PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KESEHATAN … · Persentase kecamatan yang memiliki kebijakan...
Transcript of PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KESEHATAN … · Persentase kecamatan yang memiliki kebijakan...
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya usaha Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
366.720.000
Rasio Posyandu persatuan balita 0,01 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
366.720.000
Persentase kecamatan yang memiliki kebijakan publik
berwawasan kesehatan
41,67% 1).Pengembangan Media Promosi
dan Informasi Sadar Hidup Sehat
75.000.000
2).Penyuluhan Masyarakat Pola
Hidup Sehat
100.000.000
3).Peningkatan pengembangan
PHBS dan Dokter Kecil
191.720.000
2 Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga,
kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan gizi
keluarga
6.063.328.106
Prevalensi kekurangan gizi(under weight) pada anak
balita
13,00% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
224.000.006
1). Perbaikan gizi masyarakat 45.000.000
2). Peningkatan ASI ekslupsif 45.000.000
3). Peningkatan cakupan vitamin A
balita dan ibu
25.000.000
4). Peningkatan cakupan Fe ibu
nifas
22.000.000
5). Peningkatan Surveilans KLB
Gizi
30.000.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
6). Peningkatan dan pembinaan
UPGK
35.000.000
7). Peningkatan cakupan garam
yodium di rumah tangga
22.000.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 130.000.000
1). Pemberian Tambahan Makanan
dan Vitamin
130.000.000
Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) 28,14% Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak
209.500.000
Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) 2,40% 1) Pelatihan Dan Pendidikan
Perawatan Kesehatan Ibu Dan
Anak (KIA)
209.500.000
Program DAK Bidang Kesehatan 5.499.828.100
1). Kegiatan JAMPERSAL DAK 2.251.828.100
1).Kegiatan BOK DAK 3.248.000.000
3 Meningkatnya pengelolaan Sistem Informasi
Kesehatan Daerah yang berbasis teknologi
informatika
110.340.000
Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem
informasi kesehatan online
100% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
110.340.000
1). Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
110.340.000
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan
penganggaran Program Pembangunan
Kesehatan
159.660.000
Persentase tersedianya dokumen penganggaran 100% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
159.660.000
1). Revitalisasi Sistem Kesehatan 159.660.000
5 Meningkatnya penyediaan pembiayaan kesehatan
serta Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat Daerah
6.691.504.000
Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan
kesehatan
75% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
130.000.000
1). Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin Di Puskesmas Jaringannya
130.000.000
Program Jaminan Kesehatan
Nasional
6.561.504.000
1). Fasilitasi Pengelolaan Dana
Jaminan Kesehatan Nasional
(Kapitasi)
6.561.504.000
6 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme
tenaga kesehatan
295.000.000
Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti
pelatihan sesuai dengan kompetensi
65% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
295.000.000
1). Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
295.000.000
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
7 Meningkatnya kesehatan dasar perorangan dan
rujukan yang memenuhi standar pada fasilitas
kesehatan
301.000.000
Persentase Puskesmas yang memenuhi syarat
akreditasi
45,00% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
145.000.000
1). Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan (Pelayanan kesehatan
jiwa masyarakat)
50.000.000
2). Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan (Pelayanan kesehatan 4
spesialistik dasar)
60.000.000
3). Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan (Pembinaan kesehatan
dan keselamatan kerja K3)
35.000.000
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
156.000.000
1). Evaluasi dan Pengembangan
Standar Pelayanan Kesehatan
156.000.000
8 Meningkatnya biaya penyediaan farmasi dan obat-
obatan pelayanan kesehatan dasar serta
pemenuhan alat kesehatan pada sarana
kesehatan
17.429.822.436
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alat
kesehatan
95,00% Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.409.500.006
1). Pengadaaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
1.339.000.000
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
2). Peningkatan mutu penggunaan
obat dan perbekalan kesehatan
70.500.000
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
3.585.120.000
1). Pengadaan, Peningkatan, dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan Jaringannya
3.585.120.000
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
40.000.000
1). Peningkatan Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya
40.000.000
Program DAK Bidang Kesehatan 12.395.202.430
1). Kegiatan DAK Bidang
Pelayanan Kesehatan Dasar
7.976.192.430
2). Kegiatan DAK Bidang
Pelayanan Kefarmasian
4.419.010.000
9 Meningkatnya upaya pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular maupun tidak
menular yang berbasis lingkungan dan binatang
535.000.006
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
330.000.006
Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 51,33% 1). Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
(TB Paru)
65.000.000
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
2). Peningkatan komunikasi,
informasi dan edukasi (kie)
pencegahan dan pemberantasan
penyakit
55.000.000
3). Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
