1
1 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
2
2 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan
daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan. Renja atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
adalah salah satu wujud keharusan dari undang-undang tersebut.
Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh Pemerintah Daerah maupun yang bertujuan dalam mendorong partisipasi
masyarakat. Dokumen ini secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi
dan program kerja SKPD yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
dari SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. Secara tidak
langsung, Renja juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.
Renja Dinas Komunikasi dan Informatika berhubungan langsung dengan
pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan
daerah, khususnya bidang komunikasi dan informasi, bidang persandian dan bidang
statistik. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangat menentukan kualitas pelayanan
SKPD kepada masyarakat penggunanya. Akuntabilitas merupakan perwujudan
pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan SKPD dalam melaksanakan misi
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan, kinerja SKPD dapat dilihat landasan hukum yang
digunakan, terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh
masing-masing SKPD.
3
3 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
b. Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2019 antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republiik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Nomor 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan anatar Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2014 – 2018.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karanganyar.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16).
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika.
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34
4
4 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2018 Nomor 34).
c. Maksud dan Tujuan
Maksud
Maksud dari disusunnya rencana kerja ini adalah :
1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan /
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Komunikasi dan
Informatikadalam melaksanakan tugasdan fungsinya dalam bidang perencanaan
pembangunan.
3. Menentukan prioritas-prioritas kegiatan di bidang komunikasi,informasi, statistik
dan persandian tahun 2019.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, analisis, evaluasi kegiatan
baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan
instansi terkait.
Tujuan
Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatikadigunakan untuk :
Penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
ini bertujuan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 di
Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasarannya.
Selain itu tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karanganyar adalah sebagai tolok ukur kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu satu
tahun anggaran.
5
5 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
Sistematika
BAB I PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
b. Landasan Hukum
c. Maksud dan Tujuan
d. Sistematika
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISKOMINFO TAHUN 2017
a. Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi
dan Informatika tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun 2018 dan
capaian Resntra Dinas Komunikasi dan Informatika.
b. Kajian Capaiam Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
berdasarkan Indikator yang ditentukan dalam Standar Pelayanan
Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci.
c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi
d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
a. Telaahan terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan
Nasional yang terkait dengan Tupoksi Dinas Komunikasi dan
Informatika.
b. Tujuan dan Sasaran renja Dinas Komunikasi dan Informatika
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
a. Dana Indikatif
b. Sumber Dana yang dibutuhkan
BAB V PENUTUP
6
6 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA TAHUN 2017
Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya
Evaluasi terhadap pelaksanaan atau realisasi dari rencana kerja tahun sebelumnya
menjadi penting untuk menunjukkan seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan dari
perencanaan kinerja sebelumnya. Hasil evaluasi akan memberikan gambaran mengenai titik-
titik kekurangan dalam pelayanan ke publik internal maupun publik eksternal, sehingga
segera dapat diambil langkah-langkah perubahan.
Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar telah
melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
KaranganyarNomor 16), serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas,Fungsi dan Tata kerja Dinas Komuniukasi dan
Informatika Kabupaten Karanganyar.
a. Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun 2018 dan capaian Resntra Dinas
Komunikasi dan Informatika
Alokasi anggaran dalam mewujudkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan
InformatikaKabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 6.995.567.000,-
(enam milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu
rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kab. Karanganyar dengan komposisi
penggunaan sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai Rp. 545.000.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.747.750.804.-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 1.539.433.400,-
7
7 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
Tabel 2.1
Perincian Alokasi Belanja Langsung
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
Tahun Anggaran 2017
No Kelompok Belanja Alokasi DPA (Rp.) Realisasi (Rp.) Persentase
(%)
1. Belanja Pegawai Rp. 3.036.301.000,-
Rp.2.930.732.055,- 96,52%
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.410.792.000.-
Rp. 5.273.750.804,- 97,47 %
3. Belanja Modal Rp. 1.373.075.000,-
Rp.1.350.558.500,- 98,36%
Jumlah Rp. 9.820.168.000,- Rp. 9.555.041.359,-
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan
Informatika tahun 2017
Secara rinci pelaksanaan renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017
disajikan dalam bentuk tabel realisasi program kerja berikut ini :
8
8 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
Tabel 2.2
Realisasi Pelaksanaan Program Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017
No Program Kegiatan % Pencapaian
Target Ket
Uraian Kegiatan Indikator kinerja Satuan Target Realisasi
1
Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi 1
Pengelolaan Layangmas
(Layanan Anggota
Masyarakat) Input : Tersedianya dana Rupiah 17.500.000 16.800.000 96,00%
output :
Updating aplikasi
Layangmas paket
1 1 100%
outcome
:
terselenggaranya
onlinenisasi layangmas paket
1 1 100%
2
Pengembangan Jaringan
WAN Kabupaten
Karanganyar Input : Tersedianya dana Rupiah 652.675.000 635.250.000 95,22%
output :
Pengembangan jaringan
WAN kali
1 1 100%
outcome
:
Terlaksananya jaringan
online antar OPD kali
1 1 100%
3 Pengadaan Booklet Intanpari Input : Tersedianya dana Rupiah 101.650.000 100.280.000 98,65%
output :
Cetak Buku 650 buah,
Cetak Booklet 1.000
buah Buah
Cetak Buku
650 buah, Cetak
Booklet 1.000
buah
Cetak Buku 650
buah, Cetak
Booklet 1.000 buah 100%
outcome
:
Terwujudnya
deseminasi informasi
berbasis paper Buah
Cetak Buku
650 buah, Cetak
Booklet 1.000
buah
Cetak Buku 650
buah, Cetak
Booklet 1.000 buah 100%
9
9 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
4 Pengelolaan Persandian Input : Tersedianya dana Rupiah 40.000.000 39.782.278 99,46%
output :
update aplikasi server
web server aplikasi
1 1 100%
outcome
:
Terselenggaranya
Security Assesment aplikasi
1 1 100%
5
Pengelolaan Sambernyawa
Information Centre Input : Tersedianya dana Rupiah 86.450.000 85.339.500 98,72%
output :
Updating Aplikasi
Dashboard aplikasi
1 1 100%
outcome
:
Tersedianya data
strategis Kab.
