Post on 27-Feb-2020
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Meningkatnya Kapasitas Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam
penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Persentase LKS dan PSKS yang berperan
aktif dalam penanganan PMKS
55,75 % 0 0 31,14 54,11 97,06
2. Meningkatnya kemampuan PMKS dalam
memenuhi kebutuhan dasar
Persentase PMKS yang meningkat
kemampuan dalam memenuhi
kebutuhan dasar
64,61 % 0 0,00 43,18 63,84 98,81
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAMREALISASI S.D. TRIWULAN
CAPAIAN KINERJA ESELON II
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019
NO. TARGET SATUAN KET%
CAPAIAN
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Terpenuhinya kebutuhan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pemenuhan kebutuhan
Administrasi Perkantoran100 % 26,8 53,8 78,3 99,9 100
2 Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur yang layak fungsi
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur yang layak fungsi
Sarana dan Prasarana Aparatur yang
Layak Fungsi100 % 7,5 81,7 92,3 99,8 100
3 Meningkatnya Dispilin ASN dan Administrasi
Kepegawaian dilingkungan Dinas
Perdagangan
Persentase Cakupan Layanan
Administrasi Kepegawaian 100 % 0 100 100 100 100
4 Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan
Tepat waktu
Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan
Kinerja dan Keuangan100 % 0 70 70 100 100
5 Tersusunnya Data Informasi Perangkat
Daerah
Persentase Ketersediaan Data Informasi
Perangkat Daerah 100 % 22,6 34,3 52 99,7 100
5 Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi di dukung Data
Bidang
Jumlah Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Bidang 100 % 0 28,3 76,1 99,9 100
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN
KET
CAPAIAN KINERJA ESELON III
SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019
%
CAPAIAN
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Tersusunnya laporan Prognosis Realisasi
Anggara
Jumlah Dokumen Laporan Prognosis
semester I dan II2 Laporan 0 1 0 2 100
2 Tersusunnya dokumen laporan
Keuangan akhir tahun
Tersusunnya dokumen laporan
keuangan akhir tahun1 Dokumen 0 0 0 1 100
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 TERSUSUNNYA LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA PD
JUMLAH DOKUMEN LKJiP
JUMLAH LAPORAN REALISASI
KEUANGAN PERBULAN
2 Laporan 0 1 2 2 100
2 TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN
DAN REALISASI KINERJA
JUMLAH DOKUMEN , RKA, DPA, RENJA,
RKAP DAN DPPA5 Dokumen 1 1 3 5 100
3 TERSUSUNNYA LAPORAN PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM
DAN KEGIATAN
JUMLAH LAPORAN PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN 1 Laporan 0 0 0 1 100
DINAS SOSIAL TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN %
CAPAIAN
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KETREALISASI S.D. TRIWULAN
TARGET SATUAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KASUBAG KEUANGAN DAN ASET
TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
KET
%
CAPAIAN
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Tersedianya Kebutuhan Administrasi
Surat Menyurat
Jumlah surat yang diproses/ diagenda897 Lembar 240 480 640 935 104,24
2 Tersedianya Kebutuhan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang dibayarkan
100 % 25 50 75 100 100
4 Tersedianya Bahan Pembersih dan
Jumlah Tenaga Kebersihan
Jumlah bahan pembersih & Jumlah
Petugas Kebersihan 100 % 54,6 69,7 84,8 99,9 100
5 Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis ATK yang dipergunakan100 % 50 100 100 100 100
6 Tersedianya Barang cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggadaan100 % 58,2 100 100 100 100
8 Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan peraturan
perundang-undangan 100 % 25 50 75 100 100
9 Tersedianya Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman 100 % 25 50 75 100 100
10 Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar
Dan Dalam Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Luar &
Dalam Daerah100 % 25 50 75 100 100
12 Tersedianya Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang diadakan 1 Paket 0 1 1 1 100
13 Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor
yang diadakan1 Paket 0 1 1 1 100
14 Tersedianya Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan R2 dan R4 yang
dipelihara24 Unit 0 1 1 24 100
%
CAPAIANSATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVKEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS SOSIAL TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 Tersedianya Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
yang dipelihara100 % 0 50 100 100 100
18 Terfasilitasinya ASN yang Purna Tugas Presentase usulan purna tugas yang
diajukan tepat waktu 1 Orang 0 0 1 1 100
19 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Jumlah Aparatur yang mengikuti
Diklat Formal1 Orang 0 1 1 1 100
20 Terlaksananya Pembinaan dan
Pemantauan Kerja Aparatur
Presentase penyelesaian dokumen
Anjab, Evjab , SOP dan SKJ 4 Laporan 0 0 2 4 100
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Persentase PSKS yang
diberdayakan dalam
penyelenggaraan kesejahteraan
sosial
64,04 % 0 0 48 64,04 100,00
Persentase Penanganan Fakir Miskin dan
KAT
33,3 % 0 0,00 0,00 20 60,06
KET
1,1Meningkatnya pelayanan Pemberdayaan
Kelembagaan Sosial
Persentase Panti Asuhan/Panti
Jompo yang mandiri
1,10
%
CAPAIAN
NO. SASARAN PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN
1,1 % 0 0
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
CAPAIAN KINERJA ESELON III
DINAS SOSIAL TAHUN 2019
100,00
SASARAN PROGRAMNO.
INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN %
CAPAIANKET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah rumah singgah KAT yang 1 Unit 0 0 0 1 100
dibangun
2 Terlaksananya pendataan, pembinaan dan Jumlah KT, TKSK dan KAT yang 337 KT 0 0 0 337 100
pengendalian Bidang Pemberdayaan Sosial mendapatkan pembinaan 23 TKSK 23 23 23 23 100
15 Jiwa 0 0 0 15 100
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Terlaksananya kegiatan peringatan hari Jumlah fasilitasi kegiatan hari 4 Lokasi 0 0 0 4 100
pahlawan dan penyerahan bingkisan pahlawan
Jumlah Keluarga Pahlawan yang 65 Keluarga 0 0 0 65 100
mendapatkan bingkisan
%
CAPAIAN
%
CAPAIANINDIKATOR PROGRAM
REALISASI S.D. TRIWULAN
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAMREALISASI S.D. TRIWULAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PERORANGAN KELUARGA DAN KAT
TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM
KET
TARGET SATUAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI
DINAS SOSIAL TAHUN 2019
TARGET SATUAN
KET
Tersedianya sarana dan prasarana
pendukung usaha bagi keluarga miskin
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Jumlah jenis bantuan yang diberikan 16 Jenis 0 0 5 11 68,75
dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial kepada PSKS
Jumlah data tenaga TKSK dan LK3 yang 23 TKSK 23 23 23 23 100
berperan dalam peningkatan PSKS 8 Orang 0 0 0 8 100
Jumlah Karang Taruna yang berprestasi 3 KT 3 3 100
Jumlah tenaga Pendamping LK3 dan 31 Orang 23 23 23 31 100
TKSK yang berperan aktif dalam
peningkatan PSKS
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.
%
CAPAIAN
%
CAPAIAN
INDIKATOR PROGRAMREALISASI S.D. TRIWULAN
0 15 57,14 95,99
KET
DINAS SOSIAL TAHUN 2019
Meningkatnya penanganan Fakir miskin, rehabilitasi
sosial, perlindungan dan jaminan sosial
Persentase Fakir Miskin dan KAT yang tertangani 59,53 % 0
TARGET SATUANNO. SASARAN PROGRAM
CAPAIAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN FAKIR MISKIN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL, KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN PENERTIBAN
IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DINAS SOSIAL TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN
KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2
Jumlah kelompok dan kepala keluaarga fakir
miskin yang mendapatkan bantuan stimulan109 Klp 0 0 56 107 98,17
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
Jumlah PMKS yang mengikuti pelatihan
keterampilan54 Orang 0 0 0 0 0
Jumlah PMKS yang berhasil dalam pelatihan
keterampilan54 Orang 0 0 0 0 0
%
CAPAIAN
%
CAPAIAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS
DINAS SOSIAL TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN
KET
10,00 10,00
Terlaksananya fasilitasi manajemen usaha bagi
Kelompok keluarga miskinJumlah jenis bantuan stimulan bagi fakir miskin 20 Jenis 0 0
Tersedianya PMKS yang memiliki
keterampilan
Sumber dana
DBH yang tidak
dapat
dipertanggung
jawabkan
13 18 90
Tersedianya tenaga pendamping
KUBE di 13 KecamatanJumlah pendamping KUBE 13
Pendamping
KUBE
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
DINAS SOSIAL TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN
KET
13,00 13,00 100,00
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Jumlah PMKS penerima bantuan yang
mendapatkan pembinaan 175 Orang 0 0 0 0 0
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Persentase pemberian bantuan
pada korban bencana tepat
waktu
100 % 25 50 75 100,00 100,00
Persentase KPM-PKH yang
meningkat kualitas hidupnya
13 % 2 3,00 5,00 11 84,62
%
CAPAIAN
%
CAPAIAN
CAPAIAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAMREALISASI S.D. TRIWULAN
KET
Meningkatnya penanganan rehabilitasi
sosial, perlindungan dan Jaminan Sosial
Persentase korban bencana yang
terpenuhi sebagian kebutuhan
100 % 25 50 75 100,00 100,00
TARGET SATUAN
Terlaksananya Verifikasi dan Validasi BDT,
penyaluran, pembinaan dan pengendalian
terhadap kelompok penerima bantuan
Jumlah PMKS yang masuk dalam data BDT
sebagai penerima bantuan pangan non tunai
(BPNT)/RASTRA
19.536 KPM 0 0 19536 19536 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PENYALURAN BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGUNGAN SOSIAL
DINAS SOSIAL TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN
KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 cakupan penanganan bencana sosial 3 Lokasi 0 2 4 10 333,33
yang tertangani
Jumlah jenis logistik bencana sosial 12 Jenis 0 12 12 12 100
yang diberikan