(Malaria dan DBD)
90.000.000
Angka kasus HIV yang diobati 3 orang 4). Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
(HIV/AIDS)
60.000.000
5). Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
(Rabies, Diare, Ispa/ Pneumonia)
60.000.000
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
65.000.000
Persentase Cakupan Rumah Tangga sehat 75,0% 1). Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan
65.000.000
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
140.000.000
1). Penyuluhan menciptakan
lingkungan sehat
50.000.000
2). Penyuluhan BABS 50.000.000
3). Peningkatan STBM 40.000.000
10 Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap
bencana alam, wabah penyakit dan KLB
200.000.000
Persentase desa yang mencapai 100% imunisasi dasar
lengkap pada bayi (desa UCI)
100% Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
200.000.000
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
1). Peningkatan imunisasi dan
surveillance epideminologi penyakit
menular
130.000.000
2). Peningkatan imunisasi dan
surveillance epideminologi penyakit
menular (AFP)
20.000.000
3). Peningkatan imunisasi dan
surveillance epideminologi penyakit
menular (Kejadian luar biasa)
50.000.000
11 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
3.580.405.012
Persentase terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
100% Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.498.975.006
1). Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
200.000.000
2). Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
70.000.000
3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
47.975.000
4). Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
300.000.000
5). Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
120.000.000
6). Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
7). Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
16.000.000
8). Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
16.000.000
9). Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
70.000.000
10). Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
20.000.000
11). Penyediaan Makanan dan
Minuman
17.000.000
12). Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
150.000.000
13). Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
372.000.000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.731.870.006
1). Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
300.000.000
2). Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
50.000.000
3). Pengadaan meubeler 60.000.000
4). Pengadaan perlatan kerja kantor 100.000.000
5). Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
50.000.000
6). Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
1.033.870.000
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
7). Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
63.000.000
8). Rehabilitasi Sedang/Berat
Kendaraan Dinas/Operasional
75.000.000
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
242.060.000
1). Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
242.060.000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
100.000.000
1). Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
75.000.000
2). Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan perundang-Undangan
25.000.000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
7.500.000
1). Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
7.500.000
No Program Anggaran
1 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
Rp 209.500.000
2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Rp 366.720.000
3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 130.000.000
4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 156.000.000
5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.714.120.000Rp
6 Program Pengawasan Obat dan Makanan Rp 40.000.000
7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp 140.000.000
8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp 1.409.500.000
9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
530.000.000Rp
10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.498.975.000Rp
11 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 242.060.000Rp
12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
100.000.000Rp
13 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.500.000Rp
No Program Anggaran
14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.731.870.000Rp
15 Program DAK Bidang Kesehatan 17.895.030.530Rp
16 Program Jaminan Kesehatan Nasional Rp 6.561.504.000
35.732.779.530Rp
M.RIDWAN
Muara Tebo, Januari 2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
11 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
3.580.405.000
Persentase terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
100% Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.498.975.000
1). Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
200.000.000
2). Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
70.000.000
3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
47.975.000
4). Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
300.000.000
5). Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
120.000.000
6). Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000
7). Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
16.000.000
8). Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
16.000.000
9). Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
70.000.000
10). Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
20.000.000
11). Penyediaan Makanan dan
Minuman
17.000.000
12). Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
150.000.000
13). Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
