Download - Anggaran Pres Baru

Transcript

anggaran pres newNoUraian KegiatanSatuanJumlah (IDR)VolJml. (IDR)Kontribusi(Rp)(Rp)Mhs (Rp)Fak/ Jur/ PS (Rp)Mitra (Rp)LPPM (Rp)I.PERSIAPAN1. Survey lokasiKegiatan1,200,00011,200,0001,200,0002. Pembuatan proposal dan CDBuah25,00035875,000875,000Sub Total I2,075,000II.ADMINISTRASI, TRANSPORTASI, DAN AKOMODASIA. PESERTA1. Transportasi peserta (pulang-pergi)Orang279,000,0009,000,0002. Biaya hidup peserta (2 bulan)Orang1,200,0002732,400,00032,400,0003. Transportasi di lapanganMotor100,0009900,000900,0003. Baju di lapanganBuah45,000271,215,0001,215,00043,515,000B. KSK1. Kertas HVSRim30,0005150,000150,0002. Tinta printer hitamBuah25,000250,00050,0003. Tinta printer warnaBuah40,000140,00040,0004. Alat tulisPaket20,000360,00060,0006. MapBuah1,0003030,00030,0007. AmplopPak20,000240,00040,0008. SouvenirBuah50,00010500,000500,000870,000Sub Total II44,385,000III.PELAKSANAAN PROGRAMA. Sarana dan Prasarana (SPP)Penambahan dan perbaikan papan petunjuk jalanUnit200,000102,000,0002,000,000Perbaikan sarana dan prasarana umumUnit1,200,00011,200,000700,000Penyuluhan sistem pemilihan sampahUnit200,0001200,000200,000Pembuatan website dan sosialisasi penggunaan websiteUnit300,0001300,000300,000Penyuluhan atau pelatihan mitigasi bencanaUnit150,0002300,000300,000Penyuluhan pemmbuatan cinderamata khas desaUnit15,0001001,500,0001,500,000Pembaharuan peta wisataUnit500,0001500,000500,000penyuluhan GeowisataUnit300,0001300,000300,000Internet Masuk Desa & perpustakan digitalUnit3,000,00013,000,0003,000,0009,300,0002,750,000B. Peningkatan Produksi (PP)Penyuluhan peningkatan Nilai Ekonomis Komoditas KentangUnit300,0002600,000600,000Penyuluhan Penanganan Pasca Panen Produk PertanianUnit150,0001150,000150,000Pengembangan Program Pemasaran Hasil PertanianUnit1,000,00011,000,0001,000,000Dialog Bersama Kelompok TaniUnit150,0002300,000300,000Dokumentasi Pangan LokalUnit100,0002200,000200,0002,250,0002,250,000$1,778,000472,000C. Sosial BudayaPembentukan komunitas budayaUnit150,0002300,000300,000Pembentukan paket wisata (proposal,flyer)Kegiatan250,0001250,000250,000Pembentukan Pos KulinerUnit500,00021,000,0001,000,000Penyuluhan, Pembentukan dan pembinaan karang tarunaunit300,0002600,000600,000Pembentukkan koperasikegiatan300,0002600,000600,000Pembentukan sekolah alamkegiatan1,000,00022,000,0002,000,0004,750,000D. Kesehatan Manusia (KM)Pembinaan Dokter KecilOrang100,0008800,000800,000Pengadaan peralatan UKSSekolah500,0001500,000500,000Kegiatan cuci tangan, sikat gigi, dan minum susu bersamaSekolah1,000,00011,000,0001,000,000Pemasangan poster informasi kesehatanUnit75,0002150,000150,000Senam AerobikUnit200,0002400,000400,000Kerja baktiUnit200,0002400,000400,000Edukasi kesehatan kepada masyarakat umumUnit150,0002300,000300,0003,550,000Sub Total III19,850,000IVPELAPORAN1. Laporan AwalPaket40,0003120,000120,0002. Laporan AntaraPaket40,0003120,000120,0003. Laporan AkhirPaket40,0003120,000120,0004. DokumentasiPaket300,0001300,000300,000Sub Total IV660,000Total (Sub Total I + II + III + IV)66,970,00061,970,0005,000,000KETERANGANBlok kuning : tidak dimasukkan anggaran unitBlok hijau : total anggaran per sub totalBlok merah : Total anggaran asli JTM 09Blok oranye : Total anggaran asli JTM 09 yang harus ditanggung 27 mahasiswa32,495,000Total fix anggaran JTM 09 (tanpa blok kuning)32,495,000Tanggungan asli/mahasiswa2,295,185Kas dan Mitra15,193,000Pengembalian biaya dari LPPM$22,815,000Sisa5,513,000