nota kesepakatan antara pemerintah kabupaten gunungkidul ...
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah...
Transcript of NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN … · antara DPRD dengan Pemerintah...
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 188.341/MoU.07-Huk/2018 NOMOR : 164/12/DPRD/XI/2018 TANGGAL : 3 November 2018
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2019
N O T A K E S E P A K A T A N
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 188.341/MoU.07-Huk/2018
NOMOR : 164/12/DPRD/XI/2018
TANGGAL : 3 November 2018
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
Yang bertandatangan dibawah ini :
1. Nama : Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. Jabatan : Gubernur Banten Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : ASEP RAHMATULLAH Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Banten Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
b. Nama : ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
c. Nama : Dra. Hj. MUFLIKHAH Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
d. Nama : Hj. NURAENI, S.Sos, M.Si Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
e. Nama : ALI ZAMRONI, S.Sos Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, perlu disusun Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 yang disepakati bersama
antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan
Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, para
pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
Tahun Anggaran 2019 yang meliputi Rencana Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja
Daerah, Pembiayaan Daerah, dan Belanja Langsung yang terdiri atas Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan, Prioritas Plafon dan Anggaran
Sementara Berdasarkan Perangkat Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
berdasarkan Program dan Kegiatan.
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran
2019 disusun dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari
Nota Kesepakatan ini.
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
PIMPINAN GUBERNUR BANTEN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN Selaku Selaku, PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. ASEP RAHMATULLAH KETUA
ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si. WAKIL KETUA
Dra. Hj. MUFLIKHAH WAKIL KETUA
JAYE Hj. NURAENI, S.Sos, M.Si NG RANA WAKIL KETUA
ALI ZAMRONI, S.Sos WAKIL KETUA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ..................................................................... i
DAFTAR TABEL ................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................. I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS .............. I-1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS .......................... I-3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS ................ I-3
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH ....................................... II-1
2.1 Pendapatan Daerah .................................. II-1
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .......... II-1
2.1.2 Dana Perimbangan ........................... II-2
2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah ............................................... II-4
2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah................ II-5
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH .............................. III-1
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /
KEGIATAN ........................................................ IV-1
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan
Urusan Pemerintahan ................................ IV-1
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan
Program/Kegiatan ..................................... IV-5
4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja
Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga ........ IV-66
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 ii
4.4 Sinkronisasi Kebijakan Pemda Dengan
Kebijakan Pemerintah ............................... IV-67
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ....................... V-1
BAB VI PENUTUP .......................................................... VI-1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Target Pendapatan Daerah TA 2019 ............. II-5
Tabel 2.2 Target Penerimaan Pembiayaan Daerah TA
2019 ........................................................... II-6
Tabel 3.1 Anggaran Prioritas Pembangunan Tahun 2019
................................................................... III-2
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan
Urusan ........................................................ IV-2
Tabel 4.2 Belanja Langsung berdasarkan Perangkat
Daerah TA 2019 ........................................... IV-4
Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan
Program/Kegiatan ........................................ IV-5
Tabel 4.4 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja
Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan
Dan Belanja Tidak Terduga ........................... IV-67
Tabel 4.5 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
dengan Prioritas Pemmbangunan Nasional .... IV-69
Tabel 5.1 Pembiayaan Daerah TA 2019 ........................ V-2
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2018 I - 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKPD
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya dalam rangka
memberikan plafon batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati
dengan DPRD perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara. Sebagaimana tercantum dalam pasal 149 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah bahwa RKPD sebagaimana dimaksud
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 I - 2
pada ayat (1) ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar
penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD.
Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan :
menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan
prioritas program untuk masing-masing urusan, dan menyusun
plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program/kegiatan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun Anggaran 2019 disesuaikan dengan kemampuan
rencana pendapatan dan pembiayaan serta diuraikan menurut
prioritas pembangunan daerah, sasaran dan SKPD yang
melaksanakan. Selain itu, prioritas pembangunan dipilah menurut
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
dijabarkan ke dalam berbagai program/kegiatan prioritas yang
terkait.
Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) bersama-sama
dengan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas
dalam rapat pendahuluan RAPBD. Selanjutnya, rancangan KUA dan
rancangan PPAS yang telah dibahas akan disepakati bersama
menjadi Kesepakatan KUA dan PPAS. Selanjutnya Kesepakatan
KUA dan PPAS tersebut dijadikan dasar dalam menyusun Rencana
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 I - 3
Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dan Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA
SKPKD) dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu
tahun anggaran.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2019 memuat plafon anggaran sementara yang meliputi
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2019 bertujuan sebagai dasar untuk:
1. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
2. Penentuan skala prioritas pembangunan daerah Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2019 beserta prioritas program untuk
masing-masing urusan pemerintahan daerah;
3. Penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing
usulan program/kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2019;
4. Acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
(RKA) Perangkat Daerah dan SKPKD Tahun Anggaran 2019.
1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2019 disusun dengan berlandaskan pada peraturan
perundang-undangan sebagai berikut :
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 I - 4
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 I - 5
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 I - 6
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 I - 7
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 218 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 I - 8
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Renja
Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
4);
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan );
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten
Tahun 2011 Nomor 1);
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 I - 9
29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2011 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten
Tahun 2016 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7);
32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2018 Nomor 19);
33. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Banten Tahun 2019;
34. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten
dengan DPRD Provinsi Banten Nomor 188.341/MoU.06-
Huk/2018 dan Nomor 164/11/DPRD/XI/2018 tentang
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 II - 1
BAB II RENCANA PENDAPATAN
DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Target dan realisasi penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya menunjukkan kecenderungan yang semakin
meningkat. Kenaikan Pendapat daerah secara signifikan berasal
dari Pendapatan Asil Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah dan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kenaikan pendapatan
daerah juga tidak telepas dari perkembangan kondisi makro
nasional dan daerah, faktor eksternal, dan intervensi berupa
pelaksanaan kebijakan pemerintah.
2.1. PENDAPATAN DAERAH
Rencana pendapatan daerah merupakan perkiraan yang
terukur, rasional, serta memiliki kepastian hukum penerimaannya.
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar
Rp.10.844.595.570.400,00.
2.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan
yang ditempuh berupa pemberian insentif terhadap kegiatan
ekonomi masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan system dan
prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah,
pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah,
peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah,
serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 II - 2
pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas,
kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2019 ditargetkan sebesar
Rp. 7.344.821.272.800,00 Jumlah PAD tersebut bersumber dari :
1) Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.6.967.729.412.400,00
jumlah tersebut bersumberdari Target penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), Target penerimaan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Target penerimaan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),Pajak Air
Permukaan (AP), Pajak Rokok.
2) Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.18.569.771.200,00
bersumber dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha,
dan Retribusi Perijinan Tertentu.
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
ditargetkan sebesar Rp.55.300.000.000,00. Nilai pendapatan
pada pos ini diperoleh dari Bagian Laba Keuangan PT. BPD
Jabar Banten tbk, PBR/LPK, PT. Banten Global Development
(BGD) dan PT. JAMKRIDA.
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan
sebesar Rp.303.222.089.200,00 diperoleh dari Jasa Giro, dan
Pendapatan Denda Pajak.
2.1.2. DANA PERIMBANGAN
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana
perimbangan pada Rancangan APBD TA 2019, memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 II - 3
1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi
dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan,
dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-
PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-
Pajak Tahun Anggaran 2019.
2) Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada
alokasi DAU Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan
realisasi Tahun Anggaran 2018.
3) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sesuai
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun
Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan.
Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK
Tahun Anggaran 2019 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus
menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan
kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 II - 4
2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang
tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019.
4) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten/Kota
dan Provinsi dialokasikan sesuai Keputusan Gubernur.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Pendapatan
Dana Perimbangan TA 2019 ditargetkan sebesar
Rp.4.481.092.487.000,00 Jumlah Dana Perimbangan tersebut
diperoleh dari :
1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan
sebesar Rp. 711.779.997.000,00;
2) Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar
Rp.1.140.003.353.000,00;
3) Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesar
Rp.2.629.309.137.000,00.
2.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Lain-
lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Rancangan APBD TA 2019
dapat berupa hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah
lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga,
organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat
maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai
konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak
ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam R-APBD pada
kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah,
setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 II - 5
Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah yang ditargetkan dalam tahun 2019
adalah sebesar Rp.6.070.000.000,00. Jumlah dana tersebut
diperoleh dari Pendapatan Hibah Pihak Ketiga.
