SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2016ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1563.pdf · 2015 ke...

49
RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA BLITAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jalan Mastrip No. 83 Kota Blitar

Transcript of SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2016ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1563.pdf · 2015 ke...

RENCANA KERJASATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA BLITARTAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA BLITAR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJAJalan Mastrip No. 83 Kota Blitar

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA KOTA BLITAR TAHUN LALU

5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Blitar

6

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

10

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 10

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 17

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 17

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 18

3.3. Program dan Kegiatan 19

BAB IV PENUTUP 38

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Blitar s/d Tahun 2015

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Blitar Tahun Anggaran 2014

Tabel 2.4 Review terhadap Rencana Awal ( Ranwal ) RKPD 2016

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2015 dan Prakiraan

Maju Tahun 2016

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangDengan berjalannya waktu, pelaksanaan kegiatan

pembangunan pada Pemerintah Kota Blitar telah berjalan sesuai

dengan rencana yang diharapkan walaupun terkadang ada

permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Dinamika

yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dari waktu ke

waktu menunjukkan perubahan yang signifikan, dimana hal

tersebut mendorong pemerintah sebagai pelayan masyarakat

untuk selalu berupaya dapat mengimbangi perubahan dan

tuntutan dinamika yang terjadi.

Sebagai bagian dari instansi penyelenggara pemerintahan,

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan segala kegiatan

tersebut hingga mencapai hasil yang diharapkan dengan mengacu

pada tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan serta peraturan perundangan yang

berlaku.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

tahun 2016, merupakan rencana pembangunan tahunan yang

pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar tahun 2011 – 2015 seperti yang tertuang

dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

Tahun 2011 – 2015 yaitu : “Terdepan dalam PenegakanPeraturan Perundang-undangan Daerah serta MenciptakanKondisi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, danPerlindungan Masyarakat yang Kondusif di Kota Blitar ”

Dengan dicanangkannya gerakan ekonomi kreatif oleh

Pemerintah Kota Blitar, maka seluruh instansi penyelenggara

pemerintahan dalam menjalankan program dan kegiatannya harus

berorientasi pada ekonomi kreatif sesuai dengan tugas, pokok, dan

fungsi masing – masing.

2

1.2. Landasan HukumDalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya

Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada :

1. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang

mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD

yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD

;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;

4. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJP) Kota

Blitar Tahun 2005 – 2015 ;

5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 ;

6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;

7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Blitar ;

8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2016.

1.3. Maksud dan TujuanDalam melakukan tugas selama satu tahun ke depan,

perencanaan kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat

diperlukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai media program dan

kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam

waktu satu tahun ke depan.

3

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD ini adalah agar

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar mampu menjawab

tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan

global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga

disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan

berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja yang

profesional khususnya dalam penyelenggaraan Tugas Pokok

dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun

Anggaran 2016 .

2. TujuanDengan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran yang

telah disusun berdasarkan DPA-SKPD diharapkan dapat

terealisasi seefektif dan semaksimal mungkin. Untuk itu

tujuan disusunnya rencana kerja ini untuk memberi pedoman

agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sebagaimana mestinya

sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap program-

program dan jadwal kegiatannya.

Adapun tujuan lain yang ingin di capai adalah :

a) Menerapkan Visi, Misi yang akan dicapai Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2011 –

2015 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja

tahunan.

b) Menjabarkan arahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2011 -

2015 ke dalam rencana kerja pada Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Blitar.

c) Menentukan strategi yang dapat mendukung

penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Blitar dengan berpedoman pada pengelolaan keberhasilan,

penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan,

adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis,

peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal,

4

peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas

penggunaan sumber daya organisasi.

d) Untuk mengetahui permasalahan dan upaya

pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas rutin

tahunan

1.4. Sistematika PenulisanRangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan

dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

2.2 Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Blitar

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Blitar

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

5

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja KotaBlitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi PamongPraja Kota Blitar

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yangtelah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja danLaporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yangmenjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerjayang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalamrangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakankeluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telahdicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengankuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan denganmenggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsepdimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:1. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah

sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material,dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan.Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisisapakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai denganrencana strategis yang ditetapkan.

2. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yangdiharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupafisik maupun berupa non fisik.

3. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yangmenunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan darikegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atauindikator yang mencerminan berfungsinya keluaran padajangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporanpertanggungjawaban keuangan yang berbentuk Laporan RealisasiAnggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas LaporanKeuangan ( CALK ). Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangantersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan.

6

Dalam pelaksanaan program/kegiatan SATUAN POLISIPAMONG PRAJA Kota Blitar pada tahun 2014 dari sisi laporankeuangan tercapai realisasi sebesar 86,74 % atau penyerapandana sebesar Rp 4.888.951.054,00 dari total anggaransebesar Rp 5.638.416.822,4

2.2. Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong

keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam

pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor

dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :a. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar

Nomor 04 Tahun 2013

b. Mekanisme kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.

c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat

antara pimpinan dan staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Blitar dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif

sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

d. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terkait terhadap

upaya peningkatan kualitas hasil pelaksanaan tugas

e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan

hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :a. Kurangnya SDM personil yang kompeten.

b. Belum memadainya jumlah PPNS yang memiliki sertifikasi .

c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur terkait

pelaksanaan kegiatan di lapangan.

d. Meningkatnya permasalahan pada masyarakat perkotaan

baik kuantitas maupun kualitasnya

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara

keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan

7

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2014 dapat

dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan

dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya

dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat

diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan

secara lebih rinci dalam Tabel 2.2. sebagai berikut.

Tabel 2.2Pencapaian Pelayanan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

Tahun Anggaran 2014

NoUsulan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Alokasi Biaya (Rp)

Anggaran Realisasi %

BELANJA DAERAH 5.636.416.822,49 4.888.951.054,00 86,74

1 2 3 4 5

I BELANJA TIDAKLANGSUNG 2.483.644.630,49 2.065.322.094,00 83,16

II BELANJA LANGSUNG 3.152.772.192,00 2.823.628.960,00 89,56

AProgram PelayananAdministrasiPerkantoran 196.277.482,00 160.655.305,00 81,85

1 Penyediaan jasa suratmenyurat

720.000,00 212.341,00 29,49

2 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

54.000.000,00 43.237.064,00 80,07

3 Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

24.110.990,00 22.866.740,00 94,84

4 Penyediaan alat tuliskantor

12.090.320,00 12.010.750,00 99,34

5 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

9.883.372,00 8.917.572,00 90,23

6 Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

1.900.700,00 1.897.400,00 99,83

8

NoUsulan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Alokasi Biaya (Rp)

