Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PERHUBUNGAN 7.288.000.000 6.922.000.000 6.922.000.000 6.922.000.000
2.340.500.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Meningkatkan
pemerataan
infrastruktur
wilayah
Peningkatan
Pengelolaan Lalu Lintas
Program Pengelolaan
Lalu Lintas
Persentase ruas jalan yang didukung
perlengkapan jalan yang memadai
2.627.027.500 1.940.500.000 1.050.000.000 1.120.000.000 1.095.000.000 7.832.527.500
Kegiatan Pemeliharaan
Traffic Light dan
Flasser
Terpeliharanya traffic light dan flasser 53 155.583.000 50 130.000.000 50 140.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000 253 725.583.000
Kegiatan Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan
Terpeliharanya perlengkapan jalan 12 122.430.000 12 100.000.000 12 110.000.000 12 120.000.000 12 120.000.000 60 572.430.000
Kegiatan Pengadaan
SIM Perhubungan
Tersedianya SIM Perhubungan 1 192.110.000 0 - 0 0 - 0 - 1 192.110.000
Kegiatan Pemilihan
Pelajar Pelopor
Keselamatan LLAJ
Terselenggaranya kegiatan pemilihan
Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ
50 22.225.000 50 25.000.000 50 30.000.000 50 50.000.000 50 30.000.000 250 157.225.000
Kegiatan Pengamanan
Lalu Lintas
Terlaksananya pengamanan lalu lintas 100 260.120.000 100 370.000.000 100 330.000.000 100 340.000.000 100 340.000.000 500 1.640.120.000
Kegiatan Fasilitasi
Analisis Dampak Lalu
Lintas (Andalalin)
Terfasilitasinya Penyelenggaraan
Andalalin di Wilayah Kabupaten
Temanggung
12 4.015.000 15 5.500.000 18 10.000.000 21 10.000.000 24 10.000.000 90 39.515.000
Pengadaan Rambu
Lalu Lintas
Tersedianya Rambu Lalu Lintas 150 147.530.000 50 50.000.000 55 60.000.000 60 80.000.000 50 50.000.000 365 412.530.000
Tersedianya rambu lalu lintas (M
Kec.Kedu)
25.000.000
Pengadaan Marka
Jalan
Tersedianya Marka Jalan 600 193.730.000 500 150.000.000 550 165.000.000 600 180.000.000 650 200.000.000 2900 888.730.000
Pengadaan Guard Rail Tersedianya Guardrail 400 446.580.500 0 80.000.000 0 0 - 0 - 400 526.580.500
Pengadaan Cermin
Tikungan
Tersedianya Cermin Tikungan 25 136.606.000 5 25.000.000 5 30.000.000 5 50.000.000 0 - 40 241.606.000
Pengadaan Delineator Tersedianya Delineator 100 59.498.500 0 50.000.000 0 0 - 0 - 100 109.498.500
Pengadaan Traffic
Light
Tersedianya Traffic Light 3 597.634.500 0 - 0 0 - 0 - 3 597.634.500
Pengadaan Flaser Tersedianya Flaser 6 239.270.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 10 514.270.000
Tersedianya flaser Jl.Tentara Genie
pelajar Depan Ponpes Miftakhur
Rosidin Cekelan Madureso
Temanggung (Musrenbang
Kec.Temanggung)
1 50.000.000
Pengadaan Paku
Marka
Tersedianya Paku marka 1 - 0 - 1 -
Pengadaan Barier /
Barikade
Tersedianya barier / barikade 23 49.695.000 0 - 30 55.000.000 0 - 30 60.000.000 83 164.695.000
Pengadaan ZoSS Tersedianya Zona Selamat Sekolah (
ZoSS)
0 - 6 750.000.000 0 0 - 0 - 6 750.000.000
Pengadaan Traffic
Cone
Tersedianya Traffic Cone 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 -
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra Perangkat
daerah
Tabel. 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung
Kabupaten Temanggung
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab
LokasiTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra Perangkat
daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab
LokasiTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Pengadaan Kendaraan
Sky Lift Truk
Tersedianya Kendaraan Sky Lift Truk 0 - 1 - 0 0 - 0 - 1 -
Penunjang DAK
Perhubungan
Tersedianya Penunjang DAK
Perhubungan
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 -
Pemeliharaan SIM
Perhubungan
Terpeliharanya SIM Perhubungan 0 - 1 30.000.000 1 40.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4 170.000.000
