RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA...

136
RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA BEKASI TAHUN 2015

Transcript of RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA...

Page 1: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

RANCANGAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA KOTA BEKASI

TAHUN 2015

Page 2: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 Daftar Isi- i

DAFTAR ISI

Daftar Isi .......................................................................................................................................................... i

Daftar Tabel Isi .............................................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang................................................................................................. I.1 1.2. Tujuan Penyusunan PPAS ........................................................................... I.2 1.3. Dasar Hukum ................................................................................................... I.3

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH II-1 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH III-1 BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN IV-1

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan 4-1

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD 4-4

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak

Terduga 5-1

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH V-1

BAB VI PENUTUP VI-1

Page 3: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 Daftar Isi- ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah………………. II.1

Tabel 3.1 Program Strategis dan Program Prioritas…………………………………………. III.4

Tabel 3.2 Penjabaran Program Berdasarkan Prioritas Pembangunan

dan SKPD Terkait………………………………………………………………………………..III.6

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan…………IV.1

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD ………………………………. IV.4

Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan

Belanja Tidak Terduga …………………………………………………………………. IV.6

Tabel 5.1 Rencana Pembiayaan Daerah …………………………….…………………………. V.1

Page 4: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Smentara Kota Bekasi Tahun 2015 I- 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rangkaian

panjang mekanisme perencanaan dan penganggaran tahunan sebagaimana diatur

dalam Undang–undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara serta aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Menurut ketentuan tersebut diatas mekanisme perencanaan dan

penganggaran dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan tahunan yakni

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA),

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD. Dengan demikian

untuk mewujudkan APBD berkualitas seluruh instrumen perencanaan dan

penganggaran yang disusun terdahulu juga harus baik dan berkualitas.

Salah satu instrumen dalam mekanisme penganggaran adalah dokumen

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang harus disusun oleh

pemerintah sebelum menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan penjabaran

lebih lanjut dari dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA), yang berisi tentang

rancangan program prioritas dan plafon batas maksimal anggaran yang diberikan

kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan

dalam penyusunan RKA – SKPD.

Page 5: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Smentara Kota Bekasi Tahun 2015 I- 2

Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disepakati oleh Pemerintah dan

DPRD yang berisi petunjuk dan ketentuan – ketentuan umum menjadi pedoman

dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan

anggaran yang dimuat dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) nantinya akan menjadi dasar dalam penilaian

kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Hal tersebut karena kedua

dokumen tersebut memuat komponen – komponen pelayanan dan tingkat

pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang urusan pemerintah daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi

yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bekasi Tahun 2013–2018. Selain itu juga, KUA dan PPAS disusun berdasarkan

rencana pembangunan daerah tahunan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015.

Proses penyusunan dokumen PPAS Kota Bekasi TA 2015 pada dasarnya

merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun

Anggaran 2015. PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan

dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait.

PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing‐masing SKPD

berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu

definitif setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

Anggaran 2015 adalah menginformasikan prioritas pembangunan daerah dikaitkan

dengan sasaran yang ingin dicapai, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

akan melaksanakan, program yang prioritas, plafon anggaran sementara

berdasarkan urusan dan SKPD, serta plafon anggaran sementara berdasarkan

program dan kegiatan.

Page 6: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Smentara Kota Bekasi Tahun 2015 I- 3

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor

111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Page 7: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Smentara Kota Bekasi Tahun 2015 I- 4

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik

Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

Page 8: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Smentara Kota Bekasi Tahun 2015 I- 5

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah,

24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi;

25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota

Bekasi;

26. Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;

Page 9: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Smentara Kota Bekasi Tahun 2015 I- 6

27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi;

28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2013-2018;

29. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2015.

Page 10: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 II- 1

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Bekasi di tahun 2015 mengacu

pada anggaran pendapatan pada APBD Tahun 2014 serta berdasarkan informasi tentang

pendapatan dana transfer pemerintah yang akan diterima oleh Kota Bekasi, maka rencana

pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah di tahun 2015 dapat diketahui

dari tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.

Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

No T.A.2014 Murni PROYEKSI

T.A. 2015

BERTAMBAH

(BERKURANG)% (+/-)

I 3,417,054,324,979.00 3,531,814,297,129.00 114,759,972,150.00 3.36

1 . 1 1,042,728,151,600.00 1,325,896,803,750.00 283,168,652,150.00 27.16

1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 811,861,720,700.00 1,006,583,747,200.00 194,722,026,500.00 23.98

1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 46,268,522,350.00 57,868,951,200.00 11,600,428,850.00 25.07

1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11,827,021,850.00 11,827,021,850.00 - -

1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 172,770,886,700.00 249,617,083,500.00 76,846,196,800.00 44.48

1 . 2 1,349,293,645,316.00 1,377,110,515,316.00 27,816,870,000.00 2.06

1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 144,456,312,316.00 154,456,312,316.00 10,000,000,000.00 6.92

1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1,133,417,253,000.00 1,183,417,253,000.00 50,000,000,000.00 4.41

1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 71,420,080,000.00 39,236,950,000.00 (32,183,130,000.00) (45.06)

1 . 3 1,025,032,528,063.00 828,806,978,063.00 (196,225,550,000.00) (19.14)

1 . 3 . 1Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya 551,292,640,063.00 551,292,640,063.00 - -

1 . 3 . 2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 347,669,888,000.00 277,514,338,000.00 (70,155,550,000.00) (20.18)

1 . 3 . 3Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya 126,070,000,000.00 0.00 (126,070,000,000.00) (100.00)

II 332,175,157,108.00 409,669,630,200.00 77,494,473,092.00 23.33

2 . 1 369,471,145,229.00 420,000,000,000.00 50,528,854,771.00 13.68

2 . 1 . 1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya 369,471,145,229.00 420,000,000,000.00 50,528,854,771.00 13.68

3,749,229,482,087.00 3,941,483,927,329.00 192,254,445,242.00 5.13

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

 TOTAL DANA TERSEDIA

U R A I A N

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

PEMBIAYAAN DAERAH

Page 11: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 II- 2

Dari tabel 2.1 di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Daerah pada tahun 2015

ditargetkan sebesar Rp. 3.531.814.297.129,00 dengan komposisi target untuk

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.325.896.803.750,00 atau 37,54 % dari total

pendapatan daerah, dan Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp.

1.377.110.515.316,00 atau sebesar 38,99 % dari total Pendapatan Daerah, serta Lain-lain

pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 828.806.978.063,00 atau sebesar 23,47 % dari

total Pendapatan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pajak Daerah ditargetkan

mencapai Rp. 1.006.583.747.200,00 pada tahun 2015 atau 28,50% dari total Pendapatan

Daerah. Sedangkan persentase untuk retribusi daerah lebih rendah dari pajak daerah,

yaitu 1,64% atau sebesar Rp. 57.868.951.200,00 dari total target Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2015. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan

sebesar Rp. 11.827.021.850,00 atau 0,33 % pada tahun 2015 dan target dari lain-lain PAD

yang Sah sebesar Rp. 249.617.083.500,00 atau 7,07% dari total target Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2015, lebih tinggi dibandingkan dengan retribusi dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan.

Komposisi pendapatan melalui PAD yang paling besar didominasi dari pajak

daerah sebesar 75,92% dari total PAD. Selanjutnya secara berurut-urutan lain-lain PAD

yang sah sebesar 18,83%, Retribusi Daerah sebesar 4,36 %, dan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0,89 %, dari total PAD.

Penerimaan dari Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 1.377.110.515.316,00

atau sebesar 38,99 % dari total Pendapatan Daerah. Dana perimbangan ini diperoleh dari

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diharapkan dapat diterima sebesar Rp

154.456.312.316,00 atau memiliki proporsi sebesar 11,22 % dari total target penerimaan

anggaran Dana Perimbangan. Sementara itu Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan

sebesar Rp. 1.183.417.253.000,00 atau sebesar 85,93 % dari total target penerimaan

anggaran Dana Perimbangan. Sedangkan untuk penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

sebesar Rp. 39.236.950.000,00 atau sebesar 2,85 % dari total target penerimaan anggaran

Dana Perimbangan, dengan memperhatikan hal-hal antara lain; DAK dianggarkan sesuai

Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2015.

Page 12: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 II- 3

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran

DAK didasarkan pada:

(1) Alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 yang

diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau

(2) Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN

Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Target Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp

828.806.978.063,00 atau 23,47 % dari total pendapatan. Nilai terbesar berasal dari Dana

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya yaitu sebesar Rp. 551.292.640.050,00

atau sebesar 66,52% dari total target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

sedangkan pendapatan hibah, darurat dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya tidak ditargetkan pada tahun anggaran 2015. Untuk Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus ditargetkan sebesar Rp. 277.514.338.000,00 atau

sebesar 33,48 % total target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Page 13: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 III- 1

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perencanaan pembangunan di tahun anggaran 2015 merupakan implementasi

dari program tahun kedua RPJM Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018. Prioritas

Pembangunan pada tahun 2015 disamping melihat sasaran dalam RPJMD juga

mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang berhasil dicapai pada tahun 2013

dan perkiraan capaian kinerja tahun 2014. Hal lain yang menjadi pertimbangan

adalah berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi

pada tahun 2014. Adapun permasalah pokok tahun 2015 adalah :

1. Penataan Ruang

a. Semakin besarnya luasan lahan terbangun dan semakin menyusutnya luasan

lahan tidak terbangun.

b. Ruang Terbuka Hijau terhadap seluruh luasan wilayah Kota Bekasi baru

mencapai 24,1%. Hal ini berpengaruh pada daya serap tanah terhadap curah

hujan dan aliran air. Porsi RTH ini masih di bawah porsi RTH yang seharus

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang RTRW Nasional yaitu 30%.

2. Daerah Rawan Bencana

Kota Bekasi adalah wilayah yang tergolong rawan banjir. Pada kurun waktu 2009 sampai

dengan 2013 dimana pada kurun waktu tersebut wilayah yang mengalami banjir adalah

seluas 621 Ha dimana penyebab utama terjadinya banjir pada kurun waktu tersebut

adalah curah hujan lokal, buruknya system drainase yang ada serta berada pada satu

kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan wilayah lain.

3. Demografis

Tingginya laju pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 5,12% dengan tingkat kepadatan

penduduk mencapai 11.986 jiwa per kilometer persegi.

4. Sosial Kemasyarakatan

Tingginya jumlah PMKS.

5. Pendidikan

a. Permasalahan yang menjadi perhatian terbesar di dalam aspek pendidikan

Kota Bekasi adalah rata-rata lama sekolah yang masih di bawah 12 tahun.

Page 14: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 III- 2

b. Tingkat kelulusan pada setiap jenjang pendidikan masih rendah.

6. Kesehatan

a. Belum optimalnya UHH

b. Jumlah kasus gizi buruk, AKI, Angka kematian Balita tinggi

7. Perekonomian

a. Belum meratanya pendapatan masyarakat;

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 berkisar 30,52% dari total

pendapatan daerah yang berarti pendapatan Kota Bekasi masih didominasi

oleh dana perimbangan pusat ke daerah.

8. Perindustrian dan Pariwisata

a. Daya serap industri terhadap tenaga kerja rendah;

b. Tingginya kasus perselisihan antara pekerja dan perusahaan

9. Kebudayaan dan Kesenian

a. Belum optimalnya pelestarian nilai- nilai budayadan kesenian asli Kota

Bekasi;

b. Belum optimalnya pelestarian bangunan dan monument bersejarah yang

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan wawasan kebudayaan dan

kesenian Kota Bekasi.

10. Kepemudaan dan Olahraga

Tingginya jumlah generasi muda di Kota Bekasi perlu mendapat perhatian

yang baik agar hal tersebut dapat dimanfaatkan bagi pembangunan Kota Bekasi

yang lebih baik. Potensi generasi muda Kota Bekasi yang besar perlu diarahkan

untuk memberikan kekuatan bagi pembangunan kota dan meminimalisir potensi-

potensi negatif yang dapat timbul dari pergaulan generasi muda.

11. Daya Saing Daerah

a. Salah satu permasalahan pada aspek daya saing adalah lamanya proses

perijinan usaha di Kota Bekasi yang secara langsung mempengaruhi minat

investor untuk menanamkan modalnya di Kota Bekasi.

b. Faktor kondusifitas politik dan keamanan menjadi faktor lainnya yang

mempengaruhi daya saing Kota Bekasi.

c. Tingginya angka kriminalitas di Kota Bekasi haruslah mampu dikurangi untuk

Page 15: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 III- 3

memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggl di KotaBekasi

dan bagi para investor dan pengusaha yang hendak menanamkan modal di

Kota Bekasi.

12. Infrastruktur dan Sarana dan Prasarana

Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana dalam pembangunan Kota

Bekasi.

Mengacu pada permasalahan pokok Kota Bekasi, Kebijakan Umum Anggaran

Tahun 2015 diarahkan pada :

1. Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata kelola secara bertahap sehingga

mencapai good governance;

2. Pembangunan prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan;

4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

5. Mengembangkan kesejahteraan sosial dan mengurangi permasalahan sosial dalam

masyarakat;

6. Mendorong tumbuhnya perekonomian yang kuat berbasis ekonomi kerakyatan.

Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kota Bekasi memiliki

tema pembangunan sebagaimana yang dirumuskan dalam RKPD Kota Bekasi Tahun

2015, yaitu Perwujudan Pelayanan Dasar yang Berkualitas. Tema pembangunan

tersebut akan menjadi semangat dan landasan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam

menyusun agenda kerja pembangunan daerah tahun anggaran 2015 yang

termanifestasi dalam prioritas pembangunan daerah tahun anggaran 2015. Tujuh

prioritas pembangunan yang telah dirumuskan diharapkan akan mampu mengatasi

dua belas permasalahan pokok di atas atau paling tidak dapat mengurangi tingkat

permasalahannya. Adapun program strategis dan program prioritas disajikan sebagai

berikut :

Page 16: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 III- 4

Tabel 3.1.

Program Strategis Dan Program Prioritas

NO PROGRAM STRATEGIS

PROGAM PRIORITAS

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

1. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

3. Program evaluasi kinerja pemerintahan daerah 4. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan 6. Program Pengembangan data/informasi 7. Program perencanaan pembangunan daerah.

2 Pembangunan Prasarana dan Sarana

1. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong

3. Program pengendalian banjir 4. Program kualitas air dan pengendalian

Pencemaran air 5. Program peningkatan pelayanan angkutan 6. Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup 7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam. 8. Program PengembanganPerumahan. 9. Program Pengembangan Rumah Susun Huni

dan Rumah Susun Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

10. Program Perencanaan Tata Ruang. 11. Program Pemanfaatan Ruang. 12. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3 Pendidikan 1. Program Wajib Belajar 12 tahun 2. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan

Menengah 3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan.

Page 17: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 III- 5

NO PROGRAM STRATEGIS

PROGAM PRIORITAS

4 Kesehatan 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 2. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. 3. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

4. Program pengadaan,peningkatan sarana dan prasarana rumahsakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata.

5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

5 Sosial 1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

2. Program PeningkatanKualitas Hidup dan Perlindungan Anak dan Perempuan.

3. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana olahraga.

6 Perekonomian 1. Program PeningkatanKapasitas Ekspor Daerah 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3. Program peningkatanpromosi dan kerjasama

investasi 4. Program PeningkatanKesempatan Kerja.

7 Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana

1. Program pemeliharaankan trantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

2. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Page 18: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 III- 6

Berikut ini adalah penjabaran program dan kegiatan, guna mendukung

terlaksananya prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bekasi.

Tabel 3.2. Penjabaran Program berdasarkan Prioritas Pembangunan dan

SKPD Terkait

NO

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

DAERAH

SKPD PROGAM PRIORITAS

1 Reformasi Birokrasi dan

Tata Kelola

BPKAD 1. Program peningkatan dan Pengembangan

pengelolaan keuangan daerah.

Inspektorat 2 Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

BKD3 Program evaluasi kinerja pemerintahan

daerah

Bagian Telematika

Setda

4 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Disdukcapil 5 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Bappeda 6 Program Pengembangan data/informasi

Bappeda 7 Program perencanaan pembangunan

daerah.

2 Pembangunan Prasarana

dan Sarana

Dinas Bimarta 1. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Dinas Bimarta 2 Program Pembangunan saluran

drainase/gorong- gorong

Dinas Bimarta 3 Program pengendalian banjir

BPLH 4 Program kualitas air dan pengendalian

Pencemaran air

DisHub 5 Program peningkatan pelayanan angkutan

BPLH 6 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

BPLH 7 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam.

Disbangpemkar 8 Program Pengembangan Perumahan.

Disbangpemkar 9 Program Pengembangan Rumah Susun

Huni dan Rumah Susun Sewa bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dinas Tata Kota 10 Program Perencanaan Tata Ruang.

Dinas Tata Kota 11 Program Pemanfaatan Ruang.

Dinas Tata Kota 12 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Comment [IK1]: Mohon tabel ini diisi dan dilengkap datanya, karena kami tidak memiliki data

Page 19: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 III- 7

Dinas Pendidikan 1. Program Wajib Belajar 12 tahun

Dinas Pendidikan 2 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan

Menengah

Dinas Pendidikan 3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan.

Dinas Kesehatan 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Dinas Kesehatan 2 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin.

Dinas Kesehatan 3 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya.

Dinas Kesehatan 4 Program pengadaan,peningkatan sarana

dan prasarana rumahsakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit

mata.

Dinas Sosial 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Lainnya

Dinas Sosial 1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial.

BPPPAKB 2 Program PeningkatanKualitas Hidup dan

Perlindungan Anak dan Perempuan.

Disporbudpar 3 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana olahraga.

Disperindagkop 1. Program Peningkatan Kapasitas Ekspor

Daerah

Disperindagkop 2 Program Pengembangan Kewirausahaan

dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

Disperindagkop 3 Program peningkatanpromosi dan

kerjasama investasi

Dinas Tenaga Kerja 4 Program PeningkatanKesempatan Kerja.

Keamanan, Ketertiban

dan Penanggulangan

Bencana

Kantor Satpol PP 1. Program pemeliharaankan trantibmas dan

pencegahan tindak kriminal.

Badan Kesbang Pol 2 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

6 Perekonomian

7

3 Pendidikan

4 Kesehatan

5 Sosial

Page 20: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 IV- 1

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintah yaitu

pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban

pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi

kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan

menyejahterakan masyarakat. Adapun plafon berdasarkan urusan pemerintahan

yaitu :

Tabel 4.1. Plafon Anggaran Sementara

Berdasarkan Urusan dan Program Pemerintahan

Belanja Langsung Penunjang Urusan :

KODE NAMA PROGRAM PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.855.825.850

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.286.185.350

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.408.327.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.714.130.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.674.409.300

07 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 1.580.730.000

JUMLAH TOTAL 237.519.607.500

Page 21: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 IV- 2

Belanja Langsung Urusan :

URUSAN/PROGRAM/ PAGU

1 1 Pendidikan 272,451,727,000

1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 575,000,000

1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Duabelas Tahun 232,316,327,000

1 1 17 Program Pendidikan Menengah 1,850,000,000

1 1 18 Program Pendidikan Non Formal 7,560,400,000

1 1 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 25,470,000,000

1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2,180,000,000

1 1 23 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 2,500,000,000

KODE

Page 22: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 IV- 3

URUSAN/PROGRAM/ PAGU

1 2 Kesehatan 332,303,779,011

1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4,353,364,000

1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 55,126,772,000

1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 150,000,000

1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1,400,000,000

1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 550,000,000

1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 450,000,000

1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2,575,000,000

1 2 23 Program Sandarisasi Pelayanan Kesehatan 145,000,000

1 2 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 47,544,322,207

1 2 26

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru Rumah

Sakit Mata

95,689,320,804

1 2 27 Program Peningkatan Pelayanan RSUD 122,000,000,000

1 2 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 70,000,000

1 2 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 50,000,000

1 2 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1,450,000,000

1 2 33Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kesehatan 570,000,000

1 2 34 Program Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit -

1 2 35 Program Peningkatan Mutu Pelayanan -

1 2 36Program Sosoalisasi, Promosi dan Survei Pelayanan Rumah

Sakit 180,000,000

1 3 Pekerjaan Umum 796,471,145,874

1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 200,141,900,000

1 3 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 111,135,340,702

1 3 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 220,536,900,000

1 3 22Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan

Jembatan 10,200,000,000

1 3 27 Program Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 211,200,000,000

1 3 28 Program Pengendalian Banjir 210,200,000,000

1 3 31Program penunjang sarana dan prasarana pertamanan,

pemakanan dan PJU 6,507,005,172

1 3 32 Program peningkatan fasilitas penerangan jalan umum (PJU) 35,350,000,000

1 3 33 Program Perencanaan Teknis dan Sumber Daya Manusia 1,400,000,000

KODE

Page 23: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 IV- 4

URUSAN/PROGRAM/ PAGU

1 4 Perumahan 215,339,078,118

1 4 15 Program Pengembangan Perumahan 11,310,000,000

1 4 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan -

1 4 19Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran 17,691,074,501

1 4 20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 6,600,000,000

1 4 21Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Pendidikan 142,960,000,000

1 4 22Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya 35,478,003,617

1 4 23Program Pengembangan Rumah Susun Huni dan Rumah Susun

Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 1,000,000,000

1 5 Penataan Ruang 15,170,000,000

1 5 15 Program Perencanaan Tata Ruang 6,050,000,000

1 5 17 Program Pemanfaatan Ruang 3,100,000,000

1 5 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 6,020,000,000

1 6 Perencanaan Pembangunan 11,600,000,000

1 6 15 Program Pengembangan Data Informasi 1,900,000,000

1 6 20Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah 650,000,000

1 6 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2,850,000,000

1 6 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 900,000,000

1 6 23 Program Perencanaan Sosial Budaya 1,900,000,000

1 6 24Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya

Alam 3,400,000,000

1 7 Perhubungan 15,229,558,000

1 7 16Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ 2,650,000,000

1 7 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1,400,000,000

1 7 19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas -

1 7 20Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor 6,302,000,000

1 7 21 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 850,000,000

1 7 22 Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi -

KODE

Page 24: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 IV- 5

URUSAN/PROGRAM/ PAGU

1 8 Lingkungan Hidup 67,297,630,880

1 8 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 48,155,178,240

1 8 16Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup 1,800,000,000

1 8 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3,095,896,640

1 8 19Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1,300,000,000

1 8 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 500,000,000

1 8 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2,250,000,000

1 8 25 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih 6,296,556,000

1 8 26 Program Pengelolaan Pertamanan 3,900,000,000

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 5,183,680,000

1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5,108,680,000

1 10 15 Program keserasian kebijakan kependudukan 75,000,000

1 11 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 3,061,680,000

1 11 18Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan 1,475,000,000

1 11 20Program Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan

dan Anak 1,586,680,000

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 6,605,273,600

1 12 15 Program Keluarga Berencana 915,000,000

1 12 16 Program Keluarga Sejahtera 1,052,000,000

1 12 21

Program Peningkatan Pelayanan dan Penguatan Partisipasi

Masyarakat dalam Pencegahan,Pemberantasan Penggunaan

dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

4,638,273,600

1 13 Sosial 5,565,960,000

1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4,155,000,000

1 13 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 760,960,000

1 13 17Program Pemberdayaan Fakir Miskindan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial lainnya 650,000,000

1 14 Ketenagakerjaan 6,200,000,000

1 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2,100,000,000

1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1,950,000,000

1 14 17Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan 2,150,000,000

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6,975,000,000

1 15 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2,550,000,000

1 15 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1,850,000,000

1 15 19 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2,575,000,000

1 15 20 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 800,000,000

1 15 21 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah 200,000,000

KODE

Page 25: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 IV- 6

URUSAN/PROGRAM/ PAGU

1 16 Penanaman Modal 2,948,336,000

1 16 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2,948,336,000

1 17 Kebudayaan 1,695,000,000

1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1,695,000,000

1 18 Pemuda dan Olah Raga 60,010,000,000

1 18 16 Program Peningkatan peran Serta kepemudaan 2,115,000,000

1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2,250,000,000

1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 55,645,000,000

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 12,600,218,240

1 19 16Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal 5,050,000,000

1 19 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3,044,938,240

1 19 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 400,000,000

1 19 22Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam 600,000,000

1 19 23 Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam Pilkada -

1 19 24 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3,505,280,000

1 20Otda Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah

Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian 203,460,764,824

1 20 15Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah 15,400,000,000

1 20 16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /

Wakil Kepala Daerah 2,700,000,000

1 20 17Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah 20,741,052,800

1 20 20Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5,409,447,000

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 4,333,862,400

1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 2,175,904,000

1 20 28Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Pemerintah

Daerah 2,427,142,400

1 20 29Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 48,443,236,800

1 20 30 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah 629,343,360

1 20 33Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah 62,874,051,588

1 20 34 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,015,000,000

1 20 36 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 10,827,000,000

1 20 38 Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan 7,258,486,976

1 20 39 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah -

1 20 40 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 4,350,000,000

1 20 41 Program peningkatan pelayanan perijinan 4,159,841,550

1 20 42 Program Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah -

1 20 43Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan

Pemerintah Daerah -

1 20 44 Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam Pemilu -

KODE

Page 26: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 IV- 7

URUSAN/PROGRAM/ PAGU

1 20 45 Program Identifikasi Topografi Wilayah 190,000,000

1 20 46 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1,100,000,000

1 20 47 Program evaluasi kinerja pemerintahan daerah 685,480,000

1 20 48 Program Peningkatan Pelayanan Publik 1,900,000,000

1 20 49 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 5,840,915,950

1 22 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan 60,126,110,500

1 22 18Program Peningkatan partisipasi masyarakat Kelurahan dan

Kecamatan dalam Pembangunan 58,090,862,500

1 22 19Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat

Guna (TTG) 500,000,000

1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1,535,248,000

1 24 Kearsipan 2,380,000,000

1 24 16Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip

Daerah 2,380,000,000

1 25 Komunikasi dan Informatika 4,889,388,800

1 25 15Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media

Massa 4,685,222,400

1 25 17Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi 204,166,400

1 25 18 Program Kerjasama Informasi dan Media Masa -

1 26 Perpustakaan 3,321,556,000

1 26 15Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan 3,321,556,000

2 1 Pertanian 3,591,000,000

2 1 17Program Pengembangan Produk Pertanian Peternakan dan

Perikanan 3,041,000,000

2 1 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 550,000,000

2 4 Pariwisata 2,449,997,760

2 4 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1,949,997,760

2 4 16 Program Pengembangan Destinasi Kepariwisataan 500,000,000

2 6 Perdagangan 10,413,248,000

2 6 15Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan 2,288,248,000

2 6 17 Program Peningkatan Kapasitas Ekspor Daerah 600,000,000

2 6 19 Program Pembinaan Pedagang / Usaha Informal 500,000,000

2 6 20 Program penataan prasarana dan peningkatan pelayanan Pasar 7,025,000,000

2 6 21 Program Pengembangan Sentra-Sentra Perdagangan -

2 7 Perindustrian 1,855,000,000

2 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1,155,000,000

2 7 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 700,000,000

2 7 18 Program Penataan Struktur Industri

Urusan Wajib 2,110,885,886,847

Urusan Pilihan 18,309,245,760

Total 2,129,195,132,607

KODE

Page 27: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 IV- 8

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD

Plafon anggaran sementara berdasarkan SKPD merupakan terjemahan

dari program dan kegiatan sesuai dengan prioritas program yang telah

dirumuskan. Anggaran terbesar ada di SKPD Dinas Bina Marga dan Tata Air yaitu

sebesar Rp 752.214.140.702,00 atau 35,33%. Selanjutnya Dinas Bangunan

dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp 286.958.592.118,00 atau 13,48 % diikuti

oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp 272.051.727.000,00 atau 12,78%. Sedangkan

SKPD dengan anggaran rendah adalah Kecamatan. Berikut sebaran plafon

anggaran sementara SKPD dan persentasenya.

Tabel 4.2.

Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Urusan Berdasarkan SKPD

No DINASPLAFON ANGGARAN

SEMENTARAPERSENTASE

1 Dinas Pendidikan 272,051,727,000 12.78

2 Dinas Kesehatan 111,007,583,920 5.21

3 Rumah Sakit Umum Daerah 226,773,237,091 10.65

4 Dinas Bina Marga & Tata Air 752,214,140,702 35.33

5 Dinas Kebersihan 47,025,178,240 2.21

6 Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU 54,457,005,172 2.56

7 Dinas Bangunan & Pemadam Kebakaran 286,958,592,118 13.48

8 Dinas Tata Kota 14,470,000,000 0.68

9 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 11,200,000,000 0.53

10 Dinas Perhubungan 15,229,558,000 0.72

11 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 11,425,896,640 0.54

12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5,183,680,000 0.24

13Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana5,028,680,000 0.24

14 Dinas Sosial 6,065,960,000 0.28

15 Dinas Tenaga Kerja 6,200,000,000 0.29

16 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan 10,154,997,760 0.48

17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4,044,938,240 0.19

Page 28: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 IV- 9

Adapun rincian plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD akan disajikan pada lampiran-1.

No DINASPLAFON ANGGARAN

SEMENTARAPERSENTASE

18 Sekretariat Daerah 105,409,677,124

Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 9,458,486,976 0.44

Bagian Bina Pemerintahan 3,140,480,000 0.15

Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan 3,396,976,000 0.16

Bagian Hukum 2,175,904,000 0.10

Bagian Humas 3,885,222,400 0.18

Bagian Organisasi 2,427,142,400 0.11

Bagian Pertanahan 63,974,051,588 3.00

Bagian Telematika 4,333,862,400 0.20

Bagian Umum 6,639,872,000 0.31

Bagian Tata Usaha 3,779,343,360 0.18

Bagian Kerja Sama dan Investasi 2,198,336,000 0.10

19 Sekretariat DPRD 16,200,000,000 0.76

20 Dinas Pendapatan Daerah 8,569,024,000 0.40

21 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 23,892,028,800 1.12

22 Inspektorat Kota 5,709,447,000 0.27

23 Badan Kepegawaian Daerah 10,607,500,000 0.50

24 Satuan Polisi Pamong Praja 11,073,364,800 0.52

25 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 2,210,000,000 0.10

26 Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota 4,638,273,600 0.22

27 Kecamatan Bekasi Timur 5,066,880,000 0.24

28 Kecamatan Bekasi Barat 4,719,400,000 0.22

29 Kecamatan Bekasi Utara 6,981,200,000 0.33

30 Kecamatan Bekasi Selatan 4,989,400,000 0.23

31 Kecamatan Jatiasih 4,511,720,000 0.21

32 Kecamatan Pondokgede 3,942,800,000 0.19

33 Kecamatan Bantargebang 1,810,000,000 0.09

34 Kecamatan Jatisampurna 2,852,000,000 0.13

35 Kecamatan Rawalumbu 4,735,000,000 0.22

36 Kecamatan Mustikajaya 4,655,440,000 0.22

37 Kecamatan Medan Satria 3,107,000,000 0.15

38 Kecamatan Pondok Melati 3,095,560,000 0.15

39 Kantor Pemberdayaan Masyarakat 22,185,248,000 1.04

40 Kantor Arsip Daerah 2,584,166,400 0.12

41 Kantor Perpustakaan Daerah 3,321,556,000 0.16

42 Dinas Perekonomian Rakyat 11,366,000,000 0.53

43 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 11,471,272,000 0.54

2,129,195,132,607.00 100.00 JUMLAH

Page 29: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 IV- 10

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak

Terduga

Tabel 4.3.

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

No URAIAN Plafon Anggaran Sementara

(Rp.)

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.546.563.949.290,00 1 Belanja Pegawai 1.431.725.197.290,00

2 Belanja Bunga 300.000.000,00

3 Belanja Hibah 80.956.332.000,00 4 Belanja Bantuan Sosial 25.000.000.000,00

5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1.200.000.000,00

6 Belanja Tidak Terduga 7.382.420.000,00

Rincian Belanja Tidak Langsung berdasarkan SKPD akan disajikan pada lampiran-2.

Comment [IK1]: Mohon diisi datanya

Page 30: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 V- 1

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah secara ideal berasal dari sisa lebih

perhitungan anggaran daerah (SILPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan

daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2015

penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA diproyeksikan sebesar

Rp. 420.000.000.000,00.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

fungsi pembiayaan daerah pada dasarnya adalah untuk menutup atau menyeimbangkan

struktur APBD apabila diprediksi defisit. Karenanya arah kebijakan pembiayaan tahun

2015 juga diarahkan sebagaimana fungsinya sesuai amanat undang-undang dimaksud yang

direncanakan akan digunakan untuk menutupi kewajiban pembayaran pokok pinjaman

pemerintah daerah pada tahun 2014 yang mencapai Rp.330.369.800,- kepada pemerintah

pusat terkait program MBUDSP dan WJUDSP yang masih berjalan sampai dengan Tahun

2018. Sementara sekitar Rp.10.000.000.000,00 lainnya akan digunakan sebagai

penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah kepada Badan-badan Usaha Miliki

Daerah yang ada. Sehingga tahun 2015, pembiayaan daerah (netto) diproyeksikan sebesar

Rp. 409.669.630.200,00. Penjelasan detail mengenai rencana pembiayaan daerah ini

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Page 31: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 V- 2

Tabel 5.1 Rencana Pembiayaan Daerah

2014 Murni PROYEKSI TA.2015

I PENERIMAAN PEMBIAYAAN 369,471,145,229.00 420,000,000,000.00 50,528,854,771.00

1.1 Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun

Sebelumnya (SILPA)

369,471,145,229.00 420,000,000,000.00 50,528,854,771.00

IIPENGELUARAN

PEMBIAYAAN 37,295,988,121.00 10,330,369,800.00 (26,965,618,321.00)

2.2 Penyertaan Modal

(Investasi) Daerah 36,965,618,321.00 10,000,000,000.00 (26,965,618,321.00)

2.3 Dana Bergulir - 0.00 -

2.4 Pembayaran Pokok Utang 330,369,800.00 330,369,800.00 -

PEMBIAYAAN NETTO 332,175,157,108.00 409,669,630,200.00 77,494,473,092.00

URAIANTAHUN ANGGARAN

NoBERTAMBAH

(BERKURANG)

Page 32: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2015 VI- 1

BAB VI

PENUTUP

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan

batas maksimal anggaran yang diberikan kepeda SKPD untuk setiap program dan kegiatan

sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD. Plafon anggaran sementara adalah jumlah

rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat

daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai, Plafon anggaran yang disepakati oleh

Pemerintah Daerah dengan DPRD bersifat sementara dalam arti bahwa plafon anggaran

harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah menyangkut batasan plafon

anggaran yang bersifat tetap, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) SKPD PPA yang telah

ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana anggaran satuan

kerja perangkat daerah pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Penetapan

tujuan prioritas di dalam PPAS adalah Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan

masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi

sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif,

mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan

yang lebih realistis.

Sebagaimana dimaklumi bersama, sesuai dengan pasal 105 ayat 3c Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan pembahasan KUA dan PPAS dapat berlangsung

dengan lancar agar rancangan KUA dan rancangan PPAS dapat disepakati bersama dengan

tepat waktu. Selanjutnya, KUA dan PPAS TA 2015 yang telah disepakati akan menjadi dasar

dalam proses penyusunan, penyampaian dan pembahasan RAPBD TA 2015 antara

Pemerintah Daerah dengan DPRD, sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara

Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD TA 2015.

Bekasi, Oktober 2014

Page 33: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

LAMPIRAN 1

No DINASPLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1 Dinas Pendidikan 272.051.727.000

2 Dinas Kesehatan 111.007.583.920

3 Rumah Sakit Umum Daerah 226.773.237.091

4 Dinas Bina Marga & Tata Air 752.214.140.702

5 Dinas Kebersihan 47.025.178.240

6 Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU 54.457.005.172

7 Dinas Bangunan & Pemadam Kebakaran 286.958.592.118

8 Dinas Tata Kota 14.470.000.000

9 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 11.200.000.000

10 Dinas Perhubungan 15.229.558.000

11 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 11.425.896.640

12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5.183.680.000

13 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana 5.028.680.000

14 Dinas Sosial 6.065.960.000

15 Dinas Tenaga Kerja 6.200.000.000

16 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan 10.154.997.760

17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.044.938.240

18 Sekretariat Daerah 105.409.677.124

Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 9.458.486.976

Bagian Bina Pemerintahan 3.140.480.000

Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan 3.396.976.000

Bagian Hukum 2.175.904.000

Bagian Humas 3.885.222.400

Bagian Organisasi 2.427.142.400

Bagian Pertanahan 63.974.051.588

Bagian Telematika 4.333.862.400

Bagian Umum 6.639.872.000

Bagian Tata Usaha 3.779.343.360

Bagian Kerja Sama dan Investasi 2.198.336.000

19 Sekretariat DPRD 16.200.000.000

20 Dinas Pendapatan Daerah 8.569.024.000

21 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 23.892.028.800

22 Inspektorat Kota 5.709.447.000

23 Badan Kepegawaian Daerah 10.607.500.000

24 Satuan Polisi Pamong Praja 11.073.364.800

25 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 2.210.000.000

26 Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota 4.638.273.600

27 Kecamatan Bekasi Timur 5.066.880.000

28 Kecamatan Bekasi Barat 4.719.400.000

29 Kecamatan Bekasi Utara 6.981.200.000

30 Kecamatan Bekasi Selatan 4.989.400.000

31 Kecamatan Jatiasih 4.511.720.000

32 Kecamatan Pondokgede 3.942.800.000

33 Kecamatan Bantargebang 1.810.000.000

34 Kecamatan Jatisampurna 2.852.000.000

35 Kecamatan Rawalumbu 4.735.000.000

36 Kecamatan Mustikajaya 4.655.440.000

37 Kecamatan Medan Satria 3.107.000.000

38 Kecamatan Pondok Melati 3.095.560.000

39 Kantor Pemberdayaan Masyarakat 22.185.248.000

40 Kantor Arsip Daerah 2.584.166.400

41 Kantor Perpustakaan Daerah 3.321.556.000

42 Dinas Perekonomian Rakyat 11.366.000.000

43 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 11.471.272.000

2.129.195.132.607.00

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BELANJA LANGSUNG URUSAN BERDASARKAN SKPDTAHUN ANGGARAN 2015

JUMLAH

Page 34: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU

1 1 Pendidikan 272.451.727.000

1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia DiniMeningkatnya aksesibilitas terhadap Pendidikan

Anak Usia Dini

Tercapainya tingkat partisipasi 60%

pelaksanaan PAUD 575.000.000

1 1 15 1 Penyelenggaraan Gelar Karya PNFI dan PAUD Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 15 2 Akreditasi Taman Kanak-Kanak Taman Kanak-kanak 20 Sekolah Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 75.000.000

1 1 15 3 Pelaksanaan Jambore PTK PNFI Guru 15 Orang Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 100.000.000

1 1 15 4 Porseni PAUD Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Duabelas TahunTercapainya Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan

Peningkatan Kualitas Pendidikan 9 tahun

Tercapainya Angka partisipasi Murni (APM) SD

100% dan Tercapainya Angka partisipasi Murni

(APM) SMP 100%

232.316.327.000

1 1 16 1 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Mustikajaya JUMLAH SISWA 16.274 SISWAMustika Jaya (SDN se Kecamatan

Mustikajaya)Dinas Pendidikan 4.122.348.000

1 1 16 2 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Jatiasih JUMLAH SISWA 17.489 SISWAJatiasih (SDN se Kecamatan

Jatiasih)Dinas Pendidikan 4.428.918.600

1 1 16 3Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan

Pondokgede JUMLAH SISWA 18.455 SISWA

Pondok Gede (SDN se

Kecamatan Pondokgede)Dinas Pendidikan 6.223.553.400

1 1 16 4Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan

Pondokmelati JUMLAH SISWA 9.860 SISWA

Pondok Melati (SDN se

Kecamatan Pondokmelati)Dinas Pendidikan 2.503.386.600

1 1 16 5Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Bekasi

Selatan JUMLAH SISWA 14.583 SISWA

Bekasi Selatan (SDN se

Kecamatan Bekasi Selatan)Dinas Pendidikan 3.695.812.800

1 1 16 6Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Bekasi

Timur JUMLAH SISWA 25.576 SISWA

Bekasi Timur (SDN se Kecamatan

Bekasi Timur)Dinas Pendidikan 6.470.055.600

1 1 16 7Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Bekasi

Barat JUMLAH SISWA 21.164 SISWA

Bekasi Barat (SDN se Kecamatan

Bekasi Barat)Dinas Pendidikan 5.356.896.000

1 1 16 8Pemberiaan Penghargaan terhadap siswa SMPSMA/SMK peraih

nilai UN tertinggiKota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 300.000.000

1 1 16 9Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Bekasi

Utara JUMLAH SISWA 25.133 SISWA

Bekasi Utara (SDN se Kecamatan

Bekasi Utara)Dinas Pendidikan 6.358.318.800

1 1 16 10 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SMPN Kota Bekasi SMPN 40 Sekolah Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 63.115.200.000

1 1 16 11 Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Miskin SMP Swasta & MTS 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 2.500.000.000

1 1 16 12Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Miskin SMA Swasta / MA dan

SMK SwastaKota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 8.500.000.000

1 1 16 13 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Rawalumbu JUMLAH SISWA 17.189 SISWARawa Lumbu (SDN se

Kecamatan Rawalumbu)Dinas Pendidikan 4.353.545.400

1 1 16 14 Mebeulair SD/SMP/SMA/SMK SDN/SMPN/SMAN/SMKN 0 Sekolah Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 10.102.433.400

1 1 16 15Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan

Jatisampurna JUMLAH SISWA 7.589 SISWA

Jati Sampurna (SDN se

Kecamatan Jatisampurna)Dinas Pendidikan 1.930.072.800

1 1 16 16 Lomba Pengamalan Pendidikan Agama Islam Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 300.000.000

1 1 16 17Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan

Bantargebang JUMLAH SISWA 8.679 SISWA

Bantar Gebang (SDN se

Kecamatan Bantargebang)Dinas Pendidikan 2.205.434.400

1 1 16 18 Manajemen Penyaluran Beasiswa Miskin SMP Swasta SMPS 250 SMPS Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 100.000.000

1 1 16 19Manajemen Penyaluran Dana BOS SD / SMP (Dana Pusat) dan

BOSDA SD/SMP 730 Sekolah Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 125.000.000

1 1 16 20Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Medan

SatriaMedan Satria (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 2.408.584.200

1 1 16 21 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SMA/SMK NegeriI Kota Bekasi Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 63.240.000.000

1 1 16 22 PENDIDIKAN SMP/SMPLB (DAK) DAK = 12.323.830.000 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 13.556.213.000

1 1 16 23 PENDIDIKAN SMA (DAK) DAK = 6.342.980.000 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 6.977.278.000

1 1 16 24 PENDIDIKAN SMK (DAK) DAK = 12.221.160.000 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 13.443.276.000

1 1 17 Program Pendidikan MenengahMeningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas terhadap

Pendidikan Menengah

Tercapainya Angka partisipasi Murni (APM)

SMA sederajat 76.80% 1.850.000.000

1 1 17 1 Penyelenggaraan UN SMA/SMK Kelulusan 1 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 100.000.000

1 1 17 2 Olimpiade Sain SMA Tingkat Kota Bekasi Juara 1 27 Siswa Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 300.000.000

1 1 17 3 Pengadaan Komputer Untuk Ruang Tata Usaha SMA/SMK Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 17 4 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMMK Tingkat Kota Bekasi Juara 1 21 Siswa Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 300.000.000

1 1 17 5Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (GALAKSI) SMA Tingkat Kota

Bekasi Juara 1 5 Siswa Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 17 6 Jurnalistik SMA/SMK Siswa/i SMA/SMK 50 Orang Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 17 7 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Kepala Sekolah 29 Orang Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 250.000.000

1 1 17 8 Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat SMA/SMK Guru 0 Orang Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 300.000.000

1 1 18 Program Pendidikan Non FormalMeningkatnya Angka Melek Huruf dan Rerata Lama

Sekolah

Meningkatnya angka Rerata Lama Sekolah

(RLS) >11.56 tahun, AMH 100% 7.560.400.000

1 1 18 1 Peningkatan Kinerja Tutor PAUD Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 6.560.400.000

1 1 18 2 Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Dasar Bagi Tutor Paud Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 18 3 Sosialisasi Kurikulum Paket C Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 18 4 Penyelenggaraan Kesetaraan Paket C (lanjutan) Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 300.000.000

1 1 18 5 Penyelenggaraan UN Kesetaraan Paket A, B, C ( 2 Periode) Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 300.000.000

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

KODE

1 dari 76

Page 35: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 1 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga KependidikanMeningkatnya Kualitas dan kesejahteraan Pendidik

Serta Tenaga Pendidikan

Meningkatnya standar kualifikasi akademik

guru PNS, tingkat pendidikan minimal S1:

82.56% Guru SDN, 85.57% guru SMPN dan

99.17% guru SMAN

25.470.000.000

1 1 20 1 Peningkatan Kinerja Guru Honorer RA/MDA/MI/MTs/MA Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 15.120.000.000

1 1 20 2Peningkatan Kinerja Guru Honorer SD Swasta, SMP Swasta dan

SMA / SMK SwastaKota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 6.550.000.000

1 1 20 3 Apresiasi Kompetensi dan Porseni Guru Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 150.000.000

1 1 20 4Kajian Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru, Terhadap Bidang

Studi 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 250.000.000

1 1 20 5Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru Terhadap Bidang Studi

yang diajarkanKota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 250.000.000

1 1 20 6Penerapan Hasil Kajian Tercapai Standar Nasional Pendidikan Di

Kota BekasiKota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 250.000.000

1 1 20 7 Pelayanan Penyaluran Dana Tunjangan Fungsional Guru Non PNS Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 100.000.000

1 1 20 8 Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah Guru 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 100.000.000

1 1 20 9 Peningkatan Kompetensi Guru BK Guru BK SMP 0 Orang Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 250.000.000

1 1 20 10 Peningkatan Kompetensi Guru Non PNS Guru Non-PNS 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 100.000.000

1 1 20 11 Peningkatan Kompetensi Guru Agama SD & SMP Guru SD/SMP 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 250.000.000

1 1 20 12 Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK Melalui MGMP Guru SMA/SMK 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 20 13 Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah SD & SMP Berprestasi Guru SD/SMP 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 300.000.000

1 1 20 14Penerapan/Implementasi hasil Analisis Peran Pengawas/Penilik

dan Pola Rekruitmen Pengawas Sekolah pada Dinas PendidikanKota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 250.000.000

1 1 20 15Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pengembangan Kurikulum

2013 Guru 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 300.000.000

1 1 20 16 Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Penelitian Tindakan Kelas Guru 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 20 17Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pemahaman

Pengembangan Model Pembelajaran SMA/SMK Guru SMA/SMK 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 20 18 Peningkatan Kompetensi Guru Seni SD & SMP Guru SD/SMP 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 250.000.000

1 1 20 19Peningkatan Kualitas Guru Pendidikan Agama Islam Non PNS di

TK, SD, SMP, SMA/SMK Jumlah guru yang mengikuti Kualifikasi Kompetensi 300 Orang Kota (Kota Bekasi) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 200.000.000

1 1 20 20 Sapta Lomba PAI Pemahaman Keagamaan siswa SD,SMP,SMU se-

Kota Bekasi100 siswa Kota (Kota Bekasi) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 200.000.000

1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan

Tercapainya Sekolah Standar Nasional (SSN)

SD 2.22%, SMP 28.57%, SMA 28.57% dan

Tercapainya Sekolah Berstandar Internasional

(SBI) SMP 11.11%, SMA 26.67%SSN SD 2.22 %,

SMP 28.57%, SMA 28.57%;

2.180.000.000

1 1 22 1 Pelayanan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2015/2016 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 300.000.000

1 1 22 2 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pendidikan Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 100.000.000

1 1 22 3 Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2000 Sekolah 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 280.000.000

1 1 22 4Peningkatan Manajemen Arsip Sekolah Sistem Pengelolaan,

Pelaporan dan Pemantauan Aset Sekolah Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 500.000.000

1 1 22 5 Rencana Kerja Pembangunan Pendidikan di Kota Bekasi Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 250.000.000

1 1 22 6Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Pendidikan

Tahun 2014Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 100.000.000

1 1 22 7 Pengadaan Buku Raport Buku Raport 0 Eksemplar Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 500.000.000

1 1 22 8 Peningkatan Kompetensi JARDIKNAS Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 150.000.000

1 1 23 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 2.500.000.000

1 1 23 1 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP Juara 1 2 Orang Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 150.000.000

1 1 23 2 Penyelenggaraan UN SMP Kelulusan 1 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 23 3 Penyelenggaraan UAN/US SD Kelulusan 1 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 300.000.000

1 1 23 4 Pelaksanaan lomba Calistung dan Baca Al Quran SD Juara 3 Orang Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 200.000.000

1 1 23 5 LDK PEMBINA OSIS SMP SWASTA SMP 0 Sekolah Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 150.000.000

1 1 23 6 Implementasi Kurikulum 2013 SD/SMP 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 500.000.000

1 1 23 7 MGMP SMP Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 250.000.000

1 1 23 8 OSIS AWARD SMP Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 100.000.000

1 1 23 9 POLISI CILIK SD Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 250.000.000

1 1 23 10 Lomojari SMP terbuka Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 150.000.000

1 1 23 11 KKG dan Lomba Gugus Kota (Kota Bekasi) Dinas Pendidikan 250.000.000

1 2 Kesehatan 332.303.779.011

1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat dan alkes sesuai kebutuhan di

Puskesmas dan Tersedianya obat dan alkes sesuai

kebutuhan di RSUD

Tersedianya 100% obat dan alat kesehatan

standar di Puskesmas dan Tersedianya 80%

obat dan alat kesehatan di RSUD sesuai

kebutuhan

4.353.364.000

1 2 15 1Pengadaan Obat dan Pelayanan Farmasi (pendamping DAK

1.300.000.000) Tersedianya Obat dan Palayanan Farmasi 1 Paket SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 1.300.000.000

1 2 15 2Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian, Monitoring Obat dan

Alat Kesehatan di Puskesmas Tersedianya Obat Sesuai Kebutuhan Puskesmas 1 Paket SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 300.000.000

1 2 15 3Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Labolatorium olah UPTD

Labkesda Pelayanan Labolatorium Oleh UPTD Labkesda 12 Bulan SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 173.600.000

2 dari 76

Page 36: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 2 15 4 PELAYANAN KEFARMASIAN (DAK) DAK = 2.345.240.000 SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 2.579.764.000

1 2 16 Program Upaya Kesehatan MasyarakatMeningkatnya upaya pelayanan kesehatan dasar

yang dilakukan oleh Puskesmas

Cakupan pelayanan kesehatan dasar di

Puskesmas 55.126.772.000

1 2 16 1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tertib Administrasi Kegiatan; Tersedianya tenaga

yang mampu melaksanakan Penilaian Akreditasi Sisten

JCL di RS; Terlaksananya Pembinaan dan

Pengawasan terhadap Pelayanan di RS; Meningkatnya

Mutu Laporan dan Informasi RS; Meningkatnya Mutu

Pelayanan di RS

100 %;12 Orang;20 RS;35 RS;100 % SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 2Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Jati

Sampurna

Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Jati Sampurna12 Bulan

Jati Sampurna, Jatirangga,

Jatisampurna, Jatiraden,

Jatiranggon, Jatikarya (Kota

Bekasi)

Dinas Kesehatan 869.000.000

1 2 16 3Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk Peserta Jaminan

Kesehatan Nasional

Studi Banding Program JKN ke Bali; Pertemuan

Evaluasi JKN; Pertemuan Persiapan JKN; Tersdianya

Obat_obatan untuk Peserta JKN di Puskesmas;

Sosialisasi Pelaksanaan JKN di TK. Primer

15 Orang;100 Orang;65 Orang;31 Puskesmas;31

PuskesmasSKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 36.140.172.000

1 2 16 4 Kesekretariatan Tim Pembina Kota Sehat 0 SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 225.000.000

1 2 16 5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

Terlaksananya pembinaan peningkatan pelayanan

laboratorium di puskesmas; Terlaksananya pelatihan

yankestrad; Terlaksananya pembinaan peningkatan

pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas

100 %;100 %;100 % SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 6 Kegiatan Pelaksanaan P3K SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 150.000.000

1 2 16 7 Pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 300.000.000

1 2 16 8Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Teluk

Pucung Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas 12 Bulan

SKPD, Bekasi Utara, Teluk

Pucung, Harapan Baru (Kota

Bekasi)

Dinas Kesehatan 483.000.000

1 2 16 9 Pembinaan tim Kesehatan Jiwa Masyarakat

Terlaksananya penguatan program kesehatan jiwa di

puskesmas; Terlaksananya work shop TPKJM kota

bekasi

100 %;100 % SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 10 Pengadaan ambulan di lingkup dinas kesehatan 0 10 unit Dinas Kesehatan 2.750.000.000

1 2 16 11 Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Duren Jaya Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Duren Jaya 0 12 bulanSKPD, Bekasi Timur, Duren Jaya

()Dinas Kesehatan 354.000.000

1 2 16 12 Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Jati Bening Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Jati Bening12 Bulan

SKPD, Pondok Gede, Jatibening,

Jatibening Baru (Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 301.000.000

1 2 16 13 Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Jati Rahayu Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Jati Rahayu12 Bln

SKPD, Pondok Melati, Jatirahayu

(Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 286.000.000

1 2 16 14Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Pekayon

Jaya

Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Pekayon Jaya12 Bulan

SKPD, Bekasi Selatan, Pekayon

Jaya (Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 389.000.000

1 2 16 15Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Puskesmas

dan Dinas Kesehatan

Tersedianya Dokumen Perencanaan Tingkat

Puskesmas di Setiap Puskesmas ; Tersedianya

Laporan SPM; Tersusunnya rencana Kerja Tahun

2016; Tersedianya Dokumen SOP

31 Puskesmas;1 Laporan;1 Dokumen;1 dokumen SKPD ( Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 150.000.000

1 2 16 16 Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Kranji Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Kranji12 Bln

SKPD, Bekasi Barat, Kranji (Kota

Bekasi)Dinas Kesehatan 293.000.000

1 2 16 17 Pengelolaan Informasi Kesehatan

Tersedianya Data Indeks Kepuasan Masyarakat;

Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan

KeuanganPuskesmas dan Dinas Kesehatan ;

Tersedianya data pada Komunikasi data Kementrian

Kesehatan secara On Line; Tersedianya Profil

Kesehatan; Tersedianya Buku saku Profil Kesehatan ;

Tersedianya data SP3 bulan Jan-Des

2 Semester;12 Bln;4 Jns/Bln;1 Dokumen;1

Dokumen;5 Jns/BlnSKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 150.000.000

1 2 16 18 Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Karang Kitri Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesma

Karang Kitri12 Bulan

SKPD, Bekasi Timur, Margahayu

(Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 723.000.000

1 2 16 19 Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Marga Mulya Pelayanan Kesehatan di wilayak Kerja Puskesmas

Marga Mulya12 Bulan

SKPD, Bekasi Timur, Marga

Mulya (Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 293.000.000

1 2 16 20Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Kali Abang

Tengah

Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Kali Abang Tengah12 Bulan

SKPD, Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah (Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 513.000.000

1 2 16 21Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Bojong

Menteng

Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Bojong Menteng12 Bulan

SKPD, Rawa Lumbu, Bojong

Menteng (Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 334.000.000

1 2 16 22 Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Pengasinan Pelayanan Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas

Pengasinan12 Bln

SKPD, Rawa Lumbu,

Pengasinan, Sepanjang Jaya

(Puskesmas Pengasinan)

Dinas Kesehatan 428.000.000

1 2 16 23 Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Pejuang Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Pejuang12 Bln

SKPD, Medan Satria, Medan

Satria, Kali Baru, Pejuang,

Harapan Mulya (Kota Bekasi)

Dinas Kesehatan 583.000.000

1 2 16 24Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Rawa

Tembaga

Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Rawa Tembaga12 Bulan

SKPD, Bekasi Barat,

Jakasampurna (Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 445.000.000

1 2 16 25Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Puskesmas

Marga Jaya

Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja puskesmas

Marga Jaya12 Bulan

SKPD, Bekasi Selatan, Marga

Jaya (Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 276.000.000

1 2 16 26 Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Bintara Jaya Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Bintara Jaya12 Bulan

Bekasi Barat, Bintara Jaya (Kota

Bekasi)Dinas Kesehatan 340.000.000

1 2 16 27 Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Jati Makmur Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Jati Makmur12 Bln

SKPD, Pondok Gede, Jatimakmur

( Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 413.000.000

1 2 16 28 Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Jati warna Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Jati Warna12 Bulan

SKPD, Jatimurni, Jatimelati,

Jatiwarna (Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 501.000.000

3 dari 76

Page 37: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 2 16 29Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Pondok

Gede

Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Pondok Gede12 Bln

SKPD, Pondok Gede,

Jaticempaka, Jatiwaringin (Kota

Bekasi)

Dinas Kesehatan 902.000.000

1 2 16 30 Operasional pelayana Kesehatan UPTD Puskesmas Jati Luhur Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Jati Luhur12 Bln

SKPD, Jatiasih, Jatiluhur, Jatisari

(Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 330.000.000

1 2 16 31Peningkatan Pelayanan PERKESMAS (Perawatan Kesehatan

Masyarakat)

Terlaksananya ASsesment Program Perkesmas ;

Terlaksananya Study Banding PERKESMAS terbaik di

Jawa Barat; Terlaksananya Pembelajaran Sistem

Pencatatan dan Pelaporan Program Perkesmas

31 Puskesmas;31 Puskesmas;31 Puskesmas SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 45.000.000

1 2 16 32 Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Kota Baru Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Kota Baru12 Bulan

SKPD, Bekasi Barat, Kota Baru

(Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 321.000.000

1 2 16 33Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Bantar

Gebang

Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Bantar Gebang12 Bulan

SKPD, Bantar Gebang, Cikiwul,

Ciketing Udik, Sumur Batu, Bantar

Gebang (Kota Baru)

Dinas Kesehatan 993.600.000

1 2 16 34Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas di Wilayah

Kerja Puskesmas Wisma Jaya

Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Wisma Jaya12 Bulan

SKPD, Bekasi Timur, Bekasi Jaya

(Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 308.000.000

1 2 16 35 Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Jati Asih Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Jati Asih12 Bulan

SKPD, Jatiasih, Jatimekar,

Jatikramat, Jatirasa, Jatiasih

(Kota Bekasi)

Dinas Kesehatan 655.000.000

1 2 16 36Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Bojong

Rawalumbu

Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Bojong Rawalumbu12 Bulan

SKPD, Rawa Lumbu, Bojong

Rawalumbu (Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 823.000.000

1 2 16 37 Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Seroja Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Seroja12 Bulan

SKPD, Bekasi Utara, Harapan

Jaya, Perwira (Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 525.000.000

1 2 16 38 Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Perumnas II Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Perumnas II12 Bulan

SKPD, Bekasi Selatan, Kayuringin

Jaya (Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 329.000.000

1 2 16 39Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Mustika

Jaya

Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Mustika Jaya12 Bulan

SKPD, Bantar Gebang, Cikiwul,

Ciketing Udik, Sumur Batu, Bantar

Gebang (Kota Bekasi)

Dinas Kesehatan 570.000.000

1 2 16 40 Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Bintara Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Bintara12 Bulan

SKPD, Bekasi Barat, Bintara

(Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 295.000.000

1 2 16 41 Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Aren Jaya Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Aren Jaya12 Bulan

Bekasi Timur, Aren Jaya (Kota

Bekasi)Dinas Kesehatan 410.000.000

1 2 16 42 Operasional Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Jaka Mulya Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas

Jaka Mulya 12 Bulan

SKPD, Bekasi Selatan, Jaka

Mulya, Jaka Setia (Kota Bekasi)Dinas Kesehatan 369.000.000

1 2 16 43 Penanggulangan Siaga Bencana

Terlaksananya Monitoring Bencana Alam ;

Terlaksananya Posko Kesehatan Hari Raya Idul Fitri

1435 H/ 2014 M ; Terlaksananya Posko Kesehatan

pada saat Kejadian Bencana Alam ; Terlaksananya

Apel Siaga Bencana menghadapi Arus Mudik ;

Terlaksananya Pengambilan Logistik

25 Hari;15 Hari;30 Hari;2 Hari;2 Hari SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 16 44 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pelayanan Kesehatan Dasar Calon Jamaah Haji di

Puskesmas se Kota Bekasi; Terlaksananya Pertemuan

dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) se

Kota Bekasi dalam rangka Pelayanan Kesehatan dan

Vaksinasi Meningitis Meningokokus bagi Calon

Jamaah Haji; Laporan Hasil Kegiatan Tes Kebugaran

bagi Petugas Haji Kloter Kota Bekasi (TKHI, TPHD,

TPIHI, TPHI) Kota Bekasi; Tersedianya Barang/Logistik

Jamaah Haji Kota ; Terlaksananya Pertemuan Tim

Petugas untuk Persiapan Pelaksanaan Vaksinasi

Meningokokus bagi Calon Jamaah Haji Kota Bekasi;

Terlaksananya Pertemuan Penjelasan Teknis

Pelayanan Kesehatan dan Vaksinasi Meningitis

Meningokokus bagi Calon Jamaah Haji; Terlaksananya

Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Program

Kesehatan Haji Puskesmas dalam Aplikasi Sistem

Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohatkes)

31 Puskesmas;40 Orang;30 Orang;2.722 vaksin

MM dan BKJH;65 Orang;108 Orang;40 OrangSKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 162.000.000

1 2 17 Program Pengawasan Obat dan MakananMeningkatnya pelayanan pengawasan obat

makanan dan bahan berbahaya

Hasil uji Pangan bahan Tambahan Pangan dan

bahan berbahaya 150.000.000

1 2 17 1Pembinaan Pengendalian & Monitoring Sarana Produk Farmasi dan

Makanan

Jumlah Peserta IRTP yang mengikuti Penyuluhan

Keamanan Pangan pada IRTP; JJumlah Peserta IRTP

yang mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dan

jajanan pada anak sekolah; Jumlah sarana Pembinaan

dan monitoring ke sarana farmai dan IRTP; Jumlah

Sample Produk Untuk di uji di labolatorium

80 Orang;80 Orang;150 Sarana;180 Sample SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 150.000.000

1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatMeningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang

kesehatanCakupan Posyandu Purnama 1.400.000.000

1 2 19 1 Promosi Kesehatan

Pendataan PHBS Rumah Tangga; Pembentukan Tim

Pembina Kel. Siaga Dinkes; Peningkatan Pembinaan

Mutu Program Promkes di Puskesmas ; Pelaksanaan

survei Mawas diri

280.000 KK;25 Orang;31 Puskesmas;5 Kel SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 1.200.000.000

1 2 19 2 Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat Jumlah sekolah yang dilombakan 48 Sekolah SKPD (Kota Bekasi) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 200.000.000

4 dari 76

Page 38: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatnya status gizi masyarakatMenurunnya kasus balita gizi buruk 0.12% pada

tahun 2013 550.000.000

1 2 20 1 Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita Kurang Gizi

Terlaksananya Pemberian Taburia; Terlaksananya

Distribusi MP-ASI, Tanurtia dan PMT; Terlaksananya

pemberian PMT; Terlaksananya Pemberian MP-ASI

200 Balita;350 Balita;150 Balita;200 Balita SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 380.000.000

1 2 20 2 Peningkatan Pelayanan gizi Masyarakat

Terlaksananya Survey Konsumsi Gizi; Terlaksananya

Lomba Balita Sehat; Terlaksananya Monitoring

pelaksanaan Program Gizi di Puskesmas ;

Terlaksananya Pelatihan Komunikasi MP-ASi Lokal

bagi kader Posyandu; Terlaksananya survei Keluarga

Sadar Gizi (Kadarzi)

880 KK;24 Balita;31 Puskesmas;90 Orang;56

KelurahanSKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 170.000.000

1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Meningkatnya hygiene sanitasi rumah tangga dan

tempattempat umum sesuai dengan strategi

nasional sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)

Cakupan rumah tangga memiliki akses Air

bersih memenuhi syarat, Cakupan rumah

tangga memiliki jamban memenuhi syarat,

Cakupan rumah tangga memiliki pengelolaan

Air limbah memenuhi syarat, Cakupan rumah

tangga memiliki tempat sampah, Cakupan

Institusi yang dibina dan Tempat umum yang

memenuhi syarat

450.000.000

1 2 21 1 Pengawasan kualitas air dan air minum Tersedianya data kualitas air dan air minum yang

dikonsumsi masyarakat Kota Bekasi2.000 Sample SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 21 2 Penyehatan Lingkungan Pemukiman Tersedianya Sarana Sanitasi Dasar 1 SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 21 3 Pembinaan dan pengawasan makanan siap saji

Tersedianya Sumber Daya Manusia yang menjadi

agent perubahan prilaku Hygiene Sanitasi dan tempat

penglohanan makanan yang layak

200 Orang SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 50.000.000

1 2 21 4Pembuatan Naskah Akademik dalam rangka pembuatan Peraturan

daerah dalam pengawasan kualitas air minum

TTersedianya Naskah Akademik rancangan Perda

Pengawasan kualitas air minum1 NA SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 50.000.000

1 2 21 5Pembuatan Naskah Akademik dalam rangka pembuatan Peraturan

daerah dalam pengawasan Tempat Pengolahan makanan siap saji

Tersedianya Naskah Akademik rancangan Perda

Pengawasan Tempat Pengolahan makanan siap saji1 NA SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 50.000.000

1 2 21 6 Pengenalan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tersedianya Sumber Daya Manusia yang menjadi

agent perubahan prilaku Hygiene Sanitasi sejak dini200 Orang SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Meningkatnya upaya pencegahan penemuan dan

pengobatan penyakit dalam rangka menurunkan

jumlah kasus dan kematian akibat penyakit menular

dan Bekurangnya angka kesakitan kasus polio TBC

filarisasi ISPA DBD dan diare

Penurunan kasus polio 42.86%,TBC 85%,

filariasis< 1%,ISPA 100%, DBD85% Diare 100%

pada tahun 2013, Cakupan kasus DBD yang di

fogging dari hasil PE yang memenuhi syarat,

Mikrofilaria Rate Filariasis, Cakupan penemuan

dan penanganan penderita baru penyakit TBC

BTA +, Proporsi cacat tingkat 2, Cakupan

penemuan kasus diare, Cakupan penemuan

kasus penumonia, Acute Flacid Paralysis (AFP)

rate per 100.000 penduduk < 15 tahun dan Tidak

meningkatnya penyebaran flu burung dan

kasus HIV/AIDS.