Anggaran Realisasi %1 2 3 4 5

7 Penyediaan peralatanrumah tangga

5.214.000,00 4.747.900,00 91,06

8 Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

1.920.000,00 1.920.000,00 100,00

9 Penyediaan makanandan minuman

6.270.000,00 6.263.500,00 99,90

10 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalamdan luar daerah

80.168.100,00 58.582.038,00 73,07

B Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

316.611.270,00 201.503.985,00 63,64

1 Pengadaan peralatandan perlengkapankantor

75.445.470,00 69.789.490,00 92,50

2 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

10.815.000,00 7.248.000,00 67,02

3 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

230.350.800,00 124.466.495,00 54,03

C Program PeningkatanDisiplin Aparatur

122.165.250,00 112.518.000,00 92,10

1 Pengadaan pakaiandinas besertaperlengkapannya

122.165.250,00 112.518.000,00 92,10

D Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

248.173.290,00 218.935.400,00 88,22

1 Bimbingan teknisimplementasiPeraturan Perundang-undangan

40.517.500,00 39.971.100,00 98,65

2 Peningkatan etos kerjadan profesionalismeaparatur

207.655.790,00 178.964.300,00 86,18

9

NoUsulan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Alokasi Biaya (Rp)

Anggaran Realisasi %1 2 3 4 5

E Program PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan

11.029.050,00 9.939.050,00 90,12

1 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD

11.029.050,00 9.939.050,00 90,12

F Program PeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan

418.802.250,00 338.145.150,00 80,74

1 Pengendaliankeamanan lingkungan

163.655.250,00 120.097.250,00 73,38

2 Penertiban danPenegakan PeraturanDaerah

255.147.000,00 218.047.900,00 85,46

G ProgramPemeliharaanKantrantibmas danPencegahan TindakKriminal

1.835.953.600,00 1.779.732.070,00 96,94

1 Kerjasamapengembangankemampuan aparatSatuan Polisi PamongPraja denganTNI/POLRI danKejaksaan

51.722.650,00 37.807.000,00 73,10

2 Kerjasamapengembangankemampuan aparatSatuan Polisi PamongPraja

80.819.550,00 70.088.170,00 86,72

3 Pengamanan asetdaerah

1.703.411.400,00 1.671.836.900,00 98,15

H Program KemitraanPengembanganWawasan Kebangsaan

3.760.000,00 2.200.000,00 58,51

1 Fasilitasikeperansertaan padaevent daerah dan haribesar nasional

3.760.000,00 2.200.000,00 58,51

10

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SatuanPolisi Pamong Praja Kota Blitar di Tahun 2016

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu

strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara

lain :

1. Adanya seksi baru yaitu seksi perlindungan masyarakat

sehingga menambah sekaligus memperkaya tupoksi ,

diantaranya yaitu tugas melaksanakan pemberdayaan,

pembinaan dan peningkatan sumber daya personil

perlindungan masyarakat .

2. Sumberdaya manusia yang terbatas, baik dari kualitas SDM

maupun kompetensinya yang belum sepenuhnya diarahkan

pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

3. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pelayanan

penegakkan perda dan trantibumas di lingkungan Pemerintah

Kota Blitar;

4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat

dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan baik

karena masih belum sepenuhnya mengedepankan peran quality

assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) ;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan PolisiPamong Praja Kota Blitar Tahun 2016.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun

2015 telah menentukan 25 (dua puluh lima) Prioritas

Pembangunan Daerah, yaitu mulai dari : 1). Peningkatan dan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 2). Peningkatan

Pemahaman dan Pengamalan nilai – Nilai Sejarah, budaya serta

kearifan lokal; sampai dengan prioritas yang terakhir yakni 25 ).

Program Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup.

Dari 25 (dua puluh lima) prioritas pembangunan dimaksud,

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan SKPD yang bertanggung

jawab terhadap Tramtibumas dan juga sebagai penyelenggara,

pembina, pengendalian dan penegakan perda yang dijabarkan

11

dalam 7 (tujuh) program kegiatan. Disamping itu Satuan Polisi

Pamong Praja juga berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD

Kota Blitar 2011 – 2015. Dukungan tersebut tercermin dari

kontribusi atau nilai pemanfaatan produk – produk , diantaranya :

Penciptaan situasi wilayah yang aman tenteram serta selalu

kondusif sehingga program-program pembangunan utamanya

yang sudah diprioritaskan dapat berjalan sesuai dengan rencana

awal yang sudah ditentukan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka

meningkatkan kualitas kenyamanan dan ketertiban umum di

wilayah Kota Blitar ,maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan

prioritas pembangunan yang telah di tetapkan sebagaimana dalam

tabel dibawah ;

Tabel 2.4Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

Kota Blitar

KODEUrusan/Bidang

Urusan PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Prakiraan Maju RencanaTahun 2016

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 501

PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran

12bulan

Rp 264.530.800,00

0

1

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Terfasilitasinya

kegiatan surat

menyurat

12

bulan

Rp 720.000,00

0

2

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Tercapainya

kelancaran

komunikasi dan

penerangan

bangunan kantor

12

bulan

Rp 100.000.000,00

0

6

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terfasilitasinya

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

12

bulan

Rp 50.000.000,00

12

KODEUrusan/Bidang

Urusan PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Prakiraan Maju RencanaTahun 2016

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 51

0

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Terwujudnya

kelancaran tugas

administrasi

perkantoran

4 paket

ATK

Rp 13.077.100,00

1

1

Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Pengadaan barang

cetakan dan

penggandaan

12 Paket

cetak /

penggan

daan

Rp 13.865.550,00

1

2

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya alat

listrik

6 paket

alat

listrik

Rp 2.215.950,00

1

4

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Tersedianya

peralatan rumah

tangga

6 paket

peralata

n rumah

tangga

Rp 4.422.200,00

1

5

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya bahan

bacaan

12

bulan

Rp 3.360.000,00

1

7

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Terfasilitasinya

kebutuhan

makanan dan

minuman

12 paket

makanan

dan

minuman

Rp 6.870.000,00

1

8

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

Terfasilitasinya

perjalanan dinas

dalam dan luar

daerah

12

bulan

Rp 70.000.000,00

02

PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR

Prosentase saranadan prasaranadalam kondisibaik

80% Rp2.750.000.000,00

0

3

Pembangunan Gedung

Kantor

Terfasilitasinya

pembangunan

gedung kantor

1 paket

pemban

gunan

gedung

kantor

Rp

2.500.000.000,00

13

KODEUrusan/Bidang

Urusan PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Prakiraan Maju RencanaTahun 2016

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 50

9

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Tersedianya

peralatan gedung

kantor

2 paket

peralatan

gedung

kantor

Rp 30.000.000,00

2

2

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

12

bulan

Rp 10.000.000,00

2

4

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas /

Operasional

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

13

kendara

an

Rp 150.000.000,00

2

6

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin/berkala

perlengakapan

gedung kantor

12

bulan

Rp 15.000.000,00

2

8

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

12

bulan

Rp 15.000.000,00

03

PROGRAMPENINGKATANDISIPLIN APARATUR

Rasio aparaturmemperolehfasilitas

100 % Rp 64.200.000,00

0

2

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Terfasilitasinya

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

54 stell Rp 64.200.000,00

14

KODEUrusan/Bidang

Urusan PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Prakiraan Maju RencanaTahun 2016

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 505

PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas

20 % Rp 55.000.000,00

0

6

Peningkatan

Ketrampilan dan

Profesionalisme

Terlaksananya

kegiatan

peningkatan

ketrampilan dan

profesionalisme

aparatur

12

kegiatan

Rp 30.000.000,00

1

1

Fasilitasi

Keperansertaan Pada

Event Daerah dan Hari

Besar Nasional

Tercukupinya

keperansertaan

pada event

daerah dan hari

besar nasional

12

bulan

Rp 15.000.000,00

1

2

Penyebarluasan

Informasi

Program/Kegiatan

SKPD

Terfasilitasinya

penyebarluasan

informasi

program/kegiatan

SKPD

12

bulan

Rp 10.000.000,00

06

PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

Prosentasedokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun

100 % Rp 17.500.000,00

0

1

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tercapainyalaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja yang tepatwaktu

5

dokumen

Rp 10.000.000,00

0

5

Penyusunan

Perencanaan Kegiatan

dan Anggaran

Tercapainya

penyusunan

kegiatan dan

anggaran

6

dokumen

Rp 7.500.000,00

15

KODEUrusan/Bidang

Urusan PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Prakiraan Maju RencanaTahun 2016

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 515

PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN

Cakupan patrolisiaga ketertibanumum danketentramanmasyarakat padatingkat satuanRW

1 Rp 307.859.350,00

0

3

Pelatihan

Pengendalian

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Terfasilitasinya

pelatihan

pengendalian

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

3 kali

kegiatan

Rp 100.000.000,00

0

5

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Terlaksananya

kegiatan

pengendalian

keamanan

lingkungan

96 kali

kegiatan

Rp 72.000.000,00

0

7

Pembinaan

Ketentraman dan

Ketertiban Wilayah

Terlaksananya

kegiatan

pembinaan

ketentraman dan

ketertiban

wilayah

3 kali

kegiatan

Rp 60.000.000,00

0

8

Penertiban dan

Penegakan Peraturan

Daerah

Terlaksananyakegiatanpenertiban danpenegakanPeraturan Daerah

48

kegiatan

Rp 75.859.350,00

16

PROGRAMPEMELIHARAANKANTRANTIBMASDAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL

Prosentasepenurunanangkakriminalitas

5 % Rp 3.780.499.450,00

0

2

Peningkatan

Kerjasama dengan

Aparat Keamanan

Dalam Teknik

Pencegahan Kejahatan

Terlaksananya

peningkatan

kerjasama dengan

aparat keamanan

dalam teknik

pencegahan

kejahatan

24 kali

kegiatan

Rp 70.000.000,00

16

KODEUrusan/Bidang

Urusan PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Prakiraan Maju RencanaTahun 2016

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 50

3

Kerjasama

Pengembangan

Kemampuan Aparat

Polisi Pamong Praja

Dengan TNI/POLRI

dan Kejaksaan

Terlaksananya

latihan bersama

dengan

TNI/POLRI

4

kegiatan

Rp 23.722.450,00

0

6

Kerjasama

Pengembangan

Kemampuan Aparat

Polisi Pamong Praja

Terlaksananya

kegiatan HUT

Satpol PP dan

Jambore Satpol

PP Tahun 2016

2 paket

kegiatan

Rp 95.892.000,00

0

8

Pengamanan Aset

Daerah

Terlaksananya

kegiatan

pengamanan aset

daerah

12

bulan

Rp 3.590.885.000,00

Jumlah Rp 7.239.589.600,00

17

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan NasionalBerdasarkan Undang – undang No 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah pasal 148 bahwa Polisi Pamong Praja adalah

perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan

Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas

desentralisasi.

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja

sebagai berikut : “ Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah

Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam

memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban

umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2011

pasal 2 ( 1 ) disebutkan bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja

merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan

Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentetraman masyarakat

“ . Dalam pasal 3 disebutkan bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

serta perlindungan masyarakat ”.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kota Blitar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar merupakan bagian

perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah,

ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat dipimpin oleh

seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan

18

Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja KotaBlitar

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar melalui

berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan

rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja

yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana

kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan

kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk

mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan

indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

di tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan patroli wilayah dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil patroli

wilayah yang dapat mengurangi tindakan

pelanggaran Perda dan Perwali

Indikator kinerja :

Jumlah Pelaksanaan Patroli Wilayah (kali)

Tingkat Pelayanan Pengaduan (%)

Jumlah dan Jenis Laporan Hasil Patroli wilayah yang

dihasilkan (dokumen)

Persentase Tindak Lanjut (%)

2. Meningkatkan profesionalisme personil Satuan Polisi Pamong

Praja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

19

Sasaran : Terwujudnya personil Satuan Polisi Pamong Praja

yang profesional, berkualitas dan sehat jasmani

Indikator kinerja :

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang

mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan jasmani

3. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja

SKPD

Sasaran : Tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja instansi pemerintah

Indikator kinerja :

Jumlah dokumen yang tersusun ( Renja, Renstra, SPIP,

SPM, SOP, Lakip, dan IKM )

Jumlah tersusunnya dokumen RKA, DPA, P-RKA, dan

DPPA

4. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pendukung

operasional dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

masyarakat

Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

pendukung operasional dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Indikator kinerja :

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor

yang mendukung operasional (%)

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat ( unit

)

Terwujudnya pembangunan gedung kantor ( aula, tempat

parkir, ruang penyimpanan barang bukti, kamar mandi )

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran

yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada

program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja

program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk

menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap

20

perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun

kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga

ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai

berikut :