372.000.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.731.870.000
1). Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
300.000.000
2). Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
50.000.000
3). Pengadaan meubeler 60.000.000
4). Pengadaan perlatan kerja kantor 100.000.000
5). Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
50.000.000
6). Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
1.033.870.000
7). Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
63.000.000
8). Rehabilitasi Sedang/Berat
Kendaraan Dinas/Operasional
75.000.000
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
242.060.000
1). Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
242.060.000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
100.000.000
1). Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
75.000.000
2). Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan perundang-Undangan
25.000.000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
7.500.000
1). Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
7.500.000
No Kegiatan Anggaran
1 1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
200.000.000
2 2). Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 70.000.000
3 3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
47.975.000
4 4). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000.000
5 5). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 120.000.000
6 6). Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000
7 7). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.000.000
8 8). Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16.000.000
9 9). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000
10 10). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
20.000.000
11 11). Penyediaan Makanan dan Minuman 17.000.000
12 12). Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
150.000.000
13 13). Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
372.000.000
14 1). Pengadaan kendaraan dinas/operasional 300.000.000
15 2). Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.000.000
16 3). Pengadaan meubeler 60.000.000
17 4). Pengadaan perlatan kerja kantor 100.000.000
18 5). Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000
19 6). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.033.870.000
20 7). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
63.000.000
21 8). Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
75.000.000
22 1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
242.060.000
23 1). Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 75.000.000
24 2). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
perundang-Undangan
25.000.000
25 1). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.500.000
3.580.405.000
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
11 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
704.500.000
Persentase terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
100% Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
672.000.000
4). Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
300.000.000
13). Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
372.000.000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
25.000.000
2). Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan perundang-Undangan
25.000.000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
7.500.000
1). Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
7.500.000
No Kegiatan Anggaran
1 4). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000.000
2 13). Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
372.000.000
3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
4 2). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
perundang-Undangan
25.000.000
5
6 1). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.500.000
704.500.000
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
11 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
75.000.000
Persentase terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
2 peraturan Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
75.000.000
1). Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
75.000.000
No Kegiatan Anggaran
1 1). Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 75.000.000
75.000.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
1 2 3 4 5 6
11 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
2.800.905.000
Persentase terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
100% 1). Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
200.000.000
100% 2). Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
70.000.000
3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
47.975.000
5). Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
120.000.000
6). Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000
7). Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
16.000.000
8). Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
16.000.000
9). Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
70.000.000
10). Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
20.000.000
11). Penyediaan Makanan dan
Minuman
17.000.000
12). Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
150.000.000
1). Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
300.000.000
2). Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
50.000.000
3). Pengadaan meubeler 60.000.000
4). Pengadaan perlatan kerja kantor 100.000.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
5). Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
50.000.000
6). Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
1.033.870.000
7). Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
