PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KESEHATAN … · Persentase kecamatan yang memiliki kebijakan...

46
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran 1 2 3 4 5 6 1 Meningkatnya usaha Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat 366.720.000 Rasio Posyandu persatuan balita 0,01 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 366.720.000 Persentase kecamatan yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan 41,67% 1).Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 75.000.000 2).Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100.000.000 3).Peningkatan pengembangan PHBS dan Dokter Kecil 191.720.000 2 Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan gizi keluarga 6.063.328.106 Prevalensi kekurangan gizi(under weight) pada anak balita 13,00% Program Upaya Kesehatan Masyarakat 224.000.006 1). Perbaikan gizi masyarakat 45.000.000 2). Peningkatan ASI ekslupsif 45.000.000 3). Peningkatan cakupan vitamin A balita dan ibu 25.000.000 4). Peningkatan cakupan Fe ibu nifas 22.000.000 5). Peningkatan Surveilans KLB Gizi 30.000.000 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

Transcript of PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KESEHATAN … · Persentase kecamatan yang memiliki kebijakan...

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya usaha Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

366.720.000

Rasio Posyandu persatuan balita 0,01 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

366.720.000

Persentase kecamatan yang memiliki kebijakan publik

berwawasan kesehatan

41,67% 1).Pengembangan Media Promosi

dan Informasi Sadar Hidup Sehat

75.000.000

2).Penyuluhan Masyarakat Pola

Hidup Sehat

100.000.000

3).Peningkatan pengembangan

PHBS dan Dokter Kecil

191.720.000

2 Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga,

kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan gizi

keluarga

6.063.328.106

Prevalensi kekurangan gizi(under weight) pada anak

balita

13,00% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

224.000.006

1). Perbaikan gizi masyarakat 45.000.000

2). Peningkatan ASI ekslupsif 45.000.000

3). Peningkatan cakupan vitamin A

balita dan ibu

25.000.000

4). Peningkatan cakupan Fe ibu

nifas

22.000.000

5). Peningkatan Surveilans KLB

Gizi

30.000.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

6). Peningkatan dan pembinaan

UPGK

35.000.000

7). Peningkatan cakupan garam

yodium di rumah tangga

22.000.000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 130.000.000

1). Pemberian Tambahan Makanan

dan Vitamin

130.000.000

Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) 28,14% Program Peningkatan Keselamatan

Ibu Melahirkan dan Anak

209.500.000

Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) 2,40% 1) Pelatihan Dan Pendidikan

Perawatan Kesehatan Ibu Dan

Anak (KIA)

209.500.000

Program DAK Bidang Kesehatan 5.499.828.100

1). Kegiatan JAMPERSAL DAK 2.251.828.100

1).Kegiatan BOK DAK 3.248.000.000

3 Meningkatnya pengelolaan Sistem Informasi

Kesehatan Daerah yang berbasis teknologi

informatika

110.340.000

Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem

informasi kesehatan online

100% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

110.340.000

1). Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

110.340.000

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan

penganggaran Program Pembangunan

Kesehatan

159.660.000

Persentase tersedianya dokumen penganggaran 100% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

159.660.000

1). Revitalisasi Sistem Kesehatan 159.660.000

5 Meningkatnya penyediaan pembiayaan kesehatan

serta Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat Daerah

6.691.504.000

Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan

kesehatan

75% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

130.000.000

1). Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin Di Puskesmas Jaringannya

130.000.000

Program Jaminan Kesehatan

Nasional

6.561.504.000

1). Fasilitasi Pengelolaan Dana

Jaminan Kesehatan Nasional

(Kapitasi)

6.561.504.000

6 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme

tenaga kesehatan

295.000.000

Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti

pelatihan sesuai dengan kompetensi

65% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

295.000.000

1). Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

295.000.000

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

7 Meningkatnya kesehatan dasar perorangan dan

rujukan yang memenuhi standar pada fasilitas

kesehatan

301.000.000

Persentase Puskesmas yang memenuhi syarat

akreditasi

45,00% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

145.000.000

1). Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan (Pelayanan kesehatan

jiwa masyarakat)