Sasaran 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil patroli

wilayah yang dapat mengurangi tindakan pelanggaran

Perda dan Perwali

PROGRAM

KEGIATAN

KETURAIAN INDIKATOR

KINERJA SAT TARGET

ProgramPeningkatanKeamanandanKenyamananLingkungan

Pelatihan

Pengendalian

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Terfasilitasinya

pelatihan

pengendalian

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

Kali

kegiatan

3

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Terlaksananya

kegiatan

pengendalian

keamanan

lingkungan

Kali

Kegiatan

96

Pembinaan

Ketentraman dan

Ketertiban

Wilayah

Terlaksananya

kegiatan

pembinaan

ketentraman

dan ketertiban

wilayah

Kali

kegiatan

3

Penertiban dan

Penegakan

Peraturan Daerah

Terlaksananya

kegiatan

penertiban dan

penegakan

Peraturan

Daerah

kegiatan 48

ProgramPemeliharaanKantrantibmas danPencegahanTindakKriminal

Peningkatan

Kerjasama

Dengan Aparat

Keamanan Dalam

Teknik

Pencegahan

Kejahatan

Terlaksananyapeningkatankerjasamadengan aparatkeamanandalam teknikpencegahankejahatan

Kali

kegiatan

24

21

PROGRAM

KEGIATAN

KETURAIAN INDIKATOR

KINERJA SAT TARGET

Kerjasama

Pengembangan

Kemampuan

Aparat Polisi

Pamong Praja

Dengan TNI /

POLRI dan

Kejaksaan

Terlaksananya

latihan bersama

dengan

TNI/POLRI

kegiatan 4

Kerjasama

Pengembangan

Kemampuan

Aparat Polisi

Pamong Praja

Terlaksananya

kegiatan HUT

Satpol PP dan

Jambore Satpol

PP Tahun 2016

Paket

kegiatan

2

Pengamanan

Asset Daerah

Terlaksananya

kegiatan

pengamanan

aset daerah

bulan 12

Sasaran 2. Terwujudnya personil Satuan Polisi Pamong Praja

yang profesional, berkualitas dan sehat jasmani

PROGRAM

KEGIATAN

KETURAIAN INDIKATOR

KINERJA SAT TARGET

ProgramPeningkatanDisiplinAparatur

Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

Terdasilitasinya

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

stell 54

ProgramPeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur

Peningkatan

Ketrampilan dan

Profesionalisme

Telaksananya

kegiatan

peningkatan

ketrampilan dan

profesionalisme

aparatur

Kegiatan 12

Fasilitasi

Keperansertaan

Pada Event

Daerah dan Hari

Besar Nasional

Tercukupinya

keperansertaan

pada event

daerah dan hari

besar nasional

bulan 12

22

PROGRAM

KEGIATAN

KETURAIAN INDIKATOR

KINERJA SAT TARGET

Penyebarluasan

Informasi

Program /

Kegiatan SKPD

Terfasilitasinya

penyebarluasan

informasi

program /

kegiatan SKPD

bulan 12

Sasaran 3. Tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja instansi pemerintah

PROGRAM

KEGIATAN

KETURAIAN INDIKATOR

KINERJA SAT TARGET

ProgramPeningkatanPengembangan SistemPelaporanCapaianKinerja danKeuangan

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tercapainya

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja yang tepat

waktu

dokumen 5

Penyusunan

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran

Tercapainya

penyusunan

perencanaan

kegiatan dan

anggaran

dokumen 6

Sasaran 4. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

pendukung operasional dalam rangka peningkatan

kualitas pelayanan masyarakat

PROGRAM

KEGIATAN

KETURAIAN INDIKATOR

KINERJA SAT TARGET

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Terfasilitasinya

kegiatan surat

menyurat

bulan 12

23

PROGRAM

KEGIATAN

KETURAIAN INDIKATOR

KINERJA SAT TARGET

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Tercapainya

kelancaran

komunikasi dan

penerangan

bangunan kantor

bulan 12

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas

/ Operasional

Terfasilitasinya

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

bulan 12

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Terwujudnya

kelancaran tugas

administrasi

perkantoran

Paket

ATK

4

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Pengadaan

barang cetakan

dan penggandaan

Paket

barang

cetakan

dan

penggan

daan

12

Penyediaan

Komponen

Instalasi Listrik /

Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya alat

listrik

Paket

alat

listrik

6

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Tersedianya

peralatan rumah

tangga

Paket

peralata

n rumah

tangga

6

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang -

undangan

Tersedianya

bahan bacaan

bulan 12

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Terfasilitasinya

kebutuhan

makanan dan

minuman

Paket

makanan

dan

minuman

12

24

PROGRAM

KEGIATANKET

URAIAN INDIKATORKINERJA SAT TARGET

Rapat – rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

dan Luar Daerah

Terfasilitasinya

perjalanan dinas

dalam dan luar

daerah

bulan 12

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Pembangunan

Gedung Kantor

Terfasilitasinya

pembangunan

gedung kantor

Paket

pembang

unan

gedung

kantor

1

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Tersedianya

perlengkapan

gedung kantor

Paket

perlengka

pan

gedung

kantor

1

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya

peralatan

gedung kantor

Paket

peralatan

gedung

kantor

2

Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Gedung Kantor

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin / berkala

gedung kantor

bulan 12

Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas

/ Operasional

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasion

al

kendaraan 13

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

bulan 12

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan

gedung kantor

bulan 12

25

Tabel. 3.1.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016Kota Blitar

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2016

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001

PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran

100 % 213.225.108,- 12 bulan 264.530.800,-

01 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Terfasilitasinya

kegiatan surat

menyurat

Sat Pol

PP

60 kali 720.000,- APBD 12 bulan 720.000,-

02 Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Tercapainya

kelancaran

komunikasi dan

penerangan

bangunan kantor

Sat Pol

PP

12 bulan 57.000.000,- APBD 12 bulan 100.000.000,-

26

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2016

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1006 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas /

Operasional

Terfasilitasinya

pemeliharaan

dan perizinan

kendaraan dinas

/ operasional

Satpol

PP

- 0,- 12 bulan 50.000.000,-

09 Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Jumlah

penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja

Sat Pol

PP

19 jenis 27.542.490,- APBD - 0,-

10 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Terwujudnya

kelancaran tugas

administrasi

perkantoran

Sat Pol

PP

44 jenis 13.077.132,- APBD 4 paket

ATK

13.077.100,-

11 Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Pengadaan

barang cetakan

dan penggandaan

Sat Pol

PP

9 jenis 13.865.586,- APBD 12 paket

cetak /

penggand

aan

13.865.550,-

27

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2016

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1012 Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya alat

listrik

Sat Pol

PP

8 jenis 1.766.900,- APBD 6 paket

alat

listrik

2.215.950,-

14 Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Tersedianya

peralatan

rumah tangga

Sat Pol

PP

28 jenis 4.422.200,- APBD 6 paket

peralata

n rumah

tangga

4.422.200,-

15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Tersedianya

bahan bacaan

Sat Pol

PP

2 jenis

koran

3.360.000,- APBD 12 bulan 3.360.000,-

17 Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Terfasilitasinya

kebutuhan

makanan dan

minuman

Sat Pol

PP

6

kegiatan

6.870.000,- APBD 12 paket

makana

n dan

minuma

n

6.870.000,-

28

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2016

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1018 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

dan Luar daerah

Terfasilitasinya

perjalanan

dinas dalam

dan luar

daerah

Luar

Kota

Blitar

39 kali 84.151.750,- APBD 12 bulan 70.000.000,-

02

PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR

Prosentasesarana danprasaranadalam kondisibaik

Sat Pol

PP

100% 535.521.542,- 80% 2.750.000.000,-

03 Pembangunan

Gedung Kantor

Terfasilitasinya

pembangunan

gedung kantor

Satpol

PP

- 0,- APBD 1 paket

pembang

unan

gedung

kantot

2.500.000.000

,-

29

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2016

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1007 Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Terfasilitasinya

perlengkapan

gedung kantor

Satpol

PP

- 0,- APBD 1 paket

perlengk

apan

gedung

kantor

30.000.000,-

09 Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya

peralatan

gedung kantor

Satpol

PP

- 0,- APBD 2 paket

peralata

n gedung

kantor

30.000.000,-

11 Pengadaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah

pengadaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor bagi

kelancaran

urusan

kedinasan

Sat Pol

PP

18 jenis 273.253.842,- APBD 0,-

30

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2016

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1022 Pemeliharaan Rutin

/ Berkala Gedung

Kantor

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Sat Pol

PP

1 set 3.780.000,- APBD 12 bulan 10.000.000,-

24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasion

al

Sat Pol

PP

13

kendara

an

258.487.700,- APBD 13

kendara

an

150.000.000,-

26 Pemeliharaan Rutin

/ Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

Satpol

PP

- 0,- APBD 12 bulan 15.000.000,-

31

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2016

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1028 Pemeliharaan Rutin

/ Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan

gedung kantor

Satpol

PP

- 0,- APBD 12 bulan 15.000.000,-

03

PROGRAMPENINGKATANDISIPLINAPARATUR

Rasio aparaturmemperolehfasilitas

Sat Pol

PP

100% 58.288.500,- 100% 64.200.000,-

02 Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Terfasilitasinya

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

Sat Pol

PP

55 stel 58.288.500,- APBD 54 stel 64.200.000,-

05

PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBER DAYAAPARATUR

Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas

80 % 37.957.600,- 20% 55.000.000,-

32

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan MajuRencana Tahun 2016

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1004 Peningkatan Etos

Kerja dan

Profesionalisme

Aparatur

- Terlaksananya

kegiatan

pembinaan

jasmani

- Prosentase

jumlah peserta

yang mengikuti

pembinaan

jasmani

Kota

Blitar

12

kegiatan

27.957.600,- APBD 0,-

06 Peningkatan

Ketrampilan dan

Profesionalisme

Terlaksananya

kegiatan

peningkatan

ketrampilan dan

profesionalisme

aparatur

Kota

Blitar

- 0,- 12

kegiatan

30.000.000,-

33

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan MajuRencana Tahun 2016

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 Fasilitasi

Keperansertaan

Pada Event Daerah

dan Hari Besar

Nasional

Tercukupinya

keperansertaan

pada event

daerah dan hari

besar nasional

Kota

Blitar

80 % 10.000.000,- 12 bulan 15.000.000,-

12 Penyebarluasan

Informasi Program

/ Kegiatan SKPD

Terfasilitasinya

penyebarluasan

informasi

program /

kegiatan SKPD

Kota

Blitar

- 0,- 12 bulan 10.000.000,-

06

PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

Prosentasedokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun

80 % 24.137.050,- 100% 17.500.000,-

34

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan MajuRencana Tahun 2016

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001 Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

SKPD

Tercapainya

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja yang tepat

waktu

Kota

Blitar

6

dokumen

24.137.050,- 5

dokumen

10.000.000,-

05 Penyusunan

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran

Tercapainya

penyusunan

kegiatan dan

anggaran

Kota

Blitar

- 0,- 6

dokumen

7.500.000,-

15

PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN

Cakupan patrolisiaga ketertibanumum danketentramanmasyarakat padatingkat satuanRW

Kota

Blitar

- 1 307.859.350,-

35

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan MajuRencana Tahun 2016

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1003 Pelatihan

Pengendalian

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Terfasiltasinya

pelatihan

pengendalian

keamanan &

kenyamanan

lingkungan

Kota

Blitar

- 0,- 3 kali

kegiatan

100.000.000,-

05 Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Terlaksananya

kegiatan

pengendalian

keamanan

lingkungan

Kota

Blitar

278

kegiatan

1.589.405.085,- APBD 96 kali

kegiatan

72.000.000,-

07 Pembinaan

Ketentraman dan

Ketertiban Wilayah

Terlaksananya

kegiatan

pembinaan

ketentraman dan

ketertiban wilayah

Kota

Blitar

- 0,- 5 kali

kegiatan

60.000.000,-

36

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan MajuRencana Tahun 2016

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1008 Penertiban dan

Penegakan

Peraturan daerah

Terlaksananya

kegiatan

penertiban dan

penegakan

Peraturan Daerah

Kota

Blitar

48

kegiatan

675.859.350,- APBD 48

kegiatan

75.859.350,-

16

PROGRAMPEMELIHARAANKANTRANTIBMASDANPENCEGAHANTINDAK KRIMINAL

Prosentasepenurunan angkakriminalitas

4.105.195.450,- 5 % 3.780.499.450,-

02 Peningkatan

Kerjasama dengan

Aparat Keamanan

Dalam Teknik

Pencegahan

Kejahatan

Terlaksananya

peningkatan

kerjasama dengan

aparat keamanan

dalam teknik

pencegahan

kejahatan

Kota

Blitar

- 0,- 24 kali

kegiatan

70.000.000,-

37

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2016

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1003 Kerjasama

Pengembangan

Kemampuan Aparat

Polisi Pamong Praja

Dengan TNI/POLRI

dan Kejaksaan

Terlaksananya

latihan bersama

TNI/POLRI dan

Kejaksaan

Kota

Blitar

48 giat 153.188.350,- APBD 4

kegiatan

23.722.450,-

06 Kerjasama

Pengembangan

Kemampuan Aparat

Polisi Pamong Praja

Terlaksananya

kegiatan HUT

Satpol PP dan

Jambore Satpol

PP Tahun 2016

Luar Kota

Blitar

2 paket

kegiatan

95.892.000,- APBD 2 paket

kegiatan

95.892.000,-

08 Pengamanan Asset

Daerah

Terlaksananya

kegiatan

pengamanan aset

daerah

Kota

Blitar

150

orang

3.856.115.100,- APBD 12 bulan 3.590.885.000,-

TOTAL 7.239.589.685,- 7.239.589.600,-

38

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2016 sebagai penjabaran

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dan

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar

2016. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan

seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai

dengan tahun 2015.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang

sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu

berlakunya Renja tahun 2016 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan

bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar tahun 2016. Rencana Kerja (Renja) Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan

dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan

mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota

Blitar dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Blitar, 24 Juni 2015

NIP. 19600414 198103 1 008

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKOTA BLITAR

HARIYANTO,SEPembina Tingkat I

1

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

3 4 5 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

URUSAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

1.19.02.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Prosentase pemenuhan

kebutuhan administrasi

perkantoran

1.19.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

1. Jumlah surat yang

dikirim ke luar daerah

dalam setiap tahunnya

2. Jumlah materei

1. 360 kali 2.

60 lembar

3.491.201,00 93 kali 1.112.341,00 90 kali 937.676,00 - - - - - 0,00 1.112.341,00 31,86%

1.19.02.01.02 Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber Daya Air

dan Listrik

Frekuensi pembayaran

rekening komunikasi,

sumber daya air dan

listrik

60 bulan 167.536.650,00 36 bulan 91.609.582,00 12 bulan 43.063.650,00 3 bulan 14.798.481,00 14.798.481,00 0,34 106.408.063,00 63,51%

1.19.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan

KantorFrekuensi pemberian

honor penjaga malam

dan kebersihan kantor

48 kali 25.860.750,00 12 kali 1.600.000,00 12 kali 6.945.750,00 - - - - - 0,00 1.600.000,00 6,19%

1.19.02.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Frekuensi perbaikan

peralatan kantor

20 kali 93.021.150,00 11 kali 72.901.740,00 4 kali 20.278.922,00 1 kali 4.898.000,00 4.898.000,00 0,24 77.799.740,00 83,64%

1.19.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prosentase

ketersediaan alat tulis

kantor

100% 87.082.710,00 48,94% 42.615.700,00 29 jenis 20.837.250,00 29 jenis 6.734.133,00 6.734.133,00 0,32 49.349.833,00 56,67%

1.19.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan

dan PenggandaanProsentase

ketersediaan barang

cetakan dan

penggandaan

100% 88.009.150,00 43,54% 38.322.572,00 7 jenis 20.837.250,00 - - 0,00 38.322.572,00 43,54%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar sampai dengan Tahun 2015

10 11 12 13 = 9 + 10 + 11 + 12

Realisasi Kinerja pada Triwulan ( Tahun 2015 )

II III IV

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang Dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja Renja

SKPD sampai dengan Renja

SKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun Berjalan (

Tahun 2015 ) I

6 7 8 9

Target Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja yang

dievaluasi ( % )

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015 ( % )Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcome ) /

Kegiatan ( Output )

14 = 13/8 x100 % 15 = 7 + 13 16 = 15/6 x 100 %

Target Renstra SKPD pada s/d

Tahun 2015

3 4 5 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1.19.02.01.12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah komponen

instalasi listrik

38 jenis 5.803.150,00 30 jenis 6.475.700,00 10 jenis 1.389.150,00 10 jenis 1.594.850,00 - 10 jenis 1.594.850,00 114,81% 8.070.550,00 139,07%

1.19.02.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah

TanggaJumlah peralatan

kebersihan & bahan

pembersih

147 jenis 24.110.225,00 67 jenis 15.825.900,00 36 jenis 5.788.125,00 5 jenis 700.900,00 - 700.900,00 12,11% 16.526.800,00 68,55%

1.19.02.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang -

undangan

Jumlah bahan bacaan 1825 eks 14.430.375,00 1095 eks 14.475.050,00 365 eks 3.472.875,00 90 eks 840.000,00 840.000,00 24,19% 15.315.050,00 106,13%

1.19.02.01.17 Penyediaan Makanan dan

MinumanPenyediaan makanan &

minuman rapat dan

tamu

100% 27.636.750,00 44,05% 12.175.000,00 6 kegiatan 6.945.750,00 - - - - - - - - 0,00% 12.175.000,00 44,05%

1.19.02.01.18 Rapat - rapat Koordinasi &

Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah

Volume perjalanan

dinas dalam & luar

daerah

100% 363.205.750,00 47,65% 173.053.928,00 39 kali 81.033.750,00 8 kali 16.835.141,00 16.835.141,00 20,78% 189.889.069,00 52,28%

1.19.02.02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA & PRASARANA

APARATUR Pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur

- 0,00% - 0,00%

1.19.02.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas

/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas

/ operasional

13 unit 1.748.600.000,00 - 6 unit 614.300.000,00 - - 0,00% - 0,00%

1.19.02.02.10 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur 20 jenis 150.854.375,00 - 5 jenis 40.516.875,00 - - 0,00% - 0,00%

1.19.02.02.11 Pengadaan Peralatan &

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan &

perlengkapan kantor

78 jenis 235.752.853,00 74 jenis 294.782.065,00 16 jenis 23.514.693,00 16 jenis 88.175.100,00 88.175.100,00 374,98% 382.957.165,00 162,44%

1.19.02.02.13 Pembangunan Taman,

Lapangan Upacara, dan

Fasilitas Parkir

Ketersediaan tempat

parkir

1 kali 5.000.000,00 1 kali 5.000.000,00 - - - - - - 0,00% 5.000.000,00 100,00%

Realisasi Kinerja pada Triwulan ( Tahun 2015 )Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang Dievaluasi

Target Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja yang

dievaluasi ( % )

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015 ( % )I

II III IVKode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcome ) /

Kegiatan ( Output )

Target Renstra SKPD pada s/d

Tahun 2015

Realisasi Capaian Kinerja Renja

SKPD sampai dengan Renja

SKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun Berjalan (

Tahun 2015 )

6 7 8 9 10 11 12 13 = 9 + 10 + 11 + 12 14 = 13/8 x100 % 15 = 7 + 13 16 = 15/6 x 100 %

3 4 5 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1.19.02.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor

Terlaksananya

pemeliharaan bangunan

kantor

4 kali 431.012.500,00 6,81% 29.364.925,00 - - - - - #DIV/0! 29.364.925,00 6,81%

1.19.02.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas /

Operasional

Frekuensi pemeliharaan

rutin / berkala

kendaraan dinas /

operasional

20 kali 613.160.250,00 57,65% 353.504.445,00 12 bulan 167.296.250,00 3 bulan 17.695.400,00 17.695.400,00 10,58% 371.199.845,00 60,54%

1.19.02.02.46 Rehabilitasi Sedang / Berat

Jaringan Listrik ( tidak ada di

Renstra )

20 kali 613.160.250,00 1 kali 29.167.750,00 - - - - - - 0,00% 29.167.750,00 4,76%

1.19.02.02.42 Rehabilitasi sedang / berat

gedung kantor

Frekuensi rehabilitasi

sedang / berat gedung

kantor

1 kali 200.000.000,00 - - - - - 0,00% - 0,00%

1.19.02.03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR Jumlah aparatur yang

memakai pakaian dinas

lengkap dengan atribut

- 0,00% - #DIV/0!

1.19.02.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Jumlah seragam, kaos,

trining, rompi, baret,

topi, pangkat, drahrim,

kopelrim, borgol,

sangkur, kaos tangan,

sepatu

445 stell 352.546.250,00 124 stell 210.978.500,00 110 stell 75.521.250,00 54 stel 51.749.500,00 51.749.500,00 68,52% 262.728.000,00 74,52%

1.19.02.05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

Jumlah diklat yang

diikuti

- 0,00% - #DIV/0!

1.19.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan

formal

8 giat 258.607.500,00 - 2 giat 69.457.500,00 - - - 0,00% - 0,00%

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcome ) /

Kegiatan ( Output )

Target Renstra SKPD pada s/d

Tahun 2015

Realisasi Capaian Kinerja Renja

SKPD sampai dengan Renja

SKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun Berjalan (

Tahun 2015 )

Realisasi Kinerja pada Triwulan ( Tahun 2015 )Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang Dievaluasi

Target Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja yang

dievaluasi ( % )

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015 ( % )I

II III IV

6 7 8 9 10 11 12 13 = 9 + 10 + 11 + 12 14 = 13/8 x100 % 15 = 7 + 13 16 = 15/6 x 100 %

3 4 5 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1.19.02.05.03 Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang - undangan ( tidak

ada di Renstra )

Bertambahnya tingkat

pemahaman peserta

bimtek terhadap

peraturan perundang -

undangan

46.518.950,00 171,53% 79.795.950,00 3 hari 40.517.500,00 - - - 0,00% 79.795.950,00 171,53%

1.19.02.05.04 Peningkatan Etos Kerja dan

Profesionalisme Aparatur (

tidak ada di Renstra )

Meningkatnya

kesehatan jasmani &

rokhani anggota Satpol

PP

13 kali 32.440.600,00 631,60% 204.894.300,00 13 kali 207.655.790,00 - - - 0,00% 204.894.300,00 631,60%

1.19.02.06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

Ketersediaan dokumen

perencanaan dan

pelaporan sesuai

dengan Peraturan

Perundang - undangan

- 0,00% - 0,00%

1.19.02.06.01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen

laporan capaian kinerja

dan keuangan

53 buku 111.089.000,00 10 buku 30.801.300,00 13 buku 30.429.000,00 - - 0,00% 30.801.300,00 27,73%

1.19.02.15 PROGRAM PENINGKATAN

KEAMANAN &

KENYAMANAN

LINGKUNGAN

Penurunan prosentase

angka pelanggaran

Perda

- 0,00% - 0,00%

1.19.02.15.01 Penyiapan Tenaga

Pengendali Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Jumlah RT/RW yang

mengikuti Rakor

pengendalian keamanan

& kenyamanan

lingkungan

8 kali 396.962.513,00 - 2 kali 106.617.263,00 - - - 0,00% - 0,00%

1.19.02.15.02 Pembangunan Pos Jaga /

Ronda

Jumlah pos ronda

dibanding jumlah

penduduk

16 jenis 271.537.875,00 - 4 jenis 72.930.375,00 - - - 0,00% - 0,00%

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcome ) /

Kegiatan ( Output )

Target Renstra SKPD pada s/d

Tahun 2015

Realisasi Capaian Kinerja Renja

SKPD sampai dengan Renja

SKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun Berjalan (

Tahun 2015 )

Realisasi Kinerja pada Triwulan ( Tahun 2015 )Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang Dievaluasi

Target Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja yang

dievaluasi ( % )

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015 ( % )I

II III IV

6 7 8 9 10 11 12 13 = 9 + 10 + 11 + 12 14 = 13/8 x100 % 15 = 7 + 13 16 = 15/6 x 100 %

3 4 5 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1.19.02.15.03 Pelatihan Pengendalian

Keamanan & Kenyamanan

Lingkungan

Jumlah pelatihan yang

dilaksanakan

16 giat 317.225.200,00 - 4 giat 85.201.200,00 - - - 0,00% - 0,00%

1.19.02.15.04 Pengendalian Kebisingan dan

Gangguan dari Kegiatan

MasyarakatRasio kegiatan terhadap

pelanggaran HO

48 kali 310.329.000,00 - 12 kali 83.349.000,00 - - - 0,00% - 0,00%

1.19.02.15.05 Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Penciptaan situasi dan

kondisi yang aman

terhadap asset daerah,

60 bulan 3.123.682.475,00 36 bulan 500.852.100,00 104 giat 750.141.000,00 - - - 0,00% 500.852.100,00 16,03%

1.19.02.15.08 Penertiban dan Penegakan

Peraturan DaerahFrekuensi penertiban &

penegakan Perda

434 giat 656.975.700,00 85 giat 346.406.600,00 96 giat 126.787.500,00 - 0,00% 346.406.600,00 52,73%

Pengamanan Asset Daerah,

Pejabat Daerah, dan Kegiatan

Instansi Daerah

Frekuensi pengamanan

terhadap asset daerah

55 giat 1.720.578.474,00 - 52 giat 364.620.426,00 - - - - 0,00% - 0,00%

1.19.02.16 PROGRAM PEMELIHARAAN

KANTRANTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK

KRIMINAL

Kenaikan tingkat

keamanan dalam setiap

tahunnya

- 0,00% - 0,00%

1.19.02.16.01 Pengawasan Pengendalian

dan Evaluasi Kegiatan Polisi

Pamong Praja

Jumlah pelaporan yang

dapat disusun tiap

tahunnya

80 buku 113.787.300,00 - 20 buku 30.561.300,00 - - - 0,00% - 0,00%

1.19.02.16.02 Peningkatan Kerjasama

dengan Aparat Keamanan

Dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

Jumlah peserta Rakor 36 giat 230.784.781,00 - 9 giat 61.984.799,00 - - - 0,00% - 0,00%