63.000.000
8). Rehabilitasi Sedang/Berat
Kendaraan Dinas/Operasional
75.000.000
1). Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
242.060.000
No Kegiatan Anggaran
1 1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
200.000.000
2 2). Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 70.000.000
3 3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
47.975.000
4 5). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 120.000.000
5 6). Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000
6 7). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.000.000
7 8). Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16.000.000
8 9). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000
9 10). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
20.000.000
10 11). Penyediaan Makanan dan Minuman 17.000.000
11 12). Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
150.000.000
12
13 1). Pengadaan kendaraan dinas/operasional 300.000.000
14 2). Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.000.000
15 3). Pengadaan meubeler 60.000.000
16 4). Pengadaan perlatan kerja kantor 100.000.000
5). Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000
6). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.033.870.000
7). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
63.000.000
8). Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
75.000.000
1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
242.060.000
2.800.905.000
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya usaha Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
366.720.000
Rasio Posyandu persatuan balita 100% Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
366.720.000
Persentase kecamatan yang memiliki kebijakan publik
berwawasan kesehatan
100% 1).Pengembangan Media Promosi
dan Informasi Sadar Hidup Sehat
75.000.000
2).Penyuluhan Masyarakat Pola
Hidup Sehat
100.000.000
3).Peningkatan pengembangan
PHBS dan Dokter Kecil
191.720.000
2 Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga,
kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan gizi
keluarga
6.063.328.100
Prevalensi kekurangan gizi(under weight) pada anak
balita
95% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
224.000.000
80% 1). Perbaikan gizi masyarakat 45.000.000
95% 2). Peningkatan ASI ekslupsif 45.000.000
90% 3). Peningkatan cakupan vitamin A
balita dan ibu
25.000.000
80% 4). Peningkatan cakupan Fe ibu
nifas
22.000.000
100% 5). Peningkatan Surveilans KLB
Gizi
30.000.000
100% 6). Peningkatan dan pembinaan
UPGK
35.000.000
90% 7). Peningkatan cakupan garam
yodium di rumah tangga
22.000.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 130.000.000
1). Pemberian Tambahan Makanan
dan Vitamin
130.000.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak
209.500.000
Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) 1) Pelatihan Dan Pendidikan
Perawatan Kesehatan Ibu Dan
Anak (KIA)
209.500.000
Program DAK Bidang Kesehatan 5.499.828.100
1). Kegiatan JAMPERSAL DAK 2.251.828.100
2).Kegiatan BOK DAK 3.248.000.000
5 Meningkatnya penyediaan pembiayaan kesehatan
serta Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat Daerah
6.691.504.000
Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan
kesehatan
90% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
130.000.000
90% 1). Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin Di Puskesmas Jaringannya
130.000.000
Program Jaminan Kesehatan
Nasional
6.561.504.000
1). Fasilitasi Pengelolaan Dana
Jaminan Kesehatan Nasional
(Kapitasi)
6.561.504.000
No Kegiatan Anggaran
2 1).Pengembangan Media Promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
75.000.000
3 2).Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100.000.000
4 3).Peningkatan pengembangan PHBS dan Dokter
Kecil
191.720.000
7 1). Perbaikan gizi masyarakat 45.000.000
8 2). Peningkatan ASI ekslupsif 45.000.000
9 3). Peningkatan cakupan vitamin A balita dan ibu 25.000.000
10 4). Peningkatan cakupan Fe ibu nifas 22.000.000
11 5). Peningkatan Surveilans KLB Gizi 30.000.000
12 6). Peningkatan dan pembinaan UPGK 35.000.000
13 7). Peningkatan cakupan garam yodium di rumah
tangga
22.000.000
15 1). Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 130.000.000
1) Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Kesehatan
Ibu Dan Anak (KIA)
209.500.000
1). Kegiatan JAMPERSAL DAK 2.251.828.100
1).Kegiatan BOK DAK 3.248.000.000
1). Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Jaringannya
130.000.000
1). Fasilitasi Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan
Nasional (Kapitasi)
6.561.504.000
13.121.552.100
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya usaha Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
366.720.000
Rasio Posyandu persatuan balita 100% Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
366.720.000
Persentase kecamatan yang memiliki kebijakan publik
berwawasan kesehatan
100% 1).Pengembangan Media Promosi
dan Informasi Sadar Hidup Sehat
75.000.000
2).Penyuluhan Masyarakat Pola
Hidup Sehat
100.000.000
3).Peningkatan pengembangan
PHBS dan Dokter Kecil
191.720.000
5 Meningkatnya penyediaan pembiayaan kesehatan
serta Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat Daerah
6.691.504.000
Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan
kesehatan
90% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
130.000.000
90% 1). Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin Di Puskesmas Jaringannya
130.000.000
Program Jaminan Kesehatan
Nasional
6.561.504.000
1). Fasilitasi Pengelolaan Dana
Jaminan Kesehatan Nasional
(Kapitasi)
6.561.504.000
No Kegiatan Anggaran
