LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III fileLAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III
soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target...
Transcript of soppengkab.go.id fileNo Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Tahunan Triwulan Target...
No Program Indikator Kinerja (Program) Satuan TargetTahunan Triwulan Target
1 2 3 4 5 6Triwulan 1 25,00%
Triwulan 2 50,00%
Triwulan 3 75,00%
Triwulan 4 100,00%
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana danPrasarana Aparatur
% 100
Perjanjian Kinerja Eselon IIISekretariat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2018
1 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN %Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu 100
Triwulan 4 100,00%
Triwulan 1 25,00%
Triwulan 2 50,00%
Triwulan 3 75,00%
Triwulan 4 100,00%
Triwulan 1 25,00%
Triwulan 2 50,00%
Triwulan 3 75,00%
Triwulan 4 100,00%
Triwulan 1 25,00%
Triwulan 2 50,00%
Triwulan 3 75,00%
Triwulan 4 100,00%
KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Sekretaris DPMDWatansoppeng, 20 Januari 2018
4 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase Penyusunan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu
% 100
3 PROGRAM PENINGKATANPROFESIONALISME APARATUR
Persentase PNS Berkinerja Baik % 100
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana danPrasarana Aparatur
% 100
1 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN %Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu 100
KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Sekretaris DPMD
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Pembina Tk.INIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19750724 199511 1 001
No Program IndikatorKinerja Program SatuanTarget
TahunanTriwulan Target Realisasi Prosentase
KeteranganPer
TriwulanKeterangan
Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%
Triwulan 2 50,00% 33,13%
Triwulan 3 75,00% 62,00%
Triwulan 4 100,00% 98,25%
2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
Persentase Pemenuhan KebutuhanSarana dan Prasarana Aparatur
% 100
Tahun Anggaran 2018Sekretariat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III
1 PROGRAM PELAYANANPERKANTORAN
% 100Persentase Penyelesaian KegiatanTepat Waktu
Triwulan 4 100,00% 98,25%
Triwulan 1 25,00% 0,00% 100%
Triwulan 2 50,00% 3,76%
Triwulan 3 75,00% 14,30%
Triwulan 4 100,00% 94,17%
Triwulan 1 25,00% 0,00% 100%
Triwulan 2 50,00% 50,75%
Triwulan 3 75,00% 83,99%
Triwulan 4 100,00% 95,07%
Triwulan 1 25,00% 0,00% 100%
Triwulan 2 50,00% 16,24%
Triwulan 3 75,00% 39,34%
Triwulan 4 100,00% 99,94%
Watansoppeng, 31 Desember 2018
4 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Persentase Penyusunan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan Tepat Waktu
% 100
3 PROGRAM PENINGKATANPROFESIONALISME APARATUR
Persentase PNS Berkinerja Baik % 100
2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
Persentase Pemenuhan KebutuhanSarana dan Prasarana Aparatur
% 100
1 PROGRAM PELAYANANPERKANTORAN
% 100Persentase Penyelesaian KegiatanTepat Waktu
KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Sekretaris DPMD
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Pembina Tk.INIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19750724 199511 1 001
Watansoppeng, 31 Desember 2018
No Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana danPrasarana Aparatur
% 100,00%100% 100,00%
%1 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
Pengukuran KinerjaSekretariat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2018
Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu 100% 100,00% 100,00%
-KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Sekretaris DPMD
3 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISMEAPARATUR
Persentase PNS Berkinerja Baik %
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana danPrasarana Aparatur
%
4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
Persentase Penyusunan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Tepat Waktu
% 100%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%100,00%
Watansoppeng, 31 Desember 2018
100%
100%
100,00%
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.SiPangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19750724 199511 1 001
Drs. A. ZULFAN AE, M.A.P
No Program Indikator Kinerja (Program) Satuan TargetTahunan Triwulan Target
1 2 3 4 5 6 7Triwulan 1 25
Triwulan 2 50
Perjanjian Kinerja Eselon IIIBidang Pemberdayaan Masyarakat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2018
1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN KELEMBAGAANMASYARAKAT DESA/KELURAHAN
% 100LPM Aktif
Triwulan 2 50
Triwulan 3 75
Triwulan 4 100
Triwulan 1 25
Triwulan 2 50
Triwulan 3 75
Triwulan 4 100
KEPALA DPMD Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN KELEMBAGAANMASYARAKAT DESA/KELURAHAN
% 100LPM Aktif
Watansoppeng, 20 Januari 2018
2 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGAEKONOMI DESA
% 100Persentase Swadaya Masyarakat TerhadapProgran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si Hj. NURWASI, S.SosPangkat : Pembina Tk.I Pembina : PembinaNIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19631231 198303 2 077
No Program Indikator Kinerja Program SatuanTarget
TahunanTriwulan Target Realisasi
Prosentase
Keterangan Per
Triwulan
Keterangan
Triwulan 1 25% 0,00% 99,91%
Tahun Anggaran 2018Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III
1 PROGRAM PENINGKATANPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKELEMBAGAANMASYARAKATDESA/KELURAHAN
% 100LPM Aktif Triwulan 1 25% 0,00% 99,91%
Triwulan 2 50% 8,26%
Triwulan 3 75% 37,57%
Triwulan 4 100% 99,91%
Triwulan 1 25% 0,00% 91,32%
Triwulan 2 50% 24,62%
Triwulan 3 75% 31,11%
Triwulan 4 100% 91,32%
Watansoppeng, 31 Desember 2018KEPALA DPMD Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2 PROGRAM PENGEMBANGANLEMBAGA EKONOMI DESA
% 100Persentase Swadaya MasyarakatTerhadap Progran PemberdayaanEkonomi Masyarakat
1 PROGRAM PENINGKATANPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKELEMBAGAANMASYARAKATDESA/KELURAHAN
% 100LPM Aktif
KEPALA DPMD Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si Hj. NURWASI, S.SosPangkat : Pembina Tk.I Pembina : PembinaNIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19631231 198303 2 077
No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase
%1 PROGRAM PENINGKATANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKELEMBAGAAN MASYARAKATDESA/KELURAHAN
Pengukuran KinerjaBidang Pemberdayaan Masyarakat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2018
100,00 99,91 99,91%LPM Aktif
