NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah...

1

Transcript of NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah...

Page 1: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI BANTEN

NOMOR : 188.341/MoU.07-Huk/2018 NOMOR : 164/12/DPRD/XI/2018 TANGGAL : 3 November 2018

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2019

Page 2: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

N O T A K E S E P A K A T A N

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 188.341/MoU.07-Huk/2018

NOMOR : 164/12/DPRD/XI/2018

TANGGAL : 3 November 2018

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. Jabatan : Gubernur Banten Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : ASEP RAHMATULLAH Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Banten Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.

b. Nama : ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.

c. Nama : Dra. Hj. MUFLIKHAH Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.

Page 3: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

d. Nama : Hj. NURAENI, S.Sos, M.Si Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.

e. Nama : ALI ZAMRONI, S.Sos Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, perlu disusun Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 yang disepakati bersama

antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, para

pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD

Tahun Anggaran 2019 yang meliputi Rencana Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja

Daerah, Pembiayaan Daerah, dan Belanja Langsung yang terdiri atas Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan, Prioritas Plafon dan Anggaran

Sementara Berdasarkan Perangkat Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

berdasarkan Program dan Kegiatan.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran

2019 disusun dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari

Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

PIMPINAN GUBERNUR BANTEN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN Selaku Selaku, PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. ASEP RAHMATULLAH KETUA

Page 4: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si. WAKIL KETUA

Dra. Hj. MUFLIKHAH WAKIL KETUA

JAYE Hj. NURAENI, S.Sos, M.Si NG RANA WAKIL KETUA

ALI ZAMRONI, S.Sos WAKIL KETUA

Page 5: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..................................................................... i

DAFTAR TABEL ................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................. I-1

1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS .............. I-1

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS .......................... I-3

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS ................ I-3

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH ....................................... II-1

2.1 Pendapatan Daerah .................................. II-1

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .......... II-1

2.1.2 Dana Perimbangan ........................... II-2

2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah ............................................... II-4

2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah................ II-5

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH .............................. III-1

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /

KEGIATAN ........................................................ IV-1

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan

Urusan Pemerintahan ................................ IV-1

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan

Program/Kegiatan ..................................... IV-5

4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja

Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga ........ IV-66

Page 6: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 ii

4.4 Sinkronisasi Kebijakan Pemda Dengan

Kebijakan Pemerintah ............................... IV-67

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ....................... V-1

BAB VI PENUTUP .......................................................... VI-1

Page 7: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pendapatan Daerah TA 2019 ............. II-5

Tabel 2.2 Target Penerimaan Pembiayaan Daerah TA

2019 ........................................................... II-6

Tabel 3.1 Anggaran Prioritas Pembangunan Tahun 2019

................................................................... III-2

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan

Urusan ........................................................ IV-2

Tabel 4.2 Belanja Langsung berdasarkan Perangkat

Daerah TA 2019 ........................................... IV-4

Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan

Program/Kegiatan ........................................ IV-5

Tabel 4.4 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja

Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan

Dan Belanja Tidak Terduga ........................... IV-67

Tabel 4.5 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah

dengan Prioritas Pemmbangunan Nasional .... IV-69

Tabel 5.1 Pembiayaan Daerah TA 2019 ........................ V-2

Page 8: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2018 I - 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKPD

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya dalam rangka

memberikan plafon batas maksimal anggaran yang diberikan

kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan

dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati

dengan DPRD perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara. Sebagaimana tercantum dalam pasal 149 ayat (5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah bahwa RKPD sebagaimana dimaksud

Page 9: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 I - 2

pada ayat (1) ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar

penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan :

menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan

prioritas program untuk masing-masing urusan, dan menyusun

plafon anggaran sementara untuk masing-masing

program/kegiatan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Tahun Anggaran 2019 disesuaikan dengan kemampuan

rencana pendapatan dan pembiayaan serta diuraikan menurut

prioritas pembangunan daerah, sasaran dan SKPD yang

melaksanakan. Selain itu, prioritas pembangunan dipilah menurut

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

dijabarkan ke dalam berbagai program/kegiatan prioritas yang

terkait.

Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) bersama-sama

dengan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas

dalam rapat pendahuluan RAPBD. Selanjutnya, rancangan KUA dan

rancangan PPAS yang telah dibahas akan disepakati bersama

menjadi Kesepakatan KUA dan PPAS. Selanjutnya Kesepakatan

KUA dan PPAS tersebut dijadikan dasar dalam menyusun Rencana

Page 10: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 I - 3

Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dan Rencana

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA

SKPKD) dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu

tahun anggaran.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

Anggaran 2019 memuat plafon anggaran sementara yang meliputi

Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

Anggaran 2019 bertujuan sebagai dasar untuk:

1. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

2. Penentuan skala prioritas pembangunan daerah Provinsi

Banten Tahun Anggaran 2019 beserta prioritas program untuk

masing-masing urusan pemerintahan daerah;

3. Penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing

usulan program/kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2019;

4. Acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

(RKA) Perangkat Daerah dan SKPKD Tahun Anggaran 2019.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

Anggaran 2019 disusun dengan berlandaskan pada peraturan

perundang-undangan sebagai berikut :

Page 11: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 I - 4

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

Page 12: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 I - 5

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Page 13: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 I - 6

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

Page 14: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 I - 7

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 218 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Page 15: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 I - 8

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Renja

Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber

Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2019;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor

1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

4);

27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan );

28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten

Tahun 2011 Nomor 1);

Page 16: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 I - 9

29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Banten Tahun 2011 Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten

Tahun 2016 Nomor 8);

31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran

Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7);

32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi

Banten Tahun 2018 Nomor 19);

33. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2018

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Banten Tahun 2019;

34. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten

dengan DPRD Provinsi Banten Nomor 188.341/MoU.06-

Huk/2018 dan Nomor 164/11/DPRD/XI/2018 tentang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019;

Page 17: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 II - 1

BAB II RENCANA PENDAPATAN

DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Target dan realisasi penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya menunjukkan kecenderungan yang semakin

meningkat. Kenaikan Pendapat daerah secara signifikan berasal

dari Pendapatan Asil Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah dan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kenaikan pendapatan

daerah juga tidak telepas dari perkembangan kondisi makro

nasional dan daerah, faktor eksternal, dan intervensi berupa

pelaksanaan kebijakan pemerintah.

2.1. PENDAPATAN DAERAH

Rencana pendapatan daerah merupakan perkiraan yang

terukur, rasional, serta memiliki kepastian hukum penerimaannya.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar

Rp.10.844.595.570.400,00.

2.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan

yang ditempuh berupa pemberian insentif terhadap kegiatan

ekonomi masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan system dan

prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah,

pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah,

peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah,

serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas

Page 18: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 II - 2

pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas,

kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2019 ditargetkan sebesar

Rp. 7.344.821.272.800,00 Jumlah PAD tersebut bersumber dari :

1) Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.6.967.729.412.400,00

jumlah tersebut bersumberdari Target penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB), Target penerimaan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Target penerimaan Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),Pajak Air

Permukaan (AP), Pajak Rokok.

2) Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.18.569.771.200,00

bersumber dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha,

dan Retribusi Perijinan Tertentu.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

ditargetkan sebesar Rp.55.300.000.000,00. Nilai pendapatan

pada pos ini diperoleh dari Bagian Laba Keuangan PT. BPD

Jabar Banten tbk, PBR/LPK, PT. Banten Global Development

(BGD) dan PT. JAMKRIDA.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan

sebesar Rp.303.222.089.200,00 diperoleh dari Jasa Giro, dan

Pendapatan Denda Pajak.

2.1.2. DANA PERIMBANGAN

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana

perimbangan pada Rancangan APBD TA 2019, memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

Page 19: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 II - 3

1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi

dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan,

dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-

PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam

Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran

2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-

Pajak Tahun Anggaran 2019.

2) Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada

alokasi DAU Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan

realisasi Tahun Anggaran 2018.

3) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sesuai

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran

2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun

Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian

Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun

Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK

Tahun Anggaran 2019 melalui portal Kementerian Keuangan

dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus

menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan

kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam

peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran

Page 20: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 II - 4

2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang

tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019.

4) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten/Kota

dan Provinsi dialokasikan sesuai Keputusan Gubernur.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Pendapatan

Dana Perimbangan TA 2019 ditargetkan sebesar

Rp.4.481.092.487.000,00 Jumlah Dana Perimbangan tersebut

diperoleh dari :

1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan

sebesar Rp. 711.779.997.000,00;

2) Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar

Rp.1.140.003.353.000,00;

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesar

Rp.2.629.309.137.000,00.

2.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Lain-

lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Rancangan APBD TA 2019

dapat berupa hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah

lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga,

organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat

maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai

konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak

ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam R-APBD pada

kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah,

setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

Page 21: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 II - 5

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah yang ditargetkan dalam tahun 2019

adalah sebesar Rp.6.070.000.000,00. Jumlah dana tersebut

diperoleh dari Pendapatan Hibah Pihak Ketiga.

Secara lengkap target pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Target Pendapatan Daerah TA 2019

NO URAIAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1 PENDAPATAN 11.831.983.759.800,00

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.344.821.272.800,00

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 6.967.729.412.400,00

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 18.569.771.200,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

55.300.000.000,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

303.222.089.200,00

1.2 DANA PERIMBANGAN 4.481.092.487.000,00

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

711.779.997.000,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.140.003.353.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 2.629.309.137.000,00

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

6.070.000.000,00

1.3.1 Pendapatan Hibah 6.070.000.000,00

2.2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat dan

rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran

Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan

adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat

Page 22: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 II - 6

didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Target

penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Banten pada Rancangan

APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.457.676.000.000,00

sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Target Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2019

NO URAIAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 457.676.000.000,00

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

457.676.000.000,00

Page 23: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 1

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk

memenuhi belanja wajib, dan belanja mengikat yang meliputi :

1. Belanja Pegawai (gaji);

2. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota;

3. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;

4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.

5. Belanja Tidak Terduga;

6. Belanja Program dan Kegiatan;

Kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja merupakan

langkah-langkah yang ditempuh dalam mengoptimalkan belanja

daerah. Mengacu pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019, Belanja Daerah

Provinsi Banten TA 2019 dalam penganggarannya direncanakan

sebesar Rp.11.598.960.292.700,00 dialokasikan untuk membiayai

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7.486.630.709.400,00 dan

Belanja Langsung sebesar Rp.4.112.329.583.300,00.

Sasaran pembangunan di Provinsi Banten tahun 2019

dijabarkan dalam agenda tahunan prioritas Pemerintah Daerah

Provinsi Banten. Distribusi anggaran menurut Prioritas Pemerintah

Provinsi Banten Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel 3.1.

Page 24: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 2

Tabel 3.1 Anggaran Prioritas Pembangunan Tahun 2019

PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

YANG MELAKSANAKAN PROGRAM

1. Peningkatan Akses,

Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Sosial

- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

16 Unit dan Ruang Kelas Baru (RKB) 500 Unit di Provinsi Banten

- Rehab Gedung Sekolah Rusak berat

- Meningkatnya Mutu Pendidikan dan penyedian biaya operasional sekolah

DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Khusus

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pembelajaran

Meningkatkan koleksi Museum DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Program Pelestarian Kebudayaan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Meningkatnya kesehatan Ibu dan Anak DINAS KESEHATAN Program upaya peningkatan kesehatan

masyarakat

meningkatnya jumlah tenaga kesehatan 70

Orang

DINAS KESEHATAN Program pemberdayaan sumberdaya

kesehatan dan kefarmasian

Penyediaan Jaminan Kesehatan Pada

Masyarakat Miskin di Provinsi Banten 100 %

DINAS KESEHATAN Program peningkatan akses dan mutu

pelayanan kesehatan

Program pencegahan pengendalian penyakit

Program peningkatan pelayanan

laboratorium kesehatan daerah

Program peningkatan pelayanan kesehatan kerja masyarakat

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat

DINAS KESEHATAN Program peningkatan pelayanan kesehatan

DINAS SOSIAL

Program rehabilitasi sosial

Page 25: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 3

PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

YANG MELAKSANAKAN PROGRAM

Meningkatnya Penurunan angka

kemiskinan di Provinsi Banten dan Penurunan Jumlah PMKS

Program pemberdayaan sosial

Program perlindungan dan jaminan sosial

Program penanganan fakir miskin

Program pelayanan dan rehabilitasi sosial

dalam panti

Program pelayanan dan perlindungan sosial dalam panti

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

DINAS PERPUSTAKAAN

DAN KEARSIPAN DAERAH

Program pengembangan koleksi dan

peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan

Program pengelolaan sistem kearsipan

2. Peningkatan infrastruktur Wilayah

Meningkatnya Kulaitas Infrastruktur Jalan di Wilayah Provinsi Banten

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program pembangunan jalan dan jembatan

Program pengembangan jasa konstruksi

Meningkatnya Jembatan Di Wilayah Provinsi Banten

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program pembangunan jalan dan jembatan

Program pengembangan jasa konstruksi

Meningkatnya Penataan dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis dalam Rencana

Detail Tata Ruang

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program penataan ruang

Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Banjir dan

Abrasi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program pembangunan sumberdaya air

Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program pembangunan sumberdaya air

Meningkatnya Fasilitas Perhubungan

melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan

DINAS PERHUBUNGAN

Program peningkatan sarana dan prasarana

perhubungan

Page 26: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 4

PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

YANG MELAKSANAKAN PROGRAM

Program peningkatan pelayanan

perhubungan laut dan udara

Meningkatnya Penataan Lalu Lintas Di Wilayah Jalan Provinsi Banten

DINAS PERHUBUNGAN

Program peningkatan pelayanan penyelenggaraan perhubungan

Program pengendalian dan pengamanan

lalu lintas

Program peningkatan pelayanan perhubungan

Meningkatnya Penataan

Perumahan,Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan, dan Penanganan Kawasan

Kumuh

DINAS PERUMAHAN

RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program penyelenggaraan kawasan

permukiman dan perumahan

Program keciptakaryaan

Meningkatnya Pelayanan Kelistrikan dan Energi terbarukan

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program pengembangan dan pengelolaan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

Program pengembangan pemanfaatan

ketenagalistrikan

Meningkatnya Pengendalian dan

Pengawasan Perijinan Sumberdaya Alam

DINAS ENERGI DAN

SUMBER DAYA MINERAL

Program pengembangan, pengelolaan dan

pemanfaatan geologi, air tanah, mineral dan batubara

3. Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan

Berusaha

Meningkatnya Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Angka Pengangguran di

Provinsi Banten

DINAS KETENAGA KERJAAN DAN

TRANSMIGRASI

Program pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja

Program peningkatan hubungan industri dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Program pengawasan ketenagakerjaan

Program penempatan tenaga kerja dan transmigrasi

Program pelayanan pelatihan tenaga kerja

industri

Page 27: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 5

PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

YANG MELAKSANAKAN PROGRAM

Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

dan Budidaya Ikan

DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN

Program peningkatan produksi perikanan

tangkap

Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Program peningkatan daya saing perikanan

Program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup

Baik air dan Udara

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP DAN KEHUTANAN

Program pengendalian pencemaran

lingkungan hidup

Meningkatnya Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung, Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Program pengelolaan dan konservasi hutan

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan

Produktivitas Koperasi dan UKM Bagi

Koperasi Aktif dan Sehat

DINAS KOPERASI, USAHA

KECIL DAN MENENGAH

Program pengembangan kelembagaan dan

pengawasan koperasi

Program peningkatan kualitas usaha dan pemberdayaan koperasi

Program pelatihan SDM koperasi dan

umkm

Meningkatnya Wirausaha Baru dalam mendukung Persaingan Usaha Kreatif

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha kecil

Meningkatnya Investasi Dalam dan Luar

Negeri dalam meningkatkan Dunia Usaha di

Provinsi Banten dan Meningkatnya Pengelolaan Ijin Usaha yang Berbasis

Teknologi Informasi"

DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Program peningkatan iklim, promosi dan

kerjasama investasi

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Program pelayanan perizinan penaman

modal

Program pengendalian penanaman modal

Meningkatnya Pembinaan Lembaga

Kepemudaan serta Meningkatnya Cabang Olahraga Berprestasi dalam keikutsertaan

kejuaraan tingkat nasional

DINAS KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

Program peningkatan pemberdayaan

kepemudaan

Program pengembangan dan

pemberdayaan olah raga

Program peningkatan prestasi olah raga

Page 28: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 6

PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

YANG MELAKSANAKAN PROGRAM

Program pembinaan dan pemasyarakatan

olah raga

Meningkatnya Jumlah Kunjungan

Wisatawan dan jumlah destinasi wisata

DINAS PARIWISATA

Program pemasaran produk pariwisata

Program pengembangan destinasi

pariwisata

Program pengembangan industri pariwisata

dan ekonomi kreatif

Program pengembangan sumberdaya

manusia pariwisata dan ekonomi kreatif

DINAS PERTANIAN

Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan

Program peningkatan produksi dan

produktivitas hortikultura

Program peningkatan produksi dan

produktivitas perkebunan

Program peningkatan produksi dan produktivitas peternakan

Program peningkatan prasarana sarana dan

penyuluhan pertanian

Program penanganan kesehatan hewan

dan kesehatan masyarakat veteriner

5. Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan

Berusaha

Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan pangan

DINAS KETAHANAN PANGAN

Program peningkatan ketahanan pangan

Program peningkatan keterjangkauan

pangan

Program perlindungan konsumen pangan

Meningkatkan Jumlah Pembangunan TPST

di Wilayah Provinsi Banten

DINAS PERUMAHAN

RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program keciptakaryaan

Page 29: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 7

PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

YANG MELAKSANAKAN PROGRAM

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri

dan Pembangunan Industri di Provinsi Banten

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN

Program peningkatan daya saing industri

Program pelayanan pengembangan teknologi dan standarisasi industri

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Strategis yang berkualitas

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

Program penataan bangunan dan lingkungan

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Terhadapat Hasil Produksi Lokal untuk

Pertumbuhan Usaha Perdagangan di Provinsi Banten

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN

Program pengembangan perdagangan

dalam negeri

Program pengembangan perdagangan luar

negeri

Program perlindungan dan pengawasan industri

Program pelayanan pengujian dan

sertifikasi mutu barang

4. Peningkatan tatakelola Pemerintahan

Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta Ketentraman dan ketertiban umum

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program ketentraman dan ketertiban umum

Program penegakan peraturan perundang-

undangan daerah

Program perlindungan masyarakat

Program penanganan bencana kebakaran

Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK,

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Program pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera

Program peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan dan anak

Page 30: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 8

PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

YANG MELAKSANAKAN PROGRAM

Meningkatnya Kualitas Administrasi

Kependudukan dan Profil Penduduk

DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Program administrasi kependudukan dan

catatan sipil

Pengendalian laju pertumbuhan

pendudukan dengan pendataan penduduk

DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Program kependudukan dan keluarga

berencana

Meningkatnya Jumlah Desa tertinggal

menjadi Desa Mandiri

DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

Program peningkatan pemberdayaan

masyarakat desa

Program peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Meningkatnya kapasitas Telekomunikasi,

informasi dan teknologi informatika

DINAS KOMUNIKASI

INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Program pengembangan, pendayagunaan,

peningkatan teknologi informasi dan komunikasi

Meningkatnya pelayanan publik sebagai

fungsi PPID dengan pelayanan berbasis teknologi informasi

DINAS KOMUNIKASI

INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Program tata kelola persandian

Meningkatnya Pendapatan Daerah dari

Sektor Pendapatan Asli Daerah

BADAN PENDAPATAN

DAERAH

Program peningkatan pendapatan daerah

Meningkatnya Pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi Informasi"

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah

BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

Program penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah

Program penatausahaan aset daerah

Page 31: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 9

PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

YANG MELAKSANAKAN PROGRAM

SEKRETARIAT DPRD Program tata kelola pemerintahan

BIRO PEMERINTAHAN

BIRO HUKUM

BIRO ORGANISASI

BIRO BINA PEREKONOMIAN

BIRO KESEJAHTERAAN

RAKYAT

BIRO UMUM

BIRO BINA

INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

BIRO ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN DAERAH

BIRO ADMINISTRASI RUMAH TANGGA

PIMPINAN

BADAN PENGHUBUNG

BIRO ORGANISASI Program penataan dan peningkatan

kapasitas kelembagaan

BIRO PEMERINTAHAN Program perumusan kebijakan pemerintahan

BIRO BINA

PEREKONOMIAN

Program perumusan kebijakan

perekonomian

BIRO HUKUM Program peningkatan kualitas produk dan

pelayanan hukum

BIRO BINA

INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

Program perumusan kebijakan infrastruktur

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat

Page 32: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 10

PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

YANG MELAKSANAKAN PROGRAM

BIRO ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN DAERAH

Program dukungan layanan administrasi

pembangunan

BIRO ADMINISTRASI RUMAH TANGGA

PIMPINAN

Program fasilitasi dan pelayanan pimpinan

BIRO UMUM Program pelayanan umum

BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH

Program penatausahaan kepegawaian

daerah

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Program pengembangan SDM aparatur

Program penilaian dan sertifikasi aparatur

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Program perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan

Program perencanaan dan pengendalian pembangunan ekonomi

Program perencanaan dan pengendalian pembangunan sosial dan pemerintahan

kemasyarakatan

Program perencanaan dan pengendalian

pembangunan infrastruktur dan

pengembangan wilayah

DINAS KOMUNIKASI

INFORMATIKA, STATISTIK

DAN PERSANDIAN

Program penyediaan data pembangunan

daerah

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Program penelitian dan pengembangan

Page 33: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 11

PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

YANG MELAKSANAKAN PROGRAM

INSPEKTORAT PROVINSI Program pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah

SEKRETARIAT DPRD Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

Program pembinaan idiologi dan wawasan

kebangsaan

Program peningkatan kewaspadaan

nasional

Program peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi

Program peningkatan pendidikan politik

masyarakat

BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program pencegahan dan kesiapsiagaan

penanggulangan bencana

Program kedaruratan dan logistik

penanggulangan bencana

Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana

BADAN PENGHUBUNG Program pembangunan kemitraan

Page 34: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 1

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN

4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

URUSAN PEMERINTAHAN

Belanja Daerah diformulasikan dalam bentuk belanja tidak

langsung dan belanja langsung. Untuk melaksanakan Urusan

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan

program/kegiatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun

2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Banten Tahun 2019 terdapat dalam rangka melaksanakan Prioritas

Pembangunan Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam Kegiatan yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Belanja Langsung yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2019 direncanakan sebesar

Rp.4.505.875.989.200,00. Jumlah tersebut digunakan untuk

melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi yang terdiri atas :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar;

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar;

3. Urusan Pilihan; dan

4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Anggaran Belanja Langsung menurut Perangkat Daerah telah

didasarkan pada Struktur Perangkat Daerah sebagaimana

diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Page 35: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 2

tentang Perangkat Daerah. Plafon Anggaran Sementara belanja

langsung berdasarkan urusan dan Perangkat Daerah Tahun Anggaran

2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN /

PERANGKAT DAERAH PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 3.347.827.583.300

1101 Pendidikan 1.134.998.027.300

110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.134.998.027.300

1102 Kesehatan 445.305.000.000

110201 Dinas Kesehatan 445.305.000.000

1103 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.170.395.056.000

110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.170.395.056.000

1104 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

534.096.500.000

110401 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

534.096.500.000

1105 Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

37.131.500.000

110501 Satuan Polisi Pamong Praja 14.608.500.000

110502 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.757.000.000

110503 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10.766.000.000

1106 Sosial 25.901.500.000

110601 Dinas Sosial 25.901.500.000

12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 269.274.860.900

1201 Ketenaga Kerjaan 35.499.000.000

120101 Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi 35.499.000.000

1202 Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak

10.537.165.400

120201 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

10.537.165.400

1203 Pangan 13.155.500.000

120301 Dinas Ketahanan Pangan 13.155.500.000

1205 Lingkungan Hidup 15.574.455.000

120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 15.574.455.000

1206 Administrasi Kependudukan Dan Capil 2.049.539.600

120201 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

2.049.539.600

1207 Pemberdayaan Masyarakat Desa 15.568.455.900

120701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15.568.455.900

1208 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana

1.536.295.000

120201 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

1.536.295.000

1209 Perhubungan 61.978.000.000

Page 36: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 3

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN /

PERANGKAT DAERAH

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

120901 Dinas Perhubungan 61.978.000.000

1210 Komunikasi Dan Informatika 33.768.408.000

121001 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan

Persandian

33.768.408.000

1211 Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 15.172.450.000

121101 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 15.172.450.000

1212 Penanaman Modal 10.453.000.000

121201 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10.453.000.000

1213 Kepemudaan Dan Olahraga 35.000.000.000

121301 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 35.000.000.000

1214 Statistik 1.704.400.000

121001 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan

Persandian

804.400.000

300301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 900.000.000

1215 Persandian 1.017.192.000

121001 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan

Persandian

1.017.192.000

1216 Kebudayaan 3.950.000.000

110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.950.000.000

1217 Perpustakaan 10.377.400.000

121701 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 10.377.400.000

1218 Kearsipan 1.933.600.000

121701 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 1.933.600.000

20 URUSAN PILIHAN 190.012.545.000

2001 Kelautan dan Perikanan 17.810.500.000

200101 Dinas Kelautan dan Perikanan 17.810.500.000

2002 Pariwisata 17.837.000.000

200201 Dinas Pariwisata 17.837.000.000

2003 Pertanian 52.530.500.000

200301 Dinas Pertanian 52.530.500.000

2004 Kehutanan 8.459.545.000

120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 8.459.545.000

2005 Energi Dan Sumberdaya Mineral 37.324.000.000

200501 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 37.324.000.000

2006 Perdagangan 10.000.335.800

200701 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10.000.335.800

2007 Perindustrian 46.050.664.200

200701 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 46.050.664.200

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

698.761.000.000

3001 Administrasi Pemerintahan 417.624.500.000

300103 Sekretariat DPRD 285.526.000.000

30010402 Biro Pemerintahan 3.284.000.000

30010403 Biro Hukum 3.106.500.000

30010404 Biro Organisasi 2.545.000.000

30010405 Biro Bina Perekonomian 2.701.000.000

30010406 Biro Kesejahteaan Rakyat 8.227.000.000

30010407 Biro Umum 57.156.500.000

Page 37: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 4

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN /

PERANGKAT DAERAH

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

30010408 Biro Bina Pinfrastruktur dan Sumber Daya Alam 2.123.000.000

30010409 Biro Administrasi Pembangunan 8.337.000.000

30010410 Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan 39.482.500.000

300105 Badan Penghubung 5.136.000.000

3002 Pengawasan 28.876.000.000

300201 Inspektorat Provinsi 28.876.000.000

3003 Perencanaan 30.129.197.000

300301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 30.129.197.000

3004 Keuangan 155.053.500.000

300401 Badan Pendapatan Daerah 131.443.000.000

300403 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 23.610.500.000

3005 Kepegawaian 11.116.500.000

300501 Badan Kepegawaian Daerah 11.116.500.000

3006 Pendidikan Dan Pelatihan 48.655.000.000

300601 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah

48.655.000.000

3007 Penelitian Dan Pengembangan 7.306.303.000

300301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.306.303.000

JUMLAH 4.505.875.989.200

Tabel 4.2 Belanja Langsung Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2019

KODE PERANGKAT DAERAH PAFON ANGGARAN

SEMENTARA

110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.138.948.027.300

110201 Dinas Kesehatan 445.305.000.000

110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.170.395.056.000

110401 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 534.096.500.000

110501 Satuan Polisi Pamong Praja 14.608.500.000

110502 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.757.000.000

110503 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10.766.000.000

110601 Dinas Sosial 25.901.500.000

120101 Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi 35.499.000.000

120201 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana

14.123.000.000

120301 Dinas Ketahanan Pangan 13.155.500.000

120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 24.034.000.000

120701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15.568.455.900

120901 Dinas Perhubungan 61.978.000.000

121001 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

35.590.000.000

121101 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 15.172.450.000

121201 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10.453.000.000

121301 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 35.000.000.000

121701 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 12.311.000.000

200101 Dinas Kelautan dan Perikanan 17.810.500.000

Page 38: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 5

KODE PERANGKAT DAERAH PAFON ANGGARAN

SEMENTARA

200201 Dinas Pariwisata 17.837.000.000

200301 Dinas Pertanian 52.530.500.000

200501 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 37.324.000.000

200701 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 56.051.000.000

300103 Sekretariat DPRD 285.526.000.000

30010402 Biro Pemerintahan 3.284.000.000

30010403 Biro Hukum 3.106.500.000

30010404 Biro Organisasi 2.545.000.000

30010405 Biro Bina Perekonomian 2.701.000.000

30010406 Biro Kesejahteaan Rakyat 8.227.000.000

30010407 Biro Umum 57.156.500.000

30010408 Biro Bina Pinfrastruktur dan Sumber Daya Alam 2.123.000.000

30010409 Biro Administrasi Pembangunan 8.337.000.000

30010410 Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan 39.482.500.000

300105 Badan Penghubung 5.136.000.000

300201 Inspektorat Provinsi 28.876.000.000

300301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 38.335.500.000

300401 Badan Pendapatan Daerah 131.443.000.000

300403 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 23.610.500.000

300501 Badan Kepegawaian Daerah 11.116.500.000

300601 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 48.655.000.000

JUMLAH 4.505.875.989.200

4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

PROGRAM/KEGIATAN

Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan

Program/Kegiatan, sebagaimana tertuang dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

KODE PERANGKAT DAERAH / URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

110101 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.138.948.027.300

11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.134.998.027.300

1101 Pendidikan 1.134.998.027.300

1101.110101.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

27.436.230.300

1101.110101.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

500.000.000

1101.110101.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1.000.000.000

Page 39: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 6

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1101.110101.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 57.530.000

1101.110101.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.371.814.300

1101.110101.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 18.306.886.000

1101.110101.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

500.000.000

1101.110101.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 500.000.000

1101.110101.01.018 Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab.

Lebak

600.000.000

1101.110101.01.019 Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab.

Pandeglang

600.000.000

1101.110101.01.020 Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota

Cilegon dan Kota Serang dan Kab. Serang

600.000.000

1101.110101.01.021 Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab.

Tangerang

600.000.000

1101.110101.01.022 Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota

Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

600.000.000

1101.110101.01.023 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD

Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Pendidikan dan Kebudayaan

200.000.000

1101.110101.15 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.091.623.365.000

1101.110101.15.001 Peningkatan Kurikulum SMA 1.000.000.000

1101.110101.15.002 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA 9.000.000.000

1101.110101.15.003 Peningkatan Peserta Didik SMA 3.000.000.000

1101.110101.15.004 Peningkatan Kurikulum SMK 1.000.000.000

1101.110101.15.005 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK 9.000.000.000

1101.110101.15.006 Peningkatan Peserta Didik SMK 3.000.000.000

1101.110101.15.021 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Banjarsari

2.376.000.000

1101.110101.15.022 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Banjarsari

1.162.800.000

1101.110101.15.023 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Bayah 2.646.000.000

1101.110101.15.024 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Bayah 716.400.000

1101.110101.15.025 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Bojongmanik

781.200.000

1101.110101.15.026 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Cibadak

2.052.000.000

1101.110101.15.027 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Cibeber

1.972.800.000

1101.110101.15.028 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Cibeber

972.000.000

1101.110101.15.029 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3

Cibeber

907.200.000

1101.110101.15.030 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Cigemblong

392.400.000

Page 40: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 7

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1101.110101.15.031 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cihara

446.400.000

1101.110101.15.032 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cijaku 1.242.000.000

1101.110101.15.033 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cikulur

1.242.000.000

1101.110101.15.034 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Cileles

1.209.600.000

1101.110101.15.035 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Cilograng

2.059.200.000

1101.110101.15.036 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cimarga

1.814.400.000

1101.110101.15.037 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Cipanas

2.836.800.000

1101.110101.15.038 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Curugbitung

1.350.000.000

1101.110101.15.039 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Gunung Kencana

1.155.600.000

1101.110101.15.040 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Kalanganyar

932.400.000

1101.110101.15.041 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Leuwidamar

2.214.000.000

1101.110101.15.042 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Leuwidamar

1.749.600.000

1101.110101.15.043 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Maja 2.282.400.000

1101.110101.15.044 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Maja 1.638.000.000

1101.110101.15.045 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Malingping

3.531.600.000

1101.110101.15.046 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2

Malingping

928.800.000

1101.110101.15.047 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Muncang

2.030.400.000

1101.110101.15.048 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Panggarangan

2.656.800.000

1101.110101.15.049 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Rangkas Bitung

2.466.000.000

1101.110101.15.050 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Rangkas Bitung

3.852.000.000

1101.110101.15.051 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Rangkas Bitung

2.520.000.000

1101.110101.15.052 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Sajira 1.735.200.000

1101.110101.15.053 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Sobang

1.414.800.000

1101.110101.15.054 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Wanasalam

2.527.200.000

1101.110101.15.055 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Warung Gunung

2.268.000.000

1101.110101.15.056 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pandeglang

4.413.600.000

1101.110101.15.057 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2

Pandeglang

4.294.800.000

Page 41: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 8

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1101.110101.15.058 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Pandeglang

4.118.400.000

1101.110101.15.059 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4

Pandeglang

4.276.800.000

1101.110101.15.060 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Pandeglang

3.042.000.000

1101.110101.15.061 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Pandeglang

3.283.200.000

1101.110101.15.062 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7

Pandeglang

2.599.200.000

1101.110101.15.063 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Pandeglang

3.067.200.000

1101.110101.15.064 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 9 Pandeglang

2.152.800.000

1101.110101.15.065 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 10

Pandeglang

2.199.600.000

1101.110101.15.066 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 11 Pandeglang

2.660.400.000

1101.110101.15.067 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 12 Pandeglang

1.368.000.000

1101.110101.15.068 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 13

Pandeglang

1.274.400.000

1101.110101.15.069 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 14 Pandeglang

1.306.800.000

1101.110101.15.070 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 15 Pandeglang

1.396.800.000

1101.110101.15.071 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 16

Pandeglang

1.501.200.000

1101.110101.15.072 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 17 Pandeglang

1.148.400.000

1101.110101.15.074 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Anyer 3.747.600.000

1101.110101.15.075 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Bandung

1.569.600.000

1101.110101.15.076 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Baros 2.736.000.000

1101.110101.15.077 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Binuang

900.000.000

1101.110101.15.078 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Bojonegara

2.660.400.000

1101.110101.15.079 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Carenang

1.735.200.000

1101.110101.15.080 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Cikande

4.028.400.000

1101.110101.15.081 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Cikeusal

2.664.000.000

1101.110101.15.082 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cinangka

2.019.600.000

1101.110101.15.083 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Ciomas

3.484.800.000

1101.110101.15.084 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Ciruas 4.510.800.000

1101.110101.15.085 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Gunung Sari

770.400.000

Page 42: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 9

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1101.110101.15.086 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Jawilan

2.880.000.000

1101.110101.15.087 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kibin 2.998.800.000

1101.110101.15.088 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kopo 2.066.400.000

1101.110101.15.089 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Kragilan KJ SMAN 1 Ciruas

914.400.000

1101.110101.15.090 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kramat Watu

2.289.600.000

1101.110101.15.091 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Mancak

1.756.800.000

1101.110101.15.092 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Pabuaran

2.329.200.000

1101.110101.15.093 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Padarincang

1.472.400.000

1101.110101.15.094 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Pamarayan

3.304.800.000

1101.110101.15.095 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Petir 3.052.800.000

1101.110101.15.096 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pontang

3.729.600.000

1101.110101.15.097 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Puloampel

331.200.000

1101.110101.15.098 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Tirtayasa

2.325.600.000

1101.110101.15.099 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Waringinkurung

2.275.200.000

1101.110101.15.100 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Kabupaten Tangerang

4.842.000.000

1101.110101.15.101 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Kabupaten Tangerang

4.024.800.000

1101.110101.15.102 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3

Kabupaten Tangerang

4.759.200.000

1101.110101.15.103 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4

Kabupaten Tangerang

4.266.000.000

1101.110101.15.104 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Kabupaten Tangerang

3.960.000.000

1101.110101.15.105 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6

Kabupaten Tangerang

4.500.000.000

1101.110101.15.106 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7

Kabupaten Tangerang

4.230.000.000

1101.110101.15.107 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Kabupaten Tangerang

3.477.600.000

1101.110101.15.108 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 9

Kabupaten Tangerang

3.096.000.000

1101.110101.15.109 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 10

Kabupaten Tangerang

2.016.000.000

1101.110101.15.110 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 11 Kabupaten Tangerang

6.102.000.000

1101.110101.15.111 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 12

Kabupaten Tangerang

4.712.400.000

Page 43: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 10

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1101.110101.15.112 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 13 Kabupaten Tangerang

4.032.000.000

1101.110101.15.113 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 14 Kabupaten Tangerang

2.905.200.000

1101.110101.15.114 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 15

Kabupaten Tangerang

2.538.000.000

1101.110101.15.115 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 16 Kabupaten Tangerang

1.965.600.000

1101.110101.15.116 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 17 Kabupaten Tangerang

3.780.000.000

1101.110101.15.117 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 18

Kabupaten Tangerang

3.013.200.000

1101.110101.15.118 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 19 Kabupaten Tangerang

4.273.200.000

1101.110101.15.119 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 20 Kabupaten Tangerang

3.499.200.000

1101.110101.15.120 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 21

Kabupaten Tangerang

2.714.400.000

1101.110101.15.121 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 22 Kabupaten Tangerang

