OPD Badan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat
Pencapaian Target Indikator Kinerja
TW I TW II TW III TW IV Langkah-langkah/aktifitas untuk
pencapaian target kinerja Program Kegiatan Output Target
1 Meningkatkan Kualitas
Dokumen Perencanaan
Persentase Kesesuaian Antar
Dokumen Perencanaan , diukur
dengan :
- Kesesuaian sasaran dan
indikator sasaran antara RPJMD
dengan Renstra
- Kesesuaian sasaran dan
indikator sasaran antara Renstra
dengan Renja
- Kesesuaian sasaran dan indikator
sasaran antara RPJMD dengan
RKPD
- Kesesuaian sasaran dan indikator
sasaran antara RKPD dengan KUA
PPAS
100% 100% 100% 100%
Melakukan updating berita dan data melalui
website www.bappeda.sumbarprov.go.id dan
koordinasi pelaksanaan kegiatan
Pengembangan Data Dan
Informasi Pembangunan
Pengelolaan Website
www.bappeda.sumbarprov.go
.id
Terbangunnya dan terhimpunnya
data/informasi yang akurat serta
tersebarnya informasi pembangunan
kepada stakeholder
12 bulan
Melakukan koordinasi dalam pengelolaan data
dan informasi spasial di Provinsi Sumatera
Barat • dan membentuk jaringan antar institusi
didaerah yang terkait pada pengelolaan data
dan informasi spasial untuk menunjang
perencanaan pembangunan
Pengelolaan Data Dan
Informasi Spasial
Berbasiskan GIS Untuk
Perencanaan Pembangunan
Terkelolanya data dan informasi geo
spasial berbasis GIS untuk
perencanaan pembangunan Sumatera
Barat
1 laporan
Melakukan rapat Koordinasi tentang data
dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota,
melakukan sosialisasi Permendagri Nomor 98
Tahun 2018, melakukan koordinasi dan
konsolidasi ke pusat dan kab/kota
Koordinasi Forum Data
Perencanaan Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat
Terlaksananya forum data
perencanaan pembangunan Provinsi
Sumatera Barat
19 kab/kota
Melaksanakan penyusunan buku Kerjasama
Pemerintah dan Swasta(Public Private
Partnership Book )
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penyusunan Buku Kerjasama
Pemerintah Dan Swasta
Tersedianya Buku Kerjasama
Pemerintah dan Swasta (Public
Private Partnership Book)
1 Dokumen
Melaksanakan Musrenbang RKPD tahun 2019,
koodinasi dan sinkronisasi program RKPD
tahun 2019 antara stake holders dan kab/kota
serta Pusat
Penyelenggaraan
Musrenbang Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Terselenggaranya Musrenbang
Daerah Provinsi Sumatera Barat
1 Dokumen
Melakukan penyusunan KUA PPAS APBD
Tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan
RAPBD tahun 2020
Penyusunan KUA/PPAS
APBD
Tersedianya dokumen KUA PPAS 2 dokumen
Melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2019
dan RKPD Perubahan 2018
Penyusunan RKPD Tersusunya perencanaan
pembanguna daerah yang partisipatif,
aspiratif dan sinergis
2 dokumen
Melakukan penyusunan KUA PPAS APBD
Tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan
RAPBD tahun 2020
Penyusunan KUA/PPAS
Perubahan APBD
Tersedianya dokumen KUA PPAS
Perubahan
2 dokumen
Melaksanakan pengelolaan dan
penyebarluasan informasi dan dokumentasi
perencanaan pembangunan daerah
Pengelolaan dan
Penyebarluasan informasi
dan dokumentasi
Perencanaan Pembangunan
daerah
Terlaksananya Dokumentasi,
Informasi dan Penyebarluasan
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah
50 OPD Prov dan 19
Kab/Kota
RENCANA AKSI TAHUN 2019
Target Program/Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja
KetNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Pencapaian Target Indikator Kinerja
TW I TW II TW III TW IV Langkah-langkah/aktifitas untuk
pencapaian target kinerja Program Kegiatan Output Target
Target Program/Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja
KetNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Implementasi Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah oleh OPD Lingkup
Provinsi Sumatera Barat dalam Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Implementasi Sistem
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Tersedianya Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
5 modul
Melaksanakan Revisi Perda RPJP Prov Sumbar
tahun 2006-2021
Revisi Perda RPJP Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2006-
2021
Terlaksananya koordinasi dan
kerjasama perencanaan
pembangunan
1 dokumen
Mengikuti seminar, dan pelatihan perencanaan Pengembangan Kapasitas
Aparatur Perencana
Persentase angka kredit Fungsional
Perencana
100%
Melaksanakan verifikasi rencana kerja SKPD
lingkup bidang ekonomi untuk dimasukan ke
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait
di Lingkup Pemerintahan Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Harmonisasi Perencanaan
dan Kerjasama
Pembangunan Bidang
Ekonomi
Perencanaan dan kerjasama bidang
ekonomi yang harmonis dan sinkron
1 laporan
Melakukan rapat koordinasi dengan Anggota
Tim Koordinasi Provinsi, Satker dan Konsultan
Managemen Wilayah (KMW) dan
melaksanakan monitoring dan evaluasi ke
lokasi Program P2KP pada 11 Kabupaten/Kota
Harmonisasi
Program/Kegiatan
Perencanaan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Terlaksananya koordinasi
perencanaan Program
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
1 laporan
Melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi
pelaksanaan RKPD, Renstra, Renja OPD
Provinsi, melakukan rapat koordinasi dan
konsolidasi pelaksanaan evaluasi hasil
terhadap RKPD Kabupaten/Kota dan
melakukan Rapat Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Dokumen Perencanaan
Kabupaten/Kota (RPJPD dan RPJMD
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Perencanaan
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Telaksananya rapat koordinasi dan
konsolidasi Pelaksanaan RKPD,
Renstra,Renja OPD Provinsi ;
Terlaksananya rapat koordinasi dan
konsolidasi evaluasi hasil terhadap
RKPD Kab/kota
;Telaksananyaevaluasi rancanagan
Peraturan daerah RPJPD dan RPJMD
kab/kota
4 kali, 4 kali, 5 kab/kota
Melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi
Pelaporan Manajerial Triwulanan dengan
Organisasi Perangkat daerah (OPD) lingkup
Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota dan
monitoring pelaksanaan
Pemantauan dan Pelaporan
Program/Kegiatan
Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan sesuai PP No
39 Tahun 2006
Tersedianya hasil pemantauan dan
pelaporan manajerial aplikasi PP
39/2006
4 kali
Rapat koordinasi dengan SKPD Pemerintah
Provinsi pada Sub Bidang Pemerintahan dan
Aparatur, koordinasi ke Kabupaten/kota dan
Pemerintah pusat dan pengumpulan data dan
informasi ke Kabupaten/kota.
Akselerasi Pencapaian
Sasaran Pembangunan Sub
Bidang Pemerintahan dan
Aparatur
Sasaran Pembangunan Sub Bidang
Pemerintahan dan Aparatur yang
tercapai
6 sasaran
pembangunan
Melaksanakan mekanisme perencanaan
pembangunan pengembangan wilayah dan
lingkungan hidup sesuai regulasi yang berlaku
dan b. Mendukung ketersediaan data dan
informasi untuk menunjang perencanaan
pembangunan pengembangan wilayah dan
lingkungan hidup
Akselerasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur dan Kewilayahan
Dokumen perencanaan pembangunan
infrastruktur dan kewilayahan di
provinsi Sumatera Barat yang sinkron
1 dokumen
Melakukan rapat Koordinasi Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan dengan OPD Provinsi
dan Kabupaten/Kota (APBD, DAK dan APBN, 4.
Melaksanakan pengendalian dan evaluasi
terhadap hasil RPJMD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2021 dan 5. Melaksanakan
fasilitasi RKPD Tahun 2019 dan RKPD
Perubahan Tahun 2018 Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Terlaksananya pengendalian dan
evaluasi dokumen perencanaan
pembangunan daerah
4 kali
Pencapaian Target Indikator Kinerja
TW I TW II TW III TW IV Langkah-langkah/aktifitas untuk
pencapaian target kinerja Program Kegiatan Output Target
Target Program/Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja
KetNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Melaksanakan Rapat koordinasi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota tentang
kelembagaan PUG, b. melaksanaan
review/verifikasi PPRG pada usulan OPD
Tahun 2019 dan c. Monev Pelaksanaan PUG
dan PPRG di Kabupaten/Kota
Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di
Sumatera Barat
GAP/GBS OPD Provinsi yang
diverifikasi ; Rakor Pelaksanaan RAD
PUG ; Pemantauan pelaksanaan RAD
PUG Kab/kota
1 dokumen
Melaksankan koordinasi dan Penyusunan
dokumen SDGs di Sumatera Barat dengan OPD
Provinsi dan kab/kota
Harmonisasi Progress
Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan SDGs
Terlaksananya Pelaporan SDGs di
Sumatera Barat
1 laporan
Melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD
Pemerintah Provinsi pada Sub Bidang
Pemerintahan dan Aparatur, Kabupaten/kota
dan Pemerintah pusat
Akselerasi Pencapaian
Sasaran Pembangunan Sub
Bidang Sumber Daya
Manusia
Tercapainya sasaran Pembangunan
Sub Bidang Sumber Daya Manusia
6 sasaran
pembangunan
Memfasilitasi dan mengkoordinasikan
pelaksanaan kegiatan Program IPDMIP dan
melaksanakan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Program IPDMIP
Integrated Participatory
Development and
Management of Irrigation
Project (IPDMIP)
Perencanaan dan implementasi
program IPDMIP yang terkoordinasi
1 laporan
Memfasilitasi dan mengkoordinasikan
penyusunan dokumen perencanaan sanitasi
dan 2. Memfasilitasi terlaksananya sinkronisasi
rencana, pelaksanaan dan pembinaan
Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP) Provinsi Sumatera Barat
antara Pusat, Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota
terutama dibidang perencanaan
Akselerasi dan Sinkronisasi
Pembangunan Sanitasi
Pemukiman
Perencanaan pembangunan sanitasi
permukiman Provinsi Sumatera Barat
yang sinkron dengan pelaksanaan
1 laporan
Melaksankan rapat koordinasi dan konsultasi
untuk sinkronisasi perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan kegiatan
Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan
Pertanian dan Perikanan antara pusat (K/L) dan
Provinsi serta Stakeholder lainnya
Akselerasi dan Sinkronisasi
Pembangunan Pertanian dan
Perikanan
Perencanaan akselerasi
pembangunan pertanian dan
perikanan yang sinkron
1 laporan
Melaksankan rapat persiapan Rakortek
Pemerintah Provinsi dengan SKPD dan
Kabupaten/Kota, melaksanakan rapat
koordinasi teknis antara Pemerintah Pusat/
Kementerian dan Lembaga dengan Pemerintah
Daerah untuk pembahasan usulan program dan
kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian
hasil Rakortek Pusat kepada seluruh SKPD dan
Kab/Kota
Pelaksanaan Rakortek
Pembangunan Daerah
Terlaksananya koordinasi dan
kerjasama perencanaan
pembangunan daerah
1 dokumen
Melaksankan TOT pelaksanaan SABRT bagi
Pokja AMPL Provinsi dan Kabupaten/Kota e.
