ii
BUPATI KLUNGKUNG
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : I Nyoman Suwirta
Jabatan : Bupati Klungkung
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggungjawab kami.
Semarapura, 2 Januari 2018
BUPATI KLUNGKUNG,
I NYOMAN SUWIRTA
iii
DAFTAR ISI
Pernyataan Perjanjian Kinerja ____________________________________________ ii
Daftar Isi ________________________________________________________________ iii
PENDAHULUAN __________________________________________________________ 1
1.1. Latar Belakang ______________________________________________________ 1
1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah ___________________________ 1
1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja ____________________________________________ 3
PERJANJIAN KINERJA __________________________________________________ 3
2.1. Perencanaan Kinerja _________________________________________________ 3
2.2. Perjanjian Kinerja ____________________________________________________ 6
2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja ______________________ 6
2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran ___________________________ 6
PENUTUP ________________________________________________________________ 15
Lampiran Perjanjian Kinerja Kabupaten Klungkung Tahun 2018
1
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkomitmen untuk
membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian
implementasi konsep good governance. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu rangkaian sistematik dari berbagai
aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014
meliputi enam hal pokok yang salah satunya adalah perjanjian kinerja, yang
wajib dilaksanakan oleh semua entitas akuntabilitas kinerja termasuk
pemerintah kabupaten.
Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisikan tentang
perjanjian target pencapaian kinerja sasaran strategis daerah Kabupaten
Klungkung, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung
Tahun 2013-2018 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Klungkung, setiap tahunnya. Melalui perjanjian kinerja ini, diharapkan
terbangun komitmen Pemerintah Kabupaten atas kinerja penyelenggaraaan
pemerintahan yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia.
1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten
Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Klungkung, melaksanakan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18
urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan
pemerintahan pilihan.
Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Perangkat Daerah
Kabupaten Klungkung sebagai berikut :
1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Daerah terdiri dari :
a. Dinas Kesehatan
b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman
2
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
d. Dinas Pendidikan
e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
h. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
i. Dinas Komunikasi dan Informatika
j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
k. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
l. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
n. Dinas Perhubungan
o. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
p. Dinas Pariwisata
q. Dinas Pertanian
r. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5. Badan Daerah terdiri dari :
a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kecamatan terdiri dari :
a. Kecamatan Banjarangkan
b. Kecamatan Klungkung
c. Kecamatan Nusa Penida
d. Kecamatan Dawan
1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja
Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:
a. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja
Aparatur.
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
sanksi.
d. Sebagai dasar untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi
atas perkembangan/kemajuan kinerja Pemerintah Kabupaten
Klungkung.
3
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
PERJANJIAN KINERJA
2.1. Perencanaan Kinerja
Visi Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013 – 2018
adalah sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”
Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jarak) antar komponen
masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang
merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Guna mewujudkan visi
tersebut di atas, ditetapkan misi yaitu:
1) Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali.
2) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten
Klungkung.
3) Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi
masyarakat.
4) Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan
mengedepankan konsepsi kemitraan.
5) Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban
masyarakat.
6) Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate
governance.
7) Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik.
8) Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang
9) Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam
pemanfaatannya yang berkelanjutan.
10) Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir
perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.
11) Penguatan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten
Klungkung.
Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten
Klungkung tahun 2013–2018, maka disusun tujuan pembangunan selama 5
(lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis
lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan
merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima)
tahun mendatang, sedangkan sasaran penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan
dan sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai mana tabel di bawah ini.
4
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018
Tujuan Sasaran
Misi 1 : Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali
1. Melestarikan dan
mengembangkan
kebudayaan daerah
1.1 Terjaga dan berkembangnya kelestarian
kebudayaan tak benda (intangible)
Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.
