RENCANA KERJA - dpmppt.slemankab.go.id · dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas...

30
i Renja Akhir DPMPPT 2018 RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SLEMAN 2018

Transcript of RENCANA KERJA - dpmppt.slemankab.go.id · dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas...

i Renja Akhir DPMPPT 2018

RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN SLEMAN

2018

ii Renja Akhir DPMPPT 2018

Daftar Isi

Halaman Judul ......................................................................................................i

Daftar Isi ................................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................1

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ..................................6

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................17

BAB IV PENUTUP.................................................................................................28

1 Renja Akhir DPMPPT 2018

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan

dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai

penjabaran dari RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dalam satu tahun

anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun

berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Acuan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun

2018 adalah RKPD Tahun 2018. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matrik

yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu

indikatif dan sumber dana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2018 merupakan :

1. Pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

nomor 104 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

BAB I

PENDAHULUAN

2 Renja Akhir DPMPPT 2018

3) perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);

4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 517 );

6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 seri E)

7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman ( Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11 );

8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor

9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 3);

9) Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

1) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala

dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

3 Renja Akhir DPMPPT 2018

2) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah

dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja

dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2. Tujuan

1) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2018;

2) Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018;

3) Memberikan alternatif pemecahan permasalahan.

4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran

dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran

Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah,

proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat

Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah,

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

4 Renja Akhir DPMPPT 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun

2017). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat

Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun 2016-2021.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun

terhadap Indikator Kinerja Kunci

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat

Daerah dan

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.2 Program dan Kegiatan

Disajikan dalam bentuk tabel (lampiran)

5 Renja Akhir DPMPPT 2018

Program dan kegiatan memuat:

a. indikator kinerja;

b. target kinerja;

c. lokasi kegiatan;

d. kebutuhan dana indikatif; dan

e. sumber dana serta prakiraan maju tahun 2018 diberi tambahan

penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi

program dan kegiatan, antara lain meliputi:

Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat

perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana

tindak lanjut.

6 Renja Akhir DPMPPT 2018

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN TAHUN

2017 SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2018 diperlukan

evaluasi hasil capaian tahun 2016 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2017.

Adapun hasil pencapaian tahun 2016 dan perkiraan pencapaian tahun 2017

akan diurutkan sesuai program :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 6 kegiatan dengan capaian

sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017

melalui 6 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan dengan

capaian sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun

2017 melalui 3 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan dengan capaian

sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017

melalui 2 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja

dan Keuangan

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan dengan capaian

sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017

melalui 3 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;

5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan

kekayaan Daerah

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan dengan

capaian sebesar 101.64 %, ini terjadi karena pendapatan PAD untuk izin

gangguan melebihi dari target yang di tetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000

dan realisasinya sebesar Rp. 1.029.342.254,85 dan optimalisasi tagihan

pada retribusi IMB dari atrget 600 surat dapat direalisasikan sebanyak 612

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

7 Renja Akhir DPMPPT 2018

surat. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 1

kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;

6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebiajakan KDH

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dengan

capaian sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun

2017 melalui 1 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%.

7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 6 kegiatan dengan

capaian sebesar 101,83%, ini terjadi karena optimalisasi pelayanan izin

gangguan dari target 500 berkas dapat direalisasikan sebesar 541 berkas..

Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 7 kegiatan

dengan perkiraan pencapaian 100%.

8) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 7 kegiatan dengan

capaian sebesar 123,78%, pada program ini ada 5 kegiatan yang

capaiannya diatas 100% hal ini dikarenakan pada tahun 2016 banyak di

fokuskan untuk penyelesaian berkas perizinan yang antara lain perizinan

IMB, SKTBL, Menara seluler dan pemetaan bangunan yang berijin yang

masuk pada program ini. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun

2016 melalui 4 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%.

9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dapat tercapai

100%.

10) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 3 kegiatan dengan capaian

sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017

melalui 4 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;

11) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dengan capaian

sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017

melalui 1 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;

8 Renja Akhir DPMPPT 2018

12) Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 4 kegiatan dengan

capaian sebesar 107,5% hal ini dikarenakan kegiatan perencanaan dan

pengembangan penanaman modal ke pusat dari target 3 kali dapat

direalisasikan sebanyak 6 kali dan didukung dengan kegiatan temu

kemitraan PMA-PMDN. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun

2017 melalui 4 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;

13) Program Peningkatan Iklim Investasi dab realisasi Investasi

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan dengan

capaian sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun

2017 melalui 2 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;

14) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dengan capaian

sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017

melalui 2 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;

15) Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dengan capaian

sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017

melalui 1 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;

16) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 2 kegiatan dengan capaian

sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2016

melalui 2 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;

17) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dengan capaian

sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017

melalui 1 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;

18) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dengan capaian

sebesar 130,30% hal ini dikarenakan target pelayanan perijinan

perdagangan sebanyak 1525 izin dapat direalisasikan sebanyak 1660 izin.

Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 1 kegiatan

dengan perkiraan pencapaian 100%;

9 Renja Akhir DPMPPT 2018

19) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dengan capaian

sebesar 156,67% karena optimalisasi IUI dari target 6 izin dapat

direalisasikan sebanyak 15 izin meskipun target TDI sebanyak 30 izin hanya

dapat tercapai 19 izin, program ini didukung dengan kegiatan pelayanan

industri. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 1

kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;

20) Program Pengelolaan Pendapatan daerah

Pencapaian program ini pada tahun 2016 melalui 1 kegiatan dengan

capaian sebesar 108,33% yaitu dari target penanganan pengurangan

keringanan dan pembebasan retribusi ijin gangguan dan izin mendirikan

bangunan sebesar 60 pemohon dapat direalisasikan sebesar 63 pemohon.

Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 1 kegiatan

dengan perkiraan pencapaian 100%;

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten

Sleman telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Jumlah sasaran

yang ditetapkan sebanyak 5 sasaran.