2.575.000.000

1 2 22 1 Pengadaan Alat Fogging Tersedianya alat fogging 20 unit SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 1.000.000.000

1 2 22 2 Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Filariasis (Kaki Gajah)

Monitoring Pelaksanaan Pengobatan Filariasis;

Pelacakan dan Perawatan Filariasis ; Evaluasi

Program Filariasis; Kegiatan Pengobatan Masal

Filariasis

11 Kelurahan;6 Kasus;11 Kelurahan;11 Kelurahan SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 200.000.000

1 2 22 3 Pencegahan dan Penggulangan Penyakit DBD

Tersedianya insektisida; Terlaksanya jejaring

pelaporan ; Terlaksanya pelatihan jumantik;

terlaksananya foging kasus DBD

100 %;31 Rumah Sakit;5 KRL;250 Kasus SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 400.000.000

1 2 22 4 Pelaksanaan Surveillans Epidemiologi

Terselenggaranya Pertemuan Sosialisasi kasus AFP

dengan RS se Kota Bekasi; Terselenggaranya

Bimbingan Teknis bagi Puskesmas se Kota Bekasi;

Terselenggaranya Pertemuan Penanggulangan Kasus

Berpotensi KLB di Kota Bekasi; Laporan Hasil

Penyelidikan Epidemiologi Kasus KLB Penyakit;

Terselenggaranya Pertemuan SKD bagi Pemegang

Program dan Petugas Lab. se Kota Bekasi;

Terselenggaranya Pengiriman Sampel / Spesimen

Kasus Penyakit ke Lab. Biofarma

34 RS;31 Puskesmas;31 Puskesmas;20 Kasus;31

Puskesmas;10 KaliSKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 75.000.000

1 2 22 5 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular lainnya

Terselenggaranya pertemuan PPM; Terselenggaranya

penerapan DOTS di RS; Terselenggaranya oertemuan

Prog Kusta; Terselenggaranya pertemuan Monev;

Terselenggaranya pertemuan DOTS;

Terselenggaranya Refresing Kader TB;

Terselenggaranya penguatan jejaring; Jumlah pasien

MDR yang terobati

75 Orang;60 Orang;31 Orang;100 Orang;30

Orang;30 Orang;100 Orang;20 OrangSKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 200.000.000

1 2 22 6 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular

Terselenggaranya pertemuan desinfo; Terlaksananya

pelatihan Kader; Terselenggaranya pertemuan deteksi

dini ; Terlaksananya pertemuan desiminasi PTM

30 Orang;25 Kader;31 Peserta;31 Peserta SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 50.000.000

5 dari 76

Page 39: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 2 22 7 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV-AIDS

Pelaksanaan tes HIV melalui mobile VCT;

Dilakukannya pemeriksaan laboratorium Viral load;

Terdokumentasinya kegiatan HIV-AIDS; Meningkatnya

pengetahuan pelajar dan mahasiswa tentang

pemahaman HIV-AIDS; Terlatihnya petugas

Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan layanan

IMS di Puskesmas; Meningkatnya jumlah RS yang

melaporkan hasil surveilans AIDS; Meningkatnya

dukungan masyarakat terhadap program HIV-AIDS;

Terlaksananya Bintek Puskesmas LKB HIV-AIDS;

Terlaksananya konsultasi pelatihan IMS; Tersedianya

Reagent HIV-AIDS; Terlaksananya Workshop

tatalaksana layanan HIV-AIDS di layanan CST;

Meningkatnya integritas dan kolaborasi kegiatan

Program HIV-AIDS dengan Program lainnya

1.200 Orang;23 Orang;100 Lembar;3.100 Orang;7

Puskesmas;34 RS;5 Kecamatan;5 Kecamatan;3

Kali;100 %;80 Orang;7 Program

SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 300.000.000

1 2 22 8Penyelelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV/AIDS kepada Pelajar

SMU oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)

Jumlah Pelajar Sekolah Tingkat SMU di Kota Bekasi

yang mengikuti Sosialisasi150 orang SKPD (Kota Bekasi) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 150.000.000

1 2 22 9 Penyelenggaraan Kesekretariatan Komda Zoonosis Jumlah penyakit hewan yang menular kepada

manusia120 orang Kota (Kota Bekasi) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 200.000.000

1 2 23 Program Sandarisasi Pelayanan Kesehatan Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan

bagi masyarakat miskin

Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan

keluarga miskin 145.000.000

1 2 23 1 Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Terpilihnya PKP pada 1 UPTD Puskesmas untuk di

nilai PKP ke Tingkat Provinsi Jawa BArat1 Puskesmas SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 100.000.000

1 2 23 2Penyusunan Perhitungan Kebutuhan SDMKes di UPTD Puskesmas

se Kota Bekasi

Diperolehnya jumlah Kebutuhan SDMKes di UPTD

Peskesmas Se Kota Bekasi70 Orang SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 45.000.000

1 2 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk MiskinMeningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan

bagi masyarakat miskin

Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan

keluarga miskin 47.544.322.207

1 2 24 1

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar

Jaminan Kesehatan Nasional dan Operasional Pelaksanaan

Kegiatan

Monev Kepada RS; Tervalidasinya data jamkesmas

Kota Bekasi; Sosialisasi Program Jamkesda kepada

Lintas sektoral ; Tercetaknya Kartu sehat; Sosialisasi

Program Jamkesda kepada RS

50 RS;56 Kelurahan;150 Instansi;100.000 Kartu;50

RSSKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 38.490.405.920

1 2 24 2 Operasi Katarak bagi Masyarakat tidak Mampu Terlaksananya masyarakat miskin penderita katarak

yang mendapatkan pelayanan operasi katarak100 mata SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 150.000.000

1 2 24 3 Penggantian Pelayanan Keluarga Miskin SKPD (Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah 8.903.916.287

1 2 26

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru Rumah

Sakit Mata

95.689.320.804

1 2 26 1 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair 450 Unit SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah 1.500.000.000

1 2 26 2 Renovasi Selasar Panjang Selasar yang direnovasi 875 meter SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah 1.000.000.000

1 2 26 3 Pengadaan Sarana Cateter Lab Tersedianya Alat Lab Cateterisasi 1 set SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah 22.000.000.000

1 2 26 4 Renovasi ruang perkantoran Tersedianya Ruang perkantoran yang nyaman 1 Unit SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah 3.000.000.000

1 2 26 5 Pengadaan Alat Keperawatan Tersedianya Alat Keperawatan 40 Unit SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah 816.600.000

1 2 26 6 Renovasi Gedung Rawat Inap Luas Gedung yang direnovasi 4 lantai SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah 2.000.000.000

1 2 26 7 Pembangunan Gedung RSUD Kota Bekasi Tersedianya Gedung Rawat Inap 1 Unit SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah 58.500.000.000

1 2 26 8 Pengadaan alat medis SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah 6.052.720.800

1 2 26 9 Pengadaan Interior gedung 8 lantai Tersedianya interior 8 lantai SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah 820.000.004

1 2 26 10 Pengadaan Penunjang Instalasi Gizi Tersedianya Alat-alat penunjang Gizi 1 set SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 26 11 Pembangunan Gedung IGD Tambahan Tersedianya ruang IGD yang memadai 1 gedung SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 26 12 Pengadaan Travo Medis Tersedianya Travo Medis di Ruang Operasi 10 Unit SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 27 Program Peningkatan Pelayanan RSUD 122.000.000.000

1 2 27 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan ( BLUD ) Bertambahnya Jenis Pelayanan; Pengelolaan

manajemen5 Jenis;12 bulan SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah 122.000.000.000

1 2 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Meningkatnya derajat kesehatan anak balita Kelurahan Universal Child Imunization (UCI). 70.000.000

1 2 29 1Penyelenggaraan Koordinasi dan evaluasi Peningkatan Pelayanan

Imunisasi

Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Imunization

(UCI) (%)SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 70.000.000

1 2 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan LansiaCakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usia

lanjut 50.000.000

1 2 30 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Posbindu dengan

Kel di 12 Kecamatan; Terlaksananya Pembahasan dan

analisa hasil kegiatan Program di Puskesmas

12 Puskesmas;31 Puskesmas SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 50.000.000

1 2 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan AnakMeningkatnya pelayanan kesehatan ibu anak dan

keluarga berencana

Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga

Kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan, Cakupan kunjungan ibu hamil (K4),

Cakupan Bumil Resti/Komplikasi yang

ditangani, Cakupan PeSerta KB aktif, Cakupan

kunjungan neonatal, Cakupan neonatal

Resti/Komplikasi yang ditangani, Cakupan

BBLR ditangani

1.450.000.000

6 dari 76

Page 40: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 2 32 1P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan

Komplikasi)

Pembelajaran Deteksi Bumil Risti dengan Skor Poeji

Rochyati; Terlaksananya Pembinaan RW Siaga

Maternal; Terlaksananya TOT Fasilitator Kelas Ibu

HAmil dan Ibu Balita bagi Kader di Kota Bekasi;

Terlaksananya TOT Fasilitator kelas Ibu Hamil dan Ibu

BAlita bagi Bidan Praktek Swasta di 9 ranting IBI di

Kota Bekasi; Terlaksananya Monitoring Pembinaan

RW Siaga maternal; Terlaksananya Evaluasi dan

Monitoring Puskesmas PONED; Jejaring Rujukan RS

dan BPS

180 Orang;31 RW/Puskesmas;112 Orang;180

BPS;31 RW/Puskesmas;9 Puskesmas;9 Ranting

IBI

SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 300.000.000

1 2 32 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

Terlaksananya rapat persiapan Pembentukan revisi

SK Tim Pengkaji AMP Tingkat Kota; Terlaksananya

Pembelajaran dan Penertiban pencatatan Pelaporan

KIA bagi Bidan Praktek Swasta di 9 ranting IBI Kota

Bekasi; Terlaksananya Pertemuan pengkajian Kasus

Kematian Ibu dan Bayi oleh Tim AMP TK Kota;

Terlaksananya Pembelajaran Hasil Analisa Kasis

Kematian Ibu dan Bayi

30 Orang;180 Orang;72 Orang;62 Orang SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 350.000.000

1 2 32 3 Peningkatan Kualitas Kesehatan Anak Balita

Terlaksananya Pembelajaran SDIDTK anak bagi guru

Paud dan TK kota Bekasi; Terlaksananya

Pembelajaran manajemen asfiksiandan BBLR bagi

bidan Praktek Swasta Kota Bekasi; Terlaksananya

Pembelajaran SDIDTK anak bagi Petugas Puskesmas

se kota Bekasi

112 Guru;62 Orang;62 Orang SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 400.000.000

1 2 32 4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Remaja

Terlaksananya pembinaan sekolah Sehat Oleh

Puskesmas ; Terlaksananya Sosialisasi Puskesmas

KTA; Terlaksananya Sosialisasi UKS TK MAdrasah;

Terlaksananya sosialisasi Jajanan tidak layak

konsumsi di sekolah semua tingkat untuk guru UKS

31 Puskesmas;31 Orang;74 Orang;76 Orang SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 400.000.000

1 2 33Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Kesehatan

Meningkatnya keterampilan dan kapasitas

tenaga kesehatan sesuai dengan bidangnya

Jenis pelatihan yang

dilaksanakan 570.000.000

1 2 33 1 Managemen SQ Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan SQ 60 Orang SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 500.000.000

1 2 33 2 Bimbingan Teknis dan Penghargaan untuk Nakes Teladan Terpilihnya Tenaga Kesehatan Teladan di Kota Bekasi 12 Nakes Teladan SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 70.000.000

1 2 34 Program Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit -

1 2 34 1 Peningkatan Penanganan Pengaduan Persentase penanganan pengaduan yang

terselesaikan1 SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 34 2 Peningkatan kerjasama dengan pihak ke tiga Jumlah kerjasama dengan institusi lain 3 Institusi SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 34 3Peningkatan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran

program RS

Prosentase Ketersediaan dokumen perencanaan tepat

waktu; Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan

tepat waktu

100 %;100 % SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 34 4 Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Jumlah Aplikasi SIM RS yang dikembangkan 1 Sistem SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 34 5 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Keuangan

Persentase hasil layanan yang tertagih; Pemenuhan

Kewajiban jangka pendek; Pemenuhan Seluruh

Kewajiban ( Jangka panjang dan jangka pendek;

Prosentase Surplus Pendapatan melebihi pembiayaan

90 %;100 %;100 %;5 % SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 34 6 Peningkatan Efisiensi Pelayanan

Dokumen Clinical Pathway per SMF; Tersusunnya

Dokumen Pedoman Praktik Klinik; Laporan Evaluasi

Pelaksanaan Clinical Pathway; Jumlah dokumen

review formularium mengacu FORNAS

5 Dokumen;5 Dokumen;1 Dokumen;1 Kali SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 34 7 Peningkatan Kualitas SDM SDM Fungsional yang mendapat pelatihan; SDM Non

Fungsional yang mendapat pelatihan87 orang;33 orang SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 35 Program Peningkatan Mutu Pelayanan -

1 2 35 1 surveilans Infeksi Nosokomial Jumlah kegiatan surveilans 2 Kali SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 35 2 Pemeriksaan kultur dan Resistensi Antibiotik Laporan Pola kuman dan Resistensi Antibiotik 1 Laporan RSUD Kota Bekasi Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 35 3 Penyusunan dan Revisi SOP Pelayanan Dokumen SOP 2 Dokumen SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 35 4 Penyusunan standar asuhan keperawatan Dokumen standar asuhan keperawatan 1 Dokumen SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 35 5 Evaluasi Akreditasi RS Laporan Evaluasi Akreditasi 1 Kali SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 35 6 Evaluasi penerapan standar asuhan keperawatan Dokumen evaluasi 1 Dokumen SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 35 7 Audit Kejadian Infeksi Nosokomial Jumlah Audit 3 Kali SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 35 8 Pembinaan Puskesmas PONED Jumlah Puskesmas PONED yang dibina 9 Puskesmas Puskesmas PONED Rumah Sakit Umum Daerah -

Rumah Sakit Umum Daerah

1 2 36Program Sosoalisasi, Promosi dan Survei Pelayanan Rumah

Sakit 180.000.000

1 2 36 1 Penambahan media display Tersedianya media display di gedung 8 lantai 1 Set SKPD (RSUD Kota bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah 180.000.000

1 2 36 2 Program sosialisasi, promosi dan survei pelayanan RS Rumah Sakit Umum Daerah

1 2 36 3 Sosialisasi pelayanan Kesehatan Masyarakat miskin Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi 12 kali

Bekasi Selatan, Pondok Gede,

Bantar Gebang, Medan Satria,

Jati Sampurna, Bekasi Timur,

Pondok Melati, Bekasi Barat,

Mustika Jaya, Jatiasih, Bekasi

Utara, Rawa Lumbu (Satu

Kecamatan/Bulan)

Rumah Sakit Umum Daerah -

7 dari 76

Page 41: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 2 36 4 Promosi Kesehatan RS

Jumlah Kecamatan yang mendapat promosi

kesehatan; Jumlah Posyandu yang mendapat promosi

kesehatan; Jumlah Kelompok Khusus yang mendapat

promosi Kes; Jumlah Ruang Rawat Inap yang

mendapat promosi Kes; Jumlah Ruang Rawat Jalan

yang mendapat promosi Kes; Jumlah Sekolah yang

mendapat promosi Kes; Jumlah Keluarga binaan yang

mendapat promosi Kes

12 Kecamatan;2 Posyandu;2 Kelompok;10

Ruang;7 Poli;2 Sekolah;2 Keluarga

Rawa Lumbu, Bekasi Selatan,

Pondok Gede, Bantar Gebang,

Medan Satria, Jati Sampurna,

Bekasi Timur, Pondok Melati,

Bekasi Barat, Mustika Jaya,

Jatiasih, Bekasi Utara (Satu

Kecamatan/Bulan)

Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 36 5 Pertemuan Jejaring Rujukan RS Jumlah Pertemuan 3 Kali SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 36 6 Sosialisasi Fasilitas layanan RS Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi 12 Kecamatan

Bekasi Selatan, Pondok Gede,

Bantar Gebang, Medan Satria,

Jati Sampurna, Bekasi Timur,

Pondok Melati, Bekasi Barat,

Mustika Jaya, Jatiasih, Bekasi

Utara, Rawa Lumbu (Satu

Kecamatan/Bulan)

Rumah Sakit Umum Daerah -

1 2 36 7 Survei Kepuasan Pelanggan Jumlah Pelaksanaan Survei 2 Kali SKPD (RSUD Kota Bekasi) Rumah Sakit Umum Daerah -

1 3 Pekerjaan Umum 796.471.145.874

1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Terbangunnya Jalan arteri primer dan jembatan

seuai arahan rtRW Terbangunnya Jalan arteri

sekunder sesuai arahan rtRW dan Tersedianya

Jalan Lingkungan yang memadai

14 km panjang Jalan arteri primer yang

terbangun, 40 km panjang Jalan arteri primer

yang terbangun dan 10% Jalan memiliki trotoar

dan drainase / Saluran pembuangan air

200.141.900.000

1 3 15 1 Perbaikan Jalan Nakula Raya (lanjutan) Terbangunnya jalan Nakula Raya dengan baik 120 meterBekasi Selatan, Kayuringin Jaya

(RT.002 RW.008)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 2 Perbaikan Jl. Telaga Said 600X6 3.600 M2SKPD, Pondok Gede, Jatiwaringin

(RT.02,04 RW.05 )Dinas Bina Marga & Tata Air 400.000.000

1 3 15 3 Pengecoran Jln. Pusar rw. 06 Jalan terbangun dengan baik 3 meterSKPD, Jatiasih, Jatisari (Kp.

Payangan RT 001,005/006)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 4 Pengecoran Jalan Majapahit Raya (lanjutan) jalan terbangun dengan baik 0 meter Pondok Melati, Jatimurni (RW.07) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 5 Peningkatan Jalan BPKPM Ahmad Yani 6 m x 400 m 0 SKPD, Bekasi Selatan, Marga

Jaya (Bekasi Selatan, Margajaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 1.000.000.000

1 3 15 6 Penggantian Jembatan Komplek Wisma Melati Terbangunnya jembatan yang baru 10,500 M2Pondok Melati, Jatiwarna (RT

002/009 Kel. Jatiwarna)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 7 Peningkatan Jalan BKKBN menuju Gondang 5 x 500 0 meter SKPD, Mustika Jaya (Mustikajaya) Dinas Bina Marga & Tata Air 350.000.000

1 3 15 8 Peningkatan Jalan Wibawa Mukti II (depan jalan exit tol jatiasih)SKPD, Jatiasih, Jatiasih (Jatiasih,

Jatiasih)Dinas Bina Marga & Tata Air 1.000.000.000

1 3 15 9 Perbaikan Jalan Lingkungan di RW. 09 Kel. Kalibaru Peningkatan Kualitas Jalan di RT 01, 02, 04, 05 RW.

09 Kel Kalibaru (4 x 1,5M x 100M)600 Meter Kali Baru (RW. 09 Kel. Kalibaru) Dinas Bina Marga & Tata Air 450.000.000

1 3 15 10 Peningkatan Jalan Grand Regency 6 RT.03/RW.22 0 SKPD, Mustika Jaya, Pedurenan

(Mustikajaya, Pedurenan)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 11 Peningkatan Jalan Pansor 3 m x 400 m 0

SKPD, Rawa Lumbu, Bojong

Menteng (Rawalumbu, Bojong

Menteng)

Dinas Bina Marga & Tata Air 700.000.000

1 3 15 12Peningkatan Jalan RH. Umar dari pertigaan H. Suhaimi ke

jembatan H. Nawa 4 x 800 0 meter

SKPD, Bekasi Selatan, Pekayon

Jaya (Bekasi Selatan, Pekayon)Dinas Bina Marga & Tata Air 1.600.000.000

1 3 15 13 Peningkatan Jalan Rawa Silam RW.06 3 m x 380 m 0

SKPD, Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah (Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah)

Dinas Bina Marga & Tata Air 372.800.000

1 3 15 14 Perbaikan jalan lingkungan peningkatan akses dan sarana jalan 0 meterMedan Satria, Harapan Mulya (RT

01,02,03,04 RW 05)Dinas Bina Marga & Tata Air 70.000.000

1 3 15 15 Rehabilitasi Jalan H. Milun RW.02 4.5 x 200 0 meterSKPD, Rawa Lumbu, Pengasinan

(Rawalumbu, Pengasinan)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 16 Peningkatan Jalan Musi RW.08 4,5 m x 150 m 0

SKPD, Bekasi Utara, Harapan

Jaya (Bekasi Utara, Harapan

Jaya)

Dinas Bina Marga & Tata Air 172.400.000

1 3 15 17 Perbaikan jalan lingkungan Penigkatan sarana jalan 0 meterMedan Satria, Harapan Mulya (RT

03,05 RW 02)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 18Penataan halaman dan conblok belakang kantor kecamatan Bekasi

BaratBekasi Barat, Bintara () Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 19 Peningkatan jalan lingkungan Rw. 09 Perum Griyamustikasari SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 400.000.000

1 3 15 20 Peningkatan Jalan Peusar RW.06SKPD, Jatiasih, Jatisari (Jatiasih,

Jatisari)Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 15 21 Rehabilitasi jalan Rw 15 ke arah jalan Agus Salim Bekasi jayaSKPD, Bekasi Timur (Bekasi

Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 275.000.000

1 3 15 22Perbaikan jalan lingkungan Rw 08 Permata Bekasi 2 Kel Duren

JayaSKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 354.800.000

1 3 15 23 Perbaikan Jalan Lingkungan/Tembusan ke Majid Baiturahman 200 m x 3 m 0 meter Harapan Jaya (RT. 009 RW. 004) Dinas Bina Marga & Tata Air 110.000.000

1 3 15 24 Peningkatan Jalan Cendana Raya 8 m x 800 m 0

SKPD, Bekasi Selatan,

Jakasampurna (Bekasi Selatan,

Jakasampurna )

Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 15 25 Rehabilitasi jalan depan SD Darussalam kel Pekayon SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 190.000.000

1 3 15 26 Peningkatan Jalan Lele Raya, Perumnas II SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 750.000.000

8 dari 76

Page 42: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 15 27Peninggian dan pembangunan jembatan RT 03, RW 09 dan RT 06,

RW 04 Kelurahan Jatirahayu Pembangunan Jembatan 8 meter

Pondok Melati, Jatirahayu (RT 03,

RW 09 dan RT 06, RW 04

Kelurahan Jatirahayu)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 28 perbaikan jalan utama peningkatan jalan 300 meterMedan Satria, Pejuang (jalan

utama rw.022)Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 15 29 Rehabilitasi jalan CaringinSKPD, Mustika Jaya (Mustika

Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 350.000.000

1 3 15 30 lanjutan peningkatan jalan utama perum jatiasih permai SKPD, Jatiasih (Jatiasih) Dinas Bina Marga & Tata Air 700.000.000

1 3 15 31 Peningkatan Jalan Raudaatul Muta\\\\SKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Jatikramat Kaum Rt 001/004)Dinas Bina Marga & Tata Air 125.000.000

1 3 15 32 Perbaikan jembatan jalan Saparua Sasak Jarang SKPD, Bekasi Timur (Bekasi

Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 900.000.000

1 3 15 33 Peningkatan Jalan Jl.Lembur VI ( lanjutan ) Memperlancar arus transpotasi 0 MJati Sampurna, Jatirangga

(Kranggan Lembur RT 001/002)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 34 Betonisasi / Pengecoran Memperlancar ArusTransportasi 0 MJati Sampurna, Jatisampurna (Jl.

Borobudur RW 015)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 35 Pengecoran Jl.Raya Rawa Dolar Jatiranggon Rw 05 Memperlancar arus transportasi warga 3.500 M2Jati Sampurna, Jatiranggon (RW

05)Dinas Bina Marga & Tata Air 600.000.000

1 3 15 36 Peningkatan Jalan Kavling BNI 46 3 mSKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Kavling BNI 1946 Rt 004/002)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 37 Peningkatan Jalan Swadaya II Meningkatkan Kelancaran Transportasi 0 meter Jati Sampurna, Jatikarya (Jl.

Swadaya II Cimatis RT 02 RW 07)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 38 Lanjutan Pengecoran Jalan RT 9 RW 22Kota, Medan Satria, Pejuang

(Pejuang , Medan Satria)Dinas Bina Marga & Tata Air 70.000.000

1 3 15 39 Pembangunan Jalan Hankam Raya 1000 x 10 M, Pembangunan 0 SKPD, Pondok Gede () Dinas Bina Marga & Tata Air 5.700.000.000

1 3 15 40 Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. H. Ibrohim (lanjutan) Kualitas Jalan Menjadi Lebih Baik 150 meter persegiSKPD, Jatiasih, Jatiasih (RT 04

RW 04)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 41 Pembangunan jembatan Terbangunnya jembatan akses penyebrangan 0 meter Harapan Mulya (RT 04 RW 01) Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 15 42 Saluran GOT Jl. Krakatau Raya RT 11 RW 12Kota, Bekasi Utara, Harapan Jaya

(Harapan Jaya , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 43 Perbaikan Jln. H. Nair Jalan terbngun dengan baik 3 meterSKPD, Jatiasih, Jatisari (Kp.

Cakung RT 001/005)Dinas Bina Marga & Tata Air 125.000.000

1 3 15 44 Pembangunan Jalan Hankam Raya 1000 x 10 M, Pembangunan 0 SKPD, Pondok Gede () Dinas Bina Marga & Tata Air 5.700.000.000

1 3 15 45 Perbaikan Jalan di Jl Melati Raya, Melati 1 - 4 Kota, Medan Satria, Pejuang

(Pejuang , Medan Satria)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 46 Pengecoran jalan yang sudah rusak Pengecoran jalan 150 meterJati Sampurna, Jatiraden (Jl.

Randu 4 RT 005/010)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 47 Pengecoran jalan Fathul imanKota, Jatiasih, Jatisari (Jatisari ,

Jatiasih)Dinas Bina Marga & Tata Air 25.000.000

1 3 15 48 Pengecoran jalan Semeru RT 5 RW 12Kota, Bekasi Utara, Harapan Jaya

(Harapan Jaya , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 49 Perbaikan Jl. TMMD III Jalan sudah diperbaiki 0 meterSKPD, Jatiasih, Jatirasa (RT 04

RW 05)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 50 Pengaspalan Jalan Skunder Terbangunnya jalan dengan baik 1.000 M2

Bekasi Selatan, Pekayon Jaya

(Jl.Pulo Sirih Timur III & VII Rw

13)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 51 Pembangunan Jalan Depan Pasar Kranggan - SMA VII 200 x 8 M 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 800.000.000

1 3 15 52 Rehabilitasi Jalan Utama Villa Jatirasa Jalan telah diperbaiki; Memperlancar Aktifitas

Perekonomian Masyarakat0 Meter;0 meter

SKPD, Jatiasih, Jatirasa (RW 01,

RW 011, RW 012)Dinas Bina Marga & Tata Air 400.000.000

1 3 15 53 Peningkatan Jl. Mangunsarkoro Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Panjang 300m, Lebar 6m, Tinggi 0.2m 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 400.000.000

1 3 15 54Pembangunan Jalan Sisi Barat SS Rawa Baru (sejajar Jl. Under

Pass) - S.d Rusunawa - M.Yamin - Ganda AgungSKPD, Bekasi Timur () Dinas Bina Marga & Tata Air 5.000.000.000

1 3 15 55 Pengecoran Jalan Bima 5 lebar 5m panjang 75 mKota, Medan Satria, Pejuang

(Pejuang , Medan Satria)Dinas Bina Marga & Tata Air 80.000.000

1 3 15 56 Peningkatan Jalan Masjid Baitussalam RW.05 Terbangunnya Jalan Lingkungan 400 meter persegiSKPD, Jatiasih, Jatiasih (RT 02

RW 05)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 57 Pembangunan Jalan Sisi Barat Perjuangan 900 x 8 M Pembangunan Jalan 0 SKPD, Bekasi Utara () Dinas Bina Marga & Tata Air 3.000.000.000

1 3 15 58Lanjutan Peningkatan Jl. Mekarsari Depan Kantor Kel. Bekasi Jaya

Kec. Bekasi Timur P=150m, L=8m, T=0.2m 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 400.000.000

1 3 15 59 Perbaikan saluran air di RT 13 RW 06

Kota, Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah (Kaliabang Tengah ,

Bekasi Utara)

Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 15 60 Pengecoran gang antara RT 1 & RT 02 RW 11

Kota, Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah (Kaliabang Tengah ,

Bekasi Utara)

Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 61 Pengecoran Jalan dari RT 001/008 menuju RT 002/008 ( lanjutan ) 2.5 X 500 1 MJati Sampurna, Jatirangga

(Kranggan Wetan RT 001/008)Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 15 62 Pengecoran jalan di RT 1 RW 21 Jl. Cirebon

Kota, Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah (Kaliabang Tengah ,

Bekasi Utara)

Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 15 63 Perbaikan Jalan Utama Terbangunnya jalan utama Rt.09 Rt.011 Rw.06 di

Perum Tytyan Kencanayang layak dan baik1 meter

Bekasi Utara, Marga Mulya (Rt.09

Rt.011 Rw.06 Perum Tytyan

Kencana)

Dinas Bina Marga & Tata Air 110.000.000

1 3 15 64 Perbaikan jalan damar terusan Terbangunnya jalan dengan baik 120 MeterBekasi Selatan, Pekayon Jaya

(Jl.Damar 4-6 Rt 02 & 06 Rw 06)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

9 dari 76

Page 43: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 15 65 Pengecoran Jalan gang Melati 2 dan Melati 4, 200 MKota, Medan Satria, Pejuang

(Pejuang , Medan Satria)Dinas Bina Marga & Tata Air 120.000.000

1 3 15 66 Pengecoran Jalan Utama RW 18

Kota, Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah (Kaliabang Tengah ,

Bekasi Utara)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 67 Pengecoran Jalan Hulu Cai 2 MELANCARKAN ARUS LALU LINTAS 175 meterJati Sampurna, Jatiraden

(Kranggan Lembur RT.003/004)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 68 Pengecoran Jl Mawar 1Kota, Medan Satria, Kali Baru

(kalibaru , Medan Satria)Dinas Bina Marga & Tata Air 80.000.000

1 3 15 69 Pembangunan Jalan Burangrang Raya (Terminal Kayuringin) 700 x 8 0 M SKPD, Bekasi Selatan () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.940.000.000

1 3 15 70 Perbaikan jl lingkungan Jalan sudah diperbaiki 0 meter

SKPD, Jatiasih, Jatirasa (RT

05,06/08 Perum Pondok Gede

Permai)

Dinas Bina Marga & Tata Air 130.000.000

1 3 15 71Peninggian Jembatan Kali Aren Jaya Jl. Raya Nusantara Samping

Kantor pos Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur p=10m L=9m 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.500.000.000

1 3 15 72 Pembuatan Lapangan Olah Raga RT 02 RW 11

Kota, Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah (Kaliabang Tengah ,

Bekasi Utara)

Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 73 Pengaspalan Jalan Terbangunnya Jl. Perjuangan Dalam Rt. 01, 02 Rw. 09

yang beraspal dan layak dilalui1 meter

Bekasi Utara, Marga Mulya (Jl.

Perjuangan Dalam Rt. 01, 02 Rw.

09)

Dinas Bina Marga & Tata Air 110.000.000

1 3 15 74 Lanjutan Pengecoran jalan Perbatasan RW 12 - RW 14 Blok F

Kota, Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah (Kaliabang Tengah ,

Bekasi Utara)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 75 Pembangunan Jalan dan Jembatan Pejuang 1000 x 12 M Pembangunan Jalan 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 12.000.000.000

1 3 15 76 Pengerasan Jln. Mayangsari Jalan terbangun dengan baik 0 meterSKPD, Jatiasih, Jatisari (Kp.

Cakung RT 003/004)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 77 Pengerasan/pengecoran Jl. Villa Jatirasa Jalan Utama Jatirasa Tidak Becek/Lalu Lintas Lancar 0 meterSKPD, Jatiasih, Jatirasa (RT 02

RW 07)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 78 Pengecoran Jalan di RT 10 RW 11

Kota, Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah (Kaliabang Tengah ,

Bekasi Utara)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 79 Perbaikan kantor RW 11Kota, Bekasi Utara (Harapan Jaya

, Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 80 Perbaikan Jalan Terbangunnya jalan dengan baik 150 MeterBekasi Selatan, Pekayon Jaya

(Jl.Kemang raya Rt 01 Rw 06)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 81 Pengecoran Jalan di RT 10 RW 11

Kota, Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah (Kaliabang Tengah ,

Bekasi Utara)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 82 Peningkatan jalan Dan Jembatan Nasio 1 Buah Jembatan Benteng 10 M, Pembangunan Jalan

200 M0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.740.000.000

1 3 15 83Lanjutan pengecoran Jl. Swatantra III depan kantor Kelurahan

Jatirasa Pemperlancar Laju Perekonomi Masyarakat 0 meter

SKPD, Jatiasih, Jatirasa (RT. 003

RW, 004)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 84 Pengaspalan jalan letnan arsyad 08 rt.02 rw.12 Bekasi Selatan, Kayuringin Jaya () Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 85 Pembangunan Jalan Sisi Saluran SS Pulo Timaha 500 x 8 M Jalan Dan Turap Dinding Penahan Jalan 0 SKPD, Bekasi Utara (Bekasi

Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 2.100.000.000

1 3 15 86 Perbaikan Jalan Utama di RT 01,02 dan 03 rw 13

Kota, Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah (Kaliabang Tengah ,

Bekasi Utara)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 87 peningkatan Jalan cor 15cm 0 meter

Bekasi Selatan, Pekayon Jaya

(Pulo Sirih Utara dalam 5 RT

05/14)

Dinas Bina Marga & Tata Air 95.000.000

1 3 15 88 Pengecoran jalan Utama di RW 12

Kota, Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah (Kaliabang Tengah ,

Bekasi Utara)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 89 Pengecoran Jl. RT. 007 RW. 27 (depan Bp. Hari Santoso)

Kota, Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah (Kaliabang Tengah ,

Bekasi Utara)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 90 PENGASPALAN JALING HIBRIDA 1-4Bekasi Utara, Teluk Pucung

(DetailLokasi)Dinas Bina Marga & Tata Air 110.000.000

1 3 15 91 Jalan Utama RT 13 Blok AM 12, AM 13, AM 14, AM 16 RW 12

Kota, Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah (Kaliabang Tengah ,

Bekasi Utara)

Dinas Bina Marga & Tata Air 125.000.000

1 3 15 92 Peningkatan Jalan Cor JALING 0 meter

Bekasi Selatan, Pekayon Jaya

(Jl.Pulo Sirih Utara Dlm 3 &

4RT04/14)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 93Pembangunan Ruas Jalan Lembur V - Jalan Menuju Pasar

Kranggan 400 x 6 0 M SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.008.000.000

1 3 15 94 Perbaikan Jalan Perumahan RW. 12 Kel. Kalibaru Peningkatan Kualitas Jalan (Blok N, T, P, W, Y, Z) 1.500 Meter Kali Baru (RW. 12 Kel. Kalibaru) Dinas Bina Marga & Tata Air 80.000.000

1 3 15 95 Jl. Raya Masjid At-Taubah RT 3 RW 11Kota, Bekasi Utara, Harapan Jaya

(Harapan Jaya , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 96 Pengecoran Gg. Dukuh RT 2 RW 2 (depan H. Qodri)Kota, Bekasi Utara, Teluk Pucung

(Teluk Pucung , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 97Pelebaran Jembatan Pengasinan - Bantar Gebang (Dekat Pom

Bensin) 1 Buah Jembatan Bentang 7 M 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.500.000.000

10 dari 76

Page 44: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 15 98 Perbaikan Jalan Lingkungan di RW. 01 Kel. Kalibaru Peningkatan Kualitas Jalan di RT. 02, 03, 04 RW. 01

Kel. Kalibaru (3 x 1,5 M x 200 M)900 Meter Kali Baru (RW. 01 Kel. Kalibaru) Dinas Bina Marga & Tata Air 80.000.000

1 3 15 99 PENGECORAN JALING PERBAIKAN JALAN PERUMAHAN 115 METERBekasi Utara, Teluk Pucung

(DetailLokasi)Dinas Bina Marga & Tata Air 110.000.000

1 3 15 100 Perbaikan jalan lingkungan jalan sudah diperbaiki 0 meterSKPD, Jatiasih, Jatirasa (RT 05

RW 08 Pondok Gede Permai)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 101 Drenase/Saluran air RW 25Kota, Bekasi Utara, Harapan Jaya

(Harapan Jaya , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 102 Pengecoran Jl. Manggis IX RT 04 / RW 10Kota, Bekasi Utara, Teluk Pucung

(Teluk Pucung , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 103 Pembangunan jalan dan Jembatan Jatibening Baru 2 Pembebasan Lahan Dan Pembangunan 1 Buah

Jembatan Bentang 12 M0 SKPD, Pondok Gede () Dinas Bina Marga & Tata Air 3.500.000.000

1 3 15 104 Perbaikan jalan lingkungan Jalan sudah diperbaiki 0 meterSKPD, Jatiasih, Jatirasa (RT

09/09 Pondok Gede Permai)Dinas Bina Marga & Tata Air 125.000.000

1 3 15 105 Perbaikan Jalan Lingkungan perbaikan jalan lingkungan ( 150x4 ) 600 meterPejuang (Pejuang Jaya Jl. Dewi

Sartika 3 & 4 Rw. 015)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 106 Pengecoran jalan di RT 16 RW 21 Kota, Bekasi Utara, Harapan Jaya

(Harapan Jaya , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 107 Saluran Air RT 01 RW 17Kota, Bekasi Utara, Harapan Jaya

(Harapan Jaya , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 108 Perbaikan Jalan Cemara I sampai Jalan Cemara VII Kualitas Jalan Menjadi Lebih Baik 0 meterSKPD, Jatiasih, Jatiasih (RT 01,

02, & 03 RW 02)Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 15 109 Normalisasi Saluran sisi selatan jalan Harapan kita Raya RW 23Kota, Bekasi Utara, Harapan Jaya

(Harapan Jaya , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 15 110 Pengecoran jalan Blok H1 -G1 RT 12 RW 14Kota, Bekasi Utara, Harapan Jaya

(Harapan Baru , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 15 111 Peninggian Jembatan IKIP 1 Buah Jembatan Bentang 10 M, Pembangunan Jalan

150 M0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.920.000.000

1 3 15 112 Peningkatan Jalan Umum Jalan Kapin Raya / Atas Jembatan Tol Jalan terbangun dengan baik 0 meterPondok Gede, Jatibening Baru (Rt

009 Rw 004)Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 15 113 Peninggian Jembatan Kartini 1 Buah Jembatan Bentang 10 M, Pembangunan Jalan

200 M0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.628.000.000

1 3 15 114 Pembangunan Jalan Sisi Selatan Kalimalang (lanjutan) 2 Jembatan, 1 Box culvert, 5.4 Km Jalan 0 Kota, SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 6.000.000.000

1 3 15 115 Pengecoran Jalan Telaga Mas Blok H8 RT 05 RW 14Kota, Bekasi Utara, Harapan Jaya

(Harapan Baru , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 15 116 Perbaikan Jalan Lingkungan di RW. 02 Kel. kalibaru Peningkatan Kualitas Jalan di RT. 01/02 s/d RT. 05/02

Kel. Kalibaru (5 x 1,5M x 100)750 Meter Kali Baru (RW. 02 Kel. Kalibaru) Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 15 117 Perbaikan jalan lingkungan Sudah dilaksanakan 0 MeterSKPD, Jatiasih, Jatirasa (RT 01

RW 09)Dinas Bina Marga & Tata Air 120.000.000

1 3 15 118 Perbaikan Jalan harapan kita raya di lingkungan RW 23Kota, Bekasi Utara, Harapan Jaya

(h)Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 15 119 Pengecoran jalan utama RT 12 RW 16Kota, Bekasi Utara, Harapan Jaya

(Harapan Baru , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 15 120 Pelebaran Jembatan M.yamin 1 Buah Jembatan Bentang 12 M 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.728.000.000

1 3 15 121 Layer Hotmik di jalan perkutut II RT 1 RW 23Kota, Bekasi Utara, Harapan Jaya

(Harapan Jaya , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 122 Hotmix Jalan Prima Harapan Regency RT 2 RW 12 Kota, Bekasi Utara, Harapan Baru

(Harapan Baru , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 123 peningkatan jalan SMPN 31 prbaikan jalan 0 Bantar Gebang, Ciketing Udik (rt

06/09)Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 15 124 Pengecoran jalan Alia III RT 02 RW 25Kota, Bekasi Utara, Harapan Jaya

(Harapan Jaya , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 125Pengecoran jalan Badak Raya Blok H 20 Vila indah Permai RT 10

RW 35

Kota, Bekasi Utara, Teluk Pucung

(Teluk Pucung , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 126 Pengecoran Jl. Kav. H. Umar RT. 08 RW 04 (depan Bp. Yayat)Kota, Bekasi Utara, Teluk Pucung

(Teluk Pucung , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 127 Perbaikan Jalan Lingkungan di RW. 04 Kel. Kalibaru Peningkatan Kualitas Jalan di RT. 01, 02, 03, 04 RW.

04 Kel. Kalibaru (4 x 1,5M x 100M)600 Meter Kali Baru (RW. 04 Kel. Kalibaru) Dinas Bina Marga & Tata Air 600.000.000

1 3 15 128 Pengecoran RT 7 RW 28 Blok Q 54 (depan RA Ibnu Sina)Kota, Bekasi Utara, Teluk Pucung

(Teluk Pucung , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 129 perbaikan jalan pangkalan 2 jalan umum 550 m2 Bantar Gebang, Cikiwul (rt 01/03) Dinas Bina Marga & Tata Air 400.000.000

1 3 15 130Pengecoran Jl. Apel Raya RT 01 RW 10 (Depan Rumah pak

Bambang) Taman Wisma Asri

Kota, Bekasi Utara, Teluk Pucung

(Teluk Pucung , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 35.000.000

11 dari 76

Page 45: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 15 131Pengecoran Jalan Banteng II (depan rumah p Yahya) Blok H22 &

23, RT 009 . RW 35 Vila Indah Permai

Kota, Bekasi Utara, Teluk Pucung

(Teluk Pucung , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 132 Pembangunan Jembatan Ganda Agung (kali Lengkak) Jembatan Bentang 30 M 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 4.860.000.000

1 3 15 133 Bidang Fisik Pengecoran jalan lanjutan 400 Cm

Jati Sampurna (Jl. Raya

Kranggan Poncol RT 001,006 /

010)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 134Pengecoran Jalan Banteng I (depan rumah p Agus) Blok H 23, RT

009 . RW 35 Vila Indah Permai

Kota, Bekasi Utara, Teluk Pucung

(Teluk Pucung , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 135 Pembangunan Jalan Masuk SMA 12 100 x 12 M 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 625.000.000

1 3 15 136Pengecoran Jl. Gajah Raya RT. 01/ RW 36 (Depan Rumah Pak

Rahmat) Vila Indah Permai

Kota, Bekasi Utara, Teluk Pucung

(Teluk Pucung , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 185.000.000

1 3 15 137 Pembangunan Jembatan Forkis Bintara 1 Buah Jembatan 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.000.000.000

1 3 15 138 Perbaikan jalan lingkungan sudah dilaksanakan 0 meterSKPD, Jatiasih, Jatirasa (RT

02,03,04/08 Pndok Gede Permai)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 139 Peningkatang Jalan terbangunnya jalan dengan baik 200 MeterBekasi Selatan, Pekayon Jaya

(Jl.Pulo sirih tengah 16 Rw 14)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 140Pembetonan Jalan Puskesmas Belakang Makam Pahlawan RT 06

RW 01 Aren Jaya

Kota, Bekasi Timur, Aren Jaya

(Aren Jaya , Bekasi Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 141Pengecoran Jalan Raya Batas RT 2 & 3 RW 36 Blok H 8 - 9 Vila

Indah Permai

Kota, Bekasi Utara, Teluk Pucung

(Teluk Pucung , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 65.000.000

1 3 15 142 Pengecoran Jl. RT. 04 RW 02 Samping Irigasi (Bu Lina)Kota, Bekasi Utara, Teluk Pucung

(Teluk Pucung , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 143 Pembebasan lahan Simpang Sumir jalan raya Hankam 1 Buah Simpang (Pembangunan dan Pembebasan

Lahan)0 981 m2 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 7.500.000.000

1 3 15 144 PENGASPALAN JALAN HIBRIDA 12-14Bekasi Utara, Teluk Pucung

(DetailLokasi)Dinas Bina Marga & Tata Air 110.000.000

1 3 15 145 Jalan Lingkungan RT. 011 RW. 017 100 m 0 meterBekasi Utara, Harapan Jaya (RT.

011 RW. 017)Dinas Bina Marga & Tata Air 110.000.000

1 3 15 146 Pengecoran Jalan SENJATA RW 04Kota, Bekasi Timur, Aren Jaya

(Aren Jaya , Bekasi Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 147 Perbaikan Jaling peningkatan kwalitas jalan (75x3,5) 262,500 meterMedan Satria, Pejuang (Harapan

Indah Jl. Salak Rw. 020)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 148 Pengecoran Jalan RT 03 RW 20Kota, Bekasi Timur, Aren Jaya

(Aren Jaya , Bekasi Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 15 149 Pembebasan lahan Fly Over Bulak Kapal SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 525.000

1 3 15 150perbaikan Jembatan AL Muto Harun RT 08,09 RW 010 kelurahan

jatirahayu Perbaiakan jembatan 12 meter

Pondok Melati, Jatirahayu (RT

08,09 RW 010 kelurahan

jatirahayu)

Dinas Bina Marga & Tata Air 125.000.000

1 3 15 151 Lanjutan Pegerasan Jalan Servas Lancarnya Infrastuktur 2 M2 X 400 M2

Pondok Melati, Jatimelati (Kp.

Sawah Rt, 003,002 dan 007 Rw.

004 )

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 152 PENGECORAN JALING HIBRIDA RAYA 8Bekasi Utara, Teluk Pucung

(DetailLokasi)Dinas Bina Marga & Tata Air 110.000.000

1 3 15 153 Penataan Simpang Se-Kota Bekasi 0

SKPD (Simpang : 1. Pulau

Ribung, 2. Pondokgede, 3. Kranji,

4.Sumber Arta. 5. Alexindo)

Dinas Bina Marga & Tata Air 10.000.000.000

1 3 15 154 Peningkatan Jalan Nuri Bumi Makmur 4 x 400 0 meterSKPD, Pondok Gede, Jatimakmur

(Pondokgede, Jatimakmur)Dinas Bina Marga & Tata Air 750.000.000

1 3 15 155 jalan narogong megah 5 agar akses lancar 99 meterRawa Lumbu, Pengasinan

(Rt.005 Rw.021)Dinas Bina Marga & Tata Air 111.375.000

1 3 15 156 Perbaikan Jalan Lingkungan di RW. 07 kel. Kalibaru Peningkatan Kualitas Jalan di RT. 01/07 s/d RT. 04/07

Kel. Kalibaru (4 x 1,5M x 100)600 Meter Kali Baru (RW. 07 Kel. Kalibaru) Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 15 157 Pembuatan Dan Penataan Trotoar Regional Kota 5.5 Km 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.500.000.000

1 3 15 158 Pembangunan Jalan Dasa Darma dan Jalan Trisatya Rawa lumbu 1000 x 12 M, Pembangunan 0 SKPD, Rawa Lumbu () Dinas Bina Marga & Tata Air 3.125.000.000

1 3 15 159 Perbaikan Jalan Penggalang C Jalan terbangun baik 165 meterRawa Lumbu, Bojong Rawalumbu

(rt 001 rw 008)Dinas Bina Marga & Tata Air 132.000.000

1 3 15 160 Perbaikan Jalan Utama peningkatan kwalitas jalan 1 paketPejuang (Taman Harapan Baru

Rt. 05 Rw. 27)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 161 Pengecoran Jl. S. Musi P=270 m, L=5 m, T=0,10 m 0 meterBekasi Utara, Harapan Jaya (RT.

005 & 011 RW. 019)Dinas Bina Marga & Tata Air 110.000.000

1 3 15 162 Pembangunan Jl. Ac. Pelat Jalan terbangun 800 m2Rawa Lumbu, Bojong Menteng

(RW. 02)Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 15 163 Perbaikan jembatan RT 01 RW 010 kelurahan jatirahayu perbaikan jembatan pintu air 20 meterPondok Melati, Jatirahayu (RT 01

RW 010 kelurahan jatirahayu)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 164 Pengecoran Jalan Manggis RT 09 RW 07 Kota, Bekasi Timur, Bekasi Jaya

(Bekasi Jaya , Bekasi Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 165 Perbaikan Jalan Lingkungan di RW. 10 Kel. Kalibaru Peningkatan Kualitas Dalam di RT. 03,04,05,06 RW.

10 Kel. Kalibaru (4 x 1,5M x 100M)600 Meter Kali Baru (RW. 10 Kel. Kalibaru) Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

12 dari 76

Page 46: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 15 166Peninggian Jembatan Depan PDAM Tirta Bhagasasi (Hasibuan-A.

Yani)SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 10.800.000.000

1 3 15 167 Bidang Fisik Pengecoran jalan lanjutan 400 Cm

Jati Sampurna, Jatiraden (Jl.

Raya Kranggan Poncol RT

001,006 / 010)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 168 Pembetonan Jalan Eboni 1 Blok A2 Perum Duren Jaya RW 12Kota, Bekasi Timur, Duren Jaya

(Duren Jaya , Bekasi Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 169 Perbaikan Jalan RUDAL RW 04Kota, Bekasi Timur, Aren Jaya

(Aren Jaya , Bekasi Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 170 Pengecoran Jalan Supaya Air tidak menggenang di jalan 800 m

Medan Satria (RT.05, RT.06 /

RW.09 Jl. Tanah Apit Kecamatan

Medan Satria)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 171 Perbaikan Jalan Lingkungan, RT 02/ RW 09Kota, Mustika Jaya, Pedurenan

(Pedurenan , Mustika Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 15 172 Perbaikan Jalan Kenari 3 RT 03 / RW 018, Perum BTRKota, Mustika Jaya, Cimuning

(Cimuning , Mustika Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 173 Pengecoran Jalan Servas Jalan terbangun dengan baik 0 meter

Pondok Melati, Jatimurni

(Perbatasan Kelurahan Jatimelati

RT.05, RW.03)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 174 Perbaikan Jalan Lingkungan, Jalan Putat RT 04/ RW 010Kota, Mustika Jaya, Pedurenan

(Pedurenan , Mustika Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 90.000.000

1 3 15 175 Pengecoran Jalan Mawar, RT 03/06 Kota, Mustika Jaya, Mustikasari

(Mustikasari , Mustika Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 176 Rabat Beton

Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 003; Perbaikan Jalan

Lingkungan RT. 002; Perbaikan Jalan Lingkungan RT.

006

70 meter;100 meter;200 meterMedan Satria (Jl.Sultan Agung

RW.003)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 177 Pengecoran Jalan Mendut 5 perum Durenjaya Permai RW 04Kota, Bekasi Timur, Aren Jaya

(Aren Jaya , Bekasi Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 15 178 Perbaikan Jalan Lingkungan, Jalan Mandor Raem RT 04/ RW 010Kota, Mustika Jaya, Pedurenan

(Pedurenan , Mustika Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 179 Perbaikan Jalan Melati 3 Jalan terbangun dengan baik 0 meterSKPD, Pondok Gede, Jatibening

Baru (Rt 003, Rt 005 Rw 002)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 180 Lanjutan Pengecoran jalan caman raya sampai lampu merah Memperlacar Arus Kendaraan 0 meterJatibening (RT.007,RT.004,

RT.005 Rt.008 RW.001)Dinas Bina Marga & Tata Air 700.000.000

1 3 15 181 Perbaikan Jalan Lingkungan, Jalan Benan RT 04/ RW 010Kota, Mustika Jaya, Pedurenan

(Pedurenan , Mustika Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 80.000.000

1 3 15 182 Rabat Beton Jalan banyak Berlubang 100 meterMedan Satria (Jl. Ujung Menteng

RT.002 RW.010)Dinas Bina Marga & Tata Air 60.000.000

1 3 15 183 Pengecoran Jalan Lingkungan Jalan Lingkungan yang sudah rusak 160 meterMedan Satria (Jl. Sultan Agung

RT. 004 RW. 005)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 184 Perbaikan Jln. Sirojul Munir Jalan terbangun dengan baik 0 meterSKPD, Jatiasih, Jatisari (Kp.

Bojongsari RT 003/002)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 185 Perbaikan Jalan Lingkungan, Jalan Bakri RT 04/ RW 010Kota, Mustika Jaya, Pedurenan

(Pedurenan , Mustika Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 15 186 Rabat Beton Jalan Lingkungan Rusak 200 meterMedan Satria (Jl. Sultan Agung

RT.05,RT.07 RW.007)Dinas Bina Marga & Tata Air 80.000.000

1 3 15 187 Rabat Beton Agar tidak tergenang air 100 mMedan Satria (RT.07 / RW.07

Kec. Medan Satria)Dinas Bina Marga & Tata Air 460.000.000

1 3 15 188Perbaikan Jalan Lanjutan Jl. Durian Raya Perum Bumi Alam Hijau,

RW 016

Kota, Mustika Jaya, Pedurenan

(Pedurenan , Mustika Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 189 Perbaikan Jalan Lingkungan, Jalan Bunong RT 01/ RW 010Kota, Mustika Jaya, Pedurenan

(Pedurenan , Mustika Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 80.000.000

1 3 15 190 Rabat Beton Jalan Lingkungan Rusak 370 meterMedan Satria (Jl. Ujung Menteng

RT.04,RT.05 RW.008)Dinas Bina Marga & Tata Air 165.000.000

1 3 15 191 pengecoran jalan jalan terbangun dengan baik 0 10 cm 2.015 cm

Bekasi Timur, Aren Jaya (jl p

sawu 1,2,3, dan 4 rt 006 dan

007/010)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 192Perbaikan Jalan Lingkungan, Blok L Perum Dukuh Zamrud, RT 01/

RW 018

Kota, Mustika Jaya, Pedurenan

(Pedurenan , Mustika Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 193 Pembangunan Jalan Hankam Raya 1000 x 10 M, Pembangunan 0 SKPD, Pondok Gede () Dinas Bina Marga & Tata Air 5.700.000.000

1 3 15 194 Pengecoran Jl. Haji Ranim RT 01/01Kota, Mustika Jaya, Mustikasari

(Mustikasari , Mustika Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 15 195 Pembangunan Jalan Hankam Raya 1000 x 10 M, Pembangunan 0 SKPD, Pondok Gede () Dinas Bina Marga & Tata Air 5.700.000.000

1 3 15 196 Perbaikan jalan Jln Rawa Betok Rt2 Rw 5, pjng 200m Lebr 3mKota, Mustika Jaya, Cimuning

(Cimuning , Mustika Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 197 Peningkatan Jalan Komble Jln Lingkungan RT 02/02 200 MBantar Gebang, Sumur Batu (RT

02/02)Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 15 198 Rehabilitasi jalan Kavling I Sudah dikerjakan 0 meter

SKPD, Jatiasih, Jatirasa (SKPD,

Jatiasih, Jatirasa (RT 007 RW

05))

Dinas Bina Marga & Tata Air 125.000.000

1 3 15 199 Peningkatan Jalan Nusa Indah 5 m

SKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Komplek Cahaya Kemang

Permai Rt 001/004)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 200 Pembangunan Jembatan Bojong Menteng SKPD, Rawa Lumbu () Dinas Bina Marga & Tata Air 12.500.000.000

1 3 15 201Pengecoran Jalan Batas Mustikasari arah Bojong Menteng, RT

01/04

Kota, Mustika Jaya, Mustikasari

(Mustikasari , Mustika Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 15 202 Betonisasi / Pengecoran Memperlancar arus lalu lintas 0 M2

Jatisampurna, Jatikarya (Jl.

Sepakat Raya RT.001, RT.002,

RT.003, RW.07)

Dinas Bina Marga & Tata Air 135.000.000

13 dari 76

Page 47: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 15 203 Perbaikan Jalan Lingkungan peningkatan jalan lingkungan (4x250) 1.000 meterPejuang (Harapan Indah Rt 005

Rw 018)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 204 Pemeliharaan Jalan Regional Kota (tersebar) Terlaksananya Perbaikan Jalan Regional 175 Titik Kota (Tersebar di Kota Bekasi) Dinas Bina Marga & Tata Air 25.000.000.000

1 3 15 205 Peningkatan Jalan Nuri Bumi Makmur 4 x 400 0 meterSKPD, Pondok Gede

(Pondokgede, Jatimakmur)Dinas Bina Marga & Tata Air 750.000.000

1 3 15 206 lanjutan pengerasan jalan utama komplek dosen ikip Terbangunya jalan dosen ikip rw. 02 4 mSKPD, Jatiasih, Jatikramat

(komplek dosen ikip rw 02)Dinas Bina Marga & Tata Air 175.000.000

1 3 15 207 Pembangunan Jalan Pahlawan - Ganda Agung Overlay 3000 x 8 M 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.700.000.000

1 3 15 208 Perbaikan jalan lingkungan Penigkatan sarana jalan 0 meter Medan Satria (RT 03,05 RW 02) Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 209 Pengecoran Jalan Lingkungan Jalan rusak Berat 400 meterMedan Satria (Jl.Tanah Apit

RT.005,006. RW.009)Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 15 210 Peningkatan Jl.Prambanan Raya 200 m x 5 m 0 meterRawa Lumbu, Sepanjang Jaya

(RT 004 / 010)Dinas Bina Marga & Tata Air 350.000.000

1 3 15 211 Perbaikan Jalan Murai 2 Blok H Perum BTR RT 01 / RW 015Kota, Mustika Jaya, Cimuning

(Cimuning , Mustika Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 212 Pengerasan Jalan H. NurSKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Jatikramat Kaum Rt 001/004)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 213 Pengerasan Jalan Masuk Sebelah Utara Terbangunnya jl. Graha indah Rw.017 5 m

SKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Perumahan Graha Indah RW

017)

Dinas Bina Marga & Tata Air 225.000.000

1 3 15 214 Pembangunan Jalan Candra Baga - Kel. Kali Abang Tengah 500 x 8 M Pembangunan Jalan 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.700.000.000

1 3 15 215 Rehabilitasi Jalan Aspal Hot Mix meningkatkan kwalitas jalan ( 100x3 ) 300 meter

Pejuang (Jl.anggrek Indah II Rt

014,Rt 016 Rw 017 Harapan

Indah)

Dinas Bina Marga & Tata Air 176.000.000

1 3 15 216 Pengerasan Jalan Mawar 1 s/d Jalan Mawar 4

SKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Perumahan Jatikramat Indah I

RW 0013)

Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 15 217 Pengecoran jalan Jl. Cempaka VIII, Kranggan Permai

Kota, Jati Sampurna,

Jatisampurna (Jatisampurna ,

Jatisampurna)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 218 Pengecoran Jalan Manipah Rt 04 Rw 010 AL Kel. Jatimakmur Kota (Jatimakmur , Pondok Gede) Dinas Bina Marga & Tata Air 120.000.000

1 3 15 219 Pengecoran Jl.Taruma Negara Rw 02 & Rw 03

Kota, Jati Sampurna,

Jatisampurna (Jatisampurna ,

Jatisampurna)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 220 Pengecoran setia warga II RW 02 Kota, Jati Sampurna, Jatiranggon

(Jatiranggon , Jatisampurna)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 221Pengocaran Jalan lingkungan (samping rumah Ketua RT), total

P=150 m L=2 m RT 03/05 Kel. Mustikasari, Kec. Mustikajaya

Kota, Mustika Jaya, Mustikasari

(Mustikasari , Mustika Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 15 222 Pengecoran Jl. Gg Mursan RT 05 / 01Kota, Jati Sampurna, Jatiranggon

(Jatiranggon , Jatisampurna)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 223 Perbaikan Jl.Kinan Kav.PLN 350 m x 5 m 0 meterRawa Lumbu, Sepanjang Jaya

(RT 001 / 002)Dinas Bina Marga & Tata Air 210.000.000

1 3 15 224 Pengecoran jalan peningkatan kwalitas jalan 0 meter Pejuang (Jl. Palem 4 Rw.08) Dinas Bina Marga & Tata Air 74.000.000

1 3 15 225 Pengecoran Jalan Jl. Cempaka XI, Kranggan Permai

Kota, Jati Sampurna,

Jatisampurna (Jatisampurna ,

Jatisampurna)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 226Perbaikan Jalan Lingkungan di Rt / Rw Kelurahan Kec Pondok

Gede

Kota, Pondok Gede, Jatiwaringin

(jatiwaringin , PondokGede)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 227 Pengecoran Jalan Jl. Melati 12, Rt 09, Rw 13

Kota, Jati Sampurna,

Jatisampurna (Jatisampurna ,

Jatisampurna)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 228 Pengaspalan halaman kantor kelurahan jatiwaringin pengaspalan halaman kantor kelurahan 400 m2SKPD, Pondok Gede, Jatiwaringin

(kantor kelurahan jatiwaringin)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 229 Pengecoran Jalan Baru RT2 / RW06Kota, Pondok Melati, Jatimurni

(JatimurniPondok Melati)Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 15 230 Perbaikan Jalan Lele 9 Rw 05 Kel. Kayuringin Jaya

Kota, Bekasi Selatan, Kayuringin

Jaya (Kayuringin JayaBekasi

Selatan)

Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 231 pembuatan saluran air Pembuatan saluran air 400 meter

Jati Sampurna, Jatiraden (Jl.

Raya Kranggan Poncol RT

001,006 / 010)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 232 Peningkatan Jl. Masjid II 500 x 3 1.500 m2SKPD, Pondok Gede, Jatiwaringin

(RW.01 dan RW.011)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 233 Peningkatan Jl.Gg.Ridho Memperlancar arus transportasi 150 M2

SKPD, Jati Sampurna,

Jatiranggon (Kp.Raden Rt.005,

Rt.001 RW.01)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 234 Perbaikan Jalan Lele 10 Rw 05 Kel. Kayuringin Jaya

Kota, Bekasi Selatan, Kayuringin

Jaya (Kayuringin Jaya , Bekasi

Selatan)

Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 235 Pengecoran Jln. S Munir & Saluran Air Jalan dan saluran terbangun dengan baik 0 meterSKPD, Jatiasih, Jatisari (Kp.

Cakung RT 002/003)Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 15 236 Peningkatan Jl. Setia II 500 x 2.5 1.250 m2SKPD, Jatiwaringin (RT.03,05,07

RW.04)Dinas Bina Marga & Tata Air 400.000.000

14 dari 76

Page 48: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 15 237 Rehabilitasi, Jalan Lingkungan peningkatan kwalitas jalan 1 paketPejuang (Pejuang Jaya Jl. Dewi

Sartika 3 Rw.013)Dinas Bina Marga & Tata Air 80.000.000

1 3 15 238Perbaikan lanjutan Jalan Lele 12 dan Lele 6 Rw 05 Kel. Kayuringin

Jaya

Kota, Bekasi Selatan, Kayuringin

Jaya (Kayuringin Jaya , Bekasi

Selatan)

Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 239 Perbaikan Jalan Memperlancar arus kendaraan 0 meterSKPD, Pondok Gede, Jatibening

(Jl. Berhala RW.010)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 240 Perbaikan Jalan Pramuka No. 13 & 27 RT.04/06Kota, Bekasi Selatan, Marga Jaya

(MargajayaBekasi Selatan)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 241 Pengecoran Jalan Lingkungan Rt. 001 Rw. 011 peningkatan jalan lingkungan 1 paketPejuang (Pejuang Jaya Rt. 001

Rw. 011)Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 15 242 Pengecoran jalan Bulak Tinggi II RT008 RW016 Kota (JatirahayU , Pondok Melati) Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 243 Perbaikan Jalan H. Muhyin Memperlancar lalulintas 0 MeterSKPD, Pondok Gede,

Jaticempaka (RW.006)Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 15 244 Peningkatan Jalan Raya Kranggan Pasar Memperlancar arus transportasi 100 MeterJati Sampurna, Jatisampurna (RT

004 RW 04)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 245 Perbaikan jalan Rawa Gede depan Grand Melati Residence Kota, Pondok Melati, Jatimelati

(Jatimelati , Pondok Melati)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 15 246 perbaikan jalan 70 40 meterSKPD, Pondok Gede, Jatimakmur

(lanjutan RW.002)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 247Pengecoran Jalan dan perbaikan drainase jl. Kenanga 2 RT 5

RW02

Kota, Pondok Melati, Jatimurni

(JatimurniPondok Melati)Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 15 248 Pengecoran jalan Melancarkan arus lalulintas 150 meterJati Sampurna, Jatiraden (Jl.

Cemara RT 001/010 )Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 249 Perbaikan Jalan Gunung Gede 6,7,8,9

Kota, Bekasi Selatan, Kayuringin

Jaya (Kayuringin JayaBekasi

Selatan)

Dinas Bina Marga & Tata Air 120.000.000

1 3 15 250 Perbaikan Jalan Swadaya I 250 x 3 750 m2SKPD, Pondok Gede, Jatiwaringin

(RT.01, 04 RW.02)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 251 Kurasan Jalan Bintara Jaya RT. 04 RW.08 Bintara JayaKota, Bekasi Barat, Bintara Jaya

(Bintara JayaBekasi Barat)Dinas Bina Marga & Tata Air 55.000.000

1 3 15 252 Peningkatan JalanLingkungan RT.004,005,006/09 495 x 2 990 m2SKPD, Pondok Gede, Jatiwaringin

(RW.09)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 253 Perbaikan Jalan Lingkungan (Jl. H. Saleh RT.003 RW.003)Pejuang (Jl. H. Saleh RT.003

RW.003)Dinas Bina Marga & Tata Air 120.000.000

1 3 15 254 Pengecoran dan Pengaspalan Jalan Lingkungan peningkatan kwalitas jalan 350 meterPejuang (Harapan Indah Rt. 01

s/d Rt. 07 Rw. 016)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 255 Pengecoran Jalan Utama Pinggir Kali jalan terbangun dengan baik 0 meterMustika Jaya, Mustikajaya (Graha

Harapan Blok E RW.018)Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 15 256 Peningkatan Jl. Lepet melancarkan Taransportasi 2,500 M

SKPD, Jati Sampurna, Jatirangga

(SKPD, Jati Sampurna,

Jatirangga (Kranggan Lembur rt.

001 rw. 03))

Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 15 257 Perbaikan Jl. Utama Perum Asabri RW. 018 Jalan terbangun dengan baik 500 meterSKPD, Jatiasih, Jatisari (Perum

Asabri RW 018)Dinas Bina Marga & Tata Air 175.000.000

1 3 15 258 peningkatan jalan wareng rawa buntu perbaikan jalan 0 Bantar Gebang, Ciketing Udik (rt

02 /05)Dinas Bina Marga & Tata Air 350.000.000

1 3 15 259 Peningkatan jalan lingkungan RW.022 Sarana Terbangun dengan baik 0 MeterPejuang (pintu masuk

Rt.006,007,009 Rw.022)Dinas Bina Marga & Tata Air 110.000.000

1 3 15 260 Perbaikan Jalan Delima Jalan Delima RT 10 RW 10Kota, Bekasi Selatan, Jaka Mulya

(Jakamulya , Bekasi Selatan)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 261 Perbaikan Jln. SD Jatisari I Jalan terbangun dengan baik 0 meterSKPD, Jatiasih, Jatisari (Kp.

Payangan RT 005/006)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 262 Perbaikan jalan lingkungan RT. 001 RW. 016 600 m x 1 m 0 meterBekasi Utara, Harapan Jaya (RT.

001 RW. 016)Dinas Bina Marga & Tata Air 209.000.000

1 3 15 263 perbaikan jalan raya THB jalan utama untuk masuk THB ( 4x50 ) 200 meter

Pejuang (jl. raya taman harapan

baru ( depan gerbang masuk THB

))

Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 15 264 pengecoran jalan pipit villa jatirasa pengecoran telah selesai 0 meterSKPD, Jatiasih, Jatirasa (RT 01

RW 11)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 265 jalan jalan lingkungan peningkatan kwalitas jalan ( 90x6 ) 540 meterPejuang (pintu masuk

Rt.006,007,009 Rw.022)Dinas Bina Marga & Tata Air 175.000.000

1 3 15 266 Perbaikan Jl. Sangata II 300X4 1.200 M2SKPD, Pondok Gede, Jatiwaringin

(RT.004/05)Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 15 267 PERBAIKAN JALAN 235 METERBekasi Selatan, Kayuringin Jaya

(RT.06 RW.016)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 268 Pengecoran Jalan Raya Kalimanggis Meningkatkan Kelancaran transportasi masyarakat

Rw.03400 Meter

Jati Sampurna, Jatikarya (Jalan

Raya Kalimanggis Rt.01 Rw.03)Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 15 269 Pengecoran Jalan Lingkungan peningkatan kwalitas jalan 1 paketPejuang (Pejuang Jaya Rt. 004

Rw. 013)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 270 Perbaikan Jl. Rawa Indah RT 02 RW 10 Memperlancar lalulintas 0 meterSKPD, Pondok Gede,

Jaticempaka (RT 02 RW 010)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 271 Perbaikan Jalan Lingkungan peningkatan jalan ( 300x5 ) 1.500 meterPejuang (Pejuang Jaya Jl. Dewi

Sartika 2 Rw. 015)Dinas Bina Marga & Tata Air 110.000.000

15 dari 76

Page 49: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 15 272 Perbaikan Jl. Swadaya Raya Timur 0 meterSKPD, Pondok Gede,

Jaticempaka (RW 01)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 15 273 Perbaikan Jl. Birun Indah 0 meterPondok Gede, Jaticempaka (RW

09)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 15 274 Perbaikan Jln. Buana Sari Jalan terbangun dengan baik 0 meterSKPD, Jatiasih, Jatisari (Kp.

Bojongsari RT 003/002)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 15 275 Betonisasi / Pengecoran Memperlancar arus lalu lintas 300 M2

Jati Sampurna, Jatisampurna (Jl.

Raya Alternatif s.d jl. Kalimanggis

RW 016)

Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 15 276 Perbaikan Jl. Makam Mayangsari RW. 02, 03 Jalan terbangun dengan baik 4 meterSKPD, Jatiasih, Jatisari (Kp.

Cakung RT 005/003)Dinas Bina Marga & Tata Air 125.000.000

1 3 15 277 Rehabilitasi jalan lingkungan Penigkatan sarana jalan 0 meter Harapan Mulya (RT 03,05 RW 02) Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 15 278 Lanjutan Pengecoran Jl Lingkar hankam Meningkatkan Kelancaran Transportasi Masyarakat

RT.01 RW.09500 Meter

Jati Sampurna, Jatikarya (Kp.

Pulo RT. 01 RW.09 )Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 15 279Pembangunan Jalan Sisi Selatan Kalimalang ( Jembatan Global s.d

Jaka Permai)Kota () Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 15 280Lanjutan Peningkatan Jl. Raya Agus Salim Kel. Bekasi Jaya Kec.

Bekasi Timur p=1000m, L=7m, T=0.2m 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 15 281 Peninggian Jembatan Pejuang (Griaton) 1 Buah Jembatan Bentang 14 M 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 15 282 Pengecoran Jln. Gusana RW. 05 Jalan terbangun dengan baik 300 meterSKPD, Jatiasih, Jatisari (Kp.

Cakung RT 004/005)Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 15 283 Pembangunan Jembatan Hasibuan Sisi Kiri ( Depan Bendung) 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 15 284 Pembangunan Jembatan Teon Arah Villa Nusa Indah 3 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 15 285 Pembebasan Lahan Jembatan Jl. Ir. H. Juanda ( Kali Bekasi) jembatan Bentang 80 M 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 15 286 Pembangunan Jalan Pahlawan - Ganda Agung Overlay 3000 x 8 M 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorongTerbangunnya sistem jaringan drainase kota yang

optimal

85% Saluran sekunder dalam kondisi baik, 85%

kawasan perumahan/permukiman dengan

Saluran drainase tersier dalam kondisi baik,

Perluasan Jaringan Distribusi Air Bersih sampai

dengan 80% Luas Kawasan Terbangun, Jumlah

total pelanggan terlayani Air Bersih (RT dan

Non rt) Serta durasi distribusi pengaliran Air ke

seluruh jaringan (sampai 12 jam / hari) dan

Penurunan kebocoran sampai dengan tingkat

kebocoran maksimal 25%

111.135.340.702

1 3 16 1 Pembuatan Saluran Air ( Drainase ) Jln.Masjid RW 01 200 MBantar Gebang, Sumur Batu

(Sumur Batu)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 2 Pembuatan Saluran Air Gang ParmaSKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Kampung Cikunir Rt 004/001)Dinas Bina Marga & Tata Air 85.000.000

1 3 16 3 Saluran air Jl. Wibawa Mukti I Tidak Terjadi Genangan Air 300 meter persegiSKPD, Jatiasih, Jatiasih (RT 02

RW 10)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 4 pembuatan gorong gorong Lancarnya aliran air 100 meterRawa Lumbu, Bojong Rawalumbu

(RT 001 RW 027)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 5Normalisasi dan pembangunan sheetpile SS Bekasi Tengah jalan

Pangeran JayakartaSKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 4.000.000.000

1 3 16 6 Gorong - Gorong Jl.TPA 400 MBantar Gebang, Sumur Batu (Rt

004/003)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 7 Drainase Jalan Raya Kalimanggis-Cimatis (Kanan dan Kiri) Meningkatkan Kelancaran Saluran Air dan mencegah

banjir jalan Kalimanggis-Cimatis2.000 meter

Jati Sampurna, Jatikarya (Kp.

Kalimanggis RW.03, 04, 05, 06

dan Kp. Cimatis RW. 07, 08.)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 8Lanjutan pembangunan saluran jalan raya Pekayon outlet Kali

BekasiSKPD (Bekasi Selatan) Dinas Bina Marga & Tata Air 4.000.000.000

1 3 16 9 normalisasi saluran air dan pengerukan saluran 2.015 cmBekasi Timur, Aren Jaya (kp rawa

aren rt 001,003 dan rt 004/022)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 10Penurapan Saluran Sekunder Bekasi Pangkal Kel. Harapan Baru

s/d Taman Wisma AsriSKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.000.000.000

1 3 16 11 rehabilitasi/perbaikan saluran air saluran terbangun dengan baik 2.015 cm

Bekasi Timur, Aren Jaya (jl p irian

jaya ujung dari jl.p. sangihe raya

menuju ke sungai rt.005/018)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 12 Perbaikan saluran air Jl. Durian 2 dan Durian 4 Rt 02 RW 007 Terlaksananya perbaikan saluran 200 meterBekasi Barat, Kranji (Jl. Durian 2

dan Durian 4 Rt 02 RW 007)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 13 Pembuatan Drainase Melancarkan Saluran Air dan mencegah banjir RT.01

RW.07140 Meter

Jati Sampurna, Jatikarya (Jl.

Gank Entong RT,01 RW.07 Kp.

Cimatis )

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 14 normalisasi saluran air jalan Lumbu tengah IVE lancarnya aliran air 200 meterRawa Lumbu, Bojong Rawalumbu

(RT 003,005,006 RW 29)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 15 Pembuatan Saluran Air Jl. Sinar Asih Kualitas Saluran Air Menjadi Lebih Baik 310 meter persegiSKPD, Jatiasih, Jatiasih (RT 02

RW 08)Dinas Bina Marga & Tata Air 85.000.000

1 3 16 16 Perbaikan saluran Got Lancarnya aliran air sebagai penanggulangan banjir 750 meterBekasi Selatan, Marga Jaya

(Komplek Pengairan Rt.01/01)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 17Pembangunan saluran jalan Guntur Raya menuju saluran Rawa

TembagaSKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 5.000.000.000

1 3 16 18 Revitalisasi saluran Jatiluhur sisi Jl. Sudirman SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.000.000.000

16 dari 76

Page 50: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 16 19 Rehabilitasi Turap Saluran dan Tanggul Perbaikan fungsi turap dan saluran air 540 M2Pondok Melati, Jatiwarna (RT 003

dan 004 RW 008 Kel. Jatiwaerna)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 20 Normalisasi drainase Normalisasi saluran drainase 900 mBekasi Utara, Kaliabang Tengah

(RW.022 dan RW.026)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 21Sodetan Rawa Wates batas Kecamatan Jatisampurna - Jatiasih ke

arah Kali CikeasSKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.500.000.000

1 3 16 22 Pembuatan Saluran Air Jl. Raya Kranggan Poncol

Jati Sampurna, Jatiraden (Jl.

Raya Kranggan Poncol Rt. 01,06

Rw. 010)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 23 Pembuatan Saluran Air Jalan Sawo SKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Jatikramat Kaum Rt 003/004)Dinas Bina Marga & Tata Air 85.000.000

1 3 16 24 Normalisasi saluran air ( dari dpn rmh Pa.Nein s/d Pertigaan Saan ) Mencegah Banjir 0 MJati Sampurna, Jatirangga

(Kranggan Wetan RT 002/005)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 25 Pengerukan saluran air/drainase Memperlancar saluran air/drainase 800 meter

Bekasi Selatan, Pekayon Jaya

(Jl.Kemandoran Rt 01,07,08&05

Rw 22)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 26 Crossing saluran air

Memperlancar saluran air/drainase Rt 05;

Memperlancar saluran air/drainase Rt 04;

Memperlancar saluran air/drainase Rt 03;

Memperlancar saluran air/drainase Rt 02;

Memperlancar saluran air/drainase Rt 01

25 meter;20 meter;10 meter;5 meter;15 meterBekasi Selatan, Pekayon Jaya (Rt

01-5 Rw 24)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 27 Peningkatan jalanBekasi Selatan, Pekayon Jaya

(Jl.Pulo sirih tengah 11 Rw 14)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 28 Revitalisasi rumah pompa dan pompa underpass pasar baru SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.000.000.000

1 3 16 29 Perbaikan Saluran Air 2 X 400 mBantar Gebang, Bantar Gebang

(Rt 003 Rw 005)Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 16 30 Pemeliharaan saluran jalan wilayah Kecamatan Bekasi Utara SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 16 31 Pelebaran saluran air/drainase Terbangunnya aluran air dengan baik 700 meterBekasi Selatan, Pekayon Jaya

(RT 07 Rw 12)Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 16 32 Pemeliharaan saluran jalan wilayah Kecamatan Bekasi Selatan SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 16 33 normalisasi saluran air/penurapan saluran air 2.015

Bekasi Timur, Aren Jaya

(perbatasan rt 005/013 dan rt

005/001)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 34 Pembuatan Turap dan Saluran Depan Bp.Atim RW 07 300 MBantar Gebang, Sumur Batu

(Sumur Batu RW 07 )Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 16 35 Normalisasi Kali alam RW.010 Saluran air yang lancar 0 meter Bekasi Utara, Perwira (RW.010) Dinas Bina Marga & Tata Air 275.000.000

1 3 16 36 PERBAIAKN DINDING SALURAN DAN PENGERUKAN - 2.015 -Bekasi Timur, Aren Jaya

(perbatasan rw 021 dan rw 005)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 37 pengerukan saluran utama antisipasi banjir 2.015 mBekasi Timur, Margahayu (jl

margahayu raya)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 38 Pemeliharaan saluran jalan wilayah Kecamatan Bekasi Barat SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 16 39 Pemeliharaan saluran jalan wilayah Kecamatan Bekasi Timur SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 16 40 Pemeliharaan saluran jalan wilayah Kecamatan Mustikajaya SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 16 41 Perbaikan saluran/drainase Memperlancar saluran air/drainase 100 meterBekasi Selatan, Pekayon Jaya

(Jl.Pulo Sirih Tengah III Rw13)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 42 Pemeliharaan saluran jalan wilayah Kecamatan Rawalumbu SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 16 43 Pelebaran Saluran Air Antisipasi Banjir 1 1 M2 X 500 M2

Pondok Melati, Jatimelati (Jl.

Raya Kp. Sawah Rt. 002 Rw. 003

)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 44 normalisasi saluran air dan perbaikan dinding saluran - 2.015 -Bekasi Timur, Aren Jaya

(perumahan polymer rt 003/012)Dinas Bina Marga & Tata Air 70.000.000

1 3 16 45 Turap kali dan tebing Penangulangan banjir 400 meterBekasi Selatan, Jaka Mulya (Rt.

01,07,02,03 RW.07)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 46 Pemeliharaan saluran jalan wilayah Kecamatan Bantargebang SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 16 47 Perbaikan Saluran Air 1 X 200 mBantar Gebang, Bantar Gebang

(Rt 003, Rt 004 Rw 002)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 48 Pembuatan Saluran Air Jl Pulo Ribung Tersedianya Saluran Air yang berfungsi Optimal 400 meterBekasi Selatan, Jaka Setia (Jl,

Puloribung RW 017)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 49 Pemeliharaan saluran jalan wilayah Kecamatan Jatiasih SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 16 50 Pembuatan Drainase Jalan Swadaya II Kelancaran Saluran Air dan Mencegah banjir Jl.