Watansoppeng, 31 Desember 2018KEPALA DPMD Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
91,32%2 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGAEKONOMI DESA
% 100,00 91,32Persentase Swadaya Masyarakat TerhadapProgran Pemberdayaan EkonomiMasyarakat
%1 PROGRAM PENINGKATANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKELEMBAGAAN MASYARAKATDESA/KELURAHAN
100,00 99,91 99,91%LPM Aktif
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si Hj. NURWASI, S.SosPangkat : Pembina Tk.I Pembina : Pembina
NIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19631231 198303 2 077
No Program Indikator Kinerja (Program) Satuan TargetTahunan Triwulan Target
1 2 3 4 5 6 7Triwulan 1 25%
Triwulan 2 50%
Perjanjian Kinerja Eselon IIIBidang Pemerintahan Desa - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2018
1 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA
% 100Jumlah Desa menyusun RPJMDesa, RKPDesadan APBDesa Tepat Waktu Triwulan 2 50%
Triwulan 3 75%
Triwulan 4 100%
Triwulan 1 25%
Triwulan 2 50%
Triwulan 3 75%
Triwulan 4 100%
Watansoppeng, 20 Januari 2018KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Kabid Pemdes
1 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA
% 100Jumlah Desa menyusun RPJMDesa, RKPDesadan APBDesa Tepat Waktu
2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASAPARATUR PEMERINTAH DESA
Jumlah Aparat Pemerintah Desa YangDifasilitasi
% 100
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Penata Tk. INIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19740829 200212 1 006
No Program IndikatorKinerja Program SatuanTarget
TahunanTriwulan Target Realisasi Prosentase
KeteranganPer Triwulan
Keterangan
Triwulan 1 25% 0 100,00
Triwulan 2 50% 3,69
Triwulan 3 75% 69,64
Tahun Anggaran 2018Bidang Pemerintahan Desa - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III
1 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA
% 100Jumlah Desa menyusun RPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa TepatWaktu
Triwulan 3 75% 69,64
Triwulan 4 100% 100,00
Triwulan 1 25% 0,24 98,85
Triwulan 2 50% 0,58
Triwulan 3 75% 2,62
Triwulan 4 100% 98,85
Watansoppeng, 31 Desember 2018KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Kabid Pemdes
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Penata Tk. INIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19740829 200212 1 006
1 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA
% 100Jumlah Desa menyusun RPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa TepatWaktu
2 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS APARATURPEMERINTAH DESA
Jumlah Aparat Pemerintah DesaYang Difasilitasi
% 100
NIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19740829 200212 1 006
No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase
%1 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA
Pengukuran Kinerja Eselon IIIBidang Pemerintahan Desa - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2018
Jumlah Desa menyusunRPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa tepat
waktu
100,00 100,00 100,00
Watansoppeng, 31 Desember 2018KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Kabid Pemdes
%1 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA
Jumlah Desa menyusunRPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa tepat
waktu
100,00 100,00 100,00
98,85 98,852 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASAPARATUR PEMERINTAH DESA
Jumlah Aparat Pemerintah Desa yangdifasilitasi
% 100,00
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19740829 200212 1 006
Triwulan 1 25,05% 25,05% 25,05% 24,98%Triwulan 2 50,10% 50,10% 25,05% 24,98%
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSubbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan – Sekretariat – Dinas PMD
Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan
Triwulan
Target (%) Realisasi (%)Keteran
ganFisik(%)
Keuangan(Rp)
Fisik (%)Keuangan
(%)Fisik (%)
Keuangan(%)
1 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Jumlah Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan : 5Dokumen
100 10.300.000
Triwulan 2 50,10% 50,10% 25,05% 24,98%Triwulan 3 75,15% 75,15% 25,05% 24,98%Triwulan 4 100,00% 100,00% 24,85% 25,00%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00% 50,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 50,00% 99,90%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,89%
Watansoppeng, 20 Januari 2018Sekretaris DPMD
2 Penyusunan laporankeuangan semesteran
Jumlah Laporan KeuanganSemesteran : 1 Dokumen
100 2.077.000
1 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Jumlah Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan : 5Dokumen
100 10.300.000
3 Penyusunan laporankeuangan akhir tahun
Jumlah Laporan Akhir Tahun : 1Dokumen
100 3.510.000
Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan KeuanganSekretaris DPMD
Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001
ARISAH, S.SosPangkat : Penata Tk.INIP : 19641112 199110 2 001
Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)
Triwulan 1 25,05% 25,05%Triwulan 2 50,10% 50,10%Triwulan 3 75,15% 75,15%Triwulan 4 100,00% 100,00%
Perjanjian Kinerja Eselon IVSubbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan – Sekretariat – Dinas PMD
Tahun Anggaran 2018
Triwulan
Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danKeuangan : 5 Dokumen
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
100 10.300.000
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Target Triwulan
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 100 2.077.000Jumlah Laporan Keuangan Semesteran : 1 Dokumen
Triwulan 4 100,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 20 Januari 2018Sekretaris DPMD
Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danKeuangan : 5 Dokumen
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
100 10.300.000
3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 100 3.510.000
Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
Jumlah Laporan Akhir Tahun : 1 Dokumen
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 100 2.077.000Jumlah Laporan Keuangan Semesteran : 1 Dokumen
Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001 NIP : 19641112 199110 2 001
Pangkat : Penata Tk.IARISAH, S.Sos
Triwulan 1 25,05% 25,05% 25,05% 0,00%Triwulan 2 50,10% 50,10% 50,10% 25,05%
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSubbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan – Sekretariat – Dinas PMD
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan
Triwulan
Target (%) Realisasi (%)Keteran
gan
Tahun Anggaran 2018
Fisik (%)