Updating Data
Perlengkapan Jalan
Terlaksananya surve dan monitoring
perlengkapan jalan
0 - 20 50.000.000 20 25.000.000 20 30.000.000 20 25.000.000 80 130.000.000
Peningkatan
Pengelolaan parkir
Program Pengelolaan
Perparkiran
Persentase potensi titik parkir yang
tertangani
223.898.000 400.000.000 450.000.000 380.000.000 405.000.000 1.858.898.000
Kegiatan Penataan
Perparkiran
Terlaksananya penataan perparkiran di
Kab Temanggung
12 223.898.000 12 250.000.000 12 275.000.000 12 300.000.000 12 320.000.000 60 1.368.898.000
Kegiatan Penyusunan
Kajian Potensi Parkir di
Temanggung
Terlaksananya kajian potensi parkir di
Temanggung
0 - 0 80.000.000 1 100.000.000 0 - 0 - 1 180.000.000
Pengadaan Kendaraan
Operasional
Penertiban Parkir (roda
4)
Tersedianya Kendaraan Operasional
Penertiban Parkir
0 - 0 - 0 0 0 - 0 -
Pengadaan Mobil
Derek
Tersedianya Mobil Derek 0 - 1 0 0 - 0 - 1 -
Pengadaan Papan
Informasi Parkir
Tersedianya Papan Informasi Parkir 0 - 25 50.000.000 25 50.000.000 25 50.000.000 25 50.000.000 100 200.000.000
Peningkatan
Pelayanan Perparkiran
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Perparkiran
0 - 12 20.000.000 12 25.000.000 12 30.000.000 12 35.000.000 48 110.000.000
Penyusunan Raperbup
Perparkiran
Tersusunnya Raperbup Perparkiran 0 - 1 - 1 -
Peningkatan Kelayakan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Program Peningkatan
Kelayakan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Prosentase kendaraan Bermotor yang
laik jalan
1.607.074.960 925.500.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 4.632.574.960
Kegiatan Rehabilitasi /
Pemeliharaan Saranan
Alat Pengujian
Kendaran Bermotor
Terlaksananya Rehabilitasi /
Pemeliharaan Saranan Alat Pengujian
Kendaran Bermotor
12 878.300.000 12 800.000.000 12 597.000.000 12 597.000.000 12 597.000.000 60 3.469.300.000
Kegiatan Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Prasaranan Balai
Pengujian Kendaraan
Bermotor
Terlaksananya Rehabilitasi/
Pemeliharaan Prasaranan Balai
Pengujian Kendaraan Bermotor
2 75.466.000 2 80.000.000 2 80.000.000 2 80.000.000 2 80.000.000 10 395.466.000
Kegiatan Operasi Laik
Jalan
Terlaksananya operasi laik jalan 24 5.340.000 12 7.500.000 12 8.000.000 12 8.000.000 12 8.000.000 180 36.840.000
Kegiatan Penataan
Perbengkelan
Terlaksananya kegiatan Penataan
bengkel umum di Kab.Temanggung
12 9.435.760 12 13.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 60 67.435.760
Sosialisasi Perda
Perbengkelan
Terlaksananya Sosialisasi Perda
Perbengkelan
68 14.958.200 0 - 0 - 0 - 0 - 68 14.958.200
Pengadaan Alat
Pengujian Kendaraan
Bermotor
Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan
Bermotor
2 623.575.000 0 - 0 - 0 - 0 - 2 623.575.000
42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra Perangkat
daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab
LokasiTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Pembangunan
Halaman PKB
Terbangunnya Halaman PKB dan
Gudang
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Penyusunan Perda
Perbengkelan
Tersusunnya Perda Perbengkelan 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Penyuluhan Laik Jalan
Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Penyuluhan Laik Jalan
Kendaraan Bermotor
0 - 100 25.000.000 100 - 100 100 400 25.000.000
Peningkatan pelayanan
angkutanProgram Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Prosentase Angkutan Umum yang
Melayani Wilayah Yg Tersedia
Jaringan Jalan
9.521.790.500 4.022.000.000 4.722.000.000 4.722.000.000 4.722.000.000 27.709.790.500
Kegiatan Penyuluhan
bagi para sopir / juru
mudi untuk
peningkatan
keselamatam LL
Terselenggaranya penyuluhan bagi para
spopir/juru mudi untuk keselamatan LL
50 19.870.000 50 25.000.000 50 25.000.000 50 25.000.000 50 30.000.000 250 124.870.000
Kegiatan Monitoring
Pelaksanaan
Pelayanan Angkutan
Terlaksananya monitoring pelaksanaan
pelayanan angkutan
12 18.336.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 60 98.336.000
Kegiatan Pemilihan
Awak Kendaran Umum
Teladan (Abdi Yasa
Teladan)
Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Awak
Kendaran Umum Teladan (Abdi Yasa
Teladan)
50 47.942.000 50 48.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 250 245.942.000
Kegiatan Operasional
Bus Sekolah
Terlaksananya Kegiatan Operasional Bus
Sekolah
12 393.996.000 12 400.000.000 12 400.000.000 12 440.000.000 12 411.000.000 60 2.044.996.000
Kegiatan Operasi
Penertiban Angkutan
Umum
Terlaksananya Operasi Penertiban
Angkutan Umum
24 23.310.000 30 25.000.000 36 25.000.000 42 35.000.000 48 40.000.000 180 148.310.000
Rehabilitasi/Pemelihar
aan Terminal
Pelabuhan
Terpeliharanya Terminal Tipe C di
Kabupaten Temanggung
7 83.880.000 7 160.000.000 7 100.000.000 7 100.000.000 7 110.000.000 35 553.880.000
Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Terminal
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Terminal Tipe C Di Kab Tmg
12 247.524.000 12 270.000.000 12 256.000.000 12 256.000.000 12 260.000.000 60 1.289.524.000
Pavingisasi subterminal
Pasar Gemawang (M)
Terlaksananya pavingisasi subterminal
Pasar Gemawang
1 146.932.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 146.932.500
Kegiatan Rehabilitasi
/Pemeliharaan Halte
Terlaksananya Rehab/pemeliharaan
halte
8 40.000.000 8 45.000.000 8 45.000.000 8 45.000.000 8 50.000.000 40 225.000.000
Renovasi Terminal
Tipe C Candiroto (
Bankeu)
terlaksananya renovasi terminal Tipe c
Candiroto
1 6.000.000.000 - 1 6.000.000.000
Kegiatan Perencanaan
Penetapan Jalur
Angkutan Baru
Terlaksananya Kegiatan Perencanaan
Penetapan Jalur Angkutan Baru
0 - 0 - 1 50.000.000 0 - 0 - 1 50.000.000
Pembangunan Gedung
Terminal
Terbangunnya Terminal Tipe C desa
Jambon
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 -
Pengadaan Halte Terbangunnya Halte Di ruas jalan
Wilayah Kab. Temanggung yang dilalui
angkutan umum
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Penyusunan DED
Pembangunan
Terminal Ngadirejo
Tersusunnya DED Pembangunan
Terminal Ngadirejo
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Penyusunan DED
Terminal Tipe C Pingit
Tersusunnya DED Terminal Tipe C Pingit 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra Perangkat
daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab
LokasiTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Pemeliharaan SIM
Angkutan
Terpeliharanya SIM Angkutan 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Fasilitasi Bantuan
Keuangan ( Bankeu)
Tersedianyan fasilitasi bantuan keuangan 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Pembangunan
Terminal Ngadirejo (
Lanjutan)
Terlaksananya pembangunan lanjutan
Terminal Ngadirejo
1 2.500.000.000 - 1 2.500.000.000
Pembangunan Sarana
Keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan
Jalan
Terbangunnya Rest Area Sugih Waras
Bejen ( M)
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Fasilitasi Mudik Gratis Terlaksananya fasilitasi mudik gratis
angkutan lebaran
0 - 1 29.000.000 1 29.000.000 1 29.000.000 1 29.000.000 116.000.000
Pembangunan
Terminal (Bankeu)
Terlaksananya Pembangunan Terminal
(Bankeu)
0 - 1 3.000.000.000 0 3.722.000.000 0 3.722.000.000 0 3.722.000.000 0 14.166.000.000
PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH 2.824.500.000 1.060.500.000 1.160.500.000 1.060.500.000
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Terlaksananya Perencanaan
Pembangunan Daerah
5.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 32.000.000
Keg. Penyusunan
dokumen perencanaan
dan pelaporan
perangkat daerah
Terlaksananya Penyusunan
Perencanaan dan Pelaporan PD
20 5.000.000 20 6.000.000 20 7.000.000 20 7.000.000 20 7.000.000 100 32.000.000
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
742.440.000 716.500.000 716.500.000 716.500.000 716.500.000 3.608.440.000
penyedia jasa
komunikasi
sumberdaya air dan
listrik
terbayaranya Rek, listrik,air,telepon dan
internet
12 50.000.000 12 55.000.000 12 55.000.000 12 55.000.000 12 55.000.000 60 270.000.000
penyediaan jasa
kebersihan kantor
tersedianya perlengkapa kebrsihan
kantor
12 62.600.000 12 70.000.000 12 70.000.000 12 70.000.000 12 70.000.000 60 342.600.000
penyediaan alat tulis
kantor
tersedianya ATK 12 15.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 60 135.000.000
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
tersedianya barang cetakan dan foto
copy
12 170.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 60 570.000.000
penyediaan
komponenen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
tersedianya alat listrik bolam lampu
penerangan
12 5.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 60 29.000.000
penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
tersediaanya bahan bacaan koran 12 2.640.000 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 60 14.640.000
penyediaan bahan
logistik kantor
tersedianya obat PPPK,plat uji dan
kelengkapan
12 117.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 60 237.000.000
penyediaan makanan
dan minuman
tersedianya makan minum rapat, tamu
dan harian pegawai
12 79.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 60 399.000.000
rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
terlaksananya perjalanan dinas luar
daerah
12 80.000.000 12 70.000.000 12 70.000.000 12 70.000.000 12 70.000.000 60 360.000.000
rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke
dalam daerah
terlaksananya perjalanan dinas dalam
daerah
12 3.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 60 43.000.000
42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra Perangkat
daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab
LokasiTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
jasa pelayanan kantor Terbayarnya tenaga PTT dan Suporting
Staf dengan rincian
12 133.200.000 12 175.000.000 12 175.000.000 12 175.000.000 12 175.000.000 60 833.200.000
Penyediaan jasa
pengamanan kantor
SS Tenaga Satpam 0 - 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 48 240.000.000
Rakorwil Perhubungan
Se Eks Kedu, HUT
Perhubungan Nasional
dan Temanggung Fair
2019
Terlaksananya Rakorwil Perhubungan
Se Eks Kedu, HUT Perhubungan
Nasional dan Temanggung Fair 2019
3 25.000.000 3 27.500.000 3 27.500.000 3 27.500.000 3 27.500.000 15 135.000.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
336.500.000 2.002.000.000 337.000.000 337.000.000 337.000.000 3.349.500.000
Pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan bermotor roda 2 2 37.500.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 5 112.500.000
Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Perlengkapan Kantor 1 10.000.000 1 15.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 5 55.000.000
Pengadaan Peralatan
Kantor
Tersedianya Peralatan Kantor 7 75.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 27 275.000.000
Pengadaan Mebelair Tersedianya mebelair 10 30.000.000 11 60.000.000 12 30.000.000 13 30.000.000 14 30.000.000 60 180.000.000
Pengadaan Garasi Bus Tersedianya garasi untuk bus sekolah 0 0 - 0 - 0 - 0 -
Pemeliharaan Rutin
Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya servis dan penggantian
suku cadang , pembelian BBM,
Pembayaran STNK
20 122.000.000 22 127.000.000 24 122.000.000 26 122.000.000 28 122.000.000 120 615.000.000
Pemeliharaan Rutin
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Terlaksananya servis dan penggantian
suku cadang komputer, printer,mesin
ketik, mebelair
12 12.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 60 112.000.000
Rehabilitasi sedang
/berat Gedung Kantor
Terlaksananya pengecatan dan
perbaikan gedung kantor
12 50.000.000 12 75.000.000 12 75.000.000 12 75.000.000 12 75.000.000 60 350.000.000
Pembangunan sarana
dan prasarana
pendukung gedung
kantor
Terbangunnya pagar keliling dan jalan
masuk
0 150.000.000 0 - 0 - 0 - 0 150.000.000
DED Rehab Gedung
Kantor dan
Penambahan Ruang
Tersusunnya DED Gedung Kantor dan
Penambahan Ruang
- 0 0 - 0 - 0 - 0 -
Pembangunan Gedung
kantor
Terlaksananya rehabilitasi dan
penambahan ruang (Pembangunan
Ruang Pelayanan Terpadu )Hasil
Paparan Bupati Tgl.09/01/2019
1 1.500.000.000 0 - 0 - 0 - 1 1.500.000.000
Rehab Gedung kantor
dan penambahan
ruang
Terlaksananyan rehabilitasi dan
penambahan ruang
0 - 0 - 0 - - - 0 -
Pelebaran Jalan Masuk
dan Pembangunan
Pos Satpam
Terlaksananya Pelebaran Jalan Masuk
dan Pembangunan Pos Satpam
0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Pengadaan Kendaraan
Operasional Roda 4
Tersedianya kendaraan operasional roda
4
0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 -
42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra Perangkat
daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab
LokasiTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Rehab Jalan Masuk
dan Pagar Keliling
Kantor Dishub
Terbangunya pagar keliling dan Jalan
Masuk
1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 -
Pembanguan Halaman
Parkir PKB dan Jalan
Masuk
Terbangunya Halaman Parkir PKB dan
Jalan Masuk
0 0 - 0 - 0 - 0 -
Rehabilitasi sedang
/berat rumah gedung
kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin
Berkala Peralatan Gedung kantor
0 0 -
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Progran Peningkatan
Disiplin Aparatur
Terwujudnya Peningkatan
Peningkatan Disiplin Pegawai
- 100.000.000 100.000.000 - 200.000.000
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas harian
Pegawai, PTT, Dan Suporting Staf
0 - 100 100.000.000 0 100 100.000.000 0 - 200 200.000.000
Peningkatan Kapasitas PegawaiTerselenggaranya Kegiatan Outbond
Guna Peningkatan Kapasitas Pegawai
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 -
15.063.730.960 10.112.500.000 7.982.500.000 8.082.500.000 7.982.500.000 49.223.730.960
Menyetujui : 1. Sekretaris Drs. KADARYONO ………………………………… Temanggung, 3 Desember 2018
NIP. 19620818 198503 1 013
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
2. Kepala Bidang Lalu intas dan Parkir CAHYONO EKO SAMBODO, S.Sos ………………………………… KABUPATEN TEMANGGUNG
NIP. 19691021 199009 1 002
3. Kepala Bidang Angkutan dan Terminal NUR EDI YUNIANTO, S. Sos …………………………………
NIP. 19610626 198607 1 001
4. Kepala Bidang Tehnik Sarana dan Prasarana CHAIRIL MACHFUDZ, SH ………………………………… Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM
NIP. 19620125 198803 1 004 Pembina Utama Muda
NIP. 19680119 199311 1 001
42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023
1.500.000.000
#REF!
126.000.000
115.200.000
10.800.000
42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023
1.858.898.000
4.632.574.960
319.000.000
42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023
4.722.000.000
#REF!
42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023
Bankeu
3.608.440.000
42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023
5.000.000 1.000.000
3.349.500.000
42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023
200.000.000
42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023
Top Related