2.840.400.000

1101.110101.15.122 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 23 Kabupaten Tangerang

2.257.200.000

1101.110101.15.123 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 24

Kabupaten Tangerang

4.003.200.000

1101.110101.15.124 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 25 Kabupaten Tangerang

2.700.000.000

1101.110101.15.125 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 26 Kabupaten Tangerang

2.444.400.000

1101.110101.15.126 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 27

Kabupaten Tangerang

3.340.800.000

1101.110101.15.127 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 28 Kabupaten Tangerang

3.546.000.000

1101.110101.15.128 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 29 Kabupaten Tangerang

817.200.000

1101.110101.15.129 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1

Cilegon

4.176.000.000

1101.110101.15.130 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon

4.478.400.000

1101.110101.15.131 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3

Cilegon

2.772.000.000

1101.110101.15.132 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Cilegon

2.120.400.000

1101.110101.15.133 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Cilegon

2.134.800.000

1101.110101.15.134 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kota

Serang

6.008.400.000

1101.110101.15.135 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Kota Serang

6.303.600.000

Page 44: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 11

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1101.110101.15.136 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Kota Serang

4.730.400.000

1101.110101.15.137 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Kota

Serang

4.258.800.000

1101.110101.15.138 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Kota Serang

4.003.200.000

1101.110101.15.139 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Kota Serang

3.661.200.000

1101.110101.15.140 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7 Kota

Serang

1.310.400.000

1101.110101.15.141 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Kota Serang

3.110.400.000

1101.110101.15.142 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Tangerang

3.200.400.000

1101.110101.15.143 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2

Tangerang

4.017.600.000

1101.110101.15.144 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Tangerang

3.456.000.000

1101.110101.15.145 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Tangerang

3.315.600.000

1101.110101.15.146 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5

Tangerang

3.664.800.000

1101.110101.15.147 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Tangerang

3.949.200.000

1101.110101.15.149 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7 Tangerang

3.477.600.000

1101.110101.15.150 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8

Tangerang

3.110.400.000

1101.110101.15.151 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 9 Tangerang

3.351.600.000

1101.110101.15.152 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 10

Tangerang

2.970.000.000

1101.110101.15.153 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 11

Tangerang

2.912.400.000

1101.110101.15.154 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 12 Tangerang

3.438.000.000

1101.110101.15.155 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 13

Tangerang

3.024.000.000

1101.110101.15.156 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 14

Tangerang

3.337.200.000

1101.110101.15.157 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 15 Tangerang

4.140.000.000

1101.110101.15.158 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kota

Tangerang Selatan

3.880.800.000

1101.110101.15.159 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Kota Tangerang Selatan

5.266.800.000

1101.110101.15.160 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Kota

Tangerang Selatan

3.337.200.000

1101.110101.15.161 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Kota

Tangerang Selatan

3.574.800.000

Page 45: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 12

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1101.110101.15.162 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Kota Tangerang Selatan

3.502.800.000

1101.110101.15.163 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Kota Tangerang Selatan

4.046.400.000

1101.110101.15.164 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7 Kota

Tangerang Selatan

5.130.000.000

1101.110101.15.165 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Kota Tangerang Selatan

3.355.200.000

1101.110101.15.166 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 9 Kota Tangerang Selatan

3.639.600.000

1101.110101.15.167 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 10 Kota

Tangerang Selatan

2.898.000.000

1101.110101.15.168 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 11 Kota Tangerang Selatan

3.574.800.000

1101.110101.15.169 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 12 Kota Tangerang Selatan

3.654.000.000

1101.110101.15.170 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Bayah 2.648.000.000

1101.110101.15.171 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Cibeber

1.404.000.000

1101.110101.15.172 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1

Cikulur

1.696.000.000

1101.110101.15.173 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1

Cileles

1.056.000.000

1101.110101.15.174 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Sobang

1.256.000.000

1101.110101.15.175 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1

Cipanas

2.476.000.000

1101.110101.15.176 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1

Cirinten

1.116.000.000

1101.110101.15.177 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN Curug Bitung

772.000.000

1101.110101.15.178 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1

Gunung Kencana

1.096.000.000

1101.110101.15.179 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Lebak

Gedong

516.000.000

1101.110101.15.180 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Malingping

6.160.000.000

1101.110101.15.181 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1

Rangkasbitung

6.840.000.000

1101.110101.15.182 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2

Rangkasbitung

6.804.000.000

1101.110101.15.183 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Warunggunung

1.232.000.000

1101.110101.15.184 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2

Pandeglang

9.520.000.000

1101.110101.15.185 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3

Pandeglang

3.232.000.000

1101.110101.15.186 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Pandeglang

4.412.000.000

Page 46: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 13

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1101.110101.15.187 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Pandeglang

3.036.000.000

1101.110101.15.188 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6

Pandeglang

3.012.000.000

1101.110101.15.189 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Pandeglang

3.728.000.000

1101.110101.15.190 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 8 Pandeglang

2.716.000.000

1101.110101.15.191 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 9

Pandeglang

1.868.000.000

1101.110101.15.192 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 10 Pandeglang

2.436.000.000

1101.110101.15.193 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 11 Pandeglang

1.604.000.000

1101.110101.15.194 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 12

Pandeglang

1.816.000.000

1101.110101.15.195 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Anyer 3.620.000.000

1101.110101.15.196 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1

Cikande

3.440.000.000

1101.110101.15.197 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1

Cinangka

2.636.300.000

1101.110101.15.198 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Ciruas 2.440.000.000

1101.110101.15.199 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1

Kragilan

5.120.000.000

1101.110101.15.200 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1

Kramatwatu

572.000.000

1101.110101.15.201 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Puloampel

4.372.000.000

1101.110101.15.202 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1

Tanara

3.248.000.000

1101.110101.15.203 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1

Tunjung Teja

2.556.000.000

1101.110101.15.204 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kabupaten Tangerang

7.900.000.000

1101.110101.15.205 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2

Kabupaten Tangerang

9.412.000.000

1101.110101.15.206 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3

Kabupaten Tangerang

2.236.000.000

1101.110101.15.207 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Kabupaten Tangerang

5.856.000.000

1101.110101.15.208 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5

Kabupaten Tangerang

9.336.000.000

1101.110101.15.209 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6

Kabupaten Tangerang

3.532.000.000

1101.110101.15.210 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kabupaten Tangerang

7.620.000.000

1101.110101.15.211 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 8

Kabupaten Tangerang

4.792.000.000

1101.110101.15.212 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 9

Kabupaten Tangerang

4.548.000.000

Page 47: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 14

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1101.110101.15.213 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 10 Kabupaten Tangerang

4.032.000.000

1101.110101.15.214 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 11 Kabupaten Tangerang

2.816.000.000

1101.110101.15.215 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 12

Kabupaten Tangerang

4.108.000.000

1101.110101.15.216 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Cilegon

6.956.000.000

1101.110101.15.217 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2

Cilegon

3.108.000.000

1101.110101.15.218 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Cilegon

3.296.000.000

1101.110101.15.219 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Cilegon

940.000.000

1101.110101.15.220 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kota

Serang

9.352.000.000

1101.110101.15.221 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Kota Serang

9.576.000.000

1101.110101.15.222 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Kota Serang

4.844.000.000

1101.110101.15.223 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Kota

Serang

5.824.000.000

1101.110101.15.224 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Kota Serang

5.160.000.000

1101.110101.15.225 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Kota Serang

2.792.000.000

1101.110101.15.226 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kota

Serang

4.312.000.000

1101.110101.15.227 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN Pertanian

2.388.000.000

1101.110101.15.228 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Tangerang

6.076.000.000

1101.110101.15.229 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2

Tangerang

4.976.000.000

1101.110101.15.230 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Tangerang

4.692.000.000

1101.110101.15.231 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4

Tangerang

6.632.000.000

1101.110101.15.232 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5

Tangerang

4.632.000.000

1101.110101.15.233 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Tangerang

2.072.000.000

1101.110101.15.234 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7

Tangerang

3.396.000.000

1101.110101.15.235 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 8

Tangerang

2.604.000.000

1101.110101.15.236 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 9 Tangerang

3.428.000.000

1101.110101.15.237 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kota

Tangerang Selatan

5.420.000.000

Page 48: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 15

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1101.110101.15.238 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Kota Tangerang Selatan

5.188.000.000

1101.110101.15.239 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Kota Tangerang Selatan

3.192.000.000

1101.110101.15.240 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Kota

Tangerang Selatan

2.920.000.000

1101.110101.15.241 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Kota Tangerang Selatan

3.368.000.000

1101.110101.15.242 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Kota Tangerang Selatan

2.748.000.000

1101.110101.15.243 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kota

Tangerang Selatan

2.008.000.000

1101.110101.15.244 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Pandeglang

7.772.000.000

1101.110101.15.275 Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Model

CMBBS

5.560.844.000

1101.110101.15.289 Sarana dan Prasarana SMA (DAK Fisik) 13.659.624.000

1101.110101.15.290 Sarana dan Prasarana SMK (DAK Fisik) 68.486.397.000

1101.110101.15.292 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA

Negeri (DAK) pada Cabang Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak

24.143.000.000

1101.110101.15.293 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) pada Cabang Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab.

Pandeglang

17.694.600.000

1101.110101.15.294 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK

Negeri (DAK) pada Cabang Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang

30.294.600.000

1101.110101.15.295 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) pada Cabang Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab.

Tangerang

39.144.000.000

1101.110101.15.296 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA

Negeri (DAK) pada Cabang Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

37.809.800.000

1101.110101.15.297 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) pada Cabang Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab.

Lebak

12.275.200.000

1101.110101.15.298 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK

Negeri (DAK) pada Cabang Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang

15.803.200.000

1101.110101.15.299 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA

Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota

Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang

43.408.400.000

Page 49: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 16

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1101.110101.15.300 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) pada Cabang Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab.

Tangerang

23.165.800.000

1101.110101.15.301 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK

Negeri (DAK) pada Cabang Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

22.173.200.000

1101.110101.16 PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS 11.238.432.000

1101.110101.16.001 Peningkatan Kurikulum Pendidikan Khusus 5.662.556.000

1101.110101.16.002 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus

753.400.000

1101.110101.16.003 Peningkatan Peserta Didik Pendidikan

Khusus

650.000.000

1101.110101.16.374 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 03

Lebak

79.500.000

1101.110101.16.375 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 01

Lebak

145.500.000

1101.110101.16.376 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 02

Lebak

181.500.000

1101.110101.16.377 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 1

Pembina Pandeglang

139.500.000

1101.110101.16.378 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 01

Kabupaten Tangerang

247.500.000

1101.110101.16.379 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 02 Kota Serang

172.500.000

1101.110101.16.380 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 01 Kota

Serang

232.500.000

1101.110101.16.392 Pendidikan Khusus (DAK FISIK) 1.375.976.000

1101.110101.16.393 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh

Negeri (DAK) pada Cabang Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak

542.000.000

1101.110101.16.394 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri (DAK) pada Cabang Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab.

Pandeglang

186.000.000

1101.110101.16.395 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh

Negeri (DAK) pada Cabang Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang

540.000.000

1101.110101.16.396 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri (DAK) pada Cabang Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab.

Tangerang

330.000.000

1101.110101.17 PROGRAM PENINGKATAN MUTU

PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

4.400.000.000

Page 50: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 17

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1101.110101.17.001 Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA, Layanan Pendidikan

Khusus

1.250.000.000

1101.110101.17.002 Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK

1.250.000.000

1101.110101.17.003 Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pendidikan

1.900.000.000

1101.110101.18 PROGRAM PENINGKATAN MUTU

PEMBELAJARAN

300.000.000

1101.110101.18.002 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

200.000.000

1101.110101.18.003 Evaluasi Teknologi Informasi dan

Komunikasi Pendidikan

100.000.000

12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

3.950.000.000

1216 Kebudayaan 3.950.000.000

1216.110101.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

1.950.000.000

1216.110101.01.001 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha UPTD Taman Budaya dan Museum

500.000.000

1216.110101.01.002 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK)

1.450.000.000

1216.110101.15 PROGRAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN

2.000.000.000

1216.110101.15.001 Pelestarian, Pengembangan dan

Pemanfaatan Cagar Budaya dan Permuseuman

500.000.000

1216.110101.15.002 Pelestarian, Pengembangan dan

Pemanfaatan Sejarah, Nilai Tradisi dan Kesenian

700.000.000

1216.110101.15.003 Peningkatan Sumberdaya Manusia

Kebudayaan

800.000.000

110201 DINAS KESEHATAN 445.305.000.000

11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 445.305.000.000

1102 Kesehatan 445.305.000.000

1102.110201.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

164.017.227.281

1102.110201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

208.002.000

1102.110201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 290.709.000

1102.110201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 17.179.002.006

1102.110201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.635.913.700

1102.110201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.700.762.000

1102.110201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 115.000.000

1102.110201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

635.000.000

1102.110201.01.009 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada RSUD Malingping

151.169.200

1102.110201.01.010 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada

RSUD Malingping

186.510.000

Page 51: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 18

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1102.110201.01.011 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada RSUD Malingping

50.625.440.200

1102.110201.01.012 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada RSUD Malingping

1.007.390.000

1102.110201.01.013 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada RSUD Malingping

9.137.906.650

1102.110201.01.014 Koordinas dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada RSUD Malingping

436.965.000

1102.110201.01.015 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Malingping

560.000.000

1102.110201.01.017 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada RSUD Banten

50.000.000

1102.110201.01.018 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUD Banten

173.420.000

1102.110201.01.019 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada RSUD Banten

8.422.285.525

1102.110201.01.020 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada RSUD Banten

4.452.750.000

1102.110201.01.021 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUD Banten

35.236.176.000

1102.110201.01.022 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Banten

190.770.000

1102.110201.01.023 Perbendaharaan dan Verifikasi pada RSUD Banten

50.000.000

1102.110201.01.034 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 114.465.000

1102.110201.01.035 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) 2.367.000.000

1102.110201.01.036 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kesehatan RSUD Banten (DAK)

17.400.301.000

1102.110201.01.037 Koordinas dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada RSUD Banten

275.160.000

1102.110201.01.038 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada

UPTD Pelatihan Kesehatan

426.900.000

1102.110201.01.039 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pelatihan Kesehatan

398.530.000

1102.110201.01.040 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pelatihan Kesehatan

694.850.000

1102.110201.01.041 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah pada UPTD Pelatihan Kesehatan

250.000.000

1102.110201.01.042 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

1.910.000.000

1102.110201.01.043 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Kesehatan

Daerah

669.000.000

1102.110201.01.044 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Laboratorium Kesehatan

Daerah

1.985.850.000

1102.110201.01.045 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Laboratorium

Kesehatan Daerah

80.000.000

Page 52: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 19

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1102.110201.15 PROGRAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT

6.015.060.000

1102.110201.15.001 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi 1.008.430.000

1102.110201.15.002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

3.293.550.000

1102.110201.15.003 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 218.400.000

1102.110201.15.007 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 414.140.000

1102.110201.15.010 Penurunan Stunting (DAK Penugasan) 1.080.540.000

1102.110201.16 PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

155.379.175.000

1102.110201.16.002 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.057.000.000

1102.110201.16.003 Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

150.251.109.000

1102.110201.16.025 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

Miskin

1.361.356.000

1102.110201.16.029 Kerjasama Pelayanan Kesehatan 1.709.710.000

1102.110201.17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

97.961.406.781

1102.110201.17.001 Pemantauan pelayanan 201.786.000

1102.110201.17.002 Operasional pelayanan 458.030.000

1102.110201.17.003 Asuhan dan Etika Keperawatan 259.980.000

1102.110201.17.004 Pembinaan dan Pengembangan

Keperawatan

49.281.000

1102.110201.17.005 Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten 22.898.623.227

1102.110201.17.006 Pengelolaan Barang Non Medis RSUD

Banten

3.010.800.000

1102.110201.17.007 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 71.710.000

1102.110201.17.008 Rekam Medis 68.692.500

1102.110201.17.009 Pengembangan Mutu dan Kerjasama RSUD

Malingping

165.214.000

1102.110201.17.010 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

128.915.000

1102.110201.17.011 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus

116.115.000

1102.110201.17.012 Mutu Penunjang Medis RSUD Malingping 3.536.595.200

1102.110201.17.013 Mutu Penunjang Non Medis RSUD

Malingping

1.862.194.854

1102.110201.17.014 Etika dan Mutu Pelayanan RSUD Malingping 133.470.000

1102.110201.17.015 Pelayanan Kesehatan (BLUD) 65.000.000.000

1102.110201.18 PROGRAM PENCEGAHAN

PENGENDALIAN PENYAKIT

2.835.640.000

1102.110201.18.001 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular

530.750.000

1102.110201.18.002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular

425.000.000

1102.110201.18.003 Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan 806.000.000

1102.110201.18.004 Upaya Kesehatan Jiwa 681.140.000

1102.110201.18.005 Pencegahan, Pengendalian Penyakit

Menular Bersumber Binatang

392.750.000

Page 53: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 20

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1102.110201.19 PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA KESEHATAN DAN

KEFARMASIAN

17.783.540.938

1102.110201.19.001 Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

14.588.716.338

1102.110201.19.002 Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan

2.191.374.600

1102.110201.19.003 Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan

203.450.000

1102.110201.19.007 Pengkajian Pengembangan dan

Pengendalian Mutu Kesehatan

300.000.000

1102.110201.19.008 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Kesehatan

500.000.000

1102.110201.20 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

1.312.950.000

1102.110201.20.001 Pelayanan Laboratorium Klinik dan

Laboratorium Kesehatan Masyarakat

300.000.000

1102.110201.20.002 Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah

600.000.000

1102.110201.20.003 Akreditasi Labkesda (DAK) 412.950.000

110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.170.395.056.000

11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.170.395.056.000

1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.170.395.056.000

1103.110301.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

57.505.793.068

1103.110301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

173.923.000

1103.110301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1.665.840.000

1103.110301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 500.000.000

1103.110301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.695.000.000

1103.110301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 9.858.688.000

1103.110301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 376.700.000

1103.110301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

1.000.000.000

1103.110301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

71.450.000

1103.110301.01.041 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 550.000.000

1103.110301.01.042 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai Ciliman-Cisawarna

974.066.000

1103.110301.01.043 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Jalan dan

Jembatan Lebak

2.395.000.000

1103.110301.01.044 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Jalan dan

Jembatan Lebak

1.270.000.000

1103.110301.01.045 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Jalan dan

Jembatan Lebak

2.916.100.000

Page 54: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 21

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1103.110301.01.046 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan

Jalan dan Jembatan Lebak

150.000.000

1103.110301.01.047 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Jalan dan

Jembatan Pandeglang

1.367.022.000

1103.110301.01.048 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Jalan dan

Jembatan Pandeglang

689.170.000

1103.110301.01.049 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Jalan dan

Jembatan Pandeglang

2.632.760.000

1103.110301.01.050 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan

Jalan dan Jembatan Pandeglang

52.800.000

1103.110301.01.051 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengelolaan Jalan dan

Jembatan Serang dan Cilegon

264.100.000

1103.110301.01.052 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengelolaan Jalan dan

Jembatan Serang dan Cilegon

656.350.000

1103.110301.01.053 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang dan Cilegon

3.309.606.200

1103.110301.01.054 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan

Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang dan Cilegon

19.100.000

1103.110301.01.055 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang

90.150.000

1103.110301.01.056 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang

895.650.000

1103.110301.01.057 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang

2.648.365.000

1103.110301.01.058 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan

Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang

80.160.000

1103.110301.01.059 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai Cidurian-Cisadane

2.418.237.368

1103.110301.01.060 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai Ciujung-Cidanau

1.689.442.000

1103.110301.01.061 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai Ciujung-Cidanau

2.158.086.600

1103.110301.01.062 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengujian Bahan Kontruksi

Bangunan dan Informasi Kontruksi

21.969.400

Page 55: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 22

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1103.110301.01.063 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengujian Bahan Kontruksi

Bangunan dan Informasi Kontruksi

785.929.300

1103.110301.01.064 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengujian Bahan Kontruksi

Bangunan dan Informasi Kontruksi

323.492.400

1103.110301.01.065 Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengujian Bahan

Kontruksi Bangunan dan Informasi Kontruksi

110.532.000

1103.110301.01.066 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane

1.582.250.000

1103.110301.01.067 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane

1.198.878.500

1103.110301.01.068 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan

Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane

647.762.000

1103.110301.01.069 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna

7.220.230.000

1103.110301.01.070 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai Ciliman-Cisawarna

623.883.000

1103.110301.01.071 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna

170.000.000

1103.110301.01.072 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai Ciujung-Cidanau

991.950.800

1103.110301.01.073 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau

261.149.500

1103.110301.15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

927.142.635.132

1103.110301.15.004 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Utara

143.181.505.500

1103.110301.15.005 Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Wilayah Selatan

329.119.491.000

1103.110301.15.006 Pembangunan Jembatan 33.936.000.000

1103.110301.15.007 Pengadaan Lahan Kebinamargaan 197.512.662.102

1103.110301.15.008 Peningkatan Jalan Provinsi (DAK) 47.998.962.500

1103.110301.15.009 Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan

5.458.125.000

1103.110301.15.011 Pengawasan Pembangunan dan

Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan

15.206.876.000

1103.110301.15.033 Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah

Lebak

2.718.598.000

Page 56: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 23

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1103.110301.15.035 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Lebak

39.784.991.500

1103.110301.15.036 Pengadaan dan Pemeliharaan

Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang

2.246.048.000

1103.110301.15.038 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi

Wilayah Pandeglang

34.079.210.130

1103.110301.15.039 Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah

Serang dan Cilegon

2.552.290.000

1103.110301.15.040 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Serang dan Cilegon

35.885.327.800

1103.110301.15.041 Pengadaan dan Pemeliharaan

Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah

Tangerang

1.571.160.000

1103.110301.15.043 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi

Wilayah Tangerang

35.891.387.600

1103.110301.16 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA

KONSTRUKSI

6.716.850.000

1103.110301.16.001 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 2.126.904.000

1103.110301.16.002 Pembinaan Jasa Konstruksi 1.350.794.200

1103.110301.16.003 Pengawasan Jasa Konstruksi 683.929.000

1103.110301.16.007 Optimalisasi Pengelolaan Pengujian Bahan 1.183.200.800

1103.110301.16.008 Optimalisasi Pengelolaan Pengujian

Konstruksi

1.372.022.000

1103.110301.17 PROGRAM PEMBANGUNAN

SUMBERDAYA AIR

173.618.060.200

1103.110301.17.001 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

28.020.000.000

1103.110301.17.002 Perencanaan Teknis Bidang PJPA 5.050.000.000

1103.110301.17.003 Penatagunaan Pemanfaatan Air 2.028.501.000

1103.110301.17.004 Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air 47.892.952.500

1103.110301.17.006 Perencanaan Teknis Bidang PJSA 7.010.345.000

1103.110301.17.007 Penatagunaan Sumber Daya Air 43.054.202.500

1103.110301.17.008 Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air

925.000.000

1103.110301.17.009 Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan

Jaringan Pemanfaatan Air

1.400.000.000

1103.110301.17.017 Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya

Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane

4.822.100.000

1103.110301.17.018 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai Cidurian-Cisadane

872.000.000

1103.110301.17.019 Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai Ciliman-Cisawarna

11.582.754.000

Page 57: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 24

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1103.110301.17.020 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai Ciliman-Cisawarna

1.775.338.800

1103.110301.17.021 Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai Ciujung-Cidanau

16.365.765.400

1103.110301.17.022 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai Ciujung-Cidanau

2.819.101.000

1103.110301.18 PROGRAM PENATAAN RUANG 5.411.717.600

1103.110301.18.030 Penataan dan Pemanfaatan Ruang 2.600.000.000

1103.110301.18.031 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 871.732.000

1103.110301.18.032 Pengaturan dan Pembinaan Pemanfaatan Ruang

800.000.000

1103.110301.18.033 Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang

PUPR

1.139.985.600

110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

534.096.500.000

11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 534.096.500.000

1104 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

534.096.500.000

1104.110401.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

40.003.800.000

1104.110401.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

170.000.000

1104.110401.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1.045.000.000

1104.110401.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.050.000.000

1104.110401.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.142.000.000

1104.110401.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 16.032.813.000

1104.110401.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 160.000.000

1104.110401.01.007 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah

330.000.000

1104.110401.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan

140.000.000

1104.110401.01.009 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B 14.308.987.000

1104.110401.01.012 Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan

625.000.000

1104.110401.15 PROGRAM PENYELENGGARAAN

KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERUMAHAN

112.362.260.000

1104.110401.15.009 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan

Permukiman Kumuh

37.591.000.000

1104.110401.15.010 Perencanaan dan Pengawasan Teknis

bidang kawasan permukiman

3.833.500.000

1104.110401.15.012 Penatagunaan Kawasan Permukiman 2.130.000.000

1104.110401.15.014 Penyediaan dan Pembangunan Perumahan 38.280.000.000

1104.110401.15.016 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan

4.839.000.000

1104.110401.15.017 Penatagunaan Pengembangan Perumahan 1.300.260.000

Page 58: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 25

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1104.110401.15.018 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan 24.388.500.000

1104.110401.16 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN

DAN LINGKUNGAN

262.296.440.000

1104.110401.16.002 Penataan Sarana dan Prasarana KP3B 3.646.000.000

1104.110401.16.003 Pengelolaan gedung strategis Provinsi 127.655.440.000

1104.110401.16.004 Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan

dikawasan strategis Provinsi

130.995.000.000

1104.110401.17 PROGRAM KECIPTAKARYAAN 119.434.000.000

1104.110401.17.001 Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih 70.750.000.000

1104.110401.17.002 Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi 4.910.000.000

1104.110401.17.003 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan

Infrastruktur Keciptakaryaan

15.660.000.000

1104.110401.17.004 Pengelolaan dan Pengembangan

Persampahan

15.560.000.000

1104.110401.17.005 Perencanaan dan Pengawasan Teknis

Bidang Infrastruktur Permukiman

12.554.000.000

110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 14.608.500.000

11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 14.608.500.000

1105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

14.608.500.000

1105.110501.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

10.549.660.000

1105.110501.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

10.000.000

1105.110501.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 160.000.000

1105.110501.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.400.000.000

1105.110501.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 700.000.000

1105.110501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7.363.500.000

1105.110501.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 70.000.000

1105.110501.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

741.160.000

1105.110501.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 105.000.000

1105.110501.15 PROGRAM KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

2.100.000.000

1105.110501.15.004 Pemeliharaan dan Penanggulangan

Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.350.000.000

1105.110501.15.005 Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor

Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

450.000.000

1105.110501.15.006 Kerjasama Peningkatan Ketertiban Umum

dan Ketentraman Masyarakat

300.000.000

1105.110501.18 PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

1.250.000.000

1105.110501.18.001 Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan

Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Sosial

Kemasyarakatan

400.000.000

Page 59: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 26

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1105.110501.18.002 Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi

Banten Dalam Sektor Ekologis

550.000.000

1105.110501.18.003 Penegakan dan Kajian Peraturan Daerah Provinsi Banten

300.000.000

1105.110501.19 PROGRAM PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

300.000.000

1105.110501.19.001 Supervisi dan Pendayagunaan Potensi

Anggota Satuan Linmas

150.000.000

1105.110501.19.002 Penyelenggaraan Teknis Fungsional dan

Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP Provinsi Banten

150.000.000

1105.110501.20 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

KEBAKARAN

408.840.000

1105.110501.20.001 Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran 200.000.000

1105.110501.20.002 Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi

98.840.000

1105.110501.20.003 Supervisi Penanganan Pasca Bencana

Kebakaran

110.000.000

110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

11.757.000.000

11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 11.757.000.000

1105 Ketentraman dan Ketertiban Umum

serta Perlindungan Masyarakat

11.757.000.000

1105.110502.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

6.871.958.500

1105.110502.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

31.994.000

1105.110502.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 226.218.000

1105.110502.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.038.180.000

1105.110502.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 775.000.000

1105.110502.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.655.364.500

1105.110502.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 370.080.000

1105.110502.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

350.000.000

1105.110502.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 425.122.000

1105.110502.16 PROGRAM PENCEGAHAN DAN

KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN

BENCANA

1.175.160.000

1105.110502.16.001 Pencegahan Daerah Rawan Bencana 565.461.000

1105.110502.16.002 Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

609.699.000

1105.110502.21 PROGRAM KEDARURATAN DAN

LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA

2.392.411.500

1105.110502.21.001 Koordinasi SDM Kebencanaan 434.245.000

1105.110502.21.002 Koordinasi Dukungan Peralatan dan Logistik

Kebencanaan

450.144.500

1105.110502.21.003 PUSDALOPS Penanggulangan Bencana 1.508.022.000

Page 60: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 27

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1105.110502.22 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN

BENCANA

1.317.470.000

1105.110502.22.001 Koordinasi Rehabilitasi Kebencanaan 687.506.000

1105.110502.22.002 Koordinasi Rekonstruksi Kebencanaan 629.964.000

110503 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

10.766.000.000

11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 10.766.000.000

1105 Ketentraman dan Ketertiban Umum

serta Perlindungan Masyarakat

10.766.000.000

1105.110503.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

5.106.000.000

1105.110503.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

15.000.000

1105.110503.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 153.338.000

1105.110503.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 249.532.000

1105.110503.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.240.500.000

1105.110503.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.738.566.000

1105.110503.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 159.064.000

1105.110503.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

500.000.000

1105.110503.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 50.000.000

1105.110503.17 PROGRAM PEMBINAAN IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

1.800.000.000

1105.110503.17.001 Pembinaan Kewarganegaraan 300.000.000

1105.110503.17.002 Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

1.500.000.000

1105.110503.23 PROGRAM PENINGKATAN

KEWASPADAAN NASIONAL

1.060.000.000

1105.110503.23.001 Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Konflik

Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA

760.000.000

1105.110503.23.002 Pemantauan dan Penyelesaian Masalah

Perbatasan dan Orang Asing

300.000.000

1105.110503.24 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL DAN EKONOMI

700.000.000

1105.110503.24.001 Pembinaan Ketahanan ekonomi dalam

Kerangka Ketahanan Nasional

300.000.000

1105.110503.24.002 Pembinaan Ormas, OKP,

Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya dalam Rangka Mendorong

Ketahanan Nasional

400.000.000

1105.110503.25 PROGRAM PENINGKATAN

PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

2.100.000.000

1105.110503.25.001 Pembinaan Partai Politik 300.000.000

1105.110503.25.002 Penyelenggaraan Desk Pilkada 1.500.000.000

1105.110503.25.003 Penguatan pendidikan politik bagi Ormas,

OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya

300.000.000

110601 DINAS SOSIAL 25.901.500.000

Page 61: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 28

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 25.901.500.000

1106 Sosial 25.901.500.000

1106.110601.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

6.900.583.000

1106.110601.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

40.000.000

1106.110601.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 601.703.000

1106.110601.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 200.000.000

1106.110601.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 230.000.000

1106.110601.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4.543.000.000

1106.110601.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 55.000.000

1106.110601.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

250.999.000

1106.110601.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

10.000.000

1106.110601.01.018 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada

UPTD Perlindungan Sosial

100.000.000

1106.110601.01.019 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Perlindungan Sosial

100.000.000

1106.110601.01.020 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Perlindungan Sosial

232.365.000

1106.110601.01.021 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial

26.000.000

1106.110601.01.022 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada

pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

100.000.000

1106.110601.01.023 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

100.000.000

1106.110601.01.024 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

261.516.000

1106.110601.01.025 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi

Tuna Sosial

50.000.000

1106.110601.15 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.688.038.000

1106.110601.15.004 Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia 463.150.000

1106.110601.15.005 Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

408.532.000

1106.110601.15.006 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 816.356.000

1106.110601.16 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 2.192.059.000

1106.110601.16.001 Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

1.425.329.000

1106.110601.16.002 Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

(K3RS)

455.949.000

1106.110601.16.003 Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan

Pengelolaan Sumber Dana Sosial

310.781.000

1106.110601.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL

9.924.417.000

Page 62: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 29

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1106.110601.17.001 Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS

262.775.000

1106.110601.17.002 Perlindungan Sosial Korban Bencana 835.307.000

1106.110601.17.003 Jaminan Sosial Keluarga 8.826.335.000

1106.110601.18 PROGRAM PENANGANAN FAKIR

MISKIN

2.078.363.000

1106.110601.18.001 Penanganan Fakir Miskin Perdesaan 932.285.000

1106.110601.18.002 Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 650.000.000

1106.110601.18.003 Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil

496.078.000

1106.110601.19 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DALAM PANTI

1.311.800.000

1106.110601.19.003 Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada UPTD Panti Sosial

Rehabilitasi Tuna Sosial

602.880.000

1106.110601.19.004 Penerimaan Peserta Bimbingan Sosial dan

Pelatihan Keterampilan pada UPTD Panti

Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

708.920.000

1106.110601.20 PROGRAM PELAYANAN DAN

PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM

PANTI

1.806.240.000

1106.110601.20.003 Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada

UPTD Perlindungan Sosial

1.430.740.000

1106.110601.20.004 Penerimaan dan Penyaluran pada UPTD

Perlindungan Sosial

375.500.000

120101 DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI

35.499.000.000

12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN

DASAR

35.499.000.000

1201 Ketenaga Kerjaan 35.499.000.000

1201.120101.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

16.753.733.000

1201.120101.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

30.000.000

1201.120101.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 201.553.000

1201.120101.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 3.000.000.000

1201.120101.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 500.000.000

1201.120101.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5.000.000.000

1201.120101.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 100.000.000

1201.120101.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

1.000.000.000

1201.120101.01.012 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 241.670.000

1201.120101.01.013 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada

UPTD Latihan Kerja

1.680.510.000

1201.120101.01.014 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Latihan Kerja

500.000.000

1201.120101.01.015 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Latihan Kerja

1.500.000.000

Page 63: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 30

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1201.120101.01.016 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon

dan Kota Serang

700.000.000

1201.120101.01.017 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten

Serang, Kabupaten Pandeglang dan

Kabupaten Lebak

700.000.000

1201.120101.01.018 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD

Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang

800.000.000

1201.120101.01.019 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD

Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

800.000.000

1201.120101.15 PROGRAM PELATIHAN DAN

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

2.848.484.000

1201.120101.15.001 Peningkatan Pelatihan dan Pemagangan 1.643.484.000

1201.120101.15.002 Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja 715.000.000

1201.120101.15.003 Pengembangan Kelembagaan dan Akreditasi

490.000.000

1201.120101.16 PROGRAM PENINGKATAN HUBUNGAN

INDUSTRI DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

3.702.597.000

1201.120101.16.001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Tenaga Kerja

1.226.727.000

1201.120101.16.002 Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan

Industrial dan Syarat Kerja

832.000.000

1201.120101.16.003 Penyiapan Pelaksanaan Penetapan UMP 1.643.870.000

1201.120101.17 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

3.575.910.000

1201.120101.17.001 Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1.000.000.000

1201.120101.17.002 Peningkatan Pengawasan Norma Kerja 975.910.000

1201.120101.17.003 Pengawasan Ketenagakerjaan 1.200.000.000

1201.120101.17.004 Peningkatan Penegakan Hukum

Ketenagakerjaan

400.000.000

1201.120101.18 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.318.626.000

1201.120101.18.001 Penyebarluasan dan Pengembangan Pasar

Kerja

628.626.000

1201.120101.18.002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 1.290.000.000

1201.120101.18.003 Penyiapan, Penempatan dan Pembinaan

Transmigrasi

400.000.000

1201.120101.19 PROGRAM PELAYANAN PELATIHAN

TENAGA KERJA INDUSTRI

6.299.650.000

1201.120101.19.004 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi

Pencari Kerja

5.900.000.000

1201.120101.19.005 Pengembangan dan Pemasaran Peserta Latihan Kerja

399.650.000

Page 64: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 31

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

120201 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

BERENCANA

14.123.000.000

12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN

DASAR

14.123.000.000

1202 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10.537.165.400

1202.120201.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

5.380.480.400

1202.120201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

108.578.000

1202.120201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 265.382.000

1202.120201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.731.323.600

1202.120201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 533.100.000

1202.120201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.888.536.800

1202.120201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 140.000.000

1202.120201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

468.067.000

1202.120201.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan

43.700.000

1202.120201.01.009 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

201.793.000

1202.120201.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

2.311.400.000

1202.120201.15.001 Perencanaan dan penyediaan data gender

dan anak

585.391.000

1202.120201.15.002 Peningkatan kualitas hidup perempuan 834.112.000

1202.120201.15.003 Peningkatan kualitas keluarga 891.897.000

1202.120201.16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

2.845.285.000

1202.120201.16.001 Peningkatan pencegahan kekerasan

terhadap perempuan

1.408.245.000

1202.120201.16.002 Perlindungan dan peningkatan tumbuh

kembang anak

924.090.000

1202.120201.16.003 Perlindungan khusus terhadap anak 512.950.000

1206 Administrasi Kependudukan dan Capil 2.049.539.600

1206.120201.15 PROGRAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2.049.539.600

1206.120201.15.001 Pembinaan administrasi sebagai basis data

dan informasi kependudukan

152.283.000

1206.120201.15.002 Pembinaan administrasi sebagai data dan

informasi pencatatan sipil

140.611.000

1206.120201.15.003 Pembinaan dan peningkatan layanan data dan informasi kependudukan dan catatan

sipil

323.368.000

1206.120201.15.004 Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)

477.772.000

Page 65: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 32

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1206.120201.15.005 Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)

477.731.600

1206.120201.15.006 Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK)

477.774.000

1208 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.536.295.000

1208.120201.15 PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA

1.536.295.000

1208.120201.15.001 Pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk

537.918.000

1208.120201.15.002 Advokasi, Komunikasi, Informasi dan

Edukasi Keluarga Berencana

419.377.000

1208.120201.15.003 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga Berencana

579.000.000

120301 DINAS KETAHANAN PANGAN 13.155.500.000

12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN

DASAR

13.155.500.000

1203 Pangan 13.155.500.000

1203.120301.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

6.263.665.775

1203.120301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

80.030.000

1203.120301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 320.875.000

1203.120301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.185.054.275

1203.120301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.139.093.000

1203.120301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.556.163.500

1203.120301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 103.520.000

1203.120301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

645.400.000

1203.120301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

15.000.000

1203.120301.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 168.530.000

1203.120301.01.010 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

50.000.000

1203.120301.15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

2.300.670.225

1203.120301.15.001 Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah 238.952.000

1203.120301.15.002 Pengelolaan Sumberdaya Pangan 774.350.000

1203.120301.15.003 Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan

947.243.000

1203.120301.15.010 Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan

Pangan Daerah Provinsi Banten

340.125.225

1203.120301.16 PROGRAM PENINGKATAN KETERJANGKAUAN PANGAN

2.265.306.000

1203.120301.16.001 Pengelolaan Penataan Harga Pasar 351.895.000

1203.120301.16.002 Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan

Pangan

972.696.000

1203.120301.16.003 Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan

940.715.000

Page 66: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 33

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1203.120301.17 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN

2.325.858.000

1203.120301.17.001 Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi

Pangan

855.205.000

1203.120301.17.002 Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan

653.568.000

1203.120301.17.003 Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan

453.501.500

1203.120301.17.004 Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan pada

UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

290.035.500

1203.120301.17.005 Pelayanan Teknis Kemanan Pangan pada

UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

73.548.000

120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN

24.034.000.000

12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN

DASAR

15.574.455.000

1205 Lingkungan Hidup 15.574.455.000

1205.120501.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

11.574.555.000

1205.120501.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

64.000.000

1205.120501.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 270.000.000

1205.120501.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 150.000.000

1205.120501.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.000.000.000

1205.120501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.052.455.000

1205.120501.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 113.000.000

1205.120501.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

200.000.000

1205.120501.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan

30.000.000

1205.120501.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 180.000.000

1205.120501.01.010 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada

UPT Laboratorium Lingkungan

750.000.000

1205.120501.01.011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPT Laboratorium Lingkungan

350.000.000

1205.120501.01.012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan

354.300.000

1205.120501.01.013 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan

20.000.000

1205.120501.01.030 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada

UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

50.000.000

1205.120501.01.031 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada UPTD Sertifikasi dan

Perbenihan Tanaman Hutan

120.000.000

1205.120501.01.032 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan

Tanaman Hutan

200.000.000

Page 67: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 34

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1205.120501.01.033 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Sertifikasi dan

Perbenihan Tanaman Hutan

20.000.000

1205.120501.01.034 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan

Tangerang

107.700.000

1205.120501.01.035 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada Cabang Dinas LHK Wilayah

Lebak dan Tangerang

110.100.000

1205.120501.01.036 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak

dan Tangerang

460.000.000

1205.120501.01.037 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Cabang Dinas LHK Wilayah

Lebak dan Tangerang

55.000.000

1205.120501.01.038 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada

Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang,

Serang dan Cilegon

70.000.000

1205.120501.01.039 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantoran pada Cabang Dinas LHK Wilayah

Pandeglang, Serang dan Cilegon

130.000.000

1205.120501.01.040 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

225.000.000

1205.120501.01.041 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah pada pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

45.000.000

1205.120501.01.042 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada

UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten (TAHURA)

135.000.000

1205.120501.01.043 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantoran pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten (TAHURA)

155.000.000

1205.120501.01.044 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten (TAHURA)

138.000.000

1205.120501.01.045 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman

Hutan Raya Banten (TAHURA)

20.000.000

1205.120501.15 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

3.999.900.000

1205.120501.15.001 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup

503.000.000

1205.120501.15.002 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 1.154.000.000

1205.120501.15.003 Pemeliharaan Lingkungan Hidup 480.000.000

1205.120501.15.004 Perencanaan dan pengkajian dampak

lingkungan hidup

330.000.000

1205.120501.15.005 Pelayanan pengaduan dan penegakan

hukum

355.000.000

1205.120501.15.006 Peningkatan kapasitas lingkungan hidup 420.000.000

Page 68: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 35

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1205.120501.15.007 Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan

275.000.000

1205.120501.15.008 Pengujian dan analisa laboratorium

lingkungan

482.900.000

20 URUSAN PILIHAN 8.459.545.000

2004 Kehutanan 8.459.545.000

2004.120501.15 PROGRAM PENGELOLAAN DAN

KONSERVASI HUTAN

8.459.545.000

2004.120501.15.001 Perencanaan dan penatagunaan hutan 415.000.000

2004.120501.15.002 Pemanfaatan hutan dan penatausahaan has

il hutan

450.000.000

2004.120501.15.003 Pengembangan aneka usaha dan promosi k

ehutanan

606.250.000

2004.120501.15.004 Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan

dan Lahan

600.000.000

2004.120501.15.005 Konservasi SDA dan Ekosistem 375.000.000

2004.120501.15.006 Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat 450.000.000

2004.120501.15.011 Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan

503.750.000

2004.120501.15.013 Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten

271.000.000

2004.120501.15.014 Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten

261.000.000

2004.120501.15.015 Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

(DAK)

1.407.545.000

2004.120501.15.016 Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan

160.000.000

2004.120501.15.017 Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK

Wilayah Lebak dan Tangerang

280.600.000

2004.120501.15.018 Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK

Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

225.000.000

2004.120501.15.019 Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK

Wilayah Lebak dan Tangerang

1.154.400.000

2004.120501.15.020 Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK

Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

1.300.000.000

120701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

15.568.455.900

12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

15.568.455.900

1207 Pemberdayaan Masyarakat Desa 15.568.455.900

1207.120701.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

3.884.640.500

1207.120701.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

42.100.000

1207.120701.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 428.100.000

Page 69: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 36

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1207.120701.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 759.500.000

1207.120701.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 369.560.000

1207.120701.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.399.571.500

1207.120701.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 124.119.000

1207.120701.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

625.926.000

1207.120701.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

30.704.000

1207.120701.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 105.060.000

1207.120701.15 PROGRAM PENINGKATAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

3.357.240.700

1207.120701.15.005 Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa

476.392.000

1207.120701.15.007 Penataan dan Pengembangan Potensi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

563.892.900

1207.120701.15.008 Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa

484.245.400

1207.120701.15.010 Pendampingan Tenaga Profesional

Terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

226.808.600

1207.120701.15.011 Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

1.605.901.800

1207.120701.16 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

6.661.810.700

1207.120701.16.001 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga

Masyarakat dan Hukum Adat

334.768.600

1207.120701.16.002 Penataan dan Pembinaan Lembaga Adat

Menuju Desa Adat

153.646.850

1207.120701.16.003 Pembinaan dan Advokasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan

6.173.395.250

1207.120701.17 PROGRAM PENINGKATAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

MEMBANGUN DESA

1.664.764.000

1207.120701.17.001 Penataan, Pembinaan dan Pengembangan

Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan

749.724.000

1207.120701.17.002 Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama

Desa

209.472.000

1207.120701.17.003 Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif

Pembangunan Desa

705.568.000

120901 DINAS PERHUBUNGAN 61.978.000.000

12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN

DASAR

61.978.000.000

1209 Perhubungan 61.978.000.000

1209.120901.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

19.308.000.000

1209.120901.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

500.000.000

1209.120901.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 990.000.000

Page 70: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 37

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1209.120901.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 3.230.000.000

1209.120901.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.400.000.000

1209.120901.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 9.808.000.000

1209.120901.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 310.000.000

1209.120901.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

900.000.000

1209.120901.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

150.000.000

1209.120901.01.012 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 350.000.000

1209.120901.01.013 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

350.000.000

1209.120901.01.014 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Prasarana

Perhubungan

1.000.000.000

1209.120901.01.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Prasarana

Perhubungan

320.000.000

1209.120901.15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

3.150.000.000

1209.120901.15.010 Perencanaan dan Pengembangan Jaringan

Transportasi

1.100.000.000

1209.120901.15.011 Pengembangan Prasarana Transportasi 1.450.000.000

1209.120901.15.012 Pengembangan Sarana Transportasi dan

Kelengkapan Jalan

600.000.000

1209.120901.16 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

11.690.000.000

1209.120901.16.001 Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang

dan Kereta Api

3.800.000.000

1209.120901.16.002 Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang

610.000.000

1209.120901.16.003 Pembangunan dan Penataan Sarana

Prasarana

7.280.000.000

1209.120901.17 PROGRAM PENGENDALIAN DAN

PENGAMANAN LALU LINTAS

22.287.790.000

1209.120901.17.001 Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas

Jalan

2.800.000.000

1209.120901.17.002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan 15.742.790.000

1209.120901.17.003 Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan

3.745.000.000

1209.120901.18 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

PERHUBUNGAN

1.406.000.000

1209.120901.18.003 Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat dan Pengendalian Operasional Angkutan

pada UPTD Pengelolaan Prasarana

Perhubungan

1.406.000.000

1209.120901.19 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA

4.136.210.000

Page 71: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 38

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1209.120901.19.001 Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan

Laut

930.718.000

1209.120901.19.002 Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan

Penyeberangan

1.905.492.000

1209.120901.19.003 Penyelenggaraan Perhubungan Udara 1.000.000.000

1209.120901.19.004 Pengelolaan Prasarana Perhubungan Laut

dan Udara

300.000.000

121001 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,

STATISTIK DAN PERSANDIAN

35.590.000.000

12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN

DASAR

35.590.000.000

1210 Komunikasi dan Informatika 33.768.408.000

1210.121001.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

5.544.878.000

1210.121001.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

30.000.000

1210.121001.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 377.253.700

1210.121001.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 601.950.000

1210.121001.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 810.800.000

1210.121001.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3.406.794.300

1210.121001.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 43.000.000

1210.121001.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

245.080.000

1210.121001.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan

30.000.000

1210.121001.15 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENDAYAGUNAAN, PENINGKATAN

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

15.078.782.000

1210.121001.15.001 Pengembangan Sarana dan prasarana

telematika

9.290.000.000

1210.121001.15.002 Pendayagunaan Telematika 398.310.000

1210.121001.15.003 Pengelolaan Teknologi Informasi 1.794.272.000

1210.121001.15.004 Pengembangan Sarana Aplikasi Informatika 2.650.000.000

1210.121001.15.008 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik

946.200.000

1210.121001.16 PEGKATAN AKSES DAN KUALITAS

INFORMASI PUBLIK

13.144.748.000

1210.121001.16.001 Penyebarluasan Informasi Pembangunan 9.744.748.000

1210.121001.16.002 Komunikasi kelembagaan dan kemitraan

media

3.400.000.000

1214 Statistik 804.400.000

1214.121001.01 PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH

804.400.000

1214.121001.01.001 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

804.400.000

1215 Persandian 1.017.192.000

1215.121001.15 PROGRAM TATA KELOLA PERSANDIAN 1.017.192.000

Page 72: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 39

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1215.121001.15.001 Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi

1.017.192.000

121101 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH

15.172.450.000

12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

15.172.450.000

1211 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 15.172.450.000

1211.121101.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

6.702.623.000

1211.121101.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

5.000.000

1211.121101.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 104.260.000

1211.121101.01.004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 905.810.790

1211.121101.01.005 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 575.000.000

1211.121101.01.006 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4.683.492.000

1211.121101.01.007 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

303.765.000

1211.121101.01.008 Peningkatan Kapasitas Aparatur 44.961.000

1211.121101.01.013 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 80.334.210

1211.121101.15 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA

KECIL

2.031.866.000

1211.121101.15.001 Bina Usaha Kecil 1.290.154.000

1211.121101.15.002 Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil 150.158.000

1211.121101.15.003 Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil

591.554.000

1211.121101.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

KOPERASI

1.075.493.000

1211.121101.16.001 Kelembagaan dan Perizinan 409.290.000

1211.121101.16.002 Keanggotaan dan Penerapan Peraturan 283.891.000

1211.121101.16.003 Pengawasan, Pemeriksaanan dan Penilaian Kesehatan

382.312.000

1211.121101.17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

USAHA DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

1.468.840.000

1211.121101.17.001 Bina Usaha Koperasi 920.448.000

1211.121101.17.002 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 113.260.000

1211.121101.17.003 Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi

435.132.000

1211.121101.18 PROGRAM PELATIHAN SDM

KOPERASI DAN UMKM

3.893.628.000

1211.121101.18.001 Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kecil 373.280.000

1211.121101.18.002 Penyelenggaraan Pelatihan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

915.188.000

1211.121101.18.003 Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Koperasi

372.560.000

1211.121101.18.004 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DAK)

2.232.600.000

Page 73: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 40

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

10.453.000.000

12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

10.453.000.000

1212 Penanaman Modal 10.453.000.000

1212.121201.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

3.828.017.000

1212.121201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

10.000.000

1212.121201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 132.426.000

1212.121201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 120.000.000

1212.121201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 525.970.000

1212.121201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.185.800.000

1212.121201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 67.800.000

1212.121201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

758.599.000

1212.121201.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan

17.422.000

1212.121201.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 10.000.000

1212.121201.15 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM,

PROMOSI DAN KERJASAMA

INVESTASI

2.891.390.000

1212.121201.15.001 Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama

Penanaman Modal

2.154.590.000

1212.121201.15.002 Pengembangan Sarana dan Prasarana

Promosi

360.400.000

1212.121201.15.003 Pembinaan BUMD dan Kerjasama

Penanaman Modal

376.400.000

1212.121201.16 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN

MODAL

1.329.695.000

1212.121201.16.001 Pengembangan data potensi penanaman modal daerah

543.640.000

1212.121201.16.002 Perencanaan dan pengembangan

Penanaman modal daerah

491.855.000

1212.121201.16.003 Pengembangan Sistem informasi penanaman modal daerah

294.200.000

1212.121201.17 PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN

PENAMAN MODAL

881.125.000

1212.121201.17.001 Pelayanan Perizinan 243.200.000

1212.121201.17.002 Pelayanan Non Perizinan 341.185.000

1212.121201.17.003 Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Perizinan

296.740.000

1212.121201.18 PROGRAM PENGENDALIAN

PENANAMAN MODAL

1.522.773.000

1212.121201.18.001 Pemantauan Realisasi Penanaman Modal 403.015.000

1212.121201.18.002 Pembinaan Penanaman Modal 427.758.000

1212.121201.18.003 Pengawasan Penanaman Modal dan

Perijinan

692.000.000

Page 74: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 41

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

121301 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 35.000.000.000

12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN

DASAR

35.000.000.000

1213 Kepemudaan dan Olahraga 35.000.000.000

1213.121301.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

5.317.315.000

1213.121301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

42.500.000

1213.121301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 270.000.000

1213.121301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 400.000.000

1213.121301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 300.000.000

1213.121301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.779.815.000

1213.121301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 250.000.000

1213.121301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

700.000.000

1213.121301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan

200.000.000

1213.121301.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 165.000.000

1213.121301.01.014 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada

UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

150.000.000

1213.121301.01.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan

Olahraga

100.000.000

1213.121301.01.016 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan

Olahraga

810.000.000

1213.121301.01.017 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pembinaan dan

Pelatihan Olahraga

150.000.000

1213.121301.15 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

8.141.070.000

1213.121301.15.007 Pembinaan Kepramukaan 700.000.000

1213.121301.15.008 Penguatan Kelembagaan Pemuda 1.150.000.000

1213.121301.15.009 Pendidikan Pelatihan Kepeloporan dan

Kepemimpinan Pemuda

2.781.070.000

1213.121301.15.010 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda

1.560.000.000

1213.121301.15.011 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas

Sarana dan Prasarana Kepemudaan

1.000.000.000

1213.121301.15.012 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 950.000.000

1213.121301.16 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

PEMBERDAYAAN OLAH RAGA

7.696.985.000

1213.121301.16.001 Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus

1.150.000.000

1213.121301.16.002 Pembinaan Olah Raga Rekreasi dan Industri

Olah Raga

1.200.000.000

1213.121301.16.003 Pengadaan Sarana Prasarana Keolah Ragaan

5.346.985.000

1213.121301.17 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA

8.350.000.000

Page 75: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 42

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1213.121301.17.001 Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga

5.200.000.000

1213.121301.17.002 Peningkatan SDM Keolah Ragaan 1.500.000.000

1213.121301.17.003 Pelayanan dan pengawasan organisasi keolahragaan

1.650.000.000

1213.121301.18 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PEMASYARAKATAN OLAH RAGA

5.494.630.000

1213.121301.18.001 Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga Pelajar 4.056.130.000

1213.121301.18.002 Peningkatan sarana dan prasarana atlet

PPLP

1.438.500.000

121701 DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN DAERAH

12.311.000.000

12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

12.311.000.000

1217 Perpustakaan 10.377.400.000

1217.121701.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

6.770.400.000

1217.121701.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

40.000.000

1217.121701.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100.000.000

1217.121701.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.132.500.000

1217.121701.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 768.100.000

1217.121701.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4.028.200.000

1217.121701.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 85.200.000

1217.121701.01.007 Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 466.400.000

1217.121701.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

20.000.000

1217.121701.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 130.000.000

1217.121701.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

1.427.000.000

1217.121701.15.004 Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat

467.000.000

1217.121701.15.005 Pembinaan dan Pengembangan

Perpustakaan

490.000.000

1217.121701.15.006 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan

470.000.000

1217.121701.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KOLEKSI

DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN

2.180.000.000

1217.121701.16.001 Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan

985.000.000

1217.121701.16.002 Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi

dan Informatika

510.000.000

1217.121701.16.003 Pengelolaan Bahan Deposit dan Penyediaan

Bahan Pustaka Perpustakaan

460.000.000

1217.121701.16.004 Pengembangan Koleksi Perpustakaan (DAK) 225.000.000

1218 Kearsipan 1.933.600.000

Page 76: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 43

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1218.121701.15 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM KEARSIPAN

1.933.600.000

1218.121701.15.001 Penelusuran, Akuisisi dan Pemeliharaan

Arsip Statis

1.000.000.000

1218.121701.15.002 Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Arsip

473.600.000

1218.121701.15.003 Pengelolaan Arsip Dinamis 460.000.000

200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 17.810.500.000

20 URUSAN PILIHAN 17.810.500.000

2001 Kelautan dan Perikanan 17.810.500.000

2001.200101.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

8.753.661.000

2001.200101.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

104.870.000

2001.200101.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 310.765.000

2001.200101.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 900.000.000

2001.200101.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 700.000.000

2001.200101.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3.117.255.000

2001.200101.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 300.000.000

2001.200101.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

447.130.000

2001.200101.01.021 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 280.955.000

2001.200101.01.022 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada

UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut

75.000.000

2001.200101.01.023 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut

75.000.000

2001.200101.01.024 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air

Payau dan Laut

486.400.000

2001.200101.01.025 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil

Perikanan

75.000.000

2001.200101.01.026 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu

Hasil Perikanan

75.000.000

2001.200101.01.027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu

Hasil Perikanan

806.886.000

2001.200101.01.028 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan

75.000.000

2001.200101.01.029 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan

75.000.000

2001.200101.01.030 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan

527.250.000

Page 77: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 44

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

2001.200101.01.031 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten Wilayah Utara

35.000.000

2001.200101.01.032 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten Wilayah Utara

30.000.000

2001.200101.01.033 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten Wilayah Utara

100.000.000

2001.200101.01.034 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten Wilayah Selatan

35.000.000

2001.200101.01.035 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten Wilayah Selatan

47.150.000

2001.200101.01.036 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten Wilayah Selatan

75.000.000

2001.200101.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

PERIKANAN TANGKAP

3.824.455.000

2001.200101.15.004 Pengelolaan Sumber Daya Ikan 580.000.000

2001.200101.15.005 Pengelolaan Kapal, Alat Penangkap Ikan

dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

529.455.000

2001.200101.15.006 Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan

Perikanan

460.000.000

2001.200101.15.021 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional

Pelabuhan Perikanan - UPTD Provinsi Banten (DAK)

1.900.000.000

2001.200101.15.022 Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelayanan

Usaha Kepelabuhan

100.000.000

2001.200101.15.023 Pelaksanaan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran

150.000.000

2001.200101.15.024 Pelayanan Usaha Jasa Kelautan pada

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara

70.000.000

2001.200101.15.025 Pelayanan Usaha Jasa Kelautan pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten Wilayah Selatan

35.000.000

2001.200101.16 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

701.089.500

2001.200101.16.001 Penanganan Pelanggaran 250.000.000

2001.200101.16.002 Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

271.089.500

2001.200101.16.003 Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya

Kelautan

180.000.000

2001.200101.17 PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PERIKANAN

1.686.869.000

2001.200101.17.001 Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan

479.980.000

Page 78: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 45

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

2001.200101.17.002 Peningkatan Investasi dan Promosi Produk Perikanan

609.639.000

2001.200101.17.003 Peningkatan Usaha dan Kelembagaan

Perikanan Budidaya

184.250.000

2001.200101.17.004 Peningkatan Kualitas Pengujian 280.000.000

2001.200101.17.005 Pengendalian Mutu Perikanan 133.000.000

2001.200101.18 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER

DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-

PULAU KECIL

2.844.425.500

2001.200101.18.001 Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi 492.578.500

2001.200101.18.002 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

608.290.000

2001.200101.18.003 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 503.310.000

2001.200101.18.004 Produksi Benih Ikan Air Laut dan Payau 120.000.000

2001.200101.18.006 Pelayanan Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut

120.000.000

2001.200101.18.007 Pengelolaan dan Pengendalian Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Cabang Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara

110.000.000

2001.200101.18.008 Pengelolaan dan Pengendalian Laut, Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Wilayah Selatan

130.000.000

2001.200101.18.009 Pembangunan/Rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil Wilayah Utara (DAK)

340.000.000

2001.200101.18.010 Pembangunan/Rehabilitasi prasarana

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan prasarana di Pulau-Pulau

Kecil Wilayah Selatan (DAK)

420.247.000

200201 DINAS PARIWISATA 17.837.000.000

20 URUSAN PILIHAN 17.837.000.000

2002 Pariwisata 17.837.000.000

2002.200201.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

4.854.006.600

2002.200201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

32.250.000

2002.200201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 80.412.600

2002.200201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.200.000.000

2002.200201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 600.000.000

2002.200201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.628.630.000

2002.200201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 12.714.000

2002.200201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

300.000.000

2002.200201.15 PROGRAM PENGEMBANGAN

INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1.751.293.300

2002.200201.15.007 Pembinaan Usaha Industri Pariwisata 479.515.550

Page 79: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 46

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

2002.200201.15.008 Standarisasi Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

397.500.000

2002.200201.15.009 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif 874.277.750

2002.200201.16 PROGRAM PEMASARAN PRODUK

PARIWISATA

7.304.107.250

2002.200201.16.001 Promosi Pariwisata Provinsi Banten 3.340.907.500

2002.200201.16.002 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata

3.280.238.000

2002.200201.16.003 Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata 682.961.750

2002.200201.17 PROGRAM PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA PARIWISATA

DAN EKONOMI KREATIF

1.522.666.500

2002.200201.17.001 Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi

Sumber Daya Manusia

397.796.500

2002.200201.17.002 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pariwisata Ekonomi Kreatif tingkat lanjutan

234.995.000

2002.200201.17.003 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Banten

889.875.000

2002.200201.18 PROGRAM PENGEMBANGAN

DESTINASI PARIWISATA

2.404.926.350

2002.200201.18.001 Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik

Wisata Provinsi Banten

1.075.000.000

2002.200201.18.002 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata

Provinsi Banten

1.017.101.350

2002.200201.18.003 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Provinsi Banten

312.825.000

200301 DINAS PERTANIAN 52.530.500.000

20 URUSAN PILIHAN 52.530.500.000

2003 Pertanian 52.530.500.000

2003.200301.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

29.811.664.675

2003.200301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

175.000.000

2003.200301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 782.490.000

2003.200301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.402.408.275

2003.200301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.400.000.000

2003.200301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4.088.450.000

2003.200301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 175.800.000

2003.200301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

500.000.000

2003.200301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

29.300.000

2003.200301.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 405.620.000

2003.200301.01.030 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

560.545.300

2003.200301.01.031 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Benih dan Perlindungan

902.694.000

Page 80: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 47

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

2003.200301.01.032 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

4.459.864.100

2003.200301.01.033 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Benih dan Perlindungan

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

339.780.000

2003.200301.01.034 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan

292.551.000

2003.200301.01.035 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengawasan dan Sertifikasi

Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

336.800.000

2003.200301.01.036 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan

745.552.000

2003.200301.01.037 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengawasan dan

Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

146.500.000

2003.200301.01.038 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada

UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner

427.200.000

2003.200301.01.039 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pelayanan dan Pengujian

Veteriner

550.000.000

2003.200301.01.040 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pelayanan dan Pengujian

Veteriner

1.311.710.000

2003.200301.01.041 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pelayanan dan

Pengujian Veteriner

219.750.000

2003.200301.01.042 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan

Ternak

117.200.000

2003.200301.01.043 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengujian Pakan dan

Pembibitan Ternak

545.000.000

2003.200301.01.044 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada UPTD Pengujian Pakan dan

Pembibitan Ternak

1.780.250.000

2003.200301.01.045 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah pada UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak

117.200.000

Page 81: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 48

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

2003.200301.01.046 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD

Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan

Hortikultura dan Perkebunan (DAK)

3.000.000.000

2003.200301.01.047 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan

Penyediaan Sarana Pendukung UPTD

Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

(DAK)

200.000.000

2003.200301.01.048 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan

Penyediaan Sarana Pendukung UPTD

Pelayanan dan Pengujian Veteriner (DAK)

200.000.000

2003.200301.01.049 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan

Penyediaan Sarana Pendukung UPTD

Pengujian Pakan dan Perbibitan (DAK)

4.600.000.000

2003.200301.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN

4.105.099.200

2003.200301.15.004 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Mutu Produk Serelia

1.426.000.100

2003.200301.15.005 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu aneka Kacang dan Umbi

587.000.000

2003.200301.15.006 Pengembangan Teknologi dan Pasca panen Tanaman pangan

380.000.000

2003.200301.15.024 Perlindungan Tanaman Pangan 305.793.500

2003.200301.15.029 Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Pangan

564.015.000

2003.200301.15.031 Perbenihan Tanaman Pangan 842.290.600

2003.200301.16 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS HORTIKULTURA

3.357.868.000

2003.200301.16.021 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura 309.570.000

2003.200301.16.022 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

1.037.750.000

2003.200301.16.023 Pengembangan Teknologi dan Pasca Panen

Hortikultura

767.746.000

2003.200301.16.025 Perlindungan Tanaman Hortikultura 164.854.000

2003.200301.16.032 Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Hortikultura

284.343.000

2003.200301.16.033 Perbenihan Tanaman hortikultura 793.605.000

2003.200301.17 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

DAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN

2.238.808.200

2003.200301.17.015 Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Perkebunan

46.838.000

2003.200301.17.016 Perlindungan Tanaman Perkebunan 240.000.000

2003.200301.17.017 Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan

303.580.000

2003.200301.17.018 Pengembangan Komoditas Perkebunan 900.000.000

2003.200301.17.019 Pengembangan Aneka Usaha dan

Pemasaran Hasil Perkebunan

316.790.200

Page 82: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 49

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

2003.200301.17.020 Perbenihan Tanaman Perkebunan 431.600.000

2003.200301.18 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

DAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN

3.937.665.925

2003.200301.18.001 Pengembangan Perbibitan Ternak 697.250.000

2003.200301.18.002 Pengembangan Pakan ternak 290.050.000

2003.200301.18.003 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

336.855.000

2003.200301.18.004 Pengujian Mutu Pakan dan Hijauan Pakan

ternak

223.630.175

2003.200301.18.005 Pengembangan Kawasan Pertanian terpadu 1.650.000.000

2003.200301.18.006 Perbibitan Ternak 739.880.750

2003.200301.19 PROGRAM PENINGKATAN

PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN PERTANIAN

6.851.536.200

2003.200301.19.001 Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pertanian

425.800.000

2003.200301.19.002 Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi 483.640.000

2003.200301.19.003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani 5.942.096.200

2003.200301.20 PROGRAM PENANGANAN KESEHATAN

HEWAN DAN KESEHATAN

MASYARAKAT VETERINER

2.227.857.800

2003.200301.20.001 Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit

Hewan Menular

498.100.000

2003.200301.20.002 Pengendalian Kesehatan Masyarakat

Veteriner

460.200.000

2003.200301.20.003 Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan 410.282.700

2003.200301.20.004 Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular

522.135.100

2003.200301.20.005 Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan

Pelayanan Masyarakat Veteriner

(Kesmavet)

337.140.000

200501 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

37.324.000.000

20 URUSAN PILIHAN 37.324.000.000

2005 Energi dan Sumberdaya Mineral 37.324.000.000

2005.200501.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

8.382.421.000

2005.200501.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

160.000.000

2005.200501.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 420.000.000

2005.200501.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.833.013.000

2005.200501.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 805.530.000

2005.200501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.974.000.000

2005.200501.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 369.878.000

2005.200501.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

950.000.000

2005.200501.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

165.000.000

2005.200501.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 705.000.000

Page 83: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 50

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

2005.200501.15 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

GEOLOGI, AIR TANAH, MINERAL DAN

BATUBARA

5.245.629.000

2005.200501.15.001 Pengembangan geologi dan air tanah 820.000.000

2005.200501.15.002 Pengusahaan air tanah 460.000.000

2005.200501.15.003 Pengendalian geologi dan air tanah 850.000.000

2005.200501.15.004 Eksplorasi mineral dan batubara 890.000.000

2005.200501.15.005 Operasi produksi mineral dan batubara 1.249.987.000

2005.200501.15.006 Reklamasi dan pasca tambang 975.642.000

2005.200501.16 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR

ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

21.886.450.000

2005.200501.16.001 Pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan

1.039.325.000

2005.200501.16.002 Pengembangan infrastruktur

ketenagalistrikan

18.630.450.000

2005.200501.16.003 Pengendalian pengembangan infrastruktur

Energi

2.216.675.000

2005.200501.17 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN KETENAGALISTRIKAN

1.809.500.000

2005.200501.17.001 Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan 500.000.000

2005.200501.17.002 Pengusahaan ketenagaistrikan 550.000.000

2005.200501.17.003 Pengendalian ketenagalistrikan 759.500.000

200701 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

56.051.000.000

20 URUSAN PILIHAN 56.051.000.000

2006 Perdagangan 10.000.335.800

2006.200701.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

3.917.439.800

2006.200701.15.001 Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan

Pengembangan Perdagangan Berjangka

900.000.000

2006.200701.15.002 Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan 1.211.000.000

2006.200701.15.003 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

1.056.271.000

2006.200701.15.004 Pengendalian Inflasi Daerah 750.168.800

2006.200701.16 PROGRAM PENGEMBANGAN

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

1.586.966.000

2006.200701.16.001 Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah

463.666.000

2006.200701.16.002 Pengembangan dan Pengendalian Impor

daerah

387.300.000

2006.200701.16.003 Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri

736.000.000

2006.200701.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

PENGAWASAN INDUSTRI

3.324.509.000

2006.200701.17.001 Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri

608.880.000

Page 84: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 51

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

2006.200701.17.002 Peningkatan Perlindungan Konsumen 2.180.779.000

2006.200701.17.003 Peningkatan Pengawasan Barang

Beredar/Jasa dan Tertib Niaga

534.850.000

2006.200701.18 PROGRAM PELAYANAN PENGUJIAN

DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

1.171.421.000

2006.200701.18.001 Peningkatan Pelayanan Mutu Barang 661.289.000

2006.200701.18.002 Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan

sertifikasi

510.132.000

2007 Perindustrian 46.050.664.200

2007.200701.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

40.551.830.200

2007.200701.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

92.986.000

2007.200701.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 778.568.000

2007.200701.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 25.460.994.200

2007.200701.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.400.280.000

2007.200701.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4.812.331.000

2007.200701.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 292.950.000

2007.200701.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

943.280.000

2007.200701.01.015 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 930.588.000

2007.200701.01.018 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada

UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri

540.000.000

2007.200701.01.019 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri

196.400.000

2007.200701.01.020 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri

969.994.000

2007.200701.01.021 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada

UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

1.170.980.000

2007.200701.01.022 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

232.750.000

2007.200701.01.023 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Barang

1.081.809.000

2007.200701.01.024 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengembangan

Teknologi dan Standardisasi Industri

290.000.000

2007.200701.01.025 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang

357.920.000

2007.200701.15 PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI

4.548.563.000

2007.200701.15.002 Perencanaan dan Pengembangan

Perwilayahan Industri serta Rekomendasi Teknis Perijinan

910.000.000

Page 85: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 52

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

2007.200701.15.003 Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah

2.538.563.000

2007.200701.15.004 Peningkatan dan Pengembangan Sumber

Daya Industri

1.100.000.000

2007.200701.16 PROGRAM PELAYANAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN

STANDARISASI INDUSTRI

950.271.000

2007.200701.16.001 Pengembangan dan Peningkatan Produk

industri

400.271.000

2007.200701.16.002 Standarisasi dan sertifikasi Industri 550.000.000

300103 SEKRETARIAT DPRD 285.526.000.000

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

285.526.000.000

3001 Administrasi Pemerintahan 285.526.000.000

3001.300103.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

70.733.220.000

3001.300103.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 687.440.000

3001.300103.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.270.000.000

3001.300103.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 21.730.000.000

3001.300103.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 31.100.000.000

3001.300103.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.150.000.000

3001.300103.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

300.000.000

3001.300103.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 61.620.000

3001.300103.01.013 Pengelolaan Administrasi Keuangan 650.000.000

3001.300103.01.014 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah Aparatur

10.184.160.000

3001.300103.01.015 Verifikasi dan Pembukuan Keuangan 600.000.000

3001.300103.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

214.792.780.000

3001.300103.15.001 Penyelenggaraan Tata Kelola Alat

Kelengkapan DPRD Provinsi Banten

177.028.580.000

3001.300103.15.002 Pengkajian, Penyusunan Produk Hukum 5.000.000.000

3001.300103.15.003 Rapat dan Risalah DPRD Provinsi Banten 2.757.200.000

3001.300103.15.004 Peliputan dan Protokoler DPRD Provinsi

Banten

1.857.000.000

3001.300103.15.005 Informasi, Publikasi dan Dokumentasi DPRD Provinsi Banten

6.300.000.000

3001.300103.15.006 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 19.350.000.000

3001.300103.15.007 Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah

DPRD Provinsi Banten

2.500.000.000

30010402 BIRO PEMERINTAHAN 3.284.000.000

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI

PENUNJANG

3.284.000.000

3001 Administrasi Pemerintahan 3.284.000.000

3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

1.194.500.000

Page 86: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 53

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3001.300104.01.032 Tata Usaha Pemerintahan 1.194.500.000

3001.300104.18 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

PEMERINTAHAN

2.089.500.000

3001.300104.18.001 Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri 180.000.000

3001.300104.18.002 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 415.500.000

3001.300104.18.003 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

210.000.000

3001.300104.18.004 Penataan Wilayah Administrasi dan Batas

Daerah

284.000.000

3001.300104.18.005 Penyusunan Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi

Pemerintahan

210.000.000

3001.300104.18.006 Penataan Daerah Otonom 210.000.000

3001.300104.18.007 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 240.000.000

3001.300104.18.008 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah 340.000.000

30010403 BIRO HUKUM 3.106.500.000

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI

PENUNJANG

3.106.500.000

3001 Administrasi Pemerintahan 3.106.500.000

3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

551.947.500

3001.300104.01.050 Tata Usaha Biro Hukum 551.947.500

3001.300104.20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN PELAYANAN HUKUM

2.554.552.500

3001.300104.20.001 Sosialisasi Hukum 368.580.000

3001.300104.20.002 Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

288.564.000

3001.300104.20.003 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 249.562.500

3001.300104.20.004 Penyusunan Keputusan dan Peraturan

Kepala Daerah Provinsi Banten

121.362.500

3001.300104.20.005 Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota 109.477.000

3001.300104.20.006 Penanganan Sengketa Hukum 639.562.000

3001.300104.20.007 Pelayanan Bantuan Hukum 393.942.500

3001.300104.20.008 Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM 383.502.000

30010404 BIRO ORGANISASI 2.545.000.000

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

2.545.000.000

3001 Administrasi Pemerintahan 2.545.000.000

3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

463.200.075

3001.300104.01.181 Tata Usaha Biro Organisasi 463.200.075

3001.300104.17 PROGRAM PENATAAN DAN

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

2.081.799.925

3001.300104.17.001 Tatalaksana Organisasi 191.945.500

3001.300104.17.002 Kebijakan Pelayanan Publik 264.994.000

3001.300104.17.003 Kelembagaan dan Perangkat Daerah 410.003.900

Page 87: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 54

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3001.300104.17.004 Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota

262.322.450

3001.300104.17.005 Analisa Formasi Jabatan 333.140.000

3001.300104.17.006 Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 304.995.000

3001.300104.17.007 Pelayanan Kepegawaian di Lingkungan

Setda

222.173.075

3001.300104.17.008 Budaya Kerja dan Koordinasi

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemerintah Provinsi Banten

92.226.000

30010405 BIRO BINA PEREKONOMIAN 2.701.000.000

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

2.701.000.000

3001 Administrasi Pemerintahan 2.701.000.000

3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

911.910.000

3001.300104.01.086 Tata Usaha Biro Perekonomian 911.910.000

3001.300104.19 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

PEREKONOMIAN

1.789.090.000

3001.300104.19.001 Perumusan Kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD

311.710.000

3001.300104.19.002 Perumusan Kebijakan Penanaman Modal

dan Promosi

198.695.000

3001.300104.19.003 Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

185.886.000

3001.300104.19.004 Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi

176.834.000

3001.300104.19.005 Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

180.557.000

3001.300104.19.006 Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

370.937.000

3001.300104.19.007 Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan

190.412.000

3001.300104.19.008 Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

174.059.000

30010406 BIRO KESEJAHTEAAN RAKYAT 8.227.000.000

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

8.227.000.000

3001 Administrasi Pemerintahan 8.227.000.000

3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

1.900.000.000

3001.300104.01.068 Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat 1.900.000.000

3001.300104.22 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

6.327.000.000

3001.300104.22.001 Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

150.000.000

3001.300104.22.002 Koordinasi Pelaskanaan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat

150.000.000

Page 88: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 55

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3001.300104.22.003 Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

180.000.000

3001.300104.22.004 Perumusan Kebijakan Kesehatan 180.000.000

3001.300104.22.005 Perumusan Kebijakan Pengendalian

Penduduk dan KB, Kependudukan dan Catatan Sipil

180.000.000

3001.300104.22.006 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kehidupan Agama

4.207.000.000

3001.300104.22.007 Koordinas Lembaga Agama 840.000.000

3001.300104.22.008 Perumusan Kebijakan Sosial 440.000.000

30010407 BIRO UMUM 57.156.500.000

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI

PENUNJANG

57.156.500.000

3001 Administrasi Pemerintahan 57.156.500.000

3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

49.617.064.000

3001.300104.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

100.000.000

3001.300104.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 12.500.000.000

3001.300104.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 16.275.244.000

3001.300104.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7.700.000.000

3001.300104.01.014 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah Aparatur

3.000.000.000

3001.300104.01.162 Tata Usaha Biro Umum dan Perpustakaan

Setda

8.991.820.000

3001.300104.01.163 Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda

450.000.000

3001.300104.01.164 Pelayanan Kerumahtanggaan di lingkungan

Setda

200.000.000

3001.300104.01.166 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan di Lingkungan Setda

400.000.000

3001.300104.25 PROGRAM PELAYANAN UMUM 7.539.436.000

3001.300104.25.001 Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana 500.000.000

3001.300104.25.002 Distribusi dan Pemeliharaan Sarana

Prasarana di Lingkungan Setda

3.689.436.000

3001.300104.25.003 Pelayanan Pembayaran Gaji/Tunjangan Pegawai di Lingkungan Setda

150.000.000

3001.300104.25.005 Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi

Biro Umum

300.000.000

3001.300104.25.006 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2.900.000.000

30010408 BIRO BINA PINFRASTRUKTUR DAN

SUMBER DAYA ALAM

2.123.000.000

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

2.123.000.000

3001 Administrasi Pemerintahan 2.123.000.000

3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

858.861.000

3001.300104.01.122 Tata Usaha Biro Infrastruktur dan SDA 858.861.000

3001.300104.21 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

INFRASTRUKTUR

1.264.139.000

Page 89: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 56

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3001.300104.21.001 Perumusan Kebijakan ESDM 245.034.000

3001.300104.21.003 Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

306.550.000

3001.300104.21.005 Perumusan Kebijakan Pertanahan 241.850.000

3001.300104.21.007 Perumusan Kebijakan Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman

135.050.000

3001.300104.21.009 Perumusan Kebijakan Urusan Perhubungan 212.635.000

3001.300104.21.010 Perumusan Kebijakan bidang komunikasi

informasi, statistik dan persandian

123.020.000

30010409 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 8.337.000.000

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

8.337.000.000

3001 Administrasi Pemerintahan 8.337.000.000

3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

3.065.000.000

3001.300104.01.104 Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan 3.065.000.000

3001.300104.23 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

5.272.000.000

3001.300104.23.001 Analisa Data Kegiatan Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan

327.000.000

3001.300104.23.002 Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

administrasi pembangunan

300.000.000

3001.300104.23.003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan

Pembangunan

1.200.000.000

3001.300104.23.004 Pengendalian Administrasi Bantuan

Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi

Khusus dan Tugas Perbantuan

750.000.000

3001.300104.23.005 Pengendalian Administrasi Pendapatan

Keuangan dan Aset Daerah

400.000.000

3001.300104.23.006 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

Pembangunan

700.000.000

3001.300104.23.007 Pengadaan Barang dan Jasa 1.295.000.000

3001.300104.23.008 Pengendalian Barang dan Jasa 300.000.000

30010410 BIRO ADMINISTRASI RUMAH TANGGA

PIMPINAN

39.482.500.000

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI

PENUNJANG

39.482.500.000

3001 Administrasi Pemerintahan 39.482.500.000

3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

28.632.637.500

3001.300104.01.144 Tata Usaha Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan

8.373.927.000

3001.300104.01.145 Penyediaan Pelayaan Kedinasan Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan

10.120.312.000

3001.300104.01.146 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 7.979.517.000

3001.300104.01.147 Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur 1.915.521.500

3001.300104.01.148 Tata Usaha Sekda, Staf Ahli Gubernur dan

Asisten Daerah

243.360.000

Page 90: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 57

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3001.300104.24 PROGRAM FASILITASI DAN PELAYANAN PIMPINAN

10.849.862.500

3001.300104.24.001 Penyelenggaraan Dinas Pimpinan 7.680.749.500

3001.300104.24.002 Tata Acara Pimpinan 1.050.480.000

3001.300104.24.003 Pelayanan Tamu Pimpinan 713.368.000

3001.300104.24.004 Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan 1.405.265.000

300105 BADAN PENGHUBUNG 5.136.000.000

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI

PENUNJANG

5.136.000.000

3001 Administrasi Pemerintahan 5.136.000.000

3001.300105.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

2.979.537.000

3001.300105.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

23.440.000

3001.300105.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 45.607.000

3001.300105.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 163.651.500

3001.300105.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 449.444.000

3001.300105.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.554.468.000

3001.300105.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 34.889.000

3001.300105.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

558.037.500

3001.300105.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 150.000.000

3001.300105.16 PROGRAM PEMBANGUNAN KEMITRAAN

2.156.463.000

3001.300105.16.001 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 440.690.000

3001.300105.16.002 Pelayanan Masyarakat 347.396.000

3001.300105.16.003 Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan

1.368.377.000

300201 INSPEKTORAT PROVINSI 28.876.000.000

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI

PENUNJANG

28.876.000.000

3002 Pengawasan 28.876.000.000

3002.300201.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

8.670.638.500

3002.300201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

37.148.000

3002.300201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 113.815.000

3002.300201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.664.000.000

3002.300201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.373.800.000

3002.300201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.980.000.000

3002.300201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.101.175.500

3002.300201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

800.000.000

3002.300201.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan

540.000.000

3002.300201.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 60.700.000

3002.300201.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

20.205.361.500

Page 91: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 58

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3002.300201.15.001 Pengawasan Internal Bidang Pendapatan 10.798.492.000

3002.300201.15.002 Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal

dan Barang Milik Daerah

2.391.590.000

3002.300201.15.003 Pengawasan Internal Bidang Belanja

Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah

2.637.500.000

3002.300201.15.004 Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian

Daerah

3.211.775.000

3002.300201.15.005 Penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan

209.126.500

3002.300201.15.007 Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Provinsi Banten

299.378.000

3002.300201.15.008 Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian

135.690.000

3002.300201.15.009 Pelaksanaan Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Provinsi Banten

521.810.000

300301 BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

38.335.500.000

12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN

DASAR

900.000.000

1214 Statistik 900.000.000

1214.300301.01 PROGRAM PENYEDIAAN DATA

PEMBANGUNAN DAERAH

900.000.000

1214.300301.01.001 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

900.000.000

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI

PENUNJANG

37.435.500.000

3003 Perencanaan 30.129.197.000

3003.300301.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

14.402.748.000

3003.300301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

138.178.000

3003.300301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 425.350.000

3003.300301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.502.000.000

3003.300301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.766.802.000

3003.300301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.426.541.000

3003.300301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 474.062.000

3003.300301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

1.547.181.000

3003.300301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

122.634.000

3003.300301.15 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN

8.457.524.000

3003.300301.15.010 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

5.646.854.000

3003.300301.15.011 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1.704.550.000

Page 92: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 59

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3003.300301.15.012 Kerjasama Pendanaan Pembangunan 1.106.120.000

3003.300301.16 PROGRAM PERENCANAAN DAN

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

2.300.000.000

3003.300301.16.001 Perencanaan, Penganggaran dan

Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan

800.000.000

3003.300301.16.002 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi

dan Ketenagakerjaan

800.000.000

3003.300301.16.003 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan

Ekonomi Kreatif

700.000.000

3003.300301.17 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

SOSIAL DAN PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN

2.870.730.000

3003.300301.17.001 Perencanaan, Penganggaran dan

Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial

333.000.000

3003.300301.17.002 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia

dan Kebudayaan

550.630.000

3003.300301.17.003 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan

800.000.000

3003.300301.17.004 Pengendalian dan Evaluasi Program

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1.187.100.000

3003.300301.18 PROGRAM PERENCANAAN DAN

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN

PENGEMBANGAN WILAYAH

2.098.195.000

3003.300301.18.001 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang,

Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral

966.700.000

3003.300301.18.002 Perencanaan, Penganggaran dan

Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

740.160.000

3003.300301.18.003 Perencanaan, Penganggaran dan

Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika

391.335.000

3007 Penelitian dan Pengembangan 7.306.303.000

3007.300301.15 PROGRAM PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

7.306.303.000

3007.300301.15.001 Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah

6.150.730.000

3007.300301.15.002 Pengembangan dan Inovasi Kebijakan

Strategi Daerah

1.155.573.000

300401 BADAN PENDAPATAN DAERAH 131.443.000.000

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI

PENUNJANG

131.443.000.000

3004 Keuangan 131.443.000.000

Page 93: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 60

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3004.300401.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

105.033.618.700

3004.300401.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

304.000.000

3004.300401.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 155.362.800

3004.300401.01.003 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 47.180.750.000

3004.300401.01.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.075.500.000

3004.300401.01.027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 19.264.649.000

3004.300401.01.039 Peningkatan Kapasitas Aparatur 871.320.000

3004.300401.01.040 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

1.250.000.000

3004.300401.01.052 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan

304.900.000

3004.300401.01.053 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 142.000.000

3004.300401.01.054 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande

310.180.000

3004.300401.01.055 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon

741.587.200

3004.300401.01.056 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Rangkasbitung

375.275.900

3004.300401.01.057 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Serang

608.948.000

3004.300401.01.058 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Balaraja

526.279.000

3004.300401.01.059 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Cikokol

1.054.680.000

3004.300401.01.060 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Ciledug

1.054.680.000

3004.300401.01.061 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Ciputat

1.168.895.000

3004.300401.01.062 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Malingping

322.198.000

3004.300401.01.063 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Pandeglang

431.776.000

3004.300401.01.064 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong

1.705.900.000

3004.300401.01.065 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande

2.555.968.000

Page 94: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 61

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3004.300401.01.066 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Cilegon

1.836.950.400

3004.300401.01.067 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Rangkasbitung

1.901.232.100

3004.300401.01.068 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Serang

2.295.538.000

3004.300401.01.069 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Balaraja

2.474.603.000

3004.300401.01.070 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Cikokol

2.824.624.000

3004.300401.01.071 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Ciledug

1.947.052.000

3004.300401.01.072 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Ciputat

2.072.957.000

3004.300401.01.073 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping

1.709.103.700

3004.300401.01.074 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang

2.310.773.600

3004.300401.01.075 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong

1.865.656.000

3004.300401.01.076 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande

100.000.000

3004.300401.01.077 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon

100.000.000

3004.300401.01.078 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung

100.000.000

3004.300401.01.079 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah Serang

55.430.000

3004.300401.01.080 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah Balaraja

100.000.000

3004.300401.01.081 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah Cikokol

223.850.000

3004.300401.01.082 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah Ciledug

150.000.000

Page 95: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 62

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3004.300401.01.083 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah Ciputat

150.000.000

3004.300401.01.084 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah Malingping

100.000.000

3004.300401.01.085 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah Pandeglang

161.000.000

3004.300401.01.086 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah Serpong

150.000.000

3004.300401.15 PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

22.312.226.300

3004.300401.15.004 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah 3.401.613.300

3004.300401.15.005 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah 8.367.240.000

3004.300401.15.006 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah 1.591.216.000

3004.300401.15.007 Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah 300.150.000

3004.300401.15.008 Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain

300.000.000

3004.300401.15.009 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak 474.950.000

3004.300401.15.032 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande

419.028.000

3004.300401.15.033 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon

341.244.000

3004.300401.15.034 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung

286.180.000

3004.300401.15.035 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang

305.309.000

3004.300401.15.036 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja

546.708.000

3004.300401.15.037 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol

540.116.000

3004.300401.15.038 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Ciledug

373.852.000

3004.300401.15.039 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Ciputat

372.536.000

3004.300401.15.040 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Malingping

218.758.000

3004.300401.15.041 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Pandeglang

384.937.000

Page 96: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 63

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3004.300401.15.042 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Serpong

380.530.000

3004.300401.15.043 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Cikande

319.910.000

3004.300401.15.044 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Cilegon

319.910.000

3004.300401.15.045 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Rangkasbitung

317.969.000

3004.300401.15.046 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Serang

319.910.000

3004.300401.15.047 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Balaraja

358.660.000

3004.300401.15.048 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Cikokol

358.660.000

3004.300401.15.049 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug

358.660.000

3004.300401.15.050 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat

355.700.000

3004.300401.15.051 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping

319.910.000

3004.300401.15.052 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang

319.910.000

3004.300401.15.053 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong

358.660.000

3004.300401.17 PROGRAM PERENCANAAN,

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

4.097.155.000

3004.300401.17.009 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah

2.361.422.000

3004.300401.17.010 Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

901.733.000

3004.300401.17.011 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah

834.000.000

300403 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

23.610.500.000

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

23.610.500.000

3004 Keuangan 23.610.500.000

Page 97: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 64

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3004.300403.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

12.711.780.300

3004.300403.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

216.657.600

3004.300403.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 370.612.000

3004.300403.01.003 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.000.000.000

3004.300403.01.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.173.762.500

3004.300403.01.027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7.079.790.200

3004.300403.01.039 Peningkatan Kapasitas Aparatur 100.000.000

3004.300403.01.040 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

880.574.000

3004.300403.01.052 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan

350.000.000

3004.300403.01.053 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 540.384.000

3004.300403.16 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2.263.079.200

3004.300403.16.001 Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah 84.440.000

3004.300403.16.002 Penatausahaan Kas Daerah 194.000.000

3004.300403.16.003 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 367.801.000

3004.300403.16.004 Penyusunan Pedoman Anggaran 683.603.200

3004.300403.16.014 Verifikasi Dokumen Pelaksanaan APBD 933.235.000

3004.300403.18 PROGRAM PENATAUSAHAAN DAN

PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

1.787.890.500

3004.300403.18.001 Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Pergub Penjabaran

Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten

241.203.000

3004.300403.18.002 Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan

RaperKDH Tentang APBD dan Perubahan APBD

229.000.000

3004.300403.18.003 Penyediaan Informasi Akuntansi, Statistik

dan Laporan Keuangan

102.450.000

3004.300403.18.004 Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi 558.003.500

3004.300403.18.005 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan

Interim Provinsi Banten

507.658.000

3004.300403.18.006 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten

28.788.000

3004.300403.18.007 Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah

61.194.000

3004.300403.18.008 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/ Kota se Provinsi Banten dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Pertanguungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota se-

Provinsi Banten

59.594.000

3004.300403.19 PROGRAM PENATAUSAHAAN ASET

DAERAH

6.847.750.000

3004.300403.19.001 Penatausahaan Aset Daerah 1.616.051.000

Page 98: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 65

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3004.300403.19.002 Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah 650.000.000

3004.300403.19.003 Pembinaan dan Pengawasan Aset Daerah 3.100.000.000

3004.300403.19.004 Perencanaan Kebutuhan Barang 481.699.000

3004.300403.19.005 Penghapusan Barang Daerah 1.000.000.000

300501 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 11.116.500.000

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI

PENUNJANG

11.116.500.000

3005 Kepegawaian 11.116.500.000

3005.300501.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

4.181.603.000

3005.300501.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

100.000.000

3005.300501.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 604.648.000

3005.300501.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 160.000.000

3005.300501.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 656.955.000

3005.300501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.600.000.000

3005.300501.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 150.000.000

3005.300501.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

700.000.000

3005.300501.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

10.000.000

3005.300501.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 200.000.000

3005.300501.15 PROGRAM PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

3.246.637.000

3005.300501.15.001 Perencanaan, Pengadaan dan Pengangkatan

829.684.000

3005.300501.15.002 Kepangkatan dan Penggajian 697.900.000

3005.300501.15.003 Perpindahan, Pemberhentian dan Pensiun 235.000.000

3005.300501.15.007 Disiplin Pegawai 551.000.000

3005.300501.15.008 Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai 333.053.000

3005.300501.15.009 Data dan Informasi Kepegawaian 600.000.000

3005.300501.16 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

3.688.260.000

3005.300501.16.001 Pengembangan Jabatan Fungsional 425.000.000

3005.300501.16.002 Pengangkatan Jabatan Tinggi dan

Administrasi

2.998.760.000

3005.300501.16.003 Pengembangan Kompetensi Pegawai 264.500.000

300601 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

48.655.000.000

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI

PENUNJANG

48.655.000.000

3006 Pendidikan dan Pelatihan 48.655.000.000

3006.300601.01 PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

24.226.061.750

3006.300601.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

120.000.000

3006.300601.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 478.003.000

3006.300601.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 9.880.800.750

3006.300601.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.349.000.000

Page 99: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 66

KODE

PERANGKAT DAERAH / URUSAN /

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

3006.300601.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 9.452.579.000

3006.300601.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 70.000.000

3006.300601.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

613.250.000

3006.300601.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan

200.319.000

3006.300601.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 62.110.000

3006.300601.15 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM

APARATUR

22.507.372.250

3006.300601.15.004 Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan

dan Prajabatan

16.655.191.250

3006.300601.15.005 Pengembangan Kompetensi Manajemen 998.195.000

3006.300601.15.006 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 2.467.885.000