Rapat Tim Koordinasi Provinsi Program
Pamsimas antara anggota Pokja AMPL
Provinsi, PPMU, Konsultan, Satker dan
Kabupaten pelaksana Program Pamsimas III
Pelaksanaan Pokja Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan
(AMPL)
Kab/ kota pelaksana SABRT yang
terfasilitasi ; rakor AMPL ; Laporan
Kegiatan
1 dokumen
Memfasilitasi dan mengkoordinasikan
pelaksanaan kegiatan pasca Program WISMP
APL II, dan Program IPDMIP lintas OPD lingkup
Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan 3. Melakukan
koordinasi dan fasilitasi pembinaan perkuatan
kelembagaan sumberdaya air dan irigasi di
Kabupaten/Kota
Akselerasi dan Sinkronisasi
Perkuatan Kelembagaan
Sumber Daya Air
Dukungan perkuatan kelembagaan
sumber daya air
1 laporan
Melaksankan sinkronisasi pelaksanaan
Program/Kegiatan Provinsi dengan
Kabupaten/Kota dan pemerintah pusat,
terutama di bidang Perdagangan, Industri,
Koperasi dan Dunia Usaha
Akselerasi dan Sinkronisasi
Perdagangan, Industri,
Koperasi dan Dunia Usaha
Perencanaan akselerasi perdagangan,
industri, koperasi dan dunia usaha
yang sinkron
1 laporan
Pencapaian Target Indikator Kinerja
TW I TW II TW III TW IV Langkah-langkah/aktifitas untuk
pencapaian target kinerja Program Kegiatan Output Target
Target Program/Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja
KetNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Melaksanakan peningkatan kapasitas TKPK
Provinsi dan Kab/Kota ,Sinergitas dan integrasi
pelaksanaan koordinasi perencanaan
penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat
Peningkatan kapasitas Tim
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan(TKPK) Daerah
Meningkatnya Kapasitas Tim
Kooordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
1 laporan
Sinkronisasi Program/Kegiatan Pembangunan
Melaksanakan Rapat Koordinasi Gubernur
dengan Bupati dan Walikota se Sumatera Barat
Harmonisasi Perencanaan
Makro dan Pendanaan
Pembangunan
Terlaksananya Perencanaan Makro
dan Pendanaan Pembangunan
1 dokumen
Melaksanakan koordinasi program percepatan
pembangunan daerah tertinggal
Harmonisasi
Program/Kegiatan
Pembangunan Daerah
Tertinggal
Terlaksananya koordinasi program
percepatan pembangunan daerah
tertinggal
1 laporan
Melaksanakan koordinasi, integrasi dan
sinergitas program bidang ekonominasional dan
internasional
Kerjasama Ekonomi Regional
dan Internasional
Terlaksananya kerjasama ekonomi
regional dan internasional
1 dokumen
Rapat koordinasi dengan SKPD Pemerintah
Provinsi Lingkup Bidang Pembangunan Sosial
Budaya dan Kabupaten/Kota dan menghadiri
undangan rapat dari Pemerintah Pusat dan b.
Verifikasi/Pembahasan Renja dan Pra RKA,
Forum SKPD, Musrenbang dan KUA PPAS
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Lingkup
Bidang Sosial dan Budaya
dan Pemerintahan
Rancangan RKPD lingkup bidang
pembangunan sosial budaya dan
pemerintahan; KUA PPAS Lingkup
Bidang Sosial dan Budaya ; Rapat
Koordinasi terkait penyusunan
perencanaan dan penganggaran
lingkup bidang Sosial dan Budaya
4 dokumen
Melaksanakan perencanaan,Koordinasi SDA,
Tata ruang dan LH, b. Mendukung Ketersedian
data dan informasi untuk menunjang
pembangunan SDA Tata Ruang dan LH
Akselerasi dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan
SDA, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup
Perencanaan pembangunan SDA, tata
ruang dan lingkungan hidup yang
sinkron
1 laporan
Melaksanakan penyusunan Rencana Aksi
Daerah Pangan dan Gizi
Harmonisasi
Program/Kegiatan Pangan
dan Gizi
Terlaksananya koordinasi RAD
Pangan an Gizi
1 laporan
Melaksanakan pembinaan dan penialai kota
sehat se Sumatera Barat
Pelaksanaan Kabupaten/Kota
Sehat di Sumatera Barat
Terlaksananya pembinaan
pelaksanaan kab/kota sehat;
Terlaksananya fasilitasi penilaian
terhadap 19 kab/kota dan 1 provinsi;
Terlaksananya penilaian tingkat
provinsi
19 kab/kota
Melaksanakan perubahan RPJMD Prov
Sumatera Barat
Midterm Review RPJMD Persentase pencapaian sasraan
pembangunan sesuai dengan target
waktu yang ditetapkan dalam
dokumen RPJMD Provinsi
1 dokumen
Membentuk Tim Penulis dari Perguruan Tinggi
dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera
Barat, Melakukan rapat-rapat dengan Tim
Penulis tentang kebutuhan data dan kemajuan
tulisan ,3. Melakukan rapat koordinasi dengan
Organisasi Perangkat daerah (OPD) lingkup
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Terlaksananya penyusunan buku
evaluasi kinerja Pembangunan Daerah
1 dokumen
Melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD
Pemerintah Provinsi pada Sub Bidang Sosial
Budaya, Kabupaten/kota dan Pemerintah pusat
Akselerasi Pencapaian
Sasaran Pembangunan Sub
Bidang Sosial Budaya
Sasaran Pembangunan Sub Bidang
Sosial Budaya yang tercapai
6 sasaran
pembangunan
Updating data RAD-GRK Provinsi Sumatera
Barat dan melaksanakan koordinasi dan
Sinkronisasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten Kota
Akselerasi dan Harmonisasi
Rencana Aksi Daerah
Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca
RAD Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca sebagai pedoman bagi OPD
untuk penurunan gas rumah kaca
1 laporan
Pencapaian Target Indikator Kinerja
TW I TW II TW III TW IV Langkah-langkah/aktifitas untuk
pencapaian target kinerja Program Kegiatan Output Target
Target Program/Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja
KetNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja
2 Meningkatkan Tata Kelola
Organisasi
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB BB BB BB Melaksanakan rapat internal tentang
kesesuaian antar dokumen perencanaan dan
penganggaran
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan
Penyusunan perencanaan
dan penganggaran SKPD
Terlaksananya penyusunan
perencanaan dan penganggaran
Bappeda (Renja, RKA/DPA&Kalender
Perencanaan)
3 Dokumen
Persentase capaian realisasi
keuangan pelaksanaan pengelolaan
program/kegiatan tepat waktu
42% 72% 90% 95% Melaksanakan proses penyusunan laporan
OPD tepat waktu, cetak buku laporan OPD
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan OPD 7 Dokumen
Melaksanakan belanja yang berkaitan dengan
surat menyurat dan pembayaran honor PTT
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa surat
menyurat
Kebutuhan surat menyurat dan honor
PTT yang terpenuhi
12 bulan
Melaksanakan pembayaran telepon , air dan
listrik secara rutin
Penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa
komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12 bulan
Membayarkan jasa petugas kebersihan, sopir
dan pengamanan kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan,
Pengamanan dan Sopir
Kantor
Tersedianyan jasa kebersihan kantor,
jasa sopir kantor dan jasa
pengamanan kantor
12 bulan
Belanja alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan
Penggandaan surat-surat dinas, cetak ampol
dan map dinas, cetak buku-buku yang berkaitan
dengan pengelolaan kepegawaian, barang dan
keuangan
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
12 bulan
Pembayaran premi asuransi kendaraan
bermotor
Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Tersedianya jasa jaminan barang milik
daerah
11 unit
Belanja alat-alat listrik untuk kebutuhan kantor Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
dan penerangan kantor
12 bulan
Pembelian spanduk, bendera, roleerblind AC
dan TV
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan
Belanja koran dan majalah dan buku Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan (masmedia)
Tersedianya bahan bacaan media
daerah dan nasional
6 jenis koran, 1 majalah
dan buku-buku
Belanja snack dan makan minum rapat Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makan dan minum untuk
rapat dan tamu
12 bulan
Perjalanan dalam dan luar daerah yang bersifat
koordinasi
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah dan
dalam daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi dalam daerah dan luar
daerah
12 bulan
Melaksanakanan wirid pengajian rutin dan
senam rutin mingguan dan pembayaran jasanya
Penyediaan Jasa pembinaan
Mental dan Fisik Aparatur
Tersedianya pembinaan mental dan
fisik pegawai Bappeda
12 bulan
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya genset 1 unit
Pengadaan kendaraan dinas opersional kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya kendaraan dinas
operasional kantor
1 unit
Pengadaan komputer PC, laptop, UPS, WPS
dan printer
Pengadaan Komputer/Laptop Tersedianya komputer / laptop 11 Unit
Pemeliharan gudang air, instalasi panel listrik,
genset dan perbaikan pintu
Pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor
12 bulan
Perawatan kendaraan bermotor/servise,
penggantian suku cadang dan belnaja BBM/
pelumas
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/ operasional
Terlaksananya pemeliharaan mobil
operasional kantor
12 bulan
Pencapaian Target Indikator Kinerja
TW I TW II TW III TW IV Langkah-langkah/aktifitas untuk
pencapaian target kinerja Program Kegiatan Output Target
Target Program/Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja
KetNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Pemeliharaan tabung pemadam kebakaran, AC
dan pompa air
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan
kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin
peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan
Pemeliharaan sound sistem, telpon, fax,
perbaikan kamera dan perbaikan proyektor
Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan studio,komunikasi
dan informasi
Terlaksananya pemeliharaan
peralatan studio, komunikasi dan
informasi
12 bulan
Perbaikan AC, laptop, printer dan UPS Pemeliharaan rutin/Berkala
komputer dan jaringan
komputer komputerisasi
Terlaksananya pemeliharaan
komputer dan jaringannya
12 bulan
Pembayaran honorarium pengelola barang dan
operator aset
Pengelolaan,pengawasan
dan pengendalian aset SKPD
Tersedianya honor pengelolaan aset,
pengurus barang, penyimpan barang,
pejabat pengadaan barang, pejabat
penerima hasil pekerjaan dan operator
SIPKD
12 bulan
Belanja pakaian dinas ASN dan PTT Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas untuk
pegawai Bappeda
125 stel
Menngirimkan ASN mengikuti bimbingan teknis
di dalam dan luar daerah
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Meningkatnya Jumlah ASN Bappeda
yang mengikuti diklat dan bimtek
15 orang
Belanja ATK dan membayarkan honor
pengelola keuangan dan gaji
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan
Penatausahaan Keuangan
SKPD
Terlaksananya Administrasi kegiatan
dan keuangan Bappeda
12 bulan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan
Penatausahaan Keuangan
SKPD
Terlaksananya Administrasi kegiatan
dan keuangan Bappeda
12 bulan
Badan Perencanaan Pembagunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,
Hansastri, SE, Ak, MM, CFrA
NIP.19641013 199103 1 001
1 TW I 100% 100%
TW II 100% 100%
TW III 100% -
TW IV 100% -
- Menerapkan verifikasi menyeluruh terhadap
proses penyusunan dokumen perencanaan
2 Meningkatkan Tata
Kelola Organisasi
Nilai Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja
TW I BB BB - Konsultasi review Indikator Kinerja ke Biro
Oraganisasi dan Inspekstorat
- Menyusun konsep pohon kinerja berdasarkan
tugas dan fungsi OPD yang sudah ditetapkan
dan menjabarkan pelaksanaannya kepada
indikator kinerja pejabat Eselon II, III dan IV.