2 1).Pengembangan Media Promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
75.000.000
3 2).Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100.000.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
4 3).Peningkatan pengembangan PHBS dan Dokter
Kecil
191.720.000
1). Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Jaringannya
130.000.000
1). Fasilitasi Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan
Nasional (Kapitasi)
6.561.504.000
7.058.224.000
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
2 Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga,
kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan gizi
keluarga
5.709.328.100
Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) 95% Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak
209.500.000
Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) 80% 1) Pelatihan Dan Pendidikan
Perawatan Kesehatan Ibu Dan
Anak (KIA)
209.500.000
Program DAK Bidang Kesehatan 5.499.828.100
1). Kegiatan JAMPERSAL DAK 2.251.828.100
2).Kegiatan BOK DAK 3.248.000.000
No Kegiatan Anggaran
2 1) Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Kesehatan
Ibu Dan Anak (KIA)
209.500.000
3 1). Kegiatan JAMPERSAL DAK 2.251.828.100
4 2).Kegiatan BOK DAK 3.248.000.000
5.709.328.100
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
2 Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga,
kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan gizi
keluarga
354.000.000
Prevalensi kekurangan gizi(under weight) pada anak
balita
95% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
224.000.000
1). Perbaikan gizi masyarakat 45.000.000
2). Peningkatan ASI ekslupsif 45.000.000
3). Peningkatan cakupan vitamin A
balita dan ibu
25.000.000
4). Peningkatan cakupan Fe ibu
nifas
22.000.000
5). Peningkatan Surveilans KLB
Gizi
30.000.000
6). Peningkatan dan pembinaan
UPGK
35.000.000
7). Peningkatan cakupan garam
yodium di rumah tangga
22.000.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 130.000.000
1). Pemberian Tambahan Makanan
dan Vitamin
130.000.000
No Kegiatan Anggaran
2 1). Perbaikan gizi masyarakat 45.000.000
3 2). Peningkatan ASI ekslupsif 45.000.000
4 3). Peningkatan cakupan vitamin A balita dan ibu 25.000.000
7 4). Peningkatan cakupan Fe ibu nifas 22.000.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
8 5). Peningkatan Surveilans KLB Gizi 30.000.000
9 6). Peningkatan dan pembinaan UPGK 35.000.000
10 7). Peningkatan cakupan garam yodium di rumah
tangga
22.000.000
12 1). Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 130.000.000
354.000.000
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
9 Meningkatnya upaya pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular maupun tidak
menular yang berbasis lingkungan dan binatang
535.000.000
Persentase Cakupan Rumah Tangga sehat 89% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
65.000.000
0,5% 1). Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan
65.000.000
0,13
20% Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
140.000.000
75% 1). Penyuluhan menciptakan
lingkungan sehat
50.000.000
2). Penyuluhan BABS 50.000.000
3). Peningkatan STBM 40.000.000
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
330.000.000
Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 1). Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
(TB Paru)
65.000.000
2). Peningkatan komunikasi,
informasi dan edukasi (kie)
pencegahan dan pemberantasan
penyakit
55.000.000
3). Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
(Malaria dan DBD)
90.000.000
Angka kasus HIV yang diobati 4). Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
(HIV/AIDS)
60.000.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
5). Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
(Rabies, Diare, Ispa/ Pneumonia)
60.000.000
10 Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap
bencana alam, wabah penyakit dan KLB
200.000.000
Persentase desa yang mencapai 100% imunisasi dasar
lengkap pada bayi (desa UCI)
100% Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
200.000.000
100% 1). Peningkatan imunisasi dan
surveillance epideminologi penyakit
menular
130.000.000
100% 2). Peningkatan imunisasi dan
surveillance epideminologi penyakit
menular (AFP)
20.000.000
3). Peningkatan imunisasi dan
surveillance epideminologi penyakit
menular (Kejadian luar biasa)
50.000.000
No Kegiatan Anggaran
1 1). Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 65.000.000
3 1). Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 50.000.000
4 2). Penyuluhan BABS 50.000.000
5 3). Peningkatan STBM 40.000.000
7 1). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular (TB Paru)
65.000.000
8 2). Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi
(kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
55.000.000
9 3). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular (Malaria dan DBD)
90.000.000
10 4). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular (HIV/AIDS)
60.000.000
11 5). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular (Rabies, Diare, Ispa/ Pneumonia)
60.000.000
14 1). Peningkatan imunisasi dan surveillance
epideminologi penyakit menular
130.000.000
15 2). Peningkatan imunisasi dan surveillance
epideminologi penyakit menular (AFP)
20.000.000
16 3). Peningkatan imunisasi dan surveillance
epideminologi penyakit menular (Kejadian luar biasa)
50.000.000
735.000.000Rp
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
10 Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap
bencana alam, wabah penyakit dan KLB
200.000.000
Persentase desa yang mencapai 100% imunisasi dasar
lengkap pada bayi (desa UCI)
100% Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
