Post on 15-May-2019
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timu | Renstra 2014 - 2019| DAFTAR ISI ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ..................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum .................................................................... 1
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................ 3
1.4 Sistematika Penulisan .............................................................. 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD ......................................................... 7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD ............................. 8
2.2 Sumber Daya OPD ........................................................ 26
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..................33
3.1 Permasalahan Penyelenggaraan Jalan Provinsi di Jawa Timur..... 33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih .................................................. 34
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis ...................................................... 47
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........... 49
4.1 Visi dan Misi ....................................................................... 49
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ....................................... 50
4.3 Strategi dan Kebijakan .......................................................... 50
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF........................... 53
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD ........................................................................... 85
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| KATA PENGANTAR iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga..... 30
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPU Bina Marga Provinsi
Jawa Timur ..... 30
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.................. 33
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 – 2019 | BAB I - 1 -
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, maka disusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019, yang selanjutnya disebut
Renstra DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019. Penyusunan
Renstra DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014 – 2019 sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025
tahap ketiga 2014 – 2019, yaitu “Menjadi pusat agrobisnis terkemuka,
berdaya saing global dan berkelanjutan menuju Jawa Timur makmur dan
berakhlak”.
Renstra DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019
merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah
kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2014 – 2019, sebagai
tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPU Bina Marga
Provinsi Jawa Timur di bidang infrastruktur jalan.
1.2 Landasan Hukum
Renstra DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019
disusun dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan berikut:
1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4421);
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 – 2019 | BAB I - 2 -
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
4. Undang – undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2004 tentang
Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tahun 2006 tentang
Jalan;
6. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007
nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4741);
10. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2008 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4816);
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 – 2019 | BAB I - 3 -
11. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13
tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 9 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031;
16. Peraturan Gubernur nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Gubernur nomor 114 tahun 2016 tentang Nomenklatur,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa
Timur;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Renstra DPU Bina Marga Provinsi Jawa
Timur 2014 – 2019 adalah
1. Sebagai pedoman dan pengarah penyelenggaraan jalan provinsi di
Jawa Timur dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka
waktu 5 tahun ke depan pada masa kepemimpinan Gubernur.
2. Sebagai landasan dan acuan dalam menyusun Rencana Kinerja
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 – 2019 | BAB I - 4 -
Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan DPU Bina Marga Provinsi Jawa
Timur 2014 – 2019.
3. Sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan Renstra Unit Kerja di
lingkungan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
1.4 Sistematika Penulisan
Sesuai RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019, telah ditetapkan
5 (lima) misi RPJMD Provinsi Jawa Timur. Dari kelima misi tersebut,
terdapat 1 (satu) misi yang merupakan bagian penugasan kepada DPU
Bina Marga Provinsi Jawa Timur, yaitu: misi (2) Meningkatkan
Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing,
Berbasis Agrobisnis/Agroindustri dan Industrialisasi. Sejalan dengan
penetapan prioritas pembangunan tersebut, secara lebih lanjut dijabarkan
dalam dokumen Renstra DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang
memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi
pendanaannya sampai 5 (lima) tahun ke depan, dengan sistematika
sebagai berilkut:
BAB 1 : PENDAHULUAN,
Pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan,
landasan hukum, dan sistematika penulisan.
BAB 2 : GAMBARAN PELAYANAN OPD,
Gambaran pelayanan OPD yang berisi Tugas, Fungsi, dan
Struktur Organisasi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur,
Sumber Daya DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Kinerja
Pelayanan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur,
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPU
Bina Marga Provinsi Jawa Timur.
BAB 3 : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI,
Isu-isu strategis yang berisi Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPU Bina Marga
Provinsi Jawa Timur, Telaahan Visi, Misi, dan Program
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 – 2019 | BAB I - 5 -
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan
Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB 4 : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN,
Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang
berisi Visi dan Misi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur,
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPU Bina Marga
Provinsi Jawa Timur, Strategi dan Kebijakan DPU Bina
Marga Provinsi Jawa Timur.
BAB 5 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
BAB 6 : INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 – 2019 | BAB I - 6 -
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II - 7 -
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN OPD
Kewenangan penyelenggaraan Jalan Provinsi di Jawa Timur sesuai
dengan Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan
Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, berada pada
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyelenggaraan jalan provinsi tersebut
berupa: pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan
provinsi.
Pengaturan jalan provinsi meliputi :
a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan
kebijakan nasional di bidang jalan;
b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi
dengan memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi;
c. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer meliputi
jalan kolektor primer 2 dan jalan kolektor primer 3 yang
menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan
ibukota kabupaten/kota, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan
lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer;
d. Penetapan status jalan provinsi; dan
e. Penyusunan perencanaan jaringan jalan provinsi.
Pembinaan jalan provinsi meliputi :
a. Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para
aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara
jalan kabupaten/kota;
b. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi di bidang
jalan untuk jalan provinsi; dan
c. Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam
penyelenggaraan jalan.
Pembangunan jalan provinsi meliputi:
a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan
lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi;
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II - 8 -
b. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi; dan
c. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.
Pengawasan jalan provinsi meliputi :
a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi; dan
b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi.
Untuk pelaksanaan tugas penyelenggaraan jalan provinsi di Jawa
Timur sepanjang 1.421,000 km, sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa
Timur nomor 188/128/KPTS/013/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang
Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi,
yang berada pada 37 kabupaten/kota di Jawa Timur telah terbentuk
susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa
Timur.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun
2016 tentang Perangkat Daerah, maka keberadaan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor
75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi
Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 114 tahun 2016
tentang NomenKlatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Provinsi Jawa Timur. Dengan tugas “Membantu Gubernur dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum serta tugas
pembantuan”, dengan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II - 9 -
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka dibentuk susunan
organisasi seperti terlihat pada gambar 2.1 berikut :
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II - 10 -
Gam
bar
2.1
Su
sun
an O
rgan
isas
i Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m B
ina
Mar
ga P
rovi
nsi
Jaw
a Ti
mu
r
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 11
Struktur organisasi DPU Bina Marga Propinsi Jawa Timur sesuai dengan
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 75 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, dan
Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 114 tahun 2016 tentang Nomen
Klatur, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa
Timur.terdiri dari :
1. Kepala Dinas
Dalam melaksanakan tugas, kedudukannya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
Provinsi.
2. Sekretariat
3. Bidang Pengaturan dan Pengendalian.
4. Bidang Bina Teknik.
5. Bidang Pembangunan dan Peningkatan.
6. Bidang Pemeliharaan.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT), kedudukannya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Dinas Pekrjaan Umum Bina Marga terdiri dari :
A. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan, terdiri atas :
a. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya,
b. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto,
c. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro,
d. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun,
e. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan,
f. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri,
g. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang,
h. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo,
i. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember,
j. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Banyuwangi,
k. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan,
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 12
B. UPT Depo Peralatan dan
C. UPT Laboratorium Pengujian
Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Provinsi Jawa Timur
1. Sekretariat
Tugas :
Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan,
hubungan masyarakat (humas) dan protokol.
Fungsi :
1) Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan ;
2) Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
3) Pengelolaan administrasi keuangan ;
4) Pengelolaan administrasi perlengkapan ;
5) Pengelolaan asset dan barang milik Negara/daerah ;
6) Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol ;
7) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan
perundang–undangan ;
8) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hokum (non
yustisia) di bidang kepegawaian.
9) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas bidang ;
10) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas ;
11) Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata
laksana ;
12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Bidang Pengaturan dan Pengendalian
Tugas :
Bidang pengaturan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan, pedoman operasional, pengembangan jaringan
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 13
jalan dan evaluasi penyelenggaraan jalan serta penetapan status dan
fungsi jalan.
Fungsi :
1) Penyusunan perumusan kebijakan teknis pengaturan dan
pengendalian ;
2) Penyusunan perencanaan umum penanganan jalan dan jembatan;
3) Pengelolaan pengembangan system manajemen jalan ;
4) Penyusunan rancangan pengembangan jaringan jalan ;
5) Penyusunan studi kelayakan dan analisa dampak lingkungan
serta studi lainnya ;
6) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan jalan ;
7) Pengelolaan data leger dan pemetaan jalan ;
8) Penyusunan rancangan penetapan fungsi, status dan kelas jalan ;
9) Pelaksanaan kajian laik fungsi jalan dan jembatan ;
10) Pelaksanaan pengendalian dan fasilitasi pemanfaatan ruang milik
jalan dan jembatan ;
11) Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Bidang Bina Teknik
Tugas :
Bidang bina teknik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan
teknik, pengawasan teknik, kajian teknik, manajemen mutu, penelitian
dan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan.
Fungsi :
1) Pelaksanaan perumusan kebijakan bina teknik;
2) Pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
3) Pelaksanaan evaluasi hasil perencanaan teknik jalan dan jembatan;
4) Pelaksanaan pengawasan teknik jalan dan jembatan ;
5) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan teknik jalan dan jembatan;
6) Penyusunan panduan perkiraan harga satuan dasar dan harga
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 14
satuan pekerjaan ;
7) Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknik jaLan dan
jembatan;
8) Pelaksanaan kajian teknik dan pengembangan teknologi bidang
jalan dan jembatan
9) Pelaksanaan pembinaan teknis jalan Provinsi dan jalan
Kabupaten/Kota ;
10) Pelaksanaan kajian serta pengembangan teknik jalan dan jembatan;
11) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Pembangunan dan Peningkatan
Tugas :
Bidang pembangunan dan peningkatan mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi,
pelaporan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan serta
pemberian fasilitas pengadaan lahan.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan
dan jembatan ;
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian kegiatan
pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan ;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen pengadaan /
kontrak kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan ;
4. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan lahan untuk
pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan ;
5. Pelaksanaan koordinasi pembangunan / peningkatan jalan dan
jembatan ;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan ;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 15
5. Bidang Pemeliharaan
Tugas :
Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,
pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pemeliharaan jalan
dan jembatan, penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat
bencana/kejadian alam.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan ;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan
jalan dan jembatan ;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen pengadaan /
kontrak kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan ;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan jalan dan jembatan ;
5. Pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan kerusakan jalan
dan jembatan akibat bencana/kejadian alam ;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
pemeliharaan jalan dan jembatan ;
7. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Kedudukan :
1. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan merupakan unsur
pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan tugas-tugas teknis
operasional dilapangan.
2. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala UPT
yang kedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
Tugas :
UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 16
melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penanganan, pengelolaan
jalan dan jembatan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
Fungsi :
1. Pelaksanaan administrasi teknik penanganan jalan dan jembatan ;
2. Pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan ;
3. Pelaksanaan pemantauan penanganan jalan dan jembatan ;
4. Pelaksanaan pengamatan kondisi jalan dan jembatan;
5. Pelaksanaan tugas ketatausahaan ;
6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat ;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka dibentuk struktur
Organisasi seperti terlihat pada gambar 2.1.1 berikut :
Gambar 2.1.1 Bagan Struktur Organisasi UPT. Pengelolaan Jalan dan
Jembatan
Wilayah kerja UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan, adalah :
1. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Surabaya berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja Kota
Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten
Lamongan, yang meliputi:
UPT
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN
SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 17
NOMOR N A M A R U A S
PANJANG JALAN
(KM) RUAS
SUB RUAS
Kabupaten Gresik
150 Bts. Kota Surabaya - Driyorejo - Legundi 11,380
151 Legundi - Bts. Kab. Mojokerto 9,650
21,030
Kota Surabaya
150 11K Jln. Mastrip (Surabaya) 7,860
150 12K Jln. Gunungsari (Surabaya) 3,390
150 11K Jln. Joyoboyo (Surabaya) 0,920
12,170
Kabupaten Sidoarjo
152 Krian By Pass (Simpang 4 )– Krian (Simpang 5) 1,340
153 Krian - Bts. Kab. Mojokerto 7,550
154 11K Jln. Pahlawan (Sidoarjo) 3,400
154 Bts Kota Sidoarjo – Krian 14,770
155 Sepanjang – Taman 1,450
156 Mlirip - Bts. Kab. Mojokerto 0,620
29,130
Kabupaten Lamongan
148
Babat – Bts. Kab. Jombang 30,780
149 11K Jl. Lamong Rejo (Lamongan) 1,060
149 12K Jl. Achmad Dahlan (Lamongan) 0,090
149 13K Jl. Sunan Drajat (Lamongan) 0,690
149 14K Jl. Raya Mantup (Lamongan) 2,170
149
Lamongan – Bts. Kab. Mojokerto 21,700
56,490
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya 118,820
2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto
berkedudukan di Mojokerto dengan wilayah kerja Kota Mojokerto,
Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang.
NOMOR N A M A R U A S
PANJANG JALAN
(KM) RUAS
SUB RUAS
Kabupaten Jombang
166
Bts. Kab. Mojokerto – Ploso 13,800
167 Bts. Kab. Lamongan – Ploso 13,190
168 Ploso – Bts Kota Jombang 6,570
168 11K Jl. Wahab Hasbullah (Jombang) 1,860
169 11K Jl. Hasyim Asyari (Jombang) 2,280
169
Bts. Kota Jombang – Pulorejo 11,830
170
Pulorejo – Bts Kab. Kediri ( Pare ) 2,850
171
Pulorejo – Bts Kab. Kediri ( Kandangan ) 8,870
61,250
Kabupaten Mojokerto
157
Bts. Kab. Sidoarjo –Bts Kota Mojosari 2,680
157 11K Jln.Pemuda (Mojosari) 2,150
157 12K Jln. Erlangga (Mojosari) 0,780
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 18
157 13K Jln. Hasanudin (Mojosari) 1.150
158
Bts. Kota Mojosari – Pandanarum 9,080
159
Pandanarum – Pacet 6,230
160
Bts. Kota Batu (Jbt. Cangar II) 10,370
161
Bts. Kab.Gresik - Mlirip 7,330
162
Bts. Kab. Sidoarjo – Mojokerto 3,290
163
Mojokerto – Gedek 4,710
164
Bts. Kab. Lamongan – Gedek 18,180
165
Gedek – BTS. Kab. Jombang 7,160
73,110
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto 134.360
3. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro
berkedudukan di Bojonegoro dengan wilayah kerja Kabupaten
Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.
NOMOR PANJANG
RUAS SUB N A M A R U A S JALAN
RUAS (KM)
Kabupaten Tuban
145 Bts. Kab. Bojonegoro - Ponco 3,660
146 Ponco – Jatinegoro (Bts. Prov. Jateng) 42,460
147 Pakah – Ponco 35,960
82,080
Kabupaten Bojonegoro
143
Bts. Kota Bojonegoro – Bts. Kab. Tuban 3,110
143 11K Jln. Jagung Suprapto (Bojonegoro) 0,540
143 12K Jl. Sawunggaling ( Bojonegoro) 0,990
143 13K Jl. Basuki Rachmad (Bojonegoro) 1,540
144 11K Jl. Cokroaminoto (Bojonegoro) 0,980
144 12K Jl. KH. R. Moch. Rosyid (Bojonegoro) 1,680
144
Bts. KotaBojonegoro - (Pajeng) Bts. Kab. Nganjuk 39,570
48,410
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro 130,490
4. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun
berkedudukan di Madiun dengan wilayah kerja Kota Madiun,
Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo,
Kabupaten Magetan dan Kabupaten Trenggalek.
NOMOR N A M A R U A S
PANJANG JALAN
(KM) RUAS
SUB RUAS
Kabupaten Magetan
141
Maospati - Bts. Kota Magetan 9,150
141 11K Jln. Mongisidi (Magetan) 0,640
141 12K Jln. Diponegoro (Magetan) 0,440
141 13K Jln. Dr. Sutomo (Magetan) 0,270
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 19
141 14K Jln. A. Yani (Magetan) 0,790
141 15K Jln. PB. Sudirman (Magetan) 0,540
141 16K Jln. Pahlawan (Magetan) 0,590
141 17K Jln. Gubenur Suryo (Magetan) 2,460
142
Bts. Kota Magetan - Cemorosewu (Bts. Prov Jateng)
24,180
39,060
Kabupaten Ponorogo
139 Dengok - Bts. Kab. Pacitan 22,890
140 Bts. Kota Ponorogo–Biting (Bts. Prov. Jateng) 15,730
140 11K Jln. Hayam Wuruk (Ponorogo) 2,410
140 12K Jln. Trunojoyo (Ponorogo) 1,320
42,350
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun 81,410
5. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan
berkedudukan di Pacitan dengan wilayah kerja Kabupaten Pacitan.
NOMOR PANJANG
RUAS SUB N A M A R U A S JALAN
RUAS (KM)
Kabupaten Pacitan
136 Bts. Kab. Ponorogo – Bts. Kota Pacitan 44,810
136 11K Jln. Tentara Pelajar 2,510
136 12K Jln. Basuki Racmad 0,600
137 Arjosari – Purwantoro (Bts. Prov. Jateng) 46,140
138
Wareng – Mukus 8,230
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan 102,290
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri
berkedudukan di Kediri dengan wilayah kerja Kota Kediri,
Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kab. Tulungagung,
Kabupaten Blitar dan Kota Blitar.
NOMOR N A M A R U A S
PANJANG JALAN
(KM) RUAS
SUB RUAS
Kota Kediri
175 11K Jln. Sersan Bahrun (Kediri) 0,730
175 12K Jln. Gatot Subroto (Kediri) 1,290
175 13K Jln. Ahmad Dahlan (Kediri) 0,320
176 11K Jln. Kapt. Tendean (Kediri) 3,950
181 11K Jln. A. Yani (Kediri) 0,640
6,930
Kabupaten Nganjuk
172
Bts.Kab. Bojonegoro (Pajeng) – Nganjuk (Guyangan) 20,660
173
Guyangan – Simpang Empat Candi 7,730
174
Bts. Kota Nganjuk (Simpang Empat Candi)- Bts.
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 20
Kab. Kediri 10,280
38,670
Kabupaten Kediri 175 Bts. Kab. Nganjuk - Bts. Kota Kediri 10,280
176 Kediri - Bts. Kab. Blitar 14,520
177 Bts. Kab. Jombang – Pare 6,330
177 11K Jln. Cokroaminoto (Pare) 2,080
177 12K Jln. Ki Hajar Dewantoro (Pare) 1,760
177 13K Jln. Veteran (Pare) 2,010
177 14K Jln. Dr. Wahidin (Pare) 0,480
177 15K Jln. Gajah Mada (Pare) 1,780
177 16K Jln. Panglima Polim (Pare) 1,560
178 Bts. Kab. Jombang – Kandangan 3,580
179 Bts. Kab. Malang – Kandangan 2,090
180 Kandangan –Bts. Kota Pere 6,040
180 11K Jln. Mayor Bismo (Pare) 3,000
180 12K Jln. Letjen Sutoyo (Pare) 1,530
180 13K Jln. Wr. Supratman (Pare) 0,410
180 14K Jln. P. Sudirman (Pare) 1,460
180 15K Jln. Pahlawan (Pare) 1,130
180 16K Jln. Dr. Soetomo (Pare) 1,530
180 17K Jln. Sukarno - Hatta (Pare) 1,360
181 Bts. Kota Pare – Bts. Kota Kediri 15,530
78,460
Kabupaten Tulungagung
182 Ngantru – Bts. Kab. Blitar 9,580
9,580
Kota Blitar
186 11K Jln.Tanjung (Blitar) 2,540
186 12K Jln. Cepaka (Blitar) 0,380
186 13K Jln. Cemara (Blitar) 2,330
5,250
Kabupaten Blitar
183
Bts. Kab. Kediri – Srengat 8,140
184
Bts. Kab. Tulungagung – Srengat 10,250
185
Srengat - Bts. Kota Blitar 10,490
28,880
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri 167,770
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang
berkedudukan di Malang dengan wilayah kerja Kota Malang,
Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan.
