RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

243
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Transcript of RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

Page 1: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

RENCANA KERJAPEMERINTAH DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

PEMERINTAH KABUPATENKEPULAUAN ANAMBAS

Page 2: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

BUPATI KEPULAUAN ANAMBASPROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBASNOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional danUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyusunandokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah DaerahTahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a diatas perlu, menetapkan Peraturan BupatiKepulauan Anambas tentang Rencana Kerja PemerintahDaerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di ProvinsiKepulauan Riau (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Page 3: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

Republik Indonesia Nomor 4879);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8tentang Tahap Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiRencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan AnambasProvinsi Kepulauan Riau;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati KepulauanAnambas Provinsi Kepulauan Riau;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun

Page 4: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenKepulauan Anambas Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan AnambasTahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJAPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUANANAMBAS TAHUN 2017

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas;2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Anambas;3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara PemerintahDaerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara daerah;

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu KepalaDaerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahyang terdiri dari Sekretariat Daerah, SekretariatDPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukantindakan masa depan yang tepat, melalui urutanpilihan dengan memperhitungkan sumber daya yangtersedia;

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yangselanjutnya disingkat RPJM adalah dokumenperencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;

9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan KerjaPerangkat Daerah yang selanjutnya disebut RencanaKerja Pemerintah Daerah adalah dokumenperencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

Page 5: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

periode 1 (satu) tahun;10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang

selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forumantar pelaku dalam rangka menyusun RencanaPembangunan Pemerintah Daerah;

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah KabupatenKepulauan Anambas Tahun 2017, yang selanjutnyadisingkat RKPD Kabupaten Kepulauan AnambasTahun 2017, adalah Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten KepulauanAnambas untuk periode satu (1) Tahun yaitu Tahun2017;

BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN RKPD

Pasal 2

Penyusunan RKPD ini dimaksudkan sebagai pedomanpelaksanaan pembangunan Tahun 2017 dalam rangkamenciptakan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaanpembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunandaerah serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasisumber daya dalam pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut:a. Terwujudnya koordinasi antar pelaku pembangunan;b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas

pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan;

c. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendaliandan pengawasan;

d. Tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien,efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB IIIPEDOMAN RKPD

Pasal 4

RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017

Page 6: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

merupakan:

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Kabupaten Kepualauan Anambas dalam menyusunRencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017;

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusunRencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(RAPBD) Tahun 2017;

c. Penjabaran Pembangunan Jangka Menengah ProvinsiKepulauan Riau 2011-2015, memuat arah KebijakanFiskal, Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja danPendanaannya.

BAB IVISI DAN SISTEMATIKA RKPD

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 (dua) berisi program-program prioritas yangdilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerahdengan dukungan pembiayaan dari PemerintahPusat, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riaudan Pemerintah Daerah Kabupaten KepulauanAnambas dengan mendorong pastisipasi masyarakatuntuk percapaian arah pembangunan yang tepatsasaran dan lebih baik.

(2) RKPD Tahun 2017 disusun dengan sistematikasebagai berikut:BAB I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum kondisidaerah, evaluasi pelaksanaanprogram dan kegiatan RKPD sampaitahun berjalan dan realisasi RPJMD;

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAMDAN KEGIATAN RKPD SAMPAITAHUN BERJALAN DAN REALISASIRPJMDMemuat gambaran umum kondisidaerah, evaluasi pelaksanaanprogram dan kegiatan RKPD sampaitahun berjalan dan realisasi RPJMD;

Page 7: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMIDAERAHDAN KEBIJAKANKEUANGAN DAERAHMemuat arah kebijakan ekonomidaerah dan analisis keuangandaerah;

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARANPEMBANGUNAN DAERAHMemuat tujuan dan sasaranPembangunan;

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANDAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH;

BAB VI PENUTUP.

(3) RKPD Tahun 2017 tercantum dalam lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dalamPeraturan Bupati ini.

BAB VFUNGSI RKPD DALAM PENYUSUNAN

RAPBD DAN RKA SKPDPasal 6

Dalam Rangka Penyusunan RAPBD Tahun 2017 RKPDberfungsi:a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2017 sebagai bahandalam menyusun Kebijakan Umum dan PrioritasAnggaran;

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah KabupatenKepulauan Anambas membuat laporan kinerja ataspelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) KabupatenKepulauan Anambas.

BAB VIRKPD SEBAGAI LAPORAN KINERJA SKPD

Pasal 7

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Page 8: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

Kepulauan Anambas membuat laporan kinerja ataspelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisiuraian tentang keluaran kegiatan dan indikatorkinerja masing-masing program;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),disampaikan kepada Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten KepulauanAnambas.

BAB VIIPENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempapada tanggal, 31 Mei 2016

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempapada tanggal, 31 Mei 2016

Plh. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

AUGUS RAJA UNGGUL

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016NOMOR 234

Page 9: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page i

DAFTAR ISIDAFTAR ISI ....................................................................................................................................... iDAFTAR TABEL ....................................................................................................................................... iiiDAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................................... viiBAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 11.1 LATAR BELAKANG ............................................................................................................... 11.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ...................................................................................... 11.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .................................................................................... 31.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD ................................................................................... 41.5 MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................................................... 5BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIANKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.......................................................... 62.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ...................................................................... 62.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.................................................................. 62.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ......................................................... 282.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM .................................................................................... 412.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH................................................................................. 452.2 EVALUASI HASIL PELAKSAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIANSAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD ........................................... 472.2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD .............. 472.2.2 REALISASI RPJMD ...................................................................................................... 512.2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH................................................. 110BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGANDAERAH ........................................................................................................................................... 1223.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ...................................................................... 1223.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH ................................................................................. 1223.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN2017 ................................................................................................................................. 1283.2 ANALISIS KEUANGAN DAERAH TAHUN 2013-2015 ............................................ 1333.2.1 PENERIMAAN DAERAH TAHUN ........................................................................... 1333.2.2 RENCANA PENERIMAAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017 ......... 138BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH................................................ 1434.1 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017 ......................................... 1434.2 ISU-ISU STRATEGIS DAERAH .......................................................................................... 144

Page 10: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page ii

4.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN.................................................................. 1464.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN ........................................................................................... 153BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ................................... 178DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA .......................................................... 179DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DANKB......................................................................................................................................................... 181PUSKESMAS .................................................................................................................................... 183DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYATDAN KAWASAN PERMUKIMAN.............................................................................................. 184BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH............................................................................................................................................................... 186DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP .................................................... 189DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,MASYARAKAT DAN DESA ........................................................................................................ 191BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DALAM NEGERI ........................................... 193DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ............................ 195DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI .................. 196SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .......................................................................................... 198SEKRETARIAT DAERAH ........................................................................................................... 199SEKRETARIAT DPRD .................................................................................................................. 203BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ............................................................... 206BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH ..................... 210KECAMATAN SIANTAN ............................................................................................................. 211KECAMATAN JEMAJA ................................................................................................................. 213KECAMATAN PALMATAK ........................................................................................................ 215KECAMATAN SIANTAN TIMUR ............................................................................................. 216KECAMATAN SIANTAN SELATAN ........................................................................................ 217KECAMATAN JEMAJA TIMUR ................................................................................................. 218KECAMATAN SIANTAN TENGAH .......................................................................................... 219DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN ................ 220DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN .............................. 222DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN......................................................................... 224DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.......................... 226BAB VI PENUTUP ......................................................................................................................................... 228

Page 11: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page iii

DAFTAR TABELTABEL 1 Luas Wilayah Kabupaten Kepulaun Anambas menurut Kecamatan Tahun2014 .............................................................................................................................................. 7TABEL 2 Suhu udara, Kelembaban Udara dan Curah Hujan di Kabupaten KepulauanAnambas Tahun 2014 ........................................................................................................... 8TABEL 3 Status Pemilikan Tanah Dirinci menurut Jenis Hak dan Kecamatan diKepulauan Anambas Tahun 2014 ................................................................................... 9TABEL 4 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan menurut Kecamatan diKepulauan Anambas, Tahun 2014 .................................................................................. 10TABEL 5 Banyaknya penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin diKabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ........................................................... 11TABEL 6 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja menurutLapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kepulauan AnambasTahun 2014 ............................................................................................................................... 11TABEL 7 Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas menurut Jenis Kelamin danPendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2014 ............................................... 12TABEL 8 Jumlah Penduduk menurut Agama yang Dianut Kecamatan di KabupatenKepulauan Anambas Tahun 2014 .................................................................................... 12TABEL 9 Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah menurut Kecamatandi Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................................................... 13TABEL 10 Luas Bukan Sawah menurut Kecamatan dan Jenisnyadi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ..………………............................... 14TABEL 11 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi menurutKecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................... 14TABEL 12 Luas Panen dan Produksi Palawija menurut Kecamatan di KabupatenKepulauan Anambas Tahun 2014 ……………………....................................................... 15TABEL 13 Produksi Sayur-sayuran menurut Kecamatan di Kabupaten KepulauanAnambas Tahun 2014......……………………………………................................................... 15TABEL 14 Luas Panen dan Produksi Buah-buahan menurut Kecamatan di KabupatenKepulauan Anambas Tahun 2014....................…………………........................................ 16TABEL 15 Potensi Lahan Pertanian menurut Kecamatan dan Jenisnya di KabupatenKepulauan Anambas Tahun 2014 ……………………....................................................... 16

Page 12: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page iv

TABEL 16 Luas Areal, Produksi, Rata-rata Produksi dan Jumlah Petani PerkebunanRakyat menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2014………..................................................................................................................................... 17TABEL 17 Luas Kawasan Hutan menurut Fungsi dan Kecamatan di KabupatenKepulauan Anambas Tahun 2014……………………….................................................... 18TABEL 18 Populasi Ternak menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan AnambasTahun 2014 ............................................................................................................................... 18TABEL 19 Populasi Unggas menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan AnambasTahun 2014 .............................................................................................................................. 19TABEL 20 Produksi Daging menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan AnambasTahun 2014 ................................................................................................................................ 19TABEL 21 Produksi Telur menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan AnambasTahun 2014 ................................................................................................................................ 20TABEL 22 Jumlah Kelompok Tani menurut Kecamatan, Jenis Komoditi KabupatenKepulauan Anambas Tahun 2014 .................................................................................... 20TABEL 23 Luas Usaha Budidaya Perikanan menurut Jenis Budidaya dan Kecamatandi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ....................................................... 21TABEL 24 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Budidaya dan Kecamatan diKabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ........................................................... 21TABEL 25 Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap menurut Kecamatan diKabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................................ 22TABEL 26 Banyaknya Kelompok Pelaku Usaha Perikanan menurut Kecamatan danJenis di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................ 22TABEL 27 Banyaknya Perusahaan Industri Kecil, Sedang, Besar dan Tenaga Kerjamenurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............ 23TABEL 28 Banyaknya Pelanggan PLN di Kabupaten Kepulauan Anambas MenurutCabang Tahun 2014 ............................................................................................................... 24TABEL 29 Banyaknya Mesin, Daya Terpasang, Daya Mampu, dan KWH Terjual padaPLN Sub Ranting Kepulauan Anambas Tahun 2014 ................................................ 24TABEL 30 Jumlah Pelanggan Air Minum, Produksi, Penggunaan dan JumlahPenerimaan di PDAM Kepulauan Anambas Tahun 2015 .................................... 24TABEL 31 Banyaknya Rumah Tangga yang Menggunakan Jasa PAM dan Non PAMmenurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014......................................................................................................................................................... 25

Page 13: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page v

TABEL 32 Luas Usaha dan Volume Cadangan Pertambangan menurutKecamatan dan Jenis Pertambangan di Kabupaten KepulauanAnambas Tahun 2014 .......................................................................................................... 25TABEL 33 Banyaknya Dermaga Laut menurut Kecamatan di Kabupaten KepulauanAnambas Tahun 2014 ............................................................................................................ 26TABEL 34 Banyaknya Penumpang Naik dan Turun menurut Bulan di PelabuhanTarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ......................................... 27TABEL 35 Banyaknya Penumpang Datang dan Berangkat menurut Bulan di BandarUdara Matak Kepulauan Anambas Tahun 2014 (Pesawat Komersil)......................................................................................................................................................... 27TABEL 36 Banyaknya Penginapan menurut Kecamatan dan Jenisnya di KabupatenKepulauan Anambas Tahun 2014 ................................................................................... 28TABEL 37 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha KabupatenKepulauan Anambas ............................................................................................................ 29TABEL 38 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha KabupatenKepulauan Anambas .............................................................................................................. 30TABEL 39 Laju Pertumbuhan Sektoral Tanpa Migas Kabupaten Kepulauan Anambas2010-2013 ................................................................................................................................. 33TABEL 40 Jumlah PMKS Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014.......................................................................................................................................................... 35TABEL 41 Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau Tahun 2012-2015............................................................................................................................................... 36TABEL 42 Angka Kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2014............................................................................................................................................... 37TABEL 43 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014-2015.......................................................................................................................................................... 39TABEL 44 Pengeluaran Perkapita Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014-2015.............................................................................................................................................. 40TABEL 45 Jenis Kelompok Kesenian di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2014................................................................................................................................................ 41TABEL 46 Jumlah Jenjang Pendidikan, Jumlah Murid, Jumlah Guru, Rasio Murid-Sekolah dan Rasio Murid-Guru di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2014 .............................................................................................................................................. 43

Page 14: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page vi

TABEL 47 Keadaan Gedung Sekolah di Bawah Dinas Pendidikan KabupatenKepulauan Anambas Menurut Kecamatan Tahun 2014 ......................................... 44TABEL 48 Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan diKabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................................ 45TABEL 49 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian KinerjaPenyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2011-2013 Kabupaten KepulauanAnambas ...................................................................................................................................... 46TABEL 50 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 ......... 48TABEL 51 Struktur Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2015................................................................................................................................................ 48TABEL 52 Rincian Realisasi Urusan Wajib Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2015 .............................................................................................................................................. 50TABEL 53 Rincian Realisasi Urusan Pilihan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2015 .............................................................................................................................................. 51TABEL 54 Rincian Realisasi Urusan Wajib Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2015 .............................................................................................................................................. 123TABEL 55 Struktur Distribusi Perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2013 – 2014(%)........................................................................................................................ 125TABEL 56 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan AnambasTahun 2013-2015 .................................................................................................................... 134TABEL 57 Realisasi Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan DaerahKabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 – 2015.......................................................................................................................................................... 137TABEL 58 Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Juta Rupiah)Tahun 2013-2015.................................................................................................................. 139TABEL 59 Asumsi Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017... 142TABEL 60 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJM Kabupaten Kepulauan AnambasTahun 2016-2021 .................................................................................................................... 147TABEL 61 Program, Indikator Kinerja dan Target Prioritas ...................................................... 154

Page 15: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page vii

DAFTAR GAMBARGAMBAR 1 Hierarki dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah ...................................................................................................................................... 3GAMBAR 2 Perkembangan Laju Inflasi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang ................ 11GAMBAR 3 PDRB Perkapita Menurut Kategori (Juta Rp) Tahun 2010-2014 ................... 32GAMBAR 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Kabupaten KepulauanAnambas ................................................................................................................................. 33GAMBAR 5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2012-2015 ............................................................................................................................. 36GAMBAR 6 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014-2015 .......................................................................................................................................... 38GAMBAR 7 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014-2015 .......................................................................................................................................... 38GAMBAR 8 Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2011-2013 ............................................................................................................................. 41GAMBAR 9 Pertumbuhan Ekonomi Secara Sektoral Kabupaten Kepulauan AnambasTahun 2014 (%) .................................................................................................................. 126GAMBAR 10 Pentahapan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas periode2016-2020 .............................................................................................................................. 154

Page 16: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANGRencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaanpembangunan daerah untuk periode1 (satu) tahun yang disusun sebagai amanatUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Berdasarakan Undang-undang dimaksud, perencanaan pembangunan daerah tersebutmeliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5(lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1(satu) tahun.RKPD tahun 2017 merupakan penjabaran dari program prioritas pembangunan tahunkedua dari periode RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021 yangdisusun dengan hasil memperhatikan ketersediaan sumber pembiayaan yang dimiliki,mengacu pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau, dan RKP serta sesuai dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang pada proses penyusunan,pengendalian dan evaluasinya diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana KerjaPembangunan Daerah Tahun 2017. RKPD tersebut memuat kerangka ekonomi daerah,program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiaraanmaju tahun 2018.RKPD tahun 2017 disusun melalui beberapa tahapan yang diantaranya melipatkanpartisipasi masyarakat melalui musrenbang RKPD. Program/ kegiatan prioritaspembangunan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan antar pelaku pembangunanyang menitikberatkan pada sinkronisasi sasaran, arah kebijakan dan kegiatan PD sertakebutuhan rill masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten KepulauanAnambas. Selanjutnya dokumen RKPD ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja(Renja) Perangkat Daerah, dan kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017.1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNANPeraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD KabupatenKepulauan Anambas Tahun 2017 adalah sebagai berikut :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik IndonesiaNomor 4286);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Page 17: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 2

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725);6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten KepulauanAnambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741);11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan TugasPembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang PedomanPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun2017;

Page 18: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 3

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 TentangRencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan AnambasNomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30);18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah KabupatenKepulauan Anambas Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten KepulauanAnambas Nomor 31);19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor Tahun 2016 TentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran DaerahKabupaten Kepulauan Anambas Nomor , Tambahan Lembaran Daerah KabupatenKepulauan Anambas Nomor ).1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARANSebagai suatu dokumen perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannyadengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD terintegrasi danmerupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasionalmaupun daerah, terutama dengan perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan olehpemerintah daerah. Secara Substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaanlainnya membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangkawaktu lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebihpendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaandan penganggaran lain dapat dilihat pada gambar berikut:Gambar 1 Hierarki dan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

Sumber: Undang-undang No.25 tahun 2004RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 memiliki hubungan denganberbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan RPJMNasional Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dari penjabaran program-programpembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2016-2021 juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah dimuatdalam Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, sertamempertimbangkan draft Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Page 19: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 4

Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005 – 2025.Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 yangberisi sasaran, arah kebijakan, program, dan prioritas kegiatan, menjadi rujukan sekaliguslandasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sertapenyusunan Laporan KeteranganPertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligusmenjadi tolok ukur kinerja kepala daerah.1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPDAdapun sistematika/susunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) KabupatenKepulauan Anambas Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :Bab I Pendahuluan;Memuat Latar Belakang Penyusunan RKPD, Dasar Hukum penyusunan,Hubungan antar dokumen, Sistematika RKPD, Maksud dan Tujuan;Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dan Capaian KinerjaPenyelenggaraan Pemerintah Daerah;Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan RKPD TahunSebelumnya, Permasalahan Pembangunan Daerah, dan Isu Strategi Daerah;Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan EkonomiDaerah;Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015(tahun lalu) dan Perkiraan Tahun 2016 (tahun berjalan). Tantangan danProspek Perekonomian Daerah Tahun 2016 serta Arah Kebijakan KeuanganDaerah;Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;Memuat secara eksplisit tujuan dan sasaran Pembangunan serta perumusanprioritas dan sasaran pembangunan daerah;Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritasdaerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakandalam RPJMD;Bab VI Penutup;Memuat kesimpulan dan catatan-catatan serta kaidah pelaksanaan RKPDTahun 2017;

Page 20: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 5

Lampiran Memuat Usulan Program dan Kegiatan untuk RKPD Tahun 2017 baik yangsumber pendanaannya dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN.1.5 MAKSUD DAN TUJUANPenyusunan RKPD ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahun2017 supaya tercipta sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah,antar sektor pembangunan daerah serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasisumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan penyusunan dokumen RKPD inidapat dijelaskan sebagai berikut:1. Terwujudnya koordinasi antar pelaku pembangunan;2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah,antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkatpemerintahan;3. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;4. Tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan danberkelanjutan.

Page 21: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 6

BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1. KARAKTERISTIK LOKASI, WILAYAH DAN DEMOGRAFIKepulauan Anambas merupakan daerah otonom maritim yang ditinjausecara astronomis terletak antara 2°10’0”−3°40’0”LU sampai dengan105°15’0”−106°45’0” BT, hal ini berdasarkan pada UU No 33 Tahun 2008tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi KepulauanRiau. Termasuk dalam gugusan Kepulauan Anambas di laut China Selatan,Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan dengan; Sebelah Utara: LautCina Selatan, Sebelah Selatan: Kepulauan Tembelan, Sebelah Barat: LautCina Selatan, dan Sebelah Timur: Laut Natuna.Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 46.664,14 km2 atau 2,47persen dari luas Indonesia yang memiliki luas 1.890.754 km². Luasan Anambasterdiri atas luas daratan 634,37 km2 atau 1,36 persen dan luas lautan 46.029,27km2 atau 98,64 persen dengan Panjang Garis Pantai adalah 1.128,57km. Secarageografis, Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari gugusan pulau-pulaubesar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah administratifnya danberbatasan langsung dengan negara lain atau lautan internasional. Denganjumlah pulau-pulau sebanyak 255 pulau. Ini tentunya memerlukan penanganankhusus terkait dengan otoritas batas wilayah daerah. Kabupaten KepulauanAnambas juga memiliki lima buah pulau terluar yaitu Tokong Berlayar, TokongNenas, pulau Mangkai, pulau Damar, dan Tokong Malang Biru. KabupatenKepulauan Anambas beribukota di Tarempa, dan secara administratif memiliki 7kecamatan dengan 2 kelurahan dan 52 desa.

Page 22: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 7

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut KecamatanTahun 2014Kecamatan Nama Ibu Kota Luas Wilayah (Km2)Jemaja Letung 78,26Jemaja Timur Kuala Maras 154,24Siantan Selatan Air Bini 115,48Siantan Tarempa 45,39Siantan Timur Nyamuk 88.92Siantan Tengah Air Asuk 22,14Palmatak Tebang 129,94Jumlah 634,37Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015Secara geostrategis, Kabupaten Kepulauan Anambas berada di WilayahPengelolaan Perikanan dengan Potensi Perikanan terbesar di Indonesia (WPP711), berada pada Jalur Pelayaran Internasional yang menghubungkan tigapelabuhan mega hubungan terbesar di dunia, pensuplay sumber energiterbesar untuk Singapura, Batam dan Bintan tahun 2013, pulau tropisterindah di Asia (CNN) yang terdiri dari 255 pulau-pulau kecil yang exoticserta dilalui oleh Jaringan Kabel Fiber Optik Internasional dengan kapasitasyang sangat besar dan kecepatan yang sangat tinggi.KLIMATOLOGIDari hasil pemantauan stasiun Meteorologi Kabupaten Kepulauan Anambas,selama tahun 2014 suhu minimum di wilayah ini berkisar antara 24,40oCsampai 27,50oC dan suhu maksimum berkisar antara 27,20Oc sampai 30,40oC.Tekanan Udara minimum selama tahun 2014 adalah 1.008,00 mb danmaksimum 1.012,00 mb. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desemberyaitu 544,50 mm sedangkan jumlah hari hujan terbanyak yaitu selama 22 hariterjadi di bulan November. Sementara itu kelembaban udara minimum sebesar69 persen dan kelembaban maksimum sebesar 98 persen.Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki lautan lepas yang luas dimana sangatberpotensi dengan fenomena arah angin yang mempengaruhi kehidupan sosialekonomi masyarakat, rata-rata kecepatan angin berkisar antara 3 sampai 6knot. Hal ini sangat berpengaruh pada kelancaran transportasi terutama lautdan udara. Selanjutnya, penyinaran matahari terendah tercatat sebesar 31persen dan tertinggi sebesar 77 persen di tahun 2014. Kondisi ini juga cukupmempengaruhi kehidupan masyarakat di Kabupaten ini yang sebagian besaradalah petani dan nelayan. Untuk suhu udara, kelembaban udara dan curahhujan setiap bulannya telah tersaji pada tabel 2.

Page 23: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 8

Tabel 2. Suhu udara, Kelembaban Udara dan Curah Hujan di KabupatenKepulauan Anambas Tahun 2014

SSumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015PENGGUNAAN LAHANStatus pemilikan lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas terbagi menjadiempat hak yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan.Jumlah kepemilikan lahan terbedar adalah hak milik dengan luasan 12.497.652m² yang terbagi menjadi 2.617 bidang dan luasan terkecil yaitu hakpengelolaan dengan jumlah luasan sebesar 50.500 m². Untuk status pemilikanmenurut kecamatan tersaji pada Tabel 3.

Bulan Suhu Udara Kelembaban Udara Curah HujanRata-rata Rata-rataMaksimum Minimum Maksimum MinimumJanuari 29,10 24,40 89 73 173,20Februari 29,40 22,20 92 77 485,00Maret 31,60 23,20 90 64 97,00April 32,30 19,20 91 67 114,50Mei 32,90 25,00 91 65 149,50Juni 33,00 25,00 86 62 11,00Juli 32,00 23,90 90 64 204,20Agustus 32,70 24,30 89 63 173,30September 31,90 23,90 90 66 179,50Oktober 32,00 24,50 92 66 133,00November 31,30 24,50 92 70 117,90Desember 28,90 23,90 94 78 900,20Jumlah2014 29,20 25,79 89 74 178,732013 31,49 23,92 91 68 228,22012 31,64 23,94 88 66 188,4

Page 24: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 9

Tabel 3. Status Pemilikan Tanah Dirinci menurut Jenis Hak dan Kecamatan diKepulauan Anambas Tahun 2014Kecamatan Hak Milik Hak GunaBangunan Hak Pakai Hak PengelolaanBidang Luas (m2) Bidang Luas (m2) Bidang Luas(m2) Bidang Luas(m2)Jemaja 141 412.216 6 1.287 10 8.164 - -Jemaja Timur 1.229 7.634.359 - - 24 105.145 - -SiantanSelatan 4 43.327 41 778.761. 1 422 - -Siantan 895 1.321.579 28 12.504 117 508.640 1 -Siantan Timur 108 1.218.911 - - 95 11.824 - -SiantanTengah 65 109.870 1 100 - - - 50.500Palmatak 297 2.314.006 5 180.074 17 559.587 - -Jumlah 2.739 13.054.268 81 972.726 264 1270.782 1 50.500Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015

DEMOGRAFIKondisi demografis di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan proyeksiBadan Pusat Statistik pada tahun 2014 sebanyak 39.892 jiwa dengan kepadatanpenduduk 62,88 jiwa/km2. Kecamatan Siantan memiliki luas wilayah 45,39 km,kedua terkecil dibandingkan kecamatan yang lainnya namun KecamatanSiantan memiliki jumlah penduduk kedua terbesar yaitu 10.611 jiwa. SehinggaKecamatan Siantan memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitusebesar 233,77 jiwa/km2. Kecamatan Jemaja Timur memiliki tingkatkepadatan terendah yaitu sebesar 13,62 jiwa/km2. Dari 39.892 jiwa penduduktersebut ada sebanyak 9.613 jumlah rumah tangga dengan rata-rata 4,20jiwa per rumah tangga. Bila dilihat dari tahun 2010 sampai tahun 2014,kepadatan penduduk semakin meningkat sebesar 3,14 jiwa/km2.Selengkapnya tentang luas wilayah, jumlah penduduk, banyaknya RumahTangga beserta kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas dapatdilihat pada tabel berikut.

Page 25: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 10

Tabel 4. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan menurut Kecamatan diKabupaten Kepulauan Anambas, Tahun 2014

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015Penduduk menurut golongan umur memiliki jumlah tertinggi pada kisaranumur 5-9 tahun yaitu sebesar 4.563 jiwa dan jumlah terendah ada pada umur70-74 tahun ke atas dan 75 tahun ke atas dengan jumlah masing-masingsebesar 366 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari perempuanyaitu sebanyak 20.402 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 18.972 jiwa.

Kecamatan Luas (Km2) Jumlah Penduduk Kepadatan(Jiwa/Km2)Jemaja 78,26 5.768 85,66Jemaja Timur 154,24 2.074 16,09Siantan Selatan 115,48 3.365 34,26Siantan 45,39 10.611 288,74Siantan Timur 88.92 3.366 46,13Siantan Tengah 22,14 2.782 152,39Palmatak 129,94 11.409 97,49Jumlah2014 634,37 39.892 74,422013 634,37 39.374 62,072012 634,37 38.833 61,22

Page 26: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 11

Tabel 5. Banyaknya penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamindi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014Golongan Umur Jenis Kelamin JumlahLaki-Laki Perempuan0-4 2.093 2.024 4.1175-9 2.317 2.304 4.62110-14 2.305 2.164 4.46915-19 1.513 1.331 2.84420-24 1.337 1.135 2.47225-29 1.626 1.591 3.21730-34 1.774 1.765 3.53935-39 1.820 1.614 3.43440-44 1.483 1.346 2.82945-49 1.330 1.206 2.53650-54 1.057 885 1.94255-59 727 677 1.40460-64 499 492 99165-69 336 348 68470-74 194 180 37475+ 166 213 379Jumlah2014 20.591 19.301 39.8922013 20.042 18.972 39.3742012 20.115 18.718 38.833Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015Penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja dengan persentase laki-lakisebanyak 70,79 persen perempuan sebanyak 29,21 persen. Dari pendudukyang bekerja, sebesar 29,58 persen bekerja di sektor jasa kemasyarakatan danyang bekerja di sektor pertanian dan perikanan yaitu sebesar 31,09 persen.Tabel 6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerjamenurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di KepulauanAnambas Tahun 2014

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang memiliki pendidikan tertinggiSD/MI/Sederajat memiliki jumlah terbesar yaitu 15.492 jiwa dengan jumlahlaki-laki sebesar 7.979 jiwa dan jumlah perempuan sebesar 7.513 jiwa.Sedangkan untuk penduduk yang memiliki pendidikan tertinggi S1/S2 memilikijumlah terkecil yaitu 52 jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 34 jiwa danjumlah perempuan sebesar 18 jiwa.

Lapangan Pekerjaan Laki-laki Perempuan JumlahPertanian dan Perikanan 29.26 1.83 31.09Industri,Pertambangan dan Penggalian 12.21 0.81 13.02Perdagangan 2.69 7.10 9.79Angkutan dan Komunikasi 4.83 - 4.83Jasa Kemasyarakatan 10.84 18.74 29.58Lainnya 10.97 0.73 11.70Jumlah2013 70.79 29.21 1002012 76.48 23.52 1002011 67.61 32.39 100

Page 27: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 12

Tabel 7. Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas menurut Jenis Kelamindan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2014

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015Di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2014, mencatat terdapat 51masjid, 33 mushala, 5 gereja dan 1 wihara. Penduduk di KabupatenKepulauan Anambas mayoritas beragama Islam dengan jumlah sebesar 42.973orang. Jumlah terbesar selanjutnya adalah penduduk yang menganut agamaBuddha yaitu 1.133 orang. Kecamatan dengan jumlah penduduk muslimterbesar adalah kecamatan Palmatak dengan jumlah12.615jiwa.Tabel 8. Jumlah Penduduk menurut Agama yang Dianut dan Kecamatan diKabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014Kecamatan Islam Protestan Khatolik Budha Hindu Kong-hucuJemaja 6.483 32 7 25 - -Jemaja Timur 2.377 14 8 - - -SiantanSelatan 2.735 425 366 2 - -Siantan 11.409 448 336 794 3 1Siantan Timur 4.047 6 - - - -SiantanTengah 2.630 13 356 312 1 -Palmatak 12.453 34 2 - 7 -Jumlah2014 42.134 972 1.075 1.133 11 12013 42.973 1.076 1.139 1.191 11 1Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015

Uraian Laki-laki Perempuan JumlahTidak/Belum Pernah Sekolah 7.035 6.909 13.944Tidak/Belum Tamat SD 2.949 2.832 5.781SD/MI/Sederajat 7.979 7.513 15.492SLTP/MTs/Sederajat 1.967 1.721 3.688SMU/MA/Sederajat 2.980 2.174 5.154Diploma I/II - - -Diploma III/Sarjana Muda 166 254 420Diploma IV/S1 243 312 555S1/S2 749 556 1.305Jumlah2013 24.102 22.289 46.3912012 23.074 21.214 44.2882011 21.887 19.992 41.879

Page 28: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 13

POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAHPada umumnya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas tinggal di daerahpedesaan, maka pengembangan dan peningkatan produksi pertanianmerupakan salah satu faktor pendorong perekonomian masyarakat yangcukup strategis. Selain peningkatan produksi pertanian, adapula potensipengembangan dalam bidang industri, pertambangan dan pariwisata. Statistikpertanian ditampilkan dalam beberapa sub sektor, yaitu:A. PERTANIAN TANAMAN PANGANWalau bukan termasuk daerah penghasil beras, namun KabupatenKepulauan Anambas masih memiliki potensi yang dapat lebih dikembangkanlagi pada sektor ini. Dua kecamatan, yaitu Jemaja Timur dan Palmatak yangmemiliki lahan sawah Luas tanam padi ditahun 2014 seluas 70 hektardengan luas panen 68 hektar. Total luas lahan bukan sawah di empatkecamatan yaitu Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Timur dan Palmatak sebesar33.063 hektar. Kecamatan Palmatak merupakan kecamatan yang memilikiluas lahan sawah dan lahan bukan sawah terbesar diantara kecamatanlainnya.Tabel 9. Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah menurut Kecamatan diKepulauan Anambas Tahun 2014

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015Jenis lahan bukan sawah terbagi atas beberapa jenis lahan yaitu pekarangan,tegal/huma/ladang, padang rumput, tanah sementara tidak diusahakan,perkebunan dan rawa. Jenis lahan dengan total luas terbesar pada tahun 2014adalah tanah sementara tidak diusahakan dan jenis lahan ini terdapat di tigakecamatan yaitu Siantan Timur, Siantan Tengah dan Palmatak. Kecamatandengan total jenis lahan terbesar yaitu Kecamatan Palmatak dengan jumlahsebesar 7.409 hektar. Dari tahun 2013 sampai tahun 2014 jumlah jenis lahanbukan sawah tidak mengalami perubahan, tetap seluas 12.631 hektar.

Kecamatan Lahan Sawah(Ha) Bukan LahanSawah (Ha) Jumlah(Ha)Jemaja - 2.938 2.938Jemaja Timur 111 2.050 2.161Siantan Selatan - 1.698 1.698Siantan - 2.124 2.124Siantan Timur - 2.909 2.909Siantan Tengah - 5.854 5.854Palmatak 2 15.490 15.492Jumlah2014 113 33.063 33.1762013 113 33.063 33.1762012 54 47.600 47.654

Page 29: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 14

Tabel 10. Luas Bukan Sawah menurut Kecamatan dan Jenisnya diKabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014Kecamatan Jenis Lahan (Ha) JumlahPekarangan Tegal/Huma/Ladang PadangRumput TanahSementaraTidakDiusahakan

Perkebunan RawaJemaja 97 148 166 - 1.779 748 2.938Jemaja Timur 50 100 16 - 1.634 250 2.050Siantan Selatan - - - - 1.692 6 1.698Siantan - 236 - - 1.888 - 2.124Siantan Timur - 5 2 382 2.520 - 2.909Siantan Tengah - - - 4.840 1.014 - 5.854Palmatak - 20 4 7.409 5.057 3.000 15.490Jumlah2013 147 509 188 12.631 15.584 4.004 33.0632012 147 509 188 12.631 400 4.004 17.8792011 147 509 188 12.631 400 4.004 17.879Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015Tabel 11. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padimenurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015Selain padi, juga terdapat tanaman palawija yang terdiri atas jagung denganluas panen 19 hektar dengan produksi 123 ton dan ubi kayu yang luaspanennya seluas 25 hektar dengan produksi sebanyak 274 ton selama tahun2014. Selain itu, terdapat pula ubi jalar seluas panen 17 hektar dengan totalproduksi 249 ton sedangkan untuk kacang tanah pada tahun 2014 tidakmempunyai luas panen sehingga produksinya tidakada.Wilayah initercatat jugamenghasilkan berbagai jenis sayuran. Jenis sayur-sayurannya adalah kacangpanjang, sawi, bayam dan kangkung. Kecamatan Siantan merupakankecamatan penghasil sayur-sayuran terbesar diKabupaten Kepulauan Anambas.

Kecamatan Luas Tanam(Ha) Luas Panen(Ha) Produksi(Ton) Rata-rataProduksiJemaja - - - -Jemaja Timur 69 67 381,9 5,7Siantan Selatan - - - -Siantan - - - -Siantan Timur - - - -Siantan Tengah - - - -Palmatak 1 1 3,5 3,5Jumlah2014 70 68 385 92013 58 52 301,2 5,72012 58 52 291,2 5,6

Page 30: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 15

Tabel 12. Luas Panen dan Produksi Palawija menurut Kecamatan diKabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014Kecamatan Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang TanahLuasPanen(Ha) Produksi(Ton) LuasPanen(Ha) Produksi(Ton) LuasPanen(Ha) Produksi(Ton) LuasPanen(Ha) Produksi(Ton)Jemaja - - - - - - - -Jemaja Timur 17 - 3 10 6 90 4 20Siantan Selatan - - 1111 105 9 135 - -Siantan 2 - 10 144 1 12 - -Siantan Timur - - 1 15 - - - -Siantan Tengah - - - - 1 12 - -Palmatak - - - - - - - -Jumlah2014 19 - 25 274 17 249 4 202013 27 123 45 490 16 280 - -2012 20 50 40 615 10 150 - -Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015Tabel 13. Produksi Sayur-sayuran menurut Kecamatan di KabupatenKepulauan Anambas Tahun 2014

Kecamatan Kacang Panjang(Ton) Sawi(Ton) Bayam(Ton) Kangkung(Ton)Jemaja - - - -Jemaja Timur 3,7 29 5,5 5,6Siantan Selatan 2,1 2 3,1 23Siantan 5,5 30 7,2 13,3Siantan Timur 0,9 10 2 13,5Siantan Tengah 13,5 - 7,1 8,2Palmatak 20,9 - 2 5Jumlah2014 47 71 27 692013 67 198 120 2472012 40 375 745 616Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015Kabupaten Kepulauan Anambas juga menghasilkan buah buahan. Jenis buah-buahannya yaitu Nanas, Durian, Pisang dan Jeruk. Produksi buah terbesar ditahun 2014 adalah pisang dengan total luas panen 22 hektar dan totalproduksi 700 Ton. Kemudian buah durian dengan luas panen yang hanya 44,2hektar namun mampu menghasilkan 45,2 Ton durian di tahun 2014.

Page 31: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 16

Tabel 14. Luas Panen dan Produksi Buah-buahan menurut Kecamatan diKabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014Kecamatan Nanas Durian Pisang JerukLuas Panen(Ha) Produksi(Ton) Luas Panen(Ha) Produksi(Ton) Luas Panen(Ha) Produksi(Ton) Luas Panen(Ha) Produksi(Ton)Jemaja 0,004 0,3 5,2 2,6 2.015 1,8 5,58 3,1Jemaja Timur - - - - - - - -Siantan Selatan - - 7,5 12.5 11 25 - -Siantan 0,03 0,6 11.35 17 0.55 2,7 1 2,8Siantan Timur 0.014 0,3 0,15 0,1 4,3 18,5 - -Siantan Tengah - - - - - - - -Palmatak 0,01 0,6 20 13 1 15 - -Jumlah2014 0,058 1,8 44,2 45,2 22 700 9 82013 0,5 16 1 24 18 250 1 7,22012 6 360 4 80 47 470 1 11Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015Potensi Lahan Pertanian terbagi dalam dua jenis tanaman pertanian yaitutanaman pangan yang terdiri dari padi dan palawija serta tanaman hortikulturayang terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Dari tahun 2010 sampai tahun2014, besarnya jumlah potensi lahan pertanian tidak mengalami perubahan.Untuk padi memiliki potensi 2.745 hektar, palawija memiliki potensi 2.890hektar, Sayuran memiliki potensi 750 hektar dan Buah-buahan memilikipotensi 800 hektar.Tabel 15. Potensi Lahan Pertanian menurut Kecamatan dan Jenisnya diKabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Kecamatan Tanaman Pangan HoltikulturaKacangPanjang(Ton) Sawi(Ton) Bayam(Ton) Kangung(Ton)Jemaja 764 450 160 130Jemaja Timur 1.781 1.050 240 70Siantan Selatan - 300 90 150Siantan 50 720 150 225Siantan Timur - 120 60 125Siantan Tengah - 75 10 30Palmatak 150 175 40 70Jumlah2014 2.745 2.890 750 8002013 2.745 2.890 750 8002012 2.745 2.890 750 800Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015

Page 32: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 17

Tabel 16. Luas Areal, Produksi, Rata-rata Produksi dan Jumlah PetaniPerkebunan Rakyat menurut Kecamatan di Kabupaten KepulauanAnambas Tahun 2014Kecamatan Kelapa KaretLuas Areal(Ha) Produksi(Ton) Rata-RataProduksi(kg/ha) JumlahPetani(kk) Luas Areal(Ha) Produksi(Ton) Rata-RataProduksi(kg/ha) JumlahPetani(kk)Jemaja 1,249 68 78 1,248 262 61 417 148Jemaja Timur 1,022 55 55 850 403 91,50 363 215Siantan Selatan 1,239 281 275 876 222 130 769 123Siantan 807 188 246 458 786 326 539.7 463Siantan Timur 2,068 470 278 965 126 6.5 677 100Siantan Tengah 458 219 682 451 156 6.2 54 98Palmatak 3,085 760 441 2,213 787 472.2 1.132 568Jumlah2014 9.928 2.041 2.055 7.061 2.742 1.093,40 3.953,3 1.7152013 9.928 2.041 2.055 7.061 2.492 1.473,30 3.953,3 1.6002012 9.928 2.041 2.055 7.061 2.492 1.151,51 462,08 1.600Lanjutan TabelKecamatan Cengkeh SaguLuas Areal(Ha) Produksi(Ton) Rata-RataProduksi(kg/ha) JumlahPetani(kk) Luas Areal(Ha) Produksi(Ton) Rata-RataProduksi(kg/ha)

JumlahPetani(kk)Jemaja 248 33 175 699 20 - 20 -Jemaja Timur 189 22 206 86 20 - 20 -Siantan Selatan 231 3 15 107 - - - -Siantan 295 4 18 516 - - - -Siantan Timur 321 6 29 154 5 - 5 -Siantan Tengah 400 25 80 512 - - - -Palmatak 1.165 168 221 1285 20 - 20 -Jumlah2014 2.849 261 744 3.359 65 2.849 2612013 2.803 293 891,76 3.359 - - 2.803 2932012 2.839 259 124 2.839 - - 2.839 259Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015B. KEHUTANANLuas Hutan di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sekitar 43.957 hektar.Hutan yang termasuk dalam kategori hutan lindung, hutan produksi danhutan yang dapat dikonversikan. Luas hutan lindung terdapat di KecamatanJemaja seluas 3.350 hektar, Kecamatan Siantan Tengah seluas 168 hektar danKecamatan Palmatak seluas 230 hektar. Hutan produksi di KabupatenKepulauan Anambas adalah 24.033 hektar dan Hutan yang dapat dikonversidengan luasan 16.176 hektar di tahun 2014.

Page 33: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 18

Tabel 17. Luas Kawasan Hutan menurut Fungsi dan Kecamatan di KabupatenKepulauan Anambas Tahun 2014Kecamatan FungsiHutan Lindung(Ha) Hutan Produksi(Ha) Hutan yang DapatDikonversi (Ha)Jemaja 3.350 1.468.6 -Jemaja Timur - 2.677 -Siantan Selatan - 2105 -Siantan - 2975 -Siantan Timur - 426 -Siantan Tengah 168.0 426 -Palmatak 230.0 3.213 -Kepulauan Anambas - 24.033 16.176,0Jumlah2014 3.748 24.033 16.176,02013 3.748 24.033 16.176,02012 - 5.949,54 58.437,71Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015

C. PETERNAKANSecara umum, populasi ternak yang tercatat pada tahun 2014 adalah sapipotong dan kambing. Ternak sapi potong ada sebanyak 4.032 ekorsedangkan ternak kambing ada sebanyak 193 ekor. Selain hewan ternak, adajuga yang mengelola unggas yaitu ayam buras, ayam pedaging dan itik.Populasi ayam buras tercatat sebanyak 15.378 ekor dan populasi itiksebanyak 953 ekor. Untuk tabel populasi ternak dan populasi unggas tersajipada tabel berikut.Tabel 18. Populasi Ternak menurut Kecamatan di Kabupaten KepulauanAnambas Tahun 2014

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015

Kecamatan Sapi Potong (Ekor) Kambing (Ekor)Jemaja 1.692 55Jemaja Timur 813 56Siantan Selatan 124 9Siantan 331 8Siantan Timur 88 35Siantan Tengah 130 6Palmatak 854 24Jumlah2014 4.032 1932013 3.894 3852012 3.606 356

Page 34: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 19

Tabel 19. Populasi Unggas menurut Kecamatan di Kabupaten KepulauanAnambas Tahun 2014Kecamatan Ayam Buras(Ekor) AyamPetelor(Ekor) AyamPedaging(Ekor) Itik(Ekor)

Jemaja 2.300 - - 306Jemaja Timur 4. 412 - - 68Siantan Selatan 1.576 - - 263Siantan 2.602 - - 43Siantan Timur 1.656 - 4.000 47Siantan Tengah 876 - - 88Palmatak 2.316 - - 138Jumlah2014 15 738 - 4.000 9532013 14 306 - 9532012 13 496 - 23.747 756Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015Produksi daging di Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari sapi potong,ayam buras dan kambing. Total produksi tahun 2014 untuk sapi potongsebanyak 22.330 kg, ayam buras sebanyak 8.263 kg dan kambing sebanyak256 kg sedangkan untuk produksi telur dihasilkan ayam buras dan itik. Totalproduksi telur dari ayam buras sebanyak 83.090 kg dan itik sebanyak 6.793kg di tahun 2014. Untuk tabel produksi daging dan produksi telur tersajidalam tabel berikut.Tabel 20. Produksi Daging menurut Kecamatan di Kabupaten KepulauanAnambas Tahun 2014

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015

Kecamatan Sapi Potong (kg) Ayam Buras (kg) Kambing(kg)Jemaja 3.570 1.208 56Jemaja Timur 2.030 2.316 56Siantan Selatan 980 828 32Siantan 9.660 1.366 24Siantan Timur 980 869 40Siantan Tengah 980 460 24Palmatak 4.130 1.216 24Jumlah2014 22 330 8 263 2562013 22 120 7 476 6162012 23 380 7 371 544.0

Page 35: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 20

Tabel 21. Produksi Telur menurut Kecamatan di Kabupaten KepulauanAnambas Tahun 2014Kecamatan Sapi Potong(kg) Ayam Buras(kg) Kambing(kg)Jemaja 12.125 - 2.168Jemaja Timur 23.296 - 484Siantan Selatan 8.323 - 1.880Siantan 13.736 - 307Siantan Timur 8.721 - 338Siantan Tengah 4.623 - 629Palmatak 12.226 - 983Jumlah2014 83.090 - 6.7932013 82.402 - 6.7542012 58.815 - 9.552Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015Jumlah kelompok tani menurut komoditi terbagi menjadi beberapa jenisyaitu padi, sayuran, kelapa, cengkeh, karet, toga, palawija, tanaman obat,ayam, hortikultura, sapi, perkebunan dan kebun. Kecamatan dengan jumlahkelompok tani terbanyak adalah Kecamatan Jemaja sebanyak 27 kelompoktani dengan jenis komoditi padi, kelapa, cengkeh, karet dan sapi. SedangkanKecamatan Jemaja Timur sebanyak 21 kelompok tani dengan jenis komoditipadi karet, toga, dan ayam. Total kelompok tani pada tahun 2014 adalah 103kelompok tani.Tabel 22. Jumlah Kelompok Tani menurut Kecamatan, Jenis KomoditiKabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014.Kecamatan JumlahKelompok Tani Jenis KomoditiJemaja 27 Padi, Cengkeh, Karet, Kelapa, SapiJemaja Timur 21 Padi, Karet, Toga, AyamSiantan Selatan 10 Karet, SayuranSiantan 13 Cengkeh, Karet, SayuranSiantan Timur 4 KelapaSiantan Tengah 9 Kebun, Holtikultura, Ternak, Karet, TogaPalmatak 19 Holtikultura, Sapi, Kebun, TogaJumlah2014 1032013 852012 86Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015

Page 36: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 21

D. PERIKANANSebagai daerah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Anambas dikelilingi olehlaut yang begitu luas. Banyak penduduk yang mata pencaharian penduduknyaadalah perikanan terutama perikanan laut. Pada tahun 2014, luas usahabudidaya perikanan di laut seluas 145.330 m2 dengan jumlah produksi yangtercatat sebanyak 249,03 ton. Luas usaha budidaya perikanan tawar seluas420 m2 dengan jumlah produksi yang tercatat sebanyak 1,02 ton. Untukluas usaha budidaya perikanan dan jumlah produksi perikanan budidayamenurut kecamatan tersaji dalam tabel berikut.Tabel 23. Luas Usaha Budidaya Perikanan menurut Jenis Budidaya danKecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014Kecamatan BudidayaLaut Payau Tawar JumlahJemaja 477.00 - 200.00 677.00Jemaja Timur 297.00 - 10.00 307.00Siantan Selatan 2.187.00 - - 2.187.00Siantan 80.477.00 - 200.00 80.677.00Siantan Timur 6.984.00 - - 6.984.00Siantan Tengah 50.102.00 - - 50.0102.00Palmatak 4.806.00 - 10.00 4.816.00Jumlah2014 145,330.00 - 420.00 145,750.002013 33,480.00 - 420.00 33,900.002012 32,580.00 - 30.00 32,610.00Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015Tabel 24. Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Budidaya danKecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014Kecamatan BudidayaLaut Payau Tawar JumlahJemaja 18.11 - 1.01 19.12Jemaja Timur 2.21 - - 2.21Siantan Selatan 7.59 - - 7.59Siantan 193.52 - - 193.52Siantan Timur 0.39 - - 0.39Siantan Tengah 25.76 - - 25.76Palmatak 1.45 - 0.01 1.46Jumlah2014 249.03 - 1.02 250.052013 130.25 - 0.10 130.362012 214.71 - 0.10 214.81Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap pada tahun 2014 mempunyai totalproduksi 23.304,95 ton dengan jumlah produksi perikanan tangkap sebanyak23.054,90 ton dan jumlah produksi perikanan budidaya sebanyak 250,05 ton.Sedangkan untuk pelaku usaha perikanan, pembudidaya ikan air lautsebanyak 132 kelompok, pembudidaya ikan air tawar sebanyak 7 kelompok,nelayan sebanyak 234 kelompok dan pengolahan dan pemasaran hasil

Page 37: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 22

perikanan sebanyak 93 kelompok. Tabel produksi perikanan budidaya dantangkap serta banyaknya kelompok pelaku usaha perikanan tersaji dalamtabel berikut.Tabel 25. Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap menurut Kecamatandi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014Kecamatan BudidayaTangkap (Ton) Budidaya (Ton) JumlahJemaja 1,632.12 27,866,116,414 1.651,24Jemaja Timur 590.29 10,078,358,122 592,50Siantan Selatan 3,923.09 66,981,154,966 3.930,68Siantan 7,566.65 129,189,734,679 7.760,14Siantan Timur 1,686.57 28,795,772,345 120,22Siantan Tengah 6,484.04 110,705,716,168 6.509,80Palmatak 1,172.14 20,012,615,306 1.173,60Jumlah2014 23,054.90 393,629,468,000.00 23.304,952013 22,831.32 232,764,288,851 22.961,572012 1,011.97 9,489,597,371 1.226,68Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015Tabel 26. Banyaknya Kelompok Pelaku Usaha Perikanan menurut Kecamatandan Jenis di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Sumber:Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015

Kecamatan BudidayaPembudidayaIkan Air Laut PembudidayaIkan AirTawar Nelayan(Tangkap) Pengolahan danPemasaranHasil PerikananJemaja 4 1 33 30Jemaja Timur 3 5 11 7Siantan Selatan 17 - 51 11Siantan 7 1 26 6Siantan Timur 37 - 31 10Siantan Tengah 24 - 29 2Palmatak 40 - 53 27Jumlah2014 132 7 234 932013 135 7 226 952012 135 7 226 138

Page 38: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 23

E. INDUSTRIPada Tahun 2014, sektor industri belum menjadi penyumbang utama dalampembentukkan PDRB. Sektor industri dikelompokkan menjadi beberapakategori yaitu industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Jumlahindustri kecil yang tercatat sebanyak 284 buah industri yang mampumenyerap 1.248 tenaga kerja. Sedangkan industri sedang di KepulauanAnambas tercatat sebanyak 5 buah dengan tenaga kerja sebanyak 21orang. Jumlah unit usaha dan tenaga kerja terbesar terdapat di kecamatanSiantan. Hal ini wajar dikarenakan Kecamatan Siantan merupakan ibukotaKabupaten.Tabel 27. Banyaknya Perusahaan Industri Kecil, Sedang, Besar dan TenagaKerja menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan AnambasTahun 2014

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015F. ENERGISebagai suatu kebutuhan vital dalam kehidupan, listrik dan air minummemerlukan penanganan yang serius. Bila kedua sektor ini mengalamigangguan dalam operasionalnya, maka dapat dipastikan akan berakibatpada terganggunya kelangsungan pembangunan daerah dan pemberdayaanmasyarakat. Jumlah pelanggan PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara)tahun 2014 yang terdaftar pada empat rayon di Kabupaten KepulauanAnambas adalah sejumlah 6.048 pelanggan dengan daya terpasang 5.376KW. Namun daerah yang dialiri listrik PT. PLN baru tercatat di Tarempa,Letung, Ladan dan Kuala Maras. Daerah dengan jumlah pelanggan PLNterbanyak yaitu Tarempa dengan jumlah 2.786 pelanggan dengan dayaterpasang 3.000 KW. Tabel banyaknya pelanggan PLN dan banyaknyamesin, daya terpasang, daya mampu dan KWH terjual pada empatrayon telah tersaji pada tebel berikut.

Kecamatan Perusahaan IndustriKecil TenagaKerja Sedang TenagaKerja Besar TenagaKerjaJemaja 31 181 - - - --Jemaja Timur 63 116 - - - --Siantan Selatan 11 79 - - - --Siantan 81 375 3 13 - -13Siantan Timur 36 279 - - - --Siantan Tengah 31 52 1 6 - -6Palmatak 31 166 1 2 - -2Jumlah2014 284 1,248 5 21 - -2013 279 1,271 5 21 - -2012 271 1,265 4 17 - -

Page 39: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 24

Tabel 28. Banyaknya Pelanggan PLN di Kabupaten Kepulauan Anambasmenurut Cabang Tahun 2014UnitPembangkit Jumlah Pelanggan2010 2011 2012 2013Tarempa 1.323 1.491 1.525 2.786Letung 568 721 884 977Ladan 677 687 1.159 2.041Kuala Maras 215 230 240 244Jumlah 2.783 3.129 3.808 6.048Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015Tabel 29. Banyaknya Mesin, Daya Terpasang, Daya Mampu, dan KWHTerjual pada PLN Sub Ranting Kepulauan Anambas Tahun 2014PLTD Jumlah Mesin DayaTerpasang DayaMampuTarempa 6 3.000 2.400Letung 6 1.168 895Ladan 5 858 580Kuala Maras 3 350 240Jumlah 20 5.376 4.115Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015Air minum atau air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas dikelola olehPDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tarempa. Jumlah Pelanggan PDAMpada tahun 2014 sebnayak 990 pelanggan dengan kapasitas produksi 20liter/detik sedangkan untuk banyaknya Rumah Tangga di KabupatenKepulauan Anambas yang menggunakan jasa PAM pada tahun 2014sebanyak 1.442 RT dengan Kecamatan Siantan sebagai pengguna terbesar.Namun rumah tangga yang menggunakan jasa Non PAM lebih besarjumlahnya yaitu sebanyak 2.748 RT dengan Kecamatan Palmatak sebagaipengguna terbesar.Tabel 30. Jumlah Pelanggan Air Minum, Produksi, Penggunaan dan JumlahPenerimaan di PDAM Kepulauan Anambas Tahun 2014Uraian Satuan 2012 2013 2014Jumlah Pelanggan Unit 990 990 990Kapasitas Produksi Liter/ Detik 20 20 20Penggunaan M3 - - -Penerimaan Rp. 21.225 34.275 34.275Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015

Page 40: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 25

Tabel 31. Banyaknya Rumah Tangga yang menggunakan jasa PAM dan NonPAM menurut Kecamatan di Kepulauan Anambas Tahun 2014Kecamatan PAM NonPAM JumlahJemaja 207 500 707Jemaja Timur 0 325 325Siantan Selatan 0 375 375Siantan 990 300 1.290Siantan Timur 0 425 425Siantan Tengah 245 303 548Palmatak 0 520 520Jumlah2014 1.442 2.748 4.1902013 1.442 2.748 4.1902012 1.442 2.748 4.160Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015G. PERTAMBANGANPertambangan di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satusektor yang paling mendukung. Luas usaha pertambangan granitmerupakan pertambangan terbesar yaitu sebesar 14.230 hektar dengancadangan 35.893.718.436 m3. Pertambangan diorite merupakanpertambangan kedua terbesar dengan luasan 360 Ha dengan cadangan2.570.809.586 m3. Kecamatan Siantan merupakan kecamatan penghasilgranit terbesar sedangkan kecamatan dengan penghasil diorit terbesaryaitu Kecamatan Jemaja.Tabel 32. Luas Usaha dan Volume Cadangan Pertambangan menurutKecamatan dan Jenis Pertambangan di Kabupaten KepulauanAnambas Tahun 2014

Kecamatan Granit Riolit Diorit Biji BesiLuas Cadangan Luas Cadangan Luas Cadangan Luas CadanganJemaja 9,885 12,421,054,662 - - 44.00 2,230,311,146 - -Jemaja Timur - - - - - - - -Siantan Selatan 1,250 2,746,445,898 - - - - - -Siantan 2,750 16,364,512,003 - - - - - -Siantan Timur - - - - - - 36 148,119.90Siantan Tengah - - - - - - - -Palmatak 345 4,361,705,873 - 1,914,455 316 340,498,440 24,811.78Jumlah2013 14,230 35,893,718,436 - 1,914,455 360 2,570,809,586 36 172,931.682012 14,230 35,893,718,436 - 1,914,455 360 2,570,809,586 36 172,931.682011 14,230 35,893,718,436 - 1,914,455 360 2,570,809,586 36 172,931.68Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015

Page 41: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 26

Lanjutan TabelKecamatan Pasir Kuarsa Tanah UrugLuas Cadangan Luas CadanganJemaja - 5,414,904 - -Jemaja Timur - - - -Siantan Selatan - - - -Siantan - - - -Siantan Timur - - - -Siantan Tengah - - - -Palmatak - - - -Jumlah2013 - 5,414,904 - -2012 - 5,414,904 - -2011 - 5,414,904 - -Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015H. PARIWISATAKabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi wisata yang cukupbesar. Tentunya untuk mengembangkan industri pariwisata tersebutmemerlukan dukungan sarana dan prasarana. Jenis dermaga yang adaterdiridari pelabuhan, dermaga dan tambatan perahu. Kabupaten KepulauanAnambas pada tahun 2014 memiliki 9 pelabuhan, 4 dermaga dan 21tambatan perahu sedangkan jumlah penumpang naik sebanyak 30.005orang dan jumlah penumpang turun sebanyak 38.551 orang. Dari tahun ketahun jumlah penumpang naik dan turun terus meningkat. S edangkanuntuk penumpang berangkat dan dating di Bandar Udara Matak pada tahun2014 sebanyak 6.422 orang penumpang berangkat dan 6.400 orangpenumpang datang.Tabel 33. Banyaknya Dermaga Laut menurut Kecamatan di KabupatenKepulauan Anambas Tahun 2014

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015

Kecamatan Jenis Dermaga JumlahPelabuhan Dermaga TambatanPerahuJemaja 1 0 0 1Jemaja Timur 0 0 0 0Siantan Selatan 1 0 1 2Siantan 1 0 1 2Siantan Timur 4 0 1 5Siantan Tengah 0 4 0 4Palmatak 2 4 1 7Jumlah2013 9 8 4 21

Page 42: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 27

Tabel 34. Banyaknya Penumpang Naik dan Turun menurut Bulan diPelabuhan Tarempa Kepulauan Anambas Tahun 2014Bulan Penumpang Naik Penumpang TurunJanuari 1.080 2.041Februari 1.840 3.044Maret 2.912 3.061April 4.299 4.459Mei 3.389 4.153Juni 4.771 6.117Juli 3.815 4.619Agustus 3.251 5.651September - -Oktober 2.716 1.828November - -Desember 1.962 2.597Jumlah2014 30.005 38.4702013 26.709 39.5512012 34.122 24.455Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015Tabel 35. Banyaknya Penumpang Datang dan Berangkat menurut Bulan diBandar Udara Matak Kepulauan Anambas Tahun 2013 (PesawatKomersil)

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015Penginapan merupakan salah satu hal yang mendukung industripariwisata. Jumlah penginapan di Kabupaten Kepulauan Anambas masihrelatif sedikitdan itupun belum tersebar diseluruh kecamatan. Di wilayah initercatat memiliki 10 hotel melati di tahun 2014, namun dari jumlahtersebut 7 diantaranya terdapat di Kecamatan Siantan dimana ibukotakabupaten berada. Di kecamatan jemaja 3 buah, Selain penginapan, restorandan rumah makan juga ikut turut memberikan kontribusi dalam industripariwisata. Sama halnya dengan penginapan, jumlah terbanyak berada diKecamatan Siantan.

Bulan Penumpang Naik Penumpang TurunJanuari 1.022 1.123Februari 951 967Maret 1.048 1.057April 1.125 1.203Mei 1.048 1.099Juni 712 730Juli 849 854Agustus 862 881September 1.060 730Oktober 1.113 1.164November 1.259 1.224Desember 1.149 1.083Jumlah2014 6.422 6.4002013 12.198 12.115

Page 43: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 28

Tabel 36. Banyaknya Penginapan menurut Kecamatan dan Jenisnya diKabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 20152.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKATAspek Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraanpembangunan daerah yang merupakan upaya untuk menciptakan kondisikesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakterdiri dari(1) kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) kesejahteraan sosial, (3)serta seni budaya dan olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraanmasyarakat sampai dengantahun 2015 adalah sebagai berikut:

2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMIKondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikatakanmembaik, hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB konstan dalam empattahun terakhir yang mengalami pertumbuhan positif. PDRB atas dasar hargaberlaku konstan tahun 2000 (Hk) mengalami peningkatan dari Rp.10.962.794.000.000 pada tahun 2010 menjadi Rp 12.243.173.800.000 pada tahun2014. Selama tahun 2010-2014, sektor pertambangan dan penggalianmemberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar hargakonstan dengan perkembangan nilai dari Rp 8.395.391.800.000 pada tahun 2010meningkat menjadi Rp 9.106.250.800.000 pada tahun 2014, kemudian diikuti olehsektor industri pengolahan dengan nilai Rp 1.350.605.400.000 pada tahun 2010menjadi Rp 1.520.024.900.000 pada tahun 2014. Produk domestic regional brutoatas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha selengkapnya dapatdilihat pada tabel berikut.

No. Sektor

Kecamatan HotelBintang HotelMelati Losmen JumlahJemaja - 3 8 11Jemaja Timur - - - -Siantan Selatan - - - -Siantan - 7 2 9Siantan Timur - - - -Siantan Tengah - - - -Palmatak - - 9 9Jumlah2014 - 10 16 262013 - 10 - 10

Page 44: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 29

Tabel 37. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha KabupatenKepulauan AnambasNo Lapangan Usaha Tahun2012 2013* 2014**A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 510.945,4 541.027,2 573.044,B. Pertambangan dan Penggalian 8.730.455,5 8.977.215,2 9.106.250,8C. Industri Pengolahan 1.463.759,3 1.487.330,2 1.520.024,9D. Pengadaaan Listrik dan Gas 4.643,2 4.954,2 5.268,4E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur 243,1 252,7 258,9F. Konstruksi 370.586,9 408.795,9 452.252,4G. Perdagangan Besar dan Eceran ;Reparasi Mobil dan Speed 181.926,7 197.574,6 214.732,0H. Transportasi dan Pergudangan 15.208,5 16.239,2 17.565,7I. Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum 8.159,1 8.719,4 9.394,7J. Informasi dan Komunikasi 37.752,8 40.654,4 42.573,0K. Jasa Keuangan dan Asuransi 11.739,1 12.232,5 12.776,9L. Real Estate 50.243,8 53.056,5 56.153,9M,N Jasa Perusahaan 14,6 15,5 16,3O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanandan Jaminan 171.481,7 181.316,4 190.891,3P. Jasa Pendidikan 17.382,9 17.594,6 17.816,8Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 15.001,4 16.260,3 17.699,3R,S,T,U Jasa lainnya 6.295,1 6.372,2 6.453,6PDRB dengan Migas 11,595,839,0 11.969.610,8 12.243.173,8PDRB Tanpa Migas 1,419,086,9 1.523.750,4 1.636.955,1

.952010 2011 2012 2013* *)Angka Sementara**)Angka Sangat SementaraSumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan AnambasPertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tanpa migas pada tahun 2014mengalami pertumbuhan sebesar 2,29 persen, sedangkan PDRB dengan migasmengalami pertumbuhan sebesar 7,43. Sektor-sektor yang berkontribusi cukupbesar terhadap pertumbuhan PDRB ini antara lain sektor konstruksi yang tumbuhsebesar 10,63 persen. Sektor lainnya adalah sektor perdagangan besar daneceran; reparasi mobil dan sepeda motor berkonstribusi sebesar 8,68 persenterhadap pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2000.Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi sektor dalamPDRB Kabupaten Kepulauan Anambas selama tiga tahun terakhir dapatdilihatpada berikut.

Page 45: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 30

Tabel 38. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha KabupatenKepulauan AnambasNo Lapangan Usaha Tahun2012 2013* 2014**A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 6,19 5,89 5,92B. Pertambangan dan Penggalian 2,65 2,83 2,83C. Industri Pengolahan 8,28 1,61 2,2D. Pengadaaan Listrik dan Gas 5,68 6,7 6,34E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 3,86 3,92 2,48F. Konstruksi 10,16 10,31 10,63G. Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil danSpeed 8,51 8,6 8,68H. Transportasi dan Pergudangan 6,59 6,78 8,17I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,73 6,87 7,74J. Informasi dan Komunikasi 6,77 7,69 4,72K. Jasa Keuangan dan Asuransi 4,5 4,2 4,45L. Real Estate 5,37 5,6 5,84M,N Jasa Perusahaan 7,29 6,03 5,11O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 5,56 5,74 5,28P. Jasa Pendidikan 4,21 1,22 1,26Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,63 8,39 8,85R,S,T,U Jasa lainnya 2,03 1,22 1,28PDRB dengan Migas 3,89 3,22 2,29PDRB Tanpa Migas 7,36 7,38 7,43*)Angka Sementara**)Angka Sangat SementaraSumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas

Laju InflasiLaju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan ataupenurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadapkemampuan daya beli masyarakat. Inflasi digunakan untuk memperoleh indikatoryang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga.Indikator yang terdapat pada inflasi tersebut dapat dipakai sebagai informasidasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro maupun makro,baik fiskal atau moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga atau masyarakatmisalnya dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilaipengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap.Untuk menghitung laju inflasi digunakan pendekatan dari laju inflasi Kota Batamdan Kota Tanjungpinang. Laju inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2015 diKota Batam tercatat sebesar 4,73 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 117,01pada bulan Desember 2014 menjadi 122,54 pada bulan Desember 2015. Lajuinflasi sebesar 4,73 persen pada tahun 2015 jauh lebih rendah jika dibandingkandengan tahun 2014 yang mencapai 7,61 persen. Selama periode 2010-2015, lajuinflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 7,81 persen dan terendah terjadipada tahun 2012 dengan laju inflasi sebesar 2,02 persen. Laju inflasi di KotaTanjungpinang selama (Januari-Desember) Tahun 2015 tercatat sebesar 2,46persen atau terjadi kenaikan indeks dari 119,33 pada Bulan Desember 2014menjadi 122,27 pada Bulan Desember 2015. Laju inflasi sebesar 2,46 persen padaTahun 2015 merupakan laju inflasi terendah selama enam tahun terakhir ini,

Page 46: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 31

setelah pada tahun 2013 tercatat inflasi tertinggi sebesar 10,09 persen.Gambar 2. Perkembangan Laju Inflasi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan RiauPDRB Per KapitaPDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhansetiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator bagikeberhasilan pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi. Meskipundemikian PDRB per kapita belum dapat menggambarkan peningkatankesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakaiuntuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunansetiap orangnya. PDRB per kapita sebagai salah satu indikator produktivitaspenduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk.Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomiharus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk. Namun demikianperlu diperhatikan bahwa PDRB per kapita yang disajikan disini belummemperhitungkan pendapatan yang keluar atau pendapatan yang masuk keKabupaten Kepulauan Anambas (Net Factor Income From Abroad). Sehingga perkapita yang disajikan disini belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riilmasyarakat. Kesulitan memperoleh data pendapatan yang keluar masukKabupaten Kepulauan Anambas tersebut, menyebabkan PDRB per kapita tersebutdigunakan sebagai pendekatan untuk mengukur rata-rata pendapatan penduduk.Perhitungan PDRB per kapita atas harga konstan tahun 2010 dimaksudkan untukmenghilangkan pengaruh dari tingkat perubahan harga dan jasa (inflasi/deflasi)yang terjadi pada tahun berjalan. Sehingga dengan demikian diperoleh nilai riilatau nilai sebenarnya atas terjadinya peningkatan/penurunan secara lebih tepatmenggambarkan tingkat produktivitas per kapita. Seperti yang terlihat padagambar di bawah ini, laju pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2010 atas dasarharga konstan mengalami peningkatan yang cukup baik selama periode 20102014 yaitu sebesar Rp 5.630.000 per jiwa pada tahun 2010 menjadi Rp 6.030.000per jiwa pada tahun 2014.

Page 47: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 32

Gambar 3. PDRB Perkapita Menurut Kategori (Juta Rp) Tahun 2010-2014

Sumber : PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015Adanya peningkatan PDRB per kapita ini diharapkan kemampuan daya belimasyarakat juga meningkat. Karena ukuran tingkat kemakmuran pendudukadalah dari tingkat daya beli masyarakatnya. Dengan kondisi ini juga diharapkandapat meningkatkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.Laju Pertumbuhan EkonomiLaju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yangmenggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk menilai seberapa jauhcapaian keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.(Besarnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dihitung dari PDRB hargakonstan 2000). Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas di Provinsi KepulauanRiau tahun 2013 sebesar 6,24 persen. Hal ini mengindikasikan bahwaperekonomian secara umum yang meliputi sembilan sektor di Provinsi KepulauanRiau tumbuh sekitar 6,24 persen. Sedangkan untuk kabupaten/kota di ProvinsiKepulauan Riau yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tertinggidicapai oleh Kabupaten Kepulauan Anambas dengan 7,41 persen dan terendahyaitu Kabupaten Batam dengan 5,83 persen. Pendapatan regional per kapita tanpamigas atas dasar harga berlaku di Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 sebesar42,00 juta rupiah, naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 39,00 juta rupiah.Sementara itu, kabupaten/kota yang memiliki pendapatan regional perkapitatanpa migas atas dasar harga berlaku tertinggi yaitu Kota Batam dengan 44,13 jutarupiah dan yang memiliki pendapatan regional terendah yaitu Kabupaten Linggadengan 15,02 juta rupiah. Kepulauan Anambas berada di posisi ke enam denganpendapatan per kapita sebesar 17,38 juta rupiah.

Page 48: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 33

Gambar 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Kabupaten KepulauanAnambas

Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten dengan laju pertumbuhanekonomi tanpa migas tertinggi diantara tujuh kabupaten yang ada di ProvinsiKepulauan Riau. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukupsignifikan adalah sektor bangunan, sektor industri pengelolaan, sektorperdagangan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Pada sektor industripengelolaan laju pertumbuhan ekonominya meningkat dari 6,72 persen padatahun 2012 menjadi 6,8 persen pada tahun 2013, sedangkan pada sektorbangunan laju pertumbuhan ekonominya meningkat dari 13,72 persen menjadi13,8 persen pada tahun 2013. Laju pertumbuhan pada sektor pertanian danperikanan justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dimanapada tahun 2012 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 7,23 persen kemudianmengalami penurunan menjadi 7,19 persen di tahun 2013. Meskipun demikiansektor pertanian dan perikanan tetap memberikan sumbangan pertumbuhanekonomi ketiga setelah sektor bangunan dan sektor perdagangan.Tabel 39. Laju Pertumbuhan Sektoral Tanpa Migas Kabupaten KepulauanAnambas 2010-2013No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 20131 Pertanian dan Perikanan 7,35 7,55 7,23 7,192. Pertambangan dan Penggalian 0,48 0,46 0,68 0,73 Industri Pengelolaan 5,86 6,12 6,72 6,84 Listrik, Gas dan Air Bersih 3,94 4,08 5,83 5,895 Bangunan 10,54 10,69 13,72 13,86 Perdagangan 7,48 7,76 8,13 8,197 Pengangkutan dan Komunikasi 6,25 6,62 7,03 7,068 Keuangan, Pariwisata dan Jasa Perusahaan 2,19 2,49 3,14 3,159 Jasa Jasa 5,34 5,53 5,65 5,68Lapangan Usaha 2010 2011 2012 Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015

Page 49: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 34

Indeks GiniPendapatan penduduk pada suatu daerah pada umumnya tidaklah merata.Perbedaan pendapatan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan.Suatu metode dalam mengukur ketimpangan pendapatan yaitu Indeks Gini. IndeksGini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan. masyarakat.Adapun kriteria dalam menentukan ketimpangan adalah sebagai berikut: 0 < G = 0,35 menunjukkan ketimpangan rendah 0,35 < G < 0,50 menunjukkan ketimpangan sedang G = 0,50 menunjukkan ketimpangan tinggiBesarnya indeks gini Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2012 mencapai0,3724. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerataanpendapatan Kabupaten Kepualuan Anambas mencapai level sedang. Semakinrendah indeks gini suatu wilayah/daerah maka pemerataan pendapatan semakinmerata. Besarnya indeks gini pada tahun 2010 dan 2011 yaitu 0,3100, dimanamenunjukkan ketimpangan yang rendah. Sedangkan pada tahun 2012ketimpangannya mencapai level sedang. Hal ini menunjukkan pemerataanpendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas semakin tidak merata. Masalahketimpangan ini perlu diwaspadai dikarenakan perbedaaan pendistribusianpendapatan yang dapat mengakibatkan kecemburuan sosial yang mana akanberdampak ke segala bidang.

Penduduk MiskinJumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di KabupatenKepulauan Anambas menurut data Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angkatahun 2015 mengalami peningkatan 5 persen dibandingkan pada tahun 2013.Jumlah PMKS tercatat sejumlah 2.923 jiwa meningkat menjadi 3.422 jiwa di tahun2014. Bila dilihat dari tabel berikut, penyandang cacat dan rumah tidak layakhuni merupakan PMKS yang mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2013penyandang cacat tercatat sebanyak 60 jiwa kemudian meningkat pada tahun2014 menjadi 301 jiwa. Rumah tidak layak huni juga mengalami peningkatanyang signifikan dari 600 keluarga di tahun 2014 menjadi 808 jiwa pada tahun2014, sedangkan untuk anak balita yang terlantar data tahun 2013 mencatat adasebanyak 106 jiwa jumlahnya masih tidak berubah, masih sejumlah 106 jiwa padatahun 2014. Untuk jenis PMKS seperti lanjut usia terlantar juga mengalamipeningkatan pada tahun 2014 yang pada tahun 2013 tidak ada, pada tahun 2014tercatat sejumlah 50 jiwa. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagiPemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan program dankegiatan sehingga dapat menanggulangi serta mengurangi jumlah PMKS yang adadi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Page 50: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 35

Tabel 40. Jumlah PMKS Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014No Jenis PMKS Tahun2013 20141. Anak Balita Terlantar 106 1062. Anak Terlantar 506 5063. Anak Yatim Piatu - -4. Wanita Rawan Sosial Ekonomi 486 4865. Lanjut Usia Terlantar - 506. Penyandang Cacat 60 3017. Bekas Narapidana 3 38. Keluarga Fakir Miskin 1208 12089. Rumah Tidak Layak Huni 600 80810. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi - -11. Korban Bencana Alam 4 412. Keluarga Rentan - -Jumlah 2923 3422Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu suatu ukuran untuk menilaikeberhasilan pembangunan dari segi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.Sejalan dengan meningkatnya kinerja Pemerintah Kabupaten kepulauanAnambas terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2009-2013. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki Indeks Pembangunan Manusia(IPM) sebesar 70,11 pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 IPMKabupaten Kepulauan Anambas sebesar 70,48, kemudian pada tahun 2014 IPMKabupaten Kepulauan Anambas ialah sebesar 65,12 dan pada tahun 2015mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 65.86. Secarapencapaian, IPM Anambas pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingtahun sebelumnya, hal ini dikarenakan terjadinya perubahan metodologi IPM,yang saat ini menitikberatkan pada beberapa indikator, antara lain: (angkaharapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran).Penurunan IPM tersebut tidak hanya terjadi pada Kabupaten KepulauanAnambas saja. Hal ini juga terjadi pada Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun,Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, bahkan juga berdampak pada ProvinsiKepulauan Riau. IPM dikelompokkan menjadi empat kategori antara lain: (1)rendah (IPM dibawah 50), (2) menengah rendah (50-65), (3) menengah tinggi(IPM 66-70) dan (4)ttinggi (IPM diatas 70). Bila dikelompokkan menurutkategori IPM tersebut, IPM Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk dalamkategori IPM menengah rendah (IPM 50-65).

Page 51: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 36

Gambar 5. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2012-2015

*)Angka SementaraSumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten KepulauanAnambas Tahun 2015Dibandingkan dengan 7 Kabupaten/Kota lain yang ada di Kepulauan Riau, IPMdi Kabupaten Kepulauan Anambas masih menduduki peringkat bawah, yakniperingkat 6 dari 7 Kabupaten/Kota, diatas Kabupaten Lingga. Kota Batammerupakan kota di Kepulauan Riau yang memiliki IPM paling tinggi. Inimenunjukkan bahwa kualitas pembangunan Kepulauan Anambas yang masihjauh dibawah standar kualitas pembangunan manusia provinsi dan nasionalsecara umum.Tabel 41. Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau Tahun 2012-2015

*)Angka SementaraSumber : Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012-2015Angka Kriminalistas yang TertanganiKehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang relatif agak sulitdari segi akses transportasi ternyata tercatat juga kejadian tindak pidana dicabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa. Pada tahun 2014,Tindak PidanaUmum tercatat 5 perkara masuk dan Tindak Pidana Khusus tercatat 3 perkarasedangkanPengadilan Agama Tarempa mencatat adanya 58 perceraian dan talak20 perkara selama tahun 2014.

Kabupaten/Kota Tahun2012 2013 2014 *2015Batam 78.46 78.73 79.13 79.34Tanjungpinang 75.97 76.19 77.29 77.57Bintan 76.68 76.1 71.65 71.92Natuna 71.77 72.25 70.06 70.87Karimun 74.45 74.95 68.72 69.21Anambas 70.11 70.48 65.12 65.86Lingga 72.09 72.41 60.75 61.28Prov. Kepulauan Riau 76.2 76.56 73.40 73.75

Page 52: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 37

Tabel 42. Angka Kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2014

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 20152.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIALAnalisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator : Pendidikan yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.Indikator kesehatan ialah angka usia harapan hidup dan Indikator ekonomi ialahpengeluaran.

HARAPAN LAMA SEKOLAHDapat didefinisikan sebagai harapan yang dirasakan oleh anak pada umur tertentudi masa yang akan datang. Harapan lama sekolah dapat digunakan untukmengetahui pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang. Untukmenghitung harapan lama sekolah, di mulai dari usia 7 tahun menyesuaikandengan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. CapaianKabupaten Kepulauan Anambas dalam harapan lama sekolah pada tahun 2014mencapai 11,62 yang kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 11,63. Dapatdijelaskan bahwa harapan lama sekolah masyarakat diperkirakan hanya mencapaikelas XI pada sekolah menengah atas. Hal ini tentunya menjadi catatan pentinguntuk pemerintah daerah karena tidak memenuhi program wajib belajar 12 tahunyang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Pidana 2011 2012 20141.Tindak Pidana umum1.1 Perkara Masuk 15 10 51.2 Perkara Diselesaikan 13 10 41.3 Sisa - - -2. Tindak Pidana Umum2.1 Perkara Masuk 28 15 32.2 Perkara Diselesaikan 17 20 32.3 Sisa - - -3. Tindak Pidana Korupsi - - -3.1 Perkara Masuk - - -3.2 Perkara Diselesaikan - - -3.3 Sisa

Page 53: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 38

Gambar 6. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014-2015

*)Angka SementaraSumber : Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014-2015RATA-RATA LAMA SEKOLAHDapat dijelaskan bahwa rata-rata lama sekolah yang diperoleh oleh pendudukdalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung pada usia 25tahun keatas. Dengan asumsi pada usia 25 tahun proses pendidikan telah berakhir.Metode ini juga sesuai dengan standar internasional yang digunakan oleh UnitedNations Development Programs (UNDP). Untuk rata-rata lama sekolah yangdiperoleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas hanya mencapai 6, 16 padatahun 2014 dan sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2015 sehingga mencapai6.62. Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa masyarakat KabupatenKepulauan Anambas yang telah berusia 25 tahun keatas, jika dirata-ratakan hanyamemperoleh pendidikan hingga kelas 6 SD. Hal ini tentunya menjadi perhatianserius oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk terus meningkatkankualitas pendidikan dan menjamin tiap masyarakatnya untuk memperolehkebutuhan pendidikan yang layak.Gambar 7. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014-2015

*)Angka SementaraSumber : Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014-2015

Page 54: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 39

ANGKA HARAPAN HIDUPAngka harapan hidup di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2015mencapai angka 66,3 artinya adalah bayi yang dilahirkan pada saat itu memilikikemungkinan harapan hidup sampai umur 66 tahun 3 bulan dengan syaratbesarnya kematian dan kondisi kesehatan yang ada tidak mengalami perubahan.Berdasarkan pada grafik di bawah terlihat setiap tahun di Kabupaten KepulauanAnambas mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan namunpeningkatan ini tetap memberikan kabar baik terkait dengan angka harapan hidupmasyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas Angka harapan hidup KabupatenKepulauan Anambas jika dibandingkan dari tahun ke tahun mengalamipeningkatan. Meskipun tidak terlalu signifikan akan tetapi mengalami peningkatan.Peningkatan yang terjadi pada tahun 2014 menuju 2015 yaitu sekitar 0,1. Jikamelihat dari grafik Angka Harapan hidup di kabupaten/ kota di Kepulauan Riaumaka dapat dilihat jika Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki angka harapanhidup yang rendah dibanding kabupaten/kota lainnya, berada di peringkat 6 dari 7kabupaten/ kota se Provinsi Kepulauan Riau. Namun, dengan adanya peningkatanangka harapan hidup di Kepulauan Anambas setiap tahunnya maka diharapkanpemerintah setempat akan meningkatkan kualitas kesehatan sehingga nantinyaAngka Harapan Hidup di Kabupaten Kepulauan Anambas akan berhasil setaradengan daerah kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.Tabel 43. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014-2015Angka Harapan HidupKabupaten/ Kota Tahun2014* 2015*Batam 72.80 73.00Tanjungpinang 71.55 71.65Bintan 69.91 69.92Natuna 63.24 63.64Karimun 69.01 69.71Anambas 66.23 66.33Lingga 59.47 59.77Prov. Kepulauan Riau 69.15 69.41*)Angka SementaraSumber : Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014-2015PENGELUARAN PERKAPITAPengeluaran perkapita, PDRB riil perkapita yang telah disesuaikan untukmenggambarkan daya beli masyarakat. Standar UNDP maksimal Rp. 737.720,- yangmerupakan proyeksi dari daya beli tertinggi yang dicapai Jakarta pada tahun 2018dengan asumsi tingkat pertumbuhan daya beli sebesar 6,5% per tahun selamaperiode 1993-2018. Untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, pengeluaran padatahun 2014 adalah sebesar 11.182 yang kemudian pada tahun 2015 mengalamipeningkatan menjadi 11,251. Angka ini masih dibawah pengeluaran ProvinsiKepulauan Riau yang pada tahun 2014 mencapai 13,019 dan pada tahun 2015meningkat menjadi 13,177. Untuk urutan indikator pengeluaran pada Kabupaten/

Page 55: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 40

Kota di Provinsi Kepulauan Riau urutan pertama di tempati oleh Kota Batam, yangpada tahun 2014 mencapai 16,735 dan kemudian pada tahun 2015 meningkatmenjadi 16,826. Angka ini lebih tinggi daripada capaian pengeluaran tingkatProvinsi Kepulauan Riau. Kemudian urutan kedua ialah Kota Tanjungpinang yangpada tahun 2014 mencapai 14,141 dan pada tahun 2015 mencapai 14,446.Selanjutnya Kabupaten Bintan pada tahun 2014 dengan 13,477 dan pada 2015menjadi 13,529. Kabupaten Natuna pada tahun 2014 mencapai 13,414 dan padatahun 2015 mencapai 13,612. Kabupaten Karimun pada tahun 2014 mencapai11,090 dan pada tahun 2015 mencapai 11,248. Terakhir ialah KabupatenKepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga yang pada tahun 2014 mencapai10,949 dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai11,158.Tabel 44. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014-2015

*)Angka SementaraSumber : Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014-2015RASIO PENDUDUK YANG BEKERJADari seluruh penduduk yang bekerja ada sebanyak 70,79% penduduk laki-laki dansebanyak 29,21% penduduk perempuan. Dari penduduk yang bekerja, sebagianbesar yaitu 31,09 persen di sektor perikanan dan pertanian dan sebagian besarlagi bekerja di sektor jasa dan kemasyarakatan. Terjadi penurunan penduduk yangbekerja pada tahun 2013, dibanding tahun 2012 yang mencapai 76,48% untukpenduduk laki-laki dan 25,32% untuk penduduk pria. Dari data ini dapat menjadicatatan bahwa perlunya menyediakan lapangan usaha atau lapangan kerja demimenunjang peningkatan rasio penduduk yang bekerja.

Pengeluaran Perkapita TahunKabupaten/ Kota 2014 2015*Batam 16,735 16,826Tanjungpinang 14,141 14,446Bintan 13,477 13,529Natuna 13,414 13,612Karimun 11,090 11,248Anambas 11,182 11,251Lingga 10,949 11,158Prov. Kepulauan Riau 13,019 13,177

Page 56: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 41

Gambar 8. Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2011-2013

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 20152.1.2.3 FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGAFokus Seni budaya mencakup jumlah kelompok seni budaya dan jumlah gedungolah raga. Kelompok kesenian yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambasterdiri dari kelompok seni tari, musik, Hadroh, Kompang dan Zapin. PadaTahun 2014 kelompok-kelompok kesenian ini berjumlah 57 kelompok,mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2013 yaitu sejumlah 55kelompok, namun pada tahun 2013 tersebut terjadi penurunan yang cukupbanyak, yakni mengalami penurunan sebanyak 12 kelompok.Tabel 45. Jenis Kelompok Kesenian di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2014

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015Untuk bidang olahraga belum ada catatan mengenai jumlah klub dan gedungolahraga yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas.2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUMPelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan,baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawabpemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai denganketentuan perundang-undangan.

2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIBAnalisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, salahsatunya yaitu bidang urusan pendidikan. Indikator kinerja pada fokus layananurusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut:

Tahun Jenis Kelompok KesenianTari Musik Hadroh Kompang Zapin Total2014 8 8 15 20 8 572013 7 7 15 20 8 552012 10 8 17 21 11 67

Page 57: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 42

RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/ PENDUDUK USIA SEKOLAHPada tahun 2014 telah terjadi penambahan sekolah taman kanak-kanak sehinggajumlahnya meningkat dari 25 sekolah menjadi 27 sekolah. Murid yang terdaftar1114 siswa dan pengajar sebanyak 76 guru. Berarti setiap guru menangani 15orang murid. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2014, tercatatsebanyak 62 sekolah yang tersebar di semua kecamatan. Sekolah Dasar denganjumlah tersedikit berada di Kecamatan Jemaja Timur dan Siantan Selatan dengan 4sekolah dasar sedangkan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Palmatak yangmemiliki 16 sekolah dasar. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tersebardi seluruh kecamatan. Dari total jumlah sekolah tersebut terdapat 2.119 siswadengan jumlah guru sebanyak 116 orang, dengan rasio murid-sekolah 96 dan rasiomurid-guru adalah 18. Selanjutnya untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) tercatatsebanyak 8 buah yang hanya terdapat di 56 kecamatan saja, yaitu di KecamatanJemaja, Jemaja Timur, Siantan, Siantan Timur, Siantan Tengah dan Palmatak. Dari 6sekolah ini tercatat memiliki jumlah siswa sebanyak 1.732 orang dengan gurusebanyak 85 orang sedangkan rasio murid sekolah adalah 217 dan rasio murid-guru adalah 20.

Page 58: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 43

Tabel 46. Jumlah Jenjang Pendidikan, Jumlah Murid, Jumlah Guru, Rasio Murid-Sekolah dan Rasio Murid-Guru di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2014No Jenjang Pendidikan 2014 2013 20121. Taman Kanak-Kanak 27 25 21Jumlah Murid 1114 969 884Jumlah Guru 76 112 102Rasio Murid-Sekolah 41 39 42Rasio Murid-Guru 15 9 92. Sekolah Dasar 62 64 59Jumlah Murid 5784 5787 5871Jumlah Guru 305 424 298Rasio Murid-Sekolah 93 90 100Rasio Murid-Guru 19 14 203. Madarasah Ibditaiyah 2 2 1Jumlah Murid 212 243 57Jumlah Guru 11 16 9Rasio Murid-Sekolah 106 122 57Rasio Murid-Guru 19 15 64. Sekolah Menengah Pertama 22 21 20Jumlah Murid 2119 2066 1802Jumlah Guru 116 205 124Rasio Murid-Sekolah 96 98 90Rasio Murid-Guru 18 10 155. Madrasah Tsanawiyah 3 4 4Jumlah Murid 230 245 245Jumlah Guru 12 25 53Rasio Murid-Sekolah 93 61 61Rasio Murid-Guru 23 10 56. Sekolah Menengah Atas 8 9 8Jumlah Murid 1732 1787 1586Jumlah Guru 85 160 161Rasio Murid-Sekolah 217 199 198Rasio Murid-Guru 20 11 10Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015

Page 59: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 44

Tabel 47. Keadaan Gedung Sekolah di Bawah Dinas Pendidikan KabupatenKepulauan Anambas Menurut Kecamatan Tahun 2014Kecamatan JenjangPendidikan Kondisi Gedung JumlahBaik RusakRingan RusakBerat 2013 2014Jemaja TK 1 1 - 2 2SD - 6 - 12 6MI - - - - -SMP - 1 - 2 1MTs - - - 1 -SMA 12 - - 2 12Jemaja Timur TK 2 - - 2 2SD - 1 - 4 1MI - - - - -SMP - - - 2 -MTs - - - - -SMA - - - - -Siantan Selatan TK - - 2 2 2SD - 3 - 9 3MI - 1 - 1 -SMP - - - 4 1MTs - - - - -SMA - - - - -Siantan TK 5 - - 4 5SD - 4 - 9 4MI - - - 1 -SMP - 1 - 5 1MTs - - - 1 -SMA 10 - - 2 10Siantan Timur TK - 1 - 1 1SD - 6 - - -MI - - - - -SMP - 1 - 2 1MTs - - - - -SMA 3 - - 1 3Siantan Tengah TK 2 - 2 4 4SD - - - 7 -MI - - - - -SMP - 1 - 2 1MTs - - - 1 -SMA 15 - - 1 15Palmatak TK 8 3 - 10 11SD - - - 15 -MI 10 - - - -SMP 3 - - 4 3MTs - - - 1 -SMA 14 - - 2 14Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015

Page 60: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 45

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAHDaya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapaipertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetapterbuka pada persaingan dengan Provinsi dan Kabupaten/ Kota lainnya yangberdekatan, domestik atau internasional. Pada aspek daya saing daerah, indikatordiukur berdasarkan dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapaipertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.2.1.4.1 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIAPeningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia terus didorong denganberbagai upaya. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkankecerdasan dan keterampilan manusia sehingga kualitas sumber daya manusiasangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satusarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia serta kualitastenaga kerja. Semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitaspenduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif. SDM yangberkualitas merupakan salah satu factor penting untuk kemajuan daerah.Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi pula kualitas SDMdi wilayah tersebut. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andilbesar terhadap kemajuan sosial ekonomi suatu daerah.Tabel 48. Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan diKabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014Uraian Jumlah PresentaseTidak/Belum Sekolah 14755 31.25Tidak/Belum Tamat SD 5703 12.08SD/ MI/Sederajat 15262 32.33SMP/ MTs/Sederajat 3726 7.89SMU/SMK/MA/Sederajat 5290 11.21Diploma I/II 406 0.86Diploma III/S1/S2/S3 2067 4.38Jumlah 47209 100Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015

Page 61: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 46

Tabel 49. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap CapaianKinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2011-2013 KabupatenKepulauan AnambasNo

Aspek/Fokus/BidangUrusan/ IndikatorKinerjaPembangunanDaerahCapaian kinerja RPJM Tahun2015

Interpretasibelumtercapai (<)sesuai (=)melampaui(>)2011 2012 2013ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKATFokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian1.1 Pertumbuhan PDRB 11.674.817,4 12.563.995,9 13.975.039,0 2.760.034,97 >1.2 PDRB Perkapita 18,31 19,76 19,82 8,76 >Fokus Kesejahteraan Sosial1. Pendidikan1.1 Angka Rata-RataLama Sekolah 8,94 10,32 11,50 11,80 >1.2 Angka Melek Huruf 96,54 96,76 97,32 92,04 >Fokus Seni Budaya Dan Olahraga1. Kebudayaan1.1 Jumlah GrupKesenian Yang Aktif - - 13 13 >Aspek Pelayanan Umum1. Pendidikan1.1 Pendidikan Dasar1.1.1 Angka PartisipasiSekolah Dasar 100 99,88 - 99,72 >1.1.2 Rasio KetersediaanSD TerhadapPenduduk UsiaSekolah Dasar

- 96,13 86,21 197,10 <1.2 Pendidikan Menengah1.21 Angka PartispasiKasar SMP 105,30 103,70 95,56 99,30 <1.2.2 Angka PartisipasiSekolah (SekolahMenengah) 121,96 126,48 130,77 98,37 >1.2.3 Rasio KetersediaanSekolah MenengahTerhadap PendudukUsia SekolahMenengah

56,25 50,28 55,59 100,69 <1.3 Fasilitas Pendidikan1.3.1 Sekolah PendidikanSD/MI KondisiBangunan Baik - 90,88 100 68,33 >1.3.2 Sekolah PendidikanSMP/ MTs Dan SMA/SMK/MA Kondisi 68,15 73,65 79,55 87,63 <

Page 62: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 47

Bangunan Baik*)Sumber : Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) KabupatenKepulauan Anambas Tahun 2011-20132.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN

BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPDPembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas tiap tahunnyamengacu pada rincian program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen rencanapembangunan tahunan, RKPD. Pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dapatdilihat dalam dokumen laporan tahunan, LKPJ dan LAKIP yang disusun olehpemerintah daerah tiap tahunnya. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dapatdilihat dari ketercapaian indikator masing-masing prioritas pembangunan danpenyerapan anggaran yang pada saat disusunnya dokumen ini hanya dapatdilakukan pada titik tahun 4 namun untuk tahun 2016 (tahun berjalan) yang belumdapat diukur dan disampaikan secara rinci. Realisasi pendapatan daerah KabupatenKepulauan Anambas pada tahun 2015 adalah sebesar atau 64,40 persen daripendapatan yang ditargetkan Pemerintah Kabupaten Anambas. Jika dilihat daristruktur pendapatan, konstribusi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambasmasih didominasi oleh komponen pendapatan dari sumber Dana Perimbangan yangmerupakan transfer dari Pemerintah Pusat yakni sebesar Rp 550,751,056,290,00 atausekitar 64,73 persen dari keseluruhan pendapatan di tahun 2015. Artinya, pendanaanuntuk penyelenggaraan pembangunan tahun 2015 masih sangat tergantung kepadapendanaan dari Pemerintah Pusat.Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015,berdasarkan struktur belanja daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di tahun 2015yang tersaji dalam tabel 48, struktur belanja daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ditahun 2015 masih dialokasikan kepada belanja operasional sebesar 73,25% sedangkanbelanja modal sebesar 26,75% dan belanja tidak terduga ditargetkan sebesarRp.1.000.000.000 namun tidak terealisasi. Struktur belanja ini menunjukkan bahwaselama tahun 2015 alokasi dana untuk program pembangunan fisik (belanja modal)belum memadai. Realisasi belanja di tahun 2015 mencapai 84,34% atau tidakdirealisasikan sebesar Rp.184.581.559.426,43 atau capaian sebesar 15,66% yangdisebabkan berbagai faktor antara lain kegiatan tidak terlaksana, efisiensi dan faktorlainnya.

Page 63: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 48

Tabel 50. Struktur Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015

*) Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2015Struktur realisasi belanja di tahun 2015 jika dibandingkan dengan masing-masingkomponen belanja akan terlihat sebagai berikut:Tabel 51. Struktur Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2015

*)Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati KepulauanAnambas Tahun 2015

NO NAMA BELANJA ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) CAPAIAN (%)(a) (b) (c) (d) (e=d/c)1 BELANJA OPERASI 569.050.545.302,05 419.733.201.199,97 73,761.1 Belanja Pegawai 314.314.676.788,05 256.230.525.819,00 78,341.2 Belanja Barang dan Jasa 182.552.477.452,00 116.214.581.881,97 63,661.3 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,001.4 Belanja Subsidi 468.050.000,00 443.029.000,00 94,651.5 Belanja Hibah 22.108.284.446,00 18.116.997.446,00 81,951.6 Belanja Bantuan Sosial 9.411.785.000,00 3.693.065.000,00 39,241.7 Belanja Bantuan Keuangan 40.195.271.616,00 35.035.002.053,00 87,162 BELANJA MODAL 426.814.254.894,31 228.094.718.046,00 53,442.1 Belanja Tanah 888.000.000,00 0,00 0,002.2 Belanja Peralatan dan Mesin 27.198.126.432,00 13.869.354.750,00 50,992.3 Belanja Gedung dan Bangunan 135.414.425.827,85 90.730.120.659,00 67,002.4 Belanja Jalan, Irigasi danJaringan 263.130.420.634,46 123.313.324.637,00 46,862.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 183.282.000,00 181.918.000,00 99,262.6 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,003 BELANJA TIDAK TERDUGA 0,00 0,00 0,003.1 Belanja Tak Terduga 0,000 0,00 0,00Jumlah 995.864.800.196,36 647.827.919.245,97 65,05

No NAMA BELANJA REALISASI (RP) CAPAIAN (%)(a) (b) (d) (e=d/c)1 BELANJA OPERASI 419.733.201.199,97 64,791.1 Belanja Pegawai 256.230.525.819,00 38,011.2 Belanja Barang dan Jasa 116.214.581.881,97 17,941.3 Belanja Bunga 0,00 0,001.4 Belanja Subsidi 443.029.000,00 0,071.5 Belanja Hibah 18.116.997.446,00 2,801.6 Belanja Bantuan Sosial 3.693.065.000,00 0,571.7 Belanja Bantuan Keuangan 35.035.002.053,00 5,412 BELANJA MODAL 228.094.718.046,00 35,212.1 Belanja Tanah 0,00 0,002.2 Belanja Peralatan dan Mesin 13.869.354.750,00 2,142.3 Belanja Gedung dan Bangunan 90.730.120.659,00 14,012.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 123.313.324.637,00 19,032.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 181.918.000,00 0,032.6 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,003 BELANJA TIDAK TERDUGA 0,00 0,003.1 Belanja Tak Terduga 0,00 0,00JUMLAH 647.827.919.245,97 100,00

Page 64: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 49

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa, alokasi dana terbesar untuk kepentinganbelanja pegawai sebesar 38,01% dan untuk barang dan jasa sebesar 17,94%. Jika keduakomponen belanja tersebut dijumlahkan maka alokasi mencapai 64,79% untukkepentingan operasional sedangkan untuk alokasi pembangunan (fisik) hanyamencapai 35,21% dan sisanya untuk penyelenggaran pemerintahan lain-lain.Pemerintah PusatPelaksanaan program dan kegiatan dapat dibedakan atas urusan wajib dan urusanpilihan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, terdapat 22urusan wajib (pasal 3 ayat 2) dan 7 urusan pilihan (pasal 3 ayat 3) bagipemerintah daerah yang telah didelegasikan Pemerintah Pusat kepada PemerintahDaerah. Bupati selaku kepala daerah menyelenggarakan urusan wajib tersebutmelalui program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam APBD KabupatenKepulauan Anambas Tahun Anggaran 2015. Bupati mempertanggungjawabkanpenyelenggaraaan urusan wajib tersebut kepada DPRD lembaga perwakilan rakyatyang juga memiliki fungsi pengawasan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatanpada tahun 2015 dilakukan dengan melihat capaian anggaran dan capaian fisik.Bahan informasi yang digunakan dalam membuat evaluasi adalah dokumen LAKIPdimana dalam dokumen tersebut, tidak terdapat pengukuran yang jelas mengenaiindikator dari capaian fisik program, sehingga keterangan mengenai hitungan capaianfisik dalam dokumen ini mengikuti persentase yang terdapat dalam dokumen LAKIP.Dari total kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015, terdapat 13 Programdan 315 kegiatan yang terbagi antara 115 program dan 271 kegiatan UrusanWajib serta 23 program dan 44 kegiatan Urusan Pilihan. Dari total 138 program dan315 kegiatan terdapat 62 program dan 77 kegiatan yang pelaksanaannya tidaksesuai dengan rencana, baik dari penyerapan anggaran maupun realisasi fisiknya.Dari hasil evaluasi ditemukan sebanyak 34,12 persen program dan 20,03 persenkegiatan dari seluruh total program dan kegiatan antara memiliki penyerapananggaran dibawah 80 persen, realisasi kegiatan dibawah 100 persen dan memilikicapaian anggaran dan realisasi dibawah 100 persen.Urusan WajibUntuk urusan Wajib, masih terdapat 32 program dan 62 kegiatan yang belumdapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Untuk urusan pilihan, masihterdapat 5 program dan 15 kegiatan yang memiliki serapan anggaran yang belummaksimal dan realisasi fisik yang belum mecapai 100 persen. Urusan pemerintahanyang bersifat wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerahyang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat. Urusan wajib yangdilaksanakan pada tahun 2015 oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambasadalah sebanyak 22 urusan wajib dengan jumlah program dan kegiatan yangberhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tidak termasuk program/kegiatan rutin) masing-masing sebanyak138 program dan 315 kegiatan, dengan totalpagu anggaran sebesar Rp677,360,120,344 dan realisasi anggaran sebesar Rp396,587,482,280 atau 85,27%, dengan rincian sebagai berikut :

Page 65: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 50

Tabel 52. Rincian Realisasi Urusan Wajib Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Anambas Tahun2015

No Urusan Wajib Prog Keg Anggaran Realisasi %1 Pendidikan 5 20 59.458.296.298 45.303.081.230 76.192 Kesehatan 13 46 78.982.757.647 35.409.380.273 44.833 Pekerjaan Umum 11 23 300.665.278.160 135.528.091.237 45.084 Perumahan 1 1 132.090.000 75.216.000 56.945 Penataan Ruangan 1 1 143.340.000 139.048.000 97.016 Perencanaan Pembangunan 7 15 4.131.248.300 33.253.655.051 78.767 Perhubungan 4 9 41.165.427.674 37.508.880.757 91.128 Lingkungan Hidup 8 12 5.923.074.650 4.071.842.462 68.759 Pertahanan 1 1 582.133.750 0 0.0010 Kependudukan dan CatatanSipil 1 2 1.974.325.034 1.716.532.190 86.9411 Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak 3 5 2.555.169.769 1.632.756.091 63.9012 Keluarga Berencana danKeluarga Sejahtera 1 1 1.289.421.500 1.162.963.500 90.1913 Sosial 4 7 6.892.771.266 5.192.763.860 75.3414 Ketenagakerjaan 2 3 1.427.806.650 1.343.894.050 94.1215 Koperasi, Usaha Kecil, danMenengah 2 3 1.682.050.000 739.737.345 43.9816 Penanaman Modal 2 3 1.302.420.000 1.118.589.775 85.8917 Kepemudaan dan Olahraga 2 2 32.593.604.700 23.901.767.750 73.3318 Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri 6 12 11.266.089.000 8.946.185880 79.4119 Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian31 86 74.263.579.797 57.357.674.059 77.24

20 Ketahanan Pangan 1 3 524.052.000 117.333.000 22.3921 Pemberdayaan Masyarakat danDesa 7 13 2.813.238.625 2.056.092.500 73.0922 Komunikasi dan Informatika 2 3 4.996.112.500 4.867.460.031 97.42Jumlah 115 271 634.764.287.307 371.442.945.041 58.52

Page 66: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 51

Urusan Pilihan Yang DilaksanakanUrusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan yang secara nyata ada didaerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi,kekhasan dan potensi unggulan daerah. Urusan pilihan yang diselenggarakan padatahun 2015 oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 7 (tujuh)urusan pilihan dengan jumlah program dan kegiatan yang berhubungan denganpelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebanyak 23 (dua puluh tiga)Program dan44 (Empat puluh empat) kegiatan dengan total pagu anggaran senilaiRp.42.595.833.037,00 dan realisasi anggaran senilai Rp.25.144.573.779,00 atau dengancapaian keuangan 59,03%, dengan rincian penyelenggaraan urusan pilihan akandiuraikan sebagai berikut:Tabel 53. Rincian Realisasi Urusan Pilihan Kabupaten Kepulauan Anambas TahunAnggaran 2015

*) Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan AnambasTahun 20152.2.2 REALISASI RPJMDRealisasi RPJMD dilakukan untuk melihat sejauh mana program- program tiap bidangurusan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA)2011-2016 telah terlaksana sampai dengan tahun 2015. Realisasi dilakukandengan menilai target capaian kinerja program tahun 2015. Kendala yang dihadapidalam melihat capaian realisasi RPJMD selain basis data yang masih belumlengkap untuk mengukur capaian kinerja, terdapat beberapa program yangbelum mencantumkan kondisi awal dan target capaian tahun 2015. Hasil reviewRPJMD memperlihatkan sebagian besar program sudah terlaksana, namun belumbenar-benar terukur dari segi capaian indikatornya. Terlebih lagi indikator yangdigunakan masih banyak yang sifatnya sulit terukur. Berikut adalah realisasiRPJMD masing-masing bidang urusan sampai dengan tahun 2016:

1. Urusan PendidikanPemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk urusan pendidikan telahmenetapkan dan melaksanakan 5 (lima) program dan 20 (dua puluh) kegiatandalam APBD Tahun Anggaran 2015. Untuk teknis pelaksanaan urusan pendidikantersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas,dengan realisasi program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

No Urusan Wajib Prog Keg Anggaran Realisasi %1 Pertanian 3 6 4.840.220.000 1.799.189.048 37,172 Kehutanan 3 3 2.959.563.500 2.548.116.282 86,103 Energi dan SumberDaya Mineral 2 4 5.222.001.800 4.711.532.099 90,224 Pariwisata 3 5 2.644.230.322 2.259.888.400 85,465 Kelautan danPerikanan 8 19 16.656.448.915 9.849.666.392 89,266 Perdagangan 3 5 8.236.248.000 2.352.615.909 65,197 Industri 1 2 2.037.120.500 1.623.565.649 79,70Jumlah 23 44 42.595.833.037 25.144.573.779 59.03

Page 67: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 52

1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan rincian realisasikeuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut :1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran :Realisasi kegiatan ini ialah sebesar Rp.19.628.526.500,00 dari anggaransebsear Rp.21.802.810.500,00 atau capaian keuangan sebesar 90,03%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output TerlaksananyaPembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Pendukung.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.239.984.337,00 darianggaran sebesar Rp.3.342.545.614,00 atau capaian keuangan sebesar37,10%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan TahunProgram ini didukung oleh 5 (lima) kegiatan, dengan rincian realisasi keuangandan fisik kegiatan sebagai berikut:2.1 Pembangunan Kantor Guru (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.509.381.200,00 darianggaran sebesar Rp.5.523.570.000,00 atau capaian keuangan 45,43%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 79,01% dengan output TerlaksananyaPembangunan Kantor Guru (DAK). dengan output Terlaksananya PenyediaanRutinitas Perkantoran.2.2 Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.892.741.000,00 darianggaran sebesar Rp.1,353.132.000,00 atau capaian keuangan 51,20%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output TerlaksananyaPembangunan Perpustakaaan Sekolah (DAK).2.3 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DAK) :Realisasi keuangan sebesar Rp.6.418.166.800,00 dari anggaran sebesarRp.7.004.103.750,00 atau capaian keuangan 91,63%. Realisasi fisik kegiatantelah mencapai 80,72% dengan output Terlaksananya Pembangunan RuangKelas Baru (RKB) (DAK).2.4 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.378.510.367,00 darianggaran sebesar Rp.2.619.420.000,00 atau capaian keuangan sebesar52.63%. Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 87.44% dengan outputTerlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (DAK).2.5 Pengadaan Alat Praktik/Peraga Siswa (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.788.916.900,00 darianggaran sebesar Rp.1.961.833.432,00 atau capaian keuangan sebesar91.19%. Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 97.54% dengan outputTerlaksananya Pengadaan Alat Praktik/ Peraga Siswa (DAK).

Page 68: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 53

3. Program Pendidikan MenengahProgram ini didukung 8 oleh (delapan) kegiatan, dengan rincian realisasikeuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:3.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.386.000.000,00 darianggaran sebesar Rp.1.445.900.000,00 atau capaian keuangan sebesar95.86%. Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK (DAK).3.2 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.280.469.754,00 darianggaran sebesar Rp.299.900.000,00 atau capaian keuangan sebesar 93.52%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output TerlaksananyaPengadaan Alat Praktik/Peraga Siswa (DAK).3.3 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.375.000.000,00 darianggaran sebesar Rp.1.434.900.000,00 atau capaian keuangan sebesar95.83%. Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DAK).3.4 Pengadaan Alat Praktik SMK (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.699.772.550,00 darianggaran sebesar Rp.707.800.000,00 atau capaian keuangan sebesar 98.89%.Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 100% dengan output TerlaksananyaPengadaan Alat Praktik SMK (DAK).3.5 Pembangunan Ruang Administrasi/Perkantoran SMK (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.1.445.900.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisikkegaitan 0% dengan output Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik SMK(DAK).3.6 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.446.600.000,00 darianggaran sebesar Rp.512.200.000,00 atau capaian keuangan sebesar87.19%. Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 100% dengan outputterlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK).3.7 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.169.650.000,00 darianggaran sebesar Rp.209.550.000,00 atau capaian keuangan sebesar 80.96%.Realisasi fisik kegaitan telah tercapai 100% dengan output TerlaksananyaRehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (DAK).3.8 Pembangunan Ruang Administrasi/Perkantoran SMA (DAK)Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.781.000.000,00 darianggaran sebesar Rp.1.786.800.000,00 atau capaian keuangan sebesar

Page 69: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 54

43.70%. Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 50% dengan outputTerlaksananya Pembangunan Ruang Administrasi/Perkantoran SMA (DAK).4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga KependidikanProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan rincian realisasikeuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:4.1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.135.757.720,00 darianggaran sebesar Rp.164.305.000,00 atau capaian keuangan sebesar 82.63%.Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik.4.2 Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.188.529.900,00 darianggaran sebesar Rp.201.416.000,00 atau capaian keuangan sebesar 93.60%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional.4.3 Sosialisasi Bidang Study Arab Melayu :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.150.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisikkegiatan 0% dengan output Tersedianya Buku Arab Melayu Sekolah Dasar.5. Program Manajemen Pelayanan PendidikanProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan rincian realisasikeuangan dan fisik kegiatan sebagai berikut:5.1 Penilaian Angka Kredit Guru :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.59.531.600,00 dari anggaransebesar Rp.84.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 70.87%. Realisasifisik kegaitan telah mencapai 100% dengan output TerlaksananyaPenilaian Angka Kredit Guru.5.2 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.6.124.542.600,00 darianggaran sebesar Rp.7.408.410.000,00 atau capaian keuangan sebesar 100%.Realisasi fisik kegaitan telah mencapai 82.54% dengan output TerlaksananyaPenyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).2. Urusan KesehatanPemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan dan melaksanakanurusan kesehatan ke dalam 13 (tiga belas) program dan 46 (empat puluh enam)kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2015. Program dan kegiatan urusankesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten KepulauanAnambas, dengan rincian realisasi program dan kegiatan dapat diuraikan sebagaiberikut :

Page 70: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 55

Dinas KesehatanDalam penyelenggaraan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh DinasKesehatan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan danmelaksanakan 12 (dua belas) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan,dengan rincian realisasi program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut :1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.042.782.500,00 darianggaran sebesar Rp.1.215.060.000,00 atau capaian keuangan sebesar85,82%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 85,82% dengan outputTerlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.436.510.100,00 darianggaran sebesar Rp.3.352.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar42,86%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 42,86% dengan outputTerlaksananya Pelayanan Administrasi Kesehatan.2. Program Obat dan Perbekalan KesehatanProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut :2.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.48.700.000,00 darianggaran sebesar Rp.5.023.700.000,00 atau capaian keuangan sebesar0,97%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 0,97% dengan outputTersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit.2.2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.911.155.600,00 darianggaran sebesar Rp.1.959.600.000,00 atau capaian keuangan sebesar97,53%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 97.54% dengan outputTersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan RumahSakit.3. Program Upaya Kesehatan MasyarakatProgram ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisiksebagai berikut:3.1 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.6.110.496.336,97 darianggaran sebesar Rp.12.200.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar50.09%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 50.40% dengan outputTerlaksananya Pelayanan Kesehatan Gratis.

Page 71: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 56

3.2 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.3.380.000.001,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisikkegiatan 0% dengan output Peningkatan Penyelenggaraan PelayananKesehatan Dasar Bagi Masyarakat.3.3 Pelayanan Penyakit Tidak Menular :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.24.970.000,00 darianggaran sebesar Rp.44.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 56.75%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 56.82% dengan outputTerlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular.3.4 Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.18.229.000,00 darianggaran sebesar Rp.900.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 2.03%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 2.03% dengan output PeningkatanPenyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi FKTP dan FKTRL.4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:4.1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.292.895.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisikkegiatan 0% dengan output Tersedianya Sarana dan Prasarana PromosiKesehatan.4.2 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.115.725.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisikkegiatan 0% dengan output Terlaksananya Penyuluhan Bahaya Rokok BagiKader Posyandu, Kader Desa Siaga dan Petugas Pustu.4.3 Pelatihan Guru UKS :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.203.875.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisikkegiatan 0% dengan output Terlaksananya Pelatihan Guru Usaha KesehatanSekolah.4.4 Pembentukan Gugus Saka Bhakti Husada :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.127.230.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisikkegiatan 0% dengan output Terbentuknya Gugus Saka Bakti Husada.4.5 Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.136.275.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisikkegiatan 0% dengan output Terlaksananya Studi Banding PengembanganKawasan Tanpa Rokok (KTR).

Page 72: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 57

4.6 Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan Mengenai Bahaya Rokok :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.116.725.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisikkegiatan 0% dengan output Pelatihan Tenaga Kesehatan TentangPengendalian Kosumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya.4.7 Sosialisasi HIV/AIDS Bagi Siswa Sekolah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.443.200.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisikkegiatan 0% dengan output Terlaksananya Sosialisasi Aku Bangga Aku Tahu(ABAT) HIV/AIDS Bagi Siswa Sekolah.5. Program Perbaikan Gizi MasyarakatProgram ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, PelatihanAntropometri dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 darianggaran sebesar Rp.141.625.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%.Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Tenaga Kesehatan yang DiberikanPengetahuan Tentang Antropometri.6. Program Pengembangan Lingkungan SehatProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:6.1 Pengawasan Depot Air Minum dan Tempat Pengolahan Makanan danMinuman :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.42.130.000,00 darianggaran sebesar Rp.46.200.000,00 atau capaian keuangan sebesar 91,19%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 91,88% dengan outputTerlaksananya Pengawasan Depot Air Minum dan TPM.6.2 Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.21.994.000,00 darianggaran sebesar Rp.49.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar44,89%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 44,89% dengan outputTerlaksananya Minilok STBM di satu desa setiap kecamatan se KabupatenKepulauan Anambas.7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit MenularProgram ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:7.1 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.21.682.000,00 darianggaran sebesar Rp.52.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 41,70%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 41,77% dengan outputTerlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan TB.

Page 73: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 58

7.2 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.35.041.000,00 darianggaran sebesar Rp.42.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar83.43%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 83.43% dengan outputTercapainya Angka Annual Parasite Insident.7.3 Peningkatan Imunisasi :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.51.127.000,00 darianggaran sebesar Rp.57.400.000,00 atau capaian keuangan sebesar 89,07%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 89,07% dengan output MeningkatnyaKekebalan Tubuh Bayi dan Balita Terhadap Penyakit Menular.7.4 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.34.822.000,00 darianggaran sebesar Rp.54.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 64,94%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 64,94% dengan outputTerlaksananya Pengendalian Surveilans dan Penanggulangan PotensialTerjadi Wabah Selama 12 Bulan.7.5 Pelayanan Vaksinasi Anak Sekolah dan Jemaah Haji :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.42.387.000,00 darianggaran sebesar Rp.57.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 74,36%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 74,45% dengan output Seluruh AnakSekolah Mendapat Vaksinasi DPT dan Campak, Jemaah Haji MendapatVaksinasi Meningitis dan Influenza.7.6 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.44.958.030,00 darianggaran sebesar Rp.49.400.000,00 atau capaian keuangan sebesar 91,01%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 91,02% dengan outputTerlaksananya Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan HIV/AIDS.7.7 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.28.704.000,00 darianggaran sebesar Rp.49.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 58,58%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 61,22% dengan outputTerlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta.8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskemas Pembantu dan JaringannyaProgram ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:8.1 Pembangunan Puskesmas :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.057.337.400,00 darianggaran sebesar Rp.1.110.204.270,00 atau capaian keuangan sebesar95,24%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 95,24% dengan outputTerlaksananya Pembangunan Puskesmas.

Page 74: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 59

8.2 Pembangunan Puskesmas Pembantu :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.682.462.800,00 darianggaran sebesar Rp.5.029.280.000,00 atau capaian keuangan sebesar53,34%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98,51% dengan outputSarana dan Prasarana Kesehatan yang Memadai.8.3 Pembangunan Posyandu :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.339.994.000,00 darianggaran sebesar Rp.1.050.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar32,38%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 66,04% dengan outputSarana dan Prasarana Kesehatan yang Memadai.8.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAKTambahan 2015) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.853.810.000,00 darianggaran sebesar Rp.5.212.075.000,00 atau capaian keuangan sebesar35,57%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 35,57% dengan outputTerpenuhinya Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar.8.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana PuskesmasRealisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.3.099.420.000,00 darianggaran sebesar Rp.4.558.971.000,00 atau capaian keuangan sebesar67,99%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 75,25% dengan outputTerpenuhinya Alat Kesehatan Dasar.8.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.607.146.400,00 darianggaran sebesar Rp.2.100.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar28,91%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 29,82% dengan outputSarana dan Prasarana Kesehatan yang memadai.8.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.576.089.800,00 darianggaran sebesar Rp.1.240.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar46,46%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 83,82% dengan outputSarana dan Prasarana Kesehatan.8.8 Pengadaan Alat Kesehatan PuskesmasRealisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.10.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisikkegiatan 0% dengan output Tersedianya Alat Kesehatan.9. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RumahSakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit MataProgram ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisiksebagai berikut:

Page 75: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 60

9.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.958.927.702,00 darianggaran sebesar Rp.4.486.340.017,00 atau capaian keuangan sebesar65,95%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 90,66% dengan outputTerpenuhinya Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan.9.2 Pengembangan Ruang Gawat Darurat (DAK Tambahan 2015) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.3.757.550.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisikkegiatan 0% dengan output Terpenuhinya Alat Kesehatan PelayananKesehatan Rujukan.9.3 Pengembangan Ruang ICU, ICCU, NICU (DAK Tambahan 2015) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.685.920.874,00 darianggaran sebesar Rp.1.030.075.000,00 atau capaian keuangan sebesar66,59%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 66,62% dengan outputTerpenuhinya Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan.10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak BalitaProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisiksebagai berikut:10.1 Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Balita :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.48.073.100,00 darianggaran sebesar Rp.749.500.000,00 atau capaian keuangan sebesar6,41%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 99,69% dengan outputTersedianya Paket Pemberian Makanan Tambahan pada Balita Gizi Kurangdan Gizi Buruk.10.2 Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaransebesar Rp.130.525.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasifisik kegiatan 0% dengan output Terlaksananya Pelatihan Stimulasi DeteksiIntervensi Dini Tumbuh Kembang.11. Program Peningkatan Keselamatan LansiaProgram ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pemberian MakanTambahan dan Vitamin Bagi Lansia dengan realisasi keuangan pada kegiatan inisebesar Rp.2.200.000,00 dari anggaran sebesar Rp.577.700.000,00 atau capaiankeuangan sebesar 0,38%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 91,50% denganoutput Tersedianya Paket Pemberian Makanan Tambahan pada Orang TuaLanjut Usia.12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan AnakProgram in didukung oleh 4 (empat) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:

Page 76: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 61

12.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.115.725.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisikkegiatan 0% dengan output Terlaksananya Audit Maternal dan PrinatalRevisi.12.2 Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Ibu Hamil :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesr Rp.16.245.000,00 darianggaran sebesar Rp.349.630.000,00 atau capaian keuangan sebesar4,65%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 90,24% dengan outputTersedianya Paket Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil.12.3 Pertemuan Kemitraan Bidan Dan Dukun :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaransebesar Rp.124.325.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasifisik kegiatan 0% dengan output Peningkatan Kemitraan Bidan Desa danDukun dalam Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka KematianBayi (AKB).12.4 Pelatihan Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi(P4K) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaransebesar Rp. 100.225.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasifisik kegiatan 0% dengan output Terlaksananya Pelatihan P4K bagiTenaga Kesehatan.Puskesmas1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.5.991.833.000,00 darianggaran sebesar Rp.8.521.548.000,00 atau capaian keuangan sebesar70,31%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 71,63% dengan outputTerlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.741.381.630,00 darianggaran sebesar Rp.3.355.168.509,00 atau capaian keuangan sebesar51,90%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 51,90% dengan outputTerlaksananya Pelayanan Administrasi Kesehatan.1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.832.850.000,00 darianggaran sebesar Rp.5.168.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar54,82%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 54,89% dengan outputTerlaksananya Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan.

Page 77: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 62

3. Urusan Pekerjaan UmumUrusan pekerjaan umum meliputi banyak aspek antara lain pekerjaan bangunangedung, jasa konstruksi, jasa konsultansi, perumahan dan permukiman, penataanruang, irigasi, jalan, pengembangan system penyediaan air minum, dan aspekpelaksanaan pembangunan lainnya yang memiliki kaitan erat dengan urusanlainnya. Untuk pelaksanaan urusan pekerjaan umum, Pemerintah KabupatenKepulauan Anambas telah mencanangkan 11 (sebelas) program dan 23 (dua puluhtiga) dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan Pagu Anggaran sebesarRp.300.665.278.160,31 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 135.528.091.237,00 ataudengan capaian keuangan 45.08%. Urusan pekerjaan umum diselenggarakan secaraumum oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraianpenyelenggaraan program dan kegiatan serta realisasi sebagai berikut :1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi fisik dan keuangansebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.721.010.000,00 darianggaran sebesar Rp.2.006.306.000,00 atau capaian keuangan sebesar85,78%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 82.09% dengan outputPembayaran Honorarium/ Gaji dan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Pendukung.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.667.204.550,00 darianggaran sebesar Rp.1.255.500.000,00 atau capaian keuangan sebesar53,14%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 89,72% dengan outputTersedianya Rutinitas Perkantoran.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi fisik dan keuangansebagai berikut:2.1 Pembangunan Gedung Kantor :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.6.301.828.840,00 darianggaran sebesar Rp.14.397.565.886,00 atau capaian keuangan sebesar43,77%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98,40% dengan outputTerbangunnya Gedung Kantor di Kabupaten Kepulauan Anambas.2.2 Pembangunan Gedung Kantor (DAK)Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.3.797.535.000,00 darianggaran sebesar Rp.7.909.172.448,00 atau capaian keuangan sebesar48,01%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 86,25% dengan outputTerbangunnya Gedung Kantor di Kabupaten Kepulauan Anambas MelaluiDana DAK.2.3 Pembangunan Gedung Kantor (Multi Years) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.976.870.710,00 darianggaran sebesar Rp.8.688.798.850,00 atau capaian keuangan sebesar

Page 78: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 63

34,16%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 80,00% dengan outputTerbangunnya Gedung Kantor di Kabupaten Kepulauan Anambas DenganMetode Pelaksanaan Multi Years.3. Program Pembangunan Jalan dan JembatanProgram ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik kegiatan sebagai berikut:3.1 Pembangunan Jalan :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.5.281.878.000,00 darianggaran sebesar Rp.6.086.277.206,00 atau capaian keuangan sebesar86,78%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerbangunnya Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas.3.2 Pembukaan dan Pengerasan Jalan :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.990.121.600,00 darianggaran sebesar Rp.1.040.782.821,87,00 atau capaian keuangan sebesar95,13%. Realisasi fisik telah mencapai 100% dengan output TerbukanyaJalan di Kabupaten Kepulauan Anambas.3.3 Pembukaan dan Pengerasan Jalan (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.15.689.605.615,00 darianggaran sebesar Rp.16.689.781.998,00 atau capaian keuangan sebesar94,01%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerbukanya Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas Melalui Dana DAK.3.4 Pembangunan Jalan (Multi Year) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.69.326.902.098,00 darianggaran sebesar Rp.189.400.203.750,00 atau capaian keuangan sebesar36,60%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerbangunnya Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas Dengan MetodePelaksanaan Multi Years.4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-GorongProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik kegiatan sebagai berikut:4.1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.6.272.121.295,00 darianggaran sebesar Rp.7.374.085.998,00 atau capaian keuangan sebesar85,06%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerbangunnya Saluran Drainase/ Gorong-Gorong di Kabupaten KepulauanAnambas Melalui Dana DAK.4.2 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.195.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisikkegiatan 0% dengan output Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-Gorongdi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Page 79: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 64

5. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, PembangunanTurap/Talud/Bronjong, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesarRp.6.272.121.295,00 dari anggaran sebesar Rp.7.374.085.998,00 atau capaiankeuangan sebesar 85,06%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% denganoutput terbangunnya Turap/Talud/Bronjong di Kabupaten Kepulauan Anambas.6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00dari anggaran sebesar Rp.700.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%.Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Terpeliharanya Jalan dan Jembatandi Kabupaten Kepulauan Anambas.7. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Peningkatan DistribusiPenyediaan Air Baku, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesarRp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 atau capaian keuangansebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output TerlaksananyaPenyediaan dan Pengelolaan Air Baku di Kabupaten Kepulauan Anambas.8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah :Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik kegiatan sebagai berikut:8.1 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.097.015.800,00 darianggaran sebesar Rp.1.527.462.441,77 atau capaian keuangan sebesar70,64%. Realisasi fisik telah mencapai 100% dengan output TersedianyaSistem Distribusi Air Minum di Kabupaten Kepulauan Anambas.8.2 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.3.106.169.000,00 darianggaran sebesar Rp.3.903.519.350,00 atau capaian keuangan sebesar79,57%. Realisasi fisik telah mencapai 100% dengan output TersedianyaPrasarana dan Sarana Air Limbah di Kabupaten Kepulauan Anambas MelaluiDana DAK.8.3 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.905.298.200,00 darianggaran sebesar Rp.3.800.400.415,00 atau capaian keuangan sebesar76,45%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTersedianya Sistem Distribusi Air Minum di Kabupaten Kepulauan AnambasMelalui Dana DAK.8.4 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Multi Years) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.24.878.846.396,00 darianggaran sebesar Rp.10.254.401.400,00 atau capaian sebesar 41,22%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 73,35% dengan output Tersedianya

Page 80: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 65

Sistem Distribusi Air Minum di Kabupaten Kepulauan Anambas DenganMetode Pelaksanaan Multi Years.9. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh :Program ini hanya di dukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur dengan realisasi keuangan pada kegiatan inisebesar Rp.2.757.083.871,00 dari anggaran sebesar Rp.2.816.517.059,84 ataucapaian keuangan sebesar 97,89%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%dengan output Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur diKabupaten Kepulauan Anambas.10. Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanProgram ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik kegiatan sebagai berikut:10.1 Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.366.371.200,00 darianggaran sebesar Rp.1.900.163.968,58 atau capaian keuangan sebesar71,91%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan diKabupaten Kepulauan Anambas.10.2 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.477.574.058,00 darianggaran sebesar Rp.487.458.568,50 atau capaian keuangan sebesar97,97%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerbangunnya Jalan dan Jembatan Perdesaan di Kabupaten KepulauanAnambas.10.3 Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaransebesar Rp.80.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisikkegiatan 0% dengan output Terbangunnya Infrastruktur Perdesaan diKabupaten Kepulauan Anambas.11. Program SaranaLingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni :Program ini didukung 1 (satu) kegiatan, yaitu Penyediaan Sarana Lingkungandan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni, dengan realisasi keuanganpada kegiatan ini sebesar Rp.566.100.000,00 dari anggaran sebesarRp.5.005.910.000,00 atau capaian keuangan sebesar 11,31%. Realisasi fisikkegiatan telah mencapai 40% dengan output Terlaksananya Penyediaan SaranaLingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni di KabupatenKepulauan Anambas.

Page 81: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 66

4. Urusan PerumahanPerumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempattinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan saranalingkungan. Setiap warganegara mempunyai hak untuk menempati dan/ataumenikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat,aman, serasi, dan teratur (UU 4 Tahun 1992, pasal 5 ayat 1). Adapun rencanapembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2015 pada bidang urusanperumahan dicanangkan dan dilaksanakan 1 (satu) program yaitu, PengembanganPerumahan dan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pendampingan PenyaluranBantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Miskin pada APBD Tahun Anggaran2015, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas, denganpagu anggaran sebesar Rp.132.090.000,00 dan realisasi keuangan sebesarRp.75.216.000,00 atau capaian keuangan sebesar 56,94%. Realisasi fisik telahmencapai 100% dengan output Terselenggaranya Kegiatan PendampinganPenyaluran Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Miskin.5. Urusan Penataan RuangPenataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatanruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang baik darat, ruang laut, dan ruang udara,termasuk wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, danmemelihara kelangsung. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringanprasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomimasyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalahdistribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruanguntuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Untuk urusanpenataan ruang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan dan melaksanakan1 (satu) program yaitu, Perencanaan Tata Ruang dan hanya didukung oleh 1 (satu)kegiatan yaitu, Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalamAPBD Tahun Anggaran 2015, dengan pagu anggaran sebesar Rp.143.340.000,00 danrealisasi keuangan sebesar Rp.139.048.000,00 atau capaian keuangan sebesar97,01%. Realisasi fisik telah mencapai 93,38%, dengan output TerfasilitasinyaKegiatan BKPRD.6. Urusan Perencanaan PembangunanAdapun rencana pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2015dicanangkan dan dilaksanakan 7 (tujuh) program yang didukung oleh 15 (lima belas)kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.131.248.300,00 dan realisasi keuangansebesar Rp.3.253.655.051,00 atau dengan capaian keuangan 78,76%. Urusanperencanaan secara umum diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan rincianprogram dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut:

Page 82: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 67

Sekretariat DaerahProgram Perencanaan Pembangunan Daerah, yang hanya didukung oleh 1 (satu)kegiatan yaitu, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahDaerah, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.134.719.400,00 dari anggaran sebesarRp.135.050.400,00 atau capaian keuangan sebesar 99,75%. Realisasi fisik kegiatantelah mencapai 100% dengan output 1 Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik kegiatan sebagai berikut :1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.558.390.000,00 darianggaran sebesar Rp.458.585.000,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar82,13%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Kegiatan SKPD Selama 12 Bulan yang DitunjangKetersediaan Tenaga PTT dan Tenaga Pendukung.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.180.914.000,00 darianggaran sebesar Rp.1.008.638.400,00 atau capaian realisasi keuangan85,41%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 90,90% dengan outputTerlaksananya Kegiatan SKPD Selama 12 Bulan Dengan DukunganKetersediaan Alat-Alat Tulis Kantor, Perlengkapan dan Inventaris Kantor danKebutuhan Rutin Lainnya.2. Program Pengembangan Data/Informasi :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Penyusunan danPengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan,dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.47.061.000,00 darianggaran sebesar Rp.132.000.000,00 atau capaian realisasi keuangan 35,65%.Realisasi fisik kegiatan mencapai 28,18% dengan output Terlaksananya KegiatanPenyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan PenyusunanDokumen Perencanaan.3. Program Kerjasama Pembangunan :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan Fasilitasi Kerjasama DenganDunia Usaha/Lembaga, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesarRp.165.131.000,00 dari anggaran sebesar Rp.175.500.000,00 atau capaianrealisasi keuangan sebesar 94,09%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai98,14%, dengan output Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi, FasilitasiKerjasama Pembangunan Daerah dengan Dunia Usaha.4. Program Perencanaan Pembangunan DaerahProgram ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik kegiatan sebagai berikut:

Page 83: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 68

4.1 Penyusunan Rancangan RPJMD :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.233.078.751,00 darianggaran sebesar Rp.379.000.000,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar61,50%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 80,13% dengan outputTersedianya Dokumen RPJMD.4.2 Penyusunan Rancangan RKPD :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.62.309.000,00 darianggaran sebesar Rp.100.000.000,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar65,84%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 66,67% dengan outputTersedianya Dokumen RKPD.4.3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.138.459.900,00 darianggaran sebesar Rp.138.459.900,00 atau capaian realisasi keuangan 100%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output TersedianyaDokumen Usulan Program/Kegiatan SKPD dan Pemangku Kepentingan.4.4 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.207.848.500,00 darianggaran sebesar Rp.221.500.000,00 atau capaian realisasi keuangan adalah93,84% Realisasi fisik kegiatan mencapai 63,66% dengan outputTersedianya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala DaerahSebagai Evaluasi Pembangunan.4.5 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.195.653.000,00 darianggaran sebesar Rp.202.994.000,00 atau capaian realisasi keuanganadalah96,38%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PelaksanaanPembangunan Daerah.4.6 Penyusunan KUA dan PPAS :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.142.489.800,00 darianggaran sebesar Rp.212.400.000,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar59,44%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 70,21%, dengan outputTersusunnya KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara PerubahanAPBD 2015 dan APBD T.A 2016.4.7 Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.211.890.600,00 darianggaran sebesar Rp.265.775.000,00 atau capaian realisasi keuangan79,73%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 81,11%, dengan outputTerlaksananya Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan BidangInfrastruktur.5. Program Perencanaan Pembangunan EkonomiProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik kegiatan sebagai berikut :

Page 84: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 69

5.1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.127.698.900,00 darianggaran sebesar Rp.138.355.000,00 atau capaian keuangan sebesar92,30%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 92,45% dengan outputTerlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Dalam Rangka PerencanaanPembangunan Ekonomi.5.2 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.70.702.300,00 darianggaran sebesar Rp.189.910.000,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar37,23%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 43,01% dengan outputTerfasilitasinya Rapat-rapat TKPKD.6. Program Perencanaan Sosial dan Budaya :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, KoordinasiPerencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, dengan realisasi keuanganpada kegiatan ini sebesar Rp.49.389.500,00 dari anggaran sebesarRp.101.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 48,90%. Realisasi fisikkegiatan telah mencapai 82,38% dengan output Terlaksananya Koordinasi,Fasilitasi dan Rapat-rapat dalam rangka Perencanaan Pembangunan BidangSosial Budaya.7. Urusan PerhubunganUrusan Perhubungan menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan olehpemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah. Untuk membuka akses antar pulaudan dalam rangka memperlancar jalur transportasi laut, darat dan udara, makaPemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan dan menetapkan 4(empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2015dengan pagu anggaran sebesar Rp.41.165.427.674,00 dan realisasi keuangan sebesarRp.37.508.880.757,00 atau dengan capaian keuangan sebesar 91,12%. Program dankegiatan tersebut diselenggarakan khususnya oleh Dinas Perhubungan KabupatenKepulauan Anambas, dengan uraian program dan kegiatan serta realisasi keuangansebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik kegiatan sebagai berikut :1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasikeuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.4.022.226.250,00 darianggaran sebesar Rp.4.419.892.500,00 atau capaian keuangan sebesar 91%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ TeknisPerkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.616.955.787,00 darianggaran sebesar Rp.1.279.671.137,00 atau capaian keuangan sebesar

Page 85: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 70

48,21%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Penyediaan Rutinitas Perkantoran.2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pengembangan Saranadan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan dengan realisasi keuangan pada kegiatanini sebesar Rp.5.129.706.874,00 dari anggaran sebesar Rp.5.262.212.537,00 ataucapaian realisasi keuangan 97,48%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%dengan output Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana PelayananJasa Angkutan.3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana PerhubunganProgram ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan, dengan realisasi keuangan fisikkegiatan sebagai berikut:3.1 Pembangunan Pelabuhan :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.566.529.150,00 darianggaran sebesar Rp.1.566.529.150,00 atau capaian realisasi keuangan100%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Pembangunan Pelabuhan.3.2 Peningkatan Fasilitas Lanudal Bandar Udara Matak :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.287.287.000,00 darianggaran sebesar Rp.287.287.000,00 atau capaian realisasi keuangan 100%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Peningkatan Fasilitas Lanudal Bandar Udara Matak.3.3 Pembangunan Bandar Udara Letung :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.9.206.442.950,00 darianggaran sebesar Rp.11.248.196.250,00 atau capaian realisasi keuangan81,85%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 80% dengan outputTerlaksananya Pembangunan Bandar Udara Letung.3.4 Pembangunan Sisi Darat Bandar Udara Letung :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesarRp.16.013.516.346,00 darianggaran sebesar Rp.16.351.654.000,00 atau capaian realisasi keuangan97,93%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 80% dengan outputTerlaksananya Pembangunan Sisi Darat Bandar Udara Letung.4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu LintasProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan fisikkegiatan sebagai berikut:4.1 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.547.515.400,00 darianggaran sebesar Rp.631.284.100,00 atau capaian realisasi keuangan86,73%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%, dengan outputTerlaksananya Pengadaan Pagar Pengaman Jalan.

Page 86: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 71

4.2 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.118.701.000,00 darianggaran sebesar Rp.118.701.000,00 atau capaian realisasi keuangan 100%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%, dengan output TerlaksananyaPengadaan dan Pemasangan Rambu- Rambu Lalu Lintas Laut.8. Urusan Lingkungan HidupBerdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwaLingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, danmakhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itusendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhlukhidup lain. Dalam rangka implementasi ketentuan lingkungan hidup tersebut, BadanLingkungan Hidup dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas pada Tahun Anggaran 2015 telah mencanangkan dan melaksanakan 8(delapan) program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan pagu anggaran sebesarRp.5.923.074.650.00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.071.842.462,00 ataudengan capaian keuangan 68,75%. dengan uraian penyelenggaraan program dankegiatan serta realisasi sebagai berikut:

Badan Lingkungan Hidup1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.602.810.000,00 darianggaran sebesar Rp.667.800,00 atau capaian keuangan sebesar 90,07%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 91,67% dengan output MeningkatnyaKinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.685.280.673,00 darianggaran sebesar Rp.818.526.00,00 atau capaian keuangan sebesar 83,73%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 84,13% dengan output TercapainyaKinerja Aparatur.2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanProgram ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik kegiatan sebagai berikut:2.1 Penyediaan Operasional Pengelolaan Sampah 3R (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.18.912.500,00 dari anggaransebesar Rp.379.040.000,00 atau capaian keuangan hanya sebesar 4,99%.Realisasi fisik kegiatan hanya mencapai 5,02% dengan output 1 Unit RumahKompos dan 1 Unit alat pengolah Sampah Organik.

Page 87: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 72

2.2 Peningkatan Pengelolaan Sampah 3R (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.43.271.200,00 darianggaran sebesar Rp.425.575.000,00 atau capaian keuangan hanya sebesar10,17%. Realisasi fisik hanya mencapai 10,21% dengan output 1 Paket AlatPembuat Biji Plastik, 1 Paket Mesin Pres Sampah Anorganik dan 1 PaketTimbangan.3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan HidupProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi fisik dan keuangansebagai berikut:3.1 Penyelenggaraan Penilaian dan Pemeriksanaan Dokumen Lingkungan Hidup :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.57.094.649,00 darianggaran sebesar Rp.114.541.150,00 atau capaian keuangan sebesar49,85%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 49,96% dengan output 4Dokumen Lingkungan.3.2 Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)(DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.555.000,00 dari anggaransebesar Rp.182.555.000,00 atau capaian realisasi keuangan hanya sebesar1,40%. Realisasi fisik hanya mencapai 1,40% dengan output 1 Paket IPAL.4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Sistem InformasiLingkungan Hidup Daerah (SILHD) (DAK) dengan Realisasi keuangan padakegiatan ini sebesar Rp.100.637.050,00 dari anggaran sebesar Rp.131.230.000,00atau capaian keuangan sebesar 76,69%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai100% dengan output 1 Paket SLHD.5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) :Program ini didukung 1 (satu) kegiatan yaitu, Penataan RTH (DAK) denganRealisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.180.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan0% dengan output1 Paket RTH.6. Program AdiwiyataProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi fisik dan keuangansebagai berikut:6.1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendukung Adiwiyata (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.180.774.000,00 darianggaran sebesar Rp.395.672.500,00 atau capaian keuangan sebesar 47,30%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 48,24% dengan output 1 Paket SaranaPendukung Adiwiyata.6.2 Pembuatan Taman Hijau di Sekolah Adiwiyata (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.229.267.300,00 darianggaran sebesar Rp.232.762.500,00 atau capaian keuangan sebesar 98,07%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98,72% dengan output 1 Paket.

Page 88: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 73

7. Program Adipura :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Penyediaan Prasaranadan Sarana Pendukung Adipura (DAK) dengan realisasi keuangan pada kegiatanini sebesar Rp.276.446.000,00 dari anggaran sebesar Rp.296.887.500,00 ataucapaian keuangan sebesar 93,12%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai94,44% dengan output 350 Unit Tong Sampah dan 1 Paket Bak Sampah.KecamatanProgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, yang hanya didukungoleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan Dan PesisirPerairan dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.874.784.000,00dari anggaran sebesar Rp.2.110.985.000,00 atau capaian keuangan sebesar 88,81%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output terlaksananyaPengelolaan Sampah Perkotaan dan Pesisir Perairan.

9. Urusan PertanahanSesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 bahwa Penatagunaantanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputipenguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasipemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait denganpemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakatsecara adil. Urusan pertanahan merupakan urusan wajib yang menyangkut hajathidup orang banyak sehingga diperlukan penatagunaan tanah. Penyelenggaraanurusan pertanahan pada tahun 2015 dilaksanakan oleh Sekretariat DaerahKabupaten Kepulauan Anambas dengan telah mencanangkan dan melaksanakan 1(satu) program yaitu, Penataan Penguasan, Pemilikan, Penggunaan dan PemanfaatanTanah, dan hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pelaksanaan PengadaanTanah Guna Rumah Sakit, dengan pagu anggaran sebesar Rp.582.133.750,00 danrealisasi keuangan sebesar Rp.0,00 atau dengan capaian keuangan 0%. Realisasi fisikkegiatan 0% dengan output Terlaksananya Pengadaan Tanah Kebutuhan Sarana danPrasarana Rumah Sakit.10. Urusan Kependudukan dan Catatan SipilPemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2015, telah mencanangkan danmelaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan pada bidang urusankependudukan dan catatan sipil dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.974.325.034,00dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.716.532.190,00 atau dengan capaian keuangan86,94%. Dalam penyelenggaraanya urusan kependudukan dan catatan sipildilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKepulauan Anambas, dengan uraian program dan kegiatan serta realisasi keuangansebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisikkegiatan sebagai berikut:

Page 89: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 74

1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran. :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.763.182.500,00 darianggaran sebesar Rp.849.870.000,00 atau capaian keuangan sebesar 89,80%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output TerlaksananyaPembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Pendukung.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.953.349.690,00 darianggaran sebesar Rp.1.124.455.034,00 atau capaian keuangan sebesar84,78%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakBedasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa, anakmerupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjaminkelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak adalahseseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalamkandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin danmelindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, danberpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam rangkamengemban amanah ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas telah mencanangkan dan melaksanakan 3 (tiga) program dan 5 (lima)kegiatan pada APBD Tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesarRp.2.555.169.769,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.632.756.091,00 ataudengan capaian keuangan 63,90%. Penatausahaan urusan pemberdayaanperempuan dan perlindungan anak diselenggarakan oleh Kantor PemberdayaanPerempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan rincianprogram dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik kegiatan sebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.733.840.000,00 darianggaran sebesar Rp.910.740.000,00 atau capaian keuangan sebesar80,85%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.315.276.248,00 darianggaran sebesar Rp.346.469.769,00 atau capaian keuangan sebesar91,00%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTersedianya Kebutuhan Rutinitas Perkantoran.

Page 90: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 75

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pemantapan PelayananP2TP2A, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.63.043.299,00 dari anggaransebesar Rp.90.550.000,00 atau capaian keuangan sebesar 69,62%. Realisasifisik kegiatan mencapai 100% dengan output Terlaksananya PemantapanPelayanan P2TP2A.3. Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal Program inididukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisik kegiatansebagai berikut:3.1 Workshop Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (TASKIN) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.205.787.000,00 darianggaran sebesar Rp.576.883.000,00 atau capaian keuangan sebesar35,68%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 70% dengan outputTersedianya Buku Profil Gender Perempuan dan Anak.3.2 Pelatihan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Perempuan (TASKIN) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.314.809.544,00 darianggaran sebesar Rp.630.577.000,00 atau capaian keuangan sebesar49,92%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 60% dengan outputTerlaksananya Pelatihan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Perempuan.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraUrusan keluarga berencana (KB) dan keluarga sejahtera (KS) merupakan kebijakanpemerintah secara nasional dalam rangka menciptakan manusia Indonesia yangseutuhnya. Pertumbuhan penduduk (ledakan penduduk) akan menjadi masalahkompleks jika tidak dikelola dengan baik yang akhirnya akan mengakibatkanketidaksejahteraan warganya. Penyelenggaraannya urusan wajib ini dilaksanakanoleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana KabupatenKepulauan Anambas, yang telah mencanangkan dan melaksanakan 1 (satu) programyaitu, Keluarga Berencana dan hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu,Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik Program Keluarga Berencana (DAK) dalamAPBD Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.289.421.500,00dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.162.563.500,00 atau dengan capaian keuangan90,19% dengan output Tersedianya Balai Penyuluhan Keluarga Berencana di 2(dua) Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas.13. Urusan SosialUrusan sosial merupakan urusan prioritas dalam pembangunan manusia Indonesiaseutuhnya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah merencanakan danmelaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan sosialdalam APBD Tahun 2015 dengan 4 (empat) program dan 7 (tujuh) kegiatan denganpagu anggaran sebesar Rp.6.892.771.266,00 dan realisasi keuangan sebesarRp.5.192.763.860,00 atau dengan capaian keuangan 75,34%. Urusan sosial secaraumum diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Sosial KabupatenKepulauan Anambas, dengan uraian program dan kegiatan serta realisasi keuangansebagai berikut:

Page 91: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 76

Sekretariat DaerahProgram Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial :Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pengadaan Beras Miskin (Raskin)Otonomi, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.3.258.402.997,00dari anggaran sebesar Rp.4.426.778.500,00 atau capaian realisasi keuangan 98,45%.Realisasi fisik telah mencapai 73,61% dengan output Tersedianya Beras Murah BagiMasyarakat Berpenghasilan Rendah/ Rumah Tangga Sasaran (RTS).Dinas Sosial1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.641.767.500,00 darianggaran sebesar Rp.739.830.000,00 atau capaian keuangan sebesar86,75%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.518.206.400,00 darianggaran sebesar Rp.630.922.766,00 atau capaian keuangan sebesar82,13%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTersedianya Sarana Pelayanan Perkantoran.2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) LainnyaProgram ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:2.1 Pendampingan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) BagiRumahTangga Sangat Miskin (RTSM) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.27.525.000,00 darianggaran sebesar Rp.79.500.000,00 atau capaian keuangan sebesar34,61%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) BagiRumahTangga Sangat Miskin (RTSM).2.2 Pemberdayaan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.485.541.000,00 darianggaran sebesar Rp.725.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar66,97%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputMenumbuhkembangkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)2.3 Pendampingan Bantuan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan (TASKIN) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.198.330.863,00 darianggaran sebesar Rp.277.740.000,00 atau capaian keuangan sebesar

Page 92: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 77

87,09%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Pendampingan Bantuan Sosial.3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, PeningkatanKesiapsiagaan Penaggulanggan Bencana dan Penyediaan TAGANA, denganrealisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.63.000.000,00 dari anggaransebesar Rp.63.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 100%. Realisasi fisikkegiatan telah mencapai 100% dengan output Tersedianya Taruna SiagaBencana (TAGANA) yang Terdidik dan Terlatih untuk Tanggap Darurat Bencana.14. Urusan KetenagakerjaanUrusan wajib Ketenagakerjaan meliputi banyak aspek antara lain PelayananAdministrasi Perkantoran, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja danPerlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Untuk pelaksanaanurusan Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Anambas telah telahmencanangkan dan melaksanakan 2 (dua) program dan 3 (tiga) dalam APBD TahunAnggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.427.806.650,00 dan Realisasikeuangan sebesar Rp.1.343.894.050,00 atau dengan capaian keuangan 94,12%.Urusan Ketenagakerjaan diselenggarakan secara umum oleh Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraian program dan kegiatanserta realisasi sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.462.178.500,00 darianggaran sebesar Rp.525.924.000,00 atau capaian keuangan sebesar96,40%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Pembayaran Honorarium/Gaji Pegawai Tidak Tetap(PTT)/Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.705.555.550,00 darianggaran sebesar Rp.723.732.650,00 atau capaian keuangan sebesar96,80%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTersedianya Rutinitas Perkantoran.2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Survey Data KebutuhanHidup Layak (KHL), dengan realisasi keuangan sebesar Rp.176.160.000,00dari anggaran sebesar Rp.178.150.000,00 atau capaian keuangan sebesar98,88%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTersedianya Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Anambas.

Page 93: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 78

15. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)Urusan Koperasi adalah salah 1 (satu) urusan wajib yang menjadi prioritas dalampenyelenggaran pemerintahan daerah. Koperasi merupakan tonggak UsahaKecil dan Menengah dalam memperkuat sendi-sendi ekonomi masyarakat kelasbawah sampai menengah dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional lebihstabil dan terbukti tidak rentan dalam krisis moneter yang melanda Indonesia.Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan danmenetapkan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan untuk urusan koperasi, usahakecil dan menengah dalam APBD Tahun Anggaran 2015, dengan pagu anggaransebesar Rp.1.682.050.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.739.737.346,00atau dengan capaian keuangan 43,98%. Untuk teknis pelaksanaan urusan Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah, program dan kegiatan tersebut diselenggarakanoleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahKabupaten Kepulauan Anambas, dengan program dan kegiatan serta realisasikeuangan sebagai berikut:1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Survey, Verifikasi,Penyaluran dan Penagihan Dana Bergulir dengan Realisasi keuangan padakegiatan ini sebesar Rp.87.358.850,00 dari anggaran sebesar Rp.200.000.000,00atau capaian keuangan 43,68%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 76,89%dengan output Koperasi dan UMK yang disurvei dan difasilitasi KUKM.2. Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa.Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu :2.1 Pelatihan Manajemen Usaha bagi Penerima Bantuan Program PengentasanKemiskinan :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.137.750.016,00 darianggaran sebesar Rp.432.050.000,00 atau capaian keuangan sebesar31,88%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 79,06% dengan outputTerselenggaranya Pelatihan Manajemen Usaha yang Perpenghasilan Rendah.2.2 Fasilitasi Produksi Pasca Panen (TASKIN) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.514.628.480,00 darianggaran sebesar Rp.1.050.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar49,01%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 82,89% dengan outputTerselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Produksi Pascapanen dan SertifikasiPenyuluhan Keamanan Pangan bagi Masyarakat Miskin.

Page 94: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 79

16. Urusan Penanaman ModalMenurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pasal 4 disebutkan bahwa,Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik olehpenanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukanusaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penataan penanaman modal sangatdiperlukan dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaanIndonesia dalam berbagai kerja sama internasional sehingga perlu diciptakan iklimpenanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum,keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan danmelaksanakan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.302.420.000,00 dan realisasi keuangansebesar Rp.1.118.589.775,00 atau dengan capaian keuangan 85,89%.Penyelenggaran urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Kantor PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas, denganuraian penyelenggaraan program dan kegiatan serta realisasi sebagai berikut :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.33.585.000,00 dari anggaransebesar Rp.363.750.000,00 atau capaian keuangan sebesar 91,71%. Realisasifisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output TerlaksananyaPembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.628.329.775,00 darianggaran sebesar Rp.753.340.000,00 atau capaian keuangan sebesar 83,41%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output TersedianyaPeralatan dan Penunjang Kinerja.2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Penyediaan Sarana danPrasarana Pendukung PTSP Serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan,dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.156.675.000,00 darianggaran sebesar Rp.185.330.000,00 atau capaian realisasi keuangan 82,82%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output TerlaksananyaKegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung PTSP Serta PeningkatanKualitas Pelayanan Perizinan.

Page 95: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 80

17. Urusan Kepemudaan dan OlahragaUntuk pengembangan urusan kepemudaan dan olahraga, Pemerintah KabupatenKepulauan Anambas telah mencanangkan 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatantersendiri dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesarRp.32.593.604.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.23.901.767.750,00 ataudengan capaian keuangan 73,33%. Untuk teknis pelaksanaan urusan kepemudaandan olahraga diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda danOlahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraian program dan kegiatanserta realisasi keuangan sebagai berikut:1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan :Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pendidikan dan PelatihanDasar Kepemimpinan, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesarRp.557.878.500,00 dari anggaran sebesar Rp.613.680.000,00 atau capaiankeuangan sebesar 90,91%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98% denganoutput Terlaksananya Seleksi dan Diklat Paskibraka.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga :Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.23.343.889.250,00dari anggaran sebesar Rp.31.979.924.700,00 atau capaian keuangan sebesar73%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98% dengan output TerlaksananyaPembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga.18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriUntuk penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencangangkan danmelaksanakan 6 (enam) program dan 12 (Dua belas) kegiatan dalam APBD TahunAnggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.266.089.000,00 dan realisasikeuangan sebesar Rp.8.946.185.880,00 atau dengan capaian keuangan 79,41%.Program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Badan KesatuanBangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Kepulauan Anambas, dengan rincian program dan kegiatan sertarealisasi keuangan sebagai berikut:

Sekretariat DaerahProgram Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang didukung oleh 3 (tiga)kegiatan, dengan rincian program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:1.1 Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun1435 H/ 2014 M :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.621.884.050,00 dari anggaransebesar Rp.645.590.000,00 atau capaian keuangan sebesar 96,33%. Realisasifisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya PelaksanaanSafari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun1435 H/ 2014 M.

Page 96: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 81

1.2 Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.576.063.880,00 dari anggaransebesar Rp.675.560.000,00 atau capaian keuangan sebesar 85,27%. Realisasifisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya PelaksanaanPenyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) bagi Masyarakat Kabupaten KepulauanAnambas.1.3 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.270.450.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan0% dengan output tidak Terselenggaranya Pelaksanaan PenyelenggaraanIbadah Haji Umroh.Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisiksebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.226.800.000,00 darianggaran sebesar Rp.262.353.000,00 atau capaian keuangan sebesar86,45%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 83% dengan outputTerlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap dan Cleaning Service.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.837.770.150,00 darianggaran sebesar Rp.871.716.600,00 atau capaian keuangan sebesar 96,11%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output MeningkatnyaPelayanan Administrasi Perkantoran.2 Program Pendidikan Politik MasyarakatProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:2.1 Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas:Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.310.030.200,00 darianggaran sebesar Rp.357.650.000,00 atau capaian keuangan sebesar86,96%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerciptanya Stabilitas Politik didaerah yang Kondusif.2.2 Sosialisasi Pemilihan Bupati Kepulauan Anambas :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.566.550.450,00 darianggaran sebesar Rp.582.350.000,00 atau capaian keuangan sebesar97,29%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 99,77% dengan outputMeningkatnya Parsipasi Masyarakat dalam Pilkada.

Page 97: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 82

Satuan Polisi Pamong Praja1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.427.437.500,00 darianggaran sebesar Rp.2.171.550.000,00 atau capaian keuangan sebesar65,73%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.1.2 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.3.703.035.000,00 darianggaran sebesar Rp.4.275.900.000,00 atau capaian keuangan sebesar86,60%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Pendukung.1.3 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.668.028.650,00 darianggaran sebesar Rp.894.384.000,00 atau capaian keuangan sebesar 74,69%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output TerlaksananyaPenyediaan Rutinitas Perkantoran.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pelatihan PengendalianHuru Hara dan VIP/VVIP, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesarRp.8.586.000,00 dari anggaran sebesar Rp.8.586.000,00 atau capaian keuangansebesar 100%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Pelatihan Pengendalian Huru Hara dan VIP/VVIP.3 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, PengendalianKeamanan Lingkungan, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesarRp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 atau capaian keuangansebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Terlaksananya PemilihanKepala Daerah dengan Aman dan Tentram.19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianUntuk penyelenggaraan urussan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasikeuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, PemerintahKabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan dan melaksanakan 31 (tigapuluh satu) program dan 86 (delapan puluh enam) kegiatan dalam APBD TahunAnggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.74.263.579.784,00 dan realisasikeuangan sebesar Rp.57.357.674.059,00,00 atau dengan capaian keuangan 77,24%.Operasional kegiatan melibatkan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat,Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan Dinas

Page 98: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 83

Pendapatan Daerah, serta Kecamatan di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas,dengan rincian program dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut:Sekretariat Daerah1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil KepalaDaerah.Program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:1.1 Penusunan Buku Memori Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dan wakilKepala Daerah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.50.716.000,00 darianggaran sebesar Rp.51.450.000,00 atau mencapai keuangan sebesar98,57%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 95,92% dengan OutputTerlaksananya Penusunan Buku Memori Akhir Masa Jabatan Kepala Daerahdan wakil Kepala Daerah.1.2 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.211.658.420,00 darianggaran sebesar Rp.229.872.000,00 atau mencapai keuangan sebesar92,08%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 92,08% dengan OutputTerlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahLainnya.1.3 Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.97.957.000,00 darianggaran sebesar Rp.102.975.000,00 atau mencapai keuangan sebesar95,13%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98,14% dengan OutputTerlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggara PemerintahDaerah.1.4 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.173.178.000,00 darianggaran sebesar Rp.347.378.000,00 atau mencapai keuangan sebesar49,85%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 99,47% dengan OutputTerwujudnya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).1.5 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ AnggotaOrganisasi Sosial dan Kemasyarakatan serta Pelajar/Mahasiswa :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.752.171.200,00 darianggaran sebesar Rp.800.000.000,00 atau mencapai keuangan sebesar94,02%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 91,67% dengan OutputTerlaksananya Dialog/ Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan sertaPelajar/Mahasiswa.1.6 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.758.861.545,00 darianggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 atau mencapai keuangan sebesar75,85%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan Output

Page 99: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 84

Terlaksananya Kunjungan Kerja /Koordinasi dan Konsultasi Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah.1.7 Peliputan dan Dokumentasi Pemerintah Kab. Kep. Anambas :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.406.068.287,00 darianggaran sebesar Rp.550.840.000,00 atau mencapai keuangan sebesar73,72%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 79,62% dengan OutputAdanya Dokumentasi Kegiatan KDH/WKDH Pemerintah Kab. Kep. Anambas.1.8 Jasa Protokol dan Sarana Penunjang Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH:Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.190.695.100,00 darianggaran sebesar Rp.313.890.000,00 atau mencapai keuangan sebesar60,75%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 70,63% dengan OutputTerwujudnya Efektifitas Kinerja KDH/WKDH.2. Program Penataan Daerah Otonomi BaruProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:2.1 Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan:Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.34.022.000,00 darianggaran sebesar Rp.40.850.000.,00 atau mencapai keuangan sebesar83,29%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 84,02% dengan OutputTerlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanKecamatan.2.2 Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.148.787.000,00 darianggaran sebesar Rp.151.014.700,00 atau capaian keuangan sebesar98,52%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan OutputTerlaksananya Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.3. Program Penataan Peraturan Perundang-UndanganProgram ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:3.1 Litigasi dan Non Litigasi :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.103.177.000,00 darianggaran sebesar Rp.136.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar75,87%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 96,29% dengan outputJumlah Penyelesaian Permasalahan Hukum didalam dan diluar Persidangan.3.2 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.169.514.200,00 darianggaran sebesar Rp.295.657.353,00 atau capaian keuangan sebesar57,33%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 69,25% dengan outputJumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan Menjadi PeraturanDaerah.

Page 100: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 85

3.3 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.46.132.647,00 darianggaran sebesar Rp.46.132.647,00 atau capaian keuangan sebesar 100%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah.4. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:4.1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.370.800.000,00 darianggaran sebesar Rp.408.800.000,00 atau capaian keuangan sebesar90,70%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.4.2 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.5.353.828.750,00 darianggaran sebesar Rp.7.440.561.412,00 atau capaian keuangan sebesar71,95%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/TeknisPerkantoran.4.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional:Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.456.581.355,00 darianggaran sebesar Rp.692.525.000,00 atau capaian keuangan sebesar65,93%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional.4.4 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.10.713.703.397,00 darianggaran sebesar Rp.11.847.480.000,00 atau capaian keuangan sebesar90,43%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 91,85% dengan outputTerwujudnya Koordinasi yang Intensif didalam dan luar daerah.4.5 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.7.100.096.082,00 darianggaran sebesar Rp.9.528.225.000,00 atau capaian keuangan sebesar74,52%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 38,74% dengan outputTersedianya Penyediaan Rutinitas Perkantoran.4.6 Dukungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.079.921.475,00 darianggaran sebesar Rp.1.245.444.000,00 atau capaian keuangan sebesar86,71%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 88,11% dengan outputterlaksananya kegiatan Dukungan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Page 101: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 86

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahProgram ini didukung oleh 10 (sepuluh) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:5.1 Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.160.064.400,00 darianggaran sebesar Rp.202.800.000,00 atau capaian keuangan sebesar78,93%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.5.2 Penyusunan dan Pembahasan Perubahan APBD :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.967.210.900,00 darianggaran sebesar Rp.975.600.000,00 atau capaian keuangan sebesar99,14%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 99,48% dengan outputTerlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Perubahan APBD.5.3 Penyusunan dan Pembahasan APBD :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.776.482.800,00 darianggaran sebesar Rp.944.100.000,00 atau capaian keuangan sebesar82,25%. Realisasi kegiatan telah mencapai 92,42% dengan outputTerlaksananya Penyusunan dan Pembahasan APBD.5.4 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.153.567.200,00 darianggaran sebesar Rp.165.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar93,07%. Realisasi kegiatan telah mencapai 93,83% dengan outputTerlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan(LPP) APBD.5.5 Penyusunan Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.221.964.400,00 darianggaran sebesar Rp.313.800.000,00 atau capaian keuangan sebesar70,73%. Realisasi kegiatan telah mencapai 77,92% dengan outputTerlaksananya Penyusunan Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.5.6 Rekonsiliasi Data Keuangan Triwulanan Seluruh SKPD :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.351.405.800,00 darianggaran sebesar Rp.517.200.000,00 atau capaian keuangan sebesar67,94%. Realisasi kegiatan telah mencapai 81,18% dengan outputTerlaksananya Rekonsiliasi Data Keuangan Triwulanan Seluruh SKPD.5.7 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas:Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.378.137.800,00 darianggaran sebesar Rp.468.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar80,80%. Realisasi kegiatan telah mencapai 94,13% dengan outputTerlaksananya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas.

Page 102: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 87

5.8 Penyusunan Standar satuan Harga (SSH) dan satuan Harga Barang :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.102.254.000,00 darianggaran sebesar Rp.232.850.000,00 atau mencapai keuangan sebesar43,91%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan Output AdanyaSantard satuan Harga (SSH) dan Satuan Harga Barang (SHB).5.9 Sensus Barang Milik Daerah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.267.370.800,00 darianggaran sebesar Rp.497.020.000,00 atau capaian keuangan sebesar53,79%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 82,22% dengan outputterlaksananya Penerimaan Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.5.10 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.29.739.700,00 darianggaran sebesar Rp. 81.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 36,72%.Realisasi fisik kegiatan mencapai 37,38% dengan output TerlaksananyaPenyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD.6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi InformasiProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisiksebagai berikut:6.1 Media Center Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.625.383.400,00 darianggaran sebesar Rp.1.940.670.000,00 atau mencapai keuangan sebesar83,75%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 99,97% dengan OutputMeningkatnya Pelayanan Informasi dan Publikasi Pemerintah KabupatenKepulauan Anambas.6.2 Peningkatan Sarana Penunjangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.903.707.487,00 darianggaran sebesar Rp.1.009.444.000,00 atau capaian keuangan sebesar89,53%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 90,39% dengan outputTerlaksananya Peningkatan Sarana Penunjangan Layanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE) yang baik.7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, PeningkatanPengawasan Pelaksanaan Sistem Pengadaan, Monitoring Dan Evaluasi RealisasiAnggaran (SIRUP Dan TEPRA), dengan realisasi keuangan pada kegiatan inisebesar Rp.56.287.000,00 dari anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 ataucapaian keuangan sebesar 45,03%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai45,04% dengan output Terlaksananya Peningkatan Pengawasan PelaksanaanSistem Pengadaan, Monitoring Dan Evaluasi Realisasi Anggaran (SIRUP DanTEPRA).

Page 103: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 88

8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan ProsedurPengawasan :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, MonitoringPelaksanaan Kegiatan Pembangunan, dengan realisasi keuangan pada kegiatanini sebesar Rp.92.823.400,00 dari anggaran sebesar Rp.192.400.000,00 ataucapaian keuangan sebesar 48,25%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai50,59% dengan output Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan KegiatanPembangunan.Sekretariat DPRD1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:1.1 Penyediaan TenagaPendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.880.311.500,00 darianggaran sebesar Rp.2.209.505.000,00 atau capaian keuangan sebesar85,10%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98,09% dengan outputTerlaksananya Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/TeknisPerkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.845.368.257,00 darianggaran sebesar Rp.2.629.277.672,00 atau capaian keuangan sebesar70,19%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 21,95% dengan outputTerlaksananya Penyediaan Rutinitas Perkantoran Sekretariat DPRD.2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat DaerahProgram ini didukung oleh 13 (tiga belas) kegiatan, dengan realisasi keuangandan fisik sebagai berikut:2.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.216.257.200,00 darianggaran sebesar Rp.667.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar32,42%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 35,13% dengan outputTerlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.2.2 Rapat-Rapat Paripurna :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.74.323.060,00 darianggaran sebesar Rp.183.620.000,00 atau capaian keuangan sebesar40,48%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 40,48% dengan outputTerlaksananya rapat-rapat paripurna DPRD.2.3 Kegiatan Reses :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.533.584.350,00 darianggaran sebesar Rp.667.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 80%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 80% dengan output TerlaksananyaKegiatan Reses.

Page 104: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 89

2.4 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.772.500,00 dari anggaransebesar Rp.200.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0,39%. Realisasifisik kegiatan mencapai 0,39% dengan output Terlaksananya KunjunganKerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah.2.5 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaransebesar Rp.300.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasifisik kegiatan 0% dengan output tidak Terlaksananya Kegiatan PeningkatanKapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.2.6 Pembahasan Ranperda APBD dan Perubahan APBD :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.246.890.200,00 darianggaran sebesar Rp.558.220.000,00 atau capaian keuangan sebesar44,23%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 44,23% dengan outputTerlaksananya Pembahasan Ranperda APBD dan Perubahan APBD.2.7 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.51.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisikkegiatan 0% dengan output tidak Terlaksananya Penyusunan Pokok-pokokPikiran DPRD.2.8 Penyusunan Program Tahunan DPRD :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.22.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0,00%. Kegiatan ini tidakdilaksanakan sama sekali.2.9 Pembahasan KUA dan PPAS :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.127.443.100,00 darianggaran sebesar Rp.173.250.000,00 atau capaian keuangan sebesar73,56%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 74,41% dengan outputTerlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS.2.10 Pembentukan Panitia Khusus/ Panitia Kerja :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.720.101.360,00 darianggaran sebesar Rp.113.0845.000,00 atau capaian keuangan sebesar63,68%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 71,62% dengan outputTerlaksananya Pembentukan Panitia Khusus/Panitia Kerja.2.11 Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.478.497.800,00 darianggaran sebesar Rp.3.185.300.000,00 atau capaian keuangan sebesar77,81%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 75,24% dengan outputTerlaksananya Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD.2.12 Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.52.902.000,00 darianggaran sebesar Rp.207.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar

Page 105: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 90

25,56%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 25,26% dengan outputTerlaksananya Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD.2.13 Rapat-Rapat Anggota DPRD :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.12.6275.000,00 darianggaran sebesar Rp.50.036.250,00 atau capaian keuangan sebesar 39,62%.Realisasi fisik kegiatan mencapai 41,34% dengan output TerlaksananyaRapat-rapat Anggota DPRD.3. Program Penataan Kelembagaan dan KetatalaksanaanProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:3.1 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.311.620.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisikkegiatan 0% dengan output Terlaksananya Pelantikan dan PengambilanSumpah/Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD.3.2 Penyampaian Visi dan Misi Bupati :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.43.065.200,00 darianggaran sebesar Rp.159.320.000,00 atau capaian keuangan sebesar27,03%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 27,03% dengan outputTerlaksananya Penyampaian Visi dan Misi Bupati.4. Program Peningkatan Pelayanan Humas dan Protokoler DPRD :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu Jasa dan SaranaPenunjang Humas dan Protokoler DPRD, dengan realisasi keuangan padakegiatan ini sebesar Rp.168.935.800,00 dari anggaran sebesarRp.440.875.000,00 atau capaian keuangan sebesar 38,32%. Realisasi fisikkegiatan mencapai 41,98% dengan output Tersedianya Perangkat Dokumentasidan Publikasi DPRD.Inspektorat1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:1.1 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.374.797.500,00 darianggaran sebesar Rp.408.870.000,00 atau capaian keuangan sebesar91,67%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.675.105.142,00 darianggaran sebesar Rp.722.300.000,00 atau capaian keuangan sebesar93,47%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 95,99% dengan outputTersedianya Rutinitas Perkantoran.

Page 106: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 91

2. Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pemeriksaan RegulerKomprehensif pada Pemerintah Kecamatan, Desa, SKPD Kabupaten KepulauanAnambas, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.65.550.000,00dari anggaran sebesar Rp.74.050.000,00 atau capaian keuangan sebesar 88,52%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 88,52% dengan output TerlaksananyaPemeriksaan Reguler Komprehensif pada Kecamatan, Desa dan SKPD diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.3. Program Peningkatan Koordinasi dan Akuntabilitas :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pemantauan/Monitoring dan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AparatPengawasan Fungsional (APF), dengan realisasi keuangan pada kegiatan inisebesar Rp.35.850.000,00 dari anggaran sebesar Rp.35.850.000,00 atau capaiankeuangan sebesar 100%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% denganoutput Terlaksananya Pemantauan/Monitoring dan Pengelolaan Tindak LanjutHasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional (APF).Badan Kepegawaian Daerah1. Program dan Kegiatan Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.126.840.000,00 darianggaran sebesar Rp.154.980.000,00 atau capaian keuangan sebesar81,84%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 81,84% dengan output GajiHonorer Pegawai Tidak Tetap.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.694.269.005,00 darianggaran sebesar Rp.1.176.582.100,00 atau capaian keuangan sebesar59,01%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 58,99% dengan outputTersedianya Kebutuhan Rutinitas Perkantoran.2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan realisasi keuangan padakegiatan ini sebesar Rp.1.354.944.686,00 dari anggaran sebesarRp.1.362.502.800,00 atau capaian keuangan sebesar 99,45%. Realisasi fisikkegiatan mencapai 23,76% dengan output Terselenggaranya Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan.3. Program Pembinaan dan Pengembangan AparaturProgram ini didukung oleh 5 (lima) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisiksebagai berikut:

Page 107: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 92

3.1 Proses Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan PNS Daerah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.51.471.700,00 darianggaran sebesar Rp.51.471.700,00 atau capaian keuangan sebesar 100%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output TerlaksananyaPertimbangan Jabatan dan Kepangkatan PNS Daerah.3.2 Monitoring Kinerja dan Disiplin PNS dan PTT Daerah :Realisasi keuangan sebesar Rp.23.029.500,00 dari anggaran sebesarRp.23.029.500,00 atau capaian keuangan sebesar 100%. Realisasi fisikkegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya MonitoringKinerja dan Disiplin PNS dan PTT Daerah.3.3 Monitoring dan Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dan PTT Daerah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2.802.899.300,00 darianggaran sebesar Rp.2.865.562.500,00 atau capaian keuangan sebesar97,81%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98,95% dengan outputTerselenggaranya Monitoring dan Pemberian Tugas Belajar bagi PNS danPTT Daerah.3.4 Pemutakhiran Data Kepegawaian :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.15.867.600,00 darianggaran sebesar Rp.50.867.600,00 atau capaian keuangan sebesar 31,19%.Realisasi fisik kegiatan mencapai 31,20% dengan output TerlaksananyaPemutakhiran Data Kepegawaian.3.5 Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.16.993.600,00 darianggaran sebesar Rp.16.993.600,00 atau capaian keuangan sebesar 100%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output TercapainyaJumlah Aparatur Sipil Negara yang Dibutuhkan di Kabupaten KepulauanAnambas.Badan Pengelola Perbatasan Daerah1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisiksebagai berikut :1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.192.552.500,00 darianggaran sebesar Rp.247.338.000,00 atau capaian keuangan sebesar77,85%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 94,93% dengan outputTersedianya Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.457.379.070,00 darianggaran sebesar Rp.822.180.000,00 atau capaian keuangan sebesar55,63%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 55,63% dengan outputTersedianya Rutinitas Perkantoran.

Page 108: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 93

Dinas Pendapatan Daerah1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:1.1 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.552.150.000,00 darianggaran sebesar Rp.617.085.000,00 atau capaian keuangan sebesar89,48%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 91,67% dengan outputpembayaran Honorarium/Gaji Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ TeknisPerkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.797.538.450,00 darianggaran sebesar Rp.1.044.507.764,00 atau capaian keuangan sebesar76,36%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 87,06% dengan outputTersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Rutinitas Perkantoran.2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:2.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.307.108.800,00 darianggaran sebesar Rp.466.620.000,00 atau capaian keuangan sebesar65,82%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 74,29% dengan outputTerlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan dari BerbagaiSektor.2.2 Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.348.255.000,00 darianggaran sebesar Rp.355.184.036,00 atau capaian keuangan sebesar98,05%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 93,40% dengan outputTerlaksananya Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR).Kecamatan Siantan1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.601.641.000,00 darianggaran sebesar Rp.721.008.000,00 atau capaian keuangan sebesar 83,44%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Tesedianya JasaTenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.170.558.000,00 darianggaran sebesar Rp.395.800.000,00 atau capaian keuangan sebesar 43,09%.

Page 109: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 94

Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output TerlaksananyaPenyediaan Rutinitas Perkantoran.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :Program ini hanya didukung 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan PeningkatanPenunjang Kinerja Kelurahan, dengan realisasi keuangan pada kegiatan inisebesar Rp.74.268.276,00 dari anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 atau capaiankeuangan sebesar 49,51%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% denganoutput Terlaksananya Peningkatan Operasional Teknis Perangkat KelurahanTarempa.3. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu: OperasionalPengelolaan Air Bersih, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesarRp.150.705.848,00 dari anggaran sebesar Rp.297.280.000,00 atau capaiankeuangan sebesar 50,69%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% denganoutput Terlaksananya Operasional Pengelolaan Air Bersih.Kecamatan Jemaja1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.936.890.000,00 darianggaran sebesar Rp.965.910.000,00 atau capaian keuangan sebesar 96,99%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 95,03% dengan output TersedianyaPendukung Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Perkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.254.100.000,00 darianggaran sebesar Rp.370.500.000,00 atau capaian keuangan sebesar 69%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 83% dengan output TerlaksananyaPeningkatan Operasional Teknis Perangkat Daerah.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :Program ini hanya didukung 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan PenunjangKinerja Kelurahan, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesarRp.99.987.000,00 dari anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 atau capaiankeuangan sebesar 66,77%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 72,01% denganoutput Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Penunjang Kinerja Kelurahan.

Page 110: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 95

Kecamatan Palmatak1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisiksebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.602.385.000,00 darianggaran sebesar Rp.689.220.000,00 atau capaian keuangan sebesar87,40%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap dan TenagaPendukung.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.204.327.100,00 darianggaran sebesar Rp.369.628.000,00 atau capaian keuangan sebesar55,28%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Pembayaran Rutinitas Perkantoran.Kecamatan Siantan Timur1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisiksebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.466.947.500,00 darianggaran sebesar Rp.643.860.000,00 atau capaian keuangan sebesar 72,52%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output TerlaksananyaPenyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.271.840.000,00 darianggaran sebesar Rp.307.040.000,00 atau capaian keuangan sebesar 88,54%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output TerlaksananyaPenyediaan Rutinitas Perkantoran.Kecamatan Siantan Selatan1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisiksebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.266.647.500,00 darianggaran sebesar Rp.304.542.000,00 atau capaian keuangan sebesar87,56%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.

Page 111: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 96

1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.296.339.760,00 darianggaran sebesar Rp.354.180.000,00 atau capaian keuangan sebesar83,67%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 90% dengan outputTerlaksananya Penyediaan Rutinitas Perkantoran.Kecamatan Jemaja Timur1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisiksebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.392.962.500,00 darianggaran sebesar Rp.494.802.000,00 atau capaian keuangan sebesar79,42%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 84,46% dengan outputTerlaksananya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.233.826.100,00 darianggaran sebesar Rp.378.732.000,00 atau capaian keuangan sebesar61,74%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 85,35% dengan outputTersedianya Rutinitas Perkantoran.Kecamatan Siantan Tengah1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisiksebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.344.299.000,00 darianggaran sebesar Rp.545.760.000,00 atau capaian keuangan sebesar63,09%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 77,65% dengan outputTerlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/TeknisPerkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.319.871.100,00 darianggaran sebesar Rp.328.200.000,00 atau capaian keuangan sebesar97,46%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 77,65% dengan outputTerlaksananya Rutinitas perkantoran.

Page 112: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 97

20. Urusan Ketahanan PanganKecukupan ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi darimusim ke musim atau dari tahun ke tahun, aksesibilitas/ keterjangkauan terhadappangan serta, kualitas/ keamanan pangan merupakan 4 (empat) komponenketahanan pangan (UU Nomor 7 Tahun 1996). Pangan adalah segala sesuatu yangberasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yangdiperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasukbahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakandalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.Untuk urusan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telahdicanangkan dan dilaksanakan 1 (satu) program yaitu, Peningkatan KetahananPangan (Pertanian/Perkebunan) dan didukung 3 (tiga) kegiatan, yang dialokasikandalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesarRp.524.052.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.117.333.000,00 atau dengancapaian keuangan 22,39%. Pelaksanaan urusan ini diselenggarakan oleh DinasPertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan rincian prgramdan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut:1. Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan rincian program dankegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:1.1. Fasilitasi Tim Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaransebesar Rp.19.500.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasifisik keuangan kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan DaerahKabupaten Kepulauan Anambas.1.2 Lomba Cipta Menu :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.106.568.000,00 darianggaran sebesar Rp.133.845.000,00 atau capaian keuangan sebesar79,62%. Realisasi fisik keuangan kegiatan telah mencapai 100% denganoutput Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten dan TingkatProvinsi.1.3 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian (TASKIN) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.10.765.000,00 darianggaran sebesar Rp.370.707.000,00 atau capaian keuangan sebesar2,90%. Realisasi fisik keuangan kegiatan telah mencapai 35,29% denganoutput Terlaksananya Pengadaan Alat Perlengkapan dan Souvenir bagiPeserta.

Page 113: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 98

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaPemerataan pembangunan baik di perkotaan mapun di pedesaan sangat diperlukanuntuk meminimalkan gap pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Untukurusan pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas telah mencanangkan dan melaksanakan 7 (tujuh) program dan 13 (tigabelas) kegiatan yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan paguanggaran sebesar Rp.2.813.238.625,00 dan realisasi keuangan sebesarRp.2.056.092.500,00 atau dengan capaian keuangan 73,09%. Pelaksanaan urusanwajib ini diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dan Badan PemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan rincian program dankegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut:Sekretariat Daerah1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Monitoring, Evaluasidan Pelaporan, dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesarRp.124.160.000,00 dari anggaran sebesar Rp.231.975.000,00 atau capaiankeuangan sebesar 53,52%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% denganoutput Laporan Hasil Pembinaan Monitoring, Evaluasi dan PelaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Desa.2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Rapat KoordinasiAparatur Pemerintahan Desa, dengan realisasi keuangan pada kegiatan inisebesar Rp.134.562.500,00 dari anggaran sebesar Rp.139.562.500,00 ataucapaian keuangan sebesar 96,42%. Realisasi fisik keuangan kegiatan telahmencapai 100% dengan output Kesepahaman Hubungan Kerja AntaraPemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pendampingan danFasilitasi Pelaksanaan APBDes, dengan realisasi keuangan pada kegiatan inisebesar Rp.184.242.000,00dari anggaran sebesar Rp.208.062.500,00 atau capaiankeuangan sebesar 88,55%. Realisasi fisik keuangan kegiatan telah mencapai100% dengan output Pelaksanaan APBDes.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisiksebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrator/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.311.034.000,00 darianggaran sebesar Rp.352.044.000,00 atau capaian keuangan sebesar 88,35%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output TerlaksananyaPenyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrator/ Teknis Perkantoran.

Page 114: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 99

1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi Keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.848.297.700,00 darianggaran sebesar Rp.1.050.594.000,00 atau capaian keuangan sebesar80,74%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Penyediaan Rutinitas Perkantoran.2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PedesaanProgram ini didukung oleh 5 (lima) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:2.1 Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten :Realisasi Keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.129.633.000,00 darianggaran sebesar Rp.135.867.500,00 atau capaian keuangan sebesar 95,41%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output TerlaksananyaLomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tahun 2015.2.2 Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK) Tingkat Kabupaten :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.73.465.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan0% dengan output tidak Terlaksananya Pelaksanaan Hari Kesatuan GerakPKK (HKG-PKK) Tingkat Kabupaten Tahun 2015.2.3 Pelatihan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa :(BKAD) dan Pengurus Untit Pengelola Kegiatan (UPK) Realisasi keuanganpada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.103.620.000,00atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan outputtidak Terlaksananya Pelatihan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa(BKAD) dan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK).2.4 Sosialisasi Pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPM-Mpd) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.120.100.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan00% dengan output tidak Terlaksananya Sosialisasi Pengakhiran ProgramNasional Pemberdayaan.2.5 Fasilitasi Pendampingan Desa :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.83.771.000,00 dari anggaransebesar Rp.94.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 88,35%. Realisasifisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output Terlaksananya FasilitasiPendampingan Desa.3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi PedesaanProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:3.1 Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.120.137.500,00 darianggaran sebesar Rp.145.566.500,00 atau capaian keuangan sebesar 82,53%.

Page 115: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 100

Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 85,99% dengan output TerlaksananyaLomba Inovasi Teknologi Tepat Guna.3.2 Gelar Teknologi Tepat Guna :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.112.714.800,00 darianggaran sebesar Rp.131.328.125,00 atau capaian keuangan sebesar 85,83%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 85,83% dengan output TerlaksananyaGelar Teknologi Tepat Guna.4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pelaksanaan BulanBhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), dengan realisasi keuangan padakegiatan ini sebesar Rp.7.540.000,00 dari anggaran sebesar Rp.27.053.500,00atau capaian keuangan sebesar 27,87%. Realisasi fisik kegiatan mencapai 28,28%dengan output Terlaksananya Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong RoyongMasyarakat (BBGRM).22. Urusan Komunikasi dan InformatikaUrusan komunikasi dan informatika menjadi sangat penting karena dapatmempercepat laju pembangunan suatu wilayah. Alternatif terbaik dalam membukanketerisolasian daerah terpencil dapat dicapai dengan membuka akses komunikasidan informasi. Untuk penyelenggaran urusan komunikasi dan informatika,Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan dan melaksanakan2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 denganpagu anggaran sebesar Rp.4.996.112.500,00 dan realisasi keuangan sebesarRp.4.867.460.301,00 atau dengan capaian keuangan 97,42%. Penyelenggaran urusankomunikasi dan informasi dilaksanakan oleh Dinas Informasi dan KomunikasiKabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraian program dan kegiatan serta realisasikeuangan sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukungan oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.564.873.000,00 darianggaran sebesar Rp.639.130.000,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar88,38%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.361.526.601,00 darianggaran sebesar Rp.1.412.798.500,00 atau capaian realisasi keuangansebesar 96,37%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% denganoutput Tersedianya Rutinitas Perkantoran.2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Sewa Bandwidthdengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.941.060.700,00 dari anggaran sebesar

Page 116: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 101

Rp.2.944.184.000,00 atau capaian realisasi keuangan 99,89%. Realisasi fisikkegiatan mencapai 100% dengan output Tersedianya Akses Internet diLingkungan Pemkab Kepulauan Anambas.URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKANUrusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan yang secara nyata ada didaerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi,kekhasan dan potensi unggulan daerah. Urusan pilihan yang diselenggarakan padatahun 2015 oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 7 (tujuh)urusan pilihan dengan jumlah program dan kegiatan yang berhubungan denganpelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebanyak 23 (dua puluh tiga)Program dan44 (Empat puluh empat) kegiatan dengan total pagu anggaran senilaiRp.42.595.833.037,00 dan realisasi anggaran senilai Rp.25.144.573.779,00 atau dengancapaian keuangan 59,03%, dengan rincian penyelenggaraan urusan pilihan akandiuraikan sebagai berikut:1. Urusan PertanianUntuk mengoptimalkan potensi pertanian yang belum terjamah secara optimalyang dalam operasionalnya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telahmencanangkan dan melaksanakan 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan tahun2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.840.220.000,00 dan realisasi keuangansebesar Rp.1.799.189.048,00 atau dengan capaian keuangan 37,17%.Penyelenggaraan urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian danKehutanan Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraian rogram dan kegiatanserta realisasi keuangan sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.968.242.000,00 darianggaran sebesar Rp.1.166.655.000,00 atau capai keuangan sebesar82,99%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/TeknisPerkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.700.518.948,00 darianggaran sebesar Rp.1.248.305.000,00 atau capaian keuangan sebesar56,13%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 65,95% dengan outputTerlaksananya Penyediaan Rutinitas Perkantoran.2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/PerkebunanProgram ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu, dengan realisasi keuangandan fisik sebagai berikut:

Page 117: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 102

2.1 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (TASKIN) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.61.450.000,00 darianggaran sebesar Rp.1.442.325.000,00 atau capaian keuangan sebesar4,26%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 75%, dengan outputTerlaksananya Pengadaan Bahan/ bibit Tanaman, Bahan Kimia dan Pupukserta Pengadaan Alat Perlengkapan.2.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Jahe (TASKIN) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaransebesar Rp.400.225.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasifisik kegiatan telah mencapai 81,67%, dengan output TerlaksananyaPenyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Jahe (TASKIN).2.3 Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Tanaman Cengkeh (TASKIN) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaransebesar Rp.250.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasifisik kegiatan telah mencapai 79,62%, dengan output TerlaksananyaPengadaan Bahan Pupuk, Alat Perlengkapan Peralatan, Belanja BahanMaterial.3. Program Peningkatan Produksi Hasil PeternakanProgram ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, PelaksanaanInseminasi Buatan (TASKIN). Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesarRp.68.978.100,00 dari anggaran sebesar Rp.332.710.000,00 atau capaiankeuangan sebesar 20,73%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 81,75%,dengan output Terlaksananya Pelaksanaan Inseminsasi Buatan (TASKIN).2. Urusan KehutananKehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hutan adalahsuatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayatiyang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang 1 (satu)dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (UU 41 Tahun 1999), PemerintahDaerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun Anggaran 2015 telahmencanangkan dan melaksanakan 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan denganpagu anggaran sebesar Rp.2.959.563.500,00 dan realisasi keuangan sebesarRp.2.548.116.282,00 atau dengan capaian keuangan 86,10%, dengan uraianprogram dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut:1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pendidikan danPelatihan Pembentukan Polisi Kehutanan Fase II, dengan realisasi keuanganpada kegiatan ini sebesar Rp.846.767.625,00 dari anggaran sebesarRp.890.000.000,00 atau capaian keuangan sebesar 94,15%. Realisasi fisikkegiatan telah mencapai 100%, dengan output Terlaksananya PelatihanPengolahan Usaha Produkstif Berbahan Baku Mangrove.

Page 118: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 103

2. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Pengembangan HasilHutan Non Kayu, Bantuan Sarana Pengolahan Usaha Produktif Berbahan bakuMangrove/ Bakau (TASKIN), dengan realisasi keuangan pada kegiatan inisebesar Rp.124.217.757,00 dari anggaran sebesar Rp.362.850.000,00 ataucapaian keuangan sebesar 34,23%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai100%, dengan output Terlaksananya Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu,Bantuan Sarana Pengolahan Usaha Produktif Berbahan baku Mangrove/ Bakau(TASKIN).3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Rehabilitasi Hutandan Lahan (DAK), dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesarRp.1.577.130.900,00 dari anggaran sebesar Rp.1.706.713.500,00 atau capaiankeuangan sebesar 92,21%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%,dengan output Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK).3. Urusan Energi dan Sumber Daya MineralUrusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral merupakan salah 1(satu) urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas oleh Dinas Energidan Sumber Daya Mineral. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telahmerencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam tahun 2015. Dalamrangka melaksanakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi danSumber Daya Mineral Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencanangkan danmelaksanakan 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan dengan pagu anggaransebesar Rp.5.222.001.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.711.532.099,00atau dengan capaian keuangan 90,22%, dengan uraian program dan kegiatanserta realisasi keuangan sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisiksebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.805.455.000,00 darianggaran sebesar Rp.879.060.000,00 atau capaian keuangan sebesar91,63%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ TeknisPerkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.659.591.399,00 darianggaran sebesar Rp.697.955.500,00 atau capaian keuangan sebesar94,50%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Penyediaan Rutinitas Perkantoran.2. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan :Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:

Page 119: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 104

2.1 Penyediaan Listrik Rumah Penduduk Miskin :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.3.011.162.700,00 darianggaran sebesar Rp.3.393.586.300,00 atau capaian keuangan sebesar88,73%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTeralirinya Listrik PLTS Mandiri (Solar Home System) di 376 RumahPenduduk Miskin di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.2.2 Pemeliharaan Listrik Desa :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.235.323.000,00 darianggaran sebesar Rp.251.400.000,00 atau capaian keuangan sebesar93,61%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputPerbaikan Mesin Pembangkit di Desa Batu Belah Kabupaten KepulauanAnambas.4. Urusan PariwisataUrusan pariwisata menjadi urusan pilihan yang sesuai dengan karakteristikKabupaten Kepulauan Anambas yang dikelilingi laut lepas bebas sehingga potensipariwisata khususnya wisata bahari sangat memungkinkan untuk dikembangkan.Pembangunan pariwisata diarahkan untuk mewujudkan pariwisata bahari yangberbudaya, maju, berkembang mendukung terwujudnya masyarakat sejahtera.Untuk pengembangan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telahmencanangkan dan menetapkan 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan dalamAPBD Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.644.230.322,00dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.259.888.400,00 atau dengan capaian keuangan85,46%. Urusan pariwisata dalam operasional teknisnya dilaksanakan oleh DinasPariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas,dengan uraian program dan kegiatan serta realisasi keuangan sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik kegiatan sebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.619.977.500,00 darianggaran sebesar Rp.712.901.700,00 atau capaian keuangan sebesar86,97%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98% dengan outputTerlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap dan TenagaPendukung.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.994.546.050,00 darianggaran sebesar Rp.1.088.095.722,00 atau capaian keuangan sebesar91,40%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 96% dengan outputTerlaksananya Penyediaan Rutinitas Perkantoran.2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata :Program ini hanya didukung oleh 1(satu)kegiatan yaitu, Fasilitasi KunjunganWisata dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.166.672.350,00dari anggaran sebesar Rp.173.063.400,00 atau capaian keuangan sebesar

Page 120: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 105

96,31%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98% dengan outputTerlaksananya Kerjasama Promosi Pariwisata.3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik kegiatan sebagai berikut:3.1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.199.402.500,00 darianggaran sebesar Rp.279.163.500,00 atau capaian keuangan sebesar71,43%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 95% dengan outputTerciptanya Sarana Rekreasi.3.2 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah : Realisasikeuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.279.290.000,00 dari anggaransebesar Rp.391.006.000,00 atau capaian keuangan sebesar 71.43%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 95% dengan output TerlaksananyaPenyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.5. Urusan Kelautan dan PerikananSehubungan dengan potensi perairan yang cukup melimpah yang memerlukanpenatausahaan yang sistematis dan komprehensif, maka Pemerintah KabupatenKepulauan Anambas untuk tahun anggaran 2015, telah telah mencanangkan danmelaksanakan 8 (delapan) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan paguanggaran sebesar Rp.16.656.448.915,00 dan realisasi keuangan sebesarRp.9.849.666.392,00 atau dengan capaian keuangan 59,13%. Penyelenggaraanurusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraian program dan kegiatan sertarealisasi keuangan sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini didukung oleh2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisikkegiatan sebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.554.280.000,00 darianggaran sebesar Rp.1.779.120.000,00 atau capaian realisasi keuangansebesar 87,36%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 91,67% denganoutput Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap dan TenagaPendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.849.165.554,00 darianggaran sebesar Rp.1.527.145.000,00 atau capaian realisasi keuangansebesar 55,60%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 97,30% denganoutput Terlaksananya Rutinitas Perkantoran.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisikkegiatan sebagai berikut:

Page 121: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 106

2.1 Pembangunan Pos Pengawas Kelautan dan Perikanan (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.892.831.290,00 darianggaran sebesar Rp.912.948.000,00 atau capaian realisasi keuangansebesar 97,80%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Pembangunan Pos Pengawas SDKP.2.2 Pengadaan Perlengkapan Pos Pengawas Kelautan dan Perikanan (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.138.450.000,00 darianggaran sebesar Rp.148.985.000,00 atau capaian realisasi keuangansebesar 92,93%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengawasan Perikanan.2.3 Pembangunan Pos Pengawas Kelautan dan Perikanan (DAK Luncuran/ SiLPADAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.770.392.000,00 darianggaran sebesar Rp.806.682.216,00 atau capaian realisasi keuangansebesar 95,50%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Pembangunan Pos Pengawas Perikanan.3. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan PengendalianSumberdaya Kelautan :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, PengadaanPerlengkapan POKMASWAS (DAK), dengan realisasi keuangan pada kegiatan inisebesar Rp.564.950.400,00 dari anggaran sebesar Rp.584.750.000,00 ataucapaian keuangan sebesar 96,61%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%dengan output Tersedianya Radio Pengawas.4. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam PendayagunaanSumberdaya Laut.Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik kegiatan sebagai berikut:4.1 Kapal Pengendali/Patroli SDKP Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.165.222.518,00 darianggaran sebesar Rp.167.965.816,00 atau capaian keuangan sebesar98,37%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Pengendali/Patrol SDKP dan Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil.4.2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.95.488.600,00 darianggaran sebesar Rp.1.120.862.500,00 atau capaian keuangan sebesar8,52%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 11,03% dengan outputTersedianya Speedboat Pengawasan Perikanan Daerah di KabupatenKepulauan Anambas.

Page 122: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 107

5. Program Pengembangan Budidaya PerikananProgram ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik kegiatan sebagai berikut:5.1 Pengadaan Instalasi Air HSRT (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.110.533.000,00 darianggaran sebesar Rp.119.450.000,00 atau capaian keuangan sebesar92,53%. Realisasi fisik kegiatan 0% dengan output Tersedianya Instalasi AirHSRT Tangga.5.2 Pengembangan Budidaya Rumput Laut (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.250.150.000,00 darianggaran sebesar Rp.1.157.482.000,00 atau capaian keuangan sebesar92,59%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Bibit, Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut.6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik kegiatan sebagai berikut:6.1 Penyediaan Alat Bantu Penangkapan :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.7.570.000,00 darianggaran sebesar Rp.7.570.000,00 atau capaian keuangan sebesar 92,53%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output TerlaksananyaPengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan.6.2 Pengadaan Bantuan Alat Bantu Penangkapan Ikan (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.706.520.000,00 darianggaran sebesar Rp.784.139.500,00 atau capaian keuangan sebesar90,10%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTersedianya Alat Bantu Penangkapan Ikan.6.3 Penyediaan Sarana Prasarana Pabrik Es :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.15.500.000,00 darianggaran sebesar Rp.43.200.000,00 atau capaian keuangan sebesar 35,88%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan output TersedianyaSarana Prasarana Pabrik Es.7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-PulauKecil.Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik kegiatan sebagai berikut:7.1 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kawasan Konservasi (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.792.350.200,00 darianggaran sebesar Rp.846.770.400,00 atau capaian keuangan sebesar93,57%. Realisasi fisik kegiatan hanya mencapai 100% dengan outputTerlaksananya Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi.

Page 123: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 108

7.2 Penyediaan Tambatan Kapal/Perahu (DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.822.107.700,00 darianggaran sebesar Rp.861.800.000,00 atau capaian keuangan sebesar95,39%. Realisasi fisik kegiatan hanya mencapai 100% dengan outputTersedianya Tambatan Kapal/Perahu..8. Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal :Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik kegiatan sebagai berikut:8.1 Pengadaan Bantuan Alat Bantu Penangkapan (TASKIN) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesarRp.2.820.062.500,00 atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisikkegiatan hanya mencapai 0%,sehingga output Tersedianya Alat BantuPenangkapan Ikan (Rumpon).8.2 Pengadaan Sarana Pendukung Budidaya Rumput Laut (TASKIN) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.689.607.000,00 darianggaran sebesar Rp.800.280.000,00 atau capaian keuangan sebesar86,17%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTersedianya Sarana Budidaya Rumput Laut.8.3 Penyediaan Peralatan Pengering Ikan (TASKIN) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.496.489.000,00 darianggaran sebesar Rp.630.800.000,00 atau capaian keuangan sebesar75,65%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 89,76% dengan outputTersedianya Alat Pengering Ikan.8.5 Pengadaan Armada Penangkap Ikan (TASKIN) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.20.727.130,00 darianggaran sebesar Rp.1.443.767.983,00 atau capaian keuangan sebesar1,44%. Realisasi fisik kegiatan hanya mencapai 6,23%, dengan outputTerlaksananya Terlaksananya Pengadaan Armada Penangkapan Ikan.6. Urusan PerdaganganUntuk pengembangan urusan perdangangan tersebut, Pemerintah KabupatenKepulauan Anambas pada tahun 2015 telah mencanangkan dan melaksanakan 3(tiga) program dan 5 (lima) kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 denganpagu anggaran sebesar Rp.8.309.469.500,00 dan realisasi keuangan sebesarRp.3.427.492.873,00 atau dengan capaian keuangan 41,25%. Urusan perdagangandalam operasionalnya dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten KepulauanAnambas dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecildan Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan uraian penyelenggaraanprogram dan kegiatan serta realisasi sebagai berikut:

Page 124: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 109

Sekretariat DaerahProgram Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan hanya didukungoleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Koordinasi Pengamanan, Pengawasan danPendistribusian Terpadu Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan realisasi keuanganpada kegiatan ini sebesar Rp.73.221.500,00 dari anggaran sebesarRp.73.221.500,00 atau capaian keuangan sebesar 100%. Realisasi fisik kegiatantelah mencapai 100% dengan output Terlaksananya Koordinasi Pengawasan danPengendalian Terpadu BBM.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil danMenengah1. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri.Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi keuangan danfisik sebagai berikut:1.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional (SILPA DAK) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.000.000,00 dari anggaransebesar Rp.1.000.000,00 atau capaian keuangan 100%. Realisasi fisikkegiatan telah mencapai 100% dengan output Terbangunnya PasarTradisional Multifungsi Dalam Mendukung Usaha Bagi Pelaku Pasar.1.2Pembangunan Gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.366.111.373,00 darianggaran sebesar Rp.5.779.098.000,00 atau capaian keuangan sebesar23,64%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 70,22% dengan outputTersedianya Sarana Tempat Penyimpanan Stok Sembako dan BarangEsensial.1.3 Revitalisasi Pasar Baru (DAK Tambahan 2015) :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1.987.160.000,00 darianggaran sebesar Rp.1.988.200.000,00 atau capaian keuangan sebesar99,95%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 99,97% dengan outputTerbangunnya Pasar Tradisional Multifungsi Dalam Mendukung Usaha BagiPelaku Pasar.2. Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan :Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Penataan TempatBerusaha Bagi Pedagang Kaki lima dan Asongan, dengan realisasi keuanganpada kegiatan ini sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.467.950.000,00atau capaian keuangan sebesar 0%. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai91,08% dengan output Tersedianya Tempat Berusaha Bagi Pedagang KakiLima dan Asongan.

Page 125: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 110

7. Urusan IndustriUrusan industri dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten KepulauanAnambas. Dalam pengembangan urusan industri, Pemerintah KabupatenKepulauan Anambas pada tahun 2015 hanya mencanangkan dan melaksanakan 1(satu) program yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.037.120.500,00 dan realisasi keuangansebesar Rp.1.623.565.649,00 atau dengan capaian keuangan 79,70%, dengan uraianpenyelenggaraan program dan kegiatan serta realisasi sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.Program ini didukung oleh2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan dan fisikkegiatan sebagai berikut:1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.881.211.000,00 darianggaran sebesar Rp.1.116.360.000,00 atau capaian keuangan sebesar78,94%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100% dengan outputTersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/Tenaga Perkantoran.1.2 Penyediaan Rutinitas Perkantoran :Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.742.354.649,00 darianggaran Rp.920.760.500,00 atau capaian keuangan sebesar 80,62%.Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 98,48% dengan outputTersedianya Perlengkapan Rutinitas Perkantoran yang Memadai.2.2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAHPermasalahan pembangunan daerah mencakup permasalahan yang diperolehberdasarkan hasil analisis gambaran umum wilayah yang telah di paparkan padasub bab sebelumnya, permasalahan yang berhubungan dengan prioritaspembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan denganlayanan dasar dan tugas fungsi SKPD. Suatu permasalahan daerah dianggapmemiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunankhususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunandaerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakannasional/provinsi yang bersifat mandatory. Permasalahan Pembangunan yangterjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain :

Permasalahan dan Solusi Urusan Wajib

1. Urusan PendidikanDalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pendidikan, ditemukanbeberapa permasalahan diantaranya:a. Juknis DAK Program Pendidikan Menengah terlambat diterima (11 Mei2015) sementara APBD sudah ditetapkan ditambah lagi Standar SatuanHarga (SSH) yang digunakan tidak sesuai dengan SSH Daerah KabupatenKepulauan Anambas. Hal ini berpengaruh kepada ketidaksanggupan

Page 126: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 111

sekolah melaksanakan kegiatan karena harga yang ditetapkan lebih rendahdari harga pasar.b. Terjadi defisit anggaran pada APBD Tahun 2015 sehinggga terdapat 2(dua) kegiatan yang mengalami penundaan pembayaran yaitu,Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah dan Penyediaan RutinitasPerkantoran.Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas telah memberikan solusi sebagai berikut:a. Mempercet penerbitan Juknis DAK Pendidikan Menengah. Juknis DAKhendaknya sudah diterima dan disosialisasikan sebelum penyusunan APBD.b. Melakukan koordinasi agar Standar Satuan Harga disesuaikan denganStandar Satuan Harga didaerah.c. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikananggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pelunasan pembayarankegiatan tahun anggaran 2015 pada kegiatan Penyediaan Biaya OperasionalSekolah Daerah dan Penyediaan Rutinitas Perkantoran.2. KesehatanDalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan, ditemukanbeberapa permasalahan yaitu, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapatterlaksana dengan maksimal antara lain :a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan.b. Pemberian Makan Tambahan dan Vitamin Bagi Lansiac. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Balitad. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Ibu Hamile. Pembangunan Puskesmas Pembantuf. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantug. Pembangunan Posyanduh. Pengadaan Sarana dan Prasarana PosyanduHal ini disebabkan karena terjadi defisit anggaran pada APBD Tahun 2015sehinggga realisasi keuangan kegiatan tersebut tidak bisa terserap denganmaksimal dan mengalami penundaan pembayaran. Meninjaklanjutipermasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telahmemberikan solusi dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD TahunAnggaran 2016 untuk pelunasan pembayaran kegiatan tahun anggaran 2015pada kegiatan diatas.3. Urusan Pekerjaan UmumDalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum,ditemukan beberapa permasalahan yaitu terdapat beberapa kegiatan yang tidakdapat terlaksana dengan maksimal, antara lain:a. Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaanb. Pembangunan Gedung Kantorc. Pembangunan Gedung Kantor (Multi Years)d. Pembangunan Jalane. Pembangunan Jalan (Multi Years)

Page 127: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 112

f. Pembangunan Turap/Talud/Bronjongg. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalanh. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong‑Gorongi. Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Bakuj. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Multi Years)k. Pengembangan Sistem Distribusi Air MinumHal ini disebabkan karena terjadi defisit anggaran pada APBD Tahun 2015sehinggga realisasi keuangan kegiatan tersebut tidak bisa dibayarkan denganmaksimal dan mengalami penundaan pembayaran. Realisasi fisik kegiatanyang tidak tercapai maksimal yang disebabkan oleh geografis dan faktor cuacayang menghambat penyelesaian fisik kegiatan tersebut.Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas telah memberikan solusi sebagai berikut:1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggarandalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pelunasan pembayaran kegiatantahun anggaran 2015 pada kegiatan diatas.2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas merencanakan prosespelaksanaan pelelangan paket-paket pekerjaan pengadaan barang dan jasadengan pada awal tahun.4. Urusan PerumahanDalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan perumahan,ditemukan permasalahan yaitu, dukungan keuangan yang tidak terealisasimaksimal yang dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambasmengalami defisit anggaran, sehingga proses pelaksanaan kegiatan tidak dapatberjalan dengan baik menimbulkan kesulitan dalam pengecekan dilapangan danbantuan untuk masyarakat menjadi tanda tanya pada akhir tahun 2015, olehsebab itu harus diklarisifikasi terhadap pencairan ataupun bantuan yang sifatnyadiserahkan kepada masyarakat.Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas telah memberikan solusi yaitu, Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas telah mengalokasikan kembali anggaran dalam APBD Tahun Anggaran2016 untuk pembiayayaan kegiatan tersebut.5. Urusan Penataan RuangDalam penyelenggaraaan urusan penataan ruang, program dan kegiatan dapatdilaksanakan dengan baik dan belum ditemukan permasalahan yangsignifikan.6. Urusan Perencanaan PembangunanDalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan perncanaanpembangunan ditemukan permasalahan yaitu, terdapat beberapa kegiatan yanganggarannya tidak terserap maksimal yang dikarenakan pemerintah KabupatenKepulauan Anambas mengalami defisit anggaran sehingga tidak dapatmemberikan dukungan anggaran. Menindaklanjuti permasalahan diatas

Page 128: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 113

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi yakni,Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan kembali kegiatantersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan kemampuananggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.7. Urusan PerhubunganDalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan perhubungan, ditemukanpermasalahan yaitu, terdapat kegiatan yang tidak dapat terlaksana denganmaksimal yakni, Pembangunan Bandar Udara Letung. Hal ini disebabkankarena terjadi defisit anggaran pada APBD Tahun 2015 sehinggga realisasikeuangan kegiatan tersebut tidak bisa terserap dengan maksimal dan mengalamipenundaan pembayaran. Meninjaklanjuti permasalahan diatas PemerintahKabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi denganmengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untukpelunasan pembayaran kegiatan tahun anggaran 2015 pada kegiatan diatas.8. Urusan Lingkungan HidupDalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan lingkungan hidup,ditemukan permasalahan yaitu, terdapat beberapa kegiatan yang tidakterlaksana dengan maksimal diantaranya:1. Kegiatan Penyediaan Operasional Pengelolaan Sampah 3R (DAK)2. Kegiatan Peningkatan Operasional Pengelolaan Sampah 3R (DAK)3. Kegiatan Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (DAK)4. Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (DAK)5. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendukung AdiwiyataHal ini disebabkan karena tidak sesuai antara juknis dengan keadaan/ situasidaerah dan dikarenakan keterbatasan anggaran Pemerintah KabupatenKepulauan Anambas (Defisit). Menindaklanjuti permasalahan diatas PemerintahKabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi, untuk tahunberikutnya masalah penganggaran lebih difokuskan dan tentang juknis lebihdipertajam kembali.9. Urusan PertanahanDalam penyelenggaraaan urusan pertanahan, kegiatan tidak dapat dilaksanakandikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah KabupatenKepulauan Anambas (Defisit), oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas akan lebih memfokuskan penganngarannya pada tahun berikutnyadengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan SipilDalam penyelenggaraaan urusan kependudukan dan catatan sipil, semuaprogram dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan belum ditemukanpermasalahan yang signifikan.

Page 129: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 114

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakDalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaanperempuan dan perlindungan anak, ditemukan permasalahan yaitu, terdapat 2(dua) kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan maksimal, antara lain:1. Workshop Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (TASKIN)2. Pelatihan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Perempuan (TASKIN)Hal ini disebabkan karena terjadi defisit anggaran pada APBD Tahun 2015sehinggga realisasi keuangan kegiatan tersebut tidak bisa terserap denganmaksimal dan mengalami penundaan pembayaran. Menindaklanjutipermasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telahmemberikan solusi dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD TahunAnggaran 2016 untuk pelunasan pembayaran kegiatan tahun anggaran 2015pada kegiatan diatas.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraDalam penyelenggaraaan urusan keluarga berencana (KB) dan keluargasejahtera (KS), program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik danbelum ditemukan permasalahan yang signifikan.13. Urusan SosialDalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan sosial, ditemukanbeberapa permasalahan diantaranya terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak dapatterlaksana dengan maksimal yakni:1. Pengadaan Beras Miskin (Raskin) Otonomi tidak dapat direalisasikan padatriwulan keempat.2. Pemberdayaan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) TASKIN2015Hal ini disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalamidefisit anggaran sehingga terjadi penundaan pembayaran. Dukungan keuanganyang tidak terealisasi maksimal yang dikarenakan Pemerintah KabupatenKepulauan Anambas mengalami defisit anggaran, sehingga prosespelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik menimbulkan kesulitandalam pengecekan dilapangan dan bantuan untuk masyarakat menjadi tandatanya pada akhir tahun 2015 sehingga harus diklarisifikasi terhadappencairan ataupun bantuan yang sifatnya diserahkan kepada masyarakat.Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas telah memberikan solusi sebagai berikut:1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggarandalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pelunasan pembayaran kegiatantahun anggaran 2015 pada kegiatan tersebut.2. Memperhatikan dan mendukung anggaran yang telah direncanakandalam DPA guna untuk menjalankan suatu kegiatan yang telah disusun atau

Page 130: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 115

ditetapkan agar suatu rencana kerja dapat berjalan sesuai denganperencanaan.14. Urusan KetenagakerjaanDalam penyelenggaraaan urusan ketenagakerjaan, semua program dan kegiatandapat dilaksanakan dengan baik dan belum ditemukan permasalahan yangsignifikan.15. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan koperasi, usaha kecil danmenengah, ditemukan permasalahan yaitu terdapat beberapa kegaiatan yangtargetnya tidak tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan diantaranya:a. Survei, Verifikasi, Penyaluran dan Penagihan Dana Bergulir.Rendahnya tingkat capaian kinerja pada kegiatan tersebut cukup beralasan,karena target jumlah dana yang digulirkan mengalami penurunan dari yangseharusnya Rp.2.900.000.000,00 menjadi Rp.870.000.000,00b. Pelatihan Manajemen Usaha bagi Penerima Bantuan Program PengentasanKemiskinan, juga tidak tercapai target yang ditetapkan, meskipun secara fisikkegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai rencana, akan tetapi akibatdefisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riaumaupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, berakibat programpengentasan kemiskinan ini harus ditunda pembayarannya pada tahunanggaran 2016.c. Fasilitasi Produksi Pasca Panen, juga tidak tercapai target yang ditetapkan,meskipun kegiatan tersebut secara fisik juga telah dilaksanakan dengan baik.Tidak tercapainya target kinerja ini juga disebabkan oleh faktor defisitanggaran, sehingga realisasi keuangannya tidak dapat tercapai dengan baikditahun anggaran 2015.Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas telah memberikan solusi yakni, Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016untuk pelunasan pembayaran kegiatan tahun anggaran 2015 yang belum dilunasipada kegiatan tersebut.16. Urusan Penanaman ModalDalam penyelenggaraaan urusan penanaman modal, semua program dankegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan belum ditemukan permasalahanyang signifikan.17. Urusan Kepemudaan dan OlahragaDalam pelaksanaan program dan kegiatan pada kepemudaan dan olahraga,ditemukan permasalahan yaitu, terdapat kegiatan yang tidak terlaksana denganmaksimal yakni, kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga yangdisebabkan karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas (Defisit) sehingga pembayaran belanja kepihak ketiga belum bisadilunasi.

Page 131: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 116

Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas telah memberikan solusi dengan telah mengalokasikan anggaran dalamAPBD tahun anggaran 2016 untuk pelunasan kegiatan yang belum terlunasitersebut.18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriDalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesatuan bangsa danpolitik dalam negeri, ditemukan bebarapa permasalahan yaitu:1. Terdapat 2 (dua) kegaiatan yang tidak dapat dilaksanakan diantaranya,kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dan kegiatan PengendalianKeamanan Lingkungan. Hal ini disebabkan oleh kondisi anggaran PemerintahKabupaten Kepulauan Anambas terbatas (defisit).2. Belum selesainya pembayaran honorarium tambahan anggota satuanpolisi pamong praja dan uang lauk pauk Aparatur di Satuan PolisiPamong Praja pada Program Administrasi Perkantoran dikarenakankondisi anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terbatas(defisit).Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas telah memberikan solusi sebagai berikut:1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menganggarkan kembalikegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh pada tahun anggaran 2016dengan mempertimbangkan keadaan keuangan daerah.2. Lebih selektif dalam penggangaran dan berkoordinasi lebih intensif terkaitdengan tunjangan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dan honorariumtambahan bagi Pegawai Tidak Tetap serta uang lauk pauk bagi AparaturSatuan Polisi Pamong Praja.19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianDalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan otonomi daerah,pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,kepegawaian dan persandian, ditemukan permasalahan yaitu, terdapat 4 (empat)kegaiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD diantaranya:a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRDb. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRDc. Penyusunan Program Tahunan DPRDd. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRDHal ini disebabkan oleh kondisi anggaran Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas terbatas (defisit), sehingga dilakukan efisiensi anggaran pada tahunanggaran 2015 Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah KabupatenKepulauan Anambas telah memberikan solusi menganggarkan kembali kegiatantersebut pada tahun anggaran 2016 dengan mempertimbangkan keadaankeuangan daerah.

Page 132: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 117

20. Urusan Ketahanan PanganDalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Ketahanan panganditemukan permasalahan yaitu, pada kegiatan Penanganan Pasca Panen danPengolahan Hasil Pertanian (TASKIN) belum bisa dilaksanakan denganmaksimal, hal ini disebabkan karena ketersediaan anggaran PemerintahKabupaten Kepulauan Anambas terbatas (defisit). Menindaklanjuti permasalahandiatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan solusi yaitu,dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD tahun anggaran 2016 untukpembayaran kegiatan yang belum terbayar dengan mempertimbangkan keuangandaerah.21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaDalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaanmasyarakat dan desa, ditemukan permasalahan yaitu, terdapat 3 (tiga) kegaiatanyang tidak dapat dilaksanakan diantaranya:1. Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK) Tingkat Kabupaten2. Pelatihan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan PengurusUnit Pengelola Kegiatan (UPK)3. Sosialisasi Pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPM-Mpd)Hal ini disebabkan karena pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukanefisiensi anggaran akibat ketersediaan anggaran terbatas (defisit).Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambastelah memberikan solusi yakni, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas padatahun berikutnya akan memverifikasi antara kegiatan yang proritas dan kegiatanyang tidak prioritas dalam melakukan penganggaran dengan mempertimbangkankeuangan daerah.22. Urusan Komunikasi dan InformatikaDalam penyelenggaraaan urusan komunikasi dan informatika, semua programdan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik belum ditemukanpermasalahan yang signifikan.

Permasalahan dan Solusi Urusan Pilihan

1. Urusan PertanianDalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pertanian ditemukanpermasalahan yaitu, terdapat 6 (enam) kegaiatan yang tidak dapatdilaksanakan dengan maksimal diantaranya kegiatan:a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/TeknisPerkantoran, yang dikarenakan oleh adanya defisit anggaran yang dialamiPemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga Gaji Pegawai TidakTetap (PTT) dan Jasa Cleaning Service (CS) tidak bisa dibayarkan selama 1bulan.

Page 133: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 118

b. Kegiatan Penyediaan Rutinitas Perkantoran, yang dikarenakan olehadanya defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas sehingga belanja rutinitas pada triwulan keempat belum bisadibayarkan pada pihak ketiga.c. Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (TASKIN),yang dikarenakan oleh adanya defisit anggaran yang dialami PemerintahKabupaten Kepulauan Anambas sehingga belanja barang belum bisadibayarkan pada pihak ketiga.d. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Jahe (TASKIN),yang dikarenakan oleh adanya defisit anggaran yang dialami PemerintahKabupaten Kepulauan Anambas sehingga belanja barang belum bisadibayarkan pada pihak ketiga.e. Kegiatan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Tanaman Cengkeh(TASKIN), yang dikarenakan oleh adanya defisit anggaran yangdialami Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga belanjabarang belum bisa dibayarkan pada pihak ketiga dan sekolah lapanganbelum bisa dilaksanakan.f. Kegiatan Pelaksanaan Inseminasi Buatan (TASKIN), yangdikarenakan oleh adanya defisit anggaran yang dialami PemerintahKabupaten Kepulauan Anambas sehingga belanja barang terlambatdiadakan dan pelaksanaannya baru bisa dimulai pada bulan Novembersehingga tidak mencapai target.Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas telah memberikan solusi yakni, dengan menganggarkan kembalidalam APBD tahun 2016 untuk pelunasan kegiatan yang masih belum dibayarpada tahun 2015 tersebut dengan mempertimbangkan dengan keadaankeuangan daerah.2. Urusan KehutananDalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kehutanan ditemukanpermasalahan yaitu, pada kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu,Bantuan Sarana Pengolahan Usaha Produktif Berbahan Baku Mangrove/Bakau(TASKIN), belanja pengadaan alat perlengkapan belum bisa dibayarkan kepadapihak ketiga. Hal ini disebabkan karena adanya deficit anggaran yang dialamiPemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.Dalam menyelesaikan permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas telah memberikan solusi dengan mengalokasikan anggaran dalamAPBD Tahun Anggaran 2016 untuk pelunasan pembayaran kegiatan tahunanggaran 2015 tersebut.3. Urusan Energi dan Sumber Daya MineralDalam penyelenggaraaan urusan energi dan sumber daya mineral, semuaprogram dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan belum ditemukanpermasalahan yang signifikan.

Page 134: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 119

4. Urusan PariwisataDalam penyelenggaraaan urusan pariwisata, semua program dan kegiatan dapatdilaksanakan dengan baik dan belum ditemukan permasalahan yang signifikan.5. Urusan Kelautan dan PerikananDalam pelaksanaan kegiatan pada urusan kelautan dan perikananditemukan beberapa permasalahan diantaranya:1. Terdapat 3 (tiga) kegiatan dalam Program Pembinaan Unit Usaha PendudukMiskin/Desa Tertinggal yaitu, Kegiatan Pengadaan Sarana PendukungBudidaya Rumput Laut (TASKIN), Kegiatan Penyediaan Peralatan PengeringIkan (TASKIN), Kegiatan Pengadaan Armada Penangkap Ikan (TASKIN)yang realisasi keuangannya masih belum selesai dibayarkan.2. Berdasarkan rekomendasi Kepala ULP Kabupaten Kepulauan AnambasNomor: 10/Setda.ULP.027/08.15 tanggal 26 Agustus 2015 bahwa paketPekerjaan Belanja Modal Pengadaan Speedboat Pengawas PSDKP (1 Paket)(DAK) pada Kegiatan Pengembangan Saran dan Prasarana Pengawasan(DAK) terjadi gagal lelang setelah dilakukan 2 (dua) kali pelelangan, olehkarena itu direkomendasikan untuk dilakukan pelelangan ulang denganmengkaji ulang HPS, KAK dan spesifikasi teknis, atas hal tersebut PPKmemutuskan bahwa kegiatan tersebut dapat dilakukan pelelangan untukyang ketiga kalinya namun waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupisehingga diputuskan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan.3. Terdapat bebrapa kegiatan yang tidak terlaksana yaitu, Kegiatan pengadaanBantuan Alat Bantu Penangkapan Ikan (DAK), Kegiatan penyediaanSarana Prasarana Pabrik Es, Kegiatan Pengadaan Bantuan Alat BantuPenangkapan Ikan (TASKIN), Kegiatan Pengadaan Armada PenangkapanIkan (TASKIN), dikarenakan keadaan anggaran Pemerintah KabupatenKepulauan Anmbas mengalami defisit anggaran.Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas telah memberikan solusi sebagai berikut:1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikananggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pelunasan pembayarankegiatan TASKIN tahun anggaran 2015 pada Program Pembinaan UnitUsaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal yaitu, pada Kegiatan PengadaanSarana Pendukung Budidaya Rumput Laut (TASKIN), Kegiatan PenyediaanPeralatan Pengering Ikan (TASKIN), dan Kegiatan Pengadaan ArmadaPenangkap Ikan (TASKIN).2. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, bahwa urusan bidang Pengawasan SumberdayaKelautan Dan Perikanan dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi, sehinggapaket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Speedboat Pengawas PSDKP(1 Paket) (DAK) pada Kegiatan Pengembangan Sarana dan PrasaranaPengawasan (DAK) untuk tahun anggaran berikutnya tidak dianggarkankembali pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Page 135: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

` PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 120

3. Untuk Kegiatan yang belum terlaksana pada tahun 2015, perlu didukungpada tahun anggaran selanjutnya dengan anggaran yang memadai.6. Urusan PerdaganganDalam pelaksanaan kegiatan pada urusan perdagangan ditemukan beberapapermasalahan diantaranya:1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional (SiLPA DAK)tidak terealisasi sesuai rencana, karena defisit anggaran yang dialamiPemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga dana SiLPA yangdijadikan sumber dana untuk pembangunan pasar tersebut harus ditundapelaksanaannya. Sebelum adanya informasi penundaan kegiatan yangberasal dari dana SiLPA tersebut, Disperindagkop dan UKM telahmembelanjakan Rp.1.000.000,00 untuk pembelian alat tulis kantor,sehingga nilai dibelanja tersebut harus dicantumkan dalam APBDPerubahan.2. Pembangunan Gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG) (DAK) yang didanaidari DAK Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2015, tidaktercapainya target pada kegiatan ini lebih disebabkan ketidakmampuanpemenang lelang dalam menyelesaikan target pekerjaan sesuai denganbatas waktu yang sudah ditetapkan di dalam kontrak.3. Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki lima dan Asongan,realisasi anggaran pada kegiatan ini tidak tercapai sama sekali, padahalsecara fisik kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai dengan target. Halini terjadi akibat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalamidefisit anggaran.Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten KepulauanAnambas telah memberikan solusi sebagai berikut:1. Untuk kegiatan Pembangunan Gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG)(DAK), akan dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2016.2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikananggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pelunasanpembayaran kegiatan tahun anggaran 2015 pada Program PembinaanPedagang Kakilima dan Asongan dengan Kegiatan Penataan TempatBerusaha bagi Pedagang Kakilima dan Asongantan.3. Untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional(SiLPA DAK) tidak dianggarkan lagi pada APBD Tahun Anggaran 2016.7. Urusan IndustriDalam penyelenggaraaan urusan industri, program dan kegiatan dapatdilaksanakan dengan baik dan belum ditemukan permasalahan yangsignifikan.

Dalam.

Page 136: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

121

Page 137: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 122

BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. KONDISI EKONOMI DAERAH

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yangdapat digunakan untuk mengukur perekonomian disuatu wilayah. Secara desfinisi,PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalamsuatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yangdihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Indikasi lain adalah sejauh mana aktivitasperekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkantambahan pendapatan bagi penduduk.PDRB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatudaerah, nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdayaekonomi yangbesar, begitu juga sebaliknya. Pertumbuhan total PDRB menunjukkan pertumbuhanekonomi suatu wilayah, sedangkan struktur perekonomian ditunjukkan dengankontribusi masing-masing sektor. PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas dapatdilihat pada tabel berikut.

Page 138: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 123

Tabel 54.. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun2012 – 2014NO SEKTOR/ SUBSEKTOR PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN2012 2013 2014 2012 2013 20141 Pertanian,Kehutanan, danPerikanan 547.885,3 605.316,0 652.398,9 510.945,4 541.027,2 573.044,9 Pertanian,Peternakan,Perkebunan, danJasa Pertanian

166.075,8 184.889,7 204.071,0 159.548,3 171.096,6 183.535,2 Kehutanan danPenebangan Kayu 4.093,2 4.496,5 4.905,8 3.562,7 3820,9 4.106,1 Perikanan 377.716,3 415.929,8 443.422,0 347.834,4 366.109,7 385.403,72 Pertambangan danPenggalian 9.816.480,8 10.742.233,3 11.234.512,7 8.730.455,5 8.977.215,2 9.106.250,83 Industri Pengolahan 1.213.421,9 1.4888.826,5 1.572.725,0 1.463.759,3 1.487.330,2 1.520.024,94 Pengadaan listrik danGas 6.108,7 6.657,3 6.550,1 4.643,2 4.954,2 5.268,45 Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur 248,3 262,1 275,8 243,1 252,7 258,9

6 Konstruksi 420,391,1 503.308,7 579.137,7 370.586,9 408.795,9 452.252,47 Perdagangan Besardan Eceran (ReparasiMobil dan Sepeda) 199.650,6 218.943,7 256.825,1 181.926,7 197.574,6 214.732,08 Transportasi danPergudangan 16.208,5 18.621,3 22.144,7 15.208,5 16.239,2 17.565,79 PenyediaanAkomodasi danMakan Minum 8.612,3 9.711,1 11.397,2 8.159,1 8.719,4 9.394,710 Informasi danKomunikasi 37.340,1 40.541,1 43.042,1 37.752,8 40.654,4 42.573,011 Jasa Keuangan danAsuransi 12.413,7 13.333,8 14.331,8 11.739,1 12,232,5 12.776,912 Real Estate 54.671,1 59.316,0 66.256,0 50.243,8 53,056,5 56.153,913 Jasa Perusahaan 14,7 16,4 17,8 14,6 15,5 16,314 AdministrasiPemerintahan,Pertahanan, danJaminan

188.645,9 222.108,6 245.624,2 171.481,7 181.316,4 190.891,015 Jasa Pendidikan 19.233,8 20.406,7 21.187,0 17.382,9 17.594,6 17.816,816 Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial 15.838,9 18.143,6 20.698,4 15.001,4 16.260,3 17.699,317 Jasa Lainnya 6.803,1 7.292,8 7.705,7 6.295,1 6.372,2 6.453,6(*) Angka SementaraSumber : BPS Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016Proses pembangunan ekonomi biasanya diikuti dengan terjadinya perubahan dalamstruktur ekonomi baik itu struktur permintaan domestik, struktur produksi sertastruktur distribusinya. Perubahan struktur ini sesungguhnya terjadi akibat adanyainteraksi anatara dua proses yaitu proses akumulasi (pembantukan modal) danperubahan konsumsi masyarakat yang terjadi karena meningkatnya pendapatanperkapita. Perubahan pola permintaan ini yang kemudian mengubah komposisibarang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan.Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukan besarnya perananatau kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah dan

Page 139: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 124

mencerminkan peringkat nilai tambah sektor tersebut. Sehingga untuk menilhatkekuatan setiap sektor dalam pembentukan PDRB suatu daerah dapat dilihat dariperanan masing-masing sektor tersebut. Dengan memperhatikan peranan sektoralmaka dapat ditentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Sektor-sektor dominan dalam pembentukan PDRB perlu mendapat perhatian untuk lebihdikembangkan.Secara umum struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkanPDRB dengan Migas pada tahun 2013 tidak mengalami perubahan yang berarti jikadibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Sektor yang menyumbangkanandil paling besar dalam penciptaan nilai tambah masih tetap sektor pertambangandan penggalian yaitu sebesar 76,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwapertambangan dan penggalian masih menjadi komponen utama dalam distribusipersentase PDRB di Kepulauan Anambas, dimana subsektor yang paling besarmenyumbang adalah pertambangan minyak bumi dan gas terbesar kedua yangmemberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambasadalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 10,66 persen,meningkat dibanding tahun 2013.Hal ini menunjukkan semakin terbukanya peluang usaha masyarakat sehingga dapatmemacu meningkatnya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas.Meningkatnya sektor industri pengolahan juga tidak lepas dari upaya PemerintahDaerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha kecil danmenengah.Sektor yang belum memberikan kontribusi sama sekali bagi PDRB KabupatenKepulauan Anambas terdapat dua sektor antara lain adalah sektor Pengadaan Air,Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan yang kedua adalah sektor JasaPerusahaan. Masih terbatasnya air bersih serta masih belum tertatanya pengelolaanpersampahan dan daur ulang di Kabupaten ini harus menjadi perhatian khusus bagipemerintah. Karena komponen tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakatyang sangat penting. Sedangkan bagi sektor Jasa Perusahan mengindisikasi bahwaKabupaten Kepulauan Anambas selum secara optimal mengembangkan nilai-nilaiinvestasi yang sedikit banyak akan memberi dampak kepada distribusi PDRBKabupaten Kepulauan Anambas.

Page 140: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 125

Tabel 55. Struktur Distribusi Perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2013 – 2014(%)No Sektor/ Sub Sektor 2013 2014*1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,89 5,922 Pertambangan dan Penggalian 2,83 1,443 Industri Pengolahan 1,61 2,204 Pengadaan Listrik dan Gas 6,70 6,345 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur 3,92 2,486 Konstruksi 10,31 10,637 Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda) 8,60 8,688 Transportasi dan Pergudangan 6,78 8,179 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,87 7,7410 Informasi dan Komunikasi 7,69 4,7211 Jasa Keuangan dan Asuransi 4,20 4,4512 Real Estate 5,60 5,8413 Jasa Perusahaan 6,03 5,1114 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan 5,74 5,2815 Jasa Pendidikan 1,22 1,2616 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,39 8,8517 Jasa Lainnya 1,22 1,28(*) Angka SementaraSumber : BPS Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016B. Pertumbuhan EkonomiSalah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadidi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya.Diamping digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan nilai tambah yangdiciptakan dalam suatu perekonomian, angka ini juga memberikan indikasi tentangsejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu dalammenghasilkan tambahan pendapatan bagi penduduk di Kabupaten KepulauanAnambas. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah suatu proses penggunaanfaktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output). Pada giliranny,proses ini tentunya juga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktorproduksi yang dimiliki oleh penduduk.Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yangmenggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakanuntuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalamperiode waktu tertentu. Besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari dataPDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, karena semata-mata hanya dicerminkanoleh pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tertentu sebabpengaruh perubahan harga (inflasi/defliasi) telah ditiadakan.Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan kinerja perekonomian danbegitu pula sebaliknya. Untuk melihat fluktuasi perekonomian tersebut secara riil,maka perlu disajikan PDRB atas dasar harga konstan. Untuk pertumbuhan ekonomi

Page 141: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 126

Kabupaten Kepulauan Anambas mulai dihitung padatahun 2009 karena Kabupatenini baru terbentuk pada tahun 2008. Apabila melihat dalam kurun waktu 2010-2014pertumbuhan ekonomi Kepulauan Anambas terus bergerak positif atau setiaptahunnya mengalami peningkatan.Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Anambas sebesar 7,38persen dan meningkat menjadi 7,43 persen di tahun 2014. Peningkatan pertumbuhanekonomi yang terjadi didukung oleh beberapa sektor pendukung menurut lapanganusaha.Sektor yang dominan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi diKepulauan Anambas tahun 2014 adalah sektor Jasa Konstruksi sebesar 10,63 persen.Peningkatan ini sering terjadi seiring bertambahnya jumlah penduduk danpembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini terlihat daripenambahan beberapa pembangunan fisik seperti adanya perumahan, bangunankantor, jalan, dermaga, pelabuhan dan sarana prasarana lainnya. Pertumbuhandisektor konstruksi khususnya pada pembangunan jalan dan dermaga diharapkandapat mempermudah akses wilayah-wilayah terpencil yang dalam pendistribusianbarang dan mempermudah jangkauan atau rentang kendali.Gambar 9. Pertumbuhan Ekonomi Secara Sektoral Kabupaten Kepulauan AnambasTahun 2014* (%)

(*) : Angka SementaraSumber : BPS Kabupaten Kepulauan AnambasPertumbuhan besar kedua ada pada Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dimana padatahun 2013 tumbuh 8,93 persen terus tumbuh pada tahun 2014 menjadi 8,85 persen.Pertumbuhan terbesar ketiga terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran yangtumbuh sebesar 8,68 persen di tahun 2014. Keempat terjadi pada sektor Transportasidan Pergudangan yang pada tahun 2013 sebesar 6,78 persen meningkat menjadi 8,17persen pada tahun 2014. Hal ini menunjukan terjadinya peningkatan mobilitaspenduduk Kepulauan Anambas dari tahun ke tahun. Juga disebabkan adanyapenambahan jadwal keberangkatan transportasi keluar Kabupaten dari tahunsebelumnya. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berada diposisi kelimadalam pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten KepulauanAnambas. Pada tahun 2013 tumbuh sebesar 6,87 persen dan meningkat menjadi 7,74persen di tahun 2014.

Page 142: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 127

Selanjutnya diikuti peringkat keenam adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas.Pertumbuhannya di tahun 2014 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 6,34persen. Selanjutnya pada urutan ke tujuh ditempati Sektor Pertanian, Kehutanan danPerikanan yang tumbuh menjadi 5,89 persen ditahun 2014. Pada Sektor ini dibagioleh tiga sub sektor pendukung anatara lain adalah : (i) Sub Sektor Pertanian,Peternakanm Perburuan, dan Jasa Pertanian yang menyumbang persentase sebesar7,27 persen, (ii) Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu dengan persentase 7,46persen, (iii) Sub Sektor Perikanan yang paling sedikit menyumbang denganpersentase pertumbuhan sebesar 5,27 persen.Selanjutnya di peringkat kedelapan adalah Sektor Real Estate yang tumbuh menjadi5,84 persen di tahun 2014. Sektor Real Estate ini di dominasi oleh lapangan usahapersewaan rumah kontrakan dan rumah kos yang banyak terdapat di KaupatenKepuluan Anambas. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminanberada di peringkat sembilan dengan persentase sebesar 5,28 persen di tahun 2014.Peringkat ke sepuluh adalah Sektor Jasa Perusahaan yang memiliki persentase ditahun 2014 sebesar 5,11 persen. Sektor Informasi dan Komunikasi berada padaperingkat ke sebelas dengan persentase 4,72 persen menyumbang laju pertumbuhanekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas di tahun 2014.Pada peringkat kedua belas adalah Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yangmenyumbang persentase sebesar 4,45 persen di tahun 2014. Selanjutnya SektorPengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang pada peringkat ketigabelas yang menyumbang persentase 2,48 persen. Sektor Industri Pengolahan padatahun 2014 berada pada tingkat keempat belas dengan persentase sebesar 2,20persen. Industri Pengolahan ini didominasi oleh lapangan usaha pengolahan dibidang perikanan yang notabene selayaknya menjadi komoditi unggulan KabupatenKepulauan Anambas.Selanjutnya adalah ketiga sektor lapangan usaha yang menduduki peringkat tigaterbawah dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha diKabupaten Kepulauan Anambas. Sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun2014 menduduki peringkat kelima belas dengan persentase sebesar 1,44 persen.Peringkat keenam belas adalah Sektor Jasa Lainnya yang menyumbang persentasesebesar 1,28 persen. Pada peringkat terakhir atau peringkat ketujuh belas adalahSektor Pendidikan yang di tahun 2014 ini jhanya menyumbang persentasepertumbuhan sebesar 1,26 persen.Perubahan struktur ekonomi wilayah terjadi akibat adanya interaksi antara duaproses yaitu proses akumulasi pembentukan modal dan perubahan konsumsimasyarakat yang terjadi karena meningkatnya pendapatan perkapita. Perubahan polapermintaan ini yang kemudian mengubah komposisi barang dan jasa yang diproduksidan diperdagangkan.Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnyaperanan atau kontribusi masing – masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilaitambah dan mencerminkan peringkat nilai tambah sektor tersebut. Kekuatan setiapsektor dalam pembentukan PDRB suatu daerah dapat dilihat dari peranan masing-

Page 143: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 128

masing sektor tersebut. Dengan memperhatikan peranan sektoral maka dapatditentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Sektor-sektor dominandalam pembentukan PDRB perlu mendapat perhatian untuk lebih dikembangkan.3.1.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2017

3.1.2.1 TANTANGAN DAERAH TAHUN 2017Proses pembangunan akan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerahtersebut sebagai modal dalam penyokong keberhasilan pembangunan. Namunpada perjalanannya pembangunan daerah juga kerap kali harus menghadapiberbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapaitarget-target pembangunan. Permasalahan tersebut baik yang telah dan tengahberlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akandatang. Permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambastersebar di berbagai bidang pemerintahan. Sebagai salah satu bagian terluarIndonesia, Kabupaten Kepulauan Anambas masih berkutat dengan aksesibilitasdan konektivitas daerah. Hal-hal yang muncul dari hal tersebut adalah persoalanpemerataan pembangunan, stabilitas harga kebutuhan dasar masyarakat,rentannya illegal fishing dan permasalahan kepulauan ataupun perbatasanlainnya. Hal ini pula yang menyebabkan segala potensi daerah seperti hasilperikanan dan wisata menjadi hal yang belum masksimal untuk berkembang.Berdasarkan hasil pengumpulan data baik primer maupun sekunder, disertaiwawancara yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah (PD) KabupatenKepulauan Anambas, diperolah beberapa permasalahan pembangunan daerah diKabupaten Kepulauan Anambas, yang dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut.1. Kerusakan LingkunganKerusakan terumbu karang salah satunya yang terdekat dengan pusat kotaadalah di sepanjang jembatan Selayang Pandang (SP) dan kawasan pantai diTeluk Tarempa. Kerusakan tersebut disebabkan oleh pembangunan yangterjadi di sepanjang jalan tersebut. Penumpukan bahan material dan tonggakbangunan yang terbuat dari beton pada dasar pesisir sepanjang jalan semenpanjang merusak ekosistem terumbu karang dan ikan yang bergantung padaekosistem tersebut. Pembangunan yang kian menjorok ke arah laut dan takterkontrol, mengakibatkan terumbu karang dan habitat berbagai jenis ikanterancam. Tidak hanya di pusat kota, namun pembangunan jalan danbangunan dengan pembukaan lahan di kawasan hulu, telah mengancamketersediaan air dan membuat kawasan dibawahnya mengalamipencemaran. Hal ini terjadi di kawasan wisata air terjun Temburun, yangakibat pembukaan lahan di hulu mengakibatkan debit air menurun dantertutup sedimen tanah liat sehingga warnaair menjadi kuning.2. Lemahnya Pengelolaan SampahPenumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) KecamatanSiantan Anambas melebihi kapasitas. Pengelolaan sampah belumterkoodinasi dengan baik. Peran dan kewenangan masalah sampah masihbelum terdistribusi dengan baik dan jelas antara PD terkait. Sedangkansemakin banyak munculnya pemukiman dan terbukanya Anambas bagikunjungan wisatawan menjadikan permasalahan sampah menjadi

Page 144: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 129

permasalahan yang dihadapi oleh Anambas. Beberapa wisatawan asing yangberkunjung ke Tarempa mengeluhkan keberadaan sampah yang banyakterdapat dipinggir pantai dan laut di perairan pulau-pulau Anambas. Banyaktempat yang dikunjungi wisatawan di Anambas dihiasi oleh sampah-sampahplastik. Kapal laut sedikit banyakanya memiliki andil dalam permasalahansampah yang ada. Sampah yang dikeluarkan oleh kapal laut yang dilakukanoleh awak-awak kapal pada pesisir pantai ketika berlabuh menyebabkansampah menjadi permasalahan yang sangat serius. Hal ini merupakanpekerjaan rumah besar bagi Kabupaten Kepulauan Anambas yang justrumemiliki potensi kelautan dan pariwisata bahari yang luar biasa.Penanganan sampah yang baik tentunya akan meningkatkan daya tarikwisatawan untuk menikmati pesona perairan yang disuguhkan KabupatenKepulauan Anambas.3. Kurangnya Ketersediaan Air BersihAir bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk sementara inipengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan non PemerintahDaerah(masyarakat). Untuk wilayah Kecamatan Siantan pengelolaandilakukan oleh Kantor Kecamatan Siantan dibawah koordinasi DinasPekerjaan Umum dengan jumlah pelanggan sebanyak 990 KK dengankapasitas produksi 20 liter/detik. Namun rumah tangga yang menggunakanjasa Non Pemda lebih besar jumlahnya yaitu sebanyak 2.748 KK denganKecamatan Paliatak sebagai pengguna terbesar. Persoalan air bersih terjadihampir di seluruh kecamatan. Belum tersedianya sistem distribusi air bersihyang merata serta sistem penampungan (waduk/embung) yang baikmengakibatkan wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Siantan danKecamatan Palmatak belum dapat menikmati ketersediaan air bersih secaralayak. Kecamatan Siantan Tengah khususnya Desa Air Asuk adalah salah satudesa sekaligus pusat pemerintahan Kecamatan Siantan Tengah yang hinggakini belum dapat meninkmati air bersih secara memadai. Banyak wargamasyarakakat yang mengantungkan kebutuhan air bersih kepada air hujanselain itu pada musim kemarau masyarakat harus menyeberang denganperahu tradisional/ pompong ke desa lain untuk mendapatkan air bersih.Sementara itu, bagi warga yang tidak memiliki pompong atau saranatransportasi lainnya terpaksa harus membayar sebesar Rp. 20.000 untukmendapatkan air bersih 1 drum berukuran sedang. Kurangnya ketersediaanair bersih juga terjadi di Siantan Timur dan Siantan Selatan. Sementara untukwilayah Jemaja dan Jemaja Timur memang saat ini tidak mengalamikelangkaan air bersih yang berarti, tetapi belum mumpuninya sistem airminum serta ancaman kerusakan hutan yang terus terjadi dapat menjadiancaman tersendiri yang mengakibatkan kelangkaan air bersih dikemudianhari.4. Kurangnya Ketersediaan Pasokan ListrikPasokan listrik selalu menjadi tantangan bagi daerah kepulauan. Meskipunlistrik merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan yangcukup signifikan, dimana tingkat elektrifikasi pada Januari 2016 mencapai62% dari 5 tahun sebelumnya yang hanya sekitar 25%, namun pasokan listrik

Page 145: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 130

masih menjadi permasalahan utama di hampir seluruh kecamatan. Tarempa,Ladan, Kuala Maras, dan Letung merupakan daerah yang tercatat sudahterlayani oleh oleh PT.PLN, untuk di ibukota Taermpa, dan Letung sudahterlayani sampai dengan 24 jam, sedangkan di Matak sudah terlayani sampaidengan 20 jam (tahun 2016). Sementara masyarakat di pulau MuburKecamatan Palmatak dan pulau-pulau kecil lainnya di kecamatan lain jugabelum mendapat pasokan listrik secara memadai sehingga sangatmempengaruhi produktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitasperekonomian dan aktivitas keseharian lainnya.5. Menurunnya Pendapatan Nelayan BudidayaDiperketatnya ekspor ikan karang khususnya jenis napoleon dan kerapu olehKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menimbulkan dampak baginelayan budidaya. Adanya ketidakpastian jumlah batasan ekspor ikannapoleon mengakibatkan nelayan budidaya Anambas tidak dapat menjualhasil budidayanya secara leluasa sehingga mengancam hilangnya pendapatanpara nelayan karena belum ada kesiapan komoditas penganti ekspor.6. Kelangkaan dan Stabilitas Harga Bahan-Bahan PokokKetergantungan Kabupaten Kepulauan Anambas pada pasokan bahankebutuhan pokok dari luar masih sangat tinggi. Kondisi ini sangatmenyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemampuanlokal hanya memenuhi kebutuhan cabai dan sayur-sayuran, sementara berasdan kebutuhan pokok lainnya masih didatangkan dari luar daerah.7. Defisit dan Ketergantungan Terhadap MigasKeuangan Pemkab Anambas turun drastis dibandingkan tahun-tahunsebelumnya. Pada tahun 2015, Anggaran Pendapatan Belanja DaerahKabupaten Kepulauan Anambas merosot cukup tajam. Alasan utama karenadana dari pusat belum kunjung turun, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK),Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Migas (DBH). Dana Bagi Hasil(DBH) Migas Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) turun sebanyak 63persen yakni semula pada pembahasan sebesar Rp. 1,26 triliun, turunmenjadi sekitar Rp. 750 miliar. DBH dari Rp. 137 miliar turun menjadi Rp.135 miliar dengan demikian banyak kegiatan kegiatan yang tidak bisadijalankan. Salah satu proyek besar yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun2015 ini adalah Water Front City. Lanjutan proyek penimbunannya hinggaselesai mencapai Rp. 12,5 miliar batal dilakukan. Namun masih ada proyekvital penting seperti kantor bupati dan jalan Tanjung Momong Rp. 2,5 miliartetap dilaksanakan. Defisit anggaran yang terjadi di Kabupaten KepulauanAnambas tidak hanya berdampak pada batalnya pelakasanaan sejumlahproyek strategis tetapi juga berdampak luas pada ekonomi kerakyatan danmenurunnya konsumsi rumah tangga/daya beli masyarakat. Sejumlahpedagang mengaku nilai penjualannya turun drastis 50%-70%.

Page 146: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 131

8. Meningkatnya Ketimpangan PendapatanIndeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatanmasyarakat. Semakin rendah indeks gini suatu wilayah/daerah makapemerataan pendapatan semakin merata. Besarnya indeks gini KabupatenKepulauan Anambas pada tahun 2010 dan 2011 yaitu 0,3100, dimanamenunjukkan ketimpangan yang rendah. Sedangkan untuk tahun 2012,indeks gini mencapai 0,3724. Angka ini menunjukkan ketimpangan sedang.Hal ini menunjukkan pemerataan pendapatan Kabupaten KepulauanAnambas semakin tidak merata. Pada tahun 2012 terdapat 1.028 rumahtangga miskin. Setiap rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Anambasmemiliki rata-rata 4,14 jiwa per rumah tangga. Sehingga bila diakumulasikan,pada tahun 2012 terdapat 4.256 jiwa penduduk miskin atau 10,96 persendari total penduduk. Kenaikan jumlah penduduk miskin dalam waktu satutahun sangat signifikan, hal ini bisa disebabkan dari inflasi yang terjadi diKabupaten Kepulauan Anambas.9. ASN yang Terampil dan Pemerataann Distribusi Tenaga Guru di AnambasMasih KurangSebagai daerah otonom yang masih relatif baru, Kepulauan Anambas masihsangat kekurangan tenaga ASN yang terampil. Kurang terampilnya para ASNtersebut antara lain masih rendahnya kesempatan untuk menambah ilmupengetahuan salah satunya melalui kursus-kursus singkat dan DiklatKepemimpinan. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya ASN yangmengajukan pindah tugas keluar Anambas. Sementara untuk tenaga guru diKabupaten Kepulauan Anambas sebarannya masih belum merata. Sebarantenaga guru pendidikan lebih banyak terkonsentrasi pada pulau-pulau besar.Sementara tenaga pendidik di desa-desa di pulau kecil masih kurang. Sebagaicontoh, pada Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) Negeri 1 KepulauanAnambas yang terletak di Desa Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah,kondisinya masih sangat kekurangan tenaga guru. Guru jurusan pariwisatayang merupakan sektor unggulan di kepulauan Anambas hanya ada satuorang.10. Meningkatnya Penyakit Masyarakat (Pekerja Seks Komersil dan PenggunaNarkoba)Penyakit Masyarakat yang marak ditemukan di Kabupaten KepulauanAnambas adalah kasus pecandu narkoba dan pekerja seks komersil. Pekerjaseks komersil ini cukup sulit untuk dikendalikan karena menurut PD terkaitrazia sulit dilakukan karena belum adanya payung hukum yang mengaturkasus tersebut. Sulitnya penanggulangan ini mendorong aksi yang dilakukanoleh kaum perempuan pada tahun 2014 di pusat aktivitas seperti Siantan,Letung dan Palmatak untuk memberantas praktek-praktek prostitusitersebut. Praktek ini semakin meresahkan ketika pelajar dan remaja mulaiterlibat di dalamnya. Perpindahan orang dan barang yang mulai mengalamipeningkatan dari dan menuju Anambas, memunculkan berbagai berbagaidampak yang senantiasa harus diantisipasi. Badan Kesatuan Bangsa danPolitik (Bakesbangpol) Kabupaten Kepulauan Anambas, bersama BadanNarkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri, mencatat dari 170 siswa kelas XII

Page 147: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 132

di salah satu SMA N di Kabupaten Kepulauan Anambas yang melakukan tesurine, ditemukan empat pelajar terindikasi sudah mulai mengkonsumsinarkoba. Meski mereka dalam kategori pemula atau sekadar coba-coba, adaindikasi positif pelajar yang mengkonsumsi ganja dan sabu. Selain narkoba,terdapat permasalahan yang muncul mengenai yaitu penyalahgunaan obat-obatan dan bahan kimia lainnya. Penyalahgunaan obatobatan dan bahankimia lainnya sebagai pengganti penggunaan narkoba menjadi permasalahanyang cukup serius. Obat-obatan dan bahan kimia yang digunakan merupakanbarang yang mudah didapat oleh masyarakat bahkan untuk pelajar.3.1.2.2 PROSPEK PERKONOMIAN TAHUN 2017Kondisi perekonomian kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2017diproyeksikan mengalami perkembangan yang positif. Hal ini dipengaruhisejumlah asumsi dasar seperti pelunasan pembayaran program/ kegiatan tahun2015 yang sudah selesai, kondisi masyarakat yang juga sudah mulai bisamenyesuaikan dengan defisit APBD dalam dua tahun terakhir. Selain ituperampingan SOTK yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga akanberimplikasi pada berkurangnya belanja operasional kantor sehingga komponenbelanja publik pada APBD tahun 2017 bisa lebih dioptimalkan untuk mendorongpertumbuhan ekonomi.Namun kondisi ini tidak menjamin bahwa akumulasi APBD tahun 2017 akanmeningkat dibanding tahun 2016. Walaupun pada RPJMD 2016-2021, untuktahun 2017 penerimaan daerah diproyeksikan sebesar Rp.791,52 milyar, namunpenerimaan tersebut diperkiraan terkoreksi negatif, antara lain disebabkankemungkinan berkurangnya alokasi program yang bersumber dari Dana AlokasiKhusus (DAK), serta pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi sekitar 5,3persen. Jika alokasi dana transfer untuk kabupaten Kepulauan Anambas menuruntentu akan berpengaruh pada rencana program yang ditetapkan. Oleh karena ituuntuk mensiasati hal ini pemerintah daerah perlu mencari strategi laindiantaranya adalah dengan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan sektorswasta, dan mengefisienkan belanja rutin.Sementara mengingat perekonomian kabupaten Kepulauan Anambas sangatdipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, Pemerintah Daerah perlu menjaminkesinambungan pembayaran penghasilan tetap PNS dan PTT, dan jugapembayaran paket-paket proyek pada pihak ketiga, untuk menjaga stabilitas dayabeli masyarakat. Sedang konektifitas dan sistem logistik adalah bagian lain yangtidak boleh diabaikan untuk menjaga stabilitas harga terutama kebutuhanpangan, mengingat pemenuhan kebutuhan pangan daerah masih sangattergantung pasokan dari luar.Secara makro perekonomian kabupaten Kepulauan Anambas dapat digambarkansebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi dengan migas ditargetkan 2,5 – 2,7persen, pertumbuhan ekonomi tanpa migas 7,5-7,7 persen, dan inflasi makroditargetkan sebesar 3,6-3,8 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka

Page 148: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 133

diproyeksi sebesar 6,13 persen. Indeks gini pada 0,33 persen, dan angkakemiskinan makro ditargetkan sebesar 4,30 persen.3.2 ANALISIS KEUANGAN DAERAH

3.2.1. PENERIMAAN DAERAH 2013-2015Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajakdaerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD adalahpenerimaan dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri, yang dipungut berdasarkanUndang-Undang atau Peraturan yang berlaku. Semakin besar PAD maka menunjukkanbahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan mampumengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Pembangunan yang dilakukanoleh Pemerintah Daerah sangat ditentukan oleh seberapa besar pendapatan yangditerima oleh daerah tersebut.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, penerimaan daerah dapatdikelompokkan menjadi beberapa komponen utama yaitu pendapatan asli daerah(PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Page 149: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 134

Tabel 56. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013-2015URAIAN TARGET REALISASI2013 2014 2015 2013 2014 20151 2 3 4 5 6 7PENDAPATAN

PendapatanAsli Daerah 31.030.556.000,00 32.404.292.820,00 38.519.042.000,00 31.123.665.726,00 22.428.304.459,00 17.982.487.539,60Hasil PajakDaerah 7.598.000.000,00 7.757.610.820,00 18.437.508.000,00 8.691.020.435,00 9.870.192.186,00 5.481.925.106,00Hasil RetribusiDaerah 1.051.320.000,00 986.200.000,00 1.081.320.000,00 952.993.430,00 1.353.544.124,00 854.389.005,00HasilPeneglolaanKekayaanDaerah YangDipisahkan 125.136.000,00 250.000.000,00 1.500.000.000,00 125.136.000,00 1.989.290.081,00 2.337.645.627,00

Lain-LainPendapatan AsliDaerah Yang Sah 22.256.100.000,00 23.410.482.000,00 17.500.214.000,00 21.354.515.861,00 9.215.278.068,00 9.308.527.801,60Pajak BumiBangunan PajakDaerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANAPERIMBANGAN 892.276.109.601,00 953.991.354.883,00 987.515.170.231,00 871.388.702.343,00 773.581.402.805,00 553.815.891.290,00Bagi Hasil Pajak 39.606.365.706,00 82.196.387.956,00 108.961.800.000,00 56.331.247.189,00 61.721.473.253,00 88.095.142.650,00Bagi Hasil CukaiTembakau 0,00 246.929.308,00 255.935.500,00 0,00 246.929.308,00 295.338.000,00Bagi HasilSumberdayaAlam 558.895.903.895,00 594.193.453.619,00 616.103.531.731,00 536.445.854.154,00 434.258.416.244,00 193.239.487.640,00Dana AlokasiUmum 233.124.880.000,00 215.651.064.000,00 184.263.823.000,00 233.124.880.000,00 215.651.064.000,00 184.263.823.000,00Dana AlokasiKhusus 60.648.960.000,00 61.703.520.000,00 77.930.080.000,00 45.486.721.000,00 61.703.520.000,00 87.922.100.000,00

LAIN-LAINPENDAPATANYANG SAH

41.645.046.512,00 55.797.590.704,00 100.629.899.656,00 32.015.111.933,00 43.281.005.974,00 71.349.706.974,00

Page 150: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 135

PendapatanHibah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dana Bantuan,TPG DanOtonomi Khusus 22.232.678.607,00 34.095.836.000,00 20.106.199.284,00 21.455.714.540,00 26.154.845.000,00 26.154.845.000,00Bagi Hasil PajakDaerah DariProvinsi 19.412.367.905,00 21.701.754.704,00 35.020.901.517,00 10.559.397.393,00 17.126.160.974,00 17.126.160.974,00DanaPenyesuaianOtonomi Khusus 5.151.197.088,00 8.909.846.000,00 45.502.798.855,00 6.383.560.000,00 28.068.701.000,00 28.068.701.000,00

JUMLAH 964.951.712.113.113.00 1.042.198.238.407.00 1.126.664.111.887.00 934.527.480.002.00 839.290.713.238.00 634.148.085.803.60Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Page 151: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 136

Rata-rata realisasi atau capaian pendapatan daerah Kabupaten KepulauanAnambas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 secara akumulasi mencapai78,15 persen dari target tahun rencana. Rata-rata realisasi untuk PAD dalam kurunwaktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sebesar 72,07 persen. Pencapaiantertinggi dari realisasi PAD adalah pada tahun 2013 yang mencapai 100,30%. Padatahun 2014 realisasi PAD hanya mencapai 69,21 persen dari yang diasumsikanpada tahun rencana. Sedangkan realisasi pendapatan dari dana perimbangantransfer pusat rata-rata realisasi tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebesar97,27 dari yang ditetapkan. Secara detail dilihat pada tabel selanjutnya.Pendapatan daerah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalamitrend penurunan, rata-rata penurunannya adalah 16,78 persen dengan porsipenurunan ada di dua sektor sebagai berikut (i) rata-rata penurunan PAD sebesar18,03 persen, (ii) rata-rata penurunan di dana perimbangan transfer pusatsebesar 25,43 persen. Hanya pada sektor pendapatan lain-lain yang sah mampumenyumbangkan trend pertumbuhan dengan rata-rata 50,02 persen.Pada sektor dana perimbangan yang mengalami trend penurunan terbesar,penurunan pada sektor ini disebabkan oleh turunnya realisasi pendapatan padaDana Bagi Hasil Sumberdaya Alam. Penurunan terbesar ada di rentang waktu 2014dengan pendapatan sebesar Rp. 434.258.416.244 dan pada tahun anggaran 2015hanya sebesar Rp. 193.239.487.640. Secara persentase penurunan pada rentangwaktu tahun tersebut sebesar 55.50 persen.Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal daripendapatan asli daerah lebih penting dibanding dengan sumber-sumber diluarpendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuaidengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian Pemerintah(non PAD) sifatnya lebih terikat.

.

Page 152: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 137

Tabel 57. Realisasi Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013– 2015URAIAN TARGET REALISASI2013 2014 2015 2013 2014 20151 2 3 4 5 6 7PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah 31.123.665.726,00 22.428.304.459,00 17.982.487.539,60 (27,94) (19,82) (18,03)Hasil Pajak Daerah 8.691.020.435,00 9.870.192.186,00 5.481.925.106,00 13,57 (44,46) (8,66)Hasil Retribusi Daerah 952.993.430,00 1.353.544.124,00 854.389.005,00 42,03 (36,88) 23,59Hasil Peneglolaan Kekayaan Daerah YangDipisahkan 125.136.000,00 1.989.290.081,00 2.337.645.627,00 1.489,70 17,51 753,61Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 21.354.515.861,00 9.215.278.068,00 9.308.527.801,60 (56,85) 1,01 (27,92)Pajak Bumi Bangunan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 - - -

DANA PERIMBANGAN 871.388.702.343,00 773.581.402.805,00 553.815.891.290,00 (11,22) (28,41) (25,43)Bagi Hasil Pajak 56.331.247.189,00 61.721.473.253,00 88.095.142.650,00 9,57 42,73 26,15Bagi Hasil Cukai Tembakau 0,00 246.929.308,00 295.338.000,00 - 19,60 9,80Bagi Hasil Sumberdaya Alam 536.445.854.154,00 434.258.416.244,00 193.239.487.640,00 (19,05) (55,50) (37,28)Dana Alokasi Umum 233.124.880.000,00 215.651.064.000,00 184.263.823.000,00 (7,50) (14,55) (11,03)Dana Alokasi Khusus 45.486.721.000,00 61.703.520.000,00 87.922.100.000,00 35,65 42,49 39,07LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 32.015.111.933,00 43.281.005.974,00 71.349.706.974,00 35,19 64,85 50,02Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 - - -Dana Bantuan, TPG Dan Otonomi Khusus 21.455.714.540,00 26.154.845.000,00 26.154.845.000,00 21,90 0,00 10,95Bagi Hasil Pajak Daerah Dari Provinsi 10.559.397.393,00 17.126.160.974,00 17.126.160.974,00 62,19 0,00 31,09Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 6.383.560.000,00 28.068.701.000,00 28.068.701.000,00 339,70 0,00 169,85

JUMLAH 934.527.480.002,00 839.290.713.238,00 643.148.085.803,60 (10,19) (23,37) (16,78)Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Page 153: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 138

3.2.2 BELANJA DAERAH 2013-2015Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat(1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanaipelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi ataukabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yangpenanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang ditetapkan berdasarkanperaturan perundang-undangan.Dengan kata lain, bagaimana pendapatan daerah dibelanjakan agar mengarah padapencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Pembelanjaan daerahtentunya harus mengusung prinsip ekonomi, efisien dan efektif dalampenggunaannya. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusanpemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan pilihan.Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk meningkatkan kualitaskehidupan masyarakat seperti : peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Serta mengembangkan sistem jaminansosial. Urusan pilihan menjadi urusan yang dilaksanakan pemerintah daerah sesuaidengan karakteristik wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan.Prioritas belanja daerah tahun 2017 difokuskan untuk penyelesaian pembangunantahap ketiga pembangunan gedung kantor Bupati, pembangunan embung di pulauSiantan dan pembangunan tahap pertama masjid agung. Selain itu, belanja daerahjuga dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasardan non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupatensebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara belanjadaerah untuk penyelenggaran urusan pilihan, dialokasikan terutama untuk program-program pengembangan perikanan dan pariwisata sebagaimana yang menjadi basispertumbuhan ekonomi daerah maritim.

Page 154: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 139

Tabel 58. Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Juta Rupiah) Tahun 2013-2015NO URAIAN BELANJA 2013 2014 2015(Rp.) % (Rp.) % (Rp.) %1 2 3 4 5 6 7 81 BELANJA TIDAK LANGSUNG 401.589.814.294,00 30,90 409.567.519.465,00 29,26 356.087.436.685,00 31,611.1 Belanja Pegawai 309.751.284.394,00 23,83 289.047.894.574,00 20,65 265.736.898.501,00 23,591.2 Belanja Subsidi 15.259.860.000,00 1,17 12.904.860.000,00 0,92 1.471.410.000,00 0,131.3 Belanja Hibah 21.942.000.000,00 1,69 25.232.000.000,00 1,80 17.411.280.000,00 1,551.4 Belanja Bantuan Sosial 23.120.600.000,00 1,78 29.195.650.000,00 2,09 21.036.585.000,00 1,871.5 Belanja Bantuan Keuangan 30.516.069.900,00 2,35 51.187.114.891,00 3,66 49.431.263.184,00 4,391.6 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 0,08 2.000.000.000,00 0,14 1.000.000.000,00 0,092 BELANJA LANGSUNG 895.214.457.618,00 68,87 987.339.785.575,72 70,53 767.676.675.202,00 68,142.1 Belanja Pegawai 130.313.159.264,00 10,03 103.174.186.438,00 7,37 71.004.455.891,00 6,302.2 Belanja Barang dan Jasa 352.036.150.091,00 27,08 397.426.064.437,52 28,39 203.132.251.842,00 18,032.3 Belanja Modal 409.865.148.263,00 31,53 486.739.534.700,20 34,77 493.539.967.469,00 43,813 PEMBIAYAAN DAERAH 3.000.000.000,00 0,23 3.000.000.000,00 0,21 2.900.000.000,00 0,263.1 Pengeluaran Pembiayaan 3.000.000.000,00 0,23 3.000.000.000,00 0,21 2.900.000.000,00 0,26TOTAL 1.299.804.271.912,00 100,00 1.399.907.305.040,72 100,00 1.126.664.111.887,00 100,00Sumber: Data TAPD dan Perda APBD

Page 155: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 140

Berdasarkan struktur belanja daerah tahun 2014 dengan total realisasi belanjadaerah sebesar Rp. 1.126.664.111.887 atau secara persentase 28,89 persenanggaran terserap untuk belanja pegawai. Sedangkan 61,83 persen diserap untukbelanja publik antara lain belanja modal, dan belanja barang dan jasa padakomponen belanja langsung.Pemanfaatan anggaran untuk belanja modal yang antara lain di dalamnya sepertibelanja jalan, irigasi dan jaringan jalan, serta belanja gedung dan bangunan. Padatiap tahun mengalami peningkatan secara persentase pengalokasian anggaran.Seperti di tahun 2014 naik 9,04 persen dari tahun 2013. Pemanfaatan anggaranuntuk belanja modal mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 23,08persen. Peningkatan pemnanfaatan anggaran untuk belanja modal tersebutdikarenakan belanja modal identik dengan investasi suatu daerah sebagai motorpenggerak dalam perekonomian untuk mencapai tujuan pembangunandaerahnya.3.2.3 RENCANA PENERIMAAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017Proyeksi berguna sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan daerah sebagaiupaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansipengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja. Dalampenyusunan RKPD tahun 2017 proyeksi diperlukan agar program dan kegiatanyang akan direncanakan dapat lebih terukur dari segi pengalokasian anggaransehingga dapat diperkirakan apakah kegiatan yang akan dilaksanakan dapatdilangsungkan dalam satu tahun, atau membutuhkan perencanaan anggaranyang bersifat tahun ganda (multiyears).Kebijakan keuangan daerah secaraumum diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayaipenyelenggaraan Pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang dicerminkandalam APBD dan potensi realisasi pendapatan daerah.Pada RPJMD telah diamanatkan bahwa arah kebijakan pendapatan daerahKabupaten Kepulauan Anambas pada lima tahun mendatang adalah sebagaiberikut :1. Pemantapan kelembagaan dari sitem operasional pemungutan pendapatandaerah;2. Peningkatan pendapatan daerah dengan intenfikasi dan ekstensifikasi;3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerahdengan Pemerintah Pusat dan Provinsi;4. Mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memberikan kontribusisecara signifikan terhadap pendapatan daerah.Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016diarahkan pada peningkatan dua strategi peningkatan pendapatan daerah yakniintensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Kebijakan intensifikasi daerahdiarahkan pada tindakan-tindakan sebagai berikut :

Page 156: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 141

A. Intensifikasi Pendapatan Mengintensifikasi koordinasi dengan SKK Migas dan Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral untuk memastikan akurasi perhitunganproduksi migas yang dikelola perusahaan eksplorasi di wilayahKepulauan Anambas. Perhitungan volume produksi yang akurat akanberdampak pada perhitungan dana perimbangan yang lebih akurat. Mengintensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi KepulauanRiau terhadap akurasi perhitungan hasil penerimaan pajak kendaraanbermotor. Mengintensifikasi penerimaan dari hibah atau dana communitydevelopment perusahaan terutama yang telah melakukan eksplorasiminyak selama ini di wilayah Kabupaten kepulauan Anambas. Mengintensifikasi penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Memperbaikisistem dan prosedur penerimaan pajak daerah dan retribusi daerahB. Ekstensifikasi Pendapatan Menginventarisasi Peraturan Daerah terkait penerimaan yang masihmenggunakan Perda Kabupaten Natuna dan mengusulkan perubahannya Menginventarisasi sumber kegiatan ekonomi yang belum diperolehkontribusinya bagi PAD. Melakukan inventarisasi BUMD/BUMN yang telah melakukan kegiatanusaha ekonomi di wilayah laut dan darat Kabupaten Kepulauan Anambasyang belum memberikan kontribusi langsung terhadap PAD. Membangun BUMD yang dapat menjadi mitra kerja bagi perusahaaneksplorasi migas, perikanan, perkebunan, dan pertanian sehingga dimasamendatang dapat menyumbangkan kontribusi bagi PADDengan melakukan langkah-langkah diatas, maka diharapkan penerimaan daerahKabupaten Kepulauan Anambas akan mampu ditingkatkan. Asumsi penerimaandaerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2017 berdasarkan RPJMD dan datadari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat ditabel berikut:

Page 157: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 142

Tabel 59. Asumsi Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017

Sumber : TAPD dan DISPENDA Tahun 2016

APBD 2016ASUMSI APBD

2017 Tambah/(Kurang) %

2 3 4 5 61. PENDAPATAN

1. 1 Pendapatan Asli Daerah 24.298.537.411,00 23.220.750.000,00 (1.077.787.411,00) (4,44)

1. 1. 1. Hasil Pajak Daerah 9.813.000.000,00 10.008.000.000,00 195.000.000,00 1,99

1. 1. 2. Hasil Retribusi Daerah 426.320.000,00 890.000.000,00 463.680.000,00 108,76

1. 1. 3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah YangDipisahkan

2.300.000.000,00 2.500.000.000,00 200.000.000,00 8,70

1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.759.217.411,00 9.822.750.000,00 (1.936.467.411,00) (16,47)

1. 1. 5. Pajak Bumi Bangunan Sebagai Pajak Daerah 0,00 0,00 - -

1. 2. Dana Perimbangan 813.262.043.080,00 447.651.208.500,00 (365.610.834.580,00) (44,96)

1. 2. 1. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 235.531.119.080,00 82.765.465.000,00 (152.765.654.080,00) (64,86)

1. 2. 1. Bagi Hasil Pajak 87.736.460.000,00 82.765.465.000,00 (4.970.995.000,00) (5,67)

1. 2. 2. Bagi Hasil Cukai Tembakau 295.338.000,00 255.935.500,00 (39.402.500,00) (13,34)

1. 2. 3. Bagi Hasil Sumberdaya Alam 226.922.828.000,00 14.117.050.000,00 (212.805.778.000,00) (93,78)

1. 2. 4. Dana Alokasi Umum 350.512.758.000,00 350.512.758.000,00 - -

1. 2. 5. Dana Alokasi Khusus 147.794.659.080,00 0,00 (147.794.659.080,00) (100,00)

1. 2. 5. 1. Dana Alokasi Khusus Fisik 135.464.010.000,00 0,00 (135.464.010.000,00) (100,00)

1. 2. 5. 2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 12.330.649.080,00 0,00 (12.330.649.080,00) 100,00

1. 3. Lain - lain pendapatan yang sah 141.693.592.643,00 64.483.327.700,00 (77.210.264.943,00) (54,49)

1. 3. 1. Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 3. 2. Dana Bantuan, TPG, dan Otonomi Khusus 34.095.836.000,00 34.095.836.000,00 - -

1. 3. 3. Bagi Hasil Pajak Daerah Dari Provinsi 49.259.686.093,00 30.387.491.700,00 (18.872.194.393,00) (38,31)

1. 3. 2. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 20.106.199.284,00 0,00 (20.106.199.284,00) (100,00)

1. 3. 4.Bantuan Keuangan dari Provinsi atauPemerintah Daerah Lainnya

58.338.070.550,00 0,00 (58.338.070.550,00) (100,00)

JUMLAH 979.254.173.134,00 535.355.286.200,00 (443.898.886.934,00) (45,33)

1

KodeRekening Uraian

Jumlah (Rp) Selisih

Page 158: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 143

BAB IVPRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAHPrioritas pembangunan daerah adalah merupakan sekumpulan program prioritas yang secarakhusus berhubungan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerahKabupaten Kepulauan Anambas. Sasaran pembangunan adalah sasaran-sasaran sebagaimanaditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk periode2016-2021 jumlah sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD adalah sebanyak 86 sasaran. Selainsasaran-sasaran tersebut kepemimpinan daerah pada periode 2016-2021 juga memiliki 75agenda prioritas yang hendak diwujudkan dalam periode kepemimpinannya.Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan dariPerangkat Daerah (PD) yang berkorelasi bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerahpada tahun rencana. Penyusunan prioritas pembangunan daerah pada Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janjidan visi misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam dokumen RPJMDKabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021.

4.1 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017Mengenai prioritas dan sasaran pembangunan nasional, hal tersebut tercantum dalamRencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritaspembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaranperekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta programKementerian/ Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangkaregulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebutnantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yangterintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untukmencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaatpembangunan dapat tercapai. Untuk tema RKP tahun 2017 adalah :“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk MeningkatkanKesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah”.Untuk mewujudkan tema RKP tahun 2017, maka dirumuskan prioritas dan sasaranpembangunan nasional tahun 2017 sebagai berikut:1. Dimensi Pembangunan Manusia:a. Revolusi Mentalb. Pembangunan Pendidikanc. Pembangunan Kesehatand. Pembangunan Perumahan dan Permukiman2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan:a. Kedaulatan Panganb. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikanc. Kemaritiman dan Kelautan

Page 159: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 144

d. Pariwisatae. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan:a. Pemerataan Antarkelompok Pendapatanb. Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggalc. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaand. Pengembangan Konektivitas Nasional4. Kondisi Perlu: Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan KeamananPrioritas pembangunan nasional yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dalammenetapkan tema dan prioritas pembangunan daerah, dan dalam menjabarkanprogram/ kegiatan tahun 2017.4.2 ISU-ISU STRATEGIS DAERAHMenginjak delapan tahun usianya, Kabupaten Kepulauan Anambas masih menghadapi isu-isu mendasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan serta utilitas dasar (listrik danair bersih). Terdapat pula isu-isu lain yang mengindikasikan perkembangan daerah sepertipencemaran dan pengembangan permukiman. Isu-isu strategis daerah yang teridentifikasiadalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan) yang Lebih Berkualitas, Merata, danTerjangkauFasilitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata, mengakibatkan kebutuhanlayanan dasar tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat olehdaerah kepulauan seperti Anambas. Permasalahan pelayanan pendidikan dititikberatkanpada fasilitas penunjang pendidikan seperti jaringan internet dan aplikasi data,keberadaan Lab untuk mata ajaran tertentu serta kebersihan WC. Infrastruktur yangbelum mampu menjangkau desa-desa di pulau kecil dan terluar juga mengakibatkanpelayanan dasar yang diberikan masih jauh dari maksimal, keberadaan infrastrukturdasar inilah yang merupakan bentuk konkret peningkatan kesejahteraan masyarakat.Upaya untuk mewujudkan sekolah asrama untuk tingkat SD dan SMP pun belum dapatdiraih dengan hasil yang masksimal.

2. Pengendalian Pencemaran dan Perbaikan Kualitas Lingkungan HidupSemakin meningkatnya lahan terbangun di KKA menyebabkan kebutuhan ruang denganmembuka ruang laut dan bukit dengan pola yang terkesan sporadis dan tidak teratur. Haltersebut dilakukan dengan mengorbankan hutan di daerah perbukitan dan terumbukarang di wilayah laut. Aktifitas pembangunan di Teluk Tarempa serta aktivitaspembangunan pondasi rumah di pesisir pantai menyebabkan penurunan kualitasekosistem terumbu karang atau bahkan merusak terumbu karang yang ada. Kondisiterumbu karang yang masuk dalam kategori rusak ditemukan di 13 titik pengamatanyakni di Pulau Impol Kecil, Karang Salahnama, Karang Tuboi, Pulau Mangkai, PulauBawah bagian barat laut, Pulau Ipan, Pulau Repong, Pulau Rengek, Pulau Keramut, PulauPempang, Pulau Impol, dan Pulau Langor. Kondisi terumbu karang yang masuk dalamkategori sedang ditemukan di 50 titik pengamatan, sementara yang masuk dalam

Page 160: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 145

kategori baik ditemukan di 44 titik pengamatan. Membuka hutan untuk permukimanatau pun pertanian menyebabkan kapasitas daya serap air yang semakin berkurang.Akibatnya persediaan air tanah untuk kebutuhan air bersih pun akan berkurang. Selainitu terkikisnya lapisan permukaan tanah pun akan semakin terjadi dan menimbulkanpermasalahan lain di masa yang akan datang. Kualitas lingkungan mengalami penurunanakibat pembukaan lahan/alih fungsi lahan seperti rusaknya terumbu karang dan padakawasan pemukiman yang membangun.3. Penyediaan Utilitas Dasar (Listrik dan Air Bersih)Jika keberadaan air bersih berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, makaketersediaan listrik sangat berpengaruh pada produktivitas masyarakat baik dalamaktivitas pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Keterisoliran wilayah menyebabkansemakin tingginya biaya dan upaya membangun infrastruktur ketenagalistrikan.Keberadaan Listrik di Anambas yang belum merata dan stabil sepanjang tahun, membuataktivitas masyarakat dan proses percepatan pembangunan sering terkendala.4. Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pariwisata BahariMenjadi wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga menjadi catatan penting laindimana pasar ekspor sangat dimungkinkan untuk diraih. Disisi lain perhatian terhadapkondisi perikanan dan kelautan terutama dalam hal pembatasan penangkapan ikannapoleon tidak dipungkiri mengakibatkan menurunnya ekspor nelayan dan pengusahadi Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga perlu mempertimbangkan. PembatasanKuota ekspor ikan Napoleon menjadi 1000 ekor per tahun dari jumlah stok ikannapoleon yang ada saat ini sebanyak 146 ribu ekor menyebabkan pendapatan nelayanmenurun drastis. Banyaknya potensi wisata yang belum tergarap perlu diantisipasioleh penyiapan rencana jangka panjang dalam menyeimbangkan manfaat bagimasyarakat dan dampak bagi lingkungan yang berkelanjutan.5. Ketahanan Pangan dan Kestabilan HargaSebagai wilayah yang sangat bergantung dari pasokan luar, maka kemandirian panganmenjadi salah satu upaya yang harus dilakukan. Ketergantungan terhadap panganmenjadi sangat rentan terutama jika cuaca buruk seperti tingginya gelombang air lautatau musim kemarau yang berkepanjangan nyata-nyata dapat mengakibatkankerawanan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu dibangun suatu kemampuanproduksi pangan di pulau-pulau kecil yang berpenghuni, yang dapat menjaminketersediaan pangan masyarakat lokal guna mengantisipasi kerawanan pangan akibatterhambatnya pasokan bahan makanan selama cuaca dan musim yang buruk.6. Perbaikan Konektivitas WilayahKeterisoliran wilayah dalam hal transportasi dan komunikasi menyebabkan target-targetpembangunan menjadi terhambat. Ketersediaan infrastruktur menjadi prasyarat utamapeningkatan konektivitas baik transportasi dan komunikasi. Dan hal ini memerlukanperan akftif daerah dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak karenapembangunan infrastruktur tidak dapat dipenuhi oleh APBD dalam waktu yang relatifsingkat. Membuka jalur transportasi di darat dalam menghubungkan pusat-pusat

Page 161: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 146

kegiatan dan pertumbuhan antar desa dan kecamatan, menghubungkan transportasi lautdalam meningkatkan mobilitas masyarakat dan potensi wisata, serta mengembangkantransportasi udara dalam membuka peluang percepatan pembangunan sehinggaintegrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barangdan jasa.7. Pembangunan Kawasan PermukimanJumlah penduduk yang semakin meningkat mendorong kebutuhanpemukiman yangsemakin meningkat pula. Sistem permukiman yang belum dibangun dengan baik danadaptasi masyarakat terhadap kebutuhan rumah dan kemampuan ekonomi yang belummapan menyebabkan pembangunan rumah-rumah berkembang secara tak terkontrolmemanfaatkan ruang-ruang yang tersedia yang akhirnya mendorong munculnyapemukiman-pemukiman kumuh.8. Peningkatan Integritas Moral, Karakter dan BudayaMasyarakat dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berkaitan. Masyarakat dengankemampuan akalnya membentuk budaya, dan budaya dengan nilai- nilainya menjadilandasan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang berperilaku sesuainilai-nilai budaya, khususnya nilai etika dan moral, akan disebut sebagai manusia yangberbudaya. Lebih lanjut kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melaluipembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaandan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasidemokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

4.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNANTujuan dan sasaran pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu-isu pokok danpermasalahan mendesak yang termuat dalam tujuan dan sasaran pembangunan padasemua fungsi dan sub-fungsi pelayanan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambasyang perlu diagendakan dalam RKPD tahun 2017. RKPD haruslah mampu menjabarkantujuan dan sasaran tersebut kedalam serangkaian program dan kegiatan sehinggaterciptalah keselarasan antara dokumen perencanaan lima tahun dengan dokumenperencanaan tahunan. Berdasarkan RPJMD 2016-2021, visi Kabupaten Kepulauan Anambasadalah “Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang BerdayaSaing, Maju dan Berakhlakul karimah”. Guna menunjang pencapaian visi tersebut,terdapat tujuh misi yang ditetapkan yaitu:1. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkausecara merata.2. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai sertapermukiman yang layak.3. Membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistemlogistik daerah yang handal.4. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim sertapertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal denganlingkungan hidup yang lestari.

Page 162: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 147

5. Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yangkondusif.6. Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuatpenyelenggaraan otonomi desa.7. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlakul Karimah danberpayungkan budaya Melayu.Tabel 60. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021Visi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai KabupatenMaritim Terdepan, Maju, Berdaya Saing dan BerahlakulKarimah (Anambas Bermadah 2021)Misi Tujuan SasaranMisi I. Mewujudkan pelayananpendidikan dan kesehatan yangbermutu dan terjangkau secaramerataMeningkatkan askesbilitaspenduduk terhadappendidikan yangberkualitas

Meningkatnya akses danpemerataan kesempatanmemperoleh pendidikanyang berkualitas bagimasyarakatMeningkatnya proporsianak yang terlayani padapendidikan anak usia diniTerpenuhinya kebutuhanpendidik dankependidikan yangprofessionalMemadainya sarana danprasarana penunjangpendidikanMeningkatkan akses danmutu layanan kesehatandasar dan rujukan Meningkatnya kualitas danpemerataan aksespelayanan kesehatansesuai standar pelayananminimal (SPM)Memadainya mutupelayanan dasar kesehatankeluargaMeningkatnya pencegahandan penanganan penyakitmenular dan penyakitendemicII. Membangun infrastukturdasar air bersih dan listrik Misiyang memadai sertapemukiman yang layakMembangun satuanpemukiman yang sehatdengan prasarana dasaryang berkualitas

Tersedianya perumahanyang layak dan terjangkauTerbangunnya ruangpublik dan RTH yangberkualitas pada tiapsatuan pemukimanMeningkatnya pengelolaansanitasi yang layak padasatuan pemukiman

Page 163: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 148

Terbangun danberoperasinya fasilitaspengelolaan sampah danlimbah cair pada tiga pulaubesarMeningkatkan cakupanpelayanan sarana danprasarana air bersih Meningkatnya cakupandistribusi air bersihTerbangunnya fasilitastampungan airTerlaksananya rehabilitasidan perlindungan daerahtangkapan air pada tigapulau besarMeningkatkan pasokan danjangkauan pelayananlistrik Meningkatnya pasokanenergi listrikMeningkatnyapemanfaatan energiterbarukan sebagaisumber listrikMeningkatnya distibusilistrik kepada penggunarumah tanggaMisi III. Membangunkonektivitas wilayah yangtangguh dengan system logistikdaerah yang handalMeningkatkan konektivitasantar pulau, antar daerah,dan dengan negaratetangga

Meningkatkan sarana danprasarana transportasilaut dalam menunjangmobiltas kegiatanmasyarakat danpengembangan wisataTerhubungnya pusat-pusatkegiatan dan pertumbuhanmelalui sarana danprasarana transportasidaratMeningkatkan aksesdaerah melaluitransportasi udaraBeropersinya pos Custom,Immigration, Quarintineand Ports (CIQP)Meningkatkan layananjaringan informasi dankomunikasi (TIK) Meningkatnyapemanfaatan teknologiinternetMengembangkan saranadan prasarana logistikdaerah yang tangguh Lancarnya pasokan dandistribusi barang-barangkebutuhan masyarakatsecara berkesinambungan

Page 164: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 149

Misi IV. Mengembangkanperikanan dan pariwisatasebagai sektor basis maritimserta pertanian yangberorientasi pada pemenuhankebutuhan lokal denganlingkungan hidup yang lestari

Meningkatkan produksidan produktivitas perikanatangkap dan budidayasecara ramah lingkunganMeningkatkan aksebilitaspelaku usaha perikanatangkap dan budidayaterhadap sarana,prasarana, informasi danteknologi yang ramahlingkunganMeningkatnya kapasitaskemampuan SDM perikanatangkap dan budidayaBerkurangnya kasus illegalfishing, unreported,unregulated (IUU)Mengembangkan hilirisasisektor perikanan Tersedianya kawasansentra produksi danpengelolaan hasilperikanan yang memadaidan terintegrasi denganpusat perdaganganMeningkatnya investasipada sektor industriperikananTerciptanya produk-produk unggulan barusektor perikanan olahanBerkembangnya industridan produk perikana sertaterbukanya akses pasaryang dikelola masyarakatMengoptimalkan potensiwisata maritim yangberwawasan lingkungandan berkelanjutanMenigkatnya publikasimengenai pariwisatadaerahDikembangkannyadestinasi wisataberbasiskan pulau-pulaukecil dengan infrastrukturyang memadaiDikembangkan destinasiwisata pada kawasankonservasi perairannasional Taman WisataPerairan (TWP) KepulauanAnambas dan lautsekitarnyaTerjaganya kelestarianlingkungan pada destinasiwisataMeningkatnya masyarakatlokal sebagai penggiatpariwisata daerah

Page 165: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 150

Meningkatkan produksidan produktivitaspertanian, peternakan danperkebunanBerkembangnya kawasansentra produksi pertanian,peternakan danperkebunanMeningkatnya aksebilitaspelaku usaha pertanian,peternakan danperkebunan terhadapsarana, prasarana,informasi dan teknologiMeningkatkan kapasitasdan kemampuan SDMpetani, peternak danpekebunMeningkatnya produksikomoditas-komoditaspangan yang bersifatsubsitusi imporMeningkatnya cadanganpangan daerah Terbangunnya kerjasamaanatar daerah dengandaerah penghasil panganuntuk suplai panganberkelanjutanMisi V. menumbuhkembangkankewirausahaan danmenciptakan iklim investasiyang kondusif

Mengembangkan layananinvestasi yang memberikankemudahan, kepastian,dan transparansi prosesperizinan bagi investordan pengusahaMeningkatkan kepastianhukum terkait investasidan usahaMeningkatnya kemudahanprosedur perizinaninvestasi dan usahaMeningkatkan daya tarikinvestasi daerah Adanya insentif fiskal dannon fiskal serta fasilitasiinverstasiMeningkatnya iklimketenagakerjaan yangkondusifMeningkatnya promosiinvestasi daerah secaralebih efektifBerkembangnya potensiinvestasi unggulan daerahMenguatnya kesepahamanantara pemerintah daerahdan pelaku usaha melaluikoordinasi yang intensMeningkatkan kualitassumber daya manusiaUMKM dan wirausahawan Berkembangnyapendidikan yang berbasisketerampilan dankewirausahaanTersedianya layananpembinaan danpendampingan bagiwirausahawan pemula

Page 166: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 151

Meningkatkan danmemperluas akses danskema pembiayaan bagiUMKM dan wirausahawanBerkembangnya sumber-sumber pembiayaan baikbank maupun non bankMeningkatkan nilai tambahproduk dan jangkauanpemasaran Meningkatnya kualitasproduk UMKMMeningkatnya akses pasarproduk-produk UMKM.Kemitraan antarapengusaha besar danUMKM lokal Terbangunnya keterkaitanusaha antara pengusahabesar dan UMKMTerfasilitasi danterbinanya pelaksanaankemitraan usaha antarapengusaha besar danUMKMMisi VI. Membangun birokrasiyang bersih, profesional, danmelayani serta memperkuatpenyelenggaraan otonomidesap

Mewujudkan tata kelolapemerintahan yangtransparan dan akuntabel Meningkatnyaimplementasi e-governmentMeningkatnya pemenuhanhak masyarakat akaninformasi publikMeningkatnyaakuntabilitas kinerjabirokrasi yang berorientasipada efisiensi daerahMeningkatnyaakuntabilitas pengelolaankeuangan daerahTerbangunnya role modelbagi pemerintahan yangbersih bebas dari korupsi,kolusi dan nepotismeMeningkatnyaakuntabilitas kinerjabirokrasi yang berorientasipada efisiensi daerahMengingkatkan kualitasorganisasi dan sumberdaya aparatur pemerintahdaerah pada setiap unitdan level pemerintahanTerbangunnya organisasiperangkat daerah yangtepat fungsi dan tepatukuranMeningkatnyaprofesionalitas aparaturTerbangunnya sisteminsentif dan disinsentifberbasis kinerjaMeningkatkan kualitasproduk-produkperencanaan dan kebijakandaerahMeningkatnya kualitas dansinergitas produk-produkperencanaan daerah dalammendorong prioritasdaerah

Page 167: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 152

Meningkatnya partisipasimasyarakat yangberkualitas dalamperencanaanpembangunanTersusunnya perundangandaerah yang harmonisTegaknya perundanganyang harmonisMeningkatkan kualitaspenyelenggaraan otonomidesa Terimplementasinyamaklumat pelayananTersusun danterlaksananya standarpelayanan oleh PDMisi VII. Mengembangkankehidupan masyarakat yangberakhlak dan berpayungkanbudaya melayuMembangun karaktergenerasi muda Terintegrasikannyapendidikan karaktersebagai bagian darikurikulum pendidikanmaupun aktivitasekstrakurikulerTerbinanya pemuda daribahaya penyalahgunaanNAPZA dan pergaulanbebasTerbangunnya iklim yangkondusif bagiberkembangnya kreatifitasgenerasi mudaMembangun lingkunganyang berketeladanan Meningkatnya peranorangtua dan masyarakatdalam pengelolaanpersekolahan dan prosespembelajaranTerbangunnya gerakanketeladaana dari kalanganaparaturMenghidupkan budayaMelayu sebagai bagian darikehidupan bermasyarakat Berdayanya pelaku ,penggiat, dan komunitas-komunitas budayaMeningkatkanperlindungan danapresiasi terhadap budayadaerahTerdokumentasinyawarisan-warisan budayaMenginternalisasikan nilai-nilai agama dalam Meningkatnya kerukunanantar umat beragama

Page 168: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 153

kehidupan sehari-hari Meningkatkan kerjasamadan kemitraan antarapemerintah daerah dantokoh agama sertalembaga sosial keagamaandalam upayapemberdayaan umatTerpeliharanya kesatuandan persatuan bangsaMeningkatnya aktivitaspenyuluhan agama yangberbobot danmencerahkanMeningkatnya pengelolaandana sosial keagamaanDari tabel diatas dapat diamati bahwa terdapat 87 sasaran pembangunan yang hendakdicapai pada tahun 2016-2021. Tahun 2017 merupakan tahun kedua periode RPJMD,membutuhkan komitmen dan konsistensi dalam pencapaian misi yang dijabarkan melaluitujuan dan sasaran.4.4 PRIORITAS DAN PEMBANGUNANPrioritas RKPD Tahun 2017 ditetapkan dengan mempertimbangkan (i) sasaran-sasaranpada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten KepulauanAnambas Tahun 2016-2021, (ii) tema, sasaran pokok, dan bidang-bidang pembangunanpada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, dan (iii) hasil identifikasi isu-isustrategis daerah. Ketiga hal tersebut dipadukan sehingga RKPD Tahun 2017 dapat sinkrondengan dokumen perencanaan dan target daerah serta nasional sekaligus menjawabkebutuhan masyarakat.Selain itu, tahun 2017 adalah tahun kedua bagi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupatiterpilih yaitu Abdul Haris, SH dan Wan Zuhendra yang dilantik pada 17 Februari 2016.Sebagai tahun kedua, maka sumber daya perlu dialokasikan bagi kegiatan-kegiatan awalyang dibutuhkan oleh kepemimpinan yang baru untuk dapat segera menggesa pencapaianvisi-misi yang mereka tawarkan kepada masyarakat.Pertimbangan lain yang juga digunakan dalam penetapan prioitas ini adalah bahwa tahun2017 merupakan tahun kedua sehingga perlu dijadikan sebagai tahun meletakkan fondasiyang kokoh guna memuluskan pembangunan untuk tahun-tahunberikutnya. Bebanpencanangan dan pemenuhan target perlu dibagi secara proporsional dalam koridorwaktu lima tahun tersebut. Dalam koridor lima tahun tersebut, pembangunan ditahapkandengan ilustrasi sebagai berikut.

Page 169: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 154

Gambar 10. Pentahapan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2016-2020

Berdasarkan pentahapan tersebut maka tema RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2017 adalah sebagai berikut :1. Penyediaan pelayanan pendidikan yang bermutu;2. Penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas;3. Pembenahan infrastruktur airbersih;4. Pengembangan konektivitas wilayah, permukiman, dan penataan ruang;5. Pengembangan perikanan, pertanian dan ketahanan pangan, serta pariwisata denganlingkungan hidup yang lestari;6. Pengembangan ekonomi kerakyatan, ketenaga kerjaan, dan iklim investasi yangkondusif;7. Pembangunan sarana prasarana perkantoran dan penyelenggaraan pelayanan umumpemerintahan;8. Penyelenggaraan birokrasi yang bersih, professional serta penguatan otonomi desa;9. Peningkatan peran kepemudaan, perempuan, dan pembangunan sosial budaya yangberbasis akhlakhulkarimah.Sementara prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2017 dapat diuraikan sebagaiberikut :“Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyrakat sebagai Fondasi Menuju

Pembangunan yang Berkelanjutan.”Tabel 61. Program, Indikator Kinerja dan Target PrioritasNo PrioritasPembangunan Program Kinerja PD PJIndikator Target1. Penyediaanpelayananpendidikan yangbermutu;

Program PendidikanAnak Usia Dini Angkapartisipasisekolah PAUD 64,74 DinasPendidikan,Pemuda danOlahragaProgram Wajib Belajar9 Tahun PersentaseSatuanPendidikdengan Saranadan Prasaranayang memadai92,36% DinasPendidikan,Pemuda danOlahraga

Page 170: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 155

Program PendidikanNon Formal JumlahMasyarakatyangberpartisipasidalampenyelenggaraan pendidikannon formal

2.218 DinasPendidikan,Pemuda danOlahragaProgram PeningkatanMutu Pendidik danTenaga Kependidikan Jumlah tenagapendidik yangtersertifikasi(orang)

30 DinasPendidikan,Pemuda danOlahragaProgram ManajemenPelayanan Pendidikan Jumlah sekolahyangmemenuhistandarnasionalpengelolaanpendidikan

10 DinasPendidikan,Pemuda danOlahragaProgramPengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan

Jumlahkunjunganperpustakaanumum daerah1.320 DinasPendidikan,Pemuda danOlahraga2. Penyediaanpelayanankesehatan yangberkualitas;

Program PromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakatPersentaseDesa SiagaAktif tahun2016-2021

98% DinasKesehatandanPengendalian Pendudukdan KeluargaBerencanaProgram obat danPerbekalan Kesehatan Persentaseketersediaanobat danVaksin difasilitaspelayanankesehatantahun 2016-2021

30% DinasKesehatandanPengendalian Pendudukdan KeluargaBerencanaProgram UpayaKesehatan Masyarakat JumlahPendudukpeserta BPJStermasuk JKN(diluar ASN,TNI, POLRIdan DPRD

34.442 DinasKesehatandanPengendalian Pendudukdan KeluargaBerencanaProgram PerbaikanGizi Masyarakat PersentaseCakupan ASIEksklusif 45% DinasKesehatandanPengendalian Pendudukdan KeluargaBerencana

Page 171: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 156

ProgramPengembanganLingkungan Sehat Persentaserumah tanggayangmenerapkanperilaku hidupbersih dansehat (PHBS)

20% DinasKesehatandanPengendalian Pendudukdan KeluargaBerencanaProgram Pencengahandan PenanggulanganPenyakit Menular Angka AnnualParasiteInsident

5% DinasKesehatandanPengendalian Pendudukdan KeluargaBerencanaProgram StandarisasiPelayanan Kesehatan Jumlah SaranaPelayananKesehatanyangterstandarisasi3 PKM DinasKesehatandanPengendalian Pendudukdan KeluargaBerencanaProgram Pengadaan,Peningkatan danPerbaikan Sarana danPrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu danJaringannya

JumlahPuskesmasyang dipenuhisarana danprasaranapelayanankesehatansesuai standar

7 DinasKesehatandanPengendalian Pendudukdan KeluargaBerencanaProgram Pengadaan,Peningkatan Saranadan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakitjiwa/Rumah SakitParu-Paru/RumahSakit

Jumlah rumahsakit yangdipenuhisarana danprasaranapelayanankesehatansesuaistandarisasi

2 DinasKesehatandanPengendalianPendudukdan KeluargaBerencanaProgram KemitraanPeningkatanPelayanan Kesehatan Jumlahkemitraanyang terjalindalampelayanankesehatanmasyarakat

1 kemitraan DinasKesehatandanPengendalian Pendudukdan KeluargaBerencanaProgram PeningkatanPelayanan KesehatanAnak Balita Cakupanpelayanankesehatananak Balita65% DinasKesehatandanPengendalian Pendudukdan KeluargaBerencana

Page 172: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 157

Program PeningkatanPelayanan KesehatanLansia PersentasePelayanankesehatanLansia83% DinasKesehatandanPengendalian Pendudukdan KeluargaBerencanaProgram Pengawasandan PengendalianKesehatan Makanan PersentaseTempatPengolahanMakanan(TPM)memenuhisyarat

85% DinasKesehatandanPengendalian Pendudukdan KeluargaBerencanaProgram PeningkatanKeselamatan Ibumelahirkan dan anak Persentasepersalinan difasilitaskesehatan86% DinasKesehatandanPengendalian Pendudukdan KeluargaBerencanaProgram PeningkatanPelayanan KesehatanRemaja dan Lansia Jumlah tenagakesehatanyang mendapatpelatihanmengenaikesehatanremaja danlansia

49 DinasKesehatandanPengendalian Pendudukdan KeluargaBerencanaProgram KeluargaBerencana Angkapravenlansipemakaiankontrasepsikeluargaberencana

68% DinasKesehatandanPengendalian Pendudukdan KeluargaBerencana3. Pembenahaninfrastrukturairbersih; ProgramPengembangan,Pengelolaan, danKonversi SungaiJumlah airbaku yangtersedia diwaduk/embung/tempatpenampunganair lainnya(m3)

163.000 DinasPekerjaanUmumPenataan,Perumahandan KawasanPemukimanProgramPengembangan KinerjaPengelolaan AirMinum dan Air Limbah

Jumlah rumahtangga yangterlayani airminum danIPAL yangtersedia1.097 DinasPekerjaanUmumPenataan,Perumahandan KawasanPemukiman

Page 173: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 158

Program SaranaLingkungan danSumber Air BersihRumah Tidak LayakHuniJumlah RumahTidak LayakHuni yangmendapatkansarananlingkungandan sumber airbersih (KK)

300 DinasPekerjaanUmumPenataan,Perumahandan KawasanPemukiman4. Pengembangankonektivitaswilayah,permukiman, danpenataan ruang;ProgramPembangunan Jalandan Jembatan Panjang jalandan jembatanyangterbangun(Km)

25,48 DinasPekerjaanUmumPenataan,Perumahandan KawasanPemukimanProgramRehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatanPanjang jalandan jembatanberkualitasbaik (Km)

30 DinasPekerjaanUmumPenataan,Perumahandan KawasanPemukimanProgramPembangunan SaluranDrainase/Gorong-GorongPanjangdrainase/gorong-gorong(saluran air)dibangun (Km)

1,5 DinasPekerjaanUmumPenataan,Perumahandan KawasanPemukimanProgramPembangunanTurap/Talud/BronjongPanjangturap/talud/bronjong (batumiring) yangdibangun (m)

1000 DinasPekerjaanUmumPenataan,Perumahandan KawasanPemukimanProgram PengendalianBanjir Panjangtanggulpemecahombak yangterbangun(m3)15.000 DinasPekerjaanUmumPenataan,Perumahandan KawasanPemukimanProgramPengembanganWilayah Strategis danCepat Tumbuh

JumlahwilayahWaterfront Cityyangterbangun(m3)

19.677 DinasPekerjaanUmumPenataan,Perumahandan KawasanPemukimanProgramPembangunanInfrastrukturPerdesaanPanjang jalandan JembatanPerdesaanyang dibangun

15 Km DinasPekerjaanUmumPenataan,Perumahandan KawasanPemukiman

Page 174: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 159

ProgramPengembanganBantuan StimulanPerumahan Swadaya(BSPS)Jumlah Rumahyangtertangani(unit)

60 DinasPekerjaanUmumPenataan,Perumahandan KawasanPemukimanProgramPengembanganPerumahan Jumlah rumahdan rusunyang dibangunolehPemerintah100 rumah DinasPekerjaanUmumPenataan,Perumahandan KawasanPemukimanProgram PengelolaanRuang Terbuka Hijau(RTH) Persentasetersedianyaluasan RTHpublik sebesar20% dari luaswilayahkota/kawasanperkotaan

20% DinasPekerjaanUmumPenataan,Perumahandan KawasanPemukimanPersentaseRTHKabupatenKepulauanAnambassetiaptahunnya

2% DinasPerhubungandanLingkungan HidupProgrampembangunanPrasarana danFasilitas Perhubungan

JumlahDokumenNorma,standard anprosedurperhubungan2 Dokumen DinasPerhubungandanLingkungan Hidup

Program Rehabilitasidan PemeliharaanPrasarana danFasilitas LLAJPersentasePrasarana &Fasilitas LLAJterehabilitasidan dipelihara

2 Paket DinasPerhubungandanLingkungan HidupProgram PeningkatanPelayanan Angkutan PersentaseKeterjangkauan desa-desamenuju pusatkegiatan danpertumbuhan

2 Paket DinasPerhubungandanLingkungan Hidup

Page 175: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 160

ProgramPembangunan Saranadan PrasaranaPerhubunganBeroperasinyabandaraLetung 13 Paket DinasPerhubungandanLingkungan Hidup

Program Pengendaliandan Pengaman LaluLintas Jumlah kasuskecelakaan lalulintas 10 Kasus DinasPerhubungandanLingkunganHidupProgram Pengendaliandan Pengaman LaluLintas Jumlah kasuskecelakaan lalulintas 10 Kasus DinasPerhubungandanLingkunganHidupProgram PeningkatanKelaikanPengoperasianKendaraan BermotorPersentaseKendaraanyangmelakukan ujiemisi dan ujipetik

40% DinasPerhubungandanLingkunganHidupProgram PerencanaanTata Ruang JumlahDokumen TataRuang daerahyang disusun

1 paketdokumen BadanPenelitian,Pengembangan danPerencanaanDaerahProgram PelayananInformasi Publik LayananPengelolaanInformasiPublik12 bulan DinasKomunikasi,Informatika,Statistik danPersandianProgram fasilitasiPeningkatan SDMdalam bidangkomunikasi daninformatika

PeningkatanSDM bidangkomunikasidaninformatika30 orang DinasKomunikasi,Informatika,Statistik danPersandianProgram OptimalisasiPemanfaatanTeknologi Informasi Jumlah Aplikasie-goverment 1 aplikasi `DinasKomunikasi,Informatika,Statistik danPersandian

Page 176: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 161

Jumlah bulanterpenuhinyapelayananpengadaanbarang jasasecaraelektronik

12 bulan SekretariatDaerah

Persentasepenyediaanlayananinformasi danPublikasipemerintah40%

Program KerjasamaInformasi denganMedia Massa JumlahkegiatanPemerintahyangterpublikasidan promosi360 DinasKomunikasi,Informatika,Statistik danPersandian

Program Pengkajiandan penelitian bidangkomunikasi daninformatikaJumlahdokumen danPerda yangdisahkan DPRD

1 DokumenPerda DinasKomunikasi,Informatika,Statistik danPersandianProgramPengembangan danperluasan jaringanteknologi komunikasidan informasiJumlahdesa/kelurahan yangterjangkauaksestelekomunkasi

6 Desa DinasKomunikasi,Informatika,Statistik danPersandianProgrampengembangankomunikasi, informasidan media massa

Jumlah bulanpenyelenggaraan aksesinternet dilingkunganPemkabKepulauanAnambas

12 bulan DinasKomunikasi,Informatika,Statistik danPersandianProgram Pertamanandan Pemakaman Jumla TPUyangterpelihara 2 DinasPekerjaanUmumPenataan,Perumahandan KawasanPemukiman

Page 177: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 162

Program Pembinaandan PengembanganBidangKetenagalistrikanRasioelektrifikasi 70% ESDM

5. Pengembanganperikanan,pertanian danketahanan pangan,serta pariwisatadengan lingkunganhidup yang lestari;

ProgramPengembanganBudidaya Perikanan JumlahProduksiperikananbudidaya115 Ton DinasPerikanan,Pertaniandan Pangan

ProgramPemberdayaanEkonomi MasyarakatPesisirJumlahkelompoknelayantangkap danbudidaya yangmengalamipeningkatanproduksi pascapembinaan danpendampingan

56 KUB, 12POKDAKAN DinasPerikanan,Pertaniandan Pangan

ProgramPengembanganPerikanan Tangkap Jumlahproduksiperikanantangkap15.603 Ton DinasPerikanan,Pertaniandan PanganProgram PeningkatanKesadaran danPenegakan Hukumdalam PendayagunaanSumber Daya Laut

Jumlahpenanganankasus IUUmelaluipendampingan,pembinaan,danpenyuluhanmasyarakat

3POKMAKWAS DinasPerikanan,Pertaniandan Pangan

Program OptimalisasiPengelolaan danPemasaran ProduksiPerikananJumlah jenisprodukunggulan barusektorperikananolahan

2 Jenis DinasPerikanan,Pertaniandan Pangan

Page 178: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 163

ProgramPengembangan danPengelolaan Pesisirdan Pulau-Pulau Kecilserta WilayahPerbatasanPersentasepeningkatankualitaslingkunganwilayah pesisirdan pulau-pulau kecilmelaluipemberdayaankelompokmasyarakatkonservasi danpemenuhanprasaranan dansaranamemadai

30,20% DinasPerikanan,Pertaniandan Pangan

ProgramPemberdayaanMasyarakat PelakuUsaha PerikananJumlahkelompokusaha kelautandan perikananyangterdampingidalam usahapeningkatanwirausaha

100 kelompok DinasPerikanan,Pertaniandan Pangan

Program PeningkatanProduksiPertanian/Perkebunan JumlahProduksiPertanian/Perkebunan (ton)DinasPerikanan,Pertaniandan Pangan

Cengkeh 635 tonPadi 485 tonProgram PeningkatanPenerapan TeknologiPertanian/Perkebunan Persentasepetani yangmenerapkanteknologi tepatguna50% DinasPerikanan,Pertaniandan Pangan

Program Pencengahandan PenanggulanganPeyakit Ternak Persentasepeningkatanproduksipeternakan(Sapi anUnggas)5% DinasPerikanan,Pertaniandan Pangan

Page 179: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 164

Program PeningkatanPenerapan TeknologiPeternakan Persentasepeternak yangmeningkatproduksinyapascapendampinganatau penerapanteknologi tepatguna

70% DinasPerikanan,Pertaniandan Pangan

Program PeningkatanKetahanan Pangan Persentasepemenuhancadanganpangan daerah30% DinasPerikanan,Pertaniandan PanganProgram PemanfaatanPotensi Sumber DayaHutan Cakupanpemanfaatanpotensi sumberdayahutan/peningkatanpengetahuan

2 kecamatan DinasPerikanan,Pertaniandan PanganProgramPengembanganPemasaran Pariwisata Jumlahwisatawandomestic danmancanegara

1.100wisatawan DinasPariwisatadanKebudayaanProgramPengembanganKemitraan Jumlahkegiatankerjasama yangdilakukan4 kegiatan DinasPariwisatadanKebudayaanProgramPengembanganDestinasi Pariwisata Jumlahdestinasiwisata baruyang dibangunolehPemerintahdengan saranadan prasaranayang memadai

1 destinasi DinasPariwisatadanKebudayaan

ProgramPengembangan KinerjaPengelolaanPersampahanJumlah saranapendukungpengelolaanpersampahan

1 paket DinasPerhubungandanLingkunganHidup

Page 180: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 165

Program PengendalianPencemaran danPengrusakanLingkungan HidupPersentaseusaha/kegiatanyang telahmemilikidokumenlingkunganyang sudahmelaksanakankewajibansesuaiketentuanpengelolaanlingkungan

61,20% DinasPerhubungandanLingkunganHidup

Program Perlindungandan KonservasiSumber Daya Alam Jumlah sumbermata air yangdilindungi 1 lokasi DinasPerhubungandanLingkunganHidupProgram PeningkatanKualitas dan KasesInformasi SumberDaya Alam danLingkunganJumlahinformasilingkunganhidupberkualitasyang tersedia

2 Dokumenterupdate DinasPerhubungandanLingkunganHidupProgram Adiwiyata Terselenggaranya sekolahadiwiyata 3 sekolah DinasPerhubungandanLingkunganHidupPengembanganWilayah Transmigrasi JumlahKawasanTransmigrasiyangdikembangkan

1 DinasPenanamanModal,Transmigrasidan TenagaKerja6. Pengembanganekonomikerakyatan,ketenaga kerjaan,dan iklim investasiyang kondusif;ProgramPengembangan SistemPendukung Usaha bagiUsaha Mikro KecilMenengah

Nilai Penjualanproduk-produkUMKM >500 juta DinasKoperasi,UKM,Perindustrian danPerdagangan

Page 181: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 166

ProgramPengembanganIndustri KecilMenengahJumlah IKMyang Produktif 30 DinasKoperasi,UKM,Perindustrian danPerdaganganProgram PerlindunganKonsumen danPengamananPerdaganganJumlah kasuskelangkaanbarang pokok 2 kasus DinasKoperasi,UKM,Perindustrian danPerdaganganProgram PeningkatanKualitas danProduktivitas TenagaKerjaJumlah Tenagakerja yangdilatih olehDinas

15 orang DinasPenanamanModal, PTSP,Tenaga KerjadanTransmigrasiProgram Perlindungandan PengembanganLembagaKetenagakerjaanPersentasekasusperselisihanindustrial yangberhasildiselesaikantahun 2016-2021

60% DinasPenanamanModal, PTSP,Tenaga KerjadanTransmigrasiProgram PeningkatanPromosi danKerjasama Investasi Nilai Investasiyang terealisasi(PMA/PMDN) 56.912.245.000 DinasPenanamanModal, PTSP,Tenaga KerjadanTransmigrasiProgram PeningkatanIklim Investasi danRealisasi Investasi Jumlah PMAdan PMDN 2 PMA & 17PMDN DinasPenanamanModal, PTSP,Tenaga KerjadanTransmigrasi

Page 182: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 167

7 Pembangunansarana prasaranaperkantoran danpenyelenggaraanpelayanan umumpemerintahan;Program PelayananAdministrasiPerkantoran Jumlah bulanpelayananadministrasikeuangan

12 bulan Seluruh PD

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Jumlah bulanterpenuhinyakebutuhansarana danprasaranaAparatur12 bulan Dinaskominfostatistik danPersandian,Satpol PP,DinasPekerjaanUmum,PenataanRuang,Perumahan,dan KawasanPermukimanSekretariatDPRD, DinasPerhubungandanLingkunganHidup, DinasPendidikanPemuda danOlahraga,KecamatanSiantan,KecamatanJemaja, DinasPerikanan,Pertaniandan PanganJumlah GedungKantorPerangkatDaerah yangdibangun(unit)

1 (lanjutan) DinasPekerjaanUmumPenataan,Perumahandan KawasanPemukiman

Page 183: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 168

ProgramPengembanganData/Informasi/Statistik DaerahJumlahDokumenPengembanganData/Informasiyang disusun

2 PaketDokumen Dikominfo,Statistik danPersandianProgram PerbaikanSistem AdministrasiKearsipan Persentasearsip statis dandinamispemerintahdaerah yangdikelolamelalui systemkearsipan

20 SekretariatDaerah

Program PenataanAdministrasiKependudukan PersentasePenduduk yangmemiliki KTPElektronik60% DinasAdministrasiKependudukan danPencatatanSipilProgram Penyelamatandan pelestariandokumen/arsip daerah Persentasedokumen/arsipdaerah yangdialihmediakan

5 Dikominfo,Statistik danPersandianProgram Pengelolaandan PengembanganPersandian Daerah Jumlah jenisInformasi yangdiamankanmelaluiPersandian

1 SekretariatDaerahProgram PemeliharaanKantranstibmas danPencegahan TindakKriminal

Jumlah Kasuskantrantibmasyang tertanganitahun 2016-202192% BadanKesatuan danPolitik DalamNegeri

ProgramPengembanganWawasan Kebangsaan Jumlah Kasusintolenransiterhadapperbedaanagama dankeyakinan0 kasus BadanKesatuan danPolitik DalamNegeri

Page 184: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 169

JumlahPelaksanaankegiatankeagamankabupatenkepulauanAnambas

9

Program peningkatanPemahaman,Penghayatan,Pengalaman danPengembangan nilai-nilai keagamaanPersentasepenyuluhagama yangditingkatkankualitas danintensitasmenyuluh

87% BadanKesatuan danPolitik DalamNegeriProgram kemitraanpengembanganwawasan kebangsaan Jumlah mitramasyarakatterkaitpengembangannasionalisme

9 Paguyuban BadanKesatuan danPolitik DalamNegeriProgram PeningkatanKeamanan danKenyamananlingkungan

Persentasepengaduanmasyarakatterhadapkeamanan dankenyamananlingkunganyangditandatangini

50% Satpol PP

Program PeningkatanPemberantasanPenyakit Masyarakat(pekat)PersentasepelanggaranPerda danPerkada pekatyang ditangani

50% Satpol PP

Program PenataanPenguasaan, Pemilikan,Pengunaan, danPemanfaatan TanahJumlahdokumen,pemetaan,penguasaan,pemiliki daerahpotensialwisata

1 Paket SekretariatDaerah

Page 185: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 170

Program PeningkatanPelayanan Humas danProtokoler DPRD PersentaseKetersediaanperangkatdokumentasidan publikasiDPRD tahun2016-2021

30% SekretariatDPRD

Program PerencanaanPembangunan Daerah Jumlahdokumenperencanaanpembangunandaerah yangdisusun5 paketdokumen BadanPenelitian,Pengembangan, danPerencanaanDaerahSekretariatDaerahProgramPengembangan DataInformasi JumlahDokumenPengembanganData/Informasiyang Disusun2 PaketDokumen BadanPenelitian,Pengembangan, danPerencanaanDaerahProgram PerencanaanPemerintahan danKerjasamaPembangunan

JumlahDokumenRekomendasiPerencanaanPemerintahdan KerjasamaPembangunan

1 Laporan BadanPenelitian,Pengembangan, danPerencanaanDaerahJumlah rapatkoordinasitekniskerjasamawilayahperbatasan

2 kali BadanPengelolaanPerbatasanProgram PerencanaanPembangunanEkonomi Sosial danBudaya

JumlahDokumenRekomendasiPerencanaanEkonomi Sosialdan Budaya1 Laporan BadanPenelitian,Pengembangan, danPerencanaanDaerah

Page 186: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 171

Program PerencanaanPembangunan Fisikdan Prasarana JumlahDokumenRekomendasiPerencanaanPembangunanFisik danPrasarana

1 Laporan BadanPenelitian,Pengembangan, danPerencanaanDaerahProgramPengembanganWilayah Perbatasan JumlahPameranTerpaduPengeloaanPerbatasan

1 kali BadanPengelolaanPerbatasan8 Penyelenggaraanbirokrasi yangbersih,professional sertapenguatan otonomidesa;

Program DisiplinPeningkatan Aparatur PersentaseKepatuhanAparatur 75% DinasPenanamanModal,Tramsigrasidan TenagaKerja, DinasPerhubungandanLingkunganHidup, BadanBPPPD,BadanKepegawaian, Pendidikandan PelatihanDaerahProgram PeningkatanKapasits Sumber DayaAparatur JumlahAparatur yangmengikutibimbinganteknis/diklat50 Satpol PP,DinasPerikanan,Pertanian,dan Pangan,InspektoratdanSekretariatDPRD

Persentasepejabatmemenuhistandarkompetensi52% BadanKepegawaian, Pendidikandan PelatihanDaerah

Page 187: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 172

Program PeningkatanPengembangan systemPelaporan Capaiankinerja dan KeuanganJumlah bulanpelaksanaanpengawasansirup danmonev tepra

12 bulan SekretariatDaerahProgram PeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan rakyatDaerah

Jumlah Perdayang disahkan 10 Perda SekretariatDPRDProgram PenataanKelembagaan danTatalaksana JumlahAnggota DPRDyang dilantikdan diambilSumpah dalamRangkaPergantianAnggota DPRD

3 orang SekretariatDPRD

Program PeningkatanSistem PengawasanInternal danPengendalianPelaksanaan KebijakanKDHJumlah PDyang memilikipengawasinternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH

5 PD Inspektorat

Program Penataan danPenyempurnaanKebijakan Sistem danProsedur PengawasanJumlah naskahakademikkebijakansystem danprosedurpengawasan

4 triwulan Inspektorat,SekretariatDaerahProgram Akuntabilitasdan KoordinasiAparatur Pengawasan Persentase PDyangmelakukanAkuntabilitasdan koordinasiaparaturPengawasantahun 2016-2021

100% Inspektorat

Page 188: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 173

Program Peningkatandan PenguatanKapasitas, KapbilitasKelembagaan/ SDMAparat PengawasanJumlahaparatur yangmengikutibimbinganteknis/pelatihan/workshopdalam rangkamendukungtupoksi APIP

15 Inspektorat

Program PeningkatanPengawasan AparaturNegara JumlahLaporan yangdisusun 20 LHP an 2laporan InspektoratProgram Pembinaandan PengembanganAparatur Persentasepegawaiberkinerja baik 92% BadanKepegawaian, Pendidikandan PelatihanProgram Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah

Pendapatanasli daerah tiaptahun 31.298.754.281 BadanPengelolaanKeuanganDaerahProgram PenataanDaerah Otonom Baru Persentase PDyangmenetapkanSPM dan SOP

20% SekretariatDaerahProgram PenataanPeraturan Perundang-Undangan Persentaseperundangandaerah yangharmonis

100% SekretariatDaerahProgram Pembinaandan FasilitasiPengelolaan KeuanganKabupaten/Kota

Opini BPKterhdappengelolaankeuangandaerah (WTP)WTP BadanPengelolaanKeuanganDaerah

Program PeningkatanPelayanan KedinasanKepala Daerah/ WakilKepala DaerahJumlahkunjungankerja/koordinasi dankonsultasiKepala Daerahdan WakilKepala Daerah

12 Bulan SekretariatDaerah

Page 189: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 174

Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat perdesaan JumlahPendampingDesa yangdilatih dalamRangkaPenyusunanRPJM-dessesuai standar

52Pendamping Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnak, danPemberdayaan masyarakatDesaProgramPengembanganLembaga EkonomiPedesaanJumlah BUMDes yangterbentuk 3 BUM Desa Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnak, danPemberdayaan masyarakatDesaProgram PeningkatanPartisipasi Masyarakatdalam membangunDesaTingkatpartisipasiMasyarakat(%)

70% Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnak, danPemberdayaan masyarakatDesaProgram PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa JumlahAparaturPemerintahanDesa yangditingkatkanKapasitasnya52 Aparatur Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnak, danPemberdayaan masyarakatDesaProgram Pembinaandan FasilitasiPengelolaan KeuanganDesa

Jumlah desayang mendapatpendampinganpengelolaankeuangan desa52 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnak, danPemberdayaan masyarakatDesa

Page 190: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 175

9 Peningkatan perankepemudaan,perempuan, danpembangunansosial budaya yangberbasisakhlakhulkarimah

Program PeningkatanPeran SertaKepemudaan Jumlah Pemudayang mengikutikegiatankepemudaan134 Peserta DinasPendidikan,Pemuda danOlahragaProgram Pembinaandan PemasyarakatOlahraga Jumlahkompetisicabangolahraga KKA

7 cabangolahraga DinasPendidikan,Pemuda danOlahragaProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaOlahraga Jumlah SaranaPrasaranaolahraga dalamkondisi baik4 lapangan DinasPendidikan,Pemuda danOlahragaProgram PenguatanKelembagaanPengarutamaanGender dan Anak

Persentase PDyang responsifgender 87% Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnak, danPemberdayaan MasyarakatDesaProgram PeningkatanKualitas Hidup danPerlindunganPerempuanPersentaseKorbanKekerasanPerempuandan anak yangmendapatpendampingan

100% Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnak, danPemberdayaan MasyarakatDesaProgram PeningkatanPeran serta danKesetaraan Genderdalam PembangunanIndekspembangunangender 92,10% Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnak, danPemberdayaan MasyarakatDesa

Page 191: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 176

ProgramPemberdayaan FakirMiskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT)dan PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS)

Jumlah FakirMiskin danPenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)yang menerimabantuan

500 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnak, danPemberdayaan MasyarakatDesaProgram Pelayanandan RehabilitasKesejahteraan Sosial Jumlah PMKSyang dibina 50 Orang Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,Perlindungan Anak, danPemberdayaanMasyarakatDesaJumlah KepalaKeluargaPenerimaManfaat Raskin

2.201 RTS

ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan SosialPersentasePeran SertaKelembagaanKesejahteraanSosial diKabupatenKepulauanAnambas

96% Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,Perlindungan Anak, danPemberdayaanMasyarakatDesaProgramPengembangan NilaiBudaya JumlahPenyelenggaraan EventKebudayaan(SemarakAnambas)1 event/Kegiatan DinasPariwisatadanKebudayaan

Program PengelolaanKekayaan Budaya Partisipasidalam kegiatanEventKebudayaan diTingkatProvinsi danNasional

3 event/kegiatan DinasPariwisatadanKebudayaan

Program PengelolaanKeragaman Budaya Jumlah EventPerlombaanKebudayaanAnambas3 event/kegiatan DinasPariwisatadanKebudayaan

Page 192: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS Page 177

ProgramPengembanganKerjasama PengelolaanKekayaan BudayaJumlah Pelaku,Penggiat, danKomunitasbudaya yangaktifmengadakankegiatan setiaptahunnya

7 kelompok DinasPariwisatadanKebudayaan

Page 193: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N D A E R A H Page 178

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAHRencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2017 disusunberdasarkan hasil musrenbang tahun 2016, mempedomani RPJMD, dan mengacu kepada RKPDProvinsi tahun 2017, dan RKP tahun 2017, serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam NegeriNomor 61 tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016tentang Perangkat Daerah dan juga memperhatikan draft Ranperda SOTK. Rencana program dankegiatan prioritas daerah tersebut juga telah mengacu kepada kewenangan pemerintah daerah,dan bidang urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan untuknomenklatur program kegiatan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun daftarrencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut adalah sebagai berikut :

Page 194: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifDINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 27,714,640,214.00 Dana

Perimbangan 12 Bulan (100%) 27,714,640,214.00

4 01 01 07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (40%)293,700,000.00 Dana

Perimbangan Kegiatan

Rutin

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)293,700,000.00

4 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

22,958,400,000.00 DanaPerimbangan

KegiatanRutin

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)22,958,400,000.00

4 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

4,462,540,214.00 DanaPerimbangan

KegiatanRutin

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)4,462,540,214.00

Urusan WajibBidang Urusan Pendidikan

1 01 18 Program Pendidikan Non Formal

Jumlah masyarakat yangberpartisipasi dalampenyelenggaraan pendidikannon formal

KKA 2218 Orang 80,000,000.00 DanaPerimbangan 109,800,000.00

1 01 18 15 Penyelenggaraan Ujian Nasional PendidikanKesetaraan Paket (UNPK) Pendidikan Non Formal

Meningkatnya Kelulusan danKompetensi Peserta UjianKesetaraan Paket

KKA 95% 80,000,000.00 DanaPerimbangan

100% 109,800,000.00

1 01 19 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan

Jumlah Tenaga Pendidik yangTersertifikasi KKA 30 Orang 334,707,700.00 Dana

Perimbangan 524,305,000.00

1 01 19 01 Pelaksanaan sertifikasi Pendidik Meningkatnya Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan KKA 40 Orang 85,399,700.00

DanaPerimbangan 43 Org 174,305,000.00

1 01 19 23 Pelaksanan Ujian Nasional Meningkatnya Pelaksanaan UjianNasional KKA 94 Sekolah 249,308,000.00

DanaPerimbangan 94 Sekolah 350,000,000.00

1 01 20 Program Manajemen Pelayanan PendidikanJumlah sekolah yang memenuhistandar nasional pengelolaanpendidikan

KKA 10 Sekolah 6,734,600,300.00 DanaPerimbangan 7,294,000,000.00

1 01 20 10 Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) Meningkatnya PenyelenggaraanKegiatan HARDIKNAS KKA

2 Kegiatan dari 5kegiatan yang

ditargetkan (40%) 50,000,000.00 Dana

Perimbangan

3 Kegiatan dari 5kegiatan yang

ditargetkan (60%) 60,000,000.00

1 01 20 11 Penilaian Angka Kredit Guru Meningkatnya Kualitas PenilaianAngka Kredit (PAK) Guru KKA

545 DUPAK dari2725 DUPAK yangditargetkan (20%)

80,000,000.00 DanaPerimbangan

1090 DUPAK dari2725 DUPAK yangditargetkan (40%)

124,000,000.00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

179

Page 195: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

1 01 20 12 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Meningkatnya Kualitas Pendidikan KKA12 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (20%)

6,504,600,300.00 DanaPerimbangan

24 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (40%) 7,000,000,000.00

1 01 20 19 Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional(O2SN)

Meningkatnya Kompetensi SiswaDalam Bidang Olahraga KKA 8 Orang 50,000,000.00 Dana

Perimbangan 10 Orang 60,000,000.00

1 01 20 20 Pelaksanaan Olimpiade Sains Siswa Nasional (OSN) Peningkatan Kemampuan SiswaDalam Bidang Sains KKA 100% 50,000,000.00 Dana

Perimbangan 100% 50,000,000.00

Urusan WajibBidang Urusan Pemuda dan Olahraga

2 13 15 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah masyarakat yangberpartisipasi dalampenyelenggaraan pendidikannon formal

KKA 134 Peserta 600,000,000.00 DanaPerimbangan 134 Peserta 650,000,000.00

2 13 15 02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar kepemimpinan

Meningkatnya KecakapanPaskibraka sertaMenumbuhkembangkan JiwaKepemimpinan Bagi Pelajar

KKA64 Peserta dari 160

Peserta yangditargetkan (40%)

600,000,000.00 DanaPerimbangan

96 Peserta dari 160Peserta yang

ditargetkan (60%) 650,000,000.00

2 13 16 Program Pembinaan dan Pemasyarakat Olahraga Jumlah Kompetisi CabangOlahraga KKA  KKA 7 Cabang

Olahraga 250,000,000.00 7 CabangOlahraga 250,000,000.00

2 13 16 06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Peningkatan Kualitas KompetisiOlahraga KKA 90% 250,000,000.00 Dana

Perimbangan 90% 250,000,000.00

35,713,948,214.00 36,542,745,214.00: 6: 13

JumlahJumlah ProgramJumlah Kegiatan

180

Page 196: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIANPENDUDUK

4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 4,694,291,642.00 4,694,291,642.00

4 01 01 07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (40%)276,000,000.00 Dana

Perimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)276,000,000.00

4 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

1,225,460,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)1,225,460,000.00

4 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

3,192,831,642.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)3,192,831,642.00

Urusan WajibBidang Urusan Kesehatan

1 02 15 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan

Persentase Ketersediaan Obatdan Vaksin di FasilitasPelayanan Kesehatan tahun2016-2021

KKA 30% 4,255,050,000.00 DanaPerimbangan 4,255,050,000.00

1 02 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan KetersediaanPengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan pada PelayananKesehatan

KKA

18 PelayananKesehatan dari 45

pelayanankesehatan yang

ditargetkan (40%)

4,255,050,000.00 DanaPerimbangan

27 PelayananKesehatan dari 45

pelayanankesehatan yang

ditargetkan (60%)

4,255,050,000.00

1 02 16 Program Upaya Kesehatan MasyarakatJumlah Penduduk Peserta BPJStermasuk JKN (diluar ASN, TNIPOLRI dan DPRD)

KKA

34442 PendudukPeserta BPJStermasuk JKN

(diluar ASN, TNIPOLRI dan DPRD)

6,653,308,358.00 DanaPerimbangan 6,653,308,358.00

1 02 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan KesehatanTerlindunginya kesehatanmasyarakat melalui kepersetaanBPJS

KKA

1500 Penduduk dari7500 pendudukyang ditargetkan

(20%)

4,252,000,000.00 DanaPerimbangan

3000 Penduduk dari7500 pendudukyang ditargetkan

(40%)

4,252,000,000.00

1 02 16 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DanaKapitasi)

Pemberian jasa pelayanan kepadatenaga kesehatan melaluipemantapan dana Kapitasi

KKA14 Puskesmas dari

49 puskesmas(40%)

1,901,308,358.00 DanaPerimbangan

21 Puskesmas dari49 puskesmas

(60%)1,901,308,358.00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

181

Page 197: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

1 02 16 21 Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) NonKapitasi

Peningkatan pemberian jasapelayanan kepada tenagakesehatan melalui pemanfaatandana nonKapitasi

KKA

10 Pelayanankesehatan dari 25

pelayanankesehatan (40%)

500,000,000.00 DanaPerimbangan

15 Pelayanankesehatan dari 25

pelayanankesehatan (60%)

500,000,000.00

1 02 20 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular Angka Annual Parasite Insident KKA 5% 170,000,000.00 Dana

Perimbangan 4% 495,000,000.00

1 02 20 4 Pencegahan Penularan Penyakit Endemis Malaria Menurunnya angka kesakitan disebabkan oleh malaria KKA

87.652 orang dari219.130 orang (40

%) 70,000,000.00 Dana

Perimbangan

131.478 orang dari219.130 orang (60

%) 175,000,000.00

1 02 20 16 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS Menurunnya prevalensi HIV/AIDS KKA

480 orang dariperkiraan temuankasus 2400 orang

mendapatperawatan dan

pengobatan ARV(20%)

50,000,000.00 DanaPerimbangan

720 orang dariperkiraan temuankasus 2400 orang

mendapatperawatan dan

pengobatan ARV(30%)

165,000,000.00

1 02 20 18 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitMenular TB

Seluruh penderita TB BTA (+)mendapat pengobatan lengkapdan sembuh

KKA

146 orang dari 375orang perkiraantemuan kasus

mendapatpengobatanlengkap dan

sembuh (40%)

50,000,000.00 DanaPerimbangan

225 orang dari 375orang perkiraantemuan kasus

mendapatpengobatan lengkapdan sembuh (60%)

155,000,000.00

Urusan WajibBidang Urusan Pertanahan

2 04 15 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah Dokumen Pemetaan,Penguasaan, Pemilikan DaerahPotensi Wisata

KKA 1 Paket Dokumen 682,133,750.00 DanaPerimbangan

2 04 15 10 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Guna Rumah Sakit Tersedianya Tanah Guna RumahSakit KKA 1 Bidang Tanah 682,133,750.00 Dana

PerimbanganUrusan WajibBidang Urusan Keluarga Berencana

2 08 15 Program Keluarga Berencana Angka prevalensi pemakaiankontrasepsi keluarga berencana KKA 68% 210,000,000.00 Dana

Perimbangan

2 08 15 16 Pencanangan Sekaligus Terbentuknya Kampung KB diKabupaten Kepulauan Anambas

Terbentuknya kampung KB diKabupaten Kepulauan Anambas KKA

100% (7 RW di 7Kecamatan yang

ditargetkan) 210,000,000.00 Dana

Perimbangan

16,664,783,750.00 16,097,650,000.00: 6: 12

JumlahJumlah ProgramJumlah Kegiatan

182

Page 198: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

PUSKESMAS

1 2 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 19,616,999,700.00

DanaPerimbangan 12 Bulan (100%) 19,616,999,700.00

07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (40%)510,000,000.00 Dana

PerimbanganKegiatan

Rutim

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)510,000,000.00

19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

8,221,794,000.00 DanaPerimbangan

KegiatanRutim

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)8,221,794,000.00

20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

4,507,206,000.00 DanaPerimbangan

KegiatanRutim

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)4,507,206,000.00

xx Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Peningkatan Insentif TenagaKesehatan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (40%)6,377,999,700.00 Dana

PerimbanganKegiatan

Rutim

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)6,377,999,700.00

19,616,999,700.00 19,616,999,700.00: 1: 4

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

PUSKESMAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

JumlahJumlah ProgramJumlah Kegiatan

183

Page 199: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 4,365,806,000.00 Dana

Perimbangan 4,365,806,000.00

4 03 01 07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (40%)504,000,000.00 Dana

PerimbanganKegiatan

Rutin

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)504,000,000.00

4 03 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

2,006,306,000.00 DanaPerimbangan

KegiatanRutin

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)2,006,306,000.00

4 03 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

1,855,500,000.00 DanaPerimbangan

KegiatanRutin

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)1,855,500,000.00

Urusan WajibBidang Urusan Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

01 03 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Jumlah Gedung KantorPerangkat Daerah yangdibangun (unit)

KKA 1 (Tahap II) 37,730,000,000.00 1 37,730,000,000.00

01 03 02 03 Pembangunan Gedung KantorMeningkatnya ketersediaangedung kantor di KabupatenKepulauan Anambas

KKA 1 Paket 37,730,000,000.00 DanaPerimbangan 1 Paket 37,730,000,000.00

01 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Panjang jalan dan jembatanyang terbangun (Km) 25,48 10,500,000,000.00 25,48 10,000,000,000.00

01 03 15 03 Pembangunan Jalan Meningkatnya Mobilitas danPerekonomian Masyarakat KKA 20% 10,500,000,000.00 Dana

Perimbangan 30% 10,000,000,000.00

01 03 16 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan danJembatan

Panjang jalan dan jembatanberkualitas baik (Km) KKA 30 1,200,000,000.00 30 1,200,000,000.00

01 03 16 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Meningkatnya kualitas jalan danjembatan berkualitas baik KKA 20 1,200,000,000.00 Dana

Perimbangan 25 1,200,000,000.00

01 03 17 Program Pembangunan Saluran Draenase/ Gorong-gorong

Panjang drainase/gorong-gorong (saluran Air) dibangun(KM)

KKA 1,5 2,000,000,000.00 1,75 2,000,000,000.00

01 03 17 03 Kegiatan Pembangunan Saluran Draenase/ Gorong-gorong

Terciptanya Lingkungan BebasBanjir KKA 20% 2,000,000,000.00 Dana

Perimbangan 20% 2,000,000,000.00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

184

Page 200: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

01 03 18 03 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Panjang turap/talud/bronjong(batu miring) yang dibangun (M) KKA 1000 1,000,000,000.00 1000 1,000,000,000.00

01 03 18 03 Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Terciptanya Lingkungan BebasBanjir KKA 100% 1,000,000,000.00 Dana

Perimbangan 100% 1,000,000,000.00

01 03 19 Program Pengembangan, Pengelolaan, danKonversi Sungai

Jumlah air baku yang tersedia diwaduk/embung/tempatpenampungan air lainnya (M3)

KKA 163000 20,532,730,000.00 500000 20,532,730,000.00

01 03 19 02 Pembangunan Embung Batu Tabir Meningkatnya pemenuhan dalampenyediaan air bagi masyarakat KKA 150000 20,532,730,000.00 Dana

Perimbangan 450000 20,532,730,000.00

01 03 20 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan AirMinum dan Air Limbah

Jumlah rumah tangga yangterlayani air minum dan IPALyang tersedia

KKA 1097 2,000,000,000.00 1070 2,000,000,000.00

01 03 20 06 Kegiatan Penegmbangan Sistem Distribusi Air MinumTersedianya Air Baku danMinuman Yang Layak UntukMasyarakat

KKA 100% 2,000,000,000.00 DanaPerimbangan

100% 2,000,000,000.00

01 03 24 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Panjang Jalan dan JembatanPerdesaan yang terbangun KKA 15 Km 1,000,000,000.00 15 Km 1,000,000,000.00

01 03 24' 01 Kegiataan Penataan Lingkungan Pemukiman PendudukPerdesaan

Meningkatnya Mobilitas danPerekonomian Masyarakat KKA 10% 1,000,000,000.00

DanaPerimbangan 20% 1,000,000,000.00

Urusan Wajib

01 03 Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan KawasanPemukiman

01 04 15 Program Pengembangan Bantuan StimulanPerumahan Swadaya

Jumlah Rumah yang tertangani(Unit) KKA 60 2,500,000,000.00 75 2,500,000,000.00

01 04 15 01 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Meningkatnya kualitas rumahswwadaya masyarakat. KKA 50 2,500,000,000.00

DanaPerimbangan 65 2,500,000,000.00

Urusan WajibBidang Urusan Lingkungan Hidup

2 05 17 Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

Persentase usaha/kegiatan yangtelah memiliki dokumenlingkungan yang sudahmelaksanakan kewajiban sesuaiketentuan pengelolaanlingkungan

KKA 61,20% 1,750,000,000.00 68,70% 1,750,000,000.00

2 05 17 01 Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

Meningkatnya analisis dalampenilaian lingkungan sertameningktanya ketersediaandokumen lingkungan

KKA 1 Dokumen 1,750,000,000.00 DanaPerimbangan 1 Dokumen 1,750,000,000.00

84,578,536,000.00 58,095,806,000.00: 11: 13

JumlahJumlah ProgramJumlah Kegiatan

185

Page 201: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 2,179,289,793.00 Dana

Perimbangan 2,179,289,793.00

4 01 01 07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

383,400,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)383,400,000.00

4 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

475,060,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)475,060,000.00

4 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

1,320,829,793.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)1,320,829,793.00

Urusan WajibBidang Urusan Perumahan dan KawasanPermukiman

1 04 21 Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Dokumen Tata RuangDaerah yang Disusun KKA 1 Paket Dokumen,

1 Laporan 143,015,000.00 1 Laporan

1 04 21 01 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD)Peningkatan Kualitas FasilitasiBadan Koordinasi Penataan Ruang(BKPRD)

KKA 1 Kegiatan 143,015,000.00 DanaPerimbangan

Urusan Penunjang PemerintahanFungsi Penunjang Bidang Perencanaan

4 03 15 Program Pengembangan Data/ InformasiJumlah DokumenPengembangan Data/Informasiyang Disusun

KKA 2 Paket Dokumen 189,047,000.00 2 Paket Dokumen 130,000,000.00

4 03 15 09 Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan SistemInformasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Meningkatnya KetersediaanyaDokumen PengembanganData/Informasi FasilitasiPendukung Data PerencanaanPembangunan Daerah

KKA 1 Dokumen 189,047,000.00 DanaPerimbangan 1 Dokumen 130,000,000.00

4 03 16 Program Perencanaan Pemerintahan dan KerjasamaPembangunan

Jumlah Dokumen RekomendasiPerencanaan Pemerintah danKerjasama Pembangunan

KKA 1 Laporan 125,000,000.00 1 Laporan 125,000,000.00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

186

Page 202: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

4 03 16 07 Koordinasi Bidang Pemerintahan dan KerjasamaPembangunan

Laporan Hasil Rapat – RapatTentang Pemerintahan danKerjasama yang DikonsultasikanMelalui Kegiatan KoordinasiBidang Pemerintahan danKerjasama Pembangunan

KKA 1 Dokumen 125,000,000.00 DanaPerimbangan 1 Dokumen 125,000,000.00

4 03 21 Program Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah yangDisusun

KKA 5 Paket Dokumen 915,716,979.00 6 Paket Dokumen 1,094,900,000.00

4 03 21 8 Penyusunan Rancangan RKPDMeningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danPenganggaran.

KKA 1 Dokumen 172,975,979.00 DanaPerimbangan 1 Dok 180,000,000.00

4 03 21 9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah Partisipasi Masyarakat danSKPD Musrenbang RKPD KKA 150 Orang 265,685,000.00 Dana

Perimbangan 150 Orang 280,000,000.00

4 03 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ)

Meningkatnya DokumenPertanggungjawaban dan EvaluasiPencapaian Kepala Daerah

KKA 1 Dok 89,768,000.00 DanaPerimbangan 1 Dokumen 100,000,000.00

4 03 21 13 Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian dan PelaporanPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Meningkatnya PelaksanaanTahapan Dalam ProsesPerencanaan dan Penganggaran

KKA 1 Dokumen 162,288,000.00 DanaPerimbangan 1 Dokumen 182,900,000.00

4 03 21 20 Penyusunan KUA PPASMeningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danPenganggaran.

KKA 1 Dokumen 150,000,000.00 DanaPerimbangan 1 Dokumen 192,000,000.00

4 03 21 33 Koordinasi Teknis Evaluasi Pelaporan APBN

Peningkatan Kualiatas KoordinasiDalam Pelaporan APBN sertaKemudahan dalam PengambilanKebijakan Strategis.

KKA 12 Bulan 75,000,000.00 DanaPerimbangan 12 Bulan 160,000,000.00

4 03 22 Program Perencanaan Pembangunan EkonomiSosial dan Budaya

Jumlah Dokumen RekomendasiPerencanaan Ekonomi Sosialdan Budaya

KKA 1 Laporan 125,000,000.00 1 Laporan 130,000,000.00

4 03 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi, Sosial dan Budaya

Laporan Hasil Rapat – RapatTentang Pemerintahan danKerjasama yang DikonsultasikanMelalui Kegiatan KoordinasiBidang Ekonomi, Sosial danBudaya

KKA 1 Laporan 125,000,000.00 DanaPerimbangan 1 Laporan 130,000,000.00

4 03 23 Program Perencanaan Pembangunan Fisik danPrasarana

Jumlah Dokumen RekomendasiPerencanaan Ekonomi Sosialdan Budaya

KKA 1 Laporan 125,000,000.00 1 Laporan 130,000,000.00

4 03 23 01 Koordinasi Bidang InfrastukturLaporan Tentang Infrastuktur YangDikonsultasikan Melalui KegiatanBidang Infrastruktur

KKA 1 Laporan 125,000,000.00 DanaPerimbangan 1 Laporan 130,000,000.00

Urusan Penunjang PemerintahanFungsi Penunjang Bidang Penelitian danPengembangan

4 07 26 Program Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen RekomendasiPenelitian dan Pegembangan KKA 1 Laporan 125,000,000.00 1 Laporan 125,000,000.00

188

Page 203: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

4 07 26 01 Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan

Laporan Tentang Bidang Penelitiandan Pengembangan yangdikonsulstasikan MelaluiKoordinasi Bidang Penelitian danPengembangan

KKA 1 Laporan 125,000,000.00 DanaPerimbangan 1 Laporan 125,000,000.00

3,927,068,772.00 3,914,189,793.00: 8: 15

JumlahJumlah ProgramJumlah Kegiatan

187

Page 204: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 bulan (100%) 7,732,421,000.00 7,732,421,000.00

2 01 01 07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

119,040,000.00 DanaPerimbangan

KegiatanRutin

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)119,040,000.00

2 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

5,633,250,000.00 DanaPerimbangan

KegiatanRutin

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)5,633,250,000.00

2 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

1,980,131,000.00 DanaPerimbangan

KegiatanRutin

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)1,980,131,000.00

Urusan WajibBidang Urusan Lingkungan Hidup

2 05 17 Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

Persentase usaha/kegiatan yangtelah memiliki dokumenlingkungan yang sudahmelaksanakan kewajiban sesuaiketentuan pengelolaanlingkungan

KKA 61,2% 125,000,000.00 DanaPerimbangan 68,70% 150,000,000.00

2 05 17 01 Penyelenggaraan Penilaian dan Pemeriksaan DokumenLingkungan

Terlaksananya Penilaian danPemeriksaan DokumenLingkungan

KKA8 Dokumen dari 21

Dokumen yangditargetkan (19%)

125,000,000.00 DanaPerimbangan Lanjutan

12 Dokumen dari 21Dokumen yang

ditargetkan (42,1%)150,000,000.00

2 05 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses InformasiSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah Informasi LingkunganHidup Berkualitas yang tersedia KKA 2 Dokumen 50,000,000.00 Dana

Perimbangan 150,000,000.00

2 05 19 07 Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)Tersusunnya Indeks KualitasLingkungan HidupKab.Kep.Anambas

KKA2 Dokumen dari 5

Dokumen yangditargetkan (20%)

50,000,000.00 DanaPerimbangan Lanjutan

3 Dokumen dari 5Dokumen yang

ditargetkan (20 %)150,000,000.00

2 05 21 Program Adiwiyata Terselenggaranya SekolahAdiwiyata KKA 3 Sekolah 125,000,000.00 200,000,000.00

2 05 21 03 Pembinaan AdiwiyataTersusunnya Indeks KualitasLingkungan HidupKab.Kep.Anambas

KKA20 Sekolah dari 50

sekolah yangditargetkan (20%)

125,000,000.00 DanaPerimbangan Lanjutan

30 Sekolah dari 50Sekolah yangditargetkan (40%)

200,000,000.00

Urusan WajibBidang Urusan Perhubungan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

189

Page 205: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

2 09 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ

Persentase Prasarana danFasilitas LLAJ terehabilitasi dandipelihara

KKA 2 Paket 200,000,000.00 DanaPerimbangan 200,000,000.00

2 09 16 07 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerhubungan

Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan sarana danprasarana perhubungan

KKA24 bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

200,000,000.00 DanaPerimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (60%) 200,000,000.00

8,232,421,000.00 8,432,421,000.00:5:7

JumlahJumlah ProgramJumlah Kegiatan

190

Page 206: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA

4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 3,865,090,900.00 Dana

PerimbanganKegiatan

Rutin 3,865,090,900.00

4 01 01 07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (40%)65,599,200.00 Dana

PerimbanganKegiatan

Rutin

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)65,599,200.00

4 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

2,849,580,000.00 DanaPerimbangan

KegiatanRutin

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)2,849,580,000.00

4 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

949,911,700.00 DanaPerimbangan

KegiatanRutin

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)949,911,700.00

Urusan WajibBidang Urusan Sosial

1 06 15Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT), dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah Fakir Miskin danPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)Yang Menerima bantuan

KKA 500 Orang 137,010,000.00 DanaPerimbangan 145,000,000.00

1 06 15 14 Pendampingan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia danPenyandang Cacat

Peningkatan Wawasan danBimbingan Kesehatan KonselingBagi Lanjut Usia dan PenyandangCacat

KKA100 Orang dari 195

Orang yangditargetkan (51%)

137,010,000.00 DanaPerimbangan

115 Orang dari 195Orang yang

ditargetkan (58%)145,000,000.00

1 06 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi KesejahteraanSosial Jumlah PMKS yang dibina KKA 50 Orang 5,762,990,000.00 Dana

Perimbangan 5,762,990,000.00

1 06 16 07 Peningkatan kualitas Pelayanan, Sarana dan PrasaranaRehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

Meningkatnnya KualitasPelayanan, Sarana dan PrasaranaRehabilitasi Kesejahteraan Sosial

KKA1 Kegiatan dari 5

Kegiatan yangditargetkan (20%)

200,130,000.00 DanaPerimbangan

2 Kegiatan dari 5Kegiatan yang

ditargetkan (40%)200,130,000.00

1 06 16 14 Pengadaan Beras Miskin (Raskin) OtonomiMeningkatnya ketersediaan BerasMiskin (Raskin) Otonomi untukmasyarakat

KKA792.360 Kg dari

1.980.900 Kg yangditargetkan (40%)

5,400,000,000.00 DanaPerimbangan

1.584.720 Kg dari1.980.900 Kg yangditargetkan (40%)

5,400,000,000.00

1 06 16 16 Bimbingan dan KonselingPeningkatan PemahamanTerhadap Bimbingan danKonsesling

KKA1 Kegiatan dari 5

Kegiatan yangditargetkan (20%)

88,000,000.00 DanaPerimbangan

2 Kegiatan dari 5Kegiatan yang

ditargetkan (40%)88,000,000.00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

191

Page 207: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

1 06 16 17 Operasional Program Keluarga Harapan Meningkatnya Kualitas KeluargaHarapan KKA

1 Kegiatan dari 5Kegiatan yang

ditargetkan (20%) 74,860,000.00 Dana

Perimbangan

2 Kegiatan dari 5Kegiatan yang

ditargetkan (40%)74,860,000.00

Urusan WajibBidang Urusan Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

2 02 16 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

Persentase Korban KekerasanPerempuan dan anak yangMendapat Pendampingan

KKA 100% 140,000,000.00 DanaPerimbangan 100% 250,000,000.00

2 02 16 14 Pemantapan dan Pelayanan P2TP2A KabupatenKepulauan Anambas

Meningkatnya Pelayanan danpendampingan terhadapPerempuan dan Anak KorbanTindak Kekerasan

KKA10 Orang dari 50

Orang yangditargetkan (20%)

140,000,000.00 DanaPerimbangan

20 Orang dari 50Orang yang

ditargetkan (40%)250,000,000.00

Urusan Wajib

Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2 07 15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan

Jumlah Pendamping Desa yangdilatih dalam RangkaPenyusunan RPJM-Des sesuaiStandar

KKA 52 Pendamping 188,379,000.00 DanaPerimbangan 52 Pendamping 506,000,000.00

2 07 15 06 Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan TingkatKabupaten

Meningkatnya semangatmasyarakat dalam membangundesa/ kelurahan

KKA

Terpilihnya 6 desa/kelurahan terbaik

tahun 2016 dr yangditargetkan 15

desa/ kelurahan(40%)

76,379,000.00 DanaPerimbangan

9 Desa/ Kelurahandr 15 Desa/

Kelurahan yangditargetkan (60%)

100,000,000.00

2 07 15 07 Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Desa Meningkatnya PemahamanAparatur Desa KKA

TerfasilitasinyaPendampingan

terhadap 52 Desa 56,000,000.00 Dana

Perimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)350,000,000.00

2 07 15 10 Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PemberdayaanKesejahteraan Keluarga

Meningkatnya PemahamanMasyarakat Dalam PelaksanaanPemberdayaan dan KesejahteraanKeluarga

KKA70 Peserta dari 350

Peserta yangditargetkan (20%)

56,000,000.00 DanaPerimbangan

140 Peserta dari 350Peserta yang

Ditargetkan (40%)56,000,000.00

2 07 16 Program Pengembangan Lembaga EkonomiPerdesaan Jumlah BUM Des yang terbentuk KKA 117,000,000.00 307,000,000.00

2 07 16 09 Lomba Inovasi Tepat Guna

Meningkatnya Inovasi MasyarakatPada Unit Gelar Teknologi TepatGuna Penunjang LembagaEkonomi Pedesaan

KKA1 Unit dari 5 Unityang ditargerkan

(20%) 57,000,000.00 Dana

Perimbangan

2 Unit dari 5 Unityang ditargetkan

(40%)57,000,000.00

2 07 16 10 Gelar Teknologi Tepat Guna

Peningkatan Prestasi KabupatenKepulauan Anambas pada GelarTeknologi Tepat Guna TingkatNasional

KKA

2 Unit TeknologiTepat Guna dr ygditargetkan 5 Unit

(40%) 60,000,000.00 Dana

Perimbangan

3 Unit TeknologiTepat Guna dr 60

Bulan yangditargetkan (60%)

250,000,000.00

10,210,469,900.00 #REF!: 6: 14

JumlahJumlah ProgramJumlah Kegiatan

192

Page 208: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DALAM NEGERI

Lokasi Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu indikatifSumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DALAMNEGERIUrusan WajibBidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum danPerlindungan Masyarakat

4 05 15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 1,082,258,000.00 1,082,258,000.00

4 05 15 07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA

24 bulan dari 60 blnyang ditargetkan(40%)

31,800,000.00 DanaPerimbangan

36 bulan dari 60 blnyang ditargetkan(60%)

31,800,000.00

4 05 15 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA24 bulan dari 60 blnyang ditargetkan(40%)

203,700,000.00 DanaPerimbangan

36 bulan dari 60 blnyang ditargetkan(60%)

203,700,000.00

4 05 15 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA24 bulan dari 60 blnyang ditargetkan(40%)

846,758,000.00 DanaPerimbangan

36 bulan dari 60 blnyang ditargetkan(60%)

846,758,000.00

1 05 15 Program Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan Tindak Kriminal

Jumlah Kasus Kamtrantibmasyang tertangani tahun 2016-2021 KKA 92% 113,677,000.00 97% 35,000,000.00

1 05 15 08 Rakor TIM Terpadu Penanganan Gangguan KeamananMeningkatnya Kemampuan TIMDalam Penanganan GangguanKeamanan

KKA 6 dari 15 rapat yangditargetkan (40%) 39,827,000.00 Dana

Perimbangan9 dari 15 rapat yangditargetkan (60%) 20,000,000.00

1 05 15 10 Rakor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kab.Kep.Anambas

Meningkatnya Kewaspadaan DiniMasyarakat Kab. Kep. Anambas KKA

2 kegiatan dari 5kegiatan yangditargetkan (40%))

73,850,000.00 DanaPerimbangan

3 kegiatan dari 5kegiatan yangditargetkan (6%)

35,000,000.00

1 05 16 Program Pengembangan Wawasan KebangsaanJumlah kasus intoleransiterhadap perbedaan agama dankeyakinan

KKA 0 Kasus 64,771,000.00 DanaPerimbangan 0 Kasus 35,000,000.00

1 05 16 04 Rakor Forum kerukunan Umat Beragama Kab. Kep.Anambas

Meningkatnya Kerukunan UmatBeragama di Kab. Kep. Anambas KKA

2 kegiatan dari 5kegiatan yangditargetkan (40%)

64,771,000.00 DanaPerimbangan

3 kegiatan dari 5kegiatan yangditargetkan (60%)

35,000,000.00

1 05 18 Program Kemitraan Pengembangan WawasanKebangsaan

Jumlah Mitra Masyarakat terkaitPengembangan Nasionalisme KKA 9 Paguyuban 61,473,000.00 Dana

Perimbangan 9 Paguyuban 35,000,000.00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

193

Page 209: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

1 5 18 04 Rakor Forum Pembauran Kebangsaan Kab. Kep.Anambas

Meningkatnya PembauranKebangsaan Kab. Kep. Anambas KKA

2 kegiatan dari 5kegiatan yangditargetkan (40%)

61,473,000.00 DanaPerimbangan

3 kegiatan dari 5kegiatan yangditargetkan (60%)

35,000,000.00

1,322,179,000.00 1,187,258,000.00Jumlah Program :4Jumlah Kegiatan :7

Jumlah

194

Page 210: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DANCATATAN SIPIL

2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 2,010,963,900.00 Dana

Perimbangan 2,010,963,900.00

2 01 01 07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

48,600,000.00 DanaPerimbangan

KegiatanRutin

36 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (60%)

48,600,000.00

2 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

810,810,000.00 DanaPerimbangan

KegiatanRutin

36 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (60%)

810,810,000.00

2 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

1,151,553,900.00 DanaPerimbangan

KegiatanRutin

36 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (60%)

1,151,553,900.00

Urusan Wajib Non Pelayanan DasarBidang Urusan Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil

2 01 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase Penduduk yangMemiliki KTP Elektronik 60% 371,688,000.00 433,078,000.00

2 01 15 14 Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten

Meningkatnya Ketersediaan ProfilKependudukan Kabupaten yangMemudahkan dalam PengambilanKebijakan

KKA2 Buku dari 5 Bukuyang Ditargetkan

(40%)71,688,000.00 Dana

Perimbangan

3 Buku dari 5 Bukuyang Ditargetkan

(60%)71,688,000.00

2 01 15 18 Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Meningkatnya Kepemilikan KartuIdentitas Anak (KIA) KKA

5600 KIA dari16000 KIA yang

Ditargetkan (35%)300,000,000.00 Dana

Perimbangan

8000 KIA dari 16000KIA yang

Ditargetkan (50%)361,390,000.00

2,382,651,900.00 2,444,041,900.00: 2: 5

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

JumlahJumlah ProgramJumlah Kegiatan

195

Page 211: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

CatatanPenting

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DANTENAGA KERJA

2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 1,680,655,000.00 Dana

Perimbangan 1,680,655,000.00

2 01 01 07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (40%)76,080,000.00 Dana

Perimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)76,080,000.00

2 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

851,235,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)851,235,000.00

2 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

753,340,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)753,340,000.00

Urusan WajibBidang Urusan Penanaman Modal

2 12 15 Program Peningkatan Promosi dan KerjasamaInvestasi

Nilai Investasi yang Terealisasi(PMA/PMDN) KKA 56,912,245,000 100,000,000.00 70,045,840,000 100,000,000.00

2 12 15 14 Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Investasi Meningkatnya Kualitas Koordinasidan Fasilitasi Kerjasama Investasi KKA

2 Laporan dari 5Laporan yang

Ditargetkan (40%)100,000,000.00 Dana

Perimbangan3 Laporan dari 5

Laporan yangDitaregetkan (60%)

100,000,000.00

2 12 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan RealisasiInvestasi Jumlah PMA dan PMDN KKA 2 PMA dan

17PMDN 446,302,000.002 PMA dan 23

PMDN 146,302,000.00

2 12 16 13 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan

Meningkatnya Kualitas PelayananPerizinan dan Non Perizinan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (40%)146,302,000.00 Dana

Perimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

Ditargetkan (60%146,302,000.00

2 12 16 17 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal(RUPM) KKA

Peningkatan Kemudahan DalamRencana Umum PenanamanModal (RUPM) KKA

KKA 1 Dokumen 300,000,000.00 DanaPerimbangan

Urusan WajibBidang Urusan Tenaga Kerja

2 01 15 Program Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yangdilatih Oleh Dinas PenamamanModal, Transmigrasi dan TenagaKerja

KKA 15 Orang 240,000,000.00 DanaPerimbangan 30 Orang 240,000,000.00

2 01 15 06 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi PencariKerja

Meningkatnya Pemahaman SertaKeterampilan Para Pencari Kerja KKA 15 Orang 240,000,000.00 Dana

Perimbangan 30 Orang 240,000,000.00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Tahun 2018

196

Page 212: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

2 01 17 Program Perlindungan dan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan

Persentase Kasus PerselisihanIndustrial yang BerhasilDiselesaikan Tahun 2016-2021

KKA 60% 430,000,000.00 DanaPerimbangan 70% 430,000,000.00

2 01 17 12 Pembentukan dan Peningkatan Peran LembagaKerjasama Tripartit

Meningkatnya Peran LembagaKerjasama Tripartit KKA 50% 230,000,000.00 Dana

Perimbangan 60% 230,000,000.00

2 01 17 13 Peningkatan Peran Lembaga Tripartit Meningkatnya Peran LembagaKerjasama Tripartit KKA 50% 200,000,000.00 Dana

Perimbangan 60% 200,000,000.00

2,896,957,000.00 2,596,957,000.00: 5: 8 Efisiensi Kegiatan : 786,302,000.00

JumlahJumlah ProgramJumlah Kegiatan

197

Page 213: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSatuan Polisi Pamong Praja

4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 5,427,774,000.00 5,427,774,000.00

4 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

250,350,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (60%)

250,350,000.00

4 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

4,283,040,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (60%)

4,283,040,000.00

4 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

894,384,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (60%)

894,384,000.00

Urusan WajibBidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum danPerlindungan Masyarakat

1 05 20 Program Pencegahan Dini dan PenanggulanganKorban Bencana Alam

Persentase PenangananPencegahan danPenanggulangan Bencana

KKA 0 125,000,000.00 DanaPerimbangan 50% 150,000,000.00

1 05 21 07 Pemetaan Pencegahan Dini dan Pengurangan ResikoBencana

Peningkatan Kesigapan DalamPencegahan Dini SertaMenurunnya Pengurangan ResikoBencana

KKA 50% 125,000,000.00 DanaPerimbangan 50% 150,000,000.00

1 05 22 Program Peningkatan Pemberantasan PenyakitMasyarakat (PEKAT)

Persentase Pelanggaran Perdadan Perkada Pekat yangditangani

KKA 50% 300,000,000.00 DanaPerimbangan 60% 350,000,000.00

1 05 22 11 Operasional Penegakan Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah

Menurunnya PelanggaranTerhadap Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah

KKA 50% 300,000,000.00 DanaPerimbangan 60% 350,000,000.00

5,852,774,000.00 5,927,774,000.00Jumlah Program :3Jumlah Kegiatan :5

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

Jumlah

198

Page 214: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

SEKRETARIAT DAERAH

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sekretariat DaerahBagian PemerintahanUrusan Penunjang PemerintahanFungsi Penunjang Lainnya

4 01 20 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah bulan KunjunganKerja/Koordinasi dan KonsultasiKepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah

KKA 12 Bulan 758,687,929.00 12 Bulan 731,294,500.00

4 01 20 01 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah Lainnya

Meningkatnya Koordinasi danpemahaman terhadap ketentuanperundangan dalam perkembanganpenyelenggaraan pemerintah

KKA20 Kali dari 50 Kaliyang ditargetkan(40%)

202,000,000.00 DanaPerimbangan

30 Kali dari 50 Kaliyang ditargetkan(60%)

255,000,000.00

4 01 20 02 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Meningkatnya Komunikasi danHarmonisasi antar pimpinan daerahdalam penyelesaian isu-isu aktualdi Kabupaten Kepulauan Anambas

KKA4 Kali dari 10 Kaliyang ditargetkan(40%)

304,980,000.00 DanaPerimbangan

6 Kali dari 10 Kaliyang ditargetkan(60%)

220,000,000.00

4 01 20 03 Kooordinasi Penyusunan Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (LPPD)

Meningkatnya penilaian danpelaporan penyelenggaraanpemerintah daerah

KKA2 Dokumen dari 5Dokumen yangditargetkan (40%)

106,707,929.00 DanaPerimbangan

3 Dokumen dari 5Dokumen yangditargetkan (60%)

106,294,500.00

4 01 20 05 Pembinaan, Pengawasan dan Peningkatan AdministrasiPemerintah Kecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya PembinaanPengawasan dan peningkatankualitas penyelenggaraanPemerintah di Kecamatan dankelurahan

KKA7 Kec dari 28 Kecyang ditargetkan(25%)

145,000,000.00 DanaPerimbangan

14 Kec dari 28 Kecyang ditargetkan(50%)

150,000,000.00

Bagian Bina Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Urusan WajibBidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umumserta Perlindungan Masyarakat

1 05 16 Program Pengembangan Wawasan KebangsaanJumlah Pelaksanaan KegiatanKeagamaan KabupatenKepulauan Anambas

9 792,000,000.00 9 600,000,000.00

1 05 16 06 Safari Ramadhan Pemerintah KKA Terlaksananya PenyelenggaranSafari Ramadhan Pemerintah KKA KKA

28 Kali dari 70 Kaliyang Ditargetkan(40%)

265,560,000.00 DanaPerimbangan

42 Kali dai 70 Kaliyang Ditargetkan(60%)

265,560,000.00

1 05 16 08 Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)Pelaksanaan Ibadah HajiMasyarakat Kabupaten KepulauanAnambas

KKA 2 Kali dari 5 kali(40%) 526,440,000.00 Dana

Perimbangan Lanjutan 3 Kali dari 5 kali(60%) 600,000,000.00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

199

Page 215: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

Bagian Bina Pengembangan Wilayah dan SDAUrusan WajibBidang Urusan Pertanahan

2 04 15 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah dokumen pemetaan,penguasaan, pemilikan daerahpotensi wisata

1 Paket Dokumen 150,000,000.00 1 Paket Dokumen 150,000,000.00

2 04 15 01 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah

Meningkatnya ketersediaan dataPenguasaan,kepemilikanpenggunaan dan pemanfaatantanah potensi wisata

KKA

1 Paket Dokumendari 3 PaketDokumen yangdiTargetkan( 33%)

150,000,000.00 DanaPerimbangan

2 Paket dari 3 PaketDokumen yang diTargetkan (66%)

150,000,000.00

Bagian Pengelolaan PerbatasanUrusan Penunjang PemerintahanBidang Urusan Fungsi Penunjang Lainnya

4 07 16 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Jumlah Pameran TerpaduPengelola Perbatasan KKA 1 Kali 100,000,000.00 1 Kali 100,000,000.00

4 07 16 01 Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan Negara Meningkatnya kualitas dalampengelolaan perbatasan negara KKA 1 Kali 100,000,000.00 Dana

Perimbangan 1 Kali 100,000,000.00

Bagian Bina Investasi PerekonomianUrusan Penunjang PemerintahanBidang Urusan Perencanaan

4 03 17 Program Perencanaan Pemerintahan dan KerjasamaPembangunan

Jumlah Dokumen RekomendasiPerencanaan Pemerintah danKerjasama Pembangunan

KKA 1 Laporan 450,000,000.00 1 Laporan 450,000,000.00

4 07 17 08 Koordinasi Faslilitasi Pengembangan Sumber DayaEkonomi

Meningkatnya kualitas koordinasidan fasilitasi pengembangansumber daya ekonomi

KKA4 Kali dari 10 Kaliyang ditargetkan(40%)

200,000,000.00 DanaPerimbangan

8 Kali dari 10 Kaliyang ditargetkan(60%)

200,000,000.00

4 07 17 09 Kegiatan Koordinasi dan Rapat Tim PenegendalianInflasi Daerah

Meningkatnya kualitas koordinasidan rapat tim pengendalian inflasidaerah

KKA4 Kali dari 10 Kaliyang ditargetkan(40%)

250,000,000.00 DanaPerimbangan

8 Kali dari 10 Kaliyang ditargetkan(60%)

250,000,000.00

Bagian Pengadaan Barang dan JasaUrusan WajibBidang Urusan Komunikasi dan Informatika

2 10 17 Program Optimalisasi Pemanfaatan TeknologiInformasi

Jumlah Bulan TerpenuhinyaPelayanan Pengadaan BarangJasa secara Elektronik

KKA 12 Bulan 600,804,000.00 12 Bulan 600,804,000.00

2 10 17 01 Peningkatan Sarana Penunjang Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE)

Terpenuhi Kebutuhan PelayananLPSE KKA KKA

24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

600,804,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%) 600,804,000.00

Urusan Penunjang PemerintahanBidang Urusan Fungsi Penunjang Lainnya

4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 641,346,302.00 12 Bulan (100%) 1,680,544,000.00

4 01 01 23 Dukungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Terpenuhi kebutuhan PelayananUnit Layanan Pengadaan (ULP) KKA

24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

641,346,302.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (60%)

1,680,544,000.00

4 01 06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah bulan pelaksananaanpengawasan sirup dan monevtepra

KKA 12 Bulan (100%) 230,000,000.00 12 Bulan (100%) 379,000,000.00

200

Page 216: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

4 01 06 05Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan SistemPengadaan, Monitoring dan Evaluasi RealisasiAnggaran (SIRUP dan TEPRA)

Terlaksananya PengawasanPelaksanaan SistemPengadaan/Monitoring danEvaluasi Realisasi Anggaran(SIRUP dan TEPRA)

KKA24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

230,000,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (60%)

379,000,000.00

Urusan Penunjang PemerintahanBidang Urusan Fungsi Pengawasan

4 02 16 Program Penataan dan Penyempurnaan KebijakanSistem dan Prosedur Pengawasan

Jumlah Naskah AkademikKebijakan Sistem dan ProsedurPengawasan

KKA 4 Triwulan 380,450,000.00 4 Triwulan 786,000,000.00

4 02 16 01 Koordinasi Percepatan dan Pengendalian PelaksanaanProritas Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kualitas Koordinasidan Pengendalian PelaksanaanPrioritas Pembangunan Daerah

KKA8 Kali dari 20 Kaliyang ditargetkan(40%)

250,000,000.00 DanaPerimbangan 250,000,000.00

4 02 16 02 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pelaksanaan MonitoringPembangunan KKA

8 Kali dari 20 Kaliyang ditargetkan(40%)

130,450,000.00 DanaPerimbangan

12 Kali dari 20 Kaliyang ditargetkan(60%)

536,000,000.00

Bagian Umum dan ProtokolUrusan WajibBidang Urusan Komunikasi dan Informatika

2 10 17 Program Optimalisasi Pemanfaatan TeknologiInformasi

Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi 100% 250,000,000.00 100% 800,300,000.00

2 10 17 07 Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiKabupaten Kepulauan Anambas

Terlaksananya KeterbukaanInformasi Publik KKA

24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

250,000,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (60%)

800,300,000.00

2 10 18 Program Kerjasama Informasi dengan Media MassaJumlah kegiatan pemerintahyang terpublikasi danterpromosikan

360 Kegiatan 3,207,400,000.00 370 Kegiatan 3,207,400,000.00

2 10 18 04 Media Center Pemerintah KKA Terlaksananya KeterbukaanInformasi Publik KKA

24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

3,207,400,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (60%)

3,207,400,000.00

Urusan Penunjang PemerintahanBidang Urusan Fungsi Penunjang Lainnya

4 01 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 16,963,250,000.00 12 Bulan (100%) 23,835,000,000.00

4 01 20 6 Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

619,200,000.00 DanaPerimbangan

30 Bulan dari 54Bulan yangditargetkan (52%)

1,460,000,000.00

4 01 20 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya penyediaan jasaadministrasi keuangan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

400,000,000.00

4 01 20 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan LuarDaerah

Terciptanya Koordinasi danKonsultasi dalam PenyelenggaraanPemerintah

KKA24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

4,300,000,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (60%)

8,520,000,000.00

4 01 20 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitasi/TeknisPerkantoran

Terlaksanannya PelayananAdministrasi Perkantoran KKA

24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

5,200,000,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (60%)

5,200,000,000.00

4 01 20 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran Terlaksananya RutinitasPerkantoran KKA

12 Bulan dari 48Bulan yangditargetkan (40%)

6,444,050,000.00 DanaPerimbangan

30 Bulan dari 54Bulan yangditargetkan (52%)

8,655,000,000.00

4 01 20 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah bulan KunjunganKerja/Koordinasi dan KonsultasiKepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah

KKA 12 Bulan 2,342,600,000.00 12 Bulan 1,450,000,000.00

201

Page 217: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

4 01 20 06Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial danKemasyarakatan Serta Pelajar/Mahasiswa

Terlaksananya PelayananKerja/Koordinasi dan KonsultasiKepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah

KKA24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

500,000,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (60%)

600,000,000.00

4 01 20 07 Peliputan dan Dokumentasi Pemerintah KabupatenKepulauan Anambas

Terselenggaranya Peliputan danDokumentasi PemerintahKabupaten Kepulauan Anambas

KKA24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

442,130,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (60%)

1,815,000,000.00

4 01 20 08 Jasa Protokol dan Sarana Penunjang LayananKeprotokolan KDH/WKDH

Terlaksananya PelayananKeprokotolan KDH/WKDH KKA

24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

550,470,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (60%)

1,815,000,000.00

4 01 20 09 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil KepalaDaerah

Terlaksananya Kunjungan Kerja /Koordinasi dan Konsultasi KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah

KKA24 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (40%)

850,000,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yangditargetkan (60%)

850,000,000.00

Bagian Organisasi Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan WajibBidang Urusan Perpustakaan

2 17 15 Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan

Jumlah kunjungan perpustakaanumum daerah KKA 1320 200,000,000.00 2660 200,000,000.00

2 17 15 01 Penyediaan dan Pengelolaan Perpustakaan Daerah Meningkatnya kunjunganperpustakaan umum daerah KKA

264 kunjungan dari1320 kunjunganyang ditargetkan(20%)

200,000,000.00 DanaPerimbangan

1064 kunjungan dari1320 kunjunganyang ditargetkan(40%)

200,000,000.00

Urusan WajibBidang Urusan Kearsipan

2 18 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Persentase arsip statis dandinamis pemerintah daerah yangdikelola melalui sistemkearsipan

KKA 20 150,000,000.00 40 200,000,000.00

2 18 15 08 Pemanfaaatan dan Pengelolaan Arsip Digital Meningkatnya pemanfaatan danpengelolaan arsip digital KKA 10 150,000,000.00 Dana

Perimbangan 20 200,000,000.00

Bagian HukumUrusan Penunjang PemerintahanBidang Urusan Fungsi Penunjang Lainnya

4 01 19 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Persentase perundangan daerahyang harmonis KKA 100% 367,000,000.00 100% 430,000,000.00

4 01 19 01 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTerlaksananya fasilitasipenyusunan Ranperda menjadiPerda

KKA10 Perda dari 25perda yangditergetkan (40%)

247,000,000.00 DanaPerimbangan

15 Perda dari 25perda yangditergetkan (60%)

310,000,000.00

4 01 19 03 Litigasi dan Non LitigasiTerlaksananya Litigasi dan NonLitigasi di Lingkungn PemerintahKKA

KKA2 Perjanjian dari 5Perjanjian yangDitargetkan (40%)

120,000,000.00 DanaPerimbangan

3 Perjanjian dari 5Perjanjian yangDitargetkan (60%)

120,000,000.00

27,583,538,231.00Jumlah Program :16Jumlah Kegiatan :30

JUMLAH

200

Page 218: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

SEKRETARIAT DPRD

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sekretariat DPRDUrusan Penunjang PermerintahanFungsi Penunjang Lainnya

04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 5,127,560,000.00 Dana

Perimbangan 5,127,560,000.00

04 01 01 07 Penyediaan Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA 15 Orang Dari 75

Orang PNS (20%) 114,300,000.00 DanaPerimbangan

30 Orang Dari 75Orang PNS 40% 114,300,000.00

04 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitasi/TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA

90 Orang Dari 450Orang

PTT,CleaningSerrvice DPRD

(20%)

1,838,580,000.00 DanaPerimbangan

200 Orang Dari 500Orang PTT,CleaningSerrvice Dan StafAhli DPRD 40%

1,838,580,000.00

04 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA

9 Orang Dari 60Bulan Yang

Ditargetkan Untuk(20%)

2,775,080,000.00 DanaPerimbangan

24 Bulan Dari 60Bulan YangDitargetkan UntukRutinitasPerkantoran 40%

2,775,080,000.00

04 01 01 21 Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi, Komisi, BadanAnggaran

Meningkatnya KetersediaanTenaga Ahli Fraksi, Komisi, BadanAnggaran

KKA

9 Orang Dari 60Bulan Yang

Ditargetkan Untuk(20% )

399,600,000.00 DanaPerimbangan

9 Orang Dari 60Bulan YangDitargetkan Untuk20%

399,600,000.00

4 01 14 Program Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Rakyat Daerah Jumlah Perda yang Disahkan KKA 10 Perda 9,493,275,401.00 Dana

Perimbangan 6,643,040,000.00

4 01 14 01 Pembahasan Rancangan Peraturan DaerahMeningkatnya Jumlah PeraturanDaerah Kabupaten KepulauanAnambas

KKA

10 Perda Dari 50Perda Yang

Ditargetkan Ditahun2016 (20%)

1,585,500,000.00 DanaPerimbangan

20 Perda Dari 50Perda Yang

Ditargetkan Ditahun2016 40%

1,585,500,000.00

4 01 14 02 Rapat Rapat Paripurna Meningkatnya Kualitas FasilitasiRapat Rapat Anggota DPRD KKA

12 Kali Rapat Dari60 Kali Rapat-Rapat

Paripurna (20%)83,620,000.00 Dana

Perimbangan

24 Kali Rapat Dari60 Kali Rapat-Rapat

Paripurna40 %

83,620,000.00

4 01 14 03 Kegiatan ResesMeningkatnya Kualitas AspirasiMasyarakat Sesuai DenganDaerah Pemilihan

KKA

2 Kali Reses Dari10 Kali Reses

Anggota DPRD DanPimpinan DPRD

(20%)

1,687,000,000.00 DanaPerimbangan

4 Kali Reses Dari 10Kali Reses Anggota

DPRD DanPimpinan DPRD

40%

1,000,000,000.00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

203

Page 219: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

4 01 14 04 Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD DalamDaerah

Meningkatnya Kunjungan KerjaDalam Daerah Pimpinan DanAnggota DPRD

KKA

2 Kali Kunker Dari10 Kali KunkerDalam DaerahPimpinan dan

Anggota DPRD(20%)

197,000,000.00 DanaPerimbangan

4 Kali Kunker Dari10 Kali KunkerDalam DaerahPimpinan Dan

Anggota DPRD 40%

200,000,000.00

4 01 14 05 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD Meningkatnya Kapasitas Pimpinandan Anggota DPRD KKA

5 Kali Bimtek Dari25 Kali Bimtek

(20%)1,167,200,000.00 Dana

Perimbangan10 Kali Bimtek Dari25 Kali Bimtek 40% 197,000,000.00

4 01 14 06 Pembahasan Ranperda APBD Dan Perubahan APBDMeningkatnya Kualitas PerdaAPBD dan Perda PerubahanAPBD

KKA

2 Kegiatan Dari 10Kegiatan

Pembahasan APBD(20%)

641,620,000.00 DanaPerimbangan

4 Kegiatan Dari 10Kegiatan

Pembahasan Apbd40%

567,000,000.00

4 01 14 07 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Meningkatnya Kualitas PokokPokok Pikiran DPRD YangMencerminkan Aspirasi DanKebutuhan Masyarakat

KKA 1 Kegiatan Dari 5Kegiatan (20%) 51,000,000.00 Dana

Perimbangan

2 Kegiatan Dari 5Kegiatan

40%51,000,000.00

4 01 14 08 Penyusunan Program Tahunan DPRD Meningkatnya Program TahunanDPRD Dalam Rangka Efektifitas KKA 1 Kegiatan Dari 5

Kegiatan (20%) 22,000,000.00 DanaPerimbangan

2 Kegiatan Dari 5Kegiatan

40%22,000,000.00

4 01 14 09 Pembahasan KUA dan PPASMeingkatnya Kualitas FasilitasiPembahasan KUA dan PPAS P-APBD dan APBD

KKA

2 Kegiatan Dari 10Kegiatan

Pembahasan KUAdan PPAS (20%)

286,250,000.00 DanaPerimbangan

4 Kegiatan Dari 10Kegiatan

Pembahasan KUADan PPAS 40%

177,920,000.00

4 01 14 10 Pembentukan Panitia Khusus/Panitia Kerja Meningkatnya Kualitas PanitiaKhsusus Dan Panitia Kerja DPRD KKA 5 Pansus Dari 25

Pansus (20%) 1,512,055,401.00 DanaPerimbangan

10 Pansus Dari 25Pansus

40%324,200,000.00

4 01 14 11 Konsultasi Pimpinan Dan Anggota DPRDMeningkatnya Kualitas KoordinasiDan Konsultasi Pimpinan DanAnggota DPRD

KKA

19 Kali Dari 95 KaliKonsultasi

Pimpinan, Anggotadan Staf DPRD

(20%)

1,406,655,000.00 DanaPerimbangan

38 Kali Dari 95 KaliKonsultasi

Pimpinan, AnggotaDan Staf DPRD

40%

1,507,000,000.00

4 01 14 12 Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan Dan AnggotaDprd

Meningkatnya Kualitas KunjunganKerja Luar Daerah Pimpinan DanAnggota DPRD

KKA5 Kali Dari 25 Kali

Kunker Luar Daerah(20%)

354,000,000.00 DanaPerimbangan

10 Kali Dari 25 KaliKunker Luar Daerah

40%404,000,000.00

4 01 14 13 Rapat Rapat Anggota DPRD Meningkatnya Kualitas RapatRapat Anggota DPRD KKA

12 Kali Dari 60 KaliRapat AnggotaDPRD (20%)

99,375,000.00 DanaPerimbangan

24 Kali Dari 60 KaliRapat Anggota

DPRD 40%123,800,000.00

4 01 14 14 Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Meningkatnya Jumlah PerdaInisiatif DPRD KKA

1 Perda InisiatifDari 1 Perda

Inisiatif DPRD(100%)

400,000,000.00 DanaPerimbangan

1 Perda Inisiatif Dari1 Perda Inisiatif

DPRD400,000,000.00

4 01 15 Program Penataan Kelembagaan DanKetatalaksanaan

Jumlah DPRD yang Dilantik danDiambil Sumpah dalam RangkaPergantian Anggota DPRD

KKA 3 Orang 72,175,000.00 DanaPerimbangan 161,620,000.00

4 01 15 01 Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/PergantianWaktu Anggota DPRD

Meningkatnya Kualitas DalamPelantikan Dan PengambilanSumpah/Pergantian WaktuAnggota DPRD

KKA

3 Orang Dari 15Orang Anggota Dan

Pimpinan DPRD(20%)

72,175,000.00 DanaPerimbangan

6 Orang Dari 15Orang Anggota Dan

Pimpinan DPRD40%

161,620,000.00

204

Page 220: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

4 01 16 Program Peningkatan Pelayanan Humas DanProtokoler DPRD

Persentase KetersediaanPerangkat Dokumentasi danPublikasi DPRD Tahun 2016-2021

KKA 30% 967,400,000.00 DanaPerimbangan 336,317,528.00

4 01 16 01 Jasa Dan Sarana Penunjang Humas Dan ProtokolerDPRD

Meningkanya Pelayanan ProtokolDan Kehumasan Sekretariat DPRD KKA

1 Kegiatan Dari 5Kegiatan

Kehumasan (20%)967,400,000.00 Dana

Perimbangan

2 Kegiatan Dari 5Kegiatan

Kehumasan40%

336,317,528.00

15,660,410,401.00 12,268,537,528.00Jumlah Program :4Jumlah Kegiatan :20

Jumlah

205

Page 221: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifBADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHUrusan Penunjang PemerintahanFungsi Penunjang Bidang Keuangan

4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 12,766,146,984.00 Dana

Perimbangan 12,766,146,984.00

4 01 01 07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (40%)1,568,637,000.00 Dana

Perimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)1,568,637,000.00

4 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

9,897,509,984.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)9,897,509,984.00

4 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

1,300,000,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)1,300,000,000.00

4 04 15 Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Pendapatan Daerah KKA 6,417,446,214.00 Dana

Perimbangan 5,874,884,990.00

4 04 15 01 Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan SatuanHarga Barang (SHB)

Tersedianya Buku Standart SatuanHarga (SSH) dan Satuan HargaBarang (SSB) PemerintahKabupaten Kepulauan Anambas

KKA2 Dokumen dari 5

Dokumen yangditargetkan (40%)

230,800,000 DanaPerimbangan

3 Dokumen dari 5Dokumen yang

ditargetka (60%) 300,000,000.00

4 04 15 02 Penghapusan Barang Milik Daerah Terlaksananya PenghapusanBarang Milik Daerah KKA

24 Bulan dari 36Bulan yangditargetkan(66.66%)

700,000,000 DanaPerimbangan - -

4 04 15 03 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-SumberPendapatan Daerah

Meningkatnya RealisasiPendapatan Daerah KKA

Peningkatan APBD10% dari 25% yangditargetkan 40%)

400,000,000.00 DanaPerimbangan

Peningkatan APBD15% dari 25% yangditargetkan (60%)

400,000,000.00

4 04 15 04 Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan KeuanganDaerah

Tersedianya Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah KKA

24 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (40%)383,500,000.00 Dana

Perimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)424,222,993.00

4 04 15 05 Penyusunan dan Pembahasan Perubahan APBD Terlaksananya Penyusunan danPembahasan Perubahan APBD KKA

2 Dokumen dari 5Dokumen yang

ditargetkan (40%)950,000,000.00 Dana

Perimbangan

3 Dokumen dari 5Dokumen yang

ditargetkan (60%)1,118,025,375.00

4 04 15 06 Penyusunan dan Pembahasan APBD Terlaksananya Penyusunan danPembahasan APBD KKA

2 Dokumen dari 5Dokumen yang

ditargetkan (40%)950,000,000.00 Dana

Perimbangan

3 Dokumen dari 5Dokumen yang

ditargetkan (60%)1,183,587,497.00

4 04 15 07 Penyusunan LPP APBD 2016 Terlaksananya LPP APBD Tahun2016 KKA

2 Dokumen dari 5Dokumen yang

ditargetkan (40%)180,000,000.00 Dana

Perimbangan

3 Dokumen dari 5Dokumen yang

ditargetkan (60%)279,462,875.00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

206

Page 222: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

4 04 15 08 Rekonsiliasi Data Keuangan Triwulanan Seluruh SKPDdi Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas

Tercapainya Pelaporan KeuanganTriwulan di Setiap SKPD se-Kabupaten Kepulauan Anambas

KKA2 Dokumen dari 5

Dokumen yangditargetkan (40%)

434,646,214.00 DanaPerimbangan

3 Dokumen dari 5Dokumen yang

ditargetkan (60%)470,481,875.00

4 04 15 09 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah KabupatenKepulauan Anambas Tahun 2016 dan Semesteran 2017

Tersusunnya Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten KepulauanAnambas Tahun 2016 danSemesteran 2017

KKA2 Dokumen dari 5

Dokumen yangditargetkan (40%)

518,500,000.00 DanaPerimbangan

3 Dokumen dari 5Dokumen yang

ditargetkan (60%)549,104,375.00

4 04 15 10 Optimalisasi Penerimaan Pajak DaerahMeningkatnya RealisasiPenerimaan Pendapatan PajakDaerah

KKAPeningkatan APBD10% dari 25% yangditargetkan 40%)

150,000,000.00 DanaPerimbangan

Peningkatan APBD15% dari 25% yangditargetkan (60%)

150,000,000.00

4 04 15 11 Penyediaan Jasa Perpanjangan Pajak dan Balik NamaKendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya STNK dan BPKByang lengkap dan handal KKA

1 Kegiatan dari 5Kegiatan yang

Ditargetkan (20%)800,000,000.00 Dana

Perimbangan

2 Kegiatan dari 5Kegiatan yang

Ditargetkan (40%)1,000,000,000.00

4 04 15 12Penandatanganan, Perekaman, Pemutakhiran, danAnalisis ZNT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan

Tersedianya data objek dan subjekpajak yang akurat KKA 23 Laporan dari 23

Desa (100%) 420,000,000.00 DanaPerimbangan - -

4 04 15 13 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah TentangPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya peraturan daerah danperaturan bupati tentangpengelolaan keuangan daerah

KKA1 Kegiatan dari 5

Kegiatan yangDitargetkan (20%)

300,000,000.00 DanaPerimbangan - -

19,183,593,198.00 18,641,031,974.00: 2: 16

JumlahJumlah ProgramJumlah Kegiatan

207

Page 223: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

INSPEKTORAT

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Inspektorat

4 01 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 1,625,010,000.00 Dana

Perimbangan 1,625,010,000.00

4 01 01 07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (40%)82,800,000.00 Dana

Perimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)82,800,000.00

4 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

772,800,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)772,800,000.00

4 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

769,410,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)769,410,000.00

Urusan Penunjaang PemerintahanFungsi Pembinaan dan Pengawasan

4 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Jumlah aparatur yang mengikutiBimbingan Teknis/ Diklat KKA 50 Orang 300,000,000.00 689,800,000.00

4 02 05 18 Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)Meningkatnya SistemPengendalian Intern Pemerintah(SPIP)

KKA 5 Orang 100,000,000.00 DanaPerimbangan 20 Orang 219,700,000.00

4 02 05 19 Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan AngkaKredit

Meningkatnya Kinerja JabatanFungsional Auditor (JFA) danAngka Kredit

KKA 6 Orang 100,000,000.00 DanaPerimbangan 6 Orang 217,200,000.00

4 02 05 20 Diklat Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya ManusiaAPIP

Meningkatnya Kapabiltas SumberDaya Manusia APIP KKA 5 Orang 100,000,000.00 Dana

Perimbangan 5 Orang 252,900,000.00

4 02 15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internaldan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah PD yang MemilikiPengawas Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH

KKA 100% 256,470,000.00 100% 210,695,000.00

4 02 15 01 Tindak Lanjut Hasil Temuan PengawasanMeningkatnya PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH KKA 50% 99,515,000.00 Dana

Perimbangan Lanjutan 99,515,000.00

4 02 15 02 Koordinasi dan Penyelesaian Kerugian Daerah(TPTGR)

Meningkatnya jumlahPenyelesaian Kerugian Daerah(TPTGR)

KKA 100% 105,775,000.00 DanaPerimbangan Lanjutan 100% 60,000,000.00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

208

Page 224: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

4 02 15 03 Opname Kas di Lingkungan KKA Meningkatnya Akuntabilitas danKapabilitas Perangkat Daerah KKA 27 51,180,000.00 Dana

Perimbangan Lanjutan 51,180,000.00

4 02 19 Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara Jumlah laporan yang disusun 20 LHP 350,000,000.00 462,510,000.00

4 02 19 01 Review Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP)

Meningkatnya Kualitas LaporanAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP)

KKA 1 Laporan 40,000,000.00 DanaPerimbangan 1 Laporan 67,400,000.00

4 02 19 02 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) SKPD

Meningkatnya LaporanAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) SKPD

KKA 8 Laporan 65,000,000.00 DanaPerimbangan 8 Laporan 76,110,000.00

4 02 19 03 Review Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Meningkatnya Review RencanaKerja Anggaran SKPD KKA 10 SKPD 65,000,000.00 Dana

Perimbangan 10 SKPD 59,000,000.00

4 02 19 04 Review Laporan Keuangan Pemerintah KKAMeningkatnya Kualitas LaporanReview Keuangan PemerintahKeuangan Pemerintah KKA

KKA 1 Laporan 55,000,000.00 DanaPerimbangan 1 Laporan 60,000,000.00

4 02 19 05 Pemeriksaan Reguler Komprehensif padaPemerintahan Kecamatan, Desa dan SKPD KKA

Meningkatnya Kepatuhan yangKomperhensif pada PemerintahKecamatan, Desa dan SKPD

KKA 10 LHP 125,000,000.00 DanaPerimbangan 10 LHP 200,000,000.00

2,531,480,000.00 1,835,705,000.00Jumlah Program : 4Jumlah Kegiatan : 14

Jumlah

209

Page 225: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Lokasi Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu indikatifSumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanDaerah

4 01 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 1,722,240,000.00 Dana

Perimbangan 12 Bulan (100%) 1,513,302,100.00

4 01 01 07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (40%)72,900,000.00 Dana

Perimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)100,800,000.00

4 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

219,240,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)241,920,000.00

4 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

1,430,100,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)1,170,582,100.00

Urusan Penunjang PemerintahanFungsi Penunjang Lainnya

4 05 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase Pegawai BerkinerjaBaik KKA 92% 2,301,062,100.00 Dana

Perimbangan 93% 1,845,127,500.00

4 05 12 01 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dan UjiKompetensi

Meningkatnya Kualitas SeleksiTerbuka Jabatan Pimpinan Tinggiserta Kualitas Uji Kompetensi

KKA 163 Orang (100%) 1,000,000,000.00 DanaPerimbangan 163 Orang (100%) 1,000,000,000.00

4 05 12 04 Monitoring dan Pemberian Tugas Belajar bagi PNS danPTT Daerah

Meningkatnya Kualitas Monitoringdan Pemberian Tugas Belajar BagiPNS dan PTT Daerah

KKA 17 Orang (100%) 1,301,062,100.00 DanaPerimbangan 17 Orang (100%) 845,127,500.00

4,023,302,100.00 5,203,557,100.00Jumlah Program :2Jumlah Kegiatan :5

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

Jumlah

210

Page 226: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

CatatanPenting

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifKecamatan Siantan

4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan Siantan 12 Bulan (100%) 1,417,295,650.00 Dana

Perimbangan 1,417,295,650.00

4 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan Siantan

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)48,600,000.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (60%)48,600,000.00

4 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

Siantan24 bulan dari 60

bulan yangditargetkan (40%)

742,140,000.00 DanaPerimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (60%)742,140,000.00

4 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

Siantan24 bulan dari 60

bulan yangditargetkan (40%)

626,555,650.00 DanaPerimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (60%)626,555,650.00

Urusan Penunjang PemerintahanFungsi Penunjang Lainnya

4 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan PrasaranaAparatur

Jumlah Bulan TerpenuhinyaKebutuhan Sarana danPrasarana Aparatur

Kelurahan

Tarempa

12 bln (100%) 200,000,000.00 DanaPerimbangan 225,000,000.00

4 01 02 48 Peningkatan Kinerja Penunjang Kelurahan Meningkatnya Kinerja AparaturKelurahan

Kelurahan

Tarempa

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)200,000,000.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (60%)225,000,000.00

Urusan WajibBidang Urusan Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

4 01 19 Program Pengembangan, Pengelolaan, danKonversi Sungai

Jumlah Air Baku yang Tersediadi Waduk/ Embung/ TempatPenampungan Air Lainnya (M3)

Siantan 163,000.00 195,320,564.00 DanaPerimbangan 375,000,000.00

4 01 19 01 Operasional Pengelolaan Air Bersih Tersedianya Air Bersih Siantan24 bulan dari 60

bulan yangditargetkan (40%)

195,320,564.00 DanaPerimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (60%)375,000,000.00

Urusan WajibBidang Urusan Lingkungan Hidup

4 01 15 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan

Cakupan PelayananPengangkutan Sampah Siantan 60 bln (100%) 1,954,679,436.00 Dana

Perimbangan 2,273,462,500.00

4 01 15 16 Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan danPesisir Perairan

Terlaksananya PengelolaanSampah Perkotaan dan PesisirPerairan

Siantan24 bulan dari 60

bulan yangditargetkan (40%)

1,954,679,436.00 DanaPerimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (60%)2,273,462,500.00

Urusan WajibBidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat danDesa

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KECAMATAN SIANTAN

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Tahun 2018

211

Page 227: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

4 01 17 Program Peningkatan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa

Tingkat Partisipasi Masyarakat(%) Siantan 85% 850,000,000.00 Dana

Perimbangan 885,000,000.00

4 01 17 09 Pembinaan dan peningkatan partisipasi dalampembangunan masyarakat/ Desa

Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan ditingkatkecamatan

Siantan8 Agenda dari 20yang ditargetkan

(40%)150,000,000.00 Dana

Perimbangan

12 Agenda dari 20yang ditargetkan

(60%)185,000,000.00

4 01 17 10 Pembangunan Infrastuktur dan PemberdayaanMasyarakat Desa/ Kelurahan

Meningkatnya KualitasInfrastruktur serta PembedayaanMasyarakat Desa/ Kelurahan

Siantan1 Kegiatan dari 5

Kegiatan yangDitargertkan (20%)

700,000,000.00 DanaPerimbangan

2 Kegiatan dari 5Kegiatan yang

Ditargertkan (40%)700,000,000.00

4,617,295,650.00 2,017,295,650.00Jumlah Program :5Jumlah Kegiatan :8

Jumlah

212

Page 228: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

KECAMATAN JEMAJA

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Kecamatan Jemaja

4 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan Jemaja 12 Bulan (100%) 1,204,667,802.00

DanaPerimbangan 1,204,667,802.00

4 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan Jemaja

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)53,250,000.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)53,250,000.00

4 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

Jemaja24 bulan dari 60

bulan yangditargetkan (40%)

778,680,000.00 DanaPerimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)778,680,000.00

4 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

Jemaja24 bulan dari 60

bulan yangditargetkan (40%)

372,737,802.00 DanaPerimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)372,737,802.00

Urusan Penunjang PemerintahanFungsi Penunjang Lainnya

4 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan PrasaranaAparatur

Jumlah Bulan TerpenuhinyaKebutuhan Sarana danPrasarana Aparatur

Kelurahan

Letung12 bln (100%) 150,000,000.00 Dana

Perimbangan 100% 150,000,000.00

4 01 02 48 Peningkatan Kinerja Penunjang Kelurahan Meningkatnya Kinerja AparaturKelurahan

Kelurahan Letung

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)150,000,000.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)150,000,000.00

Urusan Wajib

Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4 01 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa

Tingkat Partisipasi Masyarakat(%) Jemaja 85% 850,000,000.00 Dana

Perimbangan 850,000,000.00

4 01 17 09 Pembinaan dan peningkatan partisipasi dalampembangunan masyarakat/ Desa

Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan ditingkat kecamatan

Jemaja8 Agenda dari 20yang ditargetkan

(40%)150,000,000.00 Dana

Perimbangan

12 Agenda dari 20yang ditargetkan

(60%)150,000,000.00

4 01 17 10 Pembangunan Infrastruktur dan PemberdayaanMasyarakat Desa/ Kelurahan

Meningkatnya Kualitas Infrastrukturserta Pembedayaan MasyarakatDesa/ Kelurahan

Jemaja1 Kegiatan dari 5

Kegiatan yangDitargertkan (20%)

700,000,000.00 DanaPerimbangan

2 Kegiatan dari 5Kegiatan yang

Ditargertkan (40%)700,000,000.00

2,204,667,802.00 2,204,667,802.00Jumlah Program :3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

213

Page 229: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

Jumlah Kegiatan :6

214

Page 230: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

KECAMATAN PALMATAK

CatatanPenting

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Kecamatan Palmatak

04 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan

Kec.Palmata

k12 Bulan (100%) 1,022,779,489.00 Dana

Perimbangan 1,022,779,489.00

04 1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan

Kec.Palmata

k

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)39,600,000.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%))39,600,000.00

04 1 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

Kec.Palmata

k

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)703,100,000.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%))703,100,000.00

04 1 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

Kec.Palmata

k

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)280,079,489.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%))280,079,489.00

Urusan Wajib

Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4 01 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa

Tingkat Partisipasi Masyarakat(%)

Kec.Palmata

k85% 150,000,000.00 Dana

Perimbangan 150,000,000.00

4 01 17 09 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi DalamPembangunan Masyarakat /Desa

Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan ditingkat kecamatan

Kec.Palmata

k

8 Agenda dari 20yang ditargetkan

(40%)150,000,000.00 Dana

Perimbangan

12 Agenda dari 20yang ditargetkan

(60%)150,000,000.00

1,172,779,489.00 1,172,779,489.00Jumlah Program :2Jumlah Kegiatan :4

Jumlah

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Tahun 2018

215

Page 231: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Kecamatan Siantan Timur

4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan

Kec.SiantanTimur

12 Bulan (100%) 914,126,216.00 DanaPerimbangan 914,126,216.00

4 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan

Kec.SiantanTimur

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)55,800,000.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (60%)55,800,000.00

4 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

Kec.SiantanTimur

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)643,860,000.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (60%)643,860,000.00

4 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

Kec.SiantanTimur

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)214,466,216.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (60%)214,466,216.00

Urusan Wajib

Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4 01 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa

Tingkat Partisipasi Masyrakat(%)

Kec.SiantanTimur

85% 150,000,000.00 DanaPerimbangan 225,000,000.00

4 01 17 09 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi DalamPembangunan Masyarakat dan Desa

Terselenggaranya Kegiatankemasyarakatan dalampembangunan ditingkat kecamatan

Kec.SiantanTimur

8 Agenda dari 20yang ditargetkan

(40%)150,000,000.00 Dana

Perimbangan

12 Agenda dari 20yang ditargetkan

(60%)225,000,000.00

1,064,126,216.00 1,139,126,216.00Jumlah Program :2Jumlah Kegiatan :4

Jumlah

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KECAMATAN SIANTAN TIMUR

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

216

Page 232: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Kecamatan Siantan Selatan

4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan

SiantanSelatan 12 Bulan (100%) 730,885,387.00 730,885,387.00

4 01 01 07 P Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan

SiantanSelatan

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)38,400,000.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (60%)38,400,000.00

4 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

SiantanSelatan

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)316,260,000.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (60%)316,260,000.00

4 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

SiantanSelatan

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)376,225,387.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (60%)376,225,387.00

Urusan Wajib

Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4 01 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa Tingkat Partisipasi

Masyarakat(%)

SiantanSelatan 85% 150,000,000.00 300,000,000.00

4 01 17 09 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi DalamPembangunan Masyarakat dan Desa

Tercapainya PeningkatanPartisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa

SiantanSelatan

8 Agenda dari 20yang ditargetkan

(40%)150,000,000.00 Dana

Perimbangan

12 Agenda dari 20yang ditargetkan

(60%)300,000,000.00

880,885,387.00 1,030,885,387.00Jumlah Program :2Jumlah Kegiatan :4

Jumlah

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KECAMATAN SIANTAN SELATAN

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

217

Page 233: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

KECAMATAN JEMAJA TIMUR

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Kecamatan Jemaja Timur

4 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan

JemajaTimur 12 Bulan (100%) 832,707,607.00 832,707,607.00

4 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan

JemajaTimur

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)55,200,000.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)55,200,000.00

4 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

JemajaTimur

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)494,801,999.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)494,801,999.00

4 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

JemajaTimur

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)282,705,608.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)282,705,608.00

Urusan Wajib

Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4 01 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa

Tingkat Partisipasi Masyarakat(%)

JemajaTimur 85% 150,000,000.00 150,000,000.00

4 01 17 09 Pembinaan dan peningkatan partisipasi dalampembangunan masyarakat/ Desa

Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan ditingkat kecamatan

JemajaTimur

8 Agenda dari 20yang ditargetkan

(40%)150,000,000.00 Dana

Perimbangan

12 Agenda dari 20yang ditargetkan

(60%)150,000,000.00

982,707,607.00 982,707,607.00Jumlah Program :2Jumlah Kegiatan :4

Jumlah

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

218

Page 234: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

KECAMATAN SIANTAN TENGAH

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Kecamatan Siantan Tengah

4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan

SiantanTengah 12 Bulan (100%) 803,250,000.00 Dana

Perimbangan 803,250,000.00

4 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan

SiantanTengah

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)44,400,000.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)44,400,000.00

4 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

SiantanTengah

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)438,100,000.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)438,100,000.00

4 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

SiantanTengah

24 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)320,750,000.00 Dana

Perimbangan

36 bulan dari 60bulan yang

ditargetkan (40%)320,750,000.00

Urusan Wajib

Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4 07 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa Tingkat Partisipasi Masyarakat

(%)

SiantanTengah 85% 150,000,000.00 Dana

Perimbangan 150,000,000.00

4 07 17 09 Pembinaan dan peningkatan partisipasi dalampembangunan masyarakat/ Desa

Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan ditingkat kecamatan

SiantanTengah

8 Agenda dari 20yang ditargetkan

(40%)150,000,000.00 Dana

Perimbangan

12 Agenda dari 20yang ditargetkan

(60%)150,000,000.00

953,250,000.00 953,250,000.00Jumlah Program :2Jumlah Kegiatan :4

Jumlah

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

219

Page 235: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

219

Page 236: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIKDAN PERSANDIAN

2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 1,950,485,300.00 12 Bulan (100%) 1,950,485,300.00

2 01 01 07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (40%)46,344,000.00 Dana

Perimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)46,344,000.00

2 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

655,200,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)655,200,000.00

2 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

1,248,941,300.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)1,248,941,300.00

Urusan WajibBidang Urusan Komunikasi dan Informatika

2 01 17 Program Optimalisasi Pemanfaatan TeknologiInformasi Terlaksananya E – Goverment KKA 1 Aplikasi 193,525,272.00 1 Aplikasi 200,000,000.00

2 01 17 06 Sewa Dedicate Website dan Email ServerAdanya Akses Komunikasi DataMelalui Website dan WebmailPemkab Kepulauan Anambas

KKA 4 Mbps dari 12Mbps dari 12 (33%) 193,525,272.00 Dana

Perimbangan 6 Mbps dari 12

Mbps (50%) 200,000,000.00

02 10 19 Program Pengkajian dan Penelitian BidangInformasi dan Komunikasi

Jumlah Dokumen dan Perdayang Disahkan DPRD KKA 1 Dokumen 50,000,000.00 1 Dokumen 50,000,000.00

02 10 19 04 Perencanaan Jaringan Serat Optik Pusat Pemerintahan(Pasir Peti)

Perencanaan Jaringan Serat OptikPusat Pemerintahan (Pasir Peti) KKA

1 Dokumen dari 1Dokumen yang

Ditargetkan (100%) 50,000,000.00 Dana

Perimbangan 50,000,000.00

02 10 21 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi,dan Media Massa

Jumlah Bulan PenyelenggaraanAkses Internet di LingkunganPemkab Kabupaten Anambas

KKA 12 Bulan (100%) 3,180,195,000.00 12 Bulan (100%) 5,304,500,000.00

02 10 21 13 Kegiatan sewa bandwitch (9 Mbps/e- katalog) Pemkab Kepulauan AnambasAdanya akses internet diLingkungan Pemkab KepulauanAnambas

KKA16 Mbps dari 54

Mbps yangditargetkan (30%)

2,960,000,000.00 DanaPerimbangan

15 Mbps dari 50Mbps yangditargetkan (30%)

4,882,500,000.00

02 10 21 16 Pemeliharaan Local Area Network (LAN) PemerintahKabupaten Kepulauan Anambas

Terpeliharanya jarringan intranetdan internet SKPD KKA

33 SKPD dari 33SKPD yang

ditargetkan (100%)161,175,000.00 Dana

Perimbangan33 SKPD dari 33SKPD yangditargetkan (100%)

350,000,000.00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

220

Page 237: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

02 10 21 17 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi danDokumen (PPID) di KKA

Terlaksananya Monitoring danEvakuasi Pengelolaan Informasidan Dokumen (PPID) di KKA

KKA 26 SKPD 59,020,000.00 DanaPerimbangan 25 SKPD 72,000,000.00

Urusan WajibBidang Urusan Statistik

2 14 15 Program Pengembangan Data/ Informasi /StatistikDaerah

Jumlah DokumenPengembangan Data/ Informasiyang Disusun

KKA 2 Paket Dokumen 130,000,000.00 2 Paket Dokumen 130,000,000.00

02 14 15 10 Pengolahan, Updating, dan Analisis Data StatistikDaerah

TersusunnyaData/Informasi/Statistik Daerah KKA

1 Dokumen dari 2Dokumen yang

ditargetkan (50%) 130,000,000.00 Dana

Perimbangan

2 Dokumen dari 2Dokumen yang

ditargetkan (100%)130,000,000.00

Urusan WajibBidang Urusan Persandian

02 15 15 Program Pengelolaan dan PengembanganPersandian Daerah

Jumlah Jenis Informasi yangDiamankan Melalui Persandian KKA 354,450,000.00

02 15 15 01 Pengadaan Sarana Pendukung Operasional Sandi danTelekomunikasi

Meningkatnya Sarana PendukungOperasional Sandi danTelekomunikasi

KKA 354,450,000.00 DanaPerimbangan

5,858,655,572.00 7,634,985,300.00: 6: 10

JumlahJumlah ProgramJumlah Kegiatan

221

Page 238: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN KETAHANANPANGAN

03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 5,260,749,574.00 5,240,749,574.00

03 01 01 07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (40%)100,800,000.00 Dana

Perimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)100,800,000.00

03 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

3,064,560,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)3,064,560,000.00

03 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

1,775,389,574.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)1,775,389,574.00

03 01 01 21 Operasional UPTD Kelautan dan PerikananMeningkatnya KualitasOperasional UPTD Kelautan danPerikanan

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

320,000,000.00 DanaPerimbangan

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)300,000,000.00

Urusan WajibBidang Urusan Pangan

3 01 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Persentase PemenuhanCadangan Pangan Daerah KKA 30% 50,000,000.00 40% 50,000,000.00

3 01 15 01 Fasilitasi Tim Koordinasi Dewan Ketahanan PanganDaerah

Peningkatan Kualitas Fasilitasi TimKoordinasi Dewan KetahananPangan Daerah

KKA1 Kali dari 5 Kaliyang ditargetkan

(20%)50,000,000.00 Dana

Perimbangan

2 Kali dari 5 Kaliyang ditargetkan

(40%)50,000,000.00

Urusan PilihanBidang Urusan Kelautan dan Perikanan

3 01 16 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Jumlah Produksi PerikananBudidaya KKA 115 Ton 350,000,000.00 215 Ton 350,000,000.00

3 01 16 10 Penyempurnaan DED Pembangunan Balai Benih Ikan(BBI)

Meningkatnya Kemudahan dalamProses Pembangunan Balai BenihIkan (BBI)

KKA 1 Paket 350,000,000.00 DanaPerimbangan 1 Paket 350,000,000.00

3 01 17 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi PerikananTangkap KKA 15.603 Ton 200,000,000.00 16.383 Ton

3 01 17 26 Pelayanan Perlindungan Nelayan Meningkatnya PerlindunganTerhadap Nelayan KKA 1 Kegiatan 200,000,000.00 Dana

PerimbanganUrusan PilihanBidang Urusan Pertanian

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

222

Page 239: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

3 01 16 Program Peningkatan Penerapan TeknologiPertanian/ Perkebunan

Persentase Petani yangMenerapkan Teknologi TepatGuna

KKA 200,000,000.00 60%

3 01 16 09 Pengendalian Hama Tanaman Pertanian/ PerkebunanMeningkatnya PengendalianTerhadap Hama Pertanian danPerkebunan

KKA 1 Kegiatan 200,000,000.00 DanaPerimbangan

6,060,749,574.00 5,240,749,574.00: 5: 8

JumlahJumlah ProgramJumlah Kegiatan

223

Page 240: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 1,806,718,605.00

DanaPerimbangan 1,806,718,605.00

2 01 01 07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA

24 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (40%)89,700,000.00 Dana

PerimbanganKegiatan

Rutin

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)89,700,000.00

2 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi / TeknisPerkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

484,180,000.00 DanaPerimbangan

KegiatanRutin

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)484,180,000.00

2 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA24 Bulan dari 60

Bulan yangditargetkan (40%)

1,232,838,605.00 DanaPerimbangan

KegiatanRutin

36 Bulan dari 60Bulan yang

ditargetkan (60%)1,232,838,605.00

Urusan WajibBidang Urusan Kebudayaan

2 01 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah Event yangDilaksanakan KKA 1 Event 150,000,000.00

DanaPerimbangan 1 Event 150,000,000.00

2 01 15 06 Semarak Anambas Jumlah Event yang Dilaksanakan KKA 1 Event dari 5

Event yangDitargetkan (20%)

150,000,000.00 DanaPerimbangan

2 Event dari 5 Eventyang Dilaksanakan

(40%)150,000,000.00

Urusan PilihanBidang Urusan Pariwisata

3 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Wisatawan Domestikdan Mancanegara KKA 1,100.00 850,000,000.00 Dana

Perimbangan 1200 1,600,000,000.00

09 Pengadaan Media Promosi Pariwisata Jumlah Event Promosi yang Diikuti KKA 1 Event dari 11

Event yangDitargetkan (10%)

500,000,000.00 DanaPerimbangan

2 Event dari 11Event yang

Ditargetkan (20%)800,000,000.00

10 Festival Padang Melang Jumlah Orang yang Hadir PadaKegiatan Festival Padang Melang KKA

2000 Orang dari6000 Orang yangDitargetkan (33%)

350,000,000.00 DanaPerimbangan

4000 Orang dari6000 Orang yangDitargetkan (66%)

800,000,000.00

2,806,718,605.00 3,556,718,605.00: 2: 6

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

JumlahJumlah ProgramJumlah Kegiatan

224

Page 241: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Dinas Perindusrian , Perdagangan , Koperasi danUsaha kecil dan Menengah

3 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan PelayananAdministrasi Keuangan KKA 12 Bulan (100%) 2,318,381,980.00 Dana

Perimbangan 2,318,381,980.00

3 01 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan KKA

12 dari 60 Bulanyang Ditargetkan

(20%)112,020,000.00 Dana

PerimbanganKegiatan

Rutin

12 bulan dari 60Bulan yangditargetkan (20%)

112,020,000.00

3 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran

Meningkatnya Ketersediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

KKA12 dari 60 Bulanyang Ditargetkan

(20%)1,283,671,480.00 Dana

PerimbanganKegiatan

Rutin

12 bulan dari 60Bulan yangditargetkan (20%)

1,283,671,480.00

3 01 01 20 Penyediaan Rutinitas PerkantoranMeningkatnya KetersediaanPemenuhan Kebutuhan RutinitasPerkantoran

KKA12 dari 60 Bulanyang Ditargetkan

(20%)922,690,500.00 Dana

PerimbanganKegiatan

Rutin

12 bulan dari 60Bulan yangditargetkan (20%)

922,690,500.00

Urusan WajibBidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil danMenengah

3 11 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha KecilMenengah yang Kondusif

Jumlah Pelaku UMKM danWirausaha Pemula yang DibinaPemerintah

KKA 180,000,000.00 DanaPerimbangan 180,000,000.00

3 11 15 14 Survei, Verifikasi, Penyaluran, Pendampingan danPenagihan Dana Bergulir

Terlaksananya Survei, Verifikasi,Penyaluran, Pendampingan danPenagihan Dana Bergulir

KKA7 Kecamatan dari 7

Kecamatan yangditargetkan (100%)

180,000,000.00 DanaPerimbangan

7 Kecamatan dari 7Kecamatan yangditargetkan (100%)

180,000,000.00

Urusan PilihanBidang Urusan Perdagangan

3 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan

Jumlah Kasus KelangkaanBarang Pokok KKA 2 Kasus 350,000,000.00 Dana

Perimbangan 1 Kasus 350,000,000.00

3 06 15 10 Penyediaan Sembako Harga TerjangkauMeningkatnya KetersediaanSembako yang Terjangkau untukMasyarakat

KKA 2 Kasus 350,000,000.00 DanaPerimbangan 1 Kasus

350,000,000.00

3 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri

Jumlah Pasar TradisionalDibangun dan Beroperasi KKA 1 Gudang Non

SRG (100%) 789,605,000.00 DanaPerimbangan 789,605,000.00

3 06 18 25 Penyusunan Dokumen Lingkungan UKL dan UPL untukPembangunan Gudang Non SRG Terpadu

Meningkatnya Kemudahan dalamPenentuan KelayakanPembangunan Gedung Non SRGTerpadu

KKA1 Dokumen dari 1

Dokumen yangDitargetkan (100%)

200,000,000.00 DanaPerimbangan 200,000,000.00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun 2018

226

Page 242: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

3 06 18 26 Perencanaan Ulang DED Gudang Non Sistem ResiGudang (SRG)

Terlaksananya Perencanaan UlangDED Gudang Non SRG KKA

1 Dokumen dari 1Dokumen yang

Ditargetkan (100%)149,000,000.00 Dana

Perimbangan 149,000,000.00

3 06 18 27 Pembebasan Lahan Pembangunan Gudang NonSistem Resi Gudang (SRG)

Terlaksananya PembebasanLahan Pembangunan Gudang NonSistem Resi Gudang (SRG)

KKA1 Dokumen dari 1

Dokumen yangDitargetkan (100%)

440,605,000.00 DanaPerimbangan 440,605,000.00

Urusan PilihanBidang Urusan Peindustrian

3 07 16 Program Pengembangan Perwilayahan IndustriNilai Investasi pada SektorIndustri Perikanan yangTerealisasi

KKA 350,000,000.00 DanaPerimbangan

3 07 16 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah(RePiDa)

Meningkatnya PembangunanIndustri Daerah KKA 1 Laporan 350,000,000.00 Dana

Perimbangan3,987,986,980.00 3,637,986,980.00

Jumlah Program : 5Jumlah Kegiatan : 9

Jumlah

227

Page 243: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - ppid.anambaskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Page 228

BAB VIPENUTUPRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2017 adalahdokumen perencanaan yang mengemban misi pelaksanaan pembangunan tahun keduaberdasarkan RPJMD tahun 2016-2021. RKPD tersebut dipergunakan sebagai pedoman dalampenyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017. Dalam pelaksanaan RKPD Tahun2017 tersebut, agar sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dapat dicapai, perluditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaan sebagai berikut :1. RKPD tahun 2017 ini masih merupakan RKPD hasil penyesuaian sebagaimana yangdiamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2016 tentang TindakLanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah, khususnya yangberkaitan dengan Ranperda sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun2016 tentang Pemerintahan Daerah dan pada penyusunannya mengacu kepada PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017.2. Mengingat pada saat RKPD ini ditetapkan, Ranperda SOTK sedang dalam tahap pembahasanantara Pemerintah Daerah bersama DPRD, maka segala perubahan pada Ranperda dimaksudyang berimplikasi pada RKPD ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya padasaat penyusunan perubahan RKPD tahun 2017.3. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders, bersama-sama masyarakat termasuk sektorswasta perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten KepulauanAnambas tahun 2017 agar lebih bisa bersinergi dan mampu memberikan hasilpembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakatkhususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.4. Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatanmaka setiap Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2017 denganberpedoman pada RKPD ini.5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan pemantauan terhadappenyusunan Renja PD dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017 agar selaras dengan apa yangsudah ditetapkan dalam RKPD ini.