i
Laporan KinerjaTAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima-Serang
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 ini dapat
diselesaikan.
Laporan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten
disusun berdasarkan PERMENPANRAB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun sebagai
informasi tentang pertanggungjawaban kinerja Biro Hukum pada tahun 2019,
keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta
hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya.
Kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan dalam
penyelesaian laporan kami ucapkan terima kasih, dan atas kritik serta saran
membangun yang diberikan kami terima demi penyempurnaan laporan ini.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai informasi bagi pihak-
pihak yang membutuhkan.
Serang, Februari 2020
Kepala Biro Hukum,
AGUS MINTONO, S.H., M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010
iii
DAFTAR ISI
HalamanKata Pengantar................................................................................................... iDaftar Isi............................................................................................................... iiBAB I PENDAHULUAN............................................................................... 1
A. Latar Belakang............................................................................ 11. Susunan Organisasi............................................................... 22. Sumber Daya Manusia.......................................................... 23. Prasarana dan Sarana Kerja................................................ 3
B. Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2019............................... 4
BAB II PERENCANAANDAN PERJANJIAN KINERJA........................... 5A. Rencana Strategis...................................................................... 5
1. Visi .......................................................................................... 52. Misi ......................................................................................... 5
B. Rencana Kinerja.......................................................................... 8C. Perjanjian Kinerja........................................................................ 9
BAB III KINERJA............................................................................................ 11A. Capaian Kinerja Organisasi...................................................... 11B. Realisasi Anggaran.................................................................... 14
BAB IV PENUTUP..........................................................................................23
Lampiran-lampiran
1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara yuridis kedudukan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Banten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Banten. Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Biro
Hukum dijabarkan dalam Pasal 11 Peraturan Gubernur Banten Nomor
38 Tahun 2017, Biro Hukum mempunyai tugas pokok membantu
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untukmelaksanakan
pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang
produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan
perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi
hukum serta penyuluhan hukum.
Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Banten, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan
tugas pokoknya, Biro Hukum memiliki fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan perumusan kebijakan produk hukum dan telaahan
hukum;
b. pelaksanaan perumusan penyusunan produk hukum provinsi baik
yang bersifat pengaturan (regeling) maupun penetapan
(beschikking);
c. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum
kepada semua unsur di lingkungan pemerintah provinsi;
d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
serta penyuluhan hukum; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
2
B. Susunan Organisasi
Sesuai Pasal 22 Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 tahun
2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Banten,susunan organisasi Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :
a. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, membawahkan :1. Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah2. Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala
Daerah;3. Sub Bagian Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota.
b. Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahkan :1. Sub Bagian Hak Asasi Manusia;2. Sub Bagian Bantuan Hukum;3. Sub Bagian Sengketa Hukum.
c. Bagian Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum,membawahkan :1. Sub Bagian Sosialisasi Hukum;2. Sub Bagian Tata Usaha;3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
1. Sumber Daya Manusia
Pegawai Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten berjumlah 45(empat puluh lima) orang, berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengankomposisi sebagai berikut :a. Berdasarkan esselonering
3
No. Eselon Jumlah Nama Jabatan
1 II 1 Kepala Biro
2 III 3 Kepala Bagian
3 IV 9 Kepala Sub Bagian
b. Berdasarkan kualifikasi pendidikan formal
No. Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)
1 Pasca Sarjana (Strata 2) 18
2 Sarjana (Strata 1) 23
3 Diploma Tiga (D3) -
4 SMU 4
Jumlah 45
Berdasarkan tabel di atas, tahun 2019 tercatat sebanyak 45 orangpegawai Biro Hukum.Dari jumlah tersebut sebagian besar berpendidikanformal sarjana.
c. Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang
No. Pangkat/Gol. Ruang Jumlah (orang)
1 Pembina Tk. I (IV/b) 32 Pembina (IV/a) 83 Penata Tk. I (III/d) 94 Penata (III/c) 145 Penata Muda Tk. I (III/b) 56 Penata Muda (III/a) 37 Pengatur Tk. I (II/d) -9 Pengatur (II/c) 110 Pengatur Muda Tk. I (II/b) 211 Pengatur Muda (II/a) -
Jumlah 45
2. Prasarana dan Sarana Kerja
4
Guna memperlancar pemberian pelayanan telah tersedia alatperlengkapan kantor di lingkungan Biro Hukum dengan rincian sebagaiberikut :
No. Jenis Barang Jumlah
1Alat angkutan :a. roda empatb. roda dua
512
2 Perlengkapan kantor 183
Jumlah 200
Sumber : Buku Inventaris Barang Biro Hukum per 31 Desember 2019Rincian Prasarana dan Sarana Kerja terlampir.
B. Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2019
Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten selama tahun 2019. Capaiankinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannyasejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasadatang.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun2016 sesuai PERMENPANRB Nomor 53/2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah.
Adapun uraian singkat masing-masing bab sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Banten beserta sistematikanya.
Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisarperjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Bab III Kinerja, pada bab ini disajikan : Capaian Kinerja Organisasi
Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerjasasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerjaorganisasi dengan melakukan analisis/penjelasan capaian kinerja.
Realisasi AnggaranDisajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakanuntuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjiankinerja.
Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan KinerjaBiro Hukum Tahun 2019 dan menguraikan langkah strategi pemecahan yangdiperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.