50.000.000

2). Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan (Pelayanan kesehatan 4

spesialistik dasar)

60.000.000

3). Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan (Pembinaan kesehatan

dan keselamatan kerja K3)

35.000.000

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

156.000.000

1). Evaluasi dan Pengembangan

Standar Pelayanan Kesehatan

156.000.000

8 Meningkatnya biaya penyediaan farmasi dan obat-

obatan pelayanan kesehatan dasar serta

pemenuhan alat kesehatan pada sarana

kesehatan

17.429.822.436

Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alat

kesehatan

95,00% Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1.409.500.006

1). Pengadaaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

1.339.000.000

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

2). Peningkatan mutu penggunaan

obat dan perbekalan kesehatan

70.500.000

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

3.585.120.000

1). Pengadaan, Peningkatan, dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas dan Jaringannya

3.585.120.000

Program Pengawasan Obat dan

Makanan

40.000.000

1). Peningkatan Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya

40.000.000

Program DAK Bidang Kesehatan 12.395.202.430

1). Kegiatan DAK Bidang

Pelayanan Kesehatan Dasar

7.976.192.430

2). Kegiatan DAK Bidang

Pelayanan Kefarmasian

4.419.010.000

9 Meningkatnya upaya pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular maupun tidak

menular yang berbasis lingkungan dan binatang

535.000.006

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

330.000.006

Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 51,33% 1). Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

(TB Paru)

65.000.000

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

2). Peningkatan komunikasi,

informasi dan edukasi (kie)

pencegahan dan pemberantasan

penyakit

55.000.000

3). Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

(Malaria dan DBD)

90.000.000

Angka kasus HIV yang diobati 3 orang 4). Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

(HIV/AIDS)

60.000.000

5). Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

(Rabies, Diare, Ispa/ Pneumonia)

60.000.000

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

65.000.000

Persentase Cakupan Rumah Tangga sehat 75,0% 1). Penyelenggaraan Penyehatan

Lingkungan

65.000.000

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

140.000.000

1). Penyuluhan menciptakan

lingkungan sehat

50.000.000

2). Penyuluhan BABS 50.000.000

3). Peningkatan STBM 40.000.000

10 Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap

bencana alam, wabah penyakit dan KLB

200.000.000

Persentase desa yang mencapai 100% imunisasi dasar

lengkap pada bayi (desa UCI)

100% Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

200.000.000

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

1). Peningkatan imunisasi dan

surveillance epideminologi penyakit

menular

130.000.000

2). Peningkatan imunisasi dan

surveillance epideminologi penyakit

menular (AFP)

20.000.000

3). Peningkatan imunisasi dan

surveillance epideminologi penyakit

menular (Kejadian luar biasa)

