soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target...

52

Transcript of soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target...

Page 1: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%
Page 2: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%
Page 3: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%
Page 4: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%
Page 5: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

No Program Indikator Kinerja (Program) Satuan TargetTahunan Triwulan Target

1 2 3 4 5 6Triwulan 1 25,00%

Triwulan 2 50,00%

Triwulan 3 75,00%

Triwulan 4 100,00%

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana danPrasarana Aparatur

% 100

Perjanjian Kinerja Eselon IIISekretariat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun Anggaran 2018

1 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN %Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu 100

Triwulan 4 100,00%

Triwulan 1 25,00%

Triwulan 2 50,00%

Triwulan 3 75,00%

Triwulan 4 100,00%

Triwulan 1 25,00%

Triwulan 2 50,00%

Triwulan 3 75,00%

Triwulan 4 100,00%

Triwulan 1 25,00%

Triwulan 2 50,00%

Triwulan 3 75,00%

Triwulan 4 100,00%

KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Sekretaris DPMDWatansoppeng, 20 Januari 2018

4 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Penyusunan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu

% 100

3 PROGRAM PENINGKATANPROFESIONALISME APARATUR

Persentase PNS Berkinerja Baik % 100

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana danPrasarana Aparatur

% 100

1 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN %Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu 100

KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Sekretaris DPMD

ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Pembina Tk.INIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19750724 199511 1 001

Page 6: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

No Program IndikatorKinerja Program SatuanTarget

TahunanTriwulan Target Realisasi Prosentase

KeteranganPer

TriwulanKeterangan

Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Triwulan 2 50,00% 33,13%

Triwulan 3 75,00% 62,00%

Triwulan 4 100,00% 98,25%

2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

Persentase Pemenuhan KebutuhanSarana dan Prasarana Aparatur

% 100

Tahun Anggaran 2018Sekretariat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III

1 PROGRAM PELAYANANPERKANTORAN

% 100Persentase Penyelesaian KegiatanTepat Waktu

Triwulan 4 100,00% 98,25%

Triwulan 1 25,00% 0,00% 100%

Triwulan 2 50,00% 3,76%

Triwulan 3 75,00% 14,30%

Triwulan 4 100,00% 94,17%

Triwulan 1 25,00% 0,00% 100%

Triwulan 2 50,00% 50,75%

Triwulan 3 75,00% 83,99%

Triwulan 4 100,00% 95,07%

Triwulan 1 25,00% 0,00% 100%

Triwulan 2 50,00% 16,24%

Triwulan 3 75,00% 39,34%

Triwulan 4 100,00% 99,94%

Watansoppeng, 31 Desember 2018

4 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

Persentase Penyusunan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan Tepat Waktu

% 100

3 PROGRAM PENINGKATANPROFESIONALISME APARATUR

Persentase PNS Berkinerja Baik % 100

2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

Persentase Pemenuhan KebutuhanSarana dan Prasarana Aparatur

% 100

1 PROGRAM PELAYANANPERKANTORAN

% 100Persentase Penyelesaian KegiatanTepat Waktu

KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Sekretaris DPMD

ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Pembina Tk.INIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19750724 199511 1 001

Watansoppeng, 31 Desember 2018

Page 7: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

No Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana danPrasarana Aparatur

% 100,00%100% 100,00%

%1 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN

Pengukuran KinerjaSekretariat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun Anggaran 2018

Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu 100% 100,00% 100,00%

-KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Sekretaris DPMD

3 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISMEAPARATUR

Persentase PNS Berkinerja Baik %

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana danPrasarana Aparatur

%

4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

Persentase Penyusunan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Tepat Waktu

% 100%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%100,00%

Watansoppeng, 31 Desember 2018

100%

100%

100,00%

ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.SiPangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19750724 199511 1 001

Drs. A. ZULFAN AE, M.A.P

Page 8: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

No Program Indikator Kinerja (Program) Satuan TargetTahunan Triwulan Target

1 2 3 4 5 6 7Triwulan 1 25

Triwulan 2 50

Perjanjian Kinerja Eselon IIIBidang Pemberdayaan Masyarakat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun Anggaran 2018

1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN KELEMBAGAANMASYARAKAT DESA/KELURAHAN

% 100LPM Aktif

Triwulan 2 50

Triwulan 3 75

Triwulan 4 100

Triwulan 1 25

Triwulan 2 50

Triwulan 3 75

Triwulan 4 100

KEPALA DPMD Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN KELEMBAGAANMASYARAKAT DESA/KELURAHAN

% 100LPM Aktif

Watansoppeng, 20 Januari 2018

2 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGAEKONOMI DESA

% 100Persentase Swadaya Masyarakat TerhadapProgran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si Hj. NURWASI, S.SosPangkat : Pembina Tk.I Pembina : PembinaNIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19631231 198303 2 077

Page 9: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

No Program Indikator Kinerja Program SatuanTarget

TahunanTriwulan Target Realisasi

Prosentase

Keterangan Per

Triwulan

Keterangan

Triwulan 1 25% 0,00% 99,91%

Tahun Anggaran 2018Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III

1 PROGRAM PENINGKATANPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKELEMBAGAANMASYARAKATDESA/KELURAHAN

% 100LPM Aktif Triwulan 1 25% 0,00% 99,91%

Triwulan 2 50% 8,26%

Triwulan 3 75% 37,57%

Triwulan 4 100% 99,91%

Triwulan 1 25% 0,00% 91,32%

Triwulan 2 50% 24,62%

Triwulan 3 75% 31,11%

Triwulan 4 100% 91,32%

Watansoppeng, 31 Desember 2018KEPALA DPMD Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2 PROGRAM PENGEMBANGANLEMBAGA EKONOMI DESA

% 100Persentase Swadaya MasyarakatTerhadap Progran PemberdayaanEkonomi Masyarakat

1 PROGRAM PENINGKATANPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKELEMBAGAANMASYARAKATDESA/KELURAHAN

% 100LPM Aktif

KEPALA DPMD Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si Hj. NURWASI, S.SosPangkat : Pembina Tk.I Pembina : PembinaNIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19631231 198303 2 077

Page 10: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%
Page 11: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase

%1 PROGRAM PENINGKATANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKELEMBAGAAN MASYARAKATDESA/KELURAHAN

Pengukuran KinerjaBidang Pemberdayaan Masyarakat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun Anggaran 2018

100,00 99,91 99,91%LPM Aktif

Watansoppeng, 31 Desember 2018KEPALA DPMD Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

91,32%2 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGAEKONOMI DESA

% 100,00 91,32Persentase Swadaya Masyarakat TerhadapProgran Pemberdayaan EkonomiMasyarakat

%1 PROGRAM PENINGKATANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKELEMBAGAAN MASYARAKATDESA/KELURAHAN

100,00 99,91 99,91%LPM Aktif

ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si Hj. NURWASI, S.SosPangkat : Pembina Tk.I Pembina : Pembina

NIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19631231 198303 2 077

Page 12: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

No Program Indikator Kinerja (Program) Satuan TargetTahunan Triwulan Target

1 2 3 4 5 6 7Triwulan 1 25%

Triwulan 2 50%

Perjanjian Kinerja Eselon IIIBidang Pemerintahan Desa - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun Anggaran 2018

1 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA

% 100Jumlah Desa menyusun RPJMDesa, RKPDesadan APBDesa Tepat Waktu Triwulan 2 50%

Triwulan 3 75%

Triwulan 4 100%

Triwulan 1 25%

Triwulan 2 50%

Triwulan 3 75%

Triwulan 4 100%

Watansoppeng, 20 Januari 2018KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Kabid Pemdes

1 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA

% 100Jumlah Desa menyusun RPJMDesa, RKPDesadan APBDesa Tepat Waktu

2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASAPARATUR PEMERINTAH DESA

Jumlah Aparat Pemerintah Desa YangDifasilitasi

% 100

ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Penata Tk. INIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19740829 200212 1 006

Page 13: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

No Program IndikatorKinerja Program SatuanTarget

TahunanTriwulan Target Realisasi Prosentase

KeteranganPer Triwulan

Keterangan

Triwulan 1 25% 0 100,00

Triwulan 2 50% 3,69

Triwulan 3 75% 69,64

Tahun Anggaran 2018Bidang Pemerintahan Desa - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III

1 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA

% 100Jumlah Desa menyusun RPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa TepatWaktu

Triwulan 3 75% 69,64

Triwulan 4 100% 100,00

Triwulan 1 25% 0,24 98,85

Triwulan 2 50% 0,58

Triwulan 3 75% 2,62

Triwulan 4 100% 98,85

Watansoppeng, 31 Desember 2018KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Kabid Pemdes

ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Penata Tk. INIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19740829 200212 1 006

1 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA

% 100Jumlah Desa menyusun RPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa TepatWaktu

2 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS APARATURPEMERINTAH DESA

Jumlah Aparat Pemerintah DesaYang Difasilitasi

% 100

NIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19740829 200212 1 006

Page 14: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase

%1 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA

Pengukuran Kinerja Eselon IIIBidang Pemerintahan Desa - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun Anggaran 2018

Jumlah Desa menyusunRPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa tepat

waktu

100,00 100,00 100,00

Watansoppeng, 31 Desember 2018KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Kabid Pemdes

%1 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA

Jumlah Desa menyusunRPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa tepat

waktu

100,00 100,00 100,00

98,85 98,852 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASAPARATUR PEMERINTAH DESA

Jumlah Aparat Pemerintah Desa yangdifasilitasi

% 100,00

ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19740829 200212 1 006

Page 15: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Triwulan 1 25,05% 25,05% 25,05% 24,98%Triwulan 2 50,10% 50,10% 25,05% 24,98%

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSubbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan – Sekretariat – Dinas PMD

Tahun Anggaran 2018

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Target Tahunan

Triwulan

Target (%) Realisasi (%)Keteran

ganFisik(%)

Keuangan(Rp)

Fisik (%)Keuangan

(%)Fisik (%)

Keuangan(%)

1 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Jumlah Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan : 5Dokumen

100 10.300.000

Triwulan 2 50,10% 50,10% 25,05% 24,98%Triwulan 3 75,15% 75,15% 25,05% 24,98%Triwulan 4 100,00% 100,00% 24,85% 25,00%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00% 50,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 50,00% 99,90%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,89%

Watansoppeng, 20 Januari 2018Sekretaris DPMD

2 Penyusunan laporankeuangan semesteran

Jumlah Laporan KeuanganSemesteran : 1 Dokumen

100 2.077.000

1 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Jumlah Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan : 5Dokumen

100 10.300.000

3 Penyusunan laporankeuangan akhir tahun

Jumlah Laporan Akhir Tahun : 1Dokumen

100 3.510.000

Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan KeuanganSekretaris DPMD

Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001

ARISAH, S.SosPangkat : Penata Tk.INIP : 19641112 199110 2 001

Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Page 16: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)

Triwulan 1 25,05% 25,05%Triwulan 2 50,10% 50,10%Triwulan 3 75,15% 75,15%Triwulan 4 100,00% 100,00%

Perjanjian Kinerja Eselon IVSubbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan – Sekretariat – Dinas PMD

Tahun Anggaran 2018

Triwulan

Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danKeuangan : 5 Dokumen

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

100 10.300.000

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Target Triwulan

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 100 2.077.000Jumlah Laporan Keuangan Semesteran : 1 Dokumen

Triwulan 4 100,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00%

Watansoppeng, 20 Januari 2018Sekretaris DPMD

Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danKeuangan : 5 Dokumen

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

100 10.300.000

3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 100 3.510.000

Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Jumlah Laporan Akhir Tahun : 1 Dokumen

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 100 2.077.000Jumlah Laporan Keuangan Semesteran : 1 Dokumen

Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001 NIP : 19641112 199110 2 001

Pangkat : Penata Tk.IARISAH, S.Sos

Page 17: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%
Page 18: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Triwulan 1 25,05% 25,05% 25,05% 0,00%Triwulan 2 50,10% 50,10% 50,10% 25,05%

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSubbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan – Sekretariat – Dinas PMD

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Target Tahunan

Triwulan

Target (%) Realisasi (%)Keteran

gan

Tahun Anggaran 2018

Fisik (%)

1 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

100 10.300.000

Keuangan(%)

Fisik(%)

Keuangan(Rp)

Fisik (%)

Jumlah Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan : 5Dokumen

Keuangan(%)

Triwulan 2 50,10% 50,10% 50,10% 25,05%Triwulan 3 75,15% 75,15% 75,15% 60,68%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,97%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00% 50,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,83%

Watansoppeng, 31 Desember 2018Sekretaris DPMD

2 Penyusunan laporankeuangan semesteran

100 2.077.000

3 Penyusunan laporankeuangan akhir tahun

100 3.510.000

Jumlah Laporan KeuanganSemesteran : 1 Dokumen

Jumlah Laporan Akhir Tahun : 1Dokumen

1 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

100 10.300.000Jumlah Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan : 5Dokumen

Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan KeuanganSekretaris DPMD

Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001

ARISAH, S.SosPangkat : Penata Tk.INIP : 19641112 199110 2 001

Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Page 19: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Keuangan(Rp)

Realisasi

1

2

100%

100%

Jumlah Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan : 5Dokumen

Jumlah Laporan KeuanganSemesteran : 1 Dokumen

100%

100%

10.300.000

2.077.000

Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangansemesteran

Pengukuran Kinerja Eselon IVSubbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan – Sekretariat – Dinas PMD

Tahun Anggaran 2018

Prosentase (%)