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Terlaksananya pendampingan Keluarga Jumlah Pendamping yang berperan 50 Orang 50 50 50 50 100
aktif terhadap penyaluran bantuan
PKH
Jumlah KPM-PKH yang mendapatkan 10.051 KPM 15869 15443 15132 14826 147,51
Pembinaan
2 Terlaksananya pendataan, pembinaan dan Jumlah dokumen yang dihasilkan 4 Laporan 1 2 3 4 100
pengendalian bidang perlindungan dan dalam pendataan, pembinaan dan
jaminan sosial pengendalian perlindungan dan
jaminan sosial
%
CAPAIAN
%
CAPAIAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL
DINAS SOSIAL TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN
KET
KEPALA SEKSI JAMINAN SOSIAL DAN KELUARGA
DINAS SOSIAL TAHUN 2019
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
Terlaksananya penanganan korban bencana
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN
KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 cakupan penanganan bencana alam 3 Lokasi 2 2 4 4 133,33
yang tertangani
Jumlah jenis logistik bencana alam 12 Jenis 12 12 12 12 100
yang diberikan
2 Terlaksananya penanganan kasus bencana Jumlah TAGANA yang ikut dalam 75 Orang 25 25 25 25 33,333
yang emergency Pengerahan bencana
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Persentase PSK/narapidana,
narkoba dan penyakit sosial
lainnya yang mengalami
perubahan perilaku
11,19 % 0 0 0 11,11 99,30
Persentase penanganan rehabilitasi
sosial bagi LANSIA dan Penyandang
Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan
dan pemberdayakan
56,65 % 0 0,00 0,00 51 90,03
%
CAPAIAN
SATUAN
3,95
CAPAIAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAMREALISASI S.D. TRIWULAN
TARGET%
CAPAIANKET
Meningkatnya penanganan Korban Bencana
dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Persentase anak terlantar yang
mengalami perubahan perilaku
4,14 % 0 0 0 95,35
Terlaksananya penanganan korban bencana
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM
DINAS SOSIAL TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN
KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah peserta yang mengikuti 75 Orang 0 0 75 75 100
peringatan hari lansia
I II III IV
1 Terlaksananya pendataan, pembinaan Jumlah dokumen terkait pelayanan 4 Dok 1 2 3 4 100
dan pengendalian rehabilitasi sosial. rehabilitasi sosial
2 Tersedianya sumberdaya manusia eks Jumlah eks penyandang penyakit 25 Orang 0 0 0 0 0
penyandang penyakit sosial yang handal sosial yang mendapatkan pendidikan
dan pelatihan keterampilan berusaha
%
CAPAIAN
Terlaksananya Peningkatan kualitas
pelayanan LANSIA dan anak
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANSIA
DINAS SOSIAL TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN
KET
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANSIA
DINAS SOSIAL TAHUN 2019
%
CAPAIAN
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN
KET
I II III IV
1 Jumlah Anak SLB yang Mendapatkan 47 Orang 47 47 47 47 100
MakananTambahan
Jumlah penyandang cacat dan 10 Orang 0 0 0 5 50
penyakit kejiwaan yang terdata
Jumlah tenaga Pengasuh SDLB 3 Orang 3 3 3 3 100
Jumlah bantuan yang diberikan bagi 15 Jenis 15 15 15 15 100
penyandang disabilitas (anak SLB)
%
CAPAIAN
Tersedianya fasilitas pendukung
penyandang disabilitas fisik, mental,
intelektual dan sensorik
KEPALA SEKSI PELAYANAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS
DINAS SOSIAL TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN
KET
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 1.150 Lembar 575 575 575 50
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 Rekening 4 4 4 4 100
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Orang 3 3 3 3 100
Penyediaan alat tulis kantor 10 Jenis 10 10 10 100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 57.330 Lembar - 24.102 24.102 57.330 100
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Jenis - 7 7 10 100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 Terbitan 3 3 3 3 100
Penyediaan makanan dan minuman 1.230 Dos - 410 410 1.230 100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Kali 2 4 9 12 100
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 197 Kali 15 53 131 197 100
Penyediaan jasa administrasi perkantoran 13 Orang 13 13 13 13 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 8 Jenis - - - 8 100
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Paket - - - 1 100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24 Unit - - - 24 100
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 21 Unit - - - 21 100
3 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