Dari 5 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 8 indikator kinerja, pencapaian

kinerja sasaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

(BPMPPT) Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman Tahun 2016

No Predikat Jumlah Sasaran

Jumlah Indikator Kinerja

1 Sangat Berhasil 5 7

2 Berhasil - -

3 Cukup Berhasil - -

4 Kurang Berhasil - -

5 Belum diketahui hasilnya - 1

Jumlah 5 8

10 Renja Akhir DPMPPT 2018

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT)Kabupaten Sleman Tahun 2016

No Sasaran Jumlah

Indikator

Rata-rata

Capaian

0 s/d

50

50 s/d

80

80 s/d

95 95 s/d 100

1 Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan daerah

1 100 Sangat

berhasil

1 Belum

diketahui

hasilnya

2 Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

3 100 Sangat

berhasil

3 Meningkatnya

Penanaman

Modal

1 100 Sangat

berhasil

4 Terkendalinya

alih fungsi lahan

1 100 Sangat

berhasil

5 Meningkatnya

tertib administrasi

pertanahan

1 100 Sangat

berhasil

Sasaran 1 :

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan

keuangan daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja, satu indikator yaitu prosentase

temuan hasil pemeriksaan yang di tindak lanjuti mendapatkan angka capaian kinerja

sasaran sebesar 100% dengan predikat “Sangat Berhasil” dan satu indikator belum

ada nilainya pada predikat LAKIP BPMPPT

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran pemanfaatan ruang disajikan dalam tabel

berikut ini:

Tabel 3.4 Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2016

Indikator Sasaran Target

2016

Realisasi

2016

Capaian

2016

Capaian

2015

Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti

100% 100% 100% 100%

Predikat LAKIP BPMPPT A A

11 Renja Akhir DPMPPT 2018

Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti pada tahun 2016

semuannya berhasil di tindaklanjuti oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman.

Sedangkan pada predikat LAKIP BPMPPT 2016 belum ada penilaian dan hasil

evaluasi pada LAKIP BPMPPT tahun 2015 memperoleh nilai sebesar 87,92 dengan

predikat A kategori memuaskan.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah tersebut dicapai

melalui program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan

daerah;

2. Program pengelolaan pendapatan daerah;

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan;

4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH;

5. Program perencanaan pembangunan daerah.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp. 255.694.025,- dari

anggaran sebesar Rp. 267.164.935,- atau 95,70% dari total anggaran. Realisasi output

rata-rata sebesar 100%. Jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi

penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Adanya pengendalian terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja

Perangkat Daerah;

2. Komitmen yang baik dari seluruh karyawan Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman.

Sasaran 2 :

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik

dengan 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar

100% dengan predikat “Sangat Berhasil”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran menjaga kualitas sumber daya alam

disajikan dalam tabel berikut ini:

12 Renja Akhir DPMPPT 2018

Tabel 3.5 Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2016

Indikator Sasaran Target

2016

Realisasi

2016

Capaian

2016

Capaian

2015

Indeks Kepuasan Masyarakat 74% 75,38% 101,86% 98,45%

Prosentase penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP

93% 97,55% 104,9% 116,20%

Prosentase aduan masyarakat terselesaikan

100% 100% 100% 100%

Pada tahun 2016 ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

(BPMPPT) Kabupaten Sleman telah melakukan penyusunan indeks kepuasan

Masyarakat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survei

Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan Peraturan

Bupati Sleman Nomor 5.2 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan indeks

kepuasan masyarakat unit pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten

Sleman, dan pada tahun 2016 ini memperoleh nilai 75,38% atau masuk dalam

kategori baik.

Pada Prosentase penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP tahun 2016 terlihat

pada jumlah berkas masuk sebesar 11.265 berkas dan dapat diselesaikan sebesar

10.990 berkas atau sebesar 97,55%.

Prosentase aduan masyarakat terselesaikan pada tahun 2016 sebesar 76 aduan

atau sebesar 100%

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik tersebut dicapai melalui program

sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

4. Program peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;

6. Program pengembangan komunikasi, informatika dan media massa;

7. Program kerjasama informasi dan media massa.

13 Renja Akhir DPMPPT 2018

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp. 2.691.049.967,- dari

anggaran sebesar Rp. 3.127.266.194,- atau 86,05% dari target. Realisasi output

rata-rata sebesar 100%. Jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi

penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Peningkatan pelayanan perizinan melalui impelemtasi SOP yang baik;

2. Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat melalui impelemtasi SOP yang baik;

3. Komitmen yang baik dari seluruh karyawan Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman.

Sasaran 3 :

“Meningkatnya Penanaman Modal”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya penanaman modal dengan 1

(satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%

dengan predikat “Sangat Berhasil”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran menjaga kualitas sumber daya alam

disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2016

Indikator Sasaran Target

2016

Realisasi

2016

Capaian

2016

Capaian

2015

Nilai Investasi 4.393

milyar

211.854

milyar

48.22% 25.61%

Pada tahun 2016 ini pertumbuhan nilai investasi sebesar Rp. 211.854.303.317 atau

sebesar 48.22% jika di bandingkan dengan pertumbuhan nilai penanaman modal

tahun 2015. Kenaikan nilai investasi yang besar ini ditimbulkan karena adanya

investasi yang dilakukan oleh PT Delta Merlin atau Hartono Mall.

Sasaran meningkatnya penanaman modal tersebut dicapai melalui program sebagai

berikut :

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;

2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp. 1.046.747.140,- dari

anggaran sebesar Rp. 1.064.299.925,- atau 98.35% dari target. Realisasi output rata-

rata sebesar 100%. Jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi

penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

14 Renja Akhir DPMPPT 2018

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Peningkatan nilai investasi PMDN;

2. Peningkatan nilai investasi PMA;

3. Komitmen yang baik dari seluruh karyawan Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman.

Sasaran 4 :

“Terkendalinya alih fungsi lahan”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar

100% dengan predikat “Sangat Berhasil”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terkendalinya alih fungsi lahan disajikan

dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2016

Indikator Sasaran Target

2016

Realisasi

2016

Capaian

2016

Capaian

2015

Luasan alih fungsi lahan <100ha 60,84ha 164,36% 162,68%

Perubahan alih fungsi ditargetkan sebesar 500 ha dalam kurun waktu 5 tahun,

sehingga untuk tahun 2016 ini alih fungsi lahan ditargetkan sebesar 100 ha dan

untuk realisasi pada tahun 2016 ini alih fungsi lahan tercapai pada angka 60,84 ha

yang terdiri dari alih fungsi lahan dari sawah ke pekarangan sebesar 45,58 ha dan

dari tegalan ke pekarangan sebesar 15,26 ha.

Sasaran terkendalinya alih fungsi lahan tersebut dicapai melalui program sebagai

berikut :

1. Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp. 434.307.050,- dari

anggaran sebesar Rp. 465.360.600,- atau 93.32% dari target. Realisasi output rata-rata

sebesar 123.78%. Jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi penggunaan

sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Pembatasan perubahan alih fungsi lahan melalui perizinan;

2. Komitmen yang baik dari seluruh karyawan Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman;

3. Kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan.

15 Renja Akhir DPMPPT 2018

Sasaran 5 :

“Meningkatnya tertib administrasi pertanahan”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan

dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar

100% dengan predikat “Sangat Berhasil”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya tertib administrasi

pertanahan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2016

Indikator Sasaran Target

2016

Realisasi

2016

Capaian

2016

Capaian

2015

Pemanfaatan tanah sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan

75% 91,18% 121,57% 124,71%

Pada indikator kinerja tertib pemanfaatan tanah jumlah berkas yang masuk pada

tahun 2016 sebesar 1044 buah dan dapat di selesaikan sebesar 952 buah atau

sebesar 91,18%.

Keberhasilan tertib pemanfaatan tanah untuk tahun 2016 ini didukung oleh kegiatan

di bidang perizinan pertanahan dari yang ditargetkan sebesar 75 % dapat

direalisasikan sebesar 91,18% atau naik sebesar 16,18%, dari berkas masuk

sebesar 1044 buah di selesaikan sebanyak 952 buah.

Sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan tersebut dicapai melalui

program sebagai berikut :

1. Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan

tanah.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp. 1.126.940.000,- dari

anggaran sebesar Rp. 1.110.722.675,- atau 98,56% dari target. Realisasi output rata-

rata sebesar 123,78%. Jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi

penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pengurusan izin;

Komitmen yang baik dari seluruh karyawan Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman.

16 Renja Akhir DPMPPT 2018

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan system informasi perizinan bangunan;

2. Meningkatkan koordinasi dan menyusun aturan terhadap pemanfaatan ruang

untuk pecah kapling;

3. Menyusun kajian akademis nilai startegis wilayah dan revisi perda retribusi IMB;

4. Menyusun peraturan tentang Penataan Reklame;

5. Menyusun peraturan tentang tata cara dan syarat penetapan serta pelaksanaan

pembongkaran bangunan;

6. Menyusun kebijakan pemerintah terhadap alih fungsi lahan (insentif dan

disinsentif);

7. Menyusun ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alat

dalam pemrosesan permohonan izin;

8. Penyusunan rencana rinci tata ruang dan zonasi yang mengakomodir kegiatan

investasi

9. Penyusunan regulasi penanaman modal daerah

10. Penyebarluasan informasi penanaman modal

11. Peningkatan forum koordinasi penanaman modal

12. Menyusun ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alat

dalam pemrosesan permohonan izin yang mengikuti dinamika dunia usaha;

13. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan.

14. Pembuatan SIM perizinan yang terintegrasi;

15. Pembuatan regulasi perizinan

16. Melaksanakan sosialisasi dan publikasi

17. Pengadaan sarpras dan rekruitmen SDM.

18. Peningkatan SDM melalui bimbingan teknis dan diklat

17 Renja Akhir DPMPPT 2018

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Tahun 2018 sesuai dengan tujuan sasaran program dan kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Tujuan yang akan

dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman Tahun 2018

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

2018

1 2 3 4

1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti

100%

Predikat LAKIP BPMPPT A

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indeks Kepuasan masyarakat 76%

Prosentase penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP 94%

Prosentase aduan masyarakat yang terselesaikan

100%

2 Meningkatnya Penanaman Modal

nilai investasi

4.661 milyar

3 Terkendalinya alih fungsi lahan

luasan alih fungsi lahan <100ha

4 Meningkatnya tertib administrasi pertanahan

Pemanfaatan tanah sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan

77%

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

18 | Renja Akhir DPMPPT 2018

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode Rekening

Urusan/Program/kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.12.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan

Bidang Penanaman

Modal

2.315.465.600,00 0,00 0,00 0,00 2.547.012.160,00

1.02.12.1.02.12.01.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Meningkatkan

tata kelola

pemerintahan

yang bersih dan

efektif dan

kualitas

pelayanan publik

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan daerah

Persentase

pemenuhan

layanan

administrasi

perkantoran

100 % 1.231.980.800,00 0,00 0,00 0,00 1.355.178.880,00

1.02.12.1.02.12.01.01.007 Penyediaan jasa

administrasi keuangan Kabupaten

Sleman bendahara pengeluaran 1 org Persentase tertib

administrasi

pengelola

keuangan SKPD

100 % 67.200.000,00 0,00 0,00 0,00 73.920.000,00 Keg. sdg

berjalan

Bendahara penerimaan 1 org

bendahara pembantu

pengeluaran

5 org

Pembantu bendahara penerima 1 org

pengelola gaji 1 org

pembantu pengelola gaji 1 org

pengurus barang 1 org

pembantu pengurus barang 1 org

Pembuku 1 org

PPK 1 orang

Verifikator 1 orang

Pejabat penatausahaan Barang 1 orang

1.02.12.1.02.12.01.01.024 Penyediaan jasa

keamanan dan Kebersihan Kabupaten

Sleman Pembayaran jasa keamanan 6

orang

12 bln Lingkungan

kantor aman dan

bersih

90 % 347.381.800,00 0,00 0,00 0,00 382.119.980,00 Keg. sdg

berjalan

Pembayaran jasa kebewrsihan 3

orang

12 bln

Pembelian alat kebersihan dan

bahan pembersih

12 bln

19 | Renja Akhir DPMPPT 2018

4.

Kode Rekening

Urusan/Program/kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.12.1.02.12.01.01.025 Penunjang pelayanan

administrasi perkantoran Kabupaten

Sleman Makmin rapat 650 kali Prosentase

pemenuhan

kebutuhan rapat

dan penerimaan

tamu

100 % 817.399.000,00 0,00 0,00 0,00 899.138.900,00 Keg.

baru Kegiatan

gabungan Makmin tamu 400 kali

Perjalanan dinas 2 kl

Surat masuk 3400 surat Pemenuhan

kebutuhan

perjalanan dinas

dalam rangka

koordinasi

dengan lembaga

terkait dan untuk

sinergitas antara

pusat tentang

data

80 %

surat keluar 1850 surat

SK IMB 2500 surat

SK SKTBL 2500 surat Pemenuhan

layanan

administrasi

perkantoran dan

performance

DPMPPT

80 %

SK IPPT 600 surat

SK HO 500 surat

SK SIUP 500 surat Pemohon ijin

terlayani dengan

baik dan nyaman

90 %

SK TDP 500 surat

SK TDUP 125 surat

Penyediaan brg cetakan dan

penggandaan

10 paket

Penyediaan ATK 6 paket

Penyediaan peralatan RT 6 jenis

1.02.12.1.02.12.01.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Meningkatkan

tata kelola

pemerintahan

yang bersih dan

efektif dan

kualitas

pelayanan publik

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan daerah

Persentase

sarana dan

prasarana

aparatur dalam

kondisi baik

75 % 935.605.000,00 0,00 0,00 0,00 1.029.165.500,00

1.02.12.1.02.12.01.02.033 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung, kendaraan,

peralatan, mesin dan

meubelair

Kabupaten

Sleman Pemeliharaan gedung kantor 7500 m2 Gedung kantor

dan taman

terjamin

pemeliharaanya

80 % 935.605.000,00 0,00 0,00 0,00 1.029.165.500,00 Keg.

baru kegiatan ini

gabungan

dari

kegiatan

kegiatan

lama

Pemeliharaan kendaraan roda 4 7 unit

Pemeliharaan kendaraan roda 2 14 unit

Penyediaan BBM 49174 liter

Perpanjangan STNK 20 unit Kendaraan dinas

terjamin

pemeliharaanya

dan kebutuhan

bbm nya

20 unit

pemel meja 35 buah

pemel meja 5 buah

pemel mebel 5 buah

pemel kursi 20 buah Pemenuhan

kebutuhan

pemeliharaan

mebelair

80 %

pemel peralatan mesin dan

komputer

30 unit

pemel aalat listrik 6 macam

pemel jaringan listrik 1 jaringan

1.02.12.1.02.12.01.05 Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Memperkuat

penegakan

hukum

Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

Persentase

pengelolaan

kepegawaian

yang

dilaksanakan

tepat waktu

96 % 48.129.800,00 0,00 0,00 0,00 52.942.780,00

20 | Renja Akhir DPMPPT 2018

5.

Kode Rekening

Urusan/Program/kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.12.1.02.12.01.05.009 Pengelolaan kepegawaian

dan peningkatan kapasitas

pegawai

Kabupaten

Sleman Pengiriman

bimtek/worksho/lokakarya/seminar

2 kl Meningkatnya

pengetahuan dan

kemampuan

SDM

20 % 48.129.800,00 0,00 0,00 0,00 52.942.780,00 Keg. sdg

berjalan

pembinaan pegawai 2 kl

Penjagan kenaikan gaji berkala 1 dok

Penjagaan kenaikan pangkat 1 dok

Penjagaan pensiun 1 dok

Penyusunan SKP 1 dok Pelayanan

kepegawaian

tepat waktu

85 %

Penyusunan DUK 12 dok

Penyusunan daftra nominatif 12 dok

Penyusunan KP4 3 dok

Pelayanan usulan satya lencana 1 dok

1.02.12.1.02.12.01.06 Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Meningkatkan

tata kelola

pemerintahan

yang bersih dan

efektif dan

kualitas

pelayanan publik

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan daerah

Persentase

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

dilaksanakan

tepat waktu

100 % 99.750.000,00 0,00 0,00 0,00 109.725.000,00

1.02.12.1.02.12.01.06.001 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Kabupaten

Sleman Lap bulanan 24 dok Penyerahan

laporan tepat

waktu

90 % 55.827.000,00 0,00 0,00 0,00 61.409.700,00 Keg. sdg

berjalan

Lap tahunan 2 dok

LAp capaian kinerja organisasi 2 dok

LAKIP 2 dok

Lap tapkin per semester 2 dok Termonitornya

program kegiatan

SKPD dan tertib

laporan

20 %

LPPD 3 dok

Monev SKPD 39 kegiatan 2 dok

Lap RFK 24 dok

Pengendalian renja SKPD 8 dok Dokumen

perencanaan

tersedia tepat

waktu

90 %

Pengendalian renstra SKPD 2 dok

Pengengendalian kebijakan renja

SKPD

2 dok

Pengendalian hasil renja SKPD 4 dok

1.02.12.1.02.12.01.06.005 Penyusunan perencanaan

kerja SKPD Kabupaten

Sleman Program kerja tahunan 2 dok Dokumen

perencanaan

tersedia tepat

waktu

90 % 43.923.000,00 0,00 0,00 0,00 48.315.300,00 Keg. sdg

berjalan

Rencana kerja tahunan 2 dok

Rencana target kinerja 2 dok

Tapkin 2 dok

RKA,DPA Perubahan 15 dok

RKA,DPA 15 dok

Perubahan renja 2 dok

1.01.03.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan

Bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

786.662.000,00 0,00 0,00 0,00 865.328.200,00

1.01.03.1.02.12.01.35 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Jumlah desa

target

pengawasan

0 786.662.000,00 0,00 0,00 0,00 865.328.200,00

1.01.03.1.02.12.01.35.009 Pelayanan Perijinan IMB Kabupaten

Sleman IMB gedung bangunan 1800 izin Tertib

administrasi dan

teknis kegiatan

pembangunan

gedung

100 % 344.340.000,00 0,00 0,00 0,00 378.774.000,00 Keg. sdg

berjalan

Dispensasi IMB 50 buah

21 | Renja Akhir DPMPPT 2018

6.

Kode Rekening

Urusan/Program/kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.03.1.02.12.01.35.010 Pelayanan Perijinan

Prasarana Bangunan

Gedung

Kabupaten

Sleman IMB prasarana konstruksi

bangunan jenis reklame

150

reklame

Tertib

administrasi dan

teknis

pemasangan

konstruksi

reklame

100 % 220.322.000,00 0,00 0,00 0,00 242.354.200,00 Keg. sdg

berjalan kegiatan ini

gabungan

dari

kegiatan

perizinan

reklame dan

kegiatan

perizinan

menara

seluler

IMB Menara seluler 30 buah Tertib

administrasi dan

teknis kegiatan

pembangunan

menara

telekomunikasi

seluler

15 %

1.01.03.1.02.12.01.35.016 Plotting peta izin

pemanfaatan ruang Kabupaten

Sleman Layuot peta lampiran SK IPPT 3000

bidang

Identifikasi lokasi

perijinan sesuai

dengan IPPT

3000

buah

222.000.000,00 0,00 0,00 0,00 244.200.000,00 Keg. sdg

berjalan

Peta bahan tinjau IPPT 3000

bidang

Ploting lokasi IPPT 3000 buah

terplotingnya bangunan yang

memiliki IMB

2000

bangunan

Identifikasi lokasi

IMB

2000

bangunan

Lampiran peta siteplan 100

lampiran

Lampiran peta SKRK 2400

lampiran

1.02.04.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan

Bidang Pertanahan 990.581.000,00 0,00 0,00 0,00 1.089.639.100,00

1.02.04.1.02.12.01.16 Program Penataan

penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Meningkatkan

kualitas hidup

masyarakat

Meningkatnya

kualitas

lingkungan hidup

Tertib

Administrasi

Pertanahan

87.5 % 744.911.000,00 0,00 0,00 0,00 819.402.100,00

1.02.04.1.02.12.01.16.008 Monitoring dan evaluasi

perizinan pertanahan Kabupaten

Sleman Laporan evaluasi

penyelemnggaraan perizinan IPR

dan IMB

1 dok Meningkatnya

informasi

pengambil

kebijakan dalam

pengembangan

investasi

50 % 39.030.000,00 0,00 0,00 0,00 42.933.000,00 Keg. sdg

berjalan

1.02.04.1.02.12.01.16.017 Pelayanan izin prinsip dan

izin lokasi Kabupaten

Sleman Izin prinsip 1 izin Penyelesaian

perizinan tepat

waktu

80 % 167.765.000,00 0,00 0,00 0,00 184.541.500,00 Keg. sdg

berjalan

Izin lokasi 8 izin

1.02.04.1.02.12.01.16.029 Pelayanan izin

penggunaan pemanfaatan

tanah non usaha

Kabupaten

Sleman Pelayanan IPPT untuk Non usaha 750 berkas Terselesaikannya

perizinan

pertanahan untuk

IPPT non usaha

dan SKRK

80 % 198.860.000,00 0,00 0,00 0,00 218.746.000,00 Keg. sdg

berjalan

Pelayanan SKRK Non Usaha 2000

berkas

1.02.04.1.02.12.01.16.030 Pelayanan izin

penggunaan pemanfaatan

tanah usaha

Kabupaten

Sleman Pelayanan IPPT Usaha 1000

berkas

Terselesaikannya

perizinan

pertanahan untuk

IPPT usaha dan

SKRK

80 % 280.030.000,00 0,00 0,00 0,00 308.033.000,00 Keg. sdg

berjalan

Pelayanan SKRK 400 berkas

1.02.04.1.02.12.01.16.031 Pelayanan ijin usaha

peternakan Kabupaten

Sleman Pelayanan izin usaha peternakan 12 bulan Meningkatnya

tertib izin usaha

peternakan

10 % 59.226.000,00 0,00 0,00 0,00 65.148.600,00 Keg.

baru

1.02.04.1.02.12.01.18 Program Pengembangan

Sistem Informasi

Pertanahan

Meningkatkan

kualitas hidup

masyarakat

Meningkatnya

kualitas

lingkungan hidup

Pengembangan

Sistem

Informasi

Manajemen

pertanahan

3 Jenis 245.670.000,00 0,00 0,00 0,00 270.237.000,00

22 | Renja Akhir DPMPPT 2018

7.