1 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
100 10.300.000
Keuangan(%)
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Fisik (%)
Jumlah Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan : 5Dokumen
Keuangan(%)
Triwulan 2 50,10% 50,10% 50,10% 25,05%Triwulan 3 75,15% 75,15% 75,15% 60,68%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,97%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00% 50,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,83%
Watansoppeng, 31 Desember 2018Sekretaris DPMD
2 Penyusunan laporankeuangan semesteran
100 2.077.000
3 Penyusunan laporankeuangan akhir tahun
100 3.510.000
Jumlah Laporan KeuanganSemesteran : 1 Dokumen
Jumlah Laporan Akhir Tahun : 1Dokumen
1 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
100 10.300.000Jumlah Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan : 5Dokumen
Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan KeuanganSekretaris DPMD
Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001
ARISAH, S.SosPangkat : Penata Tk.INIP : 19641112 199110 2 001
Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
Keuangan(Rp)
Realisasi
1
2
100%
100%
Jumlah Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan : 5Dokumen
Jumlah Laporan KeuanganSemesteran : 1 Dokumen
100%
100%
10.300.000
2.077.000
Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangansemesteran
Pengukuran Kinerja Eselon IVSubbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan – Sekretariat – Dinas PMD
Tahun Anggaran 2018
Prosentase (%)
Fisik (%) Fisik (%)Keuangan
(Rp)Fisik Keuangan
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
10.297.000 100,00%
100,00% 2.077.000
99,97%
100,00%
Watansoppeng, 31 Desember 2018Sekretaris DPMD
1
2
3
100%
100%
100%
Jumlah Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan : 5Dokumen
Jumlah Laporan KeuanganSemesteran : 1 Dokumen
Jumlah Laporan Akhir Tahun : 1Dokumen
100%
100%
100%
10.300.000
2.077.000
3.510.000
Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangansemesteran
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
10.297.000 100,00%
100,00%
100,00%
2.077.000
3.504.000
99,97%
100,00%
99,83%
Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001
Pangkat : Penata Tk.INIP : 19641112 199110 2 001
ARISAH, S.Sos
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)
Triwulan 1 25,00% 25,00%
Triwulan 2 50,00% 50,00%
Triwulan 3 75,00% 75,00%
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Target Triwulan
1 Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 42.000.000Jumlah Pembayaran Pelayanan Komunikasi Telepon,Iinternet, Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali
Perjanjian Kinerja Eselon IVSubbagian Umum dan Kepegawaian – Sekretariat – DPMD
Periode 2016 s.d 2021Tahun Anggaran 2018
Triwulan
Triwulan 3 75,00% 75,00%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 78,12% 78,12%
Triwulan 3 0,00% 0,00%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 27,15% 27,15%
Triwulan 2 51,43% 51,43%
Triwulan 3 75,71% 75,71%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 25,00% 25,00%
Triwulan 2 50,00% 50,00%
Triwulan 3 75,00% 75,00%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 100,00% 100,00%
1 Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 42.000.000Jumlah Pembayaran Pelayanan Komunikasi Telepon,Iinternet, Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali
100 990.200
100
5 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia : 2 Jenis 100 390.000
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas / operasional
1.600.000
3 Penyediaan layanan kebersihan kantor 100 18.530.000
Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan DinasOperasional : 6 Unit
Jumlah Luas Bangunan / Pekarangan yang dibersihkan :150 M²
Jumlah Jenis Alat Listrik : 3 Jenis4 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Triwulan 1 100,00% 100,00%
Triwulan 2 0,00% 0,00%
Triwulan 3 0,00% 0,00%
Triwulan 4 0,00% 0,00%
Triwulan 1 23,32% 23,32%
Triwulan 2 36,04% 36,04%
Triwulan 3 59,01% 59,01%
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 14.150.000Jumlah Terbitan Peraturan / Bahan Bacaan : 10 Terbitan
5 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia : 2 Jenis 100 390.000
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Target Triwulan
1 Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 42.000.000Jumlah Pembayaran Pelayanan Komunikasi Telepon,Iinternet, Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali
Triwulan
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 25,00% 25,00%
Triwulan 2 50,00% 50,00%
Triwulan 3 75,00% 75,00%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 15,38% 15,38%
Triwulan 2 30,76% 30,76%
Triwulan 3 46,14% 46,14%
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luardaerah serta kedinasan lainnya
100 840.460.000
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 14.150.000Jumlah Terbitan Peraturan / Bahan Bacaan : 10 Terbitan
Jumlah Pengisian Tabung Gas : 12 Kali
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah :1 Tahun
7 Penyediaan bahan logistik kantor 100 1.920.000
Triwulan 3 46,14% 46,14%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 18,26% 18,26%
Triwulan 2 36,52% 36,52%
Triwulan 3 80,20% 80,20%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 0,00% 0,00%
Triwulan 3 0,00% 0,00%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 0,00% 0,00%
Triwulan 3 0,00% 0,00%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 34,73% 34,73%
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luardaerah serta kedinasan lainnya
100 840.460.000Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah :1 Tahun
10 Pengadaan kendaraan dinas / operasional 100 70.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor11
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran : 15Jenis
Jumlah Kendaraan Dians Operasional : 2 Unit
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor : 9 Jenis / 26 Buah
12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
100 64.276.000Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Yang Dipelihara : 1 unitroda empat dan 5 unit roda 2
9 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
111.444.500100
100 492.972.325
Triwulan 1 34,73% 34,73%Triwulan 2 69,46% 69,46%Triwulan 3 100,00% 100,00%Triwulan 4 0,00% 0,00%Triwulan 1 49,39% 49,39%Triwulan 2 98,78% 98,78%Triwulan 3 100,00% 100,00%
13 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 100 6.150.000
12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
100 64.276.000Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Yang Dipelihara : 1 unitroda empat dan 5 unit roda 2
Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara : 14 Unit
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Target Triwulan
1 Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 42.000.000Jumlah Pembayaran Pelayanan Komunikasi Telepon,Iinternet, Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali
Triwulan
Triwulan 4 0,00% 0,00%Triwulan 1 0,00% 0,00%Triwulan 2 19,11% 19,11%Triwulan 3 37,37% 37,37%Triwulan 4 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 20 Januari 2018Sekretaris DPMD Kasubag Umum dan Kepegawaian,
13 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 100 6.150.000
14 Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan
100 117.739.000
Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara : 14 Unit
Jumlah aparat yang mengikuti bimtek : 11 Orang
Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001 NIP : 19690601 200701 2 028
Pangkat : PenataSURIANI, S.Sos
Triwulan 1 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00% 50,00% 30,96%Triwulan 3 75,00% 75,00% 75,00% 65,17%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 89,87%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Keuangan (%)
1 Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 42.000.000
Keuangan %Fisik(%)
Keuangan (Rp) Fisik (%)
Jumlah Pembayaran PelayananKomunikasi Telepon, Iinternet,Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSubbagian Umum dan Kepegawaian – Sekretariat – DPMD
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan
Triwulan
Target % Realisasi (%)
Keterangan
Tahun Anggaran 2018
Fisik (%)
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas / operasional
100 1.600.000Jumlah Perpanjangan STNKKendaraan Dinas Operasional : 6Unit
Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 78,12% 78,12% 78,12% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 17,17%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 96,52%Triwulan 1 27,15% 27,15% 27,15% 16,19%Triwulan 2 51,43% 51,43% 51,43% 51,43%Triwulan 3 75,71% 75,71% 75,71% 75,72%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Triwulan 1 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00% 50,00% 24,36%Triwulan 3 75,00% 75,00% 75,00% 24,36%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Triwulan 1 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 1 23,32% 23,32% 23,32% 0,00%
4 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
100 990.200
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 14.150.000
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas / operasional
100 1.600.000
3 Penyediaan layanan kebersihan kantor 100 18.530.000
Jumlah Perpanjangan STNKKendaraan Dinas Operasional : 6Unit
Jumlah Luas Bangunan /Pekarangan yang dibersihkan :150 M²
Jumlah Jenis Alat Listrik : 3 Jenis
Jumlah Terbitan Peraturan / BahanBacaan : 10 Terbitan
5 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah TanggaYang Tersedia : 2 Jenis
100 390.000
Triwulan 1 23,32% 23,32% 23,32% 0,00%Triwulan 2 36,04% 36,04% 36,04% 50,55%Triwulan 3 59,01% 59,01% 59,01% 83,15%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 93,60%Triwulan 1 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00% 50,00% 18,23%Triwulan 3 75,00% 75,00% 75,00% 48,23%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7 Penyediaan bahan logistik kantor 100 1.920.000
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 14.150.000Jumlah Terbitan Peraturan / BahanBacaan : 10 Terbitan
Jumlah Pengisian Tabung Gas : 12Kali
Triwulan 1 15,38% 15,38% 15,38% 0,00%Triwulan 2 30,76% 30,76% 30,76% 33,51%Triwulan 3 46,14% 46,14% 46,14% 72,61%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 97,71%Triwulan 1 18,26% 18,26% 18,26% 12,40%Triwulan 2 36,52% 36,52% 36,52% 32,07%Triwulan 3 80,20% 80,20% 80,20% 49,82%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,95%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 90,28%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100 111.444.50011 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan GedungKantor : 9 Jenis / 26 Buah
10 Pengadaan kendaraan dinas / operasional
100 492.972.325
100 70.000.000Jumlah Kendaraan DiansOperasional : 2 Unit
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luardaerah serta kedinasan lainnya
100 840.460.000
9 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Jumlah Rapat-Rapat KoordinasiDalam dan Luar Daerah : 1 Tahun
Jumlah Jenis PelayananAdministrasi Perkantoran : 15Jenis
Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,79%Triwulan 1 34,73% 34,73% 34,73% 0,00%Triwulan 2 69,46% 69,46% 69,46% 11,19%Triwulan 3 100,00% 100,00% 100,00% 38,43%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0,00% 85,47%
Triwulan 1 49,39% 49,39% 49,39% 0,00%Triwulan 2 98,78% 98,78% 98,78% 5,35%Triwulan 3 100,00% 100,00% 100,00% 50,62%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 19,11% 19,11% 19,11% 50,75%Triwulan 3 37,37% 37,37% 37,37% 83,99%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 95,07%
Watansoppeng, 31 Desember 2018Sekretaris DPMD Kasubag Umum dan Kepegawaian,
13 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 100 6.150.000
14 Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan
100 117.739.000
Jumlah Peralatan Kantor YangDipelihara : 14 Unit
Jumlah aparat yang mengikutibimtek : 11 Orang
12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional 100 64.276.000
100 111.444.50011 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Jenis Kendaraan DinasYang Dipelihara : 1 unit roda empatdan 5 unit roda 2
Jumlah Perlengkapan GedungKantor : 9 Jenis / 26 Buah
Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001
SURIANI, S.SosPangkat : PenataNIP : 19690601 200701 2 028
Keuangan(Rp)
37.745.220 100%
100%
90%
97% 1.544.310
Pengukuran Kinerja Eselon IVSubbagian Umum dan Kepegawaian – Sekretariat – DPMD
Kabupaten Soppeng Periode 2016-2021Tahun Anggaran 2018
Prosentase (%)
Fisik (%) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik KeuanganNo Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi
1
2
Penyedian jasa komunikasi sumber dayaair dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas / operasional
100%
100%
Jumlah Pembayaran PelayananKomunikasi Telepon, Iinternet,Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali
Jumlah Perpanjangan STNKKendaraan Dinas Operasional : 6Unit
100%
100%
42.000.000
1.600.000
37.745.220 100%
100%
100%
100%
100%
90%
97%
100%
100%
94%
100%
1.544.310
18.530.000
990.200
13.245.000
1.920.000
Penyediaan layanan kebersihan kantor
Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
1
2
3
4
6
7
Penyedian jasa komunikasi sumber dayaair dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas / operasional