Karangnyar aplikasi
1 1 100%
6 Pengelolaan Videowall Input : Tersedianya dana Rupiah 224.600.000 198.855.000 88,63%
output : Pengelolaan Videowall kali
6 4 67%
outcome
:
Terlaksananya
deseminasi informasi
berbasis melalui media kali
6 4 67%
7
Peningkatan Kapasitas
Bandwidth Input : Tersedianya dana Rupiah 422.554.000 421.692.600 99,80%
output :
Langganan akses
internet bulan
12 12 100%
outcome
:
Terwujudnya akses
internet yang cepat dan
mudah bulan
12 12 100%
8
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Infrastruktur
Jaringan Teknologi Informasi
Kabupaten Karanganyar Input : Tersedianya dana Rupiah 185.850.000 171.118.600 92,07%
output :
Pemeliharaan
Komputer jaringan TI bulan
12 12 100%
outcome
:
Terwujudnya perangkat
komputer jaringan TI
dalam kondisi baik bulan
12 12 100%
9
Pengelolaan/Pemeliharaan
Website Input : Tersedianya dana Rupiah 137.050.000 135.990.950 99,23%
10
10 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
output :
Updating Web dan
Lomba konten Web paket
2 2 100%
outcome
:
terlaksananya
pelayanan informasi
kepada masyarakat
lebih cepat paket
2 2 100%
10 Pengelolaan Data Informasi Input : Tersedianya dana Rupiah 301.275.000 299.740.000 99,49%
output :
Penerbitan Buku Buku
Agenda Eksekutif Buah
900 900 100%
outcome
:
Terdokumentasikannya
kegiatan / rapat para
Pejabat Buah
900 900 100%
11 Peningkatan Sarana PDE Input : Tersedianya dana Rupiah 182.500.000 182.045.000 99,75%
output :
Pengadaan Peralatan
Studio Visual buah
13 13 100%
outcome
:
Meningkatnya
kelancaran pelaksanaan
tugas/pekerjaan buah
13 13 100%
12
Operasional Sekretariat
LPSE Input : Tersedianya dana Rupiah 434.000.000 425.082.106 97,95%
output : pengadaan komputer Unit
1 1 100%
outcome
:
tersedianya data
informasi secara tepat
dan akurat Unit
1 1 100%
13 Pengembangan Hotspot Input : Tersedianya dana Rupiah 36.300.000 35.115.000 96,74%
output : Penyambungan Hotspot paket
1 1 100%
outcome
:
Tersedianya fasilitas
Hotspot Internet
Kabupaten
Karanganyar paket
1 1 100%
14
Fasillitasi dan Pengembangan
Smart City Input : Tersedianya dana Rupiah 103.175.000 101.595.000 98,47%
output :
Penyelenggaraan
Seminar nasional Kali
1 1 100%
11
11 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
outcome
:
Meningkatnya
kemampuan peserta
tentang teknologi kali
1 1 100%
15
Disaster Recovery Centre
(DRC) Input : Tersedianya dana Rupiah 58.400.000 58.252.500 99,75%
output : Sewa Space bulan
12 12 100%
outcome
:
Terlaksananya Back Up
Data bulan
12 12 100%
16
Pengembangan Aplikasi
Sistem Informasi Manajemen
Daerah (SIMDA) Input : Tersedianya dana Rupiah 52.650.000 52.044.000 98,85%
output :
Pembuatan Aplikasi
SIMDA aplikasi
1 1 100%
outcome
:
Terlaksananya
Pemerintahan berbasis
elektronik aplikasi
1 1 100%
17 Pengelolaan CCTV Online Input : Tersedianya dana Rupiah 210.000.000 208.303.500 99,19%
output :
Pengadaan CCTV
Online
titik
hotspot
10 10 100%
outcome
:
Terlaksananya
masyarakat berbasis TI
titik
hotspot
10 10 100%
18 Pengadaan Papan Reklame Input : Tersedianya dana Rupiah 170.900.000 163.518.000 95,68%
output :
Pengadaan Papan
Reklame Buah
2 2 100%
outcome
:
Terselenggaranya
deseminasi informasi
melalui media Buah
2 2 100%
19
Pengelolaan Aplikasi SMS
Centre dan SAPAMAS Input : Tersedianya dana Rupiah 117.350.000 221.288.375 99,09%
output :
Update Aplikasi
SAPAMAS bulan
12 12 100%
outcome
:
Terwujudnya wadah
untuk menampung
aspirasi masyarakat bulan
12 12 100%
20 Operasional Sekretariat BLC Input : Tersedianya dana Rupiah 35.000.000 34.800.000 99,43%
output : Pelatihan Komputer kali 10 100%
12
12 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
10
outcome
:
Terwujudnya
masyarakat yang melek
IT kali
10 10 100%
21 Perkantoran Elektronis Input : Tersedianya dana Rupiah 61.800.000 57.809.000 93,54%
output :
Updating Aplikasi
Perkantoran elektronis kali
1 1 100%
outcome
:
Terwujudnya
administrasi
perkantoran (surat
menyurat sec.
Elektronik) kali
1 1 100%
2
Program
Pengembang
an
Komunikasi,
Informasi
dan Media
Massa 1
Perencanaan Dan
Pengembangan kebijakan
Komunikasi dan Informasi Input : Tersedianya dana Rupiah 20.000.000 20.000.000 100%
output : Keterbukaan informasi kali
1 kali sosialisai
perbub PPID
1 kali sosialisai
perbub PPID 100%
outcome
:
terlaksananya
pelayanan informasi
pada masyarakat kali
1 kali sosialisai
perbub PPID
1 kali sosialisai
perbub PPID 100%
2
Penerbitan Majalah Intanpari
Karanganyar Tentram Input : Tersedianya dana Rupiah 136.029.000 135.066.500 99,29%
output : Majalah Intanpari
Exem
plar
2.750 2.750 100%
outcome
:
Informasi tentang
potensi kab.
Karanganyar
Exem
plar
2.750 2.750 100%
3
Dokumentasi Kegiatan
Pemkab. Karanganyar Input : Tersedianya dana Rupiah 35.000.000 34.500.000 98,57%
output :
Dokumentasi
foto,Video,klipping paket, lbr
1 paket,
100.000 lbr
1 paket, 100.000
lbr
13
13 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
outcome
:
Tersedianya
dokumentasi kegiatan
Pemerintah Kab.