Fisik (%) Fisik (%)Keuangan

(Rp)Fisik Keuangan

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan

10.297.000 100,00%

100,00% 2.077.000

99,97%

100,00%

Watansoppeng, 31 Desember 2018Sekretaris DPMD

1

2

3

100%

100%

100%

Jumlah Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan : 5Dokumen

Jumlah Laporan KeuanganSemesteran : 1 Dokumen

Jumlah Laporan Akhir Tahun : 1Dokumen

100%

100%

100%

10.300.000

2.077.000

3.510.000

Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangansemesteran

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

10.297.000 100,00%

100,00%

100,00%

2.077.000

3.504.000

99,97%

100,00%

99,83%

Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001

Pangkat : Penata Tk.INIP : 19641112 199110 2 001

ARISAH, S.Sos

Page 20: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)

Triwulan 1 25,00% 25,00%

Triwulan 2 50,00% 50,00%

Triwulan 3 75,00% 75,00%

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Target Triwulan

1 Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 42.000.000Jumlah Pembayaran Pelayanan Komunikasi Telepon,Iinternet, Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali

Perjanjian Kinerja Eselon IVSubbagian Umum dan Kepegawaian – Sekretariat – DPMD

Periode 2016 s.d 2021Tahun Anggaran 2018

Triwulan

Triwulan 3 75,00% 75,00%

Triwulan 4 100,00% 100,00%

Triwulan 1 0,00% 0,00%

Triwulan 2 78,12% 78,12%

Triwulan 3 0,00% 0,00%

Triwulan 4 100,00% 100,00%

Triwulan 1 27,15% 27,15%

Triwulan 2 51,43% 51,43%

Triwulan 3 75,71% 75,71%

Triwulan 4 100,00% 100,00%

Triwulan 1 25,00% 25,00%

Triwulan 2 50,00% 50,00%

Triwulan 3 75,00% 75,00%

Triwulan 4 100,00% 100,00%

Triwulan 1 100,00% 100,00%

1 Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 42.000.000Jumlah Pembayaran Pelayanan Komunikasi Telepon,Iinternet, Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali

100 990.200

100

5 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia : 2 Jenis 100 390.000

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas / operasional

1.600.000

3 Penyediaan layanan kebersihan kantor 100 18.530.000

Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan DinasOperasional : 6 Unit

Jumlah Luas Bangunan / Pekarangan yang dibersihkan :150 M²

Jumlah Jenis Alat Listrik : 3 Jenis4 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Triwulan 1 100,00% 100,00%

Triwulan 2 0,00% 0,00%

Triwulan 3 0,00% 0,00%

Triwulan 4 0,00% 0,00%

Triwulan 1 23,32% 23,32%

Triwulan 2 36,04% 36,04%

Triwulan 3 59,01% 59,01%

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100 14.150.000Jumlah Terbitan Peraturan / Bahan Bacaan : 10 Terbitan

5 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia : 2 Jenis 100 390.000

Page 21: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Target Tahunan Target Triwulan

1 Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 42.000.000Jumlah Pembayaran Pelayanan Komunikasi Telepon,Iinternet, Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali

Triwulan

Triwulan 4 100,00% 100,00%

Triwulan 1 25,00% 25,00%

Triwulan 2 50,00% 50,00%

Triwulan 3 75,00% 75,00%

Triwulan 4 100,00% 100,00%

Triwulan 1 15,38% 15,38%

Triwulan 2 30,76% 30,76%

Triwulan 3 46,14% 46,14%

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luardaerah serta kedinasan lainnya

100 840.460.000

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100 14.150.000Jumlah Terbitan Peraturan / Bahan Bacaan : 10 Terbitan

Jumlah Pengisian Tabung Gas : 12 Kali

Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah :1 Tahun

7 Penyediaan bahan logistik kantor 100 1.920.000

Triwulan 3 46,14% 46,14%

Triwulan 4 100,00% 100,00%

Triwulan 1 18,26% 18,26%

Triwulan 2 36,52% 36,52%

Triwulan 3 80,20% 80,20%

Triwulan 4 100,00% 100,00%

Triwulan 1 0,00% 0,00%

Triwulan 2 0,00% 0,00%

Triwulan 3 0,00% 0,00%

Triwulan 4 100,00% 100,00%

Triwulan 1 0,00% 0,00%

Triwulan 2 0,00% 0,00%

Triwulan 3 0,00% 0,00%

Triwulan 4 100,00% 100,00%

Triwulan 1 34,73% 34,73%

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luardaerah serta kedinasan lainnya

100 840.460.000Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah :1 Tahun

10 Pengadaan kendaraan dinas / operasional 100 70.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor11

Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran : 15Jenis

Jumlah Kendaraan Dians Operasional : 2 Unit

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor : 9 Jenis / 26 Buah

12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

100 64.276.000Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Yang Dipelihara : 1 unitroda empat dan 5 unit roda 2

9 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

111.444.500100

100 492.972.325

Triwulan 1 34,73% 34,73%Triwulan 2 69,46% 69,46%Triwulan 3 100,00% 100,00%Triwulan 4 0,00% 0,00%Triwulan 1 49,39% 49,39%Triwulan 2 98,78% 98,78%Triwulan 3 100,00% 100,00%

13 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 100 6.150.000

12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

100 64.276.000Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Yang Dipelihara : 1 unitroda empat dan 5 unit roda 2

Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara : 14 Unit

Page 22: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Target Tahunan Target Triwulan

1 Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 42.000.000Jumlah Pembayaran Pelayanan Komunikasi Telepon,Iinternet, Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali

Triwulan

Triwulan 4 0,00% 0,00%Triwulan 1 0,00% 0,00%Triwulan 2 19,11% 19,11%Triwulan 3 37,37% 37,37%Triwulan 4 100,00% 100,00%

Watansoppeng, 20 Januari 2018Sekretaris DPMD Kasubag Umum dan Kepegawaian,

13 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 100 6.150.000

14 Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan

100 117.739.000

Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara : 14 Unit

Jumlah aparat yang mengikuti bimtek : 11 Orang

Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001 NIP : 19690601 200701 2 028

Pangkat : PenataSURIANI, S.Sos

Page 23: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Triwulan 1 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00% 50,00% 30,96%Triwulan 3 75,00% 75,00% 75,00% 65,17%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 89,87%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Keuangan (%)

1 Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 42.000.000

Keuangan %Fisik(%)

Keuangan (Rp) Fisik (%)

Jumlah Pembayaran PelayananKomunikasi Telepon, Iinternet,Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSubbagian Umum dan Kepegawaian – Sekretariat – DPMD

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Target Tahunan

Triwulan

Target % Realisasi (%)

Keterangan

Tahun Anggaran 2018

Fisik (%)

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas / operasional

100 1.600.000Jumlah Perpanjangan STNKKendaraan Dinas Operasional : 6Unit

Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 78,12% 78,12% 78,12% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 17,17%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 96,52%Triwulan 1 27,15% 27,15% 27,15% 16,19%Triwulan 2 51,43% 51,43% 51,43% 51,43%Triwulan 3 75,71% 75,71% 75,71% 75,72%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Triwulan 1 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00% 50,00% 24,36%Triwulan 3 75,00% 75,00% 75,00% 24,36%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Triwulan 1 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 1 23,32% 23,32% 23,32% 0,00%