Swadaya II RT.02 RW.071.000 Meter

Jati Sampurna, Jatikarya (Jln

Swadaya II RT.02 & 03 RW.07

Kp. Cimatis)

Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 16 51 Normalisasi Kali Sebelah dan Belakang Kantor Kelurahan Kotabaru

Bekasi Barat, Kota Baru

(SAMPING KANTOR

KELURAHAN KOTABARU

WILAYAH RW.004)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 52 Rutin Saluran Se-Kota Bekasi SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 9.000.000.000

1 3 16 53 Penyodetan Saluran Air, Dari Rawa Gula ke Kali Bekasi, 1x1x400 mBantar Gebang, Bantar Gebang

(Rw 010 dan Rw 006)Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 16 54 Saluran air / gorong-gorong RT. 04/RW.18 L=2 m, P=6 m, T=80 cm 0 meterBekasi Utara, Harapan Jaya (RT.

004 RW. 018)Dinas Bina Marga & Tata Air 136.400.000

1 3 16 55 Pemeliharaan saluran jalan wilayah Kecamatan Medansatria SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 16 56 Pembuatan saluran baru RT 02 RW 011 Kelurahan Jatirahayu Pembuatan saluran baru 70 meterPondok Melati, Jatirahayu (RT 02

RW 011 Kelurahan Jatirahayu)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 57 Turap Saluran Air Kali Cakung perbatasan dengan Puri Gading Antisipasi Longsor 1 5 M2 X 500 M2

Pondok Melati, Jatimelati (Kp.

Sawah Rt. 003,006,005,002 dan

Rt. 001 Rw. 003)

Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

17 dari 76

Page 51: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 16 58 Pemeliharaan saluran jalan wilayah Kecamatan Pondokgede SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 16 59 Pemeliharaan saluran jalan wilayah Kecamatan Pondok Melati SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 16 60 Pembuatan Saluran Air Terbangunnya sodetan kali baru ke kali sunter 400 MeterPondok Melati, Jatiwarna (RT

004,005 RW 009 Kel. Jatiwarna)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 61 Pembuatan serapan air (biopori) Rw 09 SKPD, Rawa Lumbu, Pengasinan

(Pengasinan , Rawalumbu)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 62 Pemeliharaan saluran jalan wilayah Kecamatan Jatisampurna SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 16 63 Pembuatan Saluran Air Jalan Swadaya II 3 mSKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Jatikramat Kaum Rt 003/004)Dinas Bina Marga & Tata Air 85.000.000

1 3 16 64 Sodetan Saluran Air RT. 008 RW. 008 1 m x 0,90 m x 4 m 0 meterBekasi Utara, Harapan Jaya (RT.

008 RW. 008)Dinas Bina Marga & Tata Air 55.000.000

1 3 16 65 Normalisasi Saluran Air panjang 310mKota, Medan Satria, Pejuang

(Pejuang , Medan Satria)Dinas Bina Marga & Tata Air 62.000.000

1 3 16 66 Pembuatan Saluran dari kampung menuju perumahan GrahaSKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Kampung Cakung Rt 005/009)Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 16 67 Drainase Jalan Lame II Melancarkan Saluran air dan Mencegah Banjir 600 MeterJati Sampurna, Jatikarya ( Rt.01

Rw.08)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 68Normalisasi Saluran Air lebar 70 cm, kedalaman 50 cm panjang 75

m

Kota, Medan Satria, Pejuang

(Pejuang , Medan Satria)Dinas Bina Marga & Tata Air 40.000.000

1 3 16 69 Perbaikan saluran air Perbaikan saluran utama 670x1x1 m 0 m

Bekasi Utara, Kaliabang Tengah

(Saluran utama RW (uj. Ruko s/d

Blok E) RW.017)

Dinas Bina Marga & Tata Air 330.000.000

1 3 16 70Normalisasi Saluran Air lebar 70 cm, kedalaman 50 cm panjang 75

mKota () Dinas Bina Marga & Tata Air 40.000.000

1 3 16 71 Perbaikan Gorong-gorong Jalan Lumbu Barat Raya Lancarnya aliran air 6 meterRawa Lumbu, Bojong Rawalumbu

(rw 010)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 72 Drainase Jl.Siliwangi Saluran terbangun 800 mRawa Lumbu, Bojong Menteng

(RT. 01 & 02 RW. 07)Dinas Bina Marga & Tata Air 125.000.000

1 3 16 73 Pembangunan Tanggul Kali BlencongKota, Medan Satria, Pejuang

(Pejuang , Medan Satria)Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 16 74 Normalisasi Saluran Timur Bojong Rangkong

Bekasi Barat, Kota Baru (Jl.

Gardenia Blok B s/d Blok C

RW.009 Kel. Kota Baru)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 75 Perbaikan Drainase Jalan Lame Kalimanggis (Kanan dan Kiri) Untuk kelancaran saluran air dan mencegah banjir 600 meter

Jati Sampurna, Jatikarya (Jl.

Lame kalimanggis RW 04 dan

RW 05)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 76 Perbaikan Tanggul Kali Pintu Air

Kota, Medan Satria, Harapan

Mulya (Harapan Mulya , Medan

satria)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 77 Normalisasi saluran air jalan balirotan Saluran air terbangun dengan baik 250 meterBantar Gebang, Cikiwul (RT 003

RW 005)Dinas Bina Marga & Tata Air 125.000.000

1 3 16 78 Penurapan Kali Pintu Air

Kota, Medan Satria, Harapan

Mulya (Harapan Mulya , Medan

satria)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 79 normalisasi saluran air taman narogong indah blok EB Lancarnya aliran air 1.000 meterRawa Lumbu, Bojong Rawalumbu

(rt 008 rw 004)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 80 Normalisasi saluran air jln Armed 7 Saluran air terbangun dengan baik 300 meterBantar Gebang, Cikiwul (RT 001

RW 005)Dinas Bina Marga & Tata Air 90.000.000

1 3 16 81 Pembuatan saluran air di RT 05 RW 3

Kota, Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah (Kaliabang Tengah ,

Bekasi Utara)

Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 16 82 Drainase Jalan Swadaya V s/d VI Kp. Cimatis agar saluran air lancar dan mencegah banjir RW .08 400 MeterJati Sampurna, Jatikarya (RT.03

RW.08 Kp. Cimatis)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 83 Turap Jalan Kramat Jalan Kramat 500 MBantar Gebang, Sumur Batu (RW

01 - RW 02)Dinas Bina Marga & Tata Air 400.000.000

1 3 16 84 Pembuatan saluran air Pembuatan saluran air 150 meterJati Sampurna, Jatiraden (RT

001/010)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 85 Perbaikan Saluran Air di RW. 07 Kel. Kalibaru Peningkatan Kualitas Saluran Air di RT. 01 s/d RT. 04

RW. 07 Kel. Kalibaru (4 x 0,5M x 200M)400 Meter Kali Baru (RW. 07 Kel. Kalibaru) Dinas Bina Marga & Tata Air 120.000.000

1 3 16 86 NORMALISASI SALURAN AIR PENCEGAHAN BANJIR 300 METERBekasi Utara, Teluk Pucung

(DetailLokasi)Dinas Bina Marga & Tata Air 110.000.000

1 3 16 87 Saluran Air Jalan SDN JatikramatSKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Jatikramat Kaum Rt 002/004)Dinas Bina Marga & Tata Air 85.000.000

1 3 16 88 Perbaikan Saluran Air di RW. 12 Kel. Kalibaru Peningkatan Kualitas Saluran Air di RT. 03, 06, 07

RW. 12 Kel. Kalibaru (3 x 0,5M x 200)M300 Meter Kali Baru (RW. 12 Kel. Kalibaru) Dinas Bina Marga & Tata Air 90.000.000

1 3 16 89Normalisasi saluran air dan perbaikan gorong-gorong RT.001 s/d

004 RW.06 Mencegahan banjir 600 M2

Bekasi Barat, Bintara Jaya

(RT.001 s/d 004 RW.06)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 90 Pembuatan Saluran Air ( Drainase ) Jl.Dermaga RW 02 800 MBantar Gebang, Sumur Batu

(Sumur Batu)Dinas Bina Marga & Tata Air 160.000.000

1 3 16 91Rehabilitasi Saluran Air Lingkungan Kantor Kecamatan Bekasi

Barat Memperlancara arus air/mencegah banjir 350 m

Bekasi Barat, Bintara (RW. 03

Kel. Kalibaru)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 92 saluran air jalan al-falah pembuatan salurah air 0 m2Bantar Gebang, Cikiwul (rt

002/006)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 93 Normalisasi saluran jalan patriot 300 MeterBekasi Barat, Jakasampurna (Jl.

Protokol Kel Jakasampurna)Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 16 94 Pembuatan Saluran Air Jalan Kemang Sari I Air Tidak menggenang di jalan 0 meter

SKPD, Pondok Gede, Jatibening

Baru (Rt 001 Rw 011 / Rt 006 Rw

003)

Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

18 dari 76

Page 52: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 16 95 Turap tanggul kali Penurapan tanggul kali 650 mBekasi Utara, Kaliabang Tengah

(RW.029)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 96

Pelebaran dan Pendalaman dan turap/ plengsengan bak

penampungan air hujan dan air hujan dan air kotor komplek bintara

III. Jl. Utama 1 blok D RW.07,10,01 posisi di komplek bintara 3

Mempercepat arus air ke penampungan sehingga

tidak terjadi banjir di komplek bintara 3. karena

komplek bintara 3 letaknya didaerah cekungan antara

RW.009,010 dan 005

1 titik

Bekasi Barat, Bintara Jaya (Jl.

Utama 1 blok D RW.07,10,01

posisi di komplek bintara 3)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 97 pembuatan saluran air menghindari terjadi nya banjir 2.015 m

Bekasi Timur, Aren Jaya,

Margahayu (pinggiran jl

djoyomartono rt 003 rw 021)

Dinas Bina Marga & Tata Air 230.000.000

1 3 16 98 Perbaikan Turap Saluran Air Perbaikan Turap yang longsor 350 M2Pondok Melati, Jatiwarna (RW

004 Kel. Jatiwarna)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 99 Normalisasi Saluran Lingkungan RT.002 RW.009 Kel. Kotabaru

Bekasi Barat, Kota Baru

(Lingkungan RT.002 RW.009 Kel.

Kotabaru)

Dinas Bina Marga & Tata Air 160.000.000

1 3 16 100 perbaiakan saluran air/gotBekasi Timur, Bekasi Jaya (jl irida

timur I,II,III dan IV)Dinas Bina Marga & Tata Air 390.000.000

1 3 16 101 Perbaikan saluran RT.04 RW.15 Terselenggarnya perbaikan saluran 400 mBekasi Utara, Harapan Baru

(RT.04 RW.15)Dinas Bina Marga & Tata Air 80.000.000

1 3 16 102 normalisasi saluran air 2.015 m

Bekasi Timur, Duren Jaya (jl

karang satria rt 04,05 dan 03 rw

07)

Dinas Bina Marga & Tata Air 175.000.000

1 3 16 103 Perbaikan saluran air RT.03 RW.06 Terselenggaranya perbaikan saluran air 60 m2Bekasi Utara, Harapan Baru

(RT.03 RW.06)Dinas Bina Marga & Tata Air 85.000.000

1 3 16 104 Perbaikan Saluran Air di RW. 01 Kel. Kalibaru Peningkatan Kualitas Saluran Air di RT. 02, 03 RW. 01

Kel. Kalibaru (2 x 0,5M x 200M)200 Meter Kali Baru (RW. 01 Kel. Kalibaru) Dinas Bina Marga & Tata Air 60.000.000

1 3 16 105 pekerjaan saluran utamaBekasi Timur, Bekasi Jaya (rt

01,06,07,08,015 rw 013)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 106 Perbaikan saluran air lingkar Barat RW.15 Terselenggaranya Perbaikan saluran air 800 mBekasi Utara, Harapan Baru

(RW.15)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 107 Penurapan saluran air RT.02 RW.03 Terselenggaranya penurapan saluran 56 m2Bekasi Utara, Harapan Baru

(RT.02 RW.03)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 108 perbaikan saluran air/got 0 30 2.015 cmBekasi Timur, Aren Jaya (jl p

yapen dan jl p saparua rw 008)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 109Pembangunan Normalisasi Saluran Air, Penurapan Pinggir kali dan

Renovasi MCK umum

Terciptanya Normalisasi Saluran Air di Rt.01 Rw.02

dengan biaya Rp.50.000.000; Terlaksananya

Penurapan Pinggir di Rt.05 Rw.02 dengan biaya

Rp.50.000.000; Renovasi MCK umum di Rt.04 Rw.02

dengan biaya Rp. 80.000.000

1 meter;1 meter;1 unitBekasi Utara, Marga Mulya

(Kelurahan Marga Mulya)Dinas Bina Marga & Tata Air 198.000.000

1 3 16 110 Normalisasi Kali Chandra di RW 014 - 015 kelurahan Jatirahayu Pengerukan lumpur dan sampah pada kali chandra 200 meterPondok Melati, Jatirahayu (RW

014 - 015 kelurahan Jatirahayu)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 111 Normalisasi saluran air Jl. Al Bahar RW. 028 700 m x 40 cm x 70 cm 0 meterBekasi Utara, Harapan Jaya (RT.

001 -005 RW.028)Dinas Bina Marga & Tata Air 120.000.000

1 3 16 112 Perbaikan Saluran Air Jln. Tanjung VI RT 06/18Kota, Bekasi Timur, Margahayu

(Margahayu , Bekasi Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 60.000.000

1 3 16 113 normalisasi saluran air 2.015 mBekasi Timur, Duren Jaya (jl

pahlawan rt 01 dan 02 rw 07)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 114 Perbaikan Saluran Air di RW. 04 Kel. Kalibaru Peningkatan Saluran Air di Jalan Raya Sultan Agung

RW. 04 Kel. Kalibaru (1M x 500M)500 Meter Kali Baru (RW. 04 Kel. Kalibaru ) Dinas Bina Marga & Tata Air 70.000.000

1 3 16 115 Normalisasi saluran air/Got RT.09 RW.15Bekasi Utara, Harapan Baru

(DetailLokasi)Dinas Bina Marga & Tata Air 90.000.000

1 3 16 116 NORMALISASI SALURAN IRIGASIBekasi Utara, Teluk Pucung

(DetailLokasi)Dinas Bina Marga & Tata Air 110.000.000

1 3 16 117 Pengerukan got P=250 m x L=30 cm 0 meterBekasi Utara, Harapan Jaya (RT.

005 RW. 018)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.600.000

1 3 16 118 Normalisasi saluran lingkungan lapangan perwira Kec. Bekasi UtaraBekasi Utara, Perwira (Lap.

Perwira Kec. Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 119 normalisasi saluran air 2.015 cmBekasi Timur, Aren Jaya (kp rawa

aren rt 002/005)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 120 Normalisasi dan Perbaikan Saluran Air RT 08 RW 35 Kota, Bekasi Utara, Teluk Pucung

(Teluk Pucung , Bekasi Utara)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 121 Rutin Saluran Se-Kota Bekasi SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 10.000.000.000

1 3 16 122 Perbaikan Saluran Air RT 005 RW 10Kota, Bekasi Timur, Duren Jaya

(Duren Jaya , Bekasi Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 70.000.000

1 3 16 123 Pembuatan Drainase Memperlancar arus air 0 meterJatibening (Jl. Cempaka 2 Rt.006

Rw.001)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 124 Pembuatan Saluran air jalan jatibening raya Mencegah Banjir 0 meterSKPD, Pondok Gede, Jatibening

Baru (Rt 001 Rw 003)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 125 Normalisasi Kali Alam RW.013 Saluran air yang lancar 0 meter Bekasi Utara, Perwira (RW.013) Dinas Bina Marga & Tata Air 220.000.000

1 3 16 126 Penurapan Saluran Air Utama Terbangunnya Saluran Air Utama Rt.07 Rw.06 yang

layak dan baik1 meter

Bekasi Utara, Marga Mulya (Rt.07

Rw.06 Kelurahan Marga Mulya )Dinas Bina Marga & Tata Air 220.000.000

1 3 16 127 Tanggul dan Got Lapangan Fasos Fasum Lancarnya aliran air 400 meterRawa Lumbu, Bojong Rawalumbu

(rw 008)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 128 Normalisasi saluran drainnase kh Mas Mansyur RW 02 Kota, Bekasi Timur, Bekasi Jaya

(Bekasi Jaya , Bekasi Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 129 rehabilitasi saluran air saluran terbangun dengan baik 2.015 cmBekasi Timur, Aren Jaya (jl p biak

raya rt 001/018)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

19 dari 76

Page 53: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 16 130 Normalisasi saluran air 400 1 M2 Jati Sampurna, Jatisampurna (Jl.

Cendrawasih Raya RW 015)Dinas Bina Marga & Tata Air 15.000.000

1 3 16 131 Pembuatan Saluran Air Jalan Pansor Jalan terbangun 250 mRawa Lumbu, Bojong Menteng

(RW. 02)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 132 Perbaikan Saluran Air Jln. Tanjung X RT 06/18Kota, Bekasi Timur, Margahayu

(Margahayu , Bekasi Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 60.000.000

1 3 16 133 Normalisasi saluran drainnase Jl. Irigasi Persada baru RW 11 Kota, Bekasi Timur, Bekasi Jaya

(Bekasi Jaya , Bekasi Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 134 Turap Kali RT.008 RW.012 Kel. Kota Baru

Bekasi Barat, Kota Baru (Kp.

Rawa Bebek RT.008 RW.012 Kel.

Kota Baru Samping Gereja

Regency)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 135 Normalisasi Saluran Air Mencegah banjir 0 M2Jati Sampurna, Jatisampurna (Jl.

Garuda IV RT.003, RW.05)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 136 Perbaikan Saluran Air Jln. Tanjung Raya RT 06/18Kota, Bekasi Timur, Margahayu

(Margahayu , Bekasi Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 60.000.000

1 3 16 137 Normalisasi Saluran mencegah banjir 1 paketPejuang (Pejuang Jaya Rt. 001

Rw. 011)Dinas Bina Marga & Tata Air 120.000.000

1 3 16 138 Perbaikan Saluran Air Jln. Utama Tanjung VI/VII/VIII RT 06/18Kota, Bekasi Timur, Margahayu

(Margahayu , Bekasi Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 139 Penyodetan Saluran Air Jl, Mengeng ke Sawah 1 x 350 mBantar Gebang, Bantar Gebang

(Rt 001 dan Rt 003 Rw 003)Dinas Bina Marga & Tata Air 350.000.000

1 3 16 140 Peningkatan Saluran Air Jl.Pramuka 200 m x 70 cm 0 meterRawa Lumbu, Sepanjang Jaya

(RT 004 / 003)Dinas Bina Marga & Tata Air 168.000.000

1 3 16 141 Pembuatan Saluran Air Jl Teladan RT 02-03 RW 07Kota, Bekasi Timur, Duren Jaya

(Duren Jaya , Bekasi Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 142 Perbaikan Saluran Air Jl. Cipendawa Saluran terbangun 500 mRawa Lumbu, Bojong Menteng

(RT. 01 RW. 03)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 143 normalisasi saluran saluran terbangun dengan baik 2.015 Bekasi Timur, Aren Jaya (jl

senjata rt 001,002 dan 003/004)Dinas Bina Marga & Tata Air 85.000.000

1 3 16 144 Normalisasi Saluran Air Jl.Raya Siliwangi 250 m x 0.5 m 0 meterRawa Lumbu, Sepanjang Jaya

(RT 001 / 004)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 145 NORMALISASI SALURAN AIR JLN MERAK RAYA 2 MENCEGAH BANJIR 200 METERBekasi Utara, Teluk Pucung

(DetailLokasi)Dinas Bina Marga & Tata Air 220.000.000

1 3 16 146 Perbaikan gorong-gorong Lancarnya saluran air 4 buahRawa Lumbu, Bojong Rawalumbu

(rt 001,004 dan 006 rw 017)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 147 Perbaikan saluran air RT 06 RW 009 Terlaksananya perbaikan saluran air 1.500 meterBekasi Barat, Kranji (RT 06 RW

009)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 148 Pembuatan Gorong-gorong Rw.16 terselengaranya pembuatan gorong-gorong 1 paketBekasi Utara, Harapan Baru

(DetailLokasi)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 149 Pembuatan Saluran Air Lancarnya Infrastruktur 1 1,5 M2 X 300 M2 Pondok Melati, Jatimelati (Jalan

Raya Puri Gading )Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 150 normalisasi saluran air mengatasi gengan air banjir 2.015 m

Bekasi Utara, Bekasi Timur,

Bekasi Jaya (jl ir h

juanda/samping BRI rt 01/rw 04)

Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 16 151 Pengerukan lumpur di saluran air RW 013 Terlaksananya pengerukan saluran air 200 meter Bekasi Barat, Kranji (RW 013) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 152 normalisasi saluran dan irigasi - 2.015 -Bekasi Timur, Aren Jaya

(perumahan polimer rt 001/021)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 153 Perbaikan saluran air Jl, Mangga 3 dan Jl Jambu 6 RT 04 RW 007 Terlaksananya perbaikan saluran 300 meterBekasi Barat, Kranji (Jl, Mangga 3

dan Jl Jambu 6 RT 04 RW 007)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 154 rehabilitasi/perbaikan turap sungai dan pegerukan lumpur sungai - 2.015 -

Bekasi Timur, Aren Jaya (kali

aren jaya sampai batas rt 006 dan

rt 009/018 (kali ujung))

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 155 rehabilitasi/perbaikan saluran air saluran terbangun dengan baik 2.015 cmBekasi Timur, Aren Jaya (jl p

halmahera raya rt 007/018)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 156 Normalisasi saluran air Normalisasi saluran air 100x3 m 0 mBekasi Utara, Kaliabang Tengah

(RW.015)Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 16 157 Perbaikan Saluran Air Jl. Cipendawa Saluran terbangun 500 mRawa Lumbu, Bojong Menteng

(RT. 01 RW. 03)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 158 normalisasi saluran air 2.015

Bekasi Timur, Aren Jaya (jl wisma

jaya rt 001 s/d rt 009/019 kali

wisma jaya)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 159 normalisasi saluran saluran terbangun dengan baik 2.015 mBekasi Timur, Aren Jaya (jl roket

rt 001,006,004,002 dan 003/004)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 160 Pengerukan Kolam Penampungan Air 25 60 SKPD, Pondok Gede, Jatimakmur

(Kolam RW.018)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 161 Perbaikan sodetan saluran air Rt.07 RW.15 Terselenggarnya perbaikan sodetan saluran 40 m2Bekasi Utara, Harapan Baru

(DetailLokasi)Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 16 162 Perbaikan Saluran Drainasse Jalan Arjuna 5 RT 12 RW 13Kota, Bekasi Timur, Duren Jaya

(Duren Jaya , Bekasi Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 16 163 Normalisasi irigasi Perumahan Alinda 2 Normalisasi irigasi Alinda 2 1.000 mBekasi Utara, Kaliabang Tengah

(Perum Alinda 2)Dinas Bina Marga & Tata Air 120.000.000

1 3 16 164 Perbaikan Saluran Air Jl.Pitung 500 m x 50 cm 0 meterRawa Lumbu, Sepanjang Jaya

(RW 004)Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 16 165 normalisasi saluran air 2.015

Bekasi Timur, Aren Jaya

(perumahan wisma jaya rt

004/020)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

20 dari 76

Page 54: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 16 166 Pelebaran gorong-gorong dibawah kali malang Memperlancar air 52 meter

SKPD, Pondok Gede, Jatibening

(Perum Taman Bougenville

RW.005)

Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 16 167 Perbaikan Saluran Drainasse Jalan Arjuna 4 RT 12 RW 13Kota, Bekasi Timur, Duren Jaya

(Duren Jaya , Bekasi Timur)Dinas Bina Marga & Tata Air 70.000.000

1 3 16 168normalisasi dan peninggian turap saluran induk perumahan

margahayu jaya

Bekasi Timur, Margahayu (jl

margahayu jaya rw 014 ,

015,016,017,019 dan 020)

Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 16 169 Perbaikan saluran air Jl. Kedondong Raya Rt 07 RW 06 Terlaksananya perbaikan saluran air 400 meterBekasi Barat, Kranji (Jl.

Kedondong Raya Rt 07 RW 06)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 170 Perbaikan saluran air Perbaikan saluran air 1.200 mBekasi Utara, Kaliabang Tengah

(RT.001 s/d RT.007 RW.018)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 171 Turap Saluran Air Antisipasi Banjir 1 1 M2 X 250 M2Pondok Melati, Jatimelati (Komp.

Griya Agung Rt. 008 Rw. 004 )Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 16 172 normalisasi saluran air mengatasi genangan air banjir 2.015 mBekasi Timur, Bekasi Jaya (jl ir h

juanda dan jl agus salim rt 03-04)Dinas Bina Marga & Tata Air 170.000.000

1 3 16 173 Pembuatan saluran air/gorong-gorong Lancarnya aliran air 10 titk

Rawa Lumbu, Bojong Rawalumbu

(Perbatasan antara rw 014

dengan kel.Mustika sari)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 174 Perbaikan saluran air Jl. Nangka Raya Rt 04 RW 06 Terlaksananya perbaikan saluran air 200 meterBekasi Barat, Kranji (Jl. Nangka

Raya Rt 04 RW 06)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 175 Perbaikan Saluran Air Jl.Pangandaran Raya 115 m x 90 cm 0 meterRawa Lumbu, Sepanjang Jaya

(RT 003 / 008)Dinas Bina Marga & Tata Air 124.200.000

1 3 16 176 Drainase saluran air 0 50 2.015 cm

Bekasi Timur, Aren Jaya (jl masjid

al ikhlas raya rt 002,003,004 dan

005/002)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 177 Normalisasi Saluran Air Jalan terbangun dengan baiik 0 meterPondok Melati, Jatimurni

(RT.03/04)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 178 perbaiakna saluran airBekasi Timur, Bekasi Jaya (jl ki

mangun sarkoro rt 02,03 rw 07)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 179 Perbaikan Saluran Air / gorong-gorong RT 04 / RW 09Kota, Mustika Jaya, Pedurenan

(Pedurenan , Mustika Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 16 180 Perbaikan Gorong-Gorong Terbangunnya Gorong2 Yang Baik dan Layak di Rt.01

Rw.091 meter

Bekasi Utara, Marga Mulya (Rt.01

Rw.09 Kelurahan Marga Mulya)Dinas Bina Marga & Tata Air 110.000.000

1 3 16 181 Normalisasi Saluran Air

SKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Perumahan Graha Indah RW

017)

Dinas Bina Marga & Tata Air 85.000.000

1 3 16 182 Pembangunan Saluran Jalan Padurenan (depan Klinik Muzamil)SKPD, Jatiasih, Jatiluhur

(Jatiasih, Jatiluhur)Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 16 183 Kegiatan Rutin Saluran Primer Kota (Se Kota Bekasi) Dinas Bina Marga & Tata Air 10.523.100.800

1 3 16 184 Sodetan Saluran Air Jl.Musik Ijo 100 m x 60 cm 0 meterRawa Lumbu, Sepanjang Jaya

(RW 004)Dinas Bina Marga & Tata Air 72.000.000

1 3 16 185 Pembuatan Saluran Air 450 m x 50 cm 0 meterRawa Lumbu, Sepanjang Jaya

(RT 001 / 001 Sepanjang Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 270.000.000

1 3 16 186 Kegiatan Rutin Saluran Tersier Kota (Se Kota Bekasi) Dinas Bina Marga & Tata Air 7.691.039.902

1 3 16 187 Pembuatan Saluran air jalan jatibening raya Mencegah Banjir 0 meterSKPD, Pondok Gede, Jatibening

Baru (Rt 001 Rw 003)Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 16 188Normalisasi Perbaikan Saluran Air dari Prapatan Pasar ke Arah

Mustikasari 1 x 700 m

Bantar Gebang, Bantar Gebang

(Rt 001 Rw 004)Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 16 189 Normalisari Saluran Air Perumahan TNI ALSKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Perumahan TNI AL RW 013)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 190 Pembuatan saluran air Mencegah banjir 0 meter

Jati Sampurna, Jatiraden (Jl.

Raya Kranggan Poncol RT

001,,006/010)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 191 Kegiatan Rutin Saluran Sekunder Kota (Se Kota Bekasi) Dinas Bina Marga & Tata Air 12.000.000.000

1 3 16 192 Pembangunan Saluran di RW.02 Jl Kobak

SKPD, Rawa Lumbu, Bojong

Menteng (Kel. Bojong Menteng,

Kec. Rawalumbu, 0,80 x 0,80 x

150 m)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 193 Pembuatan saluran air Mencegah banjir 0 meterJati Sampurna, Jatiraden (Jl.

Nangka I RT 002/009)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 194 Pengecoran Jl. Rambutan AL / Protokol Meningkatkan Kelancaran Transportasi 0 meter

Jati Sampurna, Jatirangga

(Kranggan Wetan RT 001/012 -

RT 002/010)

Dinas Bina Marga & Tata Air 400.000.000

1 3 16 195 Lanjutan sodetan Juanda-Kartini SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.000.000.000

1 3 16 196 Saluran Air Jl. Elang 9 blok E RT 006 RW 13 BTR Cimuning 150 mKota, Mustika Jaya, Cimuning

(Cimuning , Mustika Jaya)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 197 Pebaikan Saluran Jl. Cempaka XI , Komp. Kranggan Permai Rw 13

Kota, Jati Sampurna,

Jatisampurna (Jatisampurna ,

Jatisampurna)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 198Pembuatan saluran Sodetan penanggulangan Banjir Jl. H. Ilyas - H.

Tekel Terbangun saluran sodetan pencegah banjir 200 meter

Jatiluhur (RT 01 RW 11 sampai

dengan RT 08 RW 04)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 199 Normalisasi saluran air/kali Jalan Raya Taman narogong indah Lancarnya aliran air 500 meter

SKPD, Rawa Lumbu, Bojong

Rawalumbu (rt

001,002,003,004,005,006,007,00

8 dan 009 rw 013)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

21 dari 76

Page 55: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 16 200 Pembuatan Saluran Air dan Pemasangan Gorong-gorong Pembuatan Saluran Air dan Pemasangan Gorong-

gorong0 meter

SKPD, Jatiasih, Jatimekar (Kp.

Rawa Bogo RT. 002 RW. 003)Dinas Bina Marga & Tata Air 115.000.000

1 3 16 201 PERBAIKAN GORONG-GORONG PENCEGAHAN BANJIR 20 TITIKBekasi Utara, Teluk Pucung

(DetailLokasi)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 202 Perbaikan Saluran Air di Gg H. Dulloh RT06, RW 05 Jatimelati Kota, Pondok Melati, Jatimelati

(Jatimelati , Pondok Melati)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 16 203 Pembuatan saluran sodetan penanggulangan banjir jl. abdul rojak Terbangun saluran yang baik pencegah banjir 200 meter

SKPD, Jatiasih, Jatiluhur (Jl.

Abdul rojak RT 01 rw 05, jalan

Wibawa Mukti RT 08 RW 02)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 204 Pembuatan Saluran Air dan Jalan Gg. Demas Lancarnya Infrastruktur 1 2M2 X 300M2Pondok Melati, Jatimelati (Kp.

Sawah Rt. 001 Rw. 004)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 205 normalisasi saluran air jalan lumbu tengah III F Lancarnya aliran air 200 meterSKPD, Rawa Lumbu, Bojong

Rawalumbu (RT 001 RW 29)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 206 NORMALISASI SALURAN AIR MENUJU KALI BEKASI MENCEGAH BANJIR 100 METERBekasi Utara, Teluk Pucung

(DetailLokasi)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 207 Perbaikan Saluran Air Jalan Raya Perbaikan Saluran Air 50 meter

Bekasi Utara, Kaliabang Tengah

(Kaliabang Tengah RT.001

RW.004)

Dinas Bina Marga & Tata Air 80.000.000

1 3 16 208 Penyodetan Kali Cakung Penyodetan Kali Cakung 0 SKPD, Jatiasih, Jatimekar (Graha

Indah RW.013)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 209 Gorong-gorong Jalan Lumbu Barat II Lancarnya aliran air 190 meterRawa Lumbu, Bojong Rawalumbu

(rt 004 rw 009)Dinas Bina Marga & Tata Air 114.000.000

1 3 16 210 Perbaikan Saluran Air (Jl.Teratai RT.007 RW.005) Terwujudnya saluran air yang berfungsi optimal di

Jl.Teratai RT.007 RW.005100 meter

Bekasi Selatan, Jaka Setia

(Jl.Teratai RT.007 RW.005)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 211 Normalisasi Saluran Air Mencegah banjir 0 M2Jati Sampurna, Jatisampurna (Jl.

Lingkungan RT.001, RW.06)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 212 Perbaikan Saluran Air normalisasi salurah 1 paketPejuang (Taman Harapan Baru

Rt. 01 Rw. 27)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 213 Pembangunan tanggul delta pekayon RW 03Bekasi Selatan (PekayonBekasi

Selatan)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 16 214 Pembuatan gorong-gorong dan pengecoran jalan mencegah genangan air; mempermudan akses jalan 0 meter;0 meter

Rawa Lumbu, Pengasinan (jln

narogong cantik VII dan jl

narogong cantik 4)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 215 Perbaikan Saluran Air (gorong-gorong) RT.01-02/RW.04Kota, Bekasi Selatan, Marga Jaya

(MargajayaBekasi Selatan)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 216 Normalisasi Gorong-gorong (RT.02,06,07 RW.005) Terwujudnya fungsi gorong-gorong di RT.02,06,07

RW.005 yang optimal100 meter

Bekasi Selatan, Jaka Setia

(RT.02,06,07 RW.005)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 217 Perbaikan gorong-gorong depan Masjid Al Muhaimin p. 15 mKota, Pondok Melati, Jatimelati

(Jatimelati , Pondok Melati)Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 16 218 Normalisasi Gorong-gorong Jl, Yayasan S/d PT Arpeni 2 x 1500 mBantar Gebang, Bantar Gebang

(Rt 002 Rw 004)Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 16 219 Perbaikan saluran air mencegah genangan air 0 meterRawa Lumbu, Pengasinan (jl

horison RT 005 RW 019)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 220 Saluran air pinggir jalan bintara 9 Memperlancar arus air/mencegah banjir 200m x 70 meter Bekasi Barat, Bintara (RT.005/05) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 221 Normalisasi saluran air/ pengerukan lumpur saluran terbangun dengan baik 0 2 2.015 m

Bekasi Timur, Aren Jaya

(Sepanjang jl p irian jaya raya rt

006/018)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 222 Pembuatan Saluran air Drainase Tersedianya saluran drainase di RT.002/001 200 meterBekasi Selatan, Jaka Setia

(RT.002 RW.001)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 223Pembuatan saluran air disepanjang Jalan Rajawali Raya RW 02 di

sisi kiri dan kanan jalan

Kota, Bekasi Selatan, Kayuringin

Jaya (Kayuringin JayaBekasi

Selatan)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 224 Normalisasi Saluran Air Mencegah banjir 0 M2Jati Sampurna, Jatisampurna (Jl.

Muung Maan RT.002, RW.08)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 225 Normalisasi saluran air RT. 001 RW. 020 0,60 x 0,60 x 400 0 meterBekasi Utara, Harapan Jaya (RT.

001 RW. 020)Dinas Bina Marga & Tata Air 165.000.000

1 3 16 226 Pembuatan saluran air/gorong-gorong Penataan jalan dan mencegah genangan air 1.500 meterBekasi Selatan, Jaka Mulya (dari

RT. 01-05 RW.012)Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 16 227 Normalisasi Saluran Air menjegah banjir 450 meter

Jati Sampurna, Jatisampurna (Jl.

SMPN 28 RT.003, RT.004

RW.02)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 228 Perbaikan Turap RW. 10 Kel. Kranji Terlaksananya normalisasi saluran air 200 meterBekasi Barat, Kranji (jl. Kelurahan

RW 010)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 229 Normalisasi saluran air RW.002 Saluran air yang lancar 0 meter Perwira (RT.002/002,RT.003/002) Dinas Bina Marga & Tata Air 165.000.000

1 3 16 230 Normalisasi saluran air dari arah grandmall RT 01 RW 003 Terlaksananya normalisasi saluran air 200 meterBekasi Barat, Kranji (dari arah

grandmall RT 01 RW 003)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 231 Pembuatan saluran air (drainase) sepanjang jalan arteri tol Penanggulangan banjir 200 meterBekasi Selatan, Jaka Mulya

(RW.06)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 232 Pembuatan pintu air saluran pembuang ke Kali Sunter 20 x 3 x 1.5 x 2unit 180 m3SKPD, Pondok Gede, Jatiwaringin

(RT.05,06,07 RW.03)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 233 Perbaikan Saluran Air Guna memperlancar aliran air dan pencegahan banjir 300 M2Pondok Melati, Jatiwarna (RT

002,003 RW 002)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

22 dari 76

Page 56: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 16 234 Normalisasi saluran air dipersimpangan Jalan Delima RT 10 RW 10Kota, Bekasi Selatan, Jaka Mulya

(Jakamulya , Bekasi Selatan)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 235 Normalisasi Saluran Air 250 m 0 meterBekasi Utara, Harapan Jaya (RT.

012, 004, 003 RW. 002)Dinas Bina Marga & Tata Air 55.000.000

1 3 16 236 Pembuatan saluran air RT 02 RW 15Kota, Bekasi Selatan, Jaka Mulya

(Jakamulya , Bekasi Selatan)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 237Pembuatan saluran air Jalan Raya Cikunir, RT 03 - 04 RW 02 (

Depan Rumah Pak Ibrahim memanjang ke arah Klinik )

Kota, Bekasi Selatan, Jaka Mulya

(Jakamulya , Bekasi Selatan)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 238 Pembuatan Saluran Air ( Drainase ) Jl.Kramat RW 01 150 MBantar Gebang, Sumur Batu

(Sumur Batu)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 239 Penurapan Saluran Air Penurapan saluran air 135 M3Pondok Melati, Jatiwarna

(Puskesmas Pondok Melati Indah)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 240 Normalisasi Saluran Air Pondok Artha Arah Palad saluran terbangun dengan baik 400 meterPondok Melati, Jatimurni

(RT.02/05)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 241 Lanjutan saluran Pramuka Rawalumbu SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 750.000.000

1 3 16 242 Perbaikan Pintu Air RW.004 Perumahan Jakakencana 100 Meter2

Bekasi Selatan, Jaka Setia

(Perumahan Jakakencana

RW.004)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 243 Sodetan asrama 202 ke Kali Rawalumbu Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 16 244 normalisasi saluran air jalan lumbu timur II Lancarnya aluran air 200 meterRawa Lumbu, Bojong Rawalumbu

(RW 031)Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 16 245 Normalisasi Kali Baru Kalibaru yang berfungsi secara optimal 520 meterBekasi Selatan, Jaka Setia

(RT.003,RT.004,RT.006 RW.003)Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 16 246 Tandon/DAM/Kanal Lapangan Blok C 125 MeterSKPD, Pondok Gede, Jatimakmur

(RT.002 RW.017)Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 16 247 Pembangunan saluran air terbangunnya saluuran air yang memadai 0 meterHarapan Mulya (RT 01,02 RW 04

)Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 16 248 Pemasangan Turap Kali Baru Terbangunnya turap kali baru 600 MeterPondok Melati, Jatiwarna (RT

003/009 Kel. Jatiwarna)Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 16 249 Perbaikan Pintu Air RW.004 Perumahan Jakakencana 100 Meter2

Bekasi Selatan, Jaka Setia

(Perumahan Jakakencana

RW.004)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 250 Pembuatan Saluran Air Jalan H.Abas Jalan H.Abas 4.000 MBantar Gebang, Sumur Batu

(Sumur Batu)Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 16 251 Turap Jalan Lingkar Lap. Bola Sumur Batu RW 04 600 MBantar Gebang, Sumur Batu

(Sumur Batu RW 04)Dinas Bina Marga & Tata Air 136.000.000

1 3 16 252Rehabilitasi Saluran Jalan Wibawa Mukti II (depan POM Bensin

Kebantenan arah Komsen)

SKPD, Jatiasih, Jatiasih (Jatiasih,

Jatiasih)Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan JembatanTercapainya kemantapan jaringan Jalan utama /

primer dan jaringan Jalan sekunder

95% Jalan jaringan Jalan utama / primer dan

jaringan Jalan sekunder dalam kondisi baik 220.536.900.000

1 3 18 1Perluasan Dan Turap Saluran Air Pada Gorong-Gorong Induk

Hingga Mas Naga. RT. 005/05 dan Lahan Mas Naga RW. 09 Tersedianya Lampu Jalan Lingkungan Yang Terang 1.000 M2

Bekasi Barat, Bintara Jaya (RT.

005/05 dan Lahan Mas Naga RW.

09)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 2 Pengecoran Jalan Lingkungan RT.4/5/6/8 RW.011 Meningkatkan Kualitas Jalan 3.500 M2 Bekasi Barat, Bintara Jaya

(RT.4/5/6/8 RW.011) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 3Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 02,04,05,07,09,10 RW. 04 Kel.

Kayuringin Jaya 300 METER

Bekasi Selatan, Kayuringin Jaya

(RT,02,04,05,07,09,10 RW.004) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 4 Perbaikan Jalan Baung Raya Rw. 08 Kel. Kayuringin Jaya 125 METER Bekasi Selatan, Kayuringin Jaya

(JL.BAUNG RAYA RW.010) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 5 Pengecoran Jl. Lot Osan Lanjutan Ke Makam Cinambui Memperlancar Arus Transportasi 0 Meter

Jati Sampurna, Jatirangga

(Kranggan Wetan RT 002 RW

001)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 6 Pengecoran Jl.Tanjakan Kintong Memperlancar arus Trasportasi 300 M2 Jati Sampurna, Jatiranggon

(Kp.Pabuaran RT.002/03) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 7Pengecoran Jalan Lingkungan Rt. 07 batas Rt 08 Rw. 08 Kel.

Jatimurni jalan terbangun dengan baik 0 meter

Pondok Melati, Jatimurni (RT.07

batas RT.08 RW.08) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 8 Pengecoran Jalan Sadi beran RW.005 Jalan terbangun dengan baik 0 Meter Mustika Jaya, Mustikasari (Jalan

Sadi Beran Rt.001 Rw.005) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 9perbaikan/pengecoran jalan Kintamani I Rt. 03 Rw. 12 Kel.

Pengasinan memperlancar akses jalan 0 meter

Rawa Lumbu, Pengasinan (Jl.

Kintamani I Rt.003 Rw.012) Dinas Bina Marga & Tata Air 130.000.000

1 3 18 10 Peningkatan Jalan Lingkungan meningkatkan kelancaran sarana Transportasi

Masyarakat RT 01 RW.0770 Meter

Jati Sampurna, Jatikarya (Jl

Gang Entong RT.01 RW.07 Kp.

Cimatis)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 11 Betonisasi / Pengecoran ( lanjutan ) memperlancar arus lalu lintas 0 M2 Jati Sampurna, Jatisampurna (Jl.

Tonggong Londok RW.03) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 12 Perbaikan Jalan Lingkungan Rt. 03 Rw. 06 Kel. Marga Mulya Terbangunnya jalan lingkungan di rt,03 rw.06 yang

layak dan baik1 meter

Marga Mulya (Rt.03 Rw.06

Kelurahan Marga Mulya ) Dinas Bina Marga & Tata Air 110.000.000

1 3 18 13 Pengecoran Jalan Lingkungan RT.014 RW.09 Tersedianya Prasarana Jalan yang Optimal 20 M3 Bekasi Barat, Bintara Jaya

(Rt.014 RW.09) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 14 Pengecoran Jalan Masuk Kantor Kecamatan Bekasi Barat Bekasi Barat, Bintara (Bintara) Dinas Bina Marga & Tata Air 540.000.000

23 dari 76

Page 57: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 18 15 Lanjutan Pengecoran Jalan Keramat Jawa (Prioritas 1 ) Jalan Terbangun Dengan Baik 0 Meter Mustika Jaya, Mustikasari (Jalan

Keramat Jawa Rt. 04 Rw. 001 ) Dinas Bina Marga & Tata Air 400.000.000

1 3 18 16 Turap Drainase Jl. BKKBN saluran terbangun dengan baik 0 meter Mustika Jaya, Mustikajaya (Kp.

Ciketing RT.002/008) Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 18 17 perbaikan jalan lumbu timur I H Jalan terbangun baik 120 meter Rawa Lumbu, Bojong

Rawalumbu (RW 31) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 18 Pengecoran jalan lingkungan Blok F1 RT. 006 RW. 024 500 m x 5 m x 0,1 m 0 meter Bekasi Utara, Harapan Jaya

(Blok F1 RT. 006 RW. 024) Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 18 19 Pengaspalan Jalan Lancarnya arus Kendaraan 180 meter

Bekasi Selatan, Marga Jaya (Jl.

Letjen Sarbini Rt 002/001

Komplek Pusbinal)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 20 Pengecoran Jl.Teratai,Jl.Anggreki dan Jl.Nusa Indah RT.009/07 Bekasi Barat, Bintara

(RT.009/07) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 21 Pengecoran Jl. Amin

Jati Sampurna, Jatirangga (Jl.

Amin Kranggan wetan Rt. 002

Rw. 011)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 22Pengaspalan Jalan Pisang Batu Raya, Pisang Batu I dan Jl.

Gandaria RT.002 RW.009 Kel. Kotabaru

Bekasi Barat, Kota Baru (alan

Pisang Batu Raya & Jl. Gandaria

RT.002 RW.009 )

Dinas Bina Marga & Tata Air 60.000.000

1 3 18 23 Peningkatan Jalan swadaya RT.014/02 Peningkatan sarana umum 300mx2,5m 750 meter Bekasi Barat, Bintara

(RT.014/02) Dinas Bina Marga & Tata Air 140.000.000

1 3 18 24 Pembetonan Jl. Gunung Pangrango Rt.005 Rw.012 Tersedianya jalan yang refresentatif 48 M3

Bekasi Barat, Bintara Jaya (Jl.

Gunung Pangrango Rt.005

Rw.012)

Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 18 25 Jalan Lingkungan Jl. Perkutut II RT. 010 RW. 023 250 m x 4 m 0 meter Bekasi Utara, Harapan Jaya (Jl.

Perkutut II RT. 010 RW. 023) Dinas Bina Marga & Tata Air 260.000.000

1 3 18 26 Pengecoran Jalan Sersan Marjuki Dalam Rt.05/02 Kel, Marga Jaya agar jalan tidak berlubang dan tidak becek 500 meter

Bekasi Selatan, Marga Jaya

(Jl.Sersan Marjuki Dalam

Rt.05/02)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 27 pekerjaan rigit jalan mawar raya rw 013 rigit jalan mawar raya 2.015 m Bekasi Timur, Bekasi Jaya (rt

016,013,010,011 rw 013) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 28 Perbaikan Jalan Setapak & saluran air 200 meter Bekasi Selatan, Marga Jaya

(Jl.Letnan Marsaid V RT.02/06) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 29 Perbaikan jalan cendana V,VI,VII,VIII,IX dan X 100 Meter2 Bekasi Barat, Jakasampurna

(RW 006A) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 30 Rehabilitasi jalan Rt 006/ rw 09 kel Jakasetia SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 338.900.000

1 3 18 31 betonisasi jalan makam Jalan terbangun baik 140 meter Rawa Lumbu, Bojong

Rawalumbu (RT 005 RW 003) Dinas Bina Marga & Tata Air 130.000.000

1 3 18 32 Perbaikan jalan lingkungan Sojiwan 1 RT.006/010 Bekasi Barat, Bintara

(RT.006/010) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 33 perbaikan jl. Mushola alhidayah 900 Meter Mustika Jaya, Pedurenan (RT 02

RW 09) Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 18 34 Pemeliharaan jalan 12 Kecamatan SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 6.000.000.000

1 3 18 35 peningkatan jl. Rt. 18/19 1.800 Meter Mustika Jaya, Pedurenan (rt. 018

rw. 019) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 36 Revitalisasi saluran dari sasak dikin arah kali sunter mabes TNI SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 4.000.000.000

1 3 18 37 Perbaikan Jalan Bojong Sari 4 A Jalan terbangun baik 25,600 meter Rawa Lumbu, Bojong

Rawalumbu (rt 003 rw 012) Dinas Bina Marga & Tata Air 140.800.000

1 3 18 38 Rehabilitasi jalan bacang Terbangunnya jalan dengan baik 720 meter

Bekasi Selatan, Pekayon Jaya

(Jalan bacang Rt 01-03, 07 & 12

Rw 04)

Dinas Bina Marga & Tata Air 450.000.000

1 3 18 39 Perbaikan Jalan Rawa Bogo Rw.8 arah Makam TPU Pedurenan Jalan terbangun dengan baik 0 1.000 SKPD, Mustika Jaya (Mustika

Jaya) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 40 Pengecoran Jalan Kidang 3 x 250 m Bantar Gebang, Bantar Gebang

(Rt 002 Rw 003) Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 18 41 peningkatan jalan neit 800 Meter Mustika Jaya, Pedurenan (RT 01

RW. 05) Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 18 42 Perbaikan jalan lingkungan RT 13 RW 04 Kel. Pekayon Jaya Terbangunnya jalan dengan baik 300 meer Bekasi Selatan, Pekayon Jaya

(RT 13 RW 04) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 43 Normalisasi saluran Wismajaya SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.000.000.000

1 3 18 44Normalisasi siphon Uisma Rawalumbu, siphon Jatiluhur Bekasi

Barat, dan siphon Galaxi Bekasi Selatan SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 5.000.000.000

1 3 18 45 Perbaikan jalan lingungan Terbangunnya jalan dengan baik 400 meter Bekasi Selatan, Pekayon Jaya

(RT 05-06 RW 04) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 46pengecoran jalan Lingkungan jl sewu raya rt 11,13 / 004 Kel. Aren

Jaya jl terbangun dengan baik 2.015 m

Bekasi Timur, Aren Jaya (jl sewu

raya rt 11,13 / 004) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 47 Rehabilitasi jalan Telkom Padurenan SKPD, Mustika Jaya () Dinas Bina Marga & Tata Air 3.500.000.000

1 3 18 48 Perbaikan Jalan Pangkalan IA Terlaksananya pemeliharaan jalan 1.000 x 6 meter Bantar Gebang, Bantar Gebang

() Dinas Bina Marga & Tata Air 3.360.000.000

1 3 18 49 Perbaikan Jalan Kalimanggis Terlaksananya pemeliharaan jalan 1.000 x 6 meter Jati Sampurna, Jatikarya () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.000.000.000

1 3 18 50 Perbaikan Jalan Kemakmuran Terlaksananya pemeliharaan jalan 2.000 x 6 meter Bekasi Selatan, Marga Jaya () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.680.000.000

1 3 18 51 Pengecoran Jalan di Rt. 006/ 03 Kelurahan Jatirahayu Pengecoran Jalan 500 Meter Pondok Melati, Jatirahayu (Rt.

006/ 03 Kelurahan Jatirahayu) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 52Rehabilitasi saluran pembuangan air dari Rw. 015 ke kali Bekasi kel

Bekasi Jaya SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 700.000.000

1 3 18 53 Rehabiltasi jalan KH Noer Ali 2.000 x 12 m 0 SKPD (Kota Bekasi) Dinas Bina Marga & Tata Air 5.000.000.000

1 3 18 54 Perbaikan dan Noralisasi Saluran Jl. Gelatik terbangunnya Jalan dengan baik dan Penanggulangan

banjir432 meter

Bekasi Selatan, Jaka Mulya (Jl.

Gelatik RT. 003/009) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

24 dari 76

Page 58: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 18 55Rehabilitasi dan normalisasi saluran dari SD Monica sampai

dengan kali Lengkak kel Duren Jaya SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.000.000.000

1 3 18 56 Perbaikan Jalan Rambutan Kel. Jatiwarna Terlaksananya pemeliharaan jalan 500 x; Guna

memperlancar aliran air dan pencegahan banjir6 meter;200 M2 Pondok Melati, Jatiwarna () Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 57 Normalisasi saluran Rawalumbu depan Unisma Kalimalang SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.500.000.000

1 3 18 58 Perbaikan Jalan Pete Raya Terlaksananya pemeliharaan jalan 1.000 x 6 meter Mustika Jaya, Mustikajaya () Dinas Bina Marga & Tata Air 3.360.000.000

1 3 18 59 Perbaikan Jalan Letnan Arsyad Terlaksananya pemeliharaan jalan 2.000 x 6 meter Bekasi Selatan, Kayuringin Jaya

() Dinas Bina Marga & Tata Air 2.500.000.000

1 3 18 60 Pengerukan Kolam Penampungan Air 60 METER Bekasi Selatan, Kayuringin Jaya

(Kolam RW.018) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 61 Perbaikan Jalan Lapangan Bekasi Tengah Terlaksananya pemeliharaan jalan 300 x 6 meter Bekasi Timur, Margahayu () Dinas Bina Marga & Tata Air 315.000.000

1 3 18 62Lanjutan pembangunan saluran depan strada Mawar arah Mabes

TNI Kali Sunter Jalan terbangun dengan baik 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.600.000.000

1 3 18 63 Perbaikan Jalan Rambutan Kel. Jatirangga Terlaksananya pemeliharaan jalan 500 x 6 meter Jati Sampurna, Jatirangga () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.680.000.000

1 3 18 64 Perbaikan Jalan Lingkungan RW 018 Kelurahan Jatirahayu Perbaikan Jl. Komp. TVRI 800 Meter Pondok Melati, Jatirahayu (RW

018 Kelurahan Jatirahayu) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 65 Pembuatan Jalan dan Saluran Air Gg. Kuli Lancarnya Infrastruktur 1 1 M2 X 150 M2 Pondok Melati, Jatimelati (Kp.

Sawah Rt. 001 Rw. 004) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 66 Peningkatan jalan pengasinan raya SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 18 67 Pemeliharaan Jembatan Se Kota Bekasi Terlaksananya Pemeliharaan Jembatan sekota Bekasi 10 Jembatan SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.000.000.000

1 3 18 68 Rehabilitasi jalan Hasibuan SKPD, Bekasi Timur () Dinas Bina Marga & Tata Air 4.500.000.000

1 3 18 69 Perbaikan Jalan Pangkalan II Bantargebang Terlaksananya pemeliharaan jalan 1.000 x 6 meter Bantar Gebang, Bantar Gebang

() Dinas Bina Marga & Tata Air 3.360.000.000

1 3 18 70 Perbaikan Jalan Kp. Sawah - Pabuaran Terlaksananya pemeliharaan jalan 3.000 x 6 meter Pondok Melati, Jatimurni () Dinas Bina Marga & Tata Air 7.500.000.000

1 3 18 71 Normalisasi kali 125 Meter Bekasi Barat, Jakasampurna

(RW 007) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 72 Rehabiltasi Mawar Padurenan 500 x 6m 0 SKPD, Mustika Jaya () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.400.000.000

1 3 18 73 Perbaikan Jalan Abadi, Rt. 01 Rw. 01

SKPD, Rawa Lumbu, Bojong

Menteng (Bojong Menteng ,

Rawalumbu)

Dinas Bina Marga & Tata Air 84.000.000

1 3 18 74 peningkatan jl,lingkar artesis perbaikan jalan 0 Bantar Gebang, Ciketing Udik (rt

02/05) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 75 Rutin Jalan dan Saluran Se Kota Bekasi 12 Kecamatan @ 500.000.000 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 18 76 Perbaikan Jalan Bintang Raya Jalan Terbangun dengan Baik 400 meter Bekasi Selatan, Jaka Setia

(RW.009) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 77 Jalan Utama RT 13 Blok AM 12, AM 13, AM 14, AM 16 RW 12

Kota, Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah (Kaliabang Tengah ,

Bekasi Utara)

Dinas Bina Marga & Tata Air 125.000.000

1 3 18 78 Perbaikan Jalan raya harun Rw 10 jatirahayu perbaikan jalan 800 meter Pondok Melati, Jatirahayu (Rw 10

jatirahayu) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 79 Perbaikan Jalan Binong Batas Kecamatan Jt. Asih - Jt. Sampurna Terlaksananya pemeliharaan jalan 1.100 x 6 meter Jati Sampurna () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.464.000.000

1 3 18 80 Rehabilitasi Jalan Pangeran Jayakarta Terlaksananya pemeliharaan jalan 1.000 x 6 meter Medan Satria, Harapan Mulya () Dinas Bina Marga & Tata Air 3.360.000.000

1 3 18 81 Rehabilitasi Mawar VI 1000 X 8 0 M SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 4.000.000.000

1 3 18 82 PERBAIKAN JALING GANG DUKUH IV TERBANGUNNYA JALAN DENGAN BAIK 150 METER Bekasi Utara, Teluk Pucung

(DetailLokasi) Dinas Bina Marga & Tata Air 220.000.000

1 3 18 83 Perbaikan Jalan Ki Mangun Sarkoro Terlaksananya pemeliharaan jalan 500 x 6 meter Bekasi Timur, Bekasi Jaya () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.680.000.000

1 3 18 84 Peningkatan jl jatisari 250 Meter Bekasi Barat, Jakasampurna

(RW 012) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 85 Pengaspalan Jalan Skunder Terbangunnya jalan dengan baik 1.000 M2

Bekasi Selatan, Pekayon Jaya

(Jl.Pulo Sirih Timur III & VII Rw

13)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 86 Perbaikan Jalan Lingkungan Rw. 06 Kel. Sumur Batu Jalan RW 06 1.500 M Bantar Gebang, Sumur Batu (RW

06) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 87 Peningkatan Jalan Jalan H.Domih 700 M Bantar Gebang, Sumur Batu (Rt

003/005) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 88 Pemeliharaan Jalan Swadaya RT.005 RW.012 Kel. Kotabaru

Bekasi Barat, Kota Baru (Jalan

Swadaya RT.005 RW.012 Kel.

Kotabaru)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 89 Rehabilitasi Jalan KH Noer Ali 100; 2000 x 12 4 Meter ;0 m Jatimakmur () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.000.000.000

1 3 18 90 Jalan Madona 5 Jalan Terbangun 250 m2 Rawa Lumbu, Bojong Menteng () Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 91 jalan gang h.arsad jalan umum 0 m Bantar Gebang, Cikiwul

(rt001/04) Dinas Bina Marga & Tata Air 130.000.000

1 3 18 92 Perbaikan Jalan Karang Satria Terlaksananya pemeliharaan jalan 500 x 6 meter Bekasi Timur () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.680.000.000

1 3 18 93 Perbaikan jl wijaya kusuma 1,2,3,4 dan 10 450 Meter2 Bekasi Barat, Jakasampurna (RT

01-07/04) Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 18 94 normalisasi saluran air jalan armed 7 perbaikan saluran 300 m2 Bantar Gebang, Cikiwul (rt

001/005) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 95 Pengecoran Jalan Lingkungan RT.003 RW.09 Tersedianya Prasarana Jalan yang Optimal 60 M3 Bekasi Barat, Bintara Jaya

(RT.003 RW.09) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 96 Pembangunan Jalan Bojong Menteng Jatiasih Terlaksananya pemeliharaan jalan 1.000 x 6 meter Jatiasih, Bojong Menteng () Dinas Bina Marga & Tata Air 12.500.000.000

1 3 18 97 lanjutan jalan damai SKPD, Jatiasih, Jatikramat

(kampung cakung Rt 002/002) Dinas Bina Marga & Tata Air 85.000.000

1 3 18 98 Perbaikan Jalan Cor 15cm Jaling 0 meter Bekasi Selatan, Pekayon Jaya

(Jl.Pulo Sirih Utara Dalam 9) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 99 Rehabilitasi Jalan Bintara Raya 2.000 m SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.834.000.000

25 dari 76

Page 59: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 18 100 perbaikan jalan swadaya 10 200 Meter Bekasi Barat, Jakasampurna (rt

01,02/21) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 101 Penigkatan jalan terbangunnya jalan dengan baik 200 Meter Bekasi Selatan, Pekayon Jaya

(Jl.Pulo sirih tengah 15 Rw 14) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 102 Pengerasan jalan Jl. H majar RT.005 RW.01 Tersedianya Prasarana Jalan yang Optimal 200 M2 Bekasi Barat, Bintara Jaya (Jl. H

majar RT.005 RW.01) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 103 Peninggin Jalan Akasia RT.009 RW.014 Kel. Kota Bar

Bekasi Barat, Kota Baru (Jalan

Akasia RT.009 RW.014 Kel. Kota

Bar)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 104 Rehabilitasi Jalan Bantar Gebang - setu ; 5000 x 8 0 ;0 m SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.000.000.000

1 3 18 105 Perbaikan jalan umum Terbangunnya jalan dengan baik 40 Titik Bekasi Selatan, Pekayon Jaya

(RT 01-04 Rw 05) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 106 Perbaikan Jalan Duta Bumi RW 28 P : 250 m, L : 6 m, T : 15 cm

Kota, Medan Satria, Harapan

Mulya (Harapan Mulya , Medan

satria)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 107 Rehabilitasi dan pelebaran 2.000 m SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 5.000.000.000

1 3 18 108Pemeliharaan Jalan Pisang Ambon I RT.003 RW.017 Kel. Kota

Baru

Bekasi Barat, Kota Baru (Jalan

Pisang Ambon I RT.003 RW.017

Kel. Kota Baru)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 109 Pengecoran jalan Jl. Rambutan RT.002,005,004,003 RW.04 Tersedianya Prasarana Jalan yang Optimal 116 M2

Bekasi Barat, Bintara Jaya (Jl.

Rambutan RT.002,005,004,003

RW.04)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 110 pengecoran jalan kelancaran jalan 2.015 m Bekasi Timur, Margahayu (jl rawa

semut raya 2 rt 003/12) Dinas Bina Marga & Tata Air 180.000.000

1 3 18 111 Rehabilitasi dan pelebaran Jalan Agus Salim 2.000 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 5.000.000.000

1 3 18 112 perbaiakn jalan manggis kenyamanan jalan dan berkendara 2.015 m Bekasi Timur, Bekasi Jaya (rt 08

rw 07) Dinas Bina Marga & Tata Air 155.000.000

1 3 18 113 Jalan Alternatif RT 15 GPS RW 11

Kota, Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah (Kaliabang Tengah ,

Bekasi Utara)

Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 18 114 perbaikan jalan Jalan Puskesmas Rt. 06 Rw. 01 Kel. Aren Jaya 2.015 Bekasi Timur, Aren Jaya (jl

puskesmas rt 006/001) Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 18 115Pembangunan/ Pelebaran Jalan Simpang Komsen (Jalan

Wibawamukti Arah Vila Nusa Indah) Terlaksananya pemeliharaan jalan 300 x 6 meter Jatiasih () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.800.000.000

1 3 18 116 Perbaikan Jalan Lingkungan Rt. 011 / 018 kelurahan jatirahayu Perbaikan Jalan Wilayah RT. 011 500 Meter Pondok Melati, Jatirahayu (Rt.

011 / 018 kelurahan jatirahayu) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 117 Rehabilitasi Jalan Pemuda Patriot 2000 x 8 0 m SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 3.000.000.000

1 3 18 118 Perbaikan Jalan Kemang Raya Rt. 01 Rw. 06 Kel Pekayon Jaya Terbangunnya jalan dengan baik 150 Meter Bekasi Selatan, Pekayon Jaya

(Jl.Kemang raya Rt 01 Rw 06) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 119 Perbaikan Jalan Betonisasi Lumbu Timur Raya Lancarnya Aliran air 252 Meter Rawa Lumbu, Bojong

Rawalumbu (Rt 001,005 Rw 032) Dinas Bina Marga & Tata Air 120.000.000

1 3 18 120 Jl. Danau Kalimutu Raya RW 11

Kota, Bekasi Utara, Harapan

Jaya (Harapan Jaya , Bekasi

Utara)

Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 18 121 Fisibilitas Kekuatan Jembatan Tersebar 0 Kota () Dinas Bina Marga & Tata Air 600.000.000

1 3 18 122 Lanjutan Jalan H. Awi (Yapidh-Purigading) RT 002, 004 RW 003 Meningkatkan ketaqwaan,kebugaran dan kesehatan;

Terbangun Jalan dengan baik 300M1 paket;0 Meter

Bekasi Barat, Bintara Jaya (RT

002, 004 RW 003) Dinas Bina Marga & Tata Air 230.000.000

1 3 18 123Perbaikan jalan lingkungan Rt. 001 s/d Rt. 006 Rw 04 Kel.

Jatirahayu Pengecoran jalan lingkungan 120 Meter

Pondok Melati, Jatirahayu (Rt.

001 s/d Rt. 006 Rw 04 Kel.

Jatirahayu)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 124 Penataan Halaman dan Conblok Belakang Kec. Bekasi Barat Peningkatan Stabilitas Kecamatan 40 m2 Bekasi Barat, Bintara

(Kecamatan Bekasi Barat) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 125 Jl. Ranau Raya RW 11

Kota, Bekasi Utara, Harapan

Jaya (Harapan Jaya , Bekasi

Utara)

Dinas Bina Marga & Tata Air 50.000.000

1 3 18 126 Rehabilitasi Jalan Bintara Jaya Raya 3000 x 6 0 m SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.500.000.000

1 3 18 127 Pengecoran Jalan Lingkungan Rt. 03 Rw 02 Kel. Sumur Batu Jl.Remaga 150 M Bantar Gebang, Sumur Batu (Rt

003/002) Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 18 128 Jalan Gang perbatasan RT 12 - RT 14 RW 12

Kota, Bekasi Utara, Kaliabang

Tengah (Kaliabang Tengah ,

Bekasi Utara)

Dinas Bina Marga & Tata Air 130.000.000

1 3 18 129 Perbaikan Jalan Sultan Trenggono Terbangunnya Jalan Sultan Trenggono Rt.06 Rw.06

yang layak1 meter

Bekasi Utara, Marga Mulya

(Jalan Sultan Trenggono Rt.06

Rw.06)

Dinas Bina Marga & Tata Air 275.000.000

1 3 18 130 Perbaikan Jl. AC Lengkeng 2 Jalan terbangun 0 m Rawa Lumbu, Bojong Menteng

(RW. 02) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 131 Perbaikan Jalan Lengkeng Raya RT.001 RW.020 Kel. Kotabaru

Bekasi Barat, Kota Baru (Jl.

Lengkeng Raya RT.001 RW.020

Kel. Kotabaru)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 132 Perbaikan Jalan Chairil Anwar Terlaksananya pemeliharaan jalan 2.500 x 12 meter Bekasi Timur () Dinas Bina Marga & Tata Air 4.500.000.000

1 3 18 133Permohonan Dana Untuk Pengecoran Jalan Rt. 005/03 Kelurahan

Jatirahayu Pengecoran Jalan 500 Meter

Pondok Melati, Jatirahayu (Rt.

005/03 Kelurahan Jatirahayu) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 134 Pengecoran Jl. S. Bengawan Solo Bekasi Utara, Harapan Jaya (RT.

008 & 009 RW. 019) Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 18 135 Perbaikan Jalan Pengasinan Mustikasari Terlaksananya pemeliharaan jalan 500 x 6 meter Bekasi Timur () Dinas Bina Marga & Tata Air 7.500.000.000

1 3 18 136 Perbaikan Jalan Raya Jatimakmur Terlaksananya pemeliharaan jalan 3.500 x 6 meter Pondok Gede () Dinas Bina Marga & Tata Air 3.000.000.000

1 3 18 137 Perbaikan Jalan Veteran - Pramuka Terlaksananya pemeliharaan jalan 2.000 x 8 meter Bekasi Timur () Dinas Bina Marga & Tata Air 3.500.000.000

1 3 18 138 Perbaikan Jalan Juanda Terlaksananya pemeliharaan jalan 1.000 x 8 meter Bekasi Timur () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.250.000.000

26 dari 76

Page 60: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 18 139 Pengaspalan jalan utama RW.014 Tersedianya jalan yang refresentatif 4.000 M2 Bekasi Barat, Bintara Jaya

(RW.014) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 140 Perbaikan Jalan Sersan Aswan Terlaksananya pemeliharaan jalan 2.000 x 6 meter Bekasi Timur () Dinas Bina Marga & Tata Air 3.000.000.000

1 3 18 141

Pengecoran jalan pintu masuk ke Perumahan Puri Bintara

Regency. dari gapura s/d kali Bintara Jaya RT.002 RW.02 dan

RW.013

Tersedianya jalan yang refresentatif 540 M3

Bekasi Barat, Bintara Jaya (dari

gapura s/d kali Bintara Jaya

RT.002 RW.02 dan RW.013)

Dinas Bina Marga & Tata Air 225.000.000

1 3 18 142 Perbaikan Jalan Raya Jatiwaringin Terlaksananya pemeliharaan jalan 3.500 x 12 meter Pondok Gede () Dinas Bina Marga & Tata Air 5.000.000.000

1 3 18 143 Pemeliharaan Jalan Pisang Kepok II dan III RW.016 Kel. Kota Baru

Bekasi Barat, Kota Baru (Jl.

Pisang Kepok II RW.016 Kel. Kota

Baru)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 144Rehabilitasi jalan rt 06 rw 09 Kel. Jakasetia. Kecamatan Bekasi

Selatan Bekasi Selatan () Dinas Bina Marga & Tata Air 400.000.000

1 3 18 145 Perbaikan Jalan Hasibuan Terlaksananya pemeliharaan jalan 2.000 x 12 meter Bekasi Timur () Dinas Bina Marga & Tata Air 4.500.000.000

1 3 18 146 Rehabilitasi Jalan Swatantra Terlaksananya pemeliharaan jalan 1.000 x 12 meter Jatiasih () Dinas Bina Marga & Tata Air 5.000.000.000

1 3 18 147 Rehabilitasi jalan Mandor Demong Kec. Mustikajaya Mustika Jaya () Dinas Bina Marga & Tata Air 400.000.000

1 3 18 148 pengaspalan jalan lingkungan RT.02 RW.03 Terselenggaranya pengaspalan jalan lingkungan 900 m2 Bekasi Utara, Harapan Baru

(RT.02 RW.03) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 149 Jalan Setapak 300 x 1 m 0 meter Bekasi Utara, Harapan Jaya (RT.

005 RW. 018) Dinas Bina Marga & Tata Air 51.500.000

1 3 18 150 Perbaikan Jalan Kelapa Dua Mustikajaya Terlaksananya pemeliharaan jalan 2.000 x 6 meter Mustika Jaya () Dinas Bina Marga & Tata Air 4.000.000.000

1 3 18 151 Rehabilitasi/Pengecoran Jalan Penggalang C Jalan terbangun baik 165 meter Rawa Lumbu, Bojong

Rawalumbu (rt 001 rw 008) Dinas Bina Marga & Tata Air 132.000.000

1 3 18 152 Perbaikan jalan Taman Wisma Asri Raya Agar perekonomian di wisma asri lebih meningkat

100m x 6m600 meter

Bekasi Utara, Teluk Pucung

(Taman Wisma Asri) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 153 PERBAIKAN JLN SAWO RAYA KENYAMANAN PENGGUNA JALAN 150 METER Bekasi Utara, Teluk Pucung

(DetailLokasi) Dinas Bina Marga & Tata Air 127.000.000

1 3 18 154 Rehabilitasi Jalan Raya RW. 011 Komp. SBS 264 x 4 m, Ketebalan 15 cm 0 meter

Bekasi Utara, Harapan Jaya (Jl.

Danau Ranau Raya (RT. 004-005-

006))

Dinas Bina Marga & Tata Air 125.000.000

1 3 18 155 Perbaikan jalan lingkungan rt 04, 03 rw 19 160 x 5 m Bekasi Utara, Kaliabang Tengah

(Kec. Kaliabang Tengah) Dinas Bina Marga & Tata Air 175.000.000

1 3 18 156 Perbaikan Jalan Tambun - Cimuning Terlaksananya pemeliharaan jalan 2.000 x 6 meter Mustika Jaya () Dinas Bina Marga & Tata Air 3.000.000.000

1 3 18 157 Lanjutan Jl. Sari Kaya V Jalan terbangun 100 m Rawa Lumbu, Bojong Menteng

(RW. 03) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 158 Rehabilitasi Rawa Dollar 400 x 6 M 0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.340.000.000

1 3 18 159Perbaikan jalan lingkar Chandra di RT 07-04 RW 015 Kelurahan

Jatirahayu Peninggian jalan dengan cara di cor 300 meter

Pondok Melati, Jatirahayu (RT 07-

04 RW 015 Kelurahan Jatirahayu) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 160 Perbaikan Jalan Mandor Demong Terlaksananya pemeliharaan jalan 1.000 x 6 meter Mustika Jaya () Dinas Bina Marga & Tata Air 4.000.000.000

1 3 18 161Perbaikan jalan lingkungan/Pengecoran Jalan RT 01 RW 08

kelurahan Jatirahayu Pengecoran jalan 600 meter

Pondok Melati, Jatirahayu (RT 01

RW 08 kelurahan Jatirahayu) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 162 Perbaikan Jl. Antara RT. 03 & RT. 09 RW. 14 75 m² 0 meter Bekasi Utara, Harapan Jaya

(RW. 014) Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 18 163 Pelapisan Hotmix 50 x 4 m 0 meter

Bekasi Utara, Harapan Jaya (Jl.

Intan I-C (RT. 005 & 006 RW.