200.000.000
100% 1). Peningkatan imunisasi dan
surveillance epideminologi penyakit
menular
130.000.000
100% 2). Peningkatan imunisasi dan
surveillance epideminologi penyakit
menular (AFP)
20.000.000
3). Peningkatan imunisasi dan
surveillance epideminologi penyakit
menular (Kejadian luar biasa)
50.000.000
No Kegiatan Anggaran
1 1). Peningkatan imunisasi dan surveillance
epideminologi penyakit menular
130.000.000
3 2). Peningkatan imunisasi dan surveillance
epideminologi penyakit menular (AFP)
20.000.000
4 3). Peningkatan imunisasi dan surveillance
epideminologi penyakit menular (Kejadian luar biasa)
50.000.000
200.000.000Rp
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
9 Meningkatnya upaya pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular maupun tidak
menular yang berbasis lingkungan dan binatang
205.000.000
Persentase Cakupan Rumah Tangga sehat 89% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
65.000.000
0,5% 1). Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan
65.000.000
0,13
20% Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
140.000.000
75% 1). Penyuluhan menciptakan
lingkungan sehat
50.000.000
2). Penyuluhan BABS 50.000.000
3). Peningkatan STBM 40.000.000
No Kegiatan Anggaran
1 1). Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 65.000.000
3 1). Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 50.000.000
4 2). Penyuluhan BABS 50.000.000
5 3). Peningkatan STBM 40.000.000
205.000.000Rp
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
9 Meningkatnya upaya pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular maupun tidak
menular yang berbasis lingkungan dan binatang
330.000.000
89% Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
330.000.000
Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 0,5% 1). Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
(TB Paru)
65.000.000
0,13 2). Peningkatan komunikasi,
informasi dan edukasi (kie)
pencegahan dan pemberantasan
penyakit
55.000.000
20% 3). Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
(Malaria dan DBD)
90.000.000
Angka kasus HIV yang diobati 4). Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
(HIV/AIDS)
60.000.000
5). Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
(Rabies, Diare, Ispa/ Pneumonia)
60.000.000
No Kegiatan Anggaran
1 1). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular (TB Paru)
65.000.000
3 2). Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi
(kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
55.000.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
4 3). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular (Malaria dan DBD)
90.000.000
5 4). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular (HIV/AIDS)
60.000.000
7 5). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular (Rabies, Diare, Ispa/ Pneumonia)
60.000.000
330.000.000Rp
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
7 Meningkatnya kesehatan dasar perorangan dan
rujukan yang memenuhi standar pada fasilitas
kesehatan
301.000.000
Persentase Puskesmas yang memenuhi syarat
akreditasi
85% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
145.000.000
100% 1). Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan (Pelayanan kesehatan
jiwa masyarakat)
50.000.000
2). Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan (Pelayanan kesehatan 4
spesialistik dasar)
60.000.000
3). Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan (Pembinaan kesehatan
dan keselamatan kerja K3)
35.000.000
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
156.000.000
1). Evaluasi dan Pengembangan
Standar Pelayanan Kesehatan
156.000.000
8 Meningkatnya biaya penyediaan farmasi dan obat-
obatan pelayanan kesehatan dasar serta
pemenuhan alat kesehatan pada sarana
kesehatan
17.429.822.430
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alat
kesehatan
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.409.500.000
1). Pengadaaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
1.339.000.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
2). Peningkatan mutu penggunaan
obat dan perbekalan kesehatan
70.500.000
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
3.585.120.000
1). Pengadaan, Peningkatan, dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan Jaringannya
3.585.120.000
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
40.000.000
1). Peningkatan Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya
40.000.000
Program DAK Bidang Kesehatan 12.395.202.430
1). Kegiatan DAK Bidang
Pelayanan Kesehatan Dasar
7.976.192.430
2). Kegiatan DAK Bidang
Pelayanan Kefarmasian
4.419.010.000
No Kegiatan Anggaran
1 1). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan (Pelayanan kesehatan jiwa
masyarakat)
50.000.000
2 2). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan (Pelayanan kesehatan 4
spesialistik dasar)
60.000.000
3 3). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan (Pembinaan kesehatan dan
keselamatan kerja K3)
35.000.000
4 1). Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan
Kesehatan
156.000.000
5 1). Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.339.000.000
6 2). Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
70.500.000
7 1). Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
3.585.120.000
8 1). Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan
dan Bahan Berbahaya
40.000.000
9 1). Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
7.976.192.430
10 2). Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian 4.419.010.000
17.730.822.430Rp
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
7 Meningkatnya kesehatan dasar perorangan dan
