Download - LAPORAN REALISASI ANGGARAN RELANJA Untuk yang … ANGGARAN 2019/01 Mei.pdflaporan realisasi anggaran he l an j a untuk yang berakhir tanggal 31 mei 2019 (dalam rupiah) no kode jenis

Transcript
Page 1: LAPORAN REALISASI ANGGARAN RELANJA Untuk yang … ANGGARAN 2019/01 Mei.pdflaporan realisasi anggaran he l an j a untuk yang berakhir tanggal 31 mei 2019 (dalam rupiah) no kode jenis

SATKER / KODE SATKER PROPINSI/ KOTA/KAB BAGIAN ANGGARAN UNIT ORGANISASI

NO. DIPA

(652020) PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO(10.08) JAMBI/ TEBO(005) MAHKAMAH AGUNG RI(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASIDIP A-005.01.2.652020/2018

Untuk yang Berakhir Tanggal 31 Mei 2019(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN RELANJA

| n o KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPAPAGU DIPA

REVISIREALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI KETERANGAN

TOTAL % TOTAL TOTAL TOTAL ........—1 2 3 4 5 6 M S /4 ) 8 9=P /4). 10=(5+7) ...................... 12=(4-9) 13

/ 005.01.01Program D ukungan M anajem en dan P elaksanaan Tugas

Teknis Lainnya M ahkam ah Agung

1066.994 Layanan P erkantoran

001 Pem bayaran Gaji d a n Tunfebgan

511111 Belania Gaji Pokok PNS 664.177.000 664.177.000 227.313.760 34.22 109.487.580 16,48 336.801340 50.71 327.375.660 49.29

511119 12.000 12.000 5.272 43.93 1.578 13,15 6.850 57.08 5.150 42,92

511121 Belanja Tunj. Suami/ Istri PNS 58.108.000 58.108.000 19.221.328 33.08 9.175.144 15,79 28.396.472 48.87 29.711.528 51.13

511122 19.880.000 19.880.000 5.899.420 29.68 2.687.168 13,52 8.586.588 43.19 11.293.412 56,81

511123 19.760.000 19.760.000 6.080.000 30.77 3.040.000 15,38 9.120.000 46.15 10.640.000 53,85

511124 732.225.000 732.225.000 219.700.000 30.00 92.550.000 12,64 312.250.000 42,64 419.975.000 57,36

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 117.895.000 117.895.000 21.182.265 17.97 12.872.710 10,92 34.054.975 28,89 83.840.025 71,11

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 53.024.000 53.024.000 15.787.560 29.77 3.693.420 6,97 19.480.980 36.74 33.543.020 63.26

511129 176.352.000 176.352.000 46.695.000 26.48 9.826.000 5,57 56.521.000 32.05 119.831.000 67,95

511151 Belanja Tunj. Umum PNS 24.375.000 24.375.000 2.220.000 9.11 1.110.000 4,55 3.330.000 13.66 21.045.000 86,34

Jumlah Kegiatan 1066.994.00J 1.865.808.000 1.865.808.000 564.104.605 30,23 244.443.600 13,10 808.548.205 43,34 1.057.259.795 56,66

002 Operasional d a n Pem eliharaan Kantor

A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANORAN 187.500.000 187.500.000 41.560.100 22,17 27.721.700 14,78 69.281.800 36,95 118.218.200 63,05

521111 172.800.000 172.800.000 39.613.750 22,92 25.650.700 14,84 65.264.450 37,77 107.535.550 62,23

- Honorarium Satpam, Sopir dan Pramubhakti 163.800.000 163.800.000 37.800.000 23,08 25.200.000 15,38 63.000.000 38,46 100.800.000 61,54

- Biaya Fotocopy/Penjilidan 3.000.000 3.000.000 1.343.750 44,79 67.250 2,24 1.411.000 47,03 1.589.000 52,97

3.600.000 3.600.000 250.000 6,94 163.450 4,54 413.450 11,48 3.186.550 88,52

- Langganan Surat Kabar 2.400.000 2.400.000 220.000 9,17 220.000 9,17 440.000 18,33 1.960.000 81,67

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 990.000 4.990.000 888.350 17,80 75.000 1,50 963.350 19,31 4.026.650 80,69

- Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya 990.000 4.990.000 888.350 17.80 75.000 1,50 963.350 19,31 4.026.650 80,69

521811 13.710.000 9.710.000 1.058.000 10,90 1.996.000 20,56 3.054.000 31,45 6.656.000 68,55

- Biava Keperluan sehari-hari Perkantoran 13.710.000 9.710.000 1.058.000 10,90 1.996.000 20,56 3.054.000 31,45 6.656.000 68,55

B LANGGANAN DAYA DAN JASA 61.010.000 142.210.000 21.466.816 15,10 4.865.313 3,42 26.332.129 18,52 115.877.871 81,48

521111 17.210.000 100.810.000 7.425.652 7,37 1.449.800 1,44 8.875.452 8,80 91.934.548 91,20

15.600.000 18.000.000 5.865.100 32,58 1.449.800 8,05 7.314.900 40,64 10.685.100 59,36

1.610.000 1.610.000 1.560.552 96.93 - 1.560.552 96,93 49.448 3,07

- Tambahan Langganan Internet 81.200.000 81.200.000 100,00

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1.800.000 1.200.000 261.900 21,83 26.800 2,23 288.700 24,06 911.300 75,94

- Biaya Pengiriman Surat 1.800.000 1.200.000 261.900 21.83 26.800 2,23 288.700 24,06 911.300 75,94

522111 Belanja Langganan Listrik 37.200.000 37.200.000 13.277.669 35,69 3.147.012 8,46 16.424.681 44,15 20.775.319 55,85

- Langganan Listrik 37.200.000 37.200.000 13.277.669 35,69 3.147.012 8,46 16.424.681 44,15 20.775.319 55,85

522112 Belanja Langganan Telepon 4.800.000 3.000.000 501.595 16,72 241.701 8,06 743.296 24,78 2.256.704 75,22

- Langganan Telepon 4.800.000 3.000.000 501.595 16.72 241.701 8,06 743.296 24,78 2.256.704 75,22

Page 2: LAPORAN REALISASI ANGGARAN RELANJA Untuk yang … ANGGARAN 2019/01 Mei.pdflaporan realisasi anggaran he l an j a untuk yang berakhir tanggal 31 mei 2019 (dalam rupiah) no kode jenis

SATKER / KODE SATKER PROPINSI/ KOTA/KAB BAGIAN ANGGARAN UNIT ORGANISASI NO. DIPA

: (652020) PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO : (10.08) JAMBI/ TEBO : (005) MAHKAMAH AGUNG RI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI t DIPA-005.01.2.652020/2018

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HE L AN J AUntuk yang Berakhir Tanggal 31 Mei 2019

(dalam rupiah)

NO KODE JENIS BELANJA /MAK PAGU DIPAPAGU DIPA

REVISIREALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI

keteranganITOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

f~ T 2 3 4 5 6 M S /4 ) 8 10=f5+7) u = rv 4 ) 12«f4-91 i3 = m /4 ) 13

C PEMELIHARAAN KANTOR 193.678.000 193.678.000 33.479.518 17,29 49.707.446 25,66 83.186.964 42,95 110.491.036 57,05

521811 Belanla Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.000.000 . . . .- Bahan Bakar Genset 2.000.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 78.750.000 78.750.000 7.343.409 9,32 41.298.173 52,44 48.641.582 61,77 30.108.418 38,23

- Pemeliharaan Gedung Kantor 60.000.000 60.000.000 5.788.709 9,65 41.233.173 68,72 47.021.882 78.37 12.978.118 21.63

- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor 18.750.000 18.750.000 1.554.700 8,29 65.000 0,35 1.619.700 8,64 17.130.300 91,36

523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya 5.250.000 5.250.000 363.000 6,91 . - 363.000 6,91 4.887.000 93,09

- Pemeliharaan Rumah Dinas 5.250.000 5.250.000 363.000 6,91 - 363.000 6,91 4.887.000 93,09

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dam Mesin 107.678.000 109.678.000 25.773.109 23,50 8.409.273 7,67 34.182.382 31,17 75.495.618 68,83

- Pemeliharaan PC / Laptop 7.500.000 7.500.000 7.500.000 100,00

- Pemeliharaan Printer 4.500.000 4.500.000 1.075.000 23,89 1.530.000 34,00 2.605.000 57,89 1.895.000 42,11

- Pemeliharaan AC Split 8.000.000 8.000.000 750.000 9,38 1.827.273 22,84 2.577.273 32,22 5.422.727 67,78

- Pemeliharaan Genset 2.078.000 4.078.000 170.000 4.17 170.000 4.17 3.908.000 95,83

- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 75.000.000 75.000.000 22.258.564 29,68 4.595.000 6,13 26.853.564 35.80 48.146.436 64,20

- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 10.600.000 10.600.000 1.689.545 15,94 287.000 2,71 1.976.545 18,65 8.623.455 81,35

D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSAAN OPERASIONAL KANTOR 46.200.000 46.200.000 5.200.000 11,26 11 .000.000 23,81 16.200.000 35,06 30.000.000 64,94

521115 Honor operasional satuan kerja 38.100.000 38.100.000 5.200.000 13,65 2.900.000 7,61 8.100.000 21,26 30.000.000 78,74

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 8.100.000 8.100.000 8.100.000 100,00 8.100.000 100,00

- Pakaian Dinas Pegawai 6.000.000 6.000.000 6.000.000 100,00 6.000.000 100.00 -- Pakaian Dinas Satpam, Sopir dan Pramubhakti 2.100.000 2.100.000 2.100.000 100,00 2.100.000 100,00 -

E PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 6.170.000 6.170.000 1.540.000 24,96 1.542.500 25,00 3.082.500 49,96 3.087.500 100,00

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 6.170.000 6.170.000 1.540.000 24,96 1.542.500 25,00 3.082.500 49,96 3.087.500 100,00

- Belanla Bahan/Spanduk/Dokumentasi 1.370.000 1.370.000 340.000 24,82 342.500 25,00 682.500 49,82 687.500 50,18

- Konsumsi 4.800.000 4.800.000 1.200.000 25,00 1.200.000 25,00 2.400.000 50.00 2.400.000 50,00

F RAPAT KOORDINASI INTERNAL 9.600.000 9.600.000 880.000 9,17 . . 880.000 9,17 8.720.000 90,83

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 9.600.000 9.600.000 880.000 9,17 . . 880.000 9,17 8.720.000 90,83

- Komsumsi/Snack/Kudapan 9.600.000 9.600.000 880.000 9.17 - 880.000 9,17 8.720.000 90,83

G KONSULTASI KE TINGKAT BANDING 66.600.000 66.600.000 13.370.000 20,08 18.077.700 27,14 31.447.700 47,22 35.152.300 52,78

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.600.000 66.600.000 13.370.000 20,08 18.077.700 27,14 31.447.700 47.22 35.152.300 52,78

Jumlah Kegiatan 1066.994.002 570.758.000 651.958.000 117.496.434 18,02 112.914.659 17,32 230.411.093 35,34 421.546.907 64,66

Jumlah Kegiatan 1066.994 2.436.566.000 2.517.766.000 681.601.039 27,07 357.358.259 14,19 1.038.959.298 41,27 1.478.806.702 58,73

1066.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker

053 Pengelolaan Keuanga dan Perbendaharaan

A KONSULTASI KE KPPN/KANW1L DJPB/KPKNL 19.200.000 19.200.000 5.200.000 27,08 4.500.000 23,44 9.700.000 50,52 9.500.000 49,48

524111 Belanja Perjalanan Biasa 19.200.000 19.200.000 5.200.000 27,08 4.500.000 23,44 9.700.000 50,52 9.500.000 49,48

B PENYUSUNAN RKAKL 5.080.000 5.080.000 . . - 5.080.000 100,00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.080.000 5.080.000 - - 5.080.000 100,00

Jumlah Kegiatan 1066.970.053 24.280.000 24.280.000 5.200.000 21,42 4.500.000 18,53 9.700.000 39,95 14.580.000 60,05

Page 3: LAPORAN REALISASI ANGGARAN RELANJA Untuk yang … ANGGARAN 2019/01 Mei.pdflaporan realisasi anggaran he l an j a untuk yang berakhir tanggal 31 mei 2019 (dalam rupiah) no kode jenis

SATKER / KODE SATKER PROPINSI/ KOTA/KAB BAGIAN ANGGARAN UNIT ORGANISASI NO. DIPA

(652020) PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO(10.08) JAMBI/ TEBO(005) MAHKAMAH AGUNG RI(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASIDIPA-005.01.2.652020/2018

Untuk yang Berakhir Tanggal 31 Mei 2019(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN RELANJA

TEBO, 10 Juni 2019 BEWGfiukA ANGGARAN

1C U A N J, S.Ag,.M.E.Sy

NIJ* 19740428 2003121 004

NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPAPAGU DIPA

REVISIREALISASI S/D 1ULAN LALU REALISASI B ULAN INI REALISASI S/D 8ULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI

KETERANGANTOTAL % TOTAL % TOTAL TOTAL - % ...

3 5 6 7=15/4) 8 9=17/4) 10=15+71 n = 1 2 /4 L 12=14-9) 13=111/4} 13

n 005.01 .02Program P eningkatan Saranan d a n Prasarana A para tur M ahkam ah Agung

1071Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

1071.951 Layanan Internal

052 PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIK/ 13.000.000 25.500.000 . 25.500.000 100,00

A Sarana Prasarana Pendukung SIPP 13.000.000 25.500.000 . 25.500.000 100,00

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.000.000 25.500.000 . 25.500.000 100,00

- Laptop 13.000.000 25.500.000 . 25.500.000 100,00

Itimlah Kegiatan 1071.951.0S 4/057/O S S /060 13.000.000 25.500.000 - - - - 25.500.000 100,00

IUMLAH KEGIATAN 005.01 2 .4 7 3 .8 4 6 .0 0 0 2 .5 6 7 .5 4 6 .0 0 0 6 8 6 .8 0 1 .0 3 9 2 6 ,75 361 .8 5 8 .2 5 9 14,09 1 .0 4 8 .659 .298 4 0 ,8 4 J 1 .5 18 .886 .702 59,16

i