Karanganyar
1 paket,
100.000 lbr
1 paket, 100.000
lbr
4
Liputan Kegiatan
Pimpinan/Siaran Pers Input : Tersedianya dana Rupiah 77.000.000 76.992.262 99,99%
output :
Terlaksananya kegiatan
Liputan Kegiatan
Pimpinan kali
640 466 84,53%
outcome
:
Optimalisasi potensi
aparatur dalam
menyajikan informasi
kepada masyarakat kali
640 466 84,53%
5 Kegiatan Siaran Keliling Input : Tersedianya dana Rupiah 5.000.000 5.000.000 100%
output :
Terlaksananya siaran
keliling kali
10 10 100%
outcome
:
Optimalisasi potensi
aparatur dalam
menyajikan informasi
kepada masyarakat kali
10 10 100%
3
Program
Kerjasama
Informasi
dan Media
Massa 1
Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah Input : Tersedianya dana Rupiah 65.000.000 65.000.000 100%
output :
dialog interaktif dengan
Bupati kra, dialid
interaktif dengan kepala
OPD kali
7 7 100%
outcome
:
Meningkatnya peran
serta masyarakat dalam
pembangunan di
daerahnya kali
7 7 100%
2
Kerjasama dengan Media
Masa Input : Tersedianya dana Rupiah 500.850.000 499.397.000 99,71%
14
14 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
output : Pemasangan iklan kali
Pemasangan
iklan, 30 kali;
Penyelenggaraa
n event, 1 kali;
Advetorial 1
paket
Pemasangan iklan,
30 kali;
Penyelenggaraan
event, 1 kali;
Advetorial 1 paket 100%
outcome
:
Terlaksananya Promosi
Potendi Karanganyar
melalui mdia cetak dan
elektronik kali
Pemasangan
iklan, 30 kali;
Penyelenggaraa
n event, 1 kali;
Advetorial 1
paket
Pemasangan iklan,
39 kali;
Penyelenggaraan
event, 1 kali;
Advetorial 1 paket 100%
3
Jumpa Pers / Kemitraan dng
Pers Input : Tersedianya dana Rupiah 120.000.000 120.000.000 100%
output :
terlaksananya
penyebarluasan
informasi melalui
media massa kali
20 20 100%
outcome
:
Penyebarluasan
informasi kepada
masyarakat lebih
optimal kali
20 20 100%
4 Kegiatan Siaran Televisi Input : Tersedianya dana Rupiah 157.000.000 155.347.000 98,95%
output :
Dialog interaktif
melalui televisi kali
10 10 100%
outcome
:
Penyebarluasan
informasi kepada
masyarakat lebih
optimal kali
10 10 100%
5 Kegiatan Promosi Informasi Input : Tersedianya dana Rupiah 448.225.000 445.550.000 99,40%
15
15 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
output :
Pembuatan dan
pemasangan
Baliho,Spanduk,
Pengadaan Rigging
Baliho Buah
Pembuatan dan
pemasangan
Baliho, 77 buah;
Spanduk 8 buah,
Pengadaan
Rigging Baliho
2 unit
Pembuatan dan
pemasangan Baliho,
77 buah; Spanduk 8
buah, Pengadaan
Rigging Baliho 2
unit 100%
outcome
:
Infromasi tentang
kegiatan pemkab. Buah
Pembuatan dan
pemasangan
Baliho, 77 buah;
Spanduk 8 buah,
Pengadaan
Rigging Baliho
2 unit
Pembuatan dan
pemasangan Baliho,
77 buah; Spanduk 8
buah, Pengadaan
Rigging Baliho 2
unit 100%
6
Pemberdayaan Kelompok
Pertunjukan Rakyat Input : Tersedianya dana Rupiah 190.000.000 179.800.000 97,01%
output :
mengikuti festival
Pertunjukan Rakyat tk
propinsi dan nasional kali
2 2 100%
outcome
:
Terlaksananya
penyebaran informasi
kepada masyarakat
melalui media
tradisional kali
2 2 100%
7 Press Tour Input : Tersedianya dana Rupiah 225.446.000 224.046.000 99,38%
output : Pelaksanaan Press Tour kali
1 1 100%
outcome
:
Penyebarluasan
informasi kepada
masyarakat lebih
optimal kali
1 1 100%
8
Kerjasama Dengan RRI
Surakarta Input : Tersedianya dana Rupiah 224.600.000 221.288.375 99,38%
output : Napak Tilas hari Radio Kali
1 1 100%
16
16 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
outcome
:
Meningkatkan
partisipasi masyarakat
melalui siaran radio kali
1 1 100%
4
Program
Pengembang
an
Data/Inform
asi 1
Penyusunan Profil
Kecamatan Input : Tersedianya dana Rupiah 30.000.000 29.965.000 99,88%
output : Buku Profil Kecamatan Buku 170 buku 170 buku 100%
outcome
:
Data Potensi 17
Kecamatan Buku 170 buku 170 buku 100%
2
Penyusunan Analisis Indeks
Harga Konsumen Input : Tersedianya dana Rupiah 30.000.000 29.965.000 99,88%
output :
Buku Analisis Indeks
Harga Konsumen Buku 60 buku 60 buku 100%
outcome
:
Data Harga Hasil
Pertanian Buku 60 buku 60 buku 100%
3
Penyusunan Analisis
Indikator Ekonomi Input : Tersedianya dana Rupiah 25.000.000 24.875.000 99,50%
output :
Buku Analisis Indikator
Ekonomi Buku 60 buku 60 buku 100%
outcome
:
Data perekonomian di
kab. Karanganyar Buku 60 buku 60 buku 100%
4
Penyusunan Profil
Karanganyar Input : Tersedianya dana Rupiah 315.000.000 312.700.000 99,27%
output :
buku Profil
Karanganyar, Buku
sejarah kepala daerah,
buku kepemimpinan
bupati Buku
100 buku profil
Karangnyar,
2500 buku
sejarah kepala
daerah, 1500
buku
kepemimpinan
bupati
100 buku profil
Karangnyar, 2500
buku sejarah kepala
daerah, 1500 buku
kepemimpinan
bupati 100%
17
17 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
outcome
:
Karanganyar Dalam
Angka, informasi
tentang keberhasilan
pembangunan dari
waktu ke waktu Buku
100 buku profil
Karangnyar,
2500 buku
sejarah kepala
daerah, 1500
buku
kepemimpinan
bupati
100 buku profil
Karangnyar, 2500
buku sejarah kepala
daerah, 1500 buku
kepemimpinan
bupati 100%
5
Penyusunan Analisa Produk
Domestik, Regional Bruto Input : Tersedianya dana Rupiah 35.000.000 34.875.000 99,64%
output :
Buku Analisa Produk
Domestik, Regional
Bruto Buku 100 buku 100 buku 100%
outcome
:
Data Pendapatan
Regional tingkat
kabupaten Buku 100 buku 100 buku 100%
Sumber : LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017
18
18 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
Beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 meliputi
beberapa hal :
1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dibidang komunikasi dan informatika
2. Masih kurangnya SDM yang mempunyai Kompetensi di bidang Teknik Informatika.
3. Kurangnya intensitas kegiatan diseminasi informasi luar ruang seperti pertunjukan
rakyat, seminar, diskusi panel dan perangkat yang representatif serta ruang pelayanan
PPID untuk pelayanan informasi.
Sementara itu kajian terhadap capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika di
tahun 2017 digambarkan melalui pencapaian dua sasaran startegis yakni :
Tabel 2.3.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Sumber : LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017
No. Indikator Kinerja
Tahun 2017
Target
Akhir
Renstra
(2018)
%
Capaian
terhadap
Target Akhir
Renstra (2018)
Target Real.