1. Meningkatkan kualitas
kesehatan masyarakat
Kabupaten Klungkung
1.1 Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan
ibu, bayi dan balita
1.2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular
dan tidak menular
1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan kualitas
pendidikan masyarakat
Kabupaten Klungkung
2.1 Meningkatnya akses PAUD dan PNF (pendidikan
non formal)
2.2 Meningkatnya akses pendidikan dasar
2.3 Meningkatnya mutu sekolah dan lulusan sekolah
2.4 Meningkatnya prestasi atlit dan seniman
Misi 3: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
1. Menurunkan angka
kemiskinan
1.1 Meningkatnya kemandirian PMKS
1.2 Tercapainya penduduk tumbuh seimbang
1.3 Menurunnya angka pengangguran
1.4 Meningkatnya peran perempuan dalam
pembangunan
1.5 Meningkatnya keberdayaan masyarakat yang
mandiri
Misi 4: Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan
konsepsi kemitraan.
1. Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
1.1 Meningkatnya investasi daerah
1.2 Meningkatnya kualitas perdagangan
1.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi
1.4 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah
1.5 Mengembangkan kepariwisataan Kabupaten
Klungkung
2. Meningkatkan Ketahanan
Pangan
2.1 Meningkatnya produksi pertanian
2.2 Meningkatnya produksi hasil perikanan
Misi 5: Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat.
1. Meningkatkan ketaatan
masyarakat terhadap
peraturan perundang-
undangan
1.1 Terwujudnya ketaaatan masyarakat terhadap
peraturan perundang-undangan
Misi 6: Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance.
1. Meningkatkan kualitas
pengelolaan pemerintahan
yang akuntabel
1.1 Terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang
optimal
5
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Tujuan Sasaran
Misi 7: Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik
1. Meningkatkan kualitas
pelayanan publik kepada
masyarakat
1.1 Meningkatnya ketepatan dan kecepatan
layanan publik bidang perijinan dan non
perijinan
Misi 8: Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang
1. Mengurangi ketimpangan
infrastruktur antar wilayah
1.1 meningkatnya kualitas jaringan perhubungan
darat dan laut
Misi 9: Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang
berkelanjutan.
1. Meningkatkan kualitas
lingkungan hidup
1.1 Menurunkan beban pencemaran air, tanah
dan udara
Misi 10: Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan
wilayah dan kebutuhan masyarakat.
1. Meningkatkan kualitas
permukiman
1.1 Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana
utilitas dasar
Misi 11: Penguatan stabilitas politik dan keamanan diseluruh wilayah Kabupaten Klungkung.
1. Menurunkan potensi
konflik
1.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
menggunakan hak pilihnya
1.2 Meningkatnya wawasan kebangsaan pada
masyarakat
2. Meningkatkan kualitas
manajemen kebencanaan
2.1 meningkatnya respon penanganan bencana
Mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Klungkung
Tahun 2013-2018, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Klungkung, berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27
Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Klungkung, yang menggambarkan ukuran dan target keberhasilan
pembangunan daerah selama lima tahun.
Penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Klungkung
meliputi penetapan sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Adapun
Indikator Kinerja Utama dan targetnya pada tahun 2018 adalah sebagaimana
dalam tabel di bawah ini.
6
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Tabel 2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Klungkung
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
1 Melestarikan Dan Mengembangkan
Kebudayaan Daerah
Cakupan Budaya Yang Lestari (%)
2 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Klungkung
Angka Harapan Hidup
3 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kabupaten Klungkung
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Angka Melek Huruf
4 Menurunkan Angka Kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%)
5 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi
6 Meningkatkan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan
7 Meningkatkan Ketaatan Masyarakat Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan
Pelanggaran Perda (kasus)
Angka Gangguan Kamtibmas
8 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan
Pemerintahan Yang Akuntabel
Nilai Akuntabilitas Kinerja
Hasil Opini BPK Terhadap LPKD
Adalah WTP
9 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Kepada Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Publik
10 Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar
Wilayah
Indeks Ketimpangan Infrastruktur
11 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
12 Meningkatkan Kualitas Permukiman Persentase Peningkatan Pemukiman
Yang Layak Huni (%)
13 Menurunkan Potensi Konflik Persentase Penurunan Potensi
Konflik (%)
14 Meningkatkan Kualitas Manajemen
Kebencanaan
Indeks Resiko Bencana
2.2. Perjanjian Kinerja
2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja
Penyusunan perjanjian kinerja Kabupaten Klungkung Tahun 2018,
dilaksanakan dengan berpedoman pada indikator kinerja utama Pemerintah
Kabupaten Klungkung. Adapun perjanjian kinerja Kabupaten Klungkung
Tahun 2018 adalah sebagaimana dalam lampiran dokumen ini.