013))

Dinas Bina Marga & Tata Air 52.500.000

1 3 18 164 Rehabilitasi Jalan Joyo Martono Terlaksananya pemeliharaan jalan 3.000 x 12 meter Bekasi Timur () Dinas Bina Marga & Tata Air 5.000.000.000

1 3 18 165 Pengaspalan Jalan di Wilayah RT.007 RW.005 Kel. Kota Baru

Bekasi Barat, Kota Baru (Jalan di

Wilayah RT.007 RW.005 Kel.

Kota Baru)

Dinas Bina Marga & Tata Air 105.000.000

1 3 18 166 Perbaikan Jalan Elang Kel. Pekayon Jaya Terbangunnya jalan dengan baik 320 M2 Bekasi Selatan, Pekayon Jaya

(Jl.Elang) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 167 Perbaikan Jalan Bojong Sari 4 Jalan terbangun baik 22,400 meter Rawa Lumbu, Bojong

Rawalumbu (rt 003 rw 012) Dinas Bina Marga & Tata Air 123.200.000

1 3 18 168 Lanjutan Peningkatan Jl. Siti I jalan terbangun dengan baik 0 meter Mustika Jaya, Mustikajaya (Kp.

Ciketing RT.003/008) Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 18 169 Rehabilitasi Jalan Mess AL Terlaksananya pemeliharaan jalan 3.000 x 6 meter Jati Sampurna () Dinas Bina Marga & Tata Air 6.000.000.000

1 3 18 170 Pengecoran Gg. Rea Jalan terbangun 100 m Rawa Lumbu, Bojong Menteng

(RT. 02 RW. 07) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 171 Pengecoran Jalan H. Mursidi Kelancaran Arus Lalu-lintas 300 Meter Mustika Jaya, Cimuning (Kp.

Pabuaran Rt.01/01) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 172Pengecoran Jalan SDN Mustikasari IV Dan Drainasenya (Prioritas

1) Jalanan Terbangun Dengan Baik 0 Meter

Mustika Jaya, Mustikasari (Jalan

Mustikasari IV Rt.001 Rw.004) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 173 Lanjutan Pengecoran Jl. Lebak 2 jalan terbangun dengan baik 0 meter Mustika Jaya, Mustikajaya (Kp.

Ciketing RT.001/020) Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 18 174 Pengecoran Jl. Boegenvile RT001/07 Peningkatan sarana umum 40x8m 320 meter Bekasi Barat, Bintara

(RT.001/07) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 175Perbaikan dan pelapisan jalan utama komplek Rt. 04, 06,07 Rw 01

Kelurahan Jatirahayu Perbaikan dan pelapisan jalan utama yang rusak 450 Meter

Pondok Melati, Jatirahayu (Rt.

04, 06,07 Rw 01 Kelurahan

Jatirahayu)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 176 Pengecoran Jl. Jati Sengkeang jalan terbangun dengan baik 0 meter Mustika Jaya, Mustikajaya (Kp.

Kandang RT.002/012) Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 18 177Lanjutan Perbaikan Jalan Lingkungan Jl. Irigasi Persada Baru RW

11 

Kota, Bekasi Timur, Bekasi Jaya

() Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 178Perbaikan jalan lingkungan Jalan melati 11 RW 020 Kelurahan

Jatirahayu Perbaiakan jalan lingkungan 190 meter

Pondok Melati, Jatirahayu (Jalan

melati 11 RW 020 Kelurahan

Jatirahayu)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

27 dari 76

Page 61: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 18 179 Pembangunan Jalan Rt. 005 RW. 02 Jalan terbangun 300 m Rawa Lumbu, Bojong Menteng

(RW. 02) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 180 Perbaikan Jalan Lingkungan Rt. 04 Rw. 04 Kel. Pekayon Jaya Terbangunnya jalan dengan baik 500 M2 Bekasi Selatan, Pekayon Jaya

(Rt 04 Rw 04) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 181 Perbaikan Saluran Air dan Pembuatan Sodetan mengatasi genangan air 0 meter Mustika Jaya, Mustikajaya

(RW.012) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 182Lanjutan Perbaikan Jalan Lingkungan Jl. Irigasi Persada Baru RW

11 

Kota, Bekasi Timur, Bekasi Jaya

() Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 183 peningkatan jalan cendana pengecoran jalan 0 m2 Bantar Gebang, Cikiwul (rt 2/1) Dinas Bina Marga & Tata Air 155.000.000

1 3 18 184 Perbaikan Jl.Meranti Selatan V Jalan terbangun 100 m Rawa Lumbu, Bojong Menteng

(RW. 11) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 185 Pengaspalan jalan santosa raya RT 01 RW 019 Kelurahan

Jatirahayu Pengaspalan jalan santosa raya 600 meter

Pondok Melati, Jatirahayu (RT 01

RW 019 Kelurahan Jatirahayu) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 186 Pengecoran Jalan Lingkungan Blok D3 jalan terbangun dengan baik 0 meter Mustika Jaya, Mustikajaya

(RT.006/024 MGT) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 187 Pengecoran jalan palem 6 jalan terbangun dengan baik 100 meter Bekasi Selatan, Jaka Mulya (Jl.

Palem 6 RW.08) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 188 Perbaikan Jalan situ Rawa Gede Jalan terbangun 200 m Rawa Lumbu, Bojong Menteng

(RW. 02) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 189 Pengecoran Jalan Jati Timur X Jalan terbangun 100 m Rawa Lumbu, Bojong Menteng

(RT. 04 RW. 08) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 190 Pegerasan Jalan Samin Lancarnya Infrastruktur 1 3 M2 X 200 M2 Pondok Melati, Jatimelati

(Pondok Melati Rt. 001 Rw. 005 ) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 191 Jalan gang H. Arsad Jalan terbangun dengan baik 560 meter Bantar Gebang, Cikiwul (RT 001

RW 004) Dinas Bina Marga & Tata Air 154.000.000

1 3 18 192 Perbaikan jalan Sanif RW 010 Terlaksananya perbaikan jalan 300 meter Bekasi Barat, Kranji (RW 010) Dinas Bina Marga & Tata Air 175.000.000

1 3 18 193 Perbaikan Jalan Berhala Rw. 10 Kel. Jatibening Memperlancar arus kendaraan 0 meter SKPD, Pondok Gede, Jatibening

(Jl. Berhala RW.010) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 194 Perbaikan Sodetan Depan Perum Kodam saluran terbangun dengan baik 0 meter Mustika Jaya, Mustikajaya

(Depan Perum Kodam RW.013) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 195 peninggian jalan lingkungan - 2.015 -

Bekasi Timur, Aren Jaya (jl p

maluku 10 rt 007 dan rt 008/009, jl

p timor 6 blok 12 rt 005 dan rt

009/009)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 196 Pengecoran jalan Lingkungan Rw. 10 Kel. Jakamulya Jalan terbangun dengan baik 1.400 meter Bekasi Selatan, Jaka Mulya

(RW.010) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 197 peninggian jalan - 2.015 - Bekasi Timur, Aren Jaya, Jaka

Mulya (jl p jawa raya rt 004/014) Dinas Bina Marga & Tata Air 165.000.000

1 3 18 198 Pengecoran Jalan Musholla Al Tobah Jalan terbangun dengan baiik 0 meter Pondok Melati, Jatimurni

(RT.03/04) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 199 Pengecoran Jl. Manggis Harapan Baru I

Bekasi Barat, Kota Baru (Jl.

Manggis Harapan Baru I RT.003

RW.020)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 200Perbaikan Jalan Bergelombang Batas RT.001 dan RT.002 RW.022

Kel. Kota Baru

Bekasi Barat, Kota Baru (Kp.

Rawa Pasung RT.001 dan

RT.002 RW.022 Kel. Kota Baru)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 201 Pengecoran Jalan Gang Masjid Baitur Rohim (Prioritas 1) Jalan Terbangun Dengan Baik 0 meter

Mustika Jaya, Mustikasari (Jalan

Gang Masjid Baitur Rohim Rt 02

Rw. 001)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 202 Perbaikan Jalan Nusa Indah ray dan Wijayakusuma Jalan terbangun dengan Baik 420 meter Bekasi Selatan, Jaka Setia

(RW.012) Dinas Bina Marga & Tata Air 205.000.000

1 3 18 203 PENGECORAN JALAN TOWATI 4 MEMPERLANCAR AKSES JALAN MASUK KE

PERUMAHAN120 METER

Bekasi Utara, Teluk Pucung

(DetailLokasi) Dinas Bina Marga & Tata Air 120.000.000

1 3 18 204Pengecoran Jalan Utama Lingkungan Jl. Kurma RT. 04 RW. 019

Kel. Kota Baru

Bekasi Barat, Kota Baru (Jl.

Kurma RT. 04 RW. 019 Kel. Kota

Baru)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 205 peningkatan jalan/conblok 0 30 2.015 cm

Bekasi Timur, Aren Jaya (jl p

panaitan raya depan kantor

sekretariat rw 014 rt 002)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 206 Pengecoran jalan oval Rt 06 RW 009 Terlaksananya pengecoran jalan oval 100 meter Bekasi Barat, Kranji (RT 06 RW

009) Dinas Bina Marga & Tata Air 125.000.000

1 3 18 207 Pengecoran jalan H. Pedur Jalan Terbangun Dengan Baik (Prioritas) 0 Meter Mustika Jaya, Mustikasari (Jalan

H. Pedur) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 208 Rehabilitasi Saluran Air Saluran terbangun dengan baik 0 50 Cm 2.015 Bekasi Timur, Aren Jaya

(Jl.P.Biak Raya Rt.002/018) Dinas Bina Marga & Tata Air 160.000.000

1 3 18 209perbaikan jalan borneo raya ,borneo 1,2,3 dan taman ulin rw 09

bekasi jaya kenyamanan jlan dan berkendara 2.015

Bekasi Timur, Bekasi Jaya (rt 04

rw 09) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 210 Pengecoran Jl. Sakura RT 05 RW 009 Terlakananya pengecoran 1 paket Bekasi Barat, Kranji (Jl. Sakura

RT 05 RW 009) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 211 Pengecoran Jalan Bawang 8 Kelancaran Arus Lalu-lintas 800 Meter Mustika Jaya, Cimuning (Kp.

Cibitung Sebrang Rt.04/09) Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 18 212 Pengecoran Jalan Santika/Lanjutan Kelancaran Arus Lalu-lintas 200 Meter

Mustika Jaya, Cimuning,

Mustikajaya (Kp. Pabuaran Rt.02,

05 Rw.02)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 213 Pembuatan jalan akses disamping Maslakur Akhyar RW 015 Terlakasnanya pembuatan jalan 60 meter Bekasi Barat, Kranji (disamping

Maslakur Akhyar RW 015) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

28 dari 76

Page 62: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 18 214 Pengecoran Jalan Garuda 1 Kelancaran Arus Lalu-lintas 450 Meter Mustika Jaya, Cimuning (Kp.

Cimuning Rt.02/05) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 215 pengecoran jalan SMPN 36 500 Meter Mustika Jaya, Pedurenan (rt. 003

rw. 008) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 216 Jl. Cucut RW. 022 150 m x 4 m 0 meter Bekasi Utara, Harapan Jaya

(RW. 022) Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 18 217 Lanjutan Pengecoran Jl. Kanda jalan terbangun dengan baik 0 meter Mustika Jaya, Mustikajaya (Kp.

Ciketing RT.002/011) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 218 Perbaikan jalan porod dalam Jalan terbangun dengan baik 150 meter Rawa Lumbu, Bojong

Rawalumbu (RT 003/004) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 219perbaikan/pengecoran jalan Narogong Elok Rt. 01 Rw. 101

Samping SD Negeri VIII Kel. Pengasinan memperlancar akses jalan 0 meter

Rawa Lumbu, Pengasinan (Jl.

Narogong elok Rt.001/010

samping SD Negri VIII)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 220Lanjutan Peningkatan jalan Inon Kailan Rt. 03 Rw. O4 Kel.

Mustikasari Jalanan terbangun dengan baik 0 Meter

Mustika Jaya, Mustikasari (Gang

Inon kailan Rt.003 Rw.004) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 221 Pengerasan Jalan Anggrek

SKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Komplek Cahaya Kemang

Permai Rt 002/004)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 222 Pengecoran Jalan Mawin Memperlancar Arus Lalu-lintas 250 Meter Mustika Jaya, Cimuning (Kp.

Pabuaran rt.02/01) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 223 Pengecoran Jalan Rawa Sentul Kelancaran Arus Lalu Lintas 200 Meter Mustika Jaya, Cimuning (Kp.

Pabuaran Rt.02, 01 Rw.02) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 224 Pengecoran Jalan Pos III Jalan terbangun dengan baik 0 meter Pondok Melati, Jatimurni (Batas

RT.03/05 dan RT.04/05) Dinas Bina Marga & Tata Air 110.000.000

1 3 18 225pengecoran Jalan Narogong elok Rt.001/010 samping SD Negri VIII

Kel. Pengasinan memperlancar akses jalan 200 meter

Rawa Lumbu, Pengasinan (Gang

Bulu tangksi Rt.003 Rw.003) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 226 Perbaikan Jalan Jegong 1.350 Meter Mustika Jaya, Pedurenan (RT 02

RW 09) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 227 peningkatan jalan h.onar perbaikan jalan 5.000 m Bantar Gebang, Ciketing Udik

(rt03/05) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 228 Pengecoran Jalan Kresek Tembus Rambutan Jalan terbangun dengan baiik 0 meter Pondok Melati, Jatimurni (RT.03,

RW.04) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 229 Pengerasan Jalan / Gang Muamalat SKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Jatikramat Rt 003/005) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 230 Lanjutan Pengecoran Jl. Bayan Tengah jalan terbangun dengan baik 0 meter Mustika Jaya, Mustikajaya

(RW.011) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 231 Perbaikan Jalan Bulog II Lancarnya Infrastruktur 1 3 M2 X 150 M2 Pondok Melati, Jatimelati

(Pondok Melati Rt. 002 Rw. 005 ) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 232 Lanjutan peningkatan jalan Bintara 14 RW.09 Bekasi Barat, Bintara (RT.006/09

) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 233 Pengerasan Gang Iprija SKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Kapmpung Cikunir Rt 003/001) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 234 Perbaikan Jalan SMK 10 Lancarnya Infrastruktur 1 3 M2 X 400 M2 Pondok Melati, Jatimelati (Kp.

Sawah Rt. 001 Rw. 004 ) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 235 Pengecoran Jalan H. Madi RT 003/007 Terbangun jalan dengan baik 375M 0 Meter SKPD, Jatiasih, Jatiluhur (RT003

RW007) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 236 Perbaikan jembatan Jembatan terbangun dengan baik 0 35 Cm 2.015 Bekasi Timur, Aren Jaya (Depan

Jl.P.Halmahera 8 Rt.006/006) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 237 Pengerasan Jalan Kemang Sari menuju ke CKP SKPD, Jatiasih, Jatikramat (Jalan

Kemang Sari Rt 003/007) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 238 Pengerasan Gang H. Ridih dan saluran air SKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Kampung Cikunir Rt 001/001) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 239 Pengecoran Jalan Katul (jalan lingkungan) RT 03/01 Terbangun jalan yang baik 250 m 0 meter SKPD, Jatiasih, Jatiluhur (RT

03/01) Dinas Bina Marga & Tata Air 80.000.000

1 3 18 240 betonisasi/pengecoran jalan 0 25 2.015 cm

Bekasi Timur, Aren Jaya (jl p

tanimbar raya rt 001,002,003,004

dan 005/007)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 241 Perbaikan Jalan Utama Lancarnya Infrastruktur 1 2 M2 X 12 M2

Pondok Melati, Jatimelati (Depan

Rumah Bapak H. Iman s/d Depan

Rumah Bapak Samin Kp. Asem

Rt. 003 Rw. 006 )

Dinas Bina Marga & Tata Air 120.000.000

1 3 18 242 Pengerasan Jalan H. Sardi SKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Jatikramat Kaum Rt 002/004) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 243 Pengerasan Jalan Plamboyan

SKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Komplek Cahaya Kemang

Permai Rt 002/004)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 244 Pengecoran Jalan Sabun RT 002, 007 RW 003 Terbangun jalan dengan baik 270 M 0 Meter SKPD, Jatiasih, Jatiluhur (RT

002, 007 RW 003) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 245 Pengerasan jalan RT 002 dan RT.003/ 08 Bekasi Barat, Bintara (RT.002

dan RT.003/08 ) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 246 Pengerasan Jalan Melati Raya

SKPD, Jatiasih, Jatikramat

(Perumahan Graha Indah RW

017)

Dinas Bina Marga & Tata Air 125.000.000

29 dari 76

Page 63: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 18 247 Pengecoran Jl. H. Tekel RT 04/11 Terbangun Jalan H Tekel yang kuat/ baik 0 meter

SKPD, Jatiasih, Jatiluhur (Jl. H.

Tekel Kp. Pedurenan RT 004 RW

11 Kelurahan Jatiluhur)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 248 Lanjutan Pengecoran Jalan Swadaya Lanjutan Pengecoran Jalan Swadaya 0 meter SKPD, Jatiasih, Jatimekar (Kp.

Rawa Bogo RT. 004 RW. 001) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 249 Perbaikan Jl.Boegenvile RT.010/07 Bekasi Barat, Bintara

(RT.010/07) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 250 Peningkatan Jalan Rt 04 Rw 09 Peningkatan Sarana Umum 100 x 2,500 m Bekasi Barat, Bintara (Rt 04 Rw

09) Dinas Bina Marga & Tata Air 60.000.000

1 3 18 251 Perbaikan jalan guteng Jalan terbangun baik 120 meter Rawa Lumbu, Bojong

Rawalumbu (RT 004 RW 004) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 252 Peningkatan jalan mawar Rt.03 Rw.06 Kel.Mustikasari Jalan Terbangun Dengan Baik 0 Meter Mustikasari (Jalan Mawar

Mustikasari Rt.003 Rw.006) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 253 perbaikan jalan pariwisata agar akses jalan mudah dilalui 0 meter Rawa Lumbu, Pengasinan

(jl.pariwisata raya rw 06) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 254 lanjutan jalan armed / jalan rawa semut pengerasan jalan lanjutan 0 m2 Bantar Gebang, Cikiwul (rt 01

/05) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 255 Pengecoran Jalan Apel II Fasilitas Jalan Menjadi Lebih Baik 0 meter

SKPD, Jatiasih, Jatimekar

(Perum Bumi Nasio Indah RT.001

RW 016)

Dinas Bina Marga & Tata Air 110.000.000

1 3 18 256 Pembuatan Saluran Air Jalan Kedaung Mencegah Banjir 1.000 Meter Mustika Jaya, Cimuning (Kp.

Cimuning Rw.06) Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 18 257 Perbaikan Jalan Perbaikan Jalan 0 meter

SKPD, Jatiasih, Jatimekar

(Depan SDN Jatimekar VII A.Puri

RT.011 & 012 RW. 010)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 258 Pengecoran Jalan Rt 08 Rw 07 Peningkatan Sarana Umum 125 m Bekasi Barat, Bintara (Rt 08 Rw

07) Dinas Bina Marga & Tata Air 60.000.000

1 3 18 259 Pengecoran Jalan Lanjutan APBD Tahun 2013 Jalan Terbangun depan baik 0 20 cm 2.015 Bekasi Timur, Aren Jaya (Jl P

Sumba Raya Rt 006, 007/010) Dinas Bina Marga & Tata Air 120.000.000

1 3 18 260 Jalan Jonjing 1,5 x 300 m Bantar Gebang, Bantar Gebang

(Rt 005 Rw 002) Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 261 Pengecoran Jalan Lingkungan Pengecoran Jalan Lingkungan 0 meter

SKPD, Jatimekar (Gg.Bapak

Menin Kp. Rawa Bogo RT. 001

RW. 003)

Dinas Bina Marga & Tata Air 125.000.000

1 3 18 262 Perbaikan Jalan Gondang Terlaksananya pemeliharaan jalan 2.000 x 6 meter Mustika Jaya, Mustikajaya () Dinas Bina Marga & Tata Air 5.600.000.000

1 3 18 263 pelebaran saluran air 0 50 2.015 cm

Bekasi Timur, Aren Jaya (jl p

sapaua raya rt 005,006,007 dan

008/008)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 18 264 Perbaikan Jalan Dewi Sartika Kelurahan Margahayu Terlaksananya pemeliharaan jalan 500 x 6 meter Bekasi Timur, Margahayu () Dinas Bina Marga & Tata Air 5.000.000.000

1 3 18 265Pengaspalan Jalan Cendrawasih 1,2,3,4 RT.003 RW.003 Kel.

Kotabaru

Bekasi Barat, Kota Baru (Jalan

Cendrawasih 1,2,3,4 RT.003

RW.003 Kel. Kotabaru)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 266 Perbaikan Jalan K. H. Mas Mansyur Terlaksananya pemeliharaan jalan 1.000 x 6 meter Bekasi Timur, Bekasi Jaya () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.000.000.000

1 3 18 267 Pengecoran Jalan Gg. Mawar RT 008/006 Kel. Jatiwarna Terbangunnya Jalan Mawar 300 Meter

Pondok Melati, Jatiwarna (Gg.

Mawar RT 008/006 Kel.

Jatiwarna)

Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 268 Lanjutan pengecoran jalan Raya Bintara I RW.01 Peningkatan sarana umum 350 Meter Bekasi Barat, Bintara (RT.006 s/d

RT.008/01) Dinas Bina Marga & Tata Air 60.000.000

1 3 18 269 Pengecoran jalan lingkungan RT 04 RW 015 Terlaksananya pengecoran jalan 150 meter Bekasi Barat, Kranji (jalan

lingkungan RT 04 RW 015) Dinas Bina Marga & Tata Air 75.000.000

1 3 18 270 Peningkatan Jl. Cendrawasih Raya Rt 06,07 Rw 07 Peningkatan Sarana Umum 500 m Bekasi Barat, Bintara (Rt 06,07

Rw 07) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 271 Perbaikan Jalan Makam Lancarnya Infrastruktur 1 3 M2 X 300 M2 Pondok Melati, Jatimelati (Kp.

Sawah Rt. 001 Rw 004 ) Dinas Bina Marga & Tata Air 170.000.000

1 3 18 272 Peningkatan jalan kenangan 1,2,3 dan 4 100 Meter2 Jakasampurna (RW 06A) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 273 perbaikan / pengecoran jalan memudahkan akses jalan 0 meter Rawa Lumbu, Pengasinan (Jl.

Kintamani B Rt.003 Rw.012) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 274 perbaikan jalan mempelancar akses jalan 5 meter Rawa Lumbu, Pengasinan (jl

kapuk I RT 05 RW 18) Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 18 275 Pengecoran Jalan Gg.Masjid jalan terbangun dengan baik 300 meter Pondok Melati, Jatimurni (RT.05,

RW, 01) Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 276 pengecoran jalan Lingkungan rt 05 rw16 Kel. Pengasinan agar memperlancar akses jalan 0 meter Rawa Lumbu, Pengasinan (rt05

rw16) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 277 Pengecoran Jalan Rambutan Jalan terbangun dengan baik 300 meter

Pondok Melati, Jatimurni

(Perbatasan RT.03 dan RT.05,

RW 02)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 278 peningkatan mutu jalan/pengecoran jalan mempermudah akses jalan warga 0 meter Rawa Lumbu, Pengasinan (Jalan

baturaden A Rt.005 Rw.012) Dinas Bina Marga & Tata Air 110.000.000

1 3 18 279 Perbaikan Jalan Utama Terbangunya Jalan Utama Rt.04 Rt.05 Rw.06

Kelurahan Marga Mulya yang Prima dan Memadai1 meter

Bekasi Utara, Marga Mulya

(Rt.04 Rt.05 Rw.06) Dinas Bina Marga & Tata Air 165.000.000

1 3 18 280Permohonan Dana Pengecoran Jalan di RT 01,02,04 RW 07

Kelurahan Jatirahayu Pengecoran jalan 280 Meter

Pondok Melati, Jatirahayu (RT

01,02,04 RW 07 Kelurahan

Jatirahayu)

Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 18 281 Pengecoran Jalan Nahir Jalan terbangun dengan baiik 200 meter Pondok Melati, Jatimurni

(RT.05/04 Batas RT.06/03) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 18 282Permohonan Dana Pengecoran jalan RT 01,02,05 RW 09

kelurahan jatirahayu Pengecoran jalan lingkungan 1.800 meter

Pondok Melati, Jatirahayu (RT

01,02,05 RW 09 kelurahan

jatirahayu)

Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

30 dari 76

Page 64: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 18 283 Pengecoran jalan mawar 1 200 Meter Mustika Jaya, Pedurenan (RT 03

RW 02) Dinas Bina Marga & Tata Air 100.000.000

1 3 22Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan

Jembatan

Tersedianya informasi teknis jaringan Jalan di kota

bekasi

Peta Jaringan Jalan dalam skala memadai dan

jenis infomasi yang tepat 10.200.000.000

1 3 22 1

1 3 22 2Perencanaan Teknis (DED) polder Candra Indah Lama Pondok

Melati SKPD, Pondok Melati () Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 22 3Perencanaan Teknis (DED) Jalan sisi Barat Underpass Rusunawa-

DPRD SKPD, Bekasi Timur () Dinas Bina Marga & Tata Air 400.000.000

1 3 22 4Perencanaan Teknis (DED) polder Pulo Permata Sari Bekasi

Selatan SKPD, Bekasi Selatan () Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 22 5 Perencanaan Teknis (DED) polder PGP Jatiasih SKPD, Jatiasih () Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 22 6 Perencanaan Teknis (DED) polder Jatibening Baru Pondokgede SKPD, Pondok Gede () Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 22 7 Perencanaan Teknis (DED) polder PPA Jatirasa SKPD, Jatirasa () Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 22 8 Perencanaan Teknis (DED) polder Pondok Timur Mas SKPD, Bekasi Selatan, Jaka

Setia () Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 22 9 Perencanaan Teknis (DED) polder PML Jatiasih SKPD, Jatiasih () Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 22 10 Perencanaan Teknis (DED) polder Villa Indah Permai Bekasi Utara SKPD, Bekasi Utara () Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 22 11 Perencanaan Teknis (DED) polder Perum Depnaker Bekasi Selatan SKPD, Bekasi Selatan () Dinas Bina Marga & Tata Air 250.000.000

1 3 22 12 Pengawasan dan pengendalian Rumija SKPD (Kota Bekasi) Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 22 13 Perencanaan Teknis (DED) polder Perum Bumi Nasio Indah SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 22 14Perencanaan Teknis (DED) pembangunan jembatan tol jalan

Jatiwaringin SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 22 15 Perencanaan Teknis (DED) polder Perum Depnaker Bekasi Selatan SKPD, Bekasi Selatan () Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 22 16Penunjang Kegiatan UPTD Dina Bina Marga dan Tata Air Kec.

Bekasi Timur SKPD, Bekasi Timur () Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 22 17Penunjang Kegiatan UPTD Dinas Bina Marga & Tata Air Kec.

Bekasi Selatan SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 22 18Penunjang Kegiatan UPTD Dinas Bina Marga & Tata Air Kec.

Bantargebang SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 22 19Penunjang Kegiatan UPTD Dinas Bina Marga & Tata Air Kec.

Medan Satria SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 22 20 Pengadaan Alat Pengujian SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 22 21Penunjang Kegiatan UPTD Dinas Bina Marga & Tata Air Kec.

Mustika Jaya SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 22 22 Penyelenggaran Pengawasan dan Pelaporan Kebinamargaan SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 350.000.000

1 3 22 23Penunjang Kegiatan UPTD Dinas Bina Marga & Tata Air Kec.

Jatiasih SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 22 24 Penyelenggaran Pengawasan dan Pelaporan Ketataairan SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 22 25Penunjang Kegiatan UPTD Dinas Bina Marga & Tata Air Kec.

Bekasi Barat SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 22 26Penunjang Kegiatan UPTD Dinas Bina Marga & Tata Air Kec.

Pondokgede SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 22 27Penunjang Kegiatan UPTD Dinas Bina Marga & Tata Air Kec.

Bekasi Utara SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 22 28Penunjang Kegiatan UPTD Dinas Bina Marga & Tata Air Kec.

Pondok Melati SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 22 29Penunjang Kegiatan UPTD Dinas Bina Marga & Tata Air Kec.

Rawalumbu SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 200.000.000

1 3 22 30Penunjang Kegiatan UPTD Dinas Bina Marga & Tata Air Kec.

Jatisampurna SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 22 31 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Jatiluhur SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 22 33 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Cakung SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 22 35Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Bojong

Rangkong SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 22 36 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Jatikramat SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 22 38Pelatihan Tenaga Teknis Laboratorium Sipil, Pelatihan Auto Cad,

Pelatihan SAP, Pelatihan ETAB SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 22 39 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Pekayon SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 22 40 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang BSK SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 22 41

Bintek Pengawas Lapangan, Pelatihan Survey dan Pemetaa,

Pelatihan SAP, Analisa Resiko Pekerjaan Kontruksi, Pelatihan

Perawatan Pompa

SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 450.000.000

1 3 22 42 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Buaran SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 150.000.000

1 3 22 43Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah

Kecamatan Bekasi Timur Bekasi Utara Medan Satria SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 750.000.000

1 3 22 45 Pembuatan DED Polder Medan Satria SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 300.000.000

1 3 22 32Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Jalan

Nasional Rel Kereta Api Jatimulya SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 22 34Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Jalan

Nasional Rel Kereta Api Pengasinan SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 22 37 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Unisma SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 22 44 Pengecoran Lanjutan Jalan Mandor Demong Jalan Terbangun Dengan Baik (Prioritas); Perbaikan

saluran Air (Priritas)0 Meter;0 Meter

Mustika Jaya, Mustikasari (Jalan

Mandor Demong Rt.001 Rw.003) Dinas Bina Marga & Tata Air -

31 dari 76

Page 65: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 27 Program Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 211.200.000.000

1 3 27 1 Pengujian kualitas sungai (badan air) Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 250.000.000

1 3 27 2Pengawasan dan Pemantauan kualitas air pada inlet dan outlet

sumber pencemarKota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 250.000.000

1 3 27 3Pembersihan sampah/gulma kali atau saluran di Kota Bekasi

(PROKASIH)Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 400.000.000

1 3 27 4 Penertiban pembuangan limbah cair Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 100.000.000

1 3 27 5Pembersihan sampah/gulma kali atau saluran di Kota Bekasi

(PROKASIH)Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup -

1 3 27 6 Pengujian kualitas sungai (badan air) Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup -

1 3 27 7Pengawasan dan Pemantauan kualitas air pada inlet dan outlet

sumber pencemarKota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup -

1 3 28 Program Pengendalian Banjir Menurunnya jumlah lokasi banjir 5 titik pertahun Berkurangnya titik genangan Air 5 titik pertahun 210.200.000.000

1 3 28 1

1 3 28 2Pengadaan Pompa Mobile Lengkap (genset, mobil, pompa dan

kelengkapannya) 0 SKPD (Kota Bekasi) Dinas Bina Marga & Tata Air 10.000.000.000

1 3 28 3 Lanjutan pembangunan polder Galaxi SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 5.000.000.000

1 3 28 4 Lanjutan Pembangunan Polder Pengasinan 0 SKPD, Rawa Lumbu () Dinas Bina Marga & Tata Air 10.000.000.000

1 3 28 5Penanganan Banjir Perum Pondok Gede Permai (PGP) DAS Kali

Bekasi

Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Tanggul

Baru Sepanjang 500 x 4 m; Pembangunan Polder

PGP; Pembangunan dan Peninggian Tanggul

Permanen (500 m; Perbaikan dan Penggantian Pintu

yang Rusak; Dibangun 2 Unit Rumah Pompa, 2 Unit

Genset dan Pengadaan 3 Unit Pompa Kapasitas 1000

lt/dtk; Pembebasan Lahan untuk Polder 1000 m2; DED

Polder PGP; Pemeliharaan Saluran dan Operasional

Pompa

4.000.000.000 ;0 ;6.000.000.000 ;0 ;0

;4.000.000.000 ;200.000.000 ;0 SKPD, Jatiasih (Kota Bekasi) Dinas Bina Marga & Tata Air 10.000.000.000

1 3 28 6Pengadaan lahan untuk polder di Perum Candra Indah Baru -

Jatiasih DAS Kali Jati KramatSKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 5.800.000.000

1 3 28 7 Penguatan Tanggul Pencegah Banjir Perum Kemang IFI

Perbaikan, Penggantian Pintu yang Rusak; Dilakukan

Normalisasi; Penambahan Kapasitas 2 Unit Pompa

dan Perbaikan Pompa; Perbaikan dan Pembuatan

Tanggul Permanen serta Pembuatan Saluran Menuju

Saluran Utama Pembuang; Pembangunan Polder

Kemang IFI

0 ;0 ;0 ;0 ;2.500.000.000 SKPD, Jatiasih (Kota Bekasi) Dinas Bina Marga & Tata Air 2.500.000.000

1 3 28 8 Penanganan banjir Perum Villa Indah Permai - Bekasi Utara

perkuatan dan peninggian tanggul; Dibangun rmh

pompa 3 unit kap. 1500 l/detik; pembangunan dan

penggantian pintu air; Pembuatan DED polder;

Pembebasan dan pembangunan polder; Pelebaran

saluran

1.000.000.000 ;7.500.000.000 ;0 ;0 ;0 ;0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 8.500.000.000

1 3 28 9 Penanganan Banjir Perum Putra Pertiwi Agung (PPA Jatirasa)

Dibangun Rumah Pompa dan Pengadaan Pompa

Kapasitas 1000 lt/dtk; DED Polder PPA; Perbaikan dan

Penggantiam Pintu yang Rusak; Dilakukan

Normalisasi; Perbaikan dan Pembuatan Tanggul

Permanen serta Pembuatan Saluran Menuju Saluran

Utama Pembuang; Pemeliharaan Saluran dan

Operasional Pompa; Pembebasan Lahan 1000 m2;

Pembanguna Polder PPA

0 ;250.000.000 ;0 ;0 ;0 ;0 ;2.000.000.000 ;0 SKPD, Jatiasih (Kota Bekasi) Dinas Bina Marga & Tata Air 6.250.000.000

1 3 28 10 Penanganan banjir Perumnas III - Bekasi Timur

Dilakukan normalisasi sal jl nusantara dan jl jawa

perumnas III; Pembangunan polder aren jaya;

Pembebasan lahan polder aren jaya; Sodetan sal jl

jawa ke sasak jarang/wisma jaya

4.000.000.000 ;0 ;4.000.000.000 ;4.000.000.000 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 8.000.000.000

1 3 28 11 Penanganan banjir Kartini - Bekasi Timur

Peninggian jembatan kartini; pembangunan polder kali

mati; Normalisasi kali kartini; relokasi pintu air, peng.

pompa dan rmh pompa

3.000.000.000 ;0 ;0 ;0 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 3.000.000.000

1 3 28 12 Pembangunan Tanggul Pencegah Banjir Teluk Pucung pembangunan tanggul rw 2 kel. teluk pucung;

pembuatan pintu air6.000.000.000 ;750.000.000 SKPD, Bekasi Utara () Dinas Bina Marga & Tata Air 6.750.000.000

1 3 28 13Penanganan banjir perum pondok sani, komplek PGRI, dan kavling

bahagiaMedan Satria

perkuatan tanggul; pelebaran saluran dan normalisasi;

bangunan rmh pompa, pompa 3 unit kap. 1000 l/detik2.000.000.000 ;5.000.000.000 ;4.000.000.000 SKPD, Medan Satria () Dinas Bina Marga & Tata Air 11.000.000.000

1 3 28 14 Penanganan Banjir Perum Pondok Mitra Lestari DAS Kali Bekasi

Feasibility Study dan DED Polder PML; Pemeliharaan

Saluran dan Operasional Pompa; Dilakukan

Normalisasi Kali Bekasi; Perbaikan, Penggantian Pintu

yang Rusakj 8 Unit; Pembanguan 2 Unit Rumah

Pompa; Pengadaan Pompa; Perkuatan Tanggul;

Pembebasan Lahan untuk Polder 5000 m2;

Pembanguan Polder PML

250.000.000 ;0 ;0 ;1.500.000.000 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 SKPD, Jatiasih (Kota Bekasi) Dinas Bina Marga & Tata Air 1.500.000.000

32 dari 76

Page 66: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 28 15Penanganan Banjir Perum Bumi Nasio Indah Jatiasih DAS Kali

Cakung

Perkuatan Tanggul serta Pembuatan Saluran;

Dibangun Rumah Pompa dan Pengadaan Pompa

Sebanyak 3 Unit dengan Kapasitas 1000 lt/dtk;

Perbaikan dan Penggantian Pintu Air dan Banguna

Pelengkapnya; Pelebaran Saluran dan Pembebasan

Lahan; Dilakukan Normalisasi / Pengerukan

Sedimentasi Kali Cakung 2000 m; Pembuatan DED;

Pembebasan Lahan 500 m2; Pembuatan Polder dan

Banguna Pelengkap; Peninggian Jembatan Nasio;

Pembuatan Tanggul di Hulu Kali Cakung / SMAN 11

2.000.000.000 ;4.000.000.000 ;750.000.000

;1.500.000.000 ;1.000.000.000 ;300.000.000

;2.000.000.000 ;0 ;4.000.000.000 ;750.000.000

SKPD, Jatiasih (Kota Bekasi) Dinas Bina Marga & Tata Air 14.000.000.000

1 3 28 16Pembebasan lahan pada arrea PT Arfeni-Bantargebang untuk

polder 5000 mSKPD, Bantar Gebang () Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 28 17 Operasional Pemeliharaan Pompa dan Pintu Air SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.000.000.000

1 3 28 18Peninggian Tanggul Perum Depnaker - Bekasi Selatan DAS Kali

Bekasi

Pembuatan DED Polder; Dilakukan Normalisasi Kali

Bekasi; Penambahan Kapasitas Pompa 1500 lt/dtk

Sebanyak 3 Unit serta Perluasan Rumah Pompa dan

Genset 500 Kva 2 Unit; Perbaikan, Penggantian Pintu

yang Rusak; Perkuatan dan Pembanguna Tanggul;

Pembebasan Lahan 3000 m2; Pembuatan Polder dan

Banguan Pelengkap

300.000.000 ;0 ;5.000.000.000 ;0 ;0

;3.000.000.000 ;0

SKPD, Bekasi Selatan (Kota

Bekasi)Dinas Bina Marga & Tata Air 5.000.000.000

1 3 28 19 Operasional Pengendalian banjir Se-Kota Bekasi SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.000.000.000

1 3 28 20Penanganan banjir Pondok Timur Mas, Perum Galaxy,Villa

Jakasetia, dan Green view - Bekasi Selatan

Pembuatan DED; normalisasi sal crossing tol dan

syphon kalimalang; Pengadaan pompa dan rmh

pompa; Pembangunan polder pulo permatasari

300.000.000 ;300.000.000 ;6.000.000.000 ;0 SKPD, Bekasi Selatan () Dinas Bina Marga & Tata Air 6.300.000.000

1 3 28 21 Penanganan Banjir Perum Harapan Baru 2

Perbaikan Tanggul 1000 m'; Peninggian Jembatan

depan PT. ARNOT; Dibangun Rumah Pompa dan

Pengadaan Pompa 3 Unit dengan Kapasitas 1000

lt/dtk; Perbaikan dan Penggantian Pintu Air serta

Banguna Pelengkapnya; Normalisasi Kali Cakung dan

Saluran - saluran Perumahan

1.200.000.000 ;5.000.000.000 ;4.000.000.000

;750.000.000 ;750.000.000 SKPD, Bekasi Barat (Kota Bekasi) Dinas Bina Marga & Tata Air 11.700.000.000

1 3 28 22Penanganan banjir perum Antilop - Pondok Gede DAS kali

Jatikramat

perbaikan turap dan sal air ; pembangunan gorong -

gorong1.000.000.000 ;2.000.000.000 SKPD, Pondok Gede () Dinas Bina Marga & Tata Air 3.000.000.000

1 3 28 23 Pembebasan lahan untuk polder situ wong SKPD, Bekasi Selatan () Dinas Bina Marga & Tata Air 10.000.000.000

1 3 28 24Penanganan Banjir Perum Candra Indah Lama-Pondok Melati DAS

Jati Kramat

SKPD, Pondok Melati (Kota

Bekasi)Dinas Bina Marga & Tata Air 500.000.000

1 3 28 25Penanganan Banjir Perum Candra Indah Baru - Jatiasih DAS Kali

Jati Kramat

Peninggian Jembatan Candra Baru; Dilakukan

Normalisasi / Pengerukan Sedimentasi; Perbaikan,

Penggantian Pintu Air dan Banguna Pelengkapnya;

Dibangun Rumah Pompa dan Pengadaan Pompa 2

Unit dengan Kapasitas 750 lt/dtk; Perbaikan dan

Pembuatan Tanggul Permanen; Pelebaran Saluran

dan Pemasangan Box Culvert

750.000.000 ;0 ;250.000.000 ;4.000.000.000 ;0

;800.000.000

SKPD, Pondok Melati (Kota

Bekasi)Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 28 26Pembebasan Lahan untuk polder Perum Dosen IKIP, Jatiasih, DAS

Kali Jatikramat

Pembuatan DED; perbaikan pintu airdan

kelenggkapannya; pelebaran dimensi saluran IKIP hilir;

pembebasan lahan 19.054 m2; rumah pompa dan

pompa 1 unit kap. 1500l/detik; peninggian jembatan

IKIP dan oprit jalan

0 ;0 ;0 ;10.000.000.000 ;0 ;4.000.000.000 SKPD, Pondok Gede () Dinas Bina Marga & Tata Air 20.000.000.000

1 3 28 27Penanganan Banjir Perum Jatibening Baru - Pondok Gede DAS

Kali Jati Kramat

Perbaikan dan Penggantian Pintu Air serta Banguna

Pelngkapnya; Dibangun Rumah Pompa dan

Pengadaan Pompa 2 Unit Berkapasitas 1000 lt/dtk;

Pembuatan Turap Penahan Tanah dan Pembebasan

Lahan; Pembebasan Lahan dan Pembanguna Polder;

Pembuatan DED Polder; Dilakukan Normalisasi /

Pengerukan sedimentasi

750.000.000 ;4.000.000.000 ;1.000.000.000 ;0

;300.000.000 ;750.000.000

SKPD, Pondok Gede (Kota

Bekasi)Dinas Bina Marga & Tata Air 6.500.000.000

1 3 28 28 Penanganan banjir Perum Duren Jaya - Bekasi Timur

Pelebaran kali gendong dan penurunan elevasi;

Rumah pompa dan pompa 2 unit kap. 1500 l/detik;

Pengadaan dan perbaikan pintu air; Normalisasi ss

rawa baru dan kali gendong

1.000.000.000 ;7.500.000.000 ;600.000.000

;750.000.000 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 7.350.000.000

1 3 28 29 Pembuatan turap tebing Sudah dilaksanakan 0 meter

SKPD, Jatiasih, Jatirasa (RT 09

RW 010 Perum Pondok Gede

Permai)

Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 28 30 pengadaan pompa kali lengkak SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 1.500.000.000

1 3 28 31 Pembebasan lahan untuk polder Perumahan Bukit Kencana Luas Tanah 1.500 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.550.000.000

1 3 28 32 Polder Aren JayaSKPD, Bekasi Timur (Bekasi

Timur 4 Ha)Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 28 33 Pembuatan polder di perumahan Bukit Kencana Luas Tanah 140 SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.000.000.000

1 3 28 34 Pembangunan screen / saringan sampah otomatis

SKPD, Bekasi Timur, Margahayu

(Bekasi Timur, Margahayu

(Syphon Kalimalang, Belakang

Unisma))

Dinas Bina Marga & Tata Air 5.000.000.000

1 3 28 35 Pembangunan polder pada bendung Koja SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 5.000.000.000

1 3 28 36 Pembangunan Polder Pondok Timur Mas

SKPD, Bekasi Selatan, Jaka Setia

(Perumahan Pondok Timur Mas

Kelurahan Jakasetia Kecamatan

Bekasi Selatan)

Dinas Bina Marga & Tata Air 5.000.000.000

1 3 28 37 Pembangunan saluran dari jalan Siliwangi ke kali Bekasi SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 7.500.000.000

33 dari 76

Page 67: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 3 28 38 Pembebasan lahan untuk polder Pondok Timur Mas Luas Tanah 3.500

SKPD, Bekasi Selatan, Jaka Setia

(Perumahan Pondok Timur Mas

Kelurahan Jakasetia Kecamatan

Bekasi Selatan)

Dinas Bina Marga & Tata Air -

1 3 28 39 Perbaikan tanggul kali Bekasi Rw. 5,6,7 Pekayon SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 2.000.000.000

1 3 28 40 Pembangunan polder perum Danita SKPD () Dinas Bina Marga & Tata Air 5.000.000.000

1 3 31Program penunjang sarana dan prasarana pertamanan,

pemakanan dan PJU

-meningkatnya % titik PJU dalam Kondisi Baik

-terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang

Petugas DPPJU yang memadai

- % titik PJU dalam Kondisi Baik 70 %

- Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan

Prasarana Penunjang Petugas DPPJU 20,44%

6.507.005.172

1 3 31 1Pengadaan Mobil Ambulance, Mobil Crane, Mobil Truk Ankle dan

Mobil Crane Kecil Tersedianya Kendaraan Operasional DPPPJU 2 unit

Kota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 1.000.000.000

1 3 31 2 Pemeliharaan Kendaraan Operasional DPPPJU Terpeliharaanya Kendaraan Operasional DPPPJU 18 unitKota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 1.107.005.172

1 3 31 3Pengadaan Alat-alat Penunjang dan Perlengkapan Sarana Kerja

DPPPJU

Tersedianya Alat-alat Penunjang dan Perlengkapan

Sarana Kerja DPPPJU6 paket

Kota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 400.000.000

1 3 31 4 Pemeliharaan PJU se-Kota Bekasi Terpeliharanya Lampu PJU Se-Kota Bekasi 2.300 titik Kota, SKPD (Kota Bekasi)Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 4.000.000.000

1 3 32 Program peningkatan fasilitas penerangan jalan umum (PJU)- Meningkatnya pelayanan PJU

- Terlaksanannya Pemasangan Titik PJU Tahun (n)

- Pelayanan kebutuhan PJU

- % Capaian TargetnPemasangan Titik PJU

Tahun (n) 23,79 %

35.350.000.000

1 3 32 1 Pemasangan PJU Zona I Terpasangnya PJU di Zona I 264 Titik Kota, SKPD (Kota Bekasi)Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 1.300.000.000

1 3 32 2 Pemasangan PJU Zona II Terpasangnya PJU di Zona II 262 titik Kota, SKPD (Kota Bekasi)Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 1.350.000.000

1 3 32 3 Pemasangan PJU Zona III Terpasangnya PJU di Zona III 262 titik Kota, SKPD (Kota Bekasi)Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 1.350.000.000

1 3 32 4 Pemasangan PJU Zona IV Terpasangnya PJU di Zona IV 262 titik Kota, SKPD (Kota Bekasi)Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 1.350.000.000

1 3 32 5 Pembayaran Rekening Listrik Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik 12 bulanKota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 30.000.000.000

1 3 32 6 Monitoring dan Pendataan Meter PJU Tersedianya Data Meter Penggunaan PJU 0 Kota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 3 33 Program Perencanaan Teknis dan Sumber Daya Manusia- Meningkatnya pelayanan PJU

- Terlaksanannya Pemasangan Titik PJU Tahun (n)

- Pelayanan kebutuhan PJU

- % Capaian TargetnPemasangan Titik PJU

Tahun (n) 23,79 %

1.400.000.000

1 3 33 1Pemetaan Rencana Pemasangan Kebutuhan Titik PJU dan

Updating Data Sistem Informasi PJU

Tersedianya Rencana Pemasangan Kebutuhan Titik

PJU1 paket

Kota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 1.000.000.000

1 3 33 2Pengadaan Software dan Hardware Data Centre DPPPJU Kota

Bekasi

Tersedianya Perangkat Data Centre DPPPJU Kota

Bekasi1 Program

Kota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 400.000.000

1 3 33 3Pengadaan Sistem Informasi Master Plan DPPPJU Berbasis Peta

Digital

Tersedianya Sistem Informasi Master Plan DPPPJU

Kota Bekasi1 Aplikasi

Kota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 3 33 4 Pengadaan Hardware dan Software Website DPPPJU Kota Bekasi Tersedianya Website DPPPJU Kota Bekasi 1 WebsiteKota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 3 33 5 Pembuatan Detil Engineering Design DPPPJU Kota Bekasi Tersedianya DED DPPPJU Kota Bekasi 4 DokumenKota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 3 33 6 Pengadaan Aplikasi dan Sarana Pendukung Sistem Informasi PJU Tersedianya Aplikasi dan Sarana Pendukung Sistem

Informasi PJU1 Aplikasi

Kota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 3 33 7Pengadaan Hardware dan Software Sistem Database DPPPJU

Kota Bekasi Tersedianya Sistem Database DPPPJU Kota Bekasi 1 Aplikasi

Kota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 3 33 8 Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pemeliharaan PJU Terlatihnya tenaga teknis pemeliharaan PJU 50 orangKota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 3 33 9 Capacity Building Terlaksananya Capacity Building Di DPPPJU 200 orangKota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 4 Perumahan 215.339.078.118

1 4 15 Program Pengembangan Perumahan 11.310.000.000

1 4 15 1 Renovasi Posyandu RW. 28 Kelurahan Teluk Pucung Bekasi Utara, Teluk Pucung ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 60.000.000

1 4 15 2Identifikasi Infrastruktur dan Kawasan Kumuh Dilingkungan

Permukiman Kota BekasiKota ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 500.000.000

1 4 15 3

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih kapasitas 200

liter/detik dan Pengadaan Pemasangan Pompa Distribusi

(Pengembangan IPA Teluk Buyung)

Bekasi Utara, Marga Mulya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 8.000.000.000

1 4 15 4 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Retikulasi diameter 100-50 mm Bekasi Barat, Bintara ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.100.000.000

1 4 15 5 Pembangunan Pos RT. 08 dan 09 RW. 16 Kelurahan Aren Jaya Bekasi Timur, Aren Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 75.000.000

1 4 15 6 Pembangunan Pos RT. 07 RW. 16 Kelurahan Aren Jaya Bekasi Timur, Aren Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 75.000.000

1 4 15 7Pembangunan Gedung Serba Guna Kantor RW. 016, Perum. Bumi

Alam HijauMustika Jaya, Pedurenan ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 200.000.000

1 4 15 8 Renovasi Gedung RW. 05 menjadi 2 lantai RW. 05 Bekasi Selatan, Kayuringin Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 100.000.000

1 4 15 9Renovasi Gedung Serba Guna RW.06 (2 lantai) Jl. Pala Raya

RW.06 Kota BaruBekasi Barat, Kota Baru ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 200.000.000

34 dari 76

Page 68: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 4 15 10 Pengadaan Lahan Pengembangan IPA Pondokgede Bekasi Barat, Jakasampurna ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran -

1 4 15 11 Penyusunan AMDAL IPA Pondokgede Bekasi Barat, Jakasampurna ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran -

1 4 15 12 Penataan Kawasan Kumuh Perbaikan Sarana dan Prasarana Permukiman 2 Ha Kota (Kota Bekasi)Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran -

1 4 17 Program Pemberdayaan Komunitas PerumahanMeningkatnya peran Serta masyarakat dalam

pengelolaan Lingkungan permukiman

Jumlah kawasan binaan yang tertangani

sebanyak 7 kawasan -

1 4 19Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

Meningkatnya kesiagaan dalam rangka pencegahan

dan penanggulangan bahaya kebakaran

Menurunnya jumlah kasus kebakaran dan

kerugian akibat bencana kebakaran sebesar

30% dan Terwujudnya pos jaga pemadam

kebakaran 3 unit

17.691.074.501

1 4 19 1Penyuluhan dan pembinaan masyarakat terhadap bahaya

kebakaran Tim Balakar/RW 16 Kelurahan Tingkat Kelurahan

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 150.000.000

1 4 19 2 Pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran 0 Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 150.000.000

1 4 19 3

Sosialisasi dan simulasi pencegahan penanggulangan bahaya

kebakaran dilingkungan pendidikan dasar, menengah dan

perguruan tinggi

Siswa 1.500 OrangDinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 125.000.000

1 4 19 4Pendataan proteksi kebakaran pada gedung perusahaan, toko dan

tempat usaha Toko 250 Unit

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 85.000.000

1 4 19 5Pengadaan peralatan-peralatan operasional pemadam kebakaran

dan alat rescue Alat Rescue 258 Unit

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 531.074.501

1 4 19 6 Pengadaan mobil tangga 42 meter Mobil Kendaraan Operasional 1 UnitDinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 15.000.000.000

1 4 19 7 Penunjang Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Kejadian Kebakaran 100 KejadianDinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 100.000.000

1 4 19 8 Medical Chek Up bagi petugas pemadam kebakaranDinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 150.000.000

1 4 19 9Pengadaan mobil operasional kapasitas 5000 liter air + 500 liter

foam Mobil 1 Unit Kota ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.400.000.000

1 4 20 Program Pengelolaan Areal PemakamanTerpenuhinya Kebutuhan Tempat Pemakaman

Umum (TPU)Ratio TPU persatuan penduduk 6.600.000.000

1 4 20 1PEmeliharaan dan Pembangunan Gapura Taman Makam

Pahlawan (TMP) Patriot Bangsa TErpeliharanya Taman Makam Pahlawan 1 Area Kota, Bekasi Timur () Dinas Sosial 300.000.000

1 4 20 2 Lanjutan Pengurugan TPU Padurenan Tertatanya TPU Padurenan 2 haKota, SKPD, Mustika Jaya,

Pedurenan (Kota Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 2.500.000.000

1 4 20 3 Pemeliharaan TPU Perwira, TPU Jatisari, TPU Padurenan Terpeliharanya TPU Perwira, TPU Jatisari, TPU

Padurenan36 Ha

Kota, Mustika Jaya, Jatiasih,

Bekasi Utara (Kota Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 500.000.000

1 4 20 4 Pembangunan Saluran Tersier Terbangunnya Saluran Tersier 250 M Kota, Pedurenan (Kota Bekasi)Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 250.000.000

1 4 20 5 Pembangunan Jalan Blok TPU Padurenan Terbangunnya Jalan Blok TPU Pedurenan 250 MKota, Mustika Jaya, Pedurenan

(TPU Pedurenan)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 250.000.000

1 4 20 6 Penurapan TPU Jatisari Terbangunnya Turap TPU Jati Sari 200 MKota, Jatiasih, Jatisari (TPU Jati

Sari)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 400.000.000

1 4 20 7Pengukuran dan Pembuatan Peta Lokasi Perpetakan Tempat

Pemakaman Umum Kota Bekasi

Tersedianya Peta Lokasi Perpetakan Tempat

Pemakaman Umum Kota Bekasi1 Dokumen

Kota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 500.000.000

1 4 20 8 Pembuatan Peta Bidang TPU Sumur Batu Tersedianya Peta Bidang TPU Sumurbatu 1 DokumenKota, Sumur Batu (TPU Sumur

Batu)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 450.000.000

1 4 20 9Pemagaran Makam Mbah Raden Rt.01,02 Rw.03 Kel. Jatiraden

Kec. Jatisampurna Terlaksananya Pemagaran Makam Mbah Raden 250 meter

Kota, Jati Sampurna, Jatiraden

(RT 01,02 RW 03)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 250.000.000

1 4 20 10 Pembebasan Lahan Milik Warga Dilingkungan TPU Perwira Tersedianya Penambahan Lahan TPU Perwira 1 Paket Kota (TPU Perwira)Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 1.500.000.000

1 4 20 11Lanjutan Pembangunan Jalan Utama Masuk Ke Lingkungan TPU

Jatisari

Terbangunnya Jalan Utama masuk kelingkungan TPU

Jatisari100 M

Kota, Jatiasih, Jatisari (Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 4 20 12 Pembangunan Kantor, Pagar, Parkir TPU Jatisari Terbangunnya Kantor, Pagar, Parkir TPU Jatisari 250 MKota, Jatiasih, Jatisari (TPU Jati

Sari)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 4 20 13 Pemagaran TPU Jatisari Terbangunnya pagar TPU Jatisari 500 M Kota, Jatiasih (TPU Jati Sari)Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 4 20 14 Pemagaran TPU Padurenan Terbangunnya pagar TPU Padurenan 500 MKota, Mustika Jaya (TPU

Pedurenan)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 4 20 15 Pembangunan Kantor, Pagar, Parkir TPU Padurenan Terbangunnya Kantor, Pagar, Parkir TPU Padurenan 350 MKota, Mustika Jaya, Pedurenan

(TPU Pedurenan)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 4 20 16 Pembangunan Jalan Utama TPU Pedurenan Terbangunnya Jalan Utama TPU Pedurenan 200 MKota, Mustika Jaya, Pedurenan

(TPU Pedurenan)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 4 20 17Pemagaran Makam Pulo Rt.02 Rw.09 Kel. Jatikarya Kec.

Jatisampurna Terlaksananya Pemagaran Makam Pulo 200 M

Kota, Jati Sampurna, Jatikarya

(Rt.002 Rw.09)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 4 20 18Pemagaran Makam Jati Jl. Gas Alam Ciamatis Rt.03 Rw.07 Kel.

Jatikarya Kec. Jatisampurna Terlaksananya Pemagaran Makam Jati 500 Meter

Jati Sampurna, Jatikarya (Jl. Gas

alam Kp. Cimatis RT.03 RW.07)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 4 20 19 Pembebasan Lahan Milik Warga Dilingkungan TPU Pedurenan Tersedianya Penambahan Lahan TPU Pedurenan 1 PaketKota, SKPD, Mustika Jaya,

Pedurenan (TPU Pedurenan)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 4 21Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Pendidikan

Meningkatnya daya tampung siswa dalam satuan

pendidikan

Tersedianya ruang kelas dan ruang

pembelajaran Serta alat bantu pembelajaran 142.960.000.000

35 dari 76

Page 69: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Duren Jaya XIV Tangga; KM/WC; Ruang Kelas Baru Lt. II 1 Unit;1 Unit;3 RKBBekasi Timur, Duren Jaya (Kel.

Duren Jaya Kec. Bekasi Timur)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 800.000.000

2 Lanjutan Pembangunan RKB SDN Harapan Jaya VIII Finishing Lt. II 2 RKBBekasi Utara, Harapan Jaya (Kel.

Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 250.000.000

1 4 21 3 Lanjutan Rehabilitasi SDN Bekasi Jaya VII KM/WC; Tangga; Ruang Kelas Baru Lt. I; Ruang

Kelas Baru Lt. II; R. Guru1 Unit;1 Unit;1 RKB;2 RKB;1 Unit

Bekasi Timur, Bekasi Jaya (Kel.

Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 900.000.000

4 Lanjutan Rehabilitasi SDN Harapan Jaya IX Ruang Kelas Baru 1 RKBBekasi Utara, Harapan Jaya (Kel.

Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 250.000.000

1 4 21 5 Lanjutan Rehabilitasi SDN Duren Jaya IV Tangga; Ruang Kelas Baru Lt. I; Ruang Kelas Baru Lt.

II; KM/WC1 Unit;1 RKB;1 RKB;1 Unit

Bekasi Timur, Duren Jaya (Kel.

Duren Jaya Kec. Bekasi Timur)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 700.000.000

6 Lanjutan Pembangunan RKB dan Perpustakaan SDN Bintara IV R. Guru; Finishing RKB Lt. I dan II 2 Unit;4 UnitBekasi Barat, Bintara (Kel. Bintara

Kec. Bekasi Barat)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 600.000.000

1 4 21 7 Lanjutan Pembangunan SDN Harapan Baru I Finishing Lt. II 2 RKBBekasi Utara, Harapan Baru (Kel.

Harapan Baru Kec. Bekasi Utara)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 350.000.000

8 Lanjutan Pembangunan SDN Aren Jaya XI Ruang Kelas Baru Lt. II; KM/WC; Tangga; Ruang

Kelas Baru Lt. I2 RKB;1 Unit;1 Unit;1 RKB

Bekasi Timur, Aren Jaya (Kel.

Aren Jaya Kec. Bekasi Timur)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 4 21 9 Lanjutan Pembangunan RKB SDN Harapan Baru III KM/WC; Ruang Kelas Baru Lt. II; Ruang Kelas Baru

Lt. I1 Unit;2 RKB;2 RKB

Bekasi Utara, Harapan Baru (Kel.

Harapan Baru Kec. Bekasi Utara)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

10 Lanjutan Pembangunan/Rehabilitasi SDN Jatibening V Finishing Lt. II 2 RKBPondok Gede, Jatibening (Kel.

Jatibening Kec. Pondok Gede)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 250.000.000

1 4 21 11 Lanjutan Rehabilitasi SDN Harapan Baru V Finishing Lt. II; Tangga 4 RKB;1 UnitBekasi Utara, Harapan Baru (Kel.

Harapan Baru Kec. Bekasi Utara)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 660.000.000

12 Rehabilitasi/Pembangunan SDN Jatiwaringin IX Ruang Kelas Baru Lt. II; R. Kantor Lt. I; KM/WC;

Tangga1 RKB;1 Unit;1 Unit;1 Unit

Pondok Gede, Jatiwaringin (Kel.

Jatiwaringin Kec. Pondok Gede)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 600.000.000

1 4 21 13 Lanjutan Rehabilitasi SDN Harapan Jaya VI ; Finishing 0 ;2 RKBBekasi Utara, Harapan Jaya (Kel.

Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 125.000.000

14 Pemagaran SDN Jatiwaringin VIII dan XII Pagar 150 M\\\\Pondok Gede, Jatiwaringin (Kel.

Jatiwaringin Kec. Pondok Gede)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 250.000.000

1 4 21 15Lanjutan Pembangunan / Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 5 Kota

Bekasi Ruang Kelas LT.2 5 RKB Pondok Gede, Jatiwaringin ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 750.000.000

16 Lanjutan Pembangunan SMAN 6 Kota Bekasi Ruang Kelas Baru LT.1; KM/WC; Ruang Kelas Baru

LT.21 RKB;1 Unit;1 RKB Jatiasih, Jatiasih ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 750.000.000

1 4 21 17 Lanjutan Pembangunan SMPN 29 Bekasi Ruang Kelas Baru Lt. I; Finishing Lt. I; Lanjutan Ruang

Kelas Baru Lt. II; Tangga ; KM / WC1 RKB;3 RKB;2 RKB;1 Unit;1 Unit

Bekasi Selatan, Jaka Mulya (Jl. H.

Ilyas Cikunir Bekasi Selatan)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

18Lanjutan Pembangunan RKB USB dan Penataan Halaman SMPN

41 Kota Bekasi

Ruang Kelas Baru Lt. II; Penataan Halaman ; KM/WC

Lt. III; Tangga Lt. II; KM/WC Lt. II; Ruang Kelas Baru

Lt. III

2 RKB;1 Paket;1 Unit;1 unit;1 Unit;2 RKB

Rawa Lumbu, Bojong Menteng

(Kel. Bojong Menteng Kec.

Rawalumbu)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.000.000.000

1 4 21 19 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 31 Kota bekasi Tangga; Rehab Ruang Kelas Lt. I; KM/WC; Ruang

Kelas Baru Lt. II1 unit;3 RKB;1 Unit;3 RKB

Bantar Gebang (Jl. Pangkalan 8

Perum T. Rahayu Regency )

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.600.000.000

20 Lanjutan Rehabilitasi SDN Aren Jaya XVIII Finishing; KM/WC; Ruang Kelas Baru 1 RKB;1 Unit;4 RKB Bekasi Timur, Aren Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 4 21 21Lanjutan Pembangunan dan Pemagaran dan Penataan Halaman

SMPN 33 Kota Bekasi

Ruang Perpustakaan Lt. III; Pemagaran dan Penataan

Halaman; Ruang Kelas Baru Lt.III1 Unit;1 Paket;3 RKB

Rawa Lumbu, Pengasinan (Jl.

Ceria Raya Taman Narogong

Indah Rawalumbu)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.500.000.000

22 Lanjutan Rehab Total SDN Bekasi Jaya III KM/WC; Ruang Kelas Baru Lt. II; Tangga 1 Unit;3 RKB;1 UnitBekasi Timur, Bekasi Jaya (Kel.

Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 800.000.000

1 4 21 23 Lanjutan Penambahan RKB SMPN 36 Kota Bekasi Penataan Halaman dan Pagar; Tangga; Ruang Kelas

Baru Lt. II; KM/WC1 Paket;1 unit;3 RKB;1 Unit

Mustika Jaya, Pedurenan (Perum

Permata Legenda blok B)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.200.000.000

24 Rehabilitasi SDN Duren Jaya II Finishing 1 Lt. I; Ruang Kelas Baru Lt. II 1 RKB;2 RKBBekasi Timur, Duren Jaya (Kel.

Duren Jaya Kec. Bekasi Timur)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 600.000.000

1 4 21 25 Lanjutan pembangunan SMPN 39 Kota Bekasi Finishing Lt. I; Ruang Kelas Baru Lt. II;

Turap,penataan halaman1 RKB;2 RKB;1 Paket

Jatiasih, Jatiluhur (Kel. Jatiluhur

Kec. Jatiasih - Rt.004/010-

Rt.004/010)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 900.000.000

26Lanjutan Pembangunan RKB USB dan Penataan Halaman SMPN

40 Kota Bekasi

R. Kantor dan Guru Lt. I; Ruang Kelas Baru Lt. II;

Penataan Halaman dan pemagaran1 Unit;5 RKB;1 Paket Mustika Jaya ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.500.000.000

1 4 21 27 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Jatimakmur V Finishing Lt. II 2 RKBPondok Gede, Jatimakmur (Kel.

Jatimakmur Kec. Pondok Gede)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 225.000.000

28 Lanjutan Rehabilitasi SDN Bekasi Jaya XV Ruang Kelas Baru Lt. I; Ruang Kelas Baru Lt. II;

Tangga; KM/WC2 RKB;3 RKB;1 Unit;1 Unit Bekasi Timur, Bekasi Jaya ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.500.000.000

1 4 21 29 Lanjutan Rehab Berat Bertahap RKB SMPN 28 Bekasi Ruang Kelas Baru Lt. I; Finishing; Ruang Kelas Baru

Lt. II1 RKB;4 RKB;1 RKB

Jati Sampurna, Jatisampurna (Jl.

Pasar Kranggan Jatisampurna)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

30 Pemagaran dan Gapura SDN Harapan Jaya XVIII Gapura; Pagar 1 Unit;200 M\\\\Bekasi Utara, Harapan Jaya (Kel.

Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 200.000.000

1 4 21 31 Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 3 Kota Bekasi KM/WC; Rehabilitasi Ruang Kelas 1 Unit;12 Ruang Bekasi Selatan, Pekayon Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.200.000.000

36 dari 76

Page 70: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

32 Lanjutan Pembangunan SMPN 32 Kota Bekasi Ruang Kelas Baru Lt. I; Pemasangan Konblok; Ruang

Kelas Baru Lt. II; Tangga ; KM/WC1 RKB;1 paket;2 RKB;1 unit;1 unit

Bekasi Timur, Aren Jaya (Jl.

Taman Kusuma A 8 Wisma Jaya-

SMPN 32 Wisma Jaya Kelurahan-

SMPN 32 Wisma jaya Kelurahan

Aren Jaya- SMPN 32 Wisma

Jaya)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.100.000.000

1 4 21 33 Lanjutan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Marga Mulya III KM/WC; Ruang Kelas Baru Lt. I; Ruang Kelas Baru Lt.

II1 Unit;2 RKB;3 RKB

Bekasi Utara, Marga Mulya (Kel.

Marga Mulya Kec. Bekasi Utara)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.500.000.000

34 Lanjutan Pembangunan/Rehabilitasi SMPN 34 Kota Bekasi Ruang Kelas Baru Lt.II; Finishing Lt.I; Tangga; Ruang

Kelas Baru Lt.I2 RKB;1 RKB;1 unit;2 RKB

Jatiasih, Jatimekar (Kel.

Jatimekar Kec. Jatiasih)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.300.000.000

1 4 21 35 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Marga Mulya V Ruang Kelas Baru Lt. I; KM/WC; Ruang Kelas Baru Lt.

II2 RKB;1 Unit;3 RKB

Bekasi Utara, Marga Mulya (Kel.

Marga Mulya Kec. Bekasi Utara)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.500.000.000

36 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 13 Kota Bekasi Ruang Kelas Baru Lt. II; Ruang Kelas Baru Lt. I;

KM/WC; Tangga ; Pemagaran dan Penataan Halaman2 RKB;2 RKB;1 unit;1 unit;1 paket

Bekasi Barat, Kota Baru (Jl. Arbai

Harapan Baru Bekasi Barat)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.400.000.000

1 4 21 37 Lanjutan rehabilitasi Ruang Kelas Baru SDN Harapan Mulya I Tangga; Ruang Kelas Baru Lt. I; Ruang Kelas Baru Lt.

II; KM/WC1 Unit;3 RKB;3 RKB;1 Unit

Medan Satria, Harapan Mulya

(Kel. Harapan Mulya Kec. Medan

Satria)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.600.000.000

38 Lanjutan Pembangunan SMAN 11 Kota Bekasi Ruang Kelas Baru LT.2; Ruang Aula; Ruang

Kantor/Guru LT.11 RKB;1 Ruang;0 RKB Jatiasih, Jatisari ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.900.000.000

1 4 21 39 Lanjutan Rehabilitasi SDN Perwira VI KM/WC; Ruang Kelas Baru Lt. II; Finishing Lt. I;

Tangga1 Unit;1 RKB;1 RKB;1 Unit

Bekasi Utara, Perwira (Kel.

Perwira Kec. Bekasi Utara)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

40 Rehabilitasi Total SMPN 8 Kota Bekasi Ruang Kelas Baru LT.1; Tangga; Ruang Kelas Baru

LT.2; KM/WC3 RKB;1 Unit;3 RKB;1 Unit Rawa Lumbu, Bojong Menteng ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.500.000.000

1 4 21 41 Lanjutan Rehabilitasi SDN Harapan Jaya X Finishing Lt. II 2 RKBBekasi Utara, Harapan Jaya (Kel.

Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 150.000.000

42 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 23 Kota Bekasi Ruang Kelas Baru Lt. I; KM/WC; Ruang Kelas Baru Lt.

II; Tangga; Ruang Kelas Baru Lt. III4 RKB;1 Unit;4 RKB;1 unit;4 RKB

Jatiasih, Jatimekar (Jl. Jatikramat

Indah 2 Jatiasih)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.000.000.000

1 4 21 43 Lanjutan Rehabilitasi SDN Harapan Jaya XVII Finishing Lt. II 2 RKBBekasi Utara, Harapan Jaya (Kel.

Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 150.000.000

44 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 17 Kota Bekasi Pondok Gede, Jatiwaringin ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 3.000.000.000

1 4 21 45 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Duren Jaya X R. Guru; KM/WC 1 Unit;1 Unit Bekasi Timur, Duren Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 250.000.000

46 Lanjutan Rehabilitasi SDN Bintara Jaya IV R. Guru; KM/WC; Ruang Kelas Baru Lt. II; Ruang

Kelas Baru Lt. I1 Unit;1 Unit;1 RKB;1 RKB Bekasi Barat, Bintara Jaya ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 800.000.000

1 4 21 47 Lanjutan Rehabilitasi SDN Pejuang V Finishing Lt. II; Tangga; KM/WC 2 RKB;1 Unit;1 Unit Medan Satria, Pejuang ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 300.000.000

48 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 22 Kota Bekasi Ruang Kelas Baru Lt. II; KM/WC; Ruang Kelas Baru

Lt. I; Tangga2 RKB;1 Unit;2 RKB;1 unit

Bekasi Barat, Bintara (Jl. Bintara

17 Bekasi Barat)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.200.000.000

1 4 21 49 Lanjutan Penataan Halaman dan Pemagaran SDN Kota Baru IX KM/WC; Pagar; Penataan Halaman 1 Unit;200 M\\\\;300 M2 Bekasi Barat, Kota Baru ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 600.000.000

50 Lanjutan Pembangunan SMPN 30 Kota Bekasi Tangga; Ruang Kelas Baru Lt. II; R. Kantor Lt. I;

KM/WC1 unit;3 RKB;1 Unit;1 Unit

Jatiasih, Jatiasih (Jl. Wibawa

Mukti Jatiasih)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.000.000.000

1 4 21 51 Lanjutan Pembangunan RKB Peningkatan SDN Kota Baru VII Tangga; KM/WC; Ruang Kelas Baru Lt. I; Ruang

Kelas Baru Lt. II1 Unit;1 Unit;2 RKB;3 RKB Bekasi Barat, Kota Baru ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.500.000.000

52 Lanjutan Pembangunan SMPN 35 Kota Bekasi KM/WC; R. Kantor dan Guru Lt. I; R. Laboratorium;

Tangga 1 Unit;1 Unit;2 Unit;1 unit

Pondok Melati, Jatiwarna (Jl.

Melati Tengah RT 10/06

Jatiwarna Pdk. Melati)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.200.000.000

1 4 21 53 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Kranji II Ruang Kelas Baru; Tangga; KM/WC 3 RKB;1 Unit;1 Unit Bekasi Barat, Kranji ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 800.000.000

54 Lanjutan Pembangunan SMPN 37 Kota Bekasi R. Kantor dan Guru Lt. I; KM/WC; Ruang Kelas Baru

Lt. II; Tangga1 Unit;1 Unit;3 RKB;1 unit

Bekasi Utara, Kaliabang Tengah

()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.500.000.000

1 4 21 55 Lanjutan Pembangunan SDN Pekayon Jaya VI Finishing R. Kepsek & R. Kesenian 1 Paket Bekasi Selatan, Pekayon Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 250.000.000

56 Lanjutan Pembangunan SMPN 38 Kota Bekasi Ruang Kelas Baru Lt. II; R. Kantor dan Guru Lt. I;

KM/WC; Tangga3 RKB;1 Unit;1 Unit;1 Unit Bekasi Utara, Perwira ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.500.000.000

1 4 21 57 Lanjutan Penataan Lapangan dan Pagar SDN Aren Jaya VI Pagar; Penataan Halaman 80 M\\\\;200 M2 Bekasi Timur, Aren Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 200.000.000

58 Rehabilitasi Total SDN Jatimekar III Jatiasih, Jatimekar ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 4 21 59 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Bojong Menteng IV Finshing Lt. II; Penataan Halaman; R. Guru 2 RKB;1 Paket;1 Unit Rawa Lumbu, Bojong Menteng ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 600.000.000

60 Rehabilitasi Total SDN Bojong Menteng V Rawa Lumbu, Bojong Menteng ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.400.000.000

1 4 21 61Lanjutan Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Gapura SDN

Sepanjang Jaya VI dan X Pagar; Finishing R. Perpustakaan 60 M\\\\;1 Unit Rawa Lumbu, Sepanjang Jaya ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 300.000.000

62 Rehabilitsi Total SDN Jatiwaringin XI Pondok Gede, Jatiwaringin ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.300.000.000

1 4 21 63 Lanjutan Pembangunan SDN Cimuning III Penataan Halaman; Finishing Lt. II 200 M2;2 RKB Mustika Jaya, Cimuning ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 350.000.000

64 Lanjutan Pembangunan SDN Jatimelati I Penataan Halaman; Finishing Lt. II; KM/WC 500 M2;2 RKB;1 Unit Pondok Melati, Jatimelati ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 500.000.000

1 4 21 65 Pembangunan/Rehabilitasi SDN Jatiasih VII Ruang Kelas Baru 6 RKB Jatiasih, Jatiasih ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

66 Lanjutan Rehabilitasi SDN Jatibening Baru IV R. Guru; KM/WC; Ruang kelas Baru Lt. I dan II;

Penataan Halaman; Pagar1 Unit;1 Unit;2 RKB;400 M2;75 M Pondok Gede, Jatibening Baru ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 850.000.000

37 dari 76

Page 71: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 4 21 67 Rehabilitasi Total SDN Aren Jaya II Ruang Kelas Baru Lt. I; Ruang Kelas Baru Lt. II;

KM/WC; Tangga2 RKB;2 RKB;1 Unit;1 Unit Bekasi Timur, Aren Jaya ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.300.000.000

68 Perbaikan Kanopi SDN Jatimakmur III Kanopi 80 M\\\\ Pondok Gede, Jatimakmur ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 150.000.000

1 4 21 69 Rehabilitasi Total SBN Margahayu XXIII Tangga; KM/WC; Ruang Kelas Baru Lt. I; Ruang

Kelas Baru Lt. II1 Unit;1 Unit;3 RKB;3 RKB Bekasi Timur, Margahayu ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.600.000.000

70Lanjutan Pembangunan RKB dan Rehabilitasi SDN Kaliabang

Tengah VIII

Ruang Kelas Baru Lt. II; Ruang Kelas Baru Lt. I;

KM/WC3 RKB;3 RKB;1 Unit

Bekasi Utara, Kaliabang Tengah

()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.200.000.000

1 4 21 71 Lanjutan Rehabilitasi SDN Teluk Pucung V Ruang Kelas Baru Lt. II; Ruang Kelas Baru Lt. I 1 RKB;1 RKBBekasi Utara, Teluk Pucung (Kel.

Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 500.000.000

72 Lanjutan Rehabilitasi dan Tambah Ruang SDN Jatimekar I Finishing Lt. II; Ruang Kelas Baru Lt. I; KM/WC;

Ruang Kelas Baru Lt. II1 RKB;2 RKB;1 Unit;2 RKB

Jatiasih, Jatimekar (Kel.

Jatimekar Kec. Jatiasih)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.200.000.000

1 4 21 73 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 15 Kota BekasiJati Sampurna, Jakasampurna (Jl.

Cempaka Raya Kranggan Permai)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.400.000.000

74 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 2 Kota Bekasi Bekasi Timur, Margahayu ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.500.000.000

1 4 21 75Lanjutan Pembangunan RKB, R. Guru, Penataan Halaman, dan

WC Komplek SDN Teluk Pucung III, V dan VI Ruang Kelas Baru Lt. II 1 RKB

Bekasi Utara, Teluk Pucung (Kel.

Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 250.000.000

76 Lanjutan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SDN Jatiluhur IV KM/WC; Ruang Kelas Baru Lt. II; Finishing Lt. I;

Tangga1 Unit;2 RKB;2 RKB;1 Unit

Jatiasih, Jatiluhur (Kel. Jatiluhur

Kec. Jatiasih)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 750.000.000

1 4 21 77 Pembangunan/Rehabilitasi SDN Jatiasih X Jatiasih, Jatiasih ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.200.000.000

78 Lanjutan Pembangunan SMKN 5 Bekasi Bekasi Utara, Teluk Pucung ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.500.000.000

1 4 21 79 Lanjutan rehabilitasi Ruang Kelas Baru SDN Teluk Pucung VII R. Guru Lt. II 1 UnitBekasi Utara, Teluk Pucung (Kel.

Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 150.000.000

80 Lanjutan Pembangunan RKB dan Pemagaran SDN Jatiranggon I Penataan Halaman; Pagar 400 M2;60 MJati Sampurna, Jatiranggon (Kel.

Jatiranggon Kec. Jatisampurna)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 350.000.000

1 4 21 81 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Harapan Baru VI Bekasi Utara, Harapan Baru ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 700.000.000

82 Lanjutan Pembangunan SMPN 6 Kota Bekasi Pondok Gede, Jatiwaringin ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 3.200.000.000

1 4 21 83 Lanjutan Rehabilitasi SDN Teluk Pucung VIII R. Guru Lt. II 1 UnitBekasi Utara, Teluk Pucung (Kel.

Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 150.000.000

84 Lanjutan Rehab Berat Bertahap SDN Jatiranggon IIIJati Sampurna, Jatiranggon (Kel.

Jatiranggon Kec. Jatisampurna)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.200.000.000

1 4 21 85 Lanjutan Pembangunan SMAN 10 Kota Bekasi Medan Satria, Pejuang ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran -

86 Rehabilitasi SDN Teluk Pucung IX KM/WC; Pagar 1 Unit;1 PaketBekasi Utara, Teluk Pucung (Kel.

Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 200.000.000

1 4 21 87 Lanjutan Rehabilitasi SDN Pejuang VII Finishing Lt. I; Ruang Kelas Baru Lt. II; KM/WC;

Tangga3 RKB;3 RKB;1 Unit;1 Unit

Medan Satria, Pejuang (Kel.

Pejuang Kec. Medan Satria)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.100.000.000

88 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 11 Kota Bekasi Bekasi Timur, Aren Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 700.000.000

1 4 21 89 Lanjutan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SDN Jatiasih VIII Finishing Lt. I dan II; Penataan Halaman; Pagar 2 RKB;600 M2;50 M\\\\\\\\Jatiasih, Jatiasih (Kel. Jatiasih

Kec. Jatiasih)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 750.000.000

90 Lanjutan Rehabilitasi SDN Medan Satria VII KM/WC; Ruang Kelas Baru Lt. II; Ruang Kelas Baru

Lt. I; Finishing Lt. II; Tangga1 Unit;2 RKB;2 RKB;1 RKB;1 Unit

Medan Satria, Medan Satria (Kel.

Medan Satria Kec. Medan Satria)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.100.000.000

1 4 21 91 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 16 Kota Bekasi Tangga; Ruang Kelas Baru LT.1; Ruang Kelas Baru

LT.21 Unit;3 RKB;3 RKB Rawa Lumbu, Pengasinan ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.800.000.000

92 Lanjutan Pembangunan RKB SDN Teluk Pucung I Ruang Kelas Baru Lt. II 1 RKBBekasi Utara, Teluk Pucung (Kel.

Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 250.000.000

1 4 21 93 Lanjutan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SDN Jatiluhur I KM/WC; Ruang Kelas Baru Lt. II; Finishing Lt. I;

Tangga1 Unit;2 RKB;2 RKB;1 Unit

Jatiasih, Jatiluhur (Kel. Jatiluhur

Kec. Jatiasih)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 750.000.000

94 Lanjutan Pembangunan SMAN 15 Kota Bekasi Bantar Gebang, Ciketing Udik ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.500.000.000

1 4 21 95 Lanjutan Rehabilitasi SDN Jatirahayu V Finishing Lt. II; R. Perpustakaan 1 RKB;1 UnitPondok Melati, Jatirahayu (Kel.

Jatirahayu Kec. Pondok Melati)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 400.000.000

96 Lanjutan Pembangunan SMKN 4 Bekasi Jati Sampurna, Jatirangga ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.000.000.000

1 4 21 97 Lanjutan Pembangunan SMKN 2 Kota Bekasi Bantar Gebang, Ciketing Udik ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.000.000.000

98 Lanjutan Rehabilitasi RKB Bertingkat SDN Jatibening Baru VI Tangga; Ruang Kelas Baru Lt. I; Ruang Kelas Baru Lt.

II; KM/WC1 Unit;2 RKB;3 RKB;1 Unit

Pondok Gede, Jatibening Baru

(Kel. Jatibening Baru Kec. Pondok

gede)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.350.000.000

1 4 21 99 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 4 Kota Bekasi Bekasi Selatan, Kayuringin Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.100.000.000

100 Lanjutan Pembangunan SMAN 12 Kota Bekasi Bekasi Barat, Kranji ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.000.000.000

38 dari 76

Page 72: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 4 21 101Lanjutan Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Ruang Guru

SDN Jatiwaringin VII Tangga; R. Guru Lt. II 1 Unit;1 Unit

Pondok Gede, Jatiwaringin (Kel.

Jatiwaringin Kec. Pondok Gede)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 300.000.000

102 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 10 Kota Bekasi Mustika Jaya, Pedurenan ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.400.000.000

1 4 21 103 Lanjutan Rehabilitasi SMAN 1 Bekasi Bekasi Timur, Bekasi Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.850.000.000

104 Lanjutan Pembangunan RKB dan Perpustakaan SDN Jatiwaringin I Finishing Lt. I; Ruang Kelas Baru Lt. II 2 RKB;2 RKBPondok Gede, Jatiwaringin (Kel.

Jatiwaringin Kec. Pondok Gede)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 400.000.000

1 4 21 105 Lanjutan Pembangunan SMKN 6 Bekasi Bekasi Timur, Duren Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.000.000.000

106 Lanjutan Pembangunan SMKN 3 Bekasi Mustika Jaya, Mustikajaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.500.000.000

1 4 21 107 Lanjutan Rehabilitasi SDN Pengasinan VI Finishing Ruang Kelas 3 Unit

Rawa Lumbu, Pengasinan

(Kel.Pengasinan Kec.

Rawalumbu)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 400.000.000

108 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 9 Kota Bekasi Jatiasih, Jatiasih ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.200.000.000

1 4 21 109 Lanjutan Pembangunan SMKN 8 Kota Bekasi Rawa Lumbu ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.000.000.000

110 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Cikiwul I R. UKS; Penataan Halaman 1 Unit;1 PaketBantar Gebang, Cikiwul (Kel.

Cikiwul Kec. Bantar Gebang)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 150.000.000

1 4 21 111 Lanjutan Pembangunan SMKN 7 Bekasi Jatiasih, Jatisari ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.800.000.000

112 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 18 Kota Bekasi Bekasi Timur, Bekasi Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.300.000.000

1 4 21 113 Lanjutan Penambahan Ruang Belajar Bertingkat SDN Jatimurni V Tangga; KM/WC; Finishing Lt. II; Finishing Lt. I 1 Unit;1 Unit;3 RKB;3 RKBPondok Melati, Jatimurni (Kel.

Jatimurni Kec. Pondok Melati)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 650.000.000

114 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Cikiwul IVBantar Gebang, Cikiwul (Kel.

Cikiwul Kec. Bantar Gebang)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.400.000.000

1 4 21 115 Lanjutan Rehabilitasi dan Pemagaran SMPN 14 Kota Bekasi 0 Bekasi Barat, Bintara (Jl. Bintara

8)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

116 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 24 bekasi Jatiasih, Jatisari ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.300.000.000

1 4 21 117 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 7 Kota Bekasi Tangga ; KM/WC; Ruang Kelas Baru Lt. II 1 unit;1 Unit;4 RKB Bekasi Selatan, Kayuringin Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.200.000.000

118 Pembangunan RKB SDN Margahayu VII Tangga; KM/WC; Finishing Lt. II 1 Unit;1 Unit;2 RKB Bekasi Timur, Margahayu ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.200.000.000

1 4 21 119 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 12 Kota Bekasi Ruang Kelas Baru; KM/WC; Ruang Kelas Baru 2 RKB;1 Unit;2 RKBBekasi Selatan, Pekayon Jaya (Jl.

Pulo Ribung Pekayon Jaya)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 800.000.000

120Lanjutan Pembangunan Ruang Eksul dan Rehabilitasi SMAN 4

Bekasi

Finishing Ruang Eskul LT.2; Rehab Ruang Kelas;

Finishing Ruang Eskul LT.11 Ruang;1 Paket;1 Ruang Bekasi Utara, Harapan Jaya ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 750.000.000

1 4 21 121 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Cikiwul II KM/WC; Ruang Kelas Baru Lt. II 1 Unit;2 RKB Bantar Gebang, Cikiwul ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 600.000.000

122 Lanjutan Pembangunan SMAN 16 Kota Bekasi Pondok Melati, Jatiwarna ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.500.000.000

1 4 21 123 Lanjutan Pembangunan SMAN 9 Kota Bekasi Mustika Jaya, Mustikajaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 3.800.000.000

124 Lanjutan Pembangunan SMAN 13 Kota Bekasi Rawa Lumbu, Pengasinan ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 3.000.000.000

1 4 21 125 Lanjutan Pembangunan SMAN 17 Kota Bekasi Bekasi Selatan, Jaka Mulya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.500.000.000

126 Lanjutan Pembangunan/Rehabilitasi SMAN 2 Bekasi Bekasi Selatan, Kayuringin Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.100.000.000

1 4 21 127 Lanjutan Pembangunan SMAN 14 Kota Bekasi Bekasi Utara, Perwira ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 3.000.000.000

128 Lanjutan Pembangunan RKB SMAN 7 Kota Bekasi Jati Sampurna, Jatisampurna ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 600.000.000

1 4 21 129 Lanjutan Pembangunan SMAN 8 Kota Bekasi Bekasi Selatan, Pekayon Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 4 22Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya

Tersedianya sarana prasarana Pustu Puskesmas

dan jaringannya

Jumlah Pustu menjadi Puskesmas, Jumlah

Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) ,

Jumlah Puskesmas Dengan Tempat Perawatan

(DTP) mampu PONED dan Ketersediaan

meubelAir dan peralatan kantor sesuai

kebutuhan

35.478.003.617

1 4 22 1 Pengadaan Alat Kesehatan Tersedia Alat Kesehatan yang memadai 16 Set SKPD (Puskesmas Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 4.046.382.000

1 4 22 2 Pengadaan Alat Kesehatan (Dental Unit) Tersedianya Alat Kesehatan yang memadai (Dental

Unit)16 Unit SKPD (Puskesmas Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 1.600.000.000

1 4 22 3 Pengadaan sarana cold chain di Puskesmas tersedianya sarana cold chain; Tertib administrasi 31 Paket;100 % SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kesehatan 380.660.000

1 4 22 4 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Jati Asih Jatiasih ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.500.000.000

1 4 22 5 Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas Jati Ranggon Jatiranggon ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.500.000.000

1 4 22 6 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Jati Luhur Jatiluhur ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.500.000.000

1 4 22 7 Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas Padurenan Pedurenan ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.500.000.000

39 dari 76

Page 73: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 4 22 8 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Jati Bening Jatibening ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.500.000.000

1 4 22 9 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Kota Baru Kota Baru ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 700.000.000

1 4 22 10 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Pengasinan Pengasinan ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.500.000.000

1 4 22 11 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Duren Jaya Duren Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.500.000.000

1 4 22 12 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Perumnas II Bekasi Timur ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.500.000.000

1 4 22 13 Rehabilitasi Total Pustu Kali Baru Kali Baru ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 4 22 14 Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Menjadi 4 Lantai SKPD ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 7.450.961.617

1 4 22 15 Penyediaan Ruang Kerja Puskesmas Ruangan 10 Unit Kota ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 300.000.000

1 4 23Program Pengembangan Rumah Susun Huni dan Rumah Susun

Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 1.000.000.000

1 4 23 1 Rehabilitasi RUSUNAWA Kota Bekasi Tersedianya Kantor Dinas dan Badan OPD 1 Unit Kota, Bekasi Timur ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 5 Penataan Ruang 15.170.000.000

1 5 15 Program Perencanaan Tata Ruang

Tersedianya pedoman pemanfaatan ruang baik

rencana umum rencana detail maupun rencana

teknis dan rencana operasional

Tersedia dan ditetapkannya pedoman

pemanfaatan ruang (RDTR, rtRK, Zoning

Regulation) RDTR 2010-2030, Zoning Regulation

2010-2030

6.050.000.000

1 5 15 1penyusunan peraturan walikota tentang petunjuk teknis dan

petunjuk pelaksanaan ipbKota (KOTA BEKASI) Dinas Tata Kota 150.000.000

1 5 15 2 petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pertelaan dan slf Kota (KOTA BEKASI) Dinas Tata Kota 150.000.000

1 5 15 3 rtbl koridor jalan wibawa mukti ii (komsen-jatirangga) Kota (KOTA BEKASI) Dinas Tata Kota 500.000.000

1 5 15 4 perencanaan hidrologi situ lumbu KOTA BEKASI Dinas Tata Kota 250.000.000

1 5 15 5penyusunan masterplan jaringan infrastruktur bawah tanah

terpadu bwp bekasi utara

Kota (Kecamatan Bekasi Utara

dan Medan Satria)Dinas Tata Kota 500.000.000

1 5 15 6rencana teknis pengembangan jaringan jalan pembentuk struktur

kota bekasiKota (Kota Bekasi) Dinas Tata Kota 900.000.000

1 5 15 7penyusunan masterplan jaringan infrastruktur bawah tanah terpadu

bwp jatisampurnaKota (Kecamatan Jatisampurna) Dinas Tata Kota 500.000.000

1 5 15 8 pembangunan sistem informasi geospasial Kota (KOTA BEKASI) Dinas Tata Kota 500.000.000

1 5 15 9 penyusunan rencana penataan kawasan stasiun bekasi Kota (Kota Bekasi) Dinas Tata Kota 400.000.000

1 5 15 10 fasilitasi rapat koordinasi ketatakotaan Kota (KOTA BEKASI) Dinas Tata Kota 200.000.000

1 5 15 11penyusunan rtbl koridor jl. sudirman - sultan agung (bwp bekasi

utara)

Kota (Kecamatan Bekasi Utara

dan Medan Satria)Dinas Tata Kota 500.000.000

1 5 15 12 rtbl koridor jalan hankam - exit tol jatiwarna KOTA BEKASI Dinas Tata Kota 500.000.000

1 5 15 13penyusunan rtbl koridor jl. mochtar tabrani - kaliabang (bwp bekasi

utara)Kota (Kota Bekasi) Dinas Tata Kota 500.000.000

1 5 15 14 rtbl koridor jalan kodau KOTA BEKASI Dinas Tata Kota 500.000.000

1 5 15 15penyusunan rencana infrastruktur pendukung dan utilitas bwp pusat

kotaKota (KOTA BEKASI) Dinas Tata Kota -

1 5 15 16 penyusunan ded sempadan kali bekasi (segmen 1 dan segmen 2) Kota (KOTA BEKASI) Dinas Tata Kota -

1 5 17 Program Pemanfaatan Ruang- Tertatanya Pemanfaatan Ruang Reklame

- Terkendalinya pemanfaatan ruang

- Terkendalinya Jumlah Titik Reklame

- Sebanyak 58.75 % bangunan memiliki IMB dan

Lingkungan permukiman yang kumuh

3.100.000.000

1 5 17 1pembongkaran dan penataan kawasan sepanjang kali bekasi

koridor jl. a. yani - jl. juandaKota (KOTA BEKASI) Dinas Tata Kota 1.000.000.000

1 5 17 2 fasilitasi peningkatan kualitas penataan kawasan perkotaan Kota (KOTA BEKASI) Dinas Tata Kota 200.000.000

1 5 17 3sosialisasi penataan sempadan kali bekasi (koridor jl. a. yani - jl.

juanda)Kota (KOTA BEKASI) Dinas Tata Kota 200.000.000

1 5 17 4 penataan dan pemagaran sepanjang jl. kh. nur ali (lanjutann)Kota (Kecamatan Bekasi Selatan

dan Bekasi Barat)Dinas Tata Kota 700.000.000

1 5 17 5 penataan kawasan sepanjang jl. a. yani (bwp pusat kota) Kota (Kecamatan Bekasi Selatan) Dinas Tata Kota 1.000.000.000

1 5 17 6 pengadaan lahan untuk rth di bwp pusat kota (jl. banteng) Kota (Kelurahan Kranji) Dinas Tata Kota -

1 5 17 7fasilitasi pengurangan air larian (zero run off) melalui sumur biopori,

sumur resapan dan sumur imbuhanKota (Kota Bekasi) Dinas Tata Kota -

1 5 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang- Tertatanya Pemanfaatan Ruang Reklame

- Terkendalinya pemanfaatan ruang

- Terkendalinya Jumlah Titik Reklame

- Sebanyak 58.75 % bangunan memiliki IMB dan

Lingkungan permukiman yang kumuh

6.020.000.000

1 5 17 1 Pemeliharaan Panggung Reklame di Kota Bekasi Terpeliharanya Panggung Reklame Milik Pemda Kota

Bekasi8 Panggung Reklame

Kota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 300.000.000

1 5 17 2 Penertiban Panggung Reklame di Kota Bekasi Jumlah Panggung Reklame Yang Dibongkar 80 Panggung ReklameKota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 100.000.000

1 5 17 3 Pembangunan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk Tersediannya Titiik Panggung Reklame untuk Spanduk 5 titik panggung Kota, SKPD (Kota Bekasi)Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 100.000.000

1 5 17 4 Sewa Lahan Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota Bekasi Tersedianya sewa lahan Panggung Milik Pemerintah

Kota Bekasi8 Lokasi

Kota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 200.000.000

40 dari 76

Page 74: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 5 17 5 peningkatan kualitas sdm bidang wasdal dengan diklat ppns Kota (KOTA BEKASI) Dinas Tata Kota 500.000.000

1 5 17 6sosialisasi perwal mengenai sop pengawasan dan pengendalian

(aparatur dan masyarakat 12 kecamatan)Kota (KOTA BEKASI) Dinas Tata Kota 200.000.000

1 5 17 7penunjang kegiatan penyegelan dan pembongkaran bangunan

yang melanggar imbKota (KOTA BEKASI) Dinas Tata Kota 500.000.000

1 5 17 8pengadaan kendaraan operasional pengawasan pengendalian

pemanfaatan lahan dan bangunan Kota (KOTA BEKASI) Dinas Tata Kota 570.000.000

1 5 17 9 peningkatan kapasitas perencanaan dan pengendalian ruang SKPD () Dinas Tata Kota 350.000.000

1 5 17 10 fasilitasi revisi perda imb Kota (KOTA BEKASI) Dinas Tata Kota 200.000.000

1 5 17 11 monitoring dan evaluasi rekomendasi ippl dan rencana tapak Kota (KOTA BEKASI) Dinas Tata Kota 250.000.000

1 5 17 12fasilitasi dan operasional penerbitan rekomendasi ippl dan rencana

tapakKota (Kota Bekasi) Dinas Tata Kota 100.000.000

1 5 17 13sosialisasi peraturan perundangan dalam penataan ruang dan

bangunan (lanjutan)Kota (Kota Bekasi) Dinas Tata Kota 250.000.000

1 5 17 14pembongkaran dan penataan kawasan kumuh sepanjang saluran

irigasiKota (Kota Bekasi) Dinas Tata Kota 1.000.000.000

1 5 17 15 monitoring dan evaluasi rekomendasi teknis bangunan Kota (KOTA BEKASI) Dinas Tata Kota 250.000.000

1 5 17 16 fasilitasi sengketa pemanfaatan ruang (lanjutan) Kota (Tersebar) Dinas Tata Kota 350.000.000

1 5 17 17 bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan ruang Kota (Tersebar) Dinas Tata Kota 200.000.000

1 5 17 18penunjang kegiatan penyegelan dan pembongkaran bangunan non

gedung yang melanggar imbKota (Tersebar) Dinas Tata Kota 500.000.000

1 5 17 19 fasilitasi dan operasional penertiban rekomendasi teknis bangunan Kota (Tersebar) Dinas Tata Kota 100.000.000

1 5 17 20 Pembangunan Landmark Kota Bekasi Tersedianya Landmark Kota Bekasi 1 titik landmarkKota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 5 17 21 Pembebasan Lahan Untuk Panggung reklame Tersedianya Lahan untuk Panggung Reklame 1 Lokasi Kota, SKPD (Kota Bekasi)Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 5 17 22 fasilitasi penerbitan slf Kota (KOTA BEKASI) Dinas Tata Kota -

1 5 17 23 sosialisasi perda dan perwal imb ke masyarakat Kota (Tersebar) Dinas Tata Kota -

1 5 17 24 fasilitasi penerapan insentif Kota (Tersebar) Dinas Tata Kota -

1 5 17 25penunjang kegiatan penyegelan dan pembongkaran bangunan yang

melanggar imbKota (Tersebar) Dinas Tata Kota -

1 6 Perencanaan Pembangunan 11.600.000.000

1 6 15 Program Pengembangan Data InformasiTersedianya data aspasial dan spasial bagi

perencana Pembangunan

Publikasi data primer Kota Bekasi / Bekasi

Dalam Angka dan Tersedianya peta dasar Kota

Bekasi yang terbaru

1.900.000.000

1 6 15 1 Penyusunan Tabel Input Output Kota Bekasi Tahun 2014 Tersusunnya tabel input output Kota Bekasi 1 buku Kota (Kota Bekasi)Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 300.000.000

1 6 15 2 Pemeliharaan e-database Perencanaan Pembangunan Tersedianya e-database sistem perencanaan

pembangunan Kota Bekasi1 database Kota (Kota Bekasi)

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 100.000.000

1 6 15 3 Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tersedianya Buku Indikator Makro Ekonomi Tahun

20141 buku Kota (Kota Bekasi)

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 300.000.000

1 6 15 4Penyusunan Indeks Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan Ekonomi

Kota Bekasi Tersedianya buku indeks gini ratio 1 buku Kota (Kota Bekasi)

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 300.000.000

1 6 15 5

Penyusunan Perhitungan PDRB Hijau dan Valuasi Ekonomi

terhadap Degradasi Lingkungan menurut Lapangan Usaha di Kota

Bekasi

Tersedianya dokumen perencanaan sektoral 1 dokumen Kota (Kota Bekasi)Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 150.000.000

1 6 15 6 Penyelenggaraan Forum Data dan Informasi Pembangunan Satu data pembangunan spasial dan aspasial 2 data Kota (Kota Bekasi)Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 150.000.000

1 6 15 7 Pengembangan dan Pemutakhiran Data Aplikasi Data Spasial Tersedianya data spasial pendidikan, kemiskinan,

kesehatan, dan kelurahan serta peta yang up to date4 data Kota (Kota Bekasi)

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 250.000.000

1 6 15 8 Penyusunan Profil Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Tersedianya Buku Profil Daerah Kota Bekasi Tahun

20141 buku Kota (Kota Bekasi)

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 250.000.000

1 6 15 9 Pengembangan dan Pemeliharaan Website Bappeda Kota Bekasi Pengembangan dan Pemutahiran Web 1 website Kota (Kota Bekasi)Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 100.000.000

1 6 20Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan DaerahPeningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Jumlah aparat perencana yang sudah mengikuti

pelatihan teknis perencanaan Pembangunan 650.000.000

1 6 20 1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana

Tersedianya aparatur yang memenuhi

kebutuhan,tuntutan kompetensi jabatan dan

peningkatan produktivitas; Meningkatnya kemampuan

teknis perencanaan

185 orang SKPD ()Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 650.000.000

41 dari 76

Page 75: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 6 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan

program dan kebijakan layanan publik.

Tersedianya Dokumen perencanaan Pembangunan

daerah.

Terinformasikannya dokumen perencanaan

Pembangunan dan peraturan perundangan tentang

perencanaan Pembangunan daerah.

Tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi

Program Pembangunan dan Tersedianya Dokumen

Laporan Program Pembangunan

Keterwakilan kelompok masyarakat / organisasi

masyarakat didalam perumusan perencanaan

Pembangunan.

Dokumen perencanaan Pembangunan jangka

panjang.

Dokumen perencanaan Pembangunan jangka

menengah.

Dokumen perencanaan Pembangunan tahunan.

Dokumen Anggaran, Jumlah sosialisasi, Jumlah

keluhan masyarakat yang ditanggapi, Jumlah

Dokumen Monitoring dan Evaluasi dan Jumlah

Dokumen Laporan Program Pembangunan

2.850.000.000

1 6 21 1Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem e-Planning dalam

Perencanaan Pembangunan

Peningkatan konten aplikasi e-planning dalam

perencanaan pembangunan1 sistem Kota ()

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 100.000.000

1 6 21 2Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

(TKPK) Kota Bekasi

Tersedianya Laporan Pelaksanaan Program

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi1 laporan Kota ()

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 400.000.000

1 6 21 3 Evaluasi dan Review RPJMD Kota Bekasi 2013-2018

Persentase kesesuaian program RKPD dengan

RPJMD dan Dokumen Review RPJMD Kota Bekasi

2013-2018

100 persen Kota ()Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 200.000.000

1 6 21 4 Penyusunan RKPD Tersedianya Dokumen RKPD Tahun 2016 1 dokumen Kota ()Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 400.000.000

1 6 21 5 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Tersedianya Laporan Kinerja Pembangunan 1 laporan Kota ()Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 300.000.000

1 6 21 6 Penyusunan dan Pembahasan KUA-PPAS Tersedianya KUA-PPAS 2 dokumen Kota ()Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 600.000.000

1 6 21 7Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan

Kemiskinan Daerah Kota Bekasi

Tersedianya RAD Penanggulangan Kemiskinan

Daerah Kota Bekasi Tahun 20151 dokumen Kota ()

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 100.000.000

1 6 21 8 Penyusunan Penetapan Kinerja Tersedianya Penetapan Kinerja Kota Bekasi dan

SKPD1 dokumen Kota ()

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 150.000.000

1 6 21 9 Musrenbang RKPD

Persentase keterwakilan kelompok

masyarakat/organisasi masyarakat di dalam

perumusan perencanaan pembangunan

100 persen Kota ()Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 600.000.000

1 6 22 Program Perencanaan Pembangunan EkonomiTerselenggaranya koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi

Dokumen perencanaan Pembangunan bidang

ekonomi dan Dokumen hasil penajaman renja

OPD bidang ekonomi

900.000.000

1 6 22 1 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase kesesuaian program /kegiatan tahunan

SKPD dengan APBD100 persen Kota (kota bekasi)

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 500.000.000

1 6 22 2Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Pelaksanaan Forum

SKPDDinas Perekonomian Rakyat 100.000.000

1 6 22 3 Database Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi Dinas Perekonomian Rakyat 150.000.000

1 6 22 4Penyusunan Rencana Kerja Disperindagkop T.A 2016 dan

Pelaksanaan Forum SKPD

Tersusunnya Dokumen Renja Disperindagkop 2016;

Terselenggaranya Forum SKPD1 Dokumen;0 Kota ()

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 100.000.000

1 6 22 5 Penyusunan Rencana Kerja BPKAD 2016 Tersusunnya dokumen RENJA BPKAD 2016 1 Dokumen Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 50.000.000

1 6 23 Program Perencanaan Sosial Budaya Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan

bidang sosial budaya

Dokumen perencanaan Pembangunan bidang

sosial budaya dan Dokumen hasil penajaman

renja OPD bidang sosial budaya

1.900.000.000

1 6 22 1Penyusunan Rancangan Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan

Gender (PUG) Kota Bekasi

Tersedianya laporan pengendalian kegiatan

pengarusutamaan gender Kota Bekasi1 laporan Kota ()

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 250.000.000

1 6 22 2 Optimalisasi Perencanaan di Kecamatan Meningkatnya kapasitas perencanaan di kecamatan 12 kecamatan; 12 orang Kota ()Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 150.000.000

1 6 22 3Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial

Budaya

Persentase kesesuaian program /kegiatan tahunan

SKPD dengan APBD100 persen Kota ()

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 600.000.000

1 6 22 4Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Pencapaian

MDGs Kota Bekasi Tersedianya laporan capaian MDGs 1 laporan Kota ()

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 300.000.000

1 6 22 5Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Pencapaian IPM

Kota Bekasi Tersedianya laporan target IPM 1 laporan Kota ()

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 250.000.000

1 6 22 6Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Kecamatan se-Kota

Bekasi Dokumen 1 dokumen Kota ()

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 150.000.000

1 6 22 7Lanjutan Proses Persiapan Pendirian Perguruan Tinggi Negeri Kota

Bekasi

Tersedianya laporan perkembangan/kemajuan proses

pendirian perguruan tinggi negeri Kota Bekasi1 laporan Kota ()

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 200.000.000

1 6 24Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya

Alam

Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan

bidang fisik

Dokumen perencanaan Pembangunan bidang

fisik dan Dokumen hasil penajaman renja OPD

bidang fisik

3.400.000.000

1 6 24 1 Penunjang Program Sanitasi Kota Tersedianya dokumen perencanaan strategi sanitasi

kota (SSK)1 dokumen Kota ()

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 300.000.000

1 6 24 2 Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Tersedianya dokumen rencana pembangunan

kawasan permukiman prioritas1 dokumen Kota ()

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 500.000.000

1 6 24 3 Sinergitas Perencanaan Lingkup Bidang Fisik Persentase kesesuaian program /kegiatan tahunan

SKPD dengan APBD100 persen Kota ()

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 600.000.000

1 6 24 4Inventarisasi Data Sarana dan Prasarana Perumahan dan

Permukiman Bidang Cipta Karya Tersedianya database perumahan dan pemukiman 1 dokumen Kota ()

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 200.000.000

42 dari 76

Page 76: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 6 24 5 Penyelenggaraan dan Penunjang Kinerja BKPRD Kota Bekasi

Tersedianya laporan perencanaan penataan ruang

dan rekapitulasi rekomendasi dan izin prinsip

pemanfaatan ruang

1 laporan Kota ()Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 350.000.000

1 6 24 6Penyusunan Naskah Akademis dan Raperwal Rencana Induk

Transportasi Kota Bekasi

Tersedianya naskah akademis dan raperwal rencana

induk transportasi Kota Bekasi1 dokumen Kota ()

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 200.000.000

1 6 24 7 Masterplan Penerangan Jalan Umum Tersedianya masterplan penerangan jalan umum 1 dokumen Kota ()Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 500.000.000

1 6 24 8 Masterplan Pengembangan Jalan dan Jembatan Tersedianya masterplan pengembangan jalan dan

jembatan1 dokumen Kota ()

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 500.000.000

1 6 24 9 Penunjang Program P2KH (Kota Hijau) Tersedianya dokumen ruang terbuka hijau Kota Bekasi 1 dokumen Kota ()Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah 250.000.000

1 7 Perhubungan 15.229.558.000

1 7 16Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Tersedianya prasarana dan fasilitas LLAJ yang

representatif

100% prasarana dan fasilitas LLAJ dalam

kondisi dan berfungsi baik 2.650.000.000

1 7 16 1 Pemeliharaan fasilitas lalu lintas tersedianya pemeliharaan fasilitas lalu lintas 1 se-kota bekasi Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 700.000.000

1 7 16 2 Pemeliharaan dan penataan kantor dinas perhubungan Kota Bekasi tersedianya pemeliharaan dan penataan kantor dinas

perhubungan1 gedung SKPD (kota bekasi) Dinas Perhubungan 150.000.000

1 7 16 3 Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor tersedianya kalibrasi alat uji kendaraan bermotor 1 paket SKPD (kota bekasi) Dinas Perhubungan 150.000.000

1 7 16 4 Perawatan alat uji kendaraan (overhole) tersedianya perawatan alat uji kendaraan (overhole) 1 paketSKPD (Pengujian kendaraan

bermotor)Dinas Perhubungan 300.000.000

1 7 16 5 Perawatan dan pemeliharaan terminal induk kota bekasi tersedianya perawatan dan pemeliharaan terminal

induk kota bekasi1 titik Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 300.000.000

1 7 16 6 Pemeliharaan halte tersedianya pemeliharaan halte 15 lokasi Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 100.000.000

1 7 16 7 Monitoring kegiatan perparkiran, perbengkelan dan terminal Terlaksananya monitoring evaluasi kegiatan

perparkiran, perbengkelan dan terminal1 paket

SKPD (Kantor Dinas

Perhubungan)Dinas Perhubungan 100.000.000

1 7 16 8 Pemeliharaan ATCS Terpeliharanya ATCS di Kota Bekasi 1 unit Kota (Kota Bekasi) Dinas Perhubungan 500.000.000

1 7 16 9 Pemeliharaan Pos Jaga Lalin Terpeliharanya pos jaga lalin 8 pos jaga Kota (Kota Bekasi) Dinas Perhubungan 150.000.000

1 7 16 10 Pemeliharaan SIM Terminal Induk dan PKB Terpeliharanya SIM terminal Induk dan PKB 1 aplikasi Kota (terminal induk kota bekasi) Dinas Perhubungan 200.000.000

1 7 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Peningkatan kinerja pelayanan angkutan kota

Kinerja pelayanan meliputi: tersedianya titik

pemberangkatan angkutan/shelter di kota

Bekasi sebanyak 185 buah

1.400.000.000

1 7 17 1 Pembangunan tempat pemberhentian APTB di Kota Bekasi tersedianya tempat pemberhentian APTB di kota

bekasi15 titik Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 200.000.000

1 7 17 2 Stikerisasi lintasan angkutan umum di kota bekasi tersedianya stikerisasi kendaraan angkutan umum di

kota bekasi1.500 lembar Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 100.000.000

1 7 17 3 Pengadaan dan percetakan buku panduan angkutan di kota bekasi tersedianya pengadaan dan percetakan buku panduan

angkutan di kota bekasi500 buku Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 150.000.000

1 7 17 4 Pengadaan peta angkutan lebaran di kota bekasi tersedianya peta angkutan lebaran di kota bekasi 15.000 lembar Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 150.000.000

1 7 17 5 Peningkatan kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Terselenggaranya peningkatan kinerja aparatur Dinas

Perhubungan1 kegiatan

SKPD (Kantor Dinas

Perhubungan)Dinas Perhubungan 200.000.000

1 7 17 6 Penyelenggaraan mudik gratis di kota bekasi terlaksananya penyelenggaraan mudik gratis di kota

bekasi20 bus Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 200.000.000

1 7 17 7 Pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT) terselenggaranya pemilihan awak kendaraan umum

teladan(AKUT) 30 pengemudi Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 50.000.000

1 7 17 8 Posko angkutan lebaran di kota bekasi tersedianya posko angkutan lebaran di kota bekasi 7 titik Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 50.000.000

1 7 17 9 Analisa dan evaluasi. angkutan lebaran di kota bekasi tersusunnya analisa dan evaluasi angkutan lebaran di

kota bekasi1 dokumen Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 50.000.000

1 7 17 10 Pemeliharaan aplikasi rute trayek di kota bekasi tersedianya pemeliharaan aplikasi rute trayek di kota

bekasi1 sistem Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 75.000.000

1 7 17 11 Pemeliharaan aplikasi sistem informasi manajemen tersedianya pemeliharaan aplikasi sistem informasi

manajemen1 sistem Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 75.000.000

1 7 17 12 Profil perhubungan kota bekasi tersusunnya profil perhubungan kota bekasi 1.000 buku Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 100.000.000

1 7 17 13 Study dampak pembangunan DDT (double-double track) tersusunnya study dampak pembangunan DDT

(double-double track)0 dokumen Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan -

1 7 17 14 Fisibility study terminal angkutan barang di kota bekasi tersusunnya FS terminal angkutan barang di kota

bekasi0 dokumen Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan -

1 7 17 15Penyelenggaraan Hari Perhubungan Dinas Perhubungan Tingkat

Kota Bekasi

Terselenggaraan Hari Perhubungan Tingkat Kota

Bekasi1 kegiatan

SKPD (Kantor Dinas

Perhubungan)Dinas Perhubungan -

1 7 19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Peningkatan kinerja pelayanan angkutan kota

Kinerja pelayanan meliputi: tersedianya titik

pemberangkatan angkutan/shelter di kota

Bekasi sebanyak 185 buah

-

1 7 19 1 Pengadaan RPPJ tersedianya RPPJ 14 unit Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 250.000.000

1 7 19 2 Operasi gabungan penegakan UU LLAJ terlaksananya operasi gabungan penegakan UU LLAJ 32 operasi gabungan Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 150.000.000

1 7 19 3Penunjang operasional kegiatan korps musik pemerintah kota

bekasi

tersedianya penunjang operasional kegiatan korps

musik pemerintah kota bekasi1 paket SKPD (kantor dinas berhubungan) Dinas Perhubungan 150.000.000

1 7 19 4 Pemasangan rambu lalu lintas tersedianya rambu lalu lintas 130 rambu Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 350.000.000

1 7 19 5 Pemasangan pagar pembatas jalan tersedianya pagar pembatas jalan 150 meter Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 200.000.000

1 7 19 6 Pemasangan marka jalan tersedianya marka jalan 1.355 meter Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 350.000.000

1 7 19 7 Pemasangan traffic light tersedianya traffic light 2 simpang Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 500.000.000

1 7 19 8 Pengadaan ruang henti khusus (RHK) sepeda motor tersedianya ruan henti khusus (RHK) sepeda motor 4 simpang Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 500.000.000

1 7 19 9 Pengadaan Cermin Cembung mengurangi kecelakan 3 unitRawa Lumbu, Pengasinan (RT

03,02 DAN 05 RW 27)Dinas Perhubungan 20.000.000

1 7 19 10 Pengadaan dan pemasangan ZOSS. (zona selamat sekolah) tersedianya ZOSS (zona selamat sekolah) 4 lokasi Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 200.000.000

1 7 19 11 Peningkatan fasilitas lalu lintas pada kawasan tertib berlalu lintas tersedianya fasilitas lalu lintas pada kawasan tertib

lalu lintas1 paket Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 350.000.000

43 dari 76

Page 77: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 7 19 12Penyelenggaraan hari bebas berkendaraan bermotor (Car Free

Day)

terlaksananya kegiatan hari bebas berkendaraan

bermotor (Car Free Day)24 kali Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 150.000.000

1 7 19 13 Pengamanan dan pengaturan hari - hari besar terlaksananya pengamanan dan pengaturan hari - hari

besar6 hari besar Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 200.000.000

1 7 19 14 Perencanaan Jalur Pedestrian dan jalur sepeda Jl. A.Yani Tersedianya pedestrian dan jalur sepeda di Jl. A. Yani 1 lokasi Kota (Kota Bekasi) Dinas Perhubungan -

1 7 19 15 Pemasangan Traffic Light Komplek PU Sapta Taruna III Jalan Terbangun baik 1 titikRawa Lumbu, Bojong Rawalumbu

(Rw 034- Rw 034)Dinas Perhubungan -

1 7 19 16 Pengadaan LED dinas perhubungan tersedianya LED Dinas perhubungan 2 simpang Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan -

1 7 19 17 Pemasangan guadrill tersedianya guadrill 0 meter Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan -

1 7 19 18 KESELAMATAN TRANSFORTASI (DAK) DAK = 597.780.000 Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 657.558.000

1 7 20Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

BermotorPeningkatan kinerja pelayanan angkutan kota

Kinerja pelayanan meliputi: tersedianya titik

pemberangkatan angkutan/shelter di kota

Bekasi sebanyak 185 buah

6.302.000.000

1 7 20 1 Uji emisi di kota bekasi terselenggaranya uji emisi di kota bekasi 2.000 kendaraan Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 100.000.000

1 7 20 2 Pengadaan alat pengujian UPTD PKB Tersedianya alat pengujian UPTD PKB 1 unitSKPD (Kantor Dinas

Perhubungan)Dinas Perhubungan 5.000.000.000

1 7 20 3 Penyediaan Barang Logistik Pengujian Tersedianya alat pengujian UPTD PKB 3 paketSKPD (Kantor Dinas

Perhubungan)Dinas Perhubungan 1.150.000.000

1 7 20 4 Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor Keliling Terselenggaranya pengujian kelaikan kendaraan

bermotor keliling10 lokasi Kota (Kota Bekasi) Dinas Perhubungan 52.000.000

1 7 21 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Peningkatan kinerja pelayanan angkutan kota 850.000.000

1 7 21 1 Penataan lingkungan kerja terminal kayuringin tertatanya libgkungan kerja terminal kayuringi 1 lokasi Kota (terminal kayuringin) Dinas Perhubungan 150.000.000

1 7 21 2 Pembangunan shelter tersedianya shelter di kota bekasi 3 titik Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 200.000.000

1 7 21 3 Pengadaan kendaraan operasional Parkir, Terminal dan Postel tersedianya kendaraan roda 2 bidang postel;

tersedianya kendaraan roda 4 bidang parkir,terminal5 unit;1 unit Kota (kota bekasi- kota bekasi) Dinas Perhubungan 300.000.000

1 7 21 4 Pengadaan sarana penunjang petugas retribusi parkir dan terminal tersedianya sarana penunjang petugas parkir dan

terminal1 paket Kota (kota bekasi) Dinas Perhubungan 200.000.000

1 7 21 5 Fisibility study lokasi tanah terminal regional kota bekasi tersedianya FS lokasi tanah terminal regional di kota

bekasi0 dokumen Kota (terminal induk kota bekasi) Dinas Perhubungan -

1 7 22 Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi Peningkatan kinerja pelayanan angkutan kota -

1 7 22 1 pengadaan RIG dan HT mempermudah informasi dan efesiesi anggaran 0 paket Jatimurni (kelurahan- kelurahan) Dinas Perhubungan -

1 8 Lingkungan Hidup 67.297.630.880

1 8 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanMeningkatnya pelayanan pengelolaan sampah dari

56% menjadi 70% pada tahun 2013

(Vol sampah yg ditangani / Vol timbulan

sampah) x 100 (Jumlah kunjungan patroli truk/

hari)

48.155.178.240

1 8 15 1 Pembinaan masyarakat dalam berbudaya lingkunganKota, Mustikajaya (RW.019 Graha

Harapan)Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 230.000.000

1 8 15 2 Pembinaan Eco School Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 250.000.000

1 8 15 3 Pembuatan Rumah Kompos dan Sarana Pendukungnya Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 500.000.000

1 8 15 4Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat dalam daur ulang

sampah / limbah domestikKota () Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 150.000.000

1 8 15 5 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Bertambahnya persentase pelayanan/ pengangkutan

Pengelolaan Sampah0.6 SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 300.000.000

1 8 15 6 Pembangunan TPS Dinas Kebersihan 250.000.000

1 8 15 7 Pengadaan TPSS Terpilah (3 pemilahan) Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan

Penduduk98 persil SKPD (Kota Bekasi) Dinas Kebersihan 200.000.000

1 8 15 8 Pengadaan Bak Container Kap. 6m3 Cakupan Kunjungan/ Patroli Truck atau Pengangkutan

Sampah di TPS188.340 ritase SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 200.000.000

1 8 15 9 Pengadaan Gerobak Motor SKPD (BPKAD) Dinas Kebersihan 600.000.000

1 8 15 10 Operasional SPA Prosentase Limbah Yang Terolah 19,600 % Medan Satria Dinas Kebersihan 250.000.000

1 8 15 11 Pengadaan Gerobak Sampah Kap. 1 m3 Bertambahnya persentase pelayanan/ pengangkutan

Pengelolaan Sampah0.6 SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 400.000.000

1 8 15 12 Pengadaan tangki tinja dan pompa Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan 200.000.000

1 8 15 13 Biaya Operasional Sarana Persampahan Cakupan Kunjungan/ Patroli Truck atau Pengangkutan

Sampah di TPS188.340 ritase SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 11.500.000.000

1 8 15 14 Pengadaan Tong Sampah Dorong 120 Liter Bertambahnya persentase pelayanan/ pengangkutan

Pengelolaan Sampah0.6 SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 100.000.000

1 8 15 15 Operasional TPA Bertambahnya persentase pelayanan/ pengangkutan

Pengelolaan Sampah0.6 SKPD (TPA Sumur Batu) Dinas Kebersihan 4.500.000.000

1 8 15 16 Pemeliharaan IPLT Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan 3.205.178.240

1 8 15 17 Penunjang Operasional Pool Kendaraan Angkutan Sampah SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 100.000.000

1 8 15 18Mobilisasi dan penanganan sampah liar dan pembuatan plang-

plangDinas Kebersihan 200.000.000

1 8 15 19 Pengendalian Kawasan Bebas sampah SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 100.000.000

1 8 15 20Penyelanggaraan Aktivitas/ Penunjang Operasional UPTD

Kebersihan, Protokol dan KontainerDinas Kebersihan 450.000.000

1 8 15 21 Sosialisasi Peraturan Walikota SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 200.000.000

1 8 15 22Pelatihan Pengolahan Sampah dan Pengelolaan Bank Sampah

Untuk Seluruh RW di Pondok Melati Jumlah Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah 130 kelompok Kota (seluruh Kota Bekasi) Dinas Kebersihan 150.000.000

1 8 15 23 Bantuan Operasional Bank Sampah jumlah limbah domestik terolah 19,600 % Kota (seluruh Kota Bekasi) Dinas Kebersihan 262.000.000

44 dari 76

Page 78: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 8 15 24 Forum SKPD tingkat Dinas Kebersihan Bertambahnya persentase pelayanan/ pengangkutan

Pengelolaan Sampah0.6 SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 20.000.000

1 8 15 25 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rt 01 Rw 01 SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 40.000.000

1 8 15 26 perawatan kendaraan angkutan sampah Dinas Kebersihan 8.500.000.000

1 8 15 27 Pengadaan sarana kerja petugas lapangan Dinas Kebersihan Bertambahnya persentase pelayanan/ pengangkutan

Pengelolaan Sampah0.6 SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 600.000.000

1 8 15 28 Peningkatan Kebersihan melalui penyapuan jalan SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 9.000.000.000

1 8 15 29 Pengadaan Alat Pengolahan Sampah Lingkungan Prosentase Limbah Yang Terolah 19,600 % Kota (seluruh Kota Bekasi) Dinas Kebersihan 25.000.000

1 8 15 30 Perbaikan Bak Contaener Cakupan Kunjungan/ Patroli Truck atau Pengangkutan

Sampah di TPS1.883.401 ritase SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 250.000.000

1 8 15 31 Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dan gerakan K3 0 SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 500.000.000

1 8 15 32 Pengadaan mesin pengolah sampah Prosentase Limbah Yang Terolah 19,600 % SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 300.000.000

1 8 15 33Pemantauan penyaluran dana tipping fee dan kegiatan

pembangunan oleh LPM di lokasi sekitar TPA BantargebangSKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 200.000.000

1 8 15 34 Pembelian Pupuk kompos olahan pengelola sampah di sumber Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan 778.000.000

1 8 15 35 Pengadaan Tanah Penutup Sampah (Cover Soil) SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 1.000.000.000

1 8 15 36 Penunjang kegiatan pengelolaan komposting Prosentase Limbah Yang Terolah 19,600 % SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 360.000.000

1 8 15 37 Pemeriksaan dan pengobatan petugas lapangan dinas kebersihan Bertambahnya persentase pelayanan/ pengangkutan

Pengelolaan Sampah0.6 SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 600.000.000

1 8 15 38 Pengadaan Baktor RT 03 RW 02 Komp. Taman Laguna Dinas Kebersihan 35.000.000

1 8 15 39 Penyelenggaraan Pengelolaan Sorting Plant Prosentase Limbah Yang Terolah 19,600 % SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan 300.000.000

1 8 15 40 Pembangunan dan Rehabilitasi Landasan Kontaener Kota (seluruh Kota Bekasi) Dinas Kebersihan 250.000.000

1 8 15 41 Pengelolaan IPLT Jumlah tinja yang terolah 0 SKPD (IPLT Sumur Batu) Dinas Kebersihan 1.100.000.000

1 8 15 42Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat dalam daur ulang

sampah / limbah domestik

peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi kader

karang taruna1 paket

Kota, Jatimurni (Kelurahan

Jatimurni)Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup -

1 8 15 43 Pembuatan rumah kompos dan sarana pendukungnya Meningkatkan kebersihan lingkungan 1 unitKota, Bintara Jaya (Komplek DDN

RT.001 s/d RT.004 RW.06 )Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup -

1 8 15 44 Penataan TPA (Taman dan Green Belt) SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan -

1 8 15 45 Pengadaan Lahan Pengembangan TPA Bertambahnya persentase pelayanan/ pengangkutan

Pengelolaan Sampah0.6 SKPD (Bagian Pertanahan) Dinas Kebersihan -

1 8 15 46 Pembangunan Pagar Arcon Keliling TPA SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan -

1 8 15 47 Pembangunan Konstruksi Zona lanjutan Sistem Sanitary Landfill Bertambahnya persentase pelayanan/ pengangkutan

Pengelolaan Sampah0.6 SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan -

1 8 15 48 Pengadaan Buldozer Bertambahnya persentase pelayanan/ pengangkutan

Pengelolaan Sampah0.6 SKPD (BPKAD) Dinas Kebersihan -

1 8 15 49 Pengadaan Excavator Bertambahnya persentase pelayanan/ pengangkutan

Pengelolaan Sampah0.6 SKPD (BPKAD) Dinas Kebersihan -

1 8 15 50 Pengadaan Dump Truck Sampah Cakupan Kunjungan/ Patroli Truck atau Pengangkutan

Sampah di TPS188.340 ritase SKPD (BPKAD) Dinas Kebersihan -

1 8 15 51 Pengadaan Mini Wheel Loader Bertambahnya persentase pelayanan/ pengangkutan

Pengelolaan Sampah0.6 SKPD (BPKAD) Dinas Kebersihan -

1 8 15 52 Pengadaan Arm Roll Truck Sampah Cakupan Kunjungan/ Patroli Truck atau Pengangkutan

Sampah di TPS188.340 ritase SKPD (BPKAD) Dinas Kebersihan -

1 8 15 53 Pengadaan Compactor Bertambahnya persentase pelayanan/ pengangkutan

Pengelolaan Sampah0.6 SKPD (BPKAD) Dinas Kebersihan -

1 8 15 54 Pengadaan mobil tangki tinja 4m3 Jumlah tinja yang terolah 84.680 m3 SKPD (BPKAD) Dinas Kebersihan -

1 8 15 55Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pendampingan Program

3RKota (seluruh Kota Bekasi) Dinas Kebersihan -

1 8 15 56 Penyediaan lahan untuk Program 3R SKPD () Dinas Kebersihan -

1 8 15 57 Pengadaan Mesin Potong Rumput 0 SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan -

1 8 15 58Pembuatan Plang - plang Peringatan dan Ajakan Kepada

Masyarakat 0 SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan -

1 8 15 59 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana IPAS Prosentase Limbah Yang Terolah 19,600 % SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan -

1 8 15 60 Pengadaan alat pemilahan sampah SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan -

1 8 15 61 Pembuatan IPAL domestik komunal SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan -

1 8 15 62 Pelaksanaan verifikasi bantuan hibah SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan -

1 8 15 63 Pembangunan Sarana Laboratorium IPLT SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan -

1 8 15 64 Pengelolaan MCK dan septic tank komunal Kota (seluruh Kota Bekasi) Dinas Kebersihan -

1 8 15 65 Pengadaan Peralatan Pengolahan IPLT (Mechanical dan Electrical) SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan -

1 8 15 66 Pengadaan Penghijauan IPLT SKPD (Dinas Kebersihan) Dinas Kebersihan -

1 8 15 67Pendampingan dan DED Pembangunan MCK dan septic tank

komunalDinas Kebersihan -

1 8 15 68 Penyediaan IPAL Puskesmas Kota (seluruh Kota Bekasi) Dinas Kebersihan -

1 8 15 69 Penyediaan Lahan Pembangunan MCK dan septic tank komunal Dinas Kebersihan -

1 8 15 70 Penyediaan sarana dan prasarana WC Sekolah Kota (seluruh Kota Bekasi) Dinas Kebersihan -

1 8 16Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

Terjaganya kualitas Lingkungan hidup sesuai

standar yang ditetapkan dalam status kondisi

"Baik" Tersedianya sempadan Jalan yang terbebas

dari pedagang kaki lima atau bangunan rumah dan

Tersedianya sempadan sungai yang terbebas dari

bangunan liar

peningkatan pemenuhan baku mutu Lingkungan

bagi usaha kegiatan, Tingkat pengawasan

terhadap wajib AMDAL, Peningkatan titik pantau

yang dilakukan pengujian terhadap titik pantau

badan Air yang ada Semua sempadan Jalan

terbebas dari pedagang kaki lima atau

bangunan rumah liar 15% sempa dan sungan

terbebas dari bangunan liar

1.800.000.000

45 dari 76

Page 79: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 8 16 1Lanjutan Pilot Project Pengelolaan Limbah B3 Sumber Rumah

TanggaKota () Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 100.000.000

1 8 16 2 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kota () Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 200.000.000

1 8 16 3 Pilot project pengelolaan limbah medis skala kecil Tersedianya TPS limbah medis 1 unit Kota (Puskesmas kranji) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 200.000.000

1 8 16 4 Penertiban Penggunaan Air Bawah Tanah Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 250.000.000

1 8 16 5 Revisi PERDA Air Tanah dan Limbah Cair Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 200.000.000

1 8 16 6

Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan

Hidup Bagi Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapai

dokumen Kajian Lingkungan Hidup dan Pembuatan Database

Usaha dan Atau Kegiatan

Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 150.000.000

1 8 16 7Pengawasan Peredaran Bahan Perusak Ozon di kota bekasi

(sektor refrigrasi)Kota () Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 200.000.000

1 8 16 8 Penilaian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Kota () Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 100.000.000

1 8 16 9

Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Gas Rumah Kaca dalam

rangka adaptasi dan mitigasi Bencana akibat Perubahan Iklim

(Pendukung Program MDGS)

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 300.000.000

1 8 16 10Sosialisasi Perda tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah

Industri LainnyaBadan Pengelolaan Lingkungan Hidup 100.000.000

1 8 16 11 Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Air di Kota Bekasi Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup -

1 8 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Terbangunnya turap di wilayah Jalan penghubung

dan aliran sungai rawan longsor dan Terjaganya

cadangan Air tanah dengan penurunan tingkat

pengambilan Air tanah maksimal 5% pertahun

40% terbangun turap di wilayah Jalan

penghubung dan aliran sungai rawan longsor

dan Peningkatan jumlah usaha yang memiliki

perijinan pengambilan Air tanah, Peningkatan

jumlah sumur biopori, Peningkatan jumlah

sumur - sumur resapan, Penurunan 5% per

tahun jumlah Air tanah yang diambil

3.095.896.640

1 8 17 1 Pembuatan sumur-sumur resapan Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 820.000.000

1 8 17 2 Lanjutan penyelenggaraan laboraturium lingkungan Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 600.000.000

1 8 17 3 Pengadaan Stik Biopori dan Pembuatan Lubang Resapan Biopori Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 700.000.000

1 8 17 4Inventarisasi Status Kerusakan Lahan dan Identifikasi Potensi

Lahan untuk Produksi BiomassaKota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 75.896.640

1 8 17 5 Perencanaan dan Implementasi Program Kampung Iklim Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 500.000.000

1 8 17 6Penyusunan Draft Raperda Daerah tentang Konservasi dan

Pemanfaatan berkelanjutan Keanekaragaman HayatiKota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 250.000.000

1 8 17 7 Identifikasi dan revitalisasi sumur-sumur pantau Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 150.000.000

1 8 17 8 Revitalisasi sumur-sumur pantau Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup -

1 8 17 9 Kajian Daya Dukung Air Tanah di Kota Bekasi Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup -

1 8 17 10 Inventarisasi Situ di Bekasi Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup -

1 8 17 11 Penataan DAS/sempadan Kali Bekasi Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup -

1 8 17 12 Pembuatan Kebun Bibit dan Biaya Operasional Pembibitan Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup -

1 8 19Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tersedianya informasi yang memadai tentang

sektor Lingkungan hidup

Jumlah, jenis informasi dan kemudahan akses

dan Jumlah kelompok masyarakat yang peduli

dalam pengelolaan Lingkungan ( GPL )

1.300.000.000

1 8 19 1Penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang

permasalahan lingkungan hidupKota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 100.000.000

1 8 19 2 Peringatan hari-hari lingkungan hidup Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 300.000.000

1 8 19 3 Penyelenggaraan perhitungan nilai perolehan air (NPA) Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 200.000.000

1 8 19 4 Penyelenggaraan festival kali bekasi 0 Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 200.000.000

1 8 19 5Penyelenggaraan Pemutakhiran database lingkungan hidup dan

pemeliharaan hardwareKota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 100.000.000

1 8 19 6 Penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Bekasi Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 250.000.000

1 8 19 7 Pameran lingkungan hidup dan potensi lingkungan di kota bekasi Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 150.000.000

46 dari 76

Page 80: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 8 20 Program Peningkatan Pengendalian PolusiTerjaganya kualitas Lingkungan dari pencemaran

akibat polusi udara dan limbah B3 500.000.000

1 8 20 1 Pemantauan Kualitas Udara Ambient Jalan Raya Kota (Kota Bekasi) Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 250.000.000

1 8 20 2Pengawasan Standar Teknis Cerobong Sumber Emisi Tidak

Bergerak di Usaha dan/atau KegiatanKota (Kota Bekasi) Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 250.000.000

1 8 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tingkat penghijauan ruang terbuka hijau publik dan

Pengembangan luasan rtH Publik menjadi 155%

dari luas kota pada tahun 2013

jumlah pohon pelindung dan produktif yang

ditanam di rtH publik dan Terpenuhinya luasan

rtH dari 14% menjadi 15,5% dari luas kota

2.250.000.000

1 8 24 1 Pembuataan Hutan Kota dan Penataan Lapangan Bimba Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 750.000.000

1 8 24 2 Pemantauan dan evaluasi titik pantau adipura Kota, Jatiluhur () Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 250.000.000

1 8 24 3 Pengelolaan hutan kota sebagai paru-paru kota Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 500.000.000

1 8 24 4 Pengadaan stik dan pembuatan lubang resapan biopori Kota () Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 750.000.000

1 8 24 5 Pelaksanaan penghijauan kota penataan taman dan kebersihan 2.015 mBekasi Jaya (sekretariat rw 10 jl

jakarta raya rt 04/10)Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup -

1 8 24 6 Pemantauan dan evaluasi titik pantau adipura memperindah lingkungan 2.015 buahBekasi Jaya (rt

01,02,03,04,05,06,07 rw 001)Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup -

1 8 24 7 Pengadaan stik dan pembuatan lubang resapan biopori Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup -

1 8 25 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan Air bersih

Peningkatan jumlah pelanggan Air Bersih

minimal 30% jumlah Potensi Pelanggan Rumah

Tangga, dan minimal 20% jumlah Potensi

Pelanggan Non Rumah Tangga dan Perluasan

Jaringan Distribusi Air Bersih ( meter ) sampai

dengan 80% Luas Kawasan Terbangun

6.296.556.000

1 8 25 1 Pemeliharaan sumur artesis Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 350.000.000

1 8 25 2 Pembangunan sumur artesis Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup -

1 8 25 3 Pilot project IPAL domestik / lingkungan pemukiman di Kota Bekasi Kota (Kota Bekasi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup -

1 8 25 4 Pembangunan Reservoir 2000 M3 IPA Teluk Buyung dan Bangunan

Rumah Bahan Kimia (DAK)DAK = 5.405.960.000 Kota (Kota Bekasi)

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 5.946.556.000

1 8 26 Program Pengelolaan PertamananMeningkatnya taman dan jalur hijau yang

terpeliharaindikator taman dan jalur hijau yang terpelihara 3.900.000.000

1 8 26 1 Penataan Lansekap Jalur Hijau Jl. Cut Meutia Tertatanya Lansekap Jalur Hijau Jl. Cut Meutia 6.500 M2 Kota, Bekasi Timur (Kota Bekasi)Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 2.000.000.000

1 8 26 2 Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Terpeliharanya Taman dan Jalur Hijau Kota 29.000 M2Kota, SKPD (DPPPJU Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 1.500.000.000

1 8 26 3 Pembuatan Taman Al-Furqon Terbangunnya Taman di Wilayah Kelurahan

Jatirahayu1 Lokasi

Kota, SKPD, Pondok Melati,

Jatirahayu (Jatirahayu)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 100.000.000

1 8 26 4 Pembuatan Taman Dahlia Terbangunnya Taman di Wilayah Kelurahan

Jakasampurna1 Lokasi

Kota, Bekasi Barat,

Jakasampurna (Jakasampurna)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 100.000.000

1 8 26 5Renovasi Taman Perumahan Sinar Kasih Kel. Jatimakmur Kec.

Pondok Gede Tersedianya Taman Perumahan Sinar Kasih 1 taman

Kota, Pondok Gede, Jatimakmur

(RW.002)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 200.000.000

1 8 26 6 Penataan Lansekap Jalur Pedestrian Jl. Hasibuan Tertatanya Lansekap Jalur Pedestrian Jl. Hasibuan 1.125 M2 Kota, Bekasi Timur (Kota Bekasi)Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 8 26 7 Penataan Lansekap Jalur Pedestrian Jl. Kemakmuran Tertatanya Lansekap Jalur Pedestrian Jl.

