PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A Tppid.blitarkota.go.id/dokumen/1444.pdf · telah selesai...

33
PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jl. Merdeka No. 105 Blitar Telp (0342) 801171 Pesawat 156 & 157 Email: [email protected] B L I T A R KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR NOMOR : 188/883/410.203/2015 TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016 INSPEKTUR KOTA BLITAR, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016 perlu menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kota Blitar tentang Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 ; Mengingat : a. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 ; b. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 ; c. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ; d. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar ; M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERTAMA : Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016.

Transcript of PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A Tppid.blitarkota.go.id/dokumen/1444.pdf · telah selesai...

PEMERINTAH KOTA BLITAR

I N S P E K T O R A T Jl. Merdeka No. 105 Blitar Telp (0342) 801171 Pesawat 156 & 157

Email: [email protected]

B L I T A R

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR NOMOR : 188/883/410.203/2015

TENTANG

RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR

TAHUN 2016

INSPEKTUR KOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016 perlu menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf

a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kota Blitar tentang Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar

Tahun 2016 ;

Mengingat : a. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 ;

b. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 ;

c. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;

d. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014

tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016.

KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun Lalu

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

KETIGA : Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar wajib dilaksanakan

oleh Inspektorat Kota Blitar dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2016.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar Pada tanggal 20 Agustus 2015

INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda

NIP. 19570123 198503 2 002

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT KOTA BLITAR

TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA BLITAR

I N S P E K T O R A T Jalan Merdeka 105 Blitar

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang

berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan

melaui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan,

sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat

terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Blitar dalam kurun waktu

setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang terumuskan dalam

rencana kerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga

tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu, Rencana

Kerja ini penting sebagai acuan dan pedoman.

Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada dapatnya diharapkan

seluruh staf untuk secara bersama-sama berpartisipasi memberikan dukungan

untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung

jawab.

INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN

Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 2

1.4. Sistematika Penulisan 2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA

BLITAR TAHUN LALU 4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kota

Blitar

4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 8

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Blitar

11

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 12

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 12

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar 13

3.3. Program dan Kegiatan 14

BAB IV PENUTUP 22

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja

Inspektorat Kota Blitar dan Pencapaian Renstra

Inspektorat Kota Blitar s/d Tahun 2014

6

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

10

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

17

iii

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR TANGGAL : 20 AGUSTUS 2015

NOMOR : 188/883/410.203/2015

---------------------------------------------------------

RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR

TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA BLITAR

I N S P E K T O R A T Jalan Merdeka 105 Blitar

BAB I 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan kegiatan pada

Pemerintah Kota Blitar telah berjalan sesuai dengan rencana yang

diharapkan, walaupun terkadang ada permasalahan-permasalahan yang

harus diselesaikan. Dinamika yang berkembang dalam kehidupan

bermasyarakat dari waktu ke waktu menunjukkan perubahan yang

signifikan, dimana hal tersebut mendorong pemerintah sebagai pelayan

masyarakat untuk selalu berupaya dapat mengimbangi perubahan dan

tuntutan dinamika yang terjadi.

Kondisi tersebut mengharuskan penyelenggara pemerintahan untuk

memberikan tanggapan dan respon implementasi melalui dinas-dinas

terkait yang diformulasikan dalam bentuk berbagai kegiatan selama

rentang waktu satu tahun.

Sebagai bagian dari instansi penyelenggara pemerintahan,

Inspektorat dalam melaksanakan segala kegiatan tersebut hingga

mencapai hasil yang diharapkan, dilakukan dengan mengacu dan disusun

sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan serta aturan-aturan yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya Inspektorat

mengacu kepada :

1. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah.

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 2

2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah Kota Blitar.

3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Kota Blitar.

4. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam melakukan tugas selama satu tahun ke depan, perencanaan

kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat diperlukan dengan

mempertimbangkan sumberdaya yang ada.

1. Maksud

Maksud disusunnya rencana kerja ini adalah sebagai media

program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan

harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan.

2. Tujuan

Dengan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran yang telah

disusun berdasarkan DPA-SKPD diharapkan dapat terealisasi seefektif

dan semaksimal mungkin. Untuk itu tujuan disusunnya rencana kerja

ini adalah untuk memberi patokan agar seluruh kegiatan dapat

terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi penyimpangan

terhadap program-program dan jadwal kegiatannya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan dalam

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Tahun

Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kota Blitar

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 3

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Kota Blitar

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 4

BAB II 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Inspektorat Kota Blitar

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan

Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara

ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan

rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja

sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak

atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan

konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan

indikator-indikator sebagai berikut:

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya

seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan

lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau

distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya

yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

- Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan

langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun

berupa non fisik.

- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan

telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 5

telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan

berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung

jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca,

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan

beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau

perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain

sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

a. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar yang telah sesuai dengan

Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 sehingga menjadi

lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

b. Mekanisme kerja Inspektorat Kota Blitar yang berorientasi kepada

pencapaian kinerja.

c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara

pimpinan dan staf Inspektorat Kota Blitar, dalam menciptakan

suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja

yang tinggi.

d. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terhadap upaya peningkatan

kualitas hasil pengawasan.

e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil

yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :

a. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan

jumlah SKPD yang diawasi.

b. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki

sertifikasi pengawasan.

c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam

rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan

SKPD belum optimal.

e. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional

dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan

dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2014

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 9

dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan

dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa

mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang

lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel

2.2. sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 10

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

Pada RPJMD Kota Blitar

N

O

Indikator IKK (PP-

6/2008)

Target Renstra Inspektorat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Persentase pelaksanaan

pengawasan internal dan

pengendalian kegiatan

pembangunan

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% ---

2 Persentase peningkatan

kualitas tenaga pemeriksa

85% 75% 80% 80% 85% 80% 80% 85% ---

3 Persentase penurunan

temuan dalam

pengelolaan keuangan

60% 45% 50% 55% 60% 50% 55% 60% ---

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 11

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota

Blitar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Blitar

tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu

strategis dimaksud antara lain :

1. Sumberdaya manusia yang terbatas, baik dari jumlah maupun

kualitasnya, yang belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi;

2. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan di

lingkungan Inspektorat Kota Blitar dan Pemerintah Kota Blitar;

3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat

dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan

mengedepankan peran sebagai quality assurance (menjamin kualitas

dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan;

4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam

rangka peningkatan kualitas pengawasan

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 12

BAB III 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembinaan dan pengawasan secara nasional tertuang

dalam Permendagri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan

dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah Tahun 2015. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan

acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan

dan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang

ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara

efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Adapun uraian kegiatan dalam pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat

Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, meliputi :

a. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD;

b. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;

c. Reviu RKA SKPD;

d. Evaluasi LAKIP SKPD;

e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD;

f. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu;

g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat

Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau

BPKP;

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 13

h. Pengarusutamaan gender; dan

i. Pendampingan, asistensi, fasilitasi.

2. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju

good governance, clean government, dan pelayanan publik, meliputi :

a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :

1) PMPRB online;

2) Pembangunan zona integritas;

3) Penguatan APIP;

b. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka

Panjang Tahun 2012 – 2025 serta peraturan perundang-undangan

tindak lanjutnya;

c. Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan;

d. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;

e. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;

f. Pemantauan perkembangan indikator kinerja;

g. Evaluasi perkembangan kinerja periodik.

3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :

a. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;

b. Koordinasi pembinaan dan pengawasan;

c. Tugas lain sesuai kebijakan kepala daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh

Inspektorat Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam

rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan

dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk

mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja

sasaran Inspektorat Kota Blitar di tahun 2016 adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 14

Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang

dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, nepotisme

Indikator Sasaran :

Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal

Baik/B (30%)

Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan

(100%)

Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai

ditindaklanjuti (90%)

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang

hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan

yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus

spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel

terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun

kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga

ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kota Blitar

berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :

Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang

dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme

PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN INDIKATOR

KINERJA SAT TARGET

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Pelaksanaan

Pengawasan Internal

Secara Berkala

- Jumlah pemeriksaan

reguler

- Jumlah pemeriksaan

dengan tujuan

tertentu

- Jumlah reviu

- Jumlah evaluasi

- Jumlah pemantauan/

monitoring

Kali

Kali

Kali

Kali

Kali

27

26

3

25

30

Penanganan Kasus

Pengaduan di

Lingkungan Pemda

Jumlah pemeriksaan

khusus

Kali 30

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 15

Inventarisasi Temuan

Pengawasan

Jumlah dokumen

inventarisasi LHP

Dokumen 4

Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan

- Jumlah pemantauan

dan pemutakhiran

data TLHP APIP

- Jumlah pemantauan

dan pemutakhiran

data TLHP BPK RI

Kali

Kali

4

2

Koordinasi Pengawasan

yang Lebih

Komprehensif

Jumlah fasilitasi

pengawasan aparat

pengawas eksternal dan

APIP lainnya

Kali 3

Evaluasi Berkala

Temuan Hasil

Pengawasan

Tersusunnya dokumen

Ikhtisar LHP (semester)

dan Statistik Hasil

Pengawasan

Dokumen

3

Pengendalian PNS Jumlah Kegiatan Sidak

PNS Kota Blitar

Kali

8

Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah

Jumlah monitoring dan

evaluasi SPI pada SKPD

Kali 1

Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi

Tersusunnya laporan

hasil PMPRB online

Dokumen 1

Pembangunan Zona

Integritas

Jumlah SKPD

berpredikat WBK/

WBBM

SKPD 1

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta

kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.1 berikut :

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 16

Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Blitar

Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017

KODE

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2016

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan

administrasi perkantoran

100% Rp. 509.500.000,-

100% Rp. 510.000.000,-

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat Kota Blitar 12 bulan Rp. 3.000.000,- APBD

12 bulan Rp. 3.000.000,-

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Jumlah pembayaran telepon dan listrik Kota Blitar 12 bulan Rp. 15.000.000,- APBD

12 bulan Rp. 15.000.000,-

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor Kota Blitar 12 bulan Rp. 45.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 45.000.000,-

11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan

penggandaan naskah dinas

Kota Blitar 12 bulan Rp. 35.500.000,- APBD

12 bulan Rp. 36.000.000,-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah ketersediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Kota Blitar 12 bulan Rp. 3.000.000,- APBD

12 bulan Rp. 3.000.000,-

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga Kota Blitar 12 bulan Rp. 6.000.000,- APBD

12 bulan Rp. 6.000.000,-

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah ketersediaan bahan bacaan Kota Blitar 12 bulan Rp. 7.000.000,- APBD

12 bulan Rp. 7.000.000,-

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah ketersediaan makanan dan minuman Kota Blitar 12 bulan Rp. 65.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 65.000.000,-

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 17

KODE

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2016

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar

daerah

Jumlah fasiltasi pada rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam dan luar daerah

Kota Blitar 12 bulan Rp. 300.000.000,- APBD

12 bulan Rp. 300.000.000,-

19 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah ketersediaan jasa perkantoran Kota Blitar 12 bulan Rp. 30.000.000,- APBD

12 bulan Rp. 30.000.000,-

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Persentase sarana dan prasarana aparatur

dalam kondisi baik

80% Rp. 440.000.000,-

100% Rp. 460.000.000,-

03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pembangunan taman kantor Kota Blitar 1 kali Rp. 60.000.000,- APBD

0 0,-

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Kota Blitar 1 kali Rp. 200.000.000,- APBD

1 kali Rp. 200.000.000,-

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan taman

kantor

Kota Blitar 0 0,- APBD

1 kali Rp. 80.000.000,-

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

Kota Blitar 12 bulan Rp. 80.000.000,- APBD

12 bulan Rp. 80.000.000,-

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Kota Blitar 12 bulan Rp. 100.000.000,- APBD

12 bulan Rp. 100.000.000,-

05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

Persentase aparatur memperoleh kesempatan

peningkatan kapasitas

20% Rp. 80.000.000,-

100% Rp. 82.500.000,-

11 Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari

Besar Nasional

Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan

Hari Besar Nasional

Kota Blitar 5 event Rp. 75.000.000,- APBD

5 event Rp. 75.000.000,-

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 18

KODE

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2016

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD Jumlah informasi program/kegiatan Inspektorat

yang dipublikasikan

Kota Blitar 1 kali Rp. 5.000.000,- APBD

1 kali Rp. 7.500.000,-

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Persentase dokumen perencanaan dan

pelaporan SKPD yang tersusun

100% Rp. 125.000.000,-

100% Rp. 125.000..000,-

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya PK, LAKIP, LKPJ Walikota (Inspektorat), LPPD (Inspektorat), Evaluasi Renja (tribulan), Evaluasi Renstra (tahunan), Monev Pelaksanaan Pengawasan

Kota Blitar 7 dokumen Rp. 50.000.000,- APBD

7 dokumen Rp. 50.000.000,-

04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD (Neraca, LRA, CaLK)

Kota Blitar 3 dokumen Rp. 25.000.000,- APBD

3 dokumen Rp. 25.000.000,-

05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, RKPA, dan DPPA

Kota Blitar 6 dokumen Rp. 50.000.000,- APBD

5 dokumen Rp. 50.000.000,-

20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN

INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B) Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

30%

100%

90%

Rp. 1.345.000.000,-

30%

100%

90%

Rp.1.345.000.000,-

01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Jumlah Pemeriksaan Reguler Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Reviu Jumlah Evaluasi Jumlah Pemantauan/Monitoring

Kota Blitar 27 kali 26 kali 3 kali 25 kali 30 kali

Rp. 700.000.000,- APBD

27 kali 26 kali 3 kali 25 kali 30 kali

Rp. 700.000.000,-

02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda Jumlah pemeriksaan khusus Kota Blitar 30 kali Rp. 40.000.000,- APBD

30 kali Rp. 40.000.000,-

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 19

KODE

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2016

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05 Inventarisasi Temuan Pengawasan Jumlah dokumen inventarisasi LHP (tribulan) Kota Blitar 4 dokumen Rp. 35.000.000,- APBD

4 dokumen Rp. 35.000.000,-

06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP APIP Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP BPK RI

Kota Blitar 4 kali

2 kali

Rp. 170.000.000,- APBD

4 kali

2 kali

Rp. 170.000.000,-

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas

eksternal dan APIP lainnya

Kota Blitar 3 kali Rp. 55.000.000,- APBD

3 kali Rp. 55.000.000,-

08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Tersusunnya dokumen Ikhtisar LHP (semester)

dan Staristik Hasil Pengawasan

Kota Blitar 3 dokumen Rp. 55.000.000,- APBD

3 dokumen Rp. 55.000.000,-

11 Pengendalian PNS Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar Kota Blitar 8 kali Rp. 50.000.000,- APBD 8 kali Rp. 50.000.000,-

16 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Jumlah Monitoring dan Evaluasi SPI pada SKPD Kota Blitar 1 kali Rp. 90.000.000,- APBD

1 kali Rp. 90.000.000,-

17 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tersusunnya laporan hasil PMPRB online Kota Blitar 1 dokumen Rp. 100.000.000,- APBD

1 dokumen Rp. 100.000.000,-

18 Pembangunan Zona Integritas Jumlah SKPD berpredikat Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM)

Kota Blitar 1 SKPD Rp. 50.000.000,- APBD

2 SKPD Rp. 50.000.000,-

21 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME

TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR

PENGAWASAN

Persentase Pengawas Pemerintahan / Auditor

yang lulus sertifikasi

100% Rp. 160.000.000,-

100% Rp. 160.000.000,-

01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

Jumlah pelaksanaan PKS dan/atau pengiriman

peserta Bimtek/Diklat Pengawasan

Kota Blitar 3 kali Rp. 160.000.000,- APBD

3 kali Rp. 160.000.000,-

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 20

KODE

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2016

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN

KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR

PENGAWASAN

Persentase pemenuhan dokumen kebijakan

sistem dan prosedur pengawasan secara

memadai

100% Rp. 115.000.000,-

100% Rp. 115.000.000,-

02 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

Kota Blitar 3 dokumeni Rp. 75.000.000,00 APBD

3 dokumen Rp. 75.000.000,-

03 Kebijakan Pengawasan dalam Rangka Percepatan

Pemberantasan Korupsi

Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi

Daerah Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi (RAD-PPK)

Kota Blitar 4 kali Rp. 40.000.000,- APBD

4 kali Rp. 40.000.000,-

TOTAL

Rp. 2.774.500.000,-

Rp.2.797.500.000,-

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 21

BAB IV 4 PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar memberikan gambaran

tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Blitar tahun

2016 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota

Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar

2016. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2014.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat

kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya

Renja tahun 2016 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan

penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kota Blitar tahun

2016. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar ini dapat tercapai bila

dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya di

Inspektorat Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan

kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi, dan nepotisme.

INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN

Pembina Utama Muda

NIP. 19570123 198503 2 002

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 22

SKPD : INSPEKTORAT KOTA BLITAR

Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil

pengawasan yang dapat mengurangi

tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan

berindikasi kerugian negara/daerah70%

Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan

nilai minimal Baik/B30%

Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang

terselesaikan100%

Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang

selesai ditindaklanjuti90%

Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang

selesai ditindaklanjuti 80%

Blitar, 13 Mei 2016

INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN

Pembina Utama Muda

NIP. 19570123 198503 2 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

2 3

PEMERINTAHAN UMUM1.20 06 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM

PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

Prosentase pelaksanaan

pengawasan internal dan

pengendalian kegiatan

pembangunan

90% 2.962.884.930,00 90% 1.839.780.950,00 90% 1.211.974.800,00 90% 979.495.490,00 100,00% 80,82% 90% 1.087.981.850,00 90% 3.907.258.290,00 100,00% 131,87%

01 Pelaksanaan pengawasan internal

secara berkala

- Jumlah pemeriksaan reguler 140 kali 1.795.830.160,00 112 kali 1.398.536.450,00 28 kali 700.500.000,00 20 kali 509.253.750,00 71,43% 72,70% 21 kali 705.978.950,00 153 kali 2.613.769.150,00 109,29% 145,55%

- Jumlah pemeriksaan khusus 150 kali 101 kali 30 kali 15 kali 50,00% 26 kali 142 kali 94,67%

- Jumlah evaluasi PAD 50 kali 30 kali 10 kali 1 kali 10,00% 0 31 kali 62,00%

- Jumlah monitoring

pembangunan

200 kali 110 kali 40 kali 15 kali 37,50% 25 kali 150 kali 75,00%

- Jumlah reviu LKD 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100,00% 1 kali 5 kali 100,00%

- Jumlah evaluasi LAKIP 5 kali 9 kali 1 kali 10 kali 1000,00% 9 kali 28 kali 560,00%

05 Inventarisasi temuan pengawasan Jumlah rapat koordinasi tindak

lanjut hasil pengawasan

15 kali 110.512.630,00 8 kali 55.652.350,00 4 kali 31.167.000,00 4 kali 31.163.000,00 100,00% 99,99% 4 kali 32.950.000,00 16 kali 119.765.350,00 106,67% 108,37%

06 Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan

Frekuensi tindak lanjut hasil

temuan

pengawasan/pemeriksaan

baik internal maupun

60 bulan 276.281.560,00 36 bulan 77.027.800,00 12 bulan 59.132.000,00 12 bulan 59.094.500,00 100,00% 99,94% 12 bulan 97.255.000,00 60 bulan 233.377.300,00 100,00% 84,47%

07 Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

Frekuensi rapat koordinasi

dengan pengawas eksternal

dan APIP lainnya

5 kali 130.998.900,00 16 kali 55.969.000,00 2 kali 16.297.000,00 2 kali 14.297.000,00 100,00% 87,73% 5 kali 54.590.000,00 23 kali 124.856.000,00 460,00% 95,31%

11 Pengendalian PNS Jumlah kegiatan sidak PNS

Kota Blitar

30 kali 96.698.550,00 15 kali 33.535.450,00 8 kali 45.218.000,00 8 kali 41.665.000,00 100,00% 92,14% 8 kali 46.474.000,00 31 kali 121.674.450,00 103,33% 125,83%

Jumlah laporan hasil sidak PNS 10 buku 2 buku 2 buku 100,00% 2 buku 4 buku 40,00%

16 Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah

Jumlah pembentukan satgas

dan Juknis SPIP

5 kali 552.563.130,00 10 kali 197.579.300,00 5 kali 110.544.550,00 4 kali 87.978.800,00 80,00% 79,59% 6 kali 86.734.400,00 20 kali 372.292.500,00 400,00% 67,38%

Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan

Jumlah evaluasi berkala

temuan hasil pengawasan

1 kali 12.621.500,00 2 kali 32.146.000,00 2 kali 24.456.000,00 100,00% 76,08% 2 kali 51.156.600,00 5 kali 88.234.100,00

Penyusunan Program Kerja

Pengawasan Tahunan

Jumlah program kerja

pengawasan tahunan

1 kali 8.859.100,00 1 kali 11.000.000,00 1 kali 9.792.000,00 100,00% 89,02% 1 kali 12.842.900,00 3 kali 31.494.000,00

18 Sistem Informasi Hasil Pengawasan Jumlah pengadaan SIM-HP 1 buah 61.598.000,00 1 buah 57.638.000,00 100,00% 93,57% 1 kali 57.638.000,00

19 Fasilitasi Asesor Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB)

Terlaksananya PMPRB di

lingkungan Pemerintah Kota

Blitar

1 kali 144.372.250,00 2 kali 144.157.440,00 200,00% 99,85% 2 kali 144.157.440,00

1.20 06 21 PROGRAM PENINGKATAN

PROFESIONALISME TENAGA

PEMERIKSA DAN APARATUR

PENGAWASAN

Prosentase peningkatan

kualitas tenaga pemeriksa

85% 110.512.630,00 80% 165.443.275,00 80% 181.948.530,00 80% 181.652.830,00 100,00% 99,84% 85% 372.724.500,00 85% 719.820.605,00 100,00% 651,35%

01 Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah pelaksanaan pelatihan

dan observasi lapangan

9 keg 110.512.630,00 3 keg 75.335.450,00 2 kali 12.744.000,00 2 kali 12.744.000,00 100,00% 100,00% 2 kali 70.064.500,00 7 kali 158.143.950,00 77,78% 143,10%

02 Pelatihan teknis pengawasan dan

penilaian akuntabilitas kinerja

Jumlah pengiriman diklat

pengawasan

7 kali 90.107.825,00 4 kali 169.204.530,00 4 kali 168.908.830,00 100,00% 99,83% 2 kali 302.660.000,00 13 kali 561.676.655,00

1.20 06 22 PROGRAM PENATAAN DAN

PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN

SISTEM DAN PROSEDUR

Prosentase penurunan

temuan dalam pengelolaan

keuangan

60% 82.884.470,00 50% 167.656.850,00 55% 92.481.600,00 55% 78.963.550,00 100,00% 85,38% 60% 275.298.750,00 60% 521.919.150,00 100,00% 629,69%

KodeTingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan

(2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d

tahun berjalan (2015)

Target Program dan Kegiatan

(Renja SKPD) Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)

Target Renja SKPD Tahun 2014Realisasi Renja SKPD Tahun

2014Tingkat Realisasi (%)

9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar

Dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kota Blitar s/d Tahun 2014

1 4 5 6 7 8 = (7/6)

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2013

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra SKPD) Tahun 2015Indikator Kinerja Program

(outcome) / Kegiatan (output)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

2 3

KodeTingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan

(2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d

tahun berjalan (2015)

Target Program dan Kegiatan

(Renja SKPD) Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)

Target Renja SKPD Tahun 2014Realisasi Renja SKPD Tahun

2014Tingkat Realisasi (%)

9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1 4 5 6 7 8 = (7/6)

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2013

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra SKPD) Tahun 2015Indikator Kinerja Program

(outcome) / Kegiatan (output)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

03 Kebijakan pengawasan dalam rangka

percepatan pemberantasan korupsi

Jumlah sosialisasi tentang

pemantapan penyelenggaraan

pemerintah bebas korupsi

5 kali 82.884.470,00 2 kali 25.684.700,00 1 kali 16.505.850,00 1 kali 14.591.800,00 100,00% 88,40% 4 kali 38.492.450,00 7 kali 78.768.950,00 140,00% 95,03%

02 Penyusunan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

Tersusunnya kebijakan sistem

dan prosedur pengawasan

1 dok 141.972.150,00 1 dok 45.924.200,00 2 dok 44.903.200,00 200,00% 97,78% 2 dok 74.949.450,00 5 kali 261.824.800,00

04 Fasilitasi Tim Kormonev Inpres 5

Tahun 2004

Terlaksananya fasilitasi Tim

Kormonev

4 kali 30.051.550,00 4 kali 19.468.550,00 100,00% 64,78% 4 kali 19.468.550,00

05 Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

Terlaksananya PMPRB 1 kali 125.176.900,00 1 kali 125.176.900,00

06 Pembangunan Zona Integritas Terlaksananya pembangunan

ZI

1 kali 36.679.950,00 1 kali 36.679.950,00

1.20 06 18 PROGRAM KEMITRAAN

PENGEMBANGAN WAWASAN

KEBANGSAAN

Prosentase pelaksanaan

keperansertaan pada event

daerah dan hari besar

21.585.960,00 42.768.400,00 34.968.900,00 81,76% 42.663.000,00 99.217.860,00

10 Fasilitasi keperansertaan pada event

daerah dan hari besar nasional

Jumlah event daerah dan hari

besar nasional

5 event 21.585.960,00 5 event 42.768.400,00 5 event 34.968.900,00 100,00% 81,76% 5 event 42.663.000,00 15 event 99.217.860,00

1.20 06 1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase pemenuhan

kebutuhan administrasi

perkantoran

1.441.242.110,00 897.220.308,00 486.264.070,00 458.348.177,00 94,26% 435.419.600,00 1.790.988.085,00 124,27%

1.20 06 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase pemenuhan

sarana dan prasarana

382.738.330,00 492.247.948,00 241.916.700,00 231.277.191,00 95,60% 301.633.700,00 1.025.158.839,00 267,85%

1.20 06 3 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

Prosentase ketersediaan

dokumen perencanaan dan

pelaporan

55.256.310,00 64.212.700,00 40.823.000,00 40.822.000,00 100,00% 48.395.350,00 153.430.050,00 277,67%

Blitar, 12 Maret 2015INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN

Pembina Utama MudaNIP. 19570123 198503 2 002