5
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis
1. Pernyataan VisiVisi merupakan ara pandang jauh ke depan cita-cita atau kondisi ideal
yang diinginkan di masa depan dengan memperhatikan kondisi kekinian,
potensi sumber daya lokal (SDA,SDM, kemampuan keuangan), serta
dinamika isue-isue strategis yang berkembang.
Visi Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah :
“Terwujudnya Pelayanan yang profesional untuk mewujudkanTata kelola pemerintahan yang baik.”
2. Makna Visi
Visi tersebut diarahkan untuk membawa Sekeretariat DaerahProvinsi Banten menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakantugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Katakunci visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance), merupakanperwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, danberwibawa. Prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik antaralain: Akuntabilitas; pengawasan; daya tanggap; profesionalisme; efesiendan efektivitas; transparansi; kesetaraan; wawasan ke depan; partisipasi;dan penegakan hukum.Pelayanan Prima,merupakan suatu dedikasi pemberian pelayanansecara profesional, sesuai kebutuhan, transparan, dan terukur dari segiwaktu, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugatsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pernyataan Misi
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi yang telah
ditetapkan, agar tujuan bersama dapat terlaksana dan berhasil dengan
baik.
6
Dengan mempertimbangkan aspek relevan lainnya, seperti: tugas pokok
dan fungsi pemerintahan, serta karakteristik kelembagaan yang melekat
pada lingkungan strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten, telah
ditetapkan 3 (tiga) misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi, sebagai
berikut:
1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang handal, visioner,
professional dan akutabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
2) Mewujudkan Sekretariat Daerah yang kuat dan fleksibel terhadap
segala perubahan menuju reformasi birokrasi dalam bidang Tata
Praja, Ekonomi dan administrasi pembangunan.
3) Memberika pelayanan yang berkualitas di bidang Tata Praja,
Ekonomi dan Pembangunan, serta umum kepada semua pemangku
kepentingan..
4. Makna Misi
Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas akan dijelaskan berikut ini:
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang handal,
visioner, Profesional dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas dan fungsi. Tujuan dari misi ini adalah untuk
meningkatkan sumberdaya aparatur yang profesional
kompeten dan akuntabel
Berdasarkan tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai
adalah sebagai berikut :
Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin
aparatur yang berbasis kompetensi.
Misi 2 : Mewujudkan Sekretariat Daerah yang kuat dan fleksibel
terhadap segala perubahan menuju reformasi birokrasi dalam
bidang Tata Praja, Ekonomi dan Pembangunan, serta umum.
Tujuan misi kedua ini adalah Mengembangkan kelembagaan
dan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel serta
adaptabel untuk dapat menyesuaikan dengan segala
perubahan.
7
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :
Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah
daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
dan berbasis teknologi informasi.
Misi 3 : Memberikan pelayanan yang berkualitas dibidang Tata Praja,
Ekonomi dan Pembangunan, serta umum kepada semua
pemangku kepentingan.
Tujuan dari misi ketiga ini adalah untuk meningkatkan
pelayanan yang prima kepada pimpinan, aparatur, dan
pemangku kepentingan berupa rumusan kebijakan fasilitasi
administrasi, koordinasi sesuai ketentuan yang berlaku
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :
1. Meningkatkannya pelayanan publik yang dapat diakses
dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan
masyarakat;
2. Meningkatnya pembangunan sosial dan pembinaan
pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan
3. Meningkatknya pembangunan dan pembinaan hukum di
daerah
4. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan
5. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Program dan Kegiatan
Visi dan Misi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan kedalam tujuan
dan sasaran program dan kegiatan Biro Hukum yang meliputi :
1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
2. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum dan Pelayanan Hukum.
Adapun bentuk-bentuk kegiatan dari kedua program dimaksud, yaitu :
1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daeraha. Tata Usaha Biro Hukum
2. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum dan PelayananHukuma. Kegiatan Penyusunan Racangan Peraturan Daerah;
8
b. Kegiatan Penyusunan Rancangan Keputusan dan Peraturan
Kepala Daerah Provinsi Banten;
c. Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota;
d. Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum;
e. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum;
f. KegiatanSosialisasi Hukum;
g. Kegiatan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum.
B. Rencana Kinerja
Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan TargetMeningkatnyaProduk HukumDaerah
MeningkatnyaProduk HukumDaerah
100 %
PeningkatanKualitasProdukHukum danPelayananHukum
TersusunnyaRancanganPeraturan Daerahyang sesuaidengan PeraturanPerundang-undangan
100% PenyusunanRancanganPeraturan Daerah
249.562.560
TersusunnyaKeputusan danPeraturan KepalaDaerah ProvinsiBanten yangsesuai denganPeraturanPerundang-undangan
100% PenyusunanKeputusan danPeraturan KepalaDaerah ProvinsiBanten
121.362.500
TerlaksananyaPengawasanProduk HukumKab/Kota yangsesuai denganperaturanperundang-undangan.
100% PengawasanProduk HukumKabupaten/Kota
109.477.000
Terlaksananyapenanganansengketa hukumbaik litigasi dan
100% PenangananSengketa Hukum
639.562.000
9
non litigasi yangsesuai denganperaturanperundang-undangan.Tercapainyaperlindunganhukum dan HAMbagi Kab/Kotayang sesuaidenga peraturanperundang-unndangan.