rujukan yang memenuhi standar pada fasilitas
kesehatan
156.000.000
Persentase Puskesmas yang memenuhi syarat
akreditasi
85% Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
156.000.000
100% 1). Evaluasi dan Pengembangan
Standar Pelayanan Kesehatan
156.000.000
8 Meningkatnya biaya penyediaan farmasi dan obat-
obatan pelayanan kesehatan dasar serta
pemenuhan alat kesehatan pada sarana
kesehatan
11.561.312.430
Alokasi biaya pengadaan alat kesehatan pada
Puskesmas/posyandu/Pustu/Poskesdes
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
3.585.120.000
1). Pengadaan, Peningkatan, dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan Jaringannya
3.585.120.000
Program DAK Bidang Kesehatan 7.976.192.430
1). Kegiatan DAK Bidang
Pelayanan Kesehatan Dasar
7.976.192.430
No Kegiatan Anggaran
1 1). Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan
Kesehatan
156.000.000
2 1). Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
3.585.120.000
3 1). Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
7.976.192.430
11.717.312.430Rp
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
8 Meningkatnya biaya penyediaan farmasi dan obat-
obatan pelayanan kesehatan dasar serta
pemenuhan alat kesehatan pada sarana kesehatan
5.868.510.000
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alat
kesehatan
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.409.500.000
1). Pengadaaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
1.339.000.000
2). Peningkatan mutu penggunaan
obat dan perbekalan kesehatan
70.500.000
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
40.000.000
1). Peningkatan Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya
40.000.000
Program DAK Bidang Kesehatan 4.419.010.000
2). Kegiatan DAK Bidang Pelayanan
Kefarmasian
4.419.010.000
No Kegiatan Anggaran
1 1). Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.339.000.000
2 2). Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
70.500.000
3 1). Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya
40.000.000
4 2). Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian 4.419.010.000
5.868.510.000Rp
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
7 Meningkatnya kesehatan dasar perorangan dan
rujukan yang memenuhi standar pada fasilitas
kesehatan
290.000.000
Persentase Puskesmas yang memenuhi syarat
akreditasi
85% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
145.000.000
100% 1). Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan (Pelayanan kesehatan
jiwa masyarakat)
50.000.000
2). Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan (Pelayanan kesehatan 4
spesialistik dasar)
60.000.000
3). Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan (Pembinaan kesehatan
dan keselamatan kerja K3)
35.000.000
No Kegiatan Anggaran
1 1). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan (Pelayanan kesehatan jiwa
masyarakat)
50.000.000
2 2). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan (Pelayanan kesehatan 4
spesialistik dasar)
60.000.000
3 3). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan (Pembinaan kesehatan dan
keselamatan kerja K3)
35.000.000
145.000.000Rp
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
3 Meningkatnya pengelolaan Sistem Informasi
Kesehatan Daerah yang berbasis teknologi
informatika
110.340.000
Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem
informasi kesehatan online
85% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
110.340.000
1). Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
110.340.000
4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan
penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
159.660.000
Persentase tersedianya dokumen penganggaran 95% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
159.660.000
1). Revitalisasi Sistem Kesehatan 159.660.000
6 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme
tenaga kesehatan
295.000.000
Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti
pelatihan sesuai dengan kompetensi
65% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
295.000.000
1). Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
295.000.000
No Kegiatan Anggaran
1 1). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 110.340.000
2 1). Revitalisasi Sistem Kesehatan 159.660.000
3 1). Peningkatan Kesehatan Masyarakat 295.000.000
565.000.000Rp
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
6 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme
tenaga kesehatan
295.000.000
Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti
pelatihan sesuai dengan kompetensi
65% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
295.000.000
1). Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
295.000.000
No Kegiatan Anggaran
1 1). Peningkatan Kesehatan Masyarakat 295.000.000
295.000.000Rp
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
3 Meningkatnya pengelolaan Sistem Informasi
Kesehatan Daerah yang berbasis teknologi
informatika
110.340.000
Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem
informasi kesehatan online
85% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
110.340.000
1). Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
110.340.000
No Kegiatan Anggaran
1 1). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 110.340.000
110.340.000Rp
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan
penganggaran Program Pembangunan
Kesehatan
159.660.000
Persentase tersedianya dokumen penganggaran 95% Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
159.660.000
1). Revitalisasi Sistem Kesehatan 159.660.000
No Kegiatan Anggaran
1 1). Revitalisasi Sistem Kesehatan 159.660.000
159.660.000Rp
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO