Tahun 2020
RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT Jl. Pasteur No. 25 Bandung
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi atau Rencana Startegis Daerah (Renstrada) yang
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta hasil evaluasi pembangunan tahun yang
lalu, dan memuat isu startegis, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi, rencana
kerja dan pendanaan indikatif, baik dilaksanakan oleh pemerintah maupun dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, Pasal 69 ayat
(2) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17
tahun 2003, RKPD merupakan pedoman penyusunan rancangan APBD, dengan konsekwensi
bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan
dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, maka Dinas Kesehatan wajib membuat dokumen rencana kerja, yang memuat
kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.
Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, maka Renja Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat mempunyai kedudukan yang strategis dalam upaya mendukung
penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan tahunan pemerintah daerah. Renja PD
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan dokumen yang secara substansi
menerjemahkan visi, misi dan program Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 sesuai arahan
operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
1.2. Dasar Hukum
Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita
Negara tanggal 4 juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangnan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah no 45)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 seri E, Tambahan Lembaran Daerah no 87);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah;
1.2. Maksud dan Tujuan
1.2.1. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan integrasi perencanaan dan
penganggaran program/kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
1.2.2. Tujuan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bertujuan sebagai
acuan/pedoman bagi :
a. Bidang/Seksi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam
menyusun program dan kegiatan tahun 2020.
b. Balai/Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam
menyusun program dan kegiatan tahun 2020.
1.3. Sistematika
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2020, disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.
Oleh karena itu, dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 juga
harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2019. Evaluasi yang dilakukan
terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk melihat: (1) Kegiatan yang
tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; (2) Kegiatan yang yang
memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; dan (3) Kegiatan yang melebih
target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
Secara umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah dapat melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Provinsi Jawa Barat untuk
melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan
kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis secara proporsional telah berjalan dengan
baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja
yang baik antara Kepala Dinas Kesehatan beserta Bidang dan UPTD yang ada di lingkungan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja
Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat s.d. 2019
sebagaimana tabel 2.1.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2019
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT 100% 58,390,196,733
8,103,858,549 7,117,360,780 87.83
1.02.01.010.006. Penyelamatan Ibu dan Bayi baru
lahir
PERSENTASE
KABUPATEN/KOTA
DENGAN CAKUPAN
PERSALINAN DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN
MINIMAL 88%
1) Jumlah Kab/Kota yang
mendapatkan informasi mengenai
informasi teknis Pelaksanaan
Pendampingan Penyelamatan ibu
dan bayi baru lahir di provinsi; (12
Kab/Kota)
2) Jumlah Kab/Kota yang
mendapatkan informasi hasil
Evaluasi Pelaksanaan
Pendampingan Penyelamatan ibu
dan bayi baru lahir di provinsi; (11
Kab/Kota)
3) Jumlah Petugas Kesehatan
yang mengikuti Orientasi sebagai
Tim Pendamping Kabupaten
dalam Penyelamatan ibu dan bayi
baru lahir di provinsi; (30 Org)
4) Jumlah Kab/Kota yang
dilakukan Penyeliaan Fasilitatif di
5 kab;
100%
11,408,150,000
63% 13.25
1,841,031,250
1,512,006,300
82.13
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5) Jumlah Kab/Kota yang
dilakukan Pendampingan Klinis
P4- K1 di 5 kab;
6) Jumlah Dokumen Hasil MoU
Rujukan Kab. Sumedang;
7) Jumlah Dokumen Hasil
Penyusunan Maklumat Pelayanan
di PKM dan RS Kab. Sumedang;
8) Jumlah Petugas yang mengikuti
Workshop pengenalan dan
implementasi Alat Pantau Kinerja
Rujukan (APKJR) Kab.
Sumedang; (30 Orang)
9) Jumlah Dokumen hasil Audit
Kematian Maternal Dan Perinatal
Kab. Sumedang; (1 Dok)
10) Jumlah Laporan hasil
Penyeliaan Fasilitatif Kab.
Sumedang; ( 1 Lapo)
11) Jumlah Laporan Hasil
Pendampingan Klinis P1 - P2 Kab.
Sumedang; (1 Lap)
12) Jumlah Dokumen Laporan
hasil Kesepakatan Penyamaan
Persepsi dan Penyusunan
Organisasi dan Penyusunan
POKJA Penyelamatan Ibu dan
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bayi Baru lahir di Kab Ciamis;
13) Jumlah Laporan Hasil
Assesment di Fasyankes Kab.
ciamis;
14) Jumlah Laporan Hasil
Penetapan dan Sosialisasi
Fasyankes Kab. di ciamis;
15) Jumlah Kabupaten yang
melaksanakan Bimbingan Teknis
Klinis (K1) ( 1 Kab)
16) Jumlah Fasyankes yang
medapatkan Pengenalan Tool
Klinis RS dan Puskesmas di Kab.
ciamis; ( 6 Fasyankes)
17) Jumlah Dokumen Hasil Audit
Kematian Maternal dan Perinatal
di ciamis
1.02.01.010.007. Peningkatan Program Kesehatan
Keluarga
100%
14,251,300,000
10.43
1,693,590,795
1,486,229,506
87.76
1.02.01.010.005. Peningkatan Gizi Masyarakat PERSENTASE
KABUPATEN/KOTA
DENGAN CAKUPAN
PEMBERIAN TABLET
1) Jumlah Laporan dan RTL Hasil
Rapat Koordinasi teknis program
gizi;
2) Jumlah Laporan dan RTL
Evaluasi Peningkatan Gizi
Masyarakat;
100%
8,451,497,700
86.17% 13.07
1,237,597,700
1,104,646,641
89.26
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TAMBAH DARAH PADA
BUMIL MINIMAL 95%
3) Jumlah Laporan dan RTL
Orientasi PMBA;
4) Jumlah Laporan dan RTL hasil
HGN;
5) Jumlah Dokumen Laporan dan
RTL Pekan ASI Sedunia;
6) Jumlah Laporan dan RTL
Evaluasi Paska pelatihan/
Orientasi PMBA;
7) Jumlah Laporan dan RTL
Pelacakan Kasus Gizi buruk;
8) Jumlah Laporan dan RTL
Pendampingan cakupan indikator;
9) Jumlah Laporan dan RTL
Evaluasi program gizi di 140
Daerah lokus;
10) Jumlah Laporan dan RTL
Dukungan manajment program
gizi;
11) Jumlah Laporan dan RTL Hasil
konsultasi pusat;
12) Jumlah Laporan dan RTL hasil
Dukungan penyusunan hasil BPB;
13) Jumlah Laporan dan RTL hasil
dan RTL Evaluasi kegiatan
program gizi;
14) Jumlah Laporan dan RTL hasil
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
pemenuhan undangan dalam
provinsi
1.02.01.009.002. Penguatan STBM dalam
Pelaksanaan Program
Percepatan Pembangunan
Sanitasi
PERSENTASE PENDUDUK
YANG MENGGUNAKAN
AIR MINUM YANG
BERKUALITAS
1) Jumlah Dokumen Laporan hasil
Workshop Lesson Learn STBM;
2) Jumlah Petugas yang dilatih
Wirausaha sanitasi;
3) Jumlah Dokumen SK tenaga
pendamping program;
4) Jumlah Dokumen hasil Monev;
5) Jumlah Hasil monev STBM;
6) Jumlah dokumen hasil Monev
pendampingan Pamsimas;
7) Jumlah Dokumen Hasil Monev
pendampingan Kab/Kota Sehat;
8) Jumlah Dokumen hasil
konsultasi ke pusat;
9) Jumlah Dokumen Laporan hasil
memenuhi undangan pusat.
100%
3,648,220,000
77.84% 15.83
620,398,373
577,618,504
93.10
1.02.01.009.003. Pengawasan Penyehatan
Lingkungan TTU/ TPM dan
Penyelenggaraan Ibadah haji
bidang Kesling
PERSENTASE PENDUDUK
MENGGUNAKAN JAMBAN
SEHAT
1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
kesepakatan pertemuan Koord
Kesling RS;
2) Jumlah Laporan Hasil pemicuan
STBM di DAS Citarum,
3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Laboratorium Kesehatan;
95%
2,239,050,000
76.2% 15.50
368,244,679
347,103,304
94.26
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Kesepakatann Rakor DAS
Citarum;
5) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Monev TTU/TPM/RS;
6) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Pengawasan HS Embarkasi;
7) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
HS TPM Transit Jemaah Haji dan;
8 Jumlah Dokumen Laporan hasil
penilaian asrama haji.
1.02.01.009.001. Peningkatan Penyehatan
Lingkungan Kerja (Kesehatan
Kerja dan Olah Raga)
PERSENTASE
PUSKESMAS DI
KABUPATEN/KOTA
MENYELENGGARAKAN
KESEHATAN KERJA
DASAR
1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
pendampingan GP2 SP
Puskesmas di 18 Kab/Kota;
2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Bimbingan Teknis Kesehatan
Lingkungan Kerja Puskesmas di
18 Kab/Kota.
75%
1,158,171,000
76% 16.01
189,871,000
185,450,439
97.67
1.02.01.010.006. Peningkatan Penyehatan
Lingkungan Kesehatan Olahraga
PERSENTASE
PUSKESMAS DI
KABUPATEN/KOTA YANG
MENYELENGGARAKAN
KESEHATAN OLAH RAGA
PADA KELOMPOK
1) Jumlah Dokumen Laporan hasil
Pengukuran Kebugaran Jasmani
Calon Jemaah Haji Puskesmas di
18 Kab/Kota;
75%
387,320,000
76% 0.00 #DIV/0!
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MASYARAKAT DI WILAYAH
KERJANYA
1.02.01.008.001. Peningkatan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat
PERSENTASE
KABUPATEN/KOTA
DENGAN CAKUPAN
RUMAH TANGGA BER
PHBS >60%
1) Dokumentasi Hasil
Kesepakatan dan RTL Pembinaan
PHBS Rumah Tangga;
2) Dokumentasi Kegiatan dan RTL
Sosialisasi Kesehatan Aktual
Kepada Guru dan Osis di 5
kabkota;
3) Dokumentasi Hasil
Kesepakatan dan RTL
Pembentukan Poskestren Model;
4) Dokumentasi Hasil
Kesepakatan dan RTL Monev
PKRS;
5) Dokumentasi Bahan
Kampanye/ILM Kesehatan di
berbagai media dan event;
6) Dokumentasi Hasil Pengadaan
dan RTL Distribusi Media Cetak;
7) Dokumentasi Hasil dan RTL
Konsultasi ke Pusat/ Koordinasi ke
Provinsi lain;
8) Dokumentasi Hasil Kegiatan
85.20
%
10,324,713,126
48% 11.13
1,276,346,962
1,148,695,794
90.00
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dan RTL Hasil
Workshop/Kursus/Seminar.
1.02.01.008.002. Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan
(Desa Siaga Aktif)
JUMLAH UNSUR
MASYARAKAT TINGKAT
PROVINSI YANG
DILIBATKAN DALAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
1) Dokumentasi Hasil
Kesepakatan dan RTL Pembinaan
Pengelolaan Desa Siaga Aktif;
2) Dokumentasi Kegiatan dan RTL
Sosialisasi dan advokasi untuk
jejaring, Toma dan Mitra
Kesehatan;
3) Dokumentasi Hasil
Kesepakatan dan RTL Model
Peningkatan Strata Desa Siaga
Aktif;
4) Dokumentasi Hasil
Kesepakatan dan RTL Replikasi
Emas di Kab Ciamis;
5) Dokumentasi Hasil Kegiatan
dan RTL Olimpiade SBH;
6) Dokumentasi Hasil Kegiatan
dan RTL Sosialisasi dan Advokasi
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat;
4
6,521,774,907
100% 11.59 876,777,790 755,610,292 86.18
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT
1.02.01.03.011.00
9
pencegahan dan pengendalian
penyakit menular TB
Persentase Keberhasilan
Pengobatan TB (treatment
Succes Rate)
1). Jumlah Dokumen Laporan hasil
Pertemuan dengan Kab /Kota
Mencapai Cakupan Pengobatan
Semua Kasus TB yang diobati 90
%
2). Jumlah Dokumen Laporan dari
27 kab /Kota berbasis online
dengan aplikasi SITT
3) Jumlah dokumen Laporan
pertemuan Peningkatan
Pencegahan dan pengendalian TB
pada Anak
4) Jumlah dokumen Laporan
Logistik Program P2TB
5) Jumlah dokumen Laporan
Tatalaksana penanggulangan
Tuberkulosis sesuai permenkes
nomor 67 tahun 2016
6) Jumlah dokumen Laporan
kegiatan pengendalian
Tuberkulosis dapat didiskusiakan
dengan Kab/Kota
7) Jumlah dokumen Laporan
91% 6,416,524,680 76.59% 15.62 1,137,480,000 1,002,048,694 88.09
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kegiatan Refreshing monev
laboratorium untuk LRI di 27
kab/Kota
8) Jumlah dokumen kontrak
tenaga pendamping Tuberkulosis
terpenuhi
9) Jumlah dokumen pembentukan
DPPM ditingkat provinsi
10) Jumlah dokumen
pengembangan Koalisi Organisasi
Propesi di 27 kab kota
11) Jumlah Dokumen 16 RS yang
tercantum di KMK 350 tahun 2017
melaksanakan layanan TB RO
1.02.01.03.011.00
4
Pencegahan dan pengendalian
HIV AIDS dan IMS
Persentase Pasien HIV yg
di Obati
1.Jumlah Kab/Kota mampu
melaksanakan Skring HIV melalui
Konseling Tes dan Mendorong
Pasien HIV Positif Untuk
mendapatkan Obat ARV
2. Jumlah Kab/Kota tidak
mengalami Stok Out Obat ARV
dan Kebutuhan Logistik P2 HIV
dapat Terpenuhi
3. Jumlah Laporan hasil
pelaksanaan Tripel Eliminasi di 4
Wilayah (27 Kab/Kota)
50%
6,089,837,250
104 15.00
997,500,000
913,182,112
91.55
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. Jumlah Dokumen Hasil
Konsultasi Pusat berupa update
kebijakan, Tatalasana, Strategi
HIV AIDS dan IMS di Indonesia
5. Jumlah Dokumen hasil Validasi
Data HIV AIDS dan IMS
6. Jumlah Dokumen Kesepakatan
Jejaring Keja Terkait Tripel
Eliminasi ( HIV, Sifilis dan
Hepatitis) pada Ibu Hamil dan
Populasi Kunci di 27 k/k
7. Jumlah dokumen hasil Validasi
dat TB dan HIV
8. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi
Manjemen Program sesuai
pedoman
9. Jumlah Dokumen Kontrak
petugas Logistik,
10. Jumlah Dokumen Kontrak
petugas Pendamping
1.02.01.03.011.01
0
Pencegahan penyakit penyakit
yang dapat dicegah dengan
imunisasi (PD3I)
Persentase Desa/Kelurahan
yang mencapai UCI > 90%
1). Jumlah kegiatan Audit atas
dugaan Kasus KIPI yang dilakukan
oleh Komda KIPI Jawa Barat;
2) Jumlah kab/kota mendapatkan
fasilitasi pengelolaan Cold Chain
yang sesuai standar;
90%
3,574,140,000
86.11 14.21
574,140,000
507,833,170
88.45
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3) Jumlah kab/kota mendapatkan
fasilitasi Persiapan dan
Pelaksanaan BIAS oleh TP UKS
tingkat Provinsi;
4) Jumlah kab/kota yang
mendapatkan fasilitasi teknis untuk
mencapai target cakupan IDL
dalam rangka pencapaian UCI;
5) Jumlah penyusunan laporan
Feedback cakupan Imunisasi dan
PWS;
6) Jumlah Tenaga Pendamping
Teknis Program yang diberikan
honor dari APBD Provinsi selama
1 tahun;
7) Jumlah Dokumen Honor
diberikan kepada tenaga ahli
KOMDA KIPI Jawa Barat atas
jasa pengkajian kasus KIPI;
8) Jumlah Dokumen Kab/Kota
yang dilakukan
pemantauan/investigasi atas
laporan dugaan Kasus Kejadian
Ikutan Imunsasi (KIPI) oleh Dinkes
Provinsi dan KOMDA KIPI Jawa
Barat;
9) Jumlah Dokumen Upaya
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
peningkatan koordinasi dan
terfasilitasinya permasalahan
teknis program Imunisasi Provinsi
Jawa Barat dari Kemenkes RI;
10) Jumlah peserta Kab/Kota dan
Provinsi yang hadir pada
pertemuan peningkatan evaluasi
Program Imunisasi 2019 dan
tersosialisasi up date Program
2020;
11) Jumlah peserta kab/kota dan
Provinsi yang mendapatkan
sosialisasi tentang pengelolaan
Cold Chain yang berkualitas;
12) Jumlah Peserta Mengikuti
Seminar Pekan Imunisasi
1.02.01.03.011.00
7
Pengendalian penyakit menular
ISPA
Persentase Kab/Kota yg 50
% Puskesmas
melaksanakan tatalaksana
pnemonia balita sesuai
standar
1. Diperoleh arahan dan
rekomendasi dari Kemenkes
terhadap masalah-masalah ISPA
di Jawa Barat
2. Diperoleh dokumen
Kesepakatan pembagian peran
masing-masing sektor didalam
penanggulangan Pandemi
Influenza
3. Diperolehnya dokumentasi
65%
1,282,840,000
92.31 14.75
198,000,000
189,279,250
95.60
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kesepakatan terhadap peranan
masing-masing Kab/Kota di dalam
Pencegahan dan Pengendalian
ISPA
4. Diperolehnya Peningkatan
dalam tatalaksana dan
penanggulangan ISPA di Kab/Kota
sesuai SOP
1.02.01.03.011.00
3
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular Hepatitis dan
ISP
Persentase kab/kota yang
melakukan deteksi dini
hepatitis B pada Ibu Hamil
1) Jumlah Dokumen kesepakatan
perencanaan & evaluasi program
HPISP
2) Jumlah petugas di refreshing
Tatalaksana Kasus
3) Jumlah Dokumen kesepakatan
dengan Rumah Sakit untuk
pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis
B
100%
1,739,953,500
85 14.54
279,720,000
252,908,500
90.41
1.02.01.03.011.00
2
Pencegahan dan pengendalian
DBD
Persentase kab/kota yang
mencapai IR DBD <
49/100.000 pddk
1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil
arahan dan rekomendasi dari
Kemenkes terhadap masalah-
masalah di Jawa Barat
2. Jumlah Dokumen Hasil
Kesepakatan pembagian peran
masing-masing sektor didalam
Pengendalian DBD
96%
1,944,081,183
72.92 13.42
300,000,000
260,858,050
86.95
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. Jumlah Dokumentasi Hasil
kesepakatan terhadap peranan
masing-masing Faskes di dalam
Pencegahan dan Pengendalian
DBD
4. Peningkatan dalam tatalaksana
dan penanggulangan kasus DBD
sesuai SOP
5. Jumlah Dokumen Laporan hasil
monitoring terkait tatalaksana
kasus
6. Jumlah Laporan pencapaian
program satu rumah satu jumantik
di wilayahnya sesuai target
1.02.01.03.011.00
1
Pengendalian penyakit malaria Persentase Kab/kota yang
sudah eliminasi malaria
1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil
arahan dan rekomendasi dari
Kemenkes terhadap masalah-
masalah di Jawa Barat
2. Jumlah Dokumen Hasil
Kesepakatan pembagian peran
masing-masing sektor dalam
percepatan eliminasi malaria
3. Jumlah Dokumen Hasil
kesepakatan terhadap peranan
masing-masing Fasilitas
kesehatan di dalam tatalaksana
100%
1,348,868,328
85 12.23
208,150,000
165,020,050
79.28
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kasus
4. Jumlah Dokumen hasil
monitoring terkait tatalaksana
kasus
5. Jumlah Dokumen hasil
Assessment Pengendalian Vektor
Terpadu
1.02.01.03.011.00
8
Pengendalian penyakit kusta Proporsi cacat kusta TK II 1). Membuat MOU
2) Petugas di refreshing
Tatalaksana Kasus
3) Data di Validasi
4) Permasalah kusta didiskusikan
di Pusat
5) permasalah kusta didiskusikan
di Kabupaten dan puskesmas
6) Mengetahui keberhasilan di
Daerah tujuan
7) Mengetahui Keberhasilan
Provinsi Lain dalam Menurunkan
Stigma Kusta
9%
4,575,000,000
100 15.93
756,188,056
728,628,948
96.36
1.02.01.03.011.00
6
Pengendalian penyakit filariasis
dan kecacingan
Proporsi kab/kota yang
mencapai eliminasi filariasis
1) Jumlah dokumen kesepakatan
pada 27 Kab/Kota melaporkan
Filariasis & Kecacingan berbasis
online dengan aplikasi e-filca
2) Jumlah dokumen kontrak
73%
2,052,964,000
36.99 14.03
347,950,000
288,083,570
82.79
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
pengadaan buku pedoman P2
Cacingan
3) Jumlah Laporan cakupan
POPM filariasis di 3 Kabupaten
mencapai > dari 65% dari jumlah
penduduk Kab/Kota
4) Jumlah Laporan Hasil
Pemeriksaan antigen sebagai
evaluasi penularan kejadian
filariasis dapat dilakukan sesuai
dengan prosedur
5) Jumlah Laporan Hasil kegiatan
pengendalian filariasis dapat
didiskusikan dengan Kab/Kota
6) Jumlah Laporan Hasil kegiatan
pengendalian cacingan dapat
dilakukan pemecahan masalah
pada II Kab/Kota non stunting
7) Jumlah Tenaga pendamping
Filariasis dan Cacingan
8) Jumlah Dokumen Kebijakan &
Strategi Pengendalian Filariasis
dan Kecacingan dapat terupdate
secepatnya
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.03.011.00
5
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Zoonosis
Persentase kasus gigitan
hewan penular rabies
ditatalaksana sesuai standar
1. Jumlah Kab/ Kota
Melaksanakan Kasus Zoonosis
Sesuai Standar
2. Jumlah Dokumen informasi
terbaru terkait pedoman,
tatalaksana kasus Zoonosis di
indonesia dan di jawa barat
3. Jumlah Laporan Hasil
Pertemuan Jejaring P2 Zooinosis
di Daerah Perbatasan Provinsi
100%
2,530,408,242
88 14.42
438,000,000
364,863,750
83.30
1.02.01.03.011.01
1
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
Persentase Puskesmas
yang melaksanakan
pengendalian PTM Terpadu
(PANDU)
Dokumen hasil evaluasi Tahun
2018 program DMGM dokumen
hasil kesepakatan koordinasi;
jumlah peserta yang mengikuti
WS; jumlah peserta yang
mengikuti WS; dokumen hasil
evaluasi tahun 2018 program GIF;
jumlah sekolah yang
melaksanakan KTR & UBM;
jumlah kab/kt mendapatkan bintek;
jumlah orang yang melakukan
konsultasi ke kemenkes; jumlah
ATK; jumlah kab/kt yang
mendapatkan bimbingan teknis;
jumlah kab/kt yang mendapatkan
monitoring program P2PTM;
70%
12,350,664,000
77.14 19.38
2,853,389,000
2,393,288,406
83.88
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dokumen hasil evaluasi tahun
2018 program keswa jabar jumlah
peserta yang mengikuti WS;
jumlah peserta/pengelola
penyalahgunaan Napza; jumlah
peserta yang pelatihan; jumlah
ATK; jumlah pendamping teknis
kegiatan; jumlah peserta dari 7 RS
rujukan regionaldan 7 LS/LP;
dokumen hasil konsultasi
kesehatan jiwa; jumlah kab/kota
mendapatkan bimbingan teknis
keswa; jumlah provinsi lain yang
dikunjungi dalam rangka
pembelajaran keswa; jumlah
kab/kota mendapatkan monitoring
keswa; jumlah peringatan hari DM,
Talasemia, Pengliatan, Hipertensi,
keswa 2019
PROGRAM KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN KESEHATAN AKIBAT KLB PROVINSI
1.02.01.03.014.00
2
Peningkatan sistem
kewaspadaan Dini Bencana dan
kesehatan matra
Persentase Kegiatan Rapid
Health Assesment (RHA)
Dokumen hasil RHA pada saat
Bencana 100%
5,008,527,100 100 12.09
1,008,526,967
605,411,680 60.03
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.03.014.00
1
Surveilans Penyakit dan
Penanggulangan KLB
Persentase Masyarakat
yang Dilayani Dilokasi
Bencana
Penanganan kesehatan pada KLB/
Bencana 100%
4,948,100,000 100 17.45
948,099,830
863,454,820 91.07
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
1.02.01.03.010.00
1
Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Persentase Puskesmas siap
Akreditasi
1) Tim Pendamping Akreditasi
FKTP kab/ kota dan provinsi dapat
mempersiapkan re-akreditasi
puskesmas;
2) Tim Pendamping Akreditasi
FKTP kab/ kota dan provinsi dapat
memberikan pendampingan
akreditasi klinik pratama;
3) Kepala Seksi Mutu/ Kepala
Seksi Kab/ Kota yang membawahi
akreditasi dan LP/ LS provinsi
mendapat informasi tentang
kegiatan mutu pelayanan
kesehatan;
4) Kepala Bidang, Kepala Seksi
Mutu/ Kepala Seksi Kab/ Kota
yang membawahi akreditasi/
Pendamping Akreditasi FKTP dan
LP/ LS provinsi mendapat
sosialisasi tentang akreditasi klinik
pratama, akreditasi tempat praktek
mandiri dokter dan dokter gigi;
100%
10,918,031,299
96 9.1
1,090,850,000
994,019,624
91.12
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5) Penanggung Jawab Mutu
Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit dan LP/LS Provinsi
mendapat informasi tentang
Standar Nasional Akreditasi
Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1;
6) Pendamping Akreditasi FKTP
Kab/ Kota/ Provinsi dapat
mendapat informasi tentang Audit
Internal dan Tinjauan Manajemen
di FKTP;
7) Pengelola Labkesda Kab/ Kota
dan LP Dinkes Provinsi mendapat
informasi tentang pelaksanaan
audit internal Laboratorium
Kesehatan;
8) Hasil pembinaan, monitoring
dan evaluasi akreditasi & pasca
akreditasi FKTP, Rumah Sakit dan
Sarana Kesehatan Lain serta
koordinasi LP/ LS;
1.02.01.03.010.00
2
Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan Sarana Pelayanan
Kesehatan Lain
Persentase kab/kota
memiliki laboratorium
kesehatan terakreditasi
60% #DIV/0! #DIV/0!
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.03.010.00
3
Peningkatan Manajemen dan
upaya Pelayanan Kesehatan
Primer
Persentase puskesmas di
Kab/Kota sesuai standar
1.) Dokumen kegiatan
2.) 27 Kab/Kota terfasilitasi ,
koordinasi dan monoring dan
evaluasi manajemen dan upaya
pelayanan kesehatan primer insi
oleh provinsi .
3). 27 Kab/Kota terpanatau
pekayanan kesehatan pada arus
mudik dan balik di hari libur
nasional.
4) . 27 Kab/Kota terfasilitasi,
koordinasi, dan mitoring dan
evaluasi penguatan PIS-PK di
Jawa Barat..
5) 27 Kabupten/Kota bersinergi
dengan provinsi dalam bidang
pelayanan kesehatan.
100% 297,128,348,080 82 5.7
60,999,977,923
16,851,689,276
27.63
1.02.01.03.010.00
4
Peningkatan Program Pelayanan
Kesehatan Tradisional di Provinsi
Jawa Barat
Persentase Kabupaten/kota
dengan minimal 50 %
puskesmas
menyelenggarakan
kesehatan tradisional
1) Jumlah Dokumen kegiatan
2) 27 Kabupaten/Kota terfasilitasi
Kesehehatan tradisional
3) Pengembangan aplikasi sestem
pembinaan dan pengawasan
96%
3,633,083,170
76.04 6.2
457,838,594
224,365,450
49.01
1.02.01.03.010.00
1
Peningkatan Program Layad
Rawat Jawa Barat
Persentase Kab/Kota yang
melaksanakan Kerjasama 1. Jumlah dokumen kerjasama
2. Terlaksananya manajemen
100% 44.44 #DIV/0! #DIV/0!
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dengan Provinsi Terkait
Layad Rawat
layad rawat di provinsi dan
Kabupaten/kota
Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan Fasilitas Kesehatan
Tingkat Lanjut (FKTL)
-
100% 88.9 #DIV/0! #DIV/0!
- Pengelolaan Fasilitas Kesehatan - 1) Jumlah Dokumen Kegiatan
Pengelolaaan Fasilitas Kesehatan
100% 100 #DIV/0! #DIV/0!
Peningkatan pelayanan
kesehatan Rujukan
Persentase Kab/Kota yg
mempunyai 80% Rumah
Sakit dengan pencapaian
SPM
1) Jumlah Dokumen Pertemuan
Penguatan Kesehatan Rujukan
Wilayah;
2) Jumlah Dokumen Pertemuan
Evaluasi SPM RS;
3) Jumlah Dokumen Pertemuan
Rapat Koordinasi Pelayanan
Kesehatan Rujukan;
4) Jumlah Dokumen
Pendampingan Pemenuhan
Standar RS;
5) Jumlah Dokumen
PertemuanPenguatan
Pelaksanaan PPKA RS
78%
17,227,350,000
24.65 8.6
1,697,615,188
1,484,973,195
87.47
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Pendampingan Penguatan
Pelayanan Kesehatan RS
Regional
- Penguatan pendampingan RS
Rujukan Regional
88% 48.7 #DIV/0!
PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
1.02.01.03.012.00
2
Ketersediaan, Pemerataan,
Keterjangkauan dan Mutu
Sediaan Farmasi Kosalkes dan
Mamin
PERSENTASE
KETERSEDIAAN OBAT
ESENSIAL
Dokumen Rencana Kebutuhan
Obat (RKO) 27 Kabupaten/ Kota
dan Buffer Stok Provinsi
95%
4,363,945,481
94.74 17.75
865,230,871
774,746,269
89.54
1.02.01.03.012.00
3
Peningkatan, Pengawasan, dan
Pengendalian Penggunaan Obat
Rasional, Peredaran Sediaan
Farmasi Kosalkes dan Mamin
PERSENTASE
REKOMENDASI PERIJINAN
YANG DIKELUARKAN
1) Dokumen Berita Acara Sertifikat
Distribusi Cabang Pedagang
Besar Farmasi;
2) Dokumen Berita Acara Serifikat
Distribus Cabangi Penyalur Alat
Kesehatan;
3) Dokumen Berita Acara Sertifikat
Produksi Usaha Kecil Obat
Tradisional (UKOT)
100%
4,249,515,906
87.8 15.03
696,058,592
638,497,361
91.73
1.02.01.03.012.00
6
Perencanaan, Pengelolaan dan
Mutu Nakes
PERSENTASE FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN
YANG MELAKSANAKAN
PERENCANAAN DAN
1) Penyusunan perencanaan
kebutuhan SDMK di kab/kota dan
RSUD;
2) Koordinasi Kab/ Kota dalam
pengelolaan data SDMK;
3) Jumlah registrasi tenaga
90%
10,000,000,000
77.78 10.97
2,000,000,000
1,097,032,600
54.85
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENGELOLAAN MUTU
TENAGA KESEHATAN
kesehatan difasilitasi;
4) Koordinasi pengelolaan Majelis
Tenaga Kesehatan Provinsi;
5) Pendamping dan pengelola
PIDI ditingkatkan kompetensinya;
6) Bimbingan teknis pengelolaan
PIDI di wahana;
7) Koordinasi pengelolaan Tenaga
Kesehatan Warga Negara Asing;
8) Kab/Kota difasilitasi
peningkatan kompetensi tugas
belajar;
9) Pengelola tenaga teknis dan
tenaga komputer SDMK;
10) RSUD yang mengelola Wajib
Kerja Dokter Spesialis difasilitasi
Pengelolaan Tenaga Kesehatan
Non PNS Provinsi Jawa Barat
PERSENTASE FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN
PRIORITAS TERISI
TENAGA KESEHATAN
1) Tenaga kesehatan non PNS
Jabar didayagunakan di fasilitas
pelayanan kesehatan;
2) Kontrak kerja tenaga kesehatan
non PNS Jabar;
3) Tenaga kesehatan non PNS
Jabar di evaluasi kinerja;
4) Tenaga kesehatan non PNS
Jabar di rekrut;
5) Tenaga non PNS Jabar
70%
392,000,000,000
132.86 11.11
44,734,771,907
43,532,045,561
97.31
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
mengikuti pembekalan materi;
6) Koordinasi Pengelolaan Tenaga
Kesehatan Non PNS Jabar;
7) Monitoring dan evaluasi
pengelolaan di Kab/Kota
1.02.01.03.012.00
5
Pemilihan Tenaga Kesehatan
Teladan Dinas Kesehatan Jawa
Barat
PERSENTASE TENAGA
KESEHATAN MENGIKUTI
PEMILIHAN TENAGA
KESEHATAN PUSKESMAS
TELADAN
1) Dokumen penyelenggaraan
nakes teladan Puskesmas
Teladan;
2) Tenaga kesehatan teladan
Puskesmas mengikuti pemilihan;
3) Tenaga Kesehatan teladan
Puskesmas lolos seleksi;
4) Tenaga Kesehatan teladan
Pusk Tk provinsi mengikuti
pemilihan di Tk. Pusat;
5) Tenaga Kesehatan teladan
Puskesmas tk provinsi mendapat
penghargaan;
90%
10,500,000,000
87.54 14.56
1,700,000,000
1,528,595,673
89.92
Penguatan Jaminan Kesehatan PERSENTASE PENDUDUK
YANG MENJADI PESERTA
JAMINAN KESEHATAN
-
95% 94.43
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.03.012.00
7
Penguatan Pembiayaan
Kesehatan
PERSENTASE KAB/KOTA
YANG MENDAPATKAN
PEMBIAYAAN KESEHATAN
1) Jumlah Dokumen Penguatan
Penyelenggaraan JKN dan
Pembiayaan di Kab/Kota Provinsi
Jawa Barat;
2) Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Persiapan Penyusunan PHA/DHA
Provinsi Jawa Barat;
3) Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Capacity Buiding agar terpapar
pengetahuan terbaru guna
peningkatan kapasitas
kemampuan dalam melaksanakan
pembiayaan dan jaminan
40%
7,405,613,725
100 13.95
1,191,000,000
1,033,046,950
86.74
PROGRAM MANAJEMEN KESEHATAN
Penyusunan Regulasi Bidang
Kesehatan
PERSENTASE DRAFT
REGULASI BIDANG KESEHATAN
YANG DIUSULKAN OLEH DINAS
KESEHATAN PROV JAWA
BARAT
100
2,747,295,000
100 13.13
434,693,916
360,787,842
83.00
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) DAK Non Fisik
JUMLAH DINAS KESEHATAN
KAB/KOTA YANG DILAKUKAN
PEMBINAAN PELAKSANAAN
27
18,116,250,000
100 13.43
3,623,250,000
2,433,630,172
67.17
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BOK OLEH DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
1.02.01.07.013.00
4
Pengelolaan Data dan Informasi
Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
Persentase ASN yang
memiliki kesesuaian
kompetesi di Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
1) Dokumen Profile Kesehatan;
2) Dokumen Roadmap SIK Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
3) Dokumen Data Aplikasi Sytem
Informasi Puskesmas;
4) Dokumen Data dan Informasi
Pengembang Sytem Informsi
Kesehatan;
5) Data dan Informasi System
Informasi Rumah Sakit;
6) System Informasi
Teleconference;
7) System Informasi Terintegrasi di
Puseksmas;
8) System Informasi Terintegrasi di
Provinsi;
9) Penigkatan SDM Dalam Bidang
Pengelolaan Data;
10) Evaluasi dan Perencanaan
SIK Porovinsi Jawa Barat
100%
20,698,100,000
8.04
1,924,889,394
1,664,848,066
86.49
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.01.016.00
2
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran
2020
Persentase Sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
1.Dokumen Renja Dinkes Jabar
Tahun 2020
2. Dokumen DPPA Dinkes Jabar
tahun 2019
3. Dokumen RKA Dinkes Jabar
Tahun 2020
4. Dokumen DPA Dinkes Jabar
Tahun 2020
5.Laporan pertemuan Forum OPD
6.Laporan pertemuan Rakorwil
7. Laporan hasil konsultasi dan
koordinasi ke luar provinsi
8. Pertanggungjawaban kegiatan
APBD Subbag PP
9. Dokumen pengadaan langsung
kegiatan penyusunan
perencanaan
100%
29,893,622,150
2.66
2,306,731,374
796,360,661
34.52
1.02.01.01.016.00
3
Monitoring dan Evaluasi Bantuan
Keuangan Pembangunan Bidang
Kesehatan tahun 2019
Persentase Unit Kerja yang
mendapatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran di
Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
Laporan hasil monev Bankeu
pembangunan bidang kesehatan
tahun anggaran 2019
100%
1,169,126,650
6.76
191,499,643
79,006,200
41.26
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.01.016.00
5
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Persentase Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan yang tepat waktu
dan sesuai peraturan
perundang-undangan
1. Dokumen laporan capaian
kinerja
2. Dokumen LKPJ Dinkes Prov.
Jabar Tahun 2019
3. Dokumen LAKIP Dinkes Prov.
Jabar Tahun 2019
4. Dokumen LPPD Dinkes Prov.
Jabar Tahun 2019
100%
1,245,440,400
10.34
205,887,500
128,814,992
62.57
1.02.01.01.016.00
4
Rapat - Rapat dan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Dinkes
Persentase Ketersediaan
data kinerja di Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
1. Dokumen laporan capaian
kinerja
2. Dokumen LKPJ Dinkes Prov.
Jabar Tahun 2019
3. Dokumen LAKIP Dinkes Prov.
Jabar Tahun 2019
4. Dokumen LPPD Dinkes Prov.
Jabar Tahun 2019
100%
724,064,860
7.31
118,600,000
52,910,144
44.61
1.02.01.07.013.00
3
Peningkatan Kerjasama Program
Kesehatan dengan Provinsi Lain
Dokumen
Pertemuan/Kesepakatan bersama
dengan provinsi lain
1,736,718,750
2.74
179,868,000
47,557,083
26.44
1.02.01.01.016.00
6
Penyusunan Laporan Keuangan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Monitoring Rekonsiliasi dan
Konsolidasi Data Keuangan;
2) Jumlah Dokumen Laporan
1,775,000,000
14.26
349,993,905
253,188,237
72.34
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Keuangan Dinas Kesehatan Prov.
Jawa Barat
1.02.01.07.018.047
Penyediaan Barang habis Pakai
kantor Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
Tersedianya Barang habis Pakai
kantor
3,901,000,000
22.29
913,089,247
869,538,425
95.23
1.02.01.07.018.04
9
Penyediaan Rapat-Rapat dan
Koordinasi Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
Jumlah Jamuan makan dan snack
rapat kedinasan, jamuan makan
dan snack tamu kedinasan, makan
dan minum petugas SPGDT,
Belanja Air minetal/Galon,
Perjalanan Dinas dalam daerah ,
dan perjalanan dinas luar provinsi
1.02.01.07.018.05
1
Pemeliharaan Rutin Gedung
Kantor Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
Tersedianya Jasa Keamanan, jasa
Kebersihan, Pemeliharaan Taman
dan biaya pembersihan septic tank
18,687,200,000
17.33
4,030,150,000
3,237,662,822
80.34
1.02.01.07.018.05
2
Penyediaan Jasa Kantor Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Jumlah pan, itia barjas mendapat
honorarium, Jumlah paket ATK
untuk operasional Dinas
Kesehatan, Jumlah bulan
penyediaan kebutuhan benda pos,
Jumlah paket pekerjaan cetak,
17,989,000,000
13.60
2,826,270,000
2,445,796,654
86.54
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah bulan penyediaan biaya
foto copy
1.02.01.07.018.05
3
Pemeliharaan kendaraan
Dinas/Operasional Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Jumlah bulan belanja BBM
Kendaraan Operasional Roda 4
dan 2, Jumlah bulan belanja BBM
Kendaraan Operasional Roda 4
dan 2, umlah kendaraan dinas
yang dilakukan penggantian suku
cadang, Jumlah kendaraan dinas
yang dilakukan penggantian
pelumas
4,629,000,000
11.37
728,182,000
526,298,767
72.28
1.02.01.07.018.05
4
Penyediaan Alat pendukung
Fasilitas kantor Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
Pengadaan tanah untuk Gedung
Vaksin
51,185,500,000
82.56
51,185,500,000
42,256,929,500
82.56
1.02.01.07.018.05
5
Pemeliharaan Perlengkapan
Kantor Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
Presentasi peemeliharaan sarana
dan prasarana kantor Dinas
kesehatan Provinsi Jawa Barat
7,653,353,360
12.42
1,359,650,000
950,557,144
69.91
1.02.01.07.017.00
4
Pengadaan perlengkapan kantor
dinas kesehatan prov jabar
Tersedianya Perlengkapan Kantor
Dinas Kesehatan provinsi Jawa
Barat
86,914,296,289
4.87
4,363,191,150
4,229,798,835
96.94
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.07.018.04
8
Peningkatan Kinerja dan
kemampuan Aparatur Dinas
Kesehatan Prov Jabar
Tersedianya Uang saku Diklatpim,
Honorarium Narasumber dan
Biaya Penanaman Sikap Mental
dan Jiwa Korsa Pegawai Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
3,618,744,000
13.65
610,490,000
493,900,000
80.90
1.02.01.07.018.05
0
Penyediaan Kerohanian, Sarana
dan Prasarana Olah Raga serta
Pakaian Apartaur Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Tersedianya honor Penceramah,
Instruktur Senam, sewa gedung
olah raga, pakaian Dina Harian,
Pakaian Olah raga PNS Dinas
Kesehatan Prov Jabar
2,935,696,000
18.30
570,830,000
537,172,500
94.10
PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PELAYANAN
LABORATORIUM KESEHATAN
100%
27,235,371,250
49.49
14,424,773,323
13,479,939,806
93.45
1.02.01.07.013.00
2
Peningkatan Kapasitas UPTD
Laboratorium Kesehatan Provinsi
Jawa Barat sebagai Centre of
Excellent Pelayanan Kegiatan
Diagnostik dan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Jumlah Penambahan
Parameter Pemeriksaan
yang diakreditasi
Terpeliharanya akrediatasi lab
medik, lab penguji dan
penyelenggara UP oleh KAN serta
bertambahnya parameter
pemeriksaan yang terakreditasi
76%
1,903,720,000
92% 11.50
251,120,000
218,919,482
87.18
1.02.01.07.017.01
2
Peningkatan Akreditasi UPTD
Laboratorium Kesehatan (DAK)
Persentase Kepuasan
Pelanggan
Seluruh Tenaga Pranata Labkes,
Dokter, dan Radiografer
mempunyai STR dan SIP
75% 93.33
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01,07.017.00
2
Pengembangan dan Peningkatan
Pelayanan UPTD Laboratorium
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Jumlah Penambahan
Parameter Pemeriksaan
Baru
'1) Jumlah Pengadaan Reagen 247
25,231,651,250
52.20
14,073,653,323
13,170,607,274
93.58
1.02.01.07.018.03
0
Penyediaan Bahan bacaan dan
perundang-undangan UPTD
LABKES
1) Terlaksananya kehadiran
jumlah seluruh
karyawan/karyawati;
2) Terlaksananya penambahan
kepuasan pelanggan;
3) Terlaksananya penambahan
jumlah peserta Uji Profisiensi
100,000,000
90.41
100,000,000
90,413,050
90.41
PROGRAM PENINGKATAN
MUTU UNIT PELATIHAN
KESEHATAN
Peningkatan Kualitas
Kompetensi Tenaga Kesehatan
UPTD Pelatihan Kesehatan
Persentase Peningkatan
Kompetensi Tenaga
Kesehatan melalui Pelatihan
Jumlah peserta pelatihan; Bimtek
Laboratorium Lapangan;
Desiminasi Informasi Pelatihan
Kesehatan dengan Fasyankes
Swasta Kabupaten/Kota;
Pertemuan Konsolidasi Pelatihan
dengan Kabupaten/Kota;
Pertemuan Evaluasi
Penyelenggaraan Pelatihan
Kesehatan dengan
16.63
10,054,525,576
8.34
1,266,495,495
838,604,450
66.21
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kabupaten/Kota; Perjalanan dinas
Konsultasi Pelatihan ke Pusat
1.02.01.07.013.00
1
Peningkatan Kapasitas UPTD
Pelatihan Kesehatan sebagai
Pusat Pelatihan Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
Nilai Komponen yang Sesuai
dengan Pembobotan
Penilaian akreditasi institusi;
Persentase pelatihan yang
terakreditasi dalam satu tahun;
Jumlah Review dan Penyusunan
Kurikulum dan Modul; Evaluasi
Pasca Pelatihan, Jumlah Tenaga
Kerja Non PNS
≥ 3,5
2,732,886,964
13.49
447,639,965
368,655,064
82.36
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT AL IHSAN
Kegiatan Pelayanan dan
Pendukung Pelayanan RSUD AL
Ihsan
Kegiatan Pelayanan dan
Pendukung Pelayanan
RSUD AL Ihsan
Prosentase pencapaian kenerja
atas pelaksanaan operasional
pelayanan kesehatan
80.91
1,230,309,698,18
7
97.73 18.87
266,985,000,000
232,128,070,95
6
86.94
Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Jawa Barat RSUD Al
Ihsan
Kegiatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Jawa
Barat RSUD Al Ihsan
Prosentase pasien masyarakat
miskin diluar JKN yang dilayani
pada rawat jalan dan rawat inap
80.91
18,000,000,000
97.73 18.49
5,000,000,000
3,328,519,100
66.57
1.02.01.07.017.00
1
Pelayanan Kesehatan Rujukan
(DAK) RSUD Al Ihsan
Pelayanan Kesehatan
Rujukan (DAK) RSUD Al
Ihsan
Prosentasi pemenuhan sarana
dan prasarana pelayanan
kesehatan
80.91
158,863,130,915
97.73 20.12
31,982,465,348
31,955,465,348
99.92
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA
1.02.01.07.015.01
1
Kegiatan Humas dan Pemasaran
Pelayanan Kesehatan RS Jiwa
Provinsi Jawa Barat
PERSENTASE INDEKS
KEPUASAN MASYARAKAT
(IKM) Di RS JIWA
Plakat, Perlengkapan Pasien
rawat Inap saat pulang pasien,
iklan di media cetak dan
elektronik, Banner, Spanduk,
Poster/informasi edukasi, Leaflet
/Brosur.
90%
11,043,881,696
89.78 15.47
1,927,558,999
1,708,428,552
88.63
Kegiatan Pelayanan dan
pendukung Pelayanan RS Jiwa
(BLUD)
Jumlah Makanan dan Minuman
Pasien rawat inap , Persentase
kebutuhan obat pasien yang
terpenuhi 100%, Bahan
laboratorium 1 Keg, Jumlah
Makanan dan Minuman petugas
Piket dan potensi resiko 1 Keg,
Terpenuhinya honor SDM 180 Or,
Terpenuhinya kebutuhan air,
listrik, telephone, dan internet
serta kebutuhan rumah tangga 1
Tahun, Pakaian Dinas BLUD 2
Stel x 180 Or, Jumlah Pegawai
yang mendapat peningkatan
kompetensi melalui pelatihan 65 %
83 Or, Jumlah petugas beresiko
140,000,000,000
15.93
44,962,789,505
22,296,014,859
49.59
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
terpantau kesehatannya memalui
MCU 100 Or, Jumlah tenaga
BLUD mendapatkan peningkatan
Jiwa Korsa 180 Or, Persediaan
bahan Pemeliharaan gedung non
gedung 1 Keg, Biaya Operasional
Tenaga Blud untuk Jemput,
Pemulangan dan pendampingan
Pasung 75%.
1.02.01.08.013.01
9
Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi
Mental dan NAPZA RS Jiwa
Belanja bahan praktek untuk terapi
8 Keg, Terapi NAPZA 20 Keg,
Mengikuti kegiatan
PORKESREMEN 1 Keg
3,405,290,468
14.63
557,232,482
498,032,500
89.38
Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Jiwa RS Jiwa
Outbound Keswara 1 Keg,
Pertemuan Koordinasi Rujukan
Kesehatan Jiwa dengan
Kabupaten/Kota 80 Orang,
Pertemuan Koordinasi Lintas
Program -Lintas Sektor tentang
pelayanan kesehatan jiwa 50 Org,
Pertemuan Skizofrenia
Anonimous 50 Org, Workshop
penguatan Pelayanan kesehatan
jiwa lanjut usia 25 Org, Pertemuan
Penguatan jejaring kolaborasi TB-
3,355,400,575
9.63
324,400,000
323,156,239
99.62
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HIV 25 Org, Koordinasi internal
110 Org.
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat (JPKM)
RS Jiwa
Pembiayaan pasien miskin rawat
jalan, IGD, rawat inap,
gelandangan dan pasien pasung 1
Tahun.
15,262,750,000
9.67
2,500,000,000
1,476,265,400
59.05
1.02.01.08.18.009 Kegiatan Peningkatan Kualitas
Perawatan RS Jiwa
Pelaksanaan Kredensial 200 Org,
Pendampingan manajemen
keperawatan 2 Dokumen, Audit
PPI 1 Dokumen, Audit Dokumen
Asuhan Keperawatan 1 Dokumen,
Pendukung operasional bidang
keperawatan 4 Keg.
1,115,902,073
13.68
182,796,752
152,632,590
83.50
Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Jiwa Masyarakat RS Jiwa
Family gathering 90 Org,
Sosialisasi dini gangguan jiwa bagi
kader, tokoh masyarakat, dan
tokoh agama 150 Org, Sosialisasi
dini gangguan jiwa bagi TKSK dan
PSM (Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan dan Pekerja
Sosial Masyarakat) 100 Org,
Dropping pasien (pemulangan
pasien) yang tidak dijemput
keluarga 48 PAsien, Home visit
5,341,687,771
11.66
874,955,000
622,712,039
71.17
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 Pasien, mobile outreach
(penjangkauan kasus darurat) 24
Kasus, FGD/ Focus Group
Discussion (advokasi pasien
bermasalah) 5 Kasus,
Membangun kemitraan dan
koordinasi dengan stakeholder
terkait keswa (TPKJM) 10
Pertemuan, Membangun jejaring
dukungan sosial dan
pemberdayaan desa siaga sehat
jiwa, LSM, RBM, LKS, panti 4
Keg, osialisasi , Sosialisasi deteksi
dini bagi guru, kesehatan jiwa
kepada care giver 30 Orang,
Pelatihan/dukungan psikososial
bagi ODGJ 25 Orang, Integrasi
pelayanan rehabilitasi sosial
berbasis masyarakat 4 Keg,
Sosialisasi Keswa kepada
masyarakat/komunitas 60 Orang,
Kegiatan memperingati hari
kesehatan jiwa, Hari Bipolar,
berkolaborasi dengan LSM 2keg,
Sosialisasi deteksi dini masalah
emosi dan perilaku anak dan
remaja 50 Org, Sosialisasi deteksi
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dini bagi guru 50 Orang,
Sosialisasi keswa lansia ke
petugas panti werda 20 Orang,
Penanganan pasien pasung 70
Pasien.
Penyusunan DED dan Review
DED Gedung RS Jiwa
Dokumen DED sesuai review
master plan 1 Keg, Dokumen
review DED Gedung Pelayanan 2
Dok
7,155,694,803
7.93
591,849,865
567,563,650
95.90
1.02.01.08.18.011 Kegiatan Peningkatan
Kompetensi SDM Kesehatan dan
Non Kesehatan RS Jiwa
Peningkatan komptensi SDM
lingkungan Bidang Medik melalui
pelatihan Inhouse training 30 Org,
Peningkatan komptensi SDM
lingkugan Bidang Keperawatan
melalui pelatihan Inhouse training
50 Org, Peningkatan komptensi
SDM bidang Penunjang melalui
pelatihan Inhouse training 18 Org,
Peningkatan komptensi SDM
bidang Keuangan 50 Org,
Sosialisasi Kepegawaian 400 Org,
Peningkatan Kompetensi SDM
Kesehatan dan Non Kesehatan
12,587,080,337
9.90
1,496,768,676
1,245,536,494
83.22
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
melalui pelatihan Eksternal 300
Org, Biaya DIKLATPIM 6 Org.
Akreditasi RS RS Jiwa Bimbingan Akreditasi RS versi
SNARS Edisi 1 RS Jiwa Provinsi
Jawa Barat 100 %, Survey
Verifikasi Akreditasi RS versi
SNARS Edisi 1 RS Jiwa Provinsi
Jawa Barat 100 %
2,852,607,975
12.50
467,247,000
356,524,747
76.30
1.02.01.08.015.21 Kegiatan Fasilitasi Pendidikan
dan Pelatihan Di RS Jiwa
Pembuatan Sistem Informasi
Diklat Litbang 1 Paket,
Penyusunan Modul / Panduan
Pelaksanaan Praktek Mahasiswa
Keperawatan Di RS Jiwa 1 Modul,
Koordinasi RS Pendidikan 50
HOK, Bimbingan dari Kemenkes 1
Keg, instruktur kerohanian
mahasiswa di mess 48 Keg.
2,161,329,040
8.25
270,399,919
178,255,549
65.92
1.02.01.08.015.22 Kegiatan Fasilitasi Penelitian dan
Pengembangan Di RS Jiwa
Jasa Konsultan Penelitian dan
Pengembangan RS Jiwa 1
Dokumen, Survey Kepuasan
Pelanggan 2 Dokumen
1,765,384,945
12.52
223,899,952
221,002,460
98.71
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PELAYANAN RUMAH
SAKIT JAMPANGKULON
Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan BLUD RS
Jampangkulon
PERSENTASE INDEKS
KEPUASAN MASYARAKAT
(IKM) di RSUD
JAMPANGKULON
Biaya Operasional (Biaya
Pelayanan,Biaya Umum Dan
Administrasi), Biaya Non
Operasiona, Biaya Pengeluaran
Investasi
77.12 103.71
1.02.01.07.015.00
1
Pengadaan Obat dan Bahan
Habis Pakai
Persentase Kebutuhan Obat-
obatan untuk pasien
37,000,000,000
26.92
9,999,957,838
9,960,940,409
99.61
-
1.02.01.07.015.00
3
Fasilitasi Pasien GAKIN RSUD
Jampangkulon
Terbayarnya Tagihan Pasien
Keluarga Miskin di RSUD
Jampangkulon
27,000,000,000
30.20
9,000,000,000
8,152,978,400
90.59
1.02.01.07.015.00
5
Penyusunan Laporan
Keuangan/Audit Indevenden
RSUD Jampangkulon
Peningkatan Ketepatan dan
Kualitas Laporan Keuangan
200,000,000
1.02.01.07.015.00
6
Penyusunan Rencana Strategi
Bisnis BLUD RSU Jampangkulon Tersusunya Strategi Bisnis BLUD
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PELAYANAN RUMAH
SAKIT PAMEUNGPEUK
Promosi Kesehatan di RSUD
Pameungpeuk
PERSENTASE INDEKS
KEPUASAN MASYARAKAT
(IKM) di RSUD
PAMEUNGPEUK
Terselenggaranya Promosi
Kesehatan kepada Pasien,
Karyawan, Keluarga Pasien, Mitra
Kerja dan Seluruh Pengunjung
Rumah Sakit melalui Media Cetak,
Elektronik dan Penyuluhan
86.92
600,000,000
93.34 8.08
100,000,000
48,465,000
48.47
Pengembangan Kesehatan
Lingkungan di RSUD
Pameungpeuk
Terciptanya Kesehatan
Lingkungan melalui Pembuangan
Sampah Non Medis/Medis,
Pengelolaan Air Limbah,
Pengujian Lab/Sampling
Lingkungan, Sarpras dan
Makanan
2,250,000,000
13.70
339,100,000
308,317,518
90.92
Pelayanan kepada Masyarakat
Miskin Jawa Barat di RSUD
Pameungpeuk
Terlayaninya kesehatan
masyarakat miskin di Jawa Barat
dengan target Rawat Jalan dan
Rawat Inap
Rp
30,000,000,000
12.99
4,000,000,000
3,896,318,800
97.41
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan BLUD di RSUD
Pameungpeuk
Terfasilitasinya biaya operasional
rumah sakit
Rp
97,571,390,698
19.10
19,432,042,622
18,636,170,075 95.90
Pengadaan Obat-Obatan dan
Alat Kesehatan Habis Pakai di
RSUD Pameungpeuk
Tersedianya Obat-Obatan baik
Obat Generik dan Bahan Medis
Habis Pakai
Rp
35,000,000,000
16.91
6,377,850,788
5,919,702,256 92.82
PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PELAYANAN RUMAH
SAKIT KESEHATAN KERJA
Peningkatan Pelayanan Prima
dan Komprehensif
PERSENTASE INDEKS
KEPUASAN MASYARAKAT
(IKM) di RS KESEHATAN
KERJA
Hasil survey kepuasan pelanggan 70%
16,500,000,000
106.71 4.96
1,400,000,000
818,354,842
58.45
Peningkatan Pelayanan di RSUD
Kesehatan Kerja
Jumlah Pegawai Non PNS RSUD
Kesehatan kerja
131,400,000,000
11.07 17,099,999,832 14,541,856,241 85.04
Pemenuhan Kebutuhan Bahan
Makanan Rawat Inap RSUD
Kesehatan Kerja
Jumlah peserta Capacity Building
24,000,000,000
1.93 626,048,250
462,060,100
73.81
Penyelenggaraan Manajemen
Kesehatan
- Dokumen Persiapan BLUD;
- Persiapan Akreditasi
1,400,000,000
67.97
1,367,815,175
951,527,544
69.57
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyusunan Dokumen AMDAL,
RPL dan RKL
Jumlah komponen lingkungan
yang memenuhi kriteria UKL/UPL
Promosi Kesehatan di RSUD
Kesehatan Kerja
Terselenggaranya Promosi
Kesehatan kepada Pasien,
Karyawan, Keluarga Pasien, Mitra
Kerja dan Seluruh Pengunjung
Rumah Sakit melalui Media Cetak,
Elektronik dan Penyuluhan
100,000,000 60.82 99,342,950 60,822,500 61.22
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS AL IHSAN
PERSENTASE BOR (Bed
Occupancy Ratio) di RS Al Ihsan
Kegiatan Pembangunan
Gedung Utama Pelayanan,
Perawatan, Perkantoran dan
Perparkiran Lanjutan RSUD
Al Ihsan
Persentase pembangunan gedung
perawatan, pelayanan,
perkantoran yang selesai
80
405,901,746,000
91.4 6.23
53,764,278,976
25,292,248,443
47.04
Kegiatan Peningkatan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Kesehatan RSUD Al Ihsan
Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana pelayanan
kesehatan
90,000,000,000
10.22
15,000,000,000
9,197,809,584
61.32
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
RS JIWA
1.02.01.07.015.01
6
Persentase BOR (Bed
Occupancy Ratio) Di RS JIWA
Kegiatan Penyediaan
Sapras Pelayanan Medis
RS Jiwa
Belanja Modal Pengadaan Alat
kesehatan dan Alat Kedokteran 43
Jenis Alat, Belanja alat terapi
keswara 14 Jenis Alat, Belanja alat
rehabilitasi medik 19 Jenis Alat,
Operasional Pendukung
pelayanan 1 keg.
70
7,184,241,476
72.86 12.71
1,044,483,300
912,899,933
87.40
1.02.01.08.015.01
9
Kegiatan Penyediaan
Sarana Prasarana
Penunjang Medik RS Jiwa
Pengadaan Alat Dapur 17 Jenis,
Pengadaan Alat Laboratorium 3
Jenis, Pengadaan Alat Farmasi 3
Alat, Pengadaan Alat Radiologi 4
Jenis, Peningkatan Sistem
Informasi manajemen farmasi
elektronik 1Keg, Belanja APD dan
kelengkapan keselamatan kerja
Bidang Penunjang 24 Jenis,
Belanja Pemantapan mutu
eksternal laboratorium 1 Keg,
Belanja Pengukuran pemaparan
radiasi 8 Orang.
2,874,586,335
9.36
281,950,000
268,921,800
95.38
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.08.015.01
7
Kegiatan Penyediaan
Sarana Prasarana
Penunjang Non Medik RS
Jiwa
Belanja barang habis pakai untuk
pelayanan Rekam Medik 1 Paket,
Bahan suku cadang alat
kesehatan , kedokteran dan
laboratorium 1 Keg, Belanja Bahan
habis pakai laundry 1Keg, Tabung
water treatment gizi dan kesling
2Buah, Alat kerja Laundry 11
Jenis, asa Pemindahan Mesin
Cuci (Sewa Fork Lift) 1 Keg.
3,794,394,132
13.39
621,508,460
507,892,928
81.72
1.02.01.08.015.02
0
Kegiatan Pengadaan Sarana
dan Prasarana Kesling RS
Jiwa
Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih 1Keg, Belanja
Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran 1 Keg, Belanja Bibit
Pohon/Tanaman 1 Keg, Belanja
Jasa Uji Laboratorium 1 keg,
Belanja Jasa Pembersihan,
Pengendalian Hama (Pest Control)
dan Fumigasi 12 Keg,
Pemeliharaan Irigasi 1 Keg,
Belanja Pemeliharaan Instalasi
Jaringan 1 Keg, Belanja Modal
Pengadaan Alarm/Sirine 1 Keg,
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1
Keg, Composter 5 Unit.
6,864,705,721
14.59
1,212,804,394
1,001,840,210
82.61
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.08.015.01
5
Kegiatan Penyediaan
Sapras Pelayanan
Keperawatan RS Jiwa
Penyediaan alat dan bahan untuk
kebersihan pasien rawat inap
100%, Penyediaan perlengkapan
pasien 2100 Stel, Penyediaan
pakaian pasien rawat inap 639
Stel,
5,299,792,743
15.93
868,091,394
844,239,944
97.25
1.02.01.07.017.00
8
Kegiatan Penyediaan Alat
Kesehatan/Kedokteran RS
Jiwa (DAK Reguler)
Ambulans Transportasi Single
Gardan 1 Unit, Ambulans
Emergency Single Gardan 1 Unit,
Ventilator 1 Unit, Oxigent
Consentrate 10 unit, Tempat tidur
Elektrik 2 Unit, Generator set dan
Instalasinya 1 Unit,Mesin Cuci
Infeksius 1 Unit, Notebook/Laptop
Hybrid 37 Unit.
37,648,438,801 0.00 #DIV/0!
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS PARU
1.02.01.07.017.00
9
PERSENTASE BOR (Bed
Occupancy Ratio) di RS PARU
Pelayanan Kesehatan
Rujukan (DAK) RS Paru
Angka Kesembuhan Pasien 61
28,809,966,900
14.81
4,304,662,632
4,265,662,632
99.09
Pembangunan RS Paru Prosentase Pembangunan
Gedung dan Bangunan yang
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
terpenuhi sesuai dengan standart
RS
Pengadaan alat-alat
kesehatan RS Paru
Angka Kematian Umum di Rumah
Sakit (Gross Death Rate (GDR))
9,157,650,000
9.42
1,083,335,000
862,693,273
79.63
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
RS JAMPANGKULON
1.02.01.07.015.00
4
PERSENTASE BOR (Bed
Occupancy Ratio) RSUD
JAMPANGKULON
Pembangunan Rawat Jalan
Baru RSUD Jampangkulon
Gedung Rawat Inap 75
213,800,000,000
88.97 5.35
28,805,250,423
11,444,117,602
39.73
- Gedung Farmasi
1.02.01.07.015.01
2
Pembuatan DED Gedung
Rawat Inap, Rehabilitasi
Medik, IBS dan ICU
Dokumen Engenering Detail
Gedung RI, Rehabilitasi Medik,
IBS dan ICU
30,300,000,000
2.50
999,996,705
756,412,721
75.64
1.02.01.07.015.01
0
Pembuatan AMDAL Dokumen Analisis Dampak
Lingkungan
68,500,000,000
0.70
799,785,768
480,603,531
60.09
- Gedung Pos Jaga
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.07.015.01
3
Jasa Konsultan perencana
berkala pembangunan
gedung rawat jalan baru dan
gedung diagnostic center
RSUD Jampangkulon
Jasa Konsultan Pengawasan
Gedung rawat jalan baru dan
gedung diagnostic center
3,500,000,000
12.31
432,872,587
430,757,500
99.51
1.02.01.07.015.00
9
Pengadaan
Utilitas/Peralatan dan
Perlengkapan RSUD
Jampangkulon
Menyediakan dan meningkatkan
peralatan dan perlengkapan
sarana prasarana aparatur
29,000,000,000
13.50
4,530,096,500
3,913,611,224
86.39
1.02.01.07.017.00
6
Pelayanan Kesehatan
Rujukan (DAK) RSUD
Jampangkulon
Tersedianya Alat
Kesehatan/Kedokteran
148,527,700,000 4.38
6,598,510,045
6,504,651,625
98.58
Pengadaan alat kesehatan /
Kedokteran RSUD
Jampangkulon
Alat Kesehatan/Kedokteran RSUD
Jampangkulon
107,000,000,000
15.49
18,199,999,849
16,578,256,229
91.09
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA DI
RS PAMEUNGPEUK
PERSENTASE BOR (Bed
Occupancy Ratio) di RSUD
PAMEUNGPEUK
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur di RSUD
Pameungpeuk
Terlaksananya pengadaan sarana
dan prasarana pelayanan dan
perkantoran serta Pengadaan
Lahan di RSUD Pameungeuk
70
32,000,000,000
109.6 45.32
15,404,963,198
14,501,810,145
94.14
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembangunan Mesijd di
RSUD Pameungpeuk
Terbangunnya Mesijid di RSUD
Pameungpeuk
6,100,000,000
41.76
5,328,626,608
2,547,212,380
47.80
1.02.01.07.017.00
7
Pelayanan Kesehatan
Rujukan (DAK) di RSUD
Pameungpeuk
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan
untuk Gedung OK, Mortuary dan
Pelayanan Lainnya
45,090,018,765
10.90
4,915,944,305
4,915,944,305
100.00
Pengadaan Alat Kedokteran
di RSUD Pameungpeuk
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan
untuk Gedung OK, Mortuary dan
Pelayanan Lainnya
Pembangunan Gedung
Mortuary di RSUD
Pameungpeuk
Terbangunnya Gedung Mortuary
2,913,744,000
64.50
2,354,547,515
1,879,461,000
79.82
Pembangunan Gedung OK
Tahap 2 di RSUD
Pameungpeuk
Terbangunnya gedung OK Tahap
2 di RSUD Pameungpeuk
115,000,000,000
74.97
101,399,211,248
86,213,106,179
85.02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
RSUD KESEHATAN KERJA
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penataan RSUD Kesehatan
Kerja
PERSENTASE BOR (Bed
Occupancy Ratio) di RS
KESEHATAN KERJA
Jumlah Pohon yang ditanam di
RSUD Kesehatan Kerja
80
239,000,000,000
2.51
8,475,997,500
5,994,345,479
70.72
Peningkatan Prasarana Gedung
RSUD kesehatan Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
LABORATORIUM KESEHATAN
Jumlah Penambahan
Pengunjung
- 24000
PROGAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
UPTD PELATIHAN
KESEHATAN
1.02.01.07.017.00
1
Persentase Peningkatan Sarana
dan PRASARANA UPTD
PELATIHAN KESEHATAN
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur UPTD
Pelatihan Kesehatan
Penyediaan alat tulis kantor
pengadaan; Penyediaan belanja
cetak dokumen pengadaan; Jasa
konsultansi perencanaan; Jasa
konsultansi pengawasan;
Pengadaan mesin penghancur
kertas; Pengadaan visual
elektronik; Pengadaan almari;
80
65,020,414,187
75 4.27
3,060,765,587
2,775,680,836
90.69
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengadaan AC; Pengadaan Nama
OPD dan papan petunjuk;
Pengadaan water heater;
Pengadaan setrika uap;
Pengadaan komputer; Pengadaan
Laptop; Pengadaan printer;
Pengadaan Stabilizer; Pengadaan
sarpras internet 1 paket;
Pengadaan mebelair meja kerja;
Pengadaan mebelair meja rapat;
Pengadan mebelair kursi kerja;
Pengadaan mebelair kursi rapat;
Pengadaan mebelair sofa;
Pengadaan kulkas; Pengadaan
CCTV; Pengadaan projector;
Pengadaan soundsystem;
Pengadaan handy talky;
Pengadaan Interior Gedung;
Pengadaan buku perpustakaans;
Pengadaan software.
Peningkatan Sarana dan
Prasarana di UPTD
Pelatihan kesehatan (DAK)
1) Jumlah Peralatan Multimedia;
2) Jumlah Peralatan Laboratorium
Kebidanan;
3) Jumlah Peralatan Laboratorium;
4) Jumlah Peralatan Laboratorium
Akupresur;
1,216,605,000
41.31
502,582,700
502,582,700
100.00
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5) Jumlah Pengadaan Alat Peraga
Gawat Darurat;
6) Jumlah Kit Keperawatan
Kesehatan Masyarakat (PHN Kit);
7) Jumlah Prealatan Proses
Belajar Mengajar (Audio Visual
Aids);
8) Jumlah Peralatan Laboratorium
Praktek Meramu Obat Tradisional
(Jamu)
PROGAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
DINAS KESEHATAN PROVINSI
JAWA BARAT
Persentase Pemenuhan Saranan
dan Prasarana Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
Lanjutan Pembangunan
Lantai 3 Gedung Serba
Guna/mesjid Kantor Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
Jumlah paket kegiatan lanjutan
pembangunan gedung
serbaguna/mesjid kantor Dinas
Kesehatan Provinsi jawa Barat
100
37,901,720,000
100 16.15
7,631,403,763
6,122,989,678
80.23
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN PERKANTORAN
RS AL- IHSAN UPT DINAS
KESEHATAN PROV. JAWA
BARAT
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
Persentase ASN yang
memiliki kesesuaian
kompetesi di RS Al Ihsan
Persentase dokumen penyusunan
perencanaan program kegiatan
dan dokumen laporan keuangan
100
4,673,770,000
15.91
873,770,000
743,601,950
85.10
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan RSUD Al Ihsan
Persentase Sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di RS Al Ihsan
Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur yang
terlaksana dalam menunjang
pelayanan
100
53,064,023,945
12.49
8,064,023,705
6,629,635,805
82.21
Persentase Unit Kerja yang
mendapatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran di
RS Al Ihsan
100
Persentase Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan yang tepat waktu
dan sesuai peraturan
perundang-undangan
100
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase Ketersediaan
data kinerja di RS Al Ihsan
100
PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN PERKANTORAN
RS JIWA UPT DINAS
KESEHATAN PROV. JAWA
BARAT
Kegiatan Penyusunan Rencana
Kerja Anggaran dan Pelaporan
RS Jiwa
Persentase ASN yang
memiliki kesesuaian
kompetesi di RS Jiwa
Dokumen Rencana Kerja Tahunan
dan RBA 2 Dokumen, Dokumen
RKA dan DPA 3 Dokumen,
Dokumen PK dan Casecade 2
Dokumen, Dokumen Casecade 12
Dokumen, AKIP 1 Dokumen,
Dokumen Kinerja Pelayanan 12
Dokumen.
100
1,830,160,532
8.30
172,314,652
151,899,242
88.15
1.02.01.07.18.012 Kegiatan Rapat dan Koordinasi
Pelaporan, Pengelolaan
Keuangan RS Jiwa
Persentase Sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di RS Jiwa
Dokumen Laporan Keuangan 12
Dokumen, Dokumen AKIP 1
Dokumen, Dokumen LKPJ
1Dokumen, Dokumen Laporan
Kinerja Pelayanan 12 Dokumen,
Dokumen tata cara pengelolaan
100
8,732,503,620
2.05
200,000,000
179,071,374
89.54
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dan laporan keuangan BLUD 1
Dokumen.
1.02.01.07.18.013 Kegiatan Kesejahteraan Sumber
Daya Aparatur RS Jiwa Provinsi
Jawa Barat
Persentase Unit Kerja yang
mendapatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran di
RS Jiwa
Ketepatan waktu pengurusan
Administrasi kepegawaian 100 %,
Pengajian 72 Kali, Instruktur baca
Alquran 24 OB, Instruktur senam
11 Bulan, Instruktur kesenian 5
Bulan, Instruktur beladiri 11 Bulan,
Instruktur tenis meja 11 Bulan,
Instruktur futsal 11 Bulan, Pengisi
acara halal bi halal 1 Keg,
100
8,732,503,620
10.67
992,151,000
931,789,200
93.92
1.02.01.07.18.014 Kegiatan Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/Operasional
Aparatur RS Jiwa
Persentase Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan yang tepat waktu
dan sesuai peraturan
perundang-undangan
Spart Part kendaraan untuk
operasional 1 Keg, Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan dan KIR
51 unit, Belanja Service dan
pelumas 1 Keg,
100
1,775,000,000
22.08
701,647,450
391,854,745
55.85
1.02.01.07.18.015 Kegiatan Pemeliharaan
Perlengkapan Kantor RS Jiwa
Persentase Ketersediaan
data kinerja di RS Jiwa
Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih 1 Keg, Pengadaan
Obat-Obatan Tanaman 1 Keg,
Pengadaan Bahan Baku
Bangunan 1 Keg, Biaya
Pemusnahan Obat Kadaluarsa 1
%, Pemeliharaan Komputer 1 Keg,
100
5,239,424,940
11.89
852,714,000
623,191,502
73.08
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemeliharaan Laptop 1Keg, Pemel
Printer 1 Keg, Pemeliharaan Mesin
Photo Copy 2 Unit, Pemeliharaan
Mesin Risograf 2 Unit,
Pemeliharaan Mesin Rumput 1
Keg, Pemeliharaan Sound System
1 Keg, Pemeliharaan Mesin
Genzet/Panel Listrik 2 Unit,
Pemeliharaan AC 1 Keg,
Pemeliharaan Lift 5 Unit,
Pemeliharaan CCTV 1 Keg,
Pemeliharaan Mesin Cuci 3 Unit,
Pemeliharaan Mesin Antrian
Pasien 1 keg, Pemeliharaan Mesin
Fax 2 Unit, Pemeliharaan Pompa
Air 1 Keg, Pemeliharaan Alat
Kesenian 1 Keg, Pemeliharaan
Elektronik 1 Keg, Pemeliharaan
Sumur Artesis 1 Keg,
Pemeliharaan Setrika 1 Keg,
Pemeliharaan Torn dan Instalasi 1
Keg, emeliharaan Depot Air dan
Instalasi 1 Keg, Pemeliharaan
Gardu Induk Listrik 1 Keg,
Pemeliharaan Instalasi Penangkal
Petir 1 Keg, Peningkatan
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Videotron 1 Keg, Pemeliharaan
Billboard 2 Unit.
Kegiatan Pengadaan Peralatan
Dan Perlengkapan RS Jiwa
Belanja Alat Listrik dan elektronik
1 Unit, Belanja Pakai Habis
Perlengkapan Komputer dan
printer 53 Buah, Papan Nama 200
Bh, Belanja Alat-Alat Rumah
Tangga/dapur Pakai Habis 1 Keg,
Pengembangan SIMRS 1 Keg,
Kendaraan Dinas Jabatan Eselon
III Roda 4 3 Unit, Kendaraan
Dinas Operasional Roda 4 3 Unit,
Kendaraan Dinas Operasional
Roda 4 khusus pengangkut
makanan 1 Unit, Sepeda motor 7
Unit, Peralatan Bengkel SIM RS 1
Keg, Alat Kerja IPSRS 1 Keg,
Mesin Fotocopy 1 Unit, Mesin
Penghancur Kertas 1 Unit,
Whiteboard 4 Bh, DVD Player 8
unit, DVD Combo 3 unit, Mesin
Antri + Monitor 1 unit, Belanja
Modal Pengadaan Almari 1 Keg,
Belanja Modal Pengadaan Water
Heater 5 unit, Belanja Modal
Pengadaan Trolly 2 bh, Belanja
39,753,837,199
7.34
3,195,374,600
2,916,316,852
91.27
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Modal Pengadaan Televisi 7 unit,
Belanja Modal Pengadaan Vacum
Cleaner 6 unit, Belanja Modal
Pengadaan Exshaust Fan 30 unit,
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Cuci 1 unit, Belanja Modal
Pengadaan Pompa Air 1 Unit,
Belanja Modal Pengadaan Tenda
1 Unit, Belanja Modal Pengadaan
Komputer PC 15 Unit, Belanja
Modal Pengadaan Komputer Note
Book 10 Unit, Laptop HP Spectra
1 Unit, Iphone 1 unit, Belanja
Modal Pengadaan Printer 26 Unit,
Belanja Modal Pengadaan Scaner
4 Unit, Belanja Modal Pengadaan
UPS/Stabilizer 18 Unit, Belanja
Modal Pengadaan
Kelengkapan/Accesories
Komputer dan Jaringan 1 Keg,
Belanja Modal Pengadaan Meja
96 bh, Belanja Modal Pengadaan
Kursi 599 Bh, Belanja Modal
Pengadaan Dispenser 30 Unit,
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
4 Unit, Belanja Modal Pengadaan
Alat Dapur 1 Keg, Belanja Modal
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengadaan Rice Cooker 10 Bh,
Kamera Digital 2 Unit, CCTV dan
Instalasinya 1 Keg, Drone 1unit,
Stand Frame 3 Keg, Handycam 1
Unit. Belanja Modal Pengadaan
Proyektor/LCD/Infocus 3 Unit,
Belanja Modal Pengadaan Sound
System 13 Unit, Belanja Modal
Pengadaan Layar/Screen 5 Keg,
Belanja Modal Pengadaan
Telepon 1 Bh, Belanja Modal
Pengadaan Instalasi Listrik 2 Unit,
Belanja Modal Pengadaan Buku
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1
Keg, Belanja Modal Tabung
Pemadam Kebakaran 4 Tabung.
1.02.01.07.18.017 Kegiatan Pemeliharaan/Rehab
Bangunan Kantor RS Jiwa
Belanja Jasa Konsultan
Perencanaan (Planing) 9 Paket,
Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan (Supervision) 10
Paket, Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan 6 Keg,
Belanja Pemeliharaan Bangunan
Bukan Gedung 1 Keg, Belanja
Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Bangunan
54,559,232,620
9.16
6,914,696,910
4,999,096,059
72.30
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kantor 1 Keg, Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi
Fisik/Bangunan Bukan Gedung 3
Paket.
1.02.01.07.18.016 Kegiatan Jasa Kebersihan dan
Jasa Keamanan RS Jiwa
Pengadaan Jasa Keamanan 50
Org, Pengadaan Jasa Kebersihan
75 Org, Pengadaan Jasa
Pemeliharaan taman dan halaman
12 Org
39,637,204,100
14.86
5,976,052,776
5,890,395,920
98.57
1.02.01.07.18.018 Penyediaan Jasa Kantor RS Jiwa
Jasa Profesi Supir 5 Org, Belanja
Langganan Surat Kabar/Majalah
12 Bln, Belanja Jasa
Paket/Pengiriman 12 Bln, Belanja
Sertifikasi 7 Paket, Belanja Jasa
Transaksi Keuangan 1 Tahun,
Belanja Jasa
Penerangan/Iklan/Reklame, Film,
Pemotretan 12 Bulan, Belanja
Iuran Wajib Tahunan 12 Bulan.
2,470,428,715
9.03
404,570,000
223,056,968
55.13
1.02.01.07.18.019 Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak Dan ATK RS Jiwa
Belanja Alat Tulis Kantor 1Keg,
Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos 700 Lbr, Belanja Cetak
3 Paket, Belanja
Penggandaan/Fotocopy 300000
5,411,763,646
13.02
802,813,000
704,546,370
87.76
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lbr, Belanja Penjilidan 950 Lbr,
Jasa lainnya (penataan kearsipan
dan digitalisasi dokumen) 1 Keg
1.02.01.07.18.020 Kegiatan Penyediaan Rapat-
Rapat Dan Koordinasi RS Jiwa
Penyelenggaraan Halal Bihalal 1
Keg, Belanja Makanan dan
Minuman Rapat 1 Keg, Belanja
Makanan dan Minuman Tamu
1.250 Box, Belanja Minuman Air
Mineral/Galon 1200 Galon,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah PNS Provinsi 1 Tahun,
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Provinsi PNS Provinsi 1 Tahun.
7,872,955,345
12.67
1,205,950,000
997,195,659
82.69
1.02.01.07.18.009 Kegiatan Pemeliharaan Alat
Kesehatan dan Kedokteran RS
Jiwa
Belanja Bahan kerja/alat kerja
penunjang pemeliharaan alat
kesehatan dan alat kedokteran 1
Paket, Belanja Kalibrasi Alat
Kesehatan & Kedokteran 2 Paket,
Belanja Pemeliharaan,
Penggantian dan Pembelian Spare
Parts Alat Kesehatan dan Alat
Kedokteran 2 Paket, Belanja
Pemeliharaan Alat Laboratorium 2
Paket.
3,380,515,972
15.60
553,636,721
527,219,600
95.23
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN PERKANTORAN
RS PARU UPT DINAS
KESEHATAN PROV. JAWA
BARAT
Peningkatan pengelolaan
dokumen perencanaan, evaluasi
dan pelaporan capaian kinerja
RS Paru
Persentase ASN yang
memiliki kesesuaian
kompetesi di RS Paru
Prosentase laporan capaian
kinerja dan keuangan
100
1,221,020,000
12.01
200,000,000
146,679,833
73.34
Peningkatan kapasitas
pengelolaan keuangan RS Paru
Persentase Sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di RS Paru
Prosentase laporan capaian
kinerja dan keuangan
100
1,221,020,000
15.66
200,000,000
191,171,379
95.59
Pengadaan perlengkapan kantor
RS Paru
Persentase Unit Kerja yang
mendapatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran di
RS Paru
Prosentase sarana dan prasarana
yang terpenuhi
100
4,670,401,500
23.14
1,775,460,402
1,080,745,500
60.87
Pengadaan peralatan kantor RS
Paru
Persentase Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan yang tepat waktu
Prosentase sarana dan prasarana
yang terpenuhi
100
7,326,120,000
15.69
1,199,999,762
1,149,646,650
95.80
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dan sesuai peraturan
perundang-undangan
1.02.01.07.018.04
6
Peningkatan kesejahteraan dan
kemampuan aparatur RS Paru
Persentase Ketersediaan
data kinerja di RS Paru
Prosentase Karyawan yang
mendapat pelatihan minimal 20
jam
100
9,157,650,000
15.27
1,490,000,000
1,397,991,741
93.82
1.02.01.07.018.04
5
Pemeliharaan perlengkapan
kantor dan rumah tangga RS
Paru
Prosentase sarana dan prasarana
yang sesuai dengan standar RS
7,631,375,000
13.06
1,250,000,000
997,004,419
79.76
1.02.01.07.018.04
4
Pemeliharaan
kendaraan/operasional kantor
dan rumah tangga RS Paru
Prosentase sarana dan prasarana
yang sesuai dengan standar RS
4,578,825,000 8.93
750,000,000
408,664,673
54.49
1.02.01.07.018.04
2
Pemeliharaan rutin gedung
kantor dan rumah tangga RS
Paru
Prosentase sarana dan prasarana
yang sesuai dengan standar RS
12,210,200,000
17.09
2,136,807,516
2,086,577,039
97.65
1.02.01.07.018.04
0
Penyediaan rapat-rapat dan
koordinasi RS Paru
Prosentase terpenuhinya kegiatan
rapat-rapat dankoordinasi
9,157,650,000
16.27
1,500,000,000
1,490,100,784
99.34
1.02.01.07.018.03
9
Penyediaan Jasa Kantor RS
Paru
Prosentase terpenuhinya
kebutuhan opersional RS
13,431,220,000
12.28
2,200,000,000
1,649,309,187
74.97
Pemenuhan Honorarium tenaga
kesehatan Non PNS dan Tenaga
Prosentase Dokter Spesialis
sesuai dengan standar RS
42,735,700,000
12.01
5,852,650,000
5,134,312,200
87.73
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Non Kesehatan Non PNS RS
Paru
Penyediaan Jasa Kemanan dan
Jasa Kebersihan RS Paru
Prosentase terpenuhinya jasa
tenaga keamanan dan tenaga
kebersihan RS
PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN PERKANTORAN
RS JAMPANGKULON UPT
DINAS KESEHATAN PROV.
JAWA BARAT
Pengembangan Kompetensi
Pegawai RSUD Jampangkulon
Persentase ASN yang
memiliki kesesuaian
kompetesi di RS
Jampangkulon
Terlatihnya Kinerja dan
Kemampuan Aparatur RS
Jampangkulon
100
13,950,000,000
74.34
10,949,413,393
10,371,051,204
94.72
Penyediaan Perjalanan Dinas
Aparatur
Persentase Sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di RS Jampangkulon
Tersedianya biaya konsultasi dan
koordinasi aparatur
100
7,300,000,000
16.43
1,199,675,000
1,199,513,302
99.99
1.02.01.07.018.03
1
Penyediaan Jasa Langganan
Kantor RS Jampangkulon
Persentase Unit Kerja yang
mendapatkan Pelayanan
Tersedianya Biaya Jasa
Langganan Telp, Air Bersih,
Listrik, dan Internet
100
11,950,000,000
7.57
1,500,000,000
905,015,909
60.33
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Administrasi Perkantoran di
RS Jampangkulon
-
Persentase Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan yang tepat waktu
dan sesuai peraturan
perundang-undangan
Tersedianya honor Dokter dan
Perawat
100
1.02.01.07.015.00
8
Penyediaan Jasa Outsourching
Kebersihan dan keamanan RS
Jampangkulon
Persentase Ketersediaan
data kinerja di RS
Jampangkulon
1) Terjaganya kebersihan Rumah
Sakit 2) Terjaganya Keamanan
Rumah Sakit
100
26,500,000,000
14.65
4,211,598,466
3,881,257,370
92.16
-
1.02.01.07.015.00
7
Penyediaan Jasa Kalibrasi Alat
Kesehatan/Kedokteran RS
Jampangkulon
Akuratisasi Alat
Kesehatan/Kedokteran
2,100,000,000
7.27
303,623,421
152,644,571
50.27
PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN PERKANTORAN
RS PAMEUNGPEUK UPT
DINAS KESEHATAN PROV.
JAWA BARAT
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.07.18.043 Peningkatan Kompetensi PNS
RSUD Pameungpeuk
Persentase ASN yang
memiliki kesesuaian
kompetesi di RS
Pameungpeuk
Terfasilitasinya Pelatihan dan
Bimtek PNS
100
1,163,060,766
7.54
146,500,000
87,650,000
59.83
1.02.01.07.18.041 Pelayanan Administrasi
Perkantoran di RS
Pameungpeuk
Persentase Sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di RS Pameungpeuk
Terbayarnya Gaji Pegawai Medis
dan Paramedis, Terfasilitasinya
Makan Minum Rapat dan Tamu,
Terfasilitasinya Perjalanan Dinas
PNS, Terfasilitasinya Pengadaan
ATK
100
86,434,184,000
10.91
11,700,392,696
9,428,764,411
80.59
Persentase Unit Kerja yang
mendapatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran di
RS Pameungpeuk
100
Persentase Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan yang tepat waktu
dan sesuai peraturan
perundang-undangan
100
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase Ketersediaan
data kinerja di RS
Pameungpeuk
100
PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN PERKANTORAN
RS KESEHATAN KERJA UPT
DINAS KESEHATAN PROV.
JAWA BARAT
1.02.01.07.018.03
4
Pemeliharaan Rutin Gedung
Kantor
Persentase ASN yang
memiliki kesesuaian
kompetesi di RS Kesehatan
Kerja
Jumlah pekerjaan pemeliharaan
yang dilaksanakan
100
10,000,000,000
13.42
1,543,317,426
1,341,996,430
86.96
1.02.01.07.018.03
3
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Operasional
Persentase Sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di RS Kesehatan Kerja
Jumlah kendaraan yang dipelihara 100
1,700,000,000
8.68
185,000,000
147,553,467
79.76
1.02.01.07.018.03
5
Penyediaan Rapat Rapat dan
Koordinasi
Persentase Unit Kerja yang
mendapatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran di
RS Kesehatan Kerja
jumlah rapat yang dilaksanakan 100
4,000,000,000
8.29
422,419,950
331,452,183
78.47
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.07.018.03
2
Pemeliharaan Perlengkapanan
Kantor
Persentase Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan yang tepat waktu
dan sesuai peraturan
perundang-undangan
Jumlah pekerjaan pemeliharaan
yang dilaksanakan
100
1.02.01.07.018.03
7
Penyediaan Jasa Kantor Persentase Ketersediaan
data kinerja di RS
Kesehatan Kerja
Jumlah penyediaan jasa kantor 100
7,000,000,000
9.79
873,096,727
685,237,238
78.48
1.02.01.07.018.03
6
Penyediaan Barang dan ATK Jumlah barang dan Laporan
pemanfaatan ATK
2,750,000,000
7.96
249,999,634
219,020,815
87.61
1.02.01.07.018.03
8
Peningkatan Kinerja dan
Kemampuan Aparatur Jumlah aparatur
5,500,000,000
14.24
899,990,000
783,319,968
87.04
-
-
-
-
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN PERKANTORAN
UNIT LABORATORIUM
KESEHATAN UPT DINAS
KESEHATAN PROV. JAWA
BARAT
1.02.01.07.018.02
3
Pemeliharaan Perlengkapan
Kantor UPTD Laboratorium
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Persentase ASN yang
memiliki kesesuaian
kompetesi di Laboratorium
Kesehatan
Terpeliharannya alat dan
perlengkapan kantor
100
9,440,250,000
4.68
441,797,998
441,797,998
100.00
1.02.01.07.018.02
7
Penyediaan Barang Cetak dan
ATK UPTD Laboratorium
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Persentase Sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Laboratorium
Kesehatan
Barang Cetakan, ATK, dan Benda
Pos
100
2,234,830,000
13.14
334,827,517
293,725,815
87.72
1.02.01.07.017.00
3
Pengadaan Perlengkapan Kantor
UPTD Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
Persentase Unit Kerja yang
mendapatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran di
Laboratorium Kesehatan
Alat dan Perlengkapan Kantor 100
1,745,000,000
24.31
509,500,000
424,284,280
83.27
1.02.01.07.018.02
5
Pemeliharaan Rutin Gedung
Kantor Balai Laboratorium
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Persentase Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan yang tepat waktu
Belanja Pemeliharaan Rutin
Gedung, Bangunan Bukan
Gedung, Penataan Tempat
Pelayanan, Tempat Parkir, dan
100
3,823,000,000
20.25
822,984,250
774,114,812
94.06
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dan sesuai peraturan
perundang-undangan
Pemeliharaan Halaman Gedung
Kantor
1.02.01.07.018.02
2
Penyelenggaraan Diklat, Kursus
Singkat, Bimtek Aparatur UPTD
Laboratorium Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
Persentase Ketersediaan
data kinerja di Laboratorium
Kesehatan
Terlaksananya penambahan upah
pungut bagi karyawan
100
980,000,000
9.74
104,350,000
95,495,000
91.51
1.02.01.07.018.02
1
Peningkatan Kerohanian, Sarana
dan Prasarana Olah Raga serta
Pakaian Aparatur UPTD
Laboratorium Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
Belanja Jasa
Profesi/Instruktur/Penceramah,
Belanja Makanan dan Minuman,
Makanan Penambah daya tahan
tubuh, Biaya Jiwa Korsa/outbound,
Obat-obatan, Jasa
Kesehatan/Vaksinasi, Pakaian
Aparatur, Sewa Lapangan.
3,221,180,000
15.97
531,638,800
514,529,853
96.78
1.02.01.07.018.02
9
Penyediaan Langganan Kantor
UPTD Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
Belanja Langganan Listrik, Air,
Telpon/Faximile, Internet, Retribusi
Kebersihan, TV langganan,
Majalah/Koran, dll
4,536,160,000
18.84
880,953,117
854,386,617
96.98
1.02.01.07.018.02
8
Penyediaan Jasa Kantor UPTD
Laboratorium Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
Jasa Keamanan, Jasa Kebersihan,
Jasa Profesi Teknis Lainnya,
Pakaian Seragam Jasa
9,440,250,000
17.39
1,693,146,972
1,642,082,120
96.98
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kemanan/Kebersihan/Sopir/Pramu
bakti, Belanja Bahan Pakai Habis
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional UPTD
Laboratorium Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
BBM, Pajak, STNK, Suku Cadang,
Pelumas, Jasa KIR, dan Jasa
Service
781,320,000
8.41
81,317,300
65,703,989
80.80
1.02.01.07.018.02
6
Penyediaan Rapat-rapat dan
Koordinasi UPTD Laboratorium
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat, Makanan dan Minuman
Tamu, Galon/Air Mineral, Belanja
Perjalanan Dinas.
944,890,000
17.15
177,052,462
162,085,401
91.55
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN UNIT PELATIHAN KESEHATAN UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
1.02.01.07.018.00
1
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur UPTD
Pelatihan Kesehatan
Persentase ASN yang
memiliki kesesuaian
kompetesi di Upelkes
Instruktur Senam; Penceramah
Rohani; Capacity Building;
Pakaian Dinas dan Atributnya;
Pakaian Dinas Pegawai Non PNS;
Perjalanan dinas dalam daerah
PNS Provinsi; Perjalanan dinas
luar provinsi PNS Provinsi;
Kursus/pelatihan/bimtek/sosialisasi
100
1,358,653,115
13.82
215,525,000
187,753,800
87.11
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.07.018.00
5
Penyediaan Jasa Kantor di
Perkantoran UPTD Pelatihan
Kesehatan
Persentase Sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Upelkes
Jasa langganan telepon; Jasa
langganan air, Jasa langganan
listrik; Jasa langganan surat
kabar/majalah; Jasa Internet dan
Website; Jasa paket/pengiriman;
Jasa langganan tv berbayar;
Retribusi pengangkutan sampah;
Jasa penyedotan tinja; Jasa
pencucian; Jasa kebersihan; Jasa
keamanan; Jasa Tenaga Kerja
Non PNS
100
13,976,182,325
14.45
2,102,419,341
2,019,668,632
96.06
1.02.01.07.018.00
7
Penyediaan Barang Habis Pakai
UPTD Pelatihan Kesehatan
Persentase Unit Kerja yang
mendapatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran di
Upelkes
Penyediaan alat tulis kantor;
Penyediaan perangko, materai,
dan benda pos; Penyediaan
belanja cetak; Penyediaan
fotocopy
100
386,074,314
16.36
63,237,972
63,158,143
99.87
1.02.01.07.018.00
6
Penyediaan Rapat Internal dan
Luar Kantor UPTD Pelatihan
Kesehatan
Persentase Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan yang tepat waktu
dan sesuai peraturan
perundang-undangan
Penyediaan mamin rapat;
Penyediaan mamin tamu;
Penyediaan mamin lembur;
Penyediaan air mineral galon;
Perjalanan dinas dalam daerah;
Perjalanan dinas luar provinsi;
Perjalanan dinas dalam daerah
Non PNS
100
879,134,400
15.42
144,000,000
135,548,700
94.13
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.07.018.00
2
Pemeliharaan Rutin Gedung
UPTD Pelatihan Kesehatan
Persentase Ketersediaan
data kinerja di Upelkes
Jumlah peralatan kebersihan dan
bahan pembersih; Jumlah tabung
pemadam kebakaran yang diisi
ulang ; Jumlah peralatan rumah
tangga/dapur pakai habis;
Pemeliharaan lift; Pemeliharaan
Genset; Pemeliharaan bangunan
air; Pemeliharaan jaringan listrik;
Pemeliharaan
halaman/taman/pekarangan;
Pemeliharaan tanaman;
Pemeliharaan gedung dan
bangunan; Pemeliharaan
bangunan bukan gedung
100
4,865,433,419
19.69
1,051,670,663
958,061,686
91.10
1.02.01.07.018.003
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional UPTD
Pelatihan Kesehatan
Jumlah bahan bakar minyak;
Jumlah STNK yang diperpanjang;
Perawatan Kendaraan.
880,666,780
12.56
144,250,000
110,624,213
76.69
1.02.01.07.018.00
4
Pemeliharaan Perlengkapan
Kantor UPTD Pelatihan
Kesehatan
Jumlah peralatan listrik dan
elektronik; Pemeliharaan
perlengkapan kantor;
Pemeliharaan alat studio dan alat
komunikasi.
1,449,961,250
13.95
237,500,000
202,293,265
85.18
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.07.013.00
4
Pengelolaan Data dan Informasi
Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
Persentase ASN yang
memiliki kesesuaian
kompetesi di Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
1) Dokumen Profile Kesehatan;
2) Dokumen Roadmap SIK Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
3) Dokumen Data Aplikasi Sytem
Informasi Puskesmas;
4) Dokumen Data dan Informasi
Pengembang Sytem Informsi
Kesehatan;
5) Data dan Informasi System
Informasi Rumah Sakit;
6) System Informasi
Teleconference;
7) System Informasi Terintegrasi di
Puseksmas;
8) System Informasi Terintegrasi di
Provinsi;
9) Penigkatan SDM Dalam Bidang
Pengelolaan Data;
10) Evaluasi dan Perencanaan
SIK Porovinsi Jawa Barat
100
20,698,100,000
8.04
1,924,889,394
1,664,848,066
86.49
1.02.01.01.016.00
2
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran
2020
Persentase Sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
1.Dokumen Renja Dinkes Jabar
Tahun 2020
2. Dokumen DPPA Dinkes Jabar
tahun 2019
3. Dokumen RKA Dinkes Jabar
Tahun 2020
100
29,893,622,150
2.66
2,306,731,374
796,360,661
34.52
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. Dokumen DPA Dinkes Jabar
Tahun 2020
5.Laporan pertemuan Forum OPD
6.Laporan pertemuan Rakorwil
7. Laporan hasil konsultasi dan
koordinasi ke luar provinsi
8. Pertanggungjawaban kegiatan
APBD Subbag PP
9. Dokumen pengadaan langsung
kegiatan penyusunan
perencanaan
1.02.01.01.016.00
3
Monitoring dan Evaluasi Bantuan
Keuangan Pembangunan Bidang
Kesehatan tahun 2019
Persentase Unit Kerja yang
mendapatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran di
Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
Laporan hasil monev Bankeu
pembangunan bidang kesehatan
tahun anggaran 2019
100
1,169,126,650
6.76
191,499,643
79,006,200
41.26
1.02.01.01.016.00
5
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Persentase Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan yang tepat waktu
dan sesuai peraturan
perundang-undangan
1. Dokumen laporan capaian
kinerja
2. Dokumen LKPJ Dinkes Prov.
Jabar Tahun 2019
3. Dokumen LAKIP Dinkes Prov.
Jabar Tahun 2019
4. Dokumen LPPD Dinkes Prov.
Jabar Tahun 2019
100
1,245,440,400
10.34
205,887,500
128,814,992
62.57
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.01.016.00
4
Rapat - Rapat dan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Dinkes
Persentase Ketersediaan
data kinerja di Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
1. Dokumen laporan capaian
kinerja
2. Dokumen LKPJ Dinkes Prov.
Jabar Tahun 2019
3. Dokumen LAKIP Dinkes Prov.
Jabar Tahun 2019
4. Dokumen LPPD Dinkes Prov.
Jabar Tahun 2019
100
724,064,860
7.31
118,600,000
52,910,144
44.61
1.02.01.07.013.00
3
Peningkatan Kerjasama Program
Kesehatan dengan Provinsi Lain
Dokumen
Pertemuan/Kesepakatan bersama
dengan provinsi lain
1,736,718,750
2.74
179,868,000
47,557,083
26.44
1.02.01.01.016.00
6
Penyusunan Laporan Keuangan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Monitoring Rekonsiliasi dan
Konsolidasi Data Keuangan;
2) Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Dinas Kesehatan Prov.
Jawa Barat
1,775,000,000
14.26
349,993,905
253,188,237
72.34
1.02.01.07.018.04
7
Penyediaan Barang habis Pakai
kantor Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
Tersedianya Barag habis Pakai
kantor
3,901,000,000
22.29
913,089,247
869,538,425
95.23
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.07.018.04
9
Penyediaan Rapat-Rapat dan
Koordinasi Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
Jumlah Jamuan makan dan snack
rapat kedinasan, jamuan makan
dan snack tamu kedinasan, makan
dan minum petugas SPGDT,
Belanja Air minetal/Galon,
Perjalanan Dinas dalam daerah ,
dan perjalanan dinas luar provinsi
15,395,000,000
20.93
3,709,570,200
3,221,448,367
86.84
1.02.01.07.018.05
1
Pemeliharaan Rutin Gedung
Kantor Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
Tersedianya Jasa Keamanan, jasa
Kebersihan, Pemeliharaan Taman
dan biaya pembersihan septic tank
18,687,200,000
17.33
4,030,150,000
3,237,662,822
80.34
1.02.01.07.018.05
2
Penyediaan Jasa Kantor Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Jumlah pan, itia barjas mendapat
honorarium, Jumlah paket ATK
untuk operasional Dinas
Kesehatan, Jumlah bulan
penyediaan kebutuhan benda pos,
Jumlah paket pekerjaan cetak,
Jumlah bulan penyediaan biaya
foto copy
17,989,000,000
13.60
2,826,270,000
2,445,796,654
86.54
1.02.01.07.018.05
3
Pemeliharaan kendaraan
Dinas/Operasional Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Jumlah bulan belanja BBM
Kendaraan Operasional Roda 4
dan 2, Jumlah bulan belanja BBM
Kendaraan Operasional Roda 4
dan 2, umlah kendaraan dinas
yang dilakukan penggantian suku
4,629,000,000
11.37
728,182,000
526,298,767
72.28
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Output 2019
Target Capaian Program Renstra 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019
terhadap renstra
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Target Kinerj
a Target Anggaran kinerja
keuangan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
cadang, Jumlah kendaraan dinas
yang dilakukan penggantian
pelumas
1.02.01.07.018.05
4
Penyediaan Alat pendukung
Fasilitas kantor Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
Pengadaan tanah untuk Gedung
Vaksin
51,185,500,000
82.56
51,185,500,000
42,256,929,500
82.56
1.02.01.07.018.05
5
Pemeliharaan Perlengkapan
Kantor Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
Presentasi peemeliharaan sarana
dan prasarana kantor Dinas
kesehatan Provinsi Jawa Barat
7,653,353,360
12.42
1,359,650,000
950,557,144
69.91
Pengadaan perlengkapan kantor
dinas kesehatan prov jabar
Tersedianya Perlengkapan Kantor
Dinas Kesehatan provinsi Jawa
Barat
86,914,296,289
4.87
4,363,191,150
4,229,798,835
96.94
1.02.01.07.018.04
8
Peningkatan Kinerja dan
kemampuan Aparatur Dinas
Kesehatan Prov Jabar
Tersedianya Uang saku Diklatpim,
Honorarium Narasumber dan
Biaya Penanaman Sikap Mental
dan Jiwa Korsa Pegawai Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
3,618,744,000
16.87
610,490,000
610,490,000
100.00
1.02.01.07.018.05
0
Penyediaan Kerohanian, Sarana
dan Prasarana Olah Raga serta
Pakaian Apartaur Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Tersedianya honor Penceramah,
Instruktur Senam, sewa gedung
olah raga, pakaian Dina Harian,
Pakaian Olah raga PNS Dinas
Kesehatan Prov Jabar
2,935,696,000
18.30
570,830,000
537,172,500
94.10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada
pasal 11 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memiliki Indikator Kinerja Utama dan
pencapaian target indikator kinerja Tahun 2019 sebagaimana pada tabel
dibawah ini :
Tabel 2.2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
No
Indikator Kinerja
Kepala Perangkat
Daerah/ Biro
Satuan Target Realisasi
1. Ratio Kematian Ibu Kelahiran
Hidup
86/100.000
KH
70,06/100.000
KH
(data per Bulan
November)
2. Rasio Kematian Bayi Kelahiran
Hidup
5.2/100.000
KH
2,83/1.000 KH
(data per Bulan
November)
3. Prevalensi Stunting Persen 27,2 27,2
4. Persentase Keberhasilan
Pengobatan TB
Persen 89 69,7
(data per tgl 13
Januari 2019)
5. Prevalensi Hipertensi Persen 39 39,6
6. Persentase Puskesmas
Yang Terakreditasi
Persen 94,76 96
(data per tgl 13
Januari 2019)
7. Persentase Kab/Kota
Yang Melaksanakan
Layanan Layad Rawat
Persen 29,63 48,15
8. Persentase Rumah Sakit
Terakreditasi
Persen 59,13 63,75
9. Persentase Penduduk
Yang Mendapat Jaminan
Kesehatan Menuju
Universal Health
Coverage
Persen 85 84,99
(data per tgl 4
Desember 2019)
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja pada Dinas Kesehatan sudah tercapai,
seperti Ratio Kematian Ibu capaian indikator sebesar 70,06/100.000KH, dengan
target 86/100.000KH artinya jumlah kematian ibu di Jawa Barat pada tahun 2019
ada penurunan sebesar 620 kasus, sedangkan jumlah kematian ibu pada tahun
2018 sebesar 700 kasus. Ratio kematian bayi capaiannya sebesar 2,83/1.000KH dari
target 5.2/100.000 KH artinya jumlah kematian bayi di Jawa Barat pada tahun 2019
ada penurunan sebesar 2.139 kasus, sedangkan jumlah kematian bayi pada tahun
2018 sebesar 3.083 kasus.
Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) didukung dengan Indikator Kinerja
Program, sebagaimana capaian indikator kinerja Program seperti Tabel di bawah ini
:
Tabel 2.2.2
Capaian Indikator Kinerja Program/Eselon III
No Indikator Kinerja
Program/Eselon III Satuan Target Realisasi
1. Persentase kabupaten/kota
dengan cakupan persalinan di
fasilitas pelayanan kesehatan
minimal 88%
Persen 63 63
2. Persentase Kabupaten/Kota
Dengan Cakupan Pemberian
Tablet Tambah Darah Pada Bumil
Minimal 95%
Persen 63 86,17
(data per tgl 9
Desember 2019)
No Indikator Kinerja
Program/Eselon III Satuan Target Realisasi
3. Persentase penduduk yang
menggunakan air minum yang
berkualitas
Persen 80 77,84
4. Persentase penduduk
menggunakan jamban sehat
Persen 75 72,39
5. Persentase puskesmas di
kabupaten/kota
menyelenggarakan kesehatan
kerja dasar
Persen 55 57
6. Persentase puskesmas di
kabupaten/kota yang
menyelenggarakan kesehatan olah
raga pada kelompok masyarakat
di wilayah kerjanya
Persen 55 57
7. Jumlah unsur masyarakat tingkat
provinsi yang dilibatkan dalam
pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan
Jumlah
Komponen
Unsur
Masyarakat
4 4
8. Persentase Keberhasilan
Pengobatan TB (treatment Succes
Rate)
Persen 89 69,7
(data per tgl 13
Januari 2019)
9. Persentase Pasien HIV yg di Obati Persen 45 52
(data per TW III
Bulan
September
2019)
10. Persentase Desa/Kelurahan yang
mencapai UCI >90%
Persen 90 77,5
Desa/Kelurahan
yang mencapai
UCI (data per
TW III Bulan
September
2019)
11. Persentase Kab/Kota yg 50 %
Puskesmas melaksanakan
tatalaksana pnemonia balita
sesuai standar
Persen 60 60
12. Persentase kab/kota yang
melakukan deteksi dini hepatitis
B pada Ibu Hamil
Persen 70 85
No Indikator Kinerja
Program/Eselon III Satuan Target Realisasi
13. Persentase kab/kota yang
mencapai IR DBD < 49/100.000
pddk
Persen 88 70
(data per tgl 31
Desember 2019)
14. Persentase Kab/kota yang sudah
eliminasi malaria
Persen 85 85
(data per tgl 31
Desember 2019)
15. Proporsi cacat kusta TK II Persen 10 9
16. Proporsi kab/kota yang mencapai
eliminasi filariasis
Persen 27 27
17. Persentase Kab/Kota yang
mencapai Eliminasi Rabies
Persen 88 88
18. Persentase Puskesmas yang
melaksanakan pengendalian PTM
Terpadu (PANDU)
Persen 50 54
19. Persentasi penduduk yang
mengalami gangguan jiwa berat
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan
Persen 100 55,13
(49rb
ditemukan OGJ
Berat 69 ribu)
sd TW III
20. Persentase Kegiatan Rapid Health
Assesment
Persen 100 100
21. Persentase Masyarakat yang
dilayanani dilokasi Bencana
Persen 100 100
22. Persentase Puskesmas siap
Akreditasi
Persen 95 96
(data per tgl 13
Januari 2019)
23. Persentase Kab/Kota memiliki
Laboratorium Kesehatan
terakreditasi
Persen 19 44
(data per tgl 31
Des 2019)
24. Persentase Puskesmas di
Kab/Kota sesuai standar
Persen 82 82,
25. Persentase Kabupaten/Kota
dengan minimal 50% Puskesmas
menyelenggarakan kesehatan
tradisional
Persen 64 73
No Indikator Kinerja
Program/Eselon III Satuan Target Realisasi
26. Persentase Kab/Kota yang
melaksanakan Kerjasama dengan
Provinsi terkait Layad Rawat
Persen 29,63 44,44
27. Persentase Rumah Sakit siap
Akreditasi
Persen 60 88,9
(data per tgl 31
Des 2019)
28. Persentase Rekomendasi Izin
Rumah Sakit Kelas B dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Provinsi
Persen 100 100
29. Persentase Kab/Kota yg
mempunyai 80% Rumah Sakit
dengan pencapaian SPM
Persen 19 19,23
30. Persentase Rumah Sakit Regional
yg memenuhi standar
Persen 38 42,86
31. Persentase ketersediaan obat
esensial
Persen 90 90
32. Persentase rekomendasi perijinan
yang dikeluarkan
Persen 85 87,76
33. Persentase fasilitas pelayanan
kesehatan yang melaksanakan
perencanaan dan pengelolaan
mutu tenaga kesehatan
Persen 70 70
34. Persentase fasilitas pelayanan
kesehatan prioritas terisi tenaga
kesehatan
Persen 65 93
35. Persentase tenaga kesehatan
mengikuti pemilihan tenaga
kesehatan puskesmas teladan
Persen 70 78,79
36. Persentase penduduk yang
menjadi peserta jaminan
kesehatan
Persen 85 84,99
37. Persentase Pembiayaan Kesehatan
PBI ke Kab/Kota
Persen 40 40
38. Persentase Draft Regulasi Bidang
Kesehatan yang diusulkan oleh
Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat
Persen 100 100
No Indikator Kinerja
Program/Eselon III Satuan Target Realisasi
39. Jumlah Dinas Kesehatan
Kab/Kota yang dilakukan
pembinaan pelaksanaan BOK oleh
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
Jumlah
Kab/Kota
27 27
40. Persentase Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Di RS Al Ihsan
Persen 76,82 79,07
41. Persentase Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Di RS Jiwa
Persen 75 80,8
42. Persentase Indeks Kepuasan
Masyarakt (IKM) di RS PARU
Persen 75 75
43. Persentase Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Di RSUD
Jampangkulon
Persen 75,90 79,98
44. Persentase Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Di RSUD
Pameungpeuk
Persen 80,84 81,13
45. Persentase Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Di RS
Kesehatan Kerja
Persen 60 74,4
46. Persentase BOR (bed occupancy
ratio) di RSUD Al Ihsan
Persen 60 73,12
47. Persentase BOR (bed occupancy
ratio) di RS Jiwa
Persen 58 51
48. Persentase BOR (bed occupancy
ratio) di RS Paru
Persen 57
49. Persentase BOR (bed occupancy
ratio) di RS Jampangkulon
Persen 65 66,73
50. Persentase BOR (bed occupancy
ratio) di RS Pameungpeuk
Persen 60 76,72
51. Jumlah Kunjungan Pasien di
RSUD Kesehatan Kerja
Jumlah 24.000 22.664
52. Jumlah Penambahan Parameter
Pemeriksaan yang diakreditasi di
Unit Laboratorium Kesehatan
Persen 68 70
53. Persentase Kepuasan Pelanggan
di Unit Laboratorium Kesehatan
Persen 55 70
No Indikator Kinerja
Program/Eselon III Satuan Target Realisasi
54. Jumlah Penambahan Parameter
Pemeriksaan Baru di Unit
Laboratorium Kesehatan
Persen 239
55. Jumlah Penambahan Pengunjung
di Unit Laboratorium Kesehatan
Jumlah 20.000
56. Persentase Peningkatan
Kompetensi Tenaga Kesehatan
melalui Pelatihan di Unit
Pelatihan Kesehatan
Persen 8,31
57. Nilai Komponen yang Sesuai
dengan Pembobotan di Unit
Pelatihan Kesehatan
Nilai 3
58. Persentase Peningkatan Sarana
dan Prasarana Unit Pelatihan
Kesehatan
Persen 60 60
59. Persentase Pemenuhan Saranan
dan Prasarana Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
Persen 100 100
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang tertuang
dalam sasaran stratejik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023, sebagai
berikut :
a. Persentase Rumah Tangga mencapai yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS)
Hasil realisasi PHBS tahun 2019 adalah 48,1%, hal ini mengalami peningkatan
sebesar 3,7% dari hasil realisasi tahun 2018 sebesar 44,4%. Hal ini dikarenakan ada
komitmen di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program PHBS termasuk keikutsertaan
organisasi masyarakat (ormas), LSM dan dunia usaha dalam pelaksanaan kampanye
PHBS
Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan indikator Persentase Rumah
Tangga mencapai yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah :
1. Adanya laporan dari kabupaten/kota yang tidak konsisten.
2. Tidak semua kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk pemdataan PHBS Rumah
Tangga.
3. Metoda pendataan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota tidak sama, ada yang
pendataan dengan total coverage dan ada yang melakukan dengan cara sample atau
dipantau
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :
1. Pertemuan Pembinaan PHBS Kolaborasi dengan PKK
2. Monitoring dan Evaluasi PHBS
3. Evaluasi PHBS melalui Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB dan Kesehatan
4. Penguatan melalui kegiatan dan Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
b. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
Pencapaian indikator kinerja persentase penduduk yang menggunakan jamban
sehat pada tahun 2019 sebesar 72,39%, target tidak tercapai karena data dari Kab/Kota
fluktuatif (ada yang meningkat dan ada Kab/Kota yang mengalami penurunan capaian)
Permasalahan yang dihadapi ialah belum semua Puskesmas melaporkan data
capaiannya ke Kab/Kota, sehingga itu yang menyebabkan Kab/Kota rendah capaiannya
Permasalahan yang dihadapi adalah 1) alokasi anggaran belum dapat memenuhi
semua tugas pokok yaitu dalam hal pengawasan kualitas lingkungan prioritas provinsi,
seperti pengawasan kualitas lingkungan industri di daerah perbatasan, peningkatan
kapasitas tenaga dalam pengambilan dan pemeriksaan sampel lingkungan, audit
kesehatan lingkungan di lokasi terbatas dan pengembangan wilayah sehat. Dan adanya
efisiensi biaya (dana APBN tahun 2016 yang mengalami efisiensi biaya); 2) Kapasitas
tenaga pengelola kesehatan lingkungan di provinsi terbatas jumlah dan kompetensinya,
mengingat banyaknya program dan kegiatan yang harus dilaksanakan. Keterbatasan
tenaga di tingkat provinsi terutama pada tenaga teknis, sehingga tidak sebanding dengan
program dan kegiatan yang ada); 3) Pedoman, Peraturan, Juklak dan Juknis yang masih
terbatas; 4) Peran koordinasi antar sektor dan pelibatan peran non pemerintahan yang
masih harus ditingkatkan.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah berkoordinasi dengan
Dinas Perumahan dan Permukiman dalam rangka meningkatkan capaian akses penduduk
terhadap sanitasi yang layak dengan memberikan data untuk ditindaklanjuti oleh Dinas
Perumahan dan Permukiman dalam membangun sarana fisik (karena Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat bukan OPD yang membangun sarana fisik)
c. Ratio kematian ibu
Rasio Kematian Ibu merupakan salah satu indikator yang penting dalam
menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara atau daerah. Rasio Kematian
Ibu Provinsi Jawa Barat tahun 2019 yaitu 78,3 per 100.000 kelahiran hidup di bawah target
yang ditetapkan sebesar 86/ 100.000 KH. Ratio kematian ibu pada tahun 2018 sebesar
79,68, mengalami penurunan kasus kematian di tahun 2019. Capaian tersebut merupakan
wujud dari keberhasilan program pelayanan kesehatan yang salah satunya memberikan
jaminan kepada setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang
berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih,
dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi.
Berdasarkan Laporan dari Kabupaten/Kota tahun 2019 kematian ibu tahun 2019
sebesar 684 kasus, ada penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 700 kasus, Penurunan
sebanyak 16 kasus ini masih diatas target yang ditetapkan. 10 Kab/kota penyumbang
Kematian ibu tertinggi tahun 2019 berada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi,
Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Depok.
Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai
target indikatot tersebut antara lain;
a. Pendampingan Penyelamatan ibu dan Bayi baru lahir melalui penguatan sistem
rujukan,
b. Pemberdayaan masyarakat dan tata kelola klinis pelayanan kesehatan baik di Rumah
Sakit maupun Puskesmas,
c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas kesehatan dalam pelayanan kegawat
daruratan ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lanjutan (FKTL),
d. Peningkatan kemitraan dengan stake holder terkait,
e. Perbaikan pencatatan dan pelaporan kematian melalui aplikasi
f. penguatan koordinasi dan integrasi kegiatan dengan melibatkan LP/LS terkait
d. Ratio Kematian Bayi
Ratio kematian bayi tahun 2019 sebesar 3,28/1000 KH, mengalami penurunan
dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,23. Ratio kematian bayi pada tahun 2018
sebesar 3,36/1000 KH. Berdasarkan laporan kabupaten/kota, jumlah kematian bayi pada
tahun 2019 sebanyak 2.861 bayi dan pada tahun 2018 sebanyak 3.083 bayi.
Penyebab kematian terbanyak didominasi oleh 40,1% diakibatkan oleh BBLR,
27,8% disebabkan Asifikasia, 17,2% penyebab lain-lain dan 11,7% lainnya disebabkan
oleh kelainan bawaan. Penyebab kematian post Neonatal didominasi oleh 63,5%
penyebab lain-lain, 17,1% disebabkan pneumonia, dan 13,2% disebabkan oleh diare.
Berdasarkan hasil laporan sebanyak 10 kabupaten/kota dengan angka kematian
bayi tertinggi yaitu Kabupaten sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya,
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten
Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon dan Kota Bandung.
Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai
target indikator ialah :
a. Melakukan mapping ketersediaan input dan proses yang dilakukan kabupaten/kota
dalam upaya penurunan kematian bayi
b. Melakukan Koordinasi, fasilitasi, dan komunikasi dengan lintas program dan lintas
sektor dalam akselerasi pencapaian persalinan di fasilitas kesehatan
c. Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan kesehatan kegawatdaruratan ibu dan
bayi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lanjutan (FKTL)
d. Penguatan sistem jejaring rujukan terintegrasi terutama untuk kasus-kasus
kegawatdaruratan bayi
e. Peningkatan Kualitas pencatatan dan pelaporan kematian bayi melalui pemantapan
pelaksanaan Maternal Perinatal Death Surveilans Dan Respons
f. Mendorong kabupaten/ kota untuk melakukan kemitraan dengan fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya juga lintas sektor terkait diwilayah kerja
e. Prevalensi Stunting
Prevalensi Stunting yang digunakan sebagai target tahun 2019 adalah hasil survei
nasional, dari hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 prevalensi
Stunting Provinsi Jawa Barat mencapai 26,21%. Pencapaian Prevalensi stunting sudah
mencapai target karena nilainya lebih rendah dari target (27,2%) dan menurun sebesar
4,86% jika dibandingkan dengan prevalensi stunting tahun 2018 sebesar 31,1%.
Prevalensi stunting sudah mencapai target namun angkanya masih diatas batas
ambang masalah kesehatan masyarakat karena standar nasional adalah> 20%.
Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai
target indikator ialah :
a. Melakukan Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalu intervensi gizi
spesifik dan sensitif
b. Melakukan konvergensi pecegahan dan penanggulangan stunting
c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
f. Persentase Keberhasilan Pengobatan TB
Persentase keberhasilan pengobatan TB tahun 2019 sebesar 75%, mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 persentase keberhasilan
pengobatan TB sebesar 74%. Namun angka keberhasilan ini belum memenuhi target. Hal
ini dikarenakan masih banyak kasus yang belum dievaluasi dan kasus pindah yang tidak
diketahui hasil akhir pengobatannya yaitu sebanyak 15.869 kasus (17%), pasien TB yang
putus pengobatan sebanyak 5.439 kasus (5,88%), pasien gagal pengobatan sebanyak
532 kasus (0,6%) dan meninggal selama pengobatan TB sebanyak 1.412 kasus (1,5%).
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator ini antara lain;
a. Pencatatan dan Pelaporan tidak semua dilakukan sesuai standar
b. Kurangnya monitoring dan evaluasi di berbagai tingkatan
c. Jejaring layanan internal dan eksternal belum berjalan dengan optimal
d. Turn Over petugas dilayanan cukup tinggi dan peralihan dari petugas lama ke petugas
baru tidak dilakukan dengan baik
Beberapa upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk
mencapai target indikator :
a. Pertemuan jejaring layanan pemerintah dan swasta tingkat provinsi dengan
mengundang dinas kesehatan kab./kota dan organisasi profesi di kab./kota.
b. Bimbingan teknis pengendalian TB ke dinas kesehatan kab./kota dan fasilitas
pelayanan kesehatan.
c. Menyampaikan feedback capaian penanggulangan TB dari kepala dinas kesehatan
provinsi ke kepala dinas kesehatan kab./kota
d. Pertemuan penguatan surveilans TB tingkat provinsi
e. Pertemuan logistic TB
f. Pertemuan Koalisi Organisasi Profesi TB
g. Workshop TB anak
g. Prevalensi Hipertensi
Salah satu ukuran keberhasilan program pengendalian penyakit tidak menular
yaitu prevalensi hipertensi. Hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan sistolik darah
> 140 mmHg dan /atau diastolik > 90 mmHg (WHO, 2013). tekanan darah merupakan
gambaran patofisiologis tubuh yang bisa diukur dengan pengukuran tekanan darah.
Hipertensi merupakan faktor risiko antara sebelum munculnya penyakit tidak menular
(jantung, stroke).
Prevalensi hipertensi pada tahun 2019 sebesar 39,6%, tahun sebelumnya (2018)
sebesar 34,5%. Ada kenaikan angka prevalensi dari tahun sebelumnya. Angka ini belum
sesuai target yang diharapkan. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi untuk
mencapai indikator antara lain;
a. Untuk SDM P2PTM yang terlatih di Provinsi Jawa Barat masih sangat minim
b. Sistem pencatatan dan pelaporan belum dapat mengakomodir semua kebutuhan data
program dan tidak rutin dilaporkan
c. Sering terjadi turn over dari petugas pemegang program P2PTM
d. Dukungan pimpinan dan dana untuk kegiatan P2PTM di beberapa Kabupaten/Kota
masih sangat minim
e. Sarana dan prasarana untuk kegiatan P2PTM masih sangat terbatas
Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah:
a. Meningkatkan bimbingan teknis kepada Kab/Kota yang memiliki manajemen yang
kurang untuk P2PTM baik untuk SDM maupun untuk anggaran
b. Meningkatkan advokasi kepada pemegang kebijakan di Kab/Kota yang memiliki
anggaran yang minim untuk kegiatan P2PTM
c. Meningkatkan promosi, pencegahan, dan pengurangan faktor risiko PTM melalui
pemberdayaan masyarakat
d. Penguatan kapasitas dan kompetensi layanan kesehatan, serta kolaborasi sektor
swasta dan professional
e. Membuat surat edaran kepada Kabupaten/Kota bahwa petugas yang telah terlatih tidak
dipindah selama 3 tahun setelah pelatihan
f. Melaksanakan kegiatan sosialisasi PTM kepada lintas program sehingga dapat
meningkatkan sinergritas kegiatan di lapangan
g. Meningkatkan kapasitas pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota dalam
penggunaan Portal Web melalui workshop SI PTM
h. Meningkatkan kapasitas pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota dan
puskesmas dalam Program P2PTM melalui pelatihan atau workshop bersumberdana
APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota
i. Pengadaan posbindu kit untuk pelaksanaan kegiatan deteksi dini di masyarakat
dengan sumberdana APBD Kabupaten/Kota maupun Dana Desa yang berada di
Kabupaten/Kota
h. Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi
Capaian persentasi Puskesmas siap akreditasi pada tahun 2019 sudah mencapai
target yaitu sebesar 95,89% bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu
94,76%. Sedangkan bila dibandingkan antara capaian tahun 2018 dengan capaian tahun
2019 menunjukan adanya peningkatan. Jumlah puskesmas terakreditasi pada tahun 2018
sebesar 387 puskesmas dan jumlah kumulatif puskesmas terakreditasi sampai tahun
2018 adalah sebesar 772 puskesmas (67,53%), sedangkan puskesmas siap akreditasi
pada tahun 2019 sebesar 256 puskesmas dan jumlah kumulatif puskesmas siap akreditasi
sampai tahun 2019 adalah sebesar 1028 puskesmas (95,89%).
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indicator ini antara lain:
1. Pelaksanaan pertemuan konsolidasi Tim Pendamping Akreditasi FKTP Kab/ Kota,
Provinsi dan Surveior mundur, hal ini dikarenakan menunggu standar akreditasi
puskesmas yang baru, sehingga harus Recsedule dan koordinasi dengan Kemenkes
terkait standar baru akreditasi puskesmas
2. Masih ada puskesmas belum akreditasi, sehingga dinas kesehatan provinsi Jawa
Barat berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan
dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas secara
berkesinambungan baik untuk puskesmas yang belum akreditasi maupun yang sudah
akreditasi
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat untuk
mendukung indikator ini adalah
1. Pertemuan Konsolidasi Tim Pendamping Akreditasi FKTP Kab/Kota, Provinsi dan
Surveior Jawa Barat,
2. Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen di FKTP
3. Lokakarya Mutu dan Akreditasi Puskesmas Bagi Pemegang Program di Dinas
Kesehatan Kab/Kota
i. Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi
Capaian persentasi Rumah Sakit siap akreditasi pada tahun 2019 sudah mencapai
target yaitu sebesar 88,89% bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu
59,13%. Sedangkan bila dibandingkan antara capaian tahun 2018 dengan capaian tahun
2019 menunjukan adanya peningkatan. Jumlah Rumah Sakit terakreditasi pada tahun
2018 sebesar 70 Rumah Sakit dan jumlah kumulatif Rumah Sakit terakreditasi sampai
tahun 2018 adalah sebesar 229 Rumah Sakit, sedangkan Rumah Sakit terakreditasi pada
tahun 2019 sebesar 91 Rumah Sakit dan jumlah kumulatif Rumah Sakit teakreditasi
sampai tahun 2019 adalah sebesar 320 Rumah Sakit (88,89%)
Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah Masih ada
Rumah Sakit di Jawa Barat belum terakreditasi, sehingga diperlukannya Koordinasi
dengan Dinkes Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan dalam upaya meningkatkan
mutu pelayanan di Rumah Sakit secara berkesinambungan, mendorong Rumah Sakit
untuk akreditasi.
Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah
1. Workshop Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 bagi Rumah
Sakit
2. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
3. Sosialisasi Standar Akreditasi dan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit
j. Persentase Penduduk yang berdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi
yang mendapat pelayanan
Indikator ini baru dijadikan indikator kinerja pada tahun 2019, dimana untuk
indikator ini kita sedang mempersiapkan sarana dan prasarana terkait penanggulangan
bencana, dimana di tahun 2018 indikator ini belum maksimal dikarenakan program
bencana masih menyatu dengan program lain serta belum dilengkapi dengan sarana dan
prasarana yang dikhususkan terhadap penanggulangan bencana, untuk kegiatan
penanggulangan bencana ini tetap dilakukan walaupun dengan keterbatasan sarana dan
prasarana. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator ini adalah
1. Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
Output kegiatan ini adalah 27 peserta dari kab-kota mengikuti pertemuan evaluasi
surveilans AFP/PD3I; 27 peserta dari kab-kota mengikuti pertemuan peningkatan
kapasitas Tim Gerak Cepat; 135 orang yang berasal dari 27 kab-kota mengikuti
Pertemuan Peningkatan Sistem Pelaporan Surveilans Puskesmas dan Rumah Sakit; 27
kab-kota mengikuti Pertemuan Riview Penanggulangan KLB Tingkat Provinsi. Outcome
kegiatan adalah Persentase Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan.
Outcome kegiatan adalah Persentase Masyarakat yang dilayanani dilokasi Bencana.
2. Kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Output kegiatan adalah Terlatihnya Tim Gerak Cepat Wabah dan atau Bencana
alam pada Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota; Jumlah 27 dari kab-kota mengikuti
pertemuan evaluasi TGC; Jumlah Petugas di Kab/Kota Prov. Jabar yang dilakukan
pembinaan dalam Penanggulangan Bencana; tersedianya fasilitas/alat apabila terjadi
bencana diwilayah kab/kota di prov Jabawa Barat; pemantauan kejadian bencana dan
atau KLB diwilayah Provinsi Jawa Barat; terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat
terdampak krisis kesehatandan Kejadian Luar Biasa; Jumlah Kab/kota menyampaikan
kesiapan menjelang embarkasi haji; Jumlah kab/kota yang melaporkan hasil pelaksana
program haji. Outcome kegiatan adalah Persentase Penduduk Yang Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat
Pelayanan Kesehatan Outcome kegiatan adalah Persentase Kegiatan Rapid Health
Assesment.
k. Persentase Ketersediaan obat essensial di instalasi farmasi kabupaten/kota
Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas sudah terpenuhi sesuai Target
Indikator Kinerja Berdasarkan Indikator ketersediaan obat yang diperoleh dari rekap
ketersediaan 20 item obat esensial yg merupakan indikator ketersediaan obat
puskesmas yang dikirim setiap bulan oleh seluruh puskesmas di Jawa Barat secara
berjenjang yaitu laporan ketersediaan obat dikirim dari puskesmas ke dinas kesehatan
kabupaten dan kota dan kemudian dikirim ke dinas kesehatan provinsi, dari dinas
kesehatan provinsi kemudian dikirim ke kemenkes RI paling lambat tanggal 10 setiap
bulannya.
Indikator ketersediaan obat esensial ini merupakan jenis obat yang wajib ada di
puskesmas, diantaranya obat wajib ada dipuskesmas sebajak 20 item obat yang wajib
ada, yaitu : Albendazol tab, Amoxicillin 500 mg tab, Amoxicillin syrup, Deksametason tab,
Diazepam injeksi 5 mg/mL, Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCL),
Fitomenadion (Vitamin K) injeksi, Furosemid tablet 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT), Garam
oralit, Glibenklamid/Metformin, Kaptopril tab, Magnesium Sulfat injeksi 20 %,
Metilergometrin Maleat inj 0,200 mg-1 ml, Obat Anti Tuberculosis dewasa, Oksitosin
injeksi, Parasetamol 500 mg tab, Tablet Tambah Darah, Vaksin BCG, Vaksin DPT/ DPT-
HB/ DPT-HB-Hib, dan Vaksin Td.
Permasalahan yang dihadapi ialah terdapat obat Program yang datang melebihi
RKO seperti Tablet Tambah Darah dan ada obat yang datang kurang dari RKO seperti
obat TBC Kategori I (FDC Kat I). Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator ini
adalah
a. Pertemuan RKO Kab/Kota
b. Pertemuan RKO RS Pemerintah
c. Monev Ketersediaan Obat dan Vaksin
l. Persentase penduduk dengan jaminan Kesehatan
Pada tahun 2018, sebanyak 27 Kabupaten/kota sudah berintegrasi dengan
BPJS Kesehatan dan pada trimester 3 mendapatkan anggaran dari pajak rokok
untuk pembayaran premi, sehingga terjadi peningkatan kepesertaan yang
signifikan, sedangkan di tahun 2019 walaupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota
mendapatkan anggaran dari pajak rokok dan lain-lain, dalam hal kepesertaan pada
bulan Agustus pemerintah pusat Kementerian Sosial menerbitkan Kepmensos
79/huk/2019 tentang penonaktifan Peserta PBI APBN, di Jawa Barat ada sekitar
923.895 orang yang di nonaktifkan sehingga terjadi pengurangan kepesertaan
yang signifikan, ditambah lagi ada pengurangan PBI daerah hasil Audit dari BPKP
sekitar 10.344 orang yang mempengaruhi persentase kepesertaan juga.
Ditahun yang sama ada issue kenaikan tarif dari Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN) pusat yang mana menjadi pemikiran Kabupaten/Kota untuk
menambah jumlah kepesertaan, karena berhubungan dengan penyediaan
anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua pemerintah
daerah Kabupaten/Kota mampu menyediakan anggaran dengan besaran premi
setelah kenaikan.
Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah
1. Adanya Peraturan Peraturan Baru tentang pelaksanaan JKN sehingga
sedikitnya mempengaruhi pelaksanaan JKN di Lapangan, baik ditingkat FKTP
maupun FKRTL dan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab/Kota maupun Provinsi;
2. Adanya Penonaktifan Peserta PBI Pusat sesuai dengan hasil Verifikasi dan
Validasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI;
3. Adanya Penonaktifan Peserta PBI Daerah hasil Audit BPKP;
4. Adanya issue tentang Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah
1. Sosialisasi Peraturan-peraturan baru tentang pelaksanaan JKN ke tingkat
Kabupaten/Kota dan Fasilitas Kesehatan;
2. Koordinasi dengan pihak terkait (Dinas Sosial, Bappeda dan Yansos Setda
Provinsi Jawa Barat) dalam penyelesaian penonaktifan peserta PBI APBN;
dilakukan percepatan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota
yang dikoordinatori oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
3. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Dinas Sosial Kab/Kota
dalam hal Penonaktifan Peserta PBI daerah;
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait kepastian kenaikan iuran dan
Koordinasi dengan Bappeda Provinsi dalam hal penyediaan anggaran untuk
Premi 40% kewajiban Provinsi.
m. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Layanan Layad Rawat
Kegiatan Layad Rawat merupakan indikator baru yang ada pada renstra dinas
kesehatan tahun 2019, kegiatan ini merupakan program inovasi pelayanan kesehatan
untuk masyarakat yang kurang mampu dengan sistem jemput bola/menjemput kerumah,
program ini beryujuan agar warga jawa barat yang kurang mampu dapat menikmati
layanan kesehatan istimewa, mencegah potensi kondisi kesehatan yang kian buruk
dengan pertolongan pertama, mengikis kendala akses transportasi di beberapa wilayah
tanpa batas waktu. Untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.
Terkait indikator ini untuk baru tertuang dalam DPA tahun 2019 dan masih bersatu
dengan kegiatan rutin pada Program Pelayanan Kesehatan, kegiatan Peningkatan
Manajemen dan Upaya Pelayanan Kesehatan Primer di Provinsi Jawa Barat, sehingga
tahun 2018 belum ada kegiatan layad rawat. Kegiatan Layad Rawat yang terlaksana pada
tahun 2019 sebagai berikut:
a. Pertemuan sosialisasi, advokasi, koordinasi Layad Rawat tingkat Provinsi, sebanyak 4
kali pertemuan
b. Pengadaan alat-alat angkutan bermotor sepeda motor Layad Rawat
c. Narasumber tim TP4D
d. Monitoring Evaluasi Layad Rawat
• Workshop relawan Layad Rawat tingkat di 27 Kab/Kota
• Monev Kegiatan
e. Pelatihan Layad Rawat bagi dokter, perawat dan bidan sebanyak 5 angkatan
f. Workshop sopir Layad Rawat tingkat Kab/Kota sebanyak 2 angkatan
Sehingga untuk indikator ini adalah Kabupaten Kota yang melaksanakan kegiatan
Lawat Rawat Tahun 2019 sebanyak 12 Kabupaten/kota melebihi dari target yang
ditetapkan yaitu 8 Kab/Kota. Permasalahan yang dihadapi antara lain;
1. Tidak semua Kab/Kota hanya 22 Kab/Kota mengajukan kegiatan melalui proposal
kegiatan Layad Rawat untuk belanja modal untuk pembelian motor ambulance roda
dua dan 5 kab/kota yang tidak mengajukan proposal.
2. Perubahan SK PPK Kegiatan Layad Rawat pada bulan Juni
3. Penyedia tidak ada yang sanggup menyelesaikan ambulan di akhir tahun.
4. Hasil probity audit inspektorat adanya efisensi sehubungan kesiapan Kab/Kota dalam
menerima kerjasama Layad Rawat
5. Kegiatan Pertemuan Peningkatan Program Layad Rawat Jawa Barat, terlaksana 4
kali dan tidak terlaksana 1 kali pertemuan.
6. Pelatihan petugas call center layad rawat di kab/Kota sebanyak 4 kali tidak terealisasi
dikarenakan tidak bisa lelang cepat, dan tidak ada penyedia yang masuk dalam
SIKAP sehingga tidak ada penyedia yang bersedia untuk memberi talangan kegiatan
tersebut .
7. Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance, tidak
terealisasi karena tidak ada penyedia ambulance yang sanggup menyelesaikan
dalam waktu masa perubahan .
8. Peraturan Gubernur Layad rawat baru diundangkan di bulan Oktober 2019.
9. Pembahasan Juknis Layad Rawat dengan Kabupaten/Kota baru selesai di akhir
Tahun anggaran.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah berjalan cukup optimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi
serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam
pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan
permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global
maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini
diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi
semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik
di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh
elemen masyarakat.
Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 sejalan dengan konsep
pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah
diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing
daerah serta kualitas lingkungan hidup.
