PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A Tppid.blitarkota.go.id/dokumen/1444.pdf · telah selesai...
Transcript of PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A Tppid.blitarkota.go.id/dokumen/1444.pdf · telah selesai...
PEMERINTAH KOTA BLITAR
I N S P E K T O R A T Jl. Merdeka No. 105 Blitar Telp (0342) 801171 Pesawat 156 & 157
Email: [email protected]
B L I T A R
KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR NOMOR : 188/883/410.203/2015
TENTANG
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR
TAHUN 2016
INSPEKTUR KOTA BLITAR,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016 perlu menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf
a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kota Blitar tentang Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar
Tahun 2016 ;
Mengingat : a. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 ;
b. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 ;
c. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
d. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar ;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016.
KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun Lalu
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV : Penutup
KETIGA : Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT : Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar wajib dilaksanakan
oleh Inspektorat Kota Blitar dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2016.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Blitar Pada tanggal 20 Agustus 2015
INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda
NIP. 19570123 198503 2 002
RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KOTA BLITAR
TAHUN 2016
PEMERINTAH KOTA BLITAR
I N S P E K T O R A T Jalan Merdeka 105 Blitar
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang
berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan
melaui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan,
sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat
terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan.
Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Blitar dalam kurun waktu
setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang terumuskan dalam
rencana kerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga
tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu, Rencana
Kerja ini penting sebagai acuan dan pedoman.
Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada dapatnya diharapkan
seluruh staf untuk secara bersama-sama berpartisipasi memberikan dukungan
untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung
jawab.
INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN
Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.4. Sistematika Penulisan 2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA
BLITAR TAHUN LALU 4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kota
Blitar
4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Blitar
11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 12
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 12
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar 13
3.3. Program dan Kegiatan 14
BAB IV PENUTUP 22
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Inspektorat Kota Blitar dan Pencapaian Renstra
Inspektorat Kota Blitar s/d Tahun 2014
6
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
10
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
17
iii
LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR TANGGAL : 20 AGUSTUS 2015
NOMOR : 188/883/410.203/2015
---------------------------------------------------------
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR
TAHUN 2016
PEMERINTAH KOTA BLITAR
I N S P E K T O R A T Jalan Merdeka 105 Blitar
BAB I 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan kegiatan pada
Pemerintah Kota Blitar telah berjalan sesuai dengan rencana yang
diharapkan, walaupun terkadang ada permasalahan-permasalahan yang
harus diselesaikan. Dinamika yang berkembang dalam kehidupan
bermasyarakat dari waktu ke waktu menunjukkan perubahan yang
signifikan, dimana hal tersebut mendorong pemerintah sebagai pelayan
masyarakat untuk selalu berupaya dapat mengimbangi perubahan dan
tuntutan dinamika yang terjadi.
Kondisi tersebut mengharuskan penyelenggara pemerintahan untuk
memberikan tanggapan dan respon implementasi melalui dinas-dinas
terkait yang diformulasikan dalam bentuk berbagai kegiatan selama
rentang waktu satu tahun.
Sebagai bagian dari instansi penyelenggara pemerintahan,
Inspektorat dalam melaksanakan segala kegiatan tersebut hingga
mencapai hasil yang diharapkan, dilakukan dengan mengacu dan disusun
sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan serta aturan-aturan yang berlaku.
1.2. Landasan Hukum
Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya Inspektorat
mengacu kepada :
1. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 2
2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kota Blitar.
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kota Blitar.
4. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar.
1.3. Maksud dan Tujuan
Dalam melakukan tugas selama satu tahun ke depan, perencanaan
kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat diperlukan dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang ada.
1. Maksud
Maksud disusunnya rencana kerja ini adalah sebagai media
program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan
harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan.
2. Tujuan
Dengan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran yang telah
disusun berdasarkan DPA-SKPD diharapkan dapat terealisasi seefektif
dan semaksimal mungkin. Untuk itu tujuan disusunnya rencana kerja
ini adalah untuk memberi patokan agar seluruh kegiatan dapat
terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi penyimpangan
terhadap program-program dan jadwal kegiatannya.
1.4. Sistematika Penulisan
Rangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan dalam
sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kota Blitar
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 3
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
Kota Blitar
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 4
BAB II 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Inspektorat Kota Blitar
Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan
Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja
sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur.
Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan
konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan
indikator-indikator sebagai berikut:
- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya
seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan
lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau
distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya
yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan
langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun
berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan
telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 5
telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan
berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung
jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan
beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau
perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain
sebagai berikut :
1. Faktor Pendorong :
a. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar yang telah sesuai dengan
Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 sehingga menjadi
lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
b. Mekanisme kerja Inspektorat Kota Blitar yang berorientasi kepada
pencapaian kinerja.
c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara
pimpinan dan staf Inspektorat Kota Blitar, dalam menciptakan
suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja
yang tinggi.
d. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terhadap upaya peningkatan
kualitas hasil pengawasan.
e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil
yang optimal, efektif dan efisien.
2. Faktor Penghambat :
a. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan
jumlah SKPD yang diawasi.
b. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki
sertifikasi pengawasan.
c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam
rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan
SKPD belum optimal.
e. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional
dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan
Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan
dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2014
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 9
dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan
dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa
mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang
lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel
2.2. sebagai berikut :
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 10
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
Pada RPJMD Kota Blitar
N
O
Indikator IKK (PP-
6/2008)
Target Renstra Inspektorat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Persentase pelaksanaan
pengawasan internal dan
pengendalian kegiatan
pembangunan
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% ---
2 Persentase peningkatan
kualitas tenaga pemeriksa
85% 75% 80% 80% 85% 80% 80% 85% ---
3 Persentase penurunan
temuan dalam
pengelolaan keuangan
60% 45% 50% 55% 60% 50% 55% 60% ---
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota
Blitar
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Blitar
tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu
strategis dimaksud antara lain :
1. Sumberdaya manusia yang terbatas, baik dari jumlah maupun
kualitasnya, yang belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan di
lingkungan Inspektorat Kota Blitar dan Pemerintah Kota Blitar;
3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat
dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan
mengedepankan peran sebagai quality assurance (menjamin kualitas
dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam
rangka peningkatan kualitas pengawasan
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 12
BAB III 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan pembinaan dan pengawasan secara nasional tertuang
dalam Permendagri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan
dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah Tahun 2015. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan
acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang
ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara
efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Adapun uraian kegiatan dalam pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat
Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, meliputi :
a. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD;
b. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
c. Reviu RKA SKPD;
d. Evaluasi LAKIP SKPD;
e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD;
f. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu;
g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat
Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau
BPKP;
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 13
h. Pengarusutamaan gender; dan
i. Pendampingan, asistensi, fasilitasi.
2. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju
good governance, clean government, dan pelayanan publik, meliputi :
a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
1) PMPRB online;
2) Pembangunan zona integritas;
3) Penguatan APIP;
b. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012 – 2025 serta peraturan perundang-undangan
tindak lanjutnya;
c. Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan;
d. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
e. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
f. Pemantauan perkembangan indikator kinerja;
g. Evaluasi perkembangan kinerja periodik.
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
a. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
b. Koordinasi pembinaan dan pengawasan;
c. Tugas lain sesuai kebijakan kepala daerah.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh
Inspektorat Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam
rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk
seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan.
Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan
dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk
mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.
Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja
sasaran Inspektorat Kota Blitar di tahun 2016 adalah sebagai berikut :
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 14
Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang
dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, nepotisme
Indikator Sasaran :
Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal
Baik/B (30%)
Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan
(100%)
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai
ditindaklanjuti (90%)
3.3. Program dan Kegiatan
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang
hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan
yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus
spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel
terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun
kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga
ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kota Blitar
berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :
Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang
dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme
PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN INDIKATOR
KINERJA SAT TARGET
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Pelaksanaan
Pengawasan Internal
Secara Berkala
- Jumlah pemeriksaan
reguler
- Jumlah pemeriksaan
dengan tujuan
tertentu
- Jumlah reviu
- Jumlah evaluasi
- Jumlah pemantauan/
monitoring
Kali
Kali
Kali
Kali
Kali
27
26
3
25
30
Penanganan Kasus
Pengaduan di
Lingkungan Pemda
Jumlah pemeriksaan
khusus
Kali 30
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 15
Inventarisasi Temuan
Pengawasan
Jumlah dokumen
inventarisasi LHP
Dokumen 4
Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
- Jumlah pemantauan
dan pemutakhiran
data TLHP APIP
- Jumlah pemantauan
dan pemutakhiran
data TLHP BPK RI
Kali
Kali
4
2
Koordinasi Pengawasan
yang Lebih
Komprehensif
Jumlah fasilitasi
pengawasan aparat
pengawas eksternal dan
APIP lainnya
Kali 3
Evaluasi Berkala
Temuan Hasil
Pengawasan
Tersusunnya dokumen
Ikhtisar LHP (semester)
dan Statistik Hasil
Pengawasan
Dokumen
3
Pengendalian PNS Jumlah Kegiatan Sidak
PNS Kota Blitar
Kali
8
Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah
Jumlah monitoring dan
evaluasi SPI pada SKPD
Kali 1
Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
Tersusunnya laporan
hasil PMPRB online
Dokumen 1
Pembangunan Zona
Integritas
Jumlah SKPD
berpredikat WBK/
WBBM
SKPD 1
Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta
kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.1 berikut :
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 16
Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Blitar
Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2016
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan
administrasi perkantoran
100% Rp. 509.500.000,-
100% Rp. 510.000.000,-
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat Kota Blitar 12 bulan Rp. 3.000.000,- APBD
12 bulan Rp. 3.000.000,-
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Jumlah pembayaran telepon dan listrik Kota Blitar 12 bulan Rp. 15.000.000,- APBD
12 bulan Rp. 15.000.000,-
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor Kota Blitar 12 bulan Rp. 45.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 45.000.000,-
11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan
penggandaan naskah dinas
Kota Blitar 12 bulan Rp. 35.500.000,- APBD
12 bulan Rp. 36.000.000,-
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah ketersediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Blitar 12 bulan Rp. 3.000.000,- APBD
12 bulan Rp. 3.000.000,-
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga Kota Blitar 12 bulan Rp. 6.000.000,- APBD
12 bulan Rp. 6.000.000,-
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah ketersediaan bahan bacaan Kota Blitar 12 bulan Rp. 7.000.000,- APBD
12 bulan Rp. 7.000.000,-
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah ketersediaan makanan dan minuman Kota Blitar 12 bulan Rp. 65.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 65.000.000,-
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 17
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2016
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
daerah
Jumlah fasiltasi pada rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar daerah
Kota Blitar 12 bulan Rp. 300.000.000,- APBD
12 bulan Rp. 300.000.000,-
19 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah ketersediaan jasa perkantoran Kota Blitar 12 bulan Rp. 30.000.000,- APBD
12 bulan Rp. 30.000.000,-
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Persentase sarana dan prasarana aparatur
dalam kondisi baik
80% Rp. 440.000.000,-
100% Rp. 460.000.000,-
03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pembangunan taman kantor Kota Blitar 1 kali Rp. 60.000.000,- APBD
0 0,-
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota Blitar 1 kali Rp. 200.000.000,- APBD
1 kali Rp. 200.000.000,-
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan taman
kantor
Kota Blitar 0 0,- APBD
1 kali Rp. 80.000.000,-
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
Kota Blitar 12 bulan Rp. 80.000.000,- APBD
12 bulan Rp. 80.000.000,-
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Kota Blitar 12 bulan Rp. 100.000.000,- APBD
12 bulan Rp. 100.000.000,-
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Persentase aparatur memperoleh kesempatan
peningkatan kapasitas
20% Rp. 80.000.000,-
100% Rp. 82.500.000,-