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah Pembayaran PelayananKomunikasi Telepon, Iinternet,Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali
Jumlah Perpanjangan STNKKendaraan Dinas Operasional : 6Unit
Jumlah Luas Bangunan /Pekarangan yang dibersihkan : 150M²
Jumlah Jenis Alat Listrik : 3 Jenis
Jumlah Terbitan Peraturan / BahanBacaan : 10 Terbitan
Jumlah Pengisian Tabung Gas : 12Kali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
42.000.000
1.600.000
18.530.000
990.200
14.150.000
1.920.000 100%
5 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah TanggaYang Tersedia : 2 Jenis
100% 390.000 100% 390.000 100% 100%
100%
98%
100%
90%
1.920.000
821.175.504
492.738.500
63.194.00070.000.000
Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah Jenis Pelayanan AdministrasiPerkantoran : 15 JenisJumlah Kendaraan DiansOperasional : 2 Unit
7
8
9
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam dan luar daerah serta kedinasanlainnyaPeningkatan pelayanan administrasiperkantoranPengadaan kendaraan dinas / operasional
100%
100%
100%
100%
Jumlah Pengisian Tabung Gas : 12Kali
Jumlah Rapat-Rapat KoordinasiDalam dan Luar Daerah : 1 Tahun
100%
100%
100%
100%
1.920.000
840.460.000
492.972.325
100%
100%
100%
100%
Watansoppeng, 31 Desember 2018Kasubag Umum dan Kepegawaian,
54.938.301
6.150.000
111.935.246 100%
100%141.444.500
64.276.000
141.144.500Jumlah Perlengkapan GedungKantor : 9 Jenis / 26 Buah
Jumlah Jenis Kendaraan Dinas YangDipelihara : 1 unit roda empat dan 5unit roda 2
Bimbingan tekhnis implementasi peraturanperundang-undangan
11
12
13
14
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas / operasional
Pemeliharaan rutin / berkala peralatangedung kantor
Jumlah Peralatan Kantor YangDipelihara : 14 Unit
Jumlah aparat yang mengikuti bimtek: 11 Orang
100%
100%
100%
100%
6.150.000
117.739.000
100%
100%
100%
100%
85%
100%
95%
100%
100%
100%
Watansoppeng, 31 Desember 2018Sekretaris DPMD
Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001
Kasubag Umum dan Kepegawaian,
SURIANI, S.SosPangkat : PenataNIP : 19690601 200701 2 028
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 0,00% 0,00%
Perjanjian Kinerja Eselon IV
Seksi Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan dan Pengembangan Sosial Budaya – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tahun Anggaran 2018
Triwulan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Target Triwulan
1 Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS) 100 36.407.500Jumlah Anak Sekolah yang Diberikan MakananTambahan : 200 anak kurang mampu Triwulan 2 0,00% 0,00%
Triwulan 3 100,00% 100,00%
Triwulan 4 0,00% 0,00%
Triwulan 1 18,19% 18,19%
Triwulan 2 37,54% 37,54%
Triwulan 3 0,00% 0,00%
Triwulan 4 62,46% 62,46%
Watansoppeng, 20 Januari 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Hj. Mastura, S.Sos
Kasi Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan danPengembangan Sosial Budaya
2 Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa / Kelurahn
100 274.874.600
1 Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS)
Jumlah Tingkat Partisipsi Masyarakat Desa/Kelurahanyang Juara Dalam Membangun Desa/Kelurahan : 3 DesaInovasi dan Lomba Desa/Kel
100 36.407.500Jumlah Anak Sekolah yang Diberikan MakananTambahan : 200 anak kurang mampu
Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077 NIP : 19621231 198603 2 129
Pangkat : Penata Tk.IHj. Mastura, S.Sos
Triwulan 1 0,00% 0,00% 25,00% 0,00%
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan dan Pengembangan Sosial Budaya – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No KegiatanIndikator Kinerja
(Kegiatan)
Target TahunanTriwulan
Target (%) Realisasi (%)Keterangan
Tahun Anggaran 2018
Fisik (%)Keuangan
(%)Keuangan
(%)Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
1 Pemberian Makanan AnakSekolah (PMT-AS)
100 36.407.500
Fisik (%)
Jumlah Anak Sekolah yangDiberikan MakananTambahan : 200 anak kurangmampu
Triwulan 1 0,00% 0,00% 25,00% 0,00%
Triwulan 2 0,00% 0,00% 96,80% 0,00%
Triwulan 3 100,00% 100,00% 100% 98,97%
Triwulan 4 0,00% 0,00% 0% 100,00%
Triwulan 1 18,19% 18,19% 0,00%0,00%
Triwulan 2 37,54% 37,54% 30,23%9,82%
Triwulan 3 0,00% 0,00% 100%25,88%
Triwulan 4 62,46% 62,46% 0% 99,85%
Watansoppeng, 31 Desember 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kasi Ketahanan Masyarakat Desa /
Kelurahan dan Pengembangan SosialBudaya
2 Evaluasi Tingkat PartisipasiMasyarakat DalamMembangun Desa / Kelurahn
100 274.874.600Jumlah Tingkat PartisipsiMasyarakat Desa/Kelurahanyang Juara DalamMembangun Desa/Kelurahan: 3 Desa Inovasi dan LombaDesa/Kel
1 Pemberian Makanan AnakSekolah (PMT-AS)
100 36.407.500Jumlah Anak Sekolah yangDiberikan MakananTambahan : 200 anak kurangmampu
Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077 NIP : 19621231 198603 2 129
Hj. Mastura, S.SosPangkat : Penata Tk.I
Keuangan(Rp)
36.407.500,00 100% 100%
Realisasi
Pemberian Makanan Anak Sekolah(PMT-AS)
100%Jumlah Anak Sekolah yang DiberikanMakanan Tambahan : 200 anakkurang mampu
100%36.407.5001
Pengukuran Kinerja Eselon IVSeksi Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan dan Pengembangan Sosial Budaya – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten SoppengTahun Anggaran 2018
Prosentase (%)
Fisik (%) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik KeuanganNo Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan
Watansoppeng, 31 Desember 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077
Kasi Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan danPengembangan Sosial Budaya
Hj. Mastura, S.SosPangkat : Penata Tk.INIP : 19621231 198603 2 129
36.407.500,00 100%
100%
100%
100%
Pemberian Makanan Anak Sekolah(PMT-AS)
Evaluasi Tingkat PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun Desa/ Kelurahn
274.470.000,00
100%
100%
Jumlah Anak Sekolah yang DiberikanMakanan Tambahan : 200 anakkurang mampu
Jumlah Tingkat Partisipsi MasyarakatDesa/Kelurahan yang Juara DalamMembangun Desa/Kelurahan : 3Desa Inovasi dan Lomba Desa/Kel
100%
100%
36.407.500
274.674.600
1
2
NIP : 19631231 198303 2 077 NIP : 19621231 198603 2 129
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 100,00% 100,00%
Triwulan 3 0,00% 0,00%
Triwulan 4 0,00% 0,00%
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 50,00% 50,00%
Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tahun Anggaran 2018
Triwulan
2 Fasilitasi 10 Program Pokok PKK 100 74.750.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Target Triwulan
1 Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang
Jumlah Program Pokok yang di Fasilitasi PKK : 10Program