NOMOR N A M A R U A S
PANJANG JALAN
(KM) RUAS
SUB RUAS
Kota Malang
188 11K Jln. Tlogo Mas (Malang) 2,320
188 12K Jln. Mayjen. Hariyono (Malang) 1,850
188 13K Jln. Sukarno - Hatta (Malang) 2,690
188 14K Jln. Borobudur (Malang) 1,090
188 15K Jln. A. Yani (Malang) 1,580
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 21
189 11K Jln. Kol. Sugiono (Malang) 1,070
10,600
Kabupaten Malang
187
Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri 39,950
188
Bts. Kota Malang - Bts. Kota Batu (Sengkaling) 1,790
189
Bts. Kota Malang – Turen 19,970
190
Karanglo - Bts. Kota Batu (Karang Ploso) 8,000
69,710
Kota Batu
191 11K Jln. Raya Cangar 7,720
191 12K Jln. Raya Tulungrejo 7,190
191 13K Jln. Raya Punten 1,500
191 14K Jln. Bukit Berbunga 2,400
191 15K Jln. Brantas 0,840
192 11K Jln. Trunojoyo 4,540
192 12K Jln. P. Sudirman 1,580
192 13K Jln. Gajah Mada 0,250
192 14K Jln. Diponegoro 1,350
192 15K Jln. Patimurah 1,360
192 16K Jln. Ir. Soekarno 5,160
192 11K Jln. Dr. M. Hatta 2,210
36,100
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang 116,41
8. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Probolinggo berkedudukan di Probolinggo dengan wilayah kerja
Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang,
Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan.
NOMOR PANJANG
RUAS SUB N A M A R U A S JALAN
RUAS (KM)
Kabupaten Pasuruan
194
Pandaan – Tretes 9,270
195
Bts. Kota Pasuruan – Kejayan 1,690
196
Kejayan – Tosari 35,270
197
Kejayan – Purwosari 19,000
198
Purwodadi – Nongkojajar 20,910
86,140
Kota Pasuruan
195 11K Jl. KH. Achmad Dahlan/Pohjentrek 1,290
1,290
Kabupaten Lumajang
199
Grobogan – Bts. Kab. Jember 20,900
200 11K Jln. Letjen. Panjaitan 0,580
200 12K Jln. Kapten Suwandak 0,790
200 13K Jln. Mayjen Sukertiyo 0,760
200 14K Jln. Mahakam 1,190
200
Bts. Kota Lumajang - Bts. Kab. Jember 14,280
38,500
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo 125,930
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 22
9. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember
yang berkedudukan di Jember dengan wilayah kerja Kabupaten
Jember dan Kabupaten Bondowoso.
NOMOR N A M A R U A S
PANJANG JALAN
(KM) RUAS
SUB RUAS
Kabupaten Jember
201
Bts. Kab. Lumajang – Pondokdalem 9,750
202
Bts. Kab. Lumajang – Kencong 6,780
203
Kencong – Kasian 15,330
204
Kasian – Puger 7,030
205
Kasian – Balung 7,310
206
Balung – Rambipuji 10,560
207
Balung – Ambulu 13,590
208
Ambulu - Bts. Kota Jember (Mangli) 17,970
208 11K Jln. Oto Iskandar (Jember) 1,790
209
Arjasa - Bts. Kota Jember 1,400
209 11K Jln. Supriadi (Jember) 0,810
209 12K Jln. Slamet Riyadi (Jember) 2,590
209 13K Jln. Moch. Seruji (Jember) 0,930
209 14K Jln. PB. Sudirman (Jember) 1,520
210
Bts. Kab. Bondowoso – Arjasa 9,200
211
Bts. Kab Bondowoso – Kalisat 12,830
212
Kalisat – Sempolan 8,190
127,580
Kabupaten Bondowoso
213
Bts. Kota Bondowoso - Bts. Kab. Situbondo 22,960
213 11K Jln. K.H. Hasyim Ashari (Bondowoso) 1,050
213 12K Jln. K.H. Wachid Hasyim (Bondowoso) 0,620
213 13K Jln. PB. Sudirman (Bondowoso) 0,450
213 14K Jln. Letjen. Karsono (Bondowoso) 0,250
214
Maesan - Bts. Kab. Jember (Arjasa) 2,190
215 11K Jln. Letjen. Sutarman (Bondowoso) 0,220
215 12K Jln. A. Yani (Bondowoso) 1,960
215 11K Jln. Mastrip (Bondowoso) 0,430
215
Bts. Kota Bondowoso – Maesan 11,730
216
Bts. Kab. Situbondo - Bts. Kota Bondowoso 20,320
216 11K Jln. Diponegoro (Bondowoso) 2,470
217
Maesan –Bts. Kab. Jember (Kalisat) 4,230
68,880
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember 196,460
10. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Banyuwangi yang berkedudukan di Banyuwangi dengan wilayah
kerja Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 23
NOMOR N A M A R U A S
PANJANG JALAN
(KM) RUAS
SUB RUAS
Kabupaten Banyuwangi
220
Genteng Kulon – Wonorekso 16,140
221
Wonorekso – Rogojampi 4,620
222
Genteng – Temuguruh 10,530
223
Temuguruh-Wonorekso 5,170
224
Jajag –Simpang Lima Petahunan -Pasanggaran 22,100
225
Benculuk – Glagah Agung 9,660
226
Glagah Agung – Grajagan 9,710
227
Glagah Agung - Tegal Dlimo 13,140
91,070
Kabupaten Situbondo
218 11K Jln. A. Jakfar (Situbondo) 0,160
218 12K Jln. Diponegoro (Situbondo) 0,480
218 13K Jln. Pemuda (Situbondo) 5,940
218
Bts. Kab. Bondowoso - Bts. Kota Situbondo 2,710
219
Buduan - Bts. Kab. Bondowoso 7,800
17,090
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Banyuwangi 108,160
11. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Pamekasan berkedudukan di Pamekasan dengan wilayah kerja
Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang
dan Kabupaten Bangkalan.
NOMOR N A M A R U A S
PANJANG JALAN
(KM) RUAS
SUB RUAS
Kabupaten Sampang
228 11K Jln. Kusuma Bangsa (Sampang) 1,110
228
Bts. Kota Sampang - Ketapang 37,200
229 11K Jln. Imam Bonjol (Sampang) 0,810
229
Bts. Kota Sampang - Omben 11,800
230
Bts. Kota Sampang - Omben 5,380
56,300
Kabupaten Pamekasan
231 11K Jln. Stadion (Pamekasan) 1,225
231 12K Jln. Raya Nyalaran (Pamekasan) 1,550
231 13K Jln. Raya Blumbungan (Pamekasan) 2,450
231 Pamekasan – Sotabar 34,960
232 Bts. Kab. Sampang - Pamekasan 11,100
232 11K Jln. Raya Propoh (Pamekasan) 0,980
232 12K Jln. Dirgahayu (Pamekasan) 1,070
232 13K Jln. Pintu Gerbang (Pamekasan) 0,320
232 14K Jln. Kabupaten (Pamekasan) 0,520
232 15K Jln. Diponegoro (Pamekasan) 0,490
54,600
Kabupaten Sumenep
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 24
233 11K Jln. Imam Bonjol (Sumenep) 0,550
233 12K Jln. Raya Gapura (Sumenep) 1,170
233 Bts. Kota Sumenep - Pantai Lumbang 26,280
28,000
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan 138,900
6.2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Depo Peralatan
Kedudukan :
1) UPT Depo Peralatan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.
2) UPT Depo Peralatan dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
Tugas :
UPT Depo Peralatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang teknis
pengoperasian, pemeliharaan alat berat, peralatan perbengkelan,
kendaraan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
Fungsi :
a. Penyiapan program pengoperasian dan pemeliharaan alat berat,
peralatan dan kendaraan ;
b. Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan alat berat, peralatan
dan kendaraan ;
c. Pelaksanaan tugas-tugas khusus meliputi penanganan darurat
akibat bencana alam dan pekerjaan mendesak yang menggunakan
alat berat ;
d. Pemberian bantuan dalam menunjang kegiatan Dinas yang bersifat
temporer dan mendesak kepada instansi terkait dalam rangka
pengelolaan jalan dan jembatan ;
e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan ; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 25
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka dibentuk struktur
organisasi seperti terlihat pada gambar 2.1.2 berikut :
Gambar 2.1.2 Bagan Struktur Organisasi UPT. Depo Peralatan
6.3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Pengujian
Kedudukan :
1) UPT Laboratorium Pengujian merupakan unsur pelaksana teknis
Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.
2) UPT Laboratorium Pengujian dipimpin oleh Kepala UPT yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
Tugas :
UPT Laboratorium Pengujian mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas
di bidang pelayanan laboratorium pengujian, manajemen Mutu,
UPT
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI OPERASI
SEKSI PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 26
fasilitasi pengembangan rekayasa teknologi bidang jalan dan jembatan,
ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
Fungsi :
1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
2) Penyiapan program pengujian laboratorium ;
3) Pelaksanaan pengujian laboratorium ;
4) Pengendalian kualitas bahan dan hasil pekerjaan ;
5) Pemberian fasilitasi pengujian laboratorium dalam menunjang
kegiatan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan ;
6) Pelaksanaan pemeliharaan peralatan laboratorium ;
7) Pelaksanaan koordinasi pelayanan Laboratorium Pengujian ; dan
8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka dibentuk struktur
organisasi seperti terlihat pada gambar 2.1.3 berikut :
Gambar 2.1.3 Bagan Struktur Organisasi UPT. Laboratorium Pengujian
2.2 Sumber Daya OPD
Sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Provinsi Jawa Timur meliputi sumber daya manusia, sumber aset/ modal.
Sumber daya aset/modal meliputi bangunan gedung dan tanah, peralatan
UPT
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PELAYANAN DAN PENGUJIAN
SEKSI MANAJEMEN MUTU
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 27
mesin unit produksi pemeliharaan jalan.
2.2.1 Sumber daya manusia
Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi
Jawa Timur status Desember 2016 berjumlah 1.287 (seribu dua ratus
delapan puluh tuju) orang, yang apabila dikatagorikan berdasarkan
golongan ruang kepangkatan, pendidikan dan gender sebagaimana
ditunjukkan dalam Tabel 2.1., Tabel 2.2., dan Tabel 2.3. dengan uraian
sebagai berikut:
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH JENJANG TEKNIK NON TEKNIK
1. S2 63 52 115
2. S1 138 234 372
3. D3 14 21 35
4. SLTA 241 256 497
5. SLTP 24 123 147
6. SD - 121 121
J U M L A H 1.287
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
NO USIA JUMLAH
1. > 55 TAHUN 453
2. 50 – 55 TAHUN 501
3. 40 – 49 TAHUN 230
4. 30 – 39 TAHUN 94
5. < 30 TAHUN 9
J U M L A H 1.287
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
NO GOLONGAN JUMLAH
1. I/A 0
2. I/B 3
3. I/C 6
4. I/D 1
5. II/A 119
6. II/B 96
7. II/C 176
8. II/D 96
9. III/A 123
10. III/B 362
11. III/C 94
12. III/D 128
13. IV/A 66
14. IV/B 16
15. IV/C 1
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 28
16. IV/D
17. IV/E
JUMLAH PEGAWAI 1.287
2.2.2 Sumber daya asset/modal
Aset yang dikelola oleh DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur per
1 Januari 2014 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan
masyarakat, berupa kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional, dan
perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel 2.5.
Sisanya adalah aset tanah dan infrastruktur yang merupakan infrastruktur
publik.
Tabel 2.4 Aset Bangunan Gedung
NO DAFTAR SARANA DAN
PRASARANA
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA DALAM KONDISI
BAIK SEDANG RUSAK RINGAN
RUSAK BERAT
1. Kantor Dinas PU Bina Marga 1
2. Kantor UPT 13
3. Kantor Pembantu UPT 38
4. Sarana Transportasi
a. Kendaraan roda dua (R2)
b. Kendaraan roda empat (R4)
5. Rumah dinas
6. Peralatan Unit Pemeliharaan Rutin
a. Buldozer 2 0
b. Motor Greader 3 1
c. Wheel Loader 6 2
d. Mobil Crane 2 0
e. Excavator 1 0
f. Breaker 1 0
g. Cold Milling 2 0
h. Soil Compactor 1 0
i. Forklif 1 0
j. Self Loader 1 0
k. Fb.Truck Crane 22 8
l. Dump Truck 26 25
m. Pick Up 28 2
n. Core Drill 1 0
o. Tandem Roller 1.5T 2 0
p. Tandem Roller 2.5T 12 0
q. Tire Roller 2 1
r. Three Wheel roller 1 45
s. Vib.Roller Hand Guid 17 10
t. Plate Compactor 16 0
u. Compressor 17 1
v. Asphal Sprayer 14 0
w. Concret Cutter 16 0
x. Gensed type silent 3 0
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 29
y. Chain Saw 34 0
z. Grass Cutter 4 0
aa. Water Pump 2 0
bb. Plate Stamper 6 0
cc. Burner 6 0
dd. Concret Mixser 2 0
ee. Jack Hammer 14 0
2.3 Kinerja Pelayanan OPD
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja DPUBina Marga
Provinsi Jawa Timur berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2014 –
2019. Ada 3 indikator kinerja utama yang dituangkan dalam Renstra DPU
Bina Marga Provinsi Jawa Timur seperti terlihat pada Tabel 2.5.
Selanjutnya dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur melalui
pelaksanaan Renstra periode perencanaan sebelumnya untuk
mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek
pendanaan pelayanan penyelenggaraan jalan seperti pada Tabel 2.6.
Tab
el 2
.5 P
en
cap
aian
Kin
erj
a P
ela
yan
an D
inas
Pe
kerj
aan
Um
um
Bin
a M
arga
Pro
vnsi
Jaw
a Ti
mu
r
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 30
Tab
el 2
.5
Pen
cap
aian
Kin
erja
Pel
ayan
an D
inas
Pek
erja
an U
mu
m B
ina
Mar
ga P
rovi
nsi
Jaw
a Ti
mu
r
Tab
el 2
.6
An
ggar
an d
an R
eal
isas
i Pen
dan
aan
Pel
ayan
an D
inas
Pek
erja
an U
mu
m B
ina
Mar
ga
Pro
vin
si J
awa
Tim
ur
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB II 31
Total panjang jaringan jalan berstatus Jalan Provinsi sebelum
tahun 2011 adalah 2.000,98 kilometer. Sesuai Surat Keputusan Gubernur
Jawa Timur nomor 188/128/KPTS/013/2016 tanggal 12 Februari 2016,
panjang jalan berstatus jalan provinsi menjadi 1.421,00 Km berkurang
dari semula 1.760,91 kilometer. Penurunan panjang jalan provinsi ini
disebabkan karena terdapat beberapa ruas jalan berstatus provinsi yang
beralih status menjadi jalan berstatus nasional maupun jalan kabupaten.
Selain itu, terdapat juga perubahan status dari jalan nasional dan jalan
kabupaten menjadi jalan provinsi.
Pencapaian sasaran yang berupa persentase jalan provinsi dalam
kondisi mantap, pada tahun 2015 sebesar 89,43% atau sepanjang
1.574,82 kilometer dan diperkirakan pada akhir 2016 sebesar 88,87 %
atau sepanjang 1.262,83 kilometer. Sedangkan persentase Jalan Provinsi
yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan
primer yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat,
dengan parameter:
INDIKATOR SASARAN REALISASI Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer. Kriterianya adalah jalan provinsi yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat, dengan parameter: a. Spesifikasi Penyediaan Prasarana Jalan Sedang Jalan Raya 100,00
b. LHRT (SMP/Hari) ≤ 22.000 ≤ 61.000 100,00
c. Lebar Jalur Lalu Lintas Minimum 2 x 3,5 m 2 x (2x3,5) 29,40
d. Lebar Bahu Minimum 1 m 2 + 0,5 m 88,31
e. Tipe Perkerasan Jalan Minimum Berpenutup Aspal 100,00
f. Kelandaian Maksimum 10% 96,68
g. Kondisi Bangunan Pelengkap Jalan (Jembatan, Gorong-gorong, dll)
Baik dan berfungsi 93,40
Pelaksanaan pembangunan Jalan Lintas Selatan lebih dari 10
tahun, sampai dengan saat ini baru mampu menyelesaikan
pembangunan jalan sepanjang 375,14 kilometer atau 55.33% dari
rencana sepanjang 677,98 km dan jembatan sepanjang 4.742 meter atau
56.95% dari rencana sepanjang 8.327 meter.
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB III 33
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi
atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa
datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah
keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat
dalam jangka panjang.
3.1 Permasalahan penyelenggaraan jalan provinsi di Jawa Timur
Perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi
Jawa Timur berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga pada bab sebelumnya terdapat beberapa permasalahan
penyelenggaraan jalan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
ASPEK KAJIAN
CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI
STANDAR
YANG DIGUNA
KAN
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMASALA
HAN PELAYANAN
OPD INTERNAL
EKSTERNAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Hasil analisis gambaran pelayanan OPD
Menurun-nya kondisi jalan provinsi
Permen PU 11/2010 tentang tata cara dan persya-ratan laik fungsi jalan.
Masih lemahnya SDM, khususnya pembinaan manajemen & pengetahuan di bidang penyelenggaraan jalan & jembatan.
Rekruitmen SDM yang berkompeten tidak kontinyu.
Kompetensi SDM terbatas
Terbatasnya kemampuan pendanaan penyelenggaraan jalan dari Pemerintah dibanding kebutuhan terhadap life time &
panjang penanganan jalan & jembatan.
Terbatasnya alokasi anggaran APBN dan APBD provinsi untuk penyelenggaraan jalan
Menurunnya target program peningkatan jalan.
Masih rendahnya aksesibilitas pada
Terbatasnya alokasi
Menurunnya target program
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB III 34
ASPEK KAJIAN
CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI
STANDAR
YANG DIGUNA
KAN
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMASALA
HAN PELAYANAN
OPD INTERNAL
EKSTERNAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
wilayah selatan dan strategis potensial.
anggaran APBN dan APBD provinsi untuk penyelenggaraan jalan
pembangunan jalan.
Terhambatnya proses pembebasan tanah dalam penyelenggaraan jalan.
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelepasan tanah untuk kepentingan umum
Tidak terpenuhinya target pembebasan tanah
Kerusakan jalan dan jembatan meningkat.
Masih seringnya terjadi kerusakan jalan & jembatan akibat bencana alam & anomali cuaca.
Kondisi kemantapan menurun
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih.
3.2.1 Visi
Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan gambaran
kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan
yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025, yaitu
terwujudnya Jawa Timur sebagai “Pusat Agribisnis Terkemuka, Berdaya
Saing Global dan Berkelanjutan”, melalui 5 (lima) tahapan periodesasi,
maka periode 2014 – 2019 merupakan pembangunan jangka menengah
tahap ketiga. Pembangunan tahap ketiga ini dengan berlandaskan
pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan
tahap pertama dan kedua, ditujukan lebih memantapkan pembangunan
secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menitikberatkan pada
pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan
keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas
serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB III 35
Tahap ketiga ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan
mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif pada
tahap sebelumnnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan
kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga
internasional. Tahapan ini juga ditandai makin dominannya peran
pengetahuan dan penguasaan teknologi, serta diarahkan pada upaya
optimal pendayagunaan potensi sumber daya, sehingga kemajuan yang
dicapai menjadikan Jawa Timur lebih berdaya saing.