50.000.000

11 Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

3.580.405.012

Persentase terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

100% Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.498.975.006

1). Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

200.000.000

2). Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

70.000.000

3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

47.975.000

4). Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

300.000.000

5). Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

120.000.000

6). Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

7). Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

16.000.000

8). Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

16.000.000

9). Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

70.000.000

10). Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

20.000.000

11). Penyediaan Makanan dan

Minuman

17.000.000

12). Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

150.000.000

13). Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

372.000.000

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.731.870.006

1). Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

300.000.000

2). Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

50.000.000

3). Pengadaan meubeler 60.000.000

4). Pengadaan perlatan kerja kantor 100.000.000

5). Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

50.000.000

6). Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

1.033.870.000

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

7). Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

63.000.000

8). Rehabilitasi Sedang/Berat

Kendaraan Dinas/Operasional

75.000.000

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

242.060.000

1). Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

242.060.000

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

100.000.000

1). Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

75.000.000

2). Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan perundang-Undangan

25.000.000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

7.500.000

1). Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

7.500.000

No Program Anggaran

1 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak

Rp 209.500.000

2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Rp 366.720.000

3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 130.000.000

4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 156.000.000

5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.714.120.000Rp

6 Program Pengawasan Obat dan Makanan Rp 40.000.000

7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp 140.000.000

8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp 1.409.500.000

9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

530.000.000Rp

10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.498.975.000Rp

11 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 242.060.000Rp

12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

100.000.000Rp

13 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7.500.000Rp

No Program Anggaran

14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.731.870.000Rp

15 Program DAK Bidang Kesehatan 17.895.030.530Rp

16 Program Jaminan Kesehatan Nasional Rp 6.561.504.000

35.732.779.530Rp

M.RIDWAN

Muara Tebo, Januari 2016

KEPALA DINAS KESEHATAN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

11 Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

3.580.405.000

Persentase terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

100% Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.498.975.000

1). Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

200.000.000

2). Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

70.000.000

3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

47.975.000

4). Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

300.000.000

5). Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

120.000.000

6). Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000

7). Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

16.000.000

8). Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

16.000.000

9). Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

70.000.000

10). Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

20.000.000

11). Penyediaan Makanan dan

Minuman

17.000.000

12). Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

150.000.000

13). Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

372.000.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.731.870.000

1). Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

300.000.000

2). Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

50.000.000

3). Pengadaan meubeler 60.000.000

4). Pengadaan perlatan kerja kantor 100.000.000

5). Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

50.000.000

6). Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

1.033.870.000

7). Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

63.000.000

8). Rehabilitasi Sedang/Berat

Kendaraan Dinas/Operasional

75.000.000

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

242.060.000

1). Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

242.060.000

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

100.000.000

1). Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

75.000.000

2). Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan perundang-Undangan

25.000.000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

7.500.000

1). Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

7.500.000

No Kegiatan Anggaran

1 1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

200.000.000

2 2). Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 70.000.000

3 3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

47.975.000

4 4). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000.000

5 5). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 120.000.000

6 6). Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000

7 7). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.000.000

8 8). Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

16.000.000

9 9). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000

10 10). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

20.000.000

11 11). Penyediaan Makanan dan Minuman 17.000.000

12 12). Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

150.000.000

13 13). Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

372.000.000

14 1). Pengadaan kendaraan dinas/operasional 300.000.000

15 2). Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.000.000

16 3). Pengadaan meubeler 60.000.000

17 4). Pengadaan perlatan kerja kantor 100.000.000

18 5). Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000

19 6). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

1.033.870.000

20 7). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

63.000.000

21 8). Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan

Dinas/Operasional

75.000.000

22 1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

242.060.000

23 1). Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 75.000.000

24 2). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

perundang-Undangan

25.000.000

25 1). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.500.000

3.580.405.000

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

11 Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

704.500.000

Persentase terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

100% Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

672.000.000

4). Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

300.000.000

13). Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

372.000.000

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

25.000.000

2). Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan perundang-Undangan

25.000.000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

7.500.000

1). Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

7.500.000

No Kegiatan Anggaran

1 4). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000.000

2 13). Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

372.000.000

3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

4 2). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

perundang-Undangan

25.000.000

5

6 1). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.500.000

704.500.000

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

11 Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

75.000.000

Persentase terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

2 peraturan Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

75.000.000

1). Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

75.000.000

No Kegiatan Anggaran

1 1). Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 75.000.000

75.000.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

1 2 3 4 5 6

11 Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

2.800.905.000

Persentase terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

100% 1). Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

200.000.000

100% 2). Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

70.000.000

3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

47.975.000

5). Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

120.000.000

6). Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000

7). Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

16.000.000

8). Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

16.000.000

9). Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

70.000.000

10). Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

20.000.000

11). Penyediaan Makanan dan

Minuman

17.000.000

12). Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

150.000.000

1). Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

300.000.000

2). Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

50.000.000

3). Pengadaan meubeler 60.000.000

4). Pengadaan perlatan kerja kantor 100.000.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

5). Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

50.000.000

6). Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

1.033.870.000

7). Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

63.000.000

8). Rehabilitasi Sedang/Berat

Kendaraan Dinas/Operasional

75.000.000

1). Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

242.060.000

No Kegiatan Anggaran

1 1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

200.000.000

2 2). Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 70.000.000

3 3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

47.975.000

4 5). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 120.000.000

5 6). Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000

6 7). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.000.000

7 8). Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

16.000.000

8 9). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000

9 10). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

20.000.000

10 11). Penyediaan Makanan dan Minuman 17.000.000

11 12). Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

150.000.000

12

13 1). Pengadaan kendaraan dinas/operasional 300.000.000

14 2). Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.000.000

15 3). Pengadaan meubeler 60.000.000

16 4). Pengadaan perlatan kerja kantor 100.000.000

5). Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000

6). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

1.033.870.000

7). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

63.000.000

8). Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan

Dinas/Operasional

75.000.000

1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

242.060.000

2.800.905.000

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya usaha Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

366.720.000

Rasio Posyandu persatuan balita 100% Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

366.720.000

Persentase kecamatan yang memiliki kebijakan publik

berwawasan kesehatan

100% 1).Pengembangan Media Promosi

dan Informasi Sadar Hidup Sehat

75.000.000

2).Penyuluhan Masyarakat Pola

Hidup Sehat

100.000.000

3).Peningkatan pengembangan

PHBS dan Dokter Kecil

191.720.000

2 Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga,

kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan gizi

keluarga

6.063.328.100

Prevalensi kekurangan gizi(under weight) pada anak

balita

95% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

224.000.000

80% 1). Perbaikan gizi masyarakat 45.000.000

95% 2). Peningkatan ASI ekslupsif 45.000.000

90% 3). Peningkatan cakupan vitamin A

balita dan ibu

25.000.000

80% 4). Peningkatan cakupan Fe ibu

nifas

22.000.000

100% 5). Peningkatan Surveilans KLB

Gizi

30.000.000

100% 6). Peningkatan dan pembinaan

UPGK

35.000.000

90% 7). Peningkatan cakupan garam

yodium di rumah tangga

22.000.000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 130.000.000

1). Pemberian Tambahan Makanan

dan Vitamin

130.000.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) Program Peningkatan Keselamatan

Ibu Melahirkan dan Anak

209.500.000

Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) 1) Pelatihan Dan Pendidikan

Perawatan Kesehatan Ibu Dan

Anak (KIA)

209.500.000

Program DAK Bidang Kesehatan 5.499.828.100

1). Kegiatan JAMPERSAL DAK 2.251.828.100

2).Kegiatan BOK DAK 3.248.000.000

5 Meningkatnya penyediaan pembiayaan kesehatan

serta Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat Daerah

6.691.504.000

Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan

kesehatan

90% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

130.000.000

90% 1). Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin Di Puskesmas Jaringannya

130.000.000

Program Jaminan Kesehatan

Nasional

6.561.504.000

1). Fasilitasi Pengelolaan Dana

Jaminan Kesehatan Nasional

(Kapitasi)

6.561.504.000

No Kegiatan Anggaran

2 1).Pengembangan Media Promosi dan Informasi

Sadar Hidup Sehat

75.000.000

3 2).Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100.000.000

4 3).Peningkatan pengembangan PHBS dan Dokter

Kecil

191.720.000

7 1). Perbaikan gizi masyarakat 45.000.000

8 2). Peningkatan ASI ekslupsif 45.000.000

9 3). Peningkatan cakupan vitamin A balita dan ibu 25.000.000

10 4). Peningkatan cakupan Fe ibu nifas 22.000.000

11 5). Peningkatan Surveilans KLB Gizi 30.000.000

12 6). Peningkatan dan pembinaan UPGK 35.000.000

13 7). Peningkatan cakupan garam yodium di rumah

tangga

22.000.000

15 1). Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 130.000.000

1) Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Kesehatan

Ibu Dan Anak (KIA)