2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran
Untuk mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung
Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan 144 program dengan total anggaran Rp
349.143.606.257,60. Adapun program yang telah ditetapkan untuk
7
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2018
dan besar anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3
Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Anggaran Tahun 2018
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
2018
Program Yang
Mendukung
Anggaran Induk
2018 Keterangan
Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah
Cakupan Budaya yang lestari (%)
22,34 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
6.777.207.736,00
Disbudpora
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
481.489.800,00 Disbudpora
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4.313.974.100,00
Disbudpora
Meningkatka
n kualitas
kesehatan masyarakat
Kabupaten Klungkung
Angka
Harapan
Hidup
70,36
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
202.262.000,00 Dinas
Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan
30.342.681.960,60
Dinas Kesehatan
Program Perizinan Kesehatan
57.275.000,00 Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
109.000.000,00 Dinas Kesehatan
Program perbaikan
gizi masyarakat
458.070.000,00 Dinas
Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
415.119.450,00 Dinas Kesehatan
Program pencegahan dan penganggulangan penyakit menular
3.089.274.964,00
Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular
827.783.770,00 Dinas Kesehatan
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
591.307.750,00 Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
45.000.000,00 RSUD
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.949.774.342,00
Dinas Kesehatan
Program Pendidikan Non Formal
1.202.964.600,00
Disdik
Program Penyelenggaraan Perpustakaan
395.608.100,00 DAP
Program Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga
5.332.371.650,00
Disbudpora
Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
6.197.176.800,00
DSP3A
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.289.632.830,00
DSP3A
8
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2018
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2018
Keterangan
Program Pemberdayaan Pilar-
Pilar Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kepahlawanan
8.380.278.300,00 DSP3A
Program Penanganan
Masalah Sosial Kemasyarakatan
113.599.500,00 Kesbangpol
Program Keluarga Berencana
1.787.951.800,00
DPMDPPKB
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
819.939.500,00 DPMDPPKB
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
200.829.100,00 Diperinaker
Program Transmigrasi Regional
119.067.000,00 Diperinaker
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.424.789.600,00
Diperinaker
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
668.195.000,00 Diperinaker
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
899.996.900,00 DSP3A
Program Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak
727.929.500,00 DSP3A
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.749.850.880,00
DPMDPPKB
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
310.998.000,00 Kecamatan Klungkung
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan
2.512.343.817,00
Kecamatan Klungkung
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
230.420.700,00 Kecamatan Banjarangkan
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
316.148.200,00 Kecamatan Nusa Penida
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
239.871.000,00 Kecamatan Dawan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2.210.872.900,00
DPMDPPKB
Pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan
283.227.000,00 DPMDPPKB
Pengembangan
Potensi Desa
30.519.950,00 DPMDPPKB
9
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2018
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2018
Keterangan
Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
Laju Pertumbuh
an ekonomi
6,10 Program Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan
264.020.200,00 DPMPTSP
Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman
Modal
149.075.500,00 DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal
612.195.000,00 DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
177.407.000,00 DPMPTSP
Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
24.114.750.260,00
DKUKMP
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
700.723.600,00 Dispernaker
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
887.306.450,00 DKUKMP
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
684.476.290,00 DKUKMP
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
290.110.500,00 DKUKMP
Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah
701.172.000,00 BPKPD