Disamping itu, berbagai capaian pembangunan periode 2009 – 2014
yang signifikan, potensi dan isu-isu serta tantangan Jawa Timur lima tahun
kedepan, dan visi , misi, program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Timur terpilih (2014 – 2019), maka diperlukan kesinambungan
pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan
secara dinamis menuju Jawa Timur lebih baik dan lebih sejahtera.
Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode
2014 – 2019 adalah: “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan,
Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”
Terhadap Visi Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur tersebut di atas,
maka DPU Bina Marga sebagai Organisasi Perangkat Daearah (OPD)
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Membantu Gubernur dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum serta tugas
pembantuan”, dan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan
umum; Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum; Pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum; Pelaksanaan
administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum; Pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya, maka
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menyelenggarakan jalan provinsi di
Jawa Timur dengan efektif dan efisien dalam upaya mendukung
masyarakat Jawa Timur yang lebih sejahtera.
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB III 36
3.2.2 Misi
Lima Misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”
untuk mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan,
Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” adalah sebagai berikut:
1. Misi pertama: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
2. Misi kedua: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif,
mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/ agroindustri dan
industrialisasi.
3. Misi ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan
penataan ruang.
4. Misi keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
5. Misi kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni
sosial.
Dari kelima misi Provinsi Jawa Timur tersebut diatas, maka misi kedua
adalah misi yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Provinsi Jawa Timur. Misi kedua tersebut untuk mewujudkan
peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif) sekaligus
meningkat kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis
agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi dengan 1 (satu) tujuan yaitu:
1. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi dengan
mengembangkan sektor unggulan.
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB III 37
Visi: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
(1) (2) (3) (4)
Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/ agroindustri dan industrialisasi
Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi dengan mengembangkan sektor unggulan.
Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi pelayanan angkutan darat, laut & udara
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap
3.2.3 Program Pembangunan
Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
tahun 2014 – 2019, maka program-program yang menjadi prioritas
unggulan terkait DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur berdasarkan visi,
misi gubernur terpilih adalah sebagai berikut:
SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
(3)
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis
Peningkatan, rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas ekonomi
Program Pengaturan dan Pengendalian Jalan & Jembatan
Program Pemenuhan Kualitas Perencanaan Dan Pengawasan
Program Pembinaan, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Dan Rekonstruksi Jalan Dan Jembatan Serta Fasilitasi Pengadaan Lahan
Program Pembinaan, Evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Pengelolaan Peralatan Berat Dan Jembatan Bailey
Program Penyediaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Program Peningkatan Pelayanan Dan Pengujian Laboratorium Bahan Jalan & Jembatan
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB III 38
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan
Pembangunan jaringan jalan baru untuk menunjang aktivitas ekonomi
Program Pembangunan Dan Rekonstruksi Jalan Dan Jembatan Menuju Kawasan Potensial
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum
Telaahan terhadap Renstra Kementrian dan Renstra Daerah
diperlukan dalam upaya untuk menyusun daftar penghambat dan
pendorong pelayanan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang akan
mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan
dikaitkan dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala
daerah. DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur adalah satuan kerja
perangkat daerah yang mempunyai keterkaitan dengan Kementrian
Pekerjaan Umum.
Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam
rangka mencapai visi jangka panjang: ”Tersedianya Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Handal untuk Mendukung
Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut merupakan sebuah
gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum pada
tahun 2019, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang
terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan
kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan
tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.
Misi untuk mecapai visi Kementrian Pekerjaan Umum tahun 2015 –
2019, yaitu:
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk
sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB III 39
pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung
konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan
pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing
bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan
konektivitas daratan dan maritim.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan
perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang
layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia
sejalan dengan prinsip „infrastruktur untuk semua‟ Meningkatkan
kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui
pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman
yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri
konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan
antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan,
dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia,
pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan
pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi
perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien,
pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat
Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber
daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan
menerapkan prinsip-prinsip good governance.
Sebagai penjabaran atas visi Kementerian PU, maka tujuan yang
akan dicapai oleh Kementerian PU dalam periode 2015 - 2019 adalah:
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB III 40
1. Menyelenggarakan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi
yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah,
terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan
perdesaan
2. Menyelenggarakan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan
kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
3. Menyelenggarakan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas,
efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya
saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan
konektivitas daratan dan maritime.
4. Menyelenggarakan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna
mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip
“infrastruktur untuk semua”.
5. Menyelenggarakan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan
rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan
pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan
untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan
akuntabel.
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB III 41
Sasaran strategis Kementerian PU dalam periode 2010-2014 secara
keseluruhan akan meliputi sasaran strategis sebagai berikut:
Tujuan 1 akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur dan perumahan
rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan..
2. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan
penganggaran.
3. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
Tujuan 2 akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
1. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energy.
2. Meningkatnya ketahanan air.
Tujuan 3 akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
1. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing;
dan
2. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
Tujuan 4 akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan
perumahan;
2. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur
permukiman;
3. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
Tujuan 5 akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
1. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan;
2. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas;
3. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan
berintegritas;
4. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat;
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB III 42
5. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hokum, data dan
informasi publik, serta sarana dan prasarana
Penyelenggaraan Jalan.
Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional, dicapai salah satunya dengan membangun konektivitas
nasional untuk mencapai keseimbangan. Selain itu untuk mempercepat
pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional
mendukung sislognas dan konektivitas nasional serta membangun
sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung
investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks
Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor
ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dukungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan dicapai melalui, sasaran
strategis:
(1) Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing, dan
(2) Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui sasaran program:
(a) Menurunnya waktu tempuh pada koridor utama dari 2,7 Jam per 100
Km menjadi 2,2 Jam per Km;
(b) Meningkatnya pelayanan jalan nasional dari 101 Milyar Kendaraan Km
menjadi 133 Milyar Kendaraan Km; dan
(c) Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung
kawasan dari 0% menjadi 100%,
yang akan dicapai melalui strategi:
a. Preservasi jalan nasional sepanjang 47.017 Km,
b. Pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 Km (Kawasan
Perbatasan Kalimantan, penuntasan missing link di Aceh,
Kalimantan, Papua, dll.),
c. Peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 3.073 Km,
d. Pembangunan jembatan, sepanjang 29.859 M,
e. Penggantian jembatan sepanjang 19.951 M,
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB III 43
f. Pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 Km,
g. Dukungan jalan daerah untuk pengembangan kawasan.
Program Utama 2014 – 2019 Kementrian Pekerjaan Umum di wilayah
provinsi Jawa Timur:
1. Pembangunan Jalan Tol Semarang - Surabaya: Bawen - Solo, Solo
- Ngawi, Ngawi - Kertosono, Kertosono - Mojokerto, Mojokerto -
Surabaya
2. Pembangunan Jalan Tol Pandaan - Malang
3. Pembangunan Jalan Tol Gempol - Pandaan
4. Pembangunan Jalan Tol Gempol - Pasuruan
5. Pembangunan Jalan Prigi - Durenan
6. Pembangunan Jalan Trenggalek - Dengok - Ponorogo - Madiun
7. Pembangunan Jalan Lintas Utara Madura (Bangkalan - Tanjung
Bumi - Ketapang - Sotabar - Sumenep)
8. Pembangunan Jalan Lingkar (Mojoagung, Banyuwangi, Lamongan)
9. Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Timur (Talok -
Wonorogo - Ngrejo - Prigi - Panggul)
10. Pembangunan Jalan Frontage Sisi Barat A Yani (Menanggal)
3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
3.2 3.4.1 Rencana Struktur Tata Ruang
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri atas:
Jalan provinsi kolektor primer-2 (JKP-2) meliputi:
a. Nganjuk – Bojonegoro – Ponco – Jatirogo – Batas Jawa
Tengah;
b. Ponco–Pakah;
c. Kandangan–Pulorejo–Jombang–Ploso–Babat;
d. Mojokerto–Gedek–Lamongan;
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB III 44
e. Mojokerto–Mlirip–Legundi–Driyorejo–Wonokromo Joyoboyo;
f. Gedek–Ploso;
g. Padangan–Cepu;
h. Turen–Malang–Pendem–Batu-Kandangan–Pare–Kediri;
i. Batu–Pacet–Mojosari–Krian By Pass –Legundi–Bunder;
j. Karanglo–Pendem;
k. Pare–Pulorejo;
l. Pandaan–Tretes;
m. Purwodadi–Nongkojajar;
n. Purwosari–Kejayan–Pasuruan;
o. Kejayan–Tosari;
p. Pilang–Sukapura;
q. Lumajang–Kencong–Kasihan–Balung–Ambulu–Mangli;
r. Kasihan–Puger;
s. Jember–Bondowoso–Situbondo;
t. Gentengkulon–Wonorekso–Rogojampi;
u. Dengok–Trenggalek;
v. Blitar–Srengat–Kediri–Nganjuk;
w. Arjosari–Nawangan;
x. Pacitan–Arjosari–Dengok–Ponorogo–Madiun;
y. Maospati–Magetan–Cemorosewu;
z. Bangkalan – Tanjung Bumi – Ketapang – Sotobar – Sumenep –
Lumbang;
aa. Ponorogo–Biting;
bb. Ngantru–Srengat;
cc. Gemekan–Gondang
Jalan kolektor primer-3 (JKP-3) meliputi:
a. Sepanjang – Taman;
b. Mojokerto – Gedek - Bts. Kab. Jombang/ Bts. Kab. Mojokerto –
Ploso;
c. Grobogan – Bts.Kab.Jember/Bts.Kab.Lumajang - Pondokdalem;
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB III 45
d. Balong – Rambipuji;
e. Maesan – Kalisat – Sempolan;
f. Buduan – Bondowoso;
g. Genteng – Temuguruh – Wonorekso;
h. Jajag – Simpang Lima Petahunan – Pasanggaran;
i. Benculuk – Glagah Agung – Grajagan;
j. Glagah Agung – Tegal Dlimo;
k. Sampang – Ketapang;
l. Sampang – Omben – Pamekasan;
m. Pamekasan – Sotabar; dan
n. Sumenep – Pantai Lumbang
Jaringan jalan strategis meliputi:
a. Dengok – Pacitan;
b. Ponorogo – Biting (Bts. Prov. Jateng);
c. Maospati – Magetan;
d. Bojonegoro – Nganjuk – Guyangan - Simpang Empat Candi –
Kediri – Srengat – Blitar;
e. Pakah – Ponco;
f. Babat – Jombang – Pulorejo – Pare – Kediri;
g. Joyoboyo-Driyorejo-Legundi-Mlirip-Mojokerto-Gedek-Ploso;
h. Krian By Pass-Krian-Mojosari;
i. Sidoarjo – Krian;
j. Karanglo – Batu
k. Turen – Malang – Batu – Bts. Kab. Kediri;
l. Pandaan – Tretes;
m. Pasuruan – Kejayan – Tosari;
n. Kejayan – Purwosari;
o. Purwodadi – Nongkojajar;
p. Lumajang – Kencong – Kasian – Balung – Rambipuji;
q. Jember – Arjasa – Maesan – Bondowoso – Situbondo;
r. Genteng Kulon – Wonorekso – Rogojampi; dan
s. Jajag – Simpang Lima Pertahunan – Pasanggaran.
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB III 46
3.4.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana pola ruang wilayah provinsi Jawa Timur terdiri atas:
1. rencana kawasan lindung;
2. rencana kawasan budi daya; dan
3. rencana kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB III 47
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
NO
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS
DAN FUNGSI OPD
PERMASALAHAN PELAYANAN OPD
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Pembangunan jalan baru untuk mendukung sentra produksi dan kawasan strategis provinsi
Belum adanya kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan pembangunan jalan tersebut
Rencana pembangunan jalan baru belum tertuang dalam dokumen RTRW Provinisi dan RTRW Kabupaten/ Kota
Sinkronisasi program antar para pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengembangan wilayah.
Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil
telaahan terhadap KLHS.
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
NO HASIL KLHS
TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI OPD
PERMASALAHAN PELAYANAN OPD
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
(1) (2) (3) (4) (5)
Pembangunan jalan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
Belum sepenuhnya aparat/ SDM patuh terhadap peraturan perundang undangan terkait pembangunan yang berwawasan lingkungan
Keterbatasan pemahaman SDM terkait pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup
Koordinasi intensif antar pemangku kepentingan
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis
Perumusan isu – isu strategis dilakukan dengan menganalisa
berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi
isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program
kepala daerah terpilih sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras
dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka
menengah.
Adapun isu-isu strategis dimaksud adalah:
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB III 48
1. Menurunnya tingkat pelayanan jalan dan jembatan pada beberapa
ruas jalan provinsi akibat:
a. bencana alam
b. anomali cuaca
c. pembebanan berlebih (overload)
2. Kurangnya aksesibilitas dan mobilitas di kawasan selatan Jawa Timur
3. Belum selarasnya pembangunan jalan baru dengan RTRW provinsi
dan kabupaten/ kota
4. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggaraan
jalan.
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 – 2019 | BAB IV - 49 -
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI
Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi
yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan tersebut
adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya.
Penyelenggaraan jalan provinsi di Jawa Timur diselenggarakan dalam
rangka mencapai visi pembangunan Provinsi Jawa Timur yang akan
dicapai selama lima tahun mendatang (2014 – 2019), yaitu:
“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya
Saing dan Berakhlak”.
Mengacu pada visi Kementrian Pekerjaan Umum, yaitu:
“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman
yang Handal untuk Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri,
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
Bertolak dari pemahaman visi di atas serta berpedoman pada
RPJMD Provinsi Jawa Timur, maka visi DPU Bina Marga Provinsi Jawa
Timur 2014 – 2019, yaitu:
”Tersedianya infrastruktur jalan provinsi aman, nyaman dan
lancar dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat
Jawa Timur”.
Makna dari visi tersebut adalah tersedianya jalan provinsi yang
memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna yang memenuhi
standar.
Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam
usaha mewujudkan visi. Misi juga memberikan arahan sekaligus batasan
proses pencapaian tujuan. Berdasarkan mandat yang diemban oleh DPU
Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan sejalan dengan tugas pokok dan
fungsi yang ada, maka untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019:
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 – 2019 | BAB IV - 50 -
a. Meningkatkan kondisi pelayanan jalan provinsi di Jawa Timur.
b. Meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan potensial Jawa Timur.
c. Meningkatkan keseimbangan pembangunan wilayah utara dan selatan
Jawa Timur.
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan
permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran
adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan
dalam jangka waktu lima tahun kedepan.
Sesuai RPJMD tahun 2015-2019, maka tujuan dan sasaran jangka
menengah DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam
Tabel 4.1.
TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
MISI TUJUAN SASARAN
(1) (2) (3)
Meningkatkan kondisi pelayanan jalan provinsi di Jawa Timur
Meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilalui dengan cepat, aman dan nyaman
Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi
Meningkatkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Potensial
Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial
Meningkatnya Penyelesaian Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD
Strategi dan kebijakan adalah strategi dan kebijakan DPU Bina
Marga Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta
rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD, dan target kinerja
hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Strategi dan kebijakan dalam
Renstra ini menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program
prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DPU Bina Marga Provinsi
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 – 2019 | BAB IV - 51 -
Jawa Timur. Penentuan Strategi OPD ditampilkan dalam Tabel 4.2
sebagaimana berikut ini.
TABEL 4.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
VISI :
Tersedianya infrastruktur jalan provinsi yang aman, nyaman dan lancar
dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
MISI : a. Meningkatkan kondisi pelayanan jalan provinsi di Jawa Timur. b. Meningkatkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Potensial
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilalui dengan cepat, aman dan nyaman.
2. Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial
1. Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi
1. Meningkatnya
Penyelesaian Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial
Alternatif Strategi (SO) : 1. Menempatkan
Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.
2. Memanfaatkan teknologi jalan dan jembatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana peralatan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan tanggap darurat.
4. Meningkatkan mutu penyelenggaraan jalan dan jembatan dengan dukungan unit pengendali mutu dan pengukuran evaluasi kinerja.
5. Untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik dan transparan.
6. Meningkatkan koordinasi inter dan antar institusi dengan
1. Mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala prasarana jalan dan jembatan.
2. Penanganan cepat terhadap perbaikan prasarana jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam.
3. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas.
4. Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol di Jawa Timur.
5. Percepatan pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur.
6. Mengharmonisasi-
kan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya.
7. Meningkatkan dan mengembangkan koordinasi di antara
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 – 2019 | BAB IV - 52 -
mengembangkan tekonolgi informasi dilingkungan pemerintahan untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik.
pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan.
7. Meningkatkan peran
serta masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan prasarana jalan dan jembatan.
8. Meningkatkan dan mengembangkan koordinasi di antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan.
9. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan.
10. Mendorong peran serta aktif masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 - 2019| BAB V 53
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Program DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur merupakan
program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pekerjaan
Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Rencana program prioritas
beserta indikator keluaran program dan pagu, sebagaimana tercantum
dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan DPU Bina Marga
Provinsi Jawa Timur kedalam rencana kegiatan untuk setiap program
prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program
prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah DPU
Bina Marga Provinsi Jawa Timur.
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada berikut ini.
