DID
(Dapur,Ruang Pasien,Ruang Tunggu,dan Lain-lain
116 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah Sakit 85,253,400 BHP Prov,PKB,DAU
117Pengadaan pencetakan administrasi dan surat
menyurat rumah sakit 168,600,300 1,125,000 0.7 2 1.56 BHP Prov,PKB,DID
118 Pengadaan Bahan Makanan/Minuman 250,000,000 937,500 0.38 5 3.55 BHP Prov,PKB,DID
Pasien dan Pegawai Rumah Sakit
XVIIIProgram Kemitraan Peningkatan 119 Kemitraan Asuransi kesehatan
32,562,084,000 10,980,429,800 33.72 87 64 BHP Prov,PKB,BHP Prov PHR
Pelayanan Kesehatan masyarakat BKK Prov,JKBM,PAD
120 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 35,312,000 8,562,000 24.25 25.00 16.83 PAD
XIXProgram Peningkatan Pelayanan 121 Penyuluhan kesehatan anak balita
50,381,000 - - - - BHP Prov,Pajak Rokok
Kesehatan anak Balita
122 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 11,087,000 - - - - BHP Prov,Pajak Rokok
123 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 16,643,000 3,042,390 18.28 20.00 17.76 PAD
XXProgram Peningkatan Pelayanan
124 Pelayanan pemeliharaan kesehatan78,550,000
1,997,622 2.54 - 0.85 BHP Prov,Pajak Rokok
Kesehatan Lansia
125 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 59,524,000 - - - - BHP Prov,Pajak Rokok
126 Pelayanan Kesehatan 68,056,000 - - - - BHP Prov,Pajak Rokok
127 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 34,565,400 4,718,031.0 13.65 40.00 31.22 PAD
XXI
Program Peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan
anak. 128
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga
kurang mampu
534,645,000 4,181,517 0.78 4.35 3.11 BHP Prov,Pajak Rokok,DID
129
Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu 230,600,000 - - 33.33 21.11 BHP Prov,Pajak Rokok
130 Pemeliharaan Kesehatan Ibu 1,186,272,825 9,600,000 0.81
BHP Prov,Pajak
Rokok,DAU,DAK,NON Fisik
131 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 368,529,750 801,900 0.22 - - DAK Non Fisik,DID
XXII
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Remaja 132
- Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
Kesehatan Remaja 50,000,000 BHP Prov,Pajak Rokok
XXIII Program Kesehatan Tradisional 133 Pembinaan dan pengawasan kesehatan Tradisional 369,723,000 49,985,000 13.52 41.57 32.25 BHP Prov,Pajak Rokok,DID
134 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9,479,800 PAD
XXIV
Program Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga
135 Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan 23,943,695,786.26
BHP Prov,PKB,BHP Prov
BBNKB,BHP Prov Pajak
Rokok,BHP Prov PHR, DID
136Pengadaan perbekalan kesehatan rumah tangga
317,988,800 889,000 0.28
BHP Prov,PKB,BHP Prov Pajak
Rokok
137 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 35,000,000 4,573,200 13.07 40.00 31.02 BHP Prov,Pajak Rokok
XXV
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia 138
Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi dan perijinan
tenaga kesehatan37,700,000 11,666,600 30.95 35.00 35.32 DAU
139
Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya
Puskesmas, Manusia Kesehatan 340,304,100 6,350,000 1.87 29.17 17.01 bhp Prov PKB,PAD
140 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 20,000,000 4,492,500 22.46 30.00 22.32 PAD
XXVI
Program pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak
menular
141Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular906,261,100 42,520,626 4.69 56.68 39.29 BHP Prov Pajak Rokok
142
Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular 126,650,000 - - 25.00 9.44 BHP Prov Pajak Rokok
143 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 21,550,000 8,125,000 37.70 65.00 55.90 PAD
JUMLAH 153,426,598,811.26 19,930,549,756.00 12.99 24.84 18.91
Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan Kab.Buleleng,
dr. I Gusti Nyoman
Mahapramana Putu Agus Hartawan,SKM,M.Kes.
NIP. 196104121988031012. NIP. 197308051996031002.
Singaraja, Mei 2017
Kasubag Perencanaan