100% PeningkatanPerlindunganHukum dan HAM
382.502.000
Terlaksananyapelayananbantuan hukumbagi masyarakatmiskin yangsesuaidenganperaturanperundang-undangan.
100% Pelayanan BantuanHukum
393.942.500
Terlaksananyasosialisasi hukumbagi masyarakatdan pelajar yangsesuai denganperaturanperundang-undangan.
100% Sosialisasi Hukum 368.580.000
Terselenggaranyapengembanganjaringandokumentasi daninformasi hukumyang terintegrasi.
100% PengembanganJaringanDokumentasi danInformasi Hukum
288.564.000
PeningkatanKaulitas TataKelolaPemerintahan
Tersusunyalaporankeuangan,dokumenperencanaan danpelayananperkantoran padaTata Usaha BiroHukum
100% Tata Usaha Biro 551.947.500
JUMLAH 3.106.500.000
C. Perjanjian KinerjaPenetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Gubernur dan
Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) untukmewujudkan target
10
kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh
SKPD. Tujuan dari penetapan kinerja adalah :
Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dansasaran organisasi.
Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP).
Penetapan Kinerja Biro.
Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten
No. Sasaran Strategis Capaianper
Sasaran(%)
Indikator Kinerja Target
1 Tercapainyapenyelenggaraanpemerintahan yangakuntabel, efektif danefisien
Nilai Capaian laporan kinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75
11
BAB IIIKINERJA
Akuntabilitas kinerja menggambarkan pengukuran capaian kinerja BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, baik capaian kinerjasasaran/program strategis yang hendak diwujudkan tahun 2019.
A. Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran strategis tahun 2019dapat dilihat pada tabel berikut :
No. Sasaran Strategis Capaianper
Sasaran(%)
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Tercapainyapenyelenggaraanpemerintahan yangakuntabel, efektifdan efisien
Capaian laporankinerja PemerintahProvinsi Banten
100 99,95 99,95
Sedangkan capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran strategistahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :
No. Sasaran Strategis Capaianper
Sasaran(%)
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Tercapainyapenyelenggaraanpemerintahan yangakuntabel, efektifdan efisien
Capaian laporankinerja PemerintahProvinsi Banten
100 99,24 99,24
Capaian kinerja pada program dan kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2019 dengan gambaran sebagai
berikut :
Capaian Kinerja Bagian Perundang-undangan Tahun 2019
No. Program Indikator KinerjaSatuan
Target%
Realisasi%
Capaian%
1. Program PeningkatanKualitas Produk danPelayanan Hukum
Persentase realisasitarget prolegda
Pesentase raperdainisiatif yang memilikinaskah akademik
100
80
100
100
100
100
12
Capaian Kinerja Bagian Perundang-undangan Tahun 2018
No. Program Indikator KinerjaSatuan
Target%
Realisasi%
Capaian%
1. Program PeningkatanKualitas Produk danPelayanan Hukum
Persentase realisasitarget prolegda
Pesentase raperdainisiatif yang memilikinaskah akademik
100
80
96,87
100
96,87
100
Capaian Kinerja Bagian Bantuan Hukum dan HAM Tahun 2019
No. Program Indikator KinerjaSatuan
Target%
Realisasi%
Capaian
1. Program PeningkatanKualitas Produk danPelayanan Hukum
Persentase keselarasanperaturan perundang-undangan daerah denganregulasi hukum nasional.
80 100 100
Capaian Kinerja Bagian Bantuan Hukum dan HAM Tahun 2018
No. Program Indikator KinerjaSatuan
Target%
Realisasi%
Capaian
1. Program PeningkatanKualitas Produk danPelayanan Hukum
Persentase keselarasanperaturan perundang-undangan daerah denganregulasi hukum nasional.
80 98,08 98,08
Capaian Kinerja Bagian Evaluasi, Sosialisasi dan Dokumentasi Produk
Hukum Tahun 2019
No. Program Indikator KinerjaSatuan
Target Realisasi Capaian%
1. Program Tata KelolaPemerintahan
Nilai IKM (skala) 3.0 3.0 100
Capaian Kinerja Bagian Evaluasi, Sosialisasi dan Dokumentasi Produk
Hukum Tahun 2018
No. Program Indikator KinerjaSatuan
Target Realisasi Capaian%
1. Program Tata KelolaPemerintahan
Nilai IKM (skala) 3.0 3,0 100
13
Capian Kegiatan Raperda Tahun 2019
No. Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Penyusunan RancanganPeraturan Daerah
ProgrampembentukanPeraturan Daerah
dokumen 1.0 1.0 100
2 PenyusunanRAPERDA UsulGubernur
% 100 100 100
3 AsistensiPenyusunanRaperda
dokumen 6.0 6.0 100
Capian Kegiatan Raperda Tahun 2018
No. Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Penyusunan RancanganPeraturan Daerah
ProgrampembentukanPeraturan Daerah
dokumen 3 1 33,33
2 PenyusunanRAPERDA UsulGubernur
Raperda 4 4 100
3 AsistensiPenyusunanRaperda
dokumen 6 5 83,33
Capaian Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Tahun 2019
No. Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Pengawasan Produk HukumKab/Kota
Evaluasi RaperdaKab/Kota
% 100 100 100
2 Fasilitasi RaperdaKab/Kota
% 100 100 100
Capaian Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Tahun 2018
No. Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Pengawasan Produk HukumKab/Kota
Evaluasi RaperdaKab/Kota
% 100 100 100
Capaian Kegiatan Penyusunan Keputusan dan Peraturan Tahun 2019
No. Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Penyusunan Keputusan danPeraturan Kepala DaerahProvinsi Banten
Legal DrafterPenyusunanRancanganPeraturanGubernur NonAPBD usul SKPDUnit Kerja
% 100 100 100
2 Penyusunan LegalDrafter KeputusanGubernur
% 100 100 100
14
Capaian Kegiatan Penyusunan Keputusan dan Peraturan Tahun 2018
No. Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Penyusunan Keputusan danPeraturan Kepala DaerahProvinsi Banten
Legal DrafterPenyusunanRancanganPeraturanGubernur NonAPBD usul SKPDUnit Kerja
% 100 100 100
2 Penyusunan LegalDrafter KeputusanGubernur
% 100 100 100
Capaian Kegiatan Sosialisasi Hukum Tahun 2019
No. KegiatanCapaian per Sasaran (%)
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Sosialisasi Hukum Pembinaan PelajarSadar Hukum
% 100 100 100
Capaian Kegiatan Sosialisasi Hukum Tahun 2018
No. KegiatanCapaian per Sasaran (%)
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Sosialisasi Hukum Pembinaan PelajarSadar Hukum
% 100 100 100
Capaian Kegiatan Pengambangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Tahun 2019
No. Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Pengembangan JaringanDokumentasi dan InformasiHukum
PembinaanPengelolaan JDIHukum ProvinsiBanten
% 100 100 100
2 Rakor BidangHukum Kab/Kotase-Provinsi Banten
% 100 100 100
3 PengadaanHimpunanPeraturanPerundang-undangan RepublikIndonesia ( HPPRI)dan Buku LiteraturHukum
% 100 100 100
4 PenggandanProduk HukumDaerah ProvinsiBanten
% 100 100 100
5 PenggandaanJDIH OnlineWibsite ProvinsiBanten
% 100 100 100
6 Monitoring dan % 100 100 100
15
EvaluasiPelaksanaan JDIHdi Kabupaten/Kota
Capaian Kegiatan Pengambangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Tahun 2018
No. Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Pengembangan JaringanDokumentasi dan InformasiHukum
PembinaanPengelolaan JDIHukum ProvinsiBanten
% 100 100 100
2 Rakor BidangHukum Kab/Kotase-Provinsi Banten
% 100 100 100
3 PengadaanHimpunanPeraturanPerundang-undangan RepublikIndonesia ( HPPRI)dan Buku LiteraturHukum
% 100 100 100
4 PenggandanProduk HukumDaerah ProvinsiBanten
% 100 100 100
5 PenggandaanJDIH OnlineWibsite ProvinsiBanten
% 100 100 100
6 Monitoring danEvaluasiPelaksanaan JDIHdi Kabupaten/Kota
% 100 100 100
Capaian Kegiatan Tata Usaha Biro Hukum Tahun 2019
No. Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Tata Usaha Biro Hukum PenyusunanLaporan KinerjaKeuangan danNeraca Aset
Laporan 6 6 100
2 PerencanaanEvaluasi danPelaporan
Dokumen8 8 100
3 Penyediaan BarangJasa danPerkantoran
% 100 100 100
4 PeningkatanKapasitas Aparatur
% 100 100 100
5 Rapat Koordinasike Dalam dan
bulan 12 12 100
16
Keluar Daerah6 Peningkatan
PengelolaanKearsipan danPelayananPerpustakaan
% 100 100 100
Capaian Kegiatan Tata Usaha Biro Hukum Tahun 2018
No. Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Tata Usaha Biro Hukum PenyusunanLaporan KinerjaKeuangan danNeraca Aset
Laporan 6 6 100
2 PerencanaanEvaluasi danPelaporan
Dokumen8 8 100
3 Penyediaan BarangJasa danPerkantoran
% 100 100 100
4 PeningkatanKapasitas Aparatur
% 100 100 100
5 Rapat Koordinasike Dalam danKeluar Daerah
bulan 12 12 100
6 PeningkatanPengelolaanKearsipan danPelayananPerpustakaan
% 100 100 100
Capaian Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum Tahun 2019
No. Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Penanganan Sengketa Hukum PenangananPerkara/sengketahukum di Pradilan(Litigasi)
% 100 100 100
2 Penyusunan LegalMomerandum Dokumen
1 8 100
3 Forum DiskusiPermasalahanHukum diLingkunganPemerintahProvinsi Banten(Non Litigasi)
% 100 100 100
17
Capaian Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum Tahun 2018
No. Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Penanganan Sengketa Hukum PenangananPerkara/sengketahukum di Pradilan(Litigasi)
% 100 100 100
2 Penyusunan LegalMomerandum Dokumen
1 6 100
3 Forum DiskusiPermasalahanHukum diLingkunganPemerintahProvinsi Banten(Non Litigasi)
% 100 94,25 94,25
Capaian Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM Tahun 2019
No. Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Peningkatan PerlindunganHukum dan HAM
Pembinaan HAMbagimasyarakat ,mahasiswa, dan pelajarKab/Kota se-Provinsi Banten
LaporanKegiatan
3 3 100
2 HarmonisasiRAPERDA yangberspektif HAM
Raperda 2 2 100
3 Rapat KoordinasiRencana AksiNasional Hak AsasiManusia(RANHAM)Provinsi Banten
Laporan 4 4 100
Capaian Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM Tahun 2018
No. Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Peningkatan PerlindunganHukum dan HAM
Pembinaan HAMbagimasyarakat ,mahasiswa, dan pelajarKab/Kota se-Provinsi Banten
LaporanKegiatan
3 3 100
2 HarmonisasiRAPERDA yangberspektif HAM
Raperda 3 3 100
3 Rapat KoordinasiRencana AksiNasional Hak AsasiManusia(RANHAM)Provinsi Banten
Laporan 3 3 100
18
Capaian Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum Tahun 2019No. Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Pelayanan Bantuan Hukum PenyusunanPerjanjian Hukum/NotaKesepahaman(MoU) denganBadan Hukum/Kementerian/LPNK / PemerintahDaerah
% 100 100 100
PemberianBantuan HukumBagi MasyarakatMiskin
% 100 100 100
Capaian Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum Tahun 2018No. Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Pelayanan Bantuan Hukum PenyusunanPerjanjian Hukum/NotaKesepahaman(MoU) denganBadan Hukum/Kementerian/LPNK / PemerintahDaerah
% 100 100 100
PemberianBantuan HukumBagi MasyarakatMiskin
% 100 100 100
B. Realisasi AnggaranRealisasi Anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019sbb:
NO PROGRAM/KEGIATAN
TARGETBELANJA
REALISASI BELANJA SISAANGGARAN
(Rp)(%)KEUANGAN
(Rp)(%)
I. Program Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1. Tata Usaha BiroHukum
576.734.500 499.591.635 86,62 77.142.865 13,38
II. Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum
2 PenyusunanRancangan PeraturanDaerah
219.754.500 69.056.200 31,42 150.698.300 68,58
19
3 PenyusunanKeputusan danPeraturan KepalaDaerah ProvinsiBanten
121.362.500 109.132.500 89,92 12.230.000 10,08
4 Pengawasan ProdukHukumKabupaten/Kota
109.477.000 97.396.000 88,96 12.081.000 11,04
5 Penanganan SengketaHukum
550.720.000 253.505.600 46,03 297.214.400 53,97
6, PeningkatanPerlindungan Hukum& HAM
383.502.000 359.094.000 93,64 24.408.000 6,36
7. Pelayanan BantuanHukum
465.948.500 401.578.600 86,19 64.369.900 13,81
8. Sosialisasi Hukum 349.522.000 266.804.350 76,33 82.717.650 23,67
9. PengembanganJaringan Dokumentasidan Informasi Hukum
288.564.000 261.256.600 90,54 27.307.400 9,46
J U M L A H 3.065.585.000 2.317.415.485 75.59 748.169.515 24,41
C.REALISASI FISIK PROGRAM DAN KEGIATAN
NO PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
RENCANA REALISASITOLOK UKUR
KINERJATARGETKINERJA
% TOLOK UKURKINERJA
TARGETKINERJA
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9I. Program Tata Kelola Pemerintahan Daerah1. Tata Usaha
Biro Hukum CapaianProgram
Capaian Laporan KinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75 nilaipadaTahun 2019
Capaian Laporan KinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75 nilaipadaTahun 2019
100
Masukan - Dana- SDM- Waktu
Rp. 576.734.5007 Orang12 Bulan
100 - Dana- SDM- Waktu
Rp. 499.591.6357 Orang12 Bulan
86,62
Keluaran - Perencanaan Evaluasidan Pelaporan
- Penyusunan LaporanKinerja Keuangan danNeraca Aset
- Penyediaan BarangJasa Perkantoran
- Peningkatan KapasitasAparatur
- PeningkatanPengelolaan Kearsipandan PelayananPerpustakaan
- Rapat Koordinasi kedalam dan keluardaerah
8 dok
6 lap
100%
100 %
100%
12 bulan
100 - Perencanaan Evaluasidan Pelaporan
- Penyusunan LaporanKinerja Keuangan danNeraca Aset
- Penyediaan BarangJasa Perkantoran
- Peningkatan KapasitasAparatur
- PeningkatanPengelolaan Kearsipandan PelayananPerpustakaan
- Rapat Koordinasi kedalam dan keluardaerah
8 dok
6 lap
100%
100%
100%
- 12 bulan
100
Hasil Nilai IKM 3 skala padaTahun 2019
100 Nilai IKM 3 skala padaTahun 2019
100
II. Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum2. Sosialisasi
HukumCapaianProgram
Capaian Laporan KinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75 nilai padaTahun 2019
Capaian Laporan KinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75 nilai padaTahun 2019
20
Masukan - Dana- SDM- Waktu
Rp.349.522.0003 orang12 bulan
100 - Dana- SDM- Waktu
Rp. 266.804.3503 orang12 Bulan
76,33
Keluaran Peningkatan PemahamanKesadaran Hukum
12 lap 100 Peningkatan PemahamanKesadaran Hukum
12 lap 100
Hasil Prosentase KeselarasanPeraturan PerundanganDaerah dengan RegulasiHukum Nasional
75% padaTahun 2019
Prosentase KeselarasanPeraturan PerundanganDaerah dengan RegulasiHukum Nasional
75% padaTahun 2019
3. PengembanganJaringanDokumentasi danInformasi Hukum
CapaianProgram
Capaian Laporan KinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75 nilai padaTahun 2019
Capaian Laporan KinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75 nilai padaTahun 2019
Masukan - Dana- SDM- Waktu
Rp.288.564.0003 orang12 Bulan
100 - Dana- SDM- Waktu
Rp.261.256.0003 orang12 Bulan
90,54
Keluaran - PembinaanPengelolaan JDIHProvinsi Banten
- Rapat KoordinasiBidang HukumProvinsi danKab/Kota
- PengadaanHimpunan Peraturan,perundang-undanganRI
- Penggandaan ProdukHukum DaerahProvinsi Banten
- Pengelolaan WebJDIH Provinsi Banten
- Monitoring danEvaluasi PelaksanaanJDIH di Kab/Kota
70 org
70 org
2 pkt HPPRI/1pkt literatur
1 Paket
12 dok
2 Dok
100 - Pengelolaan JDIHProvinsi Banten
- Rapat KoordinasiBidang HukumProvinsi danKab/Kota
- PengadaanHimpunanPeraturan,perundang-undangan RI
- Penggandaan ProdukHukum DaerahProvinsi Banten
- Pengelolaan WebJDIH Provinsi Banten
- Monitoring danEvaluasi PelaksanaaJDIH di Kab/Kota
70 org
70 org
2 pkt HPPRI/1pkt literatur
1 PAket
12 dok
2 Dok
100
Hasil Prosentase KeselarasanPeraturan PerundanganDaerah dengan RegulasiHukum Nasional
80% padaTahun 2019
Prosentase KeselarasanPeraturan PerundanganDaerah dengan RegulasiHukum Nasional
80% padaTahun 2019
4. PenyusunanRancanganPeraturan Daerah
CapaianProgram
Capaian Laporan KinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75 nilai padaTahun 2018
Capaian Laporan KinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75 nilai padaTahun 2018
Masukan - Dana- SDM- Waktu
Rp.219.754.50011 orang12 Bulan
100 - Dana- SDM- Waktu
Rp.69.056.20011 orang12 bulan
31,42
Keluaran 1.Program PembentukanPeraturan Daerah
2.Penyusunan RaperdaUsul Gubernur
3.Asistensi PenyusunanRAPERDA
1 dok
100 %
6 dok
100 1. Program PembentukanPeraturan Daerah
2. Penyusunan RaperdaUsul Gubernur
3. Asistensi PenyusunanRAPERDA
1 dok
100%
6 dok
100
21
Hasil 1. Prosentase RealisasiTarget Prolegda
2. Prosentase RaperdaInisiatif yang memeilikiNaskah Akademik
100%
80%
1. Prosentase RealisasiTarget Prolegda
2. Prosentase RaperdaInisiatif yangmemeiliki NaskahAkademik
100%
80%
5. PenyusunanKeputusan danPeraturanKepala DaerahProvinsi Bantwn
CapaianProgram
Capaian Laporan KinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75 nilai padaTahun 2019
Capaian Laporan KinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75 nilai padaTahun 2019
Masukan - Dana- SDM- Waktu
Rp 121.362.5008 orang12 Bulan
100 - Dana- SDM- Waktu
Rp. 109.132.5008 orang12 Bulan
89,92
Keluaran 1. Legal DrafterPenyusunanRancangan PeraturanGubernur non APBDUsul SKPD/Unit Kerja
2. Penyusunan LegalDrafter KeputusanGubernur
100%
100%
100 1. Legal DrafterPenyusunanRancangan PeraturanGubernur non APBDUsul SKPD/Unit Kerja
2. Penyusunan LegalDrafter KeputusanGubernur
100%
100%
100
Hasil Prosentase KeselarasanPeraturan PerundanganDaerah dengan RegulasiHukum Nasional
80% padaTahun 2019
Prosentase KeselarasanPeraturan PerundanganDaerah dengan RegulasiHukum Nasional
80% padaTahun 2019
6. PengawasanProduk HukumKab/Kota
CapaianProgram
Capaian Laporan KinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75 nilai padaTahun 2019
Capaian Laporan KinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75 nilai padaTahun 2019
Masukan - Dana- SDM- Waktu
Rp.109.477.0004 orang12 Bulan
100 - Dana- SDM- Waktu
Rp97.396.0004 orang12 Bulan
88,96
Hasil Prosentase KeselarasanPeraturan PerundanganDaerah dengan RegulasiHukum Nasional
80% padaTahun 2019
100 Prosentase KeselarasanPeraturan PerundanganDaerah dengan RegulasiHukum Nasional
80% padaTahun 2019
100
7. PenamgananSengketa Hukum
CapaianProgram
Capaian Laporan KinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75 nilai padaTahun 2019
Capaian Laporan KinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75 nilai padaTahun 2019
Masukan - Dana- SDM- Waktu
Rp.550.720.0003 orang12 Bulan
100 - Dana- SDM- Waktu
Rp.253.505.6003 orang12 Bulan
46,03
Keluaran 1. PenanganPerkara/SengketaHukum di Pradilan(Litigasi)
2. Penyusunan legalMemorandum
3. Forum diskusipermasalahan hukum dilingkungan pemerintahprovinsi Banten (nonlitigasi)
100 %
1 DOk
100%
100 1. PenanganPerkara/SengketaHukum di Pradilan(Litigasi)
2. Penyusunan legalMemorandum
3. Forum diskusipermasalahan hukumdi lingkunganpemerintah provinsiBanten (non litigasi)
100%
1 Dok
100%
Hasil Prosentase KeselarasanPeraturan PerundanganDaerah dengan RegulasiHukum Nasional
80% padaTahun 2019
Prosentase KeselarasanPeraturan PerundanganDaerah dengan RegulasiHukum Nasional
80% padaTahun 2019
22
8. PelayananBantuan Hukum
CapaianProgram
Capaian Laporan KinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75 nilai padaTahun 2019
Capaian Laporan KinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75 nilai padaTahun 2019
Masukan - Dana- SDM- Waktu
Rp. 465.948.5003 orang12 bulan
100 - Dana- SDM- Waktu
Rp.401.578.6003 orang12 bulan
86,19
Keluaran 1. Penyusunan NotaKesepahaman(MoU) denganBadanHukum/Kementerian/LPNK/Pemerintahdaerah
2. Pemberian BantuanHukum bagiMasyarakat Miskin
1 100%
100%
100 1. Penyusunan NotaKesepahaman(MoU) denganBadanHukum/Kementerian/LPNK/Pemerintahdaerah
2. Pemberian BantuanHukum bagiMasyarakat Miskin
2 100%
100%
Hasil Prosentase KeselarasanPeraturan PerundanganDaerah dengan RegulasiHukum Nasional
80% padaTahun 2019
Prosentase KeselarasanPeraturan PerundanganDaerah dengan RegulasiHukum Nasional
80% padaTahun 2019
9. PeningkatanPerlindunganHukum & HAM
CapaianProgram
Capaian Laporan KinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75 nilai padaTahun 2019
Capaian Laporan KinerjaPemerintah ProvinsiBanten
75 nilai padaTahun 2019
Masukan - Dana- SDM- Waktu
Rp. 383.502.0003 orang12 bulan
100 - Dana- SDM- Waktu
Rp. 359.094.0003 orang12 bulan
100
Keluaran1. Pembinaan HAM
bagi masyarakat,mahasiswadanpelajar Kab/Kota seProvinsi Banten
2. HarmonisasiRaperda yangberprespektif HAM
3. RAPATKOORDINASIRENCANA AKSINASIONAL HAKASASI MANUSIA(RANHAM)PROVINSI BANTEN
3 lap
2 raperda
4 Laporan
1. Pembinaan HAMbagi masyarakat,mahasiswadanpelajar Kab/Kota seProvinsi Banten
2. HarmonisasiRaperda yangberprespektif HAM
3. RAPATKOORDINASIRENCANA AKSINASIONAL HAKASASI MANUSIA(RANHAM)PROVINSI BANTEN
3 lap
2 raperda
4 Laporan
93,64
Hasil Prosentase KeselarasanPeraturan PerundanganDaerah dengan RegulasiHukum Nasional
80% padaTahun 2019
Prosentase KeselarasanPeraturan PerundanganDaerah dengan RegulasiHukum Nasional
80% padaTahun 2019
23
Berikut adalah penjelasan realisasi keuangan dan fisik pada program
dan kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Hukum :
Realisasi anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten
untuk Tahun Anggaran 2019 hanya sebesar Rp. 2.317.415.485
(75,59%), hal ini terjadi karena pada beberapa kegiatan terdapat
efisiensi anggaran dan beberapa tolok ukur kegiatan yang tidak tercapai.
Dari 9 (sembilan) kegiatan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Banten, terdapat 3 kegiatan yang realisasinya dibawah 80%
yaitu :
1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, rencana biaya
pada APBD murni sebesar Rp.249.562.500,00 (Dua Ratus Empat
Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Enam Puluh Dua Ribu Lima
Ratus Rupiah) berkurang pada APBD Perubahan menjadi sebesar
Rp.219.754.500,00 (Dua RatusSembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima
Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah, realisasi belanja sampai
dengan akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp.69.056.200,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan
yaitu sebesar 31,42%;
Penjelasan :
a.Tolak ukur kegiatanPenyusunan Program Pembentukan
Perda/Prolegda Provinsi telah selesai dilaksanakan 100%
b.Tolok Ukur Penyusunan Raperda Usul Gubernur target 6 Raperda
telah selsai dibahas
c. Tolok Ukur Asistensi Penyusunan Raperda,sudah tersususun 6
dokumen pidato Gubernur.
d.Disetiap tolak ukur terdapat efesiensi pembiayaan.
Efisiensi keuangan dalam setiap sub kegiatan yang berasal dari Belanja
Penggandaan, Belanja Narasumber dan Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- Efisiensi pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah,disebabkan Tahun 2019 merupakan tahun pemilihan Presiden, DPD,
DPR dan DPRD Provinsi/Kab/Kota yang membawa dampak
terhadap agenda pembahasan berupa konsultasi, koordinasi, dan
tidak meminta pendampingan Biro Hukum, namun pada saat
pembahasan di gedung DPRD, baik untuk Finalisasi Raperda,
pembahasan pra-fasilitasi, Biro Hukum diminta hadir, kehadiran
24
pada pembahasan tersebut terkadang berbarengan dengan jadwal
Pansus lainnya, yang juga minta pendampingan sehingga tidak bisa
diikuti seluruhnya.