Permasalahan dalam bidang kesehatan berupa peningkatan akses pelayanan
kesehatan di daerah perbatasan kabupaten yang ada di Jawa Barat terutama kabupaten
yang berada di Jawa Barat bagian selatan maupun perbatasan dengan provinsi lain
terutama dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Tengah yaitu
masih ditemukan kesenjangan infrastruktur kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan.
Pemenuhan rasio tenaga kesehatan baik dokter, dokter spesialis, yang bekerja di rumah
sakit terhadap jumlah penduduk dan pemenuhan rasio jumlah tempat tidur terhadap jumlah
penduduk menjadi sangat penting terutama di wilayah perbatasan dan wilayah Jawa Barat
Selatan seperti Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya,
Kabupaten Garut dan Kabupaten Pangandaran.
Program unggulan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat terkait bidang
kesehatan masuk dalam 2 (dua) program unggulan, meliputi :
1. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
a. Layad rawat
Layad rawat dimaksudkan untuk masyarakat yang mengalami kesulitan dalam
mengakses pelayanan kesehatan meliputi: kesulitan fisik, kesulitan transportasi,
kesulitan ekonomi.
b. Pembangunan dan perbaikan rumah sakit dan Puskesmas
Pembangunan gedung dan perbaikan gedung rumah sakit dilakukan dalam rangka
meningkatkan akses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan rujukan di daerah
kabupaten/kota, meningkatkan sarana prasarana, alat kesehatan rumah sakit dan
puskesmas sesuai dengan standar. Membantu kab/kota dalam pembangunan rumah
sakit baru dalam upaya peningkatan / pemerataan akses pelayanan kesehatan
rujukan dan peningkatan rasio jumlah tempat tidur perawatan dengan jumlah
penduduk di wilayah kabupaten/kota.
2. Layanan kesehatan gratis untuk subsidi gratis golekmah
Membantu subsidi pembayaran premi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin berupa
Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi dan mengalokasikan anggaran pelayanan
kesehatan SKTM pada rumah sakit milik Provinsi Jawa Barat.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tema pembangunan di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 “Pemantapan Kesejahteraan
Masyarakat dan Pelayanan Publik”
Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang tertuang dalam Rancangan Awal
RKPD Provinsi Jawa Barat 2020 adalah sebagai berikut :
1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, penganguran dan masalah social
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tamping
lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan
5. Reformasi birokrasi
Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 bidang kesehatan yaitu
desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi :
A. Kesehatan Juara
1. Layad Rawat
2. Puskesmas Juara
3. Pembangunan dan Revitalisasi Rumah Sakit
4. Mobil Kekasih
5. Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)
B. Ibu dan Anak Juara
1. Ojek Makanan Bayi dan Balita (OMABA)
2. Ngabring Ka Sakola (Ngabaso)
Tabel 2.4 Review terhadap rancangan RKPD tahun 2019
Provinsi Jawa Barat
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Program Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan
1. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Pembinaan dan Monitoring Evaluasi untuk Akreditasi dan Pasca Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Rumah Sakit, dan Sarana Kesehatan Lain Serta Koordinasi Lintas Sektor Sosialisasi Akreditasi Klinik Pratama, Akreditasi Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi bagi Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan Lintas Program/ Sektor Provinsi Pertemuan Pembahasan Instrumen Akreditasi Klinik Pratama Workshop Audit Internal Laboratorium Kesehatan bagi Pengelola Labkesda dan Dinkes Kab/ Kota Workshop Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 bagi Rumah Sakit di Jawa Barat Pertemuan Konsolidasi Tim Pendamping Akreditasi FKTP Kab/Kota, Provinsi dan Surveior Jawa Barat Pertemuan Peningkatan Mutu Pelayanan Rekam Medis di Puskesmas bagi Pengelola Program di Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan Provinsi Pertemuan Persiapan Menghadapi Re-Akreditasi Puskesmas Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Mutu Pelayanan Kesehatan
27 Kab Kota 1 dokumen hasil
sosialisasi Kebijakan
Akreditasi Klinik Pratama
40 orang surveyor dan pendamping akreditasi FKTP
89 orang pengelola labkesda 75 orang pengelola
akreditasi RS 89 orang surveyor dan pendamping
fktp 27 Pengelola
Program di Dinas Kesehatan 1 Dokumen 1 dokumen
1.090.850.000 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Pembinaan dan Monitoring Evaluasi untuk Akreditasi dan Pasca Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Rumah Sakit, dan Sarana Kesehatan Lain Serta Koordinasi Lintas Sektor Sosialisasi Akreditasi Klinik Pratama, Akreditasi Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Dokter Gigi bagi Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan Lintas Program/ Sektor Provinsi Pertemuan Pembahasan Instrumen Akreditasi Klinik Pratama Workshop Audit Internal Laboratorium Kesehatan bagi Pengelola Labkesda dan Dinkes Kab/ Kota Workshop Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 bagi Rumah Sakit di Jawa Barat Pertemuan Konsolidasi Tim Pendamping Akreditasi FKTP Kab/Kota, Provinsi dan Surveior Jawa Barat Pertemuan Peningkatan Mutu Pelayanan Rekam Medis di Puskesmas bagi Pengelola Program di Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan Provinsi Pertemuan Persiapan Menghadapi Re-Akreditasi Puskesmas Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Mutu Pelayanan Kesehatan
27 Kab Kota 1 dokumen hasil
sosialisasi Kebijakan
Akreditasi Klinik Pratama
40 orang surveyor dan pendamping akreditasi FKTP
89 orang pengelola labkesda 75 orang pengelola
akreditasi RS 89 orang surveyor dan pendamping
fktp 27 Pengelola
Program di Dinas Kesehatan 1 Dokumen 1 dokumen
1.090.850.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang mengikuti pertemuan Penguatan Yankes Rujukan, Dokumen kajian kebutuhan pembentukan dan revitalisasi RS umum dan Khusus di Jabar Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang mengikuti pertemuan Penguatan Yankes Rujukan Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang mengikuti pertemuan Penguatan Yankes Rujukan Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang mengikuti pertemuan Penguatan Yankes Rujukan Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang mengikuti pertemuan Penguatan Yankes Rujukan Dokumen Komitmen Pelaksanaan PSC di Kota/Kabupaten Staf Dinkes Kab/Kota mengikuti Pertemuan Yankes Rujukan Kepala Seksi Yankes Rujukan Kab/Kota mengikuti Rakontek Yankes Rujukan Terevaluasinya pelaksanaan 7 RS Regional Penanggungjawab PPI RS mengikuti pertemuan PPI Penanggungjawab PPRA RS mengikuti pertemuan PPRA Jumlah RS yang melaksanakan SPM di Kab/kota Dokumen pelaksanaan Pengawasan RS Jawa Barat Kab/Kota yang meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kab/Kota yang terfasilitasi RS PONEK Jumlah Konsultasi tentang Kesehatan Rujukan ke Pusat Dokumen kesepakatan program penurunan kematian ibu bayi di Linats Program dan Lintas Sektoral
6 Kab/Kota dan 78 RS
5 Kab/Kota dan 121 RS
5 Kab/Kota dan 40 RS
5 Kab/Kota dan 70 RS
6 Kab/Kota dan 38 RS
1 Dokumen 27 Kab/Kota 27 Kab/Kota 29 Kab/Kota 100 orang 100 orang
27 Kab/Kota 1 Dokumen 27 Kab/Kota 27 Kab/Kota
8 Kali 1 Dokumen i
dokumen
1.503.760.000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang mengikuti pertemuan Penguatan Yankes Rujukan, Dokumen kajian kebutuhan pembentukan dan revitalisasi RS umum dan Khusus di Jabar Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang mengikuti pertemuan Penguatan Yankes Rujukan Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang mengikuti pertemuan Penguatan Yankes Rujukan Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang mengikuti pertemuan Penguatan Yankes Rujukan Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang mengikuti pertemuan Penguatan Yankes Rujukan Dokumen Komitmen Pelaksanaan PSC di Kota/Kabupaten Staf Dinkes Kab/Kota mengikuti Pertemuan Yankes Rujukan Kepala Seksi Yankes Rujukan Kab/Kota mengikuti Rakontek Yankes Rujukan Terevaluasinya pelaksanaan 7 RS Regional Penanggungjawab PPI RS mengikuti pertemuan PPI Penanggungjawab PPRA RS mengikuti pertemuan PPRA Jumlah RS yang melaksanakan SPM di Kab/kota Dokumen pelaksanaan Pengawasan RS Jawa Barat Kab/Kota yang meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kab/Kota yang terfasilitasi RS PONEK Jumlah Konsultasi tentang Kesehatan Rujukan ke Pusat Dokumen kesepakatan program penurunan kematian ibu bayi di Linats Program dan Lintas Sektoral
6 Kab/Kota dan 78 RS
5 Kab/Kota dan 121 RS
5 Kab/Kota dan 40 RS
5 Kab/Kota dan 70 RS
6 Kab/Kota dan 38 RS
1 Dokumen 27 Kab/Kota 27 Kab/Kota 29 Kab/Kota 100 orang 100 orang
27 Kab/Kota 1 Dokumen 27 Kab/Kota 27 Kab/Kota
8 Kali 1 Dokumen i
dokumen
2.114.150.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Peningkatan Manajemen dan Upaya Pelayanan Kesehatan Primer di Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Program Yankes primer di provinsi Jawa Barat Tahun 2019 terkoordinasi dan terevaluasi , Layad Rawad emergency call dan kunjungan rumah pasien, lembur walagri, health command center Program Yankes primer mendapat informasi dari Pusat Program yankes primer dan kestrad meningkat di 5 wilayah Penilaian FKTP Berprestasi di Provinsi Jawa Barat undangan dari Kab/Kota dan pusat baik dalam provinsi maupun luar provinsi dan rekomendasi registrasi puskesmas terpenuhi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Jawa Barat terkoordinasi di Provinsi Kabupaten Kota termonitoring dan terevaluasi program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga jumlah tenaga pendamping teknis di yankes primer dan kestrad Kabupaten Kota terkoordinasi dalam kesiapan pelayanan kesehatan arus mudik dan balik tahun 2019 Pelayanan Kesehatan arus mudik dan balik Tahun 2019 terpantau pelayanan kesehatan arus mudik dan balik tahun 2019 terevaluasi di Kabupaten kota Kabupaten Kota dengan Provinsi melakukan sinergitas dalam pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Barat
27 Kab/Kota 2 KALI
5 dokumen pertemuan di 5
wilayah 27 Kab/Kota 27 Kab/Kota,
Pusat 27 Kab/Kota 27 Kab/Kota
2 orang 27 Kab/Kota dan
LS 27 Kab/Kota
27 kab/Kota dan LS
27 Kab/Kota, LP dan LS, 27
kab/kota, 27 kab/kota, 1 paket
1.860.220.000 Peningkatan Manajemen dan Upaya Pelayanan Kesehatan Primer di Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Program Yankes primer di provinsi Jawa Barat Tahun 2019 terkoordinasi dan terevaluasi , Layad Rawad emergency call dan kunjungan rumah pasien, lembur walagri, health command center Program Yankes primer mendapat informasi dari Pusat Program yankes primer dan kestrad meningkat di 5 wilayah Penilaian FKTP Berprestasi di Provinsi Jawa Barat undangan dari Kab/Kota dan pusat baik dalam provinsi maupun luar provinsi dan rekomendasi registrasi puskesmas terpenuhi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Jawa Barat terkoordinasi di Provinsi Kabupaten Kota termonitoring dan terevaluasi program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga jumlah tenaga pendamping teknis di yankes primer dan kestrad Kabupaten Kota terkoordinasi dalam kesiapan pelayanan kesehatan arus mudik dan balik tahun 2019 Pelayanan Kesehatan arus mudik dan balik Tahun 2019 terpantau pelayanan kesehatan arus mudik dan balik tahun 2019 terevaluasi di Kabupaten kota Kabupaten Kota dengan Provinsi melakukan sinergitas dalam pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Barat
27 Kab/Kota 2 KALI
5 dokumen pertemuan di 5
wilayah 27 Kab/Kota 27 Kab/Kota,
Pusat 27 Kab/Kota 27 Kab/Kota
2 orang 27 Kab/Kota dan
LS 27 Kab/Kota
27 kab/Kota dan LS
27 Kab/Kota, LP dan LS, 27
kab/kota, 27 kab/kota, 1 paket
272.401.620.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa barat
Seluruh Kab./Kota;
Jumlah pengelola kestrad kab/kota mengikuti rakor/pertemuan perwakilan dinkes KK mengikuti acara workshop Jumlah kab/kota dimonitor dan dievaluasi kestrad unit aplikasi sistem Pembinaan dan Pengawasan Berbasis online Gan Hattra
27 petugas 27 petugas
27 KK 1 unit sistem
607.000.000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa barat
Seluruh Kab./Kota;
Jumlah pengelola kestrad kab/kota mengikuti rakor/pertemuan perwakilan dinkes KK mengikuti acara workshop Jumlah kab/kota dimonitor dan dievaluasi kestrad unit aplikasi sistem Pembinaan dan Pengawasan Berbasis online Gan Hattra
27 petugas 27 petugas
27 KK 1 unit sistem
607.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Peningkatan Gizi Masyarakat Seluruh Kab./Kota;
Dokumen kesepakatan, Jadwal dan RTL pelaksanaan Peningkatn Gizi Masyarakat Dokumen kespakatan dan RTL Advokasi Penurunan Stunting di Jawa Barat yang terait program dan lintas sektor Komitmen bersama Penurunan Stunting Jumlah Peserta mengikuti Peringatan Hari Gizi Nasional Dokumen RAD Penurunan Stunting di Jawa Barat Jumlah Tenaga Honor teknis, Jumlah orang yang melakukan konsultasi Konsultasi Pusat, Jumlah orang yang melakukan konsultasi Konsultasi Pusat, jumlah Dokumen laporan kegiatan peningkatan gizi masyarakat Dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat Jumlah Kasus Masalah Gizi yang dilacak Jumlah Kab/Kota yang penanggug jawab/pengelola program gizi mendapatkan Bintek Jumlah orang yang memenuhi Undangan dalam provinsi jumlah orang yang memenuhi Undangan Luar provinsi
1 dokumen 1 dokumen 106 orang 1 Dokumen
1 orang 8 orang
1 Dokumen 1 dokumen 54 Kasus
27 Kab/Kota
8 orang 8 orang
1.237.597.700 Peningkatan Gizi Masyarakat Seluruh Kab./Kota;
Dokumen kesepakatan, Jadwal dan RTL pelaksanaan Peningkatn Gizi Masyarakat Dokumen kespakatan dan RTL Advokasi Penurunan Stunting di Jawa Barat yang terait program dan lintas sektor Komitmen bersama Penurunan Stunting Jumlah Peserta mengikuti Peringatan Hari Gizi Nasional Dokumen RAD Penurunan Stunting di Jawa Barat Jumlah Tenaga Honor teknis, Jumlah orang yang melakukan konsultasi Konsultasi Pusat, Jumlah orang yang melakukan konsultasi Konsultasi Pusat, jumlah Dokumen laporan kegiatan peningkatan gizi masyarakat Dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat Jumlah Kasus Masalah Gizi yang dilacak Jumlah Kab/Kota yang penanggug jawab/pengelola program gizi mendapatkan Bintek Jumlah orang yang memenuhi Undangan dalam provinsi jumlah orang yang memenuhi Undangan Luar provinsi
1 dokumen 1 dokumen 106 orang 1 Dokumen
1 orang 8 orang
1 Dokumen 1 dokumen 54 Kasus
27 Kab/Kota
8 orang 8 orang
1.237.597.700
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
6 Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
Seluruh Kab./Kota;
Dokumen Kesepakatan jadwal dan RTL pelaksanaan pendampingan di 7 Kabupaten Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pendampingan dalam pelaksanaan penyelamatan Ibu dan BBL di 6 Kabupaten Jumlah orang diorientasi untuk menjadi tim pendamping penyelamatan ibu dan bayi baru lahir Dokumen Rencana Tindak Lanjut hasil PF Kinerja Rujukan Jumlah Mentor/Tim Pendamping RSUD dan PKM di 1 Kabupaten Replikasi/Pengembangan Penyelamatan Ibu dan BBL tahun 2016, dokumen Rencana Tindak Lanjut Pendampingan Klinis Dokumen Rencana Tindak Lanjut Hasil Bimbingan Teknis Klinis ke-2 Jumlah dokumen Draft MoU Rujukan Jumlah dokumen maklumat pelayanan di PKM dan RS Jumlah Dokumen Rencana Tindak Lanjut hasil assessment APKJR Dokumen Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut hasil pengkajian kasus kematian ibu dan Bayi Baru lahir Dokumen Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi hasil Penyeliaan Fasilitatif Dokumen Rencana Tindak Lanjut hasil Pendampingan Klinis ke-1 Dokumen Rencana Tindak Lanjut hasil Pendampingan Klinis ke-2 Dokumen Struktur Organisasi dan SK Tim Pokja Dokumen Rekomendasi untuk penetapan Puskesmas dan RS model penyelamatan Ibu dan BBL Jumlah Fasyankes sebagai model Penyelamatan Ibu dan BBL Dokumen Rencana Tindak Lanjut Hasil Bimbingan Teknis Klinis ke-1 Dokumen Kesepakatan/komitmen dalam penerapan tool klinis di PKM dan RS Dokumen Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut hasil pengkajian kasus kematian ibu dan Bayi Baru lahir
1 Dokumen 6 Dokumen
30 orang 5 Dokumen 10 Orang
1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
6 Lokasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
2.092.450.000 Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
Seluruh Kab./Kota;
Dokumen Kesepakatan jadwal dan RTL pelaksanaan pendampingan di 7 Kabupaten Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pendampingan dalam pelaksanaan penyelamatan Ibu dan BBL di 6 Kabupaten Jumlah orang diorientasi untuk menjadi tim pendamping penyelamatan ibu dan bayi baru lahir Dokumen Rencana Tindak Lanjut hasil PF Kinerja Rujukan Jumlah Mentor/Tim Pendamping RSUD dan PKM di 1 Kabupaten Replikasi/Pengembangan Penyelamatan Ibu dan BBL tahun 2016, dokumen Rencana Tindak Lanjut Pendampingan Klinis Dokumen Rencana Tindak Lanjut Hasil Bimbingan Teknis Klinis ke-2 Jumlah dokumen Draft MoU Rujukan Jumlah dokumen maklumat pelayanan di PKM dan RS Jumlah Dokumen Rencana Tindak Lanjut hasil assessment APKJR Dokumen Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut hasil pengkajian kasus kematian ibu dan Bayi Baru lahir Dokumen Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi hasil Penyeliaan Fasilitatif Dokumen Rencana Tindak Lanjut hasil Pendampingan Klinis ke-1 Dokumen Rencana Tindak Lanjut hasil Pendampingan Klinis ke-2 Dokumen Struktur Organisasi dan SK Tim Pokja Dokumen Rekomendasi untuk penetapan Puskesmas dan RS model penyelamatan Ibu dan BBL Jumlah Fasyankes sebagai model Penyelamatan Ibu dan BBL Dokumen Rencana Tindak Lanjut Hasil Bimbingan Teknis Klinis ke-1 Dokumen Kesepakatan/komitmen dalam penerapan tool klinis di PKM dan RS Dokumen Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut hasil pengkajian kasus kematian ibu dan Bayi Baru lahir
1 Dokumen 6 Dokumen
30 orang 5 Dokumen 10 Orang
1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
6 Lokasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
2.092.450.000 Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga
Seluruh Kab./Kota;
Dokumen kesepakatan koordinasi kegiatan upaya kesehatan keluarga dari 27 kab/kota Jumlah orang yang diorientasi SDIDTK Jumlah orang yang diorientasi pedoman pelayanan kesehatan keluarga di tingkat provinsi Jumlah orang yang di orientasi pedoman pelayanan kesehatan keluarga bagi perguruan tinggi di tingkat provinsi Jumlah kabupaten kota yang melaksakan Pemantapan dalam perencanaan Program KIA, Kespro dan KB melalui PTKIA Jumlah Dokumen kesepakatan koordinasi program keluarga berencana dari 27 kab/kota jumlah dokumen pelaporan evaluasi model sekolah sehat dan RTL dari 27 kab/kota Jumlah oran yang di orientasi program pelayanan lansia tingkat provinsi Jumlah dokumen kesepakatan dan RTL koordinisa program tatalaksana KTP/A dari 27 kab/kota Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelola program kesehatan keluarga dari 27 kab/kota Jumlah kabupaten kota yang telah dilaksanakan pendampingan program kesehatan keluarga Jumlah kab/ kota yang di bina dan dilaksanakan pemenuhan undangan kegiatan dalam provinsi Jumlah orang yang melaksanakan konsultasi pusat dan pemenuhan undangan kegiatan luar provinsi Jumlah tenaga teknis yang dibeikan honorarium
1 dokumen 50 orang 60 orang 40 orang
5 kab/ kota 1 dokumen 1 dokumen 85 orang
1 dokumen 60 orang
27 kab kota 27 kab kota
21 orang 2 orang
2.209.500.000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga
Seluruh Kab./Kota;
Dokumen kesepakatan koordinasi kegiatan upaya kesehatan keluarga dari 27 kab/kota Jumlah orang yang diorientasi SDIDTK Jumlah orang yang diorientasi pedoman pelayanan kesehatan keluarga di tingkat provinsi Jumlah orang yang di orientasi pedoman pelayanan kesehatan keluarga bagi perguruan tinggi di tingkat provinsi Jumlah kabupaten kota yang melaksakan Pemantapan dalam perencanaan Program KIA, Kespro dan KB melalui PTKIA Jumlah Dokumen kesepakatan koordinasi program keluarga berencana dari 27 kab/kota jumlah dokumen pelaporan evaluasi model sekolah sehat dan RTL dari 27 kab/kota Jumlah oran yang di orientasi program pelayanan lansia tingkat provinsi Jumlah dokumen kesepakatan dan RTL koordinisa program tatalaksana KTP/A dari 27 kab/kota Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelola program kesehatan keluarga dari 27 kab/kota Jumlah kabupaten kota yang telah dilaksanakan pendampingan program kesehatan keluarga Jumlah kab/ kota yang di bina dan dilaksanakan pemenuhan undangan kegiatan dalam provinsi Jumlah orang yang melaksanakan konsultasi pusat dan pemenuhan undangan kegiatan luar provinsi Jumlah tenaga teknis yang dibeikan honorarium
1 dokumen 50 orang 60 orang 40 orang
5 kab/ kota 1 dokumen 1 dokumen 85 orang
1 dokumen 60 orang
27 kab kota 27 kab kota
21 orang 2 orang
2.209.500.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
11 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Pengendalian Penyakit Malaria Seluruh Kab./Kota;
peserta Kab/Kota telah mendapatkan monitoring dan evaluasi program malaria Kab/Kota terpilih telah mendapatkan advokasi percepatan eliminasi malaria Petugas provinsi dapat memfasilitasi pengendalian malaria ke Kab/Kota Petugas provinsi mendapatkan informasi update program malaria Kab/Kota mendapatkan kebutuhan logistik malaria
57 orang 8 orang 2 orang 3 orang
27 Kab/Kota
918.140.000 Pengendalian Penyakit Malaria Seluruh Kab./Kota;
peserta Kab/Kota telah mendapatkan monitoring dan evaluasi program malaria Kab/Kota terpilih telah mendapatkan advokasi percepatan eliminasi malaria Petugas provinsi dapat memfasilitasi pengendalian malaria ke Kab/Kota Petugas provinsi mendapatkan informasi update program malaria Kab/Kota mendapatkan kebutuhan logistik malaria
57 orang 8 orang 2 orang 3 orang
27 Kab/Kota
918.140.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
9 Pencegahan dan Pengendalian DBD
Seluruh Kab./Kota;
Kabupaten/Kota mendapatkan informasi tentang Perencanaan dan Evaluasi DBD dalam rangka penguatan tatalaksana kasus DBD Kabupaten/Kota mendapatkan informasi tentang Peningkatan Kemitraan dalam pengendalian penyakit DBD melalui pokjanal 27 Kab/Kota telah difasilitasi dalam rangka Peningkatan Pengawasan,pembinaan dan kewaspadaan dini dalam pengendalian penyakit DBD 27 Kab/Kota telah dilakukan Pemantauan Pelaksanaan kegiatan pengendalian DBD melalui Gerakan satu rumah satu jumantik mendapatkan informasi update program DBD melalui Konsultasi Teknis ke Pusat
57 (lima puluh tujuh) orang,
Kasie dan Pengelola
Program DBD 37 (tiga puluh tujuh)orang, Pengelola
Program DBD di Kab/Kota, lintas sektor dan lintas
program 2 (dua) orang
pengelola program DBD di
Provinsi 2 (dua) orang
pengelola program DBD di
Provinsi 2 (dua) orang
pengelola program DBD di
Provinsi
300.000.000 Pencegahan dan Pengendalian DBD Seluruh Kab./Kota;
Kabupaten/Kota mendapatkan informasi tentang Perencanaan dan Evaluasi DBD dalam rangka penguatan tatalaksana kasus DBD Kabupaten/Kota mendapatkan informasi tentang Peningkatan Kemitraan dalam pengendalian penyakit DBD melalui pokjanal 27 Kab/Kota telah difasilitasi dalam rangka Peningkatan Pengawasan,pembinaan dan kewaspadaan dini dalam pengendalian penyakit DBD 27 Kab/Kota telah dilakukan Pemantauan Pelaksanaan kegiatan pengendalian DBD melalui Gerakan satu rumah satu jumantik mendapatkan informasi update program DBD melalui Konsultasi Teknis ke Pusat
57 (lima puluh tujuh) orang,
Kasie dan Pengelola
Program DBD 37 (tiga puluh tujuh)orang, Pengelola
Program DBD di Kab/Kota, lintas sektor dan lintas
program 2 (dua) orang
pengelola program DBD di
Provinsi 2 (dua) orang
pengelola program DBD di
Provinsi 2 (dua) orang
pengelola program DBD di
Provinsi
300.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan IMS
Seluruh Kab./Kota;
Jumlah kabupaten / kota yang mendapatkan fasilitasi monitoring dan evaluasi di layanan PDP nya Jumlah kabupaten / kota yang mendapatkan fasilitasi konseling tes Jumlah kabupaten / kota yang mendapatkan fasilitasi monitoring tentang distribusi ARV Jumlah orang Pengelola Program HIV AIDS dan IMS melaksanakan validasi data HIV AIDS dan IMS di tingkat provinsi Jumlah orang wasor TB dan Pengelola Program HIV AIDS dan IMS melaksanakan validasi data TB HIV AIDS dan IMS di tingkat provinsi Jumlah orang Pendamping Teknis HIV AIDS dan IMS telah membantu pelaksanaan Program HIV AIDS dan IMS Jumlah orang Petugas Logistik ARV Telah Melaksanakan Manajemen ARV di Program HIV AIDS dan IMS Jumlah orang Melaksanakan Konsultasi Program HIV AIDS dan IMS ke SUBDIT HIV dan PIMS ke KEMENKES RI Jumlah orang mendapatkan Informasi tentang Manajemen program HIV AIDS dan IMS Jumlah orang Mendapatkan Informasi Tentang Jejaring HIV AIDS dan IMS dalam Rangka Triple Eliminasi Jumlah orang telah Memfasilitasi Kegiatan Pertemuan Jejaring HIV AIDS dan IMS dalam Rangka Triple Eliminasi di 4 wilayah Jumlah orang tenaga pendamping teknis dan Logistik ARV Memfasilitasi Kegiatan Pertemuan Jejaring HIV AIDS dan IMS dalam Rangka Triple Eliminasi di 4 wilayah Jumlah Dokumen alat Penunjang Program
27 Kab kota 27 Kab kota 27 Kab kota
27 orang 54 orang 1 orang 1 orang 4 orang
81 orang 81 orang 4 orang
2 1 dokumen
997.500.000 Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan IMS
Seluruh Kab./Kota;
Jumlah kabupaten / kota yang mendapatkan fasilitasi monitoring dan evaluasi di layanan PDP nya Jumlah kabupaten / kota yang mendapatkan fasilitasi konseling tes Jumlah kabupaten / kota yang mendapatkan fasilitasi monitoring tentang distribusi ARV Jumlah orang Pengelola Program HIV AIDS dan IMS melaksanakan validasi data HIV AIDS dan IMS di tingkat provinsi Jumlah orang wasor TB dan Pengelola Program HIV AIDS dan IMS melaksanakan validasi data TB HIV AIDS dan IMS di tingkat provinsi Jumlah orang Pendamping Teknis HIV AIDS dan IMS telah membantu pelaksanaan Program HIV AIDS dan IMS Jumlah orang Petugas Logistik ARV Telah Melaksanakan Manajemen ARV di Program HIV AIDS dan IMS Jumlah orang Melaksanakan Konsultasi Program HIV AIDS dan IMS ke SUBDIT HIV dan PIMS ke KEMENKES RI Jumlah orang mendapatkan Informasi tentang Manajemen program HIV AIDS dan IMS Jumlah orang Mendapatkan Informasi Tentang Jejaring HIV AIDS dan IMS dalam Rangka Triple Eliminasi Jumlah orang telah Memfasilitasi Kegiatan Pertemuan Jejaring HIV AIDS dan IMS dalam Rangka Triple Eliminasi di 4 wilayah Jumlah orang tenaga pendamping teknis dan Logistik ARV Memfasilitasi Kegiatan Pertemuan Jejaring HIV AIDS dan IMS dalam Rangka Triple Eliminasi di 4 wilayah Jumlah Dokumen alat Penunjang Program
27 Kab kota 27 Kab kota 27 Kab kota
27 orang 54 orang 1 orang 1 orang 4 orang
81 orang 81 orang 4 orang
2 1 dokumen
997.500.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Zoonosis
Seluruh Kab./Kota;
petugas Zoonosis di 5 Kab/Kota mampu melakukan pengendalian rabies sesuai standar petugas Kab/Kota dapat melaksanakan penatalaksanaan pengendalian rabies sesuai standar Petugas provinsi mendapatkan informasi update program zoonosis Kab/Kota mampu melakukan penatalaksanaan kasus zoonosis sesuai SOP Kab/Kota terpilih mampu melakukan pengendalian rabies sesuai standar di daerah perbatasan Kab/Kota terpilih mampu melakukan pengendalian rabies sesuai standar di daerah perbatasan Dokumen data kasus Zoonosis dari 27 Kab/Kota tervalidasi
5 Kab/Kota 27 orang 2 orang
27 Kab/Kota 2 orang 1 orang
1 dokumen
438.000.000 Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Zoonosis
Seluruh Kab./Kota;
petugas Zoonosis di 5 Kab/Kota mampu melakukan pengendalian rabies sesuai standar petugas Kab/Kota dapat melaksanakan penatalaksanaan pengendalian rabies sesuai standar Petugas provinsi mendapatkan informasi update program zoonosis Kab/Kota mampu melakukan penatalaksanaan kasus zoonosis sesuai SOP Kab/Kota terpilih mampu melakukan pengendalian rabies sesuai standar di daerah perbatasan Kab/Kota terpilih mampu melakukan pengendalian rabies sesuai standar di daerah perbatasan Dokumen data kasus Zoonosis dari 27 Kab/Kota tervalidasi
5 Kab/Kota 27 orang 2 orang
27 Kab/Kota 2 orang 1 orang
1 dokumen
438.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 Pengendalian Penyakit Filariasis & Kecacingan
Seluruh Kab./Kota;
Petugas Filariasis & Surveilans pada 27 K/K mampu melakukan pengendalian Filariasis dan Kecacingan sesuai standar yang ditetapkan Tenaga Pendamping yang mampu membantu pelaksanaan teknis P2 Filariasis Buku Pedoman P2 Kecacingan yang dapat disebarkan ke Kab/Kota Spanduk POPM Kecacingan yang dapat disebarkan ke Kab?koat Cakupan POPM Filariasis di 3 Kab/Kota dapat tercapai sesuai target minimal 60% dari jumlah penduduk Petugas Filariasis pada 2 Kab/Kota dapat melaksanakan Survei Penularan Kejadian Filariasis sesuai dengan SOP Kab/Kota mampu melaksanakan tatalaksana kasus Filariasis dan Pengendalian Filariasis sesuai dengan prosedur Kab/Kota Non stunting dapat melaksanakan POPM Kecacingan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Kesehatan RI Petugas Provinsi mendapatkan informasi update program Filariasis dan Kecacingan
60 orang 1 orang
500 buku 100 Lembar 3 Kab/Kota 2 Kab/Kota 20 Kab/Kota 13 Kab/Kota
2 kali
347.950.000 Pengendalian Penyakit Filariasis & Kecacingan
Seluruh Kab./Kota;
Petugas Filariasis & Surveilans pada 27 K/K mampu melakukan pengendalian Filariasis dan Kecacingan sesuai standar yang ditetapkan Tenaga Pendamping yang mampu membantu pelaksanaan teknis P2 Filariasis Buku Pedoman P2 Kecacingan yang dapat disebarkan ke Kab/Kota Spanduk POPM Kecacingan yang dapat disebarkan ke Kab?koat Cakupan POPM Filariasis di 3 Kab/Kota dapat tercapai sesuai target minimal 60% dari jumlah penduduk Petugas Filariasis pada 2 Kab/Kota dapat melaksanakan Survei Penularan Kejadian Filariasis sesuai dengan SOP Kab/Kota mampu melaksanakan tatalaksana kasus Filariasis dan Pengendalian Filariasis sesuai dengan prosedur Kab/Kota Non stunting dapat melaksanakan POPM Kecacingan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Kesehatan RI Petugas Provinsi mendapatkan informasi update program Filariasis dan Kecacingan
60 orang 1 orang
500 buku 100 Lembar 3 Kab/Kota 2 Kab/Kota 20 Kab/Kota 13 Kab/Kota
2 kali
347.950.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
13 Pengendalian Penyakit Menular ISPA
Seluruh Kab./Kota;
Dokumen data program P2 ISPA dari 27 Kab/Kota tervalidasi Jumlah pengelola program ISPA/program surveilance dan Kabid P2P mendapatkan informasi tentang penyakit AI Kab/Kota yang telah dilakukan pembinaan pengendalian penyakit ISPA mampu melaksanakan tatalaksana ISPA sesuai standar Pengelola program ISPA Provinsi yang mendapatkan fasilitasi konsultasi permasalahan teknis program P2 ISPA Tingkat Provinsi dari Kementerian Kesehatan RI
1 dokumen 54 orang
20 Kab/Kota 4 orang
198.000.000 Pengendalian Penyakit Menular ISPA
Seluruh Kab./Kota;
Dokumen data program P2 ISPA dari 27 Kab/Kota tervalidasi Jumlah pengelola program ISPA/program surveilance dan Kabid P2P mendapatkan informasi tentang penyakit AI Kab/Kota yang telah dilakukan pembinaan pengendalian penyakit ISPA mampu melaksanakan tatalaksana ISPA sesuai standar Pengelola program ISPA Provinsi yang mendapatkan fasilitasi konsultasi permasalahan teknis program P2 ISPA Tingkat Provinsi dari Kementerian Kesehatan RI
1 dokumen 54 orang
20 Kab/Kota 4 orang
198.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 Pengendalian Penyakit Kusta Seluruh Kab./Kota;
Jumlah Pengelola program kusta yang mendapatkan informasi dan update Tatalaksana Program P2 Kusta Membantu pelaksanaan program P2 Kusta Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan Program P2 kusta Melakukan Pemantauan kegiatan P2 Kusta ke Kab/Kota Melaksanakan konsultasi Teknis Program P2 Kusta Alat penunjang program terpenuhi
27 Pengelola Program Kusta di
Kab/Kota 1 orang
27 Kab/Kota 9 Kab/Kota
3 orang 1 paket
850.000.000 Pengendalian Penyakit Kusta Seluruh Kab./Kota;
Jumlah Pengelola program kusta yang mendapatkan informasi dan update Tatalaksana Program P2 Kusta Membantu pelaksanaan program P2 Kusta Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan Program P2 kusta Melakukan Pemantauan kegiatan P2 Kusta ke Kab/Kota Melaksanakan konsultasi Teknis Program P2 Kusta Alat penunjang program terpenuhi
27 Pengelola Program Kusta di
Kab/Kota 1 orang
27 Kab/Kota 9 Kab/Kota
3 orang 1 paket
850.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
15 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberkulosis
Seluruh Kab./Kota;
Lima (5) Kab/Kota Mendapatkan Sosialisasi Taalaksana TB dan Up Date TCM 27 Kabupaten/Kota mendapatkan informasi tentang Publik Pivat Mix (PPM) 27 Kab/Kota telah difasilitasi dalam rangka Peningkatan Pengawasan,pembinaan dalam pengendalian penyakit TB Satu (1) Orang Pendamping Teknis TB yang membantu pelaksanaan teknis program TB di provinsi mendapatkan informasi update program TB melalui Konsultasi Teknis ke Pusat terpenuhinya fasilitasi pelaksanan penunjang program TB
150 (Seratus Lima Puluh ) orang Pengeloala
{rogram TB di 5 Kab Kota
108 (Seratus delapan)orang, pengelola TB,
lintas sektor dan lintas program 3 (Tiga) orang
pengelola program TB di
Provinsi 1 (satu) orang
Tenaga IT 3 (Tiga) orang
pengelola program TB di
Provinsi satu paket ATK
penunjang program TB
1.137.480.000 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberkulosis
Seluruh Kab./Kota;
Lima (5) Kab/Kota Mendapatkan Sosialisasi Taalaksana TB dan Up Date TCM 27 Kabupaten/Kota mendapatkan informasi tentang Publik Pivat Mix (PPM) 27 Kab/Kota telah difasilitasi dalam rangka Peningkatan Pengawasan,pembinaan dalam pengendalian penyakit TB Satu (1) Orang Pendamping Teknis TB yang membantu pelaksanaan teknis program TB di provinsi mendapatkan informasi update program TB melalui Konsultasi Teknis ke Pusat terpenuhinya fasilitasi pelaksanan penunjang program TB
150 (Seratus Lima Puluh ) orang Pengeloala
{rogram TB di 5 Kab Kota
108 (Seratus delapan)orang, pengelola TB,
lintas sektor dan lintas program 3 (Tiga) orang
pengelola program TB di
Provinsi 1 (satu) orang
Tenaga IT 3 (Tiga) orang
pengelola program TB di
Provinsi satu paket ATK
penunjang program TB
1.137.480.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 Pencegahan Penyakit Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
jumlah peserta yang mengikuti 60 0rg fasilitasi konsultasi teknis dan update program dari Kemenkes jumlah peserta dari kab/kota yang tersosialisasi kegiatan Imunisasi tahun 2019 27 kab/kota yang mendapatkan fasilitasi teknis untuk mencapai target cakupan IDL peserta kab/kota yang mendapatkan sosialisasi kegiatan BIAS tahun 2019 Laporan audit kasus KIPI Kasus KIPI yang terinvestigasi oleh Komda KIPI dan Dinkes Prov Jabar jumlah peserta kab/kota yang mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan Cold Chain yang berkualitas 27 kab/kota mendapatkan fasilitasi pengelolaan Cold Chain yang sesuai standar laporan Feedback cakupan Imunisasi dan PWS ke 27 kab/kota selama 12 bulan tenaga ahli yang mendapatkan honor atas jasa pengkajian kasus KIPI penambahan sdm teknis program imunisasi
30 orang 1 dokumen 54 orang
1 dokumen 81 orang
4 Dokumen 1 dokumen 54 orang
1 dokumen 12 dokumen
8 orang 1 orang
574.140.000 Pencegahan Penyakit Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
jumlah peserta yang mengikuti 60 0rg fasilitasi konsultasi teknis dan update program dari Kemenkes jumlah peserta dari kab/kota yang tersosialisasi kegiatan Imunisasi tahun 2019 27 kab/kota yang mendapatkan fasilitasi teknis untuk mencapai target cakupan IDL peserta kab/kota yang mendapatkan sosialisasi kegiatan BIAS tahun 2019 Laporan audit kasus KIPI Kasus KIPI yang terinvestigasi oleh Komda KIPI dan Dinkes Prov Jabar jumlah peserta kab/kota yang mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan Cold Chain yang berkualitas 27 kab/kota mendapatkan fasilitasi pengelolaan Cold Chain yang sesuai standar laporan Feedback cakupan Imunisasi dan PWS ke 27 kab/kota selama 12 bulan tenaga ahli yang mendapatkan honor atas jasa pengkajian kasus KIPI penambahan sdm teknis program imunisasi
30 orang 1 dokumen 54 orang
1 dokumen 81 orang
4 Dokumen 1 dokumen 54 orang
1 dokumen 12 dokumen
8 orang 1 orang
574.140.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
17 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
dokumen hasil evaluasi Tahun 2018 program DM & GM dokumen hasil kesepakatan koordinasi jumlah peserta yang mengikuti workshop jumlah peserta yang mengikuti workshop dokumen hasil evaluasi Tahun 2018 program GIF jumlah sekolah yang melaksanakan KTR & UBM jumlah kab/kt mendapatkan bimbingan teknis jumlah orang yang melakukan konsultasi ke kemenkes jumlah ATK jumlah kab/kt mendapatkan bimbingan teknis jumlah kab/kt mendapatkan bimbingan teknis jumlah orang yang melakukan konsultasi ke kemenkes jumlah klien yang diperiksa IVA dan sadanis jumlah pendamping teknis jumlah kab/kt mendapatkan bimbingan teknis Jumlah kab/kota yang mendapatkan monitoring program P2PTM Dokumen hasil evaluasi tahun 2018 program keswa jabar jumlah peserta yang mengikuti workshop jumlah peserta/pengelola penyalahgunaan Napza jumlah peserta yang mengikuti pelatihan jumlah ATK Jumlah pendamping teknis kegiatan jumlah peserta dari 7 RS Rujukan Regional dan 7 LS/LP Dokumen hasil konsultasi kesehatan Jiwa Jumlah Kab/Kota mendapatkan bimbingan teknis jumlah provinsi lain yang dikunjungi dalam rangka pembelajaran keswa jumlah kab/kota mendapatkan monitoring keswa jumlah provinsi lain yang dikunjungi dalam rangka pembelajaran keswa
27 orang pemegang program k/k 27 kab/kota pemegang
program dan dinas pendidikan provinsi, promkes
27 orang pemegang program k/k
27 orang pemegang program k/k
27 orang pemegang program k/k
4 sekolah SMA di tiap 16 kab/kt 27 kab/kota
6 orang pemegang
program provinsi paket ATK 27 kab/kota 27 kab/kota
6 orang pemegang
program provinsi LS/LP (Instansi pemerintah 10 OPD, lembaga
kewanitaan, dll), target 300 klien,
promkes, yankes, 27 kab/kota 27 kab/kota 27 kab/kota
27 orang pemegang program k/k
27 orang pemegang program k/k
27 orang pemegang program k/k
30 Dokter dan 30 Perawat di Puskesmas
3.150.664.000 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
dokumen hasil evaluasi Tahun 2018 program DM & GM dokumen hasil kesepakatan koordinasi jumlah peserta yang mengikuti workshop jumlah peserta yang mengikuti workshop dokumen hasil evaluasi Tahun 2018 program GIF jumlah sekolah yang melaksanakan KTR & UBM jumlah kab/kt mendapatkan bimbingan teknis jumlah orang yang melakukan konsultasi ke kemenkes jumlah ATK jumlah kab/kt mendapatkan bimbingan teknis jumlah kab/kt mendapatkan bimbingan teknis jumlah orang yang melakukan konsultasi ke kemenkes jumlah klien yang diperiksa IVA dan sadanis jumlah pendamping teknis jumlah kab/kt mendapatkan bimbingan teknis Jumlah kab/kota yang mendapatkan monitoring program P2PTM Dokumen hasil evaluasi tahun 2018 program keswa jabar jumlah peserta yang mengikuti workshop jumlah peserta/pengelola penyalahgunaan Napza jumlah peserta yang mengikuti pelatihan jumlah ATK Jumlah pendamping teknis kegiatan jumlah peserta dari 7 RS Rujukan Regional dan 7 LS/LP Dokumen hasil konsultasi kesehatan Jiwa Jumlah Kab/Kota mendapatkan bimbingan teknis jumlah provinsi lain yang dikunjungi dalam rangka pembelajaran keswa jumlah kab/kota mendapatkan monitoring keswa jumlah provinsi lain yang dikunjungi dalam rangka pembelajaran keswa
27 orang pemegang program k/k 27 kab/kota pemegang
program dan dinas pendidikan provinsi, promkes
27 orang pemegang program k/k
27 orang pemegang program k/k
27 orang pemegang program k/k
4 sekolah SMA di tiap 16 kab/kt 27 kab/kota
6 orang pemegang
program provinsi paket ATK 27 kab/kota 27 kab/kota
6 orang pemegang
program provinsi LS/LP (Instansi pemerintah 10 OPD, lembaga
kewanitaan, dll), target 300 klien,
promkes, yankes, 27 kab/kota 27 kab/kota 27 kab/kota
27 orang pemegang program k/k
27 orang pemegang program k/k
27 orang pemegang program k/k
30 Dokter dan 30 Perawat di Puskesmas
3.150.664.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
Kab/Kota Paket ATK
1 orang 14 orang peserta dari RS Rujukan Regional dan 7
LS/LP 6 orang
pemegang program provinsi, 7 LS/LP (Yansos, Satpol pp, Dinsos, TPKJM, PDSKJ,
Disdukcapil) 27 kab/kota 2 provinsi
27 kab/kota 2 provinsi
Kab/Kota Paket ATK
1 orang 14 orang peserta dari RS Rujukan Regional dan 7
LS/LP 6 orang
pemegang program provinsi, 7 LS/LP (Yansos, Satpol pp, Dinsos, TPKJM, PDSKJ,
Disdukcapil) 27 kab/kota 2 provinsi
27 kab/kota 2 provinsi
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Hepatitis & ISP
Seluruh Kab./Kota;
Kab/Kota mendapatkan advokasi dan/atau sosialisasi pengendalian Hepatitis, Diare dan Tifoid Mendapatkan informasi update LROA Mampu memberikan layanan Deteksi Dini Hepatitis pada klp paling beresiko Dokumen alat Penunjang Program Melaksanakan Konsultasi Program Hepatitis & PISP ke SUBDIT Hepatitis & PISP KEMENKES RI Kab/Kota Telah di Monotoring dan evaluasi SKD KLB Diare, Hepatitis A dan E
Dua Puluh Tujuh (27) Kabid/ Kasie
P2P Kab/Kota 54 orang pengelola
program kab/ kota dan Puskesmas
50 orang petugas Hepatitis
Satu (1) Dokumen Tiga (3) Orang
Dua Puluh Tujuh (27) Kab/Kota
285.000.000 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Hepatitis & ISP
Seluruh Kab./Kota;
Kab/Kota mendapatkan advokasi dan/atau sosialisasi pengendalian Hepatitis, Diare dan Tifoid Mendapatkan informasi update LROA Mampu memberikan layanan Deteksi Dini Hepatitis pada klp paling beresiko Dokumen alat Penunjang Program Melaksanakan Konsultasi Program Hepatitis & PISP ke SUBDIT Hepatitis & PISP KEMENKES RI Kab/Kota Telah di Monotoring dan evaluasi SKD KLB Diare, Hepatitis A dan E
Dua Puluh Tujuh (27) Kabid/ Kasie
P2P Kab/Kota 54 orang pengelola
program kab/ kota dan Puskesmas
50 orang petugas Hepatitis
Satu (1) Dokumen Tiga (3) Orang
Dua Puluh Tujuh (27) Kab/Kota
285.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
12 Program Sumber Daya Kesehatan
Program Sumber Daya Kesehatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan UPTD Pelatihan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Penggerak Obat Rasional Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Akupresur untuk Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Mandiri dengan Ramuan dan Pemanfaatan Toga untuk Kesehatan Ibu dan Anak 4 Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Hipnoterapy Bagi Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Kusta Bagi Dokter Puskesmas Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Kusta Bagi Petugas Kusta Puskesmas Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Pengelola Vaksin dan Cold Chain Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Petugas Imunisasi Puskesmas Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Labolatorium Lapangan ke Kabupaten/Kota Jumlah Peserta yang Mengikuti Pertemuan Desimilasi Informasi Pelatihan Kesehatan dengan Fasyankes Swasta Kabupaten/ Kota Jumlah Peserta Pertemuan Konsolidasi Pelatihan dengan Kabupaten/Kota Jumlah Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan pelatihan Kesehatan dengan Kabupaten/Kota Jumlah Perjalanan Dinas Konsultasi Pelatihan ke Pusat
30 Orang 60 Orang 30 Orang 60 Orang 30 Orang 31 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 100 orang 100 orang
10 pertemuan 10 kegiatan
1.266.625.000 Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan UPTD Pelatihan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Penggerak Obat Rasional Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Akupresur untuk Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Mandiri dengan Ramuan dan Pemanfaatan Toga untuk Kesehatan Ibu dan Anak 4 Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Hipnoterapy Bagi Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Kusta Bagi Dokter Puskesmas Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Kusta Bagi Petugas Kusta Puskesmas Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Pengelola Vaksin dan Cold Chain Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Petugas Imunisasi Puskesmas Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Labolatorium Lapangan ke Kabupaten/Kota Jumlah Peserta yang Mengikuti Pertemuan Desimilasi Informasi Pelatihan Kesehatan dengan Fasyankes Swasta Kabupaten/ Kota Jumlah Peserta Pertemuan Konsolidasi Pelatihan dengan Kabupaten/Kota Jumlah Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan pelatihan Kesehatan dengan Kabupaten/Kota Jumlah Perjalanan Dinas Konsultasi Pelatihan ke Pusat
30 Orang 60 Orang 30 Orang 60 Orang 30 Orang 31 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 100 orang 100 orang
10 pertemuan 10 kegiatan
1.266.625.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan & Mutu Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Jumlah Kab/Kota yang membuat perencanaan Kebutuhan Obat untuk memenuhi ketersediaaan obat di Kab/Kota sesuai Kebutuhan Jumlah Pengelola Obat yang membuat perencanaan Kebutuhan Obat untuk memenuhi ketersediaaan obat di Rumah Sakit Pemerintah sesuai Kebutuhan Jumlah Tenaga Teknis Kegiatan Program Kefarmasian dan Alkes yang menerima Honor Jumlah Kab/Kota dievaluasi ketersediaan obat dan Vaksinasi Jumlah Pengelola Program Kefarmasian dan Alkes yang melakukan Konsolidasi Pengelolaan Obat dan Vaksin Jumlah obat dan vaksin kedaluarsa dan rusak dimusnahkan
27 Kab/Kota 65 Orang 4 Orang
27 Kab/Kota 15 Orang
1 Dokumen
940.307.500 Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan & Mutu Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Jumlah Kab/Kota yang membuat perencanaan Kebutuhan Obat untuk memenuhi ketersediaaan obat di Kab/Kota sesuai Kebutuhan Jumlah Pengelola Obat yang membuat perencanaan Kebutuhan Obat untuk memenuhi ketersediaaan obat di Rumah Sakit Pemerintah sesuai Kebutuhan Jumlah Tenaga Teknis Kegiatan Program Kefarmasian dan Alkes yang menerima Honor Jumlah Kab/Kota dievaluasi ketersediaan obat dan Vaksinasi Jumlah Pengelola Program Kefarmasian dan Alkes yang melakukan Konsolidasi Pengelolaan Obat dan Vaksin Jumlah obat dan vaksin kedaluarsa dan rusak dimusnahkan
27 Kab/Kota 65 Orang 4 Orang
27 Kab/Kota 15 Orang
1 Dokumen
940.307.500
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
21 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunan Obat Rasional,Peredaran sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Jumalh Kab/kota yang telah melaksanakan kesepakatan Workshop penyusunan Formularium Jumlah pengelola Program pelayanan Kefarmasian dan Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Barat yang mengevaluasi pelaksanaan Gemacermat Jumlah Kab/Kota yang telah mengretahui Penggunaan Obat secara Rasional(POR) Jumlah Pedagang Besar Farmasi yang dibina dan menindaklanjuti temuan Balai Besar POM dan Kementerian Kesehatan RI Jumlah Kabupaten Kota dilaksanakan Monev Gema Cermat
27 Kab/Kota 70 Orang,
27 Kab/Kota 30 Sarana
27Kab/Kota,
696.060.000 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunan Obat Rasional,Peredaran sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Jumalh Kab/kota yang telah melaksanakan kesepakatan Workshop penyusunan Formularium Jumlah pengelola Program pelayanan Kefarmasian dan Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Barat yang mengevaluasi pelaksanaan Gemacermat Jumlah Kab/Kota yang telah mengretahui Penggunaan Obat secara Rasional(POR) Jumlah Pedagang Besar Farmasi yang dibina dan menindaklanjuti temuan Balai Besar POM dan Kementerian Kesehatan RI Jumlah Kabupaten Kota dilaksanakan Monev Gema Cermat
27 Kab/Kota 70 Orang,
27 Kab/Kota 30 Sarana
27Kab/Kota,
696.060.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Jawa Barat Tahun 2019 Pengelolaan Tenagan Kesehatan Non PNS Dinkes Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Laporan bulanan kinerja nakes non pns Rencana tindak lanjut pendayagunaan nakes non pns di kabupaten/kota Honor tenaga peneglola nakes non pns/ptt di kabupaten/kota dokumen evaluasi dokter/dokter gigi non pns dokumen evaluasi bidan non pns dokumen evaluasi nakes lainnya non pns Laporan monev ke 27 kabupaten/kota dokumen evaluasi penempatan nakes non pns, penambahan jumlah tenaha non PNS Puskesmas
1 laporan 1 laporan
952 tenaga kesehatan, 14
bulan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 27 laporan
1 dokumen, 1 paket
58.000.000.000
Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Jawa Barat Tahun 2019 Pengelolaan Tenagan Kesehatan Non PNS Dinkes Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Laporan bulanan kinerja nakes non pns Rencana tindak lanjut pendayagunaan nakes non pns di kabupaten/kota Honor tenaga peneglola nakes non pns/ptt di kabupaten/kota dokumen evaluasi dokter/dokter gigi non pns dokumen evaluasi bidan non pns dokumen evaluasi nakes lainnya non pns Laporan monev ke 27 kabupaten/kota dokumen evaluasi penempatan nakes non pns, penambahan jumlah tenaha non PNS Puskesmas
1 laporan 1 laporan
952 tenaga kesehatan, 14
bulan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 27 laporan
1 dokumen, 1 paket
62.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
23 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Jawa Barat Tahun 2019
Seluruh Kab./Kota;
Draft SK Penyelenggara dan juri disusun Data nilai nominasi tenaga teladan selesai mengikuti 5 jenis uji Data nilai teladan diverifikasi lapangan untuk 6 jenis komponen Penghargaan tenaga kesehatan teladan disampaikan kepada nakes teladan juara 1 terpilih Laporan kunjungan pendampingan nakes teladan ke pusat Jumlah laporan kunjungan konsultasi tenaga kesehatan teladan dilakukan Pertemuan penghargaan tenaga kesehatan teladan disampaikan kepada nakes teladan terpilih Jumlah nakes teladan juara 1,2 dan 3 mendapat trophy dan uang
1 draf 243 orang tenaga kesehatan teladan
27 lokasi recheking
9 orang tenaga kesehatan teladan
tingkat provinsi 2 laporan 3 laporan konsultasi
27 orang tenaga kesehatan teladan
tingkat provinsi 27 orang tenaga
kesehatan teladan tingkat provinsi
1.700.000.000 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Jawa Barat Tahun 2019
Seluruh Kab./Kota;
Draft SK Penyelenggara dan juri disusun Data nilai nominasi tenaga teladan selesai mengikuti 5 jenis uji Data nilai teladan diverifikasi lapangan untuk 6 jenis komponen Penghargaan tenaga kesehatan teladan disampaikan kepada nakes teladan juara 1 terpilih Laporan kunjungan pendampingan nakes teladan ke pusat Jumlah laporan kunjungan konsultasi tenaga kesehatan teladan dilakukan Pertemuan penghargaan tenaga kesehatan teladan disampaikan kepada nakes teladan terpilih Jumlah nakes teladan juara 1,2 dan 3 mendapat trophy dan uang
1 draf 243 orang tenaga kesehatan teladan
27 lokasi recheking
9 orang tenaga kesehatan teladan
tingkat provinsi 2 laporan 3 laporan konsultasi
27 orang tenaga kesehatan teladan
tingkat provinsi 27 orang tenaga
kesehatan teladan tingkat provinsi
1.700.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
24 Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Tenaga Kesehatan
Seluruh Kab./Kota;
Dokumen Evaluasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan Laporan Kesepatan pengelola Data SDMK di fasilitas kesehatan Laporan Kesepatan pengelola Data SDMK di RSUD Jumlah laporan hasil rapat Jumlah kunjungan inventaris masalah perencanaan kebutuhan SDMK Jumlah kunjungan inventaris masalah pengelolaan data SDMK Jumlah kunjungan konsultasi ke pusat Laporan fasilitasi pendidikan dokter spesialis Laporan fasilitasi penerbitan surat tugas Dokter/dokter gigi Laporan fasilitasi visitasi dokter spesialis Dokumen Evaluasi internship wilayah Barat Dokumen Evaluasi internship wilayah Tengah Dokumen Evaluasi internship wilayah Timur Dokumen Evaluasi pasca tubel PPDS Laporan persiapan kegiatan pengelolaan tenaga kesehatan Dokumen Laporan kunjungan visitasi ke faskes Jumlah kunjungan inventaris masalah internship dokter indonesia Jumlah kunjungan wajib kerja dokter spesialis Laporan hasil kunjungan konsultasi ke pusat Laporan kunjungan pendampingan pertemuan perencanaan, peneglolaan tenaga kesehatan Honor tenaga teknis dan tenaga komputer Laporan tenaga kesehatan yang difasilitasi peningkatan pendidikan Laporan tenaga kesehatan yang difasilitasi registrasi bagi tenaga teknis kefarmasian Laporan tenaga kesehatan yang difasilitasi pembinaan profesi, kompetensi Dokumen evaluasi pelaksanaan peningkatan pendidikan nakes Dokumen evaluasi dan koordinasi pengelolaan jafung nakes Laporan kunjungan monev peningkatan
1 dokumen 1 laporan 1 laporan 3 laporan 7 kab/kota 5 kab/kota
5 kali
1 laporan 1 laporan 1 laporan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan
1 dokumen 17 kunjungan 12 kunjungan
4 laporan 3 laporan
4 orang, 14 bulan
1 laporan 1 laporan 1 laporan
1 dokumen 1 dokumen
27 Kabupaten/Kota
27 Kabupaten/Kota
5 laporan 6 laporan
2.000.000.000 Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Tenaga Kesehatan
Seluruh Kab./Kota;
Dokumen Evaluasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan Laporan Kesepatan pengelola Data SDMK di fasilitas kesehatan Laporan Kesepatan pengelola Data SDMK di RSUD Jumlah laporan hasil rapat Jumlah kunjungan inventaris masalah perencanaan kebutuhan SDMK Jumlah kunjungan inventaris masalah pengelolaan data SDMK Jumlah kunjungan konsultasi ke pusat Laporan fasilitasi pendidikan dokter spesialis Laporan fasilitasi penerbitan surat tugas Dokter/dokter gigi Laporan fasilitasi visitasi dokter spesialis Dokumen Evaluasi internship wilayah Barat Dokumen Evaluasi internship wilayah Tengah Dokumen Evaluasi internship wilayah Timur Dokumen Evaluasi pasca tubel PPDS Laporan persiapan kegiatan pengelolaan tenaga kesehatan Dokumen Laporan kunjungan visitasi ke faskes Jumlah kunjungan inventaris masalah internship dokter indonesia Jumlah kunjungan wajib kerja dokter spesialis Laporan hasil kunjungan konsultasi ke pusat Laporan kunjungan pendampingan pertemuan perencanaan, peneglolaan tenaga kesehatan Honor tenaga teknis dan tenaga komputer Laporan tenaga kesehatan yang difasilitasi peningkatan pendidikan Laporan tenaga kesehatan yang difasilitasi registrasi bagi tenaga teknis kefarmasian Laporan tenaga kesehatan yang difasilitasi pembinaan profesi, kompetensi Dokumen evaluasi pelaksanaan peningkatan pendidikan nakes Dokumen evaluasi dan koordinasi pengelolaan jafung nakes Laporan kunjungan monev peningkatan
1 dokumen 1 laporan 1 laporan 3 laporan 7 kab/kota 5 kab/kota
5 kali
1 laporan 1 laporan 1 laporan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan
1 dokumen 17 kunjungan 12 kunjungan
4 laporan 3 laporan
4 orang, 14 bulan
1 laporan 1 laporan 1 laporan
1 dokumen 1 dokumen
27 Kabupaten/Kota
27 Kabupaten/Kota
5 laporan 6 laporan
2.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
pendidikan tenaga kesehatan Laporan kunjungan monev peningkatan kompetensi dan jabatan fungsional Laporan konsultasi pingkatan kompetensi, jafung Laporan pengelolaan peningkatan pendidikan nakes
pendidikan tenaga kesehatan Laporan kunjungan monev peningkatan kompetensi dan jabatan fungsional Laporan konsultasi pingkatan kompetensi, jafung Laporan pengelolaan peningkatan pendidikan nakes
25 Penguatan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Seluruh Kab./Kota;
216 peserta pertemuan memetakan anggaran dan kepesertaan JKN, termasuk PBI APBN, PBI APBD di Jawa Barat beserta pembiayaan SKTM / Non kuota di 5 UPTD RS Provinsi Jawa Barat 100 peserta pertemuan Mengidentifikasi laporan permasalahan JKN dan Pembiayaan 50 peserta Melaksanakan Rencana Aksi Multi Pihak dalam Pencapaian UHC 383 peserta melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan JKN pada Fasilitas Kesehatan di 5 wilayah Prov Jabar 30 peserta tim JKN , lintas program dan lintas sektor terkait melaksanakan capacity building serta terpapar pengetahuan terbaru guna peningkatan kapasitas kemampuan dalam pelaksanaan pembiayaan dan jaminan kesehatan 20 orang peserta melaksanakan persiapan penyusunan PHA/DHA Provinsi Jawa barat 80 peserta melaksanakan Penyusunan PHA/DHA Provinsi Jawa Barat
4 laporan Dokumen
- Dokumen kepesertaan JKN
di Jawa Barat - Dokumen
Kepesertaan PBI APBN-PBI APBD
beserta anggarannya - Dokumen
besaran anggaran premi PBI APBD - Dokumen Hasil
verifikasi SKTM di 5 UPTD RS 1 Dokumen
laporan identifikasi permasalahan
JKN dan Pembiayaan 1 Dokumen
laporan Kesepakatan Rencana Aksi
Multi Pihak dalam Mencapai UHC
Dokumen laporan penyelengggaraan
JKN pada Fasilitas
Kesehatan di 5 Wilayah Jabar
1 dokumen pelaporan
pelaksanaan kapasitas
kemampuannya dalam
pelaksanaan pembiayaan dan
jaminan kesehatan 1 Dokumen
Laporan persiapan
penyusunan PHA/DHA Provinsi
Jawa Barat 1 Dokumen
1.190.349.997 Penguatan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Seluruh Kab./Kota;
216 peserta pertemuan memetakan anggaran dan kepesertaan JKN, termasuk PBI APBN, PBI APBD di Jawa Barat beserta pembiayaan SKTM / Non kuota di 5 UPTD RS Provinsi Jawa Barat 100 peserta pertemuan Mengidentifikasi laporan permasalahan JKN dan Pembiayaan 50 peserta Melaksanakan Rencana Aksi Multi Pihak dalam Pencapaian UHC 383 peserta melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan JKN pada Fasilitas Kesehatan di 5 wilayah Prov Jabar 30 peserta tim JKN , lintas program dan lintas sektor terkait melaksanakan capacity building serta terpapar pengetahuan terbaru guna peningkatan kapasitas kemampuan dalam pelaksanaan pembiayaan dan jaminan kesehatan 20 orang peserta melaksanakan persiapan penyusunan PHA/DHA Provinsi Jawa barat 80 peserta melaksanakan Penyusunan PHA/DHA Provinsi Jawa Barat
4 laporan Dokumen
- Dokumen kepesertaan JKN
di Jawa Barat - Dokumen
Kepesertaan PBI APBN-PBI APBD
beserta anggarannya - Dokumen
besaran anggaran premi PBI APBD - Dokumen Hasil
verifikasi SKTM di 5 UPTD RS 1 Dokumen
laporan identifikasi permasalahan
JKN dan Pembiayaan 1 Dokumen
laporan Kesepakatan Rencana Aksi
Multi Pihak dalam Mencapai UHC
Dokumen laporan penyelengggaraan
JKN pada Fasilitas
Kesehatan di 5 Wilayah Jabar
1 dokumen pelaporan
pelaksanaan kapasitas
kemampuannya dalam
pelaksanaan pembiayaan dan
jaminan kesehatan 1 Dokumen
Laporan persiapan
penyusunan PHA/DHA Provinsi
Jawa Barat 1 Dokumen
1.191.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
PHA/DHA Jawa Barat
PHA/DHA Jawa Barat
13 Program Manajeman Kesehatan Program Manajeman Kesehatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 Peningkatan Kapasitas UPTD Pelatihan Kesehatan sebagai Pusat Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah dokumen Akreditasi Institusi yang sesuai standar Prosentasi pelatihan yang terakreditasi Jumlah kurikulum dan Modul yang direview Jumlah Kurikulum dan Modul yang disusun Jumlah pelatihan yang dilakukan Evaluasi Pasca Pelatihan Jumlah Pembuatan Film Dokumenter Bahan ajar
3 dokumen 1
1 buah 1 buah
6 pelatihan 1 dokumen
447.640.000 Peningkatan Kapasitas UPTD Pelatihan Kesehatan sebagai Pusat Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah dokumen Akreditasi Institusi yang sesuai standar Prosentasi pelatihan yang terakreditasi Jumlah kurikulum dan Modul yang direview Jumlah Kurikulum dan Modul yang disusun Jumlah pelatihan yang dilakukan Evaluasi Pasca Pelatihan Jumlah Pembuatan Film Dokumenter Bahan ajar
3 dokumen 1
1 buah 1 buah
6 pelatihan 1 dokumen
447.640.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
27 Peningkatan Kapasitas UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai Centre of Excellent Pelayanan Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kota Bandung; Dokumen rancana induk pengembangan labkes Jumlahpengadaan alat lab Jumlah parameter pemeriksaan
1 dokumen 13 unit 190000
pemeriksaan
203.720.000 Peningkatan Kapasitas UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai Centre of Excellent Pelayanan Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kota Bandung; Dokumen rancana induk pengembangan labkes Jumlahpengadaan alat lab Jumlah parameter pemeriksaan
1 dokumen 13 unit 190000
pemeriksaan
203.720.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
28 Peningkatan kerjasama program kesehatan dengan provinsi lain
Luar Provinsi Jawa Barat
Tersedianya anganran perjalanan dinas untuk memenuhi undangan kerjasama dengan provinsi lain di bidang kesehatan
80 orang 180.000.000 Peningkatan kerjasama program kesehatan dengan provinsi lain
Luar Provinsi Jawa Barat
Tersedianya anganran perjalanan dinas untuk memenuhi undangan kerjasama dengan provinsi lain di bidang kesehatan
80 orang 180.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Draft Tabel Profil Kesehatan Tahun 2018 Tersusunya profil kesehatan Tahun 2018 Tersedianya data kondisi SIK yang ada di kabupaten/kota Makan dan Minum Rapat Lintas Program 4 kali Tersedianya Data dan Informasi dan Teknologi Informasi Tersedianya laporan rumah sakit melalui SIMRS Pengelola SIK Kab/Kota mampu menggunakan GIS untuk informasi dan publikasi data Jumlah Kab/Kota Termonitoring dan terevaluasi sistem informasi kesehatanya (e-profile, sikda, komdat, pispk, spm, pmkdr, gis dan aplikasi lain yang sedang dan akan dikembangkan oleh kab/kota) Kaji Banding SIK keluar provinsi, Konsultasi SIK ke pusat
56 Orang 1 Dokumen 56 Orang 100 Orang 5 Orang 56 Orang 40 Orang
27 Kab Kota 10 Orang
1.139.620.000 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Draft Tabel Profil Kesehatan Tahun 2018 Tersusunya profil kesehatan Tahun 2018 Tersedianya data kondisi SIK yang ada di kabupaten/kota Makan dan Minum Rapat Lintas Program 4 kali Tersedianya Data dan Informasi dan Teknologi Informasi Tersedianya laporan rumah sakit melalui SIMRS Pengelola SIK Kab/Kota mampu menggunakan GIS untuk informasi dan publikasi data Jumlah Kab/Kota Termonitoring dan terevaluasi sistem informasi kesehatanya (e-profile, sikda, komdat, pispk, spm, pmkdr, gis dan aplikasi lain yang sedang dan akan dikembangkan oleh kab/kota) Kaji Banding SIK keluar provinsi, Konsultasi SIK ke pusat
56 Orang 1 Dokumen 56 Orang 100 Orang 5 Orang 56 Orang 40 Orang
27 Kab Kota 10 Orang
1.139.620.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
30 Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah Pertemuan penyusunan Regulasi bidang kesehatan Jumlah UPTD difasilitasi penyusunan regulasi bidang kesehatan Jumlah kaji Banding Regulasi Pembangunan bidang Kesehatan
15 Kali 8 UTD
5 Kaji Banding
450.000.000 Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah Pertemuan penyusunan Regulasi bidang kesehatan Jumlah UPTD difasilitasi penyusunan regulasi bidang kesehatan Jumlah kaji Banding Regulasi Pembangunan bidang Kesehatan
15 Kali 8 UTD
5 Kaji Banding
450.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
14 Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi
Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
Seluruh Kab./Kota;
Jumlah Petugas Pengelola Surveilans dinas Kab/Kota terpapar dengan pedoman penanggulangan KLB terbaru 27 Kab/Kota melaporkan hasil evaluasi dari awal sampai dengan akhir tahun 28 Kab/Kota melaporkan hasil evaluasi dari awal sampai dengan akhir tahun Jumlah petugas tim gerak cepat yang meningkat keterampilan dalam tanggap bencana Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan respon terhadap sistem Rumort/Alert Jumlah penyelidikan epidemiologi yang melaporkan kejadian KLB Jumlah Pengelola Program Surveilans Kab/Kota kemampuan manajerialnya meningkat Jumlah Kab/Kota yang menerima hasil Temuan/Prioritas masalah Jumlah petugas surveilans yang berkonsultasi ke pusat mendapatkan informasi Jumlah ADS yang tersedia untuk pengobatan Difteri Jumlah spesimen yang terkirim melalui petugas ke Litbangkes Jumlah Tenaga Teknis Program yang terbayar honorarium Mobil Operasional KLB
27 Kab/ Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 54 Orang
4 Kali 8 Kali
5 Kab/Kota 5 Kab/Kota
3 Kali 53 Vial
10 Spesimen 1 Orang
498.100.000 Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
Seluruh Kab./Kota;
Jumlah Petugas Pengelola Surveilans dinas Kab/Kota terpapar dengan pedoman penanggulangan KLB terbaru 27 Kab/Kota melaporkan hasil evaluasi dari awal sampai dengan akhir tahun 28 Kab/Kota melaporkan hasil evaluasi dari awal sampai dengan akhir tahun Jumlah petugas tim gerak cepat yang meningkat keterampilan dalam tanggap bencana Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan respon terhadap sistem Rumort/Alert Jumlah penyelidikan epidemiologi yang melaporkan kejadian KLB Jumlah Pengelola Program Surveilans Kab/Kota kemampuan manajerialnya meningkat Jumlah Kab/Kota yang menerima hasil Temuan/Prioritas masalah Jumlah petugas surveilans yang berkonsultasi ke pusat mendapatkan informasi Jumlah ADS yang tersedia untuk pengobatan Difteri Jumlah spesimen yang terkirim melalui petugas ke Litbangkes Jumlah Tenaga Teknis Program yang terbayar honorarium Mobil Operasional KLB
27 Kab/ Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 54 Orang
4 Kali 8 Kali
5 Kab/Kota 5 Kab/Kota
3 Kali 53 Vial
10 Spesimen 1 Orang
948.100.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Seluruh Kab./Kota;
Seluruh Kab./Kota;
27 kab/kota melaporkan hasil pelaksana program haji 27 kab/kota menyampaikan kesiapan menjelang embarkasi haji Diketahuinya kegiatan program bencana dari 27 kab/kota Diketahuinya permasalahan dan kebutuhan layanan kesehatan pada pra bencana dan saat bencana di 27 kab/kota Gambaran penyakit dan permasalahan kesehatan matra di 27 kab/kota Dilakukannya pengambilan logistik program haji ke Pusat sebanyak 2 kali jumlah tenaga teknis program terbayar honorarium Mobil operasional bencana, Tenda Pos Kesehatan , AC , Alat Komunikasi, Bencana, Pelatihan Tim TGC, Pembinaan, Pertemuan evaluasi
1 unit Mobil, 1 unit, 3 unit, 27
kab/kota
314.800.000 Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Seluruh Kab./Kota;
Seluruh Kab./Kota;
27 kab/kota melaporkan hasil pelaksana program haji 27 kab/kota menyampaikan kesiapan menjelang embarkasi haji Diketahuinya kegiatan program bencana dari 27 kab/kota Diketahuinya permasalahan dan kebutuhan layanan kesehatan pada pra bencana dan saat bencana di 27 kab/kota Gambaran penyakit dan permasalahan kesehatan matra di 27 kab/kota Dilakukannya pengambilan logistik program haji ke Pusat sebanyak 2 kali jumlah tenaga teknis program terbayar honorarium Mobil operasional bencana, Tenda Pos Kesehatan , AC , Alat Komunikasi, Bencana, Pelatihan Tim TGC, Pembinaan, Pertemuan evaluasi
1 unit Mobil, 1 unit, 3 unit, 27
kab/kota
1.768.527.100
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
15 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Provinsi
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Provinsi
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Al Ihsan
RSUD Al Ihsan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Al Ihsan
RSUD Al Ihsan Pendapatan BLUD
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Jiwa
RS Jiwa Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Jiwa
RS Jiwa Pendapatan BLUD
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Paru
RS Paru Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Paru
RS Paru Pendapatan BLUD
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Jampang Kulon
RS Jampang Kulon
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Jampang Kulon
RS Jampang Kulon
Pendapatan BLUD
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Pameungpeuk
RS Pameungpeuk
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Pameungpeuk
RS Pameungpeuk
Pendapatan BLUD
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 Pengadaan Obat dan Bahan Pakai Habis RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Tersedianya Obat Generik Tersedianya BHP Farmasi Tersedianya BHP OK
273 Jenis 153 Jenis
3 Jenis
10.000.000.000
Pengadaan Obat dan Bahan Pakai Habis RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Tersedianya Obat Generik Tersedianya BHP Farmasi Tersedianya BHP OK
273 Jenis 153 Jenis
3 Jenis
10.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
34 Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Alat-alat Kedokteran Umum Alat- alat Kedokteran Anak Alat- alat Kedokteran Mata Alat- alat Kedokteran Laboratorium Alat- alat Kedokteran Bedah
552 Unit 28 Unit 2 Unit 30 Unit 37 Unit
14.000.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Alat-alat Kedokteran Umum Alat- alat Kedokteran Anak Alat- alat Kedokteran Mata Alat- alat Kedokteran Laboratorium Alat- alat Kedokteran Bedah
552 Unit 28 Unit 2 Unit 30 Unit 37 Unit
10.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
35 Fasilitasi Pasien GAKIN RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Pasien Rawat Jalan Pasien Rawat Inap
- 2500 Pasien - 500 Pasien .
3.000.000.000 Fasilitasi Pasien GAKIN RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Pasien Rawat Jalan Pasien Rawat Inap
- 2500 Pasien - 500 Pasien .
3.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
36 Pembangunan Gedung Diagnostic Center RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Gedung Diagnostic Centre Dokumen Konsultan Pengawasan
1 Unit 1 Dokumen
37.000.000.000
Pembangunan Gedung Diagnostic Center RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Gedung Diagnostic Centre Dokumen Konsultan Pengawasan
1 Unit 1 Dokumen
37.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
37 Pembangunan Gedung Rawat Jalan Baru RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Gedung Rawat Jalan Baru Dokumen Konsultan Pengawasan
1 Unit 1 Dokumen
22.000.000.000
Pembangunan Gedung Rawat Jalan Baru RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Gedung Rawat Jalan Baru Dokumen Konsultan Pengawasan
1 Unit 1 Dokumen
22.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
38 Penyusunan Laporan Keuangan /Audit Independen RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Laporan Keuangan
1 Dokumen 200.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan /Audit Independen RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Laporan Keuangan
1 Dokumen 200.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
39 Penyusunan Rencana Strategis Bisnis BLUD RS Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
RSB BLUD
1 Dokuemen 50.000.000 Penyusunan Rencana Strategis Bisnis BLUD RS Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
RSB BLUD
1 Dokuemen 50.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 Jasa Kalibrasi Alat kesehatan/kedokteran RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Kalibrasi Alat medis 308 Unit
400.000.000 Jasa Kalibrasi Alat kesehatan/kedokteran RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Kalibrasi Alat medis 308 Unit
400.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
41 Jasa Outsourching Kebersihan dan keamanan RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Outsourching Kebersihan Outsourching Keamanan
12 Bln 12 Bln
4.500.000.000 Jasa Outsourching Kebersihan dan keamanan RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Outsourching Kebersihan Outsourching Keamanan
12 Bln 12 Bln
4.500.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
42 Pengadaan Utilitas/Peralatan dan Perlengkapan RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Alat Alat Rumah Tangga Alat Alat Kantor Alat Alat Bengkel
368 Unit 660 Unit 114 Unit
5.000.000.000 Pengadaan Utilitas/Peralatan dan Perlengkapan RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Alat Alat Rumah Tangga Alat Alat Kantor Alat Alat Bengkel
368 Unit 660 Unit 114 Unit
5.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
43 Pembuatan AMDAL RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Jasa Konsultan
1 Dokumen 800.000.000 Pembuatan AMDAL RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Jasa Konsultan
1 Dokumen 800.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44 Pemasaran Pelayanan kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Plakat Perlengkapan Pasien rawat Inap saat pulang Goody bag Kaos Edukasi Payung Banner Spanduk informasi edukasi Leaflet /Brosur Produksi iklan/jinggle/Spot Produksi video Talkshow di Radio / Iklan di Radio Iklan/berita Di Media Cetak Cetak/Dokumentasi Kegiatan EO Study Banding Pemasaran Humas Hukum Rumah Sakit Peringatan Hari Besar/Promosi Kesehatan Pembuatan Kalender Dinding Tahun 2020 Pembuatan Kalender Meja Tahun 2020 Stand booth /Dekorasi Pameran dalam Daerah/luar daerah
80 pcs 2100 pasien
1000 pcs 550 pcs 620 pcs 620 pcs 10 Buah 30 Buah
1 Keg 3000 Lembar
1 Tahun 4050 kali
5 kali 5 Keg
80 buah 1 Keg 1 Keg
1 Tahun 100 Pcs 100 Pcs
4 kali 1 Keg
3.522.022.000 Pemasaran Pelayanan kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Plakat Perlengkapan Pasien rawat Inap saat pulang Goody bag Kaos Edukasi Payung Banner Spanduk informasi edukasi Leaflet /Brosur Produksi iklan/jinggle/Spot Produksi video Talkshow di Radio / Iklan di Radio Iklan/berita Di Media Cetak Cetak/Dokumentasi Kegiatan EO Study Banding Pemasaran Humas Hukum Rumah Sakit Peringatan Hari Besar/Promosi Kesehatan Pembuatan Kalender Dinding Tahun 2020 Pembuatan Kalender Meja Tahun 2020 Stand booth /Dekorasi Pameran dalam Daerah/luar daerah
80 pcs 2100 pasien
1000 pcs 550 pcs 620 pcs 620 pcs 10 Buah 30 Buah
1 Keg 3000 Lembar
1 Tahun 4050 kali
5 kali 5 Keg
80 buah 1 Keg 1 Keg
1 Tahun 100 Pcs 100 Pcs
4 kali 1 Keg
1.808.960.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
45 Pembuatan DED Gedung RI, Rehabilitasi Medik, IBS dan ICU RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
DED Gedung R. Inap DED Gedung Rehabilitasi Medik DED Gedung IBS DED Gedung ICU DED Gedung Laoundry
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen .
3.600.000.000 Pembuatan DED Gedung RI, Rehabilitasi Medik, IBS dan ICU RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
DED Gedung R. Inap DED Gedung Rehabilitasi Medik DED Gedung IBS DED Gedung ICU DED Gedung Laoundry
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen .
3.600.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
46 Jasa Konsultan perencana berkala Pembangunan Gedung Rawat Jalan Baru & Gedung Diagnostic Center RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Konsultan Pengawas Gedun Rawat Jalan Konsultan Pengawas Gedung Diagnostic centre
1 Dokumen 1 Dokumen
1.100.000.000 Jasa Konsultan perencana berkala Pembangunan Gedung Rawat Jalan Baru & Gedung Diagnostic Center RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Konsultan Pengawas Gedun Rawat Jalan Konsultan Pengawas Gedung Diagnostic centre
1 Dokumen 1 Dokumen
1.100.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
47 Pelayanan Rehabilitasi Mental dan NAPZA RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Jumlah kegiatan studio terapi keterampilan rehab, jumlah kegiatan terapi napsa, rehabilitan mengikuti kegiatan 2 tahunan porkesremen
8 kegiatan, 20 kegiatan, 1 Keg
454.700.000 Pelayanan Rehabilitasi Mental dan NAPZA RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Jumlah kegiatan studio terapi keterampilan rehab, jumlah kegiatan terapi napsa, rehabilitan mengikuti kegiatan 2 tahunan porkesremen
8 kegiatan, 20 kegiatan, 1 Keg
557.778.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48 Penyediaan Sapras Pelayanan Keperawatan RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Pemenuhan kebutuhan perawatan kebersihan pasien dan lingkungan pelayanan perawatan pasien Jumlah pasien yang mendapatkan perlengkapan pribadi rawat inap Pemenuhan kebutuhan pakaian pasien selama menjalani rawat inap Pemenuhan kebutuhan pakaian pasien selama menjalani rawat inap Pemenuhan kebutuhan alat rumah tangga pasien rawat inap
2100 pasein 2100 pasien
639 stel, 639 stel
670.900.000 Penyediaan Sapras Pelayanan Keperawatan RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Pemenuhan kebutuhan perawatan kebersihan pasien dan lingkungan pelayanan perawatan pasien Jumlah pasien yang mendapatkan perlengkapan pribadi rawat inap Pemenuhan kebutuhan pakaian pasien selama menjalani rawat inap Pemenuhan kebutuhan pakaian pasien selama menjalani rawat inap Pemenuhan kebutuhan alat rumah tangga pasien rawat inap
2100 pasein 2100 pasien
639 stel, 639 stel
868.092.700
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
49 Penyediaan Sapras Pelayanan Medis RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Jumlah alat kesehatan dan kedokteran yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan dengan spesifikasi yang sesuai standar Jumlah alat terapi keswara yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan dengan spesifikasi yang sesuai standar Jumlah alat rehabilitasi medik yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan dengan spesifikasi yang sesuai standar
43 alat 13 alat 5 alat
1.080.000.000 Penyediaan Sapras Pelayanan Medis RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Jumlah alat kesehatan dan kedokteran yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan dengan spesifikasi yang sesuai standar Jumlah alat terapi keswara yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan dengan spesifikasi yang sesuai standar Jumlah alat rehabilitasi medik yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan dengan spesifikasi yang sesuai standar
43 alat 13 alat 5 alat
1.176.760.655
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
50 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Non Medik RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
ATK Rekam Medik Bahan Pemeliharaan Pakai Habis (IPSRS non medik) Bahan suku cadang alat kesehatan , kedokteran dan laboratorium Belanja Bahan habis pakai laundry Bahan bakar minyak (Bensin) kendaraan Laundry (600 liter x Rp. 8500) Belanja LPG Laundry Tabung water treatment gizi dan kesling Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pengendalian Hama (Pest Control) dan Fumigasi Uji Laboratorium/Uji Sampling Dokumen DED Jaringan Air Bersih Alat kerja IPSRS Medis dan Non medis Alat kerja laundry Alat perlengkapan rekam medik
1 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
2 Buah 1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Dokumen 2 Paket 1 Paket 1 Paket
2.336.849.200 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Non Medik RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
ATK Rekam Medik Bahan Pemeliharaan Pakai Habis (IPSRS non medik) Bahan suku cadang alat kesehatan , kedokteran dan laboratorium Belanja Bahan habis pakai laundry Bahan bakar minyak (Bensin) kendaraan Laundry (600 liter x Rp. 8500) Belanja LPG Laundry Tabung water treatment gizi dan kesling Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pengendalian Hama (Pest Control) dan Fumigasi Uji Laboratorium/Uji Sampling Dokumen DED Jaringan Air Bersih Alat kerja IPSRS Medis dan Non medis Alat kerja laundry Alat perlengkapan rekam medik
1 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
2 Buah 1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Dokumen 2 Paket 1 Paket 1 Paket
621.512.200
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 Akreditasi RS Jiwa Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Bimbingan akreditasi, survei verifikasi akreditasi
5 kali, 1 kali 965.000.000 Akreditasi RS Jiwa Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Bimbingan akreditasi, survei verifikasi akreditasi
5 kali, 1 kali 467.250.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
52 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Alat - Alat Dapur Alat Laboratorium Alat Farmasi Alat Radiologi Belanja Jasa Konsultansi Peningkatan Sistem manajemen farmasi elektronik Belanja APD dan kelengkapan keselamatan kerja Bidang Penunjang Belanja Pemantapan mutu eksternal laboratorium, Pengukuran Paparan radiasi petugas
17 jenis 3 jenis 3 jenis 4 jenis
1 aplikasi 24 jenis
Keg 1 Keg, o rg
685.710.000 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Alat - Alat Dapur Alat Laboratorium Alat Farmasi Alat Radiologi Belanja Jasa Konsultansi Peningkatan Sistem manajemen farmasi elektronik Belanja APD dan kelengkapan keselamatan kerja Bidang Penunjang Belanja Pemantapan mutu eksternal laboratorium, Pengukuran Paparan radiasi petugas
17 jenis 3 jenis 3 jenis 4 jenis
1 aplikasi 24 jenis
Keg 1 Keg, o rg
470.850.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
53 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Tanaman Keras Uji Sampling Pemilihan dan Pemusnahan Limbah Medis Pemilihan dan Pemusnahan Limbah Domestik Jasa Pemusnahan Obat Kadaluarsa Pengendalian serangga dan binatang Pengganggu Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dan Alat Pelindung Diri Pemeliharaan IPAL & sparepart IPAL Smoke Detector , Pengadaan APD, Komposter
30 Buah, 20 buah 1183 sampel
32 Keg 12 kali 12 kali
1 kal i12 kali, 1 Keg
12 Kali 1 kali, 1 unit
2.033.700.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Tanaman Keras Uji Sampling Pemilihan dan Pemusnahan Limbah Medis Pemilihan dan Pemusnahan Limbah Domestik Jasa Pemusnahan Obat Kadaluarsa Pengendalian serangga dan binatang Pengganggu Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dan Alat Pelindung Diri Pemeliharaan IPAL & sparepart IPAL Smoke Detector , Pengadaan APD, Komposter
30 Buah, 20 buah 1183 sampel
32 Keg 12 kali 12 kali
1 kal i12 kali, 1 Keg
12 Kali 1 kali, 1 unit
1.243.784.900
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
54 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi aparatur RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Aplikasi Sistem Informasi Diklat Litbang Modul Panduan Pelaksanaan Praktek Mahasiswa Keperawatan MOU dengan Intitusi Pendidikan
1 aplikasi
1 Modul
50 dok
710.600.000 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi aparatur RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Aplikasi Sistem Informasi Diklat Litbang Modul Panduan Pelaksanaan Praktek Mahasiswa Keperawatan MOU dengan Intitusi Pendidikan
1 aplikasi
1 Modul
50 dok
270.400.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
55 Penelitian dan Pengembangan (Litbang) RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Jasa konsultan Penelitian tentang pengambangan survei kepuasan pelanggan
1 dokumen 1 dokumen
284.900.000 Penelitian dan Pengembangan (Litbang) RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Jasa konsultan Penelitian tentang pengambangan survei kepuasan pelanggan
1 dokumen 1 dokumen
223.900.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Dokumen Rencana Kerja Tahunan Dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Dokumen RKA dan DPA Dokumen Casecade Dokumen Perjanjian Kinerja
2 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok
457.509.800 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Dokumen Rencana Kerja Tahunan Dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Dokumen RKA dan DPA Dokumen Casecade Dokumen Perjanjian Kinerja
2 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok
200.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
57 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Perlengkapan Audiovisual Perlengkapan Komputer dan printer Papan Nama Bendera/Umbul-umbul Bantal Kasur Busa Lapis Oscar Kabel Roll/Gulung Kendaraan Dinas Jabatan Eselon III Roda 4 Peralatan Bengkel SIM RS Perlengkapan Bengkel Elektrik Mesin Fotocopy Mesin Penghancur Kertas DVD Player Mesin Antri + Monitor Lemari Arsip Lemari Penyimpanan Berbahan Besi Lemari Kaca Lemari Mainan Lemari Buku Lemari Rak Sepatu Rak Susun Baja Rak Penyimpanan suku cadang alat medis costum Rak Buku Rool Opact Locker Lemari High Alert Filling Kabinet Water Heater Trolly Barang Trolly Pakaian Kotor Trolly Volume 22 Liter Janitor Trolley Televisi LED 32 Inc Televisi 40 Inc Televisi LED 60 Inc Vacum Cleaner Exshaust Fan Mesin Pengering Jet Cleaner Pengadaan Tenda Komputer PC Laptop Printer Injek Color Printer Laser Jet Warna Printer Barcode Printer Etiket Label Printer Dot Metrik
1 53 200 250 100 139 19 3 1 1 1 1 8 1 10 2 2 4 7 5 2 1 21 1 18 2 10 5 2 20 2 14 3 3 1 12 30 1 1 1 15 10 15 1 2 6 1 4 18 2
5.000.000.000 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Perlengkapan Audiovisual Perlengkapan Komputer dan printer Papan Nama Bendera/Umbul-umbul Bantal Kasur Busa Lapis Oscar Kabel Roll/Gulung Kendaraan Dinas Jabatan Eselon III Roda 4 Peralatan Bengkel SIM RS Perlengkapan Bengkel Elektrik Mesin Fotocopy Mesin Penghancur Kertas DVD Player Mesin Antri + Monitor Lemari Arsip Lemari Penyimpanan Berbahan Besi Lemari Kaca Lemari Mainan Lemari Buku Lemari Rak Sepatu Rak Susun Baja Rak Penyimpanan suku cadang alat medis costum Rak Buku Rool Opact Locker Lemari High Alert Filling Kabinet Water Heater Trolly Barang Trolly Pakaian Kotor Trolly Volume 22 Liter Janitor Trolley Televisi LED 32 Inc Televisi 40 Inc Televisi LED 60 Inc Vacum Cleaner Exshaust Fan Mesin Pengering Jet Cleaner Pengadaan Tenda Komputer PC Laptop Printer Injek Color Printer Laser Jet Warna Printer Barcode Printer Etiket Label Printer Dot Metrik Scaner UPS 1000 VA
1 53 200 250 100 139 19 3 1 1 1 1 8 1 10 2 2 4 7 5 2 1 21 1 18 2 10 5 2 20 2 14 3 3 1 12 30 1 1 1 15 10 15 1 2 6 1 4 18 2
4.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
Scaner UPS 1000 VA UPS Online Router Switch Jaringan SIPKD Wifi Meja Kerja 1 Biro Meja 1/2 biro Meja Tulis Meja Kerja Set Meja ukuran costum lapis HPL Meja stainles ukuran 1,2 mx 2 m Meja stainles steel/work table Meja Costum (Letter L) Meja Kecil Meja dorong kayu untuk tempat termos air minum Meja Rapat Meja Makan Kursi Direksi Kursi Putar Kursi Ergonomis Putar Kursi Lipat Kursi Bar Kursi Konferensi Sofa Kursi Tunggu 4 Sheet Dispenser Lemari ES Microwave Rice Cooker Kamera Digital CCTV dan Instalasinya Handycam Infocus Speaker Aktif Microphone Wireles Layar/Screen Telepon Handphone PABX Charger Box Costum
3 2 5 9 6 16 16 9 5 4 2 4 8 4 6 14 30 15 17 500 4 10 10 15 30 4 5 10 2 1 1 3 13 13 5 1 5 2
UPS Online Router Switch Jaringan SIPKD Wifi Meja Kerja 1 Biro Meja 1/2 biro Meja Tulis Meja Kerja Set Meja ukuran costum lapis HPL Meja stainles ukuran 1,2 mx 2 m Meja stainles steel/work table Meja Costum (Letter L) Meja Kecil Meja dorong kayu untuk tempat termos air minum Meja Rapat Meja Makan Kursi Direksi Kursi Putar Kursi Ergonomis Putar Kursi Lipat Kursi Bar Kursi Konferensi Sofa Kursi Tunggu 4 Sheet Dispenser Lemari ES Microwave Rice Cooker Kamera Digital CCTV dan Instalasinya Handycam Infocus Speaker Aktif Microphone Wireles Layar/Screen Telepon Handphone PABX Charger Box Costum
3 2 5 9 6 16 16 9 5 4 2 4 8 4 6 14 30 15 17 500 4 10 10 15 30 4 5 10 2 1 1 3 13 13 5 1 5 2
58 Penyusunan DED dan Review DED Gedung RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Dokumen DED sesuai review master plan Dokumen review DED Gedung Pelayanan
1 Dok 2 Dok
600.000.000 Penyusunan DED dan Review DED Gedung RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Dokumen DED sesuai review master plan Dokumen review DED Gedung Pelayanan
1 Dok 2 Dok
600.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
59 Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Jumlah keluarga yang menghadiri pertemuan dan sharing pengalaman Jumlah kader, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang mendapat pengetahuan tentang deteksi dini gangguan jiwa Jumlah TKSK dan PSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat) yang mendapat pengetahuan tentang deteksi dini gangguan jiwa Jumlah pasien yang diantar Jumlah pasien dan keluarga yang dikunjungi Jumlah kasus darurat yang berhasil ditangani Jumlah kasus yang dibahas oleh profesional terkait Jumlah pertemuan rutin lintas sektor selama setahun Jumlah pertemuan rutin lintas sektor selama setahun Jumlah caregiver yang mengikuti kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Jumlah kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan LSM Jumlah pengurus UKS yang mengikuti kegiatan Jumlah guru yang mendapat pengetahuan mengenai deteksi dini gangguan jiwa Jumlah petugas panti werda yang mendapat pengetahuan kesehatan jiwa bagi lansia Jumlah pasien pasung yang dijemput dan dirawat di RSJ Pertemuan sharing informasi mengenai teknis penanganan pasung bagi tim pasung Dokumen hasil evaluasi penanganan pasien pasung Dokumen rapat tim penanganan pasung Dokumen notulen rapat kegiatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat
90 orang 150 orang 100 orang 48 Pasien 12 Pasien
5 Pasien 5 Pasien
10 Pertemuan 4 Keg
30 Orang
25 Orang 4 Keg
60 Orang 2 Keg
50 Orang 50 Orang 20 orang
100 Pasienn 1 Keg
1 dok 4 dok 6 dok
1.138.680.000 Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Jumlah keluarga yang menghadiri pertemuan dan sharing pengalaman Jumlah kader, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang mendapat pengetahuan tentang deteksi dini gangguan jiwa Jumlah TKSK dan PSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat) yang mendapat pengetahuan tentang deteksi dini gangguan jiwa Jumlah pasien yang diantar Jumlah pasien dan keluarga yang dikunjungi Jumlah kasus darurat yang berhasil ditangani Jumlah kasus yang dibahas oleh profesional terkait Jumlah pertemuan rutin lintas sektor selama setahun Jumlah pertemuan rutin lintas sektor selama setahun Jumlah caregiver yang mengikuti kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Jumlah kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan LSM Jumlah pengurus UKS yang mengikuti kegiatan Jumlah guru yang mendapat pengetahuan mengenai deteksi dini gangguan jiwa Jumlah petugas panti werda yang mendapat pengetahuan kesehatan jiwa bagi lansia Jumlah pasien pasung yang dijemput dan dirawat di RSJ Pertemuan sharing informasi mengenai teknis penanganan pasung bagi tim pasung Dokumen hasil evaluasi penanganan pasien pasung Dokumen rapat tim penanganan pasung Dokumen notulen rapat kegiatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat
90 orang 150 orang 100 orang 48 Pasien 12 Pasien
5 Pasien 5 Pasien
10 Pertemuan 4 Keg
30 Orang
25 Orang 4 Keg
60 Orang 2 Keg
50 Orang 50 Orang 20 orang
100 Pasienn 1 Keg
1 dok 4 dok 6 dok
874.955.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Pasien miskin rawat jalan, IGD, rawat inap, gelandangan dan pasien pasung yang terlayani
1 tahun 3.700.000.000 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Pasien miskin rawat jalan, IGD, rawat inap, gelandangan dan pasien pasung yang terlayani
1 tahun 2.500.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
61 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Jumlah tenaga kesehatan yang kegiatan Jumlah instansi terkait yang mengikuti koordinasi pelayanan kesehatan jiwa Jumlah instansi terkait yang mengikuti koordinasi pelayanan kesehatan jiwa Jumlah ODGJ yang mengikuti kegiatan berbagi pengalaman Jumlah keluarga yang mendapat edukasi tentang dukungan keluarga Jumlah instansi terkait yang mengikuti koordinasi pelayanan kesehatan jiwa Jumlah guru SLB yang mendapatpengetahuan kesehatan jiwa Jumlah instansi terkait yang terlibat dalam jejaring kolaborasi TB-HIV Terselenggaranya makanan dan minuman rapat koordinasi antar pemberi layanan dengan manajemen dan pendukung lain
25 Orang 25 instansi 25 instansi 25 orang 25 orang 25 orang 65 orang 25orang 110orang
902.900.000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Jumlah tenaga kesehatan yang kegiatan Jumlah instansi terkait yang mengikuti koordinasi pelayanan kesehatan jiwa Jumlah instansi terkait yang mengikuti koordinasi pelayanan kesehatan jiwa Jumlah ODGJ yang mengikuti kegiatan berbagi pengalaman Jumlah keluarga yang mendapat edukasi tentang dukungan keluarga Jumlah instansi terkait yang mengikuti koordinasi pelayanan kesehatan jiwa Jumlah guru SLB yang mendapatpengetahuan kesehatan jiwa Jumlah instansi terkait yang terlibat dalam jejaring kolaborasi TB-HIV Terselenggaranya makanan dan minuman rapat koordinasi antar pemberi layanan dengan manajemen dan pendukung lain
25 Orang 25 instansi 25 instansi 25 orang 25 orang 25 orang 65 orang 25orang 110orang
326.800.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
62 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Ihsan
Desa/Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab.
Bandung;
Jumlah pasien miskin rawat inap dan rawat jalan
17.500 jiwa 10.000.000.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Ihsan
Desa/Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab.
Bandung;
Jumlah pasien miskin rawat inap dan rawat jalan
17.500 jiwa 10.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
63 Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Perjalanan Dinas PNS Perjalanan Dinas Non PNS
12 Bulan 12 Bulan
1.500.000.000 Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Perjalanan Dinas PNS Perjalanan Dinas Non PNS
12 Bulan 12 Bulan
1.200.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
64 Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD Al Ihsan
Desa/Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab.
Bandung;
Terbayarnya honorarium pengadaan barang dan jasa Adanya alat tulis kantor Adanya makanan dan minuman untuk pengadaan alat kedokteran perjalanan dinas PNS provinsi guna survey pengadaan alat kedokteran perjalanan dinas Non PNS guna survey pengadaan alat kedokteran Adanya tempat tidur untuk pasien Adanya alat ukur adanya alat kedokteran Umum Adanya alat kedokteran radiologi Adanya alat kedokteran Rehabilitasi Medik Adanya alat kedokteran gigi Adanya alat kedokteran THT Adanya alat kedokteran mata Adanya alat kedokteran bedah Adanya ala kedokteran anak Adanya alat kedokteran kebidanan dan kandungan Adanya alat kedokteran penyakit kulit dan kelamin Adanya alat kedokteran kardiologi Adanya alat kedokteran Neurologi Adanya alat kedokteran Laboratorium
17 Jenis 33 Jenis 13 Jenis 6 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 2 Jenis
25 Jenis
47.002.848.000
Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD Al Ihsan
Desa/Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab.
Bandung;
Terbayarnya honorarium pengadaan barang dan jasa Adanya alat tulis kantor Adanya makanan dan minuman untuk pengadaan alat kedokteran perjalanan dinas PNS provinsi guna survey pengadaan alat kedokteran perjalanan dinas Non PNS guna survey pengadaan alat kedokteran Adanya tempat tidur untuk pasien Adanya alat ukur adanya alat kedokteran Umum Adanya alat kedokteran radiologi Adanya alat kedokteran Rehabilitasi Medik Adanya alat kedokteran gigi Adanya alat kedokteran THT Adanya alat kedokteran mata Adanya alat kedokteran bedah Adanya ala kedokteran anak Adanya alat kedokteran kebidanan dan kandungan Adanya alat kedokteran penyakit kulit dan kelamin Adanya alat kedokteran kardiologi Adanya alat kedokteran Neurologi Adanya alat kedokteran Laboratorium
17 Jenis 33 Jenis 13 Jenis 6 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 2 Jenis
25 Jenis
47.002.848.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
65 Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran dan Perparkiran Lanjutan RSUD Al Ihsan
Desa/Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab.
Bandung;
Dokumen Review DED Dokumen Pengawasan Gedung A, Pembangunan gedung A
1 dok review ded, 1 dok
pengawasan, penyelesaian
gedung A
197.000.000.000
Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran dan Perparkiran Lanjutan RSUD Al Ihsan
Desa/Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab.
Bandung;
Dokumen Review DED Dokumen Pengawasan Gedung A, Pembangunan gedung A
1 dok review ded, 1 dok
pengawasan, penyelesaian
gedung A
97.260.494.337
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
66 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan
Desa/Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab.
Bandung;
Terbayarnya honorarium pengadaan barang dan jasa sapras aparatur Adanya alat tulis kantor Dokumen Administrasi Pengadaan Barang & Jasa Ada peralatan dapur habis pakai Perjalanan Dinas PNS Provinsi Perjalanan Dinas Non PNS Mesin Fotocopy Portable Mesin Penghancur Kertas Pengadaan CCTV Mesin Antrian Tabung APAR Papan Flipchart Cassete Mammograpi 18 x 24 DVD External Almari Arsip Almari Penyimpanan Alat dan Bahan Almari Penyimpanan Bahan Berbahaya Almari Pakaian Petugas Filling Kabinet 4 laci AC 1 PK lengkap dgn accesories & pemasangan AC 1,5 PK lengkap dgn accesories & pemasangan AC 2 PK lengkap dgn accesories & pemasangan Split lengkap dgn accesories & pemasangan Penunjuk Arah RS Internal dan Eksternal Papan Nama Trolly Alat Medis Trolly Pengangkut Televisi LED 43" Bracket TV 43" Vacum Cleaner Dehumidifier Mesin Cuci & pengring Pompa Drainase Komputer PC Komputer Mini PC Laptop Printer Dot Matrik LX-310 Printer Dot Matrik LQ-310 Printer Laser Jet Printer Ink Jet Mesin Scanner Mesin Scan Barcode Video Conference Aver VC520 LCD Monitor UPS 3000VA
1 paket 1 paket
1 Dokumen 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit
3 Buah 1 paket 1 paket 21 Buah
1 set 1 paket 3 set
4 Jenis 10 Jenis 2 Jenis 5 Jenis 70 buah 3 Unit 3 Unit 8 Unit 2 Unit
1 paket 1 paket 10 Jenis 11 Jenis 10 Buah 10 Buah 2 Buah 4 Unit 1 set 1 Unit
54 Buah 3 Buah 5 Buah
15 Buah 13 Buah 14 Buah 18 Buah 4 Buah
21 Buah 1 set
10 Unit 20 Unit 3 Unit
1 paket 9 Jenis 2 Jenis 6 Buah
14.468.901.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan
Desa/Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab.
Bandung;
Terbayarnya honorarium pengadaan barang dan jasa sapras aparatur Adanya alat tulis kantor Dokumen Administrasi Pengadaan Barang & Jasa Ada peralatan dapur habis pakai Perjalanan Dinas PNS Provinsi Perjalanan Dinas Non PNS Mesin Fotocopy Portable Mesin Penghancur Kertas Pengadaan CCTV Mesin Antrian Tabung APAR Papan Flipchart Cassete Mammograpi 18 x 24 DVD External Almari Arsip Almari Penyimpanan Alat dan Bahan Almari Penyimpanan Bahan Berbahaya Almari Pakaian Petugas Filling Kabinet 4 laci AC 1 PK lengkap dgn accesories & pemasangan AC 1,5 PK lengkap dgn accesories & pemasangan AC 2 PK lengkap dgn accesories & pemasangan Split lengkap dgn accesories & pemasangan Penunjuk Arah RS Internal dan Eksternal Papan Nama Trolly Alat Medis Trolly Pengangkut Televisi LED 43" Bracket TV 43" Vacum Cleaner Dehumidifier Mesin Cuci & pengring Pompa Drainase Komputer PC Komputer Mini PC Laptop Printer Dot Matrik LX-310 Printer Dot Matrik LQ-310 Printer Laser Jet Printer Ink Jet Mesin Scanner Mesin Scan Barcode Video Conference Aver VC520 LCD Monitor UPS 3000VA
1 paket 1 paket
1 Dokumen 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit
3 Buah 1 paket 1 paket 21 Buah
1 set 1 paket 3 set
4 Jenis 10 Jenis 2 Jenis 5 Jenis 70 buah 3 Unit 3 Unit 8 Unit 2 Unit
1 paket 1 paket 10 Jenis 11 Jenis 10 Buah 10 Buah 2 Buah 4 Unit 1 set 1 Unit
54 Buah 3 Buah 5 Buah
15 Buah 13 Buah 14 Buah 18 Buah 4 Buah
21 Buah 1 set
10 Unit 20 Unit 3 Unit
1 paket 9 Jenis 2 Jenis 6 Buah
14.468.901.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
UPS 60000VA Kelengkapan/Accesoris Komputer dan Jaringan Meja Kerja Meja Rapat Meja Makan Kursi Kerja Kursi Rapat Kursi Makan Sofa Penunggu Pasien Rawat Inap Sofa Ruang Tunggu Pasien Sofa Ruang Tamu Rak Kursi Tunggu 4 sheet Tabung Gas Kompor Gas Dua Tungku Kulkas 2 Pintu Rak Piring Jam Dinding Gordyn Karpet & Vinil Penyekat Ruangan Rotan Kamera Canon 700D Handycam Proyektor Sound System Layar/Screen Telepon Internal Finger Lock alat peraga rehabilitasi medik Hiasan Kaligrafi Helm Pengaman Software SISMADAK
4 Jenis 2 Jenis
34 Buah 4 Jenis 9 set 9 set
7 Jenis 60 set 1 Buah 2 Buah
12 Buah 7 Buah
175 Unit 1 paket 1 paket 10 buah 2 Buah 2 Buah 7 Buah 1 paket 12 Buah 86 Buah
9 set 1 paket 1 paket 10 Set 1 paket
UPS 60000VA Kelengkapan/Accesoris Komputer dan Jaringan Meja Kerja Meja Rapat Meja Makan Kursi Kerja Kursi Rapat Kursi Makan Sofa Penunggu Pasien Rawat Inap Sofa Ruang Tunggu Pasien Sofa Ruang Tamu Rak Kursi Tunggu 4 sheet Tabung Gas Kompor Gas Dua Tungku Kulkas 2 Pintu Rak Piring Jam Dinding Gordyn Karpet & Vinil Penyekat Ruangan Rotan Kamera Canon 700D Handycam Proyektor Sound System Layar/Screen Telepon Internal Finger Lock alat peraga rehabilitasi medik Hiasan Kaligrafi Helm Pengaman Software SISMADAK
4 Jenis 2 Jenis
34 Buah 4 Jenis 9 set 9 set
7 Jenis 60 set 1 Buah 2 Buah
12 Buah 7 Buah
175 Unit 1 paket 1 paket 10 buah 2 Buah 2 Buah 7 Buah 1 paket 12 Buah 86 Buah
9 set 1 paket 1 paket 10 Set 1 paket
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
67 Penyelenggaraan Manajemen Kesehatan RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan RSUD KK Dokumen Perijinan Dokumen Perencanaan, Master Plan, DED Dokumen Hasil Kajian
1 sistem 2 Ijin
3 Dokumen 1 dokumen
1.400.000.000 Penyelenggaraan Manajemen Kesehatan RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan RSUD KK Dokumen Perijinan Dokumen Perencanaan, Master Plan, DED Dokumen Hasil Kajian
1 sistem 2 Ijin
3 Dokumen 1 dokumen
1.400.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
68 Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan Komprehensif
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Meningkatnya kompetensi tenaga RS Kesehatan kerja Dokumen Akreditasi Peningkatan Kapasitas SDM , Pelatihan Teknis, Pelatihan PKRS, Pelatihan ruang bedah, pelatihan PI, Pelatihan Tanggap Darurat, Pelatihan NICU, Pelatihan PICU
100 orang 1 dokumen , 500
orang 5 Jenis
1.400.000.000 Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan Komprehensif
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Meningkatnya kompetensi tenaga RS Kesehatan kerja Dokumen Akreditasi Peningkatan Kapasitas SDM , Pelatihan Teknis, Pelatihan PKRS, Pelatihan ruang bedah, pelatihan PI, Pelatihan Tanggap Darurat, Pelatihan NICU, Pelatihan PICU
100 orang 1 dokumen , 500
orang 5 Jenis
1.400.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
69 Penataan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Pembuatan IPAL, Penataan TPS Limbah B3, Pembangunan Drainase
1 unit, 1 unit, 600 m
1.500.000.000 Penataan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Pembuatan IPAL, Penataan TPS Limbah B3, Pembangunan Drainase
1 unit, 1 unit, 600 m
1.350.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
70 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Adanya Tenaga Teknis Non PNS dalam meningkatkan pelayanan kesehatan Adanya Alat Kesehatan / Kedokteran dan Bahan Kesehatan / Kimia Pakai Habis Adanya obat -obatan untuk pelayanan kesehatan Adanya bahan laboratorium untuk pelayanan Adanya Alat - alat Kedokteran Kebidanan Adanya Alat - alat Kedokteran Syaraf Adanya alat -alat kedokteran Gigi
120 orang untuk 5 jenis pelayanan
untuk 5 jenis pelayanan
50 jenis Untuk Petugas Laboratorium,
10 jenis 2 jenis 2 jenis
25.000.000.000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Adanya Tenaga Teknis Non PNS dalam meningkatkan pelayanan kesehatan Adanya Alat Kesehatan / Kedokteran dan Bahan Kesehatan / Kimia Pakai Habis Adanya obat -obatan untuk pelayanan kesehatan Adanya bahan laboratorium untuk pelayanan Adanya Alat - alat Kedokteran Kebidanan Adanya Alat - alat Kedokteran Syaraf Adanya alat -alat kedokteran Gigi
120 orang untuk 5 jenis pelayanan
untuk 5 jenis pelayanan
50 jenis Untuk Petugas Laboratorium,
10 jenis 2 jenis 2 jenis
16.500.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
71 Promosi Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Peningkatan kapasitas SDM Data Surveilans Kesehatan Kerja,
50 orang 1 dokumen
500.000.000 Promosi Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Peningkatan kapasitas SDM Data Surveilans Kesehatan Kerja,
50 orang 1 dokumen
100.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
72 Peningkatan Prasarana Gedung RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Adanya tanah untuk pengembangan RSUD KK Adanya penambahan rawat inap di Lantai 4 Adanya pengembangan Ruang Lantai 3 Adanya pengembangan Ruang Lantai 5
4.000 M2 50 Tempat Tidur Instalasi Bedah
Sentral dan Intensif Ruang
Administrasi
168.260.000.000
Peningkatan Prasarana Gedung RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Adanya tanah untuk pengembangan RSUD KK Adanya penambahan rawat inap di Lantai 4 Adanya pengembangan Ruang Lantai 3 Adanya pengembangan Ruang Lantai 5
4.000 M2 50 Tempat Tidur Instalasi Bedah
Sentral dan Intensif Ruang
Administrasi
89.100.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
73 Pemenuhan kebutuhan bahan makanan rawat inap RSUD kesehatan kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
pemenuhan kebutuhan bahan makanan rawat inap RSUD Kesehatan kerja
2.000.000.000 Pemenuhan kebutuhan bahan makanan rawat inap RSUD kesehatan kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
pemenuhan kebutuhan bahan makanan rawat inap RSUD Kesehatan kerja
2.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
74 Pengadaan peralatan kantor RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa Jumlah Mebeuleir Jumlah Komputer Jumlah Lemari jumlah komputer dipelihara Jumlah Fotocopy Jumlah Mesin Cuci Jumlah Mesin Fax dan PABX Jumlah TV yag disediakan Jumlah perlengkapan dapur
11 Dokumen 15 Buah 90 Buah 30 Buah 43 Buah
6 Unit
10,00 25 unit 30 unit 20 Unit
2.000.000.000 Pengadaan peralatan kantor RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa Jumlah Mebeuleir Jumlah Komputer Jumlah Lemari jumlah komputer dipelihara Jumlah Fotocopy Jumlah Mesin Cuci Jumlah Mesin Fax dan PABX Jumlah TV yag disediakan Jumlah perlengkapan dapur
11 Dokumen 15 Buah 90 Buah 30 Buah 43 Buah
6 Unit
10,00 25 unit 30 unit 20 Unit
1.200.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
75 Pengadaan perlengkapan kantor RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa Jumlah Filling Jumlah gudang Jumlah Kursi dan meja rapat
6 Dokumen 20 Buah 5 Buah 5 Unit
1 paket 100 Buah
2.500.000.000 Pengadaan perlengkapan kantor RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa Jumlah Filling Jumlah gudang Jumlah Kursi dan meja rapat
6 Dokumen 20 Buah 5 Buah 5 Unit
1 paket 100 Buah
765.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
76 Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Dokumen Laporaan Bulanan Jumlah Dokumen Laporaan Triwulan Jumlah Dokumen Laporan Semester Jumlah Dokumen Laporan Tahunan
12 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen
200.000.000 Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Dokumen Laporaan Bulanan Jumlah Dokumen Laporaan Triwulan Jumlah Dokumen Laporan Semester Jumlah Dokumen Laporan Tahunan
12 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen
200.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
77 Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk
RSUD PAMEUNGPEUK
Desa/Kel. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk
Kab. Garut;
TJumlah Peserta Penyuluhan Website Resmi Rumah Sakit Video Promosi Pelayanan Iklan Media Cetak Media Cetakan (Spanduk, Banner, Leaflet dan lainnya) Jumlah Peserta dari Faskes Pratama di wilayah kerja RSUD Pameungpeuk (16 Kecamatan)
720 Orang 1 Unit
1 Video 1 Iklan 1 Paket
60 Orang
100.000.000 Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk
RSUD PAMEUNGPEUK
Desa/Kel. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk
Kab. Garut;
TJumlah Peserta Penyuluhan Website Resmi Rumah Sakit Video Promosi Pelayanan Iklan Media Cetak Media Cetakan (Spanduk, Banner, Leaflet dan lainnya) Jumlah Peserta dari Faskes Pratama di wilayah kerja RSUD Pameungpeuk (16 Kecamatan)
720 Orang 1 Unit
1 Video 1 Iklan 1 Paket
60 Orang
100.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
78 Peningkatan pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Evaluasi
4 dokumen 3 dokumen
200.000.000 Peningkatan pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Evaluasi
4 dokumen 3 dokumen
200.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
79 Promosi kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
jumlah kelompok masyarakat mengikuti Penyuluhan tentang kesehatan paru Jumlah civitas sekolah mengikuti penyuluhan kesehatan paru jumlah pasien/klien mengikuti Penyuluhan tentang kesehatan paru Jumlah alat media cetak informasi Jumlah siaran, terbit informasi kesehatan Jumlah melakukan perjalanan dinas
175 Orang 275 Orang 275 Orang
10020 Lembar 195 kali/media
10 kali
250.000.000 Promosi kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
jumlah kelompok masyarakat mengikuti Penyuluhan tentang kesehatan paru Jumlah civitas sekolah mengikuti penyuluhan kesehatan paru jumlah pasien/klien mengikuti Penyuluhan tentang kesehatan paru Jumlah alat media cetak informasi Jumlah siaran, terbit informasi kesehatan Jumlah melakukan perjalanan dinas
175 Orang 275 Orang 275 Orang
10020 Lembar 195 kali/media
10 kali
150.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
80 Penyelenggaraan komite-komite di RS Paru
Desa/Kel. Sumber ( Kel ) Kec. Sumber Kab. Cirebon;
jumlah pelayanan asuhan medis sesuai dengan standar jumlah pelayanan asuhan Keperawatan sesuai dengan standar Jumlah peserta mengikuti seminar Kedokteran Jumlah peserta mengikuti seminar Keperawatan Jumlah Peserta mengikuti Inhouse training mutu keselamatan pasien Jumlah Peserta mengikuti rapat komite
100% 100%
100 Peserta 100 peserta 150 Orang 100 Orang
150.000.000 Penyelenggaraan komite-komite di RS Paru
Desa/Kel. Sumber ( Kel ) Kec. Sumber Kab. Cirebon;
jumlah pelayanan asuhan medis sesuai dengan standar jumlah pelayanan asuhan Keperawatan sesuai dengan standar Jumlah peserta mengikuti seminar Kedokteran Jumlah peserta mengikuti seminar Keperawatan Jumlah Peserta mengikuti Inhouse training mutu keselamatan pasien Jumlah Peserta mengikuti rapat komite
100% 100%
100 Peserta 100 peserta 150 Orang 100 Orang
150.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
81 Peningkatan dan penguatan jejaring eksternal dalam penanggulangan penyakit TB paru di RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Pertemuan dengan Dinas Kesehatan sewilayah III Cirebon Jumlah tenaga Rumah sakit yang mengikuti seminar TB Jumlah Tenaga Rumah Sakit yang mengikuti seminar HIV
5 Kali 50 orang 50 orang 30 Orang
350.000.000 Peningkatan dan penguatan jejaring eksternal dalam penanggulangan penyakit TB paru di RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Pertemuan dengan Dinas Kesehatan sewilayah III Cirebon Jumlah tenaga Rumah sakit yang mengikuti seminar TB Jumlah Tenaga Rumah Sakit yang mengikuti seminar HIV
5 Kali 50 orang 50 orang 30 Orang
200.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
82 Pengembangan pelayanan rujukan pasien RS Paru
Desa/Kel. Sumber ( Kel ) Kec. Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Jasa dilaksanakan Jumlah Perawat memiliki sertifikat PPGD/BTCLS Jumlah Narasumber Jumlah Jam narasumber memberikan materi Jumlah melakukan rapat Jumlah Peserta Inhouse traning dilaksanakan Jumlah Kit Pelatihan Jumlah Tenaga perawat Pasien PNS melakukan pendampingan pasien dirujuk Jumlah Tenaga perawat Pasien Non PNS melakukan pendampingan pasien dirujuk
100% 40 Orang 10 Orang 36 Orang
27 Kali 210 Peserta 44 Kamar
46 kali 36 Kali 30 Unit
1.000.000.000 Pengembangan pelayanan rujukan pasien RS Paru
Desa/Kel. Sumber ( Kel ) Kec. Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Jasa dilaksanakan Jumlah Perawat memiliki sertifikat PPGD/BTCLS Jumlah Narasumber Jumlah Jam narasumber memberikan materi Jumlah melakukan rapat Jumlah Peserta Inhouse traning dilaksanakan Jumlah Kit Pelatihan Jumlah Tenaga perawat Pasien PNS melakukan pendampingan pasien dirujuk Jumlah Tenaga perawat Pasien Non PNS melakukan pendampingan pasien dirujuk
100% 40 Orang 10 Orang 36 Orang
27 Kali 210 Peserta 44 Kamar
46 kali 36 Kali 30 Unit
300.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
83 Akreditasi RS Paru Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Peserta mengikuti Workshop SNARS Jumlah Peserta mengikuti Bimbingan SNARS Jumlah Peserta mengikutiSurvei Simulasi SNARS Jumlah Peserta mengikuti Survei verifikasi SNARS Jumlah Peserta mengikuti SISMADAK KARS Jumlah undangan peltihan terkait akreditasi
100 Peserta 100 Peserta 50 Pserta 50 Orang
1.000.000.000 Akreditasi RS Paru Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Peserta mengikuti Workshop SNARS Jumlah Peserta mengikuti Bimbingan SNARS Jumlah Peserta mengikutiSurvei Simulasi SNARS Jumlah Peserta mengikuti Survei verifikasi SNARS Jumlah Peserta mengikuti SISMADAK KARS Jumlah undangan peltihan terkait akreditasi
100 Peserta 100 Peserta 50 Pserta 50 Orang
300.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
84 Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin Provinsi Jawa Barat di RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Masyarakat/ pasien non BPJS yang dilayani - 5000 Pasien
rawat Jalan '- 3500 Pasien Rawat Inap
2.000.000.000 Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin Provinsi Jawa Barat di RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Masyarakat/ pasien non BPJS yang dilayani - 5000 Pasien
rawat Jalan '- 3500 Pasien Rawat Inap
2.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
85 Pengadaan alat-alat kesehatan RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa Jumlah Alat kedokteran umum
1 dokumen 19 buah
1.500.000.000 Pengadaan alat-alat kesehatan RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa Jumlah Alat kedokteran umum
1 dokumen 19 buah
1.500.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
86 Pembangunan RS Paru Desa/Kel. Sumber ( Kel ) Kec. Sumber Kab. Cirebon;
Gedung Laporan Konsultan Pengawas
1 gedung 1 dokumen
219.767.693.691
Pembangunan RS Paru Desa/Kel. Sumber ( Kel ) Kec. Sumber Kab. Cirebon;
Gedung Laporan Konsultan Pengawas
1 gedung 1 dokumen
117.113.895.713
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
87 Peningkatan mutu pelayanan RS Paru Pemenuhan Honorarium SDM Kesehatan dan Non Kesehatan Non PNS RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Honorarium tenaga dokter , perawat dan nakes Non PNS l
80 orang 7.000.000.000 Peningkatan mutu pelayanan RS Paru Pemenuhan Honorarium SDM Kesehatan dan Non Kesehatan Non PNS RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Honorarium tenaga dokter , perawat dan nakes Non PNS l
80 orang 7.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
88 Penyediaan media informasi RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Papan Informasi Rumah Sakit Paru Jumlah Papan Petunjuk Arah Jumlah sarana Penyuluhan
4 Buah 10 Buah 15 Buah
300.000.000 Penyediaan media informasi RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Papan Informasi Rumah Sakit Paru Jumlah Papan Petunjuk Arah Jumlah sarana Penyuluhan
4 Buah 10 Buah 15 Buah
100.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
89 Penyediaan perlengkapan pasien RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Pengadaan Barang Jasa adanya sovenir untuk pasien rawat inap Jumlah Linen Jumlah gelang/identifikasi Pasien jumlah Penanda resiko Jatuh Jumlah Lemari alat/instrumen Ruang MDR dan Anak Jumlah Lemari Pasien Anak dan MDR Jumlah Kipas Angin Klinik MDR dan XDR Jumlah Trolly Jumlah Televisi Ruangan Tersedia Nursecall Ruang MDR Tersedia Nursecall system ruang anak Jumlah Meja Makan Pasien MDR dan Anak Jumlah Tempat Tidur Jumlah Sofan Pasien Jumlah Kursi Tunggu Jumlah Kulkas
3 kali 3500 Buah
500 Buah 100 Buah 100 Buah
6 Buah 16 Buah 10 Buah 14 Buah 8 Buah 100% 100%
10 Buah 21 Buah 2 Buah
30 Buah 3 Buah 1 Buah
2.500.000.000 Penyediaan perlengkapan pasien RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Pengadaan Barang Jasa adanya sovenir untuk pasien rawat inap Jumlah Linen Jumlah gelang/identifikasi Pasien jumlah Penanda resiko Jatuh Jumlah Lemari alat/instrumen Ruang MDR dan Anak Jumlah Lemari Pasien Anak dan MDR Jumlah Kipas Angin Klinik MDR dan XDR Jumlah Trolly Jumlah Televisi Ruangan Tersedia Nursecall Ruang MDR Tersedia Nursecall system ruang anak Jumlah Meja Makan Pasien MDR dan Anak Jumlah Tempat Tidur Jumlah Sofan Pasien Jumlah Kursi Tunggu Jumlah Kulkas
3 kali 3500 Buah
500 Buah 100 Buah 100 Buah
6 Buah 16 Buah 10 Buah 14 Buah 8 Buah 100% 100%
10 Buah 21 Buah 2 Buah
30 Buah 3 Buah 1 Buah
1.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90 Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk
RSUD Pameungpeuk
Desa/Kel. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk
Kab. Garut;
Pembuangan sampah medis dan non medis Hasil Uji Lab/Sampling Bahan Penunjang Pengelolaan Air Limbah
12 Bulan 12 Hasil Pengujian
3 Jenis
300.000.000 Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk
RSUD Pameungpeuk
Desa/Kel. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk
Kab. Garut;
Pembuangan sampah medis dan non medis Hasil Uji Lab/Sampling Bahan Penunjang Pengelolaan Air Limbah
12 Bulan 12 Hasil Pengujian
3 Jenis
250.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
91 Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk
RSUD Pameungpeuk
Desa/Kel. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk
Kab. Garut;
Jumlah Pelayanan Pasien Rawat Jalan, Terfasilitasinya Pelayanan Pasien Rawat Inap
4300 Orang 4.000.000.000 Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk
RSUD Pameungpeuk
Desa/Kel. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk
Kab. Garut;
Jumlah Pelayanan Pasien Rawat Jalan, Terfasilitasinya Pelayanan Pasien Rawat Inap
4300 Orang 4.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
92 Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai di RSUD Pameungpeuk
RSUD Pameungpeuk
Desa/Kel. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk
Kab. Garut;
Adanya Obat-Obatan Adanya Bahan Medis Habis Pakai Adanya Bahan Pemeriksaan Radiologi Adanya Obat Dental/Gigi Adanya Reagen Laboratorium
315 Jenis 231 Jenis
2 Jenis 8 Jenis
50 Jenis
6.900.000.000 Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai di RSUD Pameungpeuk
RSUD Pameungpeuk
Desa/Kel. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk
Kab. Garut;
Adanya Obat-Obatan Adanya Bahan Medis Habis Pakai Adanya Bahan Pemeriksaan Radiologi Adanya Obat Dental/Gigi Adanya Reagen Laboratorium
315 Jenis 231 Jenis
2 Jenis 8 Jenis
50 Jenis
5.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
93 Pembangunan IPAL di RSUD Pameungpeuk
RSUD Pameungpeuk
Desa/Kel. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk
Kab. Garut;
IPAL Dokumen Review DED Dokumen Pengawasan
1 unit 1 dokumen 1
dokumen
9.100.000.000 Pembangunan IPAL di RSUD Pameungpeuk
RSUD Pameungpeuk
Desa/Kel. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk
Kab. Garut;
IPAL Dokumen Review DED Dokumen Pengawasan
1 unit 1 dokumen 1
dokumen
9.100.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
94 Pembangunan Mesjid di RSUD Pameungpeuk
RSUD Pameungpeuk
Desa/Kel. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk
Kab. Garut;
Masjid Dokumen Review DED Dokumen Pengawasan
1 unit 1 dokumen 1
dokumen
6.100.000.000 Pembangunan Mesjid di RSUD Pameungpeuk
RSUD Pameungpeuk
Desa/Kel. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk
Kab. Garut;
Masjid Dokumen Review DED Dokumen Pengawasan
1 unit 1 dokumen 1
dokumen
6.100.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
95 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di RSUD Pameungpeuk
RSUD Pameungpeuk
Desa/Kel. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk
Kab. Garut;
Adanya Mesin Hitung Adanya Mesin Penghancur Adanya Mesin Las Listrik Adanya Alat Pendingin Ruangan Adanya Alat Visual Elektronik Adanya Brankas Adanya Lemari Penyimpanan Adanya Rak Penyimpanan Adanya Lemari Rekam Medis Adanya Komputer Adanya Laptop Adanya Printer Adanya UPS Adanya Perangkat Jaringan Komputer Adanya Meja Kerja Adanya Meja Stainless Adanya Kursi Tunggu Adanya Kusrsi Sofa Adanya Kulkas Adanya Mobil Operasional
2 Unit 10 Unit 1 Unit 10 Unit 74 Unit 2 Unit 56 Unit 20 Unit 1 Unit 30 Unit 14 Unit 24 Unit 10 unit 30 Unit 10 Unit 6 Unit 20 Unit 6 Unit 4 Unit 1 Unit
2.500.000.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di RSUD Pameungpeuk
RSUD Pameungpeuk
Desa/Kel. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk
Kab. Garut;
Adanya Mesin Hitung Adanya Mesin Penghancur Adanya Mesin Las Listrik Adanya Alat Pendingin Ruangan Adanya Alat Visual Elektronik Adanya Brankas Adanya Lemari Penyimpanan Adanya Rak Penyimpanan Adanya Lemari Rekam Medis Adanya Komputer Adanya Laptop Adanya Printer Adanya UPS Adanya Perangkat Jaringan Komputer Adanya Meja Kerja Adanya Meja Stainless Adanya Kursi Tunggu Adanya Kusrsi Sofa Adanya Kulkas Adanya Mobil Operasional
2 Unit 10 Unit 1 Unit 10 Unit 74 Unit 2 Unit 56 Unit 20 Unit 1 Unit 30 Unit 14 Unit 24 Unit 10 unit 30 Unit 10 Unit 6 Unit 20 Unit 6 Unit 4 Unit 1 Unit
2.500.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
96 Pembangunan Gedung OK Tahap 2 di RSUD Pameungpeuk
RSUD Pameungpeuk Desa/Kel Sirnabakti Kec Pameungpeuk Kab Garut;
Berfungsinya Gedung OK dengan 4 Teater; Berfungsinya Gedung HCU; Berfungsinya Gedung VK, Perinatalogi dan Nifas; Berfungsinya Gedung Radiologi 1 Gedung
Pembangunan Gedung OK Tahap 2 di RSUD Pameungpeuk
RSUD Pameungpeuk Desa/Kel Sirnabakti Kec Pameungpeuk Kab Garut;
Berfungsinya Gedung OK dengan 4 Teater; Berfungsinya Gedung HCU; Berfungsinya Gedung VK, Perinatalogi dan Nifas; Berfungsinya Gedung Radiologi 1 Gedung
120.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
16 Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan
Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan
97 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan RSUD Al Ihsan
Desa/Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab.
Bandung;
Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan RSUD Al Ihsan
5 Kegiatan 333.770.400 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan RSUD Al Ihsan
Desa/Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab.
Bandung;
Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan RSUD Al Ihsan
5 Kegiatan 333.770.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
98 Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan tahun anggaran 2020
Seluruh Kab./Kota;
jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan perencanaan tahun 2020; Makan minum rapat pertemuan; Kepala Dinkes kab/kota, direktur RSUD Kab Kota, Perencana Dinkes Kab/kotaOrganisasi Profesi, OPD mitra, RS swasta provinsi menghadiri rapat; Jumlah perencana Dinkes Kab Kota dan Direktur RSUD Kab Kota, Bidang Dinkes kab/kota terkait, Bidang Seksi Dinke Provinsi ; Jumlah orang melaksanaka perjadin ke luar provinsi; Jumlah tenaga teknis yg terbayar honorariumnya; Jumlah Kab/kota yang terverifikasi usulannya; Menghadiri undangan pertemuan; Kepala Dinkes kab/kota, direktur RSUD Kab Kota, Perencana Dinkes Kab/kota Organisasi Profesi, OPD mitra, RS swasta provinsi menghadiri rapa; Makan minum rapat pertemuan 5 kali; Makan minum 5 org kegiatan; dokumen Pengadaan langsung
27 Kab kota; 60 orang; 130 orang;
130 Orang; 20 orang; 1 Orang; 27 Kab kota; 20
Orang; 130 Orang; 40 orang;
40 orang; 40 orang; 4 dokumen
896.500.000 Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan tahun anggaran 2020
Seluruh Kab./Kota;
jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan perencanaan tahun 2020; Makan minum rapat pertemuan; Kepala Dinkes kab/kota, direktur RSUD Kab Kota, Perencana Dinkes Kab/kotaOrganisasi Profesi, OPD mitra, RS swasta provinsi menghadiri rapat; Jumlah perencana Dinkes Kab Kota dan Direktur RSUD Kab Kota, Bidang Dinkes kab/kota terkait, Bidang Seksi Dinke Provinsi ; Jumlah orang melaksanaka perjadin ke luar provinsi; Jumlah tenaga teknis yg terbayar honorariumnya; Jumlah Kab/kota yang terverifikasi usulannya; Menghadiri undangan pertemuan; Kepala Dinkes kab/kota, direktur RSUD Kab Kota, Perencana Dinkes Kab/kota Organisasi Profesi, OPD mitra, RS swasta provinsi menghadiri rapa; Makan minum rapat pertemuan 5 kali; Makan minum 5 org kegiatan; dokumen Pengadaan langsung
27 Kab kota; 60 orang; 130 orang;
130 Orang; 20 orang; 1 Orang; 27 Kab kota; 20
Orang; 130 Orang; 40 orang;
40 orang; 40 orang; 4 dokumen
896.500.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
99 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2019
Seluruh Kab./Kota;
jumlah kab/kota yang terverifikasi usulan kegiatan; jumlah perencana dinkes dan RSUD kab/kota yang melaporkan kegiatan
27 kab/kota; 27 kab/kota
191.500.000 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2019
Seluruh Kab./Kota;
jumlah kab/kota yang terverifikasi usulan kegiatan; jumlah perencana dinkes dan RSUD kab/kota yang melaporkan kegiatan
27 kab/kota; 27 kab/kota
191.500.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
100 Rapat-rapat dan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Seluruh KPA, PPTK, Bendahara Dinkes mengikuti rapat; Dokumen LKPJ; Kabid dan kassie; Kepala DinKes, Kabit direktur dan KA UPTD; UPTD Provinsi
80 orang; 1 dokumen; 1 dokumen; 1
dokumen; 9 UPTD
118.600.000 Rapat-rapat dan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Seluruh KPA, PPTK, Bendahara Dinkes mengikuti rapat; Dokumen LKPJ; Kabid dan kassie; Kepala DinKes, Kabit direktur dan KA UPTD; UPTD Provinsi
80 orang; 1 dokumen; 1 dokumen; 1
dokumen; 9 UPTD
118.600.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
101 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
dokumen pengadaan barang dan jasa; alat tulis kantor, fotocopy; semua KPA, PPTK Bendahara; makan minum 5 orang; seluruh uptd terfasilitasi laporan pencapaian kinerja
15 jenis; 70 orang; 8 uptd
204.000.000 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
dokumen pengadaan barang dan jasa; alat tulis kantor, fotocopy; semua KPA, PPTK Bendahara; makan minum 5 orang; seluruh uptd terfasilitasi laporan pencapaian kinerja
15 jenis; 70 orang; 8 uptd
204.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102 Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; --terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan dinas kesehatan provinsi jawa barat
1 Tahun 300.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; --terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan dinas kesehatan provinsi jawa barat
1 Tahun 300.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan
103 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
1) Tersedianya penghancur kertas 2) Tersedianya AC 3) Tersedianya setrika uap dan meja setrika 4) Tersedianya komputer PC 5) Tersedianya printer 6) Tersedianya pengadaan stabilizer 7) Tersedianya laptop dan mouse untuk di kelas 8) Tersedianya penambahan dan instalasi hardware internet 9) Tersedianya sofa lobby 10) Tersedianya meja resepsionist 11) Tersedianya penambahan dan instalasi CCTV sebanyak 1 paket 12) Tersedianya proyektor 13) Tersedianya megaphone 14) Tersedianya handy talkie 15) Tersedianya interior dinding granit 16) Tersedianya buku perpustakaan
6 Unit 9 Unit 1 Paket 24 Unit 7 Unit 34 Unit 10 Unit 2 Paket 1
Paket 1 Paket 1 Paket 3 Unit 2 Unit 5 Unit 1
Paket 1 Paket .
1.544.375.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
1) Tersedianya penghancur kertas 2) Tersedianya AC 3) Tersedianya setrika uap dan meja setrika 4) Tersedianya komputer PC 5) Tersedianya printer 6) Tersedianya pengadaan stabilizer 7) Tersedianya laptop dan mouse untuk di kelas 8) Tersedianya penambahan dan instalasi hardware internet 9) Tersedianya sofa lobby 10) Tersedianya meja resepsionist 11) Tersedianya penambahan dan instalasi CCTV sebanyak 1 paket 12) Tersedianya proyektor 13) Tersedianya megaphone 14) Tersedianya handy talkie 15) Tersedianya interior dinding granit 16) Tersedianya buku perpustakaan
6 Unit 9 Unit 1 Paket 24 Unit 7 Unit 34 Unit 10 Unit 2 Paket 1
Paket 1 Paket 1 Paket 3 Unit 2 Unit 5 Unit 1
Paket 1 Paket .
1.544.375.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
104 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Dokumen rancana induk pengembangan labkes; Jumlahpengadaan alat lab; Jumlah parameter pemeriksaan
1 dokumen; 13 unit; 190000 pemeriksaan
11.400.000.000
Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Dokumen rancana induk pengembangan labkes; Jumlahpengadaan alat lab; Jumlah parameter pemeriksaan
1 dokumen; 13 unit; 190000 pemeriksaan
11.400.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
105 Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah perlengkapan kantor 3 jenis 250.000.000 Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah perlengkapan kantor 3 jenis 250.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
106 Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah perlengkapan kantor 3 jenis 742.500.000 Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah perlengkapan kantor 3 jenis 742.500.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
107 Lanjutan Pembangunan Lantai III Gedung Serba Guna/Mesjid Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; Jumlah Rapat pembangunan LtIII Gedung Serbaguna/Mesjid; Jumlah paket perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pembagunan LtIII Gedung Serbaguna/Mesjid Kantor; Jumlah tenaga Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Berkala lanjutan pembagunan LtIII Gedung Serbaguna/Mesjid Kantor Dinas Kesehatan Prov Jabar yang mendapat pembayaran jasa konsultan; Jumlah tenaga Konsultan Pengawas lanjutan pembagunan LtIII Gedung Serbaguna/Mesjid Kantor Dinas Kesehatan Prov Jabar yang mendapat pembayaran jasa konsultan; Jumlah paket kegiatan lanjutan pembagunan LtIII Gedung Serbaguna/Mesjid Kantor Dinas Kesehatan Prov Jabar
10 orang; 12 kali; 1 paket; 1 orang; orang; 1 paket
kegiatan
7.451.720.000 Lanjutan Pembangunan Lantai III Gedung Serba Guna/Mesjid Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; Jumlah Rapat pembangunan LtIII Gedung Serbaguna/Mesjid; Jumlah paket perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pembagunan LtIII Gedung Serbaguna/Mesjid Kantor; Jumlah tenaga Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Berkala lanjutan pembagunan LtIII Gedung Serbaguna/Mesjid Kantor Dinas Kesehatan Prov Jabar yang mendapat pembayaran jasa konsultan; Jumlah tenaga Konsultan Pengawas lanjutan pembagunan LtIII Gedung Serbaguna/Mesjid Kantor Dinas Kesehatan Prov Jabar yang mendapat pembayaran jasa konsultan; Jumlah paket kegiatan lanjutan pembagunan LtIII Gedung Serbaguna/Mesjid Kantor Dinas Kesehatan Prov Jabar
10 orang; 12 kali; 1 paket; 1 orang; orang; 1 paket
kegiatan
7.451.720.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
18 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan
Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan
108 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Instruktur Senam; Penceramah Rohani; Capacity Building; Pakaian Dinas Harian (PDH); Pakaian Dinas Putih ; Pakaian Dinas Pegawai Non PNS; Perjalanan dinas dalam daerah PNS Provinsi; Perjalanan dinas luar provinsi PNS Provinsi; Biaya kursus/pelatihan
30 Orang; 60 Orang; 30 Orang;
60 Orang; 30 Orang; 30 Orang;
30 Orang; 30 Orang; 100 orang
216.100.000 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Instruktur Senam; Penceramah Rohani; Capacity Building; Pakaian Dinas Harian (PDH); Pakaian Dinas Putih ; Pakaian Dinas Pegawai Non PNS; Perjalanan dinas dalam daerah PNS Provinsi; Perjalanan dinas luar provinsi PNS Provinsi; Biaya kursus/pelatihan
30 Orang; 60 Orang; 30 Orang;
60 Orang; 30 Orang; 30 Orang;
30 Orang; 30 Orang; 100 orang
216.100.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
109 Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pelatihan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Tersedianya honorarium tim Pengadaan Barang Jasa Upelkes Dinkes Prov Jabar; Jumlah paket bahan habis pakai laundry dan kamar; Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diisi ulang; 5 Jumlah ruangan yang dipasang dekorasi/gording; Jumlah paket bangunan habis pakai; Jumlah jenis peralatan rumah tangga habis pakai; Jumlah ruangan gedung yang dilaksanakan pemeliharaan/renovasi; Jumlah paket pemeliharaan bangunan air; Jumlah instalasi jaringan yang dipelihara; Jumlah paket pemeliharaan taman
4 Tim; 12 paket; 15 Tabung; 8 ruangan; 12
paket; 5 Jenis; 8 ruangan; 12
paket; 3 Jaringan; 12 Paket
750.115.000 Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pelatihan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Tersedianya honorarium tim Pengadaan Barang Jasa Upelkes Dinkes Prov Jabar; Jumlah paket bahan habis pakai laundry dan kamar; Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diisi ulang; 5 Jumlah ruangan yang dipasang dekorasi/gording; Jumlah paket bangunan habis pakai; Jumlah jenis peralatan rumah tangga habis pakai; Jumlah ruangan gedung yang dilaksanakan pemeliharaan/renovasi; Jumlah paket pemeliharaan bangunan air; Jumlah instalasi jaringan yang dipelihara; Jumlah paket pemeliharaan taman
4 Tim; 12 paket; 15 Tabung; 8 ruangan; 12
paket; 5 Jenis; 8 ruangan; 12
paket; 3 Jaringan; 12 Paket
750.115.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
110 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Pelatihan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah bahan bakar minyak kendaraan dinas/operasional roda dua dan empat; Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional roda dua dan empat yang diperpanjang; Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua dan empat yang dipeliharan (6 unit); Jumlah penggantian pelumas untuk kendaraan roda duan dan roda empat (24 kali)
6840 liter; 6 unit; 6 unit; 24 kali
144.251.000 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Pelatihan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah bahan bakar minyak kendaraan dinas/operasional roda dua dan empat; Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional roda dua dan empat yang diperpanjang; Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua dan empat yang dipeliharan (6 unit); Jumlah penggantian pelumas untuk kendaraan roda duan dan roda empat (24 kali)
6840 liter; 6 unit; 6 unit; 24 kali
144.251.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
111 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah paket penyediaan alat listrik dan elektronik; Jumlah ruangan yang dipasang dekorasi /stiker film kaca ruangan; Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara; Jumlah jenis alat studio yang dipelihara
12 paket; 2 ruangan; 5 jenis; 2
jenis
237.500.000 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah paket penyediaan alat listrik dan elektronik; Jumlah ruangan yang dipasang dekorasi /stiker film kaca ruangan; Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara; Jumlah jenis alat studio yang dipelihara
12 paket; 2 ruangan; 5 jenis; 2
jenis
237.500.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
112 Penyediaan Jasa Kantor di Perkantoran UPTD Pelatihan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Tersedianya honorarium tim Pengadaan Barang Jasa Upelkes Dinkes Prov Jabar; Tersedianya layanan telepon; Tersedianya layanan air; Tersedianya layanan listrik; Tersedianya layanan surat kabar/majalah; Tersedianya jasa kawat/faximili/internet; Tersedianya jasa paket/pengiriman surat; Tersedianya jasa media promosi UPTD Pelatihan Kesehatan; Tersedianya jasa pengangkutan sampah ; Prosentasi ruangan yang bersih; Prosentasi keamanan ; Tersedianya jasa langganan TV berbayar; Tersedianya jasa tenaga kerja kontrak Non PNS
4 Tim; 12 bulan; 12 bulan; 12
bulan; 12 bulan; 12 bulan; 12
bulan; 12 bulan; 12 bulan; 1; 1; 12 bulan; 12 bulan
2.154.740.000 Penyediaan Jasa Kantor di Perkantoran UPTD Pelatihan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Tersedianya honorarium tim Pengadaan Barang Jasa Upelkes Dinkes Prov Jabar; Tersedianya layanan telepon; Tersedianya layanan air; Tersedianya layanan listrik; Tersedianya layanan surat kabar/majalah; Tersedianya jasa kawat/faximili/internet; Tersedianya jasa paket/pengiriman surat; Tersedianya jasa media promosi UPTD Pelatihan Kesehatan; Tersedianya jasa pengangkutan sampah ; Prosentasi ruangan yang bersih; Prosentasi keamanan ; Tersedianya jasa langganan TV berbayar; Tersedianya jasa tenaga kerja kontrak Non PNS
4 Tim; 12 bulan; 12 bulan; 12
bulan; 12 bulan; 12 bulan; 12
bulan; 12 bulan; 12 bulan; 1; 1; 12 bulan; 12 bulan
2.154.740.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
113 Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
jumlah galon air untuk penyediaan minuman piket/jaga; Jumlah penyediaan makan minuman rapat pegawai UPTD Pelatihan Kesehatan; Jumlah penyediaan makan minuman tamu; Jumlah penyediaan makanan minuman lembur ; Jumlah perjalanan dinas dalam daerah PNS Upelkes; Jumlah perjalanan dinas luar PNS Upelkes; Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Non PNS
672 galon; 504 orang; 100 orang; 400 orang; 4 kali;
6 kali; 8 kali
144.000.000 Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
jumlah galon air untuk penyediaan minuman piket/jaga; Jumlah penyediaan makan minuman rapat pegawai UPTD Pelatihan Kesehatan; Jumlah penyediaan makan minuman tamu; Jumlah penyediaan makanan minuman lembur ; Jumlah perjalanan dinas dalam daerah PNS Upelkes; Jumlah perjalanan dinas luar PNS Upelkes; Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Non PNS
672 galon; 504 orang; 100 orang; 400 orang; 4 kali;
6 kali; 8 kali
144.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
114 Penyediaan Barang Habis Pakai UPTD Pelatihan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah paket bahan habis pakai penunjang pelayanan administrasi; Jumlah jenis benda pos; Jumlah jenis bahan hasil cetak; Jumlah lembar hasil foto copy
12 paket; 2 jenis; 10 jenis; 60250
lembar
63.238.000 Penyediaan Barang Habis Pakai UPTD Pelatihan Kesehatan
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah paket bahan habis pakai penunjang pelayanan administrasi; Jumlah jenis benda pos; Jumlah jenis bahan hasil cetak; Jumlah lembar hasil foto copy
12 paket; 2 jenis; 10 jenis; 60250
lembar
63.238.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
115 Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Jampangkulon Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Kursus Singkat/Pelatihan; Jasa Konsultan/Narasumber, Honorarium dokter Non PNS
63 Org; 30 Org, 18 Dokter
500.000.000 Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Jampangkulon Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Kursus Singkat/Pelatihan; Jasa Konsultan/Narasumber, Honorarium dokter Non PNS
63 Org; 30 Org, 18 Dokter
7.750.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
116 Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Pemenuhan bahan kerja/alat kerja penunjang pemeliharaan alat kesehatan dan alat kedokteran; Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang terkalibrasi; Pemenuhan etiket pemeliharaan alat;
5 Jenis; 10 jenis ; 5 Jenis;
700.000.000 Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Pemenuhan bahan kerja/alat kerja penunjang pemeliharaan alat kesehatan dan alat kedokteran; Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang terkalibrasi; Pemenuhan etiket pemeliharaan alat;
5 Jenis; 10 jenis ; 5 Jenis;
553.720.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
117 Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Pelaksanaan Kredensial perawat, Pelaksanaan manajemen keperawatan yang profesional ; audit PPI; Audit Dokumen keperawatan, Pendukung operasional bid keperawatan.
200 orang; 40 orang; 40 orang; 1 dok; 1 dok; 1 dok
700.000.000 Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Pelaksanaan Kredensial perawat, Pelaksanaan manajemen keperawatan yang profesional ; audit PPI; Audit Dokumen keperawatan, Pendukung operasional bid keperawatan.
200 orang; 40 orang; 40 orang; 1 dok; 1 dok; 1 dok
182.797.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
118 Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Kegawatdaruratan Psikiatri Adiksi; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Penanggulangan / Kesiagaan Bencana dan Pembentukkan Tim Bencana; Penyegaran ASKEP Dasar Jiwa; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Keperawatan Jiwa; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanPenguatan Perawat Intensif Psikiatri; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanPenanggulangan TB-HIV di RSJ; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanManajemen Nyeri ; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan PPI Dasar; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan PPI; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Musik Tradisional; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Sosial Skill Trainning; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Manajemen Kasus Sosial ODGJ; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Manajemen Bangsal; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanSP2KP; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Preseptorship; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Komunikasi Efektif; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanPPDG; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan BTCL;Jumlah SDM mendapatkan pelatihanACLS; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanKonseling Adiksi; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanDiagnosis Coding; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanKredensial Tenaga Kesehatan Lain; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan pengelolaan Keuangan melalui inhouse trainning; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan pengelolaan Keuangan melalui inhouse trainning; Jumlah SDM Kesehatan dan non kesetan dapat peningkatan kompetensi melalui pelatihan eksternal; Jumlah SDM yang mengikuti
30 Orang; 30 Orang; 30 Orang;
30 Orang; 30 Orang; 30 Orang;
60 orang; 50 orang ; 300 orang;
10 orang; 20 orang; 50 orang ;
20 orang ; 105 orang ; 50 orang ;
70 orang ; 12 orang ; 12 orang ;
12 orang ; 20 orang ; 18 Orang;
30 Orang ; 50 Orang ; 200 Orang ; 300
Orang ; 6 orang
2.379.130.000 Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Kegawatdaruratan Psikiatri Adiksi; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Penanggulangan / Kesiagaan Bencana dan Pembentukkan Tim Bencana; Penyegaran ASKEP Dasar Jiwa; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Keperawatan Jiwa; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanPenguatan Perawat Intensif Psikiatri; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanPenanggulangan TB-HIV di RSJ; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanManajemen Nyeri ; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan PPI Dasar; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan PPI; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Musik Tradisional; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Sosial Skill Trainning; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Manajemen Kasus Sosial ODGJ; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Manajemen Bangsal; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanSP2KP; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Preseptorship; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Komunikasi Efektif; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanPPDG; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan BTCL;Jumlah SDM mendapatkan pelatihanACLS; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanKonseling Adiksi; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanDiagnosis Coding; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanKredensial Tenaga Kesehatan Lain; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan pengelolaan Keuangan melalui inhouse trainning; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan pengelolaan Keuangan melalui inhouse trainning; Jumlah SDM Kesehatan dan non kesetan dapat peningkatan kompetensi melalui pelatihan eksternal; Jumlah SDM yang mengikuti
30 Orang; 30 Orang; 30 Orang;
30 Orang; 30 Orang; 30 Orang;
60 orang; 50 orang ; 300 orang;
10 orang; 20 orang; 50 orang ;
20 orang ; 105 orang ; 50 orang ;
70 orang ; 12 orang ; 12 orang ;
12 orang ; 20 orang ; 18 Orang;
30 Orang ; 50 Orang ; 200 Orang ; 300
Orang ; 6 orang
1.500.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
119 Penyediaan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Pengelolaan Keuangan RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
-Laporan keuangan, laporan kinerja pelayanan, LKIP, LKPJ, LPPD, E-Monev Scorecard, Atisibada
29 Dokumen 503.300.000 Penyediaan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Pengelolaan Keuangan RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
-Laporan keuangan, laporan kinerja pelayanan, LKIP, LKPJ, LPPD, E-Monev Scorecard, Atisibada
29 Dokumen 146.880.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
120 Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Penceramah Agama Instruktur baca Alquran Instruktur senam Instruktur kesenian Instruktur bulutangkis Instruktur bela diri Instruktur tenis meja Instruktur futsal Penceraman Halal bi Halal Pengisi Acara Halal bi Halal Jasa EO Pembinaan Jiwa Korsa Sewa gedung olah raga Sewa kostum Pakaian dinas harian Pakaian Olah Raga Peserta PORPEMPROV, Pakaian dinas, Jiwa korsa, baju Por Pemprov
24 OB 11 Bulan 5 Bulan 11 Bulan 11
Bulan 11 Bulan 11 Bulan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 11
Bulan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan .
1.392.511.200 Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Penceramah Agama Instruktur baca Alquran Instruktur senam Instruktur kesenian Instruktur bulutangkis Instruktur bela diri Instruktur tenis meja Instruktur futsal Penceraman Halal bi Halal Pengisi Acara Halal bi Halal Jasa EO Pembinaan Jiwa Korsa Sewa gedung olah raga Sewa kostum Pakaian dinas harian Pakaian Olah Raga Peserta PORPEMPROV, Pakaian dinas, Jiwa korsa, baju Por Pemprov
24 OB 11 Bulan 5 Bulan 11 Bulan 11
Bulan 11 Bulan 11 Bulan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 11
Bulan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan .
992.151.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
121 Pemeliharaan kendaraan dinas operasional aparatur RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Jumlah kendaraan yang dapat digunakan untuk operasional : (roda 6, roda 4, roda 3, roda 2); Ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan dan ketepatan waktu KIR; Jumlah kendaraan yang dapat digunakan untuk operasional : (roda 6, roda 4, roda 3, roda 2);
1 unit; 21 unit; 3 unit; 26 unit; 100 unit; 1 unit; 21
unit; 3 unit; 26 unit
1.141.651.000 Pemeliharaan kendaraan dinas operasional aparatur RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Jumlah kendaraan yang dapat digunakan untuk operasional : (roda 6, roda 4, roda 3, roda 2); Ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan dan ketepatan waktu KIR; Jumlah kendaraan yang dapat digunakan untuk operasional : (roda 6, roda 4, roda 3, roda 2);
1 unit; 21 unit; 3 unit; 26 unit; 100 unit; 1 unit; 21
unit; 3 unit; 26 unit
701.651.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
122 Pemeliharaan perlengkapan kantor RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
pemeliharaan Alat Listrik dan Elektronik; Persediaan untuk pemeliharaan Kebersihan dan Bahan Pembersih; Persediaan untuk pemeliharaan Kebersihan dan Bahan Pembersih; Persediaan untuk pemeliharaan Bangunan; Persediaan untuk pemeliharaan Bangunan; Pemeliharaan Komputer; Pemeliharaan Laptop; Pemeliharaan Printer; Pemeliharaan Mesin Photo Copy; Pemeliharaan Mesin Risograf; Pemeliharaan Mesin Rumput; Pemeliharaan Sound SystemPemeliharaan Mesin Genzet/Panel ListrikPemeliharaan AC Pemeliharaan LiftPemeliharaan CCTVPemeliharaan Mesin CuciPemeliharaan Mesin Antrian PasienPemeliharaan Mesin Fax Pemeliharaan PABXPemeliharaan Alat Kesenian Pemeliharaan Sumur ArtesisPemeliharaan Setrika Pemeliharaan Jaringan Air BersihPemeliharaan Torn dan Instalasi Pemeliharaan Depot Air dan Instalasi
1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan;
750.000.000 Pemeliharaan perlengkapan kantor RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
pemeliharaan Alat Listrik dan Elektronik; Persediaan untuk pemeliharaan Kebersihan dan Bahan Pembersih; Persediaan untuk pemeliharaan Kebersihan dan Bahan Pembersih; Persediaan untuk pemeliharaan Bangunan; Persediaan untuk pemeliharaan Bangunan; Pemeliharaan Komputer; Pemeliharaan Laptop; Pemeliharaan Printer; Pemeliharaan Mesin Photo Copy; Pemeliharaan Mesin Risograf; Pemeliharaan Mesin Rumput; Pemeliharaan Sound SystemPemeliharaan Mesin Genzet/Panel ListrikPemeliharaan AC Pemeliharaan LiftPemeliharaan CCTVPemeliharaan Mesin CuciPemeliharaan Mesin Antrian PasienPemeliharaan Mesin Fax Pemeliharaan PABXPemeliharaan Alat Kesenian Pemeliharaan Sumur ArtesisPemeliharaan Setrika Pemeliharaan Jaringan Air BersihPemeliharaan Torn dan Instalasi Pemeliharaan Depot Air dan Instalasi
1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan;
750.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
123 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Jumlah tenaga jasa keamanan di lingkungan RS jiwa; Jumlah tenaga jasa kebersihan di lingkungan RS Jiwa; Jumlah Tenaga jasa Pemelihara taman dan halaman di lingkungan RS Jiwa
50 Orang; 75 orang; 12 orang
6.500.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Jumlah tenaga jasa keamanan di lingkungan RS jiwa; Jumlah tenaga jasa kebersihan di lingkungan RS Jiwa; Jumlah Tenaga jasa Pemelihara taman dan halaman di lingkungan RS Jiwa
50 Orang; 75 orang; 12 orang
6.500.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
124 Pemeliharaan/rehab bangunan kantor RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Jasa Konsultan Perencana Pemeliharaan/Rehab Gedung dan Bangunan; Jasa Konsultan Perencana Pemelihara/Rehab Bangunan Bukan Gedung; Jasa Konsultan Perencana Pengadaan Tempat Parkir; Jasa Konsultan Perencana Pengadaan Jalan; Jasa Kunsultan Perencana Pengadaan Kanopi; Jasa Konsultan Perencana Tribun Penonton Lapang Sepak Bola;Jasa Konsultan Pengawas Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; Jasa Konsultan Pengawas Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung; Jasa Konsultan Pengawas Pengadaan Tempat Parkir; Jasa Konsultan Pengawas Pengadaan Jalan; Jasa Kunsultan Pengawas Pengadaan Kanopi; Jasa Konsultan Pengawas Tribun Penonton Lapang Sepak Bola; Pemeliharaan/Rehab Rumah Dinas; Pemeliharaan/Rehab Gedung Pelayanan; Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor; Peningkatan Gedung Genzet; Belanja Pemeliharaan/Rehab Bangunan Bukan Gedung; Pengadaan Tempat Parkir; Pengadaan Jalan ; Pengadaan Kanopi; Pengadaan Tribun Penonton Lapang Sepak Bola
1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1;
8.845.947.000 Pemeliharaan/rehab bangunan kantor RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Jasa Konsultan Perencana Pemeliharaan/Rehab Gedung dan Bangunan; Jasa Konsultan Perencana Pemelihara/Rehab Bangunan Bukan Gedung; Jasa Konsultan Perencana Pengadaan Tempat Parkir; Jasa Konsultan Perencana Pengadaan Jalan; Jasa Kunsultan Perencana Pengadaan Kanopi; Jasa Konsultan Perencana Tribun Penonton Lapang Sepak Bola;Jasa Konsultan Pengawas Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; Jasa Konsultan Pengawas Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung; Jasa Konsultan Pengawas Pengadaan Tempat Parkir; Jasa Konsultan Pengawas Pengadaan Jalan; Jasa Kunsultan Pengawas Pengadaan Kanopi; Jasa Konsultan Pengawas Tribun Penonton Lapang Sepak Bola; Pemeliharaan/Rehab Rumah Dinas; Pemeliharaan/Rehab Gedung Pelayanan; Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor; Peningkatan Gedung Genzet; Belanja Pemeliharaan/Rehab Bangunan Bukan Gedung; Pengadaan Tempat Parkir; Pengadaan Jalan ; Pengadaan Kanopi; Pengadaan Tribun Penonton Lapang Sepak Bola
1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1;
6.845.947.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
125 Penyediaan Jasa kantor RS Jiwa Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
1. Jasa Profesi Supir 2. Surat Kabar 3. Paket surat 4. Sertifikasi/Perizinan pengangkal petir 5. Sertifikasi/Perizinan IMB 6. Perizinan Hydrant 7. Perizinan penggunaan sumber daya air 8. Sertifikasi uji GensetPerizinan SIPA Artesis 9. Perizinan tempat pembuangan sampah medis 10. Jasa Giro/jasa transfer dan Cek 11. Dokumentasi/publikasi/ yellow page/surat kabar dan spanduk 12. Iuran ARSADA, ARSAWAKOI, Health Promotion Hospital "
"5 orang 1 tahun 1 tahun 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 tahun 1 tahun 1 tahun "
.
450.186.250 Penyediaan Jasa kantor RS Jiwa Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
1. Jasa Profesi Supir 2. Surat Kabar 3. Paket surat 4. Sertifikasi/Perizinan pengangkal petir 5. Sertifikasi/Perizinan IMB 6. Perizinan Hydrant 7. Perizinan penggunaan sumber daya air 8. Sertifikasi uji GensetPerizinan SIPA Artesis 9. Perizinan tempat pembuangan sampah medis 10. Jasa Giro/jasa transfer dan Cek 11. Dokumentasi/publikasi/ yellow page/surat kabar dan spanduk 12. Iuran ARSADA, ARSAWAKOI, Health Promotion Hospital "
"5 orang 1 tahun 1 tahun 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 tahun 1 tahun 1 tahun "
.
404.650.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
126 Penyediaan Barang Cetak dan ATK RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
"1. ATK 2. Materai @ Rp. 6000 3. Materai @ Rp. 3000 4. belanja langganan majalah kesehatan 5. Cetakan undangan Halal Bihalal 6. Cetakanadministrasi medis dan perkantoran 7. Fotocopy Dokumen 8. Penjilidan 9. Belanja buku kesehatan/manajemen/penelitian/hukum/tata kelola/jurnal/pendidikan
4 Keg 700 lembar 400 lembar 1
tahun 1 keg 1 keg 2 keg 300.000 lembar 1 keg 1
keg " .
1.085.336.000 Penyediaan Barang Cetak dan ATK RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
"1. ATK 2. Materai @ Rp. 6000 3. Materai @ Rp. 3000 4. belanja langganan majalah kesehatan 5. Cetakan undangan Halal Bihalal 6. Cetakanadministrasi medis dan perkantoran 7. Fotocopy Dokumen 8. Penjilidan 9. Belanja buku kesehatan/manajemen/penelitian/hukum/tata kelola/jurnal/pendidikan
4 Keg 700 lembar 400 lembar 1
tahun 1 keg 1 keg 2 keg 300.000 lembar 1 keg 1
keg " .
802.813.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
127 Pelayanan Penyediaan Rapat Rapat dan koordinasi RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Sewa kursi; Sewa tenda, panggung; Sewa Sound System; Makan dan Minum tamu undangan halal bihalal (prasmanan); Snack Halal Bihalal; Penyediaan makan dan minum rapat kedinasan/kegiatan; snack rapat kedinasan/kegiatan; Makan dan minum tamu ; Snack tamu; Makan dan minum lembur; Belanja Air Galon; Belanja Air dalam Kemasan ; Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi/konsultasi serta menghadiri rapat/ pertemuan; Perjalanan dinas luar provinsi dalam rangka koordinasi dan konsultasi
1,00 keg; '1,00 keg; '1,00 keg; '750,00 Porsi;
'750,00 Box; 6336 box; 4320 box; '1250,00 box; '1250,00 box; '300,00 box;
'4440,00 galon; '1 tahun; '1,00 tahun;
'1,00 Tahun
2.149.916.000 Pelayanan Penyediaan Rapat Rapat dan koordinasi RS Jiwa
Desa/Kel. Jambudipa Kec.
Cisarua Kab. Bandung Barat;
Sewa kursi; Sewa tenda, panggung; Sewa Sound System; Makan dan Minum tamu undangan halal bihalal (prasmanan); Snack Halal Bihalal; Penyediaan makan dan minum rapat kedinasan/kegiatan; snack rapat kedinasan/kegiatan; Makan dan minum tamu ; Snack tamu; Makan dan minum lembur; Belanja Air Galon; Belanja Air dalam Kemasan ; Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi/konsultasi serta menghadiri rapat/ pertemuan; Perjalanan dinas luar provinsi dalam rangka koordinasi dan konsultasi
1,00 keg; '1,00 keg; '1,00 keg; '750,00 Porsi;
'750,00 Box; 6336 box; 4320 box; '1250,00 box; '1250,00 box; '300,00 box;
'4440,00 galon; '1 tahun; '1,00 tahun;
'1,00 Tahun
1.205.950.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
128 Peningkatan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah terlaksananya Tausiyah/Pengajian di labkes; Jumlah terselenggaranya olah raga; Jumlah pegawai yang divaksinasi dan menerima makanan penambah daya tahan tubuh; Jumlah pakaian aparatur
45 kali; 44 kali; 71 pegawai; 58
pegawai
521.180.000 Peningkatan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah terlaksananya Tausiyah/Pengajian di labkes; Jumlah terselenggaranya olah raga; Jumlah pegawai yang divaksinasi dan menerima makanan penambah daya tahan tubuh; Jumlah pakaian aparatur
45 kali; 44 kali; 71 pegawai; 58
pegawai
521.180.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
129 Penyediaan Diklat, Kursus Singkat, Bimtek Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah PNS yang mengikuti diklat 36 pegawai 80.000.000 Penyediaan Diklat, Kursus Singkat, Bimtek Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah PNS yang mengikuti diklat 36 pegawai 80.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
130 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah peralatan dan perlengkapan; Jumlah alat lab
3 jenis; 1 jenis 441.800.000 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah peralatan dan perlengkapan; Jumlah alat lab
3 jenis; 1 jenis 441.800.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
131 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Belanja BBM Belanja STNK Belanja KIR Belanja penggantian suku cadang Belanja pelumas
Roda 4 : 4 unit Roda 2 : 1 unit Roda 4 : 4 unit
Roda 2 : 4 unit 2 kegiatan Roda 4 : 4 unit Roda 2 : 4
unit 1 tahun .
81.320.000 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Belanja BBM Belanja STNK Belanja KIR Belanja penggantian suku cadang Belanja pelumas
Roda 4 : 4 unit Roda 2 : 1 unit Roda 4 : 4 unit
Roda 2 : 4 unit 2 kegiatan Roda 4 : 4 unit Roda 2 : 4
unit 1 tahun .
81.320.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
132 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah bangunan yg terpelihara; Jumlah halaman/tanaman yg terpelihara; Jumlah pekerjaan konstruksi,Iuran retribusi sampah/ kebersihan Belanja jasa kebersihan Belanja jasa keamanan Pemeliharaan instalasi jaringan Pemeliharaan halaman/ tanam
3 bangunan; 3 jenis; 3 jenis,
bulan 12 bulan 1 kegiatan 12 bulan
.
823.000.000 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah bangunan yg terpelihara; Jumlah halaman/tanaman yg terpelihara; Jumlah pekerjaan konstruksi,Iuran retribusi sampah/ kebersihan Belanja jasa kebersihan Belanja jasa keamanan Pemeliharaan instalasi jaringan Pemeliharaan halaman/ tanam
3 bangunan; 3 jenis; 3 jenis,
bulan 12 bulan 1 kegiatan 12 bulan
.
823.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
133 Penyediaan Rapat-Rapat dan Koordinasi UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah notulen rapat; Jumlah laporan perjadin
12 kali; 6 laporan 44.890.000 Penyediaan Rapat-Rapat dan Koordinasi UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah notulen rapat; Jumlah laporan perjadin
12 kali; 6 laporan 44.890.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
134 Penyediaan Barang Cetak dan ATK UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Bar
Kota Bandung; Jumlah barang cetakan; Jumlah ATK 16 jenis; 10 jenis 334.830.000 Penyediaan Barang Cetak dan ATK UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Bar
Kota Bandung; Jumlah barang cetakan; Jumlah ATK 16 jenis; 10 jenis 334.830.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
135 Penyediaan Jasa Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah tenaga keamanan; Jumlah tenaga kebersihan; Jumlah jasa kantor, Belanja alat listrik/ elektronik Jumlah tenaga dokter radiologi Jumlah tenaga IT Jumlah tenaga front office Jumlah tenaga pengemudi Pengiriman kilat khusus Belanja transaksi keuangan Minuman pasien
9 orang; 6 orang; 4 jenis; 1 orang/ bulan 1 orang/ bulan 2 orang/ bulan 1 orang/
bulan 1 kegiatan 1 tahun 1 tahu
1.688.050.000 Penyediaan Jasa Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah tenaga keamanan; Jumlah tenaga kebersihan; Jumlah jasa kantor, Belanja alat listrik/ elektronik Jumlah tenaga dokter radiologi Jumlah tenaga IT Jumlah tenaga front office Jumlah tenaga pengemudi Pengiriman kilat khusus Belanja transaksi keuangan Minuman pasien
9 orang; 6 orang; 4 jenis; 1 orang/ bulan 1 orang/ bulan 2 orang/ bulan 1 orang/
bulan 1 kegiatan 1 tahun 1 tahu
1.688.050.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
136 Penyediaan Langganan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Belanja alat listrik/ elektronik Belanja gas Belanja langganan telepon Belanja langganan air Belanja langganan listrik Belanja langganan surat kabar/majalah Belanja langganan internet Pengiriman kilat khusus Belanja transaksi keuangan Minuman pasien
5 jenis; 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1
kegiatan 1 tahun 1 tahun .
836.160.000 Penyediaan Langganan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Belanja alat listrik/ elektronik Belanja gas Belanja langganan telepon Belanja langganan air Belanja langganan listrik Belanja langganan surat kabar/majalah Belanja langganan internet Pengiriman kilat khusus Belanja transaksi keuangan Minuman pasien
5 jenis; 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1
kegiatan 1 tahun 1 tahun .
836.160.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
137 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan
3 jenis 100.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan
3 jenis 100.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
138 Penyediaan Langganan Kantor RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Jasa Telp; Jasa Air Bersih; Jasa Listrik; Jasa Internet
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln .
2.200.000.000 Penyediaan Langganan Kantor RSUD Jampangkulon
Desa/Kel. Tanjung Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi;
Jasa Telp; Jasa Air Bersih; Jasa Listrik; Jasa Internet
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln .
2.200.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
139 Pemeliharaan perlengkapan kantor RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Jumlah perlengkapan kantor 3 jenis 500.000.000 Pemeliharaan perlengkapan kantor RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Jumlah perlengkapan kantor 3 jenis 500.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
140 Pemeliharaan kendaraan dinas operasional RSUD kesehatan kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Terpeliharanya Kendaraan Operasional dan Ambulans
12 Bulan 200.000.000 Pemeliharaan kendaraan dinas operasional RSUD kesehatan kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Terpeliharanya Kendaraan Operasional dan Ambulans
12 Bulan 200.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
141 Pemeliharaan rutin gedung kantor RSUD kesehatan Kerja Penyediaan jasa Keamanan dan Kebersihan RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Adanya jasa Kebersihan; Adanya Jasa keamanan; Terpeliharanya taman
1 Dokumen; 1 Dokumen; 12
Bulan; 12 Bulan; 12 Bulan; 12
Bulan;
2.000.000.000 Pemeliharaan rutin gedung kantor RSUD kesehatan Kerja Penyediaan jasa Keamanan dan Kebersihan RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Adanya jasa Kebersihan; Adanya Jasa keamanan; Terpeliharanya taman
1 Dokumen; 1 Dokumen; 12
Bulan; 12 Bulan; 12 Bulan; 12
Bulan;
2.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
142 penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Tersedianya rapat-rapat dan koordinasi 1 Kegiatan 400.000.000 penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Tersedianya rapat-rapat dan koordinasi 1 Kegiatan 400.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
143 Penyediaan barang dan ATK RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Tersedianya penyediaan barang dan atk 1 Paket atk 250.000.000 Penyediaan barang dan ATK RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Tersedianya penyediaan barang dan atk 1 Paket atk 250.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
144 Penyediaan jasa kantor RSUD kesehatan kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Alat Listrik dan elektronik; Peralatan Kebersihan dan alat pembersih; Pengisian Tabung gas elpiji; Penggantian APAR; Pengisian Tabung gas Oksigen; Penyediaan Peralatan Dapur; Langganan Telepon; Langganan Listrik; Langganan Surat Kabar; Langganan Internet; Biaya Paket Pengiriman
12 Bulan; 12 Bulan; 12 Bulan;
12 Bulan; 12 Bulan; 12 Bulan;
12 Bulan; 12 Bulan; 12 Bulan;
12 Bulan; 12 Bulan;
250.000.000 Penyediaan jasa kantor RSUD kesehatan kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Alat Listrik dan elektronik; Peralatan Kebersihan dan alat pembersih; Pengisian Tabung gas elpiji; Penggantian APAR; Pengisian Tabung gas Oksigen; Penyediaan Peralatan Dapur; Langganan Telepon; Langganan Listrik; Langganan Surat Kabar; Langganan Internet; Biaya Paket Pengiriman
12 Bulan; 12 Bulan; 12 Bulan;
12 Bulan; 12 Bulan; 12 Bulan;
12 Bulan; 12 Bulan; 12 Bulan;
12 Bulan; 12 Bulan;
1.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
145 Peningkatan kinerja dan kemampuan aparatur RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Tersedianyansarana olahraga : Futsal dan badminton; Adanya Siraman Rohani; Jumlah Sosialisasi yang diikuti; Capacity Building; Jumlah Pelatihan/Kursus Singkat yang diikuti
12 Bulan; 12 Bulan; 2
Sosialisasi; 100 Orang; 12 Bulan
900.000.000 Peningkatan kinerja dan kemampuan aparatur RSUD Kesehatan Kerja
Desa/Kel. Nanjungmekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Tersedianyansarana olahraga : Futsal dan badminton; Adanya Siraman Rohani; Jumlah Sosialisasi yang diikuti; Capacity Building; Jumlah Pelatihan/Kursus Singkat yang diikuti
12 Bulan; 12 Bulan; 2
Sosialisasi; 100 Orang; 12 Bulan
900.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
146 Penyediaan Jasa Kantor RS Paru Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; Jumlah Meterai tersedia; Jumlah pemesanan karangan bunga; Jumlah surat kabar; Jumlah obyek yang dipajakkan; Jumlah peserta yang mengikut peringatan HUT RSP; jumlah dokumen; Jumlah pengangkutan pengapusan barang; Jumlah jenis ATK tersedia; Jumah jenis cetak tersedia; Jumlah alat listrik dan elektronik; Jumlah keikutsertaan anggota organisasi; Jumlah Pakaian korpri; Jumlah pakaian batik; Jumlah pakaian dan sepatu olahraga, Aplikasi Lapoek Sim RS, Iuran Sim RS
20 Dokumen; 833 buah; 4 Buah;
2900 buah; > 10 objek; 800 Orang; 1500 Dokumen; 10 kali; 50 jenis;
100 cetak; 50 seat; 7 organisasi;
60 stel; 60 stel; 310 set
2.000.000.000 Penyediaan Jasa Kantor RS Paru Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; Jumlah Meterai tersedia; Jumlah pemesanan karangan bunga; Jumlah surat kabar; Jumlah obyek yang dipajakkan; Jumlah peserta yang mengikut peringatan HUT RSP; jumlah dokumen; Jumlah pengangkutan pengapusan barang; Jumlah jenis ATK tersedia; Jumah jenis cetak tersedia; Jumlah alat listrik dan elektronik; Jumlah keikutsertaan anggota organisasi; Jumlah Pakaian korpri; Jumlah pakaian batik; Jumlah pakaian dan sepatu olahraga, Aplikasi Lapoek Sim RS, Iuran Sim RS
20 Dokumen; 833 buah; 4 Buah;
2900 buah; > 10 objek; 800 Orang; 1500 Dokumen; 10 kali; 50 jenis;
100 cetak; 50 seat; 7 organisasi;
60 stel; 60 stel; 310 set
2.200.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
147 Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
jumlah rapat ; Jumlah tamu; Jumlah melakukan perjalanan dinas dalam daerah; Jumlah melakukan perjalanan dinas luar daerah
75 kali; 65 kali; 350 Oh; 75 Oh
2.500.000.000 Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
jumlah rapat ; Jumlah tamu; Jumlah melakukan perjalanan dinas dalam daerah; Jumlah melakukan perjalanan dinas luar daerah
75 kali; 65 kali; 350 Oh; 75 Oh
1.250.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
148 Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk
RSUD PAMEUNGPEUK
Desa/Kel. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk
Kab. Garut;
Alat Tulis Kantor; Terbayarnya Honor Tenaga Kesehatan Dokter, Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya; Makan dan Minum Rapat; Makan dan Minum Tamu; Perjalanan Dinas PNS dan Non PNS; Perjalanan Dinas PNS dan Non PNS
1 Paket; 184 Pegawai; 12
Bulan; 12 Bulan; 12 Bulan; 12
Bulan
11.615.000.000
Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk
RSUD PAMEUNGPEUK
Desa/Kel. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk
Kab. Garut;
Alat Tulis Kantor; Terbayarnya Honor Tenaga Kesehatan Dokter, Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya; Makan dan Minum Rapat; Makan dan Minum Tamu; Perjalanan Dinas PNS dan Non PNS; Perjalanan Dinas PNS dan Non PNS
1 Paket; 184 Pegawai; 12
Bulan; 12 Bulan; 12 Bulan; 12
Bulan
11.615.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
149 Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah tangga RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Gedung perawatan RSP dipelihara; Jumlah Gedung Non Perawatan RSP di pelihara; Jumlah melakukan perjalanan dinas dalam daerah; Jumlah konsultan gedung oleh konsultan perencana; JumlahPengawasan gedung oleh konsultan pengawas; Jumlah dokumen pelaksnaan kegiatan
5 Gedung; 3 Gedung; 3 gedung; 11 Gedung; 11
Gedung; 175 Oh
4.000.000.000 Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah tangga RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Gedung perawatan RSP dipelihara; Jumlah Gedung Non Perawatan RSP di pelihara; Jumlah melakukan perjalanan dinas dalam daerah; Jumlah konsultan gedung oleh konsultan perencana; JumlahPengawasan gedung oleh konsultan pengawas; Jumlah dokumen pelaksnaan kegiatan
5 Gedung; 3 Gedung; 3 gedung; 11 Gedung; 11
Gedung; 175 Oh
2.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
150 Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Pameungpeuk
RSUD Pameungpeuk
Desa/Kel. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk
Kab. Garut;
Jumlah Pelatihan/Kursus Singkat yang diikuti; Jumlah Sosialisasi yang diikuti; Jumlah Pelatihan/Kursus Singkat yang diikuti
46 Pelatihan ; 2 Sosialisasi; 2
Bimtek
172.500.000 Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Pameungpeuk
RSUD Pameungpeuk
Desa/Kel. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk
Kab. Garut;
Jumlah Pelatihan/Kursus Singkat yang diikuti; Jumlah Sosialisasi yang diikuti; Jumlah Pelatihan/Kursus Singkat yang diikuti
46 Pelatihan ; 2 Sosialisasi; 2
Bimtek
172.500.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
151 Pemeliharaan kendaraan/operasional kantor
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa; Jumlah BBM; Jumlah Kendaraan diservice; Jumlah Kendaraan diservice; Jumlah kendaraan; Jumlah pelumas;
7 Dokumen; 29000 liter; 20
Unit; 20 Unit; 1500 liter; 30 unit; 20
unit;
1.000.000.000 Pemeliharaan kendaraan/operasional kantor
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa; Jumlah BBM; Jumlah Kendaraan diservice; Jumlah Kendaraan diservice; Jumlah kendaraan; Jumlah pelumas;
7 Dokumen; 29000 liter; 20
Unit; 20 Unit; 1500 liter; 30 unit; 20
unit;
750.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
152 Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa; Jumlah Mebeuleir; Jumlah Komputer ; Jumlah Lemari; jumlah komputer dipelihara; Jumlah Fotocopy; Jumlah Mesin Cuci; Jumlah Mesin Fax dan PABX; Jumlah TV yag disediakan; Jumlah perlengkapan dapur; jumlah alat rumah tangga yang dipelihara; Jumlah alat berat dipelihara (genset); jumlah instlasi listrik dipelihara; jumlah sumur artesis dipelihara; Jumlah penangkal petir dipelihara; Jumlah pengisian tabung;
11 Dokumen; 15 Buah; 90 Buah; 30 Buah; 43 Buah; 6 Unit; 10; 25 unit; 30 unit; 20 Unit; 1
Unit; 4 Tema
1.500.000.000 Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa; Jumlah Mebeuleir; Jumlah Komputer ; Jumlah Lemari; jumlah komputer dipelihara; Jumlah Fotocopy; Jumlah Mesin Cuci; Jumlah Mesin Fax dan PABX; Jumlah TV yag disediakan; Jumlah perlengkapan dapur; jumlah alat rumah tangga yang dipelihara; Jumlah alat berat dipelihara (genset); jumlah instlasi listrik dipelihara; jumlah sumur artesis dipelihara; Jumlah penangkal petir dipelihara; Jumlah pengisian tabung;
11 Dokumen; 15 Buah; 90 Buah; 30 Buah; 43 Buah; 6 Unit; 10; 25 unit; 30 unit; 20 Unit; 1
Unit; 4 Tema
1.250.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
153 Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; Jumlah Pegawai yang megikuti Diklat; Jumlah Cinderamata; Jumlah spanduk dan Banner; Jumlah Kaos Tim; Jumlah Instruktur/penceramah; Jumlah Pegawai yang mengikuti Jiwa Korsa; Jumlah Pegawai yang mengikuti Halal Bi Halal; Jumlah gedung olahraga/stand pameran yang disewa; Jumlah makan minum piket jaga ramadan/idul fitri; Jumlah pakaian kerja lapangan; Jumlah pakaian dinas harian; Jumlah Pakaian korpri; ; Jumlah Perjalanan Dinas;
11 Dokumen; 100 Orang; 200 set; 20
Buah; 40 stel; 3 Orang; 310 Orang; 310
Orang; 2 set; 2800 stel; 25 Stel; 310 Stel;; 60 stel; 310 set; 330 oh; 150
2.500.000.000 Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur RS Paru
Desa/Kel. Sidawangi ( Desa ) Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
Jumlah Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; Jumlah Pegawai yang megikuti Diklat; Jumlah Cinderamata; Jumlah spanduk dan Banner; Jumlah Kaos Tim; Jumlah Instruktur/penceramah; Jumlah Pegawai yang mengikuti Jiwa Korsa; Jumlah Pegawai yang mengikuti Halal Bi Halal; Jumlah gedung olahraga/stand pameran yang disewa; Jumlah makan minum piket jaga ramadan/idul fitri; Jumlah pakaian kerja lapangan; Jumlah pakaian dinas harian; Jumlah Pakaian korpri; ; Jumlah Perjalanan Dinas;
11 Dokumen; 100 Orang; 200 set; 20
Buah; 40 stel; 3 Orang; 310 Orang; 310
Orang; 2 set; 2800 stel; 25 Stel; 310 Stel;; 60 stel; 310 set; 330 oh; 150
1.000.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
154 Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; Jumlah paket ATK untuk operasional Dinas Kesehatan; Jumlah bulan penyediaan kebutuhan Benda Pos ; Jumlah paket pekerjaan cetak; Jumlah bulan penyediaan biaya foto copy
10 orang; 4 Paket ; 12 bulan; 4
Paket ; 12 Bulan
740.000.000 Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; Jumlah paket ATK untuk operasional Dinas Kesehatan; Jumlah bulan penyediaan kebutuhan Benda Pos ; Jumlah paket pekerjaan cetak; Jumlah bulan penyediaan biaya foto copy
10 orang; 4 Paket ; 12 bulan; 4
Paket ; 12 Bulan
740.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
155 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah Panitia Barjas mendapatkan honorarium; Jumlah ASN Dinkes mendapatkan uang saku diklat; Jumlah tenaga ahli/pakar mendapatkan honorarium Narasumber; Jumlah ASN Dinkes mampu membangun dan menanamkan jiwa kemandirian, kebersamaan, disiplin dan meningkatkan motivasi kerja; Jumlah ASN Dinkes mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, manajerial, fungsional dan pemerintahan
6 orang Panitia Pengadaan
Barjas; 2 orang ASN Dinas
Kesehatan; 30 orang tenaga
ahli/pakar; 236 ASN Dinas
Kesehatan; 70 orang ASN Dinas
kesehatan;
460.490.000 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah Panitia Barjas mendapatkan honorarium; Jumlah ASN Dinkes mendapatkan uang saku diklat; Jumlah tenaga ahli/pakar mendapatkan honorarium Narasumber; Jumlah ASN Dinkes mampu membangun dan menanamkan jiwa kemandirian, kebersamaan, disiplin dan meningkatkan motivasi kerja; Jumlah ASN Dinkes mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, manajerial, fungsional dan pemerintahan
6 orang Panitia Pengadaan
Barjas; 2 orang ASN Dinas
Kesehatan; 30 orang tenaga
ahli/pakar; 236 ASN Dinas
Kesehatan; 70 orang ASN Dinas
kesehatan;
460.490.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
156 Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah bulan penyediaan biaya Makanan dan Minuman Rapat kedinasan, Tamu Kedinasan dan petugas SPGDT; Jumlah penyediaan jasa akomodasi rapat-rapat koordinasi; Jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas dalam daaerah PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan; Jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas luar daaerah PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan
12 Bulan; 430 orang; 12 bulan;
12 bulan;
2.975.000.000 Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah bulan penyediaan biaya Makanan dan Minuman Rapat kedinasan, Tamu Kedinasan dan petugas SPGDT; Jumlah penyediaan jasa akomodasi rapat-rapat koordinasi; Jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas dalam daaerah PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan; Jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas luar daaerah PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan
12 Bulan; 430 orang; 12 bulan;
12 bulan;
2.975.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
157 Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; Jumlah instruktur senam dan kebugaran, khotib Jumát, Siraman rohani, Qori, saritilawah mendapatkan honor jasa profesi; Jumlah lapangan Olah raga yang di sewa; Jumlah ASN Dinas Kesehatan Prov Jabar mendapat pakaian seragam Putih-Biru; Jumlah ASN Dinas Kesehatan Prov Jabar mendapat pakaian seragam Olah Raga
6 orang Panitia Pengadaan
Barjas; 65 orang ( instruktur senam dan kebugaran, khotib Jumát,
Siraman rohani, Qori, saritilawah); 5 Lapangan olah raga (Futsal dan
Bulu tangkis); 236 ASN Dinas
Kesehatan; 236 orang ASN Dinas
kesehatan
539.650.000 Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; Jumlah instruktur senam dan kebugaran, khotib Jumát, Siraman rohani, Qori, saritilawah mendapatkan honor jasa profesi; Jumlah lapangan Olah raga yang di sewa; Jumlah ASN Dinas Kesehatan Prov Jabar mendapat pakaian seragam Putih-Biru; Jumlah ASN Dinas Kesehatan Prov Jabar mendapat pakaian seragam Olah Raga
6 orang Panitia Pengadaan
Barjas; 65 orang ( instruktur senam dan kebugaran, khotib Jumát,
Siraman rohani, Qori, saritilawah); 5 Lapangan olah raga (Futsal dan
Bulu tangkis); 236 ASN Dinas
Kesehatan; 236 orang ASN Dinas
kesehatan
539.650.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
158 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; Jumlah bulan penyediaan Jasa Kebersihan Gedung kantor; Jumlah kegiatan penyedotan septic tank; Jumlah bulan penyediaan Jasa Keamanan Kantor; Jumlah paket kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan; Jumlah kegiatan Pemeliharaan Taman/Tanaman hias;
10 orang ; 12 bulan; 24
kegiatan; 12 bulan; 4 paket
kegiatan; 44 kegiatan;
3.405.000.000 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; Jumlah bulan penyediaan Jasa Kebersihan Gedung kantor; Jumlah kegiatan penyedotan septic tank; Jumlah bulan penyediaan Jasa Keamanan Kantor; Jumlah paket kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan; Jumlah kegiatan Pemeliharaan Taman/Tanaman hias;
10 orang ; 12 bulan; 24
kegiatan; 12 bulan; 4 paket
kegiatan; 44 kegiatan;
3.405.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
159 Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; Jumlah kegiatan pengisian tabung pemadam kebakaran; Persentasi pendokumentasian kegiatan kedinasan; Jumlah bulan penyediaan jasa langganan kantor; Jumlah bulan penyediaan biaya ucapan, iklan, reklame; Jumlah tenaga teknis yang mendapat pembayaran jasa pelayanan
6 orang ; 12 kegiatan; 4 kegiatan; 12
bulan; 12 bulan; 26 orang
2.706.999.552 Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; Jumlah kegiatan pengisian tabung pemadam kebakaran; Persentasi pendokumentasian kegiatan kedinasan; Jumlah bulan penyediaan jasa langganan kantor; Jumlah bulan penyediaan biaya ucapan, iklan, reklame; Jumlah tenaga teknis yang mendapat pembayaran jasa pelayanan
6 orang ; 12 kegiatan; 4 kegiatan; 12
bulan; 12 bulan; 26 orang
2.707.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
160 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah bulan belanja BBM Kendaraan Operasional Roda 4 dan 2; Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan 2 yang diperpanjang STNK nya; Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan 2 yang dilakukan KIR; Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan penggantian suku cadang; Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan penggantian pelumas;
12 bulan; … Kendaraan ; … Kendaraan ; … Kendaraan ; …
Kendaraan
890.000.000 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah bulan belanja BBM Kendaraan Operasional Roda 4 dan 2; Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan 2 yang diperpanjang STNK nya; Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan 2 yang dilakukan KIR; Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan penggantian suku cadang; Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan penggantian pelumas;
12 bulan; … Kendaraan ; … Kendaraan ; … Kendaraan ; …
Kendaraan
890.000.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
161 Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; Jumlah peserta rapat pengadaan tanah untuk gudang vaksin yang mendapat mamin rapat; Jumlah kegiatan perjalanan dinas kegiatan koordinasi pengadaan tanah gudang vaksin Dinas Kesehatan; Jumlah paket belanja modal Pengadaan Tanah untuk gudang vaksin;
6 orang ; 30 or, 10 kl; 30 or, 10 kl; 6 kegiatan; 1000
m2
51.185.500.000
Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; Jumlah peserta rapat pengadaan tanah untuk gudang vaksin yang mendapat mamin rapat; Jumlah kegiatan perjalanan dinas kegiatan koordinasi pengadaan tanah gudang vaksin Dinas Kesehatan; Jumlah paket belanja modal Pengadaan Tanah untuk gudang vaksin;
6 orang ; 30 or, 10 kl; 30 or, 10 kl; 6 kegiatan; 1000
m2
51.185.500.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
162 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah bulan pembayaran Retribusi Sampah; Jumlah alat-alat berat yang dipelihara (forklip, Lift ); Jumlah komputer yang dipelihara ; Jumlah Peralatan/Perlengkapan kantor yang dipelihara (filing kabinet, mesin tik, mesin foto copy); Jumlah Alat Rumah Tangga yang dipelihara (AC/coolroom, meubelair,pompa air, genset, torn air, alat fitness); Jumlah Alat Studio dan komunikasi yang dipelihara (kamera CCTV, alat komunikasi, handycam, sound system); Jumlah Alat Laboratorium yang dipelihara (Kamar dingin vaksin); Jumlah kegiatan pemeliharaan buku perpustakaan dan Arsip; Jumlah paket Instalasi Jaringan yang dipelihara (jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan internet, jaringan air bersih)
12 bulan; 2 paket; 20 kompuer; 4
paket; 6 jenis; 4 paket ; 1 paket ; 12 kegiatan; 4
paket
1.253.600.000 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota
Bandung;
Jumlah bulan pembayaran Retribusi Sampah; Jumlah alat-alat berat yang dipelihara (forklip, Lift ); Jumlah komputer yang dipelihara ; Jumlah Peralatan/Perlengkapan kantor yang dipelihara (filing kabinet, mesin tik, mesin foto copy); Jumlah Alat Rumah Tangga yang dipelihara (AC/coolroom, meubelair,pompa air, genset, torn air, alat fitness); Jumlah Alat Studio dan komunikasi yang dipelihara (kamera CCTV, alat komunikasi, handycam, sound system); Jumlah Alat Laboratorium yang dipelihara (Kamar dingin vaksin); Jumlah kegiatan pemeliharaan buku perpustakaan dan Arsip; Jumlah paket Instalasi Jaringan yang dipelihara (jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan internet, jaringan air bersih)
12 bulan; 2 paket; 20 kompuer; 4
paket; 6 jenis; 4 paket ; 1 paket ; 12 kegiatan; 4
paket
1.253.600.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Fixed Cost
8 Program Promosi Kesehatan Program Promosi Kesehatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
163 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Seluruh Kab./Kota;
Jumlah Pengelola PHBS dan PKK kab/kota yang dibina pada pertemuan pembinaan peningkatan kapasitas PHBS Rumah Tangga; Jumlah Guru dan Osis yang mengikuti Sosialisasi aktual kesehatan; Jumlah model Poskestren; Jumlah Mahasiswa yang mengikuti Sosialisasi Kesehatan Aktual; Jumlah sosialisasi/ edukasi kesehatan melalui pameran; Jumlah ILM melalui Radio; Jumlah ILM melalui Koran; Jumlah ILM melalui TV; Jumlah ILM melalui SMS Masking; Jumlah Kaos Pesan Kesehatan; Jumlah ILM melalui Videotron; Jumlah ILM melalui Event Pelayanan Promotif Preventif ; Jumlah Gimmick ILM; Jumlah tenaga TKK yang menerima Honor; Jumlah Jenis Media Cetak Promosi Kesehatan; Upacara HKN; Gebyar sosialisasi tema HKN; Jumlah pengelola PKRS yang mengikuti Pertemuan pembinaan; Jumlah konsultasi/koordinasi ke pusat; Jumlah petugas promkes provinsi yang mengikuti kursus singkat/ seminar promosi kesehatan; Jumlah kab/kota yang dibina/ difasilitasi teknis;
54 Pengelola PHBS; '150 orang;
'3 Poskestren model;'450 orang; '2 event pameran; '20 ILM di radio; '5
ILM di media cetak; '5 ILM di TV
lokal; '12 titik/lokasi; '750 kaos; '10 ILM; '2 Topik ILM; '24 tema ILM; '2
orang; '1 media KIE cetak; '1 kali upacara HKN; '1 event tema HKN; '90 orang; '3 kali;
'3 orang; '27 kabkota;
1.691.161.250 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Seluruh Kab./Kota;
Jumlah Pengelola PHBS dan PKK kab/kota yang dibina pada pertemuan pembinaan peningkatan kapasitas PHBS Rumah Tangga; Jumlah Guru dan Osis yang mengikuti Sosialisasi aktual kesehatan; Jumlah model Poskestren; Jumlah Mahasiswa yang mengikuti Sosialisasi Kesehatan Aktual; Jumlah sosialisasi/ edukasi kesehatan melalui pameran; Jumlah ILM melalui Radio; Jumlah ILM melalui Koran; Jumlah ILM melalui TV; Jumlah ILM melalui SMS Masking; Jumlah Kaos Pesan Kesehatan; Jumlah ILM melalui Videotron; Jumlah ILM melalui Event Pelayanan Promotif Preventif ; Jumlah Gimmick ILM; Jumlah tenaga TKK yang menerima Honor; Jumlah Jenis Media Cetak Promosi Kesehatan; Upacara HKN; Gebyar sosialisasi tema HKN; Jumlah pengelola PKRS yang mengikuti Pertemuan pembinaan; Jumlah konsultasi/koordinasi ke pusat; Jumlah petugas promkes provinsi yang mengikuti kursus singkat/ seminar promosi kesehatan; Jumlah kab/kota yang dibina/ difasilitasi teknis;
54 Pengelola PHBS; '150 orang;
'3 Poskestren model;'450 orang; '2 event pameran; '20 ILM di radio; '5
ILM di media cetak; '5 ILM di TV
lokal; '12 titik/lokasi; '750 kaos; '10 ILM; '2 Topik ILM; '24 tema ILM; '2
orang; '1 media KIE cetak; '1 kali upacara HKN; '1 event tema HKN; '90 orang; '3 kali;
'3 orang; '27 kabkota;
1.691.162.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
164 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Seluruh Kab./Kota;
Jumlah Pengelola Desa Siaga aktif kab/kota yang mengikuti pembinaan teknis Desa Siaga Aktif; Jumlah perserta yang mengikuti sosialisasiissue aktual dalam jejaring kesehatan; Jumlah dunia usaha yang peduli kesehatan; Jumlah kabkota yang difasilitasi; Jumlah kabupaten reflikasi emas; Jumlah Kader SBH yang mengikuti olimpiade se jawa Barat
108 orang ( Pengelola
Promkes, DPMPD dan unsur setda,
Pokja ); 108 orang ; 64 orang; 27
kabkota; 1 kabupaten
(Ciamis); 100 kader SBH
660.711.700 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Seluruh Kab./Kota;
Jumlah Pengelola Desa Siaga aktif kab/kota yang mengikuti pembinaan teknis Desa Siaga Aktif; Jumlah perserta yang mengikuti sosialisasiissue aktual dalam jejaring kesehatan; Jumlah dunia usaha yang peduli kesehatan; Jumlah kabkota yang difasilitasi; Jumlah kabupaten reflikasi emas; Jumlah Kader SBH yang mengikuti olimpiade se jawa Barat
108 orang ( Pengelola
Promkes, DPMPD dan unsur setda,
Pokja ); 108 orang ; 64 orang; 27
kabkota; 1 kabupaten
(Ciamis); 100 kader SBH
1.068.250.300
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
9 Program Pengembangan lingkungan sehat
Program Pengembangan lingkungan sehat
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
KEGIATAN) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN
DANA CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
165 Peningkatan Upaya Penyehatan Lingkungan Kerja (Kesehatan Kerja & Olahraga)
Seluruh Kab./Kota;
Jumlah Pegawai yang diukur kebugaran jasmani nya; Jumlah Pegawai yang diukur kebugaran jasmani nya; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendampingan GP2SP Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Bimbingan Teknis Kesehatan Lingkungan Kerja
120 Orang ; 1 Dokumen; 27
Kab/Kota ; Dokumen; 27
Kab/Kota ; Dokumen
189.871.000 Peningkatan Upaya Penyehatan Lingkungan Kerja (Kesehatan Kerja & Olahraga)
Seluruh Kab./Kota;
Jumlah Pegawai yang diukur kebugaran jasmani nya; Jumlah Pegawai yang diukur kebugaran jasmani nya; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendampingan GP2SP Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Bimbingan Teknis Kesehatan Lingkungan Kerja
120 Orang ; 1 Dokumen; 27
Kab/Kota ; Dokumen; 27
Kab/Kota ; Dokumen
189.871.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
166 Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Seluruh Kab./Kota;
Jumlah Petugas Kab/Kota yang mendapatkan Pembelajaran Program STBM; Jumlah Petugas Kab/Kota Meningkat Wirausaha Sanitasi; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Monev Program STBM; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendampingan Implementasi PAMSIMAS; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendampingan kegiatan Kab/Kota Sehat; Jumlah orang/petugas yang melaksanakan konsutasi ke pusat; Jumlah orang/petugas yang melaksanakan konsutasi ke pusat; Jumlah orang/petugas yang memenuhi undangan ke pusat; Jumlah tenaga teknis yang diberikan Honorarium
27 Kab/Kota ; '27 Kab/Kota ; '27 Kab/Kota ; '15
Kab ; '27 Kab/Kota ; '11
Orang; '11 orang; '2 orang
620.400.000 Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Seluruh Kab./Kota;
Jumlah Petugas Kab/Kota yang mendapatkan Pembelajaran Program STBM; Jumlah Petugas Kab/Kota Meningkat Wirausaha Sanitasi; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Monev Program STBM; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendampingan Implementasi PAMSIMAS; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendampingan kegiatan Kab/Kota Sehat; Jumlah orang/petugas yang melaksanakan konsutasi ke pusat; Jumlah orang/petugas yang melaksanakan konsutasi ke pusat; Jumlah orang/petugas yang memenuhi undangan ke pusat; Jumlah tenaga teknis yang diberikan Honorarium
27 Kab/Kota ; '27 Kab/Kota ; '27 Kab/Kota ; '15
Kab ; '27 Kab/Kota ; '11
Orang; '11 orang; '2 orang
620.400.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
167 Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM & Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019 Bidang Kesehatan Lingkungan
Seluruh Kab./Kota;
Jumlah Petugas Kab/Kota yang mengikuti Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendampingan Kesehatan Lingkungan TTU dan TPM; Jumlah Orang yang Melaksanakan Penilaian Asrama Haji; Jumlah TPM yang dijadikan tempat transit Jemaah Haji yang diperiksa Higiene Sanitasinya; Jumlah Dokumen Pengawasan Higiene Sanitasi di asrama Haji Bekasi; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendampingan Pemicuan STBM di DAS Citarum;
27 Kab/Kota;'27 Kab/Kota; '8 orang
; '5 TPM ; '1 Dokumen; '12
Kab/Kota
368.250.000 Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM & Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019 Bidang Kesehatan Lingkungan
Seluruh Kab./Kota;
Jumlah Petugas Kab/Kota yang mengikuti Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendampingan Kesehatan Lingkungan TTU dan TPM; Jumlah Orang yang Melaksanakan Penilaian Asrama Haji; Jumlah TPM yang dijadikan tempat transit Jemaah Haji yang diperiksa Higiene Sanitasinya; Jumlah Dokumen Pengawasan Higiene Sanitasi di asrama Haji Bekasi; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendampingan Pemicuan STBM di DAS Citarum;
27 Kab/Kota;'27 Kab/Kota; '8 orang
; '5 TPM ; '1 Dokumen; '12
Kab/Kota
368.250.000
Belanja Langsung (BL) OPD - Non Fixed
Cost
2.5 Pemangku Kepentingan
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dilaksanakan
dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, bottom-up dan
top-down dimana proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku
kepentingan pembangunan di Provinsi Jawa Barat, demikian juga pada proses bottom-up dan
top-down dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat
kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan. Usulan yang diperoleh dari para
pemangku kepentingan didapatkan pada proses Musrenbang, dimana usulan-usulan tersebut
kemudian diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan. Selain
itu usulan program dan kegiatan masyarakat didapatkan baik dari masyarakat langsung yang
terkait dengan pelayanan kesehatan seperti PMI, Komisi penanggulangan AIDS, Rumah Sakit
vertikal maupun swasta di Jawa Barat sebagai berikut :
Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan Hibah Tahun 2019
Melalui RKPD Jabaronline
No Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume
Anggaran Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Pembangunan
Gedung Rumah
Sakit
RSAU dr. M.
Salamun
4.721
m2
89,901,250,000
Usulan
Baru
2 Pembangunan
Gedung Rumah
Sakit
Pemberian Alat
Kesehatan
PKBM PP DARUL
FATWA
126
m2
500,000,000
511,000,000
Usulan
Baru
Usulan
Baru
3 PPMTI-Bank Mata Indonesia Jawa Barat
3 Unit
4 Pembangunan
Gedung Rumah
Sakit
Pemberian Alat
Kesehatan
MADRASAH
DINIYAH
TAKMILIYAH
BAITURROHMAN
160
m2
320,000,000
171,455,505,000
Usulan
Baru
Usulan
Baru
5 RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG
55 Unit
6 Pembangunan
Gedung Rumah
Sakit
Biaya
Operasional
Penanggulangan
HIV AIDS
Universitas
Padjadjaran
1411
m2
19,500,000,000
17,447,991,000
Verval
Perangkat
Daerah
Provinsi
Verval
Perangkat
Daerah
Provinsi
7 Bagus Winata 50 orang
No Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume
Anggaran Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
8 Pemberian Alat
Kesehatan
Didin Bayanuddin 10 Unit
5,950,500,000
Verval
Perangkat
Daerah
Provinsi
9 Biaya
Operasional
Penanggulangan
HIV AIDS
Bagus Winata 50
orang
17,447,991,000
Verval
Perangkat
Daerah
Provinsi
10 Pemberian Alat
Kesehatan
RUMAH SAKIT AL-
ISLAM BANDUNG
6 Unit
2,493,900,000
Verval
Perangkat
Daerah
Provinsi
11 Pemberian Alat
Kesehatan
PMI KOTA
TASIKMALAYA
12 Unit
5,950,500,000
Verval
Perangkat
Daerah
Provinsi
12 Pemberian Alat
Kesehatan
yayasan senyum
indonesia madani
3 Unit 1,142,623,600 Verval
Perangkat
Daerah
Provinsi
13 Pemberian Alat
Kesehatan
Akademi
Kebidanan YPSDMI
1 Unit
1,120,000,000
Verval
Perangkat
Daerah
Provinsi
Sebagai tindak lanjut Musrenbang wilayah maupun Musrenbang Provinsi, maka
Kabupaten/Kota Mengusulkan kegiatan bantuan keuangan kepada Provinsi. Berikut usulan
Kabupaten/Kota yang masuk melalui sistem RKPD Jabaronline yang diterkait dengan Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Tabel 2.5.2 Usulan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Tahun 2020 Melalui RKPD Jabaronline
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
1 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jalan Padalarang,
Kec.PADALARANG,
Kec.PADALARANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bandung
Barat
10,911,074,000
Kab. Bandung
Barat
2 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jl. Padalarang-Purwakarta KM 11
Kode Pos 40556,
Kel.CIPTAGUMATI,
Kec.CIKALONG WETAN, Kab.
Bandung Barat
108,000,000
Kab. Bandung
Barat
3 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Komplek Pemkab Jl. Raya
Padalarang Cisarua KM. 2
Ngamprah Kabupaten Bandung
Barat, Kel.MEKARSARI,
Kec.NGAMPRAH, Kab. Bandung
Barat
72,000,000,000
Kab. Bandung
Barat
4 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Kecamatan Cikalongwetan
Kabupaten Bandung,
Kel.CIKALONG, Kec.CIKALONG
WETAN, Kab. Bandung Barat
109,110,740,000
Kab. Bandung
Barat
5 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Kecamatan Cikalongwetan
Kabupaten Banudng Barat,
Kec.CIKALONG WETAN,
Kec.CIKALONG WETAN, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bandung
Barat
108,000,000
Kab. Bandung
Barat
6 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
Kecamatan Cipongkor,
Kec.CIPONGKOR,
Kec.CIPONGKOR, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bandung
Barat
12,000,000
Kab. Bandung
Barat
7 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl. Padalarang-Purwakarta KM 11
Kode Pos 40556,
Kel.CIPTAGUMATI,
Kec.CIKALONG WETAN, Kab.
Bandung Barat
108,000,000
Kab. Bandung
Barat
8 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
JL.Raya Lembang Km. 11,4
Bandung Barat (40391) Telp.
(022) 2786879,
Kel.GUDANGKAHURIPAN,
90,000,000
Kab. Bandung
Barat
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kec.LEMBANG, Kab. Bandung
Barat
9 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl.Cinta Karya, Kel.CILILIN,
Kec.CILILIN, Kab. Bandung Barat
55,000,000
Kab. Bandung
Barat
10 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
Jl.Cinta Karya, Kel.CILILIN,
Kec.CILILIN, Kab. Bandung Barat
28,368,792,400
Kab. Bandung
Barat
11 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
JL.Raya Lembang Km. 11,4
Bandung Barat (40391) Telp.
(022) 2786879,
Kel.GUDANGKAHURIPAN,
Kec.LEMBANG, Kab. Bandung
Barat
59,279,865,042
Kab. Bandung
Barat
12 Pembangunan Puskesmas Komplek Pemkab Jl. Raya
Padalarang Cisarua Km.2
Ngamprah Kabupaten Bandung
Barat, Kel.MEKARSARI,
Kec.NGAMPRAH, Kab. Bandung
Barat
11,042,226,830
Kab. Bandung
Barat
13 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Komplek Pemkab Jl. Raya
Padalarang Cisarua Km. 2
Ngamprah Kabupaten Bandung
Barat, Kec.NGAMPRAH,
Kec.NGAMPRAH, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bandung
Barat
13,000,000
Kab. Bandung
Barat
14 Rehabilitasi Gedung
Puskesmas
Komplek Pemkab Jl. Raya
Padalarang Cisarua Km.2
Ngamprah Kabupaten Bandung
Barat, Kel.MEKARSARI,
Kec.NGAMPRAH, Kab. Bandung
Barat
4,227,065,700
Kab. Bandung
Barat
15 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Komplek Pemkab Jl. Raya
Padalarang Cisarua Km.2,
Kel.MEKARSARI,
Kec.NGAMPRAH, Kab. Bandung
Barat
11,000,000
Kab. Bandung
Barat
16 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl.Cintakarya Cililin Kab.Bandung
Barat, Kel.CILILIN, Kec.CILILIN,
Kab. Bandung Barat
3,000,000
Kab. Bandung
Barat
17 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Komplek Pemkab Jl. Raya
Padalarang Cisarua Km.2
Ngamprah Kabupaten Bandung
Barat, Kel.MEKARSARI,
1,000,000
Kab. Bandung
Barat
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kec.NGAMPRAH, Kab. Bandung
Barat
18 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
Jl H Darham Nomor 35,
Kel.TENJOLAYA,
Kec.CICALENGKA, Kab.
Bandung
62,422,254,354
Kab. Bandung
19 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Tersebar di wilayah Kabupaten
Bandung, Seluruh Kecamatan
dan Kelurahan/Desa, Kab.
Bandung
116,092,000,000
Kab. Bandung
20 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Dinas Kesehatan,
Kel.PAMEKARAN,
Kec.SOREANG, Kab. Bandung
260,000,000
Kab. Bandung
21 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Dinas Kesehatan,
Kel.PAMEKARAN,
Kec.SOREANG, Kab. Bandung
500,000,000
Kab. Bandung
22 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
Jl, Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kab. Bandung
70,000,000
Kab. Bandung
23 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
RS di Kabupaten Bandung,
Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kab. Bandung
600,000,000
Kab. Bandung
24 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Komplek Pemda Kabupaten
Bekasi, Dinas Kesehatan,
Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kab. Bekasi
579,944,000,000
Kab. Bekasi
25 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
XXXXXX, Seluruh Kecamatan
dan Kelurahan/Desa, Kab. Bekasi
25,000,000
Kab. Bekasi
26 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
xxxxx, Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kab. Bekasi
10,911,074
Kab. Bekasi
27 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
XXXXX, Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kab. Bekasi
1,000,000
Kab. Bekasi
28 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
kab bogor, Seluruh Kecamatan
dan Kelurahan/Desa, Kab. Bogor
65,000,000
Kab. Bogor
29 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Kabupaten Bogor, Seluruh
Kecamatan dan Kelurahan/Desa,
Kab. Bogor
324,502,000,000
Kab. Bogor
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
30 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jl KSR Dadi Kusmayadi,
Kec.CIBINONG, Kec.CIBINONG,
Seluruh Kelurahan/Desa, Kab.
Bogor
38,188,759,000
Kab. Bogor
31 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
kab bogor, Kel.TENGAH,
Kec.CIBINONG, Kab. Bogor
4,000,000
Kab. Bogor
32 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
jl dadi kusmayadi,
Kec.CIBINONG, Kec.CIBINONG,
Seluruh Kelurahan/Desa, Kab.
Bogor
81,000,000
Kab. Bogor
33 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
kab bogor, Seluruh Kecamatan
dan Kelurahan/Desa, Kab. Bogor
229,645,374,478
Kab. Bogor
34 Pembangunan Puskesmas kab bogor, Kec.DRAMAGA,
Kec.DRAMAGA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor
4,206,562,602
Kab. Bogor
35 Pembangunan Puskesmas kab bogor, Kec.CIBINONG,
Kec.CIBINONG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor
4,206,562,602
Kab. Bogor
36 Pembangunan Puskesmas bunar kecamatan cigudeg,
Kel.BUNAR, Kec.CIGUDEG, Kab.
Bogor
4,206,562,602
Kab. Bogor
37 Pembangunan Puskesmas bojong klapanunggal,
Kel.BOJONG, Kec.KELAPA
NUNGGAL, Kab. Bogor
4,206,562,602
Kab. Bogor
38 Pembangunan Puskesmas desa cogreg kecamatan parung,
Kel.COGREG, Kec.PARUNG,
Kab. Bogor
4,206,562,602
Kab. Bogor
39 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
RSUD Ciawi Kab Bogor,
Kec.CIAWI, Kec.CIAWI, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor
1,000,000
Kab. Bogor
40 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
RSUD Ciawi di Kecamatan Ciawi,
Kec.CIAWI, Kec.CIAWI, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor
2,000,000
Kab. Bogor
41 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
RSUD Ciawi di Kecamatan Ciawi,
Kec.CIAWI, Kec.CIAWI, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor
67,000,000
Kab. Bogor
42 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
RSUD Ciawi KEcamatan Ciawi
Kab Bogor, Kec.CIAWI,
2,000,000
Kab. Bogor
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kec.CIAWI, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor
43 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
RSUD Ciawi Kab Bogor,
Kec.CIAWI, Kec.CIAWI, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor
9,000,000
Kab. Bogor
44 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
RSUD Ciawi, Kel.CIAWI,
Kec.CIAWI, Kab. Bogor
50,000,000
Kab. Bogor
45 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Rumah Sakit Umum Daerah
Ciawi Kab Bogor, Kel.CIAWI,
Kec.CIAWI, Kab. Bogor
300,000,000
Kab. Bogor
46 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
RSUD Ciawi Bogor, Kel.CIAWI,
Kec.CIAWI, Kab. Bogor
250,000,000
Kab. Bogor
47 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
RSUD Ciawi di Kabupaten Bogor,
Kel.CIAWI, Kec.CIAWI, Kab.
Bogor
300,000,000
Kab. Bogor
48 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
RSUD Ciawi Kabupate Bogor,
Kec.CIAWI, Kec.CIAWI, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor
50,000,000
Kab. Bogor
49 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
DInas Kesehatan Kabupaten
Bogor, Kel.TENGAH,
Kec.CIBINONG, Kab. Bogor
1,560,000,000
Kab. Bogor
50 Pembangunan Puskesmas Desa Dago Kecamatan Parung
Panjang Kabupaten Bogor,
Kel.DAGO, Kec.PARUNG
PANJANG, Kab. Bogor
4,206,562,602
Kab. Bogor
51 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Dinas Kesehatan Kabupaten
Bogor di cibinong,
Kec.CIBINONG, Kec.CIBINONG,
Seluruh Kelurahan/Desa, Kab.
Bogor
28,350,000,000
Kab. Bogor
52 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
RSUD Ciawi Kecamatan Ciawi,
Kec.CIAWI, Kec.CIAWI, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor
21,647,570,816
Kab. Bogor
53 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
RSUD Leuwiliang Kabupaten
Bogor, Kec.LEUWILIANG,
Kec.LEUWILIANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor
14,871,793,862
Kab. Bogor
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
54 Pembangunan Puskesmas Kecamatan Cigombong,
Kec.CIGOMBONG,
Kec.CIGOMBONG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor
4,206,562,602
Kab. Bogor
55 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
dinas kesehatan kabupaten
bogor, Kec.CIBINONG,
Kec.CIBINONG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor
15,600,000,000
Kab. Bogor
56 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
-, Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kab. Ciamis
10,911,074
Kab. Ciamis
57 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
-, Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kab. Ciamis
1,000,000
Kab. Ciamis
58 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Kab. Ciamis, Seluruh Kecamatan
dan Kelurahan/Desa, Kab. Ciamis
36,520,000,000
Kab. Ciamis
59 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
Puskesmas Tambaksari
Kecamatan Tambaksari dan
Puskesmas Sidaharja Kecamatan
Lakbok, Kel.TAMBAKSARI,
Kec.TAMBAKSARI, Kab. Ciamis
12,000,000
Kab. Ciamis
60 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Desa Windu Raja Kec. Kawali
Kab Ciamis, Kel.WINDURAJA,
Kec.KAWALI, Kab. Ciamis
17,950,000,000
Kab. Ciamis
61 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
Desa Windu Raja Kec. Kawali
Kab Ciamis, Kel.WINDURAJA,
Kec.KAWALI, Kab. Ciamis
68,881,610,162
Kab. Ciamis
62 Pembangunan Puskesmas Desa Kertahayu Kec. Pamarican,
Kel.KERTAHAYU,
Kec.PAMARICAN, Kab. Ciamis
6,239,734,526
Kab. Ciamis
63 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Mr. Iwa Kusuma Sumantri,
Kertasari, Kec. Ciamis,
Kabupaten Ciamis,
Kel.KERTASARI, Kec.CIAMIS,
Kab. Ciamis
1,040,000,000
Kab. Ciamis
64 Rehabilitasi Gedung
Puskesmas
Banjarsari, Kel.BANJARSARI,
Kec.BANJARSARI, Kab. Ciamis
956,853,963
Kab. Ciamis
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
65 Rehabilitasi Gedung
Puskesmas
Cikoneng, Kel.CIKONENG,
Kec.CIKONENG, Kab. Ciamis
2,394,056,301
Kab. Ciamis
66 Rehabilitasi Gedung
Puskesmas
Desa Ciulu, Kecamatan
Banjarsari, Kel.CIULU,
Kec.BANJARSARI, Kab. Ciamis
956,853,963
Kab. Ciamis
67 Rehabilitasi Gedung
Puskesmas
Handapherang, Kecamatan
Cijeungjing,
Kel.HANDAPHERANG,
Kec.CIJEUNGJING, Kab. Ciamis
1,437,202,338
Kab. Ciamis
68 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Jl Prof M Yamin No 8 Cianjur,
Kel.SOLOKPANDAN,
Kec.CIANJUR, Kab. Cianjur
109,084,000,000
Kab. Cianjur
69 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
JL raya sindangbarang,
Kel.SAGANTEN,
Kec.SINDANGBARANG, Kab.
Cianjur
43,644,296,000
Kab. Cianjur
70 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Prof. M. Yamin No. 8 Cianjur
Telp. / Fax. 0263 – 268894,
Kel.SOLOKPANDAN,
Kec.CIANJUR, Kab. Cianjur
260,000,000
Kab. Cianjur
71 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
jl raya sindangbarang,
Kel.SAGANTEN,
Kec.SINDANGBARANG, Kab.
Cianjur
800,000,000
Kab. Cianjur
72 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
Jl. Raya Cimacan No. 17
Kecamatan Cipanas Kabupaten
Cianjur, Kel.CIMACAN,
Kec.CIPANAS, Kab. Cianjur
38,188,759,000
Kab. Cianjur
73 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
l. Raya Cimacan No. 17
Kecamatan Cipanas Kabupaten
Cianjur, Kel.CIMACAN,
Kec.CIPANAS, Kab. Cianjur
3,550,000,000
Kab. Cianjur
74 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl Raya Pagelaran Cianjur Desa
Pagelaran, Kel.PAGELARAN,
Kec.PAGELARAN, Kab. Cianjur
6,250,000,000
Kab. Cianjur
75 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Kabupaten Cirebon,
Kel.PANGENAN,
Kec.PANGENAN, Kab. Cirebon
10,911,074
Kab. Cirebon
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
76 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
Kabupaten Cirebon, Seluruh
Kecamatan dan Kelurahan/Desa,
Kab. Cirebon
98,000,000
Kab. Cirebon
77 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
RSUD ARJAWINANGUN,
Kec.ARJAWINANGUN,
Kec.ARJAWINANGUN, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Cirebon
385,000,000
Kab. Cirebon
78 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Dinas Kesehatan Kabupaten
Cirebon, Kel.SUMBER,
Kec.SUMBER, Kab. Cirebon
54,749,016,000
Kab. Cirebon
79 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
RSUD ARJAWINANGUN,
Kel.ARJAWINANGUN,
Kec.ARJAWINANGUN, Kab.
Cirebon
24,866,337,646
Kab. Cirebon
80 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
RSUD Waled, Kel.WALED KOTA,
Kec.WALED, Kab. Cirebon
1,432,000,000
Kab. Cirebon
81 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
RSUD WALED, Kel.WALED
KOTA, Kec.WALED, Kab.
Cirebon
65,466,444
Kab. Cirebon
82 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Blok Pasirlaka, Kel.MEKARJAYA,
Kec.BUNGBULANG, Kab. Garut
54,555,370,000
Kab. Garut
83 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
Dinas Kesehatan Kabupaten
Garut, Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kab. Garut
360,000,000
Kab. Garut
84 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Dinas Kesehatan Kab. Garut,
Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kab. Garut
1,086,957,000,000
Kab. Garut
85 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Blok Cibalandongan,
Kel.LIMBANGANTIMUR,
Kec.BLUBUR LIMBANGAN, Kab.
Garut
54,555,370,000
Kab. Garut
86 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Dinas Kesehatan Kab. Garut,
Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kab. Garut
3,000,000
Kab. Garut
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
87 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
JL. MT. HARYONO NO.9
INDRAMAYU, Kel.SINDANG,
Kec.SINDANG, Kab. Indramayu
300,000,000,000
Kab. Indramayu
88 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
INDRAMAYU, Kel.KRANGKENG,
Kec.KRANGKENG, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
89 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
INDRAMAYU, Kel.SINDANG,
Kec.SINDANG, Kab. Indramayu
10,911,074
Kab. Indramayu
90 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
INDRAMAYU, Kec.INDRAMAYU,
Kec.INDRAMAYU, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
91 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
JL. MURAHNARA NO 7,
Kel.SINDANG, Kec.SINDANG,
Kab. Indramayu
16,000,000
Kab. Indramayu
92 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
JL. RAYA PATROL KM. 46,
Kel.PATROL, Kec.PATROL, Kab.
Indramayu
262,000,000
Kab. Indramayu
93 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
JL. RAYA KRANGKENG KM. 28,
Kel.KRANGKENG,
Kec.KRANGKENG, Kab.
Indramayu
518,000,000
Kab. Indramayu
94 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
JL Raya Anjatan No 03 Anjatan
Indramayu, Kel.ANJATAN,
Kec.ANJATAN, Kab. Indramayu
296,000,000
Kab. Indramayu
95 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Mayor Dasuki Ds. Babadan
Kec. Sindang Indramayu,
Kel.BABADAN, Kec.SINDANG,
Kab. Indramayu
535,000,000
Kab. Indramayu
96 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl.Raya Balongan no.20
Kec.Balongan Indramayu 45217,
Kel.BALONGAN,
Kec.BALONGAN, Kab.
Indramayu
227,000,000
Kab. Indramayu
97 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Gebangmampang Margamulya
Kec. Bongas,
Kel.MARGAMULYA,
Kec.BONGAS, Kab. Indramayu
664,000,000
Kab. Indramayu
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
98 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl.Irigasi Sukra, Ds.Bugis
Indramayu, Kel.BUGIS,
Kec.ANJATAN, Kab. Indramayu
60,000,000
Kab. Indramayu
99 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Desa Cantigi Kulon Kec. Cantigi
Indramayu, Kel.CANTIGI KULON,
Kec.CANTIGI, Kab. Indramayu
163,000,000
Kab. Indramayu
100 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Jangga Terisi Blok
Ranca Gunda Jumbleng,
Kel.CEMARA, Kec.LOSARANG,
Kab. Indramayu
181,000,000
Kab. Indramayu
101 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl.Raya Tegal Girang
Kec.Bangodua Indramayu,
Kel.TEGALGIRANG,
Kec.BANGODUA, Kab.
Indramayu
225,000,000
Kab. Indramayu
102 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Desa Cidempet Kec. Arahan
Indramayu, Kel.CIDEMPET,
Kec.ARAHAN, Kab. Indramayu
438,000,000
Kab. Indramayu
103 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Cikedung -Tugu Rt.
09/01 Ds. Cikedung Kec.
Cikedung, Kel.CIKEDUNG,
Kec.CIKEDUNG, Kab. Indramayu
192,000,000
Kab. Indramayu
104 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Gatot Kaca No.13 Kec.
Haurgeulis, Kel.CIPANCUH,
Kec.HAURGEULIS, Kab.
Indramayu
429,000,000
Kab. Indramayu
105 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Drunten Wetan Kec. Gabus
Wetan Indramayu, Kel.DRUNTEN
WETAN, Kec.GABUSWETAN,
Kab. Indramayu
395,000,000
Kab. Indramayu
106 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. PU Saradan No.63 Kec.
Gabus Wetan,
Kel.GABUSWETAN,
Kec.GABUSWETAN, Kab.
Indramayu
264,000,000
Kab. Indramayu
107 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Gantar No. 13 Desa
Gantar Kec. Gantar,
Kel.GANTAR, Kec.GANTAR,
Kab. Indramayu
295,000,000
Kab. Indramayu
108 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Gantar KM 01
Haurgeulis-Indramayu 45264,
Kel.HAURGEULIS,
431,000,000
Kab. Indramayu
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kec.HAURGEULIS, Kab.
Indramayu
109 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Bulak Samping
Kecamatan Desa Bulak Kec.
Jatibarang, Kel.BULAK,
Kec.JATIBARANG, Kab.
Indramayu
633,000,000
Kab. Indramayu
110 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Jatisawit Lor Kec.
Jatibarang, Kel.JATISAWIT,
Kec.JATIBARANG, Kab.
Indramayu
424,000,000
Kab. Indramayu
111 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Juntinyuat Kec.
Juntinyuat -, Kel.JUNTINYUAT,
Kec.JUNTINYUAT, Kab.
Indramayu
329,000,000
Kab. Indramayu
112 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Ds. Kandanghaur Kec.
Kandanghaur Indramayu 45254,
Kel.ERETAN WETAN,
Kec.KANDANGHAUR, Kab.
Indramayu
278,000,000
Kab. Indramayu
113 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Kaplongan Lor Rt. 02/01 Ds.
Kaplongan Kec. Karangampel,
Kel.KAPLONGANLOR,
Kec.KARANGAMPEL, Kab.
Indramayu
132,000,000
Kab. Indramayu
114 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Lapang Bola Benda Kec.
Karangampel,
Kel.KARANGAMPEL, Kab.
Indramayu
390,000,000
Kab. Indramayu
115 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Barat Kedokan Bunder
KM 1 Kec. Kedokan Bunder,
Kel.KEDOKANBUNDER,
Kec.KEDOKAN BUNDER, Kab.
Indramayu
350,000,000
Kab. Indramayu
116 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Kedungwungu Kec.
Krangkeng,
Kel.KEDUNGWUNGU,
Kec.KRANGKENG, Kab.
Indramayu
75,000,000
Kab. Indramayu
117 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. By Pass Tulungagung Kec.
Kertasmaya Indramayu-45274,
Kel.TULUNGAGUNG,
424,000,000
Kab. Indramayu
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kec.KERTASEMAYA, Kab.
Indramayu
118 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Eretan Wetan 45257,
Kel.KERTAWINANGUN,
Kec.KANDANGHAUR, Kab.
Indramayu
304,000,000
Kab. Indramayu
119 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Kerticala Kec. Tukdana
Indramayu 45272,
Kel.KERTICALA, Kec.TUKDANA,
Kab. Indramayu
354,000,000
Kab. Indramayu
120 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya By Pass Kiajaran Wetan
Kec. Lohbener, Kel.KIJARAN
WETAN, Kec.LOHBENER, Kab.
Indramayu
385,000,000
Kab. Indramayu
121 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Krangkeng Blok Gardu
RT. 20/06 Krangkeng,
Kel.KRANGKENG,
Kec.KRANGKENG, Kab.
Indramayu
240,000,000
Kab. Indramayu
122 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. PU Kroya No.50 Kroya-
Indramayu 45265, Kel.KROYA,
Kec.KROYA, Kab. Indramayu
493,000,000
Kab. Indramayu
123 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Lelea Blok Pasar Kec.
Lelea Indramayu 42561,
Kel.LELEA, Kec.LELEA, Kab.
Indramayu
310,000,000
Kab. Indramayu
124 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
Jl Raya Cirebon Indramayu,
Kel.KRANGKENG,
Kec.KRANGKENG, Kab.
Indramayu
81,571,189,224
Kab. Indramayu
125 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Lohbener Kec. Lohbener
Indramayu 45252,
Kel.LOHBENER,
Kec.LOHBENER, Kab. Indramayu
259,000,000
Kab. Indramayu
126 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya By Pass Krimun
Losarang RT. 06/02 Ds. Krimun
Kec. Losarang, Kel.KRIMUN,
Kec.LOSARANG, Kab.
Indramayu
556,000,000
Kab. Indramayu
127 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Letn. Sutejo Kel. Margadadi
Indramayu, Kel.MARGADADI,
699,000,000
Kab. Indramayu
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kec.INDRAMAYU, Kab.
Indramayu
128 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Brawijaya Ds. Pasekan Kec.
Pasekan, Kel.PASEKAN,
Kec.PASEKAN, Kab. Indramayu
257,000,000
Kab. Indramayu
129 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Lapangan Bola Ds. Patrol Kec.
Patrol, Kel.PATROL,
Kec.PATROL, Kab. Indramayu
180,000,000
Kab. Indramayu
130 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Indramayu-Jatibarang
Km. 6 Indramayu, Kel.PLUMBON,
Kec.INDRAMAYU, Kab.
Indramayu
420,000,000
Kab. Indramayu
131 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Pondoh Kec. Juntinyuat
Indramayu-45282, Kel.PONDOH,
Kec.JUNTINYUAT, Kab.
Indramayu
183,000,000
Kab. Indramayu
132 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Krasak, Ds. Sidamulya
Kec. Bongas Indramayu-45255,
Kel.KRASAK, Kec.JATIBARANG,
Kab. Indramayu
176,000,000
Kab. Indramayu
133 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Rambatan Wetan KM 5
Kec. Sindang Indramayu 45212,
Kel.RAMBATAN WETAN,
Kec.SINDANG, Kab. Indramayu
272,000,000
Kab. Indramayu
134 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Sliyeg Lor No.13
Indramayu, Kel.SLIYEG,
Kec.SLIYEG, Kab. Indramayu
192,000,000
Kab. Indramayu
135 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Kecamatan Sukagumiwang
Indramayu,
Kel.SUKAGUMIWANG,
Kec.SUKAGUMIWANG, Kab.
Indramayu
630,000,000
Kab. Indramayu
136 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Puskesmas SukraN.40 RT. 03/03,
Kel.SUKRA, Kec.SUKRA, Kab.
Indramayu
476,000,000
Kab. Indramayu
137 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Tambi-Jatibarang
Ds.Tambi Blok Bantar Lor Kec.
Sliyeg, Kel.TAMBI, Kec.SLIYEG,
Kab. Indramayu
211,000,000
Kab. Indramayu
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
138 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl. PU Temiyang Sari Ds.
Temiyang Sari Kec. Kroya,
Kel.TEMIYANGSARI,
Kec.KROYA, Kab. Indramayu
165,000,000
Kab. Indramayu
139 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Rajasinga Kec. Terisi,
Kel.RAJASINGA, Kec.TERISI,
Kab. Indramayu
788,000,000
Kab. Indramayu
140 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Tugu Lelea Blok A Kec.
Lelea Indramayu 45261,
Kel.TUGU, Kec.LELEA, Kab.
Indramayu
317,000,000
Kab. Indramayu
141 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl.Raya Lajer -Tukdana, Ds. Lajer
Kec. Tukdana - Indramayu,
Kel.LAJER, Kec.TUKDANA, Kab.
Indramayu
311,000,000
Kab. Indramayu
142 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Wanakaya KM. 03 Kec.
Haurgeulis Indramayu,
Kel.WANAKAYA,
Kec.HAURGEULIS, Kab.
Indramayu
259,000,000
Kab. Indramayu
143 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Raya Ujung Jaya Kec.
Widasari Indramayu 45271,
Kel.UJUNGJAYA,
Kec.WIDASARI, Kab. Indramayu
323,000,000
Kab. Indramayu
144 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Anjatan No. 03 Anjatan
Indramayu, Kel.ANJATAN,
Kec.ANJATAN, Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
145 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Mayor Dasuki Ds. Babadan
Kec. Sindang Indramayu,
Kel.BABADAN, Kec.SINDANG,
Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
146 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl.Raya Balongan no.20
Kec.Balongan Indramayu 45217,
Kel.BALONGAN,
Kec.BALONGAN, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
147 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl.Raya Tegal Girang
Kec.Bangodua Indramayu 45272,
Kel.TEGALGIRANG,
Kec.BANGODUA, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
148 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Gebangmampang Margamulya
Kec. Bongas,
Kel.MARGAMULYA,
Kec.BONGAS, Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
149 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl.Irigasi Sukra, Ds.Bugis
Indramayu, Kel.BUGIS,
Kec.ANJATAN, Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
150 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Desa Cantigi Kulon Kec. Cantigi
Indramayu, Kel.CANTIGI KULON,
Kec.CANTIGI, Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
151 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Jangga Terisi Blok
Ranca Gunda Jumbleng,
Kel.JUMBLENG,
Kec.LOSARANG, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
152 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Desa Cidempet Kec. Arahan
Indramayu 45222,
Kel.CIDEMPET, Kec.ARAHAN,
Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
153 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Cikedung -Tugu Rt.
09/01 Ds. Cikedung Kec.
Cikedung, Kel.CIKEDUNG,
Kec.CIKEDUNG, Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
154 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Gatot Kaca No.13 Kec.
Haurgeulis, Kel.CIPANCUH,
Kec.HAURGEULIS, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
155 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Drunten Wetan Kec. Gabus
Wetan Indramayu-45263,
Kel.DRUNTEN WETAN,
Kec.GABUSWETAN, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
156 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. PU Saradan No.63 Kec.
Gabus Wetan Indramayu,
Kel.GABUSWETAN,
Kec.GABUSWETAN, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
157 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Gantar No. 13 Desa
Gantar Kec. Gantar Indramayu,
Kel.GANTAR, Kec.GANTAR,
Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
158 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Gantar KM 01
Haurgeulis-Indramayu 45264,
Kel.GANTAR, Kec.GANTAR,
Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
159 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Bulak Samping
Kecamatan Desa Bulak Kec.
Jatibarang, Kel.BULAK,
Kec.JATIBARANG, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
160 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Jatisawit Lor Kec.
Jatibarang Indramayu,
Kel.JATIBARANG,
Kec.JATIBARANG, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
161 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Juntinyuat Kec.
Juntinyuat - Indramayu,
Kel.JUNTINYUAT,
Kec.JUNTINYUAT, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
162 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Ds. Kandanghaur Kec.
Kandanghaur Indramayu 45254,
Kel.PAREAN GIRANG,
Kec.KANDANGHAUR, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
163 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Lapang Bola Benda Kec.
Karangampel Indramayu,
Kel.BENDA,
Kec.KARANGAMPEL, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
164 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Kaplongan Lor Rt. 02/01 Ds.
Kaplongan Kec. Karangampel,
Kel.KAPLONGANLOR,
Kec.KARANGAMPEL, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
165 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. By Pass Tulungagung Kec.
Kertasmaya Indramayu-45274,
Kel.TULUNGAGUNG,
Kec.KERTASEMAYA, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
166 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Eretan Wetan 45257,
Kel.ERETAN WETAN,
Kec.KANDANGHAUR, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
167 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Kerticala Kec. Tukdana
Indramayu 45272,
Kel.KERTICALA, Kec.TUKDANA,
Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
168 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Kedungwungu Kec.
Krangkeng,
Kel.KEDUNGWUNGU,
Kec.KRANGKENG, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
169 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Barat Kedokan Bunder
KM 1 Kec. Kedokan Bunder,
Kel.KEDOKANBUNDER,
Kec.KEDOKAN BUNDER, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
170 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya By Pass Kiajaran Wetan
Kec. Lohbener, Kel.KIJARAN
WETAN, Kec.LOHBENER, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
171 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Krangkeng Blok Gardu
RT. 20/06 Krangkeng,
Kel.KRANGKENG,
Kec.KRANGKENG, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
172 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. PU Kroya No.50 Kroya-
Indramayu 45265, Kel.KROYA,
Kec.KROYA, Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
173 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Lelea Blok Pasar Kec.
Lelea Indramayu 42561,
Kel.LELEA, Kec.LELEA, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
174 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Lohbener Kec. Lohbener
Indramayu 45252,
Kel.LOHBENER,
Kec.LOHBENER, Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
175 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya By Pass Krimun
Losarang RT. 06/02 Ds. Krimun
Kec. Losarang, Kel.KRIMUN,
Kec.LOSARANG, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
176 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Letn. Sutejo Kel. Margadadi
Indramayu, Kel.MARGADADI,
Kec.INDRAMAYU, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
177 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Brawijaya Ds. Pasekan Kec.
Pasekan, Kel.PASEKAN,
Kec.PASEKAN, Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
178 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Lapangan Bola Ds. Patrol Kec.
Patrol, Kel.PATROL,
Kec.PATROL, Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
179 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Pondoh Kec. Juntinyuat
Indramayu-45282, Kel.PONDOH,
Kec.JUNTINYUAT, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
180 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Rambatan Wetan KM 5
Kec. Sindang Indramayu 45212,
Kel.RAMBATAN WETAN,
Kec.SINDANG, Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
181 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Sliyeg Lor No.13
Indramayu, Kel.SLIYEG,
Kec.SLIYEG, Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
182 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Puskesmas SukraN.40 RT. 03/03,
Kel.SUKRA, Kec.SUKRA, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
183 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Krasak, Ds. Sidamulya
Kec. Bongas Indramayu-45255,
Kel.SIDAMULYA, Kec.BONGAS,
Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
184 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Kecamatan Sukagumiwang
Indramayu,
Kel.SUKAGUMIWANG,
Kec.SUKAGUMIWANG, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
185 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Tambi-Jatibarang
Ds.Tambi Blok Bantar Lor Kec.
Sliyeg, Kel.TAMBI, Kec.SLIYEG,
Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
186 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Rajasinga Kec. Terisi,
Kel.RAJASINGA, Kec.TERISI,
Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
187 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. PU Temiyang Sari Ds.
Temiyang Sari Kec. Kroya,
Kel.TEMIYANG, Kec.KROYA,
Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
188 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl.Raya Lajer -Tukdana, Ds. Lajer
Kec. Tukdana - Indramayu,
Kel.TUKDANA, Kec.TUKDANA,
Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
189 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Tugu Lelea Blok A Kec.
Lelea Indramayu 45261,
Kel.TUGU, Kec.LELEA, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
190 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Wanakaya KM. 03 Kec.
Haurgeulis Indramayu,
Kel.WANAKAYA,
Kec.HAURGEULIS, Kab.
Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
191 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Raya Ujung Jaya Kec.
Widasari Indramayu 45271,
Kel.UJUNGJAYA,
Kec.WIDASARI, Kab. Indramayu
1,000,000
Kab. Indramayu
192 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jl. Galuh Mas Raya No.1,
Kel.SUKAHARJA,
Kec.TELUKJAMBE TIMUR, Kab.
Karawang
21,822,148
Kab. Karawang
193 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Jl. Parahyangan No.39,
Kel.ADIARSA BARAT,
Kec.KARAWANG BARAT, Kab.
Karawang
27,827,700,000
Kab. Karawang
194 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
JALAN, Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kab. Karawang
1,350,000,000
Kab. Karawang
195 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jl Galuh Mas Raya No 1,
Kel.SUKAHARJA,
Kec.TELUKJAMBE TIMUR, Kab.
Karawang
1,000,000
Kab. Karawang
196 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jalan Galuh Mas Raya No 1,
Kel.SUKAHARJA,
Kec.TELUKJAMBE TIMUR, Kab.
Karawang
15,000,000
Kab. Karawang
197 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Jl. Parahyangan No. 39,
Kel.ADIARSA BARAT,
Kec.KARAWANG BARAT, Kab.
Karawang
100,825,000,000
Kab. Karawang
198 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
Jl. Raya Tugu Proklamasi,
Kel.AMANSARI,
251,860,321,142
Kab. Karawang
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kec.RENGASDENGKLOK, Kab.
Karawang
199 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jl Galuh Mas Raya No 1,
Kel.SUKAHARJA,
Kec.TELUKJAMBE TIMUR, Kab.
Karawang
76,377,518,000
Kab. Karawang
200 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Parahyangan No. 39,
Kel.ADIARSA BARAT,
Kec.KARAWANG BARAT, Kab.
Karawang
10,000,000
Kab. Karawang
201 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Masyarakat Miskin di luar kuota
JAMKESMAS Sebanyak 44.999
Jiwa Di Kab. Kuningan, Seluruh
Kecamatan dan Kelurahan/Desa,
Kab. Kuningan
44,999,000,000
Kab. Kuningan
202 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
Jln. Raya Bandorasa Wetan
No.36, Kec.CILIMUS,
Kec.CILIMUS, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Kuningan
106,382,971,500
Kab. Kuningan
203 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jalan Raya Bandorasawetan No
36, Kel.BANDORASA WETAN,
Kec.CILIMUS, Kab. Kuningan
14,000,000
Kab. Kuningan
204 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
POSKESDES/PUSTU Di 32 Desa
Terpencil Kabupaten Kuningan,
Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kab. Kuningan
32,000,000
Kab. Kuningan
205 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
Puskesmas Subang, Puskesmas
Pasawahan, Puskesmas Ciniru,
Puskesmas Hantara, Puskesmas
Selajambe dan Puskesmas
Cimahi, Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kab. Kuningan
6,000,000
Kab. Kuningan
206 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Cibingbin, Kel.CIBINGBIN,
Kec.CIBINGBIN, Kab. Kuningan
16,366,611,000
Kab. Kuningan
207 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
cibingbin, Kel.CIBINGBIN,
Kec.CIBINGBIN, Kab. Kuningan
120,000,000
Kab. Kuningan
208 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
RSUD 45 Kuningan Jl. Jend
Sudirman N0.68 Kuningan,
61,190,394,099
Kab. Kuningan
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kel.KUNINGAN, Kec.KUNINGAN,
Kab. Kuningan
209 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jalan Jendral Sudirman No. 68,
Kel.KUNINGAN, Kec.KUNINGAN,
Kab. Kuningan
648,000,000
Kab. Kuningan
210 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
Jalan Raya Cibingbin,
Kel.CIBINGBIN, Kec.CIBINGBIN,
Kab. Kuningan
13,093,288,800
Kab. Kuningan
211 Rehabilitasi Gedung
Puskesmas
Desa Cibeureum Kecamatan
Cibeureum Kabupaten Kuningan,
Kel.CIBEUREUM,
Kec.CIBEUREUM, Kab. Kuningan
3,458,508,300
Kab. Kuningan
212 Rehabilitasi Gedung
Puskesmas
Desa Garawangi Kecamatan
Garawangi Kabupaten Kuningan,
Kel.GARAWANGI,
Kec.GARAWANGI, Kab.
Kuningan
2,689,950,900
Kab. Kuningan
213 Rehabilitasi Gedung
Puskesmas
Desa Nusaherang Kabupaten
Kuningan, Kel.NUSAHERANG,
Kec.NUSAHERANG, Kab.
Kuningan
1,690,826,280
Kab. Kuningan
214 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Majalengka, Seluruh Kecamatan
dan Kelurahan/Desa, Kab.
Majalengka
30,056,000
Kab. Majalengka
215 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jalan Raya Cideres Kadipaten
Nomor 180,
Kel.BOJONGCIDERES,
Kec.DAWUAN, Kab. Majalengka
14,599,017
Kab. Majalengka
216 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jalan Raya Cideres Kadipatan
No. 180, Kel.BOJONGCIDERES,
Kec.DAWUAN, Kab. Majalengka
8,000,000
Kab. Majalengka
217 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
Majalengka, Seluruh Kecamatan
dan Kelurahan/Desa, Kab.
Majalengka
42,000,000
Kab. Majalengka
218 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jalan Raya Cideres - Kadipaten
Kab. Majalengka,
Kel.BOJONGCIDERES,
Kec.DAWUAN, Kab. Majalengka
260,000,000
Kab. Majalengka
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
219 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jalan Kesehatan Nomor 77
Majalengka, Kec.MAJALENGKA,
Kec.MAJALENGKA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab.
Majalengka
550,000,000
Kab. Majalengka
220 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
Jalan Kesehatan Nomor 77
Majalengka, Kec.MAJALENGKA,
Kec.MAJALENGKA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab.
Majalengka
43,644,296,000
Kab. Majalengka
221 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
Jl. Talaga Cikijing Blok Cipecang
1 Desa Talaga Wetan,
Kel.TALAGAWETAN,
Kec.TALAGA, Kab. Majalengka
54,555,370,000
Kab. Majalengka
222 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
JL. Raya Pangandaran,
Kel.PANANJUNG,
Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran
100,000,000
Kab.
Pangandaran
223 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
Kabupaten Pangandaran, Seluruh
Kecamatan dan Kelurahan/Desa,
Kab. Pangandaran
520,000,000
Kab.
Pangandaran
224 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jl Raya Pangandaran,
Kel.PANANJUNG,
Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran
109,110,740,000
Kab.
Pangandaran
225 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl Raya Pangandaran,
Kel.PANANJUNG,
Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran
50,000,000
Kab.
Pangandaran
226 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl Raya Pangandaran,
Kel.PANANJUNG,
Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran
50,000,000
Kab.
Pangandaran
227 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl Raya Pangandaran,
Kel.PANGANDARAN,
Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran
50,000,000
Kab.
Pangandaran
228 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl Raya Pangandaran,
Kel.PANANJUNG,
Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran
50,000,000
Kab.
Pangandaran
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
229 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl Raya Pangandaran,
Kel.PANANJUNG,
Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran
250,000,000
Kab.
Pangandaran
230 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl Raya Pangandaran,
Kel.PANANJUNG,
Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran
50,000,000
Kab.
Pangandaran
231 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl Raya Pangandaran,
Kel.PANANJUNG,
Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran
50,000,000
Kab.
Pangandaran
232 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl Raya Pangandaran,
Kel.PANANJUNG,
Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran
50,000,000
Kab.
Pangandaran
233 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl Raya Pangandaran,
Kel.PANANJUNG,
Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran
50,000,000
Kab.
Pangandaran
234 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl Raya Pangandaran,
Kel.PANANJUNG,
Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran
50,000,000
Kab.
Pangandaran
235 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl Raya Pangandaran,
Kel.PANANJUNG,
Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran
50,000,000
Kab.
Pangandaran
236 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl Raya Pangandaran,
Kel.PANANJUNG,
Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran
4,800,000,000
Kab.
Pangandaran
237 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl Raya Pangandaran,
Kel.PANANJUNG,
Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran
50,000,000
Kab.
Pangandaran
238 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl Raya Pangandaran,
Kel.PANANJUNG,
Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran
50,000,000
Kab.
Pangandaran
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
239 Pembangunan Puskesmas Jalan Raya Selasari,
Kel.SELASARI, Kec.PARIGI,
Kab. Pangandaran
5,713,914,201
Kab.
Pangandaran
240 Pembangunan Puskesmas Jalan Karangsari,
Kel.SIDAMULIH,
Kec.SIDAMULIH, Kab.
Pangandaran
5,608,750,136
Kab.
Pangandaran
241 Pembangunan Puskesmas Dsn Jadikarya, Kel.JADIKARYA,
Kec.LANGKAPLANCAR, Kab.
Pangandaran
9,604,984,608
Kab.
Pangandaran
242 Pembangunan Puskesmas Jl Raya Padaherang -
Pangandaran,
Kel.SINDANGAWWANGI,
Kec.PADAHERANG, Kab.
Pangandaran
6,450,062,656
Kab.
Pangandaran
243 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Kabupaten Pangandaran, Seluruh
Kecamatan dan Kelurahan/Desa,
Kab. Pangandaran
32,000,000,000
Kab.
Pangandaran
244 Pembangunan Puskesmas Jalan Raya Parigi, Kel.PARIGI,
Kec.PARIGI, Kab. Pangandaran
6,246,745,464
Kab.
Pangandaran
245 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Purwakarta, Kel.NAGERI KALER,
Kec.PURWAKARTA, Kab.
Purwakarta
1,500,000,000
Kab. Purwakarta
246 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
l. Veteran No.60, Nagri Kaler,
Kec. Purwakarta, Kabupaten
Purwakarta, Jawa Barat 41115,
Kel.NAGERI KALER,
Kec.PURWAKARTA, Kab.
Purwakarta
50,000,000
Kab. Purwakarta
247 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jl. Veteran No.39, Nagri Kaler,
Kec. Purwakarta, Kabupaten
Purwakarta, Jawa Barat 41115,
Kel.NAGERI KALER,
Kec.PURWAKARTA, Kab.
Purwakarta
32,733,222,000
Kab. Purwakarta
248 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
jalan veteran no 39 magri kaler
purwakarta, Kel.NAGERI KALER,
Kec.PURWAKARTA, Kab.
Purwakarta
10,000,000
Kab. Purwakarta
249 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl. Veteran No.39, Nagri Kaler
Purwakarta, Kel.NAGERI KALER,
1,000,000
Kab. Purwakarta
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kec.PURWAKARTA, Kab.
Purwakarta
250 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
Jl. Veteran No.39, Nagri Kaler
Purwakarta, Kel.NAGERI KALER,
Kec.PURWAKARTA, Kab.
Purwakarta
10,911,074,000
Kab. Purwakarta
251 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl. Veteran No.39, Nagri Kaler
Kabupaten Purwakarta,
Kec.PURWAKARTA,
Kec.PURWAKARTA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Purwakarta
1,000,000
Kab. Purwakarta
252 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl. Veteran No.39 Kabupaten
Purwakarta, Kec.PURWAKARTA,
Kec.PURWAKARTA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Purwakarta
1,000,000
Kab. Purwakarta
253 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Jalan Veteran Nomor 60
Purwakarta, Kel.NAGERI KALER,
Kec.PURWAKARTA, Kab.
Purwakarta
104,676,000,000
Kab. Purwakarta
254 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Jl. Letjen Suprato No. 103
Subang, Kel.KARANGANYAR,
Kec.SUBANG, Kab. Subang
22,000,000,000
Kab. Subang
255 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Kelurahan Dangdeur Kec.
Subang, Kel.DANGDEUR,
Kec.SUBANG, Kab. Subang
10,911,074,000
Kab. Subang
256 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
RSUD Kelas A Ciereng Subang,
Kec.SUBANG, Kec.SUBANG,
Seluruh Kelurahan/Desa, Kab.
Subang
1,000,000,000
Kab. Subang
257 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
Jl. Letjen Suprapto,
Kel.KARANGANYAR,
Kec.SUBANG, Kab. Subang
80,000,000
Kab. Subang
258 Pembangunan Puskesmas Jalan Raya Compreng,
Kel.COMPRENG,
Kec.COMPRENG, Kab. Subang
3,295,140,705
Kab. Subang
259 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
RSUD Sekarwangi,
Kel.SEKARWANGI,
Kec.CIBADAK, Kab. Sukabumi
18,000,000
Kab. Sukabumi
260 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
RSUD Palabuhanratu,
Kel.PALABUHANRATU,
36,000,000
Kab. Sukabumi
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Kec.PALABUHANRATU, Kab.
Sukabumi
261 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
Kabupaten Sukabumi,
Kel.PALABUHANRATU,
Kec.PALABUHANRATU, Kab.
Sukabumi
1,000,000,000
Kab. Sukabumi
262 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Test, Kec.PALABUHANRATU,
Kec.PALABUHANRATU, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Sukabumi
109,110,740,000
Kab. Sukabumi
263 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Tersebar di seluruh kecamatan di
kabupaten sukabumi,
Kel.PALABUHANRATU,
Kec.PALABUHANRATU, Kab.
Sukabumi
300,000,000,000
Kab. Sukabumi
264 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
Kecamatan Sukalarang,
Kel.SUKALARANG,
Kec.SUKALARANG, Kab.
Sukabumi
109,110,740,000
Kab. Sukabumi
265 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Rumah Sakit,
Kec.SUKALARANG,
Kec.SUKALARANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Sukabumi
200,000,000
Kab. Sukabumi
266 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
jalan prabu gajah agung,
Kec.SUMEDANG SELATAN,
Kec.SUMEDANG SELATAN,
Seluruh Kelurahan/Desa, Kab.
Sumedang
10,000,000
Kab. Sumedang
267 Rehabilitasi Gedung
Puskesmas
Jl. Raya Kertaraharja,
Kel.KERTAMEKAR,
Kec.TANJUNGKERTA, Kab.
Sumedang
1,075,980,360
Kab. Sumedang
268 Rehabilitasi Gedung
Puskesmas
Jl. Raya Conggeang,
Kel.CONGGEANG WETAN,
Kec.CONGGEANG, Kab.
Sumedang
1,759,996,446
Kab. Sumedang
269 Rehabilitasi Gedung
Puskesmas
Jl. Wado – krisisk,
Kel.SIRNASARI,
Kec.JATINUNGGAL, Kab.
Sumedang
1,759,996,446
Kab. Sumedang
270 Rehabilitasi Gedung
Puskesmas
Jl. Ciluluk, Kel.MARGAJAYA,
Kec.TANJUNGSARI, Kab.
Sumedang
1,248,905,775
Kab. Sumedang
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
271 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jln Kutamaya No 21,
Kel.KOTAKULON,
Kec.SUMEDANG SELATAN,
Kab. Sumedang
840,000,000
Kab. Sumedang
272 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl. Kutamaya No 21,
Kel.KOTAKULON,
Kec.SUMEDANG SELATAN,
Kab. Sumedang
5,950,000,000
Kab. Sumedang
273 Rehabilitasi Gedung
Puskesmas
Jatigede, Kel.CIJEUNGJING,
Kec.JATIGEDE, Kab. Sumedang
2,305,672,200
Kab. Sumedang
274 Rehabilitasi Gedung
Puskesmas
Sawahdadap - Cimanggung,
Kel.SAWAHDADAP,
Kec.CIMANGGUNG, Kab.
Sumedang
2,305,672,200
Kab. Sumedang
275 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
singaparna, Kel.SUKAASIH,
Kec.SINGAPARNA, Kab.
Tasikmalaya
10,000,000
Kab. Tasikmalaya
276 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
kecamatan se kabupaten,
Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kab.
Tasikmalaya
750,000,000
Kab. Tasikmalaya
277 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Dinas Kesehatan Kabupaten
Tasikmalaya, Seluruh Kecamatan
dan Kelurahan/Desa, Kab.
Tasikmalaya
102,000,000
Kab. Tasikmalaya
278 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
jl. Raya Rancamaya Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya,
Kel.CIKUNTEN,
Kec.SINGAPARNA, Kab.
Tasikmalaya
1,000,000
Kab. Tasikmalaya
279 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
jl. Raya Rancamaya Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya,
Kel.CIKUNTEN,
Kec.SINGAPARNA, Kab.
Tasikmalaya
5,455,537,000
Kab. Tasikmalaya
280 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya,
Kec.SINGAPARNA,
Kec.SINGAPARNA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab.
Tasikmalaya
11,000,000
Kab. Tasikmalaya
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
281 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
Blok Pekalongan,
Kel.PAKEMITAN,
Kec.CIKATOMAS, Kab.
Tasikmalaya
152,755,036,000
Kab. Tasikmalaya
282 Pengadaan Alat Kesehatan/
Alat kedokteran puskesmas
Jl, Supratman No. 73, Seluruh
Kecamatan dan Kelurahan/Desa,
Kota Bandung
1,530,000,000
Kota Bandung
283 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Jl. W.R. Supratman No. 73,
Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kota Bandung
27,871,308,000
Kota Bandung
284 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
Jl. W.R. Supratman No.73,
Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kota Bandung
57,000,000
Kota Bandung
285 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jl. W.R. Supratman No.73,
Kel.RANCANUMPANG,
Kec.GEDEBAGE, Kota Bandung
122,472,441,220
Kota Bandung
286 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jl. Rumah Sakit No.22,
Kel.PAKEMITAN, Kec.CINAMBO,
Kota Bandung
35,000,000
Kota Bandung
287 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jl. Kopo No. 311,
Kel.SITUSAEUR,
Kec.BOJONGLOA KIDUL, Kota
Bandung
1,066,000,000
Kota Bandung
288 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Jl. Kapten Jamhur No.92 Kota
Banjar, Kel.MEKARSARI,
Kec.BANJAR, Kota Banjar
16,427,000,000
Kota Banjar
289 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
Dinas Kesehatan Kota Banjar,
Kel.MEKARSARI, Kec.BANJAR,
Kota Banjar
10,000,000
Kota Banjar
290 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Kota Banjar, Kec.BANJAR,
Kec.BANJAR, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota Banjar
10,000,000
Kota Banjar
291 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Kota Banjar, Kel.BANJAR,
Kec.BANJAR, Kota Banjar
109,110,740,000
Kota Banjar
292 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Jalan Pangeran Jayakarta,
Kel.HARAPAN MULYA,
Kec.MEDAN SATRIA, Kota
Bekasi
120,159,000,000
Kota Bekasi
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
293 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jalan Raya Jatisampurna,
Kel.JATISAMPURNA,
Kec.JATISAMPURNA, Kota
Bekasi
557,000,000
Kota Bekasi
294 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jalan Raya Jatiwaringin
Pondokgede,
Kel.JATIWARINGIN,
Kec.PONDOKGEDE, Kota Bekasi
557,000,000
Kota Bekasi
295 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jalan Raya Narogong
Bantargebang, Kel.BANTAR
GEBANG,
Kec.BANTARGEBANG, Kota
Bekasi
557,000,000
Kota Bekasi
296 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jl Komodo Raya No 1 Perumnas
Satu Bekasi, Kel.KAYURINGIN
JAYA, Kec.BEKASI SELATAN,
Kota Bekasi
29,000,000
Kota Bekasi
297 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jalan Raya Perjuangan,
Kel.TELUK PUCUNG,
Kec.BEKASI UTARA, Kota
Bekasi
8,183,305,500
Kota Bekasi
298 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
Jalan Pangeran Jayakarta,
Kel.HARAPAN MULYA,
Kec.MEDAN SATRIA, Kota
Bekasi
865,000,000
Kota Bekasi
299 Rehabilitasi Gedung
Puskesmas
Perumahan Bumyagara Jalan
Bayan 1 No 1 RT 02 RW 11,
Kel.MUSTIKA JAYA,
Kec.MUSTIKAJAYA, Kota Bekasi
768,557,400
Kota Bekasi
300 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jalan Pramuka,
Kel.MARGAHAYA, Kec.BEKASI
SELATAN, Kota Bekasi
9,000,000
Kota Bekasi
301 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jalan Veteran, Kel.MARGAHAYA,
Kec.BEKASI SELATAN, Kota
Bekasi
8,000,000
Kota Bekasi
302 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jalan Pangeran Jayakarta,
Kel.HARAPAN MULYA,
Kec.MEDAN SATRIA, Kota
Bekasi
1,820,000,000
Kota Bekasi
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
303 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jalan Pangeran Jayakarta,
Kec.MEDAN SATRIA,
Kec.MEDAN SATRIA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota Bekasi
260,000,000
Kota Bekasi
304 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jalan Pangeran Jayakarta,
Kec.MEDAN SATRIA,
Kec.MEDAN SATRIA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota Bekasi
260,000,000
Kota Bekasi
305 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jalan Pangeran Jayakarta,
Kec.MEDAN SATRIA,
Kec.MEDAN SATRIA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota Bekasi
260,000,000
Kota Bekasi
306 Pembangunan Puskesmas Jalan Boulevard Raya Perum
Prima Harapan Regency,
Kel.HARAPAN BARU,
Kec.BEKASI UTARA, Kota
Bekasi
4,416,890,732
Kota Bekasi
307 Pembangunan Puskesmas Jalan Pangeran Jayakarta,
Kel.HARAPAN MULYA,
Kec.MEDAN SATRIA, Kota
Bekasi
2,285,565,680
Kota Bekasi
308 Pembangunan Puskesmas Jalan Mawar RW 003 Perum
Jatikramat Indah,
Kel.JATIKRAMAT,
Kec.JATIASIH, Kota Bekasi
5,433,476,694
Kota Bekasi
309 Pembangunan Puskesmas Jalan Raya Kodau Perumahan
Kodau V, Kel.JATI MEKAR,
Kec.JATIASIH, Kota Bekasi
6,155,603,274
Kota Bekasi
310 Pembangunan Puskesmas Jalan Harapan Indah No 1,
Kel.MEDAN SATRIA,
Kec.MEDAN SATRIA, Kota
Bekasi
2,804,375,068
Kota Bekasi
311 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jalan Pangeran Jayakarta,
Kec.MEDAN SATRIA,
Kec.MEDAN SATRIA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota Bekasi
260,000,000
Kota Bekasi
312 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Se-Kota Bogor, Seluruh
Kecamatan dan Kelurahan/Desa,
Kota Bogor
57,960,000,000
Kota Bogor
313 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
25 Puskesmas di Kota Bogor dan
Kantor Dinas Kesehatan Kota
217,000,000
Kota Bogor
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Bogor, Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kota Bogor
314 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jalan Dr. Semeru No. 120
Kelurahan Menteng Kecamatan
Bogor Barat Kota Bogor,
Kel.MENTENG, Kec.BOGOR
BARAT, Kota Bogor
15,550,000,000
Kota Bogor
315 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
Jalan Dr. Semeru No. 120
Kelurahan Menteng Kecamatan
Bogor Barat Kota Bogor,
Kec.BOGOR BARAT,
Kec.BOGOR BARAT, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota Bogor
124,222,577,490
Kota Bogor
316 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
Kota Cimahi, Seluruh Kecamatan
dan Kelurahan/Desa, Kota Cimahi
10,000,000
Kota Cimahi
317 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Cimahi, Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kota Cimahi
45,118,000
Kota Cimahi
318 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jalan Jendral Amir Machmud No.
140, Kelurahan Cibabat
Kecamatan Cimahi Utara,
Kel.Cibabat, Kec.CIMAHI
UTARA, Kota Cimahi
200,000,000
Kota Cimahi
319 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jalan Jendral Amir Machmud No.
140, Kelurahan Cibabat
Kecamatan Cimahi Utara,
Kel.Cibabat, Kec.CIMAHI
UTARA, Kota Cimahi
10,911,074,000
Kota Cimahi
320 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit
RSUD Cibabat, Kel.Cibabat,
Kec.CIMAHI UTARA, Kota
Cimahi
17,000,000
Kota Cimahi
321 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Dinas Kesehatan Kota Depok,
Jalan Margonda Raya No. 54,
Depok, Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kota Depok
234,509,000,000
Kota Depok
322 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
-, Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kota Depok
1,000,000
Kota Depok
323 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
-, Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kota Depok
10,911,074
Kota Depok
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
324 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
-, Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kota Depok
1,000,000
Kota Depok
325 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
Jalan Margonda Raya No.54,
Kel.DEPOK, Kec.PANCORAN
MAS, Kota Depok
408,000,000
Kota Depok
326 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jalan Margonda Raya No.54,
Kec.PANCORAN MAS,
Kec.PANCORAN MAS, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota Depok
1,300,000,000
Kota Depok
327 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
JL RUMAH SAKIT NO 1,
Kel.CIKOLE, Kec.CIKOLE, Kota
Sukabumi
1,000,000
Kota Sukabumi
328 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Jl Suryakencana No 41,
Kel.SELABATU, Kec.CIKOLE,
Kota Sukabumi
22,368,000,000
Kota Sukabumi
329 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jl Pelabuhan II Km 6,
Kel.LEMBURSITU,
Kec.LEMBURSITU, Kota
Sukabumi
4,637,206,450
Kota Sukabumi
330 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
z, Kel.BABAKAN,
Kec.CIBEUREUM, Kota
Sukabumi
1,000,000
Kota Sukabumi
331 Pembangunan Puskesmas Jl Pelda Suryanta No 43,
Kel.NANGGELENG,
Kec.CITAMIANG, Kota Sukabumi
3,533,512,586
Kota Sukabumi
332 Pembangunan Puskesmas Jl Tanjungsari, Kel.KARANG
TENGAH, Kec.GUNUNG
PUYUH, Kota Sukabumi
5,952,286,082
Kota Sukabumi
333 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl. Suryakencana No 41,
Kel.SELABATU, Kec.CIKOLE,
Kota Sukabumi
1,000,000
Kota Sukabumi
334 Pengadaan Kendaraan
Kesehatan
Jl Suryakencana No 41,
Kec.CIKOLE, Kec.CIKOLE,
Seluruh Kelurahan/Desa, Kota
Sukabumi
1,000,000
Kota Sukabumi
335 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) - PRIORITAS
Dinas Kesehatan Kota
Tasikmalaya, Seluruh Kecamatan
29,896,000,000
Kota Tasikmalaya
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
dan Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya
336 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jln. Rumah Sakit No. 33
Tasikmalaya, Kel.EMPANGSARI,
Kec.TAWANG, Kota Tasikmalaya
1,663,153,187,672
Kota Tasikmalaya
337 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jln Rumah Sakit No 33
Tasikmalaya, Kec.TAWANG,
Kec.TAWANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya
1,000,000
Kota Tasikmalaya
338 Insentif tenaga kesehatan -
PRIORITAS
Jln. Ir. H. Juanda Komplek
Perkantoran Kota Tasikmalaya,
Kel.PANYINGKIRAN,
Kec.INDIHIANG, Kota
Tasikmalaya
22,000,000
Kota Tasikmalaya
339 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jln. Rumah Sakit No. 33
Tasikmalaya, Kel.EMPANGSARI,
Kec.TAWANG, Kota Tasikmalaya
2,000,000
Kota Tasikmalaya
340 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jln. Rumah Sakit No. 33
Tasikmalaya, Kec.TAWANG,
Kec.TAWANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya
6,000,000
Kota Tasikmalaya
341 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jln. Rumah Sakit No. 33
Tasikmalaya, Kec.TAWANG,
Kec.TAWANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya
6,000,000
Kota Tasikmalaya
342 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jln. Rumah Sakit No. 33
Tasikmalaya, Kec.TAWANG,
Kec.TAWANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya
1,000,000
Kota Tasikmalaya
343 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jln. Rumah Sakit No. 33
Tasikmalaya, Kec.TAWANG,
Kec.TAWANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya
1,000,000
Kota Tasikmalaya
344 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jln. Rumah Sakit No. 33
Tasikmalaya, Kec.TAWANG,
Kec.TAWANG, Seluruh
1,000,000
Kota Tasikmalaya
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya
345 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jln. Rumah Sakit No. 33
Tasikmalaya, Kec.TAWANG,
Kec.TAWANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya
1,000,000
Kota Tasikmalaya
346 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jln. Rumah Sakit No. 33
Tasikmalaya, Kec.TAWANG,
Kec.TAWANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya
4,000,000
Kota Tasikmalaya
347 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jln. Rumah Sakit No. 33
Tasikmalaya, Kec.TAWANG,
Kec.TAWANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya
4,000,000
Kota Tasikmalaya
348 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jln. Rumah Sakit No. 33
Tasikmalaya, Kec.TAWANG,
Kec.TAWANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya
4,000,000
Kota Tasikmalaya
349 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jln. Rumah Sakit No. 33
Tasikmalaya, Kec.TAWANG,
Kec.TAWANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya
4,000,000
Kota Tasikmalaya
350 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jln. Rumah Sakit No. 33
Tasikmalaya, Kec.TAWANG,
Kec.TAWANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya
6,000,000
Kota Tasikmalaya
351 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jln. Rumah Sakit No. 33
Tasikmalaya, Kec.TAWANG,
Kec.TAWANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya
2,000,000
Kota Tasikmalaya
352 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jln. Rumah Sakit No. 33
Tasikmalaya, Kec.TAWANG,
Kec.TAWANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya
2,000,000
Kota Tasikmalaya
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
353 Pengadaan Alat
Kedokteran/Alat Kesehatan
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS
Jln. Rumah Sakit No. 33
Tasikmalaya, Kec.TAWANG,
Kec.TAWANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya
2,000,000
Kota Tasikmalaya
354 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
Jln. Purbaratu,
Kel.SUKANAGARA,
Kec.PURBARATU, Kota
Tasikmalaya
32,405,889,780
Kota Tasikmalaya
355 Pembangunan Gedung
Rumah Sakit
Jln. Raya Cibeuti,
Kel.CILAMAJANG,
Kec.KAWALU, Kota Tasikmalaya
62,738,675,500
Kota Tasikmalaya
J U M L A H
8,352,033,134,144
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Arah Kebijakan Pembangunan kesehatan yang tertuang dalam perpres 61
tahun 2019 bahwa Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan
akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health
Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh
inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui strategi pembangunan bidang
kesehatan, meliputi:
1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan
kesehatan reproduksi, mencakup: a) peningkatan pelayanan maternal dan
neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong
seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas
pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
terutama bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan sarana
prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan
pengembangan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan; b)
perluasan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan cakupan
rendah dan pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian bayi; c)
peningkatan perilaku higiene; d) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; e)
peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh
kembang anak dan gizi; f) peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita
termasuk inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif; g) perluasan akses dan
kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah
dengan optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah daerah melalui
advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling tentang
pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan
kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan
Keluarga Berencana (PLKB) serta kapasitas tenaga lini lapangan serta
penguatan fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan dalam
pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta usaha kesehatan bersumber daya
masyarakat; serta h) peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan
reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan
permasalahan gizi ganda, mencakup: a) percepatan penurunan stunting
dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman
intervensi sensitif secara terintegrasi; b) peningkatan intervensi yang bersifat
life saving dengan didukung data yang kuat (evidence based policy) termasuk
fortifikasi dan pemberian multiple micronutrient yang efektif bagi balita, anak
usia sekolah/remaja, calon pengantin, calon ibu hamil, dan ibu hamil; c)
penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat
terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan
(food based approach); d) penguatan sistem surveilans gizi termasuk
pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak; e) peningkatan komitmen
dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi
sesuai kondisi setempat; f) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi
darurat; g) Pelibatan aktif aktor non pemerintah (swasta, lembaga
masyaraka madani, perguruan tinggi dan organisasi profesi dan mitra
pembangunan lainnya; serta h) penyediaan tenaga gizi yang berkualitas.
3. Peningkatan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS,
TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, emerging diseases,
penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis
terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), penyakit jiwa, cedera, gangguan
penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup: a) pencegahan dan
pengendalian faktor risiko penyakit melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat
dan kolaborasi multisektor termasuk perluasan cakupan deteksi dini,
pengembangan real time surveilans dan pengendalian vektor; b) penguatan
health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi,
dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert system
kejadian luar biasa dan karantina kesehatan; c) penguatan tata laksana
penanganan penyakit dan cedera; serta d) penguatan sanitasi total berbasis
masyarakat.
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mencakup: a)
pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat,
upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat; b) penyediaan
ruang terbuka publik, transportasi massal dan konektivitas untuk mendorong
aktivitas fisik masyarakat dan lingkungan sehat serta penurunan polusi udara;
c) regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk
menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup
sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non
kesehatan, peningkatan cukai rokok, pelarangan iklan rokok, dan penerapan
cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, dan
pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak; d)
promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pemberdayaan
masyarakat termasuk revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber
daya masyarakat lainnya, serta penggerakan masyarakat madani untuk hidup
sehat; e) peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan
label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur; f) penguatan
akses, kualitas, advokasi dan tata kelola implementasi gerakan masyarakat
hidup sehat di semua tatanan; serta g) penguatan kolaborasi multisektor untuk
mendukung upaya promotif dan preventif dengan pendekatan kebijakan
berwawasan kesehatan (Health in All Policies).
5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada
peningkatan upaya kesehatan masyarakat sebagai elemen pokok dari pelayanan
kesehatan dasar; penyempurnaan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan
pemerintah dan swasta yang digunakan sebagai acuan pemenuhan standar fasilitas
pelayanan kesehatan; pengembangan dan pelaksanaan rencana induk nasional
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; pemanfaatan inovasi teknologi dalam
pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi
fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk
daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan dan pegunungan),
perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam
medis dan rekam medis online; perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying
health care) dan gugus pulau; optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar
melalui pendekatan keluarga; pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus;
serta perbaikan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan
pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)
b. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan
pada pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, fasilitas
kesehatan, farmasi dan alat kesehatan), afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan
strategis, dan afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan
untuk ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan
daerah kurang diminati; pengembangan kebijakan re- distribusi tenaga kesehatan
yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan mekanisme
kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui kontrak pelayanan; perluasan
pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar;
pembatasan program studi bidang kesehatan yang tidak memenuhi standar kualitas;
serta pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan
termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata
kelola di fasilitas pelayanan kesehatan;
c. Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan
yang difokuskan pada efisiensi pengadaan obat dan vaksin dengan
mempertimbangkan kualitas produk; penguatan sistem logistik farmasi real time
berbasis elektronik; peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat
rasional; pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin bersertifikat halal
yang didukung oleh penelitian dan pengembangan life sciences; serta
pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong
kemandirian produksi dalam negeri;
d. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada
perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan post market obat dan pangan
berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji
serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset;
percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan
kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen
mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengawasan; serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan
makanan;
e. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan, penelitian dan
pengembangan yang difokuskan pada pengembangan kebijakan untuk peningkatan
kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; pendampingan perbaikan tata
kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target
nasional dan mendorong pemenuhan SPM kesehatan; integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem
single entry; inovasi dan pemanfaatan teknologi digital termasuk big data untuk
pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan; peningkatan
pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti;
pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark cukai dan
pajak, kerjasama pemerintah dan swasta; peningkatan kapasitas dan kemandirian
pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah; serta penguatan penelitian dan
pengembangan untuk efektivitas dan inovasi intervensi kesehatan, dan evaluasi
sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.2.1 sasaran RPJMD
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
3.2.2 Tujuan
Meningkatkan Derajat Keehatan Masyarakat
3.2.3 Sasaran
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
3.3. Program dan Kegiatan
Dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran maka untuk memperjelas
cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui strategi pembangunan kesehatan,
kebijakan dan program kerja sebagai berikut :
1. Strategi
1) Menguatkan pemberdayaan masyarakat, kerja sama & kemitraan serta penyehatan
lingkungan;
2) Menguatkan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular
dan tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi;
3) Menguatkan pembiayaan dan sumber daya kesehatan;
4) Menguatkan manajemen, regulasi, teknologi informasi kesehatan dan penelitian
pengembangan kesehatan.
2. Kebijakan
1) Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerja sama & kemitraan serta penyehatan
lingkungan;
2) Penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan
tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi;
3) Penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan;
4) Penguatan manajemen, regulasi, teknologi informasi kesehatan dan penelitian
pengembangan kesehatan.