4 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

100 990.200

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100 14.150.000

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas / operasional

100 1.600.000

3 Penyediaan layanan kebersihan kantor 100 18.530.000

Jumlah Perpanjangan STNKKendaraan Dinas Operasional : 6Unit

Jumlah Luas Bangunan /Pekarangan yang dibersihkan :150 M²

Jumlah Jenis Alat Listrik : 3 Jenis

Jumlah Terbitan Peraturan / BahanBacaan : 10 Terbitan

5 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah TanggaYang Tersedia : 2 Jenis

100 390.000

Triwulan 1 23,32% 23,32% 23,32% 0,00%Triwulan 2 36,04% 36,04% 36,04% 50,55%Triwulan 3 59,01% 59,01% 59,01% 83,15%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 93,60%Triwulan 1 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00% 50,00% 18,23%Triwulan 3 75,00% 75,00% 75,00% 48,23%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7 Penyediaan bahan logistik kantor 100 1.920.000

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100 14.150.000Jumlah Terbitan Peraturan / BahanBacaan : 10 Terbitan

Jumlah Pengisian Tabung Gas : 12Kali

Page 24: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Triwulan 1 15,38% 15,38% 15,38% 0,00%Triwulan 2 30,76% 30,76% 30,76% 33,51%Triwulan 3 46,14% 46,14% 46,14% 72,61%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 97,71%Triwulan 1 18,26% 18,26% 18,26% 12,40%Triwulan 2 36,52% 36,52% 36,52% 32,07%Triwulan 3 80,20% 80,20% 80,20% 49,82%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,95%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 90,28%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100 111.444.50011 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan GedungKantor : 9 Jenis / 26 Buah

10 Pengadaan kendaraan dinas / operasional

100 492.972.325

100 70.000.000Jumlah Kendaraan DiansOperasional : 2 Unit

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luardaerah serta kedinasan lainnya

100 840.460.000

9 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah Rapat-Rapat KoordinasiDalam dan Luar Daerah : 1 Tahun

Jumlah Jenis PelayananAdministrasi Perkantoran : 15Jenis

Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,79%Triwulan 1 34,73% 34,73% 34,73% 0,00%Triwulan 2 69,46% 69,46% 69,46% 11,19%Triwulan 3 100,00% 100,00% 100,00% 38,43%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0,00% 85,47%

Triwulan 1 49,39% 49,39% 49,39% 0,00%Triwulan 2 98,78% 98,78% 98,78% 5,35%Triwulan 3 100,00% 100,00% 100,00% 50,62%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 19,11% 19,11% 19,11% 50,75%Triwulan 3 37,37% 37,37% 37,37% 83,99%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 95,07%

Watansoppeng, 31 Desember 2018Sekretaris DPMD Kasubag Umum dan Kepegawaian,

13 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 100 6.150.000

14 Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan

100 117.739.000

Jumlah Peralatan Kantor YangDipelihara : 14 Unit

Jumlah aparat yang mengikutibimtek : 11 Orang

12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional 100 64.276.000

100 111.444.50011 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah Jenis Kendaraan DinasYang Dipelihara : 1 unit roda empatdan 5 unit roda 2

Jumlah Perlengkapan GedungKantor : 9 Jenis / 26 Buah

Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001

SURIANI, S.SosPangkat : PenataNIP : 19690601 200701 2 028

Page 25: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%
Page 26: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Keuangan(Rp)

37.745.220 100%

100%

90%

97% 1.544.310

Pengukuran Kinerja Eselon IVSubbagian Umum dan Kepegawaian – Sekretariat – DPMD

Kabupaten Soppeng Periode 2016-2021Tahun Anggaran 2018

Prosentase (%)

Fisik (%) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik KeuanganNo Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Target Tahunan Realisasi

1

2

Penyedian jasa komunikasi sumber dayaair dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas / operasional

100%

100%

Jumlah Pembayaran PelayananKomunikasi Telepon, Iinternet,Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali

Jumlah Perpanjangan STNKKendaraan Dinas Operasional : 6Unit

100%

100%

42.000.000

1.600.000

37.745.220 100%

100%

100%

100%

100%

90%

97%

100%

100%

94%

100%

1.544.310

18.530.000

990.200

13.245.000

1.920.000

Penyediaan layanan kebersihan kantor

Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Penyediaan bahan logistik kantor

1

2

3

4

6

7

Penyedian jasa komunikasi sumber dayaair dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas / operasional

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Pembayaran PelayananKomunikasi Telepon, Iinternet,Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali

Jumlah Perpanjangan STNKKendaraan Dinas Operasional : 6Unit

Jumlah Luas Bangunan /Pekarangan yang dibersihkan : 150M²

Jumlah Jenis Alat Listrik : 3 Jenis

Jumlah Terbitan Peraturan / BahanBacaan : 10 Terbitan

Jumlah Pengisian Tabung Gas : 12Kali

100%

100%

100%

100%

100%

100%

42.000.000

1.600.000

18.530.000

990.200

14.150.000

1.920.000 100%

5 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah TanggaYang Tersedia : 2 Jenis

100% 390.000 100% 390.000 100% 100%

100%

98%

100%

90%

1.920.000

821.175.504

492.738.500

63.194.00070.000.000

Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah Jenis Pelayanan AdministrasiPerkantoran : 15 JenisJumlah Kendaraan DiansOperasional : 2 Unit

7

8

9

10

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam dan luar daerah serta kedinasanlainnyaPeningkatan pelayanan administrasiperkantoranPengadaan kendaraan dinas / operasional

100%

100%

100%

100%

Jumlah Pengisian Tabung Gas : 12Kali

Jumlah Rapat-Rapat KoordinasiDalam dan Luar Daerah : 1 Tahun

100%

100%

100%

100%

1.920.000

840.460.000

492.972.325

100%

100%

100%

100%

Page 27: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Watansoppeng, 31 Desember 2018Kasubag Umum dan Kepegawaian,

54.938.301

6.150.000

111.935.246 100%

100%141.444.500

64.276.000

141.144.500Jumlah Perlengkapan GedungKantor : 9 Jenis / 26 Buah

Jumlah Jenis Kendaraan Dinas YangDipelihara : 1 unit roda empat dan 5unit roda 2

Bimbingan tekhnis implementasi peraturanperundang-undangan

11

12

13

14

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas / operasional

Pemeliharaan rutin / berkala peralatangedung kantor

Jumlah Peralatan Kantor YangDipelihara : 14 Unit

Jumlah aparat yang mengikuti bimtek: 11 Orang

100%

100%

100%

100%

6.150.000

117.739.000

100%

100%

100%

100%

85%

100%

95%

100%

100%

100%

Watansoppeng, 31 Desember 2018Sekretaris DPMD

Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001

Kasubag Umum dan Kepegawaian,

SURIANI, S.SosPangkat : PenataNIP : 19690601 200701 2 028

Page 28: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)

Triwulan 1 0,00% 0,00%

Triwulan 2 0,00% 0,00%

Perjanjian Kinerja Eselon IV

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan dan Pengembangan Sosial Budaya – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tahun Anggaran 2018

Triwulan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Target Triwulan

1 Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS) 100 36.407.500Jumlah Anak Sekolah yang Diberikan MakananTambahan : 200 anak kurang mampu Triwulan 2 0,00% 0,00%

Triwulan 3 100,00% 100,00%

Triwulan 4 0,00% 0,00%

Triwulan 1 18,19% 18,19%

Triwulan 2 37,54% 37,54%

Triwulan 3 0,00% 0,00%

Triwulan 4 62,46% 62,46%

Watansoppeng, 20 Januari 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Hj. Mastura, S.Sos

Kasi Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan danPengembangan Sosial Budaya

2 Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa / Kelurahn

100 274.874.600

1 Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS)

Jumlah Tingkat Partisipsi Masyarakat Desa/Kelurahanyang Juara Dalam Membangun Desa/Kelurahan : 3 DesaInovasi dan Lomba Desa/Kel

100 36.407.500Jumlah Anak Sekolah yang Diberikan MakananTambahan : 200 anak kurang mampu

Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077 NIP : 19621231 198603 2 129

Pangkat : Penata Tk.IHj. Mastura, S.Sos

Page 29: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Triwulan 1 0,00% 0,00% 25,00% 0,00%

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan dan Pengembangan Sosial Budaya – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No KegiatanIndikator Kinerja

(Kegiatan)

Target TahunanTriwulan

Target (%) Realisasi (%)Keterangan

Tahun Anggaran 2018

Fisik (%)Keuangan

(%)Keuangan

(%)Fisik(%)

Keuangan(Rp)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng

1 Pemberian Makanan AnakSekolah (PMT-AS)

100 36.407.500

Fisik (%)

Jumlah Anak Sekolah yangDiberikan MakananTambahan : 200 anak kurangmampu

Triwulan 1 0,00% 0,00% 25,00% 0,00%

Triwulan 2 0,00% 0,00% 96,80% 0,00%

Triwulan 3 100,00% 100,00% 100% 98,97%

Triwulan 4 0,00% 0,00% 0% 100,00%

Triwulan 1 18,19% 18,19% 0,00%0,00%

Triwulan 2 37,54% 37,54% 30,23%9,82%

Triwulan 3 0,00% 0,00% 100%25,88%

Triwulan 4 62,46% 62,46% 0% 99,85%

Watansoppeng, 31 Desember 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kasi Ketahanan Masyarakat Desa /

Kelurahan dan Pengembangan SosialBudaya

2 Evaluasi Tingkat PartisipasiMasyarakat DalamMembangun Desa / Kelurahn

100 274.874.600Jumlah Tingkat PartisipsiMasyarakat Desa/Kelurahanyang Juara DalamMembangun Desa/Kelurahan: 3 Desa Inovasi dan LombaDesa/Kel

1 Pemberian Makanan AnakSekolah (PMT-AS)

100 36.407.500Jumlah Anak Sekolah yangDiberikan MakananTambahan : 200 anak kurangmampu

Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077 NIP : 19621231 198603 2 129

Hj. Mastura, S.SosPangkat : Penata Tk.I

Page 30: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%
Page 31: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Keuangan(Rp)

36.407.500,00 100% 100%

Realisasi

Pemberian Makanan Anak Sekolah(PMT-AS)

100%Jumlah Anak Sekolah yang DiberikanMakanan Tambahan : 200 anakkurang mampu

100%36.407.5001

Pengukuran Kinerja Eselon IVSeksi Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan dan Pengembangan Sosial Budaya – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten SoppengTahun Anggaran 2018

Prosentase (%)

Fisik (%) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik KeuanganNo Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Target Tahunan

Watansoppeng, 31 Desember 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077

Kasi Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan danPengembangan Sosial Budaya

Hj. Mastura, S.SosPangkat : Penata Tk.INIP : 19621231 198603 2 129

36.407.500,00 100%

100%

100%

100%

Pemberian Makanan Anak Sekolah(PMT-AS)

Evaluasi Tingkat PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun Desa/ Kelurahn

274.470.000,00

100%

100%

Jumlah Anak Sekolah yang DiberikanMakanan Tambahan : 200 anakkurang mampu

Jumlah Tingkat Partisipsi MasyarakatDesa/Kelurahan yang Juara DalamMembangun Desa/Kelurahan : 3Desa Inovasi dan Lomba Desa/Kel

100%

100%

36.407.500

274.674.600

1

2

NIP : 19631231 198303 2 077 NIP : 19621231 198603 2 129

Page 32: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)

Triwulan 1 0,00% 0,00%

Triwulan 2 100,00% 100,00%

Triwulan 3 0,00% 0,00%

Triwulan 4 0,00% 0,00%

Triwulan 1 0,00% 0,00%

Triwulan 2 50,00% 50,00%

Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tahun Anggaran 2018

Triwulan

2 Fasilitasi 10 Program Pokok PKK 100 74.750.000

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Target Triwulan

1 Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang

Jumlah Program Pokok yang di Fasilitasi PKK : 10Program

100 4.555.000Jumlah pelaksanaan Monitoring Baruga Sayang : 5Baruga

Triwulan 1 0,00% 0,00%

Triwulan 2 50,00% 50,00%

Triwulan 3 100,00% 100,00%

Triwulan 4 0,00% 0,00%

Triwulan 1 0,00% 0,00%

Triwulan 2 100,00% 100,00%

Triwulan 3 0,00% 0,00%

Triwulan 4 0,00% 0,00%

Triwulan 1 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00%Triwulan 2 100,00% 100,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 0,00% 0,00%

5 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Jumlah Dokumen Percepatan Pembangunan SanitasiPermukiman : 1 Dokumen

100 2.096.000

4 Perencanaan/Penutupan Bulan Bakti Gotong RoyongMasyarakat

Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong yang Dilaksanakan : 1Kali pelaksanaan

100 24.502.500

2 Fasilitasi 10 Program Pokok PKK 100 74.750.000Jumlah Program Pokok yang di Fasilitasi PKK : 10Program

3 Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pengurus kelembagaan yang dilatih : 140 Orang 100 11.085.000

Triwulan 4 0,00% 0,00%

Watansoppeng, 20 Januari 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077

5 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Jumlah Dokumen Percepatan Pembangunan SanitasiPermukiman : 1 Dokumen

100 2.096.000

NIP : 19611231 198611 1 084Pangkat : Penata Tk.IHj. St. Hasnawati, S.Sos

Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan danLembaga Adat

Page 33: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 100,00% 100,00% 8,37% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00% 0,00% 13,11%

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan

TriwulanTarget (%) Realisasi (%)

Keterangan

Tahun Anggaran 2018

Fisik (%)Keuangan

(%)Keuangan

(%)Fisik(%)

Keuangan(Rp)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng

2 Fasilitasi 10 Program PokokPKK

100 74.750.000Jumlah Program Pokok yang diFasilitasi PKK : 10 Program

1 Pembinaan, Evaluasi danMonitoring Baruga Sayang

100 4.555.000

Fisik (%)