- Menyusun konsep penjabaran
pelaksanaannya kepada indikator kinerja
pejabat Eselon II, III dan IV ke dalam indikator
program dan kegiatan OPD
- menyusun rencana aksi dalam rangka
pencapaian target kinerja Bappeda satu tahun
kedepan.
TW II BB BB - Konsultasi review Pohon Kinerja ke Biro
Oraganisasi dan Inspekstorat
- Menyusun konsep pohon kinerja berdasarkan
tugas dan fungsi OPD yang sudah ditetapkan
dan menjabarkan pelaksanaannya kepada
indikator kinerja pejabat Eselon II, III dan IV.
- Menyusun konsep penjabaran
pelaksanaannya kepada indikator kinerja
pejabat Eselon II, III dan IV ke dalam indikator
program dan kegiatan OPD
TW III BB -
TW IV BB -
REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
No Sasaran Indikator Kinerja Per
TriwulanTarget Realisasi
Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian
target kinerjaHambatan Tindak Lanjut Ket
Meningkatkan
Kualitas Dokumen
Perencanaan
Persentase kesesuaian dokumen
perencanaan dan pelaporan
- Mengupayakan seluruh proses perencanaan
dilaksanakan sesuai dengan jadwal
perencanaan yang sudah ditetapkan
Belum ditemui kendala yang
berarti
Evaluasi secara berkala
terkait perencanaan
dan penganggaran
- Mengoptimalkan aplikasi e-planning pada
proses penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran
- Dalam proses pembahasan
disebabkan banyaknya agenda
pekerjaan yang harus
dilaksanakan ex : penyusunan
renja dan kua ppas untuk tahun
2020 dan perubahan 2019
- Terus berusaha
mencari jadwal yang
cocok untuk menyusun
konsep indikator kinerja
Bappeda dengan
pejabat administrator
dan pengawas.
No Sasaran Indikator Kinerja Per
TriwulanTarget Realisasi
Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian
target kinerjaHambatan Tindak Lanjut Ket
TW I 42% 13,5% - Melakukan briefing dengan seluruh KPA dan
PPTK perihal pencapaian target pelaksanaan
program kegiatan yang sudah dianggarkan
- Ketatnya jadwal pelaksanaan
kegiatan di lingkup Bappeda
sehingga sulit untuk
menentukan jadwal briefing
yang tepat
- Melaksanakan seluruh paket pengadaan
barang dan jasa sesuai dengan jadwal yang
sudah direncanakan.
- Kebutuhan akan keberadaan
pegawai yang semakin tinggi
- Melaksanakan jadwal penyelenggaraan rapat-
rapat dan koordinasi pada program dan
kegiatan sesuai dengan yang sudah
diagendakan
- Mengisi kekosongan jabatan pada Jabatan
Administrator dan Pengawas.
TW II 72% 36%
TW III 90% 58%
TW IV 95% 96,30%
NIP.19641013 199103 1 001
Persentase capaian realisasi
keuangan pelaksanaan
pengelolaan program/kegiatan
tepat waktu
- Memaksimalkan
penggunaan sosial
media seperti aplikasi
whattsap untuk
menginformasikan
informasi penting ke
KPA dan PPTK
- Mengajukan
permintaan
penambahan pegawai,
baik dari jalur
penerimaan baru, dan
mutasi dari OPD lain
Badan Perencanaan Pembagunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,
Hansastri, SE, Ak, MM, CFrA
RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2019
NO INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
TARGET KINERJA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET KET I W - w
Langkah-langkah/aktifitas
pencapaian target IKU -- --
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Persentase Penyampaian SPJ Tepat
Waktu
Meningkatnya
Pengelolaan Administrasi
Keuangan TepatWaktu
100% 100% 100% 100% Pengeluaran belanja dan
PPTK ditenima paling
lambat pada tanggal 25
setiap bulannya
Berkoordinasi dengan
pihak terkait agar
merealisasikan belanja
sesual anggaran kas yang
teiah disusun
Membuat SOP
penatausahaan keuangan
Penekanan pada komitmen
2 Persentase SPJ yang Sesuai dengan
Aturanyang Berlaku
Meningkatnya Kesesuaian
Pertanggungjawaban
Keuangan
100% 100% 100% 100% Memahami aturan-aturan
penatausahaan keuangan
Berkoordinasi dengan
pihak terkait (Bakeuda dan
Inspektorat)
Penekanan pada komitmen
3 PersentaseTemuan hash pemeriksaan
yang Dapat Ditindakianjuti
Meningkatnya
Penyeiesaian Tindak Lanjut
Temuan Pemeriksaan
100% 100% 100% 100% Berkoordinasi dengan
pihak terkait (Inspektorat
dan peiaksana kegiatan)
4 iumiah dokunien pelaporan keuangan
yang disamapiakn tepat waktu
Ketepatan waktu
penyampalan dokumen
perencanaan dan
pelaporan
4 4 4 4 Pengeluaran belanja dan
PPTK ditenima paling
lambat pada tanggal 25
setiap bulannya
-- -
Berkoordinasi dengan
pihak terkait agar
merealisasikan belanja
Membuat SOP
penatausahaan keuangan
Penekanan pada komitmen
Padang, Juni2O19
Kasubba: euangan
HERA KURN I, SE,Ak
197)"i 006042 004
REAUSASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA BAPPEDA TAHUN 2019
NO SASARSN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PER 1W REALISASI CAPAIAN
PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA Hrnnbatanfpermasalah
an dolarn pencapaian
target
Tindak lanjatyang
telah/harun
d4akukan
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR
OUTPUT
KEGIATAN
TARGET REAUSASI ANGGARAN ANGGARAN
pencapaan target IKU - w
Meningkatnya Pengelolaan
Administrasi Keuangan Tepat
Waktu
Pernentase Penyarnpaian SPJ
Tepat Wakta
Pengelnaran belanja dan PPTK
diterinsa paling larnbat pada
tanggal 25 setiap balannya
100% 100% 100% 100% Ke5dakkoesntenan
pelaksana kegatan
untuk menyampaikan
SPJ belanja sesuai
waktu yang telah
ditetapkan
Penekanan
tenhadap
kornitmen
disampaikan
setiop rapat
evaluasi
Rerkoordinasi dengan pihak
terkait agar merealisasikan
belanja sesuai anggaran kas
yang telah disusun
Kurangnya komiten
pelaksana kegiatan
untuk menyampaikan
pengeluaran belanja
sesuai aliran has
Penekanan
terhadap
komitmen
disampaikan
setiap rapat
evaluasi
Membuat SOP penatausahaan
keuangan
Penekanan pada komitmen -
2 Meningkatnya gesesuaian
Pertanggungjawaban Keuangan
Persentase SPJ yang Sesoai
dengan Aturanyang Berlaku
Mesnahami aturan-aturan
penatausalraan keuangan
100% 100% 100% 100%
-
Penekanan
terhadap
knmitmen
disasnpaikan
setiap rapat
Berkoordinasi dengan pihak
terkait (Bakeuda dan
lnspektorat)
-
Penekanan pada komitmen -
3 Meningkatnya Penyelesaian
Tindak Lanjat Tensaan
Perneriksaan
Persentaselernuan hasil
penseniksaan yang Dapat
litindaklanjuti
Bnrkoordinasi dengan pihak
terkait (Inspektorat dan
pelaksana kegiatan)
100% 100% 100% 100%
4 Ketepatan waktu
penyampaian dokumen
perencanaan dan pelaporan
junslah dokunsen pelaporan
keuangan yang disamapiakn
tepat waktu
Pengeluaran belanja dan PPTK
diterima paling Iarnbat pada
tanggal 25 se0ap bulannya
4 4 4 4 Ketudakkons;stenan
pelaksana kegiatan
untuk menyampaihan
SPI bnlanja sesoai
wakto yang telah
ditetapkan
Penekanan
terhadap
komitmen
disampaikan
:: t
Berkoordinasi dengan pihak
terkait agar merealisasikan
belanja sesuai anggaran kas
yang telah disusun
Kurangnya komiten
pelaksana kegiatan
untuk menyampaikan
pengeluaran belanja
sesuai aliran has
Membuat SOP penatausahaan
keuangan
Penekanan pada komitmen -
KasabIK nj0
HE r : Ak
NIPØ'.- 200604 2 004
REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA BAPPEDA TAHUN 2019
Langkah-langkah/aktifitas
pencapaian target IKUTW I TW II TW III TW IV
1 Ketepatan Waktu Penyampaian
Perencanan Pelaporan
Jumlah dokumen perencanaan
yang disampaikan tepat waktu
TW I 5
Dokumen
5 Dokumen Koordinasi antar Bidang 100% 100% 100% 100% Keterlambatan dalam
penyampaian bahan
perencanaan
Menjadwalkan
lebih awal
permintaan data
dukung dan
diingatkan berulang-
ulang
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan
Perencanaan
dan
Penganggaran- - - - -
2 Meningkatnya Kualitas
Pelaporan Kinerja Organisasi
Jumlah Dokumen pelaporan yang
disampaikan tepat waktu
TW II 3
Dokumen
3 Dokumen Koordinasi antar Bidang 100% 100% 100% 100% Keterlambatan dalam
penyampaian bahan
perencanaan
Menjadwalkan
lebih awal
permintaan data
dukung dan
diingatkan berulang-
ulang
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan
Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
- - - - -
Nilai pelaporan kinerja yang
dievaluasi Inspektorat
TW III BB BB Koordinasi antar Bidang 100% 100% 100% 100% Keterlambatan dalam
penyampaian bahan
perencanaan
Menjadwalkan
lebih awal
permintaan data