Pemulangan pegawai yang pensiun 1 Orang - - 1 1 100
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 1 Orang - - 1 1 100
Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 5 Dokumen - 2 4 5 100
5 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 2 Dokumen 1 1 2 2 100
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 Dokumen - - 1 1 100
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen - - - - -
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 6 Dokumen 2 3 4 6 100
6 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa 1 Dokumen - - 1 1 100
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TA. 2019
CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
CAPAIAN
AKHIR
REALISASI S.D. TRIWULANNO PROGRAM KEGIATAN TARGET SATUAN
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CAPAIAN
AKHIR
REALISASI S.D. TRIWULANNO PROGRAM KEGIATAN TARGET SATUAN
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 2 Laporan - 1 1 1 50
7 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan 13 Orang 10 10 13 13 100
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pendamping sosial
(PMKS) Lainnya Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 107 Klp - - 13 105 98
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga 1 Unit - - - - -
miskin
Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan 20 Orang - - - - -
sosial
Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian Penanganan Fakir Miskin 2 Laporan - - - 2 100
8 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak 35 Orang - - - - -
terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi 20 Orang - 8 10 15 75
korban bencana
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi 47 Anak 47 47 47 47 100
kesejahteraan sosial bagi PMKS 50 Lansia - - 65 65 130
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap 2 Kasus - 1 1 2 100
cepat darurat dan kejadian luar biasa
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 3 Lokasi 1 3 3 100
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 2 Lokasi 1 2 2 100
Pendampingan Keluarga Harapan 10.051 KPM-PKH 10.051 10.051 10.051 100
Pendataan, Pembinaan dan Pengkajian Pelaksanaan Rehabilitasi 2 Dokumen - 1 1 2 100
Sosial
Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Perlindungan 2 Dokumen - 1 1 2 100
dan Jaminan Sosial
9 Program pembinaan anak terlantar
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 35 Orang - - 15 15 43
10 Program pembinaan para penyandang cacat dan
trauma Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan 50 Orang - - 50 100 200
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 4 Unit - - 4 4 100
11 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 2 Panti - - 2 2 100
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CAPAIAN
AKHIR
REALISASI S.D. TRIWULANNO PROGRAM KEGIATAN TARGET SATUAN
12 Program pembinaan eks penyandang penyakit
sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks 20 Orang - - - - -
penyakit sosial lainnya) penyandang penyakit sosial
Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang 20 Orang - - 20 20 100
penyakit sosial
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 20 Orang - - 20 20 100
13 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 23 KT - - - 23 100
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 8 Jenis - - 5 8 100
32 Orang 23 23 23 32 100
Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pemberdayaan 23 KT - - 23 23 100
Sosial 23 TKSK 23 23 23 23 100
Peringatan Hari Pahlawan dan Penyerahan Bingkisan 3 Kegiatan - - - 3 100
50 Keluarga - - - 65 130
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 6.600.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 50
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 51.000.000 8.893.793 16.791.174 18.812.540 18.812.540 37
Penyediaan jasa kebersihan kantor 68.774.768 13.500.000 29.887.384 43.387.384 43.387.384 63
Penyediaan alat tulis kantor 44.000.000 - 22.000.000 22.000.000 22.000.000 50
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.582.000 - 9.641.125 9.641.125 9.641.125 41
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 19.540.840 - 9.770.420 9.770.420 9.770.420 50
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000 - 1.500.000 1.500.000 1.500.000 50
Penyediaan makanan dan minuman 61.500.000 - 20.000.000 20.000.000 20.000.000 33
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 156.000.000 - 47.798.880 98.694.113 98.694.113 63