%
Capaian
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Prosentase Ruang Terbuka umum
yang sudah memiliki
Wifi/hotspot (di wil. Kota
Karanganyar)
100%
100%
100%
100%
100%
2.
Prosentase layanan pengaduan
masyarakat secara online yang
ditindaklanjuti
100% 79%
79%
100%
79%
3. Prosentase aplikasi egoverment
yang sudah terintegrasi
100%
60% 60% 100%
60%
PROSENTASE CAPAIAN SASARAN
STRATEGIS 1
79,67%
79,67%
19
19 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
Tabel 2.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.
Terselenggaranya layanan publikasi / diseminasi informasi serta terlaksananya
kemitraan dengan insan media
Sumber : LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017
b. Kajian Capaiam Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Indikator
yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja
Kunci
Realisasi SPM di bidang komunikasi dan informasi sesuai dengan Permenkominfo No.
22/PER/M.KOMINFO/12/ 2010 tentang StandarPelayanan Minimal Bidang Komunikasi
dan Informatika Kabupaten/Kota meliputi 2 jenis pelayanan dasar, yakni :
1). Pelaksanaan Diseminasi Nasional;
2). Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
No. Indikator Kinerja
Tahun 2017
Target
Akhir
Renstra
(2018)
%
Capaian
terhadap
Target
Akhir
Renstra
(2018)
Target Real.
%
Capaian
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. prosentase kecepatan update
informasi di website resmi di
Pemda
100%
84,53%
84,53%
100%
84,53%
2.
Prosentase berita positif di
media tentang Pemerintah
Kabupaten Karanganyar
85%
75% 75%
85%
88%
PROSENTASE CAPAIAN SASARAN STRATEGIS
2
79,77%
86,27%
20
20 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
Terdapat enam indikator untuk pengukuran kinerja SPM, sebagai berikut :
Tabel..2.5
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi danInformatika
Kabupaten Karanganyar
NO JENIS
PELAYANAN
DASAR
INDIKATOR
SPM
TARGET
NASIONAL
(Batas Waktu
Pencapaian)
TARGET
SPM 2017
REALISASI/C
APAIAN 2017
1. Pelaksanaan
Diseminasi
Informasi
Nasional
Pelaksanaan
pendistribusian
informasi
nasional melalui :
100%
a. Media Massa,
seperti majalah,
radio dan
televisi
12
kali/ta
hun
2014 Majalah
Radio
Televisi
25 % (3xterbit)
100%
83% (10xsiaran
Tv)
b. Media baru
seperti website ,
media online
Setiap
hari
2014 100% 100%
c. Media
Tradisional
Seperti
pertunjukan
rakyat
12
kali/ta
hun
2014 100% 16 % (2x
pertunjukan;tk
prov dan tk
nasional)
d. Media
interpersonal
seperti sarasehan,
ceramah.diskusi
dan lokakarya
12
kali/ta
hun
setiap
kecam
atan
2014 100% 0%
e. Media luar
ruang seperti
media
buletin,leaflet,
brosur,booklet,s
panduk dan
baliho
12
kali/ta
hun
2014 100% 100%
2. Pengembanga
n dan
pemberdayaan
Kelompok
Informasi
Masyarakat
(KIM)
Cakupan
Pengembangan dan
pemberdayaan
Kelompok
Informasi
Masyarakat (KIM)
di tingkat
kecamatan
50% 2014 100% 0%
21
21 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Karanganyar diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Karanganyar.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan bupati tersebut
merupakan program kegiatan gabungan dari bidang Tata Kelola Informatika yang
awalnya merupakan bagian Pengelola Data Elektronik Setda, dan program kegiatan
bidang komunikasi dan informasi yang beralih nama nomenklatur bidang menjadi
bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Meski telah menjadi program kegiatan
lanjutan, namun ada beberapa kegiatan yang merupakan hasil penggalian dan
eksplorasi kegiatan yang merupakan kewenangan bidang komunikasi dan informasi
yang selama ini belum terrealisasi, disertai dengan beberapa kegiatan statistik yang
merupakan pelimpahan dari BAPPEDA di tahun 2016.
Menyesuaikan dengan uraian tugas pokok dan fungsi yang relatif baru, ada
beberapa kendala yang menjadi perhatian, antara lain sebagai berikut :
.
1) Untuk mendukung Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan
fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi
oleh data dan informasi akurat serta cetak biru tata kelola informatika sebagai
panduan ke depannya. Saat ini regulasi mengenai tata kelola teknologi informasi
komunikasi Kabupaten Karanganyar telah ditetapkan, namun demikian tetap
membutuhkan kesiapan internal, dukungan SDM dan infrastruktur untuk
mewujudkannya.
2) Tuntutan Publik akan keterbukaan informasi dan transparansi. Pola pikir
masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai
informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk
menyampaikan pendapat, dan terus berupaya mencari informasi yang relevan
22
22 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
dengan kondisi yang sedang dihadapinya.Dalam hal penyediaan, pengelolaan dan
penyebarluasan data dan informasi berikut kekuatan kelembagaan penyedia
informasi dan dokumentasi di Kabupaten Karanganyar secara umum belumlah
kuat. Komitmen dari seluruh perangkat daerah yang dimotori Dinas Komunikasi
dan Informatika harus terus dikawal dengan rencana aksi yang nyata.
3) Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi
belum dibarengi dengan pemenuhan sarana prasarana di bidang komunikasi dan
Informasi.
4) Penyebaran informasi sangatlah penting bagi Pemerintah daerah, karena
merupakan acuan bagi masyarakat guna mengetahui arah dan kebijakan
pembangunan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu factor kurangnya
pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan media.
d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Pada tahun 2018 semua program kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan
program dan kegiatan yang ada dalam Rancangan Awal RKPD....