209.500.000

1). Kegiatan JAMPERSAL DAK 2.251.828.100

1).Kegiatan BOK DAK 3.248.000.000

1). Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di

Puskesmas Jaringannya

130.000.000

1). Fasilitasi Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan

Nasional (Kapitasi)

6.561.504.000

13.121.552.100

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya usaha Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

366.720.000

Rasio Posyandu persatuan balita 100% Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

366.720.000

Persentase kecamatan yang memiliki kebijakan publik

berwawasan kesehatan

100% 1).Pengembangan Media Promosi

dan Informasi Sadar Hidup Sehat

75.000.000

2).Penyuluhan Masyarakat Pola

Hidup Sehat

100.000.000

3).Peningkatan pengembangan

PHBS dan Dokter Kecil

191.720.000

5 Meningkatnya penyediaan pembiayaan kesehatan

serta Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat Daerah

6.691.504.000

Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan

kesehatan

90% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

130.000.000

90% 1). Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin Di Puskesmas Jaringannya

130.000.000

Program Jaminan Kesehatan

Nasional

6.561.504.000

1). Fasilitasi Pengelolaan Dana

Jaminan Kesehatan Nasional

(Kapitasi)

6.561.504.000

No Kegiatan Anggaran

2 1).Pengembangan Media Promosi dan Informasi

Sadar Hidup Sehat

75.000.000

3 2).Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100.000.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

4 3).Peningkatan pengembangan PHBS dan Dokter

Kecil

191.720.000

1). Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di

Puskesmas Jaringannya

130.000.000

1). Fasilitasi Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan

Nasional (Kapitasi)

6.561.504.000

7.058.224.000

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

2 Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga,

kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan gizi

keluarga

5.709.328.100

Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) 95% Program Peningkatan Keselamatan

Ibu Melahirkan dan Anak

209.500.000

Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) 80% 1) Pelatihan Dan Pendidikan

Perawatan Kesehatan Ibu Dan

Anak (KIA)

209.500.000

Program DAK Bidang Kesehatan 5.499.828.100

1). Kegiatan JAMPERSAL DAK 2.251.828.100

2).Kegiatan BOK DAK 3.248.000.000

No Kegiatan Anggaran

2 1) Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Kesehatan

Ibu Dan Anak (KIA)

209.500.000

3 1). Kegiatan JAMPERSAL DAK 2.251.828.100

4 2).Kegiatan BOK DAK 3.248.000.000

5.709.328.100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

2 Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga,

kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan gizi

keluarga

354.000.000

Prevalensi kekurangan gizi(under weight) pada anak

balita

95% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

224.000.000

1). Perbaikan gizi masyarakat 45.000.000

2). Peningkatan ASI ekslupsif 45.000.000

3). Peningkatan cakupan vitamin A

balita dan ibu

25.000.000

4). Peningkatan cakupan Fe ibu

nifas

22.000.000

5). Peningkatan Surveilans KLB

Gizi

30.000.000

6). Peningkatan dan pembinaan

UPGK

35.000.000

7). Peningkatan cakupan garam

yodium di rumah tangga

22.000.000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 130.000.000

1). Pemberian Tambahan Makanan

dan Vitamin

130.000.000

No Kegiatan Anggaran

2 1). Perbaikan gizi masyarakat 45.000.000

3 2). Peningkatan ASI ekslupsif 45.000.000

4 3). Peningkatan cakupan vitamin A balita dan ibu 25.000.000

7 4). Peningkatan cakupan Fe ibu nifas 22.000.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

8 5). Peningkatan Surveilans KLB Gizi 30.000.000

9 6). Peningkatan dan pembinaan UPGK 35.000.000

10 7). Peningkatan cakupan garam yodium di rumah

tangga

22.000.000

12 1). Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 130.000.000

354.000.000

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

9 Meningkatnya upaya pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular maupun tidak

menular yang berbasis lingkungan dan binatang

535.000.000

Persentase Cakupan Rumah Tangga sehat 89% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

65.000.000

0,5% 1). Penyelenggaraan Penyehatan

Lingkungan

65.000.000

0,13

20% Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

140.000.000

75% 1). Penyuluhan menciptakan

lingkungan sehat

50.000.000

2). Penyuluhan BABS 50.000.000

3). Peningkatan STBM 40.000.000

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

330.000.000

Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 1). Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

(TB Paru)

65.000.000

2). Peningkatan komunikasi,

informasi dan edukasi (kie)

pencegahan dan pemberantasan

penyakit

55.000.000

3). Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

(Malaria dan DBD)

90.000.000

Angka kasus HIV yang diobati 4). Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

(HIV/AIDS)

60.000.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

5). Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

(Rabies, Diare, Ispa/ Pneumonia)

60.000.000

10 Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap

bencana alam, wabah penyakit dan KLB

200.000.000

Persentase desa yang mencapai 100% imunisasi dasar

lengkap pada bayi (desa UCI)

100% Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

200.000.000

100% 1). Peningkatan imunisasi dan

surveillance epideminologi penyakit

menular

130.000.000

100% 2). Peningkatan imunisasi dan

surveillance epideminologi penyakit

menular (AFP)

20.000.000

3). Peningkatan imunisasi dan

surveillance epideminologi penyakit

menular (Kejadian luar biasa)

50.000.000

No Kegiatan Anggaran

1 1). Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 65.000.000

3 1). Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 50.000.000

4 2). Penyuluhan BABS 50.000.000

5 3). Peningkatan STBM 40.000.000

7 1). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular (TB Paru)

65.000.000

8 2). Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi

(kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

55.000.000

9 3). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular (Malaria dan DBD)

90.000.000

10 4). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular (HIV/AIDS)

60.000.000

11 5). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular (Rabies, Diare, Ispa/ Pneumonia)

60.000.000

14 1). Peningkatan imunisasi dan surveillance

epideminologi penyakit menular

130.000.000

15 2). Peningkatan imunisasi dan surveillance

epideminologi penyakit menular (AFP)

20.000.000

16 3). Peningkatan imunisasi dan surveillance

epideminologi penyakit menular (Kejadian luar biasa)

50.000.000

735.000.000Rp

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

10 Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap

bencana alam, wabah penyakit dan KLB

200.000.000

Persentase desa yang mencapai 100% imunisasi dasar

lengkap pada bayi (desa UCI)

100% Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

200.000.000

100% 1). Peningkatan imunisasi dan

surveillance epideminologi penyakit

menular

130.000.000

100% 2). Peningkatan imunisasi dan

surveillance epideminologi penyakit

menular (AFP)

20.000.000

3). Peningkatan imunisasi dan

surveillance epideminologi penyakit

menular (Kejadian luar biasa)

50.000.000

No Kegiatan Anggaran

1 1). Peningkatan imunisasi dan surveillance

epideminologi penyakit menular

130.000.000

3 2). Peningkatan imunisasi dan surveillance

epideminologi penyakit menular (AFP)

20.000.000

4 3). Peningkatan imunisasi dan surveillance

epideminologi penyakit menular (Kejadian luar biasa)

50.000.000

200.000.000Rp

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

9 Meningkatnya upaya pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular maupun tidak

menular yang berbasis lingkungan dan binatang

205.000.000

Persentase Cakupan Rumah Tangga sehat 89% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

65.000.000

0,5% 1). Penyelenggaraan Penyehatan

Lingkungan

65.000.000

0,13

20% Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

140.000.000

75% 1). Penyuluhan menciptakan

lingkungan sehat

50.000.000

2). Penyuluhan BABS 50.000.000

3). Peningkatan STBM 40.000.000

No Kegiatan Anggaran

1 1). Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 65.000.000

3 1). Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 50.000.000

4 2). Penyuluhan BABS 50.000.000

5 3). Peningkatan STBM 40.000.000

205.000.000Rp

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

9 Meningkatnya upaya pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular maupun tidak

menular yang berbasis lingkungan dan binatang

330.000.000

89% Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

330.000.000

Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 0,5% 1). Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