RS-BK51Cu
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
7 5 6 8 9 5 6 10 11 5 6 12 13 5 6 14 15 16 17 18 19 20
1 Urusan Wajib 888.287.321.000 Urusan Wajib 627.763.225.385 Urusan Wajib 1.023.800.145.000 7.290.406.678.728
1 03 Pekerjaan Umum 888.287.321.000 Pekerjaan Umum 627.763.225.385 Pekerjaan Umum 1.023.800.145.000 1.500.000.000.000 1.650.000.000.000 5.688.442.256.385
1 03 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
4.453.870.250 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
4.027.133.000 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
4.990.000.000 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.000.000.000 5.000.000.000 20.471.003.250 Sekretariat
1 03 01 001 100 Indeks kepuasan
masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan
adm perkantoran dan
kenyamanan kantor
(%)
100 Indeks kepuasan
masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan
adm perkantoran dan
kenyamanan kantor
(%)
100 Indeks kepuasan
masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan
adm perkantoran dan
kenyamanan kantor
(%)
100 Indeks kepuasan
masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan
dan perkantoran dan
kenyamanan kantor
100 100 100 Sekretariat
1 03 01 019 Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran
4.453.870.250 Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran
4.027.133.000 Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran
4.990.000.000 Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran
2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 20.471.003.250 Sekretariat
1 03 01 019 001 75 Persentase pegawai
yang puas terhadap
pelayanan perkantoran
(%)
78 Persentase pegawai
yang puas terhadap
pelayanan perkantoran
(%)
78 Persentase pegawai
yang puas terhadap
pelayanan perkantoran
(%)
80 Persentase pegawai
yang puas terhadap
pelayanan
perkantoran
100% 100% 100% Sekretariat
1 03 02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
13.225.867.750 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
10.538.722.400 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
10.998.789.000 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
7.260.000.000 10.500.000.000 52.523.379.150 Sekretariat
1 03 02 001 75 Persentase sarana
dan prasarana
aparatur yang layak
fungsi (%)
75 Persentase sarana
dan prasarana
aparatur yang layak
fungsi (%)
100 Persentase sarana
dan prasarana
aparatur yang layak
fungsi (%)
80 Persentase sarana
dan prasarana
aparatur yang layak
fungsi
100 Sekretariat
1 03 02 012 Penyediaan Peralatan dan
Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
6.833.028.500 Penyediaan Peralatan dan
Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
4.706.721.200 Penyediaan Peralatan dan
Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
7.400.000.000 Penyediaan Peralatan dan
Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
10 paket 4.760.000.000,00 12 paket 7.500.000.000,00 31.199.749.700 Sekretariat
1 03 02 012 001 0 Jumlah peralatan dan
perlengkapan sarana
yang tersedia (paket)
150 Jumlah peralatan dan
perlengkapan sarana
yang tersedia (paket)
5.236 Jumlah peralatan dan
perlengkapan sarana
yang tersedia (paket)
778 Jumlah peralatan dan
perlengkapan sarana
yang tersedia
880 Sekretariat
1 03 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan
Kelengkapan Prasarana
6.392.839.250 Pemeliharaan Peralatan dan
Kelengkapan Prasarana
5.832.001.200 Pemeliharaan Peralatan dan
Kelengkapan Prasarana
3.598.789.000 Pemeliharaan Peralatan
dan Kelengkapan Sarana
dan Prasarana
15 paket 2.500.000.000,00 15 paket 3.000.000.000,00 21.323.629.450 Sekretariat
1 03 02 032 001 0 Jumlah peralatan dan
perlengkapan
prasarana yang
terpelihara (paket)
150 Jumlah peralatan dan
perlengkapan
prasarana yang
terpelihara (paket)
150 Jumlah peralatan dan
perlengkapan
prasarana yang
terpelihara (paket)
150 Jumlah peralatan dan
perlengkapan sarana
yang terpelihara
1 03 07 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
2.237.058.000 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
3.030.685.000 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
6.191.065.000 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perangkat Daerah
5.000.000.000 7.000.000.000 23.458.808.000 Sekretariat
1 03 07 001 100 Persentase
kelembagaan yang
tepat fungsi (%)
100 Persentase
kelembagaan yang
tepat fungsi (%)
100 Persentase
kelembagaan yang
tepat fungsi (%)
Persentase
kelembagaan yang
tepat fungsi
100 Sekretariat
1 03 07 001 Koordinasi dan Konsultasi
Kelembagaan Pemerintah
Daerah
1.517.690.000 Koordinasi dan Konsultasi
Kelembagaan Pemerintah
Daerah
988.230.000 Koordinasi dan Konsultasi
Kelembagaan Pemerintah
Daerah
1.008.190.000 Konsultasi Kelembagaan
Perangkat Daerah
3 kali 1.000.000.000,00 5 kali 1.100.000.000,00 5.614.110.000 Sekretariat
1 03 07 001 001 0 JumlahKonsultasi 12 JumlahKonsultasi 12 Jumlah Konsultasi 158 Jumlah Konsultasi 10 Sekretariat
1 03 07 002 Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
719.368.000 Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
2.042.455.000 Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
5.182.875.000 Pembinaan Sumber Daya
Aparatur Perangkat Daerah
20 pegawai
200 pegawai
4.000.000.000,00 30 pegawai
300 pegawai
5.900.000.000,00 17.844.698.000 Sekretariat
1 03 07 002 001 0 Jumlah pegawai yang
mengikuti
pendidikan/pelatihan
formal (orang)
2 Jumlah pegawai yang
mengikuti
pendidikan/pelatihan
formal (orang)
- Jumlah pegawai yang
mengikuti
pendidikan/pelatihan
formal (orang)
300 Jumlah pegawai yang
mengikuti
pendidikan/pelatihan
formal
850 Sekretariat
1 03 07 002 002 0 Jumlah Pegawai yang
mengikuti pembinaan
peningkatan kapasitas
SDM (orang)
145 Jumlah Pegawai yang
mengikuti pembinaan
peningkatan kapasitas
SDM (orang)
145 Jumlah Pegawai yang
mengikuti pembinaan
peningkatan kapasitas
SDM (orang)
300 Jumlah Pegawai yang
mengikuti pembinaan
peningkatan
kapasitas SDM
1000 Sekretariat
1 03 08 Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
1.727.204.000 Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
2.327.904.600 Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
3.552.778.000 Program Penyusunan,
Pengendalian dan
Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan
4.000.000.000 5.100.000.000 15.407.886.600 Sekretariat
1 03 08 001 100 Persentase dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan yang
disusun tepat waktu
(%)
100 Persentase dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan yang
disusun tepat waktu
(%)
Persentase dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan yang
disusun tepat waktu
(%)
Persentase
dokumen
penyelenggaraan
Pemerintah yang
disusun tepat waktu
100 Sekretariat
1 03 08 001 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
780.914.000 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
1.638.461.600 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
2.080.000.000 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 9.499.375.600 Sekretariat
1 03 08 001 001 0 Jumlah dokumen
perencanaan
perangkat daerah yang
tersusun (dokumen)
5 Jumlah dokumen
perencanaan
perangkat daerah yang
tersusun (dokumen)
5,000 Jumlah dokumen
perencanaan
perangkat daerah yang
tersusun (dokumen)
5 Jumlah dokumen
perencanaan
perangkat daerah
yang tersusun
6 dokumen 6 dokumen 35 Sekretariat
1 03 08 002 Penyusunan Laporan Hasil
Pelaksanaan Rencana Program
dan Anggaran
149.850.000 Penyusunan Laporan Hasil
Pelaksanaan Rencana Program
dan Anggaran
204.445.000 Penyusunan Laporan Hasil
Pelaksanaan Rencana Program
dan Anggaran
644.350.000 Penyusunan Laporan Hasil
Pelaksanaan Rencana
Program dan Anggaran
700.000.000,00 800.000.000 2.498.645.000 Sekretariat
1 03 08 002 001 0 Jumlah dokumen
pelaporan yang
tersusun (dokumen)
4 Jumlah dokumen
pelaporan yang
tersusun (dokumen)
4,000 Jumlah dokumen
pelaporan yang
tersusun (dokumen)
4 Jumlah dokumen
Pelaporan yang
tersusun
3 dokumen 3 dokumen 20 Sekretariat
1 03 08 003 Penyusunan, Pengembangan,
Pemeliharaan dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Data
796.440.000 Penyusunan, Pengembangan,
Pemeliharaan dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Data
484.998.000 Penyusunan, Pengembangan,
Pemeliharaan dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Data
828.428.000 Penyusunan,
Pengembangan,
Pemeliharaan dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi Data
300.000.000,00 1.000.000.000 3.409.866.000 Sekretariat
1 03 08 003 001 0 Jumlah Update
database perangkat
daerah (paket)
12 Jumlah Update
database perangkat
daerah (paket)
12,000 Jumlah Update
database perangkat
daerah (paket)
12 Jumlah Update
database perangkat
daerah
3 paket 3 paket 60 Sekretariat
1 03 08 004 Penyusunan Laporan
Pengelolaan Keuangan
500.000.000,00 800.000.000,00
1 03 08 004 001 Jumlah dokumen
laporan pengelolaan
keuangan yang
tersusun
2 dokumen 2 dokumen
1 03 15 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
- Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
1.103.960.000 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
20.377.800.000 - - 21.373.325.000 Bidang
Pembangunan
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
Tabel.T-IV.C.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif OPD
Provinsi Jawa TimurOPD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
4
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 15 001 0 Panjang jalan yang
terbangun (KM)
0,1 Panjang jalan yang
terbangun (KM)
Panjang jalan yang
terbangun (KM)
1,000 Bidang
Pembangunan
1 03 15 002 0 Panjang jembatan
yang terbangun (M)
1 Panjang jembatan
yang terbangun (M)
Panjang jembatan
yang terbangun (M)
- Bidang
Pembangunan
1 03 15 001 Perencanaan pembangunan
jalan
1.103.960.000 1.103.960.000 Bidang
Pembangunan
1 03 15 001 001 1 Jumlah Detailed
Engineering Design
(DED) jalan (dok)
1,000 5 Bidang
Pembangunan
1 03 15 083 Pembangunan Jalan Tembus/
Alternatif
20.177.800.000 20.177.800.000 Bidang
Pembangunan
1 03 15 083 001 Panjang
pembangunan Jalan
Tembus/Alternatif (Km)
1,000 16,5 Bidang
Pembangunan
1 03 15 084 Supervisi Pembangunan Jalan
Tembus/ Alternatif
200.000.000 91.565.000 Bidang
Pembangunan
1 03 15 084 001 Jumlah dokumen hasil
supervisi
pembangunan jalan
tembus/ alternatif
(dokumen)
1,000 - - 5 Bidang
Pembangunan
1 03 18 Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
592.698.512.985 Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
550.420.973.385 Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
944.104.713.000 - - 2.087.224.199.370
1 03 18 001 1.516,160 Panjang jalan dalam
kondisi mantap (Km)
1.479,240 Panjang jalan dalam
kondisi mantap (Km)
Panjang jalan dalam
kondisi mantap (Km)
1.352,220 1.419,150
1 03 18 002 13.442,320 Panjang jembatan
dalam kondisi baik
13.552,320 Panjang jembatan
dalam kondisi baik
Panjang jembatan
dalam kondisi baik
10.480,000 14.952,900
1 03 18 036 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga
Surabaya
23.829.465.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga
Surabaya
20.148.725.000 43.978.190.000 UPT Surabaya
1 03 18 036 001 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
13,354 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
5,845 67,106 UPT Surabaya
1 03 18 036 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
130,420 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
113,170 664,669 UPT Surabaya
1 03 18 036 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 20 UPT Surabaya
1 03 18 037 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Surabaya
2.610.364.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Surabaya
1.247.000.000 3.857.364.000 UPT Surabaya
1 03 18 037 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
39,040 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
- 6390,95103 UPT Surabaya
1 03 18 037 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
1.281,250 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
989,480 84,519 UPT Surabaya
1 03 18 037 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 20 UPT Surabaya
1 03 18 038 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga
Mojokerto
28.576.400.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga
Mojokerto
28.674.864.000 57.251.264.000 UPT Mojokerto
1 03 18 038 001 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
16,000 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
9,260 43,000 UPT Mojokerto
1 03 18 038 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
159,690 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
125,740 791,450 UPT Mojokerto
1 03 18 038 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 20 UPT Mojokerto
1 03 18 039 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Mojokerto
400.000.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Mojokerto
1.000.000.000 1.400.000.000 UPT Mojokerto
1 03 18 039 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
13,800 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
- 7.693,600 UPT Mojokerto
1 03 18 039 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
1.569,340 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
263,200 80,100 UPT Mojokerto
1 03 18 039 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 20 UPT Mojokerto
1 03 18 040 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga
Bojonegoro
34.905.606.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga
Bojonegoro
41.612.618.000 76.518.224.000 UPT Bojonegoro
1 03 18 040 001 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
24,110 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
19,450 59,944 UPT Bojonegoro
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 18 040 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
109,230 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
111,000 721,096 UPT Bojonegoro
1 03 18 040 002 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 20 UPT Bojonegoro
1 03 18 041 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Bojonegoro
3.987.279.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Bojonegoro
1.050.000.000 5.037.279.000 UPT Bojonegoro
1 03 18 041 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
28,000 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
- 10.980,000 UPT Bojonegoro
1 03 18 041 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
2.172,000 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
2.200,000 20,000 UPT Bojonegoro
1 03 18 041 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 20 UPT Bojonegoro
1 03 18 042 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga Madiun
29.906.092.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga Madiun
15.991.069.000 45.897.161.000 UPT Madiun
1 03 18 042 001 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
7,650 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
4,872 53,046 UPT Madiun
1 03 18 042 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
154,734 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
87,440 436,774 UPT Madiun
1 03 18 042 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 20 UPT Madiun
1 03 18 043 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Madiun
2.711.011.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Madiun
399.242.000 3.110.253.000 UPT Madiun
1 03 18 043 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
77,900 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
- 3.392,989 UPT Madiun
1 03 18 043 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
888,000 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
444,050 52,511 UPT Madiun
1 03 18 043 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 20 UPT Madiun
1 03 18 044 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga Pacitan
18.701.840.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga Pacitan
15.307.152.000 34.008.992.000 UPT Pacitan
1 03 18 044 001 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
16,540 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
5,000 44,450 UPT Pacitan
1 03 18 044 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
80,730 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
97,270 461,916 UPT Pacitan
1 03 18 044 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 20 UPT Pacitan
1 03 18 045 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Pacitan
811.842.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Pacitan
1.110.255.000 1.922.097.000 UPT Pacitan
1 03 18 045 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
10,000 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
5,000 4.302,000 UPT Pacitan
1 03 18 045 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
862,890 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
889,590 63,000 UPT Pacitan
1 03 18 045 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 20 UPT Pacitan
1 03 18 048 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga Kediri
28.668.110.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga Kediri
16.424.671.000 45.092.781.000 UPT Kediri
1 03 18 048 001 Panjang pemeliharaan
berkala jalan
14,920 Panjang pemeliharaan
berkala jalan
7,150 62,296 UPT Kediri
1 03 18 048 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan
149,570 Panjang pemeliharaan
rutin jalan
160,490 760,129 UPT Kediri
1 03 18 048 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 20 UPT Kediri
1 03 18 049 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Kediri
1.358.767.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Kediri
500.000.000 1.858.767.000 UPT Kediri
1 03 18 049 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
27,900 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
- 268,671 UPT Kediri
1 03 18 049 002 Panjang
jembatan yang
ditangani
pemeliharaan
Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
147,990 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
2.000,10 691,317 UPT Kediri
1 03 18 049 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 20 UPT Kediri
1 03 18 050 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga Malang
30.571.356.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga Malang
21.512.004.000 52.083.360.000 UPT Malang
1 03 18 050 001 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
11,580 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
7,940 32,000 UPT Malang
1 03 18 050 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
145,790 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
108,400 754,850 UPT Malang
1 03 18 050 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 20 UPT Malang
1 03 18 051 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Malang
1.088.601.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Malang
2.800.500.000 3.889.101.000 UPT Malang
1 03 18 051 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
20,700 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
- 4.187,430 UPT Malang
1 03 18 051 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
921,970 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
925,370 70,200 UPT Malang
1 03 18 051 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 20 UPT Malang
1 03 18 052 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga
Probolinggo
8.546.414.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga
Probolinggo
18.906.654.000 27.453.068.000 UPT Probolinggo
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 18 052 001 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
0,625 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
5,101 6,292 UPT Probolinggo
1 03 18 052 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
146,170 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
120,799 728,308 UPT Probolinggo
1 03 18 052 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 20 UPT Probolinggo
1 03 18 053 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Probolinggo
355.000.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Probolinggo
351.994.000 706.994.000 UPT Probolinggo
1 03 18 053 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
- Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
12,850 3.107,550 UPT Probolinggo
1 03 18 053 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
621,510 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
749,210 - UPT Probolinggo
1 03 18 053 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 20 UPT Probolinggo
1 03 18 054 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga Jember
26.978.742.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga Jember
29.152.596.000 56.131.338.000 UPT Jember