3. Program dan Kegiatan
1) Program Pelayanan Kesehatan;
(1) Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa
Barat;
(2) Peningkatan Manajemen dan upaya Pelayanan Kesehatan Primer
(3) Peningkatan Program Layad Rawat Jawa Barat
(4) Peningkatan pelayanan kesehatan Rujukan
(5) Pendampingan Penguatan Pelayanan Kesehatan RS Regional
(6) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain
(7) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut
(FKTL)
(8) Pengelolaan Fasilitas Kesehatan
(9) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
2) Program Sumber Daya Kesehatan;
(1) Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Nakes
(2) Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Provinsi Jawa Barat
(3) Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Jawa Barat
(4) Ketersediaan, Pemerataan, Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi
Kosalkes dan Mamin
(5) Peningkatan, Pengawasan, dan Pengendalian Penggunaan Obat Rasional,
Peredaran Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin
(6) Penguatan Jaminan Kesehatan
(7) Penguatan Pembiayaan Kesehatan
(8) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu
(Non JKN) lintas batas
3) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
(1) Pembangunan Gedung Gudang Vaksin dan Gudang ATK Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
(2) Pengadaan perlengkapan kantor dinas kesehatan prov jabar
4) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Uptd Pelatihan Kesehatan
(1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan
5) Program Kesehatan Akibat Bencana Dan Kesehatan Akibat KLB Provinsi
(1) Peningkatan sistem kewaspadaan Dini Bencana dan kesehatan matra
(2) Surveilans Penyakit dan Penanggulangan KLB
6) Program Kesehatan Masyarakat;
(1) Penguatan STBM dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi
(2) Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM dan Pengawasan Asrama
Haji Tahun 2019
(3) Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja
(4) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(5) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
(6) Penyelamatan Ibu dan Bayi baru lahir
(7) Peningkatan Program Kesehatan Keluarga
(8) Peningkatan Gizi Masyarakat
(9) Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kesehatan Olahraga
7) Program Manajemen Kesehatan
(1) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Fisik
(2) Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan
8) Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
(1) Pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan
(2) Pengendalian penyakit menular ISPA
(3) Pengendalian penyakit kusta
(4) Pencegahan dan pengendalian DBD
(5) Pengendalian penyakit malaria
(6) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB
(7) Pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan IMS
(8) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular hepatitis dan ISP
(9) Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis
(10) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dinkes prov jabar
(11) Pencegahan penyakit penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
(PD3I)
(12) Pencegahan dan Pengendalian kesehatan jiwa
9) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan
(1) Peningkatan Mutu dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
(2) Pelayanan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat (BLUD)
(3) Pengembangan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
10) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Al Ihsan
(1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD AL Ihsan
(2) Kegiatan Pelayanan Keshatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Ihsan
(3) Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Al Ihsan
11) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Jampangkulon
(1) Pengadaan Bahan Habis Pakai meedis dan penunjang medis RSUD
Jampangkulon
(2) Fasilitasi Pasien GAKIN RSUD Jampangkulon
(3) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RS Jampangkulon
(4) Pengadaan Obat-obatan RSUD Jampangkulon
12) PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA
(1) Kegiatan Humas dan Pemasaran Pelayanan Kesehatan RS Jiwa Provinsi
Jawa Barat
(2) Kegiatan Pelayanan dan pendukung Pelayanan RS Jiwa (BLUD)
(3) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan NAPZA RS Jiwa
(4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa RS Jiwa
(5) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS Jiwa
(6) Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa
(7) Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Di RS Jiwa
(8) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat RS Jiwa
(9) Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RS
Jiwa
(10) Akreditasi RS RS Jiwa
(11) Kegiatan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Di RS Jiwa
(12) Penyusunan DED Gedung Pelayanan RS Jiwa Tahap II
13) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan Kerja
(1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja
(2) Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RSUD Kesehatan Kerja (
BHP dan Obat) Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RSUD
Kesehatan Kerja ( BHP dan Obat)
(3) Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RSUD
Kesehatan Kerja
(4) Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan Rawat Inap RSUD Kesehatan Kerja
14) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pameungpeuk
(1) Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk
(2) Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk
(3) Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk
(4) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD di RSUD Pameungpeuk
(5) Pengadaan ObatObatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai di RSUD
Pameungpeuk
15) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Paru
(1) Penyediaan Perlengkapan Pasien
(2) Penyediaan media informasi RS Paru
(3) Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin Provinsi
Jawa Barat di RS Paru
(4) Akreditasi RS Paru
(5) Pengembangan pelayanan rujukan pasien RS Paru
(6) Peningkatan dan penguatan jejaring eksternal dalam penanggulangan
penyakit TB paru di RS Paru
(7) Penyelenggaraan komitekomite di RS Paru
(8) Promosi kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di RS Paru
(9) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Paru
16) Program Peningkatan Mutu Unit Pelatihan Kesehatan
(1) PENINGKATAN KUALITAS KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN
(2) Peningkatan Kapasitas UPTD Pelatihan Kesehatan sebagai Pusat Pelatihan
Kesehatan
17) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN DINAS KESEHATAN PROV.
JAWA BARAT
(1) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
(2) Penyediaan Langganan Kantor
(3) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
(4) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
(5) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
(6) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
(7) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
(8) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
(9) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
(10) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
(11) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2021
(12) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang
Kesehatan tahun 2020
(13) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
(14) Rapat - Rapat dan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Dinkes
(15) Peningkatan Kerjasama Program Kesehatan dengan Provinsi Lain
(16) Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
(17) Penyediaan Barang habis Pakai kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
(18) Penyediaan Rapat-Rapat dan Koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
(19) Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
(20) Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
(21) Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
(22) Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
(23) Pengadaan perlengkapan kantor dinas kesehatan prov jabar
(24) Peningkatan Kinerja dan kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Prov
Jabar
(25) Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Pakaian
Apartaur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
18) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS AL- IHSAN UPT DINAS
KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
(1) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
(2) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
(3) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
(4) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
(5) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
(6) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan
19) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS JAMPANGKULON UPT
DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
(1) Penyediaan Langganan Kantor
(2) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
(3) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
(4) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
(5) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
(6) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
(7) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
(8) Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Jampangkulon
(9) Penyediaan Perjalanan Dinas Aparatur
(10) Penyediaan Jasa Langganan Kantor RS Jampangkulon
(11) Penyediaan Honor Tenaga Medis paramedis RS Jampangkulon
(12) Penyediaan Jasa Outsourching Kebersihan RS Jampangkulon
(13) Penyediaan Jasa Outsourching Keamanan RS Jampangkulon
(14) Penyediaan Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan/Kedokteran RS Jampangkulon
20) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS JIWA UPT DINAS
KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
(1) Penyediaan Langganan Kantor
(2) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
(3) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
(4) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
(5) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
(6) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
(7) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
(8) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
(9) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
(10) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan RS Jiwa
(11) Kegiatan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Pengelolaan Keuangan RS
Jiwa
(12) Kegiatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa
Barat
(13) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur RS Jiwa
(14) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor RS Jiwa
(15) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan RS Jiwa
(16) Kegiatan Pemeliharaan/Rehab Bangunan Kantor RS Jiwa
(17) Kegiatan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan RS Jiwa
(18) Penyediaan Jasa Kantor RS Jiwa
(19) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan ATK RS Jiwa
(20) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Dan Koordinasi RS Jiwa
(21) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RS Jiwa
21) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS KESEHATAN KERJA UPT
DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
(1) Penyediaan Langganan Kantor
(2) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
(3) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
(4) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
(5) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
(6) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
(7) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
(8) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
(9) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
(10) Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
(11) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
(12) Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi
(13) Pemeliharaan Perlengkapanan Kantor
(14) Penyediaan Jasa Kantor
(15) Penyediaan Barang dan ATK
(16) Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur
(17) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan RSUD Kesehatan
Kerja
(18) Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan RSUD Kesehatan Kerja
(19) Pengembangan Sistem Informasi, Komunikasi , Kerjasama, dan
Pemasaran RSUD Kesehatan Kerja
(20) Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RSUD Kesehatan Kerja
22) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS PAMEUNGPEUK UPT DINAS
KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
(1) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
(2) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
(3) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
(4) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
(5) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
(6) Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Pameungpeuk
(7) Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk
23) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS PARU UPT DINAS
KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
(1) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
(2) Penyediaan Langganan Kantor
(3) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
(4) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
(5) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
(6) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
(7) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
(8) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
(9) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
(10) Peningkatan pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja RS Paru
(11) Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan RS Paru
(12) Pengadaan perlengkapan kantor RS Paru
(13) Pengadaan peralatan kantor RS Paru
(14) Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur RS Paru
(15) Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga RS Paru
(16) Pemeliharaan kendaraan/operasional kantor dan rumah tangga RS Paru
(17) Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah tangga RS Paru
(18) Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RS Paru
(19) Penyediaan Jasa Kantor RS Paru
(20) Pemenuhan Honorarium tenaga kesehatan Non PNS dan Tenaga Non
Kesehatan Non PNS RS Paru
(21) Penyediaan Jasa Kemanan dan Jasa Kebersihan RS Paru
24) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN UNIT LABORATORIUM
KESEHATAN UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
(1) Penyediaan Langganan Kantor
(2) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
(3) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
(4) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
(5) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
(6) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
(7) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
(8) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
(9) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
(10) 'Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
(11) 'Penyediaan Barang Cetak dan ATK UPTD Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
(12) 'Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
(13) 'Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Balai Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
(14) Penyelenggaraan Diklat, Kursus Singkat, Bimtek Aparatur UPTD
Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
(15) 'Peningkatan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga serta
Pakaian Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
(16) 'Penyediaan Langganan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
(17) 'Penyediaan Jasa Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
(18) 'Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Laboratorium
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
(19) Penyediaan Rapat-rapat dan Koordinasi UPTD Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
25) Program Dukungan Manajemen Perkantoran Unit Pelatihan Kesehatan Upt Dinas
Kesehatan Prov. Jawa Barat
(1) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
(2) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
(3) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
(4) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
(5) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
(6) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
(7) Penyediaan Langganan Kantor
(8) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
(9) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
(10) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTD Upelkes
(11) Penyediaan Jasa Kantor di Perkantoran UPTD Pelatihan Kesehatan
(12) Penyediaan Barang Habis Pakai UPTD Pelatihan Kesehatan
(13) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan
(14) Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pelatihan Kesehatan
(15) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Pelatihan Kesehatan
(16) Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan
26) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DI RS PAMEUNGPEUK
(1) Pembangunan Gedung PoliRanap di RSUD Pameungpeuk
(2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di RSUD Pameungpeuk
(3) Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) di RSUD Pameungpeuk
(4) Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Pameungpeuk
(5) Pembangunan Gedung Loundry
(6) Rehabilitasi IPAL di RSUD Pameungpeuk
27) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS AL IHSAN
(1) Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran
dan Perparkiran Lanjutan RSUD Al Ihsan
(2) Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kesehatan RSUD Al Ihsan
(3) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan RSUD Al Ihsan
28) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS JAMPANGKULON
(1) Pembangunan Gedung IBS, ICU RS Jampangkulon
(2) Pembangunan Gedung IPSRS RS Jampangkulon
(3) Pembangunan Landscape Tahap I RS Jampangkulon
(4) Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Jampangkulon
(5) Pengadaan Utilitas/Peralatan dan Perlengkapan RSUD Jampangkulon
(6) Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon
(7) Pembangunan Gedung Instalasi Gizi RSUD Jampangkulon
(8) Pembangunan Gedung Jenazah RSUD Jampangkulon
(9) Menejemen Kontruksi Gedung Diagnostic, IBS, ICU, R.Inap, Inst.Gizi,
IPSRS, Jenazah, Penataan Lahan & Pos Jaga RSUD Jampangkulon
(10) Pengadaan alat kesehatan / Kedokteran RSUD Jampangkulon
(11) Pembangunan Gedung Diagnostic Center RS Jampangkulon
29) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS JIWA
(1) Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Medis RS Jiwa
(2) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa
(3) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Non Medik RS Jiwa
(4) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesling RS Jiwa
(5) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RS Jiwa
(6) Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Keperawatan RS Jiwa
(7) Pembangunan Tahap I
(8) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Jiwa
(9) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RS Jiwa
(10) Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Jiwa (DAK)
30) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS PARU
(1) Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Paru
(2) Pembangunan RS Paru
(3) Pengadaan alatalat kesehatan RS Paru
(4) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor RS Paru
31) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana RSUD Kesehatan Kerja
(1) Peningkatan Prasarana Gedung RSUD kesehatan Kerja
(2) Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Perijinan Lingkungan
RSUD Kesehatan Kerja
(3) Pembebasan Lahan Pengembangan Prasarana Layanan RSUD Kesehatan
Kerja
(4) Penataan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja
(5) Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan RSUD Kesehatan Kerja
32) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Laboratorium Kesehatan
(1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
(2) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat
KODE URUSAN BIDANG PEMRINTAHAN
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
RENCANA TAHUN 2020 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)
TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF SUMBER DANA CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
10,957,568,530
11,485,318,883
1 Penyelamatan Ibu dan Bayi baru lahir Kota Cicendo 1) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan informasi mengenai informasi teknis Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan ibu dan bayi baru lahir di provinsi; (12 Kab/Kota) 2) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan informasi hasil Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan ibu dan bayi baru lahir di provinsi; (11 Kab/Kota) 3) Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Penyeliaan Fasilitatif di 5 kab; 4) Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendampingan Klinis P4- K1 di 5 kab; 5) Jumlah Laporan hasil Pendampingan Klinis P3 Kab. Sumedang; 6) Jumlah Laporan hasil Penyeliaan Fasilitatif Kab. Sumedang; (1 Lap) 7) Jumlah Kabupaten yang melaksanakan Bimbingan Teknis Klinis K2; (1 Kab) 8) Jumlah Dokumen MoU Rujukan kab Ciamis; 9) Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Maklumat Pelayanan di PKM dan RS di kab ciamis; 10) Jumlah Petugas yang mengikuti Workshop pengenalan dan implementasi Alat Pantau Kinerja Rujukan (APKJR) Kab. Ciamis; (30 Org) 11) Jumlah Dokumen hasil Audit Kematian Maternal Dan Perinatal kab ciamis; 12) Jumlah Laporan hasil Penyeliaan Fasilittaif kab ciamis; 13) Jumlah Laporan hasil Pendampingan Klinis P1 - P2 Kab. Pengembangan (kab ciamis); 14) Jumlah Dokumen Laporan hasil Kesepakatan Penyamaan Persepsi dan Penyusunan Organisasi dan Penyusunan POKJA Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru lahir di Kab Ciamis; 15) Jumlah Laporan hasil Assesment di Fasyankes Kab. Ciamis; 16) Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan Sosialisasi Fasyankes Kab. ciamis;
1) 12 Kab/Kota; 2) 11 Kab/Kota;
3) 5 Kabupaten;
4) 5 Kabupaten;
5) 1 Laporan; 6) 1 Laporan; 7) 1 Laporan; 8) 1 Dokumen
MoU; 9) 1 Dokumen; 10) 30 Orang;
11) 1 Dokumen;
12) 1 Laporan; 13) 1 Laporan;
14) 1 Dokumen;
15) 1 Laporan; 16) 1 Laporan
2,121,000,000
APBD PROVINSI 1) 12 Kab/Kota; 2) 11 Kab/Kota; 3) 5 Kabupaten; 4) 1 Laporan; 5) 1 Laporan; 6) 1 Laporan; 7) 1 Laporan; 8) 1 Laporan; 9) 1 Laporan; 10) 6 Fasyankes; 11) 1 Laporan; 12) 1 Dokumen; 13) 1 Laporan; 14) 1 Dokumen; 15) 1 Laporan; 16) 1 Laporan
2,081,000,000
2 Peningkatan Program Kesehatan Keluarga Kota Cicendo 1) Laporan hasil dan RTL Pertemuan Koordinasi Kegiatan Upaya Kesehatan Keluarga;2) Laporan hasil dan RTL Pengembangan Model Implementasi Tata Klinis Kesehatan Keluarga;3) Laporan hasil dan RTL Pengembangan Model Sekolah Sehat;4) Laporan hasil dan RTL Pengembangan Pemberdayaan Lansia;5) Laporan hasil dan RTL Pertemuan Koordinasi Program Keluarga Berencana di Tingkat Provinsi;6) Laporan hasil dan RTLPertemuan Koordinasi Program Tatalaksana KtP/A di Tingkat Provinsi;7) Laporan hasil dan RTL Orientasi Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal;8) Laporan hasil dan RTL Orientasi KIE Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin;9) Laporan hasil Dukungan Manajemen Program Kesehatan Keluarga;10) Laporan hasil dan RTL Pembinaan dan Pemenuhan Undangan Kegiatan Dalam Provinsi;11) Laporan hasil dan RTL Konsultasi dan Pemenuhan Undangan Kegiatan Luar Provinsi
11 Laporan Hasil Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut
2,857,100,000
APBD PROVINSI 11 Laporan Hasil Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut
2,966,400,000
3 Peningkatan Gizi Masyarakat Kota Cicendo 1) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Rapat Koordinasi teknis program gizi; 2) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Orientasi TTD ibu hamil; 3) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Orientasi TTD rematri; 4) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Orientasi Penilaian Pertumbuhan; 5) Jumlah Laporan dan RTL Rapat koordinasi teknis Program Gizi; 6) Dokumen hasil dan RTL Pekan ASI Sedunia; 7) Jumlah Laporan dan RTL Evaluasi Paska pelatihan/ Orientasi PAG di Puskesmas; 8) Jumlah Laporan dan RTL Pendampingan cakupan indikator; 9) Jumlah Laporan dan RTL Bintek Peningkatan Gizi Masyarakat; 10) Jumlah Laporan dan RTLmanajment program gizi; 11) Laporan Hasil konsultasi pusat; 12) Jumlah Laporan dan RTL Dukungan penyusunan hasil BPB; 13) Jumlah Laporan dan RTL Evaluasi kegiatan program gizi; 14) Jumlah Laporan dan RTL pemenuhan undangan dalam provinsi
14 Laporan Hasil kegiatan
dan RTL
1,678,400,000
APBD PROVINSI 14 Laporan Hasil kegiatan dan RTL
1,706,150,000
4 Penguatan STBM dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Kota Cicendo 1) Jumlah Dokumen Laporan Workshop Percepatan ODF;2) Jumlah Petugas yang dilatih penerapan Teknologi Tepat Guna;3) Jumlah Dokumen Hasil Rakor KKS;4) Jumlah Dokumen Hasil Monev percepatan ODF; 5) Jumlah Dokumen Hasil monev pendampingan Pamsimas; 6) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Bimtek Kab/Kota Sehat
1) 1 Dokumen Laporan;2) 27
Orang;3) 1 Dokumen SK;4) 1
Dokumen Laporan;5) 1
Dokumen Laporan;6) 1
Dokumen Laporan;
652,440,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen Laporan;2) 27
Orang;3) 1 Dokumen SK;4) 1
Dokumen Laporan;5) 1
Dokumen Laporan;6) 1
Dokumen Laporan;
717,680,000
5 Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/ TPM dan Penyelenggaraan Ibadah haji bidang Kesling
Kota Cicendo 1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil kesepakatan pertemuan Koord Kesling RS; 2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil s pemicuan STBM di DAS Citarum, 3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Laboratorium Kesehatan; 4) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kesepakatann Rakor DAS Citarum; 5) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monev TTU/TPM/RS; 6) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Perjalanan Dinas Pengawasan HS Embarkasi; 7) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Perjalanan Dinas HS TPM Transit Jemaah Haji dan; 8 Jumlah Dokumen Laporan hasil penilaian asrama haji.
1) 1 Dokumen Laporan
Kesepakatan; 2) 1 Dokumen
Laporan; 3) 1 Dokumen
Laporan; 4) 1 Dokumen
Laporan; 5) 1 Dokumen
Laporan; 6) 1 Dokumen
Laporan; 7) 1 Dokumen
Laporan; 8) 1 Dokumen
Laporan
405,075,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen Laporan
Kesepakatan; 2) 1 Dokumen
Laporan; 3) 1 Dokumen
Laporan; 4) 1 Dokumen
Laporan; 5) 1 Dokumen
Laporan; 6) 1 Dokumen
Laporan; 7) 1 Dokumen
Laporan; 8) 1 Dokumen
Laporan
445,500,000
6 Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja (Kesehatan Kerja dan Olah Raga)
Kota Cicendo 1) Jumlah Dokumen hasil Kesepakatan Pembentukan SK Tim GP2SP Puskesmas di 20 Kab/Kota; 2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pertemuan Upaya Kesehatan Kerja sektor informal dlm mendukung capaian kinerja Kesehatan kerja Puskesmas di 20 Kab/Kota; 3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Perjalanan Dinas Puskesmas di 20 Kab/Kota
1) 1 Dokumen Laporan;
2) 1 Dokumen Laporan;
3) 1 Dokumen Laporan;
124,920,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen Laporan;
2) 1 Dokumen Laporan;
3) 1 Dokumen Laporan;
137,820,000
7 Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kesehatan Olahraga
Kota Cicendo 1) Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani Calon Jemaah Haji di 27 Kab Kota 2) Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Pengukuran Kebugaran Anak Sekolah di 15 Kab Kota
1) 1 Dokumen Laporan;
2) 1 Dokumen Laporan;
83,280,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen Laporan;
2) 1 Dokumen Laporan;
91,880,000
8 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kota Cicendo 1) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembinaan PHBS Rumah Tangga; 2) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembinaan Model PHBS Tempat Kerja/Sekolah/ Tempat Tempat Umum; 3) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembinaan Promotif Preventif bersama Mitra Kesehatan (Toma/ Komunitas/ Ormas/ DU); 4) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Monev PKRS; 5) Dokumentasi Bahan Kampanye/ILM Kesehatan di berbagai media dan event; 6) Dokumentasi Hasil Pengadaan dan RTL Distribusi Media Cetak; 7) Dokumentasi Hasil dan RTL Konsultasi ke Pusat/ Koordinasi ke Provinsi lain; 8) Dokumentasi Hasil Kegiatan dan RTL Hasil Workshop/Kursus/Seminar.
1) 1 Dokumen Kegiatan dan
RTL; 2) 1 Dokumen Kegiatan dan
RTL; 3) 1 Dokumen Kegiatan dan
RTL; 4) 1 Dokumen Kegiatan dan
RTL; 5) 1 Dokumen Kegiatan dan
RTL; 6) 1 Dokumen Kegiatan dan
RTL; 7) 1 Dokumen Kegiatan dan
RTL; 8) 1 Dokumen Kegiatan dan
RTL
1,860,278,200
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen Kegiatan dan RTL;
2) 1 Dokumen Kegiatan dan RTL;
3) 1 Dokumen Kegiatan dan RTL;
4) 1 Dokumen Kegiatan dan RTL;
5) 1 Dokumen Kegiatan dan RTL;
6) 1 Dokumen Kegiatan dan RTL;
7) 1 Dokumen Kegiatan dan RTL;
8) 1 Dokumen Kegiatan dan RTL
2,046,306,020
9 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Kota Bandung; Cicendo
1) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembinaan Pengelolaan Desa Siaga Aktif;2) Dokumentasi Hasil Kegiatan dan RTL Sosialisasi dan Advokasi kepada tokoh masyarakat, komunitas kesehatan, ormas dan dunia usaha;3) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Model Peningkatan Strata Desa Siaga Aktif;4) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Replikasi Emas di Kab Subang;5) Dokumentasi Hasil Kegiatan dan RTL Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SBH.6) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembentukan Poskestren Model;7) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Review Pengembangan UKBM
1) 1 Dokumen Kegiatan dan
RTL;2) 1 Dokumen
Kegiatan dan RTL;3) 1 Dokumen
Kegiatan dan RTL;4) 1 Dokumen
Kegiatan dan RTL;5) 1 Dokumen
Kegiatan dan RTL;6) 1 Dokumen
Kegiatan dan RTL;7) 1 Dokumen
Kegiatan dan RTL;
1,175,075,330
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen Kegiatan dan
RTL;2) 1 Dokumen Kegiatan dan
RTL;3) 1 Dokumen Kegiatan dan
RTL;4) 1 Dokumen Kegiatan dan
RTL;5) 1 Dokumen Kegiatan dan
RTL;6) 1 Dokumen Kegiatan dan
RTL;7) 1 Dokumen Kegiatan dan RTL;
1,292,582,863
II PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
9,067,098,942
9,980,708,735
10 pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB
Kota Bandung; Cicendo
1). Jumlah Dokumen Laporan hasil Pertemuan dengan Kab /Kota Mencapai Cakupan Pengobatan Semua Kasus TB yang diobati 90 % 2). Jumlah Dokumen Laporan dari 27 kab /Kota berbasis online dengan aplikasi SITT 3) Jumlah dokumen Laporan pertemuan Peningkatan Pencegahan dan pengendalian TB pada Anak 4) Jumlah dokumen Laporan Logistik Program P2TB 5) Jumlah dokumen Laporan Tatalaksana penanggulangan Tuberkulosis sesuai permenkes nomor 67 tahun 2016 6) Jumlah dokumen Laporan kegiatan pengendalian Tuberkulosis dapat didiskusiakan dengan Kab/Kota 7) Jumlah dokumen Laporan Laporan kegiatan Refreshing monev laboratorium untuk LRI di 27 kab/Kota 8) Jumlah dokumen kontrak tenaga pendamping Tuberkulosis terpenuhi 9) Jumlah dokumen pembentukan DPPM ditingkat provinsi 10) Jumlah dokumen pengembangan Koalisi Organisasi Propesi di 27 kab kota 11) Jumlah Dokumen 16 RS yang tercantum di KMK 350 tahun 2017 melaksanakan layanan TB RO017 melaksanakan layanan TB RO
1) 1 Dokumen Laporan; 2) 1 Dokumen Laporan; 3) 1 Dokumen Laporan; 4) 1 Dokumen Laporan; 5) 1 Dokumen Laporan; 6) 1 Dokumen Laporan; 7) 1 Dokumen Laporan; 8) 1 Dokumen Laporan; 9) 1 Dokumen Laporan; 10) 1 Dokumen Laporan; 11) 1 Dokumen Laporan
1,137,480,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen Laporan; 2) 1 Dokumen Laporan; 3) 1 Dokumen Laporan; 4) 1 Dokumen Laporan; 5) 1 Dokumen Laporan; 6) 1 Dokumen Laporan; 7) 1 Dokumen Laporan; 8) 1 Dokumen Laporan; 9) 1 Dokumen Laporan; 10) 1 Dokumen Laporan; 11) 1 Dokumen Laporan
1,251,228,000
11 Pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan IMS Kota Bandung; Cicendo
1.Jumlah Kab/Kota mampu melaksanakan Skring HIV melalui Konseling Tes dan Mendorong Pasien HIV Positif Untuk mendapatkan Obat ARV 2. Jumlah Kab/Kota tidak mengalami Stok Out Obat ARV dan Kebutuhan Logistik P2 HIV dapat Terpenuhi 3. Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Tripel Eliminasi di 4 Wilayah (27 Kab/Kota) 4. Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi Pusat berupa update kebijakan, Tatalasana, Strategi HIV AIDS dan IMS di Indonesia 5. Jumlah Dokumen hasil Validasi Data HIV AIDS dan IMS 6. Jumlah Dokumen Kesepakatan Jejaring Keja Terkait Tripel Eliminasi ( HIV, Sifilis dan Hepatitis) pada Ibu Hamil dan Populasi Kunci di 27 k/k 7. Jumlah dokumen hasil Validasi dat TB dan HIV 8. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Manjemen Program sesuai pedoman 9. Jumlah Dokumen Kontrak petugas Logistik,10. Jumlah Dokumen Kontrak petugas Pendamping
1. 27 Kab/Kota;2. 15 Kab/Kota;3. 4 Dokumen Laporan;4. 1 Dokumen Laporan;5. 1 Dokumen Laporan;6. 1 Dokumen Laporan;7. 1 Dokumen Laporan;8. 1 Dokumen Laporan;9. 1 Dokumen Laporan;10. 1 Dokumen Laporan
1,097,250,000
APBD PROVINSI 1. 27 Kab/Kota;2. 15 Kab/Kota;3. 4 Dokumen Laporan;4. 1 Dokumen Laporan;5. 1 Dokumen Laporan;6. 1 Dokumen Laporan;7. 1 Dokumen Laporan;8. 1 Dokumen Laporan;9. 1 Dokumen Laporan;10. 1 Dokumen Laporan
1,206,975,000
12 Pencegahan penyakit penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
Kota Bandung; Cicendo
1). Jumlah kegiatan Audit atas dugaan Kasus KIPI yang dilakukan oleh Komda KIPI Jawa Barat; 2) Jumlah kab/kota mendapatkan fasilitasi pengelolaan Cold Chain yang sesuai standar; 3) Jumlah kab/kota mendapatkan fasilitasi Persiapan dan Pelaksanaan BIAS oleh TP UKS tingkat Provinsi; 4) Jumlah kab/kota yang mendapatkan fasilitasi teknis untuk mencapai target cakupan IDL dalam rangka pencapaian UCI; 5) Jumlah penyusunan laporan Feedback cakupan Imunisasi dan PWS; 6) Jumlah Tenaga Pendamping Teknis Program yang diberikan honor dari APBD Provinsi selama 1 tahun; 7) Jumlah Dokumen Honor diberikan kepada tenaga ahli KOMDA KIPI Jawa Barat atas jasa pengkajian kasus KIPI; 8) Jumlah Dokumen Kab/Kota yang dilakukan pemantauan/investigasi atas laporan dugaan Kasus Kejadian Ikutan Imunsasi (KIPI) oleh Dinkes Provinsi dan KOMDA KIPI Jawa Barat; 9) Jumlah Dokumen Upaya peningkatan koordinasi dan terfasilitasinya permasalahan teknis program Imunisasi Provinsi Jawa Barat dari Kemenkes RI; 10) Jumlah peserta Kab/Kota dan Provinsi yang hadir pada pertemuan peningkatan evaluasi Program Imunisasi 2020 dan tersosialisasi up date Program 2021; 11) Jumlah peserta kab/kota dan Provinsi yang mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan Cold Chain yang berkualitas; 12) Jumlah Peserta Mengikuti Seminar Pekan Imunisasi
1) 4 dokumen ; 2) 27 dokumen; 3) 27 dokumen; 4) 27 dokumen; 5) 12 Dokumen; 6) 1 Orang; 7) 4 Dokumen; 8) 27 Dokumen; 9) 1 Dokumen; 10) 62 Orang; 11) 54 Orang; 12) 100 Orang
600,000,000
APBD PROVINSI 1) 4 dokumen ; 2) 27 dokumen; 3) 27 dokumen; 4) 27 dokumen; 5) 12 Dokumen; 6) 1 Orang; 7) 4 Dokumen; 8) 27 Dokumen; 9) 1 Dokumen; 10) 62 Orang; 11) 54 Orang; 12) 100 Orang
700,000,000
13 Pengendalian penyakit menular ISPA Kota Bandung; Cicendo
1. Diperoleh arahan dan rekomendasi dari Kemenkes terhadap masalah-masalah ISPA di Jawa Barat 2. Diperoleh dokumen Kesepakatan pembagian peran dalam penguatan jejaring kerjasama profesi (lintas sektor) 3. Diperolehnya dokumentasi kesepakatan terhadap peranan masing-masing Kab/Kota di dalam Pencegahan dan Pengendalian ISPA 4. Diperolehnya Peningkatan dalam tatalaksana dan penanggulangan ISPA di Kab/Kota sesuai SOP 5. Diperolehnya dokumen pemantauan Sentinel ILI
1. Dokumentasi Arahan/Rekomendasi 2. Dokumen Kesepakatan 3. Dokumen Kesepakatan 4. 20 Kab/Kota 5. Dokumen pemantauan Sentinel ILI
223,740,000
APBD PROVINSI 1. Dokumentasi Arahan/Rekomendasi 2. Dokumen Kesepakatan 3. Dokumen Kesepakatan 4. 20 Kab/Kota 5. Dokumen pemantauan Sentinel ILI
252,800,000
14 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Hepatitis dan ISP
Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah Dokumen kesepakatan perencanaan & evaluasi program HPISP 2) Jumlah petugas di refreshing Tatalaksana Kasus 3) Jumlah Dokumen kesepakatan dengan Rumah Sakit untuk pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis B 4) Jumlah Laporan Hasil arahan dan rekomendasi dari Subdit HPISP 5) Jumlah Laporan Hasil bimbingan teknis di 13 kab/kota
1) 1 Dokumen Kesepakatan; 2) 10 Kab/Kota; 3) 27 Kab/Kota; 4) 1 Laporan; 5) 1 Laporan;
313,500,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen Kesepakatan; 2) 10 Kab/Kota; 3) 27 Kab/Kota; 4) 1 Laporan; 5) 1 Laporan;
344,850,000
15 Pencegahan dan pengendalian DBD Kota Bandung; Cicendo
1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil arahan dan rekomendasi dari Kemenkes terhadap masalah-masalah di Jawa Barat 2. Jumlah Dokumen SK Tim Pokjanal DBD masing-masing sektor 3. Jumlah Draft Surat Edaran Gubernur dalam Pencegahan dan Pengendalian DBD 4. Jumlah Dokumen Pedoman SOP tatalaksana kasus di setiap Faskes 5. Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan 6. Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pembentukan SK Satu Rumah Satu Jumantik di Kab/Kota
1). 1 Dokumen Arahan/Rekomendasi 2). 1 Dokumen Kesepakatan 3). 1 Dokumen Kesepakatan 4). 1 Dokumen Kesepakatan 5). 1 Dokumen Laporan Hasil Monitoring di 16 Kab/Kota 6). 1 Dokumen SK di 12 kab/kota
339,000,000
APBD PROVINSI 1). 1 Dokumen Arahan/Rekomendasi 2). 1 Dokumen Kesepakatan 3). 1 Dokumen Kesepakatan 4). 1 Dokumen Kesepakatan 5). 1 Dokumen Laporan Hasil Monitoring di 16 Kab/Kota 6). 1 Dokumen SK di 12 kab/kota
383,070,000
16 Pengendalian penyakit malaria Kota Bandung; Cicendo
1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil arahan dan rekomendasi dari Kemenkes terhadap masalah-masalah di Jawa Barat 2. Jumlah Dokumen Hasil Kesepakatan pembagian peran masing-masing sektor dalam percepatan eliminasi malaria 3. Jumlah Dokumen Hasil kesepakatan terhadap peranan masing-masing Fasilitas kesehatan di dalam tatalaksana kasus 4. Jumlah Dokumen hasil monitoring terkait tatalaksana kasus 5. Jumlah Dokumen hasil Assessment Pengendalian Vektor Terpadu
1. 1 Dokumen Arahan/Rekomendasi 2. 1 Dokumen Hasil Kesepakatan 3. 1 Dokumen Hasil Kesepakatan 4. 1 Dokumen Laporan Hasil Monev di 27 Kab/Kota 5. 1 Dokumen hasil Assesment di 4 kab/kota
235,209,500
APBD PROVINSI 1. 1 Dokumen Arahan/Rekomendasi 2. 1 Dokumen Hasil Kesepakatan 3. 1 Dokumen Hasil Kesepakatan 4. 1 Dokumen Laporan Hasil Monev di 27 Kab/Kota 5. 1 Dokumen hasil Assesment di 4 kab/kota
265,786,735
17 Pengendalian penyakit kusta Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah Dokumen Kesepakatan Dokter Spesialis Kusta dalam Penanganan dan Pengobatan Kusta; 2) Jumlah Kab/Kota didapatkan data yang Valid dan Akurat; 3) Jumlah Dokumen Arahan dan Rekomendasi tentang Pengedalan Peyakit Kusta; 4) Jumlah Kab/Kota mendapatkan Sosialisasi Kusta untuk Perguruan tinggi di Jawa Barat
1. 1 Dokumen 2. 27 Kab/Kota 3. 1 Dokumen 4. 27 Kab/Kot
700,000,000
APBD PROVINSI 1. 1 Dokumen 2. 27 Kab/Kota 3. 1 Dokumen 4. 27 Kab/Kot
925,000,000
18 Pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah dokumen kesepakatan pada 27 Kab/Kota melakukan Eliminasi Filariasis dan Reduksi Cacingan2) Jumlah dokumen pemeriksaan antigen sebagai evaluasi penularan kejadian filariasis dapat dilakukan sesuai dengan prosedur3) Jumlah dokumen kegiatan pengendalian filariasis dapat didiskusikan dengan Kab/Kota4) Jumlah dokumen kegiatan pengendalian cacingan dapat dilakukan pemecahan masalah pada II Kab/Kota non stunting5) Jumlah Tenaga pendamping Filariasis dan cacingan dapat terpenuhi sebanyak 2 orang6) Jumlah Dokumen Kebijakan & Strategi Pengendalian Filariasis dan Cacingan dapat terupdate segera
1) 1 Dokumen Laporan;2) 1 Dokumen Laporan;3) 1 Dokumen Laporan;4) 1 Dokumen Laporan;5) 1 Dokumen Laporan; 6) 1 Dokumen Laporan;
382,745,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen Laporan;2) 1 Dokumen Laporan;3) 1 Dokumen Laporan;4) 1 Dokumen Laporan;5) 1 Dokumen Laporan; 6) 1 Dokumen Laporan;
421,019,000
19 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis Kota Bandung; Cicendo
1. Jumlah Kab/ Kota Melaksanakan Kasus Zoonosis Sesuai Standar 2. Jumlah Dokumen informasi terbaru terkait pedoman, tatalaksana kasus Zoonosis di indonesia dan di jawa barat 3. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan Jejaring P2 Zooinosis di Daerah Perbatasan Provinsi 4. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan Jejaring Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang di Daerah Perbatasan 5. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan Monitoring dan Evbaluasi P2 Zoonosis
1) 27 Kab/Kota; 2) 1 Dokumen Pedoman; 3) 1 Laporan; 4) 1 Laporan; 5) 1 Laporan Monev
338,174,442
APBD PROVINSI 1) 27 Kab/Kota; 2) 1 Dokumen Pedoman; 3) 1 Laporan; 4) 1 Laporan; 5) 1 Laporan Monev
529,980,000
20 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Kota Bandung; Cicendo
1) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan SI P2PTM Bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota;2) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota;3) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Monitoring Evaluasi Program P2PTM;4) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Pengembangan Pencegahan dan Pengendalian Kanker Paliatif Penyakit Kanker dan Gangguan Darah Bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota;5) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Pengembangan Posbindu PTM bagi Lintas Sektor dan Petugas Kesehatan Puskemas;6) Jumlah Laporan Hasil Peringatan Hari Diabetes Melitus Sedunia;7) Jumlah Laporan Hasil Peringatan Hari Thalassemia Sedunia;8) Dokumen Laporan Peringatan Hari Kanker Sedunia;9) Jumlah Tenaga Pendamping Teknis Program P2PTM;10) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program P2PJPD;11) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program P2PKKD;12) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknsi Program P2DMGM;13) Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Teknis Program P2PTM;14) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program P2PTM;15) Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Evaluasi Program GIF;16) Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Deteksi Dini GIF bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota;17) Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Deteksi Dini GIF bagi Pengelola Program GIF di Puskesmas;18) Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Koordinasi GIF di Tingkat Provinsi Jawa Barat;19) Jumlah Laporan Peringatan Hari Disabilitas Internasional;20) Jumlah Laporan Peringatan Hari Penglihatan Sedunia;21) Jumlah Pendamping Teknis GIF;22) Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Program GIF;23) Jumlah Laporan Konsultasi Teknis Program GIF
1) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;2) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;3) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;4) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;5) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;6) 1 Dokumen Laporan;7) 1 Dokumen Laporan;8) 1 Dokumen Laporan;9) 2 Orang;10) 1 Dokumen Laporan;11) 1 Dokumen Laporan;12) 1 Dokumen Laporan;13) 1 Dokumen Laporan;14) 1 Dokumen Laporan;15) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;16) 1 Dokumen Laporan dan
2,200,000,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;2) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;3) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;4) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;5) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;6) 1 Dokumen Laporan;7) 1 Dokumen Laporan;8) 1 Dokumen Laporan;9) 2 Orang;10) 1 Dokumen Laporan;11) 1 Dokumen Laporan;12) 1 Dokumen Laporan;13) 1 Dokumen Laporan;14) 1 Dokumen Laporan;15) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;16) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;17) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;18) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;19) 1 Dokumen Laporan;20) 1 Dokumen Laporan;21) 1
2,200,000,000
Rencana Tindak Lanjut;17) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;18) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;19) 1 Dokumen Laporan;20) 1 Dokumen Laporan;21) 1 Orang;22) 1 Dokumen Laporan;23) 1 Dokumen Laporan;
Orang;22) 1 Dokumen Laporan;23) 1 Dokumen Laporan;
21 Pencegahan dan Pengendalian kesehatan jiwa Kota Bandung; Cicendo
1) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas Pengelola Penyalahgunaan Napza Bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota;2) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Pengendalian Keswa;3) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Deteksi Dini Pelaksanaan Gangguan Jiwa Bagi Tenaga Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota;4) Dokumen Laporan Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia;5) Tenaga Teknis Pendamping Program Kesehatan Jiwa;6) Dokumen Bimbingan Teknis Penanganan Kasus Pasung Pada Gangguan Jiwa;7) Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Program IPWL di Kab/Kota;8) Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Program PTRM;9) Dokumen Laporan Konsultasi Teknis Program Kesehatan Jiwa;10) Dokumen Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program Kesehatan Jiwa;11) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Koordinasi Upaya Deteksi Dini Kesehatan Jiwa Anak Sekolah bagi Guru di 27 Kab/Kota;12) Dokumen Laporan Kegiatan Implementasi Skrining Kesehatan Jiwa Pada Anak Sekolah dengan Kuisioner SDQ di 14 Kab/Kota
1) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;2) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;3) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;4) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;5) 1 Orang;6) 1 dokumen laporan;7) 1 dokumen laporan;8) 1 dokumen laporan;9) 1 dokumen laporan;10) 1 dokumen laporan;11) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;12) 1 Dokumen Laporan
1,500,000,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;2) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;3) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;4) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;5) 1 Orang;6) 1 dokumen laporan;7) 1 dokumen laporan;8) 1 dokumen laporan;9) 1 dokumen laporan;10) 1 dokumen laporan;11) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut;12) 1 Dokumen Laporan
1,500,000,000
III PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT PARU 15,764,461,201
15,121,455,843
22 Penyediaan Perlengkapan Pasien Kab. Cirebon;Sumber
Jumlah Pasien Rawat Inap 3700 1,650,000,000
APBD PROVINSI 3900 529,980,000
23 Penyediaan media informasi RS Paru Kab. Cirebon;Sumber
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan 5100 110,000,000
APBD PROVINSI 5200 121,000,000
24 Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin Provinsi Jawa Barat di RS Paru
Kab. Cirebon;Sumber
Prosentase Pelayanan Terhadap Pasien Keluarga Miskin
1 2,200,000,000
APBD PROVINSI 1 2,420,000,000
25 Akreditasi RS Paru Kab. Cirebon;Sumber
Tingkat Capaian Akreditasi Rumah Sakit Paripurna 330,000,000
APBD PROVINSI Paripurna 363,000,000
26 Pengembangan pelayanan rujukan pasien RS Paru Kab. Cirebon;Sumber
Angka Kematian Umum di Rumah Sakit (Gross Death Rate (GDR))
< 45/1000 330,000,000
APBD PROVINSI < 45/1000 363,000,000
27 Peningkatan dan penguatan jejaring eksternal dalam penanggulangan penyakit TB paru di RS Paru
Kab. Cirebon;Sumber
Jumlah Kerja Sama (MOU) dengan Institusi Kesehatan dalam Penanganan Penyakit TB Paru
5 Dinkes 220,000,000
APBD PROVINSI 5 Dinkes 242,000,000
28 Penyelenggaraan komite-komite di RS Paru Kab. Cirebon;Sumber
Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat (NDR)
< 25/1000 165,000,000
APBD PROVINSI < 25/1000 181,500,000
29 Promosi kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di RS Paru
Kab. Cirebon;Sumber
Prosentase pasien yang putus berobat (DO) < 5% 165,000,000
APBD PROVINSI < 5% 181,500,000
30 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Paru (BLUD)
Kab. Cirebon;Sumber
Cost Recovery 1 10,594,461,201
APBD PROVINSI 1 10,719,475,843
IV PROGRAM KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN KESEHATAN AKIBAT KLB PROVINSI 2,000,000,000
2,000,000,000
22 Peningkatan sistem kewaspadaan Dini Bencana dan kesehatan matra
Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah Dokumen Hasil kegiatan program bencana kab/kota di Provinsi Jawa Barat; 2) Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan; 3) Jumlah Dokumen Laporan Gambaran penyakit dan permasalahan kesehatan matra di Provinsi Jawa Barat; 4) Jumlah Dokumen Laporan permasalahan dan kebutuhan layanan kesehatan pada pra bencana dan saat bencana di Jawa Barat; 5) Jumlah kab/kota yang melaporkan hasil pelaksana program haji; 6) Jumlah petugas TGC yang melaporkan kegiatan program bencana bidang kesehatan; 7) Jumlah Kab/kota menyampaikan kesiapan menjelang embarkasi haji; 8) Jumlah tenaga teknis program yang honorariumnya terbayar
1) 1 Dokumen Laporan; 2) 33 Petugas di Kab Kota; 3) 1 Dokumen; 4) 1 Dokumen; 5) 27 Kab/Kota; 6) 27 Kab/Kota; 7) 27 Kab/Kota; 8) 1 Orang
1,000,000,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen Laporan; 2) 33 Petugas di Kab Kota; 3) 1 Dokumen; 4) 1 Dokumen; 5) 27 Kab/Kota; 6) 27 Kab/Kota; 7) 27 Kab/Kota; 8) 1 Orang
1,000,000,000
23 Surveilans Penyakit dan Penanggulangan KLB Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah laporan hasil bimbingan teknis Surveilans dan SKD KLB; 2) Jumlah laporan hasil penyelidikan epidemiologi yang melaporkan kejadian KLB Difteri dan KLB lainnya; 3) Jumlah laporan hasil penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa; 4) Jumlah laporan hasil bimbingan teknis Surveilans Difteri; 5) Jumlah Petugas Surveilans Kab/Kota mengikuti Pertemuan Penguatan Kapasitas/ Refreshing Petugas Tim Gerak Cepat; 6) Jumlah spesimen yang terkirim melalui petugas ke Litbangkes; 7) Jumlah laporan hasil penyelidikan epidemiologi yang melaporkan kasus AFP/Campak dan Rubela; 8) Petugas Surveilans Kab/Kota melaporkan hasil evaluasi dari awal sampai dengan akhir tahun; 9) Jumlah petugas Kesehatan Kab kota dan Rumah Sakit mengikuti pertemuan peningkatan sistem pelaporan surveilans puskesmas dan rumah sakit; 10) Jumlah Petugas Pengelola Surveilans dinas Kab/Kota mengikuti pertemuan riview penanggulangan KLB tingkat provinsi; 11) Jumlah Tenaga Teknis Program yang terbayar honorarium; 12) Petugas Kab/Kota yang melaksanakan respon terhadap sistem Rumort/Alert
1) 1 Dokumen; 2) 1 Dokumen; 3) 1 Dokumen; 4) 1 Dokumen; 5) 27 Kab/Kota; 6) 10 Spesimen; 7) 1 Dokumen; 8) 27 Kab/Kota; 9) 27 Kab/Kota; 10) 27 Kab/Kota; 11) 1 Orang; 12) 1 Dokumen
1,000,000,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen; 2) 1 Dokumen; 3) 1 Dokumen; 4) 1 Dokumen; 5) 27 Kab/Kota; 6) 10 Spesimen; 7) 1 Dokumen; 8) 27 Kab/Kota; 9) 27 Kab/Kota; 10) 27 Kab/Kota; 11) 1 Orang; 12) 1 Dokumen
1,000,000,000
V PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 25,463,867,470
27,813,859,465
24 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah Petugas Tim Pendamping Akreditasi FKTP kab/ kota dan provinsi dapat melaksanakan evaluasi akreditasi FKTP dan mempersiapkan re-akreditasi puskesmas;2) Jumlah Petugas Tim Pendamping Akreditasi Klinik Pratama kab/ kota dan provinsi mendapatkan informasi standar akreditasi Klinik Pratama;3) Jumlah Petugas Pendamping Akreditasi FKTP Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang Audit Internal dan Tinjauan Manajemen di FKTP;4) Jumlah Petugas Pengelola Program Dinkes Kab/ Kota dan LP/ LS provinsi mendapat sosialisasi tentang akreditasi klinik pratama, akreditasi tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi;5) Jumlah Petugas Pendamping Akreditasi FKTP Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang keselamatan pasien;6) Jumlah Peserta Kab/ Kota yang membawahi akreditasi, Mengikuti Pendamping Akreditasi FKTP dan LP/ LS provinsi dan mendapat sosialisasi tata kelola rekam medis di FKTP;7) Jumlah Laporan Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi akreditasi & pasca akreditasi FKTP
1) 100 Orang;2) 65 Orang;3) 65 Orang;4) 65 Orang;6) 65 Orang;7) 1 Laporan
882,688,240
APBD PROVINSI 1) 100 Orang;2) 65 Orang;3) 65 Orang;4) 65 Orang;6) 65
Orang;7) 1 Laporan
1,100,000,000
25 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain
Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah Pengelola Lab Kesehatan dan atau Pendamping Akreditasi Labkes Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang revisi Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan; 2) Jumlah Laporan Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi akreditasi & pasca akreditasi Sarana Kesehatan Lain serta koordinasi LP/ LS; 3) Jumlah Pengelola Laboratorium Kesehatan dan atau Pendamping Akreditasi Labkes Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang program K3 di Labkes
1) 65 Orang; 2) 1 Dokumen;
3) 65 Orang
451,784,760
APBD PROVINSI 1) 65 Orang; 2) 1 Dokumen;
3) 65 Orang
568,000,000
26 Peningkatan Manajemen dan upaya Pelayanan Kesehatan Primer
Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah Dokumen Pembinaan dan Penilaian FKTP Berprestasi Tk Provinsi Jawa Barat;2) Jumlah Jumlah Pengelola Program yankes primer dari 27 Kab/Kota dan provinsi yang mampu bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan program yankes;3) Jumlah Dokumen laporan kegiatan monev PIS-PK rakor LP/LS Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga Tahun 2020;4) Jumlah Dokumen laporan kegiatan rakor LP/LS Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga;5) Jumlah Dokumen laporan kegiatan Penguatan quick wins Pelayanan Darah di Provinsi Tahun 2020;6) Jumlah Dokumen laporan sinergitas program pelayanan kesehatan primer;7) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan primer;8) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan arus mudik dan arus balik
1) 1 Dokumen FKTP
berprestasi;2) 80 orang;3) 1
Dokumen laporan kegiatan
monev PIS-PK rakor LP/LS
Program Indonesia
Sehat dengan pendekatan
keluarga Tahun 2020;4)
1 Dokumen Penguatan PISPK;5) 1 Dokumen laporan kegiatan
Penguatan quick wins Pelayanan Darah di
Provinsi Tahun 2020;6) 1 Dokumen sinergitas
Provinsi dalam bidang
Pelayanan Kesehatan (Dokumen
Perkesmas, Dokumen sinergitas
dengan Lintas Program dan Lintas Sektor,
Dokumen Pelayanan
Darah, Dokumen
Poned, Dokumen Pelayanan
Puskesmas,dll);7) 27
3,548,563,150
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen FKTP
berprestasi;2) 80 orang;3) 1
Dokumen laporan kegiatan monev
PIS-PK rakor LP/LS Program Indonesia Sehat
dengan pendekatan
keluarga Tahun 2020;4) 1 Dokumen
Penguatan PISPK;5) 1
Dokumen laporan kegiatan
Penguatan quick wins Pelayanan
Darah di Provinsi Tahun 2020;6) 1
Dokumen sinergitas Provinsi
dalam bidang Pelayanan Kesehatan (Dokumen
Perkesmas, Dokumen
sinergitas dengan Lintas Program dan
Lintas Sektor, Dokumen
Pelayanan Darah, Dokumen Poned,
Dokumen Pelayanan
Puskesmas,dll);7) 27
Kabupaten/Kota;8) 27 Kabupaten/Kota
3,903,419,465
Kabupaten/Kota;8) 27
Kabupaten/Kota
27 Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah Dokumen laporan kegiatan rakor Peningkatan Pembinaan Pengawasan Program Kesehatan Tradisional; 2) Jumlah Dokumen validasi dan sinkronisasi data program pelayanan kesehatan tradisonal; 3) Jumlah Dokumen laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional di FKTP dan FKTL; 4) Jumlah dokumen konsolidasi Sentra Penapisan dan Pengembangan Penyehatan Tradisional (SP3T) Pelayanan Kesehatan Tradisional
1) 1 Dokumen Koordinasi dan Peningkatan Pembinaan
Pengawasan Program
Kesehatan Tradisional;
2) 1 Dokumen Validasi dan Sinkronisasi
Data Program Pelayanan Kesehatan Tradisional;
3) 1 Dokumen Monitoring dan
Evaluasi Epalayana Kesehatan
Tradisional di FKTP dan
FKTL; 4) 1 Dokumen
Konsolidasi Sentra
Penapisn dn Pengmbangan
Penyehatan Tradisional
(SP3T) Pelayanan Kesehatan Tradisional
667,700,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen Koordinasi dan
Peningkatan Pembinaan
Pengawasan Program
Kesehatan Tradisional;
2) 1 Dokumen Validasi dan
Sinkronisasi Data Program
Pelayanan Kesehatan Tradisional;
3) 1 Dokumen Monitoring dan
Evaluasi Epalayana Kesehatan
Tradisional di FKTP dan FKTL;
4) 1 Dokumen Konsolidasi Sentra
Penapisn dn Pengmbangan
Penyehatan Tradisional (SP3T)
Pelayanan Kesehatan Tradisional
734,470,000
28 Peningkatan Program Layad Rawat Jawa Barat Kota Bandung; Cicendo
1. Jumlah dokumen kerjasama 2. Terlaksananya manajemen layad rawat di provinsi dan Kabupaten/kota
1) 1 Dokumen MoU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanan layad Rawt
17,000,000,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen MoU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanan layad Rawt
17,000,000,000
29 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)
Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah Petugas Penanggung Jawab Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan LP/LS Provinsi mendapat informasi tentang Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1;2) Jumlah Kepala Seksi Mutu/ Kepala Seksi Kab/ Kota yang membawahi akreditasi dan LP/ LS provinsi mendapat informasi tentang kegiatan dan evaluasi kegiatan mutu pelayanan kesehatan;3) Jumlah Laporan Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi akreditasi & pasca akreditasi Rumah Sakit dan koordinasi LP/ LS;4) Jumlah Peserta Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang tata kelola pelayanan penunjang di RS
1) 75 Orang;2) 37 Orang;3) 1 Dokumen;4) 5 Orang
369,977,000
APBD PROVINSI 1) 75 Orang;2) 37 Orang;3) 1 Dokumen;4) 5 Orang
462,500,000
30 Pengelolaan Fasilitas Kesehatan Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaaan Fasilitas Kesehatan
1 Dokumen 188,981,500
APBD PROVINSI 1 Dokumen 150,000,000
31 Peningkatan pelayanan kesehatan Rujukan Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan; 2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pertemuan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan; 3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kesepakatan dan Rencana Tindak Lanjut dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan rujukan; 4) Jumlah Petugas Kab/Kota; 5) Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;
1) 1 Dokumen; 2) 8 Dokumen Laporan Pertemuan; 3) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut; 4) 27 Orang; 5) 717 Orang
2,020,336,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen; 2) 8 Dokumen Laporan Pertemuan; 3) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut; 4) 27 Orang; 5) 717 Orang
3,445,470,000
32 Pendampingan Penguatan Pelayanan Kesehatan RS Regional
Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah Dokumen Kegiatan Pendampingan Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Regional; 2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pertemuan dalam rangka Pendampingan Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Regional; 3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kesepakatan dan RTL dalam rangka Pendampingan Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Regional; 4) Jumlah Petugas Kab/Kota; 5) Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan dalam rangka Pendampingan Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Regional
1) 1 Dokumen; 2) 3 Dokumen Laporan Pertemuan; 3) 1 Dokumen Laporan dan RencanaTindak Lanjut; 4) 27 Orang; 5) 150 Orang
333,836,820
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen; 2) 3 Dokumen Laporan Pertemuan; 3) 1 Dokumen Laporan dan RencanaTindak Lanjut; 4) 27 Orang; 5) 150 Orang
450,000,000
VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN 6,350,000,000
7,200,000,000
33 Peningkatan Mutu dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Sukajadi
1) Jumlah ParameterPemeriksaan Lingkup Baru Akreditasi
2 (dua) parameter
pemeriksaan lingkup baru
akreditasi
350,000,000
APBD PROVINSI 2 (dua) parameter pemeriksaan lingkup baru
akreditasi
400,000,000
34 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat (BLUD)
Kota Bandung; Sukajadi
1) Jumlah Pengadaan Reagen 1) 200.000 Reagen
6,000,000,000
APBD PROVINSI 1) 200.000 Reagen 6,200,000,000
35 Pembuatan DED Pembangunan Satuan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Sukajadi
Tersedianya DED Pembanguan Satuan Pelayanan
Tidak ada pada tahun 2020
1 Paket DED 600,000,000
VII PROGRAM PENINGKATAN MUTU UNIT PELATIHAN KESEHATAN 2,385,940,000
2,624,534,000
36 Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan UPTD Pelatihan Kesehatan
Kota Bandung; Cicendo
1) Penilaian akreditasi institusi; 2) Persentase pelatihan yang terakreditasi dalam satu tahun; 3) Jumlah Review dan Penyusunan Kurikulum dan Modul; 4) Evaluasi Pasca Pelatihan; 5) Jumlah Tenaga Kerja Non PNS
1) 1 kegiatan; 2) 100%; 3) 2 Kurikulum dan
Modul; 4) 1 kegiatan; 5) 2
orang
492,404,000
APBD PROVINSI 1) 1 kegiatan; 2) 100%; 3) 2
Kurikulum dan Modul; 4) 1
kegiatan; 5) 2 orang
2,082,889,600
37 Peningkatan Kapasitas UPTD Pelatihan Kesehatan sebagai Pusat Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Cicendo
1. Jumlah dokumen kerjasama 2. Terlaksananya manajemen layad rawat di provinsi dan Kabupaten/kota
1) 1 Dokumen MoU Provinsi
dan Kabupaten/Kot
a dalam Pelaksanan layad Rawt
1,893,536,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen MoU Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanan
layad Rawt
541,644,400
VIII PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 86,085,002,896
86,608,255,070
38 Ketersediaan, Pemerataan, Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin
Kota Bandung; Cicendo
Dokumen Rencana Kebutuhan Obat (RKO) 27 Kabupaten/ Kota dan Buffer Stok Provinsi
1 Dokumen 1,034,331,716
APBD PROVINSI 1 Dokumen 1,137,764,888
39 Peningkatan, Pengawasan, dan Pengendalian Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin
Kota Bandung; Cicendo
1) Dokumen Berita Acara Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi; 2) Dokumen Berita Acara Serifikat Distribus Cabangi Penyalur Alat Kesehatan; 3) Dokumen Berita Acara Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
1) 86% 2) 90% 3) 90%
765,666,000
APBD PROVINSI 1) 86% 2) 90% 3) 90%
842,232,600
40 Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Nakes Kota Bandung; Cicendo
1) Penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di kab/kota dan RSUD; 2) Koordinasi Kab/ Kota dalam pengelolaan data SDMK; 3) Jumlah registrasi tenaga kesehatan difasilitasi; 4) Koordinasi pengelolaan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi; 5) Bimbingan teknis pengelolaan PIDI di wahana; 6) Koordinasi pengelolaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing; 7) Kab/Kota difasilitasi peningkatan kompetensi tugas belajar; 8) Pengelola tenaga teknis dan tenaga komputer SDMK; 9) RSUD yang mengelola Wajib Kerja Dokter Spesialis difasilitasi
1) 85%; 2) 80%;
3) 5000 bh; 4) 1000 or;
5) 15 wahana PIDI;
6) 50% Kab/kota
menyusun dokumen
pengelolaan; 7) 1 dokumen usulan tugas
belajar; 8) 3 orang;
9) 1 dokumen pengelolaan
WKDS
2,000,000,000
APBD PROVINSI 1) 85%; 2) 80%;
3) 5000 bh; 4) 1000 or;
5) 15 wahana PIDI; 6) 50% Kab/kota
menyusun dokumen
pengelolaan; 7) 1 dokumen usulan tugas
belajar; 8) 3 orang;
9) 1 dokumen pengelolaan WKDS
2,000,000,000
41 Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Cicendo
1) Tenaga kesehatan non PNS Jabar didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan; 2) Kontrak kerja tenaga kesehatan non PNS Jabar; 3) Tenaga kesehatan non PNS Jabar di evaluasi kinerja ; 4) Evaluasi Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Jabar; 5) Tenaga non PNS Jabar mengikuti pembekalan program; 6) Koordinasi Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Jabar; 7) Monitoring dan evaluasi pengelolaan di Kab/Kota
1) 1334 org; 2) 1334 org; 3) 1334 org; 4) 27 dok;
5) 1334 org; 6) 27 dokumen; 7) 1 dokumen
laporan
78,000,000,000
APBD PROVINSI 1) 1334 org; 2) 1334 org; 3) 1334 org; 4) 27 dok;
5) 1334 org; 6) 27 dokumen; 7) 1 dokumen
laporan
78,000,000,000
42 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Jawa Barat
Kota Bandung; Cicendo
1) Dokumen penyelenggaraan nakes teladan Puskesmas Teladan;2) Tenaga kesehatan teladan Puskesmas mengikuti pemilihan;3) Tenaga Kesehatan teladan Puskesmas lolos seleksi;4) Tenaga Kesehatan teladan Pusk Tk provinsi mengikuti pemilihan di Tk. Pusat;5) Tenaga Kesehatan teladan Puskesmas tk provinsi mendapat penghargaan;
1) 1 dokumen;2)
243 org;3) 27 org;4) 9 org;5)
27 org
2,200,000,000
APBD PROVINSI 1) 1 dokumen;2) 243 org;3) 27
org;4) 9 org;5) 27 org
2,200,000,000
43 Penguatan Jaminan Kesehatan Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah Dokumen Penguatan Penyelenggaraan JKN dan Pembiayaan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat; 2) Jumlah Dokumen Pelaksanaan Capacity Buiding agar terpapar pengetahuan terbaru guna peningkatan kapasitas kemampuan dalam melaksanakan pembiayaan dan jaminan kesehatan; 3) Jumlah Dokumen LapanHasil Rapat Koordinasi dan Evlausi JPKMM di 5 UPTD Ruma Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 4) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Recan Aksi Multi Pihak dalam Pencapaian UHC; 5) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Identifikasi Pelaksanaan JKN
1) 1 Dokumen; 2) 1 Dokumen; 3) 1 Dokumen; 4) 1 Dokumen; 5) 1 Dokumen;
774,905,180
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen; 2) 1 Dokumen; 3) 1 Dokumen; 4) 1 Dokumen; 5) 1 Dokumen;
946,531,381
44 Penguatan Pembiayaan Kesehatan Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persiapan Penyusunan PHA/DHA Provinsi Jawa Barat; 2) Jumlah DOkumen Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembiayaan tingkat Provinsi Jawa Barat di 4 Wilayah; 3) Jumlah Dokumen Penguatan Penyelenggaraan JKN dan Pembiayaan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat; 4) Jumlah Dokumen Pelaksanaan Capacity Buiding agar terpapar pengetahuan terbaru guna peningkatan kapasitas kemampuan dalam melaksanakan pembiayaan dan jaminan kesehatan; 5) Jumlah Dokumen LapanHasil Rapat Koordinasi dan Evlausi JPKMM di 5 UPTD Ruma Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 6) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Recan Aksi Multi Pihak dalam Pencapaian UHC; 7) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Identifikasi Pelaksanaan JKN
1) 1 Dokumen; 2) 1 Dokumen; 3) 1 Dokumen; 4) 1 Dokumen; 5) 1 Dokumen; 6) 1 Dokumen; 7) 1 Dokumen;
1,310,100,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen; 2) 1 Dokumen; 3) 1 Dokumen; 4) 1 Dokumen; 5) 1 Dokumen; 6) 1 Dokumen; 7) 1 Dokumen;
1,481,726,201
IX PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT AL IHSAN 272,686,489,569
279,847,084,256
45 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD AL Ihsan
Kab. Bandung; Bale Endah
Prosentase pencapaian kenerja atas pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan
72% 238,686,489,569
APBD PROVINSI 72% 245,847,084,256
46 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Ihsan
Kab. Bandung; Bale Endah
Prosentase pasien masyarakat miskin diluar JKN yang dilayani pada rawat jalan dan rawat inap
5% 4,000,000,000
APBD PROVINSI 5% 4,000,000,000
47 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Al Ihsan
Kab. Bandung; Bale Endah
Prosentasi pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
45% 30,000,000,000
APBD PROVINSI 45% 30,000,000,000
X PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA 38,690,849,911
41,708,068,825
48 Kegiatan Humas dan Pemasaran Pelayanan Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Promosi melalui Road show kab/kota, mobile keliling, pameran Plakat, iklan di media cetak dan elektronik, Banner, Spanduk, Poster/informasi edukasi, Leaflet /Brosur.
Plakat 1 Keg, mobil
promosi/psikiatri keliling 1 unit, iklan di media
cetak dan elektronik 1
Keg, Banner 1Keg, Spanduk
1 Keg, Poster/informa
si edukasi 1 Keg, Leaflet
/Brosur 1 Keg.
1,989,856,000
APBD PROVINSI Plakat 1 Keg, mobil promosi/psikiatri
keliling 1 unit, iklan di media
cetak dan elektronik 1 Keg,
Banner 1Keg, Spanduk 1 Keg, Poster/informasi edukasi 1 Keg,
Leaflet /Brosur 1 Keg.
2,188,841,600
49 Kegiatan Pelayanan dan pendukung Pelayanan RS Jiwa (BLUD)
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Makanan dan Minuman Pasien rawat inap, Persentase kebutuhan obat pasien yang terpenuhi 100%, Bahan laboratorium, Jumlah Makanan dan Minuman petugas Piket dan potensi resiko, Terpenuhinya honor SDM BLUD, Terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telephone, dan internet serta kebutuhan rumah tangga, Pakaian Dinas BLUD, Jumlah Pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi melalui pelatihan 65 %, Jumlah petugas beresiko terpantau kesehatannya memalui MCU 100 Or, Jumlah tenaga BLUD mendapatkan peningkatan Jiwa Korsa, Persediaan bahan Pemeliharaan gedung non gedung , Biaya Operasional Tenaga Blud untuk Jemput, Pemulangan dan pendampingan Pasung 75%.
44.753 orang/kali, obat
dan bahan terapi 100%
26,500,000,000
APBD PROVINSI 44.753 orang/kali, obat dan bahan
terapi 100%
28,000,000,000
50 Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan NAPZA RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Belanja bahan praktek untuk terapi, Terapi NAPZA, Konser Rehabilitan
Belanja bahan praktek untuk terapi 8 Keg,
Terapi NAPZA 20 Keg,
613,555,800
APBD PROVINSI Belanja bahan praktek untuk terapi 8 Keg,
Terapi NAPZA 20 Keg,
674,911,380
51 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Outbound Keswara,Pertemuan Evaluasi Pelayanan Medik, Pertemuan Penguatan Program Nasional di RSJ Provinsi Jawa Barat, Workshop Penguatan Jejaring Keswara, Koordinasi internal pelayanan medik
Outbound Keswara 1
Keg, Pertemuan Koordinasi Rujukan
Kesehatan Jiwa dengan
Kabupaten/Kota 80 Orang, Pertemuan Koordinasi
Lintas Program -Lintas Sektor
tentang pelayanan
kesehatan jiwa 50 Org,
Pertemuan Skizofrenia
Anonimous 50 Org, Workshop
penguatan Pelayanan
kesehatan jiwa lanjut usia 25
Org, Pertemuan Penguatan
jejaring kolaborasi TB-
HIV 25 Org, Koordinasi
internal 110Org.
652,575,000
APBD PROVINSI Outbound Keswara 1 Keg, Pertemuan
Koordinasi Rujukan Kesehatan Jiwa
dengan Kabupaten/Kota 80 Orang, Pertemuan Koordinasi Lintas Program -Lintas Sektor tentang
pelayanan kesehatan jiwa 50 Org, Pertemuan
Skizofrenia Anonimous 50 Org,
Workshop penguatan Pelayanan
kesehatan jiwa lanjut usia 25 Org,
Pertemuan Penguatan jejaring kolaborasi TB-HIV 25 Org, Koordinasi
internal 110Org.
717,832,500
52 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Pembiayaan pasien miskin rawat jalan, IGD, rawat inap, gelandangan dan pasien pasung 1 Tahun.
Pembiayaan pasien miskin rawat jalan, IGD, rawat
inap, gelandangan dan pasien pasung 1 Tahun.
2,750,000,000
APBD PROVINSI Pembiayaan pasien miskin
rawat jalan, IGD, rawat inap,
gelandangan dan pasien pasung 1
Tahun.
3,025,000,000
53 Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Tersedianya bahan terapi fungsi pasien, terselanggarakannya Konser Rehabilitan
10 studio, 1 keg
201,056,900
APBD PROVINSI 10 studio, 1 keg 221,162,590
54 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Family gathering, Sosialisasi dini gangguan jiwa bagi kader, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, Sosialisasi dini gangguan jiwa bagi TKSK dan PSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat) 100 Org, Dropping pasien (pemulangan pasien) yang tidak dijemput keluarga, Home visit, mobile outreach (penjangkauan kasus darurat) 24 Kasus, FGD/ Focus Group Discussion (advokasi pasien bermasalah), Membangun kemitraan dan koordinasi dengan stakeholder terkait keswa (TPKJM), Membangun jejaring dukungan sosial dan pemberdayaan desa siaga sehat jiwa, LSM, RBM, LKS, panti , osialisasi , Sosialisasi deteksi dini bagi guru, kesehatan jiwa kepada care giver, Pelatihan/dukungan psikososial bagi ODGJ, Integrasi pelayanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, Sosialisasi Keswa kepada masyarakat/komunitas, Kegiatan memperingati hari kesehatan jiwa, Hari Bipolar, berkolaborasi dengan LSM, Sosialisasi deteksi dini masalah emosi dan perilaku anak dan remaja, Sosialisasi deteksi dini bagi guru, Sosialisasi keswa lansia ke petugas panti werda, Penanganan pasien pasung.