dukung dan
diingatkan berulang-
ulang
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pengembangan
Kapasitas
Aparatur
Perencana- - - - -
TW IV 4 Laporan 4 Laporan 100% 100% 100% 100% Program
Pengembangan
Data/Informasi
Pembangunan
Pengelolaan
Website
www.bappedas
umbar.go.id- - - - -
Program
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Penyusunan
Rancangan
Perubahan
RPJMD 2016-
2021
- - - - -
Padang, Januari 2020
Kasubbag Program
BENNY RICARDO, SE
NIP.19830627 200902 1 003
KEGIATANNO SASARAN INDIKATOR KINERJA PER TWTARGET
KINERJAREALISASI
INDIKATOR
OUTPUT
KEGIATAN
TARGET REALISASI ANGGARANREALISASI
ANGGARAN
%
CAPAIAN
PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA Hambatan/permasalah
an dalam pencapaian
target
Tindak lanjut yang
telah/harus
dilakukan
PROGRAM
REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA BAPPEDA TAHUN 2019
Langkah-langkah/aktifitas
pencapaian target IKUTW I TW II TW III TW IV
1 Membukukan Kwitansi kegiatan
Sekretariat ke dalam Buku Besar
dan Buku Pembantu
Penyesuaian data dengan
kwitansi yang dibukukan
TW I 28 kegiatan 28 kegiatan Membukukan pengeluaran
belanja sesuai program
kegiatan
Ketidak sesuaian
program kegiatan
dengan kwitansi
Mengembalikan
kwitansi kepada
yang bersangkutan
- - - - - - -
Membukukan secara tepat
seluruh pengeluaran sesuai
dengan rekening belanja
Ketidak sesuaian
rekening belanja
dengan kwitansi
Mengembalikan
kwitansi kepada
yang bersangkutan
- - - - - - -
2
Membukukan Kwitansi kegiatan
Bidang Sosial Budaya ke Buku
Besar dan Buku Pembantu
Penyesuaian data dengan
kwitansi yang dibukukan
TW II 6 kegiatan 6 kegiatan Membukukan pengeluaran
belanja sesuai program
kegiatan
Ketidak sesuaian
program kegiatan
dengan kwitansi
Mengembalikan
kwitansi kepada
yang bersangkutan
- - - - - - -
Membukukan secara tepat
seluruh pengeluaran sesuai
dengan rekening belanja
Ketidak sesuaian
rekening belanja
dengan kwitansi
Mengembalikan
kwitansi kepada
yang bersangkutan
- - - - - - -
3 Membuat Laporan
Pertanggungjawaban Bulanan
Sekretariat
Tersedianya dokumen keuangan
Bagian Sekretariat
TW III 28 Laporan 28 Laporan Mencocokan rekapitulasi LPJ
setiap akhir bulan dengan
buku bantu
Ketidaksamaan rekap
LPJ dengan buku bantu
Ketelitian dalam
merekap- - - - - - -
Mencocokan LPJ belanja
Sekretariat dengan SPJ
Fungsional Bendahara
Ketidaksamaan antara
LPJ dengan SPJ
Fungsional Bendahara
Kroscek langsung
dengan bendahara- - - - - - -
4
Membuat Laporan
Pertanggungjawaban Bulanan
Bidang Sosial Budaya
Tersedianya dokumen keuangan
bidang Sosial Budaya
TW IV 6 laporan 6 laporan Mencocokan rekapitulasi LPJ
setiap akhir bulan dengan
buku bantu
Ketidaksamaan rekap
LPJ dengan buku bantu
Ketelitian dalam
merekap- - - - - - -
Mencocokan LPJ belanja
Bidang Sosial Budaya dengan
SPJ Fungsional Bendahara
Ketidaksamaan antara
LPJ dengan SPJ
Fungsional Bendahara
Kroscek langsung
dengan bendahara- - - - - - -
5 Mengentri RKA ke Aplikasi SIPKD Tersedianya dokumen RKA dan
DPA Bappeda
1 dokumen 1 dokumen Mengumpulkan RKA Keterlambatan RKA
yang diserahkan
Meminta RKA
kepada yang
bersangkutan
secara berulang-
ulang
- - - - - - -
ANGGARANREALISASI
ANGGARAN
Tindak lanjut yang
telah/harus
dilakukan
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR
OUTPUT
KEGIATAN
TARGET REALISASI
Hambatan/permasalah
an dalam pencapaian
target
NO
PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN INDIKATOR KINERJA PER TWTARGET
KINERJAREALISASI
%
CAPAIAN
Mengentri RKA secara cepat
dan tepat ke dalam aplikasi
SIPKD
Gangguan jaringan
internet untuk SIPKD
peningkatan
kualitas jaringan - - - - - - -
Padang, Januari 2020
Staf Keuangan
DEVI NOVALINDA
NIP. 19831129 201001 2 018
1W IV Langkah-langkah/aktifitas
pencapalan target KU
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM TW IV
6 7 5 8 9
6 Iaporan
1
6 laporan
100%
3 laporan
65
kegiatan
AFDILA USyIM, SE
NIP. 19860 '1 20804 1001
1 2 3 4 10
TARGET KINERJA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
TWII TWI TWill TWI TWII 1W III TARGET OUTPUT KEG IATAN
Jumlah laporan
pertanggungjawaban Bendahara
pengeluaran dan laporan
Realisasi Pelaksanaan APBD
yang valid dan akuntable
iumlah berita acara
pemeriksaan kas oleh atasan
Lansung dan tim lnpektorat
Jumlah buku bantu bank dan
buku bantu pajar
Adanya bukti-bukti pengeluaran
kas yang valid,akuntable den
dapat dipertanggungjawabkan
Jumlah laporan pemungutan
dan penyetoran pajak atas
transaksi keuangan
Jumlah buku bantu kegiatan
yang update dan valid
Padang, Janu
Bendahara P- :eluran
Pencatatan seluruh bukti
pengeluaran belanja yang
telah direalisasikan
Penyusunan BKU, buku
bantu bank dan buku
bantu panjar
Pencatatan seluruh
transaksi keuangan dan
pan jar
Verifikasi dan
pengesahan seluruh
bukti-bukti transaksi
pengelua ran
Pencatatan seluruh bukti
pungut dan bukti setor
pajak
Pemeriksaan terhadap
seluruh rekening belanja
kegiatan
SASARAN STRATEGIS
12
laporan
2
12
laporan
100%
6 laporan
65
kegiatan
1
2
3
4
5
6
24
laporan
4
24
laporan
100%
12
laporan
65
kegiatan
18
laporan
3
18
laporan
100%
9 laporan
65
kegiatan
Tersedianya laporan
pertanggung jawaban
bendahara pengeluaran
dan laporan realisasi
pelaksasnaan APBD yang
valid dan akuntabel
Tersedianya Berita Acara
Pemeriksaan Kas oleh
atasan lansung dan Tim
lnspektorat
Tersedianya buku bantu
bank dan buku bantu
panja r
Tersedianya bukti-bukti
pengeluaran kas yang
valid, akuntable dan dapat
dipertanggung jawabkan
Tersedianya laporan
pemungutan dan
penyetoran pajak atas
transaksi keuangan
Tersedianya buku bantu
kegiatan yang update dan
valid
RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019
Padang, Jan
Bendahara P
REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA BAPPEDA TAHIJN 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PERTW REALISASI CAPlAN
PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA Harabatan/
permasalahan dalam
target
Tindak lanjut yang
telah/haras
dilakukars
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR
OUTPUT
KEGIATAN
TARGET REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
Langkah-langkah/aktifitas
pencapaian target KU 1W I TW TW TW
...pencapaian
1 ned a pa laporan
p -ta ggung jaw ban
b dahara pe gel an d
laps an realisasi p laksas aan
APBO p g I d d k t b I
tumlah laporan
pertanggungjawaban
B d h P g I a a
dan lap Reals si
P I k a APBD p g
ldd k tbl
24 Laporan 24 Lapora 100/ P at ta I h b kti
pengelea a b Ia j p g
telah direalisasukan
Gangguan jaringan
Internet dan aplikasi
SIPKD d I rn
p t I b kt
t a k
Peningkatan
k lit s jaringan
te et da
pl kant SIPKD
2
4
T / B ta A a a
Pee-e K I h t
I g d T re I p kt at
d I
dan b k b t p j
J ml h b r t a a a
p en k k I h
at L s g da t re
I pektorat
J med I k I k
d b k b I p j
Ad b It 1
p g I k y g
val d aku table da d pat
d ye tanggungjawabkan
4 b ah
241 p
100
4 b h 100/ Peny s n BKU b ha banta
bankda buk ha upa ja
Ket d k ok j ml 6
k p d b k k
denga ko d pa g
b p
Melakukan
p g ka
pernbukua kas
a t
IL p n
100/
100/
100/
Pencat ta sel oh tea saks
keaa gan da p ja
K I 6 d I en
p atata tmansaksi
ala p j
Pc gk
k t It d n
pegawaa d
t I g g b t I t
pe g I n k v I d
II d 4 t
p t g j en bka
V fk d p g h
elu h bukt b kt t ak
p g I
Kura g le gkap pa
b kt b kt
pert gg gj w ba
bela I
Menetapkan spa at
k I gkapae
ye gajus
pemnbayara
bI
5 T s d a pa laps
pews gut d p p t
p j k I I ak ke a gas
J mel h I P p en g t d
penpetoran pajak ala
I ans ksi 6 g e
12 lap 12 I p 100/ Pencatatan see ah bukti
pungut dan b kti s t p j k
G gg j g
I t d I rn
pemungutan dan
pe Veto an pajak
gk
k al tasja
nternet
6 1 d p b k b I
t p g pd t da v I d
I ml 6 b S ba 1
k gala pang update dan
I d
65K g t 65
K g at
100/ Permeer ks St had p seC h
ek n g b I nja k gi I
Ke al 6 k d
rekee rig dal en
p nib k n bela j
P ngkata
pe gawasa da
k tel I a d lam
pmnbk belnj
/
Stal Keuangan
DEE RIDAWA
RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2019
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN STRATEGIS
TARGET KINERJA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET KET ON I ON II TW III 1W IV Langkah-langkah/aktifitas
pencapalan target KU T\N I 1W II TW III ON IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 jumlah SPP,SPM belanja Iangsung
terlaksana sesuai dengan dokumen
Terentrynya SPP,SPM
belanja Iangsung yang
sesuai dengan dokumen
10 40 15 15 verifikasi seluruh bukti
lampiran yang sesuai
dengan Standar yang telah
dikeluarkan 2 Tersedianya buku Register SPM,SP2D
yang valid untuk Pemeriksaan
Tersedianya Register SPM
untuk lampiran laporan
keuangan Pemeriksaan
BPK dan lnspektorat
10 40 15 15 Menghtmpun seluruh SPM
dan SP2D yang telah
disyahkan dan dikeluarkari
BUD
Jumlah dokumen kontrak sdh sesuai
dengan Peraturan Gubernur dan
Standar harga
Memverifikasi Kontrak dan
Administrasi Keuangan
Bappeda
0 4 5 5 verifikasi seluruh bukti
lampiran kontrak yang
sesuai dengan Peraturan
Gubernur Standar harga
yang telah ditetapkan
Tercapainya laporan keuangan yang
tepat waktu dan Akuntabel
Menghimpun dan
mengolah data sebagai
penyusunan aporan
keuangan akhir tahun
0% 50% 0% 100% Menghimpun seluruh data -
data realisasi keuangan
dengan bukti -bukti yang
valid
Padang, Januari 2019
NIP. 19661205 1992032 001
REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA BAPPEDA TAHUN 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDICATOR KINERJA PER 11 TARGET
KINERJA REALISASI
%
CAPAIAN
PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA Hambatan/pernnasalah
an dalam pencapaian
target
Tindak lanjat yang
telah/harus
dilakukan
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR
OUTPUT
KEGIATAN
TARGET REALISASI ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN Langkah-Iangkah/aktifitas
pencapaian target KU TW I U
Ill
I Terentryeya SPP,SPM belanja
Iangsung yang sesuai dengan
dokumen
Jamlab SPP,SPM belanja
langsurng terlaksana sesuai
dengan dokumen
1W I 90
SPP,SPM
90
SPP,SPM
100 verifikasi selaruh bukti
Iarnpiran yang sesnai dengan
Standar yang telah
dikeluarkan
10 40 15 15 Gangguan jaringan
intetnet untuk SIPKD
dalam mengentry
peningkatan
kealitas jaringan
2 Tersedianya Register SPM
untuk lanpiran laporan
keuangan, Pemeriksaan BPK
dan lnspektorat
Tersedianya buku Register
SPM,SP2D yang valid untuk
Pemeriksaan
1TN II 90
SPP,SPM
90
SPP,SPM
100 Menghinnpun seluruh SPM
dan SP2D yang telah
disyahkan dan dikeluarkan
BUD
10 40 15 15 Adanya kesalahan
penarnoran dalarn
membukukan Register
SPM,SP2D
pemeriksaan atas
setiap SPMSP2D
3 Mernnerifikasi Knntrak dan
Administrasi Keuangan
Bappeda
Jumlah dokumen knntrak sdh
sesuai dengan Peraturan
Gubernur dan Standar harga
1W III 14
dokumne
14
dokurnne
500 nerifikasi seluruh bukti
lampiran kontrak yang sesuai
dengan Peraturan Gubernur
Standar harga yang telah
ditetapkan
0 4 5 6 Masih adanya bukti
kontrak yang belum
snsuai dengan
Peraturan
rneningkatkan
pemeriksaan
terhadap lampiran
kontrak
4 Menghinpun dan mengolah
data sebagai penyusunan
Iapnran keuangan akh,r tahan
Tercapainya laporan
keuangan yang tepat waktu
dan Akantabel
TW IV 50% 100% 100 Menghirnnpun seluruh data -
data realisasi keuangan
dengan bukti -bukti yang valid
50% 100% Masih adanya data -
data untuk laporan
keuangan yang belum
valid
Meningkat
permintaun data-
data yang valid
untuk penyusunan
laporan keuangan
Padang, Januari 2020
Stat Keuangan
DEE RIDA WATI
NIP. 196612051992032 001
RENCANA AKSI AKUN1ABUrIAS KINERJA
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA CARAT TAHUN 2019
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN
TARGET KINERJA PENCAPAIAN TARGET NDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET KET 1W I TW II 1W III 1W IV
Langkah-Iangkah/aktifitas
pencapaian target IKIJ TW I TW II 1W III TW IV
t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah kegiatan yang dibukukan
Membukukan Kwitansi
kegiatan Sekretariat ke
dalam Buku Bear dan
28
kegiatan
28
kegiatan
28
kegiatan
28
kegiatan
Membukukan perigeluaran
belanja sesuai program
keniatan
Membukukan secara tepat
seluruh pengeluaran sesuai
dengan rekening belanja
2 iunilah kegiatan yang dibukukan
Membukukan Kwitni
kegiatan Ridang Sosial
Budaya ke Buku Bosar dan
6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan Membukukan pengeluaran
betanja sesuai program
kegiatan
Membukukan secara tepat
seluruh pengeluaran sesuai
dengan rekemng belanja
3 tunrlah Laporan Pertanggurgjamaban Membuat Laporirn
Pertanggungjawaban
Bulanan Sekretariat
28 [Pi 28 [Pt 28 L PJ 28 LPi Mencocokan rekapitulasi
LPJ setiap akhir bulan
dengan buku bantu
Mencocokari LPJ belanja
Sub Bag Umum dengan SPJ
Fungsional Bendahara
4 lririrlah aporan Pertanggungjawaban
Membuat Laporan
Pertanggung1amabair
Bulanan Bidang Sosial
Budaya
6 [Ri 6 LPJ 6 LPJ 6 [Ri
Mencocokan rekapitulasi
LPJ setiap akhir bulan
dengan buku bantu
Mencorokan LPJ belanja
Bidang Sosial 8udaya
dengan SPJ I ungsional
Bendahara
Iersedianya dokumen RKA diii DPA
8appeda
Mengentri RKA ke Aphkasi
SIPKD
28 RKA 28 RKA 78 RKA 28 RKA Mengumpulkan RKA
Mengentri RKA secara
cepat dun tepat ke da lam
aplikusi SII'KI)
adang, Januari 2019
Staf Keuangan
DI V I' NO VALIN D A
NIP t9831129 20t001 7018
yEA SAIL RENCAtIA AKIL PENCAPAA\ AR(iE LINE RJA BAPPEDA TASLUN 2019
H SASARAN 6.) <A'04 <I\ERJA PE9 1W
K'NERJA
-
REAl SAIL CAPAAt,
NI Ai'ALANIWl(ii NT KAO9 KIN' 4JA lLAMA I,i'riri-rr aa arr
ta -,e-nia arr
target
rrdak Iarrjiii yang
ISaac
d iakiikan
aRO'ii1AM Ki MALAN
NDLKATCR
OUPUT
KEGIA1AN
TARGET 9FAiiSASI ANGGARAN REAL1SASJ
ANGGARAN a'ka" airykah/akt-' tan
pent apt a taipeI 1KV IWi IWIl LW 1W V
Viiriiarik Ear Sw t arrsi seg i
Sekretar at ke da'arri '3uk ilenar
lan 8ukmi PetribantLi
irryinaarriiaaaerrgeir
kivitarrsi Wry dreakakan
"W I 28 giararr 78
Keg aar
Vebnaii.ir iierrge iiarart
belairj.ines,ap'ng'a''r
kegmimin
Ket it,, ten aiar
piiip,iarn sep atm
denpar kwtann
Mengerniial karr
kwitarmsr kepada
yang knrnangsiitan
Menrtrii kukari lena,
1,1 liararrscsriar
dengarr'erenir tte aiia
Ket mlak sesiiai,mrr
rekeiriny, beLanja
deepen kwtarrn
Mengernlmal kan
kwitansm kepada
yang bersangkutart
2
Memnilkukan bwitantr kegiatan
ymdarmg Snna Bumlapa ke 8akuu
Aesa raarr Buku Peiribantu
Pm'rryenaamarritata dengan
kw tint ya'rg dubakukan
TW I b kep,iatan 6 kegratan Mt'rn lu kuka'maengeluaran
be an,anesura yr og'am
keymatan prng'amrm key .mt,mrr
dengan kw ta-rn
Mergenrmialrkan
kwrtansu kepada
yang bemtangkutarr
3 -
\r.muK us nnaaimpt
un'ga'eke' p be a
rletrdak neuua air
reken np beIarra
de'iga" ki tans
Merrgeemba ban
kw ansi kepada
yang bernangcii'amm
Merr-Liuuat raporair
I'ertarrglJuir g awaoarr itua'ar'
Si'krel.n at
ncned aba uLaku,rrrerr keiangarr
Bag a-- Senreta' a'
TW III 26 I air a-' 78 1 a;,nran Merrtnka ri rekaprtmlas: Wi
set-ap as° U. a" de"ga'
buRl lidru
bet mlaksarraaireka-a
La d "g ' ' k Pr'-
Ketelitiarr Ba ant
Merrcocokan EPI beian1a
Secretariat derrgan SPJ
Biirrgu niral gerrdahara
Keiidaksaniaa rr a'rtara
IPI derrgar- ye
Eurigsunna ileirrt,m'iar.i
K merck langsung
began berrdana'a
—
- -
Vem'rti,,iramri-ari
Pertarrgptuuigaw_iban Bularr_nr
IIrrda"g S n-il il,,itayp
'aced a- ui u-k 're" secangan
bulag Ss.a yudaya
TW P V apr ma-' Ii uapo'ar Ver- utona-'i'Kan tulan uP
set air ann'n,da" dengar-
bucu oarrto.
Ku"riasnar' am- rm'k or
)aJ iter'garr Iiu_ki_ oat,,
Kits Lilian Caper
'rrereknit
-
Meni -ruikan - IL belarrja
8imrang Soc a 'Edayadenpan
SPJ i ungsnitrai yentlairar a
Ke iiann,mr-raar area
I Jiirrga S-
or g irma Benn,irrar
becKeR
Certgarr So-pta rd-a
S Mel ye' 'ISV kr AIr mkasm
SLi'KL'
"eruemlra-r Ba it rcuurr-t'-r WA lair
WA yappemma
nirsun em I dinkummieri Veimgrrr-riu karr WA Ke'ertartrbeta' 1KB
yarrg 0 seranka'-
Memrtn'a ElbA
kepada yammg
Itersartgkirt irm
Merigm-rr'r AbA niiaraiiIiat
0 rm,sianr apI kin
SidKL,
ImarmggrL am rarmnliam
"'C rrmm't antrLs SIL'KLI
pmrnmrmp kit_in
ku,it tan ar ripe'
P,id leg, Jarmuar I 2020
SitE Keaammgan
NRALINDA
NP lVAl'129 20107 Try
RENCANA AESI AKUNTABILITAS KINERJA
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2019 J NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN STRATEGIS.
TARGET KINERJA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET KET TWI TWII TWIR TWIV
Langkah-Iangkah/aktifitas
pencapaian target KU TWI TWII TWill TWIV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Tertatanya administrasi
keuangan secara
terkomputerisasi
Mengentri Kuitansi Bidang
Perencanaan Makro dan
Pendanaan Pembangunan dan
Ku6ansi Bidang Ekonomi dan
Pengembangan Wilayah ke
Program SIPKD
6 SPJ 6 SPJ 6 SPJ 6 SPJ Mengentri Kuitansi sesuai
bidang dan kegiatan ke
Program SIPKD
2 Terscdianys SPJ Bidang
setiap bulan
membuat SPJ 13idang
Perencanaa Makro dan
Pendanaan Pembangunan dan
Bidang Ekonomi dan
Pengembangan Wiiayah
6 SPJ 6 SPJ 6 SPJ 6 SPJ membukukan pengeluaran
belanja sesuai program
kegiatan, sesusi rekening
belarija
3 Tercapainya Laporan
Keuangae yang tepat waktu
Mengolah data-data untuk
bahan penyusunan Laporan
Keua nga n
Padang, Januari 2019
StafSubbag. Keuangan
DiniPërmata Sari, SE
NIP. 19840816 201101 2002
R[ALGASI RENCANA AKS PENCAPAAN TARGET J<INERJA BAPPEDA TAHUN 2019
NO SASARAN STRATEGS NOIKATOR KINERJA PER
TW
TARGET
KINERAS REALISAS
%
CAPAIAN
PENCAPAIAN TARGET NOIRATOR KNERIA UTAMA Hambatan/perma
salahan daian
pencaparan target
Tindak anjut
yang telah/harus
dilakukan
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR
OUTPUT
KEGIATAN
TARGET REALISASI ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
-- Langkah-angkah/aktifitas
pencapajan target KU TW I TW II
1W
III
1—-
1W IV
Tertatanya administrasi
keuangari secara
terkomprrterisasi
Mengentrr Kuitansi Bidang
Perencanaan Makro dun
Pendanaan Pernbangunan
dan Kuitansi Ridung
Ekonomi dan
Pengembangan Wilayah ke
Program SPED
100% 100% 100% Segera reengentrikan
krrrtansi yang drterrma ke
Program SIPKD
Gangguan jarirrgan
intetnet untuk
5PKO
perbarki kualitas
jarrngan
2 Tersedranya SPJ Bidang
setiap bulan
mernbuat OP Ridang
Percncanaa Makro dan
Pendanaan Pembangunan
dan Bidang Ekonomi dan
Pengernbangan Wilayah
100% 100% 100% rrrembukukan kuitansi ke
buku pembantu dan SPJ
kesalahan dalam
pernbukuan
kuitansi ke buku
peinbantu dan SPJ
penieriksaan
kembali setelah
selesai
pembukuan
3 Tercapainya Laporan
Keuangan yang tepat
waktu
Mengolah data-data untirk
bahan penyusurrarl
Laporan Keuangarr
100% 100% 100% mernbukukari kurtansi ke
buku pembantu dan SPJ
kesalahan dalam
pembukuan
kuitansi ke buku
pembantu dan SPJ
perneruksaan
kembair setelah
selesar
pembukuan
Padarrg, Januari 2020
Stat Snbbag.Kuangae
Dint Permata Sari. SE
NIP. 199408162011012002
RENCANA AKSI AKUNTABILITAS ONERJA
BAPE:)A PROV!NS! SUMATERA BAPAT TAHUN 2019
NO INDIKATOR K!NCRJA UTAMA SASARAN STRAIEGIS
TARGET KINERJA PENCAPALAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM KEG!ATAN OUTPUT TARGET KET TW I TW II TW Ia 1W IV
Langkah-Igkab/akSfttas
pnneapaian target IKU 1W I 1W Ii TW HI TW IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
'I'erveii 6 tan ii va seiti ru 6 Ad
ft 1 stuasl Kiva ItgIfl ITappeda
lervenitikisinya selurnh
ran euIa It 6i
kegiatan
6n
kegiata n
65
kegia tan
6n
kegiata n
Memeriksa ken bsa hi n
bukti bukti pe ngelua ran
Meneliti dan
mencocokan pengeluaran
apakah sesuau dengan
rekening bn1an1a aliran
kas
Melakukan perneriksaan
terhadap alat alat bukti
apakab telab sesuai
ketentuan yang bertaku
7 Jurnlab kngtatan yang dientry
Mengentrikan kvai1ansi
kegiatan Bid Sosial
Budaya dan Pemnrintahan
kedalam Aphkasi
a
kegiatan
a
kegiatan
a
kngiatan
a
kegiatan
Membukukan
pengeluaran belara
sesuat progran kegiatan
ke Aplikasi
Membukukan sucara
tepat snlurul'
pengeluaran Sesual
dengan rnkening bnIana
ke Aplikasi
3 Jumlal' Kegiatan yang dibukiukan
Membukukan kwitansi
kegiatan Rio, Sosial
lludaya dan Pemerintahan
knoalam bakuu nesar can
buku pu'iitbantu
6
kngiatan
6
kegiatan
Membukukan
pengnluarar belania
sesua pogra at kegi ata n
Mentbukukai sin ara
tepat seluiul'
pingeluarir sisurir
dengarr r eke try huIar>i
V• dokumentaS1
5 Penge1'-Kas Bida
Ba da ya
I I 1pII%ya [)UkUrll(ri
Iaan Bappea
6
kegiatan
6
kegiatan
Pvlenyiapkan Adninistrasi
untuk dibagi jadi 3
uktI Bukti
g Sosial Tersedianya Dokumnetas,
Keuangan Bappeca 3 Bundel 3 Bunoel
Menyiapkan Bskt, bukti
pengeluaran kas 3rarn'
Sosial Budava dijadikue
bundel untuk
Dokurnentasi
Padang Januari 2019
Stat Keuangan
VAgINA, e
NIP. 19690913 9QQ3 2001
REALISAS! RE NCANA AKS P3 TIAPAIAT ARGET KINERIA BAPPEDA RAHUN 201')
NO SASARAN SIRAtEGIS INDIKATOR KINERJA aER
3W
ARC)
KINERJA REALISASr
CA°IAN
P[NCAI'AJAN TARGET IND KATOR KINERJA UEAMA -H.I.ttdrr/tre'ntasaa
tencdcdrarr target
T.ndak lanjot yang
Ian ndo5
dna kjran
ROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR
OUTPUT
KEGIATAN
TARGET REALISASI ANGGARAN Laegrab-langrdn/ddt"rtai
pencaparan ta-get I KU EW wR Twill TWIT
I
M '-.1 .r m
Adm' nrstras, Ken.I'rgan -
Imi art nigratan yang divernfrkasr 65
Kegratan
6
Kegnatan
P1 k S
itukfi OengeluI'.In
K Mn', engrapnyt
d d -
n.d.tng/sekre
teliti dalarr
Mrrr
Mene'rtr dan mencocnr,r,
nengeluaran ,iyakant rerun
denganreEen'tIr cela,r1a
airan ms
ni"rgnioaran serrng
I An S scrod denga n
'I'kernng belanja
nrr'.Ir fins
M,'rrrherr talra
bndang / Sek'e
Mengu-ang
kerrrbair name'
rekenmng nfl ann
—
Melakuknnp,'nter rksn,tnr
t,r:nadap aint n:nt fort
npnbnh tera S sesan-
ketentann yang fifi' hr.
perrgl'iud ran serrng
I,d,tk sosuar dengan
'I'rl'n'ng anlanja
.I'',rrr Ear
Monroe-ti-ru
brdnng / Strsre
Meng dry
ken,t,al noire
rekenr ny hi'lnnjn
I ,'rrlan negratn'r yary rI e't'v
Mengerttrrka n kwita fir ut'grnt.t n
try Roman Budaya can
Perner,ntnhae kedalanr Apukan
6
kegtata'n
6
kegratan
Memoukuka rr aengolu.Iran K'Srang Wirt ran
onrd'rrnte'rtbtkukan
perrrt'r rksaarr
kembair setrnp data
yang dronraknn
Memyakukar ymca' draM
semuran pengeir uranoesia
dengarr reken ng ne:n",a <
Aorikayi
Kenaflg telrtran
dalant membakukan
penre'r ksaan
kenibair selr,ry data
yang d. ouria
—
.1 rr Keg -It.tn yang
Vrro WE K Ba Sosral Budaya dan
?enre'r"taban redaln"t nor,
resar can baka remnant,,
6
kegiatan
E
keg at'
P1mm
5 fl an i ses "'a' nrr
ke.a,"'
K '
da rrrr n'enrbukuknn Kemoar rePay data
yarr{ nrnuruknrr
Merr,h,uukan st'ca',t tilt
deegan rekenrrg oe-.rrrtn "
KnI'rgt I-lIt ran perrrorrssa,ln
pa ny tlrouk,kne
M lyAa y
Sosrar 13adaya
d p0 K
ta facTo
C
negrata r
6
wg'.lt,In
M yy At
antuu elbag- do y n,,nrte
Mar 'r noanyn nat
ant buRt' yang
"
M,rnrtter, Inn,.
bidan3' agar
0 arat Ito-.. y,rng
Mendokante rId', i,t' llr,U
Aurtr IS'nge u,'." <''A nra"g,
Sasr,t r yrlayt
t''redr,tnya Dokunre"I,ts
.Kt'..nngar yna000a BUS'
Menyrnnrtarr tiE -' ... t
aertgPiIara'r-Ir ')nrI,I'rIl
Sort Aaday,t
Mrn'nndnny.t arat
,Ir,t tIdal, yang
k'.r'tg
Menrne' Inn,.
brddflj ngn'
melt-.rr3,,kafl dli
a 'at mt, it y.i mm)'
Eu 'a rrtt
'ad mg, Innoa'- 2019
Stul Kedanga
TIE' 19690513 IDROOT 2 001
RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2019
NO INDIKATOR KINFRJA UTAMA SASARAN
TARGET KINERIA PENCAPAIAN TARG6T INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM KEGIATAN OUT UT
-
TARGET
—
KET TW I TWIl TWill TW Iv
Langkah-Iani'kah/aktifitas
pericapaian target KU TW I TW ii TW Ill TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I iurnlah kegialari dientri Melaksanakan pembukuan
seluruh kwitansi ke BKU di
Aplikasi SIPKD
100% 100% 100% 100% Membukukan secara tepat
seiuruh pengeluaran sesuai
dengan rekening belanla ke
aplikasi
2
3
Jurniah kagiatan pajak yang dibukukan Membukukan Pajak
menurut Pasal nya
100% 100% 100% 100% Membukukan secara tepat
seiuruh bukti pajak
lurnlah kegiatan pajak yang diinput di
SIPK[)
Meng Input pajak ke
aplikasi SIPKD
100% 100% 100% 100% Meng input secara tepat
seluruh bukti pajak ke
aplikasi
Padang, Januari 2019
Staf Keuangan
FERRA SRI HASTUTI, SE
NIP. 19770218 199703 2 002
REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA BAPPEDA TAHUN 2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PER
TW
1ARGET
KINERJA REALISASI
..
CAPAJAN
I'ENCAPAIAN TARGET INDIKA1OR KJNERJA UTAMA Hambatan/permasal
ahan dalam
pencapaian target
Tindak lanjut
yang
telah/harus
PROG
RAM
KEGIAT
AN
INOIKATOR
OUTPUT
KEGIATAN
TARGET REALISA
SI
ANGGA
RAN
REALISA
SI
ANGGA
Eangkah-
Iarigkah/aktifitas TW I TW II TW III TW IV
1 Melaksartakan
pembukuan seluruh
kwitansi ke BKU di
Aplikasi SIPKD
iumlah kegiatan dientri
-
TW I 65
kegiatin
65 kegiatan Mernbukukan secara
tepat seluruh
pengeluaran sesuai
dengan rekening
Gangguan jaringan
internet untuk SIPKD
peningkatan
kualitas
aringan
2 Membukukan Pajak
menurut Pasal nya
iunilah kegiatari pajak
yang dihukukari
65
kegiata
n
65
kegiatan
65 kegiatan Membukukan secara
tepat seluruh bukti
pajak
kesalahan dalam
pengenterian Pajak
menurut
Pasalnya/Jenisnya
perneriksaan
alas setiap
entrian Pajak
3 iumlah kegiatan pajak
yang diinput di SIPKD
Meng Input paak ke
aplikasi SIPKD
TW III 65
kegiatan
65 kegiatan Meng input secara
tepat seluruh bukti
pajak ke aplikasi
'1 TWIV
6
Padang, Januari 2020
Stat sga
FERRA SRI I4\STUTI, SE
NIP. 19770218 199703 2002
RENCANA AKO AKUNTABILETAS KNERJA
BAPPEDA PROVLNSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019
rIG INDIKATOB KINE LILA JIAMA SASARAN STRATEGIS
TARGET KINERJA PENCAPALAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM KEGLATAN OUTPUT TARGET KET TW TW i II 1W IV
Langkah-Iangkah/aktifitas
pencapalan target LKU TW I TW IL TW ILL 1W LV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
!ervenihkasinya seliiiirh
AdminLstrasL Ken mph] tappeda
lerveri I kas nya sd ii
Adrinistrasi <eaangaa
Rap ped a
65
kegiatan
65
kegiatan
65
kegiatan
65
kegiatan
Memeriksa knabsahan
bukti bukti pengeluaran
Meneliti dan
rnencocokan pengeluararn
apakab scsuai dengan
rekening bnlanja aliran
ka s
Melakukac pnmeriksaan
terhadap aLat alat bukti
apakah te!ah sesuai
ketentuan yang berlaku
2 imlab kegiatan yang dactry
Mengentrikan kwitansi
kegiatan Bid. Sosial
Budaya dan Pemerintaban
kedalam Aplikasi
5
kegiatan
5
kegnatac
5
kegiatan
5
kegiatan
Membukukan
pengeluaran belanja
sesuai program kegiatan
ke Aplikasi
Membukukan secara
tepal se urn
pengnl ua ran sesua I
dengan rnkening belanja
ke Aplikasi
3 iumlah Kegratan yang dibukukan
Membukukan kwitansi
kngiatar tic Sosial
Budayr dan Prnierintahan
kedalarn buku Ensar dan
bu ku penn ban]
6
kegiatan
6
kegiatan
Membuku ka
pengnluarnin belanja
sesuai progrrrn kegiata n -
V nrc hi k kr c seca ía
tepat Sd U nI I
penniurrin snsuai
dnnjjan rnknning belanja
Padarig, Januari 2019
Staf Keuan:an,
/
Mi
NIP. 19640118 198603 2 005
Membagi Admnistrsi Bdang Sosial
3udaya
Tersedianya Dokumen
Keuangan Bappeda
6
kegiatan
6
kegiatan
Menyiapkan Administrasi
untuk dibagi adi 3 bundel
S
Mendokumentasikan Bukti Bukti
Pengeluaran Kas Bidang Sosial
Budayc
Tersedianya Dokumeetasi
Keuangan Bappeda 3 Buecel 3 Bundel
Menyiapkan Bake bukti
pengeuaran kas Bidang
Sosial Budaya dijadikan
bundel untuk
Dokumentasi
Psri,rrrgrrnuusn r0 1 1)
SIR Ki'ul,r
rV
Nip IRinIlli 005
RI AL SARI RENCANA AKSI PENCAIIALAN 'AilIiE KLNERIA lIAPPEDA TAHLJN 20EV
NTT SASARAN SIRAIEGIS N)IKAOR KINiIRJA TART
<'ERA
- REALISASI
V
CAPLAN
LIE NCAPALAN TARGET IN DLKAT OR K L NE RIA LL lAVA 115 1 hstsn/yer nianals
Erie daLani
penu sparitarget
lnrds k ianJut ys rig
teisli/haiuin
di!skoks nn
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR
OUTPUT
KEGLATAN
TARGET REALISAS! ANGGARAN ANGEARAN
Lsrrgksh Lgksh/sktifrtss
perins liEn t5 gel IKU TW 1W II LW LLL tW LV
M lb I
Ad nnrnrstr au Keusegsun
RappeRs
juririsi' keltistarn ysng duveritikasu 15
Kegistan
65
.<eglatan
M k k I
1111km perrgekus',rn
K losing lengkaprrys
d
lrid,rng/nekie
te Lit dslsni
V lb
Merrelitu din irnencocoks n
pengelusrsn sp,rkslr secu Sr
dengan r eke rrrrii', bela na
sEnse kat
perrgeluar an sering
lrdsk lethal dengan
rekeriing bela nja
aSian bat
Merirheri take
bids ng / Sekr
Mengulaeg
berebsli itniinor
eke rung 6n1anja
Melskuksii rreriieriksssn
teilrsdsp sist slat 6ubTi
spskslr tel,rh seuusr
be mote Sri ys be' Ishu
pengelusran wring
ti1sk nesusi deegae
rebe ring belanla
a Sian has
Mennberi tshrr
budang / Sekre
Mengulsng
kenibslr noinor
i ekenerg 6elsrrjs
,urrilsl' ke1'ritsir y5nf' nlerrn V
Vp S km i
R:d SaurslVuiosys dan
Ce leer nIsSan bedslsre ApIkas'
6
kegiatan
6
kegraran
V kk p1 '
belarrjasesuai orograin
kegiatari be Aplrbasi
K 'I
dalsninienibriki,bsn kenrrbal 'Ccli
yg drniuukiik,irr
Menrbukubansecars In pat
selurulr pengeluararr sesusi
de ngsn reke omg beLanJa ke
Aplikaui
Kekurang telituarr
dslanr rrienrbukuksn kern Ii,ili Cclii;)
ysirg diliuukuuksri
IV g
an
uViernibu Ru barr kwrtsnsi kellusi,r n
35 IRdyd
aernne' lets ms rr KeRr lsrnio u Ru
ennui darn bu ku pennbamntu
-
— --
6
negiaTan
6
Regis tarn
—
V b' b g ''
II
k islam
Keku rang telitran
bkk
penneriksas
S bl pdt
yang drbuku'ns
V cr11 huk,rkann 501:srs teys',
nil urou In ;ri'rngelusrrrnleuuai
denng,rnrc' kemp, OCianJa
Kekrur.irrIt telitiari
trslsninrrieiri bubukan
ire linen, kissin
benrrrsLr semiso Eats
yang din,:kuusrn
Me-in lr,rgr Ad rrnrrrrstrsu Riosrmg
Suryisl Budsya
Te'uediarrya 005urnr'rn Ki'uu,1nn1'snn
Esiioeda
6
kegiatari
6
kegist,rrn
Meriyi,r;tbsni All rmrirnusin Ill
urrtrrk dilragi Jul11 3 IrunndeL
Macmn arlarrys slat
Ia I bu kru yang
k 5iSi1
Menrberutahir
6ud5rmg agsr
rrnelerrgk,ruu slat
slat Liubtn O,lnnl'
kumsog
Memndokunnentasika n luktr
!luktu Penrgeluansrr Ksr yudairg
SatirE Rudsys
p Dokllnnenrt,rnr
<Cur ngs rn Ba ppeds Ilyarrile I Riluurnilel
Meoyiapk.rrr Ilukti cube
'ride lair rim ki ', Vidang
51111,rl lluuihiy,i
Ms',iln srlsoys slat
,r Lit liii kt I ysrrg
kuii,rn1
Mien kerr she
buds rrg
line lermgk,r1ru lIlt
slat liii ki ys mg
RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KtNERJA
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2019
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN STRATEGIS
TARGET KINERJA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET KET TWI TWII TWIE TWIV
Langkah-langkah/aktifitas .
pencapaian target IKU TWI TWII TWill TWIV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah aniprah gall setiap
bulannya
Tersedianya Daftar
Amprah Gaji
3 Daftar 5 Daftar 3 Daftar 3 DafEar Mengumpulkan Data-Data
Pegawai Yang Perubahan
Gail
2 Jurrilah Daftar kekuarangan gaji
Tersedianya Daftar
Kurangan Gail
1 Daftar 1 Daftar 1 Daftar Keterlambatan Data yang
diterinia dan Kepegawalan
3 Junnlah SPP dan 5PM Gail Tersedianya SPP dan 5PM
Gail
3 SPM 6 SPM 4 SPM 4 SPM Mencetak Amprah Gaji
setelah closing dan BUD
4 Jumlah SKPP dan SKPPS
Membuat SKPPS dan
SKPP
2 SKPP 2 SKPP 4 SKPP 2 SKPP Mengumpulkan data
pegawal yang pensiun dan
mutasi
5 Jumlah Buku Bantu Bidang Pt Membukukan kwitansi
Bidang PE ke Buku Bantu
5
Kegiatan
5
Kegiatan
5
Kegiatan
5
Kegiatan
Mengumpulakan kwitansl
setelah di BKU kan per
kegiatan
6 Jumlah DIPA 2020 Tersedianya Buku Bantu
Penatausahaan Dana
Dekonsentrasi Bappenas
2020
1
Dokurnen
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
venifikasi dan pengesahan
seluruh buktl-bukti
transaksi pengeluanan
7 Jumlah laponan pertanggung
jawaban bendahara pengeluaran
dan aporan realisasi pelaksasnaan
APBN
Tersedianya Laporan
Keuangan Semester I dan
II Kegiatan Dana
Dekonsentrasi 2020
1 Laporan 1 Laporan Menyusunan Laporan
Pertanggung Jawaban
yang Valid
Padang, Januari 2019
Stat Keuangan
NENfN DELFIRA
NIP. 197401312007012006
REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET I<INERJA BAPPEDA TAHUN 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIK.ATOR KINERJA PER W TARGET
ONERJA REALISASI
CAPAIAN
PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UEAMA Ilambatan/permasala
han dalam pencapaian
target
Tindak lanjut
yangtelah/harus
ddakukan
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR
OUTPUT
KEGIAIAN
tARGET REALISASI ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN Langkah-langkah/aktifitas
pencapalan target KU TW I TW U TW TW
1 Tersedianya Daftar Arnprah
Gaji
Jumlah arnprah gaji setiap
bulannya
[WI 14
Daftar
14
Oattar
100% Mengumpulkan Data-Data
Pegawai Yang Perubahari Gaji
Gangguan jaringan
internet untuk SIPKD
peoingkatan
kualitasjaringan
dan perangkat
komputer
2 Tersedianya Daftar Kurangan
Gaji
iumlah Daftar kekuarangan gaji TW ii 4 Daftar 3 Daftar 75% Keterlambatan Data yang
diterirna dan Kepegawaian
Gangguan aplikasi
sering eror
3 Tersedianya SPP dan 5PM Gaji Jun,iah SPP dan SPM Gaji TWill 18 5PM 17 SPM 75% Mencetak Amprah Gaji
setelah closing dan BUD
4 Membuat SKPPS dan SKPP Jumlah SKPP dan SKPPS TW IV 23 SKPP 10 SKPP 43% Mengumpulkan data pegawai
yang pensiun dan mutasi
S Membukukan kwitansi Bidang
PL ke Buku 13antu
Jumlah Ituku Bantu Itidang P1 5 Kegiatan 5 Kegiatan 100% Mengumpulakan kwitansi
setelah di BKU kan per
I ersedianya Buku Bantu
Penatausahaan Dana
Dekonsentrasi Bappenas 2020
Jumlah DIPA 2020 1
Dokumen
1
Dokumen
100% verifikasi dan pengesahan
seluruh bukti-bukti transaksi
pengeluaran
Gangguan aplikasi
sering eror
peningkatars
kualitas letop
6 Tersedianya Laporan Keuangan
Semester I dan Ii Kegiatan Dana
Dekonsentrasi 2020
Jumlahlaporan pertanggung
jawaban bendahara pengeluaran
dan laporan realisasi
pelaksasnaan APBN
2
Laporan
2
Laporan
100% Menyusunan Laporan
Pertanggung Jawaban yang
Valid
Padang, Januani 2020
Bendahara Pengeluaran
NENCJ DELFIRA
NIP. 197401312007012006
RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN
TARGET KINERIA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET KET
TW I TW II TW Ill TW IV Langkah-langkah/aktifitas
pencapaian target KU TW I TW Ii Twill TW IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2
Tersusun dan terkoordinirrtya surat
masuk, keluar, dan arsip dengan balk
Mertgumpulkan dan
mengetik surat masuk,
keluar dan arsip
50 Surat 50 Surat SO Surat SO Surat Membukukan surat masuk,
surat keluar dan arsip
lainnya
Tersusunnya dokurnen tahunan
Bappeda (Renla, Penganygaran SKPD
dun Renstra)
Mengumpukan bahtart
penyusunan perencanaats
program kerla tahunan
Bappeda (Renla Bappeda,
3 bahan 3 bahan 3 bahan 3 dok Menyiapkan bahan-bahan
penyusunan dokumert
talturtart Bappeda
3
5
Jumiab clokumen data 1KA Perubahan
Tahun 2019 clan PEA tuhun 2020
Trr:lraya:sn a' Kr'ratorr
10 5aje2Ciitr
Membantu menyiapkan -.
hahan RKA dan Revisr RKA
Kegiatan
- 1 Dok I Dok Menyiapkan baltan RKA
dan Revisi RKA Kegiatan
Mi'rrviapkais Adininistrasi
K s. nyarr eeiaksanaars
kegiatan APBN
2 Key I Keg
30 PEA
Me'ryelecaikae SPJ segiotan
APBN
Tar akaitanya entry data OKA, RKA
Periilrriha'i I arturr 2)10
Menytirtioulkars clan
mcrrgeni ' RKA sebagor
Onerator l'engartggarrmn
36 6K 36 RKA 36 PEA Entry PKA ke dalarn srstem
SIRED
P dung, Maret 2019
Im err yusurta r Program, Aitggaran, dart taporan
Sub BagiP'ogrartt
HASNAH AZivil, 55, MDS
NIP 19830330 200901 2001
REALISASI RENCANA AKSt PENCAPAIAN TARGET KINERJA BAPPEDA TAHUN 2019
NO SASARAN INDII<ATOR KINERJA PER TV1' TARGET
KINERJA REALISASI
B'
CAPAIAN
PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA Humbatan/perrnasalah
an dalarn pencapalan
target
Tindak lanjet yang
telah/harus
dilakekan
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR
OUTPUT
KEGIATAN
TARGET REALISASI ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN Langkah-langkah/aktifitac
pencapaian target IKU TW I TW TWill TW
Mengumpulkan dan mengetik
surat macuk, keluar dan arsip
Tersusun dan terkoordinirnya
surat niasuk, keluar, dan ar5lp
dengan baik
1W I 200 surat 200 surat Membukukan surat rnasuk,
surat keluar dan arsip lainnya
Adanya yeminjaman -
surat tanya Inn
Mewajibkan tanda
terinla peflhinjaman
utuk mencatat
surat dan arsip
yang dipinjarn
2
Monraicipuk a bahan
p'nyllnufla 1 perencanaan
lrrl,yram kerja tahanan Ba opeda
((enja Bappeda. Penga flggaiiii
SKPD dan lennlra Bappeda)
Tersusunnyn dok-uinren Ink-noun
Bappeda (Renja, Pengangyaran
SKPD dan Reds ra)
1W II 3 dok 9 dok Menyiaykan bahan-bahan
peoyuscina n dokininen
a huna n Ba ppeda Keterlan,(,atao bidang
menycla Ickan data
dukung
Menjadwalkan
iebih awal
, <mm a , d
dukung dan
dnngatkan berulang
-clang.
V-n, nan-urn r-rryr (0 Lnrr1F
(1<9 dan Renni OKA KnaVe
1 Inc lab dokuecen clara RKA
1'eir,Incicarc Tahcirr 2059 dan 009
tahun 2(320
TW (iF 2 dok <(IOU
Ie,,j',apkiii halrnu BOA cia,,
Renis, 9113 Kegialan
Ki'Inrla,nbatarc Indany-
lc,dm,g icrnnypralckarc
RKA
Menjadwalkan
bk-ui awal
pnngiimpalan BOA
IF I
'F ,.•..--- (FAA sehnyr Opl'ratc'r
-
j.'rFt'i,,<,,;;<lF:';
--'1 :.-r;-,dO - :- ".
(10,3 l',-,ulralr,rr, Tal,c,n 2019
<IV II...kr inTo'
.
<<-3
21<n<oe.
1.- ;-,2
-
-
Peyuinurc k,-uirai,,r,u,r<
kc-,ab:,l,a,r
pang lur-telarra ainr
Kc'tetkrillcata'rr.bni;rrcr.-rrr.,n;b-npri,,_
ul
lilItul k nIL nh;,1.
,-bn-<,rcu
<,:rinaclo
I
M-I..norlkn1lnt<;
;,,)iuo'
.. 10 1FF, -not-.rc
StIlL
K,'terhnctcata,c BOA
yang diserahkan
Mnn,ncl 11113
kepacia 90(111
(l,'(salngkllt,llF
secara berulang
lila 119
Gangguan Jaringan
Internet unlink SI PKD
peningkatan
kualitas Jaringan
Padang, tanuari 2020
Penyinsunan Program, Angaran. dan Laporan
Sub Ragiyn,1rogram
HASNAH AZ1R1I, SS, MDI
NIP 19930330 200901 2001
Padang, J
Staf Sub
19
am
- NU HYATl,SH
NIP. 1974' '92009012003
RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN
TARGET KINERJA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET KET TWI TWII TWill TWIV
Langkah-Iangkah/aktifitas .
pencapalarl target IKU TWI TWII TWill TWIV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tersusunnya dan terkoordinirnya surat
masuk, keluar dan arsip dengan baik
Mengumpulkan dan
mengetik surat masuk,
keluar dan Pengumpulan
Arsip
50 surat 50surat 50 surat 50 surat
Mendokumentasikan surat
masuk, keluar dan
Pengumpulan Arsip
2 Tersusunnya dokumen tahunan
Bappeda (Renja, penganggaran SKPD
dan Renstra)
Mengumpulkan bahan
penyusunan perencanaan
Program Kerja Tahunan
dan Lima Tahunan
Bappeda (Renja Bappeda,
Penganggaran SKPD dan
Renstra Bappeda)
iDok iDok iDok -
Mengumpulkan bahan
dokumen perencanaan
dengan tepat waktu
3 iumlah dokumen data, Perubahan
Tahun 2019 dan RKA Tahun 2020
Membantu menyiapkan
bahan RKA dan revisi RKA
kegiatan
- - 1 Dok 1 00k
Menyiapkan tepat waktu
bahan RKA dan revisi RKA
kegiatan
4 Terlaksananya pelaksanaan kegiatan
APBN Tahun 2019
Menyiapkan Administrasi
Keuangan pelaksanaan
kegiatan APBN - - 2keg ikeg
Menyiapkan Administrasi
Keuangan pelaksanaan
kegiatan APBN sesuai
dengan waktu yang telah
ditetapkan
5 Tersedianya RKA, PerubahanTahun
2019 dan RKA Tahun 2020
Mengumpulkan dan
mengentri RKA sebagai
Operator Pengaanggaran
SIPKD
36 RKA 36 RKA 36 RKA 36 RKA
Mengumpulkan dan
mengentri RKA secara
cepat dan tepat ke dalam
aplikasi SIPKD
IA
REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA BAPPEDA TAF-IUN 2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PERTW TARGET
KINERJA REALISASI
%
CAPAIAN
PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA Hambatan/permasalah
an dalam pencapaian
target
Tindak lanjut yang
telah/harus
dIakukan
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR
OUTPUT
KEGIATAN
TARGET REAUSASI ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN Langkah-Iangkah/aktifitas
pencapman target IKU TW I 1W
Mengumpalkan dan mengetik
surat masuk, keluar dan
PengumpulanArsip
Tersusunnya dan terkoordinirnya
surat masuk, keluar dan arsip
dengan balk
1W I 50 surat 50 sarat Mendokumentasikan surat
macuk, keluar dan
Pengumpulan Arsip
KeRdaksesuaan dalam
pengarsipan surat
macuk dan keluar
Ketehtian dalam
pengarsipan - - -
2 Mengumpulkan bahan
penyusunan perencanaan
Program Kerja Tahunan dan
LimalahunanBappeda(Renja
Bappeda, Penganggaran SKPD
dan Reostra Bappeda)
Tersusunnya dokumen tahunan
Bappeda (Rnnja, penganggaran
SKPD dan Renstra)
TW II 3
Dokumen
3 Dokumen Mengumpulkan bahan
dokumen perencanuan dengan
tepat wakta
keterlarnbatan dalam
pengampulan bahan
dokumen perencanaao
Ketepatan dalam
pengumpulan
dokumen
- -
3 Membantu menyiapkan bahan
RKA dan revisi RKA kegiatan
iumlah dokarnen data,
Perubahan Tahun 2019 dan RKA
Tahon 2020
TW III 2 Dokumen 2 Dokumen Menyiapkan tepat waktu
bahan RKA dan revisi RKA
kegiatan
Keterlambatan dalam
pengumpulan bahan
RKA
Meminta REA
kepada yang
bersangkutan
secara berulang-
utang
- - -
4 Menyiapkan Administrasi
Keuangan pelaksanaan kegiatan
APBN
lerlaksananya peluksanaan
kegiatan APBN Taboo 2019
TW IV 3 laporan 3 laporan Menyiapkan Administrasi
Keuangan pelaksaoaan
kegiatan APBN sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan
Keterlambatan dalam
penyelesaian
administrasi
Kerjasama dalam
ketepatan dalam
penyelesaian
administrasi
- - -
5 Mengumpulkan dan mengentri
RKA snbagai Operator
Pengaanggaran SIPKD
Tersedianya RKA, Perubahan
Tahun 2019 dan RKA Tahun 2020
1 dokumen 1 dokumen Mengumpalkan dan mengentri
RKA secara cepat dan tepat ke
dalam aplikasi SIPKO
Keterlambatan RKA
yang diserahkan
Meminta RKA
kepada yang
bersangkatan
secara berulang-
clang
- - -
aaang, Ja ri
Stat Subba 'rot am
NURH TuSH
NIP. 1974041 2009012003
Top Related