(TB Paru)

65.000.000

0,13 2). Peningkatan komunikasi,

informasi dan edukasi (kie)

pencegahan dan pemberantasan

penyakit

55.000.000

20% 3). Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

(Malaria dan DBD)

90.000.000

Angka kasus HIV yang diobati 4). Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

(HIV/AIDS)

60.000.000

5). Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

(Rabies, Diare, Ispa/ Pneumonia)

60.000.000

No Kegiatan Anggaran

1 1). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular (TB Paru)

65.000.000

3 2). Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi

(kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

55.000.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

4 3). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular (Malaria dan DBD)

90.000.000

5 4). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular (HIV/AIDS)

60.000.000

7 5). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular (Rabies, Diare, Ispa/ Pneumonia)

60.000.000

330.000.000Rp

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

7 Meningkatnya kesehatan dasar perorangan dan

rujukan yang memenuhi standar pada fasilitas

kesehatan

301.000.000

Persentase Puskesmas yang memenuhi syarat

akreditasi

85% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

145.000.000

100% 1). Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan (Pelayanan kesehatan

jiwa masyarakat)

50.000.000

2). Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan (Pelayanan kesehatan 4

spesialistik dasar)

60.000.000

3). Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan (Pembinaan kesehatan

dan keselamatan kerja K3)

35.000.000

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

156.000.000

1). Evaluasi dan Pengembangan

Standar Pelayanan Kesehatan

156.000.000

8 Meningkatnya biaya penyediaan farmasi dan obat-

obatan pelayanan kesehatan dasar serta

pemenuhan alat kesehatan pada sarana

kesehatan

17.429.822.430

Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alat

kesehatan

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1.409.500.000

1). Pengadaaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

1.339.000.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

2). Peningkatan mutu penggunaan

obat dan perbekalan kesehatan

70.500.000

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

3.585.120.000

1). Pengadaan, Peningkatan, dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas dan Jaringannya

3.585.120.000

Program Pengawasan Obat dan

Makanan

40.000.000

1). Peningkatan Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya

40.000.000

Program DAK Bidang Kesehatan 12.395.202.430

1). Kegiatan DAK Bidang

Pelayanan Kesehatan Dasar

7.976.192.430

2). Kegiatan DAK Bidang

Pelayanan Kefarmasian

4.419.010.000

No Kegiatan Anggaran

1 1). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan (Pelayanan kesehatan jiwa

masyarakat)

50.000.000

2 2). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan (Pelayanan kesehatan 4

spesialistik dasar)

60.000.000

3 3). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan (Pembinaan kesehatan dan

keselamatan kerja K3)

35.000.000

4 1). Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan

Kesehatan

156.000.000

5 1). Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.339.000.000

6 2). Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

70.500.000

7 1). Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

3.585.120.000

8 1). Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan

dan Bahan Berbahaya

40.000.000

9 1). Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

7.976.192.430

10 2). Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian 4.419.010.000

17.730.822.430Rp

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

7 Meningkatnya kesehatan dasar perorangan dan

rujukan yang memenuhi standar pada fasilitas

kesehatan

156.000.000

Persentase Puskesmas yang memenuhi syarat

akreditasi

85% Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

156.000.000

100% 1). Evaluasi dan Pengembangan

Standar Pelayanan Kesehatan

156.000.000

8 Meningkatnya biaya penyediaan farmasi dan obat-

obatan pelayanan kesehatan dasar serta

pemenuhan alat kesehatan pada sarana

kesehatan

11.561.312.430

Alokasi biaya pengadaan alat kesehatan pada

Puskesmas/posyandu/Pustu/Poskesdes

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

3.585.120.000

1). Pengadaan, Peningkatan, dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas dan Jaringannya

3.585.120.000

Program DAK Bidang Kesehatan 7.976.192.430

1). Kegiatan DAK Bidang

Pelayanan Kesehatan Dasar

7.976.192.430

No Kegiatan Anggaran

1 1). Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan

Kesehatan

156.000.000

2 1). Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

3.585.120.000

3 1). Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

7.976.192.430

11.717.312.430Rp

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

8 Meningkatnya biaya penyediaan farmasi dan obat-

obatan pelayanan kesehatan dasar serta

pemenuhan alat kesehatan pada sarana kesehatan

5.868.510.000

Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alat

kesehatan

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1.409.500.000

1). Pengadaaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

1.339.000.000

2). Peningkatan mutu penggunaan

obat dan perbekalan kesehatan

70.500.000

Program Pengawasan Obat dan

Makanan

40.000.000

1). Peningkatan Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya

40.000.000

Program DAK Bidang Kesehatan 4.419.010.000

2). Kegiatan DAK Bidang Pelayanan

Kefarmasian

4.419.010.000

No Kegiatan Anggaran

1 1). Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.339.000.000

2 2). Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

70.500.000

3 1). Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan

Bahan Berbahaya

40.000.000

4 2). Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian 4.419.010.000

5.868.510.000Rp

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

7 Meningkatnya kesehatan dasar perorangan dan

rujukan yang memenuhi standar pada fasilitas

kesehatan

290.000.000

Persentase Puskesmas yang memenuhi syarat

akreditasi

85% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

145.000.000

100% 1). Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan (Pelayanan kesehatan

jiwa masyarakat)

50.000.000

2). Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan (Pelayanan kesehatan 4

spesialistik dasar)

60.000.000

3). Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan (Pembinaan kesehatan

dan keselamatan kerja K3)

35.000.000

No Kegiatan Anggaran

1 1). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan (Pelayanan kesehatan jiwa

masyarakat)

50.000.000

2 2). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan (Pelayanan kesehatan 4

spesialistik dasar)

60.000.000

3 3). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan (Pembinaan kesehatan dan

keselamatan kerja K3)

35.000.000

145.000.000Rp

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

3 Meningkatnya pengelolaan Sistem Informasi

Kesehatan Daerah yang berbasis teknologi

informatika

110.340.000

Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem

informasi kesehatan online

85% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

110.340.000

1). Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

110.340.000

4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan

penganggaran Program Pembangunan Kesehatan

159.660.000

Persentase tersedianya dokumen penganggaran 95% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

159.660.000

1). Revitalisasi Sistem Kesehatan 159.660.000

6 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme

tenaga kesehatan

295.000.000

Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti

pelatihan sesuai dengan kompetensi

65% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

295.000.000

1). Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

295.000.000

No Kegiatan Anggaran

1 1). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 110.340.000

2 1). Revitalisasi Sistem Kesehatan 159.660.000

3 1). Peningkatan Kesehatan Masyarakat 295.000.000

565.000.000Rp

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

6 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme

tenaga kesehatan

295.000.000

Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti

pelatihan sesuai dengan kompetensi

65% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

295.000.000

1). Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

295.000.000

No Kegiatan Anggaran

1 1). Peningkatan Kesehatan Masyarakat 295.000.000

295.000.000Rp

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

3 Meningkatnya pengelolaan Sistem Informasi

Kesehatan Daerah yang berbasis teknologi

informatika

110.340.000

Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem

informasi kesehatan online

85% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

110.340.000

1). Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

110.340.000

No Kegiatan Anggaran

1 1). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 110.340.000

110.340.000Rp

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan

penganggaran Program Pembangunan

Kesehatan

159.660.000

Persentase tersedianya dokumen penganggaran 95% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

159.660.000

1). Revitalisasi Sistem Kesehatan 159.660.000

No Kegiatan Anggaran

1 1). Revitalisasi Sistem Kesehatan 159.660.000

159.660.000Rp

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO