Tabel. 6.1....Tersedianya Traffic Light 3 597.634.500 0 - 0 0 - 0 - 3 597.634.500 Pengadaan Flaser...

12
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) PERHUBUNGAN 7.288.000.000 6.922.000.000 6.922.000.000 6.922.000.000 2.340.500.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas Program Pengelolaan Lalu Lintas Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai 2.627.027.500 1.940.500.000 1.050.000.000 1.120.000.000 1.095.000.000 7.832.527.500 Kegiatan Pemeliharaan Traffic Light dan Flasser Terpeliharanya traffic light dan flasser 53 155.583.000 50 130.000.000 50 140.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000 253 725.583.000 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Terpeliharanya perlengkapan jalan 12 122.430.000 12 100.000.000 12 110.000.000 12 120.000.000 12 120.000.000 60 572.430.000 Kegiatan Pengadaan SIM Perhubungan Tersedianya SIM Perhubungan 1 192.110.000 0 - 0 0 - 0 - 1 192.110.000 Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Terselenggaranya kegiatan pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ 50 22.225.000 50 25.000.000 50 30.000.000 50 50.000.000 50 30.000.000 250 157.225.000 Kegiatan Pengamanan Lalu Lintas Terlaksananya pengamanan lalu lintas 100 260.120.000 100 370.000.000 100 330.000.000 100 340.000.000 100 340.000.000 500 1.640.120.000 Kegiatan Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Terfasilitasinya Penyelenggaraan Andalalin di Wilayah Kabupaten Temanggung 12 4.015.000 15 5.500.000 18 10.000.000 21 10.000.000 24 10.000.000 90 39.515.000 Pengadaan Rambu Lalu Lintas Tersedianya Rambu Lalu Lintas 150 147.530.000 50 50.000.000 55 60.000.000 60 80.000.000 50 50.000.000 365 412.530.000 Tersedianya rambu lalu lintas (M Kec.Kedu) 25.000.000 Pengadaan Marka Jalan Tersedianya Marka Jalan 600 193.730.000 500 150.000.000 550 165.000.000 600 180.000.000 650 200.000.000 2900 888.730.000 Pengadaan Guard Rail Tersedianya Guardrail 400 446.580.500 0 80.000.000 0 0 - 0 - 400 526.580.500 Pengadaan Cermin Tikungan Tersedianya Cermin Tikungan 25 136.606.000 5 25.000.000 5 30.000.000 5 50.000.000 0 - 40 241.606.000 Pengadaan Delineator Tersedianya Delineator 100 59.498.500 0 50.000.000 0 0 - 0 - 100 109.498.500 Pengadaan Traffic Light Tersedianya Traffic Light 3 597.634.500 0 - 0 0 - 0 - 3 597.634.500 Pengadaan Flaser Tersedianya Flaser 6 239.270.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 10 514.270.000 Tersedianya flaser Jl.Tentara Genie pelajar Depan Ponpes Miftakhur Rosidin Cekelan Madureso Temanggung (Musrenbang Kec.Temanggung) 1 50.000.000 Pengadaan Paku Marka Tersedianya Paku marka 1 - 0 - 1 - Pengadaan Barier / Barikade Tersedianya barier / barikade 23 49.695.000 0 - 30 55.000.000 0 - 30 60.000.000 83 164.695.000 Pengadaan ZoSS Tersedianya Zona Selamat Sekolah ( ZoSS) 0 - 6 750.000.000 0 0 - 0 - 6 750.000.000 Pengadaan Traffic Cone Tersedianya Traffic Cone 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah Tabel. 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023

Transcript of Tabel. 6.1....Tersedianya Traffic Light 3 597.634.500 0 - 0 0 - 0 - 3 597.634.500 Pengadaan Flaser...

Page 1: Tabel. 6.1....Tersedianya Traffic Light 3 597.634.500 0 - 0 0 - 0 - 3 597.634.500 Pengadaan Flaser Tersedianya Flaser 6 239.270.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

PERHUBUNGAN 7.288.000.000 6.922.000.000 6.922.000.000 6.922.000.000

2.340.500.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

Meningkatkan

pemerataan

infrastruktur

wilayah

Peningkatan

Pengelolaan Lalu Lintas

Program Pengelolaan

Lalu Lintas

Persentase ruas jalan yang didukung

perlengkapan jalan yang memadai

2.627.027.500 1.940.500.000 1.050.000.000 1.120.000.000 1.095.000.000 7.832.527.500

Kegiatan Pemeliharaan

Traffic Light dan

Flasser

Terpeliharanya traffic light dan flasser 53 155.583.000 50 130.000.000 50 140.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000 253 725.583.000

Kegiatan Pemeliharaan

Perlengkapan Jalan

Terpeliharanya perlengkapan jalan 12 122.430.000 12 100.000.000 12 110.000.000 12 120.000.000 12 120.000.000 60 572.430.000

Kegiatan Pengadaan

SIM Perhubungan

Tersedianya SIM Perhubungan 1 192.110.000 0 - 0 0 - 0 - 1 192.110.000

Kegiatan Pemilihan

Pelajar Pelopor

Keselamatan LLAJ

Terselenggaranya kegiatan pemilihan

Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ

50 22.225.000 50 25.000.000 50 30.000.000 50 50.000.000 50 30.000.000 250 157.225.000

Kegiatan Pengamanan

Lalu Lintas

Terlaksananya pengamanan lalu lintas 100 260.120.000 100 370.000.000 100 330.000.000 100 340.000.000 100 340.000.000 500 1.640.120.000

Kegiatan Fasilitasi

Analisis Dampak Lalu

Lintas (Andalalin)

Terfasilitasinya Penyelenggaraan

Andalalin di Wilayah Kabupaten

Temanggung

12 4.015.000 15 5.500.000 18 10.000.000 21 10.000.000 24 10.000.000 90 39.515.000

Pengadaan Rambu

Lalu Lintas

Tersedianya Rambu Lalu Lintas 150 147.530.000 50 50.000.000 55 60.000.000 60 80.000.000 50 50.000.000 365 412.530.000

Tersedianya rambu lalu lintas (M

Kec.Kedu)

25.000.000

Pengadaan Marka

Jalan

Tersedianya Marka Jalan 600 193.730.000 500 150.000.000 550 165.000.000 600 180.000.000 650 200.000.000 2900 888.730.000

Pengadaan Guard Rail Tersedianya Guardrail 400 446.580.500 0 80.000.000 0 0 - 0 - 400 526.580.500

Pengadaan Cermin

Tikungan

Tersedianya Cermin Tikungan 25 136.606.000 5 25.000.000 5 30.000.000 5 50.000.000 0 - 40 241.606.000

Pengadaan Delineator Tersedianya Delineator 100 59.498.500 0 50.000.000 0 0 - 0 - 100 109.498.500

Pengadaan Traffic

Light

Tersedianya Traffic Light 3 597.634.500 0 - 0 0 - 0 - 3 597.634.500

Pengadaan Flaser Tersedianya Flaser 6 239.270.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 10 514.270.000

Tersedianya flaser Jl.Tentara Genie

pelajar Depan Ponpes Miftakhur

Rosidin Cekelan Madureso

Temanggung (Musrenbang

Kec.Temanggung)

1 50.000.000

Pengadaan Paku

Marka

Tersedianya Paku marka 1 - 0 - 1 -

Pengadaan Barier /

Barikade

Tersedianya barier / barikade 23 49.695.000 0 - 30 55.000.000 0 - 30 60.000.000 83 164.695.000

Pengadaan ZoSS Tersedianya Zona Selamat Sekolah (

ZoSS)

0 - 6 750.000.000 0 0 - 0 - 6 750.000.000

Pengadaan Traffic

Cone

Tersedianya Traffic Cone 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 -

Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra Perangkat

daerah

Tabel. 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

jawab

LokasiTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023

Page 2: Tabel. 6.1....Tersedianya Traffic Light 3 597.634.500 0 - 0 0 - 0 - 3 597.634.500 Pengadaan Flaser Tersedianya Flaser 6 239.270.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra Perangkat

daerah

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

jawab

LokasiTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

Pengadaan Kendaraan

Sky Lift Truk

Tersedianya Kendaraan Sky Lift Truk 0 - 1 - 0 0 - 0 - 1 -

Penunjang DAK

Perhubungan

Tersedianya Penunjang DAK

Perhubungan

0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 -

Pemeliharaan SIM

Perhubungan

Terpeliharanya SIM Perhubungan 0 - 1 30.000.000 1 40.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4 170.000.000

Updating Data

Perlengkapan Jalan

Terlaksananya surve dan monitoring

perlengkapan jalan

0 - 20 50.000.000 20 25.000.000 20 30.000.000 20 25.000.000 80 130.000.000

Peningkatan

Pengelolaan parkir

Program Pengelolaan

Perparkiran

Persentase potensi titik parkir yang

tertangani

223.898.000 400.000.000 450.000.000 380.000.000 405.000.000 1.858.898.000

Kegiatan Penataan

Perparkiran

Terlaksananya penataan perparkiran di

Kab Temanggung

12 223.898.000 12 250.000.000 12 275.000.000 12 300.000.000 12 320.000.000 60 1.368.898.000

Kegiatan Penyusunan

Kajian Potensi Parkir di

Temanggung

Terlaksananya kajian potensi parkir di

Temanggung

0 - 0 80.000.000 1 100.000.000 0 - 0 - 1 180.000.000

Pengadaan Kendaraan

Operasional

Penertiban Parkir (roda

4)

Tersedianya Kendaraan Operasional

Penertiban Parkir

0 - 0 - 0 0 0 - 0 -

Pengadaan Mobil

Derek

Tersedianya Mobil Derek 0 - 1 0 0 - 0 - 1 -

Pengadaan Papan

Informasi Parkir

Tersedianya Papan Informasi Parkir 0 - 25 50.000.000 25 50.000.000 25 50.000.000 25 50.000.000 100 200.000.000

Peningkatan

Pelayanan Perparkiran

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan

Pelayanan Perparkiran

0 - 12 20.000.000 12 25.000.000 12 30.000.000 12 35.000.000 48 110.000.000

Penyusunan Raperbup

Perparkiran

Tersusunnya Raperbup Perparkiran 0 - 1 - 1 -

Peningkatan Kelayakan

Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Program Peningkatan

Kelayakan

Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Prosentase kendaraan Bermotor yang

laik jalan

1.607.074.960 925.500.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 4.632.574.960

Kegiatan Rehabilitasi /

Pemeliharaan Saranan

Alat Pengujian

Kendaran Bermotor

Terlaksananya Rehabilitasi /

Pemeliharaan Saranan Alat Pengujian

Kendaran Bermotor

12 878.300.000 12 800.000.000 12 597.000.000 12 597.000.000 12 597.000.000 60 3.469.300.000

Kegiatan Rehabilitasi/

Pemeliharaan

Prasaranan Balai

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Terlaksananya Rehabilitasi/

Pemeliharaan Prasaranan Balai

Pengujian Kendaraan Bermotor

2 75.466.000 2 80.000.000 2 80.000.000 2 80.000.000 2 80.000.000 10 395.466.000

Kegiatan Operasi Laik

Jalan

Terlaksananya operasi laik jalan 24 5.340.000 12 7.500.000 12 8.000.000 12 8.000.000 12 8.000.000 180 36.840.000