1.19.02.16.03 Kerjasama Pengembangan

Kemampuan Aparat Polisi

Pamong Praja Dengan

TNI/POLRI dan Kejaksaan

Jumlah operasi &

penertiban / razia hotel,

razia miras

393 giat 798.334.400,00 27 giat 93.305.800,00 96 giat 200.037.600,00 - 0,00% 93.305.800,00 11,69%

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcome ) /

Kegiatan ( Output )

Target Renstra SKPD pada s/d

Tahun 2015

Realisasi Capaian Kinerja Renja

SKPD sampai dengan Renja

SKPD Tahun Lalu

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang Dievaluasi

Target Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja yang

dievaluasi ( % )

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015 ( % )I

II III IV

8 9 10 11

Target Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun Berjalan (

Tahun 2015 )

Realisasi Kinerja pada Triwulan ( Tahun 2015 )

6 7 12 13 = 9 + 10 + 11 + 12 14 = 13/8 x100 % 15 = 7 + 13 16 = 15/6 x 100 %

3 4 5 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1.19.02.16.04 Peningkatan Kapasitas

Aparat Dalam Rangka

Pelaksanaan

Siskamswakarsa di Daerah

Jumlah peserta rakor (

kasi trantib )

8 giat 51.721.500,00 - 2 giat 13.891.500,00 - - - - 0,00%

1.19.02.16.06 Kerjasama Pengembangan

Kemampuan Aparat Polisi

Pamong Praja

Jambore Satpol PP,

HUT Satpol PP, Latihan

persiapan Jambore,

Latihan persiapan HUT

8 giat 480.063.600,00 22 giat 236.170.470,00 12 giat 108.045.000,00 5 kali 48.836.675,00 48.836.675,00 351,56% 285.007.145,00 59,37%

1.19.02.16.07 Fasilitasi Kerjasama

Penegakan Peraturan Cukai

Operasi dan penertiban

terhadap cukai ilegal

320 giat 378.732.115,00 37 giat 43.917.000,00 70 giat 80.259.905,00 - - - 0,00% 43.917.000,00 11,60%

1.19.02.16.08 Pengamanan Asset Daerah Terciptanya situasi yang

kondusif di lingkungan

Pemerintah Kota Blitar

50 bulan 1.720.578.474,00 36 bulan 4.300.181.909,00 12 bulan 3.856.115.100,00 2 bulan 438.241.000,00 438.241.000,00 546,03% 4.738.422.909,00 275,40%

1.19.02.18 PROGRAM KEMITRAAN

PENGEMBANGAN

WAWASAN KEBANGSAAN

Penurunan prosentase

tingkat kerawanan

lingkungan

- 0,00% - 0,00%

1.19.02.18.10 Fasilitasi Keperansertaan

Pada Event Daerah dan Hari

Besar Nasional ( tidak ada di

Renstra )

Tercukupinya

keperansertaan pada

event daerah

5.260.000,00 # Spanduk

6 buah #

Tumpeng 4

buah

10.000.000,00 2 buah

spanduk, 1

tumpeng

850.000,00 850.000,00 0,00% 6.110.000,00 0,00%

1.19.02.19 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT UNTUK

MENJAGA KETERTIBAN

DAN KEAMANAN

Penurunan prosentase

tingkat kerawanan

lingkungan

- 0,00% - 0,00%

1.19.02.19.01 Pembentukan Satuan

Keamanan Lingkungan di

Masyarakat

Rasio petugas pos

kampling terhadap

jumlah penduduk dalam

setiap RT

1 kali 181.025.250,00 - 1 kali 48.620.250,00 - - 0,00% - 0,00%

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcome ) /

Kegiatan ( Output )

Target Renstra SKPD pada s/d

Tahun 2015

Realisasi Capaian Kinerja Renja

SKPD sampai dengan Renja

SKPD Tahun Lalu

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015 ( % )I

II III IV

Target Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun Berjalan (

Tahun 2015 )

Realisasi Kinerja pada Triwulan ( Tahun 2015 )Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang Dievaluasi

Target Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja yang

dievaluasi ( % )

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

12 13 = 9 + 10 + 11 + 12 14 = 13/8 x100 % 15 = 7 + 13 16 = 15/6 x 100 %6 7 8 9 10 11

3 4 5 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1.19.02.20 PROGRAM PENINGKATAN

PEMBERANTASAN

PENYAKIT MASYARAKAT

Penurunan terhadap

penyakit masyarakat

- 0,00% - #DIV/0!

1.19.02.20.01 Penyuluhan Pencegahan

Peredaran / Penggunaan

Minuman Keras dan Narkoba

Rasio peserta

sosialisasi terhadap

pelanggar

8 kali 51.721.500,00 - 2 kali 13.891.500,00 - - 0,00% - 0,00%

1.19.02.20.02 Penyuluhan Pencegahan

Berkembangnya Praktek

Prostitusi

Jumlah hotel, kafe,

lesehan, dan warung

remang - remang

8 kali 51.721.500,00 - 2 kali 13.891.500,00 - - 0,00% - 0,00%

1.19.02.20.04 Penyuluhan Pencegahan dan

Penertiban Aksi Premanisme

28 kali 206.886.000,00 - 12 kali 55.566.000,00 - - 0,00% - 0,00%

1.19.02.22 PROGRAM PENCEGAHAN

DINI DAN

PENANGGULANGAN

KORBAN BENCANA ALAM

Peningkatan

pemahaman terhadap

daerah rawan bencana

- 0,00% - #DIV/0!

1.19.02.22.01 Pemantauan dan

Penyebarluasan Informasi

Potensi Bencana Alam

Jumlah instansi,

lembaga masyarakat

dan organisasi

masyarakat penerima

informasi

400 buku 34.481.000,00 100 buku 9.261.000,00 - - 0,00% - 0,00%

15 = 7 + 13 16 = 15/6 x 100 %9 10 11 12 13 = 9 + 10 + 11 + 12 14 = 13/8 x100 %

Realisasi Kinerja pada Triwulan ( Tahun 2015 )Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang Dievaluasi

Target Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja yang

dievaluasi ( % )

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015 ( % )I

II III IVKode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcome ) /

Kegiatan ( Output )

Target Renstra SKPD pada s/d

Tahun 2015

Realisasi Capaian Kinerja Renja

SKPD sampai dengan Renja

SKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun Berjalan (

Tahun 2015 )

6 7 8