PENETAPAN KINERJA 2014

4
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BANJAR Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun Anggaran : 2014 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Program/Kegiatan Anggaran Pagu Realisasi % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Terciptanya Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Pengendalian dan Pengwasan pada Peredaran Barang dan Jasa strategis lainnya 111 Kali 111 Kali 100% Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 93,271,800 93,271,800 100 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 25,000,000 25,000,000 100 Pemantauan dan Pengawasan harga, persediaan barang serta arus distribusi bahan pokok dan barang penting/strategis lainnya 20,000,000 20,000,000 100 Pengamanan distribusi dan pemenuhan kebutuhan pokok menghadapi hari besar dan keagamaan 25,000,000 25,000,000 100 Pendataan komoditi dan jenis usaha perdagangan di Kota Banjar 23,271,800 23,271,800 100 Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB 35,71% Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 245,000,000 24 4,999,994 100 Fasilitasi promosi dalam rangka pemberdayaan pengrajin Dekranasda 60,000,000 60,000,000 100 Kelancaran Distribusi Produk Dalam Negeri, Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk/Fasilitasi Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri 185,000,000 18 4,999,994 100 Meningkatnya Sarana Dan prasarana Perdagangan Rehabilitasi Pasar Bojongkantong 30% 50% 167% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan 932,186,363 91 9,320,000 98.619 76 Rehabilitasi Pasar Langkaplancar Kota Banjar (Banprov) 850,000,000 83 8,182,000 9 8.61

description

PENETAPAN KINERJA 2014

Transcript of PENETAPAN KINERJA 2014

Page 1: PENETAPAN KINERJA 2014

FORMULIR PENGUKURAN KINERJADINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BANJAR

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota BanjarTahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Program/KegiatanAnggaran

Pagu Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terciptanya Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha

Pengendalian dan Pengwasan pada Peredaran Barang dan Jasa strategis lainnya

111 Kali 111 Kali 100% Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 93,271,800 93,271,800 100

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 25,000,000 25,000,000 100

Pemantauan dan Pengawasan harga, persediaan barang serta arus distribusi bahan pokok dan barang penting/strategis lainnya

20,000,000 20,000,000 100

Pengamanan distribusi dan pemenuhan kebutuhan pokok menghadapi hari besar dan keagamaan

25,000,000 25,000,000 100

Pendataan komoditi dan jenis usaha perdagangan di Kota Banjar 23,271,800 23,271,800 100

Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

35,71% Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 245,000,000 244,999,994 100

Fasilitasi promosi dalam rangka pemberdayaan pengrajin Dekranasda 60,000,000 60,000,000 100

Kelancaran Distribusi Produk Dalam Negeri, Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk/Fasilitasi Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri

185,000,000 184,999,994 100

Meningkatnya Sarana Dan prasarana Perdagangan

Rehabilitasi Pasar Bojongkantong 30% 50% 167% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan 932,186,363 919,320,000 98.61976

Rehabilitasi Pasar Langkaplancar Kota Banjar (Banprov) 850,000,000 838,182,000 98.61

Fasilitasi sarana dan Prasarana Pasar Tradisional berdaya saing di pasar Langkap Lancar Kel. Bojongkantong Kec. Langensari

12,186,363 12,100,000 99.29

Tersedianya Fasilitas Parkir parkir di UPTD Pasar Hewan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Penataan lahan parkir 70,000,000 69,038,000 98.63

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

90,000,000 90,000,000 100

Meningkatnya SDM para pelaku usaha industri perdagangan dan KUMKM

Terciptanya pelaku usaha yang berwawasan dan berjiwa usaha

60 UMKM 60 UMKM 100% Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan 60,000,000 60,000,000 100

Page 2: PENETAPAN KINERJA 2014

Jumlah pengelola koperasi yang dilatih 25 koperasi 25 koperasi 100% Pelatihan manajemen pengelola koperasi / KUD 30,000,000 30,000,000 100

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 130,000,000 129,950,000 99.96

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian

30,000,000 30,000,000 100.00

Sosialisasi tentang Perkoperasian 60,000,000 59,950,000 99.92

Meningkatnya Koperasi dan UKM KSP/USP yang sehat 9% 10% 111% Pembinaan/Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) /Unit Simpan Pinjam

20,000,000 20,000,000 100.00

yang berkualitas secara Koperasi Aktif 44,17% 44,78% 101% (USP) Koperasi

kelembagaan maupun Usahanya Usaha Mikro dan Kecil 99,00% 99,00% 100.00% Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 20,000,000 20,000,000 100.00

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 66,500,000 66,500,000 100

Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM/Pameran produk UMKM 16,500,000 16,500,000

Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal 50,000,000 50,000,000

Meningkatnya Pemasaran dan Daya

Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap

12,40% Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 160,000,000 157,990,700 98.74

saing Produk Industri PDRB Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

25,000,000 24,929,600 99.72

Pertumbuhan Industri Pengolahan 524 540 103% Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya/pameran produk unggulan IKM

70,000,000 69,364,900 99.09

Produk Unggulan 1 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

65,000,000 63,696,200 97.99

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 50,000,000 49,322,920 98.65

Pengembangan kapasitas pranata pengukuran standarisasi, pengujian dan kualitas

20,000,000 19,642,920 98.21

Meningkatnya SDM para pelaku usaha industri perdagangan dan KUMKM

Jumlah IMKM yang dilatih 65 IMKM 65 IMKM 100% Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 30,000,000 29,680,000 98.93

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1,120,000,000 117,450,800 10.49 Pembinaan kemampuan teknologi industri 35,000,000 35,000,000 100

Meningkatnya Sarana Dan prasarana

Fasilitasi Sarana Dan prasarana Industri

18% 13.60% 75,55% Pengembangan dan pelayanan teknologi industri/fasilitasi alat/sarana produksi IKM

75,000,000 72,450,800 96.60

Industri Monitoring Sarana Produksi 10,000,000 10,000,000 100

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri/fasilitasi layanan produksi IKM (Banprov)

1,000,000,000 - -

Page 3: PENETAPAN KINERJA 2014