Program Penagihan, Keberatan, Penelitian
dan Pelaporan Pendapatan Daerah
1.206.846.500,00
BPKPD
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3.384.813.400,00
Dispar
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3.550.225.750,00
Dispar
Program Pengembangan Kemitraan
250.457.000,00 Dispar
Program Sumber
Daya Pariwisata
576.254.675,00 Dispar
Meningkatkan Ketahanan Pangan
Skor Pola Pangan Harapan
85,00 Program Pengendalian Pembangunan Pertanian
167.643.000,00 Distan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
3.388.754.192,00
Distan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
9.228.269.000,00
DPUPRK
10
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2018
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2018
Keterangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
1.240.481.100,00
Distan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
592.184.700,00 DKPP
Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
96.935.000,00 Distan
Program Peningkatan Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian
587.428.250,00 Distan
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
733.144.000,00 Distan
Program Peningkatan Produksi Peternakan
1.925.790.000,00
Distan
Program Peningkatan Produksi Peternakan
1.925.790.000,00
Distan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
1.038.211.200,00
DKPP
Program Pengembangan
Perikanan Tangkap dan Budidaya
3.637.320.259,00
DKPP
Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
Pelanggaran Perda (kasus)
400 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1.511.566.800,00
sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan HAM)
Angka Gangguan Kamtibmas
21 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
806.219.000,00 Satpol PP dan Damkar
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan
245.343.000,00 Satpol PP dan Damkar
Program Pengendalian pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
2.756.596.578,00
Satpol PP dan Damkar
Meningkatka
n kualitas
pengelolaan pemerintahan yang akuntabel
Nilai
Akuntabilit
as Kinerja
72 Program
Pengembangan
Data/Informasi
534.568.000,00 Baperlitbang
Hasil Opini BPK terhadap LPKD adalah WTP
100 Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah
76.174.500,00 Diskominfo
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
868.651.300,00 Baperlitbang
Program Perencanaan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Penataan Ruang dan Infrastruktur
737.859.000,00 Baperlitbang
11
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2018
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2018
Keterangan
Program Perencanaan Sosial Budaya
591.525.250,00 Baperlitbang
Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
240.601.500,00 Baperlitbang
Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
294.630.000,00 Baperlitbang
Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
720.327.564,00 Baperlitbang
Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah
549.434.000,00 Sekretariat Daerah (Bagian
Organisasi)
Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1.452.315.208,00
BPKPD
Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah
441.609.000,00 BPKPD
Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
839.690.000,00 BPKPD
Program Penyusunan
Pertanggungjawaban APBD
664.282.000,00 BPKPD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah I
1.197.373.200,00
Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah II
484.764.800,00 Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah III
567.308.200,00 Inspektorat
Program Peningkatan
Prestasi kerja dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara
679.528.985,00 BKPSDM
Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
82.305.000,00 BKPSDM
Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara
314.047.000,00 BKPSDM
Program Pengadaan
dan Pengembangan
Aparatur Sipil Negara
1.071.449.000,00
BKPSDM
12
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2018
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2018
Keterangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
3.899.021.100,00
BKPSDM
Program
Penyelenggaraan Kearsipan
156.985.800,00 Disarpus
Program Pengembangan Otonomi Daerah
1.277.713.850,00
Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
3.198.772.500,00
Sekretariat Daerah (Bag. Kesejahteraan Rakyat)
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
25.997.893.616,00
Sekretariat DPRD
Program
Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan
Anggota DPRD
938.300.000,00 Sekretariat
DPRD
Program Peningkatan Kinerja DPRD
2.458.830.000,00
Sekretariat DPRD
Program Penataan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
1.290.884.050,00
Sekretariat Daerah (Bagian
Adm.PBJ)
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
9.830.582.073,00
Sekretariat Daerah
Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah
801.776.332,00 Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)
Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
111.842.500,00 Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
Program Peningkatan
Kinerja Perangkat Daerah
552.155.000,00 Sekretariat
Daerah (Bag. Organisasi)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik
80,00 Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
396.778.000,00 DPMPTSP
Program Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
149.199.200,00 DPMPTSP
Program Peningkatan
Layanan Publik di Kecamatan
63.665.600,00 Kecamatan
Klungkung
Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan
56.232.000,00 Kecamatan Banjarangkan
Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan
54.265.000,00 Kecamatan Nusa Penida
Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan
34.201.000,00 Kecamatan Dawan
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
678.663.500,00 Disdukcapil
13
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2018
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2018
Keterangan
Program Pelayanan Pendaftaran
Penduduk
516.447.300,00 Disdukcapil
Program Pelayanan
Pencatatan Sipil
265.398.000,00 Disdukcapil
Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
1.630.163.000,00
Diskominfo
Program kerjasama informasi dengan media massa
632.304.000,00 Diskominfo
Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian Pemerintah Daerah
309.063.000,00 Diskominfo
Mengurangi
ketimpangan infrastruktur antar wilayah
Indeks
Ketimpangan Infrastruktur
82,77 Program
Pengembangan Jalan dan Jembatan
52.379.401.848,00
DPUPRPKP
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
765.361.148,00 DPUPRPKP
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
11.476.749.000,00
DPUPRPKP
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2.488.786.528,00
Dishub
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
6.518.813.527,00
Dishub
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
227.839.000,00 Dishub
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
12.501.653.700,00
Dishub
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
61,20 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
207.454.000,00 DLHP
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8.409.970.700,00
DLHP
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
292.090.000,00 DLHP
Program Penanganan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Penanganan Sampah, Limbah dan RTH
6.836.698.000,00
DLHP
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
397.485.400,00 DLHP
Program Perencanaan
Tata Ruang
685.276.000,00 DPUPRPKP
14
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2018
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2018
Keterangan
Program Pemanfaatan Ruang
248.449.000,00 DPUPRPKP
Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
569.177.700,00 DLHP
Meningkatkan kualitas permukiman
Persentase peningkatan pemukiman yang layak huni (%)
98,40 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
390.195.000,00 DPUPRK
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
7.866.496.000,00
DPUPRK
Program Pengembangan
Perumahan
2.837.151.375,00 DPUPRK
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
38.762.000,00 DPMPTSP
Menurunkan potensi konflik
Persentase penurunan potensi konflik (%)
14,30 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
278.218.950,00 Kecamatan Klungkung
Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
780.334.000,00 Kecamatan
Banjarangkan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
2.284.971.500,00
Kecamatan Nusa Penida
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
961.412.000,00 Kecamatan Dawan
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
125.142.450,00 Badan
Kesbangpol
Program Pendidikan
Politik Masyarakat
339.708.500,00 Badan
Kesbangpol
Program Koordinasi
Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik
1.298.135.900,00
Badan
Kesbangpol
Meningkatka
n kualitas manajemen
kebencanaan
Indeks
resiko bencana
174,43 Program Pencegahan
Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
1.823.603.000,00
Satpol& PK
Program Pengurangan Resiko Bencana
1.066.990.200,00
BPBD
Program Penanganan Darurat Bencana
819.390.000,00 BPBD
Program Rehabilitasi dan Rekontruksi
126.586.500,00 BPBD
Program Pengendalian Banjir
1.855.409.700,00
DPUPRPKP
15
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
PENUTUP
Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung memuat
sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten
Klungkung pada tahun 2018. Perjanjian kinerja ini merupakan wujud
komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan
pembangunan dalam rangka pencapaian target pembangunan yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun RKPD
Kabupaten Klungkung.
Penyusunan perjanjian kinerja ini merupakan salah satu langkah upaya
sistematis Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan
penyelenggaraan good governance dan clean government, khususnya melalui
peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
Demikian perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
BUPATI KLUNGKUNG,
I NYOMAN SUWIRTA
16
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KABUPATEN KLUNGKUNG
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2018
Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah
Cakupan Budaya yang lestari (%) 22,34
Meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat Kabupaten Klungkung
Angka Harapan Hidup 70,36
Meningkatkan kualitas pendidikan
masyarakat Kabupaten Klungkung
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
7,08
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,15
Angka Melek Huruf 87,50
Menurunkan angka kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%) 6,61
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,10
Meningkatkan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan 85,00
Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-
undangan
Pelanggaran Perda (kasus) 400
Angka Gangguan Kamtibmas 21
Meningkatkan kualitas pengelolaan
pemerintahan yang akuntabel
Nilai Akuntabilitas Kinerja 72,00
Hasil Opini BPK terhadap LPKD
adalah WTP
100,00
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap Layanan Publik
80,00
Mengurangi ketimpangan
infrastruktur antar wilayah
Indeks Ketimpangan Infrastruktur 82,77
Meningkatkan kualitas lingkungan
hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 61,20
Meningkatkan kualitas permukiman Persentase peningkatan pemukiman
yang layak huni (%)
98,40
Menurunkan potensi konflik Persentase penurunan potensi konflik
(%)
14,30
Meningkatkan kualitas manajemen
kebencanaan
Indeks resiko bencana 174,43
Program Yang Mendukung Anggaran Tahun
2018 (Rp)
Keterangan
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya
6.777.207.736,00 Disbudpora
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 481.489.800,00 Disbudpora
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4.313.974.100,00 Disbudpora
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak
202.262.000,00 Dinas
Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Perorangan
30.342.681.960,60 Dinas
Kesehatan
Program Perizinan Kesehatan 57.275.000,00 Dinas
Kesehatan
17
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Program Yang Mendukung Anggaran Tahun
2018 (Rp)
Keterangan
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 109.000.000,00 Dinas
Kesehatan
Program perbaikan gizi masyarakat 458.070.000,00 Dinas
Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 415.119.450,00 Dinas
Kesehatan
Program pencegahan dan penganggulangan penyakit
menular
3.089.274.964,00 Dinas
Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
827.783.770,00 Dinas
Kesehatan
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
591.307.750,00 Dinas
Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 45.000.000,00 RSUD
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.949.774.342,00 Dinas
Kesehatan
Program Pendidikan Non Formal 1.202.964.600,00 Disdik
Program Penyelenggaraan Perpustakaan 395.608.100,00 DAP
Program Peningkatan dan Pengembangan Prestasi
Kepemudaan dan Olahraga
5.332.371.650,00 Disbudpora
Program Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
6.197.176.800,00 DSP3A
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
1.289.632.830,00 DSP3A
Program Pemberdayaan Pilar-Pilar Kesejahteraan
Sosial dan Nilai-nilai Kepahlawanan
8.380.278.300,00 DSP3A
Program Penanganan Masalah Sosial
Kemasyarakatan
113.599.500,00 Kesbangpol
Program Keluarga Berencana 1.787.951.800,00 DPMDPPKB
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 819.939.500,00 DPMDPPKB
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
200.829.100,00 Diperinaker
Program Transmigrasi Regional 119.067.000,00 Diperinaker
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.424.789.600,00 Diperinaker
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
668.195.000,00 Diperinaker
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
899.996.900,00 DSP3A
Program Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak 727.929.500,00 DSP3A
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
1.749.850.880,00 DPMDPPKB
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan
310.998.000,00 Kecamatan
Klungkung
18
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Program Yang Mendukung Anggaran Tahun
2018 (Rp)
Keterangan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat
Kelurahan
2.512.343.817,00 Kecamatan
Klungkung
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan
230.420.700,00 Kecamatan
Banjarangkan
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan
316.148.200,00 Kecamatan
Nusa Penida
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan
239.871.000,00 Kecamatan
Dawan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
2.210.872.900,00 DPMDPPKB
Pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan 283.227.000,00 DPMDPPKB
Pengembangan Potensi Desa 30.519.950,00 DPMDPPKB
Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan
Layanan
264.020.200,00 DPMPTSP
Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