Family gathering 90
Org, Sosialisasi dini gangguan
jiwa bagi kader, tokoh
masyarakat, dan tokoh
agama 150 Org, Sosialisasi dini gangguan jiwa bagi TKSK
dan PSM (Tenaga
Kesejahteraan Sosial
Kecamatan dan Pekerja
Sosial Masyarakat)
100 Org, Dropping
pasien (pemulangan pasien) yang tidak dijemput keluarga 48
PAsien, Home visit 12
Pasien, mobile outreach
(penjangkauan kasus darurat)
24 Kasus, FGD/ Focus
Group Discussion (advokasi
pasien bermasalah) 5
Kasus, Membangun
kemitraan dan koordinasi
dengan
962,450,500
APBD PROVINSI Family gathering 90 Org, Sosialisasi dini gangguan jiwa bagi kader, tokoh masyarakat, dan
tokoh agama 150 Org, Sosialisasi
dini gangguan jiwa bagi TKSK dan PSM (Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat) 100
Org, Dropping pasien
(pemulangan pasien) yang tidak dijemput keluarga 48 PAsien, Home visit 12 Pasien, mobile outreach (penjangkauan
kasus darurat) 24 Kasus, FGD/ Focus Group Discussion (advokasi pasien bermasalah) 5
Kasus, Membangun
kemitraan dan koordinasi dengan stakeholder terkait keswa (TPKJM) 10
Pertemuan, Membangun
jejaring dukungan sosial dan
pemberdayaan desa siaga sehat jiwa, LSM, RBM,
LKS, panti 4 Keg, osialisasi ,
Sosialisasi deteksi dini bagi guru,
1,058,695,550
stakeholder terkait keswa (TPKJM) 10 Pertemuan, Membangun
jejaring dukungan sosial dan
pemberdayaan desa siaga sehat jiwa, LSM, RBM,
LKS, panti 4 Keg, osialisasi ,
Sosialisasi deteksi dini bagi guru,
kesehatan jiwa kepada care
giver 30 Orang,
Pelatihan/dukungan
psikososial bagi ODGJ 25
Orang, Integrasi
pelayanan rehabilitasi
sosial berbasis masyarakat 4
Keg, Sosialisasi
Keswa kepada masyarakat/ko
munitas 60 Orang,
Kegiatan memperingati hari kesehatan
jiwa, Hari Bipolar,
berkolaborasi dengan LSM
2keg, Sosialisasi deteksi dini
masalah emosi dan perilaku
kesehatan jiwa kepada care giver
30 Orang, Pelatihan/dukungan psikososial bagi ODGJ 25 Orang,
Integrasi pelayanan rehabilitasi sosial
berbasis masyarakat 4 Keg, Sosialisasi Keswa
kepada masyarakat/komuni
tas 60 Orang, Kegiatan
memperingati hari kesehatan jiwa,
Hari Bipolar, berkolaborasi
dengan LSM 2keg, Sosialisasi deteksi dini masalah emosi dan perilaku anak
dan remaja 50 Org, Sosialisasi deteksi dini bagi guru 50
Orang, Sosialisasi keswa lansia ke petugas panti
werda 20 Orang, Penanganan
pasien pasung 70 Pasien.
anak dan remaja 50 Org,
Sosialisasi deteksi dini
bagi guru 50 Orang,
Sosialisasi keswa lansia ke petugas
panti werda 20 Orang,
Penanganan pasien pasung
70 Pasien.
55 Penyusunan DED Gedung Pelayanan RS Jiwa Tahap II
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Dokumen DED Gedung Tahap Ke II 5 Dokumen DED Gedung
Pelayanan Tahap Ke II
1,378,853,600
APBD PROVINSI 5 Dokumen DED Gedung Pelayanan
Tahap Ke II
1,814,872,883
56 Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Peningkatan komptensi SDM lingkungan Bidang Medik melalui pelatihan Inhouse training, Peningkatan komptensi SDM lingkugan Bidang Keperawatan melalui pelatihan Inhouse training , Peningkatan komptensi SDM bidang Penunjang melalui pelatihan Inhouse training, Peningkatan komptensi SDM bidang Keuangan , Sosialisasi Kepegawaian, Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan melalui pelatihan Eksternal, Biaya DIKLATPIM
Yang Mendapatkan
pelatihan 60 % dari jumlah
pegawai
2,388,942,111
APBD PROVINSI Yang Mendapatkan pelatihan 60 % dari
jumlah pegawai
2,627,836,322
57 Akreditasi RS RS Jiwa Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Bimbingan Akreditasi RS versi SNARS Edisi 1 RS Jiwa Provinsi Jawa Barat 100 %, Survey Verifikasi Akreditasi RS versi SNARS Edisi 1 RS Jiwa Provinsi Jawa Barat 100 %
Akreditasi RS Paripurna
513,975,000
APBD PROVINSI Akreditasi RS Paripurna
565,372,500
58 Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Di RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Pembuatan Sistem Informasi Diklat Litbang, Penyusunan Modul / Panduan Pelaksanaan Praktek Mahasiswa Keperawatan Di RS Jiwa, Koordinasi RS Pendidikan, Bimbingan dari Kemenkes, instruktur kerohanian mahasiswa di mess.
Fasilitasi diklat 100 %
407,440,000
APBD PROVINSI Fasilitasi diklat 100 %
448,184,000
59 Kegiatan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Di RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Jasa Konsultan Penelitian dan Pengembangan RS Jiwa, Survey Kepuasan Pelanggan
Survey Kepuasan Pelanggan
1Keg
332,145,000
APBD PROVINSI Survey Kepuasan Pelanggan 1Keg
365,359,500
XI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JAMPANGKULON 60,000,000,000
64,000,000,000
60 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RS Jampangkulon
Kab Sukabumi; Jampang kulon
Biaya Operasional (Biaya Pelayanan,Biaya Umum Dan Administrasi), Biaya Non Operasiona, Biaya Pengeluaran Investasi
1 Tahun 45,000,000,000
APBD PROVINSI 1 Tahun 48,000,000,000
61 Pengadaan Obat-obatan RSUD Jampangkulon Kab Sukabumi; Jampang kulon
Persentase Kebutuhan Obat-obatan untuk pasien
100% 6,000,000,000
APBD PROVINSI 100% 6,000,000,000
62 Pengadaan Bahan Habis Pakai meedis dan penunjang medis RSUD Jampangkulon
Kab Sukabumi; Jampang kulon
Persentase Kebutuhan Bahan Habis Pakai Medis dan Penunjang medis
100% 4,000,000,000
APBD PROVINSI 100% 4,000,000,000
63 Fasilitasi Pasien GAKIN RSUD Jampangkulon Kab Sukabumi; Jampang kulon
Terbayarnya Tagihan Pasien Keluarga Miskin di RSUD Jampangkulon
1 Tahun 5,000,000,000
APBD PROVINSI 1 Tahun 6,000,000,000
XII PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT PAMEUNGPEUK 27,998,100,211
32,556,841,064
64 Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk Kab. Garut; Pameungpeuk
Terselenggaranya Promosi Kesehatan kepada Pasien, Karryawan, Keluarga Pasien, Mitra Kerja dan Seluruh Pengunjung Rumah Sakit melalui Media Cetak, Elektronik dan Penyuluhan
10% Penduduk di Wilayah Kerja RS
110,000,000
APBD PROVINSI 10% Penduduk di Wilayah Kerja RS
120,000,000
65 Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk
Kab. Garut; Pameungpeuk
Terciptanya Kesehatan Lingkungan melalui Pembuangan Sampah Non Medis/Medis, Pengelolaan Air Limbah, Pengujian Lab/Sampling Lingkungan, Sarpras dan Makanan
1 Tahun 350,000,000
APBD PROVINSI 1 Tahun 450,000,000
66 Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk
Kab. Garut; Pameungpeuk
Terlayaninya kesehatan masyarakat miskin di Jawa Barat dengan target Rawat Jalan dan Rawat Inap
1760 Jiwa 5,000,000,000
APBD PROVINSI 1760 Jiwa 6,000,000,000
67 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD di RSUD Pameungpeuk
Kab. Garut; Pameungpeuk
Terfasilitasinya biaya operasional rumah sakit
1 Tahun 16,538,100,211
APBD PROVINSI 1 Tahun 18,986,841,064
68 Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai di RSUD Pameungpeuk
Kab. Garut; Pameungpeuk
Tersedianya Obat-Obatan baik Obat Generik dan Bahan Medis Habis Pakai
1 Tahun 6,000,000,000
APBD PROVINSI 1 Tahun 7,000,000,000
XIII PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT KESEHATAN KERJA 34,000,000,000
40,500,000,000
69 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja
Kab. Bandung; Ranca ekek
Jasa Profesi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Non Kesehatan sebanyak 150 orang, Bench Mark 100 org tenaga RSUD KK ke Rumah Sakit Role Model, 500 Dokumen SOP
100% 25,000,000,000
APBD PROVINSI 100% 30,000,000,000
70 Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RSUD Kesehatan Kerja ( BHP dan Obat)
Kab. Bandung; Ranca ekek
Obat-obatan, formularium rumah sakit, Alat dan Bahan Medis Habis Pakai
100% 5,000,000,000
APBD PROVINSI 100% 6,000,000,000
71 Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RSUD Kesehatan Kerja
Kab. Bandung; Ranca ekek
Tenaga Kesehatan yang kompeten 250 orang
100% 2,000,000,000
APBD PROVINSI 100% 2,000,000,000
72 Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan Rawat Inap RSUD Kesehatan Kerja
Kab. Bandung; Ranca ekek
Makanan Pasien 32.850 porsi 100% 2,000,000,000
APBD PROVINSI 100% 2,500,000,000
XIV PROGRAM MANAJEMEN KESEHATAN 4,118,250,000
APBD PROVINSI 4,167,750,000
73 Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah Pertemuan penyusunan Regulasi bidang kesehatan 2) Jumlah UPTD difasilitasi penyusunan regulasi bidang kesehatan 3) Jumlah kaji Banding Regulasi Pembangunan bidang Kesehatan
1) 15 Kali 2) 8 UPTD 3) 5 Kaji Banding
495,000,000
APBD PROVINSI 1) 15 Kali 2) 8 UPTD 3) 5 Kaji Banding
544,500,000
74 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Fisik
Kota Bandung; Cicendo
1). Jumlah Dokumen Laporan dan Kesepakatan 27 Kabupaten/Kota dalam Pembinaan PIS-PK di masing-masing-masing Daerahnya ; 2). Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pertemuan Perencanaan BOK Tahun 2021 terdiri dari Puskesmas dan Dinkes Kab/Kota; 3). Jumlah Dokumen Kesepakatan Penggunaan Data PISPK dalam intervensi dan perencanaan kegiatan; 4). Jumlah Dokumen Laporan Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut pelaksanaan BOK di 5 Wilayah.
1) 1 Dokumen Laporan dan Kesepakatan 2) 1 Dokumen Laporan; 3) 1 Dokumen Kesepakatan; 4) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut
3,623,250,000
APBN 1) 1 Dokumen Laporan dan Kesepakatan 2) 1 Dokumen Laporan; 3) 1 Dokumen Kesepakatan; 4) 1 Dokumen Laporan dan Rencana Tindak Lanjut
3,623,250,000
XV PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS AL IHSAN 132,154,532,892
120,861,785,000
75 Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran dan Perparkiran Lanjutan RSUD Al Ihsan
Kab. Bandung; Bale Endah
Persentase pembangunan gedung perawatan, pelayanan, perkantoran yang selesai
70% 112,154,532,892
APBD PROVINSI 70% 100,861,785,000
76 Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD Al Ihsan
Kab. Bandung; Bale Endah
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
45% 20,000,000,000
APBD PROVINSI 45% 20,000,000,000
XVI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS JIWA 48,371,200,501
46,457,263,687
77 Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Medis RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Belanja Modal Pengadaan Alat kesehatan dan Alat Kedokteran, Belanja alat terapi keswara, Belanja alat rehabilitasi medik, Operasional Pendukung pelayanan.
Persentase Alat kesehatan
dan Kedokteran
30%
1,294,436,721
APBD PROVINSI Persentase Alat kesehatan dan
Kedokteran 30%
1,423,880,393
78 Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Termometer digital Lemari es, Lemari Penyimpanan obat custome, Mesin antrian dan monitor, Printer Etiket label, Meja Kerja di Instalasi Farmasi, Alat pengukur tinggi lutut dan lingkar lengan atas, Timbangan Berat Badan dan Tinggi Badan, Alat Laboratorium Kimia,Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium, Digital pocket dosimeter, Evaluasi TLD, Pemeliharaan LIS
Kebutuhan sarana
prasarana penunjang
medik 100%
517,935,000
APBD PROVINSI Kebutuhan sarana prasarana
penunjang medik 100%
569,728,500
79 Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Non Medik RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Tersedianya Belanja Alat Tulis Kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Alat kesehatan / alat kedokteran pakai habis, alat Rumah tangga/dapur pakai habis, belanja cetak form Rekam Medis ,tersedianya Mamin Rapat, pengadaan perlengkapan kantor, pengadaan komputer/absensi, pengadaan mebelair/Kursi staf
Kebutuhan sarana
prasarana penunjang Non
medik 100%
683,663,420
APBD PROVINSI Kebutuhan sarana prasarana
penunjang Non medik 100%
752,029,762
80 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesling RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
1) Jumlah Plastik Hitam 1500 Pak 2) Jumlah Plastik Kuning 1200 Pak 3) Jumlah Cairan Hand Rubs 5000 Botol 4) Jumlah Dispenser Tissue 20 Unit 5) Jumlah Sabun Cuci Tangan 1500 Botol 6) Jumlah Safety Box 650 Buah 7) Jumlah Stericide Surface Desinfectan 300 Botol 8) Jumlah Tempat Sampah Injak 122 Buah 9) Jumlah Tissue Lap Tangan 5000 Pak 10) Jumlah Dust Bin Hijau 5 Buah 11) Jumlah Dust Bin Kuning 5 Buah 12) Jumlah Pengisian Tabung Pemadam 64 Buah 13) Jumlah Bibit Pohon/Tanaman 1000 Buah 14) Jumlah Uji Sampling / Laborarotium 350 Sampel 15) Jumlah Pengendalian Hama 52 Kali 16) Jumlah Pemusnahan Obat 1 Ton 17) Jumlah Pemusnahan Limbah Medis 12 Kali 18) Jumlah Pemusnahan Sampah Domestik 12 Kali 19) Jumlah Sewa Kontainer 1 Kali 20) Jumlah Pengadaan APD 1 Kali 21) jumlah Pemeliharaan Sparepart IPAL 1 Kali 22)Jumlah Smoke Detector 50 Buah 23) Jumlah Fire Alarm 10 Titik 24) Jumlah Pemeliharaan Instalasi Pengolah Air Bersih 1 Kali
1) 1500 Pak 2) 1200 Pak 3) 5000 Botol
4) 20 Unit 5) 1500 Botol 6) 650 Buah 7) 300 Botol 8) 122 Buah 9) 5000 Pak 10) 5 Buah 11) 5 Buah 12) 64 Buah
13) 1000 Buah 14) 350 Sampel
15) 52 Kali 16) 1 Ton 17) 12 Kali 18) 12 Kali 19) 1 Kali 20) 1 Kali 21) 1 Kali
22) 50 Buah 23) 10 Titik 24) 1 Kali
1,698,163,390
APBD PROVINSI 1) 1500 Pak 2) 1200 Pak 3) 5000 Botol
4) 20 Unit 5) 1500 Botol 6) 650 Buah 7) 300 Botol 8) 122 Buah 9) 5000 Pak 10) 5 Buah 11) 5 Buah 12) 64 Buah
13) 1000 Buah 14) 350 Sampel
15) 52 Kali 16) 1 Ton 17) 12 Kali 18) 12 Kali 19) 1 Kali 20) 1 Kali 21) 1 Kali
22) 50 Buah 23) 10 Titik 24) 1 Kali
1,867,979,729
81 Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Keperawatan RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Penyediaan alat da bahan untuk kebersihan pasien rawat inap 100%, Penyediaan perlengkapan pasien, Penyediaan pakaian pasien rawat inap.
Penyediaan alat da bahan
untuk kebersihan
pasien rawat inap 100%, Penyediaan
perlengkapan pasien 2100
Stel, Penyediaan
954,901,970
APBD PROVINSI Penyediaan alat da bahan untuk
kebersihan pasien rawat inap 100%,
Penyediaan perlengkapan
pasien 2100 Stel, Penyediaan
pakaian pasien rawat inap 639
Stel,
1,050,392,167
pakaian pasien rawat inap 639
Stel,
82 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Ambulans Transportasi Single Gardan 1 Unit, Ambulans Emergency Single Gardan 1 Unit, Ventilator 1 Unit, Oxigent Consentrate 10 unit, Tempat tidur Elektrik 2 Unit, Generator set dan Instalasinya 1 Unit,Mesin Cuci Infeksius 1 Unit, Notebook/Laptop Hybrid 37 Unit.
Alat Kesehatan dan Alat
Kedokteran 100%
12,191,900,000
APBD PROVINSI Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran
100%
6,321,913,136
83 Pembangunan Tahap I Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Pelayanan Tahap Ke I (Gedung Rawat Jiwa Intensif) Rawat Inap tenang Wanita, Rawat Inap tenang Pria)
Tersedianya 4 Gedung
31,030,200,000
APBD PROVINSI Tahun 2021 berupa pembangunan tahap II
Tersedianya 4 Gedung
34,471,340,000
XVII PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS PARU 406,840,900,000
447,524,990,000
84 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Paru Kab. Cirebon;Sumber
Angka Kesembuhan Pasien 85% 5,190,900,000
APBN DAK 85% 5,709,990,000
85 Pembangunan RS Paru Kab. Cirebon;Sumber
Prosentase Pembangunan Gedung dan Bangunan yang terpenuhi sesuai dengan standart RS
50% 400,000,000,000
APBD PROVINSI 50% 440,000,000,000
86 Pengadaan alat-alat kesehatan RS Paru Kab. Cirebon;Sumber
Angka Kematian Umum di Rumah Sakit (Gross Death Rate (GDR))
< 45/1000 1,650,000,000
APBD PROVINSI < 45/1000 1,815,000,000
XVIII PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS JAMPANGKULON
226,000,000,000
152,300,000,000
87 Pembangunan Gedung Diagnostic Center RS Jampangkulon
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Gedung Diagnostic Center 1 Unit 37,000,000,000
APBD PROVINSI 1 Unit 22,000,000,000
88 Pembangunan Gedung IBS, ICU RS Jampangkulon
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Gedung IBS, ICU 1 Unit 79,000,000,000
APBD PROVINSI
89 Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Gedung Rawat Inap 1 Unit 27,000,000,000
APBD PROVINSI tahun 2021 berupa pembangunan lanjutan dan ruang tunggu
1 Unit 35,000,000,000
90 Pembangunan Gedung Instalasi Gizi RSUD Jampangkulon
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Gedung Instalas Gizi 1 Unit 2,500,000,000
APBD PROVINSI selesai tahun 2020
91 Pembangunan Gedung IPSRS RS Jampangkulon Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Gedung IPSRS 1 Unit 5,000,000,000
APBD PROVINSI selesai tahun 2020
92 Pembangunan Gedung Jenazah RSUD Jampangkulon
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Gedung Jenazah 1 Unit 2,000,000,000
APBD PROVINSI selesai tahun 2020
93 Pembangunan Landscape Tahap I RS Jampangkulon
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Penataan lahan/Taman 1 Unit 1,000,000,000
APBD PROVINSI selesai tahun 2020
94 Menejemen Kontruksi Gedung Diagnostic, IBS, ICU, R.Inap, Inst.Gizi, IPSRS, Jenazah, Penataan Lahan & Pos Jaga RSUD Jampangkulon
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Jasa Konsultan Pengawasan Gedung Diagnostic, IBS, ICU, Inst.Gizi, IPSRS, Jenazah, Penataan Lahan
1 Paket 1,500,000,000
APBD PROVINSI selesai tahun 2020
95 Pengadaan Utilitas/Peralatan dan Perlengkapan RSUD Jampangkulon
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Menyediakan dan meningkatkan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana aparatur
1 Paket 8,000,000,000
APBD PROVINSI 1 Paket 6,000,000,000
96 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Jampangkulon
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
- Tersedianya Alat Kesehatan/Kedokteran - Terbangunnya Gedung Pelayanan Perawatan - Terbangunnya Gedung Farmasi
2 Paket 36,000,000,000
APBN DAK 2 Paket 35,000,000,000
97 Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran RSUD Jampangkulon
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Alat Kesehatan/Kedokteran RSUD Jampangkulon
1 Paket 27,000,000,000
APBD PROVINSI 1 Paket 25,000,000,000
98 Pembangunan Gedung Instalasi Loundry RS Jampangkulon
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Gedung Instalas Loundry - APBD PROVINSI rencana untuk tahun 2021
1 Paket 1,500,000,000
99 Pembangunan Mess Perawat Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Mess Perawat APBD PROVINSI rencana untuk tahun 2021
1 Unit 24,000,000,000
100 Pembangunan Kantin RSUD Jampangkulon Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Kantin Rumah Sakit APBD PROVINSI rencana untuk tahun 2021
1 Unit 1,000,000,000
101 Pembuatan DED Gedung Rawat Inap, Renov Instalasi Rawat Inap jadi HD
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Dokumen Engenering Detail (DED) Gedung Rawat Inap, Renov Rawat Inap jadi Hemodialisa
APBD PROVINSI rencana untuk tahun 2021
1 Dokumen 1,000,000,000
102 Menejemen Kontruksi Gedung Rajal Baru, R. Inap, Rehabilitasi Medik, Inst. Loundry, R. Tunggu Perawatan, Mess Perawat, Kantin RSUD Jampangkulon
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Jasa Konsultan Pengawasan Gedung R. Jalan Baru, R. Inap, Rehabilitasi Medik, Inst. Loundry, R. Tunggu Perawatan, Mess Perawat, Kantin
APBD PROVINSI rencana untuk tahun 2021
1 paket 1,800,000,000
XIX PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DI RS PAMEUNGPEUK
185,690,000,000
154,387,101,955
103 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di RSUD Pameungpeuk
Kab. Garut; Pameungpeuk
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan perkantoran
1 Kegiatan 5,000,000,000
APBD PROVINSI 1 Kegiatan 5,000,000,000
104 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) di RSUD Pameungpeuk
Kab. Garut; Pameungpeuk
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan untuk Gedung Poli Ranap, IPAL, Loundry dan Pelayanan Lainnya
1 Kegiatan 10,000,000,000
APBN DAK 1 Kegiatan 10,000,000,000
105 Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Pameungpeuk
Kab. Garut; Pameungpeuk
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan untuk Gedung Poli Ranap, IPAL, Loundry dan Pelayanan Lainnya
1 Kegiatan 25,000,000,000
APBD PROVINSI 1 Kegiatan 25,000,000,000
106 Pembangunan Gedung Poli-Ranap di RSUD Pameungpeuk
Kab. Garut; Pameungpeuk
Terbangunnya Gedung Poli Ranap 1 Unit 131,340,000,000
APBD PROVINSI selesai tahun 2020 -
107 Pembangunan Gedung Loundry Kab. Garut; Pameungpeuk
Terbangunnya Gedung Loundry 1 Unit 5,250,000,000
APBD PROVINSI 1 Unit 5,250,000,000
108 Rehabilitasi IPAL di RSUD Pameungpeuk Kab. Garut; Pameungpeuk
Terehabilitasinya IPAL di RSUD Pameungpeuk
1 Unit 9,100,000,000
APBD PROVINSI 1 Unit 9,100,000,000
Pembangunan Gedung IGD di RSUD Pameungpeuk
Kab. Garut; Pameungpeuk
Terbangunnya Gedung IGD 1 Unit 94,556,637,251
Pembangunan Gedung Instalasi Gizi di RSUD Pameungpeuk
Kab. Garut; Pameungpeuk
Terbangunnya Gedung Gedung Instalasi Gizi
1 Unit 5,480,464,704
XX PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RSUD KESEHATAN KERJA
197,500,000,000
213,500,000,000
109 Peningkatan Prasarana Gedung RSUD Kesehatan Kerja
Kab. Bandung; Ranca ekek
Dokumen Perencanaan 1 Dokumen, DED, Perijinan IMB
100% 2,500,000,000
APBD PROVINSI tahun 2021 berupa pembangunan
100% 165,000,000,000
110 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Perijinan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja
Kab. Bandung; Ranca ekek
Dokumen Lingkungan 4 Dokumen 100% 1,000,000,000
APBD PROVINSI selesai tahun 2020 100%
111 Pembebasan Lahan Pengembangan Prasarana Layanan RSUD Kesehatan Kerja
Kab. Bandung; Ranca ekek
Luas Lahan Keseluruhan 8 (delapan) Hektar
100% 150,000,000,000
APBD PROVINSI selesai tahun 2020 100%
112 Penataan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja Kab. Bandung; Ranca ekek
Penyediaan Air Bersih, Penyaluran Air Hujan, Pengolahan Air Limbah, Penyimpanan Sementara Limbah B3, Penampungan Sampah Sementara, Penyelenggaraan K3RS, Pengendalian infeksi, Tanggap Darurat
100% 2,000,000,000
APBD PROVINSI selesai tahun 2020 100% 2,000,000,000
113 Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan RSUD Kesehatan Kerja
Kab. Bandung; Ranca ekek
Alat Kedokteran 200 jenis, Dokumen Rencana Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang Medis
100% 42,000,000,000
APBD PROVINSI 100% 45,000,000,000
114 Pemeliharaan Prasarana Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja
Kab. Bandung; Ranca ekek
Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Bersih, Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah, Pemeliharaan Jalan, Pemeliharaan Pagar, Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah Bantaran Sungai
baru direncanakan tahun 2021
100% 1,500,000,000
XXI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM KESEHATAN
11,000,000,000
10,000,000,000
115 Pengembangan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Sukajadi
1) Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium 1) 1 Paket Alat Laboratorium
10,000,000,000
APBD PROVINSI 1) 1 Paket Alat Laboratorium
10,000,000,000
116 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Sukajadi
1) Terlaksananya penambahan jenis pemeriksaan terhadap masyarakat; 2) Terlaksananya kehadiran jumlah seluruh karyawan/karyawati; 3) Terlaksananya penambahan kepuasan pelanggan; 4) Terlaksananya penambahan jumlah peserta Uji Profisiensi
2 (dua) tempat pelayanan
yang ditata/ditingkatkan/direnovasi
1,000,000,000
APBD PROVINSI selesai tahun 2020
XXII PROGAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPTD PELATIHAN KESEHATAN
21,766,737,500
23,943,411,250
117 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan
Kota Bandung; Cicendo
1) Jasa konsultansi appraisal; 2) Jasa konsultansi perencanaan; 3) Pembelian lahan; 4) Pengadaan tempat tidur
1) 1 paket; 2) 1 kegiatan; 3) 1 kegiatan;
4) 1 paket
21,766,737,500
APBD PROVINSI 1) 1 paket; 2) 1 kegiatan; 3) 1 kegiatan;
4) 1 paket
23,943,411,250
XXIII PROGAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
5,450,000,000
25,000,000,000
118 Pembangunan Gedung Gudang Vaksin dan Gudang ATK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah panitia barang dan jasa mendapat honorarium2) Jumlah Rapat DED Pembangunan Gudang Vaksin dan ATK 3) Jumlah paket perjalanan dinas4) Jumlah Makan dan Minum Rapat
1) 18 Orang Panitia Barang dan Jasa2) 12
Kali3) 1 Paket4) 12
Bulan
5,450,000,000
APBD PROVINSI 1) 18 Orang Panitia Barang dan Jasa2)
12 Kali3) 1 Paket4) 12 Bulan
25,000,000,000
XXIV PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS AL- IHSAN UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
10,900,000,000
10,900,000,000
119 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Bandung; Bale Endah
Persentase dokumen penyusunan perencanaan program kegiatan dan dokumen laporan keuangan
100% 900,000,000
APBD PROVINSI 100% 900,000,000
120 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan
Kab. Bandung; Bale Endah
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana dalam menunjang pelayanan
45% 10,000,000,000
APBD PROVINSI 45% 10,000,000,000
XXV PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS JIWA UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
32,843,018,215
36,127,320,036
121 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Dokumen Rencana Kerja Tahunan dan RBA 2 Dokumen, Dokumen RKA dan DPA, Dokumen PK dan Casecade , Dokumen Casecade, AKIP, Dokumen Kinerja Pelayanan.
Dokumen Rencana Kerja Tahunan dan
RBA 2 Dokumen,
Dokumen RKA dan DPA 1
Keg, Dokumen PK dan
Casecade 1Keg ,
Dokumen Casecade 1 Keg, AKIP 1
Keg, Dokumen Kinerja
Pelayanan 1Keg.
351,252,000
APBD PROVINSI Dokumen Rencana Kerja Tahunan dan RBA 2 Dokumen,
Dokumen RKA dan DPA 1 Keg,
Dokumen PK dan Casecade 1Keg ,
Dokumen Casecade 1 Keg,
AKIP 1 Keg, Dokumen Kinerja Pelayanan 1Keg.
386,377,200
122 Kegiatan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Pengelolaan Keuangan RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Dokumen Laporan Keuangan, Dokumen AKIP, Dokumen LKPJ , Dokumen Laporan Kinerja Pelayanan, Dokumen tata cara pengelolaan dan laporan keuangan BLUD.
1 Dokumen Laporan
Keuangan, 1 Dokumen AKIP, 1
Dokumen LKPJ , 1 Dokumen
Laporan Kinerja
Pelayanan, 1 Dokumen tata
cara pengelolaan
dan 1 laporan keuangan
BLUD.
161,568,000
APBD PROVINSI 1 Dokumen Laporan
Keuangan, 1 Dokumen AKIP, 1 Dokumen LKPJ , 1 Dokumen Laporan Kinerja Pelayanan,
1 Dokumen tata cara pengelolaan
dan 1 laporan keuangan BLUD.
177,724,800
123 Kegiatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Ketepatan waktu pengurusan Administrasi kepegawaian 100 %, Pengajian, Instruktur baca Alquran, Instruktur senam, Instruktur kesenian, Instruktur beladiri, Instruktur tenis meja, Instruktur futsal, Pengisi acara halal bi halal,
Ketepatan waktu
pengurusan Administrasi kepegawaian
100 %, Pengajian,
Instruktur baca Alquran, Instruktur senam,
Instruktur kesenian, Instruktur beladiri,
Instruktur tenis meja, Instruktur futsal, Pengisi acara halal bi
halal,
1,667,820,000
APBD PROVINSI Ketepatan waktu pengurusan Administrasi
kepegawaian 100 %, Pengajian, Instruktur baca
Alquran, Instruktur senam, Instruktur
kesenian, Instruktur beladiri, Instruktur
tenis meja, Instruktur futsal,
Pengisi acara halal bi halal,
1,834,602,000
124 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Spart Part kendaraan untuk operasional, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dan KIR, Belanja Service dan pelumas.
Pemenuhan Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/Operasio
nal Aparatur RS Jiwa 100%
1,253,616,100
APBD PROVINSI Pemenuhan Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur RS Jiwa
100%
1,378,977,710
125 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pengadaan Obat-Obatan Tanaman, Pengadaan Bahan Baku Bangunan, Biaya Pemusnahan Obat Kadaluarsa 1 %, Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Laptop, Pemel Printer, Pemeliharaan Mesin Photo Copy, Pemeliharaan Mesin Risograf, Pemeliharaan Mesin Rumput, Pemeliharaan Sound System, Pemeliharaan Mesin Genzet/Panel Listrik, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Liftt, Pemeliharaan CCTV, Pemeliharaan Mesin Cuci, Pemeliharaan Mesin Antrian Pasien, Pemeliharaan Mesin Fax Pemeliharaan Pompa Air, Pemeliharaan Alat Kesenian, Pemeliharaan Elektronik, Pemeliharaan Sumur Artesis, Pemeliharaan Setrika, Pemeliharaan Torn dan Instalasi, Pemeliharaan Depot Air dan Instalasi, Pemeliharaan Gardu Induk Listrik, Pemeliharaan Instalasi Penangkal Petir, Peningkatan Videotron , Pemeliharaan Billboard.
Pemenuhan Pemeliharaan Perlengkapan
Kantor RS Jiwa 100%
967,340,000
APBD PROVINSI Pemenuhan Pemeliharaan Perlengkapan
Kantor RS Jiwa 100%
1,064,074,000
126 Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Belanja Alat Listrik dan elektronik 1 Unit, Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan printer 53 Buah, Papan Nama 200 Bh, Belanja Alat-Alat Rumah Tangga/dapur Pakai Habis 1 Keg, Pengembangan SIMRS 1 Keg, Kendaraan Dinas Jabatan Eselon III Roda 4 3 Unit, Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 3 Unit, Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 khusus pengangkut makanan 1 Unit, Sepeda motor 7 Unit, Peralatan Bengkel SIM RS 1 Keg, Alat Kerja IPSRS 1 Keg, Mesin Fotocopy 1 Unit, Mesin Penghancur Kertas 1 Unit, Whiteboard 4 Bh, DVD Player 8 unit, DVD Combo 3 unit, Mesin Antri + Monitor 1 unit, Belanja Modal Pengadaan Almari 1 Keg, Belanja Modal Pengadaan Water Heater 5 unit, Belanja Modal Pengadaan Trolly 2 bh, Belanja Modal Pengadaan Televisi 7 unit, Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner 6 unit, Belanja Modal Pengadaan Exshaust Fan 30 unit, Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci 1 unit, Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
Pemenuhan Pengadaan
Peralatan Dan Perlengkapan RS Jiwa 100%
7,536,655,815
APBD PROVINSI Pemenuhan Pengadaan
Peralatan Dan Perlengkapan RS
Jiwa 100%
8,290,321,396
1 Unit, Belanja Modal Pengadaan Tenda 1 Unit, Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 15 Unit, Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 10 Unit, Laptop HP Spectra 1 Unit, Iphone 1 unit, Belanja Modal Pengadaan Printer 26 Unit, Belanja Modal Pengadaan Scaner 4 Unit, Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 18 Unit, Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan/Accesories Komputer dan Jaringan 1 Keg, Belanja Modal Pengadaan Meja 96 bh, Belanja Modal Pengadaan Kursi 599 Bh, Belanja Modal Pengadaan Dispenser 30 Unit, Belanja Modal Pengadaan Kulkas 4 Unit, Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur 1 Keg, Belanja Modal Pengadaan Rice Cooker 10 Bh, Kamera Digital 2 Unit, CCTV dan Instalasinya 1 Keg, Drone 1unit, Stand Frame 3 Keg, Handycam 1 Unit. Belanja Modal Pengadaan Proyektor/LCD/Infocus 3 Unit, Belanja Modal Pengadaan Sound System 13 Unit, Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen 5 Keg, Belanja Modal Pengadaan Telepon 1 Bh, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 2 Unit, Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1 Keg, Belanja Modal Tabung Pemadam Kebakaran 4 Tabung.
127 Kegiatan Pemeliharaan/Rehab Bangunan Kantor RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan (Planing) 9 Paket, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 10 Paket, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6 Keg, Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung 1 Keg, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Kantor 1 Keg, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Fisik/Bangunan Bukan Gedung 3 Paket.
Pemenuhan Pemeliharaan/
Rehab Bangunan
Kantor RS Jiwa 100%
10,280,820,000
APBD PROVINSI Pemenuhan Pemeliharaan/Reh
ab Bangunan Kantor RS Jiwa
100%
11,308,902,000
128 Kegiatan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Pengadaan Jasa Keamanan 50 Org, Pengadaan Jasa Kebersihan 75 Org, Pengadaan Jasa Pemeliharaan taman dan halaman 12 Org
Pengadaan Jasa
Keamanan 1 Tahun,
Pengadaan Jasa
Kebersihan 1 Tahun,
Pengadaan Jasa
Pemeliharaan
7,140,100,000
APBD PROVINSI Pengadaan Jasa Keamanan 1
Tahun, Pengadaan Jasa Kebersihan 1 Tahun, Pengadaan Jasa Pemeliharaan
taman dan halaman 1 Tahun.
7,854,110,000
taman dan halaman 1
Tahun.
129 Penyediaan Jasa Kantor RS Jiwa Kab. Bandung Barat;
Parongpong
1) Jasa Profesi Supir 2) Langganan Surat Kabar 3) Paket Surat 4) Sertifikasi/Perijinan 5) Jasa Giro/jasa transfer dan cek 6) Dokumentasi/publikasi/spanduk 7) Iuran Tahunan
1) 5 orang 2) 1 Tahun 3) 1 Tahun 4) 1 Tahun 5) 1 Tahun 6) 1 Tahun 7) 1 Tahun
445,115,000
APBD PROVINSI 1) 5 orang 2) 1 Tahun 3) 1 Tahun 4) 1 Tahun 5) 1 Tahun 6) 1 Tahun 7) 1 Tahun
489,626,500
130 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan ATK RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
1) ATK 2) Materai @6000 3) Materai @3000 4) Cetak Undangan Halal Bihalal 5) Cetakan Administrasi, Medis dan Perkantoran 6) Fotocopy 7) Penjilidan 8) Jasa Pembenahan Arsip 9) Pembelian Buku Ilmu Pengetahuan
1) 1 Keg 2) 900 lembar 3) 700 lembar
4) 1 Keg 5) 3 Keg
6) 1 Tahun 7) 1 Tahun 8) 1 Keg 9) 1 Keg
993,094,300
APBD PROVINSI 1) 1 Keg 2) 900 lembar 3) 700 lembar
4) 1 Keg 5) 3 Keg
6) 1 Tahun 7) 1 Tahun 8) 1 Keg 9) 1 Keg
1,092,403,730
131 Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Dan Koordinasi RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
1) Sewa Kursi2) Sewa Panggung3) Sewa Tenda4) Sewa Sound System5) Makan dan minum Rapat6) Snack Rapat 7) Makan dan Minum Tamu 8) Snack Tamu 9) Makan dan Minum Tamu / Halal Bihalal 10) Snack Halal Bihalal 11) Belanja Air Minum Kemasan 12) Belanja Air Galon 13) Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Provinsi 14) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS 15) Perjalanan Dinas Luar Provinsi PNS Provinsi
1) 350 buah2) 1 Set3) 330
meter24) 1 set 5) 1 Tahun 6) 1 Tahun 7) 1 Tahun 8) 1 Tahun 9) 1 Keg 10) 1 Keg
11) 1 Tahun 12) 1 Tahun 13) 1 Tahun 14) 1 Tahun 15) 1 Tahun
1,436,545,000
APBD PROVINSI 1) 350 buah2) 1 Set3) 330
meter24) 1 set 5) 1 Tahun
6) 1 Tahun 7) 1 Tahun 8) 1 Tahun 9) 1 Keg 10) 1 Keg
11) 1 Tahun 12) 1 Tahun 13) 1 Tahun 14) 1 Tahun 15) 1 Tahun
1,580,199,500
132 Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RS Jiwa
Kab. Bandung Barat;
Parongpong
Belanja Bahan kerja/alat kerja penunjang pemeliharaan alat kesehatan dan alat kedokteran, Belanja Kalibrasi Alat Kesehatan & Kedokteran, Belanja Pemeliharaan, Penggantian dan Pembelian Spare Parts Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran, Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium..
Belanja Bahan kerja/alat kerja
penunjang pemeliharaan alat kesehatan
dan alat kedokteran 1
Paket, Belanja Kalibrasi Alat Kesehatan & Kedokteran 2 Paket, Belanja Pemeliharaan, Penggantian
dan Pembelian Spare Parts
Alat Kesehatan dan Alat
Kedokteran 2 Paket, Belanja Pemeliharaan
Alat Laboratorium 2
Paket.
609,092,000
APBD PROVINSI Belanja Bahan kerja/alat kerja
penunjang pemeliharaan alat kesehatan dan alat
kedokteran 1 Paket, Belanja Kalibrasi Alat Kesehatan & Kedokteran 2 Paket, Belanja Pemeliharaan,
Penggantian dan Pembelian Spare
Parts Alat Kesehatan dan Alat
Kedokteran 2 Paket, Belanja
Pemeliharaan Alat Laboratorium 2
Paket.
670,001,200
XXVI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS PARU UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
24,421,500,000
26,863,650,000
133 Peningkatan pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja RS Paru
Kab. Cirebon;Sumber
Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan
75% 220,000,000
APBD PROVINSI 80% 242,000,000
134 Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan RS Paru
Kab. Cirebon;Sumber
Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan
75% 220,000,000
APBD PROVINSI 75% 242,000,000
135 Pengadaan perlengkapan kantor RS Paru Kab. Cirebon;Sumber
Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi
75% 841,500,000
APBD PROVINSI 75% 925,650,000
136 Pengadaan peralatan kantor RS Paru Kab. Cirebon;Sumber
Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi
75% 1,320,000,000
APBD PROVINSI 75% 1,452,000,000
137 Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur RS Paru
Kab. Cirebon;Sumber
Prosentase Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam
55% 1,650,000,000
APBD PROVINSI 55% 1,815,000,000
138 Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga RS Paru
Kab. Cirebon;Sumber
Prosentase sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar RS
75% 1,375,000,000
APBD PROVINSI 75% 1,512,500,000
139 Pemeliharaan kendaraan/operasional kantor dan rumah tangga RS Paru
Kab. Cirebon;Sumber
Prosentase sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar RS
75% 825,000,000
APBD PROVINSI 75% 907,500,000
140 Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah tangga RS Paru
Kab. Cirebon;Sumber
Prosentase sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar RS
75% 2,200,000,000
APBD PROVINSI 75% 2,420,000,000
141 Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RS Paru Kab. Cirebon;Sumber
Prosentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat dankoordinasi
100% 1,650,000,000
APBD PROVINSI 100% 1,815,000,000
142 Penyediaan Jasa Kantor RS Paru Kab. Cirebon;Sumber
Prosentase terpenuhinya kebutuhan opersional RS
100% 2,420,000,000
APBD PROVINSI 100% 2,662,000,000
143 Pemenuhan Honorarium tenaga kesehatan Non PNS dan Tenaga Non Kesehatan Non PNS RS Paru
Kab. Cirebon;Sumber
Prosentase Dokter Spesialis sesuai dengan standar RS
70% 7,700,000,000
APBD PROVINSI 70% 8,470,000,000
144 Penyediaan Jasa Kemanan dan Jasa Kebersihan RS Paru
Kab. Cirebon;Sumber
Prosentase terpenuhinya jasa tenaga keamanan dan tenaga kebersihan RS
100% 4,000,000,000
APBD PROVINSI 100% 4,400,000,000
XXVII PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS JAMPANGKULON UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
33,150,000,000
35,450,000,000
145 Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Jampangkulon
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Terlatihnya Kinerja dan Kemampuan Aparatur RS Jampangkulon
150 Org 600,000,000
APBD PROVINSI 170 Org 700,000,000
146 Penyediaan Perjalanan Dinas Aparatur Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Tersedianya biaya konsultasi dan koordinasi aparatur
1 Tahun 1,400,000,000
APBD PROVINSI 1 Tahun 1,500,000,000
147 Penyediaan Jasa Langganan Kantor RS Jampangkulon
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Tersedianya Biaya Jasa Langganan Telp, Air Bersih, Listrik, dan Internet
1 Tahun 2,250,000,000
APBD PROVINSI 1 Tahun 2,350,000,000
148 Penyediaan Honor Tenaga Medis paramedis RS Jampangkulon
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Tersedianya honor Dokter dan Perawat 1 Tahun 23,000,000,000
APBD PROVINSI 1 Tahun 25,000,000,000
149 Penyediaan Jasa Outsourching Kebersihan RS Jampangkulon
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Terjaganya kebersihan Rumah Sakit 1 Tahun 3,500,000,000
APBD PROVINSI 1 Tahun 3,500,000,000
150 Penyediaan Jasa Outsourching Keamanan RS Jampangkulon
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Terjaganya Keamanan Lingkungan RS Jampangkulon
1 Tahun 2,000,000,000
APBD PROVINSI 1 Tahun 2,000,000,000
151 Penyediaan Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan/Kedokteran RS Jampangkulon
Kab. Sukabumi; Jampang kulon
Akuratisasi Alat Kesehatan/Kedokteran 1 Kegiatan 400,000,000
APBD PROVINSI 1 Kegiatan 400,000,000
XXVIII PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS PAMEUNGPEUK UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
14,136,375,000
APBD PROVINSI 16,953,731,250
152 Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Pameungpeuk
Kab. Garut; Pameungpeuk
Terfasilitasinya Pelatihan dan Bimtek PNS 1 Tahun 198,375,000
APBD PROVINSI 1 Tahun 228,131,250
153 Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk
Kab. Garut; Pameungpeuk
Terbayarnya Gaji Pegawai Medis dan Paramedis, Terfasilitasinya Makan Minum Rapat dan Tamu, Terfasilitasinya Perjalanan Dinas PNS, Terfasilitasinya Pengadaan ATK
1 Tahun 13,938,000,000
APBD PROVINSI 1 Tahun 16,725,600,000
XXIX PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS KESEHATAN KERJA UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
8,950,000,000
10,450,000,000
154 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Kota Bandung; Cicendo
Jumlah pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan
5 pekerjaan 2,000,000,000
APBD PROVINSI 5 pekerjaan 2,000,000,000
155 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kota Bandung; Cicendo
Jumlah kendaraan yang dipelihara 10 kendaraan roda 4 , 6
300,000,000
APBD PROVINSI 10 kendaraan roda 4 , 6 kendaraan
roda 2
400,000,000
kendaraan roda 2
156 Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi Kota Bandung; Cicendo
jumlah rapat yang dilaksanakan 24 kali rapat, dan 72 kali
koordinasi/konsultasi
600,000,000
APBD PROVINSI 24 kali rapat, dan 72 kali
koordinasi/konsultasi
800,000,000
157 Pemeliharaan Perlengkapanan Kantor Kota Bandung; Cicendo
Jumlah pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan
15 pekerjaan 750,000,000
APBD PROVINSI 15 pekerjaan 1,000,000,000
158 Penyediaan Jasa Kantor Kota Bandung; Cicendo
Jumlah penyediaan jasa kantor 9 pekerjaan 1,200,000,000
APBD PROVINSI 9 pekerjaan 1,400,000,000
159 Penyediaan Barang dan ATK Kota Bandung; Cicendo
Jumlah barang dan Laporan pemanfaatan ATK
3 Pekerjaan 400,000,000
APBD PROVINSI 3 Pekerjaan 550,000,000
160 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Kota Bandung; Cicendo
Jumlah aparatur 90 orang PNS 1,000,000,000
APBD PROVINSI 90 orang PNS 1,100,000,000
161 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan RSUD Kesehatan Kerja
Kota Bandung; Cicendo
1) Dokumen Perencanaan 2) Dokumen Pelaporan
1) 1 Dokumen Perencanaan
2) 1 Dokumen Pelaporan
350,000,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen Perencanaan
2) 1 Dokumen Pelaporan
350,000,000
162 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan RSUD Kesehatan Kerja
Kota Bandung; Cicendo
1) Dokumen Pengelolaan Keuangan2) Dokumen Pelaporan Keuangan
1) 1 Dokumen Pengelolaan
Keuangan2) 1 Dokumen Pelaporan Keuangan
350,000,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen Pengelolaan
Keuangan2) 1 Dokumen Pelaporan Keuangan
350,000,000
163 Pengembangan Sistem Informasi, Komunikasi , Kerjasama, dan Pemasaran RSUD Kesehatan Kerja
Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah Sistem Informasi 2) Jumlah Kerjasama 3) Jumlah Kegiatan Pemasaran
1) 1 Sistem Informasi
2) 4 Kerjasama
3) 4 Kegiatan Pemasaran
500,000,000
APBD PROVINSI 1) 1 Sistem Informasi
2) 4 Kerjasama 3) 4 Kegiatan
Pemasaran
500,000,000
164 Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RSUD Kesehatan Kerja
Kota Bandung; Cicendo
Pemeliharaan Alat Kesehatan 1 1,500,000,000
APBD PROVINSI 1 2,000,000,000
XXX PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN UNIT LABORATORIUM KESEHATAN UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
5,538,050,000
6,088,050,000
165 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Sukajadi
Terpeliharannya alat dan perlengkapan kantor
20 (dua puluh) alat dan
perlengkapan kantor yang terpelihara
500,000,000
APBD PROVINSI 20 (dua puluh) alat dan perlengkapan
kantor yang terpelihara
500,000,000
166 Penyediaan Barang Cetak dan ATK UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Sukajadi
Terpenuhinya kebutuhan terhadap barang cetakan dan ATK untuk keperluan kantor dan pelayanan
10 (Sepuluh) jenis cetakan dan 50 (lima puluh) jenis
ATK
400,000,000
APBD PROVINSI 10 (Sepuluh) jenis cetakan dan 50
(lima puluh) jenis ATK
450,000,000
167 Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Sukajadi
Terpenuhinya kebutuhan alat dan perlengkapan kantor
10 (sepuluh) alat dan
perlengkapan kantor
300,000,000
APBD PROVINSI 10 (sepuluh) alat dan perlengkapan
kantor
350,000,000
168 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Sukajadi
Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Bukan Gedung, dan Halaman Kantor
1 (satu) gedung kantor
700,000,000
APBD PROVINSI 1 (satu) gedung kantor
800,000,000
169 Penyelenggaraan Diklat, Kursus Singkat, Bimtek Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Sukajadi
Terlaksananya penambahan upah pungut bagi karyawan
3% dari total pendapatan
150,000,000
APBD PROVINSI 3% dari total pendapatan
200,000,000
170 Peningkatan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Pakaian Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Sukajadi
Terpenuhi dan terselenggaranya bentuk dan jenis kesejahteraan pegawai/aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan
6 (enam) jenis bentuk
kesejahteraan aparatur
600,000,000
APBD PROVINSI 6 (enam) jenis bentuk
kesejahteraan aparatur
650,000,000
171 Penyediaan Langganan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Sukajadi
Terpenuhinya pembiayaan untuk belanja-belanja langganan kantor UPTD Laboratorium Kesehatan
6 (enam) jenis langganan
kantor
850,000,000
APBD PROVINSI 6 (enam) jenis langganan kantor
900,000,000
172 Penyediaan Jasa Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Sukajadi
Terpenuhinya pembiayaan untuk keperluan jasa kantor UPTD Laboratorium Kesehatan
6 (enam) jenis jasa kantor
1,788,050,000
APBD PROVINSI 6 (enam) jenis jasa kantor
1,888,050,000
173 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Sukajadi
Terpeliharanya Kendaraan Dinas UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
7 (tujuh) roda empat dan 4 (empat) roda
dua
100,000,000
APBD PROVINSI 7 (tujuh) roda empat dan 4
(empat) roda dua
150,000,000
174 Penyediaan Rapat-rapat dan Koordinasi UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Sukajadi
Terpenuhinya kebutuhan biaya untuk penyelenggaraan rapat-rapat dan koordinasi
15 (lima belas) rapat dan 15
(sepuluh) koordinasi/kons
ultasi
150,000,000
APBD PROVINSI 15 (lima belas) rapat dan 15
(sepuluh) koordinasi/konsulta
si
200,000,000
XXXI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN UNIT PELATIHAN KESEHATAN UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
4,080,938,400
4,500,917,740
175 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan
Kota Bandung; Cicendo
1) Peningkatan kesehatan jasmani aparatur (senam); 2) Peningkatan kesehatan rohani aparatur; 3) Capacity Building; 4) Pakaian Batik; 5) Pakaian Olah raga; 6) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS; 7) Perjalanan dinas dalam daerah PNS Provinsi; 8) Perjalanan dinas luar provinsi PNS Provinsi; 9) Kursus/pelatihan/ bimtek/sosialisasi
1) 1 kegiatan; 2) 1 kegiatan; 3) 1 kegiatan;
4) 1 paket; 5) 1 paket; 6) 1 paket;
7) 1 kegiatan; 8) 1 kegiatan; 9) 1 kegiatan
237,710,000
APBD PROVINSI 1) 1 kegiatan; 2) 1 kegiatan; 3) 1 kegiatan;
4) 1 paket; 5) 1 paket; 6) 1 paket;
7) 1 kegiatan; 8) 1 kegiatan; 9) 1 kegiatan
273,366,500
176 Penyediaan Jasa Kantor di Perkantoran UPTD Pelatihan Kesehatan
Kota Bandung; Cicendo
1) Jasa langganan telepon; 2) Jasa langganan air, 3) Jasa langganan listrik; 4) Jasa langganan surat kabar/majalah; 5) Jasa Internet dan Website; 6) Jasa paket/pengiriman; 7) Jasa langganan tv berbayar; 8) Retribusi pengangkutan sampah; 9) Jasa penyedotan tinja; 10) Jasa pencucian; 11) Jasa kebersihan; 12) Jasa keamanan; 13) Jasa Tenaga Kerja Non PNS.
1) 12 bulan; 2) 12 bulan, 3) 12
bulan; 4) 12 bulan; 5) 12 bulan;6) 1
paket; 7) 12 bulan; 8) 12
bulan; 9) 4 kali; 10) 1 paket;
11) 12 orang; 12) 6 orang; 13) 9 orang
2,370,214,000
APBD PROVINSI 1) 12 bulan; 2) 12 bulan, 3) 12 bulan; 4) 12 bulan; 5) 12
bulan;6) 1 paket; 7) 12 bulan; 8) 12
bulan; 9) 4 kali; 10) 1 paket; 11) 12
orang; 12) 6 orang; 13) 9 orang
2,607,235,400
177 Penyediaan Barang Habis Pakai UPTD Pelatihan Kesehatan
Kota Bandung; Cicendo
1) Penyediaan alat tulis kantor; 2) Penyediaan perangko, materai, dan benda pos; 3) Penyediaan belanja cetak; 4) Penyediaan fotocopy
1) 1 paket; 2) 1 paket; 3) 1 paket; 4) 1 paket
69,561,800
APBD PROVINSI 1) 1 paket; 2) 1 paket; 3) 1 paket; 4) 1 paket
76,517,980
178 Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan
Kota Bandung; Cicendo
1) Penyediaan mamin rapat; 2) Penyediaan mamin tamu; 3) Penyediaan mamin lembur; 4) Penyediaan air mineral galon; 5) Perjalanan dinas dalam daerah; 6) Perjalanan dinas luar provinsi; 7) Perjalanan dinas dalam daerah Non PNS
1) 1 kegiatan; 2) 1 kegiatan; 3) 1 kegiatan; 4) 1 kegiatan; 5) 1 kegiatan; 6) 1 kegiatan; 7) 1 kegiatan
158,400,000
APBD PROVINSI 1) 1 kegiatan; 2) 1 kegiatan; 3) 1 kegiatan; 4) 1 kegiatan; 5) 1 kegiatan; 6) 1 kegiatan; 7) 1 kegiatan
174,240,000
179 Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pelatihan Kesehatan
Kota Bandung; Cicendo
1) Penyediaan mamin rapat; 2) Penyediaan mamin tamu; 3) Penyediaan mamin lembur; 4) Penyediaan air mineral galon; 5) Perjalanan dinas dalam daerah; 6) Perjalanan dinas luar provinsi; 7) Perjalanan dinas dalam daerah Non PNS 1) Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih; 2) Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diisi ulang; 3) Jumlah peralatan rumah tangga/dapur pakai habis; 4) Pemeliharaan lift; 5) Pemeliharaan Genset; 6) Pemeliharaan bangunan air; 7) Pemeliharaan jaringan listrik; 8) Pemeliharaan halaman/taman/pekarangan; 9) Pemeliharaan tanaman; 10) Pemeliharaan gedung dan bangunan; 11) Pemeliharaan bangunan bukan gedung
1) 1 paket; 2) 1 paket; 3) 1 paket;
4) 1 kegiatan; 5) 1 kegiatan; 6) 1 kegiatan; 7) 1 kegiatan; 8) 1 kegiatan; 9) 1 kegiatan;
10) 1 kegiatan; 11) 1 kegiatan;
825,126,500
APBD PROVINSI 1) 1 paket; 2) 1 paket; 3) 1 paket;
4) 1 kegiatan; 5) 1 kegiatan; 6) 1 kegiatan; 7) 1 kegiatan; 8) 1 kegiatan; 9) 1 kegiatan; 10) 1 kegiatan; 11) 1 kegiatan;
907,639,150
180 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Pelatihan Kesehatan
Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah bahan bakar minyak; 2) Jumlah STNK yang diperpanjang; 3) Perawatan Kendaraan.
1) 1 paket; 2) 6 unit;
3) 2 kegiatan
158,676,100
APBD PROVINSI 1) 1 paket; 2) 6 unit;
3) 2 kegiatan
174,543,710
181 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan
Kota Bandung; Cicendo
1) Jumlah peralatan listrik dan elektronik; 2) Pemeliharaan perlengkapan kantor; 3) Pemeliharaan alat studio dan alat komunikasi.
1) 1 paket; 2) 1 kegiatan; 3) 1 kegiatan
261,250,000
APBD PROVINSI 1) 1 paket; 2) 1 kegiatan; 3) 1 kegiatan
287,375,000
XXXII PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
46,015,825,875
47,583,585,694
182 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Cicendoi
1) Jumlah Dokumen Profile Kesehatan;2) Jumlah Dokumen Pengembangan System Informasi Terintegrasi di Puskesmas;3) Jumlah Dokumen Pengembangan System Informasi Terintegrasi di Provinsi;4) Jumlah Dokumen System Informasi Rumah Sakit Terintegrasi;5) Jumlah Dokumen Pengembangan System Informasi Teleconference;6) Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Data dan Informasi;7) Jumlah Dokumen Pengembangan website Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;8) Jumlah Dokumen Evaluasi dan Perencanaan SIK Provinsi Jawa Barat
1) 1 Dokumen;2) 1 Dokumen;3) 1 Dokumen;4) 1 Dokumen;5) 1
Dokumen;6) 80 Orang;7) 1
Dokumen;8) 1 Dokumen
4,139,620,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen;2) 1 Dokumen;3) 1 Dokumen;4) 1 Dokumen;5) 1 Dokumen;6) 80
Orang;7) 1 Dokumen;8) 1
Dokumen
4,139,620,000
183 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021
Kota Bandung; Cicendoi
1.Dokumen Renja Dinkes Jabar Tahun 2021 2. Dokumen DPPA Dinkes Jabar tahun 2020 3. Dokumen RKA Dinkes Jabar Tahun 2021 4. Dokumen DPA Dinkes Jabar Tahun 2021 5.Laporan pertemuan Forum OPD 6.Laporan pertemuan Rakorwil 7. Laporan hasil konsultasi dan koordinasi ke luar provinsi 8. Pertanggungjawaban kegiatan APBD Subbag PP 9. Dokumen pengadaan langsung kegiatan penyusunan perencanaan
9 Dokumen 5,386,150,000
APBD PROVINSI 9 Dokumen 5,924,765,000
184 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan tahun 2020
Kota Bandung; Cicendoi
Laporan hasil monev Bankeu pembangunan bidang kesehatan tahun anggaran 2020
1 Dokumen 210,650,000
APBD PROVINSI 1 Dokumen 231,715,000
185 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Cicendoi
1. Dokumen laporan capaian kinerja 2. Dokumen LKPJ Dinkes Prov. Jabar Tahun 2020 3. Dokumen LAKIP Dinkes Prov. Jabar Tahun 2020 4. Dokumen LPPD Dinkes Prov. Jabar Tahun 2020
4 Dokumen 224,400,000
APBD PROVINSI 4 Dokumen 246,840,000
186 Rapat - Rapat dan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Dinkes
Kota Bandung; Cicendoi
1. Dokumen laporan capaian kinerja 2. Dokumen LKPJ Dinkes Prov. Jabar Tahun 2020 3. Dokumen LAKIP Dinkes Prov. Jabar Tahun 2020
4 Dokumen 130,460,000
APBD PROVINSI 4 Dokumen 143,506,000
4. Dokumen LPPD Dinkes Prov. Jabar Tahun 2020
187 Peningkatan Kerjasama Program Kesehatan dengan Provinsi Lain
Kota Bandung; Cicendoi
Dokumen Pertemuan/Kesepakatan bersama dengan provinsi lain
1 Dokumen 270,000,000
APBD PROVINSI 1 Dokumen 337,500,000
188 Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Cicendoi
1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring Rekonsiliasi dan Konsolidasi Data Keuangan; 2) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat
1) 1 Dokumen Laporan;
2) 1 Dokumen Laporan;
350,000,000
APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen Laporan;
2) 1 Dokumen Laporan;
375,000,000
189 Penyediaan Barang habis Pakai kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Cicendoi
1) Jumlah panitia barjas mendapat honorarium 2) Jumlah paket ATK untuk operasional Dinas Kesehatan 3) Jumlah bulan penyediaan kebutuhan Benda Pos 4) Jumlah paket pekerjaan cetak 5) Jumlah bulan penyediaan biaya foto copy
1) 10 Orang 2) 4 Paket
3) 12 Bulan 4) 4 Paket
5) 12 Bulan
851,000,000
APBD PROVINSI 1) 10 Orang 2) 4 Paket 3) 12 Bulan 4) 4 Paket 5) 12 Bulan
760,000,000
190 Penyediaan Rapat-Rapat dan Koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Cicendoi
1) Jumlah bulan penyediaan biaya Makanan dan Minuman Rapat kedinasan, Tamu Kedinasan dan petugas SPGDT2) Jumlah penyediaan jasa akomodasi rapat-rapat koordinasi3) Jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas dalam daaerah PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan4) Jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas luar daaerah PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan
1) 6 Orang Panitia
Barjas2) 2 Orang ASN3)
30 Orang Tenaga Ahli4)
236 ASN Dinas Kesehatan 5)
70 Orang ASN Dinas
6) 15 Orang7) 230 Orang
ASN
3,075,000,000
APBD PROVINSI 1) 6 Orang Panitia Barjas2) 2 Orang ASN3) 30 Orang
Tenaga Ahli4) 236 ASN Dinas
Kesehatan 5) 70 Orang ASN Dinas 6) 15 Orang7) 230
Orang ASN
3,095,000,000
191 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Cicendoi
1) Jumlah panitia barang dan jasa mendapat honorarium 2) Jumlah bulan penyediaan Jasa Kebersihan Gedung kantor 3) Jumlah kegiatan penyedotan septic tank 4) Jumlah bulan penyediaan Jasa Keamanan Kantor 5) Jumlah paket kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan 6) Jumlah kegiatan Pemeliharaan Taman/Tanaman hias
1) 10 Orang Panitia Barjas 2) 12 Bulan
3) 24 Kegiatan 4) 12 Bulan 5) 4 Paket Kegiatan
6) 44 Paket
3,745,550,000
APBD PROVINSI 1) 10 Orang Panitia Barjas
2) 12 Bulan 3) 24 Kegiatan
4) 12 Bulan 5) 4 Paket Kegiatan
6) 44 Paket
3,795,550,000
192 Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Cicendoi
1) Jumlah panitia barjas mendapat honorarium 2) Jumlah kegiatan pengisian tabung pemadam kebakaran 3) Persentasi pendokumentasian kegiatan kedinasan 4) Jumlah bulan penyediaan jasa langganan kantor 5) Jumlah bulan penyediaan biaya ucapan, iklan, reklame 6) Jumlah tenaga teknis yang mendapat pembayaran jasa pelayanan
1) 6 Orang panitia barjas
2) 12 Kegiatan 3) 4 Kegiatan 4) 12 Bulan 5) 12 Bulan 6) 26 Orang
3,745,500,000
APBD PROVINSI 1) 6 Orang panitia barjas
2) 12 Kegiatan 3) 4 Kegiatan 4) 12 Bulan 5) 12 Bulan 6) 26 Orang
3,795,500,000
193 Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Cicendoi
1) Jumlah bulan belanja BBM Kendaraan Operasional Roda 4 dan 2 2) Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan 2 yang diperpanjang STNK nya 3) Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan 2 yang dilakukan KIR 4) Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan penggantian suku cadang 5) Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan penggantian pelumas;
1 Tahun 979,000,000
APBD PROVINSI 1 Tahun 910,000,000
194 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Cicendoi
1) Jumlah panitia barjas mendapat honorarium 2) Jumlah Bulan pembayaran retribusi sampah 3) Jumlah alat- alat berat yang dipelihara 4) Jumlah Komputer yang dipelihara 5) Jumlah Peralatan/ Perlengkapan Kantor yang dipelihara 6) Jumlah Alat Rumah Tangga yang dipelihara 7) Jumlah alat studio dan komunikasi yang dipelihara 8) Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Buku Perpustakaan dan Arsip 9) Jumlah Instalasi Jaringan yang dipelihara 10) Jumlah Alat Laboratorium yang dipelihara
1) 21 Orang panitia barjas 2) 12 Bulan 3) 2 Paket
4) 20 komputer 5) 4 Paket 6) 6 Jenis 7) 4 Paket
8) 12 Kegiatan 9) 4 Paket 10) 1 Paket
1,378,960,000
APBD PROVINSI 1) 21 Orang panitia barjas
2) 12 Bulan 3) 2 Paket
4) 20 komputer 5) 4 Paket 6) 6 Jenis 7) 4 Paket
8) 12 Kegiatan 9) 4 Paket 10) 1 Paket
1,516,856,000
195 Pengadaan perlengkapan kantor dinas kesehatan prov jabar
Kota Bandung; Cicendoi
1) Jumlah panitia barjas mendapat honorarium2) Jumlah Alat Kesehatan3) Jumlah Alat Rumah Tangga4) Jumlah Peralatan Kantor5) Jumlah Alat Studio 6) Jumlah Alat Peraga7) Penambahan Daya Listrik8) Jumlah Pembelian Genset9) Jumlah Ambulance 10) Jumlah Kendaraan Dinas 11) Jumlah Buku Perpustakaan
1) 18 Orang Panitia
Barjas2) 15 Unit Alat
Kesehatan3) 43 Buah Alat
Rumah tangga4) 3
Unit 5) 2 Paket 6) 18 buah
Alat peraga7) 197 KVA 8) 2
unit Genset 9) 2 Unit
Mobil Ambulance 10) 14 Unit 11) 5 Set
Buku
19,992,876,375
APBD PROVINSI 1) 18 Orang Panitia Barjas2) 15 Unit Alat Kesehatan3)
43 Buah Alat Rumah tangga4) 3
Unit 5) 2 Paket 6) 18 buah Alat
peraga7) 197 KVA 8) 2 unit Genset 9) 2 Unit Mobil
Ambulance 10) 14 Unit
11) 5 Set Buku
20,992,520,194
196 Peningkatan Kinerja dan kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Prov Jabar
Kota Bandung; Cicendoi
1) Jumlah Panitia Barjas mendapatkan honorarium 2) Jumlah ASN Dinkes mendapatkan uang saku diklat 3) Jumlah tenaga ahli/pakar mendapatkan honorarium Narasumber 4) Jumlah ASN Dinkes mampu membangun dan menanamkan jiwa kemandirian, kebersamaan, disiplin dan meningkatkan motivasi kerja 5) Jumlah ASN Dinkes mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, manajerial, fungsional dan pemerintahan 6) Jumlah ASN dinkes mendapatkan Uang Saku Bantuan ibadah haji mandiri 7) Jumlah ASN Dinas Kesehatan Prov Jabar mendapatkan medchical checkup
1 Tahun 759,563,500
APBD PROVINSI 1 Tahun 779,563,500
197 Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Pakaian Apartaur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Cicendoi
1) Jumlah panitia barjas mendapat honorarium 2) Jumlah instruktur senam dan kebugaran, khotib Jumát, Siraman rohani, Qori, saritilawah mendapatkan honor jasa profesi 3) Jumlah lapangan Olah raga yang di sewa 4) Jumlah ASN Dinas Kesehatan Prov Jabar mendapat pakaian seragam Putih-Biru 5) Jumlah ASN Dinas Kesehatan Prov Jabar mendapat pakaian seragam Olah Raga
1) 6 Orang panitia barjas 2) 65 Orang
3) 5 Lapangan 4) 236 ASN 5) 236 ASN 6) 26 Orang
777,096,000
APBD PROVINSI 1) 6 Orang panitia barjas
2) 65 Orang 3) 5 Lapangan
4) 236 ASN 5) 236 ASN 6) 26 Orang
539,650,000
JUMLAH 2,010,376,707,113
2,014,505,682,753
BAB IV
PENUTUP
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2020 ini disusun dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Barat yang setinggi-tingginya, secara
efektif, efisien dan akuntabel. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2020
merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah bagi pelaksanaan program dan
kegiatan tahun 2020 di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, guna mendukung
tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2020. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat tahun 2020 mengacu kepada Rensta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-
2023, yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya,
memuat permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihadapi oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan
dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pembangunan yang diemban oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, diharapkan dukungan dari seluruh pihak yang
terkait dengan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
Semoga Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2020 ini dapat dijadikan
acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan
pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Barat. Kami ucapan terima kasih kepada seluruh
pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
Bandung, 6 Maret 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA BARAT,
dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM Pembina Utama Muda
NIP. 19661020 199803 1 003