11 Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari
Besar Nasional
Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan
Hari Besar Nasional
Kota Blitar 5 event Rp. 75.000.000,- APBD
5 event Rp. 75.000.000,-
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 18
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2016
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD Jumlah informasi program/kegiatan Inspektorat
yang dipublikasikan
Kota Blitar 1 kali Rp. 5.000.000,- APBD
1 kali Rp. 7.500.000,-
06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Persentase dokumen perencanaan dan
pelaporan SKPD yang tersusun
100% Rp. 125.000.000,-
100% Rp. 125.000..000,-
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya PK, LAKIP, LKPJ Walikota (Inspektorat), LPPD (Inspektorat), Evaluasi Renja (tribulan), Evaluasi Renstra (tahunan), Monev Pelaksanaan Pengawasan
Kota Blitar 7 dokumen Rp. 50.000.000,- APBD
7 dokumen Rp. 50.000.000,-
04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD (Neraca, LRA, CaLK)
Kota Blitar 3 dokumen Rp. 25.000.000,- APBD
3 dokumen Rp. 25.000.000,-
05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, RKPA, dan DPPA
Kota Blitar 6 dokumen Rp. 50.000.000,- APBD
5 dokumen Rp. 50.000.000,-
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B) Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
30%
100%
90%
Rp. 1.345.000.000,-
30%
100%
90%
Rp.1.345.000.000,-
01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Jumlah Pemeriksaan Reguler Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Reviu Jumlah Evaluasi Jumlah Pemantauan/Monitoring
Kota Blitar 27 kali 26 kali 3 kali 25 kali 30 kali
Rp. 700.000.000,- APBD
27 kali 26 kali 3 kali 25 kali 30 kali
Rp. 700.000.000,-
02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda Jumlah pemeriksaan khusus Kota Blitar 30 kali Rp. 40.000.000,- APBD
30 kali Rp. 40.000.000,-
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 19
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2016
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05 Inventarisasi Temuan Pengawasan Jumlah dokumen inventarisasi LHP (tribulan) Kota Blitar 4 dokumen Rp. 35.000.000,- APBD
4 dokumen Rp. 35.000.000,-
06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP APIP Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP BPK RI
Kota Blitar 4 kali
2 kali
Rp. 170.000.000,- APBD
4 kali
2 kali
Rp. 170.000.000,-
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas
eksternal dan APIP lainnya
Kota Blitar 3 kali Rp. 55.000.000,- APBD
3 kali Rp. 55.000.000,-
08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Tersusunnya dokumen Ikhtisar LHP (semester)
dan Staristik Hasil Pengawasan
Kota Blitar 3 dokumen Rp. 55.000.000,- APBD
3 dokumen Rp. 55.000.000,-
11 Pengendalian PNS Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar Kota Blitar 8 kali Rp. 50.000.000,- APBD 8 kali Rp. 50.000.000,-
16 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Jumlah Monitoring dan Evaluasi SPI pada SKPD Kota Blitar 1 kali Rp. 90.000.000,- APBD
1 kali Rp. 90.000.000,-
17 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tersusunnya laporan hasil PMPRB online Kota Blitar 1 dokumen Rp. 100.000.000,- APBD
1 dokumen Rp. 100.000.000,-
18 Pembangunan Zona Integritas Jumlah SKPD berpredikat Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM)
Kota Blitar 1 SKPD Rp. 50.000.000,- APBD
2 SKPD Rp. 50.000.000,-
21 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME
TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN
Persentase Pengawas Pemerintahan / Auditor
yang lulus sertifikasi
100% Rp. 160.000.000,-
100% Rp. 160.000.000,-
01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
Jumlah pelaksanaan PKS dan/atau pengiriman
peserta Bimtek/Diklat Pengawasan
Kota Blitar 3 kali Rp. 160.000.000,- APBD
3 kali Rp. 160.000.000,-
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 20
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2016
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN
KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR
PENGAWASAN
Persentase pemenuhan dokumen kebijakan
sistem dan prosedur pengawasan secara
memadai
100% Rp. 115.000.000,-
100% Rp. 115.000.000,-
02 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
Kota Blitar 3 dokumeni Rp. 75.000.000,00 APBD
3 dokumen Rp. 75.000.000,-
03 Kebijakan Pengawasan dalam Rangka Percepatan
Pemberantasan Korupsi
Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi
Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi (RAD-PPK)
Kota Blitar 4 kali Rp. 40.000.000,- APBD
4 kali Rp. 40.000.000,-
TOTAL
Rp. 2.774.500.000,-
Rp.2.797.500.000,-
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 21
BAB IV 4 PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar memberikan gambaran
tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Blitar tahun
2016 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota
Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar
2016. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2014.
Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat
kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya
Renja tahun 2016 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan
penyesuaian-penyesuaian seperlunya.
Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kota Blitar tahun
2016. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar ini dapat tercapai bila
dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya di
Inspektorat Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan
kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme.
INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19570123 198503 2 002
SKPD : INSPEKTORAT KOTA BLITAR
Tahun Anggaran : 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil
pengawasan yang dapat mengurangi
tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme
Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan
berindikasi kerugian negara/daerah70%
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan
nilai minimal Baik/B30%
Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang
terselesaikan100%
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang
selesai ditindaklanjuti90%
Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang
selesai ditindaklanjuti 80%
Blitar, 13 Mei 2016
INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19570123 198503 2 002
RENCANA KINERJA TAHUNAN
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2 3
PEMERINTAHAN UMUM1.20 06 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
Prosentase pelaksanaan
pengawasan internal dan
pengendalian kegiatan
pembangunan
90% 2.962.884.930,00 90% 1.839.780.950,00 90% 1.211.974.800,00 90% 979.495.490,00 100,00% 80,82% 90% 1.087.981.850,00 90% 3.907.258.290,00 100,00% 131,87%
01 Pelaksanaan pengawasan internal
secara berkala
- Jumlah pemeriksaan reguler 140 kali 1.795.830.160,00 112 kali 1.398.536.450,00 28 kali 700.500.000,00 20 kali 509.253.750,00 71,43% 72,70% 21 kali 705.978.950,00 153 kali 2.613.769.150,00 109,29% 145,55%
- Jumlah pemeriksaan khusus 150 kali 101 kali 30 kali 15 kali 50,00% 26 kali 142 kali 94,67%
- Jumlah evaluasi PAD 50 kali 30 kali 10 kali 1 kali 10,00% 0 31 kali 62,00%
- Jumlah monitoring
pembangunan
200 kali 110 kali 40 kali 15 kali 37,50% 25 kali 150 kali 75,00%
- Jumlah reviu LKD 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100,00% 1 kali 5 kali 100,00%
- Jumlah evaluasi LAKIP 5 kali 9 kali 1 kali 10 kali 1000,00% 9 kali 28 kali 560,00%
05 Inventarisasi temuan pengawasan Jumlah rapat koordinasi tindak
lanjut hasil pengawasan
15 kali 110.512.630,00 8 kali 55.652.350,00 4 kali 31.167.000,00 4 kali 31.163.000,00 100,00% 99,99% 4 kali 32.950.000,00 16 kali 119.765.350,00 106,67% 108,37%
06 Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
Frekuensi tindak lanjut hasil
temuan
pengawasan/pemeriksaan
baik internal maupun
60 bulan 276.281.560,00 36 bulan 77.027.800,00 12 bulan 59.132.000,00 12 bulan 59.094.500,00 100,00% 99,94% 12 bulan 97.255.000,00 60 bulan 233.377.300,00 100,00% 84,47%
07 Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
Frekuensi rapat koordinasi
dengan pengawas eksternal
dan APIP lainnya
5 kali 130.998.900,00 16 kali 55.969.000,00 2 kali 16.297.000,00 2 kali 14.297.000,00 100,00% 87,73% 5 kali 54.590.000,00 23 kali 124.856.000,00 460,00% 95,31%
11 Pengendalian PNS Jumlah kegiatan sidak PNS
Kota Blitar
30 kali 96.698.550,00 15 kali 33.535.450,00 8 kali 45.218.000,00 8 kali 41.665.000,00 100,00% 92,14% 8 kali 46.474.000,00 31 kali 121.674.450,00 103,33% 125,83%
Jumlah laporan hasil sidak PNS 10 buku 2 buku 2 buku 100,00% 2 buku 4 buku 40,00%
16 Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah
Jumlah pembentukan satgas
dan Juknis SPIP
5 kali 552.563.130,00 10 kali 197.579.300,00 5 kali 110.544.550,00 4 kali 87.978.800,00 80,00% 79,59% 6 kali 86.734.400,00 20 kali 372.292.500,00 400,00% 67,38%
Evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan
Jumlah evaluasi berkala
temuan hasil pengawasan
1 kali 12.621.500,00 2 kali 32.146.000,00 2 kali 24.456.000,00 100,00% 76,08% 2 kali 51.156.600,00 5 kali 88.234.100,00
Penyusunan Program Kerja
Pengawasan Tahunan
Jumlah program kerja
pengawasan tahunan
1 kali 8.859.100,00 1 kali 11.000.000,00 1 kali 9.792.000,00 100,00% 89,02% 1 kali 12.842.900,00 3 kali 31.494.000,00
18 Sistem Informasi Hasil Pengawasan Jumlah pengadaan SIM-HP 1 buah 61.598.000,00 1 buah 57.638.000,00 100,00% 93,57% 1 kali 57.638.000,00
19 Fasilitasi Asesor Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB)
Terlaksananya PMPRB di
lingkungan Pemerintah Kota
Blitar
1 kali 144.372.250,00 2 kali 144.157.440,00 200,00% 99,85% 2 kali 144.157.440,00
1.20 06 21 PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN
Prosentase peningkatan
kualitas tenaga pemeriksa
85% 110.512.630,00 80% 165.443.275,00 80% 181.948.530,00 80% 181.652.830,00 100,00% 99,84% 85% 372.724.500,00 85% 719.820.605,00 100,00% 651,35%
01 Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
Jumlah pelaksanaan pelatihan
dan observasi lapangan
9 keg 110.512.630,00 3 keg 75.335.450,00 2 kali 12.744.000,00 2 kali 12.744.000,00 100,00% 100,00% 2 kali 70.064.500,00 7 kali 158.143.950,00 77,78% 143,10%
02 Pelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja
Jumlah pengiriman diklat
pengawasan
7 kali 90.107.825,00 4 kali 169.204.530,00 4 kali 168.908.830,00 100,00% 99,83% 2 kali 302.660.000,00 13 kali 561.676.655,00
1.20 06 22 PROGRAM PENATAAN DAN
PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN
SISTEM DAN PROSEDUR
Prosentase penurunan
temuan dalam pengelolaan
keuangan
60% 82.884.470,00 50% 167.656.850,00 55% 92.481.600,00 55% 78.963.550,00 100,00% 85,38% 60% 275.298.750,00 60% 521.919.150,00 100,00% 629,69%
KodeTingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan
(2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan (2015)
Target Program dan Kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
Target Renja SKPD Tahun 2014Realisasi Renja SKPD Tahun
2014Tingkat Realisasi (%)
9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar
Dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kota Blitar s/d Tahun 2014
1 4 5 6 7 8 = (7/6)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2013
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2015Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2 3
KodeTingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan
(2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan (2015)
Target Program dan Kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
Target Renja SKPD Tahun 2014Realisasi Renja SKPD Tahun
2014Tingkat Realisasi (%)
9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1 4 5 6 7 8 = (7/6)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2013
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2015Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
03 Kebijakan pengawasan dalam rangka
percepatan pemberantasan korupsi
Jumlah sosialisasi tentang
pemantapan penyelenggaraan
pemerintah bebas korupsi
5 kali 82.884.470,00 2 kali 25.684.700,00 1 kali 16.505.850,00 1 kali 14.591.800,00 100,00% 88,40% 4 kali 38.492.450,00 7 kali 78.768.950,00 140,00% 95,03%
02 Penyusunan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
Tersusunnya kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
1 dok 141.972.150,00 1 dok 45.924.200,00 2 dok 44.903.200,00 200,00% 97,78% 2 dok 74.949.450,00 5 kali 261.824.800,00
04 Fasilitasi Tim Kormonev Inpres 5
Tahun 2004
Terlaksananya fasilitasi Tim
Kormonev
4 kali 30.051.550,00 4 kali 19.468.550,00 100,00% 64,78% 4 kali 19.468.550,00
05 Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Terlaksananya PMPRB 1 kali 125.176.900,00 1 kali 125.176.900,00
06 Pembangunan Zona Integritas Terlaksananya pembangunan
ZI
1 kali 36.679.950,00 1 kali 36.679.950,00
1.20 06 18 PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
Prosentase pelaksanaan
keperansertaan pada event
daerah dan hari besar
21.585.960,00 42.768.400,00 34.968.900,00 81,76% 42.663.000,00 99.217.860,00
10 Fasilitasi keperansertaan pada event
daerah dan hari besar nasional
Jumlah event daerah dan hari
besar nasional
5 event 21.585.960,00 5 event 42.768.400,00 5 event 34.968.900,00 100,00% 81,76% 5 event 42.663.000,00 15 event 99.217.860,00
1.20 06 1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
1.441.242.110,00 897.220.308,00 486.264.070,00 458.348.177,00 94,26% 435.419.600,00 1.790.988.085,00 124,27%
1.20 06 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase pemenuhan
sarana dan prasarana
382.738.330,00 492.247.948,00 241.916.700,00 231.277.191,00 95,60% 301.633.700,00 1.025.158.839,00 267,85%
1.20 06 3 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
Prosentase ketersediaan
dokumen perencanaan dan
pelaporan
55.256.310,00 64.212.700,00 40.823.000,00 40.822.000,00 100,00% 48.395.350,00 153.430.050,00 277,67%
Blitar, 12 Maret 2015INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN
Pembina Utama MudaNIP. 19570123 198503 2 002