149.075.500,00 DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal 612.195.000,00 DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal dan Informasi Penanaman Modal
177.407.000,00 DPMPTSP
Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar
Negeri
24.114.750.260,00 DKUKMP
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
700.723.600,00 Dispernaker
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
887.306.450,00 DKUKMP
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
684.476.290,00 DKUKMP
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha
Koperasi
290.110.500,00 DKUKMP
Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data
Pendapatan Daerah
701.172.000,00 BPKPD
Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan
Pelaporan Pendapatan Daerah
1.206.846.500,00 BPKPD
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.384.813.400,00 Dispar
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.550.225.750,00 Dispar
Program Pengembangan Kemitraan 250.457.000,00 Dispar
Program Sumber Daya Pariwisata 576.254.675,00 Dispar
Program Pengendalian Pembangunan Pertanian 167.643.000,00 Distan
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
3.388.754.192,00 Distan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
9.228.269.000,00 DPUPRK
19
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Program Yang Mendukung Anggaran Tahun
2018 (Rp)
Keterangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
1.240.481.100,00 Distan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 592.184.700,00 DKPP
Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal
Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
96.935.000,00 Distan
Program Peningkatan Kelembagaan Petani dan
Penyuluh Pertanian
587.428.250,00 Distan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
733.144.000,00 Distan
Program Peningkatan Produksi Peternakan 1.925.790.000,00 Distan
Program Peningkatan Produksi Peternakan 1.925.790.000,00 Distan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
1.038.211.200,00 DKPP
Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan
Budidaya
3.637.320.259,00 DKPP
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.511.566.800,00 sekretariat
Daerah (Bagian
Hukum dan
HAM)
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
806.219.000,00 Satpol PP
dan Damkar
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
245.343.000,00 Satpol PP
dan Damkar
Program Pengendalian pemeliharaan kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal
2.756.596.578,00 Satpol PP
dan Damkar
Program Pengembangan Data/Informasi 534.568.000,00 Baperlitbang
Program Pengembangan Data/Informasi Statistik
Daerah
76.174.500,00 Diskominfo
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 868.651.300,00 Baperlitbang
Program Perencanaan Bidang Perekonomian, Sumber
Daya Alam, Penataan Ruang dan Infrastruktur
737.859.000,00 Baperlitbang
Program Perencanaan Sosial Budaya 591.525.250,00 Baperlitbang
Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
240.601.500,00 Baperlitbang
Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan
Daerah
294.630.000,00 Baperlitbang
Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
720.327.564,00 Baperlitbang
Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah
549.434.000,00 Sekretariat
Daerah
(Bagian
Organisasi)
Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
1.452.315.208,00 BPKPD
Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan
Daerah
441.609.000,00 BPKPD
20
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Program Yang Mendukung Anggaran Tahun
2018 (Rp)
Keterangan
Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik
Daerah
839.690.000,00 BPKPD
Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD 664.282.000,00 BPKPD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada
Wilayah I
1.197.373.200,00 Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah II
484.764.800,00 Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada
Wilayah III
567.308.200,00 Inspektorat
Program Peningkatan Prestasi kerja dan
Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara
679.528.985,00 BKPSDM
Program Pembangunan/Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian Daerah
82.305.000,00 BKPSDM
Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara 314.047.000,00 BKPSDM
Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur
Sipil Negara
1.071.449.000,00 BKPSDM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.899.021.100,00
Program Penyelenggaraan Kearsipan 156.985.800,00 Disarpus
Program Pengembangan Otonomi Daerah 1.277.713.850,00 Sekretariat
Daerah (Bagian
Pemerintaha
n)
Program Pengembangan Kebijakan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
3.198.772.500,00 Sekretariat
Daerah (Bag. Kesejahteraa
n Rakyat)
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
25.997.893.616,00 Sekretariat
DPRD
Program Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD
938.300.000,00 Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kinerja DPRD 2.458.830.000,00 Sekretariat
DPRD
Program Penataan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
1.290.884.050,00 Sekretariat Daerah
(Bagian
Adm.PBJ)
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
9.830.582.073,00 Sekretariat
Daerah
Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan
Ekonomi Daerah
801.776.332,00 Sekretariat
Daerah (Bag.
