PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 20 1 8ppid.kuduskab.go.id/packages/upload/file/PPAS_Tahun_2019...1. Nama...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 20 1 8ppid.kuduskab.go.id/packages/upload/file/PPAS_Tahun_2019...1. Nama...
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 050.2.5/7707/2018
050.2.5/994/2018
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2018
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 2018
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 050.2.5/7707/2018
050.2.5/994/2018
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2018
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2019
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL,MT
Jabatan : Bupati Kudus
Alamat Kantor : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Kudus.
2. a. Nama : ACHMAD YUSUF RONI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
b. Nama : Drs. H. ILWANI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
c. Nama : AGUS WARIONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
d. Nama : DEDHY PRAYOGO, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Kudus.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang
disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan
sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Tahun Anggaran 2019.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan
Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, para pihak sepakat
terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan
penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019, Prioritas belanja daerah, Plafon
Anggaran Sementara per urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara program
dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran
pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019.
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 disusun dalam
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.
Kudus, 5 September 2018
BUPATI KUDUS
selaku, PIHAK PERTAMA
Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL,MT
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS selaku,
PIHAK KEDUA
( ACHMAD YUSUF RONI ) KETUA
( Drs. H. ILWANI ) WAKIL KETUA
( AGUS WARIONO ) WAKIL KETUA
( DEDHY PRAYOGO, SE ) WAKIL KETUA
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 2018
ii
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
1
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 1 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) 2
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DAERAH
4
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 8
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
15
4.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat
15
4.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi
26
4.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan 28
- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 35 - Dinas Kesehatan 40 - Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi 47 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 48 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan
Hidup
55 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 58 - Satuan Polisi Pamong Praja 60 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 63
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah 66 - Dinas Tenaga Kerja,Perindustrian,Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah 68
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 71 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 74 - Dinas Perhubungan 77 - Dinas Komunikasi Dan Informatika 80 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 83 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 86 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 90 - Dinas Pertanian Dan Pangan 92 - Dinas Perdagangan 97 - Sekretariat Daerah :
- Bagian Tata Pemerintahan 100 - Bagian Hukum 101 - Bagian Kesejahteraan Rakyat 103 - Bagian Perlengkapan dan Keuangan 104 - Bagian Organisasi 106 - Bagian Umum 108 - Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 110
iii
- Bagian Pengadaan Barang/Jasa 111 - Sekretariat DPRD 112 - Kecamatan Kaliwungu 114 - Kecamatan Kota 116
- Kelurahan Purwosari 119 Kelurahan Sunggingan 121 Kelurahan Panjunan 123 Kelurahan Wergu Wetan 125 Kelurahan Wergu Kulon 126 Kelurahan Mlati Kidul 128 Kelurahan Mlatinorowito 130 Kelurahan Kerjasan 132 Kelurahan Kajeksan 134
- Kecamatan Jati 136 - Kecamatan Undaan 138 - Kecamatan Mejobo 140 - Kecamatan Jekulo 142 - Kecamatan Bae 144 - Kecamatan Gebog 146 - Kecamatan Dawe 149 - Inspektorat Daerah 151 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
153 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 156 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 160
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga
161
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 163
BAB VI PENUTUP 164
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diharapkan pengelolaan keuangan
daerah dapat dilaksanakan secara menyeluruh meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah.
Sesuai Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007, Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri
Dalam Negeri setiap tahun. Dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 diatur bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud
Pasal 83 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang
disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum
dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan
c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program/kegiatan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2019,
maka perlu disusun PPAS Tahun Anggaran 2019.
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun Anggaran 2019 adalah menginformasikan prioritas pembangunan
daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai, Perangkat Daerah yang
akan melaksanakan, program yang prioritas, plafon anggaran sementara
berdasarkan urusan dan Perangkat Daerah, serta plafon anggaran sementara
berdasarkan program dan kegiatan.
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK 07/2015 tentang Tatacara
Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK 07/2016 tentang
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus;
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial;
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019.
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019
Nomor Urut
PENDAPATAN DAERAH TARGET TAHUN
ANGGARAN BERKENAAN
DASAR HUKUM
1 2 3 4 1. PENDAPATAN DAERAH 1.677.217.296.000 1.1 Pendapatan asli daerah 318.459.254.000 1.1.1 Pajak daerah 105.384.000.000 1. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 tentang BPHTB 2. Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah 3. Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel 4. Perda Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. 5. Perda Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. 6. Perda Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir. 7. Perda Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral bukan
logam dan batuan. 8. Perda Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan
Jalan. 9. Perda Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. 10. Perda Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 11. Perda Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung
Walet
Nomor Urut
PENDAPATAN DAERAH TARGET TAHUN
ANGGARAN BERKENAAN
DASAR HUKUM
1 2 3 4 1.1.2 Retribusi daerah 31.484.115.000 1. Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2. Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Perda Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal
4. Perda Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
5. Perda Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
6. Perda Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.
8. Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
9. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
10. Perda Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
11. Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
12. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
13. Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
14. Perda Kabupaten Kudus No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Nomor Urut
PENDAPATAN DAERAH TARGET TAHUN
ANGGARAN BERKENAAN
DASAR HUKUM
1 2 3 4 15. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
16. Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
17. Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Gangguan
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kudus
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
7.118.227.000 1. Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus
2. Peraturan Gubernur Jateng No. 49 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jateng No. 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jateng No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jateng No. 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jateng
3. Perda Kabupaten Kudus No. 5 Tahun 2014 tentang PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
174.472.912.000 1. Perda Kabupaten Kudus No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus.
2. Peraturan Bupati Kudus No. 6 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Kabupaten Kudus.
3. Perda Kabupaten Kudus No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
4. Keputusan Bupati No. 440/244/2015 Tanggal 15 Desember 2015 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
Nomor Urut
PENDAPATAN DAERAH TARGET TAHUN
ANGGARAN BERKENAAN
DASAR HUKUM
1 2 3 4 1.2 Dana Perimbangan 1.086.302.066.000 1.2.1 Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak 278.590.893.000 1. Prediksi berdasarkan alokasi tahun sebelumnya sesuai Surat Kemenkeu RI
Nomor S-4245/WPB.14/2017
1.2.2 Dana alokasi umum 807.711.173.000 1. Prediksi berdasarkan alokasi tahun sebelumnya sesuai Surat Kemenkeu RI Nomor S-4245/WPB.14/2017
1.2.3 Dana alokasi khusus - 1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang
sah 272.455.976.000
1.3.1 Pendapatan Hibah - 1. Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019
1.3.2 Dana darurat -
1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
128.239.932.000 1. Prediksi berdasarkan alokasi tahun sebelumnya
1.3.4 Dana penyesuaian dan Otonomi khusus 144.216.044.000 1. Prediksi berdasarkan alokasi tahun sebelumnya sesuai Surat Kemenkeu RI Nomor S-4245/WPB.14/2017
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
-
Jumlah Pendapatan 1.677.217.296.000
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
Tabel 3.1
Matriks Prioritas Pembangunan
No Prioritas Pembangunan Sasaran Perangkat
Daerah yang Melaksanakan
Nama Program
1 2 3 4 5
1 Peningkatan kualitas layanan pendidikan
a) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas
Disdikpora Program Pendidikan Non Formal
b) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar yang berkualitas.
Disdikpora Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
c) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas
Disdikpora Program Pendidikan Non Formal
2 Peningkatan kualitas layanan kesehatan
a) Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
Dinas Kesehatan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
RSUD Dr. Loekmonohadi
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
No Prioritas Pembangunan Sasaran Perangkat
Daerah yang Melaksanakan
Nama Program
1 2 3 4 5
Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
b) Peningkatan pengendalian penduduk melalui pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Dinas SosP3AP2KB
Program Keluarga Berencana
3 Penguatan ekonomi kerakyatan a) Peningkatan pelatihan kewirausahaan, kapasitas kelembagaan dan fasilitasi permodalan UMKM.
Dinas NakerinkopUKM
Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
b) Fasilitasi pemasaran produk UMKM Dinas NakerinkopUKM
Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
c) Peningkatan realisasi investasi dengan pelayanan perijinan dan iklim investasi yang kondusif.
DPMPTSP Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
Program Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan
Program pelayanan perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral
Program Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha
d) Peningkatan kualitas destinasi dan pemasaran pariwisata
Dinas Budpar Program peningkatan dan pengembangan pariwisata
e) Pengembangan industri kecil dan menengah Dinas NakerinkopUKM
Program peningkatan dan pengembangan perindustrian
f) Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan Dinas Perdagangan
Program Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen
Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar
Program Pembinaan PKL dan asongan
No Prioritas Pembangunan Sasaran Perangkat
Daerah yang Melaksanakan
Nama Program
1 2 3 4 5
g) Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan
Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan
h) Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat. Dinas Pertanian dan Pangan
Program peningkatan ketahanan pangan
4 Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
a) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar yang berkualitas.
Disdikpora Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
b) Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
Dinas Kesehatan Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
RSUD Dr. Loekmonohadi
Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
c) Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Dinas SosP3AP2KB
Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin
d) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa dalam penanggulangan kemiskinan
Dinas PMD Program peningkatan pemberdayaan masyarakat
Program fasilitasi pemerintahan desa
e) Peningkatan pelestarian nilai-nilai, adat dan budaya daerah, serta benda cagar budaya.
Dinas Budpar Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya
f) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan Dinas Dikpora Program Kepemudaan
No Prioritas Pembangunan Sasaran Perangkat
Daerah yang Melaksanakan
Nama Program
1 2 3 4 5
g) Peningkatan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kompetensinya dan perlindungan tenaga kerja.
Dinas NakerinkopUKM
Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan
5 Peningkatan kualitas infrastruktur a) Peningkatan kualitas jaringan transportasi secara merata
Dinas PUPR Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan
Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana LLAJ
Program Peningkatan Pengelola Perparkiran dan Terminal
b) Pemenuhan sarana drainase untuk pencegahan banjir.
Dinas PUPR Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
c) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
Dinas PKPLH Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
d) Peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup
Dinas PKPLH Program pengendalian dan konservasi LH
Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas LH
No Prioritas Pembangunan Sasaran Perangkat
Daerah yang Melaksanakan
Nama Program
1 2 3 4 5
Program pengelolaan taman hutan raya
e) Peningkatan sistem pengelolaan persampahan Dinas PKPLH Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
f) Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang.
Dinas PUPR Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
g) Peningkatan pengelolaan pertanahan Dinas PUPR Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan
6 Penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
a) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
Bappelitbangda Program perencanaan pembangunan daerah
Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya
Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam
b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur.
BKPP Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur
Program penyelenggaraan administrasi aparatur
Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur
c) Peningkatan pengawasan dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Inspektorat Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
d) Peningkatan pelayanan kepada pimpinan daerah Bagian Umum Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
No Prioritas Pembangunan Sasaran Perangkat
Daerah yang Melaksanakan
Nama Program
1 2 3 4 5
e) Meningkatnya kinerja SDM legislatif Sekretariat DPRD Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
f) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah BPPKAD Program peningkatan pendapatan daerah
Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah
Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah
Program pengelolaan perbendaharaan daerah
Program pengelolaan aset daerah
g) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
Dinas Dukcapil Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
h) Peningkatan supremasi hukum di daerah. Bagian Hukum Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM
i) Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika
Dinas Kominfo Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik
Program pengembangan teknologi dan sistem informasi
j) Peningkatan kerjasama antar daerah dalam percepatan pembangunan
Bagian Tata Pemerintahan
Program fasilitasi tata pemerintahan
k) Peningkatan kesadaran politik, keamanan dan ketertiban masyarakat
Kantor Kesbangpol
Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik
l) Peningkatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana
BPBD Program Penanggulangan Bencana Daerah
No Prioritas Pembangunan Sasaran Perangkat
Daerah yang Melaksanakan
Nama Program
1 2 3 4 5
m) Peningkatan pelayanan arsip dan perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Peningkatan Pelayanan dan sistem administrasi kearsipan
Program Peningkatan Pelayanan dan sistem administrasi perpustakaan
n) Peningkatan kerukunan antar umat beragama. Bagian Kesra Program peningkatan kesejahteraan rakyat
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
4.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan
Pemerintah Pusat
Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD dengan prioritas pembangunan nasional dituangkan
dalam tabel 4.1 berikut :
Tabel 4.1.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Pembangunan Nasional
No Prioritas Pembangunan Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
1 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
a Percepatan Pengurangan Kemiskinan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin
Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu
855.000.000
1.000.000.000
1.855.000.000
Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bantuan Pemberian Beasiswa kepada Siswa Kurang Mampu
800.000.000
983.280.000
1.783.280.000
Program peningkatan kesejahteraan rakyat
Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
2.469.097.000
3.000.000.000
5.469.097.000
Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Kurang Mampu yang Berprestasi
186.000.000
186.000.000
No Prioritas Pembangunan Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
b Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Hibah Kepada Komisi Penanggulangan Aids Daerah Kab. Kudus
13.902.247.000
200.000.000
14.102.247.000
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
9.223.600.000
9.223.600.000
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
117.103.281.000
117.103.281.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
13.000.000.000
13.000.000.000
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
10.685.063.000
10.685.063.000
Program Pelayanan Kesehatan BLUD 163.124.912.000
163.124.912.000
c Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Hibah Kepada Kementerian Agama Kab. Kudus untuk Tambahan Kesejahteraan Guru TPQ, Madin dan Diakonia
122.073.205.000
61.560.000.000
183.633.205.000
No Prioritas Pembangunan Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Program Pendidikan Non Formal Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Badan / Lembaga / Organisasi
3.483.000.000
1.231.000.000
4.714.000.000
Hibah Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Swasta
1.641.120.000
1.641.120.000
Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)
13.456.800.000
13.456.800.000
Hibah kepada Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta
20.760.000.000
20.760.000.000
Hibah kepada Komite Bantuan Kesejahteraan GTT dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta
20.952.000.000
20.952.000.000
Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Kelompok / Anggota Masyarakat
1.230.000.000
1.230.000.000
d Peningkatan Akses Perumahan dan Permukiman Layak
Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
45.176.817.000
45.176.817.000
e Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5.199.853.000
5.199.853.000
No Prioritas Pembangunan Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Program Pelayanan Pencatatan Sipil 855.532.000
855.532.000
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
1.957.823.000
1.957.823.000
2 Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
a Peningkatan konektivitas dan TIK
Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
184.795.000.000
184.795.000.000
Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
856.500.000
856.500.000
Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana LLAJ
1.985.200.000
1.985.200.000
Program Peningkatan Pengelola Perparkiran dan Terminal
187.500.000
187.500.000
No Prioritas Pembangunan Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
34.217.874.000
34.217.874.000
b Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
c Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa
Program peningkatan pemberdayaan masyarakat
4.110.940.000
4.110.940.000
Program fasilitasi pemerintahan desa 1.514.320.000
1.514.320.000
d Penanggulangan Dampak Bencana
Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1.581.130.000
1.581.130.000
Program Penanggulangan Bencana Daerah
1.276.000.000
1.276.000.000
e Peningkatan Sistem Logistik Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar
16.300.000.000
16.300.000.000
3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif
No Prioritas Pembangunan Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Lainnya
a Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian
b Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan
Program peningkatan dan pengembangan perindustrian
3.025.000.000
3.025.000.000
Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
724.500.000
724.500.000
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
135.000.000
135.000.000
Program Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan
328.920.000
328.920.000
Program Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha
30.000.000
30.000.000
c Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya
Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.200.000.000
1.200.000.000
Program pengembangan dan
No Prioritas Pembangunan Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya
1.870.000.000 1.870.000.000
Program peningkatan dan pengembangan pariwisata
2.760.000.000
2.760.000.000
Program Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen
680.000.000
680.000.000
Program Pembinaan PKL dan asongan 285.000.000
285.000.000
d Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja
Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
Hibah Bantuan Modal Usaha Kepada Wira Usaha
6.305.000.000
3.000.000.000
9.305.000.000
Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan
350.000.000
350.000.000
e Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
625.000.000
625.000.000
4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
No Prioritas Pembangunan Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
a Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
b Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan
2.560.000.000
2.560.000.000
Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan
345.000.000
345.000.000
Program peningkatan ketahanan pangan
910.000.000
910.000.000
Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan
1.132.000.000
1.132.000.000
c Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Hibah Program Penyediaan Air Minum Bersih Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
18.405.068.000
880.000.000
19.285.068.000
Hibah Rehabilitasi Sarpras Pamsimas
161.000.000
161.000.000
d Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan
Program pengendalian dan konservasi LH
1.040.000.000
1.040.000.000
Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas LH
2.715.250.000
2.715.250.000
No Prioritas Pembangunan Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
16.887.800.000
16.887.800.000
5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
a Kamtibmas dan Keamanan Siber Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3.891.632.000
3.891.632.000
Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik
2.730.973.000
2.730.973.000
Program pengembangan teknologi dan sistem informasi
712.515.000
712.515.000
b Kesuksesan Pemilihan Umum Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik
Hibah Pengamanan Pemilu 574.860.000
2.500.000.000
3.074.860.000
c Pertahanan Wilayah Nasional
d Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum
488.120.000
488.120.000
No Prioritas Pembangunan Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM
901.500.000
901.500.000
Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi
735.000.000
735.000.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
2.482.345.000
2.482.345.000
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
200.000.000
200.000.000
e Efektivitas Diplomasi
JUMLAH
831.764.377.000
132.741.200.000
964.505.577.000
4.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan
Pemerintah Provinsi
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi dituangkan dalam tabel 4.2
berikut :
Tabel 4.2.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
dengan Prioritas Provinsi
No Prioritas Provinsi
Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD
Jumlah Belanja
Langsung Belanja Tidak
Langsung
1 2 3 4 5=3+4
1 Penanggulangan kemiskinan
a. Koperasi dan UKM 1.200.000.000
3.000.000.000
4.200.000.000
b. Sosial 2.931.000.000
11.203.016.000
14.134.016.000
c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.625.260.000
13.686.812.000
19.312.072.000
d. Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
221.376.837.000
221.376.837.000
2 Penguatan daya saing ekonomi daerah
a. Penanaman Modal 1.218.420.000
1.218.420.000
b. Pariwisata 2.760.000.000
2.760.000.000
c. Perdagangan 17.265.000.000
17.265.000.000
d. Perindustrian 3.025.000.000
3.025.000.000
e. Tenaga Kerja 6.655.000.000
6.655.000.000
3 Kualitas hidup dan daya saing Sumberdaya Manusia (SDM)
a. Pendidikan 125.556.205.000
121.130.920.000
246.687.125.000
b. Kesehatan 327.039.103.000
300.000.000
327.339.103.000
c. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
8.013.208.000
8.013.208.000
d. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.704.490.000
5.704.490.000
e. Kepemudaan dan Olahraga 3.099.075.000
4.000.000.000
7.099.075.000
No Prioritas Provinsi
Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD
Jumlah Belanja
Langsung Belanja Tidak
Langsung
1 2 3 4 5=3+4
f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.205.000.000
2.205.000.000
g. Kebudayaan 1.870.000.000
1.870.000.000
4 Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
a. Lingkungan Hidup 20.643.050.000
20.643.050.000
5 Ketahanan Pangan dan Energi
a. Pangan 910.000.000
910.000.000
b. Pertanian 2.905.000.000
2.905.000.000
c. Kelautan dan Perikanan 1.132.000.000
1.132.000.000
6 Kesenjangan wilayah
a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
238.872.942.000
238.872.942.000
b. Perumahan dan Permukinan 45.176.817.000
1.991.000.000
47.167.817.000
c. Perhubungan 3.029.200.000
3.029.200.000
d. Pertanahan 22.968.600.000
22.968.600.000
e. Energi dan Sumber Daya Mineral 15.000.000
15.000.000
7 Tata kelola Pemerintahan
a. Fungsi Penunjang 42.692.235.000
42.692.235.000
b. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6.535.742.000
2.500.000.000
9.035.742.000
c. Komunikasi dan Informatika 3.443.488.000
3.443.488.000
d. Program Administrasi Perkantoran 92.513.527.000
92.513.527.000
e. Statistik 121.000.000
121.000.000
f. Persandian 20.000.000
20.000.000
g. Perpustakaan 220.795.000
220.795.000
h. Kearsipan 371.296.000
371.296.000
JUMLAH 995.737.453.000
379.188.585.000
1.374.926.038.000
4.3. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018
berdasarkan urusan pemerintahan dilaksanakan melalui urusan wajib dan
urusan pilihan, sebagaimana dalam tabel 4.3 berikut.
Tabel 4.3. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2019
KODE URUSAN/PD
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
495.301.046.000 463.190.293.000 958.491.339.000 56,23
1 1 Pendidikan 342.660.535.000 22.390.352.000 365.050.887.000 21,42
1 1 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 342.660.535.000 22.390.352.000 365.050.887.000 21,42
1 2 Kesehatan 101.410.847.000 283.804.411.000 385.215.258.000 22,60
1 2 1 Dinas Kesehatan 69.907.021.000 140.051.061.000 209.958.082.000 12,32
1 2 2 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi 31.503.826.000 143.753.350.000 175.257.176.000 10,28
1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13.319.567.000 89.850.641.000 103.170.208.000 6,05
1 3 1 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 13.319.567.000 89.850.641.000 103.170.208.000 6,05
1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 19.079.878.000 49.203.500.000 68.283.378.000 4,01
1 4 1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Lingkungan Hidup
19.079.878.000 49.203.500.000 68.283.378.000 4,01
1 5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat
11.333.502.000 8.983.241.000 20.316.743.000 1,19
1 5 1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.258.528.000 786.921.000 3.045.449.000 0,18
1 5 2 Satuan Polisi Pamong Praja 9.074.974.000 8.196.320.000 17.271.294.000 1,01
KODE URUSAN/PD
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 6 Sosial 7.496.717.000 8.958.148.000 16.454.865.000 0,97
1 6 1 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
5.729.161.000 7.004.000.000 12.733.161.000 0,75
6 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.767.556.000 1.954.148.000 3.721.704.000 0,22
2 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
45.543.276.000 50.443.806.000 95.987.082.000 5,63
2 1 Tenaga Kerja 8.175.828.000 12.061.150.000 20.236.978.000 1,19
2 1 1 Dinas Tenaga Kerja,Perindustrian,Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah
8.175.828.000 12.061.150.000 20.236.978.000 1,19
2 10 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
4.718.273.000 8.302.288.000 13.020.561.000 0,76
2 10 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.718.273.000 8.302.288.000 13.020.561.000 0,76
2 7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
3.387.198.000 5.905.032.000 9.292.230.000 0,55
2 7 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 3.387.198.000 5.905.032.000 9.292.230.000 0,55
2 9 Perhubungan 10.973.089.000 6.832.420.000 17.805.509.000 1,04
2 9 1 Dinas Perhubungan 10.973.089.000 6.832.420.000 17.805.509.000 1,04
2 10 Komunikasi dan Informatika 3.497.482.000 5.429.803.000 8.927.285.000 0,52
2 10 1 Dinas Komunikasi Dan Informatika 3.497.482.000 5.429.803.000 8.927.285.000 0,52
KODE URUSAN/PD
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
2 12 Penanaman Modal 4.830.267.000 1.910.180.000 6.740.447.000 0,40
2 12 1 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
4.830.267.000 1.910.180.000 6.740.447.000 0,40
2 16 Kebudayaan 6.746.571.000 8.316.933.000 15.063.504.000 0,88
2 16 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6.746.571.000 8.316.933.000 15.063.504.000 0,88
2 17 Perpustakaan 3.214.568.000 1.686.000.000 4.900.568.000 0,29
2 17 1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3.214.568.000 1.686.000.000 4.900.568.000 0,29
3 URUSAN PILIHAN 27.667.000.000 15.223.132.000 42.890.132.000 2,52
3 3 Urusan Pertanian 12.073.264.000 5.926.632.000 17.999.896.000 1,06
3 3 1 Dinas Pertanian Dan Pangan 12.073.264.000 5.926.632.000 17.999.896.000 1,06
3 6 Perdagangan 15.593.736.000 9.296.500.000 24.890.236.000 1,46
3 6 1 Dinas Perdagangan 15.593.736.000 9.296.500.000 24.890.236.000 1,46
4 FUNGSI PENUNJANG 517.084.254.000 90.175.559.000 607.259.813.000 35,62
4 1 Administrasi Pemerintahan 92.247.714.000 69.848.753.000 162.096.467.000 9,51
4 1 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 26.328.366.000 0 26.328.366.000 1,54
4 1 2 Bupati dan Wakil Bupati 828.643.000 0 828.643.000 0,05
4 1 3 1 Bagian Tata Pemerintahan 1.331.930.000 582.717.000 1.914.647.000 0,11
4 1 3 2 Bagian Hukum 1.922.042.000 1.042.102.000 2.964.144.000 0,17
4 1 3 3 Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan
1.295.118.000 362.916.000 1.658.034.000 0,10
KODE URUSAN/PD
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
4 1 3 4 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.635.916.000 1.794.148.000 3.430.064.000 0,20
4 1 3 5 Bagian Kesejahteraan Rakyat 1.550.320.000 2.704.865.000 4.255.185.000 0,25
4 1 3 6 Bagian Perlengkapan Dan Keuangan 1.535.672.000 12.588.623.000 14.124.295.000 0,83
4 1 3 7 Bagian Organisasi 1.883.735.000 1.167.304.000 3.051.039.000 0,18
4 1 3 8 Bagian Umum 7.746.846.000 10.954.019.000 18.700.865.000 1,10
4 1 4 Sekretariat DPRD 5.904.059.000 19.268.683.000 25.172.742.000 1,48
4 1 5 Kecamatan Kaliwungu 3.018.102.000 991.553.000 4.009.655.000 0,24
4 1 6 Kecamatan Kota 4.368.969.000 3.193.776.000 7.562.745.000 0,44
4 1 6 1 Kelurahan Purwosari 1.125.128.000 519.130.000 1.644.258.000 0,10
4 1 6 2 Kelurahan Sunggingan 1.041.862.000 438.500.000 1.480.362.000 0,09
4 1 6 3 Kelurahan Panjunan 1.303.591.000 465.329.000 1.768.920.000 0,10
4 1 6 4 Kelurahan Wergu Wetan 1.209.166.000 1.587.717.000 2.796.883.000 0,16
4 1 6 5 Kelurahan Wergu Kulon 1.280.697.000 401.209.000 1.681.906.000 0,10
4 1 6 6 Kelurahan Mlati Kidul 1.093.823.000 483.750.000 1.577.573.000 0,09
4 1 6 7 Kelurahan Mlati Norowito 1.010.044.000 374.677.000 1.384.721.000 0,08
4 1 6 8 Kelurahan Kerjasan 1.026.261.000 1.580.261.000 2.606.522.000 0,15
4 1 6 9 Kelurahan Kajeksan 1.083.495.000 2.128.828.000 3.212.323.000 0,19
4 1 7 Kecamatan Jati 3.556.835.000 898.033.000 4.454.868.000 0,26
4 1 8 Kecamatan Undaan 3.181.142.000 1.017.380.000 4.198.522.000 0,25
4 1 9 Kecamatan Mejobo 3.428.228.000 1.025.100.000 4.453.328.000 0,26
4 1 10 Kecamatan Jekulo 2.962.493.000 1.145.986.000 4.108.479.000 0,24
4 1 11 Kecamatan Bae 3.235.004.000 892.728.000 4.127.732.000 0,24
4 1 12 Kecamatan Gebog 2.885.905.000 1.149.294.000 4.035.199.000 0,24
4 1 13 Kecamatan Dawe 3.474.322.000 1.090.125.000 4.564.447.000 0,27
KODE URUSAN/PD
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
4 2 Pengawasan 5.882.032.000 4.177.549.000 10.059.581.000 0,59
4 2 1 Inspektorat Daerah 5.882.032.000 4.177.549.000 10.059.581.000 0,59
4 3 Perencanaan 6.013.252.000 5.181.448.000 11.194.700.000 0,66
4 3 1 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
6.013.252.000 5.181.448.000 11.194.700.000 0,66
4 4 Keuangan 385.699.676.000 6.522.900.000 392.222.576.000 23,01
4 4 1 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah
385.699.676.000 6.522.900.000 392.222.576.000 23,01
4 5 Kepegawaian 27.241.580.000 4.444.909.000 31.686.489.000 1,86
4 5 1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 27.241.580.000 4.444.909.000 31.686.489.000 1,86
JUMLAH 1.085.595.576.000 619.032.790.000 1.704.628.366.000 100,00
Sumber : BPPKAD dan Bappelitbangda Kabupaten Kudus Tahun 2018
Tabel 4.4.
4.4. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga
Tabel 4.5. Plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019
NO URAIAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)
1 Belanja Pegawai 715.914.071.000
2 Belanja Bunga -
3 Belanja Subsidi -
4 Belanja Hibah 119.235.120.000
5 Belanja Bantuan Sosial 11.203.016.000
6 Belanja Bagi Hasil kepada
Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
13.686.812.000
7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
222.556.557.000
8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000
Dalam anggaran belanja pegawai diperhitungkan anggaran
tambahan penghasilan pegawai, accress 2,5 persen, pemberian gaji ke-13
dan THR sehingga belanja pegawai dialokasikan sebesar
Rp. 715.914.071.000,-.
Belanja hibah tahun 2019 direncanakan sebesar
Rp. 119.235.120.000,-yang terbagi dalam tiga kelompok yaitu :
(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp. 64.060.000.000,-
(2) Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp. 8.092.120.000,-
(3) Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat sebesar
Rp. 47.083.000.000,-
Adapun belanja bantuan sosial direncanakan sebesar
Rp. 11.203.016.000,- yang terbagi dalam empat kelompok yaitu:
(1) Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
Rp.320.736.000,-
(2) Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp. 1.000.000.000,-
(3) Bantuan sosial kepada anggota masyarakat Rp. 6.706.280.000,-
(4) Bantuan social tidak direncankan Rp. 3.176.000,-
Besaran plafon hibah dan bantuan sosial kepada penerima secara
rinci sebagaimana tercantum dalam tabel 4.6 berikut ini.
Tabel 4.6. Alokasi Hibah dan Bansos Kabupaten Kudus Tahun 2019
URAIAN TA. 2019
Belanja Hibah 119.235.120.000
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 64.060.000.000
Hibah Pengamanan Pemilu 2.500.000.000
Hibah kepada Kementerian AgamaKabupaten Kudus Untuk Tambahan
Kesejahteraan Guru TPQ, Madin dan Diakonia
61.560.000.000
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 8.092.120.000
Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Badan /
Lembaga / Organisasi 1.231.000.000
Hibah Pembinaan Olah Raga 4.000.000.000
Hibah kepada PMI Kabupaten Kudus 100.000.000
Hibah kepada Organisasi Sosial Masyarakat (ORSOSMAS) 620.000.000
Hibah kepada Kwarcab Pramuka Kabupaten Kudus 300.000.000
Hibah Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs
Swasta
1.641.120.000
Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Kudus 200.000.000
Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 47.083.000.000
Hibah Peningkatan Pengembangan Kesenian 100.000.000
Hibah Program Penyediaan Air Minum Bersih Berbasis Masyarakat
(PAMSIMAS)
880.000.000
Hibah Rehabilitasi Sarpras Pamsimas 161.000.000
Hibah kepada Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta 20.760.000.000
Hibah kepada Komite Bantuan Kesejahteraan GTT dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta
20.952.000.000
Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Kelompok / Anggota Masyarakat
1.230.000.000
Hibah Bantuan Modal Usaha kepada Wira Usaha 3.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial 11.203.016.000
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 320.736.000
Bantuan Rehabilitasi bagi Penyandang Cacat (PENCA) 75.000.000
Bantuan Untuk Kegiatan Panti-Panti Sosial 245.736.000
Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 1.000.000.000
Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu 1.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 6.706.280.000
Bantuan Pemberian Beasiswa kepada Siswa Kurang Mampu 983.280.000
Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh 3.000.000.000
Bantuan Santunan Terhadap Pejuang dan Janda Pejuang 45 kepada
DHC 45
37.000.000
Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Kurang Mampu yang Berprestasi 186.000.000
Bantuan kepada Khotib dan Imam Masjid/Musholla 2.500.000.000
Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan 3.176.000.000
Bantuan Sosial Tidak Direncanakan 3.176.000.000
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019
NO URAIAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH
1 Penerimaan Pembiayaan 31.911.070.000
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
31.911.070.000
1.2 Pencairan Dana Cadangan -
1.3 Hasil Penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan -
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah -
1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman -
1.6 Penerimaan piutang daerah -
1.7 Penerimaan dana talangan dari Provinsi -
1.8 Penerimaan kembali pemberian dana talangan dari LUEP
-
Jumlah penerimaan pembiayaan 31.911.070.000 2 Pengeluaran Pembiayaan 4.500.000.000
2.1 Pembentukan dana cadangan -
2.2 Penyertaan modal (investasi) daerah 4.500.000.000
2.3 Pembayaran pokok hutang -
2.4 Pemberian pinjaman daerah -
2.5 Pemberian dana talangan kepada LUEP -
2.6 Pembayaran atas penerimaan dana talangan kepada Provinsi
-
Jumlah pengeluaran pembiayaan 4.500.000.000 Pembiayaan netto 27.411.070.000
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diprediksikan dari Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar
Rp.31.911.070.000,-. Adapun prediksi pengeluaran pembiayaan besarnya
mencapai Rp. 4.500.000.000,- untuk penyertaan modal (investasi) daerah
pada PD. BPR Bank Pasar sebesar Rp.500.000.000,-, dan PDAM sebesar
Rp.4.000.000.000,-. Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
adalah nihil.
BAB VI
PENUTUP
Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2019 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam menyusun RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.
Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran
definitif dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2019 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.
Kudus, 5 November 2018
BUPATI KUDUS
Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, MT