100 4.555.000Jumlah pelaksanaan Monitoring Baruga Sayang : 5Baruga
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 50,00% 50,00%
Triwulan 3 100,00% 100,00%
Triwulan 4 0,00% 0,00%
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 100,00% 100,00%
Triwulan 3 0,00% 0,00%
Triwulan 4 0,00% 0,00%
Triwulan 1 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00%Triwulan 2 100,00% 100,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 0,00% 0,00%
5 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Jumlah Dokumen Percepatan Pembangunan SanitasiPermukiman : 1 Dokumen
100 2.096.000
4 Perencanaan/Penutupan Bulan Bakti Gotong RoyongMasyarakat
Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong yang Dilaksanakan : 1Kali pelaksanaan
100 24.502.500
2 Fasilitasi 10 Program Pokok PKK 100 74.750.000Jumlah Program Pokok yang di Fasilitasi PKK : 10Program
3 Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pengurus kelembagaan yang dilatih : 140 Orang 100 11.085.000
Triwulan 4 0,00% 0,00%
Watansoppeng, 20 Januari 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077
5 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Jumlah Dokumen Percepatan Pembangunan SanitasiPermukiman : 1 Dokumen
100 2.096.000
NIP : 19611231 198611 1 084Pangkat : Penata Tk.IHj. St. Hasnawati, S.Sos
Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan danLembaga Adat
Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 100,00% 100,00% 8,37% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00% 0,00% 13,11%
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget (%) Realisasi (%)
Keterangan
Tahun Anggaran 2018
Fisik (%)Keuangan
(%)Keuangan
(%)Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
2 Fasilitasi 10 Program PokokPKK
100 74.750.000Jumlah Program Pokok yang diFasilitasi PKK : 10 Program
1 Pembinaan, Evaluasi danMonitoring Baruga Sayang
100 4.555.000
Fisik (%)
Jumlah pelaksanaan MonitoringBaruga Sayang : 5 Baruga
Triwulan 2 50,00% 50,00% 0,00% 13,11%Triwulan 3 100,00% 100,00% 100,00% 36,87%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Triwulan 2 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Triwulan 3 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
Triwulan 4 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 100,00% 100,00% 87,37% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2 Fasilitasi 10 Program PokokPKK
100 74.750.000Jumlah Program Pokok yang diFasilitasi PKK : 10 Program
3 Perencanaan/Penutupan BulanBakti Gotong RoyongMasyarakat
Jumlah Bulan Bakti Gotong Royongyang Dilaksanakan : 1 Kalipelaksanaan
100 24.502.500
4 Percepatan PembangunanSanitasi Pemukiman (PPSP)
Jumlah Dokumen PercepatanPembangunan Sanitasi Permukiman: 1 Dokumen
100 2.096.000
3 Pelatihan Pengurus LembagaKemasyarakatan
Jumlah Pengurus kelembagaan yangdilatih : 140 Orang
100 11.085.000
Watansoppeng, 31 Desember 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077 NIP : 19611231 198611 1 084
Hj. St. Hasnawati, S.SosPangkat : Penata Tk.I
Kasi Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan dan Lembaga Adat
Keuangan(Rp)
4.555.000 100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Realisasi
Pembinaan, Evaluasi dan MonitoringBaruga Sayang
Fasilitasi 10 Program Pokok PKK 74.750.000
100%
100%
Jumlah pelaksanaan MonitoringBaruga Sayang : 5 Baruga
Jumlah Program Pokok yang diFasilitasi PKK : 10 Program
100%
100%
4.555.000
74.750.000
1
2
Pengukuran Kinerja Eselon IVSeksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten SoppengTahun Anggaran 2018
Prosentase (%)
Fisik (%) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik KeuanganNo Kegiatan
100% 100%Fasilitasi 10 Program Pokok PKK 74.750.000100%Jumlah Program Pokok yang diFasilitasi PKK : 10 Program
100%74.750.000
100% 24.502.500
2
100% 24.502.500 100% 100%
5 Percepatan Pembangunan SanitasiPemukiman (PPSP)
Jumlah Dokumen PercepatanPembangunan Sanitasi Permukiman: 1 Dokumen
100% 2.096.000 100% 2.096.000 100% 100%
4 Perencanaan/Penutupan Bulan BaktiGotong Royong Masyarakat
Jumlah Bulan Bakti Gotong Royongyang Dilaksanakan : 1 Kalipelaksanaan
100% 11.085.000 100% 100%3 Pelatihan Pengurus LembagaKemasyarakatan
Jumlah pengurus kelembagaan yangdilatih : 140 Orang
100% 11.085.000
Watansoppeng, 31 Desember 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077
Kasi Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan dan Lembaga Adat
Hj. St. Hasnawati, S.SosPangkat : Penata Tk.INIP : 19611231 198611 1 084
5 Percepatan Pembangunan SanitasiPemukiman (PPSP)
Jumlah Dokumen PercepatanPembangunan Sanitasi Permukiman: 1 Dokumen
100% 2.096.000 100% 2.096.000 100% 100%
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)
Triwulan 1 20,00% 20,00%Triwulan 2 50,00% 50,00%Triwulan 3 80,00% 80,00%Triwulan 4 100,00% 100,00%Triwulan 1 141,00% 141,00%Triwulan 2 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%
2 Jumlah Pengelola Bumdes Yang Dibintek : 175 Orang 100 11.220.000Bimtek Pengembangan Kewirausahaan Bumdes
Jumlah Kelompok Marginal yang Dibina : 178 KelompokMasyarakat Marginal
Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi pengembangan ekonomi kerakyatan dan UER dan TTG – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tahun Anggaran 2018
Triwulan
1 Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2) 100 2.180.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Target Triwulan
Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00%Triwulan 1 100,00% 100,00%Triwulan 2 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 0,00% 0,00%Triwulan 1 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 20 Januari 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2 Jumlah Pengelola Bumdes Yang Dibintek : 175 Orang 100 11.220.000Bimtek Pengembangan Kewirausahaan Bumdes
Kasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan UR dan TTG
4 Pelaksanaan Gelar TTG Provinsi / Nasional Jumlah Gelar Tingkat Nasional yang Diikuti : 1 Kali GelarTTG Tk. Nasional
100 16.671.250
3 Monev Pengelolaan dan pengembangan bumdes Jumlah Bumdes yang Terbina : 49 Bumdes 100 15.770.000
Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077 NIP : 19740417 200801 1 012
Pangkat : PenataSYAMSUDDIN, SE, M.Si
Triwulan 1 20,00% 20,00% 0% 0%Triwulan 2 50,00% 50,00% 29,17% 16,06%Triwulan 3 80,00% 80,00% 67,26% 16,06%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100% 83,94%
Keuangan(%)
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
2 Bimtek PengembanganKewirausahaan Bumdes
100 11.220.000Jumlah Pengelola Bumdes YangDibintek : 175 Orang
1 Pembinaan Kelompok Marginal(P2M2)
100 2.180.000
Fisik (%)
Jumlah Kelompok Marginal yangDibina : 178 Kelompok MasyarakatMarginal
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi pengembangan ekonomi kerakyatan dan UER dan TTG – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget (%) Realisasi (%)
Keterangan
Tahun Anggaran 2018
Fisik(%)
Keuangan(%)
Triwulan 4 100,00% 100,00% 100% 83,94%Triwulan 1 141,00% 141,00% 0% 0%Triwulan 2 0,00% 0,00% 29,17% 70,92%Triwulan 3 0,00% 0,00% 67,26% 70,92%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100% 100,00%Triwulan 1 100,00% 100,00% 0% 0%Triwulan 2 0,00% 0,00% 78,71% 12,23%Triwulan 3 0,00% 0,00% 100% 27,92%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0% 96,01%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0% 0%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0% 0%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0% 0%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100% 82,00%
4 Pelaksanaan Gelar TTGProvinsi / Nasional
Jumlah Gelar Tingkat Nasional yangDiikuti : 1 Kali Gelar TTG Tk.Nasional
100 16.671.250
3 Monev Pengelolaan danpengembangan bumdes
Jumlah Bumdes yang Terbina : 49Bumdes
100 15.770.000
2 Bimtek PengembanganKewirausahaan Bumdes
100 11.220.000Jumlah Pengelola Bumdes YangDibintek : 175 Orang
1 Pembinaan Kelompok Marginal(P2M2)
100 2.180.000Jumlah Kelompok Marginal yangDibina : 178 Kelompok MasyarakatMarginal
Watansoppeng, 31 Desember 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077 NIP : 19740417 200801 1 012
Kasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatandan UR dan TTG
SYAMSUDDIN, SE, M.SiPangkat : Penata
Keuangan(Rp)
2 Bimtek Pengembangan KewirausahaanBumdes
Jumlah Pengelola Bumdes YangDibimtek : 147 orang
100% 11.220.000 100%
1
Pengukuran Kinerja Eselon IVSeksi pengembangan ekonomi kerakyatan dan UER dan TTG – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten SoppengTahun Anggaran 2018
Prosentase (%)
Fisik (%) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik KeuanganNo Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi
Pembinaan Kelompok Marginal P2M2 1.830.000100%Jumlah Kelompok Marginal yangDibina : 178 Kelompok MasyarakatMarginal
100%2.180.000 100% 84%
11.220.000 100% 100%
45.841.250Watansoppeng, 31 Desember 2018
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2 Bimtek Pengembangan KewirausahaanBumdes
Jumlah Pengelola Bumdes YangDibimtek : 147 orang
100% 11.220.000 100%
100% 15.140.000 100% 96%
100% 13.671.250 100% 82%
3 Monev Pengelolaan dan pengembanganbumdes
Jumlah Bumdes yang Terbina : 49Bumdes
100% 15.770.000
4 Pelaksanaan Gelar TTG Provinsi /Nasional
Jumlah Gelar Tingkat Nasional yangDiikuti : 1 Kali Gelar TTG Tk.Nasional
100% 16.671.250
Kasi Pengembangan EkonomiKerakyatan dan UR dan TTG
SYAMSUDDIN, SE, M.Si
11.220.000 100% 100%
Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077
SYAMSUDDIN, SE, M.SiPangkat : PenataNIP : 19740417 200801 1 012
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 4,60% 4,60%
Triwulan 3 63,43% 63,43%
Target Tahunan Target Triwulan
Jumlah BPD yang Difasilitasi dalam Pemilihan : 49 Desa
Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi Pengembangan Aparatur / Perangkat Desa – PEMDES
Tahun Anggaran 2018
Triwulan
1 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD 100 2.141.650.125
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Triwulan 3 63,43% 63,43%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 100,00% 100,00%
Triwulan 3 0,00% 0,00%
Triwulan 4 0,00% 0,00%
Watansoppeng, 20 Januari 2018Kabid Pemdes
A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006
3 Penyusunan Produk Hukum Terkait dengan Desa 100 42.650.000
Jumlah BPD yang Difasilitasi dalam Pemilihan : 49 Desa
Jumlah Produk Hukum tentang Pengangkatan PerangkatDesa dan Pembentukan Desa : 2 Produk Hukum
NIP : 19850126 200312 1 001Pangkat : Penata TK.IRISQUN, S.SSTP, M.Si
Kasi Pengembangan Aparatur / Perangkat Desa
1 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD 100 2.141.650.125
Pangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006 NIP : 19850126 200312 1 001
Pangkat : Penata TK.I
Triwulan 1 0,00% 0,00% 0% 0,00%1 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desadan Pembentukan BPD
100 2.141.650.125Jumlah BPD yang Difasilitasi dalamPemilihan : 49 Desa
Keuangan(%)
Fisik(%)
Keuangan (Rp)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
Fisik (%)
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi Pengembangan Aparatur / Perangkat Desa – PEMDES
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget (%) Realisasi (%)
Keterangan
Tahun Anggaran 2018
Fisik (%)Keuangan
(%)
Triwulan 1 0,00% 0,00% 0% 0,00%Triwulan 2 4,60% 4,60% 0% 0%Triwulan 3 63,43% 63,43% 25% 98,97%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100% 0%Triwulan 1 0,00% 0,00% 30,00% 0,00%Triwulan 2 100,00% 100,00% 24,27% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 50,00% 8,68%Triwulan 4 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 30 Desember 2018Kabid Pemdes Kasi Pengembangan Aparatur / Perangkat
Desa
1 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desadan Pembentukan BPD
100 2.141.650.125
3 Penyusunan Produk HukumTerkait dengan Desa
100 42.650.000
Jumlah BPD yang Difasilitasi dalamPemilihan : 49 Desa
Jumlah Produk Hukum tentangPengangkatan Perangkat Desa danPembentukan Desa : 2 ProdukHukum
A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006 NIP : 19850126 200312 1 001
RISQUN, S.STP, M.SiPangkat : Penata TK.I
Keuangan(Rp)
Jumlah BPD yang Difasilitasi dalamPemilihan : 49 Desa
1 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa danPembentukan BPD
Pengukuran Kinerja Eselon IVSeksi Pengembangan Aparatur / Perangkat Desa – PEMDES
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten SoppengTahun Anggaran 2018
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi
Fisik (%) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan
100% 100%2.141.650.125 100% 103% 2.199.693.825
Kabid Pemdes Watansoppeng, 30 Desember 2018
A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006
Jumlah BPD yang Difasilitasi dalamPemilihan : 49 Desa
Jumlah Produk Hukum tentangPengangkatan Perangkat Desa danPembentukan Desa : 2 ProdukHukum
1
3
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa danPembentukan BPD
Penyusunan Produk Hukum Terkaitdengan Desa
100%
100%
100%
100%
2.141.650.125
42.650.000
Kasi Pengembangan Aparatur /Perangkat Desa
RISQUN, S.STP, M.SiPangkat : Penata TK.INIP : 19850126 200312 1 001
100%
100%
103%
1000%
2.199.693.825
426.500.000
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)
Triwulan 1 100,00% 100,00%
Triwulan 2 0,00% 0,00%
Triwulan 3 0,00% 0,00%
Triwulan 4 0,00% 0,00%
Triwulan 1 25,00% 25,00%Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan ADD/DanaDesa : 49 Desa
Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Bimtek: 49 Aparat Desa
Target Tahunan Target Triwulan
100 63.262.5001 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam BidangPengelolaan Keuangan Desa
Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi Penataan Desa, Kerjasama Desa dan Pengembangan Kekayaan Desa – PEMDES
Tahun Anggaran 2018
Triwulan
2 Pembinaan dan Fasilitasi Penggunaan ADD/DAD 100 52.770.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Triwulan 1 25,00% 25,00%
Triwulan 2 50,00% 50,00%
Triwulan 3 75,00% 75,00%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 20 Januari 2018Kabid Pemdes
A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006
Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan ADD/DanaDesa : 49 Desa
NIP : 19790129 201001 1 005Pangkat : PenataANDI IRWANSYAH, SE
Kasi Penataan Desa, Kerjasama Desa dan PengembanganAparatur/ Perangkat Desa
2 Pembinaan dan Fasilitasi Penggunaan ADD/DAD 100 52.770.000
Triwulan 1 100,00% 100,00% 0% 0%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0% 0%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0% 0%Triwulan 4 0,00% 0,00% 100% 92,89%
Jumlah Desa yang DifasilitasiPengelolaan ADD/Dana Desa : 49Desa
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IV
Seksi Penataan Desa, Kerjasama Desa dan Pengembangan Kekayaan Desa – PEMDES
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget (%) Realisasi (%)
Keterangan
Tahun Anggaran 2018
Fisik (%)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
Fisik (%)Keuangan
(%)Keuangan
(%)Fisik(%)
Keuangan(Rp)
2 Pembinaan dan FasilitasiPenggunaan ADD/DAD
100 52.770.000
1 Pelatihan Aparatur PemerintahDesa dalam Bidang PengelolaanKeuangan Desa
100 63.262.500Jumlah Aparatur Pemerintah Desayang Mengikuti Bimtek : 49 AparatDesa
Triwulan 4 0,00% 0,00% 100% 92,89%Triwulan 1 25,00% 25,00% 25,00% 9,49%Triwulan 2 50,00% 50,00% 64,10% 23,29%Triwulan 3 75,00% 75,00% 65,20% 28,51%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100% 100%
Watansoppeng, 31 Desember 2018Kabid Pemdes
A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006 NIP : 19790129 201001 1 005
Jumlah Desa yang DifasilitasiPengelolaan ADD/Dana Desa : 49Desa
ANDI IRWANSYAH, SEPangkat : Penata
Kasi Penataan Desa, Kerjasama Desa danPengembangan Aparatur/ Perangkat Desa
2 Pembinaan dan FasilitasiPenggunaan ADD/DAD
100 52.770.000
1 Pelatihan Aparatur PemerintahDesa dalam Bidang PengelolaanKeuangan Desa
100 63.262.500Jumlah Aparatur Pemerintah Desayang Mengikuti Bimtek : 49 AparatDesa
Keuangan(Rp)
58.762.500,00 100%
100%
93%
100% 52.770.000,00
Keuangan (Rp) Fisik Keuangan
Jumlah Desa yang DifasilitasiPengelolaan ADD/Dana Desa : 49Desa
100%
100%
63.262.500
52.770.000
100%
100%
Jumlah Aparatur Pemerintah Desayang Mengikuti Bimtek : 49 AparatDesa
1
2
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desadalam Bidang Pengelolaan KeuanganDesa
Pembinaan dan Fasilitasi PenggunaanADD/DAD
Pengukuran Kinerja Eselon IVSeksi Penataan Desa, Kerjasama Desa dan Pengembangan Kekayaan Desa – PEMDES
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten SoppengTahun Anggaran 2018
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi
Fisik (%) Fisik (%)
Watansoppeng, 31 Desember 2018Kabid Pemdes
A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006
Pangkat : PenataNIP : 19790129 201001 1 005
100% 100%
Kasi Penataan Desa, Kerjasama Desadan Pengembangan Aparatur/ PerangkatDesa
52.770.000,00
ANDI IRWANSYAH, SE
Jumlah Desa yang DifasilitasiPengelolaan ADD/Dana Desa : 49Desa
100%52.770.000100%2 Pembinaan dan Fasilitasi PenggunaanADD/DAD
NIP : 19740829 200212 1 006 NIP : 19790129 201001 1 005
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)
Triwulan 1 26,01% 26,01%Triwulan 2 52,02% 52,02%Triwulan 3 78,03% 78,03%
Target Tahunan Target Triwulan
Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam PenyusunanRKPD/APBDesa : 49 Desa
Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahn Desa – PEMDES
Tahun Anggaran 2018
Triwulan
1 Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan RKPDesadan APBDesa
100 69.200.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Triwulan 3 78,03% 78,03%Triwulan 4 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 20 Januari 2018Kabid Pemdes
A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006
Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam PenyusunanRKPD/APBDesa : 49 Desa
NIP : 19840603 200502 1 001Pangkat : Penata Muda Tk.IRIDWAN, SE
Kasi Pembinaan, Pengawasan dan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintah Desa
1 Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan RKPDesadan APBDesa
100 69.200.000
Triwulan 1 26,01% 26,01% 0% 0,00
Keuangan(%)
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
1 Pembinaan dan PendampinganPenyusunan RKPDesa danAPBDesa
100 69.200.000Jumlah Desa yang Difasilitasidalam PenyusunanRKPD/APBDesa : 49 Desa
Fisik (%)
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahn Desa – PEMDES
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget (%) Realisasi (%)
Keterangan
Tahun Anggaran 2018
Fisik (%)Keuangan
(%)
Triwulan 1 26,01% 26,01% 0% 0,00Triwulan 2 52,02% 52,02% 83,43% 3,69%Triwulan 3 78,03% 78,03% 100% 69,64%Triwulan 4 100,00% 100,00% 0% 100,00%
Watansoppeng, 30 Desember 2018Kabid Pemdes
A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006
NIP : 19840603 200502 1 001
Kasi Pembinaan, Pengawasan danPenyelenggaraan Administrasi PemerintahDesa
1 Pembinaan dan PendampinganPenyusunan RKPDesa danAPBDesa
100 69.200.000Jumlah Desa yang Difasilitasidalam PenyusunanRKPD/APBDesa : 49 Desa
RIDWAN, SEPangkat : Penata Muda Tk.INIP : 19840603 200502 1 001
Keuangan(Rp)
Jumlah Desa yang Difasilitasi dalamPenyusunan RKPD/APBDesa : 49Desa
1 Pembinaan dan PendampinganPenyusunan RKPDesa dan APBDesa
100 10069.200.000
Pengukuran Kinerja Eselon IVSeksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahn Desa – PEMDES
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten SoppengTahun Anggaran 2018
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi
Fisik (%) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan
100% 100% 69.199.775,00
Watansoppeng, 30 Desember 2018Kabid Pemdes
A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006
Jumlah Desa yang Difasilitasi dalamPenyusunan RKPD/APBDesa : 49Desa
1 Pembinaan dan PendampinganPenyusunan RKPDesa dan APBDesa
100 10069.200.000
Kasi Pembinaan, Pengawasan danPenyelenggaraan AdministrasiPemerintah Desa
RIDWAN, SEPangkat : Penata Muda Tk.INIP : 19840603 200502 1 001
100% 100% 69.199.775,00