Kemakmuran 1.000 M2

Kota, Bekasi Selatan (Kota

Bekasi)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 8 26 8 Pembangunan Taman Multiguna Terbangunnya Taman Multiguna 15.625 M2 Kota (Kota Bekasi)Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 8 26 9 Pengadaan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan Nursery

Terbangunnya Nursery dan Terpasangnya Sistem

Penyiraman Otomatis di Taman Cut Meutia dan Taman

Median Jalur Hijau Jl. Chairil Anwar

1 Paket Kota, Bekasi Timur ()Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 8 26 10 Pembangunan Taman Duren Jaya Terbangunnya Taman di Wilayah Kelurahan Duren

Jaya1 Lokasi

Kota, Bekasi Timur, Duren Jaya

(Duren Jaya)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 8 26 11Pembangunan Taman Bermain Perumahan Wisma Asri Rt.08

Rw.14 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Tersedianya Taman Bermain 200 M2

Kota, Bekasi Utara, Teluk Pucung

(Perumahan Wisma Asri Rt.08

Rw. 14)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 8 26 12Pemagaran Taman III Rt.04 Rw..09 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi

Selatan Terlaksananya Pemagaran Taman III 30 M2

Kota, Bekasi Selatan, Pekayon

Jaya (Rt 04 Rw 09)

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU -

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 5.183.680.000

47 dari 76

Page 81: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Tersedianya data kependudukan yang lengkap

akurat terpadu dan terbaharui berbasis IT dan

Terselenggaranya pelayanan administrasi

kependudukan yang optimal

100% penduduk terdata dan dapat di akses

melalui sistem informasi administrasi

kependudukan (SIAK), Maksimal 14 (empat

belas) hari pelayanan pengurusan KTP dan

Kartu keluarga (SPM) dan Seluruh penduduk

memiliki kelengkapan administrasi

kependudukan

5.108.680.000

1 10 15 1 Pengadaan Card Reader dan Printer KTP-El Tersedianya Printer KTP-el; Tersedianya smart card

reader4 Unit;12 Unit SKPD (Kota Bekasi)

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 500.000.000

1 10 15 2 Pengadaan Blanko Catatan Sipil Tersedianya cetakan blanko akta-akta catatan sipil 2 Jenis Blanko SKPD (Kota Bekasi)Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 700.000.000

1 10 15 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Dokumentasi Catatan Sipil Tersedianya compekto mobile file 2 Unit SKPD (Kota Bekasi)Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 400.000.000

1 10 15 4 Penataan Ruang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Terlaksananya Penataan Ruang Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil1 Dinas SKPD (Kota Bekasi)

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 200.000.000

1 10 15 5 Peningkatan Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil ; Terpenuhinya masyarakat dalam hal kepemilikan

akta-akta catatan sipil660 Akta Perkawinan;12.800 Akta Kelahiran SKPD (Kota Bekasi)

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 200.000.000

1 10 15 6Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIAK, Warehouse dan

Arsip Digital

Terpeliharanya aplikasi warehouse kependudukan dan

dikembangkan sesuai kebutuhan1 SKPD (Kota Bekasi)

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 180.000.000

1 10 15 7Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Anak-anak Panti Asuhan, Anak

Terlantar dan Anak Jalanan melalui Penetapan Pengadilan Negeri

Terpenuhinya kepemilikan akta kelahiran bagi anak-

anak panti asuhan, anak terlantar dan anak jalanan100 Akta Kelahiran Kota, SKPD (Kota Bekasi)

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 110.000.000

1 10 15 8 Penunjang Kegiatan SIAK/KTP-el Tersedianya biaya penyelenggaraan dan pemeliharaan

program SIAK dan KTP-el serta akta-akta catatan sipil12 Bulan SKPD (Kota Bekasi)

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 600.000.000

1 10 15 9Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

dan Penyusunan Laporan Lahir, Mati, Pindah dan Datang (LAMPID)

Laporan monitoring dan evaluasi pelayanan dan

kependudukan12 Bulan SKPD (Kota Bekasi)

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 180.000.000

1 10 15 10Penunjang Kegiatan Warehouse, Website dan Pemindaian Data

Kependudukan dan Catatan Sipil Terekamnya data pencatatan sipil 1 Database SKPD (Kota Bekasi)

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 125.000.000

1 10 15 11 Operasi Yustisi Kependudukan Terlaksananya kegiatan operasi yustisi 5 Yustisi SKPD (Kota Bekasi)Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 180.000.000

1 10 15 12 Penataan Dokumentasi Akta-akta Catatan Sipil Terlaksananya penataan dokumentasi akta-akta

pencatatan sipil12 Kali SKPD (Kota Bekasi)

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 90.000.000

1 10 15 13Pencacahan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian dan Akta

Perkawinan Non Muslim

Terdatanya kepemilikan akta kelahiran, kematian dan

akta perkawinan non muslim5 Kecamatan SKPD (Kota Bekasi)

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 200.000.000

1 10 15 14 Pengadaan Blanko Kependudukan Tersedianya Blanko Security dan Non Security 2 SKPD (Kota Bekasi)Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 943.680.000

1 10 15 15 Pembinaan Tertib Administrasi Kependudukan Terlaksananya pembinaan tertib administrasi

kependudukan4 SKPD (Kota Bekasi)

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 150.000.000

1 10 15 16 Sosialisasi Administrasi Kependudukan Tersampaikannya informasi kependudukan di

kalangan aparatur, masyarakat dan pelajar12 Kali SKPD (Kota Bekasi)

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 250.000.000

1 10 15 17Pembuatan Sistem Informasi Inventory Persediaan/Barang Habis

Pakai (Stock Opname)

Tersedianya Sistem Informasi Inventory

Persediaan/Barang Habis Pakai (Stock Opname)1 Paket SKPD (Kota Bekasi)

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 100.000.000

1 10 15 18Sinergitas Perencanaan Administrasi Kependudukan dan Catatan

Sipil

Terlaksananya sinergitas dan evaluasi perencanaan

dan administrasi kependudukan90 Orang SKPD (Kota Bekasi)

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil -

1 10 15 Program keserasian kebijakan kependudukan 75.000.000

1 10 15 1 Penyusunan Profil Kependudukan Tersedianya Buku Profil Kependudukan 1 Dokumen SKPD (Kota Bekasi)Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 75.000.000

1 10 15 2 Penyusunan Tipologi Penduduk Kota Bekasi

Tersusunnya gambaran tipologi kota berdasarkan

sektor ekonomi dan keseimbangan dinamika

kependudukan dengan daya dukung/tampung

lingkungan

1 Dokumen SKPD (Kota Bekasi)Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil -

1 10 15 3Kajian Penerapan Peningkatan Manajemen Mutu Pelayanan

Administrasi Kependudukan

Tersusunnya kajian Penerapan Peningkatan

Manajemen Mutu Pelayanan Administrasi

Kependudukan

1 Dokumen SKPD (Kota Bekasi)Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil -

1 11 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 3.061.680.000

1 11 18Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan

Meningkatnya kapasitas aparatur Tokoh

Masyarakat dan penduduk dalam pelaksanaan

kesetaraan dan keadilan Gender dan Meningkatnya

peran Serta dan kesetaraan jender dalam

Pembangunan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga

pemerintah dan organisasi kemasyarakatan,

Meningkatnya Motivator PUG/KKG dan

Meningkatkan presentase angkatan kerja

perempuan

1.475.000.000

1 11 18 1 Seminar Hari Ibu Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

50.000.000

1 11 18 2 Pelatihan Keterampilan bagi PEKKA dan Kelompok Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

70.000.000

1 11 18 3 Penyediaan Sarana Kelompok PEKKA Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

70.000.000

1 11 18 4 Pembinaan Organisasi Wanita Kota Bekasi Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

250.000.000

48 dari 76

Page 82: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 11 18 5 Pembangunan Rumah Pintar dan Sarana Pendukungnya 0 Kota (Kota Bekasi)

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

750.000.000

1 11 18 6 Pendampingan kasus KDRT Cakupan perempuan korban kekerasan yang

mendapat penanganan pengaduan oleh petugas1 Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

150.000.000

1 11 18 7 Pelatihan menjahit ibu-ibu PKK kel. Margahayu Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

35.000.000

1 11 18 8 Pelatihan Keterampilan Kaum Ibu Meningkatnya keterampilan anggota majelis ta\\\\ 100 orang Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

50.000.000

1 11 18 9 Pembentukan Pokja gugus tugas KDRT Tingkat Kecamatan

Jati Sampurna, Medan Satria,

Bantar Gebang, Pondok Gede,

Bekasi Selatan, Rawa Lumbu,

Bekasi Utara, Jatiasih, Mustika

Jaya, Bekasi Barat, Pondok

Melati, Bekasi Timur ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

50.000.000

1 11 18 10 Workshop dalam rangka Revitalisasi Pokja PUG Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pelaksanaan

kesetaraan dan keadilan gender33 org Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

-

1 11 20Program Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan

dan Anak

Meningkatnya kualitas hidup perlindungan

perempuan dan anak

Meningkatnya presentase perempuan yang

berpendidikan formal maupun non formal,

Meningkatan presentase penanganan korban

kekerasan pada perempuan dan anak

1.586.680.000

1 11 20 1 Operasional TESA (Telepon Sahabat Anak) Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

450.000.000

1 11 20 2Fasilitasi Peningkatan Sarana Kerja KPAI dalam Penanganan

Kasus AnakKota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

100.000.000

1 11 20 3 Fasilitasi data korban KDRT penyediaa data terpilah pembinaan Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

100.000.000

1 11 20 4 Pengadaan Sarana Bermain Anak Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

150.000.000

1 11 20 5Peningkatan Pengawasan Perlindungan Anak dan pendampingan

Kasus Permasalahan AnakKota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

250.000.000

1 11 20 6 Fasilitasi Penilaian P2WKSS Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

306.680.000

1 11 20 7 Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

80.000.000

1 11 20 8Peningkatan Pengurus Satgas Ramah Anak melalui Kegiatan

Capacity Building KLAKota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

150.000.000

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 6.605.273.600

1 12 15 Program Keluarga Berencana Terkendalinya pertumbuhan penduduk

rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun

2008 - 2013 ≤ 3.03% dan partisipasi keluarga

Pra Sejahtera + Keluarga Sejahtera dalam

kelompok Kegiatan

915.000.000

1 12 15 1 Penerangan dan Motivasi melalui Mobil MUPEN Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

50.000.000

1 12 15 2 Pembinaan PIK Remaja Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

50.000.000

1 12 15 3 Pembinaan Generasi Muda Saka Kencana Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

50.000.000

1 12 15 4 Biaya Pendampingan Pembangunan Gedung Alkon Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

50.000.000

1 12 15 5Pelayanan Pemasangan MOIUD IMPLANT dan Pencabutan

IMPLANTKota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

300.000.000

1 12 15 6Fasilitasi Penyelenggaraan UPTB PLKB melalui Mekanisme

Operasional Program KBKota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

75.000.000

1 12 15 7 Pembuatan Webside P3AKB Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

50.000.000

49 dari 76

Page 83: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 12 15 8 Rakerda P3AKB

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

90.000.000

1 12 15 9Peningkatan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

di Tingkat KecamatanKota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

200.000.000

1 12 15 10 Capacity Building Medis Teknis Pengelola Program KB Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

-

1 12 16 Program Keluarga Sejahtera 1.052.000.000

1 12 16 1 Penyelenggaran Hari Keluarga 2015 Kota Bekasi Kota (- )

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

250.000.000

1 12 16 2 Lomba Ketahanan Keluarga Tahun 2015 Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

100.000.000

1 12 16 3 Pendataan Keluarga Sejahtera Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

202.000.000

1 12 16 4 Pembinaan dan Pendampingan Kelompok UPPKS Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

50.000.000

1 12 16 5 Pembentukan konseling keluarga di Kec. Mustika Jaya Daycare, mentoring keluarga dan bimbingan belajar 3 keg Kota, Mustika Jaya ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

250.000.000

1 12 16 6 Pembinaan keluarga bahagia majelis taklim wanita karier 100 org Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

50.000.000

1 12 16 7Peningkatan Peran Serta Pos KB dan Sub Pos KB dalam Program

KBKota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

50.000.000

1 12 16 8 Intensifikasi dan Pengadaan Sarana BKB Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

100.000.000

1 12 16 9 Akselerasi Bina Keluarga Lansia Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

-

1 12 16 10 Pembinaan Bina Keluarga Remaja dan Generasi Berencana Kota ()

Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

-

1 12 21

Program Peningkatan Pelayanan dan Penguatan Partisipasi

Masyarakat dalam Pencegahan,Pemberantasan Penggunaan

dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Perluasan akses BNK Kota Bekasi pada kegiatan

pelayanan masyarakat (orientasi penanganan

pelaku penyalahgunaan NAZA)

Persentase Penanganan Kasus

Penyalahgunaan Narkoba, Tersedianya Sarana

dan Prasarana ( Mobil Ambulance ) Penanganan

kasus penyalahguna narkoba, Tersedianya

tenaga terapi Rehabilitasi ilitasi ilitasi,

Tersedianya klinik terapi dan Rehabilitasi ilitasi

ilitasi penanganan kasus penyalahguna narkoba

dan Terlayaninya terapi dan Rehabilitasi ilitasi

ilitasi penyalahguna narkoba

4.638.273.600

1 12 21 1 Sosialisasi Narkoba Bagi Penyandang Masalah Sosial

Bebas Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan

Masyarakat Beresiko Tinggi; Bebas Penyalahgunaan

Narkoba di Kalangan Masyarakat Beresiko Tinggi

3 Kelompok;60 % Kota (Kota Bekasi)Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 150.000.000

1 12 21 2 Advokasi P4GN Bagi Kader Narkoba peserta yang teradvokasi 200 orang Kota (Kota Bekasi)Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 200.000.000

1 12 21 3 Advokasi P4GN Bagi Pengelola Kepegawaian jumlah Pengelola Kepegawaian 53 orang SKPD (Kota Bekasi)Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 200.000.000

1 12 21 4 Tes Urine Bagi Masyarakat Beresiko Tinggi Kelompok Masyarakat Beresiko Tinggi 3 Kelompok Kota (kota Bekasi)Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 100.000.000

1 12 21 5 Tes Urin Bagi Pegawai Neger Sipil SKPD yang dilayani 3 SKPD SKPD (Kota Bekasi)Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 200.000.000

1 12 21 6 Sosialisasi Narkoba Melalui Media Masa, Radio dan Spanduk Media Sosialisasi; Media Sosialisasi 2 Surat Kabar;2 Stasiun Radio Kota (Kota Bekasi)Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 225.000.000

1 12 21 7 Sosialisasi P4GN Bagi Pelajar dan Mahasiswa

Bebas Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar;

Bebas Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan

Mahasiswa

5 Sekolah Lanjutan;2 Perguruan Tinggi

Kota, Bekasi Utara, Medan Satria,

Bekasi Timur, Margahayu, Bekasi

Jaya, Pejuang, Harapan Jaya,

Perwira ()

Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 200.000.000

1 12 21 8 Pendataan Kasus Narkoba Pendatan Kasus 1 Kegiatan Kota (Kota Bekasi)Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 150.000.000

1 12 21 9Pencegahan Narkoba Untuk Generasi Muda (Drug Prevention For

Young People)

Bebas Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar

dan Mahasiswa250 orang Kota, Bekasi Timur ()

Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 200.000.000

1 12 21 10 Evaluasi dan Monitoring evaluasi dan Monitoring 1 Kegiatan Kota (Kota Bekasi)Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 100.000.000

1 12 21 11Penyediaan Buku Panduan Pencegahan dan Bahaya Narkoba Bagi

Pelajar SMA/SMK dan MA Buku Saku; Baner 5.000 buah;200 buah SKPD (Kota Bekasi)

Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 170.000.000

50 dari 76

Page 84: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 12 21 12 Tes Urine Bagi Pelajar dan Mahasiswa Pelaksanaan Tes Urine; Pelaksanaan Tes Urine 5 sekolah;2 Perguruan Tinggi Kota (Kota Bekasi)Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 250.000.000

1 12 21 13 Peningkatan Peran Serta Majlis Ta Majlis Ta 20 Kelompok Kota (Kota Bekasi)Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 200.000.000

1 12 21 14Sosialisasi bahaya HIV dan AIDS akibat pergaulan bebas bagi

Karang taruna dan Remaja Masjid Jumlah peserta 200 peserta

Kota, Pondok Gede, Jaticempaka

(kecamatan pondok gede)

Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 50.000.000

1 12 21 15Seminar Pencegahan Bahaya Pergaulan Bebas Komunitas Remaja

“Underground” Jumlah peserta 200 peserta

Kota, Pondok Gede, Jaticempaka

(kecamatan pondok gede)

Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 50.000.000

1 12 21 16 Penyuluhan Bahaya Narkoba untuk Generasi MudaKota, Pondok Melati (kecamatan

pondok melati)

Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 100.000.000

1 12 21 17 Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional peserta perinagatan 1.000 orang Kota (Kota Bekasi)Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 345.000.000

1 12 21 18 Kegiatan Penyuluhan Bahaya Narkoba RT.07 RW.09 Jumlah Kegiatan 1 keg

Kota, Rawa Lumbu, Pengasinan

(Kelurahan Pengasinan,

Kecamatan Rawalumbu RT.07

RW.09)

Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 80.000.000

1 12 21 19 Talkshow Bahaya Narkoba Bagi Remaja Jumlah peserta 100 pesertaKota, Jatiasih, Jatisari

(kecamatan jatiasih)

Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 15.000.000

1 12 21 20 Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba kegiatan pemberantasan 10 Kegiatan Kota (Kota Bekasi)Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 250.000.000

1 12 21 21 Seminar Anti Narkoba Untuk SMA Se-Kecamatan Medan Satria Jumlah peserta seminar 200 siswaKota, Medan Satria (kecamatan

Medan Satria)

Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 200.000.000

1 12 21 22 Sosialisasi P4GN bagi Pegawai Negeri Sipil Jumlah SKPD yang memperoleh Sosialisasi 3 skpd SKPD (Kota Bekasi)Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 300.000.000

1 12 21 23 Pemusnahan Barang Bukti kegiatan pemusnahan 2 kali kegiatan Kota (Kota Bekasi)Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 100.000.000

1 12 21 24 Seminar Narkoba Jumlah kegiatan 1 kegKota, Bekasi Timur, Aren Jaya

(kecamatan Bekasi Timur)

Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 35.000.000

1 12 21 25Jambore Anati Narkoba Bagi Relawan Anti Narkoba SMA/SMK se-

Kota Bekasi Jumlah peserta 200 peserta Kota (Kota Bekasi)

Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 243.273.600

1 12 21 26 Sinergitas Instansi Pemerintah di Kota Bekasi dalam P4GN MoU antar Instansi 1 MoU Kota (Kota Bekasi)Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 200.000.000

1 12 21 27

Penyuluhan Narkoba untuk remaja masjid dan Karang Taruna se-

Kecamatan Mustikajaya, kerjasama BNK Kota Bekasi dengan

Yayasan Mustika Bangkit Mustikajaya Kota Bekasi

Jumlah Kegiatan 1 kegKota, Mustika Jaya (kecamatan

Mustikajaya)

Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 25.000.000

1 12 21 28 Bimtek P4GN Bagi Pengurus Karang Taruna partisipasi pemuda karang taruna 250 orang remaja karang tarunaKota, Bekasi Barat, Bintara Jaya

(Kota Bekasi)

Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 250.000.000

1 12 21 29Pelatihan Kader Remaja Anti Narkoba bagi Karangtaruna dan

Pemuda Masjid Jumlah peserta 100 peserta

Kota, Pondok Gede, Jaticempaka

(kecamatan pondok gede)

Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota 50.000.000

1 12 21 30 Pembentukan Kader Narkoba Tingkat RW dan RT terbentuknya Kader Narkoba Tingkat RW dan RT 500 orang Kota (Kota Bekasi)Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota -

1 12 21 31 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam P4GN Masyarakat yang berperan serta 2.500 orang Kota (Kota Bekasi)Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota -

1 13 Sosial 5.565.960.000

1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Terselenggaranya pelayanan dan Rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS Menurunnya

jumlah PMKS yang tidak memiliki buku nikah

Menurunnya jumlah PMKS, Jumlah pasangan

yang dinikahkan secara masal dan Jumlah

PMKS yang menerima bantuan

4.155.000.000

1 13 16 1 Penunjang lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) Tertanganinya kasus/permasalahan sosial 60 kasus Kota () Dinas Sosial 100.000.000

1 13 16 2Pemberian sandang dan pangan bagi anak terlantar dalam dan luar

panti

Terbantunya sebagian kebutuhan pokok anak terlantar

yang berada didalam dan diluar panti0 Kota () Dinas Sosial 480.000.000

1 13 16 3Pemberian makanan kepada penyandang cacat mental diyayasan

jambrud biru

Terbantunya sebagian kebutuhan pokok kelayanan

cacat mental jamrud biru1 yayasan Kota () Dinas Sosial 100.000.000

1 13 16 4Pengadaan sarana operasional pendamping program keluarga

harapan (PKH) Terpenuhinya sarana operasional PKH 1 Lembaga Kota () Dinas Sosial 100.000.000

1 13 16 5 Penunjang program keluarga harapan (PKH) Terfasilitasinya program keluarga harapan di kota

Bekasi48 Orang Kota () Dinas Sosial 300.000.000

1 13 16 6 Pembinaan Masyarakat Lansia TErbinanya para lansia dalam meningkatkan rasa

nyaman dan bahagia600 Lansia Kota () Dinas Sosial 150.000.000

1 13 16 7 Pelatihan dasar penanggulangan bencana Meningkatnya keterampilan para relawan 130 Relawan Kota () Dinas Sosial 200.000.000

1 13 16 8 Rapat kerja bidang kesejahteraan sosial MEningkatnya sinergitas dalam penanganan PMKS 75 Orang Kota () Dinas Sosial 150.000.000

1 13 16 9Penyelanggaraan pameran hasil karya panti dan kelompok usaha

bersama

Terbinanya kreatifitas penghuni panti dan kelompok

usaha bersama30 KUBE dan Yayasan Kota () Dinas Sosial 100.000.000

1 13 16 10 Pengadaan sarana panti sosial asuh anak Terpenuhinya sebagian peralatan belajar dan tempat

tidur panti7 PSAA Kota () Dinas Sosial 200.000.000

1 13 16 11 Pendampingan penanganan PMKS Terlayaninya penyandang PMKS 130 relawan Kota () Dinas Sosial 325.000.000

1 13 16 12Bantuan Sosial bagi Keluarga Pahlawan / Perintis dan Janda Printis

Kemerdekaan RI

Keluarga Pahlawan/Perintis dan Janda Perintis

Kemerdekaan RI100 Orang Kota () Dinas Sosial 50.000.000

1 13 16 13 Sertifikasi PSM dan Relawan Sosial Legalisasi dan meningkatnya kemampuan dan

keterampilan PSM0 orang Kota () Dinas Sosial 100.000.000

1 13 16 14 Pelatihan MEnjahit Lanjutan untuk keluarga miskin Meningkatnya keterampilan menjahit untuk keluarga

miakin20 Orang Kota () Dinas Sosial 100.000.000

1 13 16 15 Pengadaan papan himbauan PMKS Jalanan Memberikan himbauan guna meningkatkan semangat

PMKSs20 Titik Kota () Dinas Sosial 100.000.000

1 13 16 16PElayanan dan Pembinaan Keterampilan Bagi remaja dari Keluarga

MiskinKota () Dinas Sosial 150.000.000

51 dari 76

Page 85: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 13 16 17 Pembinaan Anak Jalanan Kota () Dinas Sosial 200.000.000

1 13 16 18Pelatihan Keterampilan dan Pengadaan Alat Keterampilan

Membatik Kota () Dinas Sosial 150.000.000

1 13 16 19 Pembinaan PMKS Jalanan Kota () Dinas Sosial 300.000.000

1 13 16 20Pemberian Permakanan Kepada Penyandang cacat Mental di

Yayasan GaluhKota () Dinas Sosial 200.000.000

1 13 16 21 Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar Kota () Dinas Sosial 150.000.000

1 13 16 22Pelayanan dan Pembinaan Bagi Anak-Anak yang berada Lembaga

Kesejahteraan SosialKota () Dinas Sosial 150.000.000

1 13 16 23 Pelayanan dan Rehabilitasi Ex Narkoba dan HIV/AIDS Dinas Sosial 100.000.000

1 13 16 24 Penyelenggaraan HKSN Kota () Dinas Sosial 200.000.000

1 13 16 25 Bantuan Sosial & Kesehatan Tidak mampu 200 Org+BPJS 900 KK+Lansia 100 Org 0 Jiwa Kota, Harapan Jaya (RW. 002) Dinas Sosial -

1 13 16 26 Bantuan Modal PMKS Bantuan Modal PMKS 1 LSKota, Kaliabang Tengah (RW.001

s/d 030)Dinas Sosial -

1 13 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Terselenggaranya pelayanan dan Rehabilitasi ilitasi

ilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Menurunnya

jumlah PMKS yang tidak memiliki buku nikah

Menurunnya jumlah PMKS, Jumlah pasangan

yang dinikahkan secara masal dan Jumlah

PMKS yang menerima bantuan

760.960.000

1 13 17 1 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Yayasan yang bergerak dibidang sosial 20 yayasan Kota () Dinas Sosial 150.000.000

1 13 17 2 Klasifikasi Yayasan dan Organisasi Sosial Kota () Dinas Sosial 85.960.000

1 13 17 3 Pembinaan dan Penilaian Orsos/Yayasan Kota () Dinas Sosial 100.000.000

1 13 17 4 Pembinaan PSM dan TKSK Kota () Dinas Sosial 150.000.000

1 13 17 5 Evaluasi dan Monitoring Bidang Kesejahteraan Sosial Kota () Dinas Sosial 75.000.000

1 13 17 6 Penilaian PSM Berprestasi Kota () Dinas Sosial 125.000.000

1 13 17 7 Peningkatan K3S Kota Bekasi Kota () Dinas Sosial 75.000.000

1 13 17 8 Yayasan Cakrawala Nusantara peningkatan pelayanan masyarakat 1 paketKota, Pejuang (Jl.Raya pejuang

Ruko Segitiga)Dinas Sosial -

1 13 17 9 Yayasan An-Nafisa peningkatan pelayanan masyarakat 1 paketKota, Pejuang (Ruko Sentra

Niaga THB Blok C No 17)Dinas Sosial -

1 13 17Program Pemberdayaan Fakir Miskindan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial lainnya 650.000.000

1 13 17 1 Pelatihan keterampilan bagi lansia produktif Meningkatnya kesejahteraan lansia 50 Lansia Produktif Kota () Dinas Sosial 100.000.000

1 13 17 2Pelatihan pembuatan makanan khas bagi wanita rawan sosial

ekonomi Meningkatnya keterampilan WRSE 40 Orang Kota () Dinas Sosial 50.000.000

1 13 17 3Pembinaan pengembangan potensi keluarga binaan sosial (KBS)

dalam KUBE

Terbinanya kelompok usaha bersama keluarga binaan

sosial di Kota Bekasi45 KUBE Kota () Dinas Sosial 150.000.000

1 13 17 4Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendudkung Usaha BAgi

Keluarga MiskinKota () Dinas Sosial 100.000.000

1 13 17 5 PElatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Kota () Dinas Sosial 150.000.000

1 13 17 6 Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin Kota () Dinas Sosial 100.000.000

1 13 17 7 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pemukiman sehat 0 Kota, Mustikajaya (RW.001) Dinas Sosial -

1 13 17 8Pengetasan keluarga yang tidak mampu (warga miskin) Rt.008

Rw.002 Meningkatkan solidaritas sosial masyarakat 1 paket

Kota, Bintara Jaya (Rt.008

Rw.002)Dinas Sosial -

1 14 Ketenagakerjaan 6.200.000.000

1 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga KerjaMeningkatnya kualitas dan produktivitas calon

tenaga kerja

Meningkatnya jumlah pencari kerja terdaftar

yang sudah memiliki keahlian 2.100.000.000

1 14 15 1 Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan

Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan dan

terdistribusinya bantuan alat usaha body repair, tehnik

pendingin, tehnik meubelair dan las listrik (12

Kecamatan)

0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 250.000.000

1 14 15 2 Kegiatan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi

Terselenggaranya pelatihan tehnik las listrik, las CO2,

tehnik stamping, tehnik bubut, tehnik automotif, tehnik

menjahit.

0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 200.000.000

1 14 15 3 Kegiatan Uji Kompetensi Terselenggaranya Uji Kompetensi Tenaga Kerja 10

paket kegiatan0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 200.000.000

1 14 15 4 Kegiatan Penyelenggaraan Pola Magang bagi Para Pencari Kerja Terlatihnya Calon Tenaga Kerja Yang Terampil dan

Berpengalaman dibidang Industri0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 300.000.000

1 14 15 5 Kegiatan Sosialisasi Produktivitas Kerja di Perusahaan Terselenggaranya Sosialisasi Produktivitas bagi

Tenaga Kerja 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 100.000.000

1 14 15 6 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Terselenggaranya pembinaan, monitoring dan

pengawasan lembaga pelatihan di wilayah Kota Bekasi0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 200.000.000

1 14 15 7Kegiatan sosialisasi Sertifikasi bagi Lembaga Penyelenggara

Pelatihan

Terselenggaranya sosialisasi sertifikasi mengenai

ketenagakerjaan0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 100.000.000

1 14 15 8 Kegiatan Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat Terselenggaranya pelatihan berbasis masyarakat

bidang perbengkelan sepeda motor0 Kota () Dinas Tenaga Kerja 300.000.000

1 14 15 9 Penyusunan dan Pengembangan Database Ketenagakerjaan Updating dan Pengembangan Sistem Database

Ketenagakerjaan; 0 ;0 SKPD (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 250.000.000

1 14 15 10 Penyamaan Persepsi Peraturan Ketenagakerjaan Penyamaan Persepsi terhadap Peraturan

Ketenagakerjaan0 SKPD (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 200.000.000

1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Meningkatnya kesempatan kerjaTercapainya 93.95% penduduk bekerja terhadap

angkatan kerja 1.950.000.000

1 14 16 1Kegiatan Pendataan Kesempatan Kerja dalam rangka mengurangi

pengangguran Tersedianya data kesempatan kerja 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 150.000.000

52 dari 76

Page 86: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 14 16 2Kegiatan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan di Bursa Kerja

Khusus Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 250.000.000

1 14 16 3 Kegiatan Penyebarluasan dan Informasi Bursa Tenaga Kerja Tersedianya data penempatan 0 SKPD (Dinas Tenaga Kerja Kota

Bekasi)Dinas Tenaga Kerja 200.000.000

1 14 16 4 Kegiatan Bursa Tenaga Kerja Melalui Job Fair Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Bursa

Tenaga Kerja Melalui Job Fair0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 600.000.000

1 14 16 5 Kegiatan Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus Terselenggaranya Bimbingan Teknis bagi pengurus

BKK0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 150.000.000

1 14 16 6Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan serta Penempatan

Transmigran untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

Terlaksananya Penjajagan, Monitoring dan Evaluasi

Transmigran2 M.O.U

Sulawesi, Maluku, Kalimantan

dan SumateraDinas Tenaga Kerja 250.000.000

1 14 16 7 Kegiatan Penyempurnaan dan Perawatan Sistem Informasi kerja Terpeliharanya sistem informasi pasar kerja 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 150.000.000

1 14 16 8 Penataan Ruang Pelayanan Bidang Penempatan Tersedianya ruang pelayanan Bidang Penempatan 0 SKPD (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 100.000.000

1 14 16 9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Bidang Penempatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan di

Bidang Penempatan0 SKPD (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 100.000.000

1 14 17Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Meningkatnya perlindungan terhadap hakhak

pekerja dan Menurunnya angka sengketa

pengusaha pekerja / tahun

100 % pengusaha menerapkan kebijakan UMR

yang telah ditetapkan dan Jumlah sengketa

pengusaha pekerja menurun

2.150.000.000

1 14 17 1 Kegiatan Penyuluhan tentang Keselamatan Kerja Terlaksanya penyuluhan tentang keselamatan kerja 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 100.000.000

1 14 17 2 Kegiatan Pembinaan SP / SB Terlaksannya pembinaan Serikat Pekerja / Serikat

Buruh0 Kota () Dinas Tenaga Kerja 200.000.000

1 14 17 3 Kegiatan Pengembangan dan sosialisasi Pengupahan Penetapan UMK Tahun 2016 (Keputusan Gubernur

Jawa Barat), Sosialisasi UMK Tahun 2015; 400 Perusahaan;0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 450.000.000

1 14 17 4 Kegiatan Pengawasan K3 dan Penilaian Zero Accident Perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan Zero

Accident Award30 Perusahaan Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 100.000.000

1 14 17 5Kegiatan Penanggulangan Kerawanan Ketenagakerjaan / Detreksi

Dini Ketenagakerjaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 200.000.000

1 14 17 6 Kegitan Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut Terselenggaranya Pemeriksaan dan Pengujian

Pesawat Angkat dan Angkut0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 100.000.000

1 14 17 7 Kegiatan Sosialisasi Perselisihan Hubungan Industrial Terciptanya hubungan yang harmonis, mencegah

terjadinya mogok kerja, penutupan perusahan0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 200.000.000

1 14 17 8 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Uap Terselenggaranya Pemeriksaan dan Pengujian

Pesawat Uap40 Perusahaan Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 100.000.000

1 14 17 9Kegiatan Penyuluhan Tentang Norma Kerja dan Tata cara

Penyelesaian Kasus

Terselenggaranya Penyuluhan Norma Kerja dan Tata

cara Penyelesaian Kasus Bagi para Pengusaha di Kota

Bekasi

0 Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 100.000.000

1 14 17 10 Kegiatan pengembangan sarana hubungan industrial Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara

pengusaha dan pekerja0 Kota () Dinas Tenaga Kerja 200.000.000

1 14 17 11Kegitan Penyuluhan Tentang Kesehatan Kerja dan Ergonomik di

Perusahaan

Terselenggaranya Penyuluhan tentang Kesehatan

Kerja dan Ergonomik di Perusahaan200 orang Kota (Kota Bekasi) Dinas Tenaga Kerja 200.000.000

Kegiatan Pemberdayaan dan Fasilitasi LKS Tripartit Terlaksanya rapat-rapat LKS Tripartit 0 Kota () Dinas Tenaga Kerja 200.000.000

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6.975.000.000

1 15 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil MenengahPeningkatan jumlah dan kualitas UKMK

Meningkatnya jumlah UKMK dan Meningkatnya

jumlah UKM skala mikro menjadi UKM skala

kecil 3%, UKM skala kecil menjadi menengah

1% dan UKM skala menengah menjadi UKM

skala besar 0,5%

2.550.000.000

1 15 16 1 Pelaksanaan Bazaar Ramadhan Kota Bekasi Bazaar Ramadhan 3 Kecamatan Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 550.000.000

1 15 16 2 Fasilitasi penerbitan HALAL Terbitnya sertifikat Halal bagi produk UMKM mamin 100 Sertifikat Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 250.000.000

1 15 16 3Fasilitasi keikutsertaan pelaku usaha dalam penyelenggaraan

promosi hasil produksi Pameran makasar, Batam, Bali dan Dubai 4 Event Kota ()

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 800.000.000

1 15 16 4 Penyelenggaraan promosi produk unggulan Kota Bekasi Bekasi Expo dan Car free day 2 Event Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 650.000.000

1 15 16 5 Pengembangan media produksi produk unggulan Kota Bekasi Cd Profile produk unggulan Kota

Bekasi,leaflet,baliho,website1 Paket Kota ()

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 300.000.000

1 15 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan kualitas Lembaga Koperasi Meningkatnya jumlah Koperasi Aktif 1.850.000.000

1 15 18 1 Pemeliharaan Data Base Koperasi 1 Database Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 200.000.000

1 15 18 2 Peringatan HUT Koperasi Terselenggaranya sosialisasi,penghargaan koperasi

berprestasi dan tokoh gerakan koperasi3.000 Peserta Kota ()

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 500.000.000

1 15 18 3 Sosialisasi perkoperasian bagi kelompok stratrgis di Kota Bekasi Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 200.000.000

1 15 18 4 Pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam 3 Koperasi Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 200.000.000

1 15 18 5 Peningkatan kapabilitas pengawas koperasi 150 Peserta Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 200.000.000

1 15 18 6Intermediasi koperasi dan UMKM dengan lembaga keuangan Bank

dan non Bank Adanya Mou antara pihak perbankan dengan koperasi 4 Mou Kota ()

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 200.000.000

1 15 18 7Pelatihan penyusunan laporan keuangan dan perpajakan bagi

pengurus koperasi 200 Peserta Kota ()

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 200.000.000

1 15 18 8Monitoring dan Evaluasi terhadap koperasi penerima dana bergulir

dari Pemerintah Kota Bekasi ; 60 UMKM;40 Koperasi Kota ()

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 150.000.000

1 15 18 9 Penataan badan hukum Koperasi 100 Koperasi Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi -

53 dari 76

Page 87: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 15 19 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.575.000.000

1 15 19 1 Pengendalian Pasar dan Distribusi Barang Laporan pergerakan harga berisi informasi triwulan

harga sembako4 Laporan Kota ()

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 75.000.000

1 15 19 2 E-filling TDP Tersusunnya arsip-arsip TDP dalam bentuk software

dan hardware1 saftware Kota ()

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 150.000.000

1 15 19 3Monitoring dan evaluasi Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Toko Modern 12 Kecamatan Kota ()

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 200.000.000

1 15 19 4 Fasilitasi perizinan usaha perdagangan 150 Pelaku Usaha Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 150.000.000

1 15 19 5 Temu usaha pelaku usaha se-Kota Bekasi 150 Pelaku Usaha Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 200.000.000

1 15 19 6 Operasi Pasar 3 kali Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 250.000.000

1 15 19 7 Pendataan usaha jasa perdagangan Data dan profil usaha jasa perdagangan Kota Bekasi 1 Buku Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 150.000.000

1 15 19 8 Pengendalian Perizinan Usaha Jasa Perdagangan Terkendalinya perijinan di sektor perdagangan meliputi

TDP, HO dan SIUP1 Dokumen Kota ()

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 250.000.000

1 15 19 9 Sosialisasi wajib daftar perusahaan Talkshow di radio; Iklan di media cetak; Leaflet 4 kali;2 kali;1.200 eksemplar Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 150.000.000

1 15 20 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang

kondusif 800.000.000

1 15 20 1

Review perda nomor 08 tahun 2003 tentang pembinaan dan

pengembangan usaha kecil di Kota Bekasi dan Penyusunan naskah

akademis Raperda UMKM

; 1 Laporan review;1 Naskah akademis Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 450.000.000

1 15 20 2 Monitoring dan Evaluasi UMKM di Kota Bekasi 1 Laporan Evaluasi Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 100.000.000

1 15 20 3 Pemutahkhiran Database UMKM

tersedianya data UMKM se-Kota Bekasi yang lengkap

dan terbarui; Buku Profile UMKM Kota Bekasi tahun

2015

1 Database;1 Buku Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 250.000.000

1 15 21 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah 200.000.000

1 15 21 1 seleksi direksi dan badan pengawas PD.Migas dan PD.Mitra Patriot Kota ()Bagian Bina Ekbang dan Bina

Ketahanan Pangan 200.000.000

1 16 Penanaman Modal 2.948.336.000

1 16 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Nilai InvestasiPeningkatan 6,01% nilai investasi dari USD

1.094,581. 2.948.336.000

1 16 15 1 Pembinaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal 1 Kegiatan Kota (Kota Bekasi) Bagian Kerja Sama dan Investasi 100.000.000

1 16 15 2Penunjang Persiapan Pembangunan SPAM Pondokgede-Jatiasih

Melalui Pola KPS (Kerja Sama Pemerintah Swasta)

Tersusunnya Naskah Akademis; Tersusunnya

Dokumen Penunjang Persiapan Pembangunan SPAM

Pondokgede-Jatiasih Melalui Pola KPS

1 Naskah Akademis;1 Dokumen Kota Bekasi Bagian Kerja Sama dan Investasi 300.000.000

1 16 15 3 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal 1 Dokumen Kota (Kota Bekasi) Bagian Kerja Sama dan Investasi 250.000.000

1 16 15 4 Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Buku Laporan Monitoring dan Evaluasi 1 Buku Kota (Kota Bekasi) Bagian Kerja Sama dan Investasi 150.000.000

1 16 15 6 Penyusunan Perwal Tentang Kerja Sama Daerah Jumlah Perwal Yang Tersusun 1 Perwal SKPD (Kota Bekasi) Bagian Kerja Sama dan Investasi 300.000.000

1 16 15 7 Penyusunan Laporan SPM Bidang Penanaman Modal Jumlah Dokumen Laporan SPM Bidang Penanaman

Modal Yang Tersusun1 Dokumen SKPD (Kota Bekasi) Bagian Kerja Sama dan Investasi 50.000.000

1 16 15 8 Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang dihasilkan 5 Perjanjian Kerja Sama Kota (Kota Bekasi) Bagian Kerja Sama dan Investasi 200.000.000

1 16 15 9 Penunjang Pameran Indonesia City Expo Jumlah Event yang diikuti 1 Event Kota (Luar Kota Bekasi) Bagian Kerja Sama dan Investasi 300.000.000

1 16 15 10 Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah Jumlah Aparatur yang Mengikuti Kegiatan 40 Orang Kota (Kota Bekasi) Bagian Kerja Sama dan Investasi 100.000.000

1 16 15 11 Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi Jumlah Event yang diikuti 3 Event Kota (Luar Kota Bekasi) Bagian Kerja Sama dan Investasi 198.336.000

1 16 15 13 Pengembangan Website SIID Jumlah Website 1 Website SKPD (Kota Bekasi) Bagian Kerja Sama dan Investasi 100.000.000

1 16 15 14 Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Jumlah Buku Laporan Monitoring dan Evaluasi 1 Buku Kota (Kota Bekasi) Bagian Kerja Sama dan Investasi 150.000.000

1 16 15 5 Kajian Investasi Unggulan Jumlah Dokumen Kajian Investasi Unggulan 1 Dokumen Kota (Kota Bekasi) Bagian Kerja Sama dan Investasi -

1 16 15 12 Pembinaan Kerja Sama Daerah Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kerja Sama 1 Kegiatan Kota (Kota Bekasi) Bagian Kerja Sama dan Investasi -

1 16 15 13 Penyelenggaraan Bekasi Ekspo Kota (Kota Bekasi)Bagian Bina Ekbang dan Bina

Ketahanan Pangan 750.000.000

1 17 Kebudayaan 1.695.000.000

1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan BudayaPelestarian dan pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

Terbinanya 31 sanggar seni dan 406 pelaku seni

yang ada 1.695.000.000

1 17 16 1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Jumlah peserta festival dan jumlah event yang

difasilitasi1 event Kota (Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 100.000.000

1 17 16 2Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Tk. Wilayah II,

Tk. Prov. Jawa Barat dan Tingkat Nasional)

Jumlah peserta festival dan jumlah event yang

difasilitasi6 event Kota (Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 300.000.000

1 17 16 3Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah (Dalam

Rangka Peringatan Hari-hari Besar)

Jumlah peserta festival dan jumlah event yang

difasilitasi4 event Kota (Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 300.000.000

1 17 16 4Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat

SD/SMP/SMA

Jumlah peserta festival dan jumlah event yang

difasilitasi20 cabang seni Kota (Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 300.000.000

1 17 16 5 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Jumlah alat kesenian tradisional 5 unit Kota (Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 70.000.000

1 17 16 6 Pelatihan bagi guru kesenian Jumlah peserta yang dilatih 60 orang Kota (Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 100.000.000

54 dari 76

Page 88: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 17 16 7Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, Situs dan Monumen di Kota

Bekasi Jumlah benda cagar budaya yang dirawat 3 unit Kota (Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 100.000.000

1 17 16 8Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Tingkat

Internasional

Jumlah peserta festival dan jumlah event yang

difasilitasi1 event Kota (Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 200.000.000

1 17 16 9 Penyusunan Buku Tentang Pelestarian Budaya Bekasi Tersusunnya buku pelestarian budaya bekasi 4 judul buku Kota (Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 150.000.000

1 17 16 10Pelatihan memasak makanan etnik khas Bekasi di Pondok Melati

dan Kampung Sawah Jumlah peserta yang dilatih 30 orang Kota (Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 75.000.000

1 18 Pemuda dan Olah Raga 60.010.000.000

1 18 16 Program Peningkatan peran Serta kepemudaanMeningkatnya peran Serta pemuda dalam

Pembangunan

Jumlah Organisasi Kepemudaan, Peningkatan

jumlah pemuda pelopor berprestasi di tingkat

provinsi dan nasional dan Peningkatan jumlah

pemuda pelopor Tk.Provinsi

2.115.000.000

1 18 16 1 Pembinaan PMR Meningkatnya wawasan kebangsaan 100 orang Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 100.000.000

1 18 16 2 Pembinaan organisasi kepemudaan Meningkatnya kapasitas organisasi pemuda 70 orang Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 150.000.000

1 18 16 3 Pemilihan dan Pembinaan Karang Taruna Terpilihnya Karang Taruna Berprestasi 68 orang Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 100.000.000

1 18 16 4 Jambore pemuda Terciptanya kreatifitas pemuda 120 orang Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 150.000.000

1 18 16 5 Jambore Pramuka Meningkatnya wawasan kebangsaan 100 orang Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 150.000.000

1 18 16 6 Jumbara PMR Meningkatnya wawasan kebangsaan 120 orang Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 150.000.000

1 18 16 7 Pembinaan Pramuka Meningkatnya wawasan kebangsaan 120 orang Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 150.000.000

1 18 16 8 Pemilihan dan Pembinaan Pemuda Pelopor Terpilihnya Pemuda Pelopor 36 orang Kota (Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 150.000.000

1 18 16 9 Lomba Tata Upacara Bendera Meningkatnya jumlah pemuda yang dilatih

keterampilan1 regu Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 150.000.000

1 18 16 10 Pelatihan wirausaha untuk pemuda Meningkatnya jumlah pemuda yang dilatih 30 orang Kota (Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 100.000.000

1 18 16 11 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Meningkatnya jumlah pemuda yang dilatih 30 orang Kota (Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 120.000.000

1 18 16 12 Pemilihan dan pembinaan Paskibra Terpilihnya pemuda sebagai Paskibraka 35 orang Kota (Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 500.000.000

1 18 16 13 Pelatihan Keterampilan Praktis Remaja (Komputer) Meningkatnya jumlah pemuda yang dilatih 50 orang Kota (Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 40.000.000

1 18 16 14 Pelatihan membuat roti caplok Jumlah peserta yang dilatih 30 orang Kota (Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 35.000.000

1 18 16 15 Karang Taruna Kelurahan Medan Satria Kec. Medan Satria Karang Taruna Berprestasi 1 Karang Taruna Kota (Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 70.000.000

1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah RagaMeningkatnya prestasi olahraga dan Meningkatnya

prestasi atlet FOR pemda

Jumlah dan jenis CabOR yang telah berprestasi

tingkat lokal, regional, dan nasional /

internasional, Jumlah atlet yang berprestasi Tk.

Provinsi dan Prestasi yang diraih atletI POR

kota Bekasi di POR pemda Tingkat Jawa Barat

2.250.000.000

1 18 20 1 Liga Bola Besar Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan 1 cabor Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 250.000.000

1 18 20 2 Porpemda Jumlah cabang olahraga yang diikuti 8 cabor Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 600.000.000

1 18 20 3 Hari Olahraga Nasional (Haornas) Terselenggaranya upacara Haornas 300 orang Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 250.000.000

1 18 20 4 Porpontren Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dan

diperlombakan8 cabor Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 200.000.000

1 18 20 5 Popwil Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dan

diperlombakan8 cabor Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 200.000.000

1 18 20 6 Peparpelda Jumah cabang olahraga yang dipertandingkan dan

diperlombakan5 cabor Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 200.000.000

1 18 20 7 O2SN SD, SMP dan SMA Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dan

diperlombakan13 cabor Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 400.000.000

1 18 20 8 Olahraga Tradisional Jumlah cabang olahraga tradisionla yang

diselenggarakan4 cabor Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 150.000.000

1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah RagaTersedianya prasarana dan sarana olahraga yang

representatif

Jumlah lapangan olah raga terbangun dan jenis

cabor yang terakomodir dan Jumlah lapangan

olah raga terbangun

55.645.000.000

1 18 21 1 Pembangunan Stadion Mini Kec. Pondokgede Tersedianya sarana olahraga 1 Unit Pondok Gede ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.000.000.000

1 18 21 2 Pembangunan Stadion Mini Kec. Mustika Jaya Tersedianya sarana olahraga 1 Unit Mustika Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 2.000.000.000

1 18 21 3 Lanjutan Pembangunan Stadion Bekasi (Tahap II) Tersedianya sarana olahraga 1 Unit Kota ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 50.000.000.000

55 dari 76

Page 89: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 18 21 4 Pendataan database bidang olahraga Tersedianya data tentang kelompok-kelompok

olahraga dan sarana prasarana12 kecamatan Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 100.000.000

1 18 21 5 Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana stadion olahraga Jumlah stadion yang dirawat 1 kegiatan Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 500.000.000

1 18 21 6Perbaikan lapangan bulutangkis RT 03 RW 01 Kel. Duren Jaya

Kec. Bekasi Timur Jumlah lapangan olahraga 1 lapangan Kota (Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 20.000.000

1 18 21 7Pengecoran lanjutan lapangan serba guna RW. 23 Kel. Harapan

Jaya Kec. Bekasi Utara Jumlah lapangan olahraga 1 lapangan Kota (Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 120.000.000

1 18 21 8Perbaikan sarana olahraga Perum. Wahana RT. 10/RW. 07 Kel.

Jatiranggon Kec. Jatisampurna Jumlah lapangan olahraga 1 lapangan Kota (Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 50.000.000

1 18 21 9

Pembangunan lapangan bulutangkis dan penutupan saluran air

samping lapangan bulutangkis di RT. 02/07 Kel. Bantargebang Kec.

Bantargebang

Jumlah lapangan olahraga 1 lapangan Kota (Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 100.000.000

1 18 21 10Perbaikan sarana olahraga Komp. Taman Laguna RW. 02 Kel.

Jatikarya Kec. Jatisampurna Jumlah lapangan olahraga 1 lapangan Kota (Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 200.000.000

1 18 21 11Pemagaran lapangan volly RW 12 Kel. Kaliabang Tengah Kec.

Bekasi Utara Jumlah lapangan olahraga 1 lapangan Kota (Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 75.000.000

1 18 21 12Perbaikan/Pengecoran lapangan badminton lapangan Pala 2 dan

Pala 3 RW. 06 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Jumlah lapangan olahraga 1 lapangan Kota (Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 20.000.000

1 18 21 13Pembangunan lapangan serba guna RW 17 Kel. Kaliabang Tengah

Kec. Bekasi Utara Jumlah lapangan olahraga 1 lapangan Kota (Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 75.000.000

1 18 21 14 Pembangunan lapangan volly RW. 018 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Jumlah lapangan olahraga 1 lapangan Kota (Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 25.000.000

1 18 21 15Pengecoran lapangan olahraga RT 003 RW 04 Kel. Aren Jaya Kec.

Bekasi Timur Jumlah lapangan olahraga 1 lapangan Kota (Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 80.000.000

1 18 21 16Pembangunan lapangan RT 13 RW 11 Bekasi Jaya Kel. Aren Jaya

Kec. Bekasi Timur Jumlah lapangan olahraga 1 lapangan Kota (Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 100.000.000

1 18 21 17Pembangunan lapangan futsal RT 15, 16, 17 RW 04 Kel. Aren Jaya

Kec. Bekasi Timur Jumlah lapangan olahraga 1 lapangan Kota (Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 80.000.000

1 18 21 18 Perbaikan lapangan RT.03/14 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Jumlah lapangan olahraga 1 lapangan Kota (Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 100.000.000

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 12.600.218.240

1 19 16Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

Laju data kejadian yang dapat tertangani dengan

asumsi kenaikan tingkat trantribmas sebesar

42%/thn dari hasil perhitungan ratarata kondisi

existing ke tahun berikutnya dan Meningkatnya

kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah

menurunnya jumlah tindak kriminal dan

gangguan kamtibmas 5.050.000.000

1 19 16 1 Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing Terpantau dan terlaporkannya orang asing yang

berada di Kota Bekasi12 Kecamatan Kota (Kota Bekasi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100.000.000

1 19 16 2 Pendidikan Latihan Dasar (Diklatsar) Intelejen Daerah Pengurus FKDM Tingkat Kota Bekasi yang

mendapatkan Diklatsar Intelejen Daerah50 Orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 150.000.000

1 19 16 3 Penyelenggaraan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) Terlaksananya kegiatan Kominda 10 bulan Kota (Kota Bekasi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.000.000.000

1 19 16 4 Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Terbinanya pengurus FKDM se-Kota Bekasi 78 Orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 200.000.000

1 19 16 5 Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini Terlaksananya deteksi dini oleh Kasie Trantib Kec/Kel 68 Orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 150.000.000

1 19 16 6Peningkatan dan Penguatan Pemeliharaan dan Pengamanan

Wilayah Perbatasan

Pelaksanaan forum pembahasan permasalahan di

wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan

Kota Bekasi

4 wilayah

SKPD (Satpol PP prov.Jabar,

Satpol PP Prov.DKI Jakarta,

Satpol PP Kabupaten Bekasi,

Satpol PP Kota Depok dan Satpol

PP Kota Bogor )

Satuan Polisi Pamong Praja 100.000.000

1 19 16 7Kerja sama Hubungan Fungsional Dalam Pengamanan dan

Penertiban Wilyah Kota Bekasi

Jumlah Wilayah Pelaksanaan kerjasama pengamanan

dan Penertiban Wilayah12 kecamatan Kota (Kota) Satuan Polisi Pamong Praja 150.000.000

1 19 16 8 Sosialisasi Perda K-3 Jumlah wilayah sosialisasi perda 12 kec Kota (Kota) Satuan Polisi Pamong Praja 100.000.000

1 19 16 9 Pengamanan unjuk rasa Terlaksananya kegiatan pengamanan unjuk rasa 40 Kegiatan SKPD (skpd) Satuan Polisi Pamong Praja 500.000.000

1 19 16 10Perda Tindak Pidana Ringan (TIPIRING ) dalam rangka Penegakan

Penindakan Pengawasan dan Pengamanan Jumlah Pelaksana kegiatan rapat kordinasi trantibum 8 kegiatan SKPD (skpd) Satuan Polisi Pamong Praja 300.000.000

1 19 16 11 Penertiban penyakit masyarakat Jumlah pelaksanaan penertiban penyakit masyarakat 42 Kegiatan SKPD (skpd) Satuan Polisi Pamong Praja 300.000.000

1 19 16 12 Pengamanan Jalan Protokol Jumlah kegiatan pengamanan di jalan protokol 0 Kegiatan

Kota, Bekasi Timur, Bekasi

Selatan (Jl. Ir. Juanda , Jl. Chairul

Anwar, Jl. M hasibuan dan Jl.

Ahmad Yani)

Satuan Polisi Pamong Praja 100.000.000

1 19 16 13 Fasilitas kerjasama pengamanan dengan instansi vertikal jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama pengamanan

dengan instansi vertikal2 kegiatan SKPD (skpd) Satuan Polisi Pamong Praja 250.000.000

1 19 16 14 Pengamanan Hari Besar Nasional Jumlah pelaksanaan pengamanan Hari Besar

Nasional dan Keagamaan28 Kegiatan Kota (Kota) Satuan Polisi Pamong Praja 350.000.000

1 19 16 15Pemetaan wilayah untuk deteksi dini potensi gangguan

ketentraman dan ketertiban umum dan keamanan

Tersedianya pemetaan wilayah untuk deteksi dini

potensi gangguan keamanan 12 kec SKPD (skpd) Satuan Polisi Pamong Praja 175.000.000

1 19 16 16Penidakan penyidikan pengawasan dan pengamanan ketentraman

dan ketertiban umum Jumlah Pelaksanaan kegiatan penertiban 71 kegiatan SKPD (skpd) Satuan Polisi Pamong Praja 825.000.000

1 19 16 17 Sosialisasi Perda K-3 Jumlah wilayah sosialisasi perda 12 kecamatan Kota (Kota) Satuan Polisi Pamong Praja 100.000.000

1 19 16 18penegakan, Penindakan Pengawasan dan Pengamanan Perda

Lainnya Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan perda 40 kegiatan SKPD (skpd) Satuan Polisi Pamong Praja 200.000.000

1 19 17 Program Pengembangan Wawasan KebangsaanMeningkatnya kerukunan dan kualitas kehidupan

beragama Serta kebangsaan

 0 % kasus kerawanan sosial dan 0 % kasus

perselisihan SARA 3.044.938.240

56 dari 76

Page 90: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 19 17 1Sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan

Meningkatnya jumlah Orkemas yang faham UU Nomor

Tahun 17 Tahun 2013 Tentang Orkemas150 Orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 150.000.000

1 19 17 2Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Untuk Penerbitan SKT bagi

Orkemas di Kota Bekasi

Jumlah penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

bagi Orkemas10 Bulan Kota (Kota Bekasi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 50.938.240

1 19 17 3 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Bekasi Berjalannya kegiatan FPK Kota Bekasi 1 Organisasi Kota (Kota Bekasi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 350.000.000

1 19 17 4 Pemutakhiran Data Orkemas se-Kota Bekasi Data Orkemas se-Kota Bekasi 12 Kecamatan Kota (Kota Bekasi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100.000.000

1 19 17 5Membangun Kebersamaan Antara Orkemas dengan Pemerintah

Daerah

Jumlah Orkemas yang mengikuti kegiatan

membangun kebersamaan100 Orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 150.000.000

1 19 17 6Kegiatan Sinergisitas Para Pemuka Agama dengan Pemerintah

Daerah

Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang

mengikuti kegiatan sinergitas336 Orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 350.000.000

1 19 17 7 Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Berjalannya kegiatan FKUB 1 Organisasi Kota (Kota Bekasi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 450.000.000

1 19 17 8 Pemutakhiran Data Rumah Ibadah se-Kota Bekasi Data jumlah rumah ibadah di Kota Bekasi 12 Kecamatan Kota (Kota Bekasi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100.000.000

1 19 17 9Sosialisasi UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis

Mahasiswa yang mendapatkan sosialisasi UU tentang

penghapusan diskriminasi ras dan etnis75 Orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 108.000.000

1 19 17 10 Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebngsaan Tenaga pengajar se-Kota Bekasi yang mendapatkan

pendidikan wawasan kebangsaan150 orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 125.000.000

1 19 17 11Sosialisasi Pemahaman 4 Pilar Kebangsaan Bagi Orkemas dan

Masyarakat Pemula

Anggota Orkemas dan masyarakat pemula yang

mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan200 Orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 111.000.000

1 19 17 12 Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota Bekasi Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

dan Kota Bekasi10 kali SKPD (Kota Bekasi) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 1.000.000.000

1 19 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 400.000.000

1 19 21 1 Seminar Politik bagi masyarakat se-Kota Bekasi Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik 300 Orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 300.000.000

1 19 21 2 Pembinaan Manajemen Partai Politik dan Orkemas Jumlah pengurus partai politik yang mendapatkan

pembinaan manajemen partai politik86 Orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100.000.000

1 19 22Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

Terselenggaranya sistem peringatan dini bencana

alam dan Optimalisasi penanganan bencana alamMenurunnya jumlah korban bencana alam 600.000.000

1 19 22 1 Pengadaan barang dan persediaan bagi keluarga korban bencana Kota () Tersedianya buffer stock dalam penanggulangan

bencana0 Korban Bencana Dinas Sosial 200.000.000

1 19 22 2Pengadaan dan Penyaluran cadangan beras Pemerintah (BCP)

untuk korbanKota () Jumlah cadangan beras 56 ton

Bagian Bina Ekbang dan Bina

Ketahanan Pangan 400.000.000

1 19 22 3 Pengadaan Motor Pompa Banjir RW 016 Kelurahan JatirahayuKota, Jatirahayu (Perumahan Chandra Indah RW 016

Kelurahan Jatirahayu) Pembuatan Rumah Pompa Pembelian pompa 1 unit Dinas Sosial -

1 19 22 4 perahu karet Kota, Jatirasa (15 RW) sudah termasuk kedalam program dinas sosial 0 buah Dinas Sosial -

1 19 22 5 Pengadaan perahu karet untuk siaga banjir Kota, Kranji (Kelurahan kranji) Tersedianya fasilitas perahu karet untuk evakuasi

warga pada saat banjir3 unit Dinas Sosial -

1 19 22 6 penyediaan perahu karet Kota, Rawa Lumbu, Pengasinan (rw 26) agar mempermudah mengevaluasi apabial terjadi

banjir2 unit Dinas Sosial -

1 19 22 7 Pengadaan pelampung Kota, Jatirasa (RW 10) Dinas Sosial -

1 19 23 Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam Pilkada

Tercapainya 12 Wilayah Kecamatan Yang

Menyelenggarakan Pemilu dengan Tertib aman dan

Lancar

-

1 19 24 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.505.280.000

1 19 24 1 Penyelenggaraan Kebersihan di Kecamatan Bantargebang

Bantar Gebang, Ciketing Udik,

Sumur Batu, Bantar Gebang,

Cikiwul (Kecamatan dan

kelurahan)

Kecamatan Bantargebang 100.000.000

1 19 24 2 Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Bantargebang

Ciketing Udik, Sumur Batu, Bantar

Gebang, Cikiwul (Kecamatan dan

kelurahan)

Kecamatan Bantargebang 78.000.000

1 19 24 3 Gerakan Pelestarian K3 Kecamatan Terselenggaranya Gerakan Pelestarian Kegiatan K3 1 Dokumen

Bekasi Barat, Jakasampurna,

Kranji, Bintara Jaya, Kota Baru,

Bintara (Kecamatan Bekasi Barat)

Kecamatan Bekasi Barat 300.000.000

1 19 24 4Kegiatan Pengendalian dan Penertiban Reklame dan PKL di

Wilayah Kecamatan Bekasi Barat

Meningkatkan Kinerja Aparatur yang Profesional dan

akuntabel1 Kegiatan

Bekasi Barat, Jakasampurna,

Kranji, Bintara Jaya, Kota Baru,

Bintara (Kecamatan Bekasi Barat)

Kecamatan Bekasi Barat 100.000.000

1 19 24 5 Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan berkurangnya jumlah indikator penilaian yang nilainya

dibawah standar minimal2 indikator penilaian Bekasi Selatan () Kecamatan Bekasi Selatan 225.000.000

1 19 24 6 Penyelenggaraan ketertiban umum di kecamatan Bekasi Selatan Jumlah Titik PKL yang ditertibkan; Jenis pelanggaran

pemasangan reklame yang di tertibkan1 titik;6 jenis pelanggaran

Bekasi Selatan (KECAMATAN

BEKASI SELATAN)Kecamatan Bekasi Selatan 175.000.000

1 19 24 7Kegiatan Pengendalian dan penertiban Reklame dan PKL di

Wilayah Kecamatan Bekasi Timur Meningkatnya Jumlah Partisipasi Masyarakat 1 Kegiatan

Bekasi Timur, Bekasi Jaya,

Margahayu, Aren Jaya, Duren

Jaya (Kecamatan Bekasi Timur)

Kecamatan Bekasi Timur 102.280.000

1 19 24 8 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Bekasi Timur Terlaksananya Kegiatan K3 Di Lingkungan Kecamatan

Bekasi Timur1 kegiatan

Bekasi Timur (Kecamatan Bekasi

Timur)Kecamatan Bekasi Timur 275.000.000

1 19 24 9 Penertiban PKL dan Reklame Terlaksananya Penertiban PKL dan Reklame 10 Kegiatan Bekasi Utara () Kecamatan Bekasi Utara 50.000.000

1 19 24 10 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Bekasi Utara

Tong Sampah; Sapu ijuk; Arit; Cangkul; Sapu Lidi;

Sekop; Pengki; Karung; Garpu Tala; Terlaksananya

Kegiatan K-3 Kecamatan dan Tersedianya Peralatan

Penunjang K-3

6 Buah;50 Buah;11 Buah;12 Buah;326 Buah;5

Buah;60 Buah;3.900 Buah;2 Buah;100 %

Bekasi Utara, Marga Mulya,

Harapan Jaya, Teluk Pucung,

Perwira, Harapan Baru, Kaliabang

Tengah ()

Kecamatan Bekasi Utara 300.000.000

57 dari 76

Page 91: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 19 24 11 Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Jatisampurna

Berkurangnya Jumlah Pelanggaran Pemasangan

reklame, Berkurangnya Jumlah Titik PKL, dan

Berkurangnya Jumlah Pelanggaran Tempat Hiburan

3 Kegiatan

Jati Sampurna, Jatirangga,

Jatikarya, Jatiranggon, Jatiraden,

Jatisampurna ()

Kecamatan Jatisampurna 100.000.000

1 19 24 12 Penyelenggaraan K3 Berkurangnya Jumlah Indikator Penilaian yang nilinya

di bawah standal minimal0

Jatiraden, Jatiranggon, Jatikarya,

Jatirangga, Jatisampurna

(Kecamatan Jatisampurna)

Kecamatan Jatisampurna 200.000.000

1 19 24 13Pengamanan Perayaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar

Keagamaan

Tidak adanya Kerusuhan pada Perayaan hari besar

Nasional dan Hari Besar Keagamaan 0

Jati Sampurna, Jatirangga,

Jatikarya, Jatiranggon, Jatiraden,

Jatisampurna (Kecamatan

Jatisampurna)

Kecamatan Jatisampurna 30.000.000

1 19 24 14 gerakan pelestarian program k3 di kecamatan jatiasih peserta yang mengikuti sabtu bersih 0 254 staf 622 rt 97 rw Jatiasih (kecamatan Jatiasih) Kecamatan Jatiasih 504.000.000

1 19 24 15 Penertiban Reklame Kecamatan Medan Satria Kecamatan Medan Satria 100.000.000

1 19 24 16 Penertiban Pedagang Kaki Lima Kecamatan Medan Satria Kecamatan Medan Satria 16.000.000

1 19 24 17 penertiban spanduk dan PKL terlaksananya penertiban spanduk dan PKL 1

Mustika Jaya, Mustikajaya,

Pedurenan, Cimuning,

Mustikasari ()

kecamatan Mustikajaya 20.000.000

1 19 24 18 Penunjang Program K3 di Kecamatan Pondokgede Meningkatnya jumlah kategori yang ditangani 0 Kecamatan Pondokgede Kecamatan Pondokgede 250.000.000

1 19 24 19Kegiatan Pengendalian dan Penertiban Reklame dan PKL di

Wilayah Kecamatan Pondokgede

Meningkatkan kinerja aparatur yang profesional dan

akuntabel0 Kecamatan Pondokgede Kecamatan Pondokgede 80.000.000

1 19 24 20 Penunjang Program K3 di Kecamatan Pondok Melati menciptakan lingkungan masyarakat Pondok Melati

yang bersih 1 Paket

Jatimelati, Jatirahayu, Jatimurni,

Jatiwarna (Kecamatan Pondok

Melati)

Kecamatan Pondok Melati 200.000.000

1 19 24 21 Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Pondokmelati - Jumlah Ttitk PKL Yang Ditertibkan - Jumlah

Pelanggaran Pemasangan Reklame Yang Ditertibkan0

Pondok Melati, Jatirahayu,

Jatiwarna, Jatimurni, Jatimelati

(Kecamatan Pondok Melati)

Kecamatan Pondok Melati 50.000.000

1 19 24 22 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Rawalumbu Jumlah Kegiatan Kewilayahan Yang Diikuti Oleh

Masyarakat Kecamatan Rawalumbu2 keg

Bojong Rawalumbu, Sepanjang

Jaya, Bojong Menteng,

Pengasinan (Kecamatan

Rawalumbu)

Kecamatan Rawalumbu 250.000.000

1 20Otda Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah

Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian 203.460.764.824

1 20 15Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

Terpenuhinya legalisasi perda yang aspiratif

Meningkatnya anggaran yang aspiratif dan pro

publik dan Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD

yang akuntabel

Proses penyusunan perda yang aspiratif,

Proporsi anggaran yang aspiratif dan pro publik

dan Tingkat kinerja DPRD

15.400.000.000

1 20 15 1 Rapat - Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi Terfasilitasikasinya Rapat - Rapat Paripurna DPRD

Kota Be20 Rapat Paripurna Kota () Sekretariat DPRD 500.000.000

1 20 15 2 Fasilitasi Kegiatan ADEKSI dan ASDEKSI

Terlaksananya Kegiatan Penunjang ADEKSI dan

ASDEKSI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota

Bekasi

51 orang Kota () Sekretariat DPRD 200.000.000

1 20 15 3Paripurna HUT Kota Bekasi dan HUT RI (Pesta Rakyat HUT Kota

Bekasi dan HUT RI)

Tersedianya Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota

Bekasi dan HUT RI2 Kegiatan Kota () Sekretariat DPRD 500.000.000

1 20 15 4Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota

Bekasi

Terfasilitasinya Rapat-Rapat Pimpinan, Rapat Banmus

dan Study Banding 50 Rapat dan 10 Study Banding Kota () Sekretariat DPRD 500.000.000

1 20 15 5 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan ( LEMHANAS ) Terfasilitasinya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan ( LEMHANAS )50 orang Kota () Sekretariat DPRD 500.000.000

1 20 15 6 Penunjang Kegiatan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi Terfasilitasinya Pembahasan LPA APBD 2014, KUA

PPAS 2016, R-APBD 2016, APBD-P 20155 Keputusan DPRD Kota () Sekretariat DPRD 2.500.000.000

1 20 15 7 Rapat Kerja dan Study Banding Komisi-Komisi dan BK DPRD Terfasilitasinya Rapat Kerja dan Study Banding Komisi-

Komisi dan BK DPRD70 Rapat Kerja/Study Banding Kota () Sekretariat DPRD 2.000.000.000

1 20 15 8 Kegiatan Reses DPRD Kota Bekasi Terfasilitasinya Kegiatan Reses Masa Sidang I, II dan

III Anggota DPRD Kota Bekasi5 Daerah Pemilihan Kota () Sekretariat DPRD 2.000.000.000

1 20 15 9 Peningkatan Pelayanan Penelaahan Produk-Produk Hukum Terpenuhinya Kajian sebagai Bahan Referensi

Pembahasan/pembuatan Produk Hukum3 Kajian Kota (Dalam Daerah) Sekretariat DPRD 200.000.000

1 20 15 10 Penyusunan Raperda Inisiatif dan Produk-Produk Hukum DPRD Tersusunnya Raperda Inisiatif dan produk Hukum

DPRD4 Raperda

Kota (Dalam Daerah dan Luar

Daerah)Sekretariat DPRD 1.300.000.000

1 20 15 11 Penunjang Kegiatan Fraksi-Fraksi Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan

kegiatan Fraksi-Fraksi6 Fraksi

Kota (Dalam Daerah dan Luar

Daerah)Sekretariat DPRD 300.000.000

1 20 15 12 Bintek Pendalaman Tugas Anggota DPRD Periode 2014-2018 Terfasilitasinya Pendidikan Pendalam Tugas bagi

Anggota DPRD Periode 2014-201850 Anggota DPRD Kota (Luar Daerah) Sekretariat DPRD 200.000.000

1 20 15 13Penggandaan Produk Hukum Daerah dan Penggandaan Buku

Perpustakaan

LD Perda - Perda di Kota bekasi, Buku - Buku Ilmu

Politik dan Ketatanegaraan2.350 LD Perda Kota (Dalam Daerah) Sekretariat DPRD 100.000.000

1 20 15 14 Coffe Morning DPRD, Eksekutif dan Muspida Terfasilitasinya Dialog Interaktif DPRD dengan

Eksekutif dan Muspida150 Orang Kota (Dalam Daerah) Sekretariat DPRD 100.000.000

1 20 15 15 Penataan Ruang Fraksi, AKD, Aspirasi dan Kesekretariatan Tertatanya Ruang Fraksi dan Pimpinan DPRD 10 Ruangan Kota (Dalam Daerah) Sekretariat DPRD 300.000.000

1 20 15 16Kegiatan Kerjasama Informasi Alat Kelengkapan Dewan DPRD

Kota Bekasi

Terlaksananya Kerjasama Informasi alat kelengkapan

Dewan Kota Bekasi9 Alat Kelengkapan Dewan dan Media Massa Kota (Dalam Daerah) Sekretariat DPRD 300.000.000

1 20 15 17 Fasilitasi Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD

Terfasilitasinya Pendalaman Tugas Pimpinan dan

Anggota DPRD Kota Bekasi, Anggota BKD dan

Sekretariat

50 OrangKota (Dalam Daerah dan Luar

Daerah)Sekretariat DPRD 800.000.000

1 20 15 18Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD serta Set DPRD

Dalam Daerah Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah 70 Kali Kunjungan Kota (Dalam Daerah) Sekretariat DPRD 100.000.000

1 20 15 19 Pengadaan Pendingin Ruangan Tersedianya Pendingin Ruangan 10 Buah Kota (Dalam Daerah) Sekretariat DPRD 150.000.000

1 20 15 20 Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Perda ( Pansus/Pantek) Diperolehnya Masukan untuk Bahan-Bhan

Pembahasan Raperda11 Pengesahan Perda

Kota (Dalam Daerah dan Luar

Daerah)Sekretariat DPRD 2.000.000.000

1 20 15 21 Pengadaan Komputer dan Printer Tersedianya Komputer dan Printer 20 Komputer dan Printer Kota (Dalam Daerah) Sekretariat DPRD 150.000.000

58 dari 76

Page 92: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 20 15 22 Pengadaan Kalender, Pamplet dan Buku Agenda Tersedianya Kalender, Pamplet dan Buku Agenda

DPRD2.300 Kalender,Pamplet,Agenda Kota (Dalam Daerah) Sekretariat DPRD 100.000.000

1 20 15 23Fasilitasi Pembentukan dan Pelaksanaan Kelompok Pakar/Tim Ahli

DPRD Kota Bekasi

Terlaksananya Penelaahan dan Kajian Produk Hukum

serta Staf Ahli10 Staff Ahli

Kota (Dalam Daerah dan Luar

Daerah)Sekretariat DPRD 400.000.000

1 20 15 24 Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Tersosialisasinya Peraturan Daerah Kota Bekasi 125 kegiatan dan orang Kota (Dalam Daerah) Sekretariat DPRD 200.000.000

1 20 16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /

Wakil Kepala Daerah

Terjalinnya Komunikasi Antara Kepala Daerah

dengan Organisasi Kemasyarakatan kota

Terciptanya Suasana Kondusif dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan 2.700.000.000

1 20 16 1 Rapat Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah Daerah; 800 box;45 nampan SKPD (Kota Bekasi) Bagian Tata Usaha 150.000.000

1 20 16 2 Penunjang Kegiatan Staf Ahli Walikota dan Wakil Walikota Analisa Kebijakan Pemerintah Daerah yang Tersusun 15 analisis SKPD (Kota Bekasi) Bagian Tata Usaha 500.000.000

1 20 16 3Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen /

Lembaga Pemerintah Non Departemen Jumlah Kunjungan kerja ke Pemda Kota Bekasi 56 kali SKPD (Kota Bekasi) Bagian Tata Usaha 400.000.000

1 20 16 4Pramu Acara Peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kota

Bekasiah Non Departemen Jumlah Kunjungan kerja ke Pemda Kota Bekasi 11 kali SKPD (Kota Bekasi) Bagian Tata Usaha 150.000.000

1 20 16 5Dialog/Audensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota

organisasi sosial kemasyarakatan Terlaksanannya Dialog/Audensi 40 kali Kota (Bekasi) Bagian Tata Usaha 1.500.000.000

1 20 17Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ratarata

±867% /tahun dan Peningkatan penerimaan dana

perimbangan ±565% /tahun

Jumlah Penerimaan Daerah dari Pajak dan

Retribusi, Jumlah Penerimaan Daerah dari

BUMD, Jumlah Penerimaan dari Bagi Hasil dan

Pendapatan Lain-lain yang sah, Jumlah Perda /

SK Walikota mengatur pendapatan Pajak /

Retribusi dan Jumlah Penerimaan dari DAU /

DAK

20.741.052.800

1 20 17 1Penyusunan Laporan PPN & Pph Kota Bekasi sesuai Instruksi

Mendagri No. 1 Tahun 2000

Laporan Pajak PPN dan Pph Lampiran IA dan IIA

sesuai Intruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 200012 Laporan Pajak Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 175.000.000

1 20 17 2Penyusunan SOP Pencatatan Pendapatan pada SIMDA Berbasis

Akrual

Tersedianya SOP Pencatatan Pendapatan pada

SIMDA Berbasis Akrual1 Perwal Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 100.000.000

1 20 17 3Peningkatan Kompetensi Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Penerimaan Pembantu

Meningkatkan pemahaman bendahara penerimaan

dan bendahara penerimaan dalam hal pengelolaan

keuangan daerah, penatausahaan penerimaan daerah

dan laporan pertanggungjawaban di SKPD

54 orang Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 175.000.000

1 20 17 4 Penyelesaian Dana Bergulir BMT Tersedianya BA Penyelesaian Dana Bergulir BMT 150 Berita Acara Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 270.000.000

1 20 17 5Pengelolaan Penerimaan Pendapatan dan pengeluaran Belanja

Daerah

Tersusunnya laporan posisi kas bulanan, triwulan dan

tahunan, laporan penerimaan jasa giro RKUD, laporan

penerimaan deposito dan rekonsiliasi aplikasi

250 Buku Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 200.000.000

1 20 17 6Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir APBD Kota

Bekasi

Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban akhir

setiap tahun530 Buku Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 360.000.000

1 20 17 7 Pemeliharaan dan Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Kas Daerah

Terpeliharanya sistem aplikasi kas daerah sesuai

dengan peraturan yang berlaku, server edan sarana

penunjang pemeliharaan aplikasi

1 sistem Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 100.000.000

1 20 17 8Penyusunan dan Penggandaan Laporan Konsolidasi Keuangan

Pemerintah Kota Bekasi sesuai SAP Berbasis Akrual

Bidang Akuntansi, SKPD, Kemendagri, Kemenkeu,

Provinsi Jawa Barat, DPRD dan Inspektorat126 Buku Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 325.000.000

1 20 17 9 Validasi Akun pada Neraca Pemerintah Kota Bekasi Tersediannya bukti pendukung untuk akun yang ada

pada neraca daerah yang valid18 Set Bukti Akun Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 200.000.000

1 20 17 10 Penyelenggaraan Pelayanan SP2D

Terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Tahun anggaran 2014, tersediannya kotak

penyimpanan arsip SP2D

25.000 SP2D Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 350.000.000

1 20 17 11 Rekonsiliasi Pencatatan Aset di Neraca Pemerintah Kota Bekasi Terwujudnya validasi nilai aset antara Neraca

Keuangan dengan Neraca BMD86 Berita Acara Rekonsiliasi Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 250.000.000

1 20 17 12 Pengelolaan Gaji PNS Daerah

Terwujudnya Daftar Gaji tepat waktu, laporan realisasi

gaji PNS , iuran wajib pegawai, laporan penerbitan

SP2D Gaji Kota Bekasi dan tersedianya kotak

penyimpan arsip

1 daftar Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 470.000.000

1 20 17 13 Penyusunan Ikhtisar BUMD Bidang Akuntansi, SKPD, Kemendagri, Kemenkeu,

Provinsi Jawa Barat, DPRD dan Inspektorat70 Buku Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 100.000.000

1 20 17 14Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pejabat

Penatausahaan Keuangan

Terlaksananya pembinaan pengelolaan belanja serta

pembinaan penatausahaan keuangan bagi bendahara

pengeluaran & PPK SKPD

86 orang Kota (Jawa Barat/Banten)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 200.000.000

1 20 17 15

Pemeliharaan Pengendalian Pengembangan Sistem Aplikasi

Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) dan

Peningkatan Operator SIMDA

Tersedianya Sistem Aplikasi manajemen pengelolaan

keuangan daerah dan SDM Operator SIMDA yang

handal

1 sistem aplikasi Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 450.000.000

1 20 17 16 Kodefikasi Penyusunan Dokumen Sumber Terwujudnya Data Keuangan yang valid dan akuntabel 138 Buku Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 150.000.000

1 20 17 17Penyusunan dan Pembahasan RPAPBD dan PAPBD Kota Bekasi

Tahun 2016Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 625.000.000

1 20 17 18 Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Tersedianya data inventaris barang daerah sebagai

bahan1 Tahun Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 200.000.000

1 20 17 19Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran antara Kas Daerah

dengan pihak Bank

Terwujudnya pencocokan data penerimaan dan

pengeluaran Kasda berupa R/C, rekonsiliasi bank, BKU

Pemerintah Kota dan laporan pengeluaran

12 kali Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 175.000.000

1 20 17 20 Penggandaan Draft RAPBD dan Buku APBD Tersusun dan tergandakannya RAPBD dan APBD

Kota Bekasi Tahun 20162 Dokumen Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 500.000.000

1 20 17 21 Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan Hibah

dan Bantuan Sosial800 Dokumen Pencairan Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 200.000.000

59 dari 76

Page 93: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 20 17 22 Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Terkoordinasi dan terfasilitasinya permasalahan hibah

dan bansos40 kali Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 500.000.000

1 20 17 23Peningkatan Kompetensi bagi aparatur pengelola keuangan dan

aset daerah

Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi dalam

pengelolaan keuangan dan aset daerah65 orang Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 250.000.000

1 20 17 24 Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengelola Hibah dan Bansos Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 300.000.000

1 20 17 25Verifikasi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Tahun 2016 43 SKPD 3.000 RKA Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 500.000.000