- Efisiensi Belanja Penggandaan, karena sedikitnya jadwal
paripurna di DPRD Provinsi Banten yang dalam 1 tahun hanya 5 kali
dan untuk pengantar Raperda juga hanya 1 Raperda yaitu
Penyertaan Modal ke dalam PT.Agrobisnis Banten Mandiri
(Perseroda), Raperda lainnya masih di lakukan pembahasan
substantif oleh pemrakarsa (Perangkat Daerah yang mengusulkan)
seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, efisiensi
keuangan juga untuk 2 Raperda tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis (Banten Lama dan KP3B), Raperda tentang
Perubahan RPJMD, penggandaannya berasal dari anggaran
Bappeda Provinsi Banten.
- Efisiensi Belanja Narasumber, untuk tolok ukur kegiatan Program
Pembentukan Peraturan Daerah, dianggarkan 2 orang narasumber,
pelaksanaannya cukup hanya menghadirkan 1 narasumber dari
Kanwil Hukum dan HAM. Secara keseluruhan, tanpa mengurangi
tahapan dalam penyusunan Raperda untuk kegiatan Pembentukan
Peraturan Daerah.
2. Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum, rencana biaya pada APBD
murni sebesar Rp.639.562.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh
Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua RibuRupiah) berkurang
pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp.550.720.000,00 (Lima
Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah),
realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Desember Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp.253.505.600,00 dengan demikian
tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 46,03%;
Realisasi fisik kegiatan tercapai 99,71%
Realisasi keuangan sebesar 46,03%, karena ada efisiensi
keuangan pada tolok ukur kegiatan sebagai berikut :
a. Tolok ukur Penanganan Perkara/Sengketa Hukum di
Pengadilan (Litigasi), efisiensi Keuangan, dari target
perencanaan 10 Perkara, yang masuk dan diproses oleh Biro
Hukum sudah selesai 16 Perkara;
Pagu toluk ukur : Rp.514.899.00,-
25
Realisasi keuangan : Rp.222.784.600,-
Sisa Anggaran : Rp.292.114.400,-
Permasalahan :
- Banyak Anggaran yg tdk terealisasi ketika proses
persidangan, dikarenakan penggugat mencabut
gugatannya.
- Ada efisiensi keuangan pada belanja perangko, materai
dan benda pos, belanja penggandaan, belanja
perjalanan dinas, dan belanja jasa tenaga ahli
Solusi / Penjelasan :
Anggaran Penanganan Sengketa Hukum yang bersifat
Penyediaan Anggaran
b. Tolok ukur Penyusunan Legal Memorandum, belum bisa
dilaksanakan karena sebagai fasilitasi saja, sampai akhir 31
Desember 2019 belum ada permintaan masuk ke Biro Hukum
untuk memberikan Pendapat Hukum;
Pagu tolok ukur : Rp.1.600.000,-
Realisasi Keuangan : Rp.0,-
Sisa Anggaran : Rp.1.600.000,-
Permasalahan :
Tidak adanya permohonan dari OPD ke Biro Hukum
Penjelasan :
Anggaran Penanganan Sengketa Hukum bersifat Penyediaan
Anggaran
c. Tolok ukurForum Diskusi Permasalahan Hukum di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Non Litigasi),
Kegiatan Forum Diskusi dilaksanakan atas dasar by
order/perintah Gubernur untuk membahas permasalahan
hukum (Non Litigasi), sudah terlaksana sesuai perencanaan.
Pagu Anggaran : Rp.34.221.000,-
Realisasi Keuangan : Rp.30.721.000,-
Sisa Anggaran : Rp.3.500.000,-
Penjelasan : ada efisiensi keuangan pada belanja jasa
narasumber/instruktur
26
3. Kegiatan Sosialisasi HukumRealisasi Keuangan hanya sebesar
(76,33%),Realisasi fisik kegiatan tercapai 100% yaitu telah terlaksana
8 kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Pelajar di Kab/Kota se-Provinsi
Banten
Realisasi keuangan sebesar 76,33%, karena ada efisiensi
pengeluaran belanja :
Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar
Rp.18.913.650,-
Efisiensi/sisa pagu Uang Saku Peserta Kegiatan yang nilainya
disesuaikan dengan Standar Satuan Harga (SSH) sebesar
Rp.56.000.000,-
Efisiensi/sisa pagu Belanja Jasa Narasumber/Instruktur sebesar
Rp7.500.000,-
Efisiensi Belanja Dokumentasi sebesar Rp.304.000,-
27
BAB IVPENUTUP
Laporan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten
disusun sebagai pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud
pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Sekretariat Daerah
Provinsi Banten, serta dalam rangka mewujudkan good governance. Tujuan
penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan
strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan
yang telah ditetapkan. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Kebijakan
Umum Anggaran tahun 2019 serta Penetapan Kinerja tahun 2019.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan
secara umum dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja
terhadap 2 program, disimpulkan bahwa 9 kegiatan berhasil dicapai.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Tahun 2019
membawa beberapa harapan, sebagai berikut :
1. Disadari bahwa kinerja pada Biro Hukum masih memerlukan upaya
bersama secara maksimal oleh seluruh staf Biro Hukum bersama instansi
terkait;
2. Untuk Kinerja Pembangunan pada masa yang akan datang hendaknya
dapat ditingkatkan, sehingga dapat mencapai keberhasilan sesuai Visi
Sekretariat Daerah Provinsi Banten “Terwujudnya Pelayanan yangProfesional untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.
Top Related