Kode Rekening

Urusan/Program/kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.04.1.02.12.01.18.002 Pemeliharaan sistem

informasi Kabupaten

Sleman Pelayanan informasi prosedur

perizinan

6000

informasi

Masyarakat

mengetahui

informasi

prosedur

perizinan, rencna

tata ruang, dan

informasi

persyaratan tata

bangunan dan

lingkungan

85 % 245.670.000,00 0,00 0,00 0,00 270.237.000,00 Keg. sdg

berjalan

Meningkatnya

minat investasi

dan kerjasama

15 %

1.02.10.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan

Bidang Komunikasi dan

Informatika

300.088.000,00 0,00 0,00 0,00 330.096.800,00

1.02.10.1.02.12.01.15 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

Persentase

OPD yang

terkoneksi

jaringan

komputer ;

Jumlah

publikasi

informasi

melalui media

online ; Jumlah

lelang

pengadaan

barang jasa ;

Persentase

menara dan

tiang

telekomunikasi

yang berijin

80 %; 350

Publikasi;

250

Lelang;

85 %

55.465.000,00 0,00 0,00 0,00 61.0 11.500,00

1.02.10.1.02.12.01.15.009 Pengelolaan Website Kabupaten

Sleman Update informasi dan berita

seputar pelayanan perizinan di

kab. Sleman dan kegiatan

DPMPPT

1 informasi

dan

tracking

Masyarakat

mengetahui

informasi dan

tracking progres

perizinan di

DPMPPT

85 % 55.465.000,00 0,00 0,00 0,00 61.011.500,00 Keg. sdg

berjalan

1.02.10.1.02.12.01.18 Program kerjasama

informasi dan media

massa

Meningkatkan

tata kelola

pemerintahan

yang bersih dan

efektif dan

kualitas

pelayanan publik

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan daerah

Jumlah jejaring

informasi dan

media massa

43

Jejaring 244.623.000,00 0,00 0,00 0,00 269.085.300,00

1.02.10.1.02.12.01.18.002 Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Kabupaten

Sleman Sosialisai di tingkat kabupaten

dan pembinaan pelayanan

perizinan sampai di pedukahan

1 kali masyarakat

memahami

perizinan

85 % 244.623.000,00 0,00 0,00 0,00 269.085.300,00 Keg. sdg

berjalan

Sosialisasi perizinan penanaman

modal

1 kali

Dokumen laporan kegiatan

penanaman modal (LKPM)

1 dok

1.02.12.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan

Bidang Penanaman

Modal

1.224.676.000,00 0,00 0,00 0,00 1.347.143.600,00

23 | Renja Akhir DPMPPT 2018

8.

Kode Rekening

Urusan/Program/kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.12.1.02.12.01.15 Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

Meningkatkan

produk dan

produktivitas

rakyat dan daya

saing di pasar

internasional

Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi

Persentase

investor sektor

prioritas

72 % 1.061.401.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167.541.100,00

1.02.12.1.02.12.01.15.008 Peningkatan kegiatan

pemantauan, pembinaan

dan pengawasan

pelaksanaan penanaman

modal

Kabupaten

Sleman Pemantauan pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

40

PMA/PMDN

Meningkatnya

informasi tentang

aktivitas

perusahaan PMA

dan PMDN

60 % 81.700.000,00 0,00 0,00 0,00 89.870.000,00 Keg. sdg

berjalan

1.02.12.1.02.12.01.15.015 Promosi investasi Kabupaten

Sleman GPID di luar daerah 1 kali Meningkatnya

minat investasi

dan kerjasama

25 % 672.936.000,00 0,00 0,00 0,00 740.229.600,00 Keg. sdg

berjalan

Promosi melalui media masa dan

elektronik

1 kali

Materi promosi 5 macam

Profil investasi 200 buku

Aplikasi/AITIS 200 buku

1.02.12.1.02.12.01.15.018 Peningkatan kerjasama di

bidang penanaman modal

instansi pemerintah dan

dunia usaha

Kabupaten

Sleman Investor gatering 1 kali Meningkatnya

minat investasi

25 % 306.765.000,00 0,00 0,00 0,00 337.441.500,00 Keg. sdg

berjalan

Temu kemitraan PMA-PMDN 5 PMA

Temu kemitraan PMA-PMDN 15 UKM

Perencanaan dan pengembangan

penanaman modal propinsi

10 kali

Perencanaan dan pengembangan

penanaman modal pusat

3 kali

Forkom investasi 1 kali

1.02.12.1.02.12.01.16 Program Peningkatan

Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

Meningkatkan

produk dan

produktivitas

rakyat dan daya

saing di pasar

internasional

Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi

Nilai investasi 4.661 Rp 163.275.000,00 0,00 0,00 0,00 179.602.500,00

1.02.12.1.02.12.01.16.006 Penyederhanaan prosedur

perijinan dan peningkatan

pelayanan penanaman

modal

Kabupaten

Sleman Pelayanan perizinan penanaman

modal

12 bulan Meningkatnya

tertib administrasi

di bidang

penanaman

modal

75 % 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Keg. sdg

berjalan

1.02.12.1.02.12.01.16.007 Kajian Kebijakan

penanaman modal Kabupaten

Sleman Draft perbup tentang standar

pelayanan publik pada DPMPPT

1 dok Meningkatnya

minat calon

investor di kab

sleman

5 investor 133.275.000,00 0,00 0,00 0,00 146.602.500,00 Keg. sdg

berjalan

Pemetaan potensi investas 30 buku

Analisi ekonomi terhadap

investasi baru

1 unit

Peta potensi kegiatan ekonomi

masyarakat dalam rangka

investasi daerah

3 kec

1.02.18.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan

Bidang Kearsipan 397.603.000,00 0,00 0,00 0,00 437.363.300,00

1.02.18.1.02.12.01.16 Program penyelamatan

dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

Meningkatkan

tata kelola

pemerintahan

yang bersih dan

efektif dan

kualitas

pelayanan publik

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan daerah

Persentase

jumlah

dokumen arsip

yang

mempunyai

nilai guna yang

diselamatkan.

20 % 397.603.000,00 0,00 0,00 0,00 437.363.300,00

24 | Renja Akhir DPMPPT 2018

9.

Kode Rekening

Urusan/Program/kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.18.1.02.12.01.16.006 Pengelolaan Dokumen

SKPD Kabupaten

Sleman Jumlah arsip yang dikelola 3000 eks Pengelolaan

dokumen

perizinan sesuai

dengan peraturn

yang berlaku

85 % 351.453.000,00 0,00 0,00 0,00 386.598.300,00 Keg. sdg

berjalan

Jumlah arsip in aktif yang dikelola 2000 eks

Persyaratan IPPT lengkap dan

bena

3000 eks Dokumen IMB

tertata secara

sistematis dan

teratur

80 %

Tertatanya dokumen berkas

pelayanan IPPT

1 dok

Data pemohon perizinan, jadwal

tinjau lokasi, kekurangan syarat

dan hasil perizinan/SK

3000

berkas

Pemrosesan

IPPT lebih cepat

dan dokumen

IPPT tertata

secara sistematis

dan teratur

80 %

Pengelolaan dokuemn perizinan

gangguan, Usaha dan Jasa

2000 ijin

Tertatanya dokumen 1 dok Pemenuhan

kebutuhan

penata arsip dan

perpustakaan

penyusutan dan

pemusnahan

arsip

100 %

Pengarsipan berkas tahun 2015 1 dok

1.02.18.1.02.12.01.16.008 Penyelenggaraan

penyusutan arsip Kabupaten

Sleman Penataan dan pendokumentasian

arsip dan perpustakaan

4000

berkas

penyusutan dan

pemusnahan

arsip

100 % 46.150.000,00 0,00 0,00 0,00 50.765.000,00 Keg. sdg

berjalan

2.00.02.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan

Bidang Pariwisata 53.280.000,00 0,00 0,00 0,00 58.608.000,00

2.00.02.1.02.12.01.15 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Meningkatkan

produk dan

produktivitas

rakyat dan daya

saing di pasar

internasional

Meningkatnya

daya saing sektor

pariwisata,

perindustrian,

perdagangan dan

pertanian

Cakupan

Promosi Wisata

100 % 53.280.000,00 0,00 0,00 0,00 58.608.000,00

2.00.02.1.02.12.01.15.006 Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan program

pengembangan pemasaran

pariwisata

Kabupaten

Sleman Ijin rekomendasi, restoran, rumah

makan, rekreasi hiburan umum,

biro perjalanan wisata, izin

pemondokan

200 izin Meningkatnya

tertib adminitrasi

pelaku usaha

jasa pariwisata

untuk mengurus

perijinan

10 % 53.280.000,00 0,00 0,00 0,00 58.608.000,00 Keg.

baru kegiatan ini

pengganti

kegiatan

perizinan

pariwisata

2.00.06.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan

Bidang Perdagangan 75.830.000,00 0,00 0,00 0,00 83.413.000,00

2.00.06.1.02.12.01.15 Program Perlindungan

Konsumen dan

pengamanan

perdagangan

Meningkatkan

produk dan

produktivitas

rakyat dan daya

saing di pasar

internasional

Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi

Persentase

penyalur

barang dalam

pengawasan

yang patuh;

Jumlah temuan

produk tidak

layak

dikonsumsi

52 %; 224

produk 75.830.000,00 0,00 0,00 0,00 83.413.000,00

2.00.06.1.02.12.01.15.006 Pelayanan Perijinan

Perdagangan Kabupaten

Sleman SIUP 640 izin Meningkatnya

legalitas usaha

perdaganagn

10 % 75.830.000,00 0,00 0,00 0,00 83.413.000,00 Keg. sdg

berjalan

IUTM/IPUU 15 izin

TDP 850 izin

TDG 10 izin

2.00.07.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan

Bidang Perindustrian 39.383.000,00 0,00 0,00 0,00 43.321.300,00

25 | Renja Akhir DPMPPT 2018

10.

Kode Rekening

Urusan/Program/kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.00.07.1.02.12.01.16 Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

Mewujudkan

kemandirian

ekonomi dengan

menggerakan

sektor-sektor

strategis ekonomi

Lokal

Meningkatnya

kesempatan kerja Jumlah IKM

yang meningkat

Kemampuannya

dalam

Pengelolaan

Usaha

11 % 39.383.000,00 0,00 0,00 0,00 43.321.300,00

2.00.07.1.02.12.01.16.008 Pelayanan Perijinan

Perindustrian Kabupaten

Sleman TDI 20 izin Meningkatnya

legalitas usaha

industri

5 % 39.383.000,00 0,00 0,00 0,00 43.321.300,00 Keg. sdg

berjalan

IUI 15 izin

3.00.01.1.02.12.01 Urusan Sekretariat

Daerah 1.166.309.400,00 0,00 0,00 0,00 1.282.940.340,00

3.00.01.1.02.12.01.20 Program peningkatan

kualitas pelayanan publik

Meningkatkan

tata kelola

pemerintahan

yang bersih dan

efektif dan

kualitas

pelayanan publik

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan daerah

Persentase unit

pelayanan

publik (UPP)

yang memiliki

standar

pelayanan (SP);

Persentase

tindak lanjut

pengaduan

sesuai dengan

Peraturan

Bupati tentang

Pelayanan,

Pengelolaan,

dan

Penanganan

Aduan

60 %; 100

% 1.166.309.400,00 0,00 0,00 0,00 1.282.940.340,00

3.00.01.1.02.12.01.20.006 Pelayanan Ijin gangguan Kabupaten

Sleman Pengelolaan dokumen izin 500 berkas Peningkatan

pelayanan

perizinan sesuai

dengan

peraturan yang

berlaku

15 % 163.117.400,00 0,00 0,00 0,00 179.429.140,00 Keg. sdg

berjalan

3.00.01.1.02.12.01.20.034 Pelayanan Informasi dan

Pengaduan Kabupaten

Sleman Pelayanan pengaduan 80 aduan Meningkatnya

pemahaman

tentang prosedur

dan pengurusan

perizinan

85 % 54.690.000,00 0,00 0,00 0,00 60.159.000,00 Keg. sdg

berjalan

3.00.01.1.02.12.01.20.035 Pelayanan Perijinan Kabupaten

Sleman pelayanan verifikasi berkas 24 ijin 2500

berkas

Indeks kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan

perizinan

meningkat

85 % 406.225.000,00 0,00 0,00 0,00 446.847.500,00 Keg. sdg

berjalan

Pengelolaan dan pengendalian

perizinan

24 izin

Tinjau lokasi 2500 ijin

3.00.01.1.02.12.01.20.036 Pengelolaan Perijinan Kabupaten

Sleman Pengelolaan perizinan 24 jenis indeks kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan

perizinan

meningkat

85 % 364.150.000,00 0,00 0,00 0,00 400.565.000,00 Keg. sdg

berjalan

Pelaksanaan perizinan di tempat

dan secara online per hari

65 berkas

3.00.01.1.02.12.01.20.071 Pengendalian perijinan Kabupaten

Sleman Penyelesaian perizinan dan

monev penyelenggaraan

pelayanan perizinan

24 jenis izin Penyelesaian

perizinan tepat

waktu sesuai

dengan

peraturan yang

berlaku

85 % 74.790.000,00 0,00 0,00 0,00 82.269.000,00 Keg. sdg

berjalan

26 | Renja Akhir DPMPPT 2018

11.

Kode Rekening

Urusan/Program/kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.00.01.1.02.12.01.20.093 Pembinaan kinerja

pelayanan publik Kabupaten

Sleman Pembinaan perizinan di

kecamatan dan workshop

penyegaran petugas pengelola

perizinan kecamatan terkait

pelimpahan kewenangan di

tingkat kecamatan

2 jenis Meningkatnya

kepatuhan wajib

izin,

meningkatnya

penerimaan

retribusi

perizinan,

meningkatnya

kualitas

pelayanan

perizinan di

kecamatan

terkait

pelimpahan

85 % 103.337.000,00 0,00 0,00 0,00 113.670.700,00 Keg. sdg

berjalan

Monev penyelenggaraan

perizinan gangguan usaha dan

jasa

1 dok

3.00.03.1.02.12.01 Urusan Inspektorat 38.500.000,00 0,00 0,00 0,00 42.350.000,00 3.00.03.1.02.12.01.15 Program peningkatan

sistem pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan

KDH

Meningkatkan

tata kelola

pemerintahan

yang bersih dan

efektif dan

kualitas

pelayanan publik

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan daerah

Persentase unit

kerja dengan

tingkat

akuntabilitas

minimal A ;

Jumlah SKPD

yang mendapat

pembinaan

menuju WBK

(Wilayah Bebas

Korupsi) dan

WBBM (Wilayah

Birokrasi yang

Bersih dan

Melayani)

70 %; 14

Jumlah

SKPD

38.500.000,00 0,00 0,00 0,00 42.350.000,00

3.00.03.1.02.12.01.15.018 Penguatan pelaksanaan

reformasi birokrasi Kabupaten

Sleman Penyusunan SOP dan

keterbukaan informasi

10 dok ada panduan

pedoman yang

harus dipatuhi

dalam bekerja di

BPMPPT

80 % 38.500.000,00 0,00 0,00 0,00 42.350.000,00 Keg. sdg

berjalan

arah dan aturan

kegiatan di

SKPD lebih jelas

dan terjamin

80 %

pelaksanaan

audit internal dan

analisis resiko

80 %

3.00.05.1.02.12.01 Urusan Keuangan 268.618.000,00 0,00 0,00 0,00 295.479.800,00

27 | R e n j a A k h i r D P M P P T 2 0 1 8

12.

Kode Rekening

Urusan/Program/kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.00.05.1.02.12.01.15 Program peningkatan

dan Pengembangan

pengelolaan keuangan

dan kekayaan daerah

Meningkatkan

tata kelola

pemerintahan

yang bersih dan

efektif dan

kualitas

pelayanan publik

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan daerah

Penerapan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

(SAP) berbasis

akrual dengan

baik dan benar;

Presentase

SKPD yang

tertib

administrasi

pengelolaan

Barang Milik

Daerah

(BMD)/aset

daerah;

Persentase

temuan hasil

pemeriksaan

yang

ditindaklanjuti

100 %;

100 %;

100 %

218.188.000,00 0,00 0,00 0,00 240.006.800,00

3.00.05.1.02.12.01.15.019 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan

daerah

Kabupaten

Sleman optimalisasi penerimaan retribusi

IMB

500 surat penerimaan

retribusi IMB

85 % 56.596.000,00 0,00 0,00 0,00 62.255.600,00 Keg. sdg

berjalan

3.00.05.1.02.12.01.15.064 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pajak dan

Retribusi

Kabupaten

Sleman Pengelolaan dokumen perizinan

dan pelayanan izin gangguan

500 surat Penerimaan

retribusi Izin

gangguan

85 % 134.960.000,00 0,00 0,00 0,00 148.456.000,00 Keg. sdg

berjalan

3.00.05.1.02.12.01.15.111 Penatausahaan keuangan

dan aset SKPD Kabupaten

Sleman SPJ bulanan 24 dok kegiatan sesuai

dengan

perencanaan

90 % 26.632.000,00 0,00 0,00 0,00 29.295.200,00 Keg. sdg

berjalan

Lap semesteran neraca 4 dok

Lap aset bulanan 24 dok

Lap aset semesteran 4 dok

3.00.05.1.02.12.01.18 Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Meningkatkan

tata kelola

pemerintahan

yang bersih dan

efektif dan

kualitas

pelayanan publik

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan daerah

Persentase

deviasi realisasi

PAD terhadap

target

5 % 50.430.000,00 0,00 0,00 0,00 55.473.000,00

3.00.05.1.02.12.01.18.062 Pelayanan permohonan

keringanan retribusi daerah Kabupaten

Sleman Penanganan pengurangan

keringan dan pembebasan

retribusi izin gangguan dan IMB

60 surat Terbayarnya

SKRD sesuai

dengan

kemapuan

10 % 50.430.000,00 0,00 0,00 0,00 55.473.000,00 Keg. sdg

berjalan

TOTAL 7.656.996.000,00 0,00 0,00 0,00 8.422.695.600,00

28 Renja DPMPPT 2018

BAB IV

PENUTUP