23
23 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Karanganyar
SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
penting
No Program/Kegiatan Lokas
i Indikator kinerja Target Capaian
Pagu indikatif (Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Program :
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase pemenuhan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
100% 468.900.000 Program :
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran
294.000.000
Tersedianya jasa pengiriman surat
menyurat; Tersedianya
kebutuhan listrik dan telepon; Terpenuhinya
kebutuhan pajak
kendaraan dinas roda 4 (5 unit) dan roda 2 (10
unit); Tersedianya
kebutuhan ATK;
Tersedianya barang
cetakan, penggandaan
/fotocopy, penjilidan; Tersedianya 5 unit meja
eselon IV,7 unit kursi
eselon IV, lcd tv 32'', lcd plasma 32'', 1 unit meja
ruang tunggu tamu, 1
unit sofa tamu ,1 unit brangkas sedang, 1 sofa
tamu; Langganan koran
dan pembelian buku peraturan perundang-
undangan; Tersedianya
kebutuhan makan minum untuk rapat dinas;
sapu, sulak, pengharum
ruang, vacum cleaner,
disinfectant, insect
killing THL 1
org,Terlaksananya
12 bulan , 12 bulan; 12
bulan; 12 bulan; 2000
lembar, 15600 lembar,
100 buah,
12 bulan
Tersedianya 5 unit
meja eselon IV,7 unit
kursi eselon IV, lcd tv
32'', lcd plasma 32'', 1
unit meja ruang
tunggu tamu, 1 unit
sofa tamu ,1 unit
brangkas sedang, 1
sofa tamu, 12 bulan,
12 bulan, 12bulan.,
12 bulan
468.800.000
Tersedianya jasa pengiriman surat
menyurat; Tersedianya kebutuhan listrik
dan telepon; Terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan dinas roda 4 (5 unit)
dan roda 2 (10 unit); Tersedianya
kebutuhan ATK; Tersedianya barang cetakan, penggandaan /fotocopy,
penjilidan;Terpenuhinya kebutuhan
pajak kendaraan dinas roda 4 (5 unit) dan roda 2 (10 unit); Tersedianya
kebutuhan ATK; Tersedianya barang
cetakan, penggandaan /fotocopy, penjilidan; Tersedianya 5 unit meja
eselon IV,7 unit kursi eselon IV, lcd tv
32'', lcd plasma 32'', 1 unit meja ruang tunggu tamu, 1 unit sofa tamu ,1 unit
brangkas sedang, 1 sofa tamu;
Langganan koran dan pembelian buku peraturan perundang-undangan;
Tersedianya kebutuhan makan minum
untuk rapat dinas;
sapu, sulak, pengharum ruang, vacum
cleaner, disinfectant, insect killing THL
1 org,Terlaksananya perjalanan dinas
dakan daerah dan luar daerah
24
24 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
perjalanan dinas dakan
daerah dan luar daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Program
Peningkatan
Sarana Prasarana
Aparatur
335.620.000 221.350.000
Pengadaan lat-Alat
Studio
3 unit laptop, 10 unit
flashdisc, 1 unit mesin penghancur kertas, 1
printer scn copy, 1
printer laserjet
1 paket 44.120.000
Laptop 10 unit, kamera 5 unit 221.350.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terwujudnya
pemeliharaan gedung kantor secara
rutin/berkala
1 paket 25.000.000 0 0
25
25 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya
pemeliharaan dinas operasional 10 unit
roda 2 , 5 unit roda 4
, gaji 1 THL
12 bulan
87.500.000
5 kendaraan dinas roda
(dua roda 4, 3 roda 2)
50.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Terwujudnya
pemeliharaan
peralatan gedung kantor
10 buah AC 6.000.000 0
Pengadaan Peralatan
Studio
Terpenuhinya
peralatan dalam
penyebarluasan informasi melalui
media sosial, serta
tersedianya produk tayangan multimedia
untuk
didiseminasikan melalui website dan
multimedia
2 uni smartphone,1
laptop editing video, 1
kamera DSLR, 1 kamera tahan air, 1
kamera aksi, 1 hardisc
eksternal : 1 bh mixer, 1 bh audio processor, 1 bh
mic, 1 bh DSLR, 1 bh
TV Plasma 32', 1 bh proyektor LCD; 1
173.000.000 0
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
20.000.000
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Keikutsertaan SDM
Pegawai Diskominfo
dalam pelatihan dan
workshop, diklat dan bintek
12 bulan 40.000.000 1 paket pendidikan dan
pelatihan
20.000.000
Peningkatan SDM Meningkatnya
kinerja aparatur
melalui studi banding
80 orang 175.000.000 0
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan
91.600.000
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
Tersusunnya laporan
OPD (Lakip, LPT, Laporan Bulanan
,LKJP,LPPD,dll)
20 buku. 12 bulan 130.000.000 Laporan keuangan dan
aset, honor THL 2 orang / 12 bulan
91.600.000
Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan Media
Massa
258.000.000
Pembinaan dan
Pengembangan Sumber
Terlaksananya
kegiatan pengelolaan
2 kali 70.000.000 Terlaksananya kegiatan
pengelolaan dan
50.000.000
26
26 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
Daya Komunikasi dan
Informasi
dan diseminasi
informasi publik kepada PPID
diseminasi informasi
publik kepada PPID, 60 orang/ 1 keg
Penerbitan Majalah
Intanpari Karanganyar
Tentram
Terwujudnya media
penyebaran informasi
pada masyarakat
200.000.000 Majalah Intanpari 885
eksemplar
50.000.000
Dokumentasi Kegiatan
Pemkab Karanganyar
Terwujudnya
dokumentasi foto
video kliping kegiatan Pemkab
Karanganyar
1500 lbr,240 keping,60
bendel
100.000.000 Kliping 150 benderl 103.000.000
Peningkatan Layanan
Informasi Sosialisasi UU/Perda
Terlaksananya
penyebaran informasi kepada masyarakat
melalui tatap muka
5 kegiatan @150 orang 45.000.000 0 0 0
Liputan Kegiatan Pimpinan/Siaran Pers
Terlaksananya liputan kegiatan
pejabat pemkab.