3006.300601.15.007 Pengembangan Kompetensi Teknis Umum 753.000.000

3006.300601.15.008 Pengembangan Kompetensi Teknis

Substantif

1.108.451.000

3006.300601.15.009 Pengembangan Kompetensi Fungsional 524.650.000

3006.300601.16 PROGRAM PENILAIAN DAN

SERTIFIKASI APARATUR

1.921.566.000

3006.300601.16.001 Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama 579.535.000

3006.300601.16.002 Pengendalian Mutu Diklat 1.042.031.000

3006.300601.16.003 Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran 300.000.000

JUMLAH 4.505.875.989.200

4.3 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA

PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL,

BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN

BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Langsung dalam Rancangan APBD Provinsi

Banten Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar

Rp.7.633.783.770.600,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja

Pegawai sebesar Rp.2.218.718.430.000,00 Belanja Hibah sebesar

Rp.2.393.598.836.000,00 Belanja Bantuan Sosial sebesar

Rp.105.979.000.000,00 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota sebesar Rp.2.502.794.028.200,00 Belanja Bantuan

Page 100: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 67

Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Partai Politik

sebesar Rp.387.693.476.400,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar

Rp.25.000.000.000,00. Rincian Belanja Tidak Langsung sebagaimana

tersebut pada Tabel 4.5

Tabel 4.4 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan

Belanja Tidak Terduga

NO URAIAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.633.783.770.600,00

2.1.1 Belanja Pegawai 2.218.718.430.000,00

2.1.2 Belanja Hibah 2.393.598.836.000,00

2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 105.979.000.000,00

2.1.4 Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

2.502.794.028.200,00

2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa dan Partai Politik

387.693.476.400,00

2.1.6 Belanja Tidak Terduga 25.000.000.000,00

4.4 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN PEMERINTAH

Sebagaimana disebutkan pada Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan

APBD Tahun Anggaran 2019 bahwa Sinkronisasi kebijakan

Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam

rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Page 101: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 68

sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

Hasil Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan

Kebijakan Pemerintah dapat dilihat pada table berikut :

Page 102: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 69

Tabel 4.5 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Pemmbangunan Nasional

PRIORITAS NASIONAL

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)

JUMLAH (RP.) Program

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga

Program

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan

Keuangan, Belanja Tidak Terduga

1 2 3 4 5 6 (4+5)

1. Pembangunan Manusia melalui

Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Belanja Pegawai 2.218.718.430.000 2.218.718.430.000

Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan

Dasar Dan Menengah

1.975.129.986.000 1.975.129.986.000

Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan

Organisasi Kemasyarakatan

300.078.850.000 300.078.850.000

Belanja Bantuan Sosial

kepada Individu dan/atau Keluarga

Yang Direncanakan

90.779.000.000 90.779.000.000

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

dan/atau Keluarga yang Tidak

Direncanakan

15.000.000.000 15.000.000.000

Page 103: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 70

PRIORITAS

NASIONAL

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)

JUMLAH

(RP.) Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

1 2 3 4 5 6 (4+5)

Belanja Bantuan Sosial

Kepada Masyarakat

200.000.000 200.000.000

Bantuan Keuangan Pemerintah

Kabupaten/Kota

320.000.000.000 320.000.000.000

Bantuan Keuangan Pemerintah Desa

61.900.000.000 61.900.000.000

Belanja Tidak Terduga 25.000.000.000 25.000.000.000

Program Pendidikan Menengah

1.091.623.365.000 1.091.623.365.000

Program Pendidikan

Khusus

11.238.432.000 11.238.432.000

Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

4.400.000.000 4.400.000.000

Program Peningkatan

Mutu Pembelajaran

300.000.000 300.000.000

Program Upaya Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

6.015.060.000 6.015.060.000

Program Peningkatan Akses dan Mutu

Pelayanan Kesehatan

155.379.175.000 155.379.175.000

Page 104: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 71

PRIORITAS

NASIONAL

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)

JUMLAH

(RP.) Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

1 2 3 4 5 6 (4+5)

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

97.961.406.781 97.961.406.781

Program Pencegahan Pengendalian Penyakit

2.835.640.000 2.835.640.000

Program Pemberdayaan

Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian

17.783.540.938 17.783.540.938

Program Peningkatan

Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

1.312.950.000 1.312.950.000

Program Rehabilitasi

Sosial

1.688.038.000 1.688.038.000

Program Pemberdayaan

Sosial

2.192.059.000 2.192.059.000

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

9.924.417.000 9.924.417.000

Program Penanganan

Fakir Miskin

2.078.363.000 2.078.363.000

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial Dalam Panti

1.311.800.000 1.311.800.000

Page 105: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 72

PRIORITAS

NASIONAL

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)

JUMLAH

(RP.) Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

1 2 3 4 5 6 (4+5)

Program Pelayanan dan

Perlindungan Sosial

Dalam Panti

1.806.240.000 1.806.240.000

Program Pelestarian

Kebudayaan

2.000.000.000 2.000.000.000

Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

1.427.000.000 1.427.000.000

Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Perpustakaan

2.180.000.000 2.180.000.000

Program Pengelolaan

Sistem Kearsipan

1.933.600.000 1.933.600.000

JUMLAH 1.415.391.086.719 5.006.806.266.000 6.422.197.352.719

2. Pengurangan

Kesenjangan antarwilayah

melalui

Penguatan Konektivitas dan

Kemaritiman

Belanja Bagi Hasil

Kepada Kab/Kota

2.502.794.028.200 2.502.794.028.200

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

927.142.635.132 927.142.635.132

Page 106: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 73

PRIORITAS

NASIONAL

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)

JUMLAH

(RP.) Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

1 2 3 4 5 6 (4+5)

Program Pengembangan

Jasa Konstruksi

6.716.850.000 6.716.850.000

Program Pembangunan Sumberdaya Air

173.618.060.200 173.618.060.200

Program Penataan Ruang 5.411.717.600 5.411.717.600

Program Peningkatan Pelayanan

Penyelenggaraan

Perhubungan

3.150.000.000 3.150.000.000

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

11.690.000.000 11.690.000.000

Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu Lintas

22.287.790.000 22.287.790.000

Program Peningkatan

Pelayanan Perhubungan

1.406.000.000 1.406.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan

Laut dan Udara

4.136.210.000 4.136.210.000

JUMLAH 1.155.559.262.932 2.502.794.028.200 3.658.353.291.132

Page 107: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 74

PRIORITAS

NASIONAL

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)

JUMLAH

(RP.) Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

1 2 3 4 5 6 (4+5)

3. Peningkatan Nilai

Tambah Ekonomi

melalui Pertanian, Industri, dan Jasa

Produktif

Program Pelatihan dan

Peningkatan Produktivitas

Tenaga Kerja

2.848.484.000 2.848.484.000

Program Peningkatan Hubungan Industri dan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

3.702.597.000 3.702.597.000

Program Pengawasan

Ketenagakerjaan

3.575.910.000 3.575.910.000

Program Penempatan

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

2.318.626.000 2.318.626.000

Program Pelayanan

Pelatihan Tenaga Kerja Industri

6.299.650.000 6.299.650.000

Program Pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup

3.999.900.000 3.999.900.000

Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil

2.031.866.000 2.031.866.000

Page 108: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 75

PRIORITAS

NASIONAL

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)

JUMLAH

(RP.) Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

1 2 3 4 5 6 (4+5)

Program Pengembangan

Kelembagaan dan

Pengawasan Koperasi

1.075.493.000 1.075.493.000

Program Peningkatan

Kualitas Usaha dan

Pemberdayaan Koperasi

1.468.840.000 1.468.840.000

Program Pelatihan Sdm

Koperasi dan Umkm

3.893.628.000 3.893.628.000

Program Peningkatan Iklim, Promosi dan

Kerjasama Investasi

2.891.390.000 2.891.390.000

Program Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Penanaman Modal

1.329.695.000 1.329.695.000

Program Pelayanan

Perizinan Penaman Modal

881.125.000 881.125.000

Program Pengendalian

Penanaman Modal

1.522.773.000 1.522.773.000

Program Peningkatan Pemberdayaan

Kepemudaan

8.141.070.000 8.141.070.000

Page 109: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 76

PRIORITAS

NASIONAL

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)

JUMLAH

(RP.) Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

1 2 3 4 5 6 (4+5)

Program Pengembangan

dan Pemberdayaan Olah

Raga

7.696.985.000 7.696.985.000

Program Peningkatan

Prestasi Olah Raga

8.350.000.000 8.350.000.000

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah

Raga

5.494.630.000 5.494.630.000

Program Peningkatan Produksi Perikanan

Tangkap

3.824.455.000 3.824.455.000

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan

701.089.500 701.089.500

Program Peningkatan

Daya Saing Perikanan

1.686.869.000 1.686.869.000

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil

2.844.425.500 2.844.425.500

Program Pengembangan Industri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

1.751.293.300 1.751.293.300

Program Pemasaran Produk Pariwisata

7.304.107.250 7.304.107.250

Page 110: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 77

PRIORITAS

NASIONAL

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)

JUMLAH

(RP.) Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

1 2 3 4 5 6 (4+5)

Program Pengembangan

Sumberdaya Manusia

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1.522.666.500 1.522.666.500

Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

2.404.926.350 2.404.926.350

Program Peningkatan

Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

4.105.099.200 4.105.099.200

Program Peningkatan

Produksi dan Produktivitas Hortikultura

3.357.868.000 3.357.868.000

Program Peningkatan

Produksi dan Produktivitas Perkebunan

2.238.808.200 2.238.808.200

Program Peningkatan

Produksi dan Produktivitas Peternakan

3.937.665.925 3.937.665.925

Program Peningkatan

Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian

6.851.536.200 6.851.536.200

Page 111: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 78

PRIORITAS

NASIONAL

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)

JUMLAH

(RP.) Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

1 2 3 4 5 6 (4+5)

Program Penanganan

Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner

2.227.857.800 2.227.857.800

Program Pengelolaan dan

Konservasi Hutan

8.459.545.000 8.459.545.000

JUMLAH 120.740.874.725 - 120.740.874.725

4. Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

Program Penyelenggaraan

Kawasan Permukiman dan Perumahan

112.362.260.000 112.362.260.000

Program Penataan

Bangunan dan Lingkungan

262.296.440.000 262.296.440.000

Program Keciptakaryaan 119.434.000.000 119.434.000.000

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2.300.670.225 2.300.670.225

Program Peningkatan

Keterjangkauan Pangan

2.265.306.000 2.265.306.000

Program Perlindungan

Konsumen Pangan

2.325.858.000 2.325.858.000

Page 112: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 79

PRIORITAS

NASIONAL

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)

JUMLAH

(RP.) Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

1 2 3 4 5 6 (4+5)

Program Pengembangan,

Pengelolaan dan

Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan

Batubara

5.245.629.000 5.245.629.000

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan

21.886.450.000 21.886.450.000

Program Pengembangan

Pemanfaatan Ketenagalistrikan

1.809.500.000 1.809.500.000

Program Pengembangan

Perdagangan Dalam Negeri

3.917.439.800 3.917.439.800

Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

1.586.966.000 1.586.966.000

Program Perlindungan

dan Pengawasan Industri

3.324.509.000 3.324.509.000

Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi

Mutu Barang

1.171.421.000 1.171.421.000

Program Peningkatan

Daya Saing Industri

4.548.563.000 4.548.563.000

Page 113: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 80

PRIORITAS

NASIONAL

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)

JUMLAH

(RP.) Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

1 2 3 4 5 6 (4+5)

Program Pelayanan

Pengembangan Teknologi

dan Standarisasi Industri

950.271.000 950.271.000

JUMLAH 545.425.283.025 - 545.425.283.025

5. Stabilitas

Keamanan Nasional dan

Kesuksesan Pemilu

Hibah Kepada

Pemerintah

118.390.000.000 118.390.000.000

Bantuan Keuangan

Parpol

5.793.476.400 5.793.476.400

Program Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.100.000.000 2.100.000.000

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana

1.175.160.000 1.175.160.000

Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan

Kebangsaan

1.800.000.000 1.800.000.000

Program Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan Daerah

1.250.000.000 1.250.000.000

Program Perlindungan Masyarakat

300.000.000 300.000.000

Page 114: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 81

PRIORITAS

NASIONAL

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)

JUMLAH

(RP.) Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

1 2 3 4 5 6 (4+5)

Program Penanganan

Bencana Kebakaran

408.840.000 408.840.000

Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan

Bencana

2.392.411.500 2.392.411.500

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Penanggulangan Bencana

1.317.470.000 1.317.470.000

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional

1.060.000.000 1.060.000.000

Program Peningkatan

Ketahanan Sosial dan Ekonomi

700.000.000 700.000.000

Program Peningkatan Pendidikan Politik

Masyarakat

2.100.000.000 2.100.000.000

Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Sejahtera

2.311.400.000 2.311.400.000

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan dan Anak

2.845.285.000 2.845.285.000

Page 115: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 82

PRIORITAS

NASIONAL

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)

JUMLAH

(RP.) Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

1 2 3 4 5 6 (4+5)

Program Administrasi

Kependudukan dan

Catatan Sipil

2.049.539.600 2.049.539.600

Program Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

3.357.240.700 3.357.240.700

Program Peningkatan

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

6.661.810.700 6.661.810.700

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1.664.764.000 1.664.764.000

Program Kependudukan

dan Keluarga Berencana

1.536.295.000 1.536.295.000

Program Pengembangan,

Pendayagunaan,

Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

15.078.782.000 15.078.782.000

Pegkatan Akses dan

Kualitas Informasi Publik

13.144.748.000 13.144.748.000

Program Penyediaan Data

Pembangunan Daerah

1.704.400.000 1.704.400.000

Program Tata Kelola Persandian

1.017.192.000 1.017.192.000

Page 116: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 83

PRIORITAS

NASIONAL

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)

JUMLAH

(RP.) Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

1 2 3 4 5 6 (4+5)

Program Tata Kelola

Pemerintahan

834.157.470.624 834.157.470.624

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

214.792.780.000 214.792.780.000

Program Pembangunan Kemitraan

2.156.463.000 2.156.463.000

Program Penataan dan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

2.081.799.925 2.081.799.925

Program Perumusan

Kebijakan Pemerintahan

2.089.500.000 2.089.500.000

Program Perumusan

Kebijakan Perekonomian

1.789.090.000 1.789.090.000

Program Peningkatan Kualitas Produk dan

Pelayanan Hukum

2.554.552.500 2.554.552.500

Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur

1.264.139.000 1.264.139.000

Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan

Rakyat

6.327.000.000 6.327.000.000

Page 117: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 84

PRIORITAS

NASIONAL

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)

JUMLAH

(RP.) Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

1 2 3 4 5 6 (4+5)

Program Dukungan

Layanan Administrasi

Pembangunan

5.272.000.000 5.272.000.000

Program Fasilitasi dan

Pelayanan Pimpinan

10.849.862.500 10.849.862.500

Program Pelayanan Umum

7.539.436.000 7.539.436.000

Program Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

20.205.361.500 20.205.361.500

Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan

8.457.524.000 8.457.524.000

Program Perencanaan dan

Pengendalian

Pembangunan Ekonomi

2.300.000.000 2.300.000.000

Program Perencanaan dan

Pengendalian

Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

Kemasyarakatan

2.870.730.000 2.870.730.000

Program Perencanaan dan

Pengendalian

2.098.195.000 2.098.195.000

Page 118: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 85

PRIORITAS

NASIONAL

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)

JUMLAH

(RP.) Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

1 2 3 4 5 6 (4+5)

Pembangunan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Program Peningkatan

Pendapatan Daerah

22.312.226.300 22.312.226.300

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

2.263.079.200 2.263.079.200

Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Daerah

4.097.155.000 4.097.155.000

Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan

Daerah

1.787.890.500 1.787.890.500

Program Penatausahaan

Aset Daerah

6.847.750.000 6.847.750.000

Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah

3.246.637.000 3.246.637.000

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.688.260.000 3.688.260.000

Page 119: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 86

PRIORITAS

NASIONAL

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)

JUMLAH

(RP.) Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

1 2 3 4 5 6 (4+5)

Program Pengembangan

Sdm Aparatur

22.507.372.250 22.507.372.250

Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur

1.921.566.000 1.921.566.000

Program Penelitian dan

Pengembangan

7.306.303.000 7.306.303.000

JUMLAH 1.268.759.481.799 124.183.476.400 1.392.942.958.199

JUMLAH KESELURUHAN 4.505.875.989.200 7.633.783.770.600 12.139.659.759.800

Page 120: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 V - 1

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun

anggaran berikutnya (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara). Fungsi pembiayaan merupakan bagian

dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup

keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan,

pengawasan, dan pertangung jawaban, sebagai perwujudan dari

APBD.

Dalam pengelolaan keuangan daerah terkait dengan fungsi

otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari

anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan

dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu,

berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2019

mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan

menempatkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya

sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi sisa lebih

perhitungan tahun anggaran tersebut belum dapat dihitung secara

definitif karena kegiatan masih berjalan dan yang memang

perhitungannya harus dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Page 121: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 V - 2

Pada Rancangan Postur APBD Tahun Anggaran 2019

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar

Rp.11.831.983.759.800,00 sedangkan Belanja Daerah

direncanakan sebesar Rp.12.139.659.759.800,00 sehingga

mengalami defisit sebesar Rp.(307.676.000.000,00).

Selanjutnya pada pos pembiayaan, terdapat pembiayaan

neto sebesar Rp.307.676.000.000,00. Jumlah pengeluaran berasal

dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sebesar

Rp.457.676.000.000,00,00 berasal dari SiLPA Tahun anggaran

sebelummnya. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar

Rp.150.000.000.000,00 untuk Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah dengan rincian Rp.25.000.000.000,00 untuk

PT. Banten Global Development (BGD) dan Rp.125.000.000.000,00

untuk Penyertaan Modal pada Bank Banten.

Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat

pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 Pembiayaan Daerah TA 2019

NO URAIAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA 3 PEMBIAYAAN DAERAH 307.676.000.000,00

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 457.676.000.000,00

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya

457.676.000.000,00

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 150.000.000.000,00

3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

150.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 307.676.000.000,00

Page 122: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 VI - 1

BAB VI PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2019 berisikan program/kegiatan prioritas

pembangunan daerah untuk masing-masing urusan serta plafon

anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan yang

disepakati menjadi petunjuk dan ketentuan umum oleh Pemerintah

Daerah Provinsi Banten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Provinsi Banten, yang secara substansi memuat proyeksi

rencana target anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah tahun anggaran 2019.

Target anggaran yang disepakati sebagaimana dimaksud di

atas, menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dan SKPKD untuk

mengusulkan rencana kerja anggaran. Selanjutnya rencana kerja

anggaran tersebut menjadi bahan bagi Tim Anggaran Pemerintah

Daerah Provinsi Banten (TAPD) dalam menyusun Ranacangan

APBD Provinsi Banten TA 2019.

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 dibuat untuk

menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Tahun Anggaran 2019.