1 20 17 26Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kota Bekasi dan Alokasi

Triwulan Belanja bagi SKPD

Tersusunnya Anggaran Kas Pemerintah Kota Bekasi

dan tersusunnya Pagu Alokasi Triwulan bagi belanja

SKPD

1 Dokumen Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 75.000.000

1 20 17 27 Penyusunan dan Verifikasi serta pengendalian DPA SKPD 43 SKPD 441 Buku Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 200.000.000

1 20 17 28Penyusunan dan Sosialisasi Surat Edaran Walikota tentang

Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Tersusunnya Surat Edaran Walikota tentang Pedoman

Penyusunan RKA SKPD dan Tersosialisasinya Surat

Edaran Walikota tentang Penyusunan RKA SKPD

1 Surat Edaran Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 150.000.000

1 20 17 29 Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD) 43 SKPD 450 Buku Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 350.000.000

1 20 17 30 Pengeolaan Data Aset SIMBADA Tersedianya data aset daerah 43 SKPD Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 200.000.000

1 20 17 31 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Fasos Tersedianya Buku Monitoring dan Evaluasi

Pemanfaatan Lahan Fasos1 Buku Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 100.000.000

1 20 17 32Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan

Tuntutan Ganti Rugi Tertib Administrasi Barang Daerah 1 Perwal Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 100.000.000

1 20 17 33 Penyusunan Buku Standar Harga Barang/Jasa Tertinggi Tersedianya Buku dan CD Standar Harga

Barang/Jasa Tertinggi200 Buku Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 250.000.000

1 20 17 34 Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Tertib Administrasi Barang Daerah 60 Buku Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 100.000.000

1 20 17 35 Pensertipikatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Terbitnya Peta Bidang dan sertipikat Aset Tanah 6 sertipikat Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 150.000.000

1 20 17 36 Pemasangan Plang Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Terlaksananya Pemasangan Plang 150 plang Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 275.000.000

1 20 17 37 Pelaksanaan Penyelesaian Pemulihan Kerugian Daerah (TPTGR) Terlaksananya Penyelesaian Pemulihan Kerugian

Daerah (TPTGR)450 Buku Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 100.000.000

1 20 17 38 Penunjang Penelitian Proposal Pemanfaatan Sarana Perumahan Terbitnya rekomendasi pemanfaatan lahan fasos 25 Dokumen Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 150.000.000

1 20 17 39 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Barang Daerah Tersedianya SDM Pengelola Barang Daerah yang

memadai75 orang Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 250.000.000

1 20 17 40Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pengelolaan Barang

Milik Daerah Tahun 2015

Tersedianya Dokumen Laporan dan Evaluasi

Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 20151 Dokumen Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 327.028.800

1 20 17 41Penilaian Aset Lahan dan Bangunan Kantor Pemerintah Kota

Bekasi Tertib Administrasi Barang Daerah 4 Titik Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 100.000.000

1 20 17 42 Rekonsiliasi Belanja Pemerintah Kota Bekasi Tersedianya BA Rekonsiliasi Belanja Pemerintah Kota

Bekasi516 Berita Acara Rekon Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 200.000.000

1 20 17 43 Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Tersedianya Laporan Keuangan PPKD Kota Bekasi 7 Laporan Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 150.000.000

1 20 17 44 Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir Pemerintah Kota Bekasi Tersedianya Laporan Tim Monitoring dan Evaluasi

Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bekasi5 Laporan Dana Bergulir Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 270.000.000

1 20 17 45 Penyusunan Perwal Penghapusan Piutang Tersedianya Perwal Penghapusan Piutang 0 Perwal Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 100.000.000

1 20 17 46Penyelenggaraan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran

Wilayah (UAPPA-W)

Tersusunnya Laporan dana tugas pembantuan yang

akuntabel1 laporan Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 150.000.000

1 20 17 47

Penyusunan Perubahan Perwal Nomor 54 Tahun 2013 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah

Kota Bekasi

Tersedianya perubahan Perwal Nomor 54 Tahun 2013

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah Pemerintah Kota Bekasi

1 Perwal Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 100.000.000

1 20 17 48 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan LKPD

Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD

kepada Bendahara penerimaan, bendahara

pengeluaran dan PPK-SKPD dan penyusunan LKPD

Kota Bekasi

136 orang Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 350.000.000

1 20 17 49 Pembangunan Database Keuangan Tersedianya data keuangan dalam bentuk PDF

sehingga mudah diakses1 Data Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 100.000.000

1 20 17 50 Rekonsiliasi Penerimaan Penerimaan Pemerintah Kota Bekasi Terwujudnya klasifikasi nilai penerimaan kas daerah 43 SKPD Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 200.000.000

1 20 17 51Penyusunan Buku Saku Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

Tersedianya buku saku tentang petunjuk teknis

penyusunan laporan keuangan SKPD150 BUKU Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 200.000.000

1 20 17 52 Penyusunan Analisa Standar Biaya (ASB) Tahun 2016 Tersedianya Buku Standar Biaya 1 BUKU Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 350.000.000

1 20 17 53 Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Tersusunnya buku laporan hasil evaluasi pendapatan

asli daerah dan rekonsiliasi pendapatan asli daerah2 buku SKPD () Dinas Pendapatan Daerah 200.000.000

1 20 17 54Pengembangan Sistem Aplikasi Database Informasi dan

Manajemen Pajak Daerah Tersedianya sistem 1 sistem SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 450.000.000

1 20 17 55 Intensifikasi Pendataan Potensi PBB Tersedianya data terbarukan atas NJOP PBB dan

potensi penerimaan PBB 4 Kecamatan SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 2.500.000.000

60 dari 76

Page 94: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 20 17 56Pengelolaan Pelayanan PBB dan BPTHB melalui Sistem Aplikasi

PBB dan BPHTB

Sistem Pembayaran Onlone antara Data base dengan

3 Bank referensi - Pengembangan SISMIOP dari

aplikasi APEX menjadi PHP

2 sistem SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 700.000.000

1 20 17 57Koordinasi dan Rekonsiliasi Dalam Rangka Meningkatkan Dana

Bagi Hasil (DBH)

Tersedianya data laporan penerimaan dana bagi hasil

pajak dan buku penerimaan perimbangan keuangan1 Buku SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 150.000.000

1 20 17 58 Pelaksanaan Operasi Sisir Pemungutan PBB Tersedianya layanan pembayaran PBB di tingkat

wilayah kecamatan pada hari libur12 Kecamatan SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 394.024.000

1 20 17 59 Penataan dan Pengembangan Simpatda Tersedianya sistem aplikasi SIMPATDA yang berjalan

dengan baik1 Sistem SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 300.000.000

1 20 17 60

Ekstensifikasi Pajak Daerah melalui Penyusunan Review dan

Naskah Akademis Raperda Ketentuan Umum Pajak Daerah

(KUPD)

; Tersusunnya review dan naskh akademis Raperda

Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD)0 ;1 Buku SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 350.000.000

1 20 17 61 Penegakkan Perda Atas Pajak Daerah Terlaksananya Penegakkan Perda Kepada WP 1 SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 300.000.000

1 20 17 62 Pemeriksaan Pajak Daerah Terlaksananya pemeriksaan Pajak Daerah dan

tersusunnya SOP pemeriksaan pajak daerah1 SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 425.000.000

1 20 17 63 Forum Koordinasi dan Sinergitas Pendapatan Daerah Tersedianya data perhitungan perencanaan

pendapatan daerah yang akuntable1 Dokumen SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 250.000.000

1 20 17 64 Penelitian Lapangan atas PBB dan BPHTB Tersedianya Laporan hasil penelitian atas PBB dan

BPHTB1 Dokumen SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 200.000.000

1 20 17 65 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tersusunnya laporan triwulan hasil monitoring dan

Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah1 Dokumen SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 200.000.000

1 20 17 66 Penyusunan Rencana Kerja tersedianya dokumen perencanaan tahunan 1 buku SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 50.000.000

1 20 17 67 Verifikasi Data Piutang PBB Terverifikasinya data piutang PBB pada 12 Kecamatan 12 Kecamatan SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 300.000.000

1 20 17 68 Pengelolaan Barang Koasi/Benda Berharga Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang

Koasi/Benda Berharga yang telah di perforasi2 Laporan SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 150.000.000

1 20 17 69Pelayanan Konsultasi Penanganan Keberatan dan Banding PBB

dan BPHTB Laporan 0 WP dan Buku SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 300.000.000

1 20 17 70 Pelaksanaan Distribusi SPPT PBB Terselenggarakannya pelayanan penyampaian SPPT

ke masyarakat600.000 WP SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 500.000.000

1 20 17 71 Penilaian Individual Objek PBB WP Non Standar 30 WP SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 250.000.000

1 20 17 72 Rekonsilasi Data Penerimaan PBB dan BPHTB Tersedianya data akurat penerimaan PBB dan BPHTB 1 dokumen SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 200.000.000

1 20 17 73 Pemuktahiran Zona Nilai Tanah (ZNT) Tersedianya Update Data Zona Nillai Tanah 1 Dokumen SKPD (Kota Bekasi) Dinas Pendapatan Daerah 400.000.000

1 20 17 74 Peningkatan Pelayanan PBB dan BPHTB SKPD () Dinas Pendapatan Daerah -

1 20 20Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terselenggaranya peningkatan sistem pengawasan

internal dan pelaksanaan kebijakan KDH 

 100% pelaksanaan pengawasan internal dan

pelaksanaan kebijakan KDH 5.409.447.000

1 20 20 1 Penangganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

Jumlah Prosentase Tertangani Kasus Pengaduan

Masyarakat; Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan

Khusus/Kasus

100 %;48 Laporan SKPD (Kota Bekasi) Inspektorat Kota 500.000.000

1 20 20 2 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) SKPD Tahun

Anggaran 2014; Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR)

Pemda Tahun Anggaran 2014; Jumlah Laporan

Pemantauan Laporan Keuangan SKPD Semester I TA

2015; Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) Reguler;

Jumlah Laporan Pemantauan Laporan Keuangan

Pemda Semester I TA 2015

43 LHR;1 LHR;43 Laporan;56 LHA;1 Laporan SKPD (Kota Bekasi) Inspektorat Kota 1.900.000.000

1 20 20 3 Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan

Jumlah LAKIP ITKO TA 2014; Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Substantif; Jumlah Renja Inspektorat TA

2016; Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT); Jumlah Penetapan Angka Kredit (PAK) JFA;

Jumlah RKA/DPA TA 2015

1 Dokumen;7 Laporan;1 Dokumen;1 Dokumen;76

PAK;30 DokumenSKPD (Kota Bekasi) Inspektorat Kota 450.000.000

1 20 20 4 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP SKPD

2014; Jumlah Laporan Hasil Desk Akuntabilitas;

Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

SPIP pada SKPD

43 LHE;10 Laporan;43 Laporan SKPD (Kota Bekasi) Inspektorat Kota 600.000.000

1 20 20 5 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah Laporan Pemantauan Laporan Keuangan

PEMDA Semester I TA 2015; Jumlah Laporan Hasil

Pemutkhiran Data TP/TGR; Jumlah Laporan Hasil

Pemutakhiran Data Temuan BPK RI; Jumlah Laporan

Hasil Pemutkhiran Data Temuan Itprov; Jumlah

Laporan Hasil Pemutakhiran Data (LHPD) Itko; Jumlah

Laporan Hasil Pemutkhiran Data Reviu Laporan

Keuangan Pemda Semester I TA 2015; Jumlah

Laporan Hasil Pemutakhiran Data Reviu Laporan

Keuangan Pemda TA 2014; Jumlah Laporan

Pemantauan Laporan Keuangan SKPD Semester I TA

2015; Jumlah Laporan Hasil Pemutkhiran Data Reviu

Laporan Keuangan SKPD TA 2014; Jumlah Laporan

Hasil Pemutakhiran Data Pemeriksaan Khusus/Kasus;

Jumlah Laporan Hasil Pemutakhiran Data Evaluasi

Lakip SKPD TA 2015

1 Laporan;4 Laporan;4 Laporan;4 Laporan;56

LHPD;1 Laporan;1 Laporan;4 Laporan;4 Laporan;4

Laporan;4 Laporan

SKPD (Kota Bekasi) Inspektorat Kota 1.959.447.000

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengembangan egov Evaluasi Pembangunan IT Kota Bekasi 4.333.862.400

61 dari 76

Page 95: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 20 23 1 Pengelolaan SMS Center Jumlah SKPD dan Unit kerja penerima sms koordinasi

kedinasan; Jumlah masyarakat pengguna sms center113 SKPD dan Unit Kerja;100 orang

Kota (SKPD dan unit kerja Kota

Bekasi)Bagian Telematika 200.000.000

1 20 23 2 Penataan Program Free Open Source (FOSS) Kota Bekasi Implementasi FOSS bagi aparatur Pemkot Bekasi 60 penggunaKota (SKPD dan unit kerja Kota

Bekasi)Bagian Telematika 100.000.000

1 20 23 3 Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi Jumlah titik jaringan 750 titikKota (SKPD dan unit kerja Kota

Bekasi)Bagian Telematika 900.000.000

1 20 23 4 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TIK SKPD Jumlah SKPD dan Unit Kerja yang ter-evaluasi 113 SKPD dan Unit KerjaKota (SKPD dan Unit Kerja Kota

Bekasi)Bagian Telematika 43.862.400

1 20 23 5 Pengelolaan Workshop TIK Jumlah Pengunjung Workshop TIK 200 orangSKPD (Bagian Telematika

Sekretariat Daerah Kota Bekasi)Bagian Telematika 150.000.000

1 20 23 6 Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE Optimalnya Sistem Pengadaan Secara Elektronik

(SPSE)11 Perangkat

SKPD (Bagian Telematika

Sekretariat Daerah Kota Bekasi)Bagian Telematika 250.000.000

1 20 23 7 Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi Jumlah Pengunjung Website 265.000 pengunjungSKPD (Bagian Telematika

Sekretariat Daerah Kota Bekasi)Bagian Telematika 700.000.000

1 20 23 8 Pengelolaan LPSE Jumlah Paket yang terlayani SPSE Kota Bekasi 901 PaketSKPD (Bagian Telematika

Sekretariat Daerah Kota Bekasi)Bagian Telematika 800.000.000

1 20 23 9Pembangunan dan Pemeliharaan Hotspot Area di Lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik

Terbangunnya dan terkelolanya Hot Spot Area di

Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik15 Titik

Kota (SKPD, unit kerja dan ruang

publik Kota Bekasi)Bagian Telematika 500.000.000

1 20 23 10 Monitoring dan Evaluasi SIM SKPD Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan SIM SKPD 1 PaketKota (SKPD dan unit kerja Kota

Bekasi)Bagian Telematika 40.000.000

1 20 23 11 Operasional Media Teleconference di Lingkungan Pemkot Bekasi Komunikasi melalui media teleconference untuk

penyelenggaraan pemerintahan2 kali kegiatan

Kota (SKPD dan unit kerja Kota

Bekasi)Bagian Telematika 150.000.000

1 20 23 12 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Perkantoran Terselenggaranya tata kelola pemerintahan

menggunakan aplikasi perkantoran113 SKPD dan Unit Kerja

Kota (SKPD dan unit kerja Kota

Bekasi)Bagian Telematika 300.000.000

1 20 23 13Pemeliharaan dan Pengelolaan Layanan Pintar Sistem Informasi

Multi Media Digital Satu Atap

Layanan Pintar Sistem Informasi Multi Media Digital

Satu Atap yang terpelihara15 titik lokasi

Kota (SKPD dan unit kerja Kota

Bekasi)Bagian Telematika 200.000.000

1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penegakan Perda 2.175.904.000

1 20 26 1Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk HUkum

Daerah

Jumlah Perda/Peraturan Perundang-undangan yang

tersosialisasi4 Perda/Peraturan Perundanga-undangan Kota (Bagian Hukum Setda) Bagian Hukum 150.000.000

1 20 26 2 Prolegda Jumlah Produk Hukum Daerah ; 11 Perda;12 Raperda Kota (Bagian Hukum Setda) Bagian Hukum 550.000.000

1 20 26 3 Evaluasi Produk Hukum Daerah Jumlah Rekomendasi 6 Rekomendasi Kota (Kota Bekasi) Bagian Hukum 175.904.000

1 20 26 4 Penyusunan Peraturan Walikota Jumlah Peraturan Walikota 4 Perwal Kota (Bagian Hukum Setda) Bagian Hukum 200.000.000

1 20 26 5Pengadaan dan pendistribusian Peraturan Perundang-Undangan

dan Produk Hukum Daerah

Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dan Produk

Hukum Daerah yang Diadakan dan di Distribusikan ; 300 Buku Peraturan;1.500 Buku Perda Kota (Kota Bekasi) Bagian Hukum 150.000.000

1 20 26 6Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan

dan Produk Hukum Daerah

; ; Jumlah Peraturan perundang-undangan dan Produk

Hukum Daerah yang terkelola dan terdokumentasi ;

20 LD Perda;12 Bulan Entry Data;900 Kepwal;55

BD PerwalKota (Bagian Hukum Setda) Bagian Hukum 150.000.000

1 20 26 7 Penyelesaian Perkara di dalam dan di luar Pengadilan ; ; Jumlah perkara yang terselesaikan 4 Perdata;10 diLuar Pengadilan;3 TUN Kota (Bagian Hukum Setda) Bagian Hukum 300.000.000

1 20 26 8 Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional Jumlah Legal Opinion 4 Perkara TUN/Perdata Kota (Bagian Hukum Setda) Bagian Hukum 300.000.000

1 20 26 9 penyuluhan Hukum Jumlah Peserta yang Tersuluh 400 Siswa/Mahasiswa Kota (Bagian Hukum Setda) Bagian Hukum 200.000.000

1 20 28Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Pemerintah

Daerah

Meningkatnya kapasitas organisasi Pemerintah

Daerah dan Seluruh SKPD

Tersusunnya analisa jabatan dan Tercapainya

Standar Pelayanan Minimal 2.427.142.400

1 20 28 1 Penyusunana Jabatan Fungsional Tersedianya dokumen jabatan fungsional 43 SKPD Kota (Kota (Kota Bekasi)) Bagian Organisasi 300.000.000

1 20 28 2 Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Laporan hasil penerapan dan pencapaian SPM 15 BidangKota (SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi)Bagian Organisasi 150.000.000

1 20 28 3 penyusunan tugas pokok dan fungsi Tersusunnya Tupoksi 1 SKPD Kota () Bagian Organisasi 100.000.000

1 20 28 4Sosialisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 Meningkatnya pemahaman 43 SKPD Kota (Bekasi) Bagian Organisasi 75.000.000

1 20 28 5 Evaluasi pelayanan publik Terevaluasinya pelaksanaan pelayanan publik pada

unit15 Unit Pelayanan

Kota (Unit Pelayanan di

Lingkungan Pemerintah Kota

Bekasi)

Bagian Organisasi 100.000.000

1 20 28 6 Survei indeks kepuasan masyarakat Tersedianya informasi indeks kepuasan masyarakat 15 Unit Pelayanan

Kota (Unit Pelayanan di

Lingkungan Pemerintah Kota

Bekasi)

Bagian Organisasi 200.000.000

1 20 28 7Evaluasi tugas pokok, fungsi (tupoksi) dan rincian tugas jabatan

struktural

Kesesuaian tupoksi dan rincian tugas jabatan

struktural dengan kebutuhan organisasi43 SKPD

SKPD (SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi)Bagian Organisasi 75.000.000

1 20 28 8 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Bagian Organisasi Bertambahnya sarana kerja pada bagian organisasi 8 Jenis Peralatan Kota (Kota Bekasi) Bagian Organisasi 130.000.000

1 20 28 9 Sosialisasi tata naskah dinas Meningkatnya pemahaman aparatur dalam

penggunaan tata naskah dinas43 SKPD

SKPD (SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi)Bagian Organisasi 75.000.000

1 20 28 11 Penyusunan Raperwal Pakaian Dinas Tersedianya Raperwal Pakaian Dinas Kerja Pegawai

di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi1 Raperwal Kota (Bekasi) Bagian Organisasi 75.000.000

1 20 28 12 Evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja Penyempurnaan dokumen analisis jabatan 10 SKPDSKPD (SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi)Bagian Organisasi 197.142.400

1 20 28 13 Studi Pembentukan Kelembagaan Kajian akademis pembentukan kelembagaan 1 SKPDSKPD (SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi)Bagian Organisasi 125.000.000

1 20 28 14 Pengembangan konseptor naskah dinas

Meningkatnya jumlah pegawai yang memahami dan

dapat membuat konsep naskah dinas dengan baik dan

benar sesuai perundang-undangan

58 orang Kota (Bekasi) Bagian Organisasi 75.000.000

1 20 28 15 Penyusunan standar pelayanan publik Tersedianya standar pelayanan 1 DokumenKota (SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi)Bagian Organisasi 175.000.000

1 20 28 16 Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Kesesuaian kelembagaan dengan kebutuhan

organisasi11 SKPD

SKPD (Seluruh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di

lingkungan Pemerintah Kota

Bekasi)

Bagian Organisasi 75.000.000

62 dari 76

Page 96: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 20 28 17 Penyusunan Tata Naskah Dinas pada sekolah dan kelurahan Tersedianya raperwal tata naskah dinas sekolah dan

kelurahan2 raperwal Kota (Bekasi) Bagian Organisasi 100.000.000

1 20 28 18 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tersedianya SOP 1 DokumenKota (SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi)Bagian Organisasi 200.000.000

1 20 28 19 Monitoring penerapan reformasi birokrasi Terlaksananya agenda reformasi birokrasi 43 SKPD 43 SKPD Kota () Bagian Organisasi 200.000.000

1 20 28 10 Bimbingan teknis analisis jabatan dan analisis beban kerja Meningkatnya pemahaman pegawai mengenai analisis 43 SKPDSKPD (SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi)Bagian Organisasi -

1 20 29Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana

aparatur dalam kondisi baik sesuai kebutuhan

Tersedianya sarana prasarana aparatur sesuai

kebutuhan 48.443.236.800

1 20 29 1 Penataan Halaman Kantor Kelurahan Jati Karya Jati Sampurna, Jatikarya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 200.000.000

1 20 29 2 Penataan Halaman Kantor Kelurahan Jati Sampurna Jati Sampurna ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 200.000.000

1 20 29 3 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Pondok Melati Tersedianya Kantor Kecamatan 1 Unit Pondok Melati ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 300.000.000

1 20 29 4 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Jatisampurna Tersedianya Kantor Kecamatan 1 Unit Jati Sampurna ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 300.000.000

1 20 29 5Pembangunan Pagar dan Paving Blok Kantor Inspektorat Kota

Bekasi Tersedianya Kantor Dinas dan Badan ODP 1 Unit Bekasi Selatan ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 400.000.000

1 20 29 6 Pembangunan Kantor UPTD Kecamatan Pondok Gede Tersedianya Kantor UPTD 1 Unit Pondok Gede ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 20 29 7Penataan Halaman Parkir dan Pagar Pos Induk Pemadam

Kebakaran Terbangunnya Pos Jaga Pemadam Kebakaran 1 Unit Bekasi Selatan ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 700.000.000

1 20 29 8 Pembangunan Kantor UPTD Kecamatan Bantargebang Tersedianya Kantor UPTD 1 Unit Bantar Gebang ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 20 29 9 Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Bekasi Timur Tersedianya Kantor Kecamatan 1 Unit Bekasi Timur ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 800.000.000

1 20 29 10 DED Masjid Al-Amir Pemerintah Kota Bekasi 1 Unit Bekasi Selatan ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 200.000.000

1 20 29 11 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Pondok Gede Tersedianya Kantor Kecamatan 1 Unit Pondok Gede ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 300.000.000

1 20 29 12Rehabilitasi Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Bekasi Bekasi Timur ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 500.000.000

1 20 29 13 Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Kota Baru Tersedianya Kantor Kelurahan 1 UnitBekasi Barat, Jatiasih, Kota Baru

()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 20 29 14 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Bojongmenteng Tersedianya Kantor Kelurahan 1 Unit Rawa Lumbu, Bojong Menteng ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 20 29 15 Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Cimuning Tersedianya Kantor Kelurahan 1 Unit Mustika Jaya, Cimuning ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 20 29 16 Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Jatisari Tersedianya Kantor Kelurahan 1 Unit Jatiasih, Jatisari ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 20 29 17 Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Kayuringin Jaya Tersedianya Kantor Kelurahan 1 Unit Bekasi Selatan, Kayuringin Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 20 29 18 Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Bekasi Jaya Tersedianya Kantor Kelurahan 1 Unit Bekasi Timur, Bekasi Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.200.000.000

1 20 29 19 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jatimakmur Tersedianya Kantor Kelurahan 1 Unit Pondok Gede, Jatimakmur ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.200.000.000

1 20 29 20 Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Jatiranggon Tersedianya Kantor Kelurahan 1 Unit Jati Sampurna, Jatiranggon ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 20 29 21 Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Aren Jaya Tersedianya Kantor Kelurahan 1 Unit Bekasi Timur, Aren Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 20 29 22 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Teluk Pucung Tersedianya Kantor Kelurahan 1 Unit Bekasi Utara, Teluk Pucung ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.500.000.000

1 20 29 23 Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Jatibening Baru Tersedianya Kantor Kelurahan 1 Unit Pondok Melati, Jatibening Baru ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 20 29 24 Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Jatiluhur Tersedianya Kantor Kelurahan 1 Unit Jatiasih, Jatiasih ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 20 29 25 Pembangunan Kantor UPTD Kecamatan Bekasi Timur Tersedianya Kantor UPTD 1 Unit Rawa Lumbu, Bekasi Timur ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 20 29 26 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Mustikasari Tersedianya Kantor Kelurahan 1 Unit Mustika Jaya, Mustikasari ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 500.000.000

1 20 29 27 DED Kantor IMIGRASI Kota Bekasi Tersedianya Kantor Dinas dan Badan ODP 1 Unit Rawa Lumbu ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 300.000.000

1 20 29 28 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Marga Mulya Tersedianya Kantor Kelurahan 1 Unit Bekasi Utara, Marga Mulya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 500.000.000

1 20 29 29 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Kranji Tersedianya Kantor Kelurahan 1 Unit Bekasi Barat, Kranji ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.200.000.000

1 20 29 30DED Perkantoran Dinas Bina Marga dan Dinas Bangunan dan

Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tersedianya Kantor Dinas dan Badan ODP 1 Unit Rawa Lumbu ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 300.000.000

1 20 29 31 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Harapan Mulya Tersedianya Kantor Kelurahan 1 Unit Medan Satria, Harapan Mulya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 20 29 32 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Jatiasih Jatiasih ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran 1.000.000.000

1 20 29 33 Perbaikan gapura pintu Masuk dan keluar kantor Walikota Bekasi Jumlah gapura yang diperbaiki 1 paket SKPD (Kota Bekasi) Bagian Umum 300.000.000

1 20 29 34 Pembangunan Pos jaga pintu keluar motor jumlah pos 3 pos SKPD (Kota Bekasi) Bagian Umum 50.000.000

63 dari 76

Page 97: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 20 29 35 Pengadaan Tiang Umbu-Umbul, Umbul Umbul dan Vitrase Terlaksanannya pengadaan tiang umbul-umbul ,

Umbul-umbul4 item SKPD (Kota Bekasi) Bagian Umum 200.000.000

1 20 29 36Penataan Awning parkir Motor di Lingkungan Kantor Walikota

Bekasi jumlah gedung 2 gedung SKPD (Kota Bekasi) Bagian Umum 200.000.000

1 20 29 37 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhi Pengadaan Kebutuhan Sarana dan

Prasarana1 paket SKPD (Setda Kota Bekasi) Bagian Umum 350.000.000

1 20 29 38 Penataan Balai Patriot jumlah gedung 1 gedung SKPD (Kota Bekasi) Bagian Umum 300.000.000

1 20 29 39Perbaikan konblok dan Cansteen dio lingkungan Kantor Walikota

Bekasi Luas area 1 paket SKPD (Kota Bekasi) Bagian Umum 300.000.000

1 20 29 40Penambahan Daya dan jaringan listrik di lingkungan di Lingkungan

Kantor Walikota Bekasi Jumlah jaringan terpenuhi sesuai kebutuhan 1 Paket SKPD (Kota Bekasi) Bagian Umum 150.000.000

1 20 29 41 Penataan Taman Kantor Walikota Bekasi Terlaksananya penataan taman di rumah jabatan

Wakil Walikota Bekasi1 paket SKPD (Kota Bekasi) Bagian Umum 200.000.000

1 20 29 42 Pembuatan Running Teks Gedung perkantoran 10 lantai Jumlah 1 baris besar 1 paket SKPD (Kota Bekasi) Bagian Umum 200.000.000

1 20 29 43 Perbaikan Plaza kantor Walikota Bekasi Luas areal plaza 2.500 m2 SKPD (Kota Bekasi) Bagian Umum 200.000.000

1 20 29 44Pengadaan Papan Petunjuk Parkir Mobil dan Motor Di lingkungan

Kantor Walikota Bekasi jumlah papan 50 titik SKPD (Kota Bekasi) Bagian Umum 100.000.000

1 20 29 45 Normalisasi Drainase di lingkungan Kantor Walikota Bekasi drainase yang dinormalisasi 300 m2 SKPD () Bagian Umum 200.000.000

1 20 29 46 Penataan papan nama kantor Walikota jumlah papan 1 paket SKPD (Kota Bekasi) Bagian Umum 150.000.000

1 20 29 47 Pengadaan Awning Gedung kantor Setda dan Pendopo jumlah gedung 2 gedung SKPD (Kota Bekasi) Bagian Umum 200.000.000

1 20 29 48 Pengadaan Kaca Hias lobi kantor Walikota Bekasi jumlah kegiatan 3 kegiatan SKPD (Kota Bekasi) Bagian Umum 50.000.000

1 20 29 49 Penataan Gedung PKK jumlah gedung 1 gedung SKPD (Kota Bekasi) Bagian Umum 100.000.000

1 20 29 50 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Patriot Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana balai

patriot1 paket SKPD (Kota Bekasi) Bagian Umum 200.000.000

1 20 29 51 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Kantor Terpenuhi Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan

Rumah Tangga Setda Kota Bekasi1 paket SKPD (Kota Bekasi) Bagian Umum 150.000.000

1 20 29 52Pembuatan papan nama gedung Kantor Walikota dan papan nama

gedung perkantoran 10 lantai

Tertata dengan baik gedung walikota dan perkantoran

10 lantai4 set SKPD (Kota Bekasi) Bagian Umum 300.000.000

1 20 29 53 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 Kota Bekasi Bagian Umum 2.739.872.000

1 20 29 54 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana

Ketatausahaan8 jenis SKPD (Kota Bekasi) Bagian Tata Usaha 150.000.000

1 20 29 55 Pembuatan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah piala dan plakat yang diadakan 2 jenis SKPD (Kota Bekasi) Bagian Tata Usaha 150.000.000

1 20 29 56 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Keprotokolan Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penunjang

keprotokolan13 jenis SKPD (Kota Bekasi) Bagian Tata Usaha 150.000.000

1 20 29 57 Pengadaan Alat Angkut Sampah (Gerobak dan baktor) Tersedianya alat angkut sampah 1 paket

Bantar Gebang, Bekasi Utara,

Bekasi Barat, Medan Satria,

Kranji (Kelurahan Kranji,

Kaliabang, Sumurbatu dan

Harapan Baru)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 870.000.000

1 20 29 58 Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah Tersedianya Barang Inventaris Kepala Daerah 2 paket Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 250.000.000

1 20 29 59 Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi Tersedianya Lemari Arsip, Filling Kabinet, komputer,

printer0 unit Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 1.000.000.000

1 20 29 60 Pengadaan Sarana Mobilitas Tersedianya sarana mobilitas berupa kendaraan roda

4 dan Roda 2116 unit Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 8.550.000.000

1 20 29 61 Pengadaan Meubelair Meja kerja, kursi kerja, sofa 500 buah Kota (Kota Bekasi)Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 1.000.000.000

1 20 29 62 Pengadaan Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Prosentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik 1 SKPD (Kota Bekasi) Inspektorat Kota 300.000.000

1 20 29 63 Pembuatan Id Card 2.000 orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 100.000.000

1 20 29 64Penataan Dokumentasi, Arsip Kepegawaian dan Pengadaan

Sarana dan Prasaranan Penunjang Administrasi PNSD/CPNSD 100 Persen Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 300.000.000

1 20 29 65 Pengelolaan Manajemen Administrasi Kepegawaian Kota Bekasi 1 Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 300.000.000

1 20 29 66 Pengelolaan Database Tenaga Honorer Tersedianya Database Tenaga Honorer 1.000 orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 200.000.000

1 20 29 67Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Front Office, Ruang Pengaduan, Ruang Server,

Ruang Tunggu1 paket

SKPD (Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BPPT) Kota

Bekasi)

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 610.000.000

1 20 29 68 Pengadaan CCTV Tersedianya CCTV di kantor pemerintah kota Bekasi 25 unit

SKPD (Kantor Walikota Bekasi

baru, Kantor Walikota lama,

Rumah Dinas Walikota dan Wakil,

Sekretariat Dewan)

Satuan Polisi Pamong Praja 234.000.000

1 20 29 69 Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol PP Tersedianya Sarana dan Prasaran Satpol PP 0 Barang SKPD (skpd) Satuan Polisi Pamong Praja 400.000.000

1 20 29 70 Pengadaan Mobil Patroli Walikota dan Patroli Pengamanan Tersedianya Mobil Patroli Walikota, Patroli

Pengamanan dan Mobil becholoader 0 SKPD (skpd) Satuan Polisi Pamong Praja 1.039.364.800

1 20 29 71 Pengadaan pakaian Dinas lapangan Satpol PP dan perlengkapanya Tersedianya pakaian dinas lapangan 650 orang SKPD (skpd) Satuan Polisi Pamong Praja 900.000.000

1 20 29 72 Pembangunan Pos Jaga Terbangunnya pos jaga linmas 5 kec

Kota, Bekasi Utara, Mustika Jaya,

Pondok Melati, Bekasi Timur,

Medan Satria ()

Satuan Polisi Pamong Praja 300.000.000

1 20 29 73 Revitalisasi sarana komunikasi Radio Jumlah Radio komunikasi yang di revitalisasi di

wilayah Kota Bekasi56 kelurahan SKPD (Kota) Satuan Polisi Pamong Praja 400.000.000

1 20 29 74Penataan Paving Blok dan Pagar dilingkungan Perkantoran Jl.

Lapangan Bekasi Tengah Tersedianya Kantor Dinas dan Badan ODP 1 Unit Bekasi Timur ()

Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran -

1 20 29 75 Rehabilitasi Total Kantor Kecamatan Mustikajaya Tersedianya Kantor Kecamatan 1 Unit Mustika Jaya ()Dinas Bangunan & Pemadam

Kebakaran -

1 20 29 76 Pengadaan Kendaraan operasional Tersedianya kendaraan operasional untuk

Dinas/Instansi160 unit Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah -

1 20 29 77Penyediaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung

Kantor Jl. Ahmad Yani 10 Lantai Tersedianya sarana kerja bagi aparatur 1 paket Kota (Kota Bekasi)

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah -

64 dari 76

Page 98: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 20 29 78 Penataan Ruang Kantor Inspektorat Kota Prosentase Ruang Kerja yang Memadai 1 SKPD (Kota Bekasi) Inspektorat Kota -

1 20 29 79 Pengadaan Sistem Penilaian Kinerja Aparatur Berbasis IT Tersedianya Sistem Penilaian Kinerja Aparatur

Berbasis IT1 Unit Kota, SKPD () Badan Kepegawaian Daerah -

1 20 30 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah DaerahMeningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah

daerah

Tersusunnya kelembagaan pemerintah daerah

yang sesuai dengan kebutuhan 629.343.360

1 20 30 1Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan berbasis Acrual

berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang SAP yang berbasis acrual

Pengelolaan manajemen administrasi pegawai

dilingkungan setda100 orang SKPD (Kota Bekasi) Bagian Tata Usaha 200.000.000

1 20 30 2 Penyusunan RKT Renja dan LAKIP Setda Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Setda

yang tersusun3 Dokumen SKPD (Kota Bekasi) Bagian Tata Usaha 79.343.360

1 20 30 3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan 73 orang SKPD (Bogor) Bagian Tata Usaha 250.000.000

1 20 30 4 Peningkatan kapasitas SDM di Lingkungan Setda Tersedianya SDM yang memahami penilaian prestasi

kerja44 orang SKPD (Bogor) Bagian Tata Usaha 100.000.000

1 20 33Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Terwujudnya penguasaan lahan dan tertib

administrasi pertanahan

Penyelesaian kasus tanah negara dan

Penyelesaian Ijin Lokasi 62.874.051.588

1 20 33 1Pembebasan Lahan Rawa Bogo ( PT Arpeni ) untuk pembuatan

situ/tandon Air pembuatan tandon air 5.000 m2

Bantar Gebang, Bantar Gebang

(RW 001 dan Rw 004)Bagian Pertanahan 3.000.000.000

1 20 33 2 Pengadaan lahan tempat pembuangan sampah sementara Kelurahan memiliki TPS yang permanen 200 m 0 meter Jatiluhur (Rt 007/02) Bagian Pertanahan 200.000.000

1 20 33 3Lanjutan Pengadaan Tanah Untuk Koridor Busway Pulo Gadung -

HDP Terbebaskannya Lahan Untuk Koridor Busway 1.600 M2 Kota, Medan Satria (Kota Bekasi) Bagian Pertanahan 10.000.000.000

1 20 33 4Lanjutan Pengadaan Tanah Saluran Jatikramat Batas DKI Persada

Golf s/d PDAM DKI Terbebaskannya Lahan Untuk Saluran 700 M2 Kota, Pondok Gede (Kota Bekasi) Bagian Pertanahan 500.000.000

1 20 33 5 Bintek Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bertambahnya Pengetahuan Dalam Pengadaan

Tanah1 Paket Kota (Kota Bogor) Bagian Pertanahan 250.000.000

1 20 33 6 Lanjutan Pengadaan Tanah SMKN 10 Bekasi Terbebaskannya Lahan Untuk SMKN 10 Bekasi; 2.695 M2;0 Kota, Pondok Melati (Kota Bekasi) Bagian Pertanahan 1.700.000.000

1 20 33 7 Pengadaan Tanah Makam RW. 22 Pekayon Jaya Terbebaskannya Tanah Makam RW. 22 3.000 M2Kota, Bekasi Selatan (Kota

Bekasi)Bagian Pertanahan 1.600.000.000

1 20 33 8 Pengadaan Tanah TPA Sumur Batu Terbebaskannya Tanah Untuk TPA 20.000 M2Kota, Bantar Gebang (Kota

Bekasi)Bagian Pertanahan 6.757.136.666

1 20 33 9 Pengadaan Tanah Perluasan SMKN 7 Bekasi Terbebaskannya Tanah Untuk SMKN 7 Bekasi 2.000 M2 Kota, Jatiasih (Kota Bekasi) Bagian Pertanahan 1.000.000.000

1 20 33 10 Pengadaan Tanah USB SMAN 18 Bekasi Terbebaskannya Tanah Untuk SMAN 18 Bekasi 5.000 M2 Kota, Bekasi Timur (Kota Bekasi) Bagian Pertanahan 9.266.914.922

1 20 33 11 Pelunasan tanah SMKN 9 Kenyamanan kegiatan belajar mengajar 8.246 meterKota, Bekasi Selatan, Jaka Mulya

(RW.02)Bagian Pertanahan 2.100.000.000

1 20 33 12 Pengadaan Tanah Untuk Tandon Air se Kota Bekasi Terbebaskannya Tanah Untuk Tandon Air 10.500 M2 Kota (Kota Bekasi) Bagian Pertanahan 5.000.000.000

1 20 33 13 Pembebasan lahan SMK II Kota Bekasi Peningkatan sarana pendidkan ( 100x 50 Meter ) 5.000 Meter Kota, Medan Satria, Medan Satria

(Rw. 05 Kelurahan Medan Satria )Bagian Pertanahan 3.000.000.000

1 20 33 14 Pengadaan Tanah Perluasan Kantor Kelurahan Harapan Mulya Terbebaskannya Tanah Untuk Kantor Kelurahan 297 M2Kota, Medan Satria, Harapan

Mulya (Kota Bekasi)Bagian Pertanahan 1.500.000.000

1 20 33 15 Pembebasan Tanah untuk SMKN 6 Bekasi Terbebaskannya Tanah Untuk SMKN 6 Bekasi 0 M2 Kota (Kota Bekasi) Bagian Pertanahan 2.000.000.000

1 20 33 16 Pengadaan Tanah Fly Over dan Underpass Bulak Kapal Terbebaskannya Tanah untuk Fly Over dan Underpass

Bulak Kapal0 M2 Kota, Bekasi Timur (Kota Bekasi) Bagian Pertanahan 15.000.000.000

1 20 33 17 Pengadaan Tanah Untuk KIR Uji Kendaraan Dinas Perhubungan Terbebaskannya Tanah Untuk Uji Kendaraan

Bermotor0 M2 Kota (Kota Bekasi) Bagian Pertanahan -

1 20 34 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.015.000.000

1 20 34 1 Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI ikutsertaan Kota Bekasi dalam Rapat Kerja,

Muskomwildan Rakernas APEKSI3 event

Kota (Seluruh Kota dan Wilayah

III Apeksi)Bagian Bina Pemerintahan 290.000.000

1 20 34 2Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan

Instansi Vertikal

Terlaksananya Koordinasi dan Hubungan Kerjasama

yang Harmonis dalam Penetapan Kebijakan

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat

50 Buku Kota (Kota Bekasi) Bagian Bina Pemerintahan 200.000.000

1 20 34 3Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan

Kelurahan

Terlaksananya Penilaian Kinerja Kecamatan dan

Kelurahan17 terdiri dari 3 Kecamatan dan 14 Kelurahan Kota (Kota Bekasi) Bagian Bina Pemerintahan 275.000.000

1 20 34 4Penyelenggaraan Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

di Kecamatan8 Kecamatan Kota (Kota Bekasi) Bagian Bina Pemerintahan 400.000.000

1 20 34 5Peningkatan Kapasitas dan Orientasi Aparatur Kecamatan dan

Kelurahan

Meningkatnya Kapasitas dan Orientasi Aparatur

Kecamatan dan Kelurahan0.68 Kota (Kota Bekasi) Bagian Bina Pemerintahan 300.000.000

1 20 34 6 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya Penilaian Kinerja di Kecamatan dan

Kelurahan12 Kecamatan dan Kelurahan Kota (Kota Bekasi) Bagian Bina Pemerintahan 550.000.000

1 20 36 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terwujudnya pelayanan aparatur dengan didukung

oleh sistem Manajemen Kepegawaian yang

berbasis kinerja dan akuntabel dalam rangka

terwujudnya aparatur yang lebih professional,

bertanggung jawab dan bermoral.

Terselenggaranya fasilitas data identitas

kepegawaian, pembinaan, pengembangan dan

kesejahteraan aparatur serta tersedianya

formasi PNSD yang sesuai dengan kompetensi

untuk mewujudkan sistem Manajemen

Kepegawaian yang berbasis kinerja dan

akuntabel dalam rangka terwujudnya aparatur

yang lebih professional, bertanggung jawab dan

bermoral.

10.827.000.000

1 20 36 1Bimbingan Teknis Pengelolaan Kegiatan dan Pengadaan Barang

dan Jasa 120 orang Kota, SKPD (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 250.000.000

1 20 36 2 Pemberian Penghargaan Satyalencana Karya Satya Terpenuhinya Penghargaan Satyalencana Karyasatya

bagi PNSD 10, 20, 30 Tahun250 orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 250.000.000

65 dari 76

Page 99: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 20 36 3 Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III Terpenuhinya Persyaratan untuk menjadi PNS 100% 200 orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 2.950.000.000

1 20 36 4 Sinergitas Prilaku dan Mental Spiritual Aparatur BKD 75 Orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 350.000.000

1 20 36 5 DIklatpim Tk. III Terpenuhinya Kompetensi Jabatan Eselon III 11 orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 330.000.000

1 20 36 6 Sosialisasi LHKPN Terselenggaranya Sosialisasi Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggaraan Negara100 orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 150.000.000

1 20 36 7 Diklatpim IV 30 Orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 922.500.000

1 20 36 8 Diklatpim Tk. II Terpenuhinya Kompetensi Jabatan Eselon II 3 orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 150.000.000

1 20 36 9 Sinergitas Kepegawaian

Terwujudnya Sinergitas antar Sekretaris, Kabag TU,

Kepala Kantor, dan Pegawai BKD dalam Pengelolaan

Kepegawaian

170 orang Kota, SKPD (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 550.000.000

1 20 36 10 pembekalan bagi aparatur yang memasuki batas usia pensiun 160 Orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 550.000.000

1 20 36 11 Pengiriman Tugas Belajar Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Melalui

Pendidikan Formal100 orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 1.150.000.000

1 20 36 12Pembinaan Kasus-kasus Indisipliner Pegawai di Lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Kepegawaian,

Terlaksananya Monitoring Pegawai dan Terlaksananya

Kasus-kasus Indisipliner

1 Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 110.000.000

1 20 36 13 Diklat Pengawasan Ketenagakerjaan Tersedianya Aparatur Pengawas Ketenagakerjaan 3 orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 300.000.000

1 20 36 14Pengembangan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pelayanan

Perizinan Berbasis Teknologi Meningkatnya Pelayanan Publik 37 orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 350.000.000

1 20 36 15 Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS 450 Orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 100.000.000

1 20 36 16 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 5.000 Orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 200.000.000

1 20 36 17 Penyusunan Formasi Tersedianya Aparatur Penyusun Formasi 44 orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 120.000.000

1 20 36 18 Peningkatan Etos Kerja Sumber Daya Aparatur Perizinan Terwujudnya budaya kerja yang tinggi berprinsipkan

pelayanan prima77 orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 375.000.000

1 20 36 19 Seleksi P3K 5.500 Orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah 550.000.000

1 20 36 20Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan

Kelurahan di Kecamatan Bantargebang

Ciketing Udik, Sumur Batu, Bantar

Gebang, Cikiwul (Kecamatan dan

kelurahan)

Kecamatan Bantargebang 150.000.000

1 20 36 21Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan

Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat

Meningkakan Kinerja aparatur yang Profesional dan

akuntabel1 Kegiatan

Bekasi Barat, Jakasampurna,

Kranji, Bintara Jaya, Kota Baru,

Bintara (Kecamatan Bekasi Barat)

Kecamatan Bekasi Barat 150.000.000

1 20 36 22Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan

dan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Timur

Meningkatkan Kinerja Aparatur yang Profesional dan

Akuntabel80 0rang

Bekasi Timur (Kecamatan Bekasi

Timur)Kecamatan Bekasi Timur 100.000.000

1 20 36 23Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan

Kelurahan

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan2 Kegiatan Bekasi Utara () Kecamatan Bekasi Utara 50.000.000

1 20 36 24 pengadaan pakaian olahraga di Kecamatan Jatiasih jumlah pakaian olahraga dikecamatan dan di

kelurahan200 steel kecamatan Jatiasih Kecamatan Jatiasih 44.500.000

1 20 36 25 Pembinaan aparatur di Kecamatan Medan Satria

Medan Satria, Harapan Mulya,

Pejuang, Kali Baru, Medan Satria

(Kecamatan Medan Satria)

Kecamatan Medan Satria 150.000.000

1 20 36 26pembinaan dan pengembangan aparatur kecamatan dan kelurahan

di Kecamatan Mustika Jaya

meningkatnya kemampuan dan kapasitas aparatur

kelurahan dan kecamatan1

Mustika Jaya, Mustikajaya,

Pedurenan, Cimuning,

Mustikasari ()

kecamatan Mustikajaya 150.000.000

1 20 36 27Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kecamatan Dan

Kelurahan di Kecamatan Pondok Melati

Meningkatnya Kemampuan dan Kapasitas Aparatur

Kelurahan Dan Kecamatan40 0rang

Pondok Melati (Kecamatan

Pondok Melati)Kecamatan Pondok Melati 150.000.000

1 20 36 28Penunjang Kegiatan Tertib Administrasi Pegawai Kecamatan

Rawalumbu Indeks Kepuasan Masyarakat 68 nilai

Bojong Rawalumbu, Sepanjang

Jaya, Bojong Menteng,

Pengasinan (Kecamatan

Rawalumbu)

Kecamatan Rawalumbu 50.000.000

1 20 36 29Peningkatan Kemampuan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan di

Kecamatan Rawalumbu

Meningkatnya Kemampuan Aparatur Kecamatan dan

Kelurahan80 orang

Bojong Rawalumbu, Sepanjang

Jaya, Bojong Menteng,

Pengasinan (Kecamatan

Rawalumbu)

Kecamatan Rawalumbu 125.000.000

1 20 36 30 Bimbingan Teknis Analisis Pemecahan Masalah 0 orang Kota, SKPD (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah -

1 20 36 31 Bimbingan Teknis Audit Pajak 0 orang Kota, SKPD (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah -

1 20 36 32 Bimbingan Teknis Audit Sarana dan Prasarana 0 orang Kota, SKPD () Badan Kepegawaian Daerah -

1 20 36 33 Pelatihan Tenaga Fungsional

Tenaga Kesehatan/Kepala Puskesmas diharapkan

mampu mengelola manajemen pelayanan kesehatan

puskesmas

31 orang Kota (Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah -

1 20 36 34 Pelatihan Administrasi Keuangan SMP, SMA dan SMK 0 orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah -

1 20 36 35 Pelatihan Administrasi Kepegawaian SMP, SMA dan SMK 0 orang Kota (Kota Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah -

1 20 36 36 Diklat Dasar Guru PAUD 40 orang Kota () Badan Kepegawaian Daerah -

1 20 36 37 Pelatihan bagi Petugas Pemadam Kebakaran Pelatihan bagi Petugas Pemadam Kebakaran 0 Orang Kota, SKPD () Badan Kepegawaian Daerah -

1 20 36 38Pelatihan pelayanan kesehatan pemukiman kumuh dan masyarakat

perkotaan

Tenaga Kesehatan diharapkan mampu melaksanakan

pelayanan kesehatan bagi pemukiman kumuh dan

masyarakat miskin diperkotaan

31 orang Kota (Bekasi) Badan Kepegawaian Daerah -

1 20 38 Program Peningkatan Pembinaan KeagamaanMeningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat

Kota Bekasi

Meningkatkan jumlah pendapat zakat, Jumlah

pendaftaran calon jamaah haji dan Peringkat

kafilah MTQ Kota Bekasi ditingkat Provinsi

Jawa Barat

7.258.486.976

1 20 38 1 Pembangunan Database Keagamaan di Kota Bekasi Tersedianya data keagamaan di Kota Bekasi 56 Kelurahan SKPD (Kota Bekasi) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 200.000.000

1 20 38 2 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi Jumlah cabang yang dilombakan 7 cabang Kota (Kota Bekasi) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 550.000.000

1 20 38 3 Reorganisasi Kepengurusan Lembaga/Badan Zakat Kota Bekasi Terorganisasinya Kepengurusan Badan Zakat Kota

Bekasi dan Prosentase Zakat Meningkat0 SKPD (Kota Bekasi) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 300.000.000

66 dari 76

Page 100: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 20 38 4 Pembinaan Qori/Qoriah Kafilah MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat Jumlah qori/qoriah yang dibina 32 Qori dan Qoriah SKPD (Kota Bekasi) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 400.000.000

1 20 38 5 Pengiriman Kafilah Mengikuti STQ/ MTQ TK Provinsi Jawa Barat ; Jumlah kafilah yang mengikuti STQ/MTQ TK.

Provinsi Jawa Barat52 ;0 Qori dan Qoriah Kota (Kota Bekasi) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 600.000.000

1 20 38 6 Penyelenggaraan Transportasi Pelayanan Haji di Kota Bekasi Terlayani Jamaah Haji Kota Bekasi 500 Jamaah SKPD (Kota Bekasi) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 300.000.000

1 20 38 7 Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Jumlah pelaksanaan hari besar keagamaan 5 Hari Besar SKPD (Kota Bekasi) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 400.000.000

1 20 38 8Sarasehan Tokoh Islam se-Kota Bekasi "Islam Rahmatan

Lilalamiin"

Ketua Takmir Masjid, Ketua Ormas Islam, Ketua

Partai150 Tokoh Islam Kota Bekasi

SKPD (Kelurahan Jati MAkmur

Pondok Gede)Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 50.000.000

1 20 38 9 Pelatihan Manajemen Pengurus Masjid se-Pondok Gede Takmir / DKM Masjid se-Pondok Gede 50 Takmir / DKMSKPD (Kel.Jati MAkmur Pondok

Gede)Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 50.000.000

1 20 38 10 Program Safari Ramadhan & Buka Bersama Mushola / Masjid di Kelurahan Mustika JAya 20 Mushola / Masjid SKPD (Mustika Jaya) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 70.000.000

1 20 38 11 Pelatihan Khatib Jumat Buat Pemuda dan Remaja Islam Remaja / Pemuda Masjid 50 Kader Takmir Masjid SKPD (Kel. Jatibening Baru) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 50.000.000

1 20 38 12 Honor Imam dan Merbot se-Kota Bekasi Jumlah Imam se-Kota Bekasi 947 Imam dan Merbot Kota (Kota Bekasi) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 3.004.640.000

1 20 38 13 Pelatihan Persiapan Menuju Pernikahan "SAMARA" Remaja Putri Karang Taruna 50 Remaja Putri SKPD (Kel.Jati Makmur) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 50.000.000

1 20 38 14 Honor Amil se-Kota Bekasi Jumlah Amil se-Kota Bekasi 336 orang Kota (Kota Bekasi) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 448.846.976

1 20 38 15Pelatihan Pengurusan Jenazah untuk Perwakilan Masjid dan

Majelis Taklim Remaja / Pemuda Masjid 50 Remaja Pemuda Masjid

SKPD (Kel.Jatimakmur Pondok

Gede)Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 35.000.000

1 20 38 16 Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah untuk Pembina Majelis Ta\'lim Memberi Pengetahuan tata cara Penyelenggaraan

Jenazah0 Kegiatan SKPD (Kec. Pondok Melati) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 150.000.000

1 20 38 17 Pelaksanaan Taraweh Keliling Pemerintah Kota Bekasi Jumlah Pelaksanaan Taraweh Keliling 13 kali Kota (Kota Bekasi) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 300.000.000

1 20 38 18 Pelaksanaan Subuh Keliling Kota () Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 300.000.000

1 20 39 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah

Review Perda Retribusi Sertifikasi ISO bagi

pelayanan perijinan dan non perijinan dan

Peningkatan pelayanan publik

Terselenggaranya review Perda retribusi,

Jumlah perizinan yang berstandard ISO dan

Meningkatnya kepuasan masyarakat

-

1 20 40 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan UmumTercapainya 100% Ketersedianan Sarana,

Prasarana Serta Perlengkapan Kantor Satpol 4.350.000.000

1 20 40 1 Optimalisasi Peran PPNS dan Penegakan Perda Jumlah Optimalisasi Peran PPNS 44 Orang SKPD (skpd) Satuan Polisi Pamong Praja 100.000.000

1 20 40 2 Rangkaian HUT Satpol PP Kota Bekasi Jumlah rangakaian kegiatan HUT Satpol PP 1 kegiatan Kota () Satuan Polisi Pamong Praja 250.000.000

1 20 40 3 Penunjang Kegiatan Linmas Tersedianya insentif anggota linmas aktif 1.736 org Kota () Satuan Polisi Pamong Praja 3.400.000.000

1 20 40 4 Pembinaan dan pelatihan kesemaptaan petugas satlinmas Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan

kesemaptaan 62 orang SKPD (skpd) Satuan Polisi Pamong Praja 250.000.000

1 20 40 5 Pengadaan Buku Saku Linmas Jumlah Buku Saku yang dicetak 1.736 Buku SKPD (skpd) Satuan Polisi Pamong Praja 150.000.000

1 20 40 6 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur penertiban Jumlah wilayah pelaksanaan kegiatan sosialisasi SOP

penertiban0 Kota (kota) Satuan Polisi Pamong Praja 200.000.000

1 20 41 Program peningkatan pelayanan perijinanTercapainya 100% Ketersedianan Sarana,

Prasarana Serta Perlengkapan Kantor Satpol 4.159.841.550

1 20 41 1Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar

ISO 9001:2008

rekapitulasi dan realisasasi laporan penerbitan izin;

Dokumen izin1 buku;50.000 izin

SKPD (Kantor Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu)Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 350.000.000

1 20 41 2 Pembangunan data base Perizinan Terbangunya Data Base Perizinan 1 paketSKPD (Kantor Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu)Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 400.000.000

1 20 41 3

Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen

Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO

9001:2008

Pemeliharaan, Pengembangan Simyandu, Modul

dashboard, SMS Gateway, Kios-K, ; Pelatihan

Operator IT

1 Paket;1 Paket

SKPD (Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BPPT) Kota

Bekasi)

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 300.000.000

1 20 41 4Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengemdalian

Pelayanan Perizinan Terpadu

Renja BPPT 2016; Lakip BPPT 2015; Evaluasi

Renstra; buku laporan hasil survey IKM1 buku ;1 buku;1 evaluasi renstra;1 buku

SKPD (Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BPPT) Kota

Bekasi)

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 200.000.000

1 20 41 5 Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Sosialisasi SOP; Media Massa ; Kepwal tentang SOP;

SOP Review2 paket;1 paket;1 kepwal;43 jenis izin

SKPD (Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BPPT) Kota

Bekasi)

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 350.000.000

1 20 41 6 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kecamatan BantargebangBantar Gebang (Kecamatan

Bantargebang)Kecamatan Bantargebang 100.000.000

1 20 41 7Monitoring tempat usaha yang belum mempunyai izin di wilayah

Kecamatan Bekasi Barat Tersedianya jumlah usaha dilingkungan kecamatan 1 Dokumen

Bekasi Barat, Jakasampurna,

Kranji, Bintara Jaya, Kota Baru,

Bintara (Kecamatan Bekasi Barat)

Kecamatan Bekasi Barat 140.524.050

1 20 41 8 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kecamatan Terselengaranya Perijinan di Kecamatan Bekasi Barat 1 Dokumen

Bekasi Barat, Jakasampurna,

Kranji, Bintara Jaya, Kota Baru,

Bintara (Kecamatan Bekasi Barat)

Kecamatan Bekasi Barat 100.000.000

1 20 41 9 Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Barat Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen

Bekasi Barat, Jakasampurna,

Kranji, Bintara Jaya, Kota Baru,

Bintara (Kecamatan Bekasi Barat)

Kecamatan Bekasi Barat 150.000.000

1 20 41 10Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan

Bekasi Barat

Tersedianya Keputusan Camat tentang Standard

Pelayanan Publik1 Dokumen

Bekasi Barat, Jakasampurna,

Kranji, Bintara Jaya, Kota Baru,

Bintara (Kecamatan Bekasi Barat)

Kecamatan Bekasi Barat 100.000.000

1 20 41 11 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kecamatan Bekasi Timur Meningkatanya Kinerja Pelayanan Publik 1 kegiatanBekasi Timur (Kecamatan Bekasi

Timur)Kecamatan Bekasi Timur 200.000.000

1 20 41 12 Survey Kepuasaan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat 1 kegiatanBekasi Timur (Kecamatan Bekasi

Timur)Kecamatan Bekasi Timur 50.000.000

1 20 41 13 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tersedianya Hasil Survey Kepuasaan Masyarakat 0.7 Bekasi Utara () Kecamatan Bekasi Utara 25.000.000

1 20 41 14 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kecamatan Bekasi Utara

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perijinan

Tersedianya Media Informasi Tentang Peraturan

Perijinan dan Non Perijinan; SIUP; IMB; HO

3 Jenis;1 Jenis;1 Jenis;1 Jenis Bekasi Utara () Kecamatan Bekasi Utara 50.000.000

67 dari 76

Page 101: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 20 41 15 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinaan di Kecamatan Jatisampurna Jumlah Kegiatan Pelayanan Perijinan 2 KegiatanJati Sampurna (Kecamatan

Jatisampurna)Kecamatan Jatisampurna 100.000.000

1 20 41 16Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di wilyah Kecamatan

Jatisamurna Hasil IKM 7.298 Jati Sampurna () Kecamatan Jatisampurna 50.000.000

1 20 41 17 penyelenggaraan pelayanan perijinan di kecamatan jatiasih Meningkatnya Kualitas Pelayan Perizinan dan

kesadaran tentang perizinan di Kecamtan Jatiasih0 Jatiasih (kecamatan jatiasih) Kecamatan Jatiasih 209.317.500

1 20 41 18 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kec. Medan Satria Meningkatnya pelayanan perijinan yang cepat dan

tepat5 kegiatan

Medan Satria, Kali Baru, Pejuang,

Harapan Mulya (Kecamatan

Medan Satria)

Kecamatan Medan Satria 100.000.000

1 20 41 19 survey kepuasan masyarakat di kecamatan mustikajaya terlaksananya survey kepuasan masyarakat 0.7

Mustika Jaya, Mustikajaya,

Pedurenan, Cimuning,

Mustikasari ()

kecamatan Mustikajaya 50.000.000

1 20 41 20 penyelenggaraan pelayanan perijinan di Kecamatan Mustika Jaya terselenggaranya kegiatan pelayanan perijinan 12 bulan

Mustika Jaya, Mustikajaya,

Pedurenan, Cimuning,

Mustikasari ()

kecamatan Mustikajaya 125.000.000

1 20 41 21 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kecamatan Pondokgede Terlaksananya pelayanan perijinan dan meningkatnya

kualitas pelayanan perijinan di Kecamatan Pondokgede0 Kecamatan Pondokgede 100.000.000

1 20 41 22 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kecamatan Pondok Melati.

- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perijinan -

Tersedianya Media Informasi Tentang Peraturan

Perijinan dan Non Perijinan - Meningkatkanya

Kapasitas Aparatur Kelurahan Dan Kecamatan Dalam

Pelayanan

4 Jenis Perijinan Kantor Kecamatan Pondok Melati Kecamatan Pondok Melati 125.000.000

1 20 41 23Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan

Pondok Melati Tersedianya Hasil Survey Kepuasaan Masyarakat 75 Presentase

Pondok Melati (Kecamatan

Pondok Melati)Kecamatan Pondok Melati 50.000.000

1 20 41 24Peningkatan Kemampuan Petugas Pelayanan, Perizinan dan

Kependudukan Kecamatan Rawalumbu Indeks Kepuasan Masyarakat 68 nilai

Bojong Rawalumbu, Sepanjang

Jaya, Bojong Menteng,

Pengasinan (Kecamatan

Rawalumbu)

Kecamatan Rawalumbu 250.000.000

1 20 41 25 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu Indeks Kepuasan Masyarakat 68 nilai

Bojong Rawalumbu, Sepanjang

Jaya, Bojong Menteng,

Pengasinan (Kecamatan

Rawalumbu)

Kecamatan Rawalumbu 35.000.000

1 20 41 26 penyelenggaraan pelayanan perijinan di kecamatan bekasi selatan

meningkatnya kapasitas aparatur kelurahan dan

kecamatan dalam pelayanan; meningkatnya kinerja

pelayanan perijinan

Kecamatan Bekasi Selatan 200.000.000

1 20 41 27 Survey index kepuasan masyarakat (IKM) tersediannya survey kepuasan masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan 150.000.000

1 20 41 28 penyusunan standar pelayanan publik tesediannya keputusan camat tentang standar

pelayanan publikKecamatan Bekasi Selatan 100.000.000

1 20 42 Program Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah Terwijudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik Terevaluasinya Kinerja Pmerintah Daerah -

1 20 43Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan

Pemerintah DaerahIndeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat -

1 20 44 Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam Pemilu Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu -

1 20 45 Program Identifikasi Topografi Wilayah 190.000.000

1 20 45 1 Inventarisasi Unsur Rupabumi di Kota Bekasi Terlaksananya Peamaan Unsur Rupabumi di Kota

Bekasi0.6 Kota (Kota Bekasi) Bagian Bina Pemerintahan 190.000.000

1 20 46 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1.100.000.000

1 20 46 1Penyelesaian Masalah Tanah Kas Desa (TKD) Eks Kabupaten

Bekasi

Terselesaikannya Masalah Tanah Kas Desa (TKD)

Eks Kabupaten Bekasi1 Paket Kota (Kota/Kabupaten Bekasi) Bagian Pertanahan 450.000.000

1 20 46 2 Penyelesaian Masalah Pertanahan Terselesaikannya Masalah Pertanahan 1 Paket Kota (Kota Bekasi) Bagian Pertanahan 400.000.000

1 20 46 3 Penunjang Kegiatan Pemberian Peralihan Status Tanah Negara Pemberian Rekomendasi Kepada Pemohon 1 Paket Kota (Kota Bekasi) Bagian Pertanahan 250.000.000

1 20 47 Program evaluasi kinerja pemerintahan daerah 685.480.000

1 20 47 1Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan

(LKPJ) Tersusunya LKPJ Kota Bekasi 240 Buku Kota (Kota Bekasi) Bagian Bina Pemerintahan 225.000.000

1 20 47 2Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

ILPPD, Penyampaian ILPPD dan Evaluasi LPPD Tersusunya LPPD dan ILPPD 160 Buku Kota (Kota Bekasi) Bagian Bina Pemerintahan 235.480.000

1 20 47 3Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Tersusunnya LAKIP Kota Bekasi 80 Buku Kota (Kota Bekasi) Bagian Bina Pemerintahan 225.000.000

1 20 48 Program Peningkatan Pelayanan Publik 1.900.000.000

1 20 48 1Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

TA.2015

Bertambahnya jumlah aparatur yang memiliki

pemahaman dan sertifikasi pengadaan barang dan

jasa

200 Orang Kota ()Bagian Bina Ekbang dan Bina

Ketahanan Pangan 450.000.000

1 20 48 2 Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Tersedianya penyedia barang dan Jasa 0.4 Kota ()Bagian Bina Ekbang dan Bina

Ketahanan Pangan 200.000.000

1 20 48 3 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan TA.2015 Tersedianya bahan evaluasi pembangunan 3 Laporan Kota ()Bagian Bina Ekbang dan Bina

Ketahanan Pangan 350.000.000

1 20 48 4 Fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap BUMD Kota Bekasi Peningkatan pelayanan BUMD Kota Bekasi Terhadap

Warga Masyarakat Kota Bekasi1 Laporan Kota ()

Bagian Bina Ekbang dan Bina

Ketahanan Pangan 200.000.000

1 20 48 5 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tersedianya laporan Dewan Ketahanan Pangan Kota

Bekasi1 Laporan Kota ()

Bagian Bina Ekbang dan Bina

Ketahanan Pangan 100.000.000

68 dari 76

Page 102: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 20 48 6 Penunjang Kegiatan Penyaluran Beras Tercapainya ketahanan pangan Kota Bekasi 0 RTS-PM Kota ()Bagian Bina Ekbang dan Bina

Ketahanan Pangan 600.000.000

1 20 49 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 5.840.915.950

1 20 49 1 Lomba Kinerja Kecamatan dan KelurahanBantar Gebang (Kecamatan dan

kelurahan)Kecamatan Bantargebang 50.000.000

1 20 49 2 Lomba 10 Program Pokok PKK Kecamatan dan Kelurahan

Bantar Gebang, Sumur Batu,

Ciketing Udik, Cikiwul, Bantar

Gebang (1 Kecamatan dan 4

Kelurahan)

Kecamatan Bantargebang 50.000.000

1 20 49 3 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi

Bantar Gebang, Sumur Batu,

Ciketing Udik, Cikiwul, Bantar

Gebang (Kecamatan dan

kelurahan)

Kecamatan Bantargebang 50.000.000

1 20 49 4 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan Tercapaianya Pembinaan Kewilayahan dan

Kemasyarakatan1 Dokumen

Bekasi Barat, Jakasampurna,

Kranji, Bintara Jaya, Kota Baru,

Bintara (Kecamatan Bekasi Barat)

Kecamatan Bekasi Barat 20.000.000

1 20 49 5 Pembinaan, Keolahragaan, dan Kewanitaan Tercapaianya Pembinaan Kewilayahan dan

Kemasyarakatan1 Dokumen

Bekasi Barat, Jakasampurna,

Kranji, Bintara Jaya, Kota Baru,

Bintara (Kecamatan Bekasi Barat)

Kecamatan Bekasi Barat 50.000.000

1 20 49 6 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan Tercapaianya Pembinaan Kewilayahan dan

Kemasyarakatan1 Dokumen

Bekasi Barat, Jakasampurna,

Kranji, Bintara Jaya, Kota Baru,

Bintara (Kecamatan Bekasi Barat)

Kecamatan Bekasi Barat 39.475.950

1 20 49 7 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Meningkatkan Pengetahuan Aparatur tentang

Pelayanan1 Kegiatan

Bekasi Barat, Jakasampurna,

Kranji, Bintara Jaya, Kota Baru,

Bintara (Kecamatan Bekasi Barat)

Kecamatan Bekasi Barat 100.000.000

1 20 49 8 Penyelenggaraan MTQ Terselenggaranya MTQ dan tersedianya Qori dan

Qoriah1 Kegiatan

Bekasi Barat, Jakasampurna,

Kranji, Bintara Jaya, Kota Baru,

Bintara (Kecamatan Bekasi Barat)

Kecamatan Bekasi Barat 100.000.000

1 20 49 9 Lomba kinerja kecamatan dan kelurahan rata-rata score penilaian kinerja kelurahan; rata-rata

score penilaian sinergitas kinerja kecamatan 60 nilai;7 Nilai

Bekasi Selatan (KECAMATAN

BEKASI SELATAN)Kecamatan Bekasi Selatan 60.000.000

1 20 49 10Peningkatan pemberdayaan perempuan di kecamatan dan

kelurahan

Terciptanya Posdaya yang produktif dan kreatif;

Tertibinya Administras PKK dan Kelompok PKK

RW/RT dan DasaWisma; Terbinanya BKL, BKR, TPA,

PAUD, BKB, UP2K-PKK, Rumah sehat, Toga, Hatinya

PKK, dan Posyandu; Terbinanya Admistrasi PKK di

Kelurahan dan Kelompok PKK RW/RT dan

DasaWisma; Terciptanya ketahanan Keluarga

1 Kegiatan;1 Kegiatan;5 Kelurahan;5 Kelurahan;1

Keluarga

Bekasi Selatan (KECAMATAN

BEKASI SELATAN)Kecamatan Bekasi Selatan 45.000.000

1 20 49 11 Pembinaan Adminstrasi Pemerintah dan Kependudukan Meningkatkan Pengetahuan Aparatur tentang

Pelayanan1 Kegiatan

Bekasi Timur (Kecamatan Bekasi

Timur)Kecamatan Bekasi Timur 100.000.000

1 20 49 12 Penyelenggaraan MTQ Terlaksananya Penyelenggaraan MTQ 1 Kegiatan Bekasi Utara () Kecamatan Bekasi Utara 50.000.000

1 20 49 13 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya Lomba Kinerja Kecamatan dan

Kelurahan1 Kegiatan

Bekasi Utara, Harapan Baru,

Teluk Pucung, Marga Mulya,

Harapan Jaya, Perwira, Kaliabang

Tengah ()

Kecamatan Bekasi Utara 50.000.000

1 20 49 14 Lomba 10 Program Pokok PKK Kecamatan dan Keluarahan Terlaksananya Lomba 10 Program Pokok PKK

Kecamatan dan Keluarahan1 Kegiatan

Bekasi Utara, Perwira, Harapan

Jaya, Marga Mulya, Teluk

Pucung, Harapan Baru, Kaliabang

Tengah ()

Kecamatan Bekasi Utara 50.000.000

1 20 49 15 Lomba Kinerja Kelurahan dan Kecamatan Jumlah Katagori yang dinilai 0

Jati Sampurna, Jatiraden,

Jatiranggon, Jatikarya,

Jatirangga, Jatisampurna ()

Kecamatan Jatisampurna 50.000.000

1 20 49 16 Pembinaan Administrasi PKK Meningkatnya Ratio Tertib Administrasi PKK 5 Kelurahan

Jati Sampurna, Jatikarya,

Jatirangga, Jatiraden,

Jatiranggon, Jatisampurna

(Kecamatan Jatisampurna)

Kecamatan Jatisampurna 50.000.000

1 20 49 17 penyelenggaraan MTQ Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ 50 peserta

Jati Sampurna, Jatirangga,

Jatikarya, Jatiranggon, Jatiraden,

Jatisampurna (Kecamatan

Jatisampurna)

Kecamatan Jatisampurna 50.000.000

1 20 49 18 pembinaan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan jumlah peserta sosialisasi HIV/AIDS yang di bina 100 org/Kegiatan Kecamatan Jatiasih Kecamatan Jatiasih 25.000.000

1 20 49 19 pembinaan administrasi pemerintahan dan kependudukan tersedianya administrasi pemerintahan dan

kependudukan1 Keg/Tahun Jatiasih (Kecamatan Jatiasih) Kecamatan Jatiasih 32.000.000

1 20 49 20 pembinaan keagamaan, keolahragaan dan kewanitaan Jatiasih () Kecamatan Jatiasih 78.680.000

1 20 49 21 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat 3 kegiatanMedan Satria (Kecamatan Medan

Satria)Kecamatan Medan Satria 85.000.000

1 20 49 22 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat 2 kegiatan Kecamatan Medan Satria Kecamatan Medan Satria 70.000.000

1 20 49 23 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat 1 kegiatan Kecamatan Medan Satria Kecamatan Medan Satria 30.000.000

1 20 49 24 lomba dongdang dan adu bedug jumlah peserta lomba 4 kelurahan

Mustika Jaya, Mustikajaya,

Pedurenan, Cimuning,

Mustikasari ()

kecamatan Mustikajaya 50.000.000

1 20 49 25 Peringatan HUT RI Tingkat Kecamatan Mustikajaya terlaksananya kegiatan HUT RI 1 kegiatan

Mustika Jaya, Mustikajaya,

Pedurenan, Cimuning,

Mustikasari ()

kecamatan Mustikajaya 60.000.000

69 dari 76

Page 103: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 20 49 26 Peringatan HUT Kota Bekasi Tingkat Kecamataan Mustikajaya terlaksananya kegiatan peringatan HUT Kota Bekasi

Tingkat Kecamatan1 kegiatan

Mustika Jaya, Mustikajaya,

Pedurenan, Cimuning,

Mustikasari ()

kecamatan Mustikajaya 40.000.000

1 20 49 27fasilitasi kegiatan Tingkat Kota yang dilaksanakan di Kecamatan

Mustikajaya

terselenggaranya kegiatan Tingkat Kota yang

dilaksanakan di Kecamatan Mustikajaya4 kegiatan

Mustika Jaya, Mustikajaya,

Pedurenan, Cimuning,

Mustikasari ()

kecamatan Mustikajaya 20.000.000

1 20 49 28 Fasilitasi Lomba 10 Program PKK Tingkat Kecamatan Mustikajaya terlaksananya lomba 10 program PKK Tk. Kec.

Mustikajaya1 kegiatan

Mustika Jaya, Mustikajaya,

Pedurenan, Cimuning,

Mustikasari ()

kecamatan Mustikajaya 25.000.000

1 20 49 29 fasilitasi lomba kinerja kecamatan dan kelurahan terlaksananya lomba kinerja kecamatan dan kelurahan 2 kegiatan

Mustika Jaya, Mustikajaya,

Pedurenan, Cimuning,

Mustikasari ()

kecamatan Mustikajaya 60.000.000

1 20 49 30 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Meningkatnya jumlah kegiatan kewilayahan yang

diikuti oleh masyarakat0 Kecamatan Pondokgede Kecamatan Pondokgede 50.000.000

1 20 49 31 Lomba PKK Kecamatan dan Kelurahan Meningkatnya jumlah kegiatan kewilayahan yang

diikuti oleh masyarakat0 Kecamatan Pondokgede Kecamatan Pondokgede 50.000.000

1 20 49 32 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bekasi di

Kecamatan dan 5 Kelurahan0 Kecamatan Pondokgede Kecamatan Pondokgede 55.000.000

1 20 49 33 Pembinaan Adminstrasi pemerintahan dan kependudukan Terlaksanya adminstrasi pemerintahan dan

kependudukan60 orang

Pondok Melati (kecamatan

pondok melati)Kecamatan Pondok Melati 27.200.000

1 20 49 34 Pembinaan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan terbinanya kelembagaan dan organisasi

kemasyarkatan di pondok melati50 orang

Pondok Melati, Jatimurni,

Jatimelati, Jatiwarna, Jatirahayu

(kecamatan pondok melati)

Kecamatan Pondok Melati 33.560.000

1 20 49 35 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Meningkatnya kinerja Aparatur 0

Pondok Melati, Jatimelati,

Jatirahayu, Jatimurni, Jatiwarna

(Kecamatan Pondok Melati)

Kecamatan Pondok Melati 60.000.000

1 20 49 36 Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan Rawalumbu Jumlah Kegiatan Kewilayahan Yang Diikuti Oleh

Masyarakat Kecamatan Rawalumbu2 kegiatan

Bojong Rawalumbu, Sepanjang

Jaya, Bojong Menteng,

Pengasinan (Kecamatan

Rawalumbu)

Kecamatan Rawalumbu 100.000.000

1 20 49 37 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan Indeks Kepuasan Masyarakat 68 nilai

Bojong Rawalumbu, Sepanjang

Jaya, Bojong Menteng,

Pengasinan (Kantor Kecamatan

Rawalumbu)

Kecamatan Rawalumbu 50.000.000

1 20 49 38 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan Indeks Kepuasan Masyarakat 68 nilai

Bojong Rawalumbu, Sepanjang

Jaya, Bojong Menteng,

Pengasinan (Kecamatan

Rawalumbu)

Kecamatan Rawalumbu 75.000.000

1 20 49 39Penunjang Kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan

Rawalumbu

Jumlah Kegiatan Kewilayahan Yang Diikuti Oleh

Masyarakat Kecamatan Rawalumbu2 Kegiatan

Bojong Rawalumbu, Sepanjang

Jaya, Bojong Menteng,

Pengasinan (Se-Kelurahan di

Wilayah Kecamatan Rawalumbu)

Kecamatan Rawalumbu 50.000.000

1 20 49 40 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Rawalumbu Ratio RT dan RW yang Tertib Administrasi 0.72

Bojong Rawalumbu, Sepanjang

Jaya, Bojong Menteng,

Pengasinan (Kecamatan

Rawalumbu)

Kecamatan Rawalumbu 3.750.000.000

1 22 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan 60.126.110.500

1 22 18Program Peningkatan partisipasi masyarakat Kelurahan dan

Kecamatan dalam Pembangunan Meningkatnya jumlah partisipasi Jumlah partisipasi 58.090.862.500

1 22 18 1Temu Komunikasi dan Konsultasi Antara Kepala Daerah dan

Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya kegiatan temu komunikasi antara

Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam rangka

proses penyerapan aspirasi publik

1.200 Peserta Kota (Kota Bekasi) Bagian Bina Pemerintahan 250.000.000

1 22 18 2 Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jumlah LPM Berprestasi 6 LPM berprestasi Kota (Kota Bekasi) Kantor Pemberdayaan Masyarakat 250.000.000

1 22 18 3Pembentukan, Pelatihan & Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat

(KPM) Jumlah Binaan KPM 113 KPM Kota (Kota Bekasi) Kantor Pemberdayaan Masyarakat 200.000.000

1 22 18 4 Penguatan Kapasitas Kader Gizi Buruk Menurun; Jumlah Posyandu Naik Status 25 %;25 % Kota (Kota Bekasi) Kantor Pemberdayaan Masyarakat 19.400.000.000

1 22 18 5 Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Kelurahan

Kota, Bekasi Utara (Kec Bekasi

Utara (Teluk Pucung, Harapan

Baru, Margamulya, Perwira,

Kaliabang Tengah))

Kantor Pemberdayaan Masyarakat 300.000.000

1 22 18 6 Bantuan Hukum Isbat Nikah Massal Surat Nikah untuk Keluarga Miskin 56 lembar SKPD (Kota Bekasi) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 250.000.000

1 22 18 7Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan

Bantargebang

Ciketing Udik, Sumur Batu, Bantar

Gebang, Cikiwul (Kecamatan

Bantargebang)

Kecamatan Bantargebang 982.000.000

1 22 18 8Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan

Bantargebang

Bantar Gebang, Ciketing Udik,

Sumur Batu, Bantar Gebang,

Cikiwul (1 Kecamatan dan 4

Kelurahan- )

Kecamatan Bantargebang 50.000.000

1 22 18 9 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Bantargebang

Bantar Gebang, Ciketing Udik,

Sumur Batu, Bantar Gebang,

Cikiwul (Kecamatan

Bantargebang)

Kecamatan Bantargebang 200.000.000

1 22 18 10 Kegiatan Musrenbang di kecamatan Bekasi Barat Terlaksananya Musrembang Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan 1 Kegiatan0

Bekasi Barat, Jakasampurna,

Kranji, Bintara Jaya, Kota Baru,

Bintara (Kecamatan Bekasi Barat)

Kecamatan Bekasi Barat 100.000.000

70 dari 76

Page 104: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 22 18 11 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bakasi Barat Meningkatnya Partisipasi Masyarakat 1 Dokumen

Bekasi Barat, Jakasampurna,

Kranji, Bintara Jaya, Kota Baru,

Bintara (Kecamatan Bekasi Barat)

Kecamatan Bekasi Barat 3.269.400.000

1 22 18 12 fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dikecamatan dan kelurahan

paritsipasi kelurahan, kecamatan dan masyarakat

dalam pawai taaruf; paritsipasi kelurahan, kecamatan

dan masyarakat dalam Kegiatan MTQ; paritsipasi

kelurahan, kecamatan dan masyarakat dalam pawai

Budaya; paritsipasi kelurahan, kecamatan dan

masyarakat dalam Kegiatan HUT Kota Bekasi

250 orang;150 orang;100 orang;150 orangBekasi Selatan (KECAMATAN

BEKASI SELATAN)Kecamatan Bekasi Selatan 185.000.000

1 22 18 13Penyelenggaraan musrenbang kelurahan dan kecamatan di

Kecamatan Bekasi Selatan

Buah dokumen hasil musrenbang Kecamatan; buah

dokumen hasil musrenbang Kelurahan1 buah;5 buah

Bekasi Selatan (KECAMATAN

BEKASI SELATAN)Kecamatan Bekasi Selatan 35.000.000

1 22 18 14 Penyelenggaraan kegiatan RT di RW Laporan Kinerja RT/RW (Laporan Kependudukan,

Kemasyarakatan dan Pembangunan)1 Jenis Laporan

Bekasi Selatan (KECAMATAN

BEKASI SELATAN)Kecamatan Bekasi Selatan 3.614.400.000

1 22 18 15 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

pengadaan perangkat kerja (Printer); pengadaan

perangkat kerja (kursi Pimpinan); pengadaan

perangkat kerja (Komputer); pengadaan perangkat

kerja (meja Pimpinan); pengadaan perangkat kerja

(meja Rapat ukuran 90 Cm x 3 m); pengadaan

perangkat kerja (meja 1/2 Biro); pengadaan perangkat

kerja (meja 1 Biro); pengadaan perangkat kerja (AC);

pengadaan perangkat kerja (mesin peghancur kertas);

pengadaan perangkat kerja (In focus)

6 unit;6 unit;6 unit;5 unit;4 unit;15 Unit;2 unit;6

unit;2 unit;1 unit

Bekasi Selatan (KECAMATAN

BEKASI SELATAN)Kecamatan Bekasi Selatan 200.000.000

1 22 18 16 Kegiatan Musrenbang Meningkatnya Jumlah Partisipasi Masyarakat 1 Kegiatan

Bekasi Jaya, Margahayu, Aren

Jaya, Duren Jaya (Kecamatan

Bekasi Timur)

Kecamatan Bekasi Timur 50.000.000

1 22 18 17 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Timur Meningkatnya JUmlah Partisipasi Masyarakat 1 kegiatan

Bekasi Timur, Bekasi Jaya,

Margahayu, Aren Jaya, Duren

Jaya (Kecamatan Bekasi Timur)

Kecamatan Bekasi Timur 200.000.000

1 22 18 18 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur Meningkatnya Jumlah Partisipasi Masyarakat 1 dokumenBekasi Timur (Kecamatan Bekasi

Timur)Kecamatan Bekasi Timur 3.989.600.000

1 22 18 19 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Kecamatan; Kelurahan; Terlaksananya Kegiatan

Musrenbang Tk. Kelurahan dan Kecamatan1 Kegiatan;6 Kegiatan;7 Kegiatan

Bekasi Utara, Perwira, Harapan

Jaya, Marga Mulya, Teluk

Pucung, Harapan Baru, Kaliabang

Tengah ()

Kecamatan Bekasi Utara 86.600.000

1 22 18 20 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Utara RT; RW; Laporan Kinerja RT/RW (Laporan

Kependudukan, Kemasyarakatan, dan Pembangunan)1.089 RT;142 RW;70 %

Bekasi Utara, Harapan Baru,

Teluk Pucung, Harapan Jaya,

Marga Mulya, Perwira, Kaliabang

Tengah ()

Kecamatan Bekasi Utara 6.269.600.000

1 22 18 21 Penyelengaraan Kegiatan RT dan RW Di Kecamatan Jatisampurna

Laporan Kependudukan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan Tingkat RW dan RT. Terlaksananya

Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan

Kecamatan.

67 RW, 326 RT dan 2 kegiatan

Jatikarya, Jatirangga, Jatiraden,

Jatiranggon (Kecamatan

Jatisampurna)

Kecamatan Jatisampurna 2.072.000.000

1 22 18 22 Penyelenggaraaan Musrembang Kelurahan dan Kecamatan meningkatnya partisipasi masyarakat yang mengikuti

musrembang1 kecamatan dan 5 kelurahan

Jatiraden, Jatiranggon, Jatikarya,

Jatirangga, Jatisampurna

(Kecamatan Jatisampurna)

Kecamatan Jatisampurna 50.000.000

1 22 18 23 Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan yang diikuti 3 kegiatan

Jati Sampurna, Jatiraden,

Jatiranggon, Jatirangga,

Jatisampurna, Jatikarya

(Kecamatan Jatisampurna)

Kecamatan Jatisampurna 100.000.000

1 22 18 24 penyelenggaraan musrenbang Kelurahan dan kecamatan Jatiasih jumlah peserta musrenbang kecamatan 160 org/Kegiatan Kecamatan Jatiasih Kecamatan Jatiasih 98.235.000

1 22 18 25 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Jatiasih

Terlaksananya penyusunan laporan kependudukan

dan pembangunan Rt dan Rw Se Kecamatan Jatiasih;

Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan dan

Kecamatan Jatiasih

0 Rt/Rw;6 Kel/Thn Kecamatan Jatiasih Kecamatan Jatiasih 3.146.190.000

1 22 18 26Pengadaan Sarana dan Prasarana Serta Peningkatan Kinerja

Kecamatan Jatiasih

Tersedianya Laptop; Tersedianya Lemari arsip 2 pintu;

terlaksananya pengadaan kursi rapat; Tersedianya

Meja Kerja

2 Unit;2 Unit;100 Unit;7 Unit Jatiasih (Kecamatan Jatiasih) Kecamatan Jatiasih 190.000.000

1 22 18 27 Fasilitasi Kemasyarakatan

Terlaksananya Evakuasi Korban Banjir; Terlaksananya

Pembinaan (MTQ Tingkat Kecamatan dan MTQ

Tingkat Kota)

3 Hari;1 Kegiatan Kecamatan Jatiasih Kecamatan Jatiasih 183.797.500

1 22 18 28 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Medan Satria Rasio RT dan RW yang telah memenuhi administrasi

yang akurat1 Kecamatan Medan Satria Kecamatan Medan Satria 2.110.200.000

1 22 18 29 Fasilitasi Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan Medan Satria Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan 9 kegiatan Kecamatan Medan Satria Kecamatan Medan Satria 150.000.000

1 22 18 30 Penunjang Program K3 di Kecamatan Medan Satria Jumlah partisipasi RW mengikuti kegiatan K3 9 kegiatan Wilayah Kecamatan Medan Satria Kecamatan Medan Satria 295.800.000

1 22 18 31Penyelengaraan pembinaan STQ, MTQ dan pawai budaya/ taaruf/

alegoris

terselenggaranya pembinaan STQ, MTQ dan pawai

budaya/ taaruf/ alegoris1

Mustika Jaya, Mustikajaya,

Pedurenan, Cimuning,

Mustikasari (kecamatan

mustikajaya)

kecamatan Mustikajaya 110.000.000

1 22 18 32 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kec. Mustikajaya

Laporan kependudukan, pembangunan dan

kemasyarakatan tingkat RT; Laporan kependudukan,

pembangunan dan kemasyarakatan tingkat RW

12 bulan;12 bulan

Mustika Jaya, Mustikajaya,

Pedurenan, Cimuning,

Mustikasari (se kecamatan

mustikajaya)

kecamatan Mustikajaya 3.694.600.000

71 dari 76

Page 105: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 22 18 33 Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan hasil musrenbang 1

Mustika Jaya, Mustikajaya,

Pedurenan, Cimuning,

Mustikasari ()

kecamatan Mustikajaya 50.000.000

1 22 18 34 Gerakan Pelestarian K3 di Kec. Mustikajaya Terlaksananya kegiatan K3 di Kecamatan Mustikajaya 9 bulan

Mustika Jaya, Mustikajaya,

Pedurenan, Cimuning,

Mustikasari (se Kec. Mustikajaya)

kecamatan Mustikajaya 200.840.000

1 22 18 35 Kegiatan Musrenbang Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan0 Kecamatan Pondokgede Kecamatan Pondokgede 22.000.000

1 22 18 36 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Pondokgede

Tersedianya laporan Kependudukan, Kemasyarakatan

dan Pembangunan RT dan RW se-Kecamatan

Pondokgede serta tersedianya dokumen Musrenbang

tingkat Kelurahan dan Kecamatan

0 Pondok Gede (Kecamatan

Pondokgede)Kecamatan Pondokgede 3.335.800.000

1 22 18 37 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Pondok Melati penunjang kegiatan yang ada di kecamatan Pondok

Melati1.000 orang

Pondok Melati, Jatimelati,

Jatirahayu, Jatimurni, Jatiwarna

(Kecamatan Pondok Melati)

Kecamatan Pondok Melati 100.000.000

1 22 18 38Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW. di Kecamatan Pondok

Melati Memberikan Pelaporan di Masyarakat 378 Rt, 57 Rw

Jatimelati, Jatirahayu, Jatimurni,

Jatiwarna (Kecamatan Pondok

Melati)

Kecamatan Pondok Melati 2.249.800.000

1 22 18 39 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Tersedianya Data Musrenbang Kelurahan dan

Kecamatan1 dokumen

Pondok Melati (Kecamatan

Pondok Melati)Kecamatan Pondok Melati 50.000.000

1 22 19Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat

Guna (TTG) 500.000.000

1 22 19 1 Pelatihan Kader dan Pelaksanaan Gelar TTG Penemuan Inovasi dan Pengguna TTG10 Kelompok masyarakat Penemu Inovasi dan

Pengguna TTGKota (Kota Bekasi) Kantor Pemberdayaan Masyarakat 350.000.000

1 22 19 2 Pembentukan dan Pelatihan Posyantek Pelayanan Informasi, Promosi dan Inovasi TTG2 Pelayanan, informasi, dan promosi Inovasi TTG

di Masyarakat Kota (Kota Bekasi) Kantor Pemberdayaan Masyarakat 150.000.000

1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.535.248.000

1 22 20 1 Penunjang PNPM 56 BKM Kota (Kota Bekasi) Kantor Pemberdayaan Masyarakat 350.000.000

1 22 20 2 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa Tersampaikannya Informasi kegiatan pemberdayaan

masyarakat

56 Pembuatan website pemberdayaan

masyarakat, pembuatan kalender dan sosialisasi

program Kapermas

Kota (Kota Bekasi) Kantor Pemberdayaan Masyarakat 185.248.000

1 22 20 3Pembinaan UEP/KUBE Dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi

Masyarakat Meningkatnya Pendapatan Kelompok KUBE 5 kelompok dan dokumen profil KUBE Kota (Kota Bekasi) Kantor Pemberdayaan Masyarakat 200.000.000

1 22 20 4 Monitoring dan Evaluasi Posdaya Meningkatnya Pendapatan Ekonomi

Keluarga/Kelompok

25 Tersusunnya buku hasil monitoring dan

evaluasi Posdaya se Kota BekasiKota (Kota Bekasi) Kantor Pemberdayaan Masyarakat 250.000.000

1 22 20 5 Optimalisasi Posdaya Meningkatnya Pendapatan Ekonomi

Keluarga/Kelompok

25 20 Posdaya berprestasi, Pembentukan

\\\"Posdaya Mart\\\" dan Pelatihan 2 kaliKota (Kota Bekasi) Kantor Pemberdayaan Masyarakat 550.000.000

1 24 Kearsipan 2.380.000.000

1 24 16Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip

Daerah

Meningkatnya pengelolaan arsip SKPD dan

Terpeliharanya dokumen/arsip daerahTerpeliharanya arsip aktif dan in aktif 2.380.000.000

1 24 16 1 Pemeliharaan Arsip In Aktif dan Statis SKPDSKPD (Kantor Arsip Daerah Kota

Bekasi)Kantor Arsip Daerah 150.000.000

1 24 16 2 Manajemen Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi SKPD (Kota Bekasi) Kantor Arsip Daerah 200.000.000

1 24 16 3 Penataan Gedung Kantor Arsip DaerahSKPD (Kantor Arsip Daerah Kota

Bekasi)Kantor Arsip Daerah 150.000.000

1 24 16 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana KearsipanSKPD (Kantor Arsip Daerah Kota

Bekasi)Kantor Arsip Daerah 250.000.000

1 24 16 5 Pembinaan dan Penataan Kearsipan SKPD (Kota Bekasi) Kantor Arsip Daerah 150.000.000

1 24 16 6 Penunjang Sarana dan Prasarana Depo ArsipSKPD (Kantor Arsip Daerah Kota

Bekasi)Kantor Arsip Daerah 650.000.000

1 24 16 7 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Arsip Kota (Kota Bekasi) Kantor Arsip Daerah 50.000.000

1 24 16 8 Penunjang Layanan Informasi KearsipanSKPD (Kantor Arsip Daerah Kota

Bekasi)Kantor Arsip Daerah 100.000.000

1 24 16 9 Akuisisi Arsip In Aktif dan Statis SKPD SKPD (Kota Bekasi) Kantor Arsip Daerah 150.000.000

1 24 16 10 Penelusuran Arsip Sejarah Kota Bekasi Kota (Kota Bekasi) Kantor Arsip Daerah 180.000.000

1 24 16 11 Pemilahan dan Penataan Arsip SKPD SKPD (Kota Bekasi) Kantor Arsip Daerah 350.000.000

1 25 Komunikasi dan Informatika 4.889.388.800

1 25 15Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media

Massa

Meningkatnya peran media massa dalam

penyebaran informasi secara objektif dan

bertanggungjawab dan Meningkatnya pelayanan

informasi kepada masyarakat

Jumlah media massa nasional dan daerah yang

beredar di Kota Bekasi dan mengetahui

perkembangan kota Bekasi Serta Sekolah yang

mendapatkan sosialisais informasi peraturan

perundang-undangan

4.685.222.400

1 25 15 1 Penunjang Kegiatan Kehumasan Terlaksananya peliputan Kinjungan Kerja

Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai Jadwal7 Kali Peliputan Kota (Dalam Daerah) Sekretariat DPRD 150.000.000

1 25 15 2 Penunjang Kegiatan Keprotokolan Set. DPRD Kota Bekasi

Terlaksananya Fasilitasi Keg.Pimpinan DPRD dan

Keg. Keprotokolan; Terlaksananya Fasilitasi Keg.

Pimpinan DPRD dan keg. Keprotokolan

0 Staff Protokol;15 Kota (Dalam Daerah dan Luar

Daerah)Sekretariat DPRD 200.000.000

1 25 15 3 Pengelolaan Buku Perpustakaan dan Arsip Tersedianya Koleksi Buku Perpustakaan dan Arsip 100 Buku Kota (Dalam Daerah) Sekretariat DPRD 100.000.000

1 25 15 4Penyusunan Laporan Barang Daerah Sekretariat DPRD Kota

Bekasi 0 Kota (Dalam Daerah) Sekretariat DPRD 50.000.000

1 25 15 5 Penunjang Kegiatan Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan Meningkatnya Dokumen Hukum dan

Perpustakaan

100 Dokumentasi

Hukum/Perpustakaan

Kota (Dalam Daerah dan Luar

Daerah)Sekretariat DPRD 100.000.000

72 dari 76

Page 106: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 25 15 6 Kegiatan Media Center DPRD

terfasilitasinya publikasi dan komunikasi anggota

DPRD melalui media center,leaflet dan SMS 50

anggota DPRD

1 anggota DPRD Kota (Dalam Daerah) Sekretariat DPRD 200.000.000

1 25 15 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana KehumasanJumlah Sarana dan Prasarana penunjang

kehumasan

1 buah mesin fax;1

komputer;1.000 buah

map;1 handycam;3 buah

hardisc;1 buah voice

recorder;1 buah TV;1 buah

scanner

SKPD (Bagian Humas) Bagian Humas 300.000.000

1 25 15 8 Penunjang Kegiatan Media Center ; Jumlah pemeliharaan web humas dan kliping

digital110 buku;12 bulan SKPD (Bagian Humas) Bagian Humas 210.000.000

1 25 15 9 Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku Jumlah majalah yang dicetak 3.900 eks SKPD (SKPD, Bagian Humas) Bagian Humas 165.000.000

1 25 15 10 Pembuatan Buku Agenda Jumlah buku agenda kerja setiap tahun 830 buku SKPD (SKPD) Bagian Humas 150.000.000

1 25 15 11Pengadaan Penunjang Perlengkapan Radio Komunikasi dan

Telepon

Jumlah sarana komunikasi untuk mendukung

pelayanan prima humas pada masyarakat

2 buah alat penjawab

PABX;2 buah Ric;2 buah

HT;20 paket jaringan

komunikasi;1 ;0 buah

repeater

Kota, SKPD (Kota Bekasi, SKPD) Bagian Humas 200.000.000

1 25 15 12 Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi Jumlah kalender pemerintah kota bekasi yang

dicetak4.000 eks Kota, SKPD () Bagian Humas 200.000.000

1 25 15 13 Peliputan Kepala Daerah Jumlah hasil pendokumentasian dan frekuensi

peliputan kegiatan kepala daerah0 ;2.700 foto Kota, SKPD () Bagian Humas 220.000.000

1 25 15 14 Pembinaan Kehumasan Jumlah Kegiatan dan peserta kegiatan

1 keg Bakohumas

Nasional;100 anggota

bakohumasda;1 keg

Bakohumas Regional;1

keg Pekan Informasi

Nasional

Kota, SKPD (Kota Bekasi,

Sumatera Barat, Kep. Riau, Jawa

Barat)

Bagian Humas 165.000.000

1 25 15 15 Peningkatan SDM Kehumasan dan Kemitraan Pers Jumlah pelatihan dan kegiatan kemitraan

5 pelatihan kehumasan;1

kali studi komparatif;1 kali

lomba jurnalistik;4 kali

forum tatap muka

Kota (Kota Bekasi, Kep. Riau,

Yogyakarta, Bandung, Jakarta)Bagian Humas 200.000.000

1 25 15 16 Penguatan Fungsi PPID Jumlah bimtek dan buku hasil sengketa informasi 4 buku;1 kali bimtek Kota, SKPD (SKPD, Kota Bekasi) Bagian Humas 150.000.000

1 25 15 17 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Jumlah event dan jenis penyebarluasan informasi

51 buah baliho;3 kali

pertunjukan rakyat;2 kali

melalui TV;3 kali KIM;10

kali live event;75 kali

ILM;85 kali talkshow;10

buah stand banner;43

buah spanduk

SKPD (SKPD, Bagian Humas) Bagian Humas 925.222.400

1 25 15 18 Kerjasama Informasi Kehumasan Jumlah kerjasama dengan media; 14 spot advetorial

khusus;15 advetorialSKPD (Bagian Humas) Bagian Humas 1.000.000.000

1 25 17Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi 204.166.400

1 25 17 1 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem KearsipanSKPD (Kantor Arsip Daerah Kota

Bekasi)Kantor Arsip Daerah 75.000.000

1 25 17 2 Sosialisasi KearsipanSKPD (Kantor Arsip Daerah Kota

Bekasi)Kantor Arsip Daerah 129.166.400

1 25 18 Program Kerjasama Informasi dan Media Masa -

1 26 Perpustakaan 3.321.556.000

1 26 15Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Terciptanya Minat dan Gemar Membaca Melalui

Pemberdayaan Perpustakaan Terbinanya

Pengembangan dan Pemberdayaan Koleksi Bahan

Perpustakaan Kota Kecamatan dan Kelurahan dan

Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan Kota

Kecamatan dan Kelurahan

Tercapainya lembaga teknis perpustakaan (56

kelurahan & 12 Kecamatan), Tersedianya

Jumlah Koleksi Buku 189.535 Exemplar Untuk

Kantor Perpustakaan Daerah, Kecamatan,

Kelurahan dan Jumlah Pengunjung

Perpustakaan

3.321.556.000

1 26 15 1 Kunjungan Perpustakaan Terlaksananya Kunjungan Perpustakaan / Story

Telling TK dan PAUD20 Kali Kunjungan

Kota (Kantor Perpustakaan

Daerah Kota Bekasi)Kantor Perpustakaan Daerah 350.000.000

1 26 15 2Pengadaan Buku dan Sarana Perpustakaan Kecamatan dan

Kelurahan Tersedianya Buku; Rak Buku 9.200 Eksemplar;12 Buah

Kota (Kantor Perpustakaan

Daerah Kota Bekasi)Kantor Perpustakaan Daerah 500.000.000

1 26 15 3 Sosialisasi Perpustakaan

Terlaksananya Sosialisasi; Penilaian Lomba Puisi;

Penilaian Lomba Mewarnai; Penilaian Lomba Story

Telling

1.800 Orang;24 Orang;24 Orang;24 OrangKota (Kantor Perpustakaan

Daerah Kota Bekasi)Kantor Perpustakaan Daerah 331.556.000

1 26 15 4 Pelaksanaan Lomba Perpustakaan Terlaksananya Lomba Perpustakaan 6 JenisKota (Kantor Perpustakaan

Daerah Kota Bekasi)Kantor Perpustakaan Daerah 100.000.000

1 26 15 5Pemeliharaan Website Perpustakaan Daerah dan Sistem Aplikasi

Perpustakaan

Terpeliharanya Website Kantor Perpustakaan Daerah

dan Sistem Aplikasi Perpustakaan; Terpeliharanya

Website Kantor Perpustakaan Daerah dan Sistem

Aplikasi Perpustakaan

1 Website;1 Sistem AplikasiKota (Kantor Perpustakaan

Daerah Kota Bekasi)Kantor Perpustakaan Daerah 200.000.000

1 26 15 6 Hari Anak Bekasi Membaca Terlaksananya Hari Anak Bekasi Membaca 200 OrangKota (Kantor Perpustakaan

Daerah Kota Bekasi)Kantor Perpustakaan Daerah 240.000.000

1 26 15 7 Layanan Paket Buku Bertambahnya Jumlah Koleksi Buku Kantor

Perpustakaan7,500 Eksemplar

Kota (Kantor Perpustakaan

Daerah Kota Bekasi)Kantor Perpustakaan Daerah 400.000.000

73 dari 76

Page 107: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

1 26 15 8 Pembinaan Perpustakaan

Terbinanya Pengelola Perpustakaan Kelurahan;

Terbinanya Pengelola Perpustakaan Kecamatan;

Terbinanya Pengelola Perpustakaan Kota

45 Kelurahan;9 Kecamatan;1 Kota BekasiKota (Kantor Perpustakaan

Daerah Kota Bekasi)Kantor Perpustakaan Daerah 350.000.000

1 26 15 9 Layanan Keliling Terlaksananya Layanan Perpustakaan Keliling 210 Kali KunjunganKota (Kantor Perpustakaan

Daerah Kota Bekasi)Kantor Perpustakaan Daerah 500.000.000

1 26 15 10 Pengayaan Koleksi dan Sarana Perpustakaan Daerah Tersedianya Buku; Rak Buku 2.800 Eksemplar;6 BuahKota (Kantor Perpustakaan

Daerah Kota Bekasi)Kantor Perpustakaan Daerah 350.000.000

2 1 Pertanian 3.591.000.000

2 1 17Program Pengembangan Produk Pertanian Peternakan dan

Perikanan 3.041.000.000

2 1 17 1 Pengembangan SDM Petugas Pertanian Perkotaan Kota, SKPD () Dinas Perekonomian Rakyat 150.000.000

2 1 17 2 Pembinaan para pemotong unggas Kota Bekasi Terbinanya 25 unit usaha pemotongan unggas di Kota

Bekasi0 Kota, SKPD (Kota Bekasi) Dinas Perekonomian Rakyat 150.000.000

2 1 17 3 Pembinaan dan pengawasan pakan ternak dan ikan Kota, SKPD () Dinas Perekonomian Rakyat 100.000.000

2 1 17 4 Pendataan Populasi hewan / ternak se Kota Bekasi Kota, SKPD (Kota Bekasi) Dinas Perekonomian Rakyat 100.000.000

2 1 17 5 Perbaikan rumah potong hewan (RPH) Kota, SKPD () Dinas Perekonomian Rakyat 300.000.000

2 1 17 6 Optimalisasi Klinik Keswan dan laboratorium Kesmavet Kota, SKPD () Dinas Perekonomian Rakyat 100.000.000

2 1 17 7 Pengembangan budidaya ikan hias dan konsumsi

Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi

budidaya ikan dengan sistem bioflock, pelatihan

budidaya ikan hias dan pengadaan sarana produksi

budidaya ikan

1

Kota, SKPD, Bekasi Utara,

Pedurenan, Harapan Baru,

Mustikajaya, Bintara Jaya,

Jatiwaringin (Kota Bekasi)

Dinas Perekonomian Rakyat 341.000.000

2 1 17 8 Optimalisasi pusat promosi ikan hias Tersedianya data para pelaku usaha ikan hias se Kota

Bekasi0 Kota, SKPD (Kota Bekasi) Dinas Perekonomian Rakyat 100.000.000

2 1 17 9Optimalisasi balai pembibitan tanaman hias dan hortikultura, lomba

adenium Kota, SKPD () Dinas Perekonomian Rakyat 150.000.000

2 1 17 10 Pameran dan promosi perikanan AQUABEX 2015 Terlaksananya Pameran Ikan Hias Kota Bekasi dan

Terlaksananya kontes ikan hias Piala Walikota Bekasi0 Kota, SKPD (Kota Bekasi) Dinas Perekonomian Rakyat 200.000.000

2 1 17 11 Pengembangan tanaman buah-buahan di Kota Bekasi Kota, SKPD () Dinas Perekonomian Rakyat 100.000.000

2 1 17 12 Pencegahan dan pengendalian hama penyakit ikan Kota, SKPD (Kota Bekasi) Dinas Perekonomian Rakyat 100.000.000

2 1 17 13 Pengembangan Kelompok Tani Sayuran dan Tanaman Hias Dinas Perekonomian Rakyat 100.000.000

2 1 17 14Penerapan Teknologi Pertanian dan Penyusunan RDKK di Balai

Penyuluhan PertanianDinas Perekonomian Rakyat 200.000.000

2 1 17 15 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dinas Perekonomian Rakyat 150.000.000

2 1 17 16 Pengembangan Kelompok Tani Jamur dan Makanan Olahan Dinas Perekonomian Rakyat 250.000.000

2 1 17 17Pengendalian dan Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan (BAH)

dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)

Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan

pemeriksaan peredaran daging pada unit-unit retail,

distributor, importir, dan sosialisasi NKV, sanitasi

hygiene serta operasi pasar; Tersedianya Bahan asal

Hewan yang ASUH

0 ;12.438 Ton Kota, SKPD (Kota Bekasi) Dinas Perekonomian Rakyat 200.000.000

2 1 17 18 Fasilitasi Keikutsertaan Petani dalam Pameran Produk Pertanian

Terpromosinya produk agribisnis Kota Bekasi (setak

brosur) dengan mengikuti beberapa kegiatan, yaitu :

pameran di tk. Kota Bekasi, Tk. Provinsi Jawa Barat

(hari Krida Pertanian dan Hari Ketahanan Pangan),

tingkat Nasional

0 Kota, SKPD (Kota Bekasi) Dinas Perekonomian Rakyat 100.000.000

2 1 17 19 Penguatan usaha agribisnis perikanan

Tersedianya data pengolahan dan pemasaran

perikanan; sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP);

terlaksananya magang dan praktek kelompok pengolah

dan pemasar (poklahsar) hasil perikanan di BB P2HP, ;

tersedianya lemari Display produk olahan ikan

0 ;0 ;0 ;0 Kota, SKPD (Kota Bekasi) Dinas Perekonomian Rakyat 150.000.000

2 1 17 20 Rehab Gedung Pusat Promosi Ikan Hias Kota, SKPD () Dinas Perekonomian Rakyat -

2 1 17 21 Kendaraan Operasional "Alih Teknologi dan Informasi" Kota, SKPD () Dinas Perekonomian Rakyat -

2 1 17 22 Pembangunan balai benih ikan hias di Kota Bekasi Kota, SKPD () Dinas Perekonomian Rakyat -

2 1 17 23Pengadaan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil

PerikananKota () Dinas Perekonomian Rakyat -

2 1 17 24 Peningkatan daya saing produk Perikanan Unggulan Kota () Dinas Perekonomian Rakyat -

2 1 17 25 - Kota () Dinas Perekonomian Rakyat -

2 1 17 26Aplikasi Teknologi Budidaya Ikan dengan Sistem Bioflock pada

lahan sempit di perkotaanKota () Dinas Perekonomian Rakyat -

2 1 17 27 Pengadaan Indukan dan Benih Ikan Kota () Dinas Perekonomian Rakyat -

2 1 17 28Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pos Pelayanan

Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU)Kota () Dinas Perekonomian Rakyat -

2 1 17 29Pengembangan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan

Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT)Kota () Dinas Perekonomian Rakyat -

2 1 17 30 Pameran, Promosi dan Kontes Nasional Ikan Hias Kota () Dinas Perekonomian Rakyat -

2 1 17 31 Pameran, Promosi dan Kontes Nasional Ikan Hias Kota () Dinas Perekonomian Rakyat -

2 1 17 32Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan

Hias Konsumsi _ BBIHKKota () Dinas Perekonomian Rakyat -

2 1 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 550.000.000

2 1 21 1 Optimalisasi pemeriksaan kesehatan hewan Kota, SKPD (Kota Bekasi) Menurunnya Hewan yang terserang penyakit 1 Kota, SKPD (Kota Bekasi) Dinas Perekonomian Rakyat 100.000.000

2 1 21 2 Biosecurity tempat pemotongan unggas pada pasar Tradisional Kota, SKPD (Kota Bekasi) Menurunnya Kejadian / Kasus Penyakit Hewan

Menular1 Kota, SKPD (Kota Bekasi) Dinas Perekonomian Rakyat 100.000.000

2 1 21 3 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Avian Influenza Dinas Perekonomian Rakyat 150.000.000

2 1 21 4 Pengendalian Penyakit Zoonosis Dinas Perekonomian Rakyat 200.000.000

74 dari 76

Page 108: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

2 4 Pariwisata 2.449.997.760

2 4 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya pendapatan sektor pariwisata

Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor

pariwisata dari pajak dan retribusi sebesar 15%

/ tahun

1.949.997.760

2 4 15 1 Festival Seni Budaya Kepariwisataan Kota Bekasi Tahun 2015 Terselenggaranya event festival seni budaya di

Kota Bekasi1 event Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 549.997.760

2 4 15 2 Pemilihan Abang Mpok Kota Bekasi Terpilihnya duta wisata kota Bekasi yang

berwawasan intelektual15 orang Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 400.000.000

2 4 15 3 Aktualisasi Paguyuban Abang Mpok Jumlah event yang diselenggarakan 1 event Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 150.000.000

2 4 15 4 Promosi Pariwisata Nusantara Keikutsertaan dalam pariwisata nusantara 5 event Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 400.000.000

2 4 15 5Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Jasa

Kepariwisataan dan Hiburan Umum

- Tertibnya perizinan 6 jenis usaha kepariwisataan

dan hiburan umum; -Tersusunnya draft perwal

operasional kepariwisataan

6 jenis usaha Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 200.000.000

2 4 15 6 Pemilihan Abang Mpok Cilik Kota Bekasi Terpilihnya duta wisata cilik Kota Bekasi yang

berwawasan15 orang Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 250.000.000

2 4 16 Program Pengembangan Destinasi Kepariwisataan 500.000.000

2 4 16 1 Pembangunan kawasan kuliner Kota Bekasi Kota (Disporbudpar Kota Bekasi) Terbangunnya kawasan kuliner Kota Bekasi di

Terusan Asrama Haji Kota Bekasi1 kawasan Kota (Disporbudpar Kota Bekasi)

Dinas Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Kepariwisataan 500.000.000

2 6 Perdagangan 10.413.248.000

2 6 15Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

Terselenggaranya perlindungan konsumen dalam

perdagangan

Tercapainya peneraan 50.000 alat ukur, takar,

timbangan dan perlengkapannya(UTTP) dan 205

komoditi perdagangan terawasi peredarannya

2.288.248.000

2 6 15 1 Pengawasan Kelayakan Konsumsi Produk Makanan dan Minuman 52 jenis produk mamin 52 jenis produk mamin Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 185.000.000

2 6 15 2 Pengawasan Perdagangan Minuman Keras 3 Pengawasan 3 Pengawasan Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 250.000.000

2 6 15 3 Pasar Murah Pemberian harga sembako dengan harga murah ke

warga tidak mampu menjelang Ramadhan12 Kecamatan 12 Kecamatan Kota ()

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 600.000.000

2 6 15 4 Tera ulang & pendataan potensi UTTP ; 10 Jenis UTTP;20.000 UTTP10 Jenis UTTP;20.000

UTTPKota ()

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 250.000.000

2 6 15 5 Operasional BPSK 100 % kasus sengketa konsumen tertangani 41 Kasus Sengketa 41 Kasus Sengketa Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 250.000.000

2 6 15 6 Prasana Metrologi Legal Standar Kerja untuk para Penera; Sarana dan

Kelengkapan Gedung Metrologi Legal Kota Bekasi1 Paket;1 Paket 1 Paket;1 Paket Kota ()

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 606.272.000

2 6 15 7 Penunjang Operasional Forum Koordinasi Inflasi Daerah Terkendalinya Inflasi Daerah Kota Bekasi 3 Laporan 3 Laporan Kota ()Bagian Bina Ekbang dan Bina

Ketahanan Pangan 146.976.000

2 6 17 Program Peningkatan Kapasitas Ekspor Daerah 600.000.000

2 6 17 1 Sosialisasi Kebijakan perdagangan luar negeri Dipahaminya kebijakan perdagangan Luar Negeri 100 Exportir Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 200.000.000

2 6 17 2 Peningkatan pengembangan ekspor Pameran produk ekspor keluar negeri 1 Pameran Internasional Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 200.000.000

2 6 17 3Pengembangan jejaring bisnis antara pelaku usaha dengan

eksportir

Study banding ke surabaya; Temu bisnis antar pelaku

exportir20 Peserta;100 Peserta Kota ()

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 200.000.000

2 6 19 Program Pembinaan Pedagang / Usaha Informal 500.000.000

2 6 19 1 Penertiban dan Pengendalian PKL Kota Bekasi Kota, SKPD () Dinas Perekonomian Rakyat 200.000.000

2 6 19 2 Penyusunan Rencana Induk Penataan PKL di Kota Bekasi Kota, SKPD (Kota Bekasi) Dinas Perekonomian Rakyat 150.000.000

2 6 19 3Pemutakhiran data PKL Kota Bekasi dan Penyusunan Profil PKL

yang ada di Kota BekasiKota, SKPD () Dinas Perekonomian Rakyat 150.000.000

2 6 20 Program penataan prasarana dan peningkatan pelayanan Pasar Pasar Tradisional yang representatif(Jumlah pasar tradisonal yg

representatif/jumlah pasar tradisional )x 100%. 7.025.000.000

2 6 20 1 Pelayanan pengangkutan sampah Pasar Kota, SKPD (Kota Bekasi) Terpenuhinya belanja BBM kendaraan operasional

pengangkut sampah pasar28 unit Dinas Perekonomian Rakyat 1.700.000.000

2 6 20 2Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pengangkutan Sampah

PasarKota, SKPD (Kota Bekasi)

Terpeliharanya kendaran operasional pengangkut

sampah pasar28 unit Dinas Perekonomian Rakyat 1.000.000.000

2 6 20 3 Rehab Pasar Kranji Baru (Lanjutan) Kota, SKPD () Perbaikan gorong-gorong, saluran air dan keramik

lantai0 Dinas Perekonomian Rakyat 600.000.000

2 6 20 4Sosialisasi Peraturan Ketertiban dan Kebersihan di Lingkungan

PasarKota, SKPD ()

Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah

kepada pedagang pasar700 orang Dinas Perekonomian Rakyat 200.000.000

2 6 20 5 Rehab Pasar Jatiasih (Lanjutan) Kota, SKPD () Perbaikan Keramik lantai, saluran air dan

implacement0 Dinas Perekonomian Rakyat 500.000.000

2 6 20 6 Optimalisasi retribusi Pasar Kota, SKPD () Meningkatnya PAD Kota Bekasi 0 Dinas Perekonomian Rakyat 200.000.000

2 6 20 7 Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Pasar Lingkungan Kota, SKPD () 26 Pasar lingkungan 0 Dinas Perekonomian Rakyat 225.000.000

2 6 20 8 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana komposting Kota, SKPD () Tersedianya mesin pengelola sampah 0 Dinas Perekonomian Rakyat 150.000.000

2 6 20 9 Perbaikan, Pemeliharaan dan pengelolaan TPS Kota, SKPD (Kota Bekasi) Dinas Perekonomian Rakyat 150.000.000

2 6 20 10 Pemeliharaan Pasar Kota, SKPD (Kota Bekasi) Pasar yang representati untuk Pasar

Bantargebang dan Pasar Bintara0 Dinas Perekonomian Rakyat 300.000.000

75 dari 76

Page 109: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

URUSAN/PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ TARGET KELURAHAN LOKASI ORGANISASI PAGU KODE

2 6 20 11 Penyelenggaraan K.3 di Pasar Kota, SKPD ()

Terselenggaranya lomba K-3 Pasar ;

Terlaksananya Program Peningakatan K-3 di

Pasar

14 pasar;14 pasar Dinas Perekonomian Rakyat 300.000.000

2 6 20 12 Pengadaan sarana peningkatan Pelayanan Pasar Kota, SKPD () Tersedianya gerobak sampah; Tersedianya

baktor; Tersedianya Tempat Pemilahan Sampah70 unit;20 unit;70 unit Dinas Perekonomian Rakyat 700.000.000

2 6 20 13 General check up untuk Petugas Pasar Kota, SKPD () Terlaksananya pemeriksaan kesehatan petugas

pasar240 orang Dinas Perekonomian Rakyat 250.000.000

2 6 20 14 Forum dialog Pedagang dan Warga Pasar dengan Pemerintah Kota, SKPD () Terselenggaranya dialog antara Pemerintah

Daerah dengan Pedagang 4 pasar Dinas Perekonomian Rakyat 150.000.000

2 6 20 15 Penyusunan Feasibility Study pembentukan BLUD Kota, SKPD (Kota Bekasi) Tersusunnya Manajemen Pengelolaan Pasar

secara BLUD1 Dinas Perekonomian Rakyat 200.000.000

2 6 20 16 Penyusunan DED Revitalisasi Pasar Bantargebang Kota, SKPD (Kota Bekasi) Tersedianya 1 dokumen kajian hasil study

kelayakan Pasar Bantargebang1 dokumen Dinas Perekonomian Rakyat 150.000.000

2 6 20 17Pengadaan sarana Petugas dan Peningkatan Kompetensi Petugas

SatgasusKota, SKPD ()

Meningkatnya disiplin dan kinerja petugas

SATGASUS ; Tersedianya sarana petugas

kebersihan dan ketertiban pasar

60 orang;240 orang Dinas Perekonomian Rakyat 250.000.000

2 6 21 Program Pengembangan Sentra-Sentra Perdagangan -

2 7 Perindustrian 1.855.000.000

2 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Penyusunan/review kebijakan pengembangan

industri dalam negeri Peningkatan jumlah industri

mikro kecil dan menengah dan Peningkatan kualitas

pelayanan standar perijinan pengembangan industri

Terbitnya Peraturan Daerah dan / atau

Keputusan Walikota mengenai Pengembangan

Industri Dalam Negeri, Peningkatan industri

mikro dari sebanyak 1.000 menjadi sebanyaK

2.000., industri kecil dari sebanyak 500 menjadi

1.000, dan industri menengah dari sebanyak

100 menjadi 500 dan Penerapan ISO pada

perijinan SIUP dan HO

1.155.000.000

2 7 16 1 Sosialisasi & Penerapan HAKI ; 80 IKM;80 SERTIFIKAT Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 185.000.000

2 7 16 2 Pelatihan & Pengembangan Industri BonekaDinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 185.000.000

2 7 16 3 Pengembangan industri kecil produk tekstilDinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 185.000.000

2 7 16 4 Pengembangan industri kecil agro dan hasil hutan Terbentuknya kelembagaan IKM agro dan hasil hutan 80 IKM Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 300.000.000

2 7 16 5 Pengembangan Industri Kecil Bahan Dasar Logam Terbentuknya Kelembagaan IKM Logam serta

meningkatnya keterampilan80 IKM Kota ()

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 300.000.000

2 7 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustriPeningkatan penerapan SNI pada industri

manufaktur

Meningkatnya jumlah Industri Manufaktur yang

menerapkan SNI 700.000.000

2 7 17 1 Sosialisasi dan Penerapan SNI ; 12 Sertifikat;30 IKM Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 250.000.000

2 7 17 2 Pelatihan Pengembangan Desain dan Packaging Meningkatnya kualitas kemasan 50 IKM Kota ()Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 150.000.000

2 7 17 3 Festival Makanan Etnik Dikenalnya makanan etnik Kota Bekasi dan

meningkatnya jumlah pelaku usaha makanan etnik 50 IKM Kota ()

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 150.000.000

2 7 17 4 Pelatihan Quality Control bagi IKM Meningkatnya pemahaman tentang quality control bagi

IKM 60 IKM Kota ()

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 150.000.000

2 7 18 Program Penataan Struktur IndustriPeningkatan penerapan SNI pada industri

manufaktur

Urusan Wajib 2.110.885.886.847

Urusan Pilihan 18.309.245.760

Total 2.129.195.132.607

76 dari 76

Page 110: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

26/03/2017 16:54

KD NAMA SKPD DRAFT USULAN

TA. 2015

1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 38.167.151.500

1.02.01 DINAS KESEHATAN 2.991.776.500

1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH -

1.03.01 DINAS BINA MARGA DAN TATA AIR 5.439.149.000

1.03.02 DINAS KEBERSIHAN 4.773.521.500

1.03.03 DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN

PENERANGAN JALAN UMUM

3.136.054.500

1.03.04 DINAS BANGUNAN DAN PEMUKIMAN 3.114.761.000

1.03.04 DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARAN -

1.04.01 KANTOR PEMADAM KEBAKARAN 2.569.300.000

1.05.01 DINAS TATA KOTA 5.448.402.000

1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.300.501.000

1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN 6.058.224.500

1.08.01 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 1.455.696.500

1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3.505.347.000

1.12.01 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

1.799.384.500

1.13.01 DINAS SOSIAL 1.755.816.000

1.14.01 DINAS TENAGA KERJA 2.728.012.500

1.18.01 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN

KEPARIWISATAAN

3.921.017.000

1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.873.295.500

1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 40.219.161.000

1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 12.894.432.500

1.20.05 DINAS PENDAPATAN DAERAH 9.628.739.500

1.20.06 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

6.180.336.000

1.20.07 INSPEKTORAT KOTA 2.707.782.000

1.20.08 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3.627.956.000

1.20.09 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 19.016.916.500

1.20.10 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 3.652.145.000

1.20.11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 793.000.000

1.20.11 PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA

BEKASI

-

1.20.12 KECAMATAN BEKASI TIMUR 3.823.724.500

1.20.13 KECAMATAN BEKASI BARAT 3.212.921.500

1.20.14 KECAMATAN BEKASI UTARA 3.215.766.000

1.20.15 KECAMATAN BEKASI SELATAN 4.117.681.000

1.20.16 KECAMATAN JATIASIH 3.456.380.500

1.20.17 KECAMATAN PONDOKGEDE 3.220.595.500

1.20.18 KECAMATAN BANTARGEBANG 2.494.426.500

1.20.19 KECAMATAN JATISAMPURNA 3.376.880.500

1.20.20 KECAMATAN RAWALUMBU 3.410.802.500

1.20.21 KECAMATAN MUSTIKA JAYA 3.327.815.000

1.20.22 KECAMATAN MEDAN SATRIA 2.474.655.500

1.20.23 KECAMATAN PONDOK MELATI 1.986.433.000

1.22.01 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 968.203.000

1.24.01 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1.804.177.000

1.24.02 KANTOR ARSIP DAERAH -

1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH -

2.06.01 DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT 3.834.975.000

2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN

KOPERASI

2.036.291.500

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN PER SKPD

TAHUN ANGGARAN 2015

Page 111: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

26/03/2017 16:54

237.519.607.500

234.680.774.000

JUMLAH TOTAL

Page 112: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1 URUSAN WAJIB 231.648.341.000

1.01 Pendidikan 38.167.151.500

1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 38.167.151.500

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.052.151.500

1.02 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 465.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 370.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 470.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 370.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor30.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 90.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 140.100.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 90.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 34.902.051.500

TKK Guru

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 125.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 665.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 100.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 85.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 80.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 100.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan350.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD100.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 150.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 100.000.000

1.02 Kesehatan 2.991.776.500

1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 2.991.776.500

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.218.076.500

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 155.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional20.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 45.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 130.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 110.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor20.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 323.700.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.038.076.500

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 10.800.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 20.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 558.700.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 180.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 378.700.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 45.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 55.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 04 Pelatihan Pengembangan SDM Kesehatan 60.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan55.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 25.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 30.000.000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH -

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran -

1.03 . 1.02.02 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

1.03 . 1.02.02 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRI -

PLAFON ANGGARAN SEMENTARABELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Page 1 of 20

Page 113: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1.03 Pekerjaan Umum 19.032.786.000

1.03 . 1.03.01 DINAS BINA MARGA DAN TATA AIR 5.439.149.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.367.649.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 260.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 235.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 231.500.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor25.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 187.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 45.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 110.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 325.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.764.149.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 700.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 100.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 175.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 425.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 136.500.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 136.500.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan210.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD85.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 60.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 65.000.000

1.03 . 1.03.02 DINAS KEBERSIHAN 4.773.521.500

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.016.821.500

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 456.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 70.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor40.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 175.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 20.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 70.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 116.500.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.759.321.500

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 50.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 496.700.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 121.700.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 325.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 150.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 150.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan80.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD50.000.000

1.03 . 1.03.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 30.000.000

1.03 . 1.03.03DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENERANGAN JALAN

UMUM6.250.815.500

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.997.907.500

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.500.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 204.000.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 91.550.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25.660.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 188.955.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 78.900.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor15.250.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 115.535.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 56.250.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100.000.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.061.307.500

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 36.000.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 545.782.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 15.600.000

Page 2 of 20

Page 114: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1.03 . 1.03.03 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 45.874.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 474.028.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10.280.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 59.865.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 59.865.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 385.000.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 05 . XX Capacity Building 350.000.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan3.262.261.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD75.000.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 22.500.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 25.000.000

1.03 . 1.03.03 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 25.000.000

1.03 . 1.03.04 DINAS BANGUNAN DAN PEMUKIMAN 3.114.761.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.926.021.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 55.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 125.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor40.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 120.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 120.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.231.021.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 50.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 703.740.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 75.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 90.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 100.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 348.740.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 45.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 45.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 315.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 95.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 70.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 150.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan120.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD40.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 45.000.000

1.03 . 1.03.04 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 35.000.000

1.03 . 1.03.04 DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARAN -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor-

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

Page 3 of 20

Page 115: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1.03 . 1.03.04 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan-

1.03 . 1.03.04 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD-

1.03 . 1.03.04 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.03 . 1.03.04 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun -

1.04 . 1.04.01 KANTOR PEMADAM KEBAKARAN 2.569.300.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.393.040.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 50.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor15.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 30.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran -

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 993.040.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 771.260.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 30.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 20.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 601.260.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 25.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 265.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 85.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 50.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 30.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan120.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD40.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 45.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 35.000.000

1.05 Penataan Ruang 5.448.402.000

1.05 . 1.05.01 DINAS TATA KOTA 5.448.402.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.515.525.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.370.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 198.600.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 192.400.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor18.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 325.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 142.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 220.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 3.394.155.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 602.140.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 165.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 370.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 30.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 37.140.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 198.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 198.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 64.680.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 64.680.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan68.057.000

Page 4 of 20

Page 116: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD29.307.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 23.012.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.738.000

1.06 Perencanaan Pembangunan 3.300.501.000

1.06 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.300.501.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.215.501.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.500.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 345.400.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 90.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 160.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor10.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 175.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 130.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 317.500.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 790.101.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 75.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 40.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 155.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 80.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 75.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 03Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan80.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan230.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD60.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 30.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 30.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 110.000.000

1.07 Perhubungan 6.058.224.500

1.07 . 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN 6.058.224.500

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.079.854.500

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 439.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 180.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 80.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor20.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 145.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 3.644.854.500

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 61.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 20.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 713.370.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 100.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 500.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 13.370.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan -

1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 100.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 75.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan90.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD50.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 40.000.000

1.08 Lingkungan Hidup 1.455.696.500

1.08 . 1.08.01 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 1.455.696.500

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 938.166.500

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000

Page 5 of 20

Page 117: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional16.115.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.702.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor8.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 145.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 465.349.500

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 317.530.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 40.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja -

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 277.530.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 75.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu -

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 75.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan100.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD50.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 25.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 25.000.000

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 3.505.347.000

1.10 . 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3.505.347.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.655.347.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.500.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional15.575.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 165.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor50.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 58.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.604.272.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 335.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 210.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 25.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 100.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 145.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 25.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 70.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan370.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD60.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 50.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 30.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 200.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 06 Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM 30.000.000

1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.799.384.500

1.12 . 1.12.01BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN KELUARGA BERENCANA1.799.384.500

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.263.489.500

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 21.840.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 84.000.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor5.000.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.125.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.484.000

Page 6 of 20

Page 118: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 28.976.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 349.965.500

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 597.599.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 30.000.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 351.500.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja -

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 351.500.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 56.445.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 39.595.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03 . 07 Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Jabatan Fungsional 16.850.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 39.450.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.500.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang- 28.950.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan88.500.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD58.850.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 13.500.000

1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 16.150.000

1.13 Sosial 1.755.816.000

1.13 . 1.13.01 DINAS SOSIAL 1.755.816.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.117.636.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor20.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 33.287.500

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 529.348.500

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 100.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 492.700.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 150.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja -

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 102.700.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 40.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan80.480.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD18.480.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 17.600.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 44.400.000

1.14 Ketenagakerjaan 2.728.012.500

1.14 . 1.14.01 DINAS TENAGA KERJA 2.728.012.500

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.068.012.500

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 375.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional32.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 62.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 31.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 130.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor10.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 165.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 32.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 132.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 921.012.500

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 20.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 399.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 165.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 12.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 22.000.000

Page 7 of 20

Page 119: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1.14 . 1.14.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 60.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 32.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang- 32.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan169.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD60.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 42.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 21.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 25.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 06 . 06 Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM 21.000.000

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 3.921.017.000

1.18 . 1.18.01DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN

KEPARIWISATAAN3.921.017.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.329.807.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.419.430.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.390.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 134.950.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 172.750.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor13.200.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.600.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.900.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 54.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 110.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.143.587.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 75.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 386.200.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 27.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 107.400.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 251.800.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 54.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 54.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan131.010.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD53.980.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 22.230.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 22.400.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 32.400.000

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.873.295.500

1.19 . 1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.873.295.500

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.189.020.500

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.500.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 103.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 121.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor9.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 75.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 132.099.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 416.421.500

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 100.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 404.775.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 112.365.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 9.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 280.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3.410.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor -

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 125.300.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 30.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 95.300.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17.500.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 17.500.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan136.700.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD63.700.000

Page 8 of 20

Page 120: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 15.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 46.000.000

1.20Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian136.838.550.500

1.20 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 40.219.161.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.209.161.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.355.457.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 150.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.200.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 450.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 350.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor500.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 130.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 3.000.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.200.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.988.704.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 360.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.595.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 300.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.400.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.300.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.120.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 250.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 75.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 150.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.035.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 850.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu -

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 185.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 250.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan130.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 30.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 100.000.000

1.20 . 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 12.894.432.500

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.304.432.500

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 500.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 1.300.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 700.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 250.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 300.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor80.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 500.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 345.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 700.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 750.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.579.432.500

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 21 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 600.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 250.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 400.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.100.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 750.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 300.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 600.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 350.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 100.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 590.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 500.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 90.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 500.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 . 11 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 500.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan400.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD200.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 50.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 150.000.000

1.20 . 1.20.05 DINAS PENDAPATAN DAERAH 9.628.739.500

Page 9 of 20

Page 121: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.623.739.500

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 85.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 82.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 750.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.438.250.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor25.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 130.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 175.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 3.563.489.500

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.275.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 100.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 175.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 800.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 100.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 400.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 200.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 200.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan230.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD75.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 30.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 25.000.000

1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 100.000.000

1.20 . 1.20.06 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 6.180.336.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.426.666.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 69.066.860

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.000.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 30.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 17.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 110.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 380.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 350.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor33.450.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 65.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 150.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 265.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.722.149.140

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.095.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 125.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 850.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 120.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 300.400.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 109.210.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 106.190.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 85.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 136.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 136.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan222.270.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD77.000.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 16.760.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 16.610.000

1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 111.900.000

1.20 . 1.20.07 INSPEKTORAT KOTA 2.707.782.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.587.782.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 275.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 71.500.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 63.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 195.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 180.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor20.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000

Page 10 of 20

Page 122: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 45.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 124.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 212.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 67.282.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 160.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 545.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 80.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 465.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 205.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRI 65.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 65.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 75.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 245.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 245.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan125.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD30.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 15.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 65.000.000

1.20 . 1.20.08 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3.627.956.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.213.596.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.020.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.400.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 521.580.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 708.970.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 218.330.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 34.848.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 453.324.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 180.124.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 990.770.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 278.290.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 305.890.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 56.590.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 203.860.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 77.120.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 62.120.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 64.620.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 75.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan144.730.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD98.450.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 11.240.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 14.440.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 20.600.000

1.20 . 1.20.09 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 19.016.916.500

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.655.516.500

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 35.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor12.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 250.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 9.069.516.500

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 5.800.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.821.400.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.771.400.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.300.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 1.200.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRI 100.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 120.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 120.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan120.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD50.000.000

Page 11 of 20

Page 123: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 35.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 35.000.000

1.20 . 1.20.10 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 4.445.145.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.840.295.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 205.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor10.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 90.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 232.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.678.295.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 471.850.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 100.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 236.850.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 35.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 70.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 205.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 141.500.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 63.500.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan868.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 18.500.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 25.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 31.500.000

1.20 . 1.20.11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 793.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor15.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 235.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 50.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja 50.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 50.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 30.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 25.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan28.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD12.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 8.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.000.000

1.20 . 1.20.11 PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA BEKASI -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor-

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman -

Page 12 of 20

Page 124: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan-

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD-

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun -

1.20 . 1.20.12 KECAMATAN BEKASI TIMUR 3.823.724.500

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.816.494.500

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.800.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180.000.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 46.600.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 23.450.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 95.000.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 99.530.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor18.000.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.214.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 67.740.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 47.000.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.839.660.500

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 377.500.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 673.750.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 250.000.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 63.750.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 360.000.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 104.080.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRI 40.000.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 64.080.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan20.400.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD7.200.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6.000.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.200.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 209.000.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 100.000.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan 34.000.000

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 75.000.000

1.20 . 1.20.13 KECAMATAN BEKASI BARAT 3.212.921.500

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.767.395.500

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.521.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 84.000.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 22.029.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 38.735.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 107.500.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 89.350.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor12.128.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.915.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.522.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 61.467.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.796.578.500

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 475.650.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 225.436.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 67.463.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 157.973.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 93.527.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 93.527.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan11.613.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 11.613.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 114.950.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 41.450.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan 21.000.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 52.500.000

1.20 . 1.20.14 KECAMATAN BEKASI UTARA 3.215.766.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.639.628.000

Page 13 of 20

Page 125: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 160.600.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 88.400.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 45.000.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 113.570.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor22.075.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 20.000.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 92.020.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 44.441.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.597.022.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 276.500.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 328.240.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 68.240.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 260.000.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 60.000.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan37.058.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD20.533.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 16.525.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 150.840.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 30.000.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan 65.840.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 55.000.000

1.20 . 1.20.15 KECAMATAN BEKASI SELATAN 4.117.681.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.305.781.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 163.340.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80.000.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 30.600.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor27.000.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 70.000.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 60.000.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.104.841.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 525.000.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 530.400.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 30.400.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 50.000.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 70.000.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 70.000.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan11.500.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.500.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.000.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 200.000.000

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 200.000.000

1.20 . 1.20.16 KECAMATAN JATIASIH 3.456.380.500

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.962.080.500

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 28.152.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 108.330.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80.948.500

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 28.911.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 107.444.500

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 99.728.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 98.400.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.500.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 77.000.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 46.000.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.712.416.500

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 566.250.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 301.520.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 47.770.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 220.000.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15.000.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 18.750.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 44.500.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 44.500.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan12.600.000

Page 14 of 20

Page 126: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD3.800.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.500.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.300.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 135.680.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 32.000.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan 25.000.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 78.680.000

1.20 . 1.20.17 KECAMATAN PONDOKGEDE 3.220.595.500

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.829.205.500

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21.075.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 189.750.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40.200.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 27.190.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 95.320.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.000.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor14.539.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.700.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 39.200.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 62.528.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.804.703.500

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 453.000.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 307.390.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 32.390.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 275.000.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21.000.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 21.000.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan8.000.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 4.000.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.000.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 55.000.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 . 03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 55.000.000

1.20 . 1.20.18 KECAMATAN BANTARGEBANG 2.494.426.500

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.061.288.500

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.452.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.000.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25.000.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 29.800.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.000.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.080.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 40.000.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.292.456.500

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 377.500.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 332.600.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 20.000.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 42.600.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 270.000.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.000.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 25.000.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan6.188.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.508.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.680.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 69.350.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 20.000.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan 19.350.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 30.000.000

1.20 . 1.20.19 KECAMATAN JATISAMPURNA 3.376.880.500

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.533.380.500

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40.320.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 122.400.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 92.400.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 48.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 96.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 170.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 90.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 135.368.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.143.892.500

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 445.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 550.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000

Page 15 of 20

Page 127: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 178.500.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 96.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 45.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 37.500.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan15.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 15.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 100.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 100.000.000

1.20 . 1.20.20 KECAMATAN RAWALUMBU 3.410.802.500

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.689.802.500

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 50.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 110.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 90.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 35.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.990.902.500

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 94.900.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 445.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Administrasi Pelayanan Publik 100.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 295.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 109.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 44.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 65.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan47.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD20.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 12.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 120.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 35.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan 35.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 50.000.000

1.20 . 1.20.21 KECAMATAN MUSTIKA JAYA 3.327.815.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.707.665.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.008.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 88.000.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 44.000.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 51.293.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 91.300.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 93.500.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.000.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 37.290.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 88.000.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 49.500.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.792.399.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 298.375.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 366.300.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 44.000.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 322.300.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 107.200.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 39.000.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 68.200.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan13.550.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.300.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.250.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 133.100.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 17.600.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan 44.000.000

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 71.500.000

1.20 . 1.20.22 KECAMATAN MEDAN SATRIA 2.474.655.500

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.836.655.500

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 45.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor10.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000

Page 16 of 20

Page 128: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 40.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.277.155.500

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 150.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 365.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 12 Penyediaan Ruang Kerja -

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 60.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 270.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 70.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRI 20.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 50.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan18.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 185.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 70.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan 30.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 85.000.000

1.20 . 1.20.23 KECAMATAN PONDOK MELATI 1.986.433.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.587.023.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.508.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75.990.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24.200.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 30.005.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 77.392.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.628.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.000.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 23.120.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.012.430.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 188.750.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 226.100.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 26.100.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 48.000.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 48.000.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan17.500.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 7.000.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.500.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 107.810.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 23.200.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan 25.000.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 59.610.000

1.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 968.203.000

1.22 . 1.22.01 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 968.203.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 622.626.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.200.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor10.000.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.250.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 60.000.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 246.176.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 125.000.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 267.222.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 16.000.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 59.000.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 40.500.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 130.000.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 8.030.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 13.692.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.500.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 25.500.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.500.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 7.500.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan45.355.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD30.000.000

Page 17 of 20

Page 129: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6.000.000

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 9.355.000

1.24 Kearsipan 1.804.177.000

1.24 . 1.24.01 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1.804.177.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.231.052.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 163.200.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 49.440.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 116.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor24.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 81.375.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 140.800.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 301.437.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 93.800.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 451.945.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 50.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 41.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 300.400.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 60.545.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 34.800.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 34.800.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan56.380.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD30.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 11.900.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 14.480.000

1.24 . 1.24.02 KANTOR ARSIP DAERAH -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor-

1.24 . 1.24.02 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan-

1.24 . 1.24.02 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD-

1.24 . 1.24.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.24 . 1.24.02 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun -

Page 18 of 20

Page 130: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

1.26 Perpustakaan -

1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor-

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan-

1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD-

1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran -

1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun -

2 URUSAN PILIHAN 5.871.266.500

2.06 Perdagangan 3.834.975.000

2.06 . 2.06.01 DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT 3.834.975.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.482.425.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.500.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional80.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 47.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor17.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 154.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.616.925.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 85.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 73.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 687.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional -

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 46.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 103.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 500.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 38.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 205.550.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 99.940.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRI -

2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 105.610.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan450.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD200.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 75.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 25.000.000

2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 150.000.000

2.07 Industri 2.036.291.500

2.07 . 2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 2.036.291.500

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.624.051.500

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -

Page 19 of 20

Page 131: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU TA. 2015

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11.104.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 108.338.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor26.417.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 93.250.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.000.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 70.000.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 150.000.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.037.942.500

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 30 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 20.000.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 252.440.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 30.000.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 215.000.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7.440.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 92.320.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 92.320.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan37.480.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 18.740.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 18.740.000

231.648.341.000

5.871.266.500

237.519.607.500 JUMLAH TOTAL

JUMLAH TOTAL URUSAN WAJIB

JUMLAH TOTAL URUSAN PILIHAN

Page 20 of 20

Page 132: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

LAMPIRAN 5

PAGU

ANGGARAN

1 Dinas Pendidikan 852.582.905.000.00

2 Dinas Kesehatan 74.606.281.000.00

3 Rumah Sakit Umum Daerah 46.129.498.000.00

4 Dinas Bina Marga Dan Tata Air 12.053.340.000.00

5 Dinas Kebersihan 25.316.901.000.00

6 8.583.645.000.00

7 Dinas Bangunan dan Permukiman 9.043.699.000.00

8 Kantor Pemadam Kebakaran 1.846.500.000.00

9 Dinas Tata Kota 11.820.767.000.00

10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.544.233.000.00

11 Dinas Perhubungan 16.407.834.000.00

12 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5.149.985.000.00

13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 6.418.056.000.00

14 9.120.375.000.00

15 Dinas Sosial 4.043.003.000.00

16 Dinas Tenaga Kerja 6.935.727.000.00

17 6.713.309.000.00

18 6.884.249.000.00

19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 12.112.843.310.00

20 Walikota dan Wakil Walikota 2.156.597.900.00

21 Sekretariat Daerah 25.066.129.000.00

22 Sekretariat DPRD 8.341.127.000.00

23 71.060.990.920.00

24 73.072.571.097.00

25 112.456.332.000.00

26 Inspektorat Kota 8.869.499.000.00

27 Badan Kepegawaian Daerah 7.801.991.000.00

28 Satuan Polisi Pamong Praja 24.594.655.000.00

29 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 7.636.450.000.00

30 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 662.100.000.00

31 Kecamatan Bekasi Timur 6.739.336.000.00

32 Kecamatan Bekasi Barat 6.980.359.000.00

33 Kecamatan Bekasi Utara 8.453.590.000.00

34 Kecamatan Bekasi Selatan 6.871.953.000.00

35 Kecamatan Jatiasih 7.980.251.000.00

36 Kecamatan Pondokgede 6.821.054.000.00

37 Kecamatan Bantargebang 4.833.814.000.00

38 Kecamatan Jatisampurna 7.076.059.000.00

39 Kecamatan Rawalumbu 6.305.605.000.00

40 Kecamatan Mustika Jaya 6.197.606.000.00

41 Kecamatan Medan Satria 5.185.941.000.00

42 Kecamatan Pondok Melati 5.122.072.000.00

43 Kantor Pemberdayaan Masyarakat 1.961.542.000.00

44 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 4.071.919.000.00

45 Dinas Perekonomian Rakyat 17.554.853.000.00

46 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 7.581.640.000.00

1.574.769.187.227.00

Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BELANJA TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2015

No. NAMA SKPD

J U M L A H

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Dinas Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

P P K D

Page 133: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 578.A TAHUN 2014 03 Tahun 2014 TANGGAL : 29 Oktober 2014

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI 2014

Page 134: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 578.A Tahun 2014 03 Tahun 2014 TANGGAL : 29 Oktober 2014

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DR.H.RAHMAT EFFENDI

Jabatan : Walikota Bekasi

Alamat Kantor : Jl. A. Yani No. 1 Bekasi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi

2. a. Nama : TUMAI, SE

Jabatan : Ketua DPRD Kota Bekasi

Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi

b. Nama : H.EDI, S.Sos

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi

Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi

c. Nama : Drs.HERI KOSWARA

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi

Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi

d. Nama : MUHAMMAD DIAN, SH

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi

Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi

Page 135: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kota Bekasi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah,

untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2015.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2015, para pihak sepakat terhadap

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan

penerimaan pembiayaan daerah TA. 2015, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran

Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon

Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah

TA 2015.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015 disusun

dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota

Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

Page 136: RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PPAS-2015.pdf · BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

WALIKOTA BEKASI Selaku,

PIHAK PERTAMA

DR.H.RAHMAT EFFENDI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BEKASI Selaku,

PIHAK KEDUA

TUMAI, SE KETUA

H.EDI, S.Sos WAKIL KETUA

Drs.HERI KOSWARA WAKIL KETUA

MUHAMMAD DIAN, SH WAKIL KETUA