Jumlah pelaksanaan MonitoringBaruga Sayang : 5 Baruga

Triwulan 2 50,00% 50,00% 0,00% 13,11%Triwulan 3 100,00% 100,00% 100,00% 36,87%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Triwulan 2 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Triwulan 3 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Triwulan 4 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 100,00% 100,00% 87,37% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2 Fasilitasi 10 Program PokokPKK

100 74.750.000Jumlah Program Pokok yang diFasilitasi PKK : 10 Program

3 Perencanaan/Penutupan BulanBakti Gotong RoyongMasyarakat

Jumlah Bulan Bakti Gotong Royongyang Dilaksanakan : 1 Kalipelaksanaan

100 24.502.500

4 Percepatan PembangunanSanitasi Pemukiman (PPSP)

Jumlah Dokumen PercepatanPembangunan Sanitasi Permukiman: 1 Dokumen

100 2.096.000

3 Pelatihan Pengurus LembagaKemasyarakatan

Jumlah Pengurus kelembagaan yangdilatih : 140 Orang

100 11.085.000

Watansoppeng, 31 Desember 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077 NIP : 19611231 198611 1 084

Hj. St. Hasnawati, S.SosPangkat : Penata Tk.I

Kasi Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan dan Lembaga Adat

Page 34: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%
Page 35: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Keuangan(Rp)

4.555.000 100%

100%

100%

100%

Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Realisasi

Pembinaan, Evaluasi dan MonitoringBaruga Sayang

Fasilitasi 10 Program Pokok PKK 74.750.000

100%

100%

Jumlah pelaksanaan MonitoringBaruga Sayang : 5 Baruga

Jumlah Program Pokok yang diFasilitasi PKK : 10 Program

100%

100%

4.555.000

74.750.000

1

2

Pengukuran Kinerja Eselon IVSeksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten SoppengTahun Anggaran 2018

Prosentase (%)

Fisik (%) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik KeuanganNo Kegiatan

100% 100%Fasilitasi 10 Program Pokok PKK 74.750.000100%Jumlah Program Pokok yang diFasilitasi PKK : 10 Program

100%74.750.000

100% 24.502.500

2

100% 24.502.500 100% 100%

5 Percepatan Pembangunan SanitasiPemukiman (PPSP)

Jumlah Dokumen PercepatanPembangunan Sanitasi Permukiman: 1 Dokumen

100% 2.096.000 100% 2.096.000 100% 100%

4 Perencanaan/Penutupan Bulan BaktiGotong Royong Masyarakat

Jumlah Bulan Bakti Gotong Royongyang Dilaksanakan : 1 Kalipelaksanaan

100% 11.085.000 100% 100%3 Pelatihan Pengurus LembagaKemasyarakatan

Jumlah pengurus kelembagaan yangdilatih : 140 Orang

100% 11.085.000

Watansoppeng, 31 Desember 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077

Kasi Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan dan Lembaga Adat

Hj. St. Hasnawati, S.SosPangkat : Penata Tk.INIP : 19611231 198611 1 084

5 Percepatan Pembangunan SanitasiPemukiman (PPSP)

Jumlah Dokumen PercepatanPembangunan Sanitasi Permukiman: 1 Dokumen

100% 2.096.000 100% 2.096.000 100% 100%

Page 36: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)

Triwulan 1 20,00% 20,00%Triwulan 2 50,00% 50,00%Triwulan 3 80,00% 80,00%Triwulan 4 100,00% 100,00%Triwulan 1 141,00% 141,00%Triwulan 2 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%

2 Jumlah Pengelola Bumdes Yang Dibintek : 175 Orang 100 11.220.000Bimtek Pengembangan Kewirausahaan Bumdes

Jumlah Kelompok Marginal yang Dibina : 178 KelompokMasyarakat Marginal

Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi pengembangan ekonomi kerakyatan dan UER dan TTG – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tahun Anggaran 2018

Triwulan

1 Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2) 100 2.180.000

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Target Triwulan

Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00%Triwulan 1 100,00% 100,00%Triwulan 2 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 0,00% 0,00%Triwulan 1 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00%

Watansoppeng, 20 Januari 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2 Jumlah Pengelola Bumdes Yang Dibintek : 175 Orang 100 11.220.000Bimtek Pengembangan Kewirausahaan Bumdes

Kasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan UR dan TTG

4 Pelaksanaan Gelar TTG Provinsi / Nasional Jumlah Gelar Tingkat Nasional yang Diikuti : 1 Kali GelarTTG Tk. Nasional

100 16.671.250

3 Monev Pengelolaan dan pengembangan bumdes Jumlah Bumdes yang Terbina : 49 Bumdes 100 15.770.000

Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077 NIP : 19740417 200801 1 012

Pangkat : PenataSYAMSUDDIN, SE, M.Si

Page 37: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Triwulan 1 20,00% 20,00% 0% 0%Triwulan 2 50,00% 50,00% 29,17% 16,06%Triwulan 3 80,00% 80,00% 67,26% 16,06%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100% 83,94%

Keuangan(%)

Fisik(%)

Keuangan(Rp)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng

2 Bimtek PengembanganKewirausahaan Bumdes

100 11.220.000Jumlah Pengelola Bumdes YangDibintek : 175 Orang

1 Pembinaan Kelompok Marginal(P2M2)

100 2.180.000

Fisik (%)

Jumlah Kelompok Marginal yangDibina : 178 Kelompok MasyarakatMarginal

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi pengembangan ekonomi kerakyatan dan UER dan TTG – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan

TriwulanTarget (%) Realisasi (%)

Keterangan

Tahun Anggaran 2018

Fisik(%)

Keuangan(%)

Triwulan 4 100,00% 100,00% 100% 83,94%Triwulan 1 141,00% 141,00% 0% 0%Triwulan 2 0,00% 0,00% 29,17% 70,92%Triwulan 3 0,00% 0,00% 67,26% 70,92%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100% 100,00%Triwulan 1 100,00% 100,00% 0% 0%Triwulan 2 0,00% 0,00% 78,71% 12,23%Triwulan 3 0,00% 0,00% 100% 27,92%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0% 96,01%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0% 0%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0% 0%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0% 0%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100% 82,00%

4 Pelaksanaan Gelar TTGProvinsi / Nasional

Jumlah Gelar Tingkat Nasional yangDiikuti : 1 Kali Gelar TTG Tk.Nasional

100 16.671.250

3 Monev Pengelolaan danpengembangan bumdes

Jumlah Bumdes yang Terbina : 49Bumdes

100 15.770.000

2 Bimtek PengembanganKewirausahaan Bumdes

100 11.220.000Jumlah Pengelola Bumdes YangDibintek : 175 Orang

1 Pembinaan Kelompok Marginal(P2M2)

100 2.180.000Jumlah Kelompok Marginal yangDibina : 178 Kelompok MasyarakatMarginal