Perekonomia
n)
Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 111.842.500,00 Sekretariat
Daerah (Bag. Organisasi)
Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 552.155.000,00 Sekretariat
Daerah (Bag.
Organisasi)
21
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Program Yang Mendukung Anggaran Tahun
2018 (Rp)
Keterangan
Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan A
396.778.000,00 DPMPTSP
Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan B
149.199.200,00 DPMPTSP
Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan 63.665.600,00 Kecamatan
Klungkung
Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan 56.232.000,00 Kecamatan
Banjarangkan
Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan 54.265.000,00 Kecamatan
Nusa Penida
Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan 34.201.000,00 Kecamatan
Dawan
Program Penataan Administrasi Kependudukan 678.663.500,00 Disdukcapil
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 516.447.300,00 Disdukcapil
Program Pelayanan Pencatatan Sipil 265.398.000,00 Disdukcapil
Program pengembangan komunikasi informasi dan
media massa
1.630.163.000,00 Diskominfo
Program kerjasama informasi dengan media massa 632.304.000,00 Diskominfo
Program Penyelenggaraan dan Pengamanan
Persandian Pemerintah Daerah
309.063.000,00 Diskominfo
Program Pengembangan Jalan dan Jembatan 52.379.401.848,00 DPUPRPKP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
765.361.148,00 DPUPRPKP
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
11.476.749.000,00 DPUPRPKP
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
2.488.786.528,00 Dishub
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6.518.813.527,00 Dishub
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
227.839.000,00 Dishub
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 12.501.653.700,00 Dishub
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
207.454.000,00 DLHP
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
8.409.970.700,00 DLHP
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
292.090.000,00 DLHP
Program Penanganan dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Melalui Penanganan Sampah, Limbah
dan RTH
6.836.698.000,00 DLHP
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 397.485.400,00 DLHP
Program Perencanaan Tata Ruang 685.276.000,00 DPUPRPKP
22
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Program Yang Mendukung Anggaran Tahun
2018 (Rp)
Keterangan
Program Pemanfaatan Ruang 248.449.000,00 DPUPRPKP
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
569.177.700,00 DLHP
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
390.195.000,00 DPUPRK
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
gorong
7.866.496.000,00 DPUPRK
Program Pengembangan Perumahan 2.837.151.375,00 DPUPRK
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
38.762.000,00 DPMPTSP
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
di Kecamatan
278.218.950,00 Kecamatan
Klungkung
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
di Kecamatan
780.334.000,00 Kecamatan
Banjarangkan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
di Kecamatan
2.284.971.500,00 Kecamatan
Nusa Penida
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
di Kecamatan
961.412.000,00 Kecamatan
Dawan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
125.142.450,00 Badan
Kesbangpol
Program Pendidikan Politik Masyarakat 339.708.500,00 Badan
Kesbangpol
Program Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi
Penanganan Konflik
1.298.135.900,00 Badan
Kesbangpol
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
1.823.603.000,00 Satpol& PK
Program Pengurangan Resiko Bencana 1.066.990.200,00 BPBD
Program Penanganan Darurat Bencana 819.390.000,00 BPBD
Program Rehabilitasi dan Rekontruksi 126.586.500,00 BPBD
Program Pengendalian Banjir 1.855.409.700,00 DPUPRPKP
BUPATI KLUNGKUNG
I NYOMAN SUWIRTA
Top Related