Kegiatan Penataan

Perbengkelan

Terlaksananya kegiatan Penataan

bengkel umum di Kab.Temanggung

12 9.435.760 12 13.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 60 67.435.760

Sosialisasi Perda

Perbengkelan

Terlaksananya Sosialisasi Perda

Perbengkelan

68 14.958.200 0 - 0 - 0 - 0 - 68 14.958.200

Pengadaan Alat

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor

2 623.575.000 0 - 0 - 0 - 0 - 2 623.575.000

42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023

Page 3: Tabel. 6.1....Tersedianya Traffic Light 3 597.634.500 0 - 0 0 - 0 - 3 597.634.500 Pengadaan Flaser Tersedianya Flaser 6 239.270.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra Perangkat

daerah

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

jawab

LokasiTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

Pembangunan

Halaman PKB

Terbangunnya Halaman PKB dan

Gudang

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Penyusunan Perda

Perbengkelan

Tersusunnya Perda Perbengkelan 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Penyuluhan Laik Jalan

Kendaraan Bermotor

Terlaksananya Penyuluhan Laik Jalan

Kendaraan Bermotor

0 - 100 25.000.000 100 - 100 100 400 25.000.000

Peningkatan pelayanan

angkutanProgram Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Prosentase Angkutan Umum yang

Melayani Wilayah Yg Tersedia

Jaringan Jalan

9.521.790.500 4.022.000.000 4.722.000.000 4.722.000.000 4.722.000.000 27.709.790.500

Kegiatan Penyuluhan

bagi para sopir / juru

mudi untuk

peningkatan

keselamatam LL

Terselenggaranya penyuluhan bagi para

spopir/juru mudi untuk keselamatan LL

50 19.870.000 50 25.000.000 50 25.000.000 50 25.000.000 50 30.000.000 250 124.870.000

Kegiatan Monitoring

Pelaksanaan

Pelayanan Angkutan

Terlaksananya monitoring pelaksanaan

pelayanan angkutan

12 18.336.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 60 98.336.000

Kegiatan Pemilihan

Awak Kendaran Umum

Teladan (Abdi Yasa

Teladan)

Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Awak

Kendaran Umum Teladan (Abdi Yasa

Teladan)

50 47.942.000 50 48.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 250 245.942.000

Kegiatan Operasional

Bus Sekolah

Terlaksananya Kegiatan Operasional Bus

Sekolah

12 393.996.000 12 400.000.000 12 400.000.000 12 440.000.000 12 411.000.000 60 2.044.996.000

Kegiatan Operasi

Penertiban Angkutan

Umum

Terlaksananya Operasi Penertiban

Angkutan Umum

24 23.310.000 30 25.000.000 36 25.000.000 42 35.000.000 48 40.000.000 180 148.310.000

Rehabilitasi/Pemelihar

aan Terminal

Pelabuhan

Terpeliharanya Terminal Tipe C di

Kabupaten Temanggung

7 83.880.000 7 160.000.000 7 100.000.000 7 100.000.000 7 110.000.000 35 553.880.000

Kegiatan Peningkatan

Pelayanan Terminal

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan

Pelayanan Terminal Tipe C Di Kab Tmg

12 247.524.000 12 270.000.000 12 256.000.000 12 256.000.000 12 260.000.000 60 1.289.524.000

Pavingisasi subterminal

Pasar Gemawang (M)

Terlaksananya pavingisasi subterminal

Pasar Gemawang

1 146.932.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 146.932.500

Kegiatan Rehabilitasi

/Pemeliharaan Halte

Terlaksananya Rehab/pemeliharaan

halte

8 40.000.000 8 45.000.000 8 45.000.000 8 45.000.000 8 50.000.000 40 225.000.000

Renovasi Terminal

Tipe C Candiroto (

Bankeu)

terlaksananya renovasi terminal Tipe c

Candiroto

1 6.000.000.000 - 1 6.000.000.000

Kegiatan Perencanaan

Penetapan Jalur

Angkutan Baru

Terlaksananya Kegiatan Perencanaan

Penetapan Jalur Angkutan Baru

0 - 0 - 1 50.000.000 0 - 0 - 1 50.000.000

Pembangunan Gedung

Terminal

Terbangunnya Terminal Tipe C desa

Jambon

0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 -

Pengadaan Halte Terbangunnya Halte Di ruas jalan

Wilayah Kab. Temanggung yang dilalui

angkutan umum

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Penyusunan DED

Pembangunan

Terminal Ngadirejo

Tersusunnya DED Pembangunan

Terminal Ngadirejo

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Penyusunan DED

Terminal Tipe C Pingit

Tersusunnya DED Terminal Tipe C Pingit 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023

Page 4: Tabel. 6.1....Tersedianya Traffic Light 3 597.634.500 0 - 0 0 - 0 - 3 597.634.500 Pengadaan Flaser Tersedianya Flaser 6 239.270.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra Perangkat

daerah

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

jawab

LokasiTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

Pemeliharaan SIM

Angkutan

Terpeliharanya SIM Angkutan 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Fasilitasi Bantuan

Keuangan ( Bankeu)

Tersedianyan fasilitasi bantuan keuangan 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Pembangunan

Terminal Ngadirejo (

Lanjutan)

Terlaksananya pembangunan lanjutan

Terminal Ngadirejo

1 2.500.000.000 - 1 2.500.000.000

Pembangunan Sarana

Keselamatan Lalu

Lintas dan Angkutan

Jalan

Terbangunnya Rest Area Sugih Waras

Bejen ( M)

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Fasilitasi Mudik Gratis Terlaksananya fasilitasi mudik gratis

angkutan lebaran

0 - 1 29.000.000 1 29.000.000 1 29.000.000 1 29.000.000 116.000.000

Pembangunan

Terminal (Bankeu)

Terlaksananya Pembangunan Terminal

(Bankeu)

0 - 1 3.000.000.000 0 3.722.000.000 0 3.722.000.000 0 3.722.000.000 0 14.166.000.000

PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH 2.824.500.000 1.060.500.000 1.160.500.000 1.060.500.000

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Terlaksananya Perencanaan

Pembangunan Daerah

5.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 32.000.000

Keg. Penyusunan

dokumen perencanaan

dan pelaporan

perangkat daerah

Terlaksananya Penyusunan

Perencanaan dan Pelaporan PD

20 5.000.000 20 6.000.000 20 7.000.000 20 7.000.000 20 7.000.000 100 32.000.000

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

742.440.000 716.500.000 716.500.000 716.500.000 716.500.000 3.608.440.000

penyedia jasa

komunikasi

sumberdaya air dan

listrik

terbayaranya Rek, listrik,air,telepon dan

internet

12 50.000.000 12 55.000.000 12 55.000.000 12 55.000.000 12 55.000.000 60 270.000.000

penyediaan jasa

kebersihan kantor

tersedianya perlengkapa kebrsihan

kantor

12 62.600.000 12 70.000.000 12 70.000.000 12 70.000.000 12 70.000.000 60 342.600.000

penyediaan alat tulis

kantor

tersedianya ATK 12 15.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 60 135.000.000

penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

tersedianya barang cetakan dan foto

copy

12 170.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 60 570.000.000

penyediaan

komponenen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

tersedianya alat listrik bolam lampu

penerangan

12 5.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 60 29.000.000

penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

tersediaanya bahan bacaan koran 12 2.640.000 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 60 14.640.000

penyediaan bahan

logistik kantor

tersedianya obat PPPK,plat uji dan

kelengkapan

12 117.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 60 237.000.000

penyediaan makanan

dan minuman

tersedianya makan minum rapat, tamu

dan harian pegawai

12 79.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 60 399.000.000

rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

terlaksananya perjalanan dinas luar

daerah

12 80.000.000 12 70.000.000 12 70.000.000 12 70.000.000 12 70.000.000 60 360.000.000

rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke

dalam daerah

terlaksananya perjalanan dinas dalam

daerah

12 3.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 60 43.000.000

42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023

Page 5: Tabel. 6.1....Tersedianya Traffic Light 3 597.634.500 0 - 0 0 - 0 - 3 597.634.500 Pengadaan Flaser Tersedianya Flaser 6 239.270.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra Perangkat

daerah

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

jawab

LokasiTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

jasa pelayanan kantor Terbayarnya tenaga PTT dan Suporting

Staf dengan rincian

12 133.200.000 12 175.000.000 12 175.000.000 12 175.000.000 12 175.000.000 60 833.200.000

Penyediaan jasa

pengamanan kantor

SS Tenaga Satpam 0 - 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 48 240.000.000

Rakorwil Perhubungan

Se Eks Kedu, HUT

Perhubungan Nasional

dan Temanggung Fair

2019

Terlaksananya Rakorwil Perhubungan

Se Eks Kedu, HUT Perhubungan

Nasional dan Temanggung Fair 2019

3 25.000.000 3 27.500.000 3 27.500.000 3 27.500.000 3 27.500.000 15 135.000.000

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

336.500.000 2.002.000.000 337.000.000 337.000.000 337.000.000 3.349.500.000

Pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya Kendaraan bermotor roda 2 2 37.500.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 5 112.500.000

Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

Tersedianya Perlengkapan Kantor 1 10.000.000 1 15.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 5 55.000.000

Pengadaan Peralatan

Kantor

Tersedianya Peralatan Kantor 7 75.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 27 275.000.000

Pengadaan Mebelair Tersedianya mebelair 10 30.000.000 11 60.000.000 12 30.000.000 13 30.000.000 14 30.000.000 60 180.000.000

Pengadaan Garasi Bus Tersedianya garasi untuk bus sekolah 0 0 - 0 - 0 - 0 -

Pemeliharaan Rutin

Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya servis dan penggantian

suku cadang , pembelian BBM,

Pembayaran STNK

20 122.000.000 22 127.000.000 24 122.000.000 26 122.000.000 28 122.000.000 120 615.000.000

Pemeliharaan Rutin

Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Terlaksananya servis dan penggantian

suku cadang komputer, printer,mesin

ketik, mebelair

12 12.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 60 112.000.000

Rehabilitasi sedang

/berat Gedung Kantor

Terlaksananya pengecatan dan

perbaikan gedung kantor

12 50.000.000 12 75.000.000 12 75.000.000 12 75.000.000 12 75.000.000 60 350.000.000

Pembangunan sarana

dan prasarana

pendukung gedung

kantor

Terbangunnya pagar keliling dan jalan

masuk

0 150.000.000 0 - 0 - 0 - 0 150.000.000

DED Rehab Gedung

Kantor dan

Penambahan Ruang

Tersusunnya DED Gedung Kantor dan

Penambahan Ruang

- 0 0 - 0 - 0 - 0 -

Pembangunan Gedung

kantor

Terlaksananya rehabilitasi dan

penambahan ruang (Pembangunan

Ruang Pelayanan Terpadu )Hasil

Paparan Bupati Tgl.09/01/2019

1 1.500.000.000 0 - 0 - 0 - 1 1.500.000.000

Rehab Gedung kantor

dan penambahan

ruang

Terlaksananyan rehabilitasi dan

penambahan ruang

0 - 0 - 0 - - - 0 -

Pelebaran Jalan Masuk

dan Pembangunan

Pos Satpam

Terlaksananya Pelebaran Jalan Masuk

dan Pembangunan Pos Satpam

0 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Pengadaan Kendaraan

Operasional Roda 4

Tersedianya kendaraan operasional roda

4

0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 -

42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023

Page 6: Tabel. 6.1....Tersedianya Traffic Light 3 597.634.500 0 - 0 0 - 0 - 3 597.634.500 Pengadaan Flaser Tersedianya Flaser 6 239.270.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra Perangkat

daerah

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

jawab

LokasiTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

Rehab Jalan Masuk

dan Pagar Keliling

Kantor Dishub

Terbangunya pagar keliling dan Jalan

Masuk

1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 -

Pembanguan Halaman

Parkir PKB dan Jalan

Masuk

Terbangunya Halaman Parkir PKB dan

Jalan Masuk

0 0 - 0 - 0 - 0 -

Rehabilitasi sedang

/berat rumah gedung

kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin

Berkala Peralatan Gedung kantor

0 0 -

Peningkatan Disiplin

Aparatur

Progran Peningkatan

Disiplin Aparatur

Terwujudnya Peningkatan

Peningkatan Disiplin Pegawai

- 100.000.000 100.000.000 - 200.000.000

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas harian

Pegawai, PTT, Dan Suporting Staf

0 - 100 100.000.000 0 100 100.000.000 0 - 200 200.000.000

Peningkatan Kapasitas PegawaiTerselenggaranya Kegiatan Outbond

Guna Peningkatan Kapasitas Pegawai

0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 -

15.063.730.960 10.112.500.000 7.982.500.000 8.082.500.000 7.982.500.000 49.223.730.960

Menyetujui : 1. Sekretaris Drs. KADARYONO ………………………………… Temanggung, 3 Desember 2018

NIP. 19620818 198503 1 013

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

2. Kepala Bidang Lalu intas dan Parkir CAHYONO EKO SAMBODO, S.Sos ………………………………… KABUPATEN TEMANGGUNG

NIP. 19691021 199009 1 002

3. Kepala Bidang Angkutan dan Terminal NUR EDI YUNIANTO, S. Sos …………………………………

NIP. 19610626 198607 1 001

4. Kepala Bidang Tehnik Sarana dan Prasarana CHAIRIL MACHFUDZ, SH ………………………………… Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM

NIP. 19620125 198803 1 004 Pembina Utama Muda

NIP. 19680119 199311 1 001

42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023

Page 7: Tabel. 6.1....Tersedianya Traffic Light 3 597.634.500 0 - 0 0 - 0 - 3 597.634.500 Pengadaan Flaser Tersedianya Flaser 6 239.270.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000

1.500.000.000

#REF!

126.000.000

115.200.000

10.800.000

42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023

Page 8: Tabel. 6.1....Tersedianya Traffic Light 3 597.634.500 0 - 0 0 - 0 - 3 597.634.500 Pengadaan Flaser Tersedianya Flaser 6 239.270.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000

1.858.898.000

4.632.574.960

319.000.000

42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023

Page 9: Tabel. 6.1....Tersedianya Traffic Light 3 597.634.500 0 - 0 0 - 0 - 3 597.634.500 Pengadaan Flaser Tersedianya Flaser 6 239.270.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000

4.722.000.000

#REF!

42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023

Page 10: Tabel. 6.1....Tersedianya Traffic Light 3 597.634.500 0 - 0 0 - 0 - 3 597.634.500 Pengadaan Flaser Tersedianya Flaser 6 239.270.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000

Bankeu

3.608.440.000

42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023

Page 11: Tabel. 6.1....Tersedianya Traffic Light 3 597.634.500 0 - 0 0 - 0 - 3 597.634.500 Pengadaan Flaser Tersedianya Flaser 6 239.270.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000

5.000.000 1.000.000

3.349.500.000

42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023

Page 12: Tabel. 6.1....Tersedianya Traffic Light 3 597.634.500 0 - 0 0 - 0 - 3 597.634.500 Pengadaan Flaser Tersedianya Flaser 6 239.270.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000

200.000.000

42] Renstra Dinas Perhubungan 2018 s.d 2023