Watansoppeng, 31 Desember 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077 NIP : 19740417 200801 1 012

Kasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatandan UR dan TTG

SYAMSUDDIN, SE, M.SiPangkat : Penata

Page 38: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%
Page 39: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Keuangan(Rp)

2 Bimtek Pengembangan KewirausahaanBumdes

Jumlah Pengelola Bumdes YangDibimtek : 147 orang

100% 11.220.000 100%

1

Pengukuran Kinerja Eselon IVSeksi pengembangan ekonomi kerakyatan dan UER dan TTG – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten SoppengTahun Anggaran 2018

Prosentase (%)

Fisik (%) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik KeuanganNo Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Target Tahunan Realisasi

Pembinaan Kelompok Marginal P2M2 1.830.000100%Jumlah Kelompok Marginal yangDibina : 178 Kelompok MasyarakatMarginal

100%2.180.000 100% 84%

11.220.000 100% 100%

45.841.250Watansoppeng, 31 Desember 2018

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2 Bimtek Pengembangan KewirausahaanBumdes

Jumlah Pengelola Bumdes YangDibimtek : 147 orang

100% 11.220.000 100%

100% 15.140.000 100% 96%

100% 13.671.250 100% 82%

3 Monev Pengelolaan dan pengembanganbumdes

Jumlah Bumdes yang Terbina : 49Bumdes

100% 15.770.000

4 Pelaksanaan Gelar TTG Provinsi /Nasional

Jumlah Gelar Tingkat Nasional yangDiikuti : 1 Kali Gelar TTG Tk.Nasional

100% 16.671.250

Kasi Pengembangan EkonomiKerakyatan dan UR dan TTG

SYAMSUDDIN, SE, M.Si

11.220.000 100% 100%

Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077

SYAMSUDDIN, SE, M.SiPangkat : PenataNIP : 19740417 200801 1 012

Page 40: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)

Triwulan 1 0,00% 0,00%

Triwulan 2 4,60% 4,60%

Triwulan 3 63,43% 63,43%

Target Tahunan Target Triwulan

Jumlah BPD yang Difasilitasi dalam Pemilihan : 49 Desa

Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi Pengembangan Aparatur / Perangkat Desa – PEMDES

Tahun Anggaran 2018

Triwulan

1 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD 100 2.141.650.125

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Triwulan 3 63,43% 63,43%

Triwulan 4 100,00% 100,00%

Triwulan 1 0,00% 0,00%

Triwulan 2 100,00% 100,00%

Triwulan 3 0,00% 0,00%

Triwulan 4 0,00% 0,00%

Watansoppeng, 20 Januari 2018Kabid Pemdes

A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006

3 Penyusunan Produk Hukum Terkait dengan Desa 100 42.650.000

Jumlah BPD yang Difasilitasi dalam Pemilihan : 49 Desa

Jumlah Produk Hukum tentang Pengangkatan PerangkatDesa dan Pembentukan Desa : 2 Produk Hukum

NIP : 19850126 200312 1 001Pangkat : Penata TK.IRISQUN, S.SSTP, M.Si

Kasi Pengembangan Aparatur / Perangkat Desa

1 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD 100 2.141.650.125

Pangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006 NIP : 19850126 200312 1 001

Pangkat : Penata TK.I

Page 41: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Triwulan 1 0,00% 0,00% 0% 0,00%1 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desadan Pembentukan BPD

100 2.141.650.125Jumlah BPD yang Difasilitasi dalamPemilihan : 49 Desa

Keuangan(%)

Fisik(%)

Keuangan (Rp)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng

Fisik (%)

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi Pengembangan Aparatur / Perangkat Desa – PEMDES

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan

TriwulanTarget (%) Realisasi (%)

Keterangan

Tahun Anggaran 2018

Fisik (%)Keuangan

(%)

Triwulan 1 0,00% 0,00% 0% 0,00%Triwulan 2 4,60% 4,60% 0% 0%Triwulan 3 63,43% 63,43% 25% 98,97%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100% 0%Triwulan 1 0,00% 0,00% 30,00% 0,00%Triwulan 2 100,00% 100,00% 24,27% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 50,00% 8,68%Triwulan 4 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Watansoppeng, 30 Desember 2018Kabid Pemdes Kasi Pengembangan Aparatur / Perangkat

Desa

1 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desadan Pembentukan BPD

100 2.141.650.125

3 Penyusunan Produk HukumTerkait dengan Desa

100 42.650.000

Jumlah BPD yang Difasilitasi dalamPemilihan : 49 Desa

Jumlah Produk Hukum tentangPengangkatan Perangkat Desa danPembentukan Desa : 2 ProdukHukum

A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006 NIP : 19850126 200312 1 001

RISQUN, S.STP, M.SiPangkat : Penata TK.I

Page 42: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%
Page 43: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%
Page 44: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%
Page 45: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Keuangan(Rp)

Jumlah BPD yang Difasilitasi dalamPemilihan : 49 Desa

1 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa danPembentukan BPD

Pengukuran Kinerja Eselon IVSeksi Pengembangan Aparatur / Perangkat Desa – PEMDES

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten SoppengTahun Anggaran 2018

Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Target Tahunan Realisasi

Fisik (%) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan

100% 100%2.141.650.125 100% 103% 2.199.693.825

Kabid Pemdes Watansoppeng, 30 Desember 2018

A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006

Jumlah BPD yang Difasilitasi dalamPemilihan : 49 Desa

Jumlah Produk Hukum tentangPengangkatan Perangkat Desa danPembentukan Desa : 2 ProdukHukum

1

3

Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa danPembentukan BPD

Penyusunan Produk Hukum Terkaitdengan Desa

100%

100%

100%

100%

2.141.650.125

42.650.000

Kasi Pengembangan Aparatur /Perangkat Desa

RISQUN, S.STP, M.SiPangkat : Penata TK.INIP : 19850126 200312 1 001

100%

100%

103%

1000%

2.199.693.825

426.500.000

Page 46: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)

Triwulan 1 100,00% 100,00%

Triwulan 2 0,00% 0,00%

Triwulan 3 0,00% 0,00%

Triwulan 4 0,00% 0,00%

Triwulan 1 25,00% 25,00%Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan ADD/DanaDesa : 49 Desa

Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Bimtek: 49 Aparat Desa

Target Tahunan Target Triwulan

100 63.262.5001 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam BidangPengelolaan Keuangan Desa

Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi Penataan Desa, Kerjasama Desa dan Pengembangan Kekayaan Desa – PEMDES

Tahun Anggaran 2018

Triwulan

2 Pembinaan dan Fasilitasi Penggunaan ADD/DAD 100 52.770.000

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Triwulan 1 25,00% 25,00%

Triwulan 2 50,00% 50,00%

Triwulan 3 75,00% 75,00%

Triwulan 4 100,00% 100,00%

Watansoppeng, 20 Januari 2018Kabid Pemdes

A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006

Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan ADD/DanaDesa : 49 Desa

NIP : 19790129 201001 1 005Pangkat : PenataANDI IRWANSYAH, SE

Kasi Penataan Desa, Kerjasama Desa dan PengembanganAparatur/ Perangkat Desa

2 Pembinaan dan Fasilitasi Penggunaan ADD/DAD 100 52.770.000

Page 47: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Triwulan 1 100,00% 100,00% 0% 0%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0% 0%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0% 0%Triwulan 4 0,00% 0,00% 100% 92,89%

Jumlah Desa yang DifasilitasiPengelolaan ADD/Dana Desa : 49Desa

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IV

Seksi Penataan Desa, Kerjasama Desa dan Pengembangan Kekayaan Desa – PEMDES

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan

TriwulanTarget (%) Realisasi (%)

Keterangan

Tahun Anggaran 2018

Fisik (%)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng

Fisik (%)Keuangan

(%)Keuangan

(%)Fisik(%)

Keuangan(Rp)

2 Pembinaan dan FasilitasiPenggunaan ADD/DAD

100 52.770.000

1 Pelatihan Aparatur PemerintahDesa dalam Bidang PengelolaanKeuangan Desa

100 63.262.500Jumlah Aparatur Pemerintah Desayang Mengikuti Bimtek : 49 AparatDesa

Triwulan 4 0,00% 0,00% 100% 92,89%Triwulan 1 25,00% 25,00% 25,00% 9,49%Triwulan 2 50,00% 50,00% 64,10% 23,29%Triwulan 3 75,00% 75,00% 65,20% 28,51%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100% 100%

Watansoppeng, 31 Desember 2018Kabid Pemdes

A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006 NIP : 19790129 201001 1 005

Jumlah Desa yang DifasilitasiPengelolaan ADD/Dana Desa : 49Desa

ANDI IRWANSYAH, SEPangkat : Penata

Kasi Penataan Desa, Kerjasama Desa danPengembangan Aparatur/ Perangkat Desa

2 Pembinaan dan FasilitasiPenggunaan ADD/DAD

100 52.770.000

1 Pelatihan Aparatur PemerintahDesa dalam Bidang PengelolaanKeuangan Desa

100 63.262.500Jumlah Aparatur Pemerintah Desayang Mengikuti Bimtek : 49 AparatDesa

Page 48: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Keuangan(Rp)

58.762.500,00 100%

100%

93%

100% 52.770.000,00

Keuangan (Rp) Fisik Keuangan

Jumlah Desa yang DifasilitasiPengelolaan ADD/Dana Desa : 49Desa

100%

100%

63.262.500

52.770.000

100%

100%

Jumlah Aparatur Pemerintah Desayang Mengikuti Bimtek : 49 AparatDesa

1

2

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desadalam Bidang Pengelolaan KeuanganDesa

Pembinaan dan Fasilitasi PenggunaanADD/DAD

Pengukuran Kinerja Eselon IVSeksi Penataan Desa, Kerjasama Desa dan Pengembangan Kekayaan Desa – PEMDES

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten SoppengTahun Anggaran 2018

Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Target Tahunan Realisasi

Fisik (%) Fisik (%)

Watansoppeng, 31 Desember 2018Kabid Pemdes

A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006

Pangkat : PenataNIP : 19790129 201001 1 005

100% 100%

Kasi Penataan Desa, Kerjasama Desadan Pengembangan Aparatur/ PerangkatDesa

52.770.000,00

ANDI IRWANSYAH, SE

Jumlah Desa yang DifasilitasiPengelolaan ADD/Dana Desa : 49Desa

100%52.770.000100%2 Pembinaan dan Fasilitasi PenggunaanADD/DAD

NIP : 19740829 200212 1 006 NIP : 19790129 201001 1 005

Page 49: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)

Triwulan 1 26,01% 26,01%Triwulan 2 52,02% 52,02%Triwulan 3 78,03% 78,03%

Target Tahunan Target Triwulan

Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam PenyusunanRKPD/APBDesa : 49 Desa

Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahn Desa – PEMDES

Tahun Anggaran 2018

Triwulan

1 Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan RKPDesadan APBDesa

100 69.200.000

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Triwulan 3 78,03% 78,03%Triwulan 4 100,00% 100,00%

Watansoppeng, 20 Januari 2018Kabid Pemdes

A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006

Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam PenyusunanRKPD/APBDesa : 49 Desa

NIP : 19840603 200502 1 001Pangkat : Penata Muda Tk.IRIDWAN, SE

Kasi Pembinaan, Pengawasan dan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintah Desa

1 Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan RKPDesadan APBDesa

100 69.200.000

Page 50: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Triwulan 1 26,01% 26,01% 0% 0,00

Keuangan(%)

Fisik(%)

Keuangan(Rp)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng

1 Pembinaan dan PendampinganPenyusunan RKPDesa danAPBDesa

100 69.200.000Jumlah Desa yang Difasilitasidalam PenyusunanRKPD/APBDesa : 49 Desa

Fisik (%)

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahn Desa – PEMDES

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan

TriwulanTarget (%) Realisasi (%)

Keterangan

Tahun Anggaran 2018

Fisik (%)Keuangan

(%)

Triwulan 1 26,01% 26,01% 0% 0,00Triwulan 2 52,02% 52,02% 83,43% 3,69%Triwulan 3 78,03% 78,03% 100% 69,64%Triwulan 4 100,00% 100,00% 0% 100,00%

Watansoppeng, 30 Desember 2018Kabid Pemdes

A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006

NIP : 19840603 200502 1 001

Kasi Pembinaan, Pengawasan danPenyelenggaraan Administrasi PemerintahDesa

1 Pembinaan dan PendampinganPenyusunan RKPDesa danAPBDesa

100 69.200.000Jumlah Desa yang Difasilitasidalam PenyusunanRKPD/APBDesa : 49 Desa

RIDWAN, SEPangkat : Penata Muda Tk.INIP : 19840603 200502 1 001

Page 51: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%
Page 52: soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Prosentase Keterangan Per Triwulan Keterangan Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%

Keuangan(Rp)

Jumlah Desa yang Difasilitasi dalamPenyusunan RKPD/APBDesa : 49Desa

1 Pembinaan dan PendampinganPenyusunan RKPDesa dan APBDesa

100 10069.200.000

Pengukuran Kinerja Eselon IVSeksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahn Desa – PEMDES

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten SoppengTahun Anggaran 2018

Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Target Tahunan Realisasi

Fisik (%) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan

100% 100% 69.199.775,00

Watansoppeng, 30 Desember 2018Kabid Pemdes

A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006

Jumlah Desa yang Difasilitasi dalamPenyusunan RKPD/APBDesa : 49Desa

1 Pembinaan dan PendampinganPenyusunan RKPDesa dan APBDesa

100 10069.200.000

Kasi Pembinaan, Pengawasan danPenyelenggaraan AdministrasiPemerintah Desa

RIDWAN, SEPangkat : Penata Muda Tk.INIP : 19840603 200502 1 001

100% 100% 69.199.775,00