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 157.737.300 9.694.000 55.885.000 110.043.000 110.043.000 70
Penyediaan jasa administrasi perkantoran 216.000.000 54.000.000 88.500.000 142.500.000 142.500.000 66
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 106.352.500 - - - - -
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 44.000.000 - - - - -
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 70.810.000 - - - - -
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7.500.000 - - - - -
3 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
Pemulangan pegawai yang pensiun 5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000 100
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 8.316.000 - - 8.316.000 8.316.000 100
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 74.490.000 - 13.785.500 28.933.000 28.933.000 39
5 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 16.776.000 - 5.167.500 8.653.000 8.653.000 52
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 15.505.000 - - 7.750.000 7.750.000 50
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 24.610.000 - - - - -
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 218.726.000 - 15.740.500 24.062.800 24.062.800 11
6 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa 2.575.000 - - - - -
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 89.065.000 - - - - -
7 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan 39.000.000 - 11.500.000 13.000.000 13.000.000 33
pendamping sosial
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 1.912.139.800 3.500.000 4.834.900 10.169.800 10.169.800 1
CAPAIAN
AKHIR
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TA. 2019
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI S.D. TRIWULAN
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CAPAIAN
AKHIRNO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI S.D. TRIWULAN
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga 212.550.000 6.550.000 11.595.000 12.545.000 12.545.000 6
miskin
Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan 21.223.000 - - - - -
sosial
Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian Penanganan Fakir Miskin 52.179.000 3.430.000 17.173.000 32.567.000 32.567.000 62
8 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak 48.259.000 - - 7.500.000 7.500.000 16
terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi 23.400.000 - 14.900.000 15.900.000 15.900.000 68
korban bencana
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi 800.900.000 - 195.865.400 504.218.800 504.218.800 63
kesejahteraan sosial bagi PMKS
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap 119.800.000 - 47.778.400 69.123.400 69.123.400 58
cepat darurat dan kejadian luar biasa
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 111.645.000 - 3.170.200 105.469.030 105.469.030 94
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 111.645.000 - 2.009.200 105.715.930 105.715.930 95
Pendampingan Keluarga Harapan 1.632.391.650 - 586.115.250 939.663.250 939.663.250 58
Pendataan, Pembinaan dan Pengkajian Pelaksanaan Rehabilitasi 37.919.000 - 12.143.900 34.234.500 34.234.500 90
Sosial
Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Perlindungan 47.145.000 - 8.270.900 23.546.900 23.546.900 50
dan Jaminan Sosial
8 Program pembinaan anak terlantar
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 14.709.000 - - - - -
9 Program pembinaan para penyandang cacat dan
trauma Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan 27.858.700 - 1.558.700 1.558.700 6
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 43.300.000 - 6.400.000 9.400.000 9.400.000 22
10 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 26.725.000 - - - - -
11 Program pembinaan eks penyandang penyakit
sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks 16.699.000 - - - - -
penyakit sosial lainnya) penyandang penyakit sosial
Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang 14.330.000 - - 1.380.000 1.380.000 10
penyakit sosial
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 17.300.000 - - - - -
12 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 13.200.000 - 5.699.700 12.487.700 12.487.700 95
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 2.998.612.500 - 89.873.800 148.495.800 148.495.800 5
Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pemberdayaan 45.647.200 - 12.252.600 35.016.900 35.016.900 77
Sosial
Peringatan Hari Pahlawan dan Penyerahan Bingkisan 134.000.000 - - - - -
10.014.038.258 99.567.793 1.369.349.733 2.644.356.092 2.644.356.092