1 03 18 054 001 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
18,970 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
14,410 62,135 UPT Jember
1 03 18 054 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
151,266 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
181,960 914,690 UPT Jember
1 03 18 054 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 20 UPT Jember
1 03 18 055 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Jember
2.542.000.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Jember
300.000.000 2.842.000.000 UPT Jember
1 03 18 055 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
19,000 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
- 6.528,950 UPT Jember
1 03 18 055 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
1.196,080 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
1.988,830 60,700 UPT Jember
1 03 18 055 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 20 UPT Jember
1 03 18 056 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga
Banyuwangi
23.457.300.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga
Banyuwangi
21.570.800.000 45.028.100.000 UPT Banyuwangi
1 03 18 056 001 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
17,960 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
13,625 74,671 UPT Banyuwangi
1 03 18 056 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
88,400 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
97,270 457,129 UPT Banyuwangi
1 03 18 056 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 20 UPT Banyuwangi
1 03 18 057 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Banyuwangi
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Banyuwangi
UPT Banyuwangi
1 03 18 057 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
- 307.472.000 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
- 700.000.000 6.146,548 1007472000 UPT Banyuwangi
1 03 18 057 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
1.233,730 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
1.078,430 122,102 UPT Banyuwangi
1 03 18 057 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 20 UPT Banyuwangi
1 03 18 058 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga
Pamekasan
34.230.339.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga
Pamekasan
19.803.688.000 54.034.027.000 UPT Pamekasan
1 03 18 058 001 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
33,617 Panjang pemeliharaan
berkala jalan (Km)
6,500 104,168 UPT Pamekasan
1 03 18 058 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
108,175 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
73,540 592,207 UPT Pamekasan
1 03 18 058 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 20 UPT Pamekasan
1 03 18 059 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Pamekasan
1.487.645.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Pamekasan
1.332.151.385 2.819.796.385 UPT Pamekasan
1 03 18 059 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
7,600 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
- 3.451,000 UPT Pamekasan
1 03 18 059 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
688,400 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
324,250 29,000 UPT Pamekasan
1 03 18 059 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 20 UPT Pamekasan
1 03 18 060 Supervisi Rehab/Pemeliharaan
Jalan
5.861.837.000 5.861.837.000 Bidang Bina Teknik
1 03 18 060 001 Jumlah dokumen hasil
supervisi rehabilitasi/
pemeliharaan jalan
12,000 108 Bidang Bina Teknik
1 03 18 064 Mobilisasi Alat Berat untuk
Kegiatan Pemeliharaan Jalan
200.000.000 Mobilisasi Alat Berat untuk
Kegiatan Pemeliharaan Jalan
173.100.000 Mobilisasi Alat Berat untuk
Kegiatan Pemeliharaan Jalan
200.000.000 573.100.000 Bidang
Pemeliharaan
1 03 18 064 001 Jumlah laporan hasil
mobilisasi alat berat
untuk kegiatan
pemeliharaan jalan
24,000 Jumlah laporan hasil
mobilisasi alat berat
untuk kegiatan
pemeliharaan jalan
24,000 Jumlah laporan hasil
mobilisasi alat berat
untuk kegiatan
pemeliharaan jalan
24,000 64 Bidang
Pemeliharaan
1 03 18 065 Peningkatan jalan 220.771.714.735 Peningkatan jalan 168.259.612.300 Rekonstruksi dan Pelebaran
Jalan
353.725.400.000 742.756.727.035 Bidang
Pembangunan
1 03 18 065 001 Panjang penanganan
jalan dengan
peningkatan struktur/
kapasitas
46,448 Panjang penanganan
jalan dengan
peningkatan struktur/
kapasitas
46,450 Panjang penanganan
jalan dengan
peningkatan struktur/
kapasitas
68,890 453.181 Bidang
Pembangunan
1 03 18 066 Perencanaan Peningkatan
Jalan
1.969.787.500 Perencanaan Rekonstruksi dan
Pelebaran Jalan
2.700.000.000 4.669.787.500 Bidang Bina Teknik
1 03 18 066 001 Jumlah dokumen hasil
supervisi peningkatan
jalan
8,000 Jumlah dokumen hasil
supervisi peningkatan
jalan
10,000 50 Bidang Bina Teknik
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 18 067 Supervisi Peningkatan Jalan 3.872.709.000 Supervisi Peningkatan Jalan 5.252.233.000 Supervisi Rekonstruksi dan
Pelebaran Jalan
7.826.483.000 16.951.425.000 Bidang Bina Teknik
1 03 18 067 001 Jumlah dokumen hasil
supervisi peningkatan
jalan
6,000 Jumlah dokumen hasil
supervisi peningkatan
jalan
8,000 Jumlah dokumen hasil
supervisi peningkatan
jalan
14,000 70 Bidang Bina Teknik
1 03 18 071 Kajian pengembangan jaringan
jalan
1.185.744.500 Kajian pengembangan jaringan
jalan
1.843.128.500 Kajian pengembangan jaringan
jalan
2.450.000.000 5.478.873.000 Bidang Pengaturan
dan Pengendalian
1 03 18 071 001 Jumlah dokumen hasil
kajian pengembangan
jaringan jalan
3,000 Jumlah dokumen hasil
kajian pengembangan
jaringan jalan
4,000 Jumlah dokumen hasil
kajian pengembangan
jaringan jalan
5,000 50 Bidang Pengaturan
dan Pengendalian
1 03 18 073 Pengadaan alat-alat
laboratorium kebinamargaan
300.000.000 Pengadaan alat-alat
laboratorium kebinamargaan
300.000.000 Pengadaan alat-alat
laboratorium kebinamargaan
3.729.200.000 4.329.200.000 Bidang Bina Teknik
1 03 18 073 001 Jumlah pengadaan
alat-alat laboratorium
kebinamargaan
82,000 Jumlah pengadaan
alat-alat laboratorium
kebinamargaan
82,000 Jumlah pengadaan
alat-alat laboratorium
kebinamargaan
82,000 120 Bidang Bina Teknik
1 03 18 078 Pengembangan Database Jalan
dan Jembatan
6.490.326.750 Pengembangan Database Jalan
dan Jembatan
2.813.892.800 Pengembangan Database Jalan
dan Jembatan
2.515.000.000 11.819.219.550 Bidang Pengaturan
dan Pengendalian
1 03 18 078 001 Jumlah dokumen hasil
survei kondisi jalan
1,000 Jumlah dokumen hasil
survei kondisi jalan
1,000 Jumlah dokumen hasil
survei kondisi jalan
- 5 Bidang Pengaturan
dan Pengendalian
1 03 18 078 002 Jumlah dokumen hasil
survei kondisi
jembatan
2,000 Jumlah dokumen hasil
survei kondisi
jembatan
2,000 Jumlah dokumen hasil
survei kondisi
jembatan
2,000 5 Bidang Pengaturan
dan Pengendalian
1 03 18 078 003 Jumlah dokumen leger
jalan provinsi
8,000 Jumlah dokumen leger
jalan provinsi
8,000 Jumlah dokumen leger
jalan provinsi
5,000 5 Bidang Pengaturan
dan Pengendalian
1 03 18 078 004 Jumlah dokumen hasil
survei lalu lintas
1,000 Jumlah dokumen hasil
survei lalu lintas
1,000 Jumlah dokumen hasil
survei lalu lintas
3,000 5 Bidang Pengaturan
dan Pengendalian
1 03 18 079 Penelitian Teknologi Bahan
Perkerasan Jalan
500.000.000 Penelitian Teknologi Bahan
Perkerasan Jalan
456.700.000 Penelitian Teknologi Bahan
Perkerasan Jalan
500.000.000 1.456.700.000 Bidang Bina Teknik
1 03 18 079 001 Jumlah dokumen hasil
penelitian perkerasan
jalan
4,000 Jumlah dokumen hasil
penelitian perkerasan
jalan
4,000 Jumlah dokumen hasil
penelitian perkerasan
jalan
2,000 21 Bidang Bina Teknik
1 03 18 080 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-
alat Laboratorium
Kebinamargaan
150.000.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-
alat Laboratorium
Kebinamargaan
150.000.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-
alat Laboratorium
Kebinamargaan
250.000.000 550.000.000 Bidang Bina Teknik
1 03 18 080 001 Jumlah peralatan yang
disertifikasi kalibrasi
(unit)
69,000 Jumlah peralatan yang
disertifikasi kalibrasi
(unit)
65,000 Jumlah peralatan yang
disertifikasi kalibrasi
(unit)
93,000 85 Bidang Bina Teknik
1 03 18 080 002 Jumlah pengadaan
bahan kimia untuk
laboratorium (liter/kg)
725,000 Jumlah pengadaan
bahan kimia untuk
laboratorium (liter/kg)
5,000 Jumlah pengadaan
bahan kimia untuk
laboratorium (liter/kg)
1.968,000 20 Bidang Bina Teknik
1 03 18 080 003 Jumlah alat ukur
laboratorium yang
dilakukan
pemeliharaan (unit)
10,000 Jumlah alat ukur
laboratorium yang
dilakukan
pemeliharaan (unit)
725,000 Jumlah alat ukur
laboratorium yang
dilakukan
pemeliharaan (unit)
5,000 85 Bidang Bina Teknik
1 03 18 081 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga
Bangkalan
29.040.856.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan UPT Bina Marga
Bangkalan
18.621.626.000 47.662.482.000 UPT Bangkalan
1 03 18 081 001 Panjang pemeliharaan
berkala jalan
20,387 Panjang pemeliharaan
berkala jalan
11,385 31,772 UPT Bangkalan
1 03 18 081 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan
127,883 Panjang pemeliharaan
rutin jalan
46,290 174,173 UPT Bangkalan
1 03 18 081 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 8,000 UPT Bangkalan
1 03 18 082 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Bangkalan
1.586.300.000 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan UPT Bina Marga
Bangkalan
1.087.000.000 2.673.300.000 UPT Bangkalan
1 03 18 082 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan
2,600 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan
- 2,600 UPT Bangkalan
1 03 18 082 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin
834,500 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin
657,000 1.491,500 UPT Bangkalan
1 03 18 082 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 8,000 UPT Bangkalan
1 03 18 083 Pembinaan, Pengendalian,
Pengawasan, dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
Jalan dan Jembatan
650.000.000 Pembinaan, Pengendalian,
Pengawasan, dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
Jalan dan Jembatan
1.130.000.000 Pembinaan, Pengendalian,
Pengawasan, dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
Jalan dan Jembatan
1.200.000.000 2.980.000.000 Bidang
Pembangunan
1 03 18 083 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
4,000 28,000 Bidang
Pembangunan
1 03 18 083 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 36,000 Bidang
Pembangunan
1 03 18 083 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 300,000 Bidang
Pembangunan
1 03 18 084 Pembinaan, Pengendalian,
Pengawasan, dan Evaluasi
Pelaksanaan Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
1.800.000.000 Pembinaan, Pengendalian,
Pengawasan, dan Evaluasi
Pelaksanaan Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
2.604.419.400 Pembinaan, Pengendalian,
Pengawasan, dan Evaluasi
Pelaksanaan Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
4.650.000.000 9.054.419.400 Bidang
Pemeliharaan
1 03 18 084 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 36,000 Bidang
Pemeliharaan
1 03 18 084 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 36,000 Bidang
Pemeliharaan
1 03 18 084 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 300,000 Bidang
Pemeliharaan
1 03 18 085 Pembinaan dan Pengawasan
Teknik Jalan dan Jembatan
1.500.000.000 Pembinaan dan Pengawasan
Teknik Jalan dan Jembatan
1.513.875.800 Pembinaan dan Pengawasan
Teknik Jalan dan Jembatan
2.000.000.000 5.013.875.800 Bidang Bina Teknik
1 03 18 085 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 36,000 Bidang Bina Teknik
1 03 18 085 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 36,000 Bidang Bina Teknik
1 03 18 085 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 300,000 Bidang Bina Teknik
1 03 18 086 Pengendalian dan Monitoring
Pelaksanaan Peningkatan Jalan
dan Penggantian Jembatan
2.782.180.000 Pengendalian dan Monitoring
Pelaksanaan Peningkatan Jalan
dan Penggantian Jembatan
2.971.428.000 Pengendalian dan Monitoring
Pelaksanaan Rekonstruksi/
Pelebaran Jalan dan
Penggantian Jembatan
3.661.200.000 9.414.808.000 Bidang
Pembangunan
1 03 18 086 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 28,000 Bidang
Pembangunan
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 18 086 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 36,000 Bidang
Pembangunan
1 03 18 086 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 204,000 Bidang
Pembangunan
1 03 18 087 Koordinasi dan Pengawasan
Penanganan Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Surabaya
995.000.000 Monitoring, Evaluasi dan
PengelolaanAset, Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Surabaya
2.510.396.000 3.505.396.000 UPT Surabaya
1 03 18 087 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 16,000 UPT Surabaya
1 03 18 087 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 24,000 UPT Surabaya
1 03 18 087 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 104,000 UPT Surabaya
1 03 18 088 Koordinasi dan Pengawasan
Penanganan Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Mojokerto
800.000.000 Monitoring, Evaluasi dan
PengelolaanAset, Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Mojokerto
2.014.106.000 2.814.106.000 UPT Mojokerto
1 03 18 088 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 16,000 UPT Mojokerto
1 03 18 088 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 24,000 UPT Mojokerto
1 03 18 088 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 104,000 UPT Mojokerto
1 03 18 089 Koordinasi dan Pengawasan
Penanganan Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Bojonegoro
900.000.000 Monitoring, Evaluasi dan
PengelolaanAset, Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Bojonegoro
2.016.965.000 2.916.965.000 UPT Bojonegoro
1 03 18 089 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 16,000 UPT Bojonegoro
1 03 18 089 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 24,000 UPT Bojonegoro
1 03 18 089 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 104,000 UPT Bojonegoro
1 03 18 090 Koordinasi dan Pengawasan
Penanganan Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Madiun
950.000.000 Monitoring, Evaluasi dan
PengelolaanAset, Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Madiun
2.242.995.600 3.192.995.600 UPT Madiun
1 03 18 090 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 16,000 UPT Madiun
1 03 18 090 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 24,000 UPT Madiun
1 03 18 090 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 104,000 UPT Madiun
1 03 18 091 Koordinasi dan Pengawasan
Penanganan Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Pacitan
700.000.000 Monitoring, Evaluasi dan
PengelolaanAset, Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Pacitan
1.783.035.000 2.483.035.000 UPT Pacitan
1 03 18 091 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 16,000 UPT Pacitan
1 03 18 091 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 24,000 UPT Pacitan
1 03 18 091 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 104,000 UPT Pacitan
1 03 18 092 Koordinasi dan Pengawasan
Penanganan Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Kediri
900.000.000 Monitoring, Evaluasi dan
PengelolaanAset, Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Kediri
2.207.825.000 3.107.825.000 UPT Kediri
1 03 18 092 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 16,000 UPT Kediri
1 03 18 092 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 24,000 UPT Kediri
1 03 18 092 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 104,000 UPT Kediri
1 03 18 093 Koordinasi dan Pengawasan
Penanganan Jalan dan
JembatanUPT Bina Marga
Malang
925.000.000 Monitoring, Evaluasi dan
PengelolaanAset, Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Malang
2.173.892.300 3.098.892.300 UPT Malang
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 18 093 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 16,000 UPT Malang
1 03 18 093 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 24,000 UPT Malang
1 03 18 093 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 104,000 UPT Malang
1 03 18 094 Koordinasi dan Pengawasan
Penanganan Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Probolinggo
800.000.000 Monitoring, Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Probolinggo
1.582.614.000 2.382.614.000 UPT Probolinggo
1 03 18 094 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 16,000 UPT Probolinggo
1 03 18 094 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 24,000 UPT Probolinggo
1 03 18 094 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 104,000 UPT Probolinggo
1 03 18 095 Koordinasi dan Pengawasan
Penanganan Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Jember
908.000.000 Monitoring, Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Jember
1.959.793.800 2.867.793.800 UPT Jember
1 03 18 095 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 16,000 UPT Jember
1 03 18 095 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 24,000 UPT Jember
1 03 18 095 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 104,000 UPT Jember
1 03 18 096 Koordinasi dan Pengawasan
Penanganan Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Bangkalan
750.000.000 Monitoring, Evaluasi dan
PengelolaanAset, Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Bangkalan
2.125.888.000 2.875.888.000 UPT Bangkalan
1 03 18 096 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 16,000 UPT Bangkalan
1 03 18 096 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 24,000 UPT Bangkalan
1 03 18 096 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 104,000 UPT Bangkalan
1 03 18 097 Koordinasi dan Pengawasan
Penanganan Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Banyuwangi
697.200.000 Monitoring, Evaluasi dan
PengelolaanAset, Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Banyuwangi
1.709.856.000 2.407.056.000 UPT Banyuwangi
1 03 18 097 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 16,000 UPT Banyuwangi
1 03 18 097 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 24,000 UPT Banyuwangi
1 03 18 097 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 104,000 UPT Banyuwangi
1 03 18 098 Koordinasi dan Pengawasan
Penanganan Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Pamekasan
650.000.000 Monitoring, Evaluasi dan
PengelolaanAset, Jalan dan
Jembatan UPT Bina Marga
Pamekasan
1.884.996.000 2.534.996.000 UPT Pamekasan
1 03 18 098 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 16,000 UPT Pamekasan
1 03 18 098 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 24,000 UPT Pamekasan
1 03 18 098 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 104,000 UPT Pamekasan
1 03 18 099 Peningkatan Jalan Dengan
Dana Alokasi Khusus (DAK)
10.340.242.000 Rekonstruksi dan Pelebaran
Jalan Dengan Dana Alokasi
Khusus (DAK)
22.411.851.000 - 32.752.093.000
1 03 18 099 001 Panjang penanganan
jalan dengan
peningkatan struktur/
kapasitas (km)
3,500 Panjang penanganan
jalan dengan
peningkatan struktur/
kapasitas (km)
4,000 7,500
1 03 18 100 Pemeliharaan Jembatan
Rangka Baja dan Jembatan
Khusus
23.000.000.000 - 23.000.000.000
1 03 18 100 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi
271,540 271,540
1 03 18 100 002 Panjang jembatan
yang dipelihara
4.280,310 4.280,310
1 03 18 101 Rehabilitasi Jalan Dengan Dana
Alokasi Khusus (DAK)
46.825.582.000 Rehabilitasi Jalan Dengan Dana
Alokasi Khusus (DAK)
- 46.825.582.000
1 03 18 101 001 Panjang penanganan
dengan rehabilitasi
jalan (km)
33,400 33,400
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 18 102 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Surabaya
34.760.850.000 - 34.760.850.000
1 03 18 102 001 Panjang pelapisan
ulang perkerasan (Km)
5,947 5,947
1 03 18 102 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
118,820 118,820
1 03 18 102 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 4,000
1 03 18 103 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Mojokerto
38.538.054.500 - 38.538.054.500
1 03 18 103 001 Panjang pelapisan
ulang perkerasan (Km)
9,000 9,000
1 03 18 103 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
134,360 134,360
1 03 18 103 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 4,000
1 03 18 104 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Bojonegoro
29.530.316.000 - 29.530.316.000
1 03 18 104 001 Panjang pelapisan
ulang perkerasan (Km)
4,440 4,440
1 03 18 104 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
130,130 130,130
1 03 18 104 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 4,000
1 03 18 105 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Madiun
49.497.074.000 - 49.497.074.000
1 03 18 105 001 Panjang pelapisan
ulang perkerasan (Km)
13,600 13,600
1 03 18 105 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
81,410 81,410
1 03 18 105 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 4,000
1 03 18 106 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Pacitan
23.169.830.000 - 23.169.830.000
1 03 18 106 001 Panjang pelapisan
ulang perkerasan (Km)
5,600 5,600
1 03 18 106 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
102,290 102,290
1 03 18 106 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 4,000
1 03 18 107 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Kediri
58.982.860.000 - 58.982.860.000
1 03 18 107 001 Panjang pelapisan
ulang perkerasan (Km)
17,000 17,000
1 03 18 107 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
167,770 167,770
1 03 18 107 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 4,000
1 03 18 108 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Malang
30.446.797.000 - 30.446.797.000
1 03 18 108 001 Panjang pelapisan
ulang perkerasan (Km)
5,480 5,480
1 03 18 108 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
116,410 116,410
1 03 18 108 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 4,000
1 03 18 109 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Probolinggo
42.372.392.000 - 42.372.392.000
1 03 18 109 001 Panjang pelapisan
ulang perkerasan (Km)
21,030 21,030
1 03 18 109 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
125,930 125,930
1 03 18 109 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 4,000
1 03 18 110 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Jember
57.520.060.000 - 57.520.060.000
1 03 18 110 001 Panjang pelapisan
ulang perkerasan (Km)
27,535 27,535
1 03 18 110 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
196,460 196,460
1 03 18 110 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 4,000
1 03 18 111 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Banyuwangi
23.903.300.000 - 23.903.300.000
1 03 18 111 001 Panjang pelapisan
ulang perkerasan (Km)
11,800 11,800
1 03 18 111 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
108,160 108,160
1 03 18 111 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 4,000
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 18 112 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Pamekasan
30.659.702.000 - 30.659.702.000
1 03 18 112 001 Panjang pelapisan
ulang perkerasan (Km)
2,410 2,410
1 03 18 112 002 Panjang pemeliharaan
rutin jalan (Km)
82,600 82,600
1 03 18 112 003 Jumlah laporan kondisi
jalan yang tepat waktu
4,000 4,000
1 03 18 113 Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Surabaya
6.201.000.000 - 6.201.000.000
1 03 18 113 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
29,000 29,000
1 03 18 113 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
776,750 776,750
1 03 18 113 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 4,000
1 03 18 114 Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Mojokerto
12.590.000.000 - 12.590.000.000
1 03 18 114 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
91,700 91,700
1 03 18 114 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
1.369,540 1.369,540
1 03 18 114 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 4,000
1 03 18 115 Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Bojonegoro
5.669.000.000 - 5.669.000.000
1 03 18 115 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
20,000 20,000
1 03 18 115 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
1.410,680 1.410,680
1 03 18 115 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 4,000
1 03 18 116 Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Madiun
3.179.200.000 - 3.179.200.000
1 03 18 116 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
24,000 24,000
1 03 18 116 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
619,900 619,900
1 03 18 116 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 4,000
1 03 18 117 Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Pacitan
1.264.000.000 - 1.264.000.000
1 03 18 117 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
18,400 18,400
1 03 18 117 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
914,390 914,390
1 03 18 117 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 4,000
1 03 18 118 Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Kediri
6.311.500.000 - 6.311.500.000
1 03 18 118 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
88,400 88,400
1 03 18 118 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
1.260,600 1.260,600
1 03 18 118 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 4,000
1 03 18 119 Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Malang
2.500.000.000 - 2.500.000.000
1 03 18 119 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
43,400 43,400
1 03 18 119 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
824,540 824,540
1 03 18 119 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 4,000
1 03 18 120 Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Probolinggo
3.610.000.000 - 3.610.000.000
1 03 18 120 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
7,500 7,500
1 03 18 120 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
724,210 724,210
1 03 18 120 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 4,000
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 18 121 Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Jember
4.482.900.000 - 4.482.900.000
1 03 18 121 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
18,000 18,000
1 03 18 121 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
1.317,000 1.317,000
1 03 18 121 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 4,000
1 03 18 122 Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Banyuwangi
5.425.000.000 - 5.425.000.000
1 03 18 122 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi
48,800 48,800
1 03 18 122 002 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
25,650 25,650
1 03 18 122 003 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
1.533,600 1.533,600
1 03 18 123 Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Pamekasan
3.805.000.000 - 3.805.000.000
1 03 18 123 001 Panjang jembatan
yang direhabilitasi/
dilebarkan (M)
22,500 22,500
1 03 18 123 002 Panjang jembatan
yang ditangani
pemeliharaan rutin (M)
858,950 858,950
1 03 18 123 003 Jumlah laporan kondisi
jembatan yang tepat
waktu
4,000 4,000
1 03 18 146 Perencanaan Penggantian
Jembatan
1.450.000.000 - 1.450.000.000
1 03 18 146 001 Jumlah dokumen
perencanaan jembatan
(dok)
3,000 3,000
1 03 18 148 Pembinaan, Pengaturan,
Pengendalian dan Evaluasi
Jalan dan Jembatan
1.786.000.000 - 1.786.000.000
1 03 18 148 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 12,000
1 03 18 148 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 12,000
1 03 18 148 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 100,000
1 03 18 149 Monitoring, Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan
Jalan dan Jembatan Surabaya
3.004.420.000 - 3.004.420.000
1 03 18 149 001 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 4,000
1 03 18 149 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 12,000
1 03 18 149 003 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 4,000
1 03 18 150 Monitoring, Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan
Jalan dan Jembatan Mojokerto
2.152.433.500 - 2.152.433.500
1 03 18 150 001 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 4,000
1 03 18 150 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 12,000
1 03 18 150 003 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 4,000
1 03 18 151 Monitoring, Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan
Jalan dan Jembatan
Bojonegoro
4.448.410.000 - 4.448.410.000
1 03 18 151 001 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 4,000
1 03 18 151 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 12,000
1 03 18 151 003 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 4,000
1 03 18 152 Monitoring, Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan
Jalan dan Jembatan Madiun
3.902.424.000 - 3.902.424.000
1 03 18 152 001 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 4,000
1 03 18 152 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 12,000
1 03 18 152 003 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 4,000
1 03 18 153 Monitoring, Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan
Jalan dan Jembatan Pacitan
2.138.570.000 - 2.138.570.000
1 03 18 153 001 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 4,000
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 18 153 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 12,000
1 03 18 153 003 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 4,000
1 03 18 154 Monitoring, Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan
Jalan dan Jembatan Kediri
2.855.310.000 - 2.855.310.000
1 03 18 154 001 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 4,000 -
1 03 18 154 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 12,000 -
1 03 18 154 003 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 4,000 -
1 03 18 155 Monitoring, Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan
Jalan dan Jembatan Malang
3.232.540.000 - 3.232.540.000
1 03 18 155 001 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 4,000
1 03 18 155 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 12,000
1 03 18 155 003 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 4,000
1 03 18 156 Monitoring, Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan
Jalan dan Jembatan
Probolinggo
3.345.818.000 - 3.345.818.000
1 03 18 156 001 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
4,000 4,000
1 03 18 156 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 12,000
1 03 18 156 003 Jumlah laporan
pengelolaan aset
4,000 4,000
1 03 18 157 Monitoring, Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan
Jalan dan Jembatan Jember
2.564.540.000 - 2.564.540.000
1 03 18 157 001 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
-
1 03 18 157 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
-
1 03 18 157 003 Jumlah laporan
pengelolaan aset
-
1 03 18 158 Monitoring, Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan
Jalan dan Jembatan
Banyuwangi
2.964.745.000 - 2.964.745.000
1 03 18 158 001 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
-
1 03 18 158 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
-
1 03 18 158 003 Jumlah laporan
pengelolaan aset
-
1 03 18 159 Monitoring, Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan
Jalan dan Jembatan
Pamekasan
3.721.533.000 - 3.721.533.000
1 03 18 159 001 Jumlah laporan
evaluasi jalan dan
jembatan
-
1 03 18 159 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
-
1 03 18 159 003 Jumlah laporan
pengelolaan aset
-
1 03 18 160 Pengelolaan dan Pelayanan
Laboratorium Bahan Jalan dan
Jembatan Bina Marga Provinsi
Jawa Timur
1.300.000.000 - 1.300.000.000
1 03 18 160 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 12,000
1 03 18 160 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 12,000
1 03 18 160 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 100,000
1 03 39 Program Dukungan Sarana
dan Prasarana
43.952.663.415 Program Dukungan Sarana
dan Prasarana
56.313.847.000 Program Dukungan Sarana
dan Prasarana
33.585.000.000 - - 133.851.510.415 Bidang
Pemeliharaan
1 03 39 001 Persentase
ketersediaan alat
berat dalam kondisi
layak pakai dan
memadai
70 Persentase
ketersediaan alat
berat dalam kondisi
layak pakai dan
memadai
Persentase
ketersediaan alat
berat dalam kondisi
layak pakai dan
memadai
70,000 Bidang
Pemeliharaan
1 03 39 002 Persentase Kantor
dalam kondisi layak
pakai dan memadai
70 Persentase Kantor
dalam kondisi layak
pakai dan memadai
Persentase Kantor
dalam kondisi layak
pakai dan memadai
70,000 Bidang
Pemeliharaan
1 03 39 007 Pengadaan alat-alat berat 25.617.089.000 Pengadaan alat-alat berat 49.650.000.000 Pengadaan alat-alat berat - 75.267.089.000 Bidang
Pemeliharaan
1 03 39 007 001 Jumlah pengadaan
alat berat
21,000 Jumlah pengadaan
alat berat
Jumlah pengadaan
alat berat
21,000 Bidang
Pemeliharaan
1 03 39 008 Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-
alat berat
1.428.265.000 Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-
alat berat
3.792.972.000 Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-
alat berat
3.120.000.000 8.341.237.000 Bidang
Pemeliharaan
1 03 39 008 001 Jumlah pemeliharaan
alat berat
19,000 Jumlah pemeliharaan
alat berat
Jumlah pemeliharaan
alat berat
19,000 38,000 Bidang
Pemeliharaan
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 39 008 002 Jumlah penggantian
cuku cadang
20,000 Jumlah penggantian
cuku cadang
Jumlah penggantian
cuku cadang
20,000 40,000 Bidang
Pemeliharaan
1 03 39 009 Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Aset Lainnya
16.907.309.415 Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Aset Lainnya
2.870.875.000 Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Aset
28.195.000.000 - 47.973.184.415 Bidang
Pemeliharaan
1 03 39 009 001 Jumlah gedung dan
aset yang direhabilitasi
(unit)
45,000 Jumlah kegiatan
pemeliharaan gedung
dan aset (buah)
28,000 Jumlah gedung dan
aset yang dipelihara
(buah)
20,000 93,000 Bidang
Pemeliharaan
1 03 39 010 Monitoring dan Evaluasi
Peralatan UPT Depo Peralatan
Bina Marga Provinsi Jawa Timur
2.270.000.000 - 2.270.000.000 Bidang
Pemeliharaan
1 03 39 010 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 12,000 Bidang
Pemeliharaan
1 03 39 010 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12,000 12,000 Bidang
Pemeliharaan
1 03 39 010 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100,000 100,000 Bidang
Pemeliharaan
1 03 47 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan Lintas Selatan
229.992.144.600 - - 229.992.144.600 Bidang
Pembangunan
1 03 47 001 46,730 Persentase penyelesaian
pembangunan jalan lintas
selatan
52,344 52,344 Bidang
Pembangunan
1 03 47 002 43,010 Persentase penyelesaian
pembangunan jembatan lintas
selatan
48,523 48,523 Bidang
Pembangunan
1 03 47 001 Perencanaan Pembangunan
Jalan Lintas Selatan
- Bidang
Pembangunan
1 03 47 001 001 Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Jalan
Lintas Selatan
- 0 Bidang
Pembangunan
1 03 47 002 Pembangunan Jalan Lintas
Selatan
195.373.418.000 195.373.418.000 Bidang
Pembangunan
1 03 47 002 001 Panjang
pembangunan Jalan
Lintas Selatan (Km)
30,0000 30,000 Bidang
Pembangunan
1 03 47 003 Supervisi Pembangunan Jalan
Lintas Selatan
1.587.075.000 1.587.075.000 Bidang
Pembangunan
1 03 47 003 001 Jumlah dokumen hasil
supervisi
pembangunan jalan
lintas selatan
3,000 3,000 Bidang
Pembangunan
1 03 47 004 Perencanaan Pembangunan
Jembatan Lintas Selatan
4.511.771.000 4.511.771.000 Bidang
Pembangunan
1 03 47 004 001 Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Jembatan Lintas
Selatan
11,000 11,000 0 Bidang
Pembangunan
1 03 47 005 Pembangunan Jembatan Lintas
Selatan
22.264.895.000 22.264.895.000 Bidang
Pembangunan
1 03 47 005 001 Panjang
pembangunan
Jembatan Lintas
Selatan (M)
240,000 240,000 Bidang
Pembangunan
1 03 47 006 Supervisi Pembangunan
Jembatan Lintas Selatan
1.582.801.000 - 1.582.801.000 Bidang
Pembangunan
1 03 47 006 001 Jumlah dokumen hasil
supervisi
pembangunan
jembatan lintas selatan
2,000 2,000 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1 03 47 007 Pengendalian dan Monitoring
Pelaksanaan Pembangunan
Jalan dan Jembatan Lintas
Selatan
3.980.172.600 3.980.172.600 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1 03 47 007 001 Jumlah laporan
keuangan yang tepat
waktu
12 12,000 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1 03 47 007 002 Jumlah laporan
realisasi fisik dan
keuangan yang tepat
waktu
12 12,000 Bidang
Pembangunan
1 03 47 007 003 Persentase proses
administrasi yang tepat
waktu
100 100,000 Bidang
Pembangunan
1 03 47 008 Pembinaan Teknik dan
Manajemen Pembangunan
Jalan dan Jembatan Lintas
Selatan
692.012.000 - 692.012.000 Bidang
Pembangunan
1 03 47 008 001 Jumlah laporan hasil
pembinaan teknik dan
menajemen
pembangunan jalan
dan jembatan lintas
selatan
2 2,000 Bidang
Pembangunan
1 03 61 Program Pengaturan,
Pengendalian Jalan dan
Jembatan
6.650.000.000,00 6.650.000.000,00 - 13.300.000.000
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 61 001 Persentase
dokumen kajian
pengembangan
jaringan jalan, studi
kelayakan, dan
Dokumen
Lingkungan yang
ditindaklanjuti (%)
100 100 100,000
1 03 61 002 Persentase
ketersediaan
dokumen
perencanaan umum
penanganan jalan
dan jembatan (%)
100 100 100,000
1 03 61 001 Kajian Pengembangan
Jaringan Jalan
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - 3.000.000.000
1 03 61 001 001 Jumlah dokumen
kajian
pengembangan
jaringan jalan, studi
kelayakan, dan
Dokumen Lingkungan
(dokumen)
4 4 8,000
1 03 61 002 Pengembangan Data Base
Jalan dan Jembatan
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 2.000.000.000
1 03 61 002 001 Jumlah dokumen
hasil survei
perhitungan lalu
lintas, survei kondisi
jalan dan jembatan
dan pemetaan
jaringan jalan
(dokumen)
4 4 8,000
1 03 61 002 002 Jumlah Dokumen
Leger Jalan
(dokumen)
11 11 22,000
1 03 61 003 Pengendalian Jalan dan
Jembatan
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 - 6.000.000.000
1 03 61 003 001 Jumlah dokumen
laporan monitoring
dan evaluasi jalan
dan jembatan
(dokumen)
12 12 24,000
1 03 61 003 002 Jumlah dokumen
hasil pengendalian
dan fasilitasi
pemanfaatan ruang
jalan dan jembatan
(dokumen)
12 12 24,000
1 03 61 003 003 Jumlah dokumen
SOP Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Jalan dan Jembatan
(dokumen)
12 12 24,000
1 03 61 005 Penyiapan dan
Pengolahan Data
1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 - 2.300.000.000
1 03 61 005 001 Jumlah dokumen
rancangan fungsi,
status dan kelas jalan
(dokumen)
1 1 2,000
1 03 61 005 002 Jumlah dokumen
perencanaan umum
jalan dan jembatan
(dokumen)
1 1 2,000
1 03 61 005 003 Jumlah updating
peremajaan dan
pemeliharaan sistem
manajemen jalan
(paket)
12 12 24,000
1 03 62 Program Pemenuhan
Kualitas Perencanaan
dan Pengawasan
16.700.000.000,00 17.450.000.000,00 - 34.150.000.000
1 03 62 001 Jumlah Dokumen
Perencanaan yang
Dimanfaatkan
(dokumen)
27 30 57,000
1 03 62 002 Jumlah Dokumen
Hasil Pengawasan
yang Ditindaklanjuti
(dokumen)
18 20 38,000
1 03 62 002 Perencanaan
pembangunan dan
rekonstruksi jalan
1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 - 2.800.000.000
1 03 62 002 001 Jumlah dokumen
hasil perencanaan
(dokumen)
10 10,000
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 62 003 001 Perencanaan rehabilitasi
dan pemeliharaan jalan
1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 - 2.600.000.000
1 03 62 003 001 Jumlah dokumen
hasil perencanaan
(dokumen)
11 11,000
1 03 62 004 Perencanaan
pembangunan dan
penggantian jembatan
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 2.000.000.000
1 03 62 004 001 Jumlah dokumen
hasil perencanaan
(dokumen)
3 3,000
1 03 62 005 Perencanaan rehabilitasi
dan pemeliharaan
jembatan
500.000.000,00 500.000.000,00 - 1.000.000.000
1 03 62 005 001 Jumlah dokumen
hasil perencanaan
(dokumen)
10 10,000 -
1 03 62 006 Penyediaan Panduan
Pelaksanaan Perencanaan
Jalan dan Jembatan
Beserta Pendukungnya
1.500.000.000,00 1.750.000.000,00 - 3.250.000.000
1 03 62 006 001 Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Pendukungnya
(dokumen)
15 15,000 -
1 03 62 006 002 Jumlah dokumen
hasil perencanaan
(dokumen)
1 1,000 -
1 03 62 006 003 Jumlah Dokumen
Kebijakan
perencanaan
(dokumen)
1 1,000 -
1 03 62 007 Supervisi pembangunan
dan rekonstruksi jalan
3.000.000.000,00 3.500.000.000,00 - 6.500.000.000
1 03 62 007 001 Jumlah Dokumen
Hasil Supervisi
Peningkatan Jalan
(dokumen)
15 15,000 -
1 03 62 008 Supervisi rehabilitasi dan
pemeliharaan jalan
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 4.000.000.000
1 03 62 008 001 Jumlah Dokumen
Hasil Supervisi
rehabilitasi dan
pemeliharaan Jalan
(dokumen)
8 8 2.000.000.000,00 16,000 2.000.000.000
1 03 62 010 Supervisi rehabilitasi dan
pemeliharaan jembatan
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 2.000.000.000
1 03 62 010 001 Jumlah dokumen
hasil supervisi
rehabilitasi/
pemeliharaaan
jembatan (dokumen)
11 11 22,000 -
1 03 62 011 Penyediaan Panduan
Pelaksanaan Pengawasan
Jalan dan Jembatan
Beserta Pendukungnya
1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 - 2.500.000.000
1 03 62 011 001 Jumlah Dokumen
Spesifikasi Teknis
yang Dilaksanakan
(dokumen)
18 20 38,000 -
1 03 62 011 002 Jumlah Dokumen
Hasil Pengawasan
yang Ditindaklanjuti
(dokumen)
1 1 2,000 -
1 03 62 011 003 Jumlah Dokumen
Kebijakan
Pengawasan
(dokumen)
1 1 2,000 -
1 03 62 012 Penyediaan Prasarana
Pembinaan Perencanaan
Pengawasan dan
Pengembangan Teknologi
1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 - 3.500.000.000
1 03 62 012 001 Jumlah Laporan
Pengembangan
Teknologi Jalan dan
Jembatan (dokumen)
6 8 14,000 -
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 62 012 002 Jumlah laporan
Sosialisasi /
Pelaksanaan
Pembinaan Teknik
(dokumen)
1 1 2,000 -
1 03 62 012 003 Jumlah Kajian Teknik
Jalan dan Jembatan
(dokumen)
1 1 2,000 -
1 03 62 012 004 Jumlah Monitoring
dan Evaluasi dan
Laporan Kegiatan
Perencanaan,
Pengawasan, dan
pengembangan
12 12 24,000 -
1 03 62 013 Supervisi pembangunan
dan penggantian jembatan
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 4.000.000.000
1 03 62 013 001 Jumlah Dokumen
Hasil Supervisi
Pembangunan/
Penggantian
Jembatan (dokumen)
5 5 10,000 -
1 03 63 ProgramPembangunan
dan Rekonstruksi Jalan
dan Jembatan Menuju
Kawasan Potensial
50.000.000.000,00 75.000.000.000,00 - 125.000.000.000
1 03 63 001 Persentase
penyelesaian
pembangunan jalan
menuju kawasan
potensial (%)
55,45 60,17 60,17 -
1 03 63 002 Persentase
penyelesaian
pembangunan
jembatan menuju
kawasan potensial
(%)
63,46 70,00 70,00 -
1 03 63 004 Pembangunan jalan
Kawasan Potensial
50.000.000.000,00 60.000.000.000,00 - 110.000.000.000
1 03 63 004 001 Panjang
pembangunan jalan
(km)
0 - -
1 03 63 004 002 Panjang Rekonstruksi
jalan (km)
30 75 105,000 -
1 03 63 005 Pembangunan jembatan
Kawasan Potensial
- 15.000.000.000,00 - 15.000.000.000
1 03 63 005 001 Panjang
pembangunan
jembatan (M'')
0 100 100,000 -
1 03 63 005 002 Panjang Penggantian
Jembatan (M")
0 - -
1 03 64 Program Pembinaan,
Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Dan
Rekonstruksi Jalan Dan
Jembatan Serta Fasilitasi
Pengadaan Lahan
11.650.000.000,00 11.800.000.000,00 23.450.000.000
1 03 64 001 Persentase hasil
pelaksanaan
pembangunan /
rekonstruksi jalan
dan jembatan yang
tepat waktu, tepat
mutu dan tepat
biaya (%)
100 100 100,000 -
1 03 64 001 Pengendalian dan
Monitoring Pelaksanaan
Pembangunan dan
Rekonstruksi Jalan
550.000.000,00 600.000.000,00 - 1.150.000.000
1 03 64 001 001 Jumlah dokumen
pendukung kebijakan
pembangunan dan
rekonstruksi jalan
(dokumen)
2 2 4,000 -
1 03 64 001 002 Jumlah dokumen
pendukung untuk
penyusunan standar
dokumen pengadaan
pembangunan dan
rekonstruksi jalan
(dokumen)
1 1 2,000 -
1 03 64 001 003 Jumlah dokumen
laporan monitoring
hasil pelaksanaan
pembangunan dan
rekonstruksi jalan
(dokumen)
1 1 2,000 -
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 64 002 Pengendalian dan
Monitoring Pelaksanaan
Pembangunan dan
Penggantian Jembatan
550.000.000,00 600.000.000,00 - 1.150.000.000
1 03 64 002 001 Jumlah dokumen
pendukung kebijakan
pembangunan dan
penggantian
jembatan (dokumen)
2 2 4,000 -
1 03 64 002 002 Jumlah dokumen
pendukung untuk
penyusunan standar
dokumen pengadaan
pembangunan dan
penggantian
jembatan (dokumen)
1 1 2,000 -
1 03 64 002 003 Jumlah dokumen
laporan monitoring
hasil pelaksanaan
pembangunan dan
penggantian
jembatan (dokumen)
1 1 2,000 -
1 03 64 004 Penyusunan dokumen
pelaksanaan
pembangunan/rekonstruksi
jalan dan penggantian
jembatan
550.000.000,00 600.000.000,00 - 1.150.000.000
1 03 64 004 001 Jumlah dokumen
standar pengadaan
pembangunan /
rekonstruksi jalan dan
penggantian
Jembatan
(dokumen)
2 2 4,000 -
1 03 64 004 002 Jumlah dokumen
pedoman
pelaksanaan
pembangunan /
rekonstruksi jalan dan
penggantian
Jembatan (dokumen)
1 1 2,000 -
1 03 64 004 003 Jumlah dokumen
pedoman
pelaksanaan
pengadaan lahan
1 1 2,000 -
1 03 64 005 Pengadaan lahan untuk
mendukung
pembangunan/pelebaran
jalan
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 - 20.000.000.000
1 03 64 005 001 Jumlah luasan
pengadaan lahan
(M2)
200 200 400,000 -
1 03 64 005 002 Jumlah dokumen
laporan hasil
pengadaan lahan
(dokumen)
1 1 2,000 -
1 03 65 Program Pembinaan,
Evaluasi Pelaksanaan
Pemeliharaan
Jalan/Jembatan
4.700.000.000,00 4.850.000.000,00 9.550.000.000
1 03 65 001 Persentase
pelaksanaan
pemeliharaan jalan
dan jembatan yang
tepat waktu, tepat
mutu dan tepat
biaya (%)
100 100 100,000 -
1 03 65 002 Pengendalian dan
Monitoring Pelaksanaan
Pemeliharaan Jalan
900.000.000,00 950.000.000,00 - 1.850.000.000
1 03 65 002 001 Jumlah dokumen
pendukung untuk
penyusunan standar
dokumen pengadaan
pemeliharaan jalan
(dokumen)
1 1 2,000 -
1 03 65 002 002 Jumlah dokumen
pendukung untuk
penyusunan standar
operasional prosedur
pelaksanaan
pekerjaan
pemeliharaan jalan
(dokumen)
1 1 2,000 -
1 03 65 002 003 Jumlah dokumen
pendukung untuk
penyusunan standar
operasional
pelaksanaan dan
mengawasi kegiatan
penanggulangan
kerusakan jalan
akibat
bencana/kejadian
alam (dokumen)
1 1 2,000 -
1 03 65 003 Pengendalian dan
Monitoring Pelaksanaan
Pemeliharaan Jembatan
900.000.000,00 950.000.000,00 - 1.850.000.000
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 65 003 001 Jumlah dokumen
pendukung untuk
penyusunan standar
dokumen pengadaan
pemeliharaan
jembatan (dokumen)
2 2 4,000 -
1 03 65 003 002 Jumlah dokumen
pendukung untuk
penyusunan standar
operasional prosedur
pelaksanaan
pekerjaan jembatan
(dokumen)
1 1 2,000 -
1 03 65 003 003 Jumlah dokumen
pendukung untuk
penyusunan standar
operasional
pelaksanaan dan
mengawasi kegiatan
penanggulangan
kerusakan jembatan
akibat
bencana/kejadian
alam (dokumen)
1 1 2,000 -
1 03 65 003 004 Jumlah dokumen
laporan monitoring
hasil pelaksanaan
pemeliharaan
jembatan (dokumen)
4 4 8,000 -
1 03 65 005 Penyusunan dokumen
pelaksanaan pemeliharaan
jalan dan jembatan
2.900.000.000,00 2.950.000.000,00 - 5.850.000.000
1 03 65 005 001 Jumlah dokumen
standar pengadaan
pemeliharaan jalan
dan Jembatan
(dokumen)
2 2 4,000 -
1 03 65 005 002 Jumlah dokumen
standar operasional
prosedur
pelaksanaan
pekerjaan
pemeliharaan jalan
dan jembatan
(dokumen)
2 2 4,000 -
1 03 65 005 003 Jumlah dokumen
kegiatan
penanggulangan
kerusakan jalan dan
jembatan akibat
bencana
alam/kejadian alam
(dokumen)
2 2 4,000 -
1 03 65 005 004 Jumlah dokumen
laporan evaluasi hasil
pelaksanaan
pemeliharaan jalan
dan jembatan
(dokumen)
4 4 8,000 -
1 03 66 Program Pengelolaan
Peralatan Berat dan
Jembatan Bailey
7.450.000.000,00 15.200.000.000,00 22.650.000.000
1 03 66 001 Prosentase
ketersediaan sarana
peralatan berat dan
jembatan bailey
yang layak operasi
(%)
80 80 80,000 -
1 03 66 002 Indeks kepuasan
terhadap pelayanan
pengoperasian alat
berat, jembatan
bailey dan
kendaraan UPT
Depo Peralatan (%)
100 100 100,000 -
1 03 66 001 Monitoring, Evaluasi, dan
Pengelolaan Aset
Peralatan / Kendaraan
2.350.000.000,00 2.600.000.000,00 4.950.000.000
1 03 66 001 001 Jumlah dokumen
laporan kepegawaian
yang tepat waktu
(dokumen)
4 4 8,000 -
1 03 66 001 002 Jumlah dokumen
laporan keuangan
yang tepat waktu
(dokumen)
12 12 24,000 -
1 03 66 001 003 Jumlah dokumen
laporan aset
(dokumen)
4 4 8,000 -
1 03 66 003 Perencanaan,
Pengoperasian dan
Pengelolaan Alat Berat,
Peralatan dan Kendaraan
200.000.000,00 200.000.000,00 - 400.000.000
1 03 66 003 001 Jumlah alat berat,
peralatan dan
kendaraan yang
dioperasikan untuk
menunjang kegiatan
Bencana Alam dan
Rehab, / Pemel
(buah)
349 349 698,000 -
1 03 66 003 002 Jumlah dokumen
laporan kondisi
peralatan dan
kendaraan
(dokumen)
4 4 8,000 -
1 03 66 003 003 Jumlah dokumen
laporan pemakaian
peralatan (dokumen)
4 4 8,000 -
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 66 004 Pengadaaan alat berat 1.000.000.000,00 7.000.000.000,00 8.000.000.000
1 03 66 004 001 Jumlah Pengadaan
alat berat (unit)
5 5 10,000 -
1 03 66 004 002 Jumlah Pengadaan
Peralatan (unit)
22 22 44,000 -
1 03 66 004 003 Jumlah Pengadaan
Kendaraan (unit
7 7 14,000 -
1 03 66 004 004 Jumlah Pengadaan
Jembatan Bailey
(unit)
1 1 2,000 -
1 03 66 005 Rehabilitasi/ pemeliharaan
alat-alat berat
3.900.000.000,00 5.400.000.000,00 - 9.300.000.000
1 03 66 005 001 Jumlah alat berat,
peralatan dan
kendaraan yang
dipelihara (buah)
40 40 80,000 -
1 03 67 Program Penyediaan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana
25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 - 50.000.000.000
1 03 67 001 Prosentase
ketersediaan sarana
prasarana yang
layak pakai dan
memadai (%)
85 90 90,000 -
1 03 67 001 Pembangunan Gedung /
Kantor
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 - 10.000.000.000
1 03 67 001 001 Jumlah luasan
gedung / kantor yang
baru (m2)
80 80 160,000 -
1 03 67 002 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Gedung / Kantor
20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 - 40.000.000.000
1 03 67 002 001 Jumlah Luasan
gedung / Kantor yang
direhabilitasi (M2)
800 800 1.600,000 -
1 03 68 Program Peningkatan
Pelayanan dan Pengujian
Laboratorium Bahan
Jalan dan Jembatan
6.050.000.000,00 8.900.000.000,00 14.950.000.000
1 03 68 001 Persentase
monitoring dan
evaluasi kualitas
pekerjaan jalan dan
jembatan (%)
90 90 90,000 -
1 03 68 002 Persentase kepuasan
pelayanan dan
pengujian
laboratorium (%)
80 80 80,000 -
1 03 68 003 Persentase rekayasa
teknologi bahan jalan
dan jembatan yang
ditindaklanjuti (%)
100 100 100,000 -
1 03 68 001 Pengadaan alat - alat
laboratorium
Kebinamargaan
300.000.000,00 700.000.000,00 - 1.000.000.000
1 03 68 001 001 Jumlah Pengadaan
alat alat laboratorium
kebinamargaan
(UNIT)
82 82 164,000 -
1 03 68 002 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
alat - alat laboratorium
Kebinamargaan
150.000.000,00 200.000.000,00 - 350.000.000
1 03 68 002 001 Jumlah alat alat
laboratorium
kebinamargaan yang
disertifikasi/ kalibrasi
(BUAH)
65 65 130,000 -
1 03 68 003 Penelitian Teknologi Bahan
Perkerasan Jalan
500.000.000,00 500.000.000,00 - 1.000.000.000
1 03 68 003 001 Jumlah dokumen
hasil penelitian
teknologi bahan
perkerasan jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 -
1 03 68 004 Pelayanan dan Pengujian
Laboratorium bahan jalan
dan jembatan
2.500.000.000,00 6 dokumen
120
dokumen
25 dokumen
4.500.000.000,00 7.000.000.000
1 03 68 004 001 Jumlah dokumen
rencana program
pelayanan dan
pengujian
(DOKUMEN)
5 6 11,000 -
1 03 68 004 002 Jumlah dokumen
laporan pelayanan
dan pengujian
(DOKUMEN)
110 120 230,000 -
1 03 68 004 003 Jumlah dokumen
monitoring dan
evaluasi kualitas
pekerjaan
(DOKUMEN)
20 25 45,000 -
1 03 68 005 Pengendalian Manajemen
Mutu
1.100.000.000,00 1.400.000.000,00 2.500.000.000
1 03 68 005 001 Jumlah dokumen
rencana program
manajemen mutu
(DOKUMEN)
60 7 67,000 -
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 68 005 002 Jumlah dokumen
laporan pelaksanaan
manajemen mutu
(DOKUMEN)
20 30 50,000 -
1 03 68 005 003 Jumlah dokumen
evaluasi penerapan
manajemen mutu
(DOKUMEN)
8 9 17,000 -
1 03 68 006 Monitoring dan Evaluasi
Laboratorium
Kebinamargaan
1.500.000.000,00 1.600.000.000,00 - 3.100.000.000
1 03 68 006 001 Jumlah dokumen
laporan kepegawaian
yang tepat waktu
(DOKUMEN)
4 4 8,000 -
1 03 68 006 002 Jumlah dokumen
laporan keuangan
yang tepat waktu
(dokumen)
12 12 24,000 -
1 03 68 006 003 Jumlah dokumen
laporan aset
(dokumen)
4 (56.750.000.000,00) 4 8,000 (56.750.000.000)
1 03 69 Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
594.520.000.000,00 609.330.000.000,00 1.203.850.000.000
1 03 69 001 Persentase jalan
provinsi dalam
kondisi mantap di
wilayah UPT
Surabaya (%)
84,82 91,49 91,490 -
1 03 69 002 Persentase jalan
provinsi dalam
kondisi mantap di
wilayah UPT
Mojokerto (%)
96,31 97,23 97,230 -
1 03 69 003 Persentase jalan
provinsi dalam
kondisi mantap di
wilayah UPT
Bojonegoro (%)
96,31 97,24 97,240 -
1 03 69 004 Persentase jalan
provinsi dalam
kondisi mantap di
wilayah UPT Madiun
(%)
75,25 80,56 80,560 -
1 03 69 005 Persentase jalan
provinsi dalam
kondisi mantap di
wilayah UPT Pacitan
(%)
96,31 97,24 97,240 -
1 03 69 006 Persentase jalan
provinsi dalam
kondisi mantap di
wilayah UPT Kediri
(%)
97,87 98,00 98,000 -
1 03 69 007 Persentase jalan
provinsi dalam
kondisi mantap di
wilayah UPT Malang
(%)
90,00 91,15 91,150 -
1 03 69 008 Persentase jalan
provinsi dalam
kondisi mantap
funsional di wilayah
UPT Probolinggo
(%)
96,31 97,24 97,240 -
1 03 69 009 Persentase jalan
provinsi dalam
kondisi mantap di
wilayah UPT Jember
(%)
91,38 92,20 92,200 -
1 03 69 010 Persentase jalan
provinsi dalam
kondisi mantap do
Wilayah UPT
Banyuwangi (%)
89,23 91,13 91,130 -
1 03 69 011 Persentase jalan
provinsi dalam
kondisi mantap di
wilayah UPT
Pamekasan (%)
95,85 96,95 96,950 -
1 03 69 001 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan Wilayah UPT
Surabaya
48.330.000.000,00 49.970.000.000,00 98.300.000.000
1 03 69 001 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka pemeliharaan
jalan (DOKUMEN)
4 4 8,000 -
1 03 69 001 002 Panjang
pemeliharaan berkala
jalan (KM)
8,87 7,16 16,030 -
1 03 69 001 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jalan (KM)
101,955 103,66 205,615 -
1 03 69 002 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan Wilayah UPT
Surabaya
8.420.000.000,00 3.870.000.000,00 12.290.000.000
1 03 69 002 001 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka pemeliharaan
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 -
1 03 69 002 002 Panjang rehabilitasi/
pelebaran
pemeliharaan jalan
(m)
15 15 30,000 -
1 03 69 002 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jembatan (m)
761,75 761,75 1.523,500 -
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 69 003 Monitoring, Evaluasi, dan
Pengelolaan Aset, Jalan
dan Jembatan Wilayah
UPT Surabaya
4.500.000.000,00 5.850.000.000,00 - 10.350.000.000
1 03 69 003 001 Jumlah dokumen
laporan kepegawaian
yang tepat waktu
(DOKUMEN)
4 4 8,000 -
1 03 69 003 002 Jumlah dokumen
laporan keuangan
yang tepat waktu
(dokumen)
4 4 8,000 -
1 03 69 003 003 Jumlah dokumen
laporan aset
(dokumen)
4 4 8,000 -
1 03 69 004 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan Wilayah UPT
Mojokerto
42.390.000.000,00 46.630.000.000,00 89.020.000.000
1 03 69 004 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka pemeliharaan
jalan (DOKUMEN)
4 4 8,000 -
1 03 69 004 002 Panjang
pemeliharaan berkala
jalan (KM)
10 10 20,000 -
1 03 69 004 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jalan (KM)
101,955 103,66 205,615 -
1 03 69 005 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan Wilayah UPT
Mojokerto
13.210.000.000,00 13.880.000.000,00 27.090.000.000
1 03 69 005 001 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka pemeliharaan
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 -
1 03 69 005 002 Panjang rehabilitasi/
pelebaran
pemeliharaan
jembatan (M)
6 10 16,000 -
1 03 69 005 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jembatan (m)
263,2 263,2 526,400 -
1 03 69 006 Monitoring, Evaluasi, dan
Pengelolaan Aset, Jalan
dan Jembatan Wilayah
UPT Mojokerto
2.360.000.000,00 2.600.000.000,00 - 4.960.000.000
1 03 69 006 001 Jumlah dokumen
laporan kepegawaian
yang tepat waktu
(DOKUMEN)
4 4 8,000 -
1 03 69 006 002 Jumlah dokumen
laporan keuangan
yang tepat waktu
4 4 8,000 -
1 03 69 006 003 Jumlah dokumen
laporan aset
4 4 8,000 -
1 03 69 007 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan Wilayah UPT
Bojonegoro
37.780.000.000,00 42.030.000.000,00 - 79.810.000.000
1 03 69 007 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka pemeliharaan
jalan (DOKUMEN)
4 4 8,000 -
1 03 69 007 002 Panjang
pemeliharaan berkala
jalan (KM)
9 9 18,000 -
1 03 69 007 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jalan (KM)
121,13 121,13 242,260 -
1 03 69 008 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan Wilayah UPT
Bojonegoro
6.230.000.000,00 6.800.000.000,00 - 13.030.000.000
1 03 69 008 001 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka pemeliharaan
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 -
1 03 69 008 002 Panjang rehabilitasi/
pelebaran
pemeliharaan
jembatan (M)
20 20 40,000 -
1 03 69 008 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jembatan (m)
2182,64 2182,64 4.365,280 -
1 03 69 009 Monitoring, Evaluasi, dan
Pengelolaan Aset, Jalan
dan Jembatan Wilayah
UPT Bojonegoro
4.890.000.000,00 5.380.000.000,00 - 10.270.000.000
1 03 69 009 001 Jumlah dokumen
laporan kepegawaian
yang tepat waktu
(DOKUMEN)
4 4 8,000 -
1 03 69 009 002 Jumlah dokumen
laporan keuangan
yang tepat waktu
(dokumen)
12 12 24,000 -
1 03 69 009 003 Jumlah dokumen
laporan aset
(dokumen)
4 4 8,000 -
1 03 69 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan Wilayah UPT Madiun
53.540.000.000,00 40.410.000.000,00 - 93.950.000.000
1 03 69 010 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka pemeliharaan
jalan (DOKUMEN)
4 4 8,000 0
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 69 010 002 Panjang
pemeliharaan berkala
jalan (KM)
20,32 12,48 32,800 0
1 03 69 010 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jalan (KM)
57,59 57,59 115,180 0
1 03 69 011 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan Wilayah UPT
Madiun
1.290.000.000,00 1.410.000.000,00 - 2700000000
1 03 69 011 001 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka pemeliharaan
jembatan
4 4 8,000
1 03 69 011 002 Panjang rehabilitasi/
pelebaran
pemeliharaan
jembatan
6 10 16,000
1 03 69 011 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jembatan (m)
619,9 619,9 1.239,800
1 03 69 012 Monitoring, Evaluasi, dan
Pengelolaan Aset, Jalan
dan Jembatan UPT
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Wilayah UPT
Madiun
4.290.000.000,00 4.720.000.000,00 - 9010000000
1 03 69 012 001 Jumlah dokumen
laporan kepegawaian
yang tepat waktu
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 012 002 Jumlah dokumen
laporan keuangan
yang tepat waktu
(dokumen)
12 12 24,000 0
1 03 69 012 003 Jumlah dokumen
laporan aset
(dokumen)
4 4 8,000 0
1 03 69 013 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan Wilayah UPT Pacitan
31.375.000.000,00 22.250.000.000,00 - 53625000000
1 03 69 013 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka pemeliharaan
jalan (DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 013 002 Panjang
pemeliharaan berkala
jalan (KM)
6 4 10,000 0
1 03 69 013 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jalan (KM)
102,29 102,29 204,580 0
1 03 69 014 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan Wilayah UPT
Pacitan
3.555.000.000,00 3.725.000.000,00 7280000000
1 03 69 014 001 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka pemeliharaan
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 014 002 Panjang rehabilitasi/
pelebaran
pemeliharaan
jembatan (M)
10 15 25,000 0
1 03 69 014 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jembatan (m)
889,59 889,59 1.779,180 0
1 03 69 015 Monitoring, Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan
dan Jembatan Wilayah
UPT Pacitan
2.350.000.000,00 2.580.000.000,00 - 4930000000
1 03 69 015 001 Jumlah dokumen
laporan kepegawaian
yang tepat waktu
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 015 002 Jumlah dokumen
laporan keuangan
yang tepat waktu
(dokumen)
12 12 24,000 0
1 03 69 015 003 Jumlah dokumen
laporan aset
(dokumen)
4 4 8,000 0
1 03 69 016 Rehabilitasi/Pemeliharaann
Jalan Wilayah UPT Kediri
44.260.000.000,00 43.570.000.000,00 - 87830000000
1 03 69 016 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka pemeliharaan
jalan (DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 016 002 Panjang
pemeliharaan berkala
jalan (KM)
19,07 19,07 38,140 0
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 69 016 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jalan (KM)
167,77 167,77 335,540 0
1 03 69 017 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan Wilayah UPT
Kediri
5.080.000.000,00 5.330.000.000,00 - 10410000000
1 03 69 017 001 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka pemeliharaan
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 017 002 Panjang rehabilitasi/
pelebaran
pemeliharaan
jembatan (M)
116,4 278,8 395,200 0
1 03 69 017 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jembatan (m)
1260 1260 2.520,000 0
1 03 69 018 Monitoring, Evaluasi, dan
Pengelolaan Aset, Jalan
dan Jembatan Wilayah
UPT Kediri
3.140.000.000,00 3.450.000.000,00 - 6590000000
1 03 69 018 001 Jumlah dokumen
laporan kepegawaian
yang tepat waktu
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 018 002 Jumlah dokumen
laporan keuangan
yang tepat waktu
(dokumen)
12 12 24,000 0
1 03 69 018 003 Jumlah dokumen
laporan aset
(dokumen)
4 4 8,000 0
1 03 69 019 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan Wilayah UPT Malang
45.610.000.000,00 44.000.000.000,00 - 89610000000
1 03 69 019 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka pemeliharaan
jalan (DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 019 002 Panjang
pemeliharaan berkala
jalan (KM)
6,35 6 12,350 0
1 03 69 019 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jalan (KM)
116,41 116,41 232,820 0
1 03 69 020 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan Wilayah UPT
Malang
3.570.000.000,00 4.485.000.000,00 - 8055000000
1 03 69 020 001 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka pemeliharaan
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 020 002 Panjang rehabilitasi/
pelebaran
pemeliharaan
jembatan (M)
71,4 89,7 161,100 0
1 03 69 020 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jembatan (m)
789,54 789,54 1.579,080 0
1 03 69 021 Monitoring, Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan
dan Jembatan UPT Malang
3.300.000.000,00 3.500.000.000,00 - 6800000000
1 03 69 021 001 Jumlah dokumen
laporan kepegawaian
yang tepat waktu
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 021 002 Jumlah dokumen
laporan keuangan
yang tepat waktu
(dokumen)
12 12 24,000 0
1 03 69 021 003 Jumlah dokumen
laporan aset
(dokumen)
4 4 8,000 0
1 03 69 022 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan Wilayah UPT
Probolinggo
47.600.000.000,00 36.740.000.000,00 84340000000
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 69 022 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka pemeliharaan
jalan (DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 022 002 Panjang
pemeliharaan berkala
jalan (KM)
21,5 18 39,500 0
1 03 69 022 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jalan (KM)
103,83 104,63 208,460 0
1 03 69 023 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan Wilayah UPT
Probolinggo
3.920.000.000,00 4.290.000.000,00 8210000000
1 03 69 023 001 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka pemeliharaan
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 023 002 Panjang rehabilitasi/
pelebaran
pemeliharaan
jembatan (M)
0 0 - 0
1 03 69 023 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jembatan (m)
749,21 749,21 1.498,420 0
1 03 69 024 Monitoring, Evaluasi, dan
Pengelolaan Aset, Jalan
dan Jembatan Wilayah
UPT Probolinggo
3.680.000.000,00 4.040.000.000,00 - 7720000000
1 03 69 024 001 Jumlah dokumen
laporan kepegawaian
yang tepat waktu
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 024 002 Jumlah dokumen
laporan keuangan
yang tepat waktu
(dokumen)
12 12 24,000 0
1 03 69 024 003 Jumlah dokumen
laporan aset
(dokumen)
4 4 8,000 0
1 03 69 025 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan Wilayah UPT Jember
62.600.000.000,00 58.550.000.000,00 - 1,2115E+11
1 03 69 025 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka pemeliharaan
jalan (DOKUMEN)
4 4 dokumen 0
1 03 69 025 002 Panjang
pemeliharaan berkala
jalan (KM)
40,9 35 75,900 0
1 03 69 025 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jalan (KM)
174,73 209,68 384,410 0
1 03 69 026 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan Wilayah UPT
Jember
1.080.000.000,00 5.290.000.000,00 - 6370000000
1 03 69 026 001 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka pemeliharaan
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 026 002 Panjang rehabilitasi/
pelebaran
pemeliharaan
jembatan (M)
0 0 - 0
1 03 69 026 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jembatan (m)
1317 1317 2.634,000 0
1 03 69 027 Monitoring, Evaluasi, dan
Pengelolaan Aset, Jalan
dan Jembatan Wilayah
UPT Jember
2.820.000.000,00 3.100.000.000,00 - 5920000000
1 03 69 027 001 Jumlah dokumen
laporan kepegawaian
yang tepat waktu
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 027 002 Jumlah dokumen
laporan keuangan
yang tepat waktu
(dokumen)
12 12 24,000 0
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 69 027 003 Jumlah dokumen
laporan aset
(dokumen)
4 4 8,000 0
1 03 69 028 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan Wilayah UPT
Banyuwangi
37.130.000.000,00 57.490.000.000,00 94620000000
1 03 69 028 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka pemeliharaan
jalan (DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 028 002 Panjang
pemeliharaan berkala
jalan (KM)
10,7 12 22,700 0
1 03 69 028 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jalan (KM)
93,21 95,29 188,500 0
1 03 69 029 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan Wilayah UPT
Banyuwangi
1.590.000.000,00 1.050.000.000,00 2640000000
1 03 69 029 001 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka pemeliharaan
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 029 002 Panjang rehabilitasi/
pelebaran
pemeliharaan
jembatan (M)
11,87 8,9 20,770 0
1 03 69 029 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jembatan (m)
1244,71 1235,81 2.480,520 0
1 03 69 030 Monitoring, Evaluasi, dan
Pengelolaan Aset, Jalan
dan Jembatan Wilayah
UPT Banyuwangi
3.260.000.000,00 3.580.000.000,00 - 6840000000
1 03 69 030 001 Jumlah dokumen
laporan kepegawaian
yang tepat waktu
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 030 002 Jumlah dokumen
laporan keuangan
yang tepat waktu
(dokumen)
12 12 24,000 0
1 03 69 030 003 Jumlah dokumen
laporan aset
(dokumen)
4 4 8,000 0
1 03 69 031 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan Wilayah UPT
Pamekasan
50.720.000.000,00 53.920.000.000,00 104.640.000.000,00
1 03 69 031 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka pemeliharaan
jalan (DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 031 002 Panjang
pemeliharaan berkala
jalan (KM)
4,5 15,3 19,800 0
1 03 69 031 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jalan (KM)
138,9 1398,9 1.537,800 0
1 03 69 032 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan Wilayah UPT
Pamekasan
4.560.000.000,00 5.470.000.000,00 - 10030000000
1 03 69 032 001 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka pemeliharaan
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 032 002 Panjang rehabilitasi/
pelebaran
pemeliharaan jalan
(M)
23,36 25,6 48,960 0
1 03 69 032 003 Panjang
pemeliharaan rutin
jembatan (M)
835,59 856,94 1.692,530 0
1 03 69 033 Monitoring, Evaluasi, dan
Pengelolaan Aset, Jalan
dan Jembatan Wilayah
UPT Pamekasan
4.090.000.000,00 4.500.000.000,00 - 8590000000
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 69 033 001 Jumlah dokumen
laporan kepegawaian
yang tepat waktu
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 69 033 002 Jumlah dokumen
laporan keuangan
yang tepat waktu
(dokumen)
12 12 24,000 0
1 03 69 033 003 Jumlah dokumen
laporan aset
(dokumen)
4 4 8,000 0
1 03 69 034 Pemeliharaan Jembatan
Rangka Baja dan
Jembatan Khusus
2.000.000.000,00 14.870.000.000,00 - 16870000000
1 03 69 034 001 Panjang jembatan
rangka baja dan
jembatan khusus
yang direhabilitasi/
dipelihara (M)
120 230 350,000 0
1 03 70 Program Pembangunan
dan Rekonstruksi Jalan
dan Jembatan
759.020.000.000,00 848.220.000.000,00 1.607.240.000.000
1 03 70 001 Persentase jalan
provinsi yang
memenuhi
persyaratan teknis
jalan dalam sistem
jaringan jalan primer
di wilayah UPT
Mojokerto %)
62,87 62,73 62,730 0
1 03 70 002 Persentase jalan
provinsi yang
memenuhi
persyaratan teknis
jalan dalam sistem
jaringan jalan primer
di wilayah UPT
Surabaya (%)
78,1 92,5 92,500 0
1 03 70 003 Persentase jalan
provinsi yang
memenuhi
persyaratan teknis
jalan dalam sistem
jaringan jalan primer
di wilayah UPT
Bojonegoro (%)
50,72 61,11 61,110 0
1 03 70 004 Persentase jalan
provinsi yang
memenuhi
persyaratan teknis
jalan dalam sistem
jaringan jalan primer
di wilayah UPT
Madiun (%)
85,26 88,18 88,180 0
1 03 70 005 Persentase jalan
provinsi yang
memenuhi
persyaratan teknis
jalan dalam sistem
jaringan jalan primer
di wilayah UPT
Pacitan (%)
50,72 58,15 58,150 0
1 03 70 006 Persentase jalan
provinsi yang
memenuhi
persyaratan teknis
jalan dalam sistem
jaringan jalan primer
di wilayah UPT
Kediri (%)
55,11 63,23 63,230 0
1 03 70 007 Persentase jalan
provinsi yang
memenuhi
persyaratan teknis
jalan dalam sistem
jaringan jalan primer
di wilayah UPT
Malang (%)
38,22 40,8 40,800 0
1 03 70 008 Persentase jalan
provinsi yang
memenuhi
persyaratan teknis
jalan dalam sistem
jaringan jalan primer
di wilayah UPT
Probolinggo (%)
25,46 28,46 28,460 0
1 03 70 009 Persentase jalan
provinsi yang
memenuhi
persyaratan teknis
jalan dalam sistem
jaringan jalan primer
di wilayah UPT
Jember (%)
34,77 44,88 44,880 0
1 03 70 010 Persentase jalan
provinsi yang
memenuhi
persyaratan teknis
jalan dalam sistem
jaringan jalan primer
di wilayah UPT
Banyuwangi (%)
7,62 11,32 11,320 0
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 70 011 Persentase jalan
provinsi yang
memenuhi
persyaratan teknis
jalan dalam sistem
jaringan jalan primer
di wilayah UPT
Pamekasan (%)
39,75 46,95 46,950 0
1 03 70 001 Pembangunan dan
Rekonstruksi Jalan
Wilayah UPT Surabaya
65.000.000.000,00 67.450.000.000,00 - 1,3245E+11
1 03 70 001 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka
pembangunan/rekons
truksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 001 002 Panjang
pembangunan/rekons
truksi jalan (KM)
14,8 14,49 29,290 0
1 03 70 001 003 Jumlah dokumen
laporan
pembangunan/rekons
truksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 002 Pembangunan dan
Penggantian Jembatan
Wilayah UPT Surabaya
0 18.000.000.000,00 - 18000000000
1 03 70 002 001 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka pembangunan
/penggantian
jembatan
(DOKUMEN)
8 8,000 0
1 03 70 002 002 Panjang
pembangunan /
penggantian
jembatan (M)
10 10,000 0
1 03 70 002 003 Jumlah dokumen
laporan
pembangunan /
penggantian
jembatan
(DOKUMEN)
4 4,000 0
1 03 70 003 Pembangunan dan
Rekonstruksi Jalan
Wilayah UPT Mojokerto
65.500.000.000,00 69.480.000.000,00 - 1,3498E+11
1 03 70 003 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka
pembangunan/rekons
truksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 003 002 Panjang
pembangunan/rekons
truksi jalan (KM)
6,2 6 12,200 0
1 03 70 003 003 Jumlah dokumen
laporan
pembangunan /
rekonstruksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 004 Pembangunan dan
Penggantian Jembatan
Wilayah UPT Mojokerto
0 36.540.000.000,00 - 36540000000
1 03 70 004 001 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka pembangunan
/penggantian
jembatan
(DOKUMEN)
4 8 12,000 0
1 03 70 004 002 Panjang
pembangunan /
penggantian
jembatan (M)
10 10 20,000 0
1 03 70 004 003 jumlah dokumen
laporan
pembangunan/pengg
antian jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 005 Pembangunan dan
Rekonstruksi Jalan
Wilayah UPT Bojonegoro
78.520.000.000,00 65.000.000.000,00 - 1,4352E+11
1 03 70 005 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka
pembangunan/rekons
truksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 005 002 Panjang
pembangunan/rekons
truksi jalan (KM)
12,16 13,52 25,680 0
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 70 005 003 Jumlah dokumen
laporan
pembangunan/rekons
truksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 006 Pembangunan dan
Penggantian Jembatan
Wilayah UPT Bojonegoro
6.750.000.000,00 36.540.000.000,00 - 43290000000
1 03 70 006 001 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka pembangunan
/penggantian
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 006 002 Panjang
pembangunan /
penggantian
jembatan (M)
27 126 153,000 0
1 03 70 006 003 Jumlah dokumen
laporan
pembangunan /
penggantian
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 007 Pembangunan dan
Rekonstruksi Jalan
Wilayah UPT Madiun
47.500.000.000,00 62.000.000.000,00 - 1,095E+11
1 03 70 007 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka
pembangunan/rekons
truksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 007 002 Panjang
pembangunan/rekons
truksi jalan (KM)
5,5 2,4 7,900 0
1 03 70 007 003 Jumlah dokumen
laporan
pembangunan/rekons
truksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 008 Pembangunan dan
Penggantian Jembatan
Wilayah UPT Madiun
- 2.500.000.000,00 - 2500000000
1 03 70 008 001 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka pembangunan
/penggantian
jembatan
4 4 8,000 0
1 03 70 008 002 Panjang
pembangunan /
penggantian
jembatan
10,2 8,2 18,400 0
1 03 70 008 003 Jumlah dokumen
laporan
pembangunan /
penggantian
jembatan
4 4 8,000 0
1 03 70 009 Pembangunan dan
Rekonstruksi Jalan
Wilayah UPT Pacitan
35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 - 70000000000
1 03 70 009 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka
pembangunan/rekons
truksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 009 002 Panjang
pembangunan /
penggantian
jembatan (M)
4 3 7,000 0
1 03 70 009 003 Jumlah dokumen
laporan
pembangunan /
rekonstruksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 010 Pembangunan dan
Penggantian Jembatan
Wilayah UPT Pacitan
- 15.000.000.000,00 - 15000000000
1 03 70 010 001 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka pembangunan
/penggantian
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 010 002 Panjang
pembangunan /
penggantian
jembatan (M)
15 20 35,000 0
1 03 70 010 003 Jumlah dokumen
laporan
pembangunan/pengg
antian jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 011 Pembangunan dan
Rekonstruksi Jalan
Wilayah UPT Kediri
83.250.000.000,00 53.880.000.000,00 - 1,3713E+11
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 70 011 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka
pembangunan/rekons
truksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 011 002 Panjang
pembangunan/rekons
truksi jalan (KM)
14,25 13,62 27,870 0
1 03 70 011 003 Jumlah dokumen
laporan
pembangunan /
rekonstruksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 012 Pembangunan dan
Penggantian Jembatan
Wilayah UPT Kediri
- 25.650.000.000,00 - 25650000000
1 03 70 012 001 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka pembangunan
/penggantian
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 012 002 Panjang
pembangunan /
penggantian
jembatan (M)
116,4 278,8 395,200 0
1 03 70 012 003 jumlah dokumen
laporan
pembangunan/pengg
antian jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 013 Pembangunan dan
Rekonstruksi Jalan
Wilayah UPT Malang
60.000.000.000,00 67.730.000.000,00 - 1,2773E+11
1 03 70 013 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka
pembangunan/rekons
truksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 013 002 Panjang
pembangunan/rekons
truksi jalan (KM)
6 6 12,000 0
1 03 70 013 003 Jumlah dokumen
laporan
pembangunan /
rekonstruksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 014 Pembangunan dan
Penggantian Jembatan
Wilayah UPT Malang
- 13.000.000.000,00 - 13000000000
1 03 70 014 001 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka pembangunan
/penggantian
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 014 002 Panjang
pembangunan /
penggantian
jembatan (M)
105 50 155,000 0
1 03 70 014 003 jumlah dokumen
laporan
pembangunan/pengg
antian jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 015 Pembangunan Jalan dan
Rekonstruksi Jalan
Wilayah UPT Probolinggo
78.000.000.000,00 58.625.000.000,00 - 1,36625E+11
1 03 70 015 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka
pembangunan/rekons
truksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 015 002 Panjang
pembangunan/rekons
truksi jalan (KM)
7,5 8 15,500 0
1 03 70 015 003 Jumlah dokumen
laporan
pembangunan /
rekonstruksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 016 Pembangunan dan
Penggantian Jembatan
Wilayah UPT Probolinggo
- 15.000.000.000,00 - 15000000000
1 03 70 016 001 Panjang
pembangunan/Pengg
antian jembatan (M)
40 50 90,000 0
1 03 70 016 002 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka peningkatan/
pembangunan
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 70 016 003 Jumlah dokumen
laporan peningkatan/
pembangunan
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 017 Pembangunan dan
Rekonstruksi Jalan
Wilayah UPT Jember
75.500.000.000,00 50.000.000.000,00 - 1,255E+11
1 03 70 017 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka
pembangunan/rekons
truksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 017 002 Panjang
pembangunan/rekons
truksi jalan (KM)
12 12 24,000 0
1 03 70 017 003 Jumlah dokumen
laporan
pembangunan /
rekonstruksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 018 Pembangunan dan
penggantian Jembatan
Wilayah UPT Jember
38.000.000.000,00 41.000.000.000,00 - 79000000000
1 03 70 018 001 Panjang
pembangunan/Pengg
antian jembatan (M)
70 m 70 m #VALUE! 0
1 03 70 018 002 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka peningkatan/
pembangunan
jembatan
(DOKUMEN)
4 dokumen 4 dokumen #VALUE! 0
1 03 70 018 003 Jumlah dokumen
laporan peningkatan/
pembangunan
jembatan
(DOKUMEN)
4 dokumen 4 dokumen #VALUE! 0
1 03 70 019 Pembangunan dan
Rekonstruksi Jalan
Wilayah UPT Banyuwangi
36.000.000.000,00 50.840.000.000,00 #VALUE! 86840000000
1 03 70 019 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka
pembangunan/rekons
truksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 019 002 Panjang
pembangunan/rekons
truksi jalan (KM)
4,25 4 8,250 0
1 03 70 019 003 Jumlah dokumen
laporan
pembangunan /
rekonstruksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 020 Pembangunan dan
penggantian Jembatan
Wilayah UPT Banyuwangi
- 0 #VALUE! 0
1 03 70 020 001 Panjang
pembangunan/Pengg
antian jembatan (M)
20 0 20,000 0
1 03 70 020 002 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka peningkatan/
pembangunan
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 020 003 Jumlah dokumen
laporan peningkatan/
pembangunan
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 021 Pembangunan dan
Rekonstruksi Jalan
Wilayah UPT Pamekasan
90.000.000.000,00 59.985.000.000,00 - 1,49985E+11
1 03 70 021 001 Jumlah dokumen
data jalan dalam
rangka
pembangunan/rekons
truksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 021 002 Panjang
pembangunan/rekons
truksi jalan (KM)
12,5 25,1 37,600 0
1 03 70 021 003 Jumlah dokumen
laporan
pembangunan /
rekonstruksi jalan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 022 Pembangunan dan
penggantian Jembatan
Wilayah UPT Pamekasan
- 5.000.000.000,00 - 5000000000
Program/ Kegiatan(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Program/ Kegiatan
(outcome) dan
Kegiatan (output)Target Rp Target Rp Target Rp
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2014)
2015 Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018KodeUnit Kerja OPD
Penanggungjawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra OPD2017 Tahun 2019
1 03 70 022 001 Panjang
pembangunan/Pengg
antian jembatan (M)
70 70 140,000 0
1 03 70 022 002 Jumlah dokumen
data jembatan dalam
rangka peningkatan/
pembangunan
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 022 003 Jumlah dokumen
laporan peningkatan/
pembangunan
jembatan
(DOKUMEN)
4 4 8,000 0
1 03 70 023 Rekonstruksi jalan dengan
Dana Alokasi Khusus
(DAK)
- - - 0
1 03 70 023 001 Panjang pelebaran
dan rekonstruksi jalan
(Km)
2 3 5,000 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
-
-
-
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 – 2019 | BAB VI - 85 -
BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPU Bina Marga
Provinsi Jawa Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai dalam lima tahun mendatang 2014 – 2019 sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa
Timur 2014 – 2019. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut ini.
DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | Renstra 2014 – 2019 | BAB VI - 86 -
TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA DPU BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD JAWATIMUR 2014 - 2019
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Meningkatkan kondisi pelayanan jalan provinsi di Jawa Timur
Meningkatkan jalan provinsi yang dapat dilalui kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman
Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi.
Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer (%)
56.870 59.014 61.259 63.610 66.074
Meningkatkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Potensial
Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial
Meningkatnya Penyelesaian Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial
Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan
44.55 48.65 52.95 57.45 62.17