Karanganyar
400kegiatan/press rilis 75.000.000 450 kali/ press release 45.000.000
Kegiatan Siaran Keliling
Terselenggaranya penyebaran informasi
kepada masyarakat
melalui siaran keliling
40 kegiatan 22.000.000 0 0 0
Forum Komunikasi
Kehumasan
Terlaksananya
kegiatan Forum
Komunikasi
Kehumasan
2 kali 70.000.000
Pengurusan Perijinan
LPPL
1 kegiatan 10.000.000 Terwujudnya perijinan
LPPL1 kali kegiatan
10.000.000
Program Kerjasama
Informasi dengan
Media Massa
540.850.000
Penyebarluasan
Informasi
Pembangunan Daerah
Terbayarnya tenaga
honorer 7 orang dan
5x kegiatan
7 orang, 5 kegiatan 137.000.000 5 kegiatan 50.000.000
Kerjasama dengan
Media Masa
Terwujudnya
program daerah
melalui media
30 kali 550.000.000 20 kali 190.850.000
Jumpa Pers / Kemitraan dng Pers
Terwujudnya opini public yang positif
melalui media massa
20 kali 130.000.000 10 kegiatan 50.000.000
Kegiatan Siaran Televisi
Terselenggaranya penyebaran informasi
kepada masyarakat
15 kali 195.000.000 6 kegiatan 75.000.000
27
27 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
melalui siaran televisi
Kegiatan Promosi
Informasi
Terlaksananya
penyebaran informasi kepada masyarakat
melalui
spanduk,baliho,tiang baliho,leaflet
Pembuatan dan
pemasangan baliho semua ukuran 100 buah
324.800.000 55 buah baliho 120.000.000
Pameran Pembangunan
Daerah
Terwujudnya
kegiatan visualisasi Produk Intanpari
sebagai Informasi
Pembangunan
Kepada masyarakat
1x Kegiatan, Visualisasi
Produk Intanpari
25.000.000 1 kali 5.000.000
Pertunjukan Rakyat Terwujudnya
kegiatan guyon
maton sebagai Informasi
Pembangunan
Kepada masyarakat
25.000.000 1 kegiatan 20.000.000
Siaran Langsung
Kegiatan Event
Terwujudnya siaran
langsung kegiatan
event kepada masyarakat
5x kegiatan 50.000.000 60 kali 30.000.000
Kegiatan Press Tour Study banding media
relation dengan
wartawan unit
pemkot batam
1 kali 250.000.000 0 0 0
Program Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi Informasi
1.792.300.000
Pengolahan Data
Informasi
Buku agenda
eksekutif
900 buku 6 tenaga ahli
pengelola TI
200.000.000 1.050 buku, 2 fasilitator 151.385.000
Pengembangan Jaringan WAN
Kabupaten
Karanganyar
pengembangan jaringan WAN
1 kegiatan 700.000.000 1 kegiatan 73.800.000
Peningkatan Sarana
PDE
Peralatan Studio
Visual
5 item barang 120.000000 13 item barang 88.000.000
Operasional Sekretariat
LPSE
Honor Tenaga Ahli
Back Pffice LPSE;
Penyediaan komputer
1 orang/ 12 bu;an ; 1
unit
485.000.000 1 tim/12 bulan 343.000.000
Pengembangan Hot
Spot
Penyambungan
Hotspot Kampung I-net
1 paket
7 unit
90.000.000
1 paket 20.000.000
Operasional Sekretariat
BLC
Pelatihan Komputer 200 orang/10 kegiatan 40.000.000
Pengelolaan Layang Mas (Layanan Anggota
Updating Aplikasi Onlinesasi LAYANG
1 paket 12.000.000 1 paket 13.200.000
28
28 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
Masyarakat) MAS
Pengembangan
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Daerah (SIMDA)
Pembuatan Aplikasi
SIMDA
2 Aplikasi 100.000.000 1 update app/ 1
fasilitator/1 ahli
53.000.000
Pemeliharaan Saran dan Prasarana Infrastruktur
Jaringan Teknologi
Informasi
Pemeliharaan komputer Jaringan IT
12 bulan 150.000.000 1 unit 115.000.000
DRC (Disaster Recovery Center)
Sewa space 12 bulan 60.000.000 12 bulan 54.700.000
Fasilitasi dan
Pengembangan Smart City
Seminar Nasional 1 seminar 1 paket
integrasi layanan smart city
150.000.000 500 orang 59.800.000
Pengadaan Booklet
Etalase Intanpari
CetaK buku, cetak
booklet
650 buku, 5 booklet 120.000.000 4.000 lembar 25.000.000
Peningkatan Kapasitas Bandwidth
Layanan akses internet
10 bulan 600.000.000 1 unit 384.020.000
Pengelolaan CCTV
Online
Pengadaan CCTV
Online
15 titik 250.000.000 3 titik 38.900.000
Pengadaan Papan Reklame
Pengadaan Digital Signage
28 titik digital signage/CPD
560.000.000 1 paket pulsa listrik 11.250.000
Pengelolaan Aplikasi
SMS Center dan
SAPAMAS
Update Aplikasi
Sapamas
112 bulan , 1 upgrade
sistem
130.000.000 12 bulan 102.800.000
Perkantoran Elektronis Updating Aplikasi
Perkantoran
Elektronik
1 kegiatan 110.000.000 1 kegiatan 66.700.000
Pengelolaan Persandian Security Assesment 2 Security Assesment 55.000.000 Update aplikasi server 30.000.000
Pengelolaan
Sambernyawa
Information Center
Updating Aplikasi
Dashboard
12 bulan dan 1 upgrade
sistem
100.000.000 1 update aplikasi 44.165.000
Pengelolaan Videowall Perawatan perangkat
videowall
12 bulan 100.000.000 12 bulan 60.000.000
Pengelolaan/Pemelihara
an website
1 paket 52.580.000
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statist
ik Daerah
Penyusunan Profil
Kecamatan
Penyusunan profil
kecamatan
170 buku 40.000.000 170 buku 30.000.000
Penyusunan Analisis Indeks Harga
Buku Analisis Indek Harga Konsumen
60 buah; 60 buah 40.000.000 60 buah 30.000.000
Penyusunan Analisis
Indikator Ekonomi
Buku Analisis Indek
Ekonomi
60 buah 30.000.000 60 buah 25.000.000
Penyusunan Profil Buku profil 100 buah 50.000.000 100 buah 40.000.000
29
29 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
Karanganyar Karanganyar
Penyusunan Analisis
Produk Domestik Regional Bruto
Buku Analisis
Produk Domestik Regional Bruto
100 buah 40.000.000 100 buah 35.000.000
30
30 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
a. Telaahan terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang
terkait dengan Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika
Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam
Rencana Strategis Kementrian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 adalah 1)
Penyediaan Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan
efisien di seluruh wilayah Indonesia; 2) Menyediakan akses dan kualitas informasi
publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan
obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, 3)MewujudkanTata kelola
pemerintahan yang bersih dan efektif
Prioritas pembangunan nasional di tahun 2019 menurut Bappenas adalah sebagai berikut :
1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan
Dasar
2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan
Kemaritiman
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui
Pertanian, Industri,Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya
4. Pemantapan KetahananEnergi, Pangan,dan Sumber DayaAir
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
Merunut pada lima prioritas tersebut, pembangunan nasional di bidang komunikasi dan
informatika masuk pada :
prioritas nasional ke dua, yakni pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui
penguatan konektivitas dan kemaritiman, yakni melalui peningkatan konektivitas dan
TIK (teknologi informasi dan komunikasi).
Prioritas nasional kelima, yakni Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan
Pemilu melalui mengantisipasi dan mengatasi tingginya angka kejahatan siber,
narkoba, dan konvensional dengan Penguatan Kelembagaan Siber serta Keamanan
Ruang Siber
Guna mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional di bidang komunikasi
dan informatika tersebut, maka pengoptimalan beberapa tugas pokok dan fungsi yang
berkait erat dengan prioritas nasional tersebut menjadi penting.
31
31 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
Tupoksi tersebut meliputi :
1. Pengembangan dan integrasi sistem informasi pendukung kota cerdas dan desa
pintar
2. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi
dan komunikasi persandian
3. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi
4. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan
informasi milik pemerintah daerah
5. pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan
informasi dan komunikasi;
6. Pengelolaan keamanan jaringan (network security)
7. Pengelolaan portal aspirasi masyarakat berbasis TIK
8. Pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi dan informatika bagi
masyarakat/ publik
9. Pemberdayaan masyarakat peduli TIK dan fasilitasi relawan TIK
10. Pengembangan wawasan internet cerdas, internet sehat, digital parenting
(pendidikan digital), dan digital skill (ketrampilan digital)
b. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar merupakan perangkat
daerah baru, sehingga review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 – 2018, adalah sebuah dokumen
perencanaan 2 tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun
waktu tahun 2017 – 2018.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar mempunyai peran
yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten
Karanganyar dibidang komunikasi dan informatika.
1. Visi.
Rumusan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
ditetapkan setelah mempertimbangkan tugas dan fungsi, dan memperhatikan Rencana
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2018. Visi Pemkab
Karanganyar Tahun 2013 – 2018 adalah ”Bersama Memajukan Karanganyar”.
Mengacu pada Visi Pemkab Karanganyar tersebut, maka Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Karanganyar menentukan
32
32 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Karanganyar tahun 2017 – 2018
adalah sebagai berikut :
“Kabupaten Karanganyar Maju Berbasis Teknologi Informasi”.
Visi ini akan menjadi arah dan panduan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Karanganyar dalam pelaksanaan tugas – tugasnya.
2. Misi.
Misi merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan tercapainya
visi. Misi mencerminkan keberadaan dan tugas pokok, fungsi dari suatu organisasi.
Adapun misi yang dicanangkan untuk mewujudkan visi adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Berbasis Teknologi
Informasi Melalui Optimalisasi Sumberdaya Aparatur
2. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Karanganyar Cerdas Melalui Fasilitasi
Sarana Prasarana Teknologi Informasi Bagi Seluruh Lapisan Anggota
Masyarakat.
3. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Karanganyar Berwawasan Informasi
Melalui Optimalisasi Diseminasi Informasi Dan Komunikasi Publik.
3. Tujuan.
Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
Karanganyar, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatnya SDM/Aparatur Yang Profesional dan Terpenuhinya Penerapan
E-Governance (Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik).
2. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Kebutuhan Informasi Publik
Serta Akses Media Informasi Kepada Masyarakat
4. Sasaran.
Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan
dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan
yaitu :
33
33 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
2. Terselenggaranya layanan publikasi/diseminasi informasi serta terlaksananya
kemitraan dengan insan media.
5. Indikator Kinerja Sasaran
Dalam rangka memujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara
terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator kinerja seperti
dalam tabel sebagi berikut:
Tabel 3.1
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN
1 Optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
- Persentase Ruang Terbuka umum yang sudah
memiliki Wifi/hotspot
- Prosentase layanan pengaduan masyarakat
secara online yang ditindaklanjuti
- Prosentase aplikasi egoverment yang sudah
terintegrasi
2 Terselenggaranya layanan
publikasi / diseminasi
informasi serta terlaksananya
kemitraan dengan insan
media
- prosentase kecepatan update informasi di
website resmi di Pemda
- Rasio berita positif dan negatif di media
tentang Pemerintah Kabupaten Karanganyar
6. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan
dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan target
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar
adalah sebagai berikut :
34
34 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
Tabel 3.2
Target Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Formulasi pengukuran, Tipe
perhitungan dan Sumber Data) (1) (2) (3)
1. Optimalisasi
pemanfaatan
teknologi informasi.
Prosentase Ruang
Terbuka umum yang
sudah memiliki
Wifi/hotspot
(diwilayah kota
Karanganyar)
Ruang Terbuka umum yg sudah
memiliki wifi (hot spot)/jml target
titik pemasangan wifi di Ruang
Terbuka umum di wilayah kota
Karanganyar dikali 100 %
Tipe perhitungan : kumulatif
Sumber Data : Dinas Komunikasi
dan Informatika Kab. Karanganyar
Prosentase layanan
pengaduan
masyarakat secara
online yang
ditindaklanjuti
Jumlah Aduan Masyarakat yang
telah ditindak lanjuti/Total Jml
Jumlah Aduan Masyarakat yang
masuk di kali 100%
Tipe perhitungan : kumulatif
Sumber Data : Dinas Komunikasi
dan Informatika Kab. Karanganyar
Prosentase aplikasi
e-goverment yang
sudah terintegrasi
aplikasi e-government milik OPD
yang telah terintegrasi /Total Jml
Aplikasi yg ditetapkan dlm renstra
kominfo di kali 100%
Tipe perhitungan : kumulatif
Sumber Data : Dinas
Komunikasi dan Informatika Kab.
Karanganyar
2. Terselenggaranya
layanan publikasi /
diseminasi
informasi serta
terlaksananya
kemitraan dengan
insan media
prosentase kecepatan
update informasi di
website resmi di
Pemda
Jumlah informasi yang bisa di
update secara tepat waktu/jumlah
informasi yang seharusnya di
update dikali 100 %
Tipe perhitungan : kumulatif
Sumber Data : Dinas Komunikasi
dan Informatika Kab. Karanganyar
Rasio berita positif
dan negatif di media
tentang Pemerintah
Kabupaten
Karanganyar
Perbandingan jumlah berita positif
dengan berita negatif tentang
pemerintahan Kabupaten
Karanganyar
Tipe perhitungan : kumulatif
Sumber Data : Dinas
Komunikasi dan Informatika Kab.
Karanganyar
35
35 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
Berdasarkan paparan di atas dapat rangkum ke dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
URAIAN SETELAH REVIEW
Tujuan 1. Meningkatnya SDM/Aparatur Yang Profesional dan
Terpenuhinya Penerapan E-Governance (Tata Kelola
Pemerintahan Berbasis Elektronik).
2. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi.
3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Kebutuhan
Informasi Publik Serta Akses Media Informasi Kepada
Masyarakat
Sasaran Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Terselenggaranya layanan publikasi/diseminasi informasi
serta terlaksananya kemitraan dengan insan media
Indikator Kinerja
Utama
Persentase Ruang Terbuka umum diwilayah kota
Karanganyar yang sudah memiliki Wifi/hotspot
Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online
yang ditindaklanjuti.
Prosentase OPD yang sudah menerapkan e-
government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi.
Prosentase kecepatan update informasi di website resmi
Pemda.
Rasio berita positif dan negatif di media tentang
Pemerintah Kabupaten Karanganyar
36
36 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
A. Dana Indikatif
Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban
kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum
menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana
tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu.
B. Sumber Dana yang Dibutuhkan
Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang
dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber
dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan
Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.
Tabel 4.1
Dana Indikatif dan Sumber Dana Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2019
NO PROGRAM / KEGIATAN DANA
INDIKATIF
SUMBER
DANA
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
522.500.000
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 APBD KAB.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000 APBD KAB.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
40.000.000 APBD KAB.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 27.500.000 APBD KAB.
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 APBD KAB.
6. Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000 APBD KAB.
7. Rapat –Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 80.000.000 APBD KAB.
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000 APBD KAB.
9. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan
30.000.000 APBD KAB.
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 APBD KAB.
37
37 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
NO PROGRAM / KEGIATAN DANA
INDIKATIF
SUMBER
DANA
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
283.000.000
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 70.000.000 APBD KAB.
12. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor 30.000.000 APBD KAB.
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000 APBD KAB.
14. Pengadaan Peralatan Studio 173.000.000 APBD KAB.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
225.000.000
15. Peningkatan Sumber daya Manusia 175.000.000 APBD KAB.
16. Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 APBD KAB.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
155.200.000
17. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja PERANGKAT DAERAH
155.200.000 APBD KAB.
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 200.000.000
18. Penyusunan Profil Kecamatan 40.000.000 APBD KAB.
19. Penyusunan Analisis Indeks Harga Konsumen 40.000.000 APBD KAB.
20. Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi 30.000.000 APBD KAB.
21. Penyusunan Profil Karanganyar 50.000.000 APBD KAB.
22. Penyusunan Analisis Produk Domestik Regional Bruto 40.000.000 APBD KAB.
PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI,INFORMASI, DAN MEDIA MASSA
425.000.000
23. Penerbitan Majalah Intanpari Karanganyar Tentram 200.000.000 APBD KAB.
24. Liputan Kegiatan Pimpinan/Siaran Pers 30.000.000 APBD KAB.
25. Siaran Keliling 22.000.000 APBD KAB.
26. Dokumentasi Kegiatan Pemkab Karanganyar 143.000.000 APBD KAB.
27. Peningkatan Layanan Informasi Sosilaisasi UU/Perda 30.000.000 APBD KAB.
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS
MEDIA
1.531.000.000
28. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 60.000.000 APBD KAB.
29. Kerjasama dengan Media Massa 550.000.000 APBD KAB.
30. Jumpa Pers/Kemitraan dengan Pers 130.000.000 APBD KAB.
31. Kegiatan Siaran Televisi 157.000.000 APBD KAB.
32. Kegiatan Promosi Informasi 274.000.000 APBD KAB.
33. Pemberdayaan Kelompok Pertunjukan Rakyat Kegiatan
Pameran
25.000.000 APBD KAB.
34. Press Tour 250.000.000 APBD KAB.
35. Pameran Pembangunan Daerah 25.000.000 APBD KAB.
36. Siaran Langsung Kegiatan / Event 50.000.000 APBD KAB.
37. Perijinan LPPL Radio Swiba 10.000.000 APBD KAB.
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
3.852.000.000
38. Peningkatan Kapasitas Bandwidth 600.000.000 APBD KAB.
39. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jaringan
Teknologi Informasi Kabupaten Karanganyar
150.000.000 APBD KAB.
40. Pengelolaan Data Informasi 200.000.000 APBD KAB.
41. Peningkatan Sarana PDE 120.000.000 APBD KAB.
42. Operasional Sekretariat LPSE 430.000.000 APBD KAB.
43. Pengembangan Hotspot 105.000.000 APBD KAB.
44. Fasilitasi dan Pengembangan Smart City 150.000.000 APBD KAB.
38
38 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
NO PROGRAM / KEGIATAN DANA
INDIKATIF
SUMBER
DANA
45. Disaster Recovery Centre (DRC) 60.000.000 APBD KAB.
46. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIMDA)
100.000.000 APBD KAB.
47. Pengelolaan CCTV Online 110.000.000 APBD KAB.
48. Pengadaan Papan Reklame 500.000.000 APBD KAB.
49. Pengelolaan Aplikasi SMS Centre dan SAPAMAS 90.000.000 APBD KAB.
50. Operasional Sekretariat BLC 40.000.000 APBD KAB.
51. Perkantoran Elektronis 110.000.000 APBD KAB.
52. Pengelolaan Layangmas (Layanan Anggota Masyarakat) 120.000.000 APBD KAB.
53. Pengembangan Jaringan WAN Kapubaten Karanganyar 700.000.000 APBD KAB.
54. Pengadaan Booklet Intanpari 120.000.000 APBD KAB.
55. Pengelolaan Persandian 55.000.000 APBD KAB.
56. Pengelolaan Sambernyawa Information Centre 100.000.000 APBD KAB.
57. Pengelolaan Videowall 100.000.000 APBD KAB.
BELANJA RUTIN 1.185.200.000
BELANJA WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 6.008.000.000
TOTAL 7.193.200.000
39
39 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 merupakan dokumen
perencanaan Diskominfo yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-
2025, sesuai dengan visi misi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Namun
demikian, RPJMD Tahun 2019-2025 masih dalam proses penyusunan, sehingga sinkronisasi
program kegiatan yang menjadi urusan perangkat daerah masing-masing masih dalam
penyesuaian dengan RPJMD yang nantinya akan ditetapkan. Renja Dinas Komunikasi, dan
Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 berisi rancangan program dan kegiatan
pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran
tahun 2019.
Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten
Karanganyar Tahun 2019 mencakup tiga bahasan yaitu :
a. Catatan Penting
Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan
Informatika Kabupaten Karanganyar mengakomodasi aspirasi dari berbagai pihak
khususnya stake holder yang berkait erat dengan urusan komunikasi dan informatika.
Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan memanfaatkan proses Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa hingga Musrenbang tingkat
Kecamatan dan selanjutnya di proses dalam Forum Perangkat Daerah tingkat Kabupaten
hingga Pusat.
Selanjutnya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Tahun 2019. Prioritas program/kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan,
sasaran, misi dan visi juga diarahkan guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada
perkembangannya, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan sesuai rencana, namun
demikian tetap memperhatikan ketersediaan dana yang ada .
b. Kaidah Pelaksanaan
Kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan
dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan
prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan
komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya.
Disamping itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada
40
40 Renja Tahun 2019 DISKOMINFO Kab. Karanganyar
pelaku pembangunan (stakeholders). Pelaksanaan sesuai rencana yang tepat waktu, tepat
mutu dan tepat sasaran juga tetap harus di kedepankan.
c. Rencana Tindak lanjut
Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang
berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan,
mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dalam tata cara pengendalian tersebut terlihat program kegiatan yang telah
direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program
kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut,
diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan
dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi
ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya prefentif dan
korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.
Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika sebagai acuan dalam
pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Instrumen pengendalian
pelaksanaan rencana pembanguan daerah harus menjadi pedoman dan dipahami oleh
pelaksana tidak terbatas pada komponan SDM perencanaan, dengan demikian komitmen
untuk tercapainya sasaran Diskominfo tahun 2019 dapat terwujud.
Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman
dan acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019.
ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA
SELAKU PLT KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,
Drs. BACHTIYAR SYARIF
Top Related