Secara lengkap target pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1.
Tabel 2.1
Target Pendapatan Daerah TA 2019
NO URAIAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1 PENDAPATAN 11.831.983.759.800,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.344.821.272.800,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 6.967.729.412.400,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 18.569.771.200,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
55.300.000.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
303.222.089.200,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 4.481.092.487.000,00
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
711.779.997.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.140.003.353.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 2.629.309.137.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
6.070.000.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 6.070.000.000,00
2.2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat dan
rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran
Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan
adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 II - 6
didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Target
penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Banten pada Rancangan
APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.457.676.000.000,00
sebagaimana tabel 2.2 berikut :
Tabel 2.2
Target Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2019
NO URAIAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 457.676.000.000,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
457.676.000.000,00
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 1
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk
memenuhi belanja wajib, dan belanja mengikat yang meliputi :
1. Belanja Pegawai (gaji);
2. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota;
3. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.
5. Belanja Tidak Terduga;
6. Belanja Program dan Kegiatan;
Kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja merupakan
langkah-langkah yang ditempuh dalam mengoptimalkan belanja
daerah. Mengacu pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019, Belanja Daerah
Provinsi Banten TA 2019 dalam penganggarannya direncanakan
sebesar Rp.11.598.960.292.700,00 dialokasikan untuk membiayai
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7.486.630.709.400,00 dan
Belanja Langsung sebesar Rp.4.112.329.583.300,00.
Sasaran pembangunan di Provinsi Banten tahun 2019
dijabarkan dalam agenda tahunan prioritas Pemerintah Daerah
Provinsi Banten. Distribusi anggaran menurut Prioritas Pemerintah
Provinsi Banten Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel 3.1.
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 2
Tabel 3.1 Anggaran Prioritas Pembangunan Tahun 2019
PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH
YANG MELAKSANAKAN PROGRAM
1. Peningkatan Akses,
Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
16 Unit dan Ruang Kelas Baru (RKB) 500 Unit di Provinsi Banten
- Rehab Gedung Sekolah Rusak berat
- Meningkatnya Mutu Pendidikan dan penyedian biaya operasional sekolah
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Khusus
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Mutu Pembelajaran
Meningkatkan koleksi Museum DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program Pelestarian Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Meningkatnya kesehatan Ibu dan Anak DINAS KESEHATAN Program upaya peningkatan kesehatan
masyarakat
meningkatnya jumlah tenaga kesehatan 70
Orang
DINAS KESEHATAN Program pemberdayaan sumberdaya
kesehatan dan kefarmasian
Penyediaan Jaminan Kesehatan Pada
Masyarakat Miskin di Provinsi Banten 100 %
DINAS KESEHATAN Program peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan
Program pencegahan pengendalian penyakit
Program peningkatan pelayanan
laboratorium kesehatan daerah
Program peningkatan pelayanan kesehatan kerja masyarakat
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat
DINAS KESEHATAN Program peningkatan pelayanan kesehatan
DINAS SOSIAL
Program rehabilitasi sosial
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 3
PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH
YANG MELAKSANAKAN PROGRAM
Meningkatnya Penurunan angka
kemiskinan di Provinsi Banten dan Penurunan Jumlah PMKS
Program pemberdayaan sosial
Program perlindungan dan jaminan sosial
Program penanganan fakir miskin
Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
dalam panti
Program pelayanan dan perlindungan sosial dalam panti
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN DAERAH
Program pengembangan koleksi dan
peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan
Program pengelolaan sistem kearsipan
2. Peningkatan infrastruktur Wilayah
Meningkatnya Kulaitas Infrastruktur Jalan di Wilayah Provinsi Banten
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program pembangunan jalan dan jembatan
Program pengembangan jasa konstruksi
Meningkatnya Jembatan Di Wilayah Provinsi Banten
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program pembangunan jalan dan jembatan
Program pengembangan jasa konstruksi
Meningkatnya Penataan dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis dalam Rencana
Detail Tata Ruang
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program penataan ruang
Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Banjir dan
Abrasi
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program pembangunan sumberdaya air
Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program pembangunan sumberdaya air
Meningkatnya Fasilitas Perhubungan
melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan
DINAS PERHUBUNGAN
Program peningkatan sarana dan prasarana
perhubungan
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 4
PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH
YANG MELAKSANAKAN PROGRAM
Program peningkatan pelayanan
perhubungan laut dan udara
Meningkatnya Penataan Lalu Lintas Di Wilayah Jalan Provinsi Banten
DINAS PERHUBUNGAN
Program peningkatan pelayanan penyelenggaraan perhubungan
Program pengendalian dan pengamanan
lalu lintas
Program peningkatan pelayanan perhubungan
Meningkatnya Penataan
Perumahan,Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan, dan Penanganan Kawasan
Kumuh
DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program penyelenggaraan kawasan
permukiman dan perumahan
Program keciptakaryaan
Meningkatnya Pelayanan Kelistrikan dan Energi terbarukan
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program pengembangan dan pengelolaan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
Program pengembangan pemanfaatan
ketenagalistrikan
Meningkatnya Pengendalian dan
Pengawasan Perijinan Sumberdaya Alam
DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
Program pengembangan, pengelolaan dan
pemanfaatan geologi, air tanah, mineral dan batubara
3. Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan
Berusaha
Meningkatnya Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Angka Pengangguran di
Provinsi Banten
DINAS KETENAGA KERJAAN DAN
TRANSMIGRASI
Program pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja
Program peningkatan hubungan industri dan jaminan sosial ketenagakerjaan
Program pengawasan ketenagakerjaan
Program penempatan tenaga kerja dan transmigrasi
Program pelayanan pelatihan tenaga kerja
industri
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 5
PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH
YANG MELAKSANAKAN PROGRAM
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
dan Budidaya Ikan
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Program peningkatan produksi perikanan
tangkap
Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
Program peningkatan daya saing perikanan
Program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup
Baik air dan Udara
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
Program pengendalian pencemaran
lingkungan hidup
Meningkatnya Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung, Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Program pengelolaan dan konservasi hutan
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan
Produktivitas Koperasi dan UKM Bagi
Koperasi Aktif dan Sehat
DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
Program pengembangan kelembagaan dan
pengawasan koperasi
Program peningkatan kualitas usaha dan pemberdayaan koperasi
Program pelatihan SDM koperasi dan
umkm
Meningkatnya Wirausaha Baru dalam mendukung Persaingan Usaha Kreatif
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha kecil
Meningkatnya Investasi Dalam dan Luar
Negeri dalam meningkatkan Dunia Usaha di
Provinsi Banten dan Meningkatnya Pengelolaan Ijin Usaha yang Berbasis
Teknologi Informasi"
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Program peningkatan iklim, promosi dan
kerjasama investasi
Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
Program pelayanan perizinan penaman
modal
Program pengendalian penanaman modal
Meningkatnya Pembinaan Lembaga
Kepemudaan serta Meningkatnya Cabang Olahraga Berprestasi dalam keikutsertaan
kejuaraan tingkat nasional
DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
Program peningkatan pemberdayaan
kepemudaan
Program pengembangan dan
pemberdayaan olah raga
Program peningkatan prestasi olah raga
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 6
PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH
YANG MELAKSANAKAN PROGRAM
Program pembinaan dan pemasyarakatan
olah raga
Meningkatnya Jumlah Kunjungan
Wisatawan dan jumlah destinasi wisata
DINAS PARIWISATA
Program pemasaran produk pariwisata
Program pengembangan destinasi
pariwisata
Program pengembangan industri pariwisata
dan ekonomi kreatif
Program pengembangan sumberdaya
manusia pariwisata dan ekonomi kreatif
DINAS PERTANIAN
Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan
Program peningkatan produksi dan
produktivitas hortikultura
Program peningkatan produksi dan
produktivitas perkebunan
Program peningkatan produksi dan produktivitas peternakan
Program peningkatan prasarana sarana dan
penyuluhan pertanian
Program penanganan kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner
5. Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan
Berusaha
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan pangan
DINAS KETAHANAN PANGAN
Program peningkatan ketahanan pangan
Program peningkatan keterjangkauan
pangan
Program perlindungan konsumen pangan
Meningkatkan Jumlah Pembangunan TPST
di Wilayah Provinsi Banten
DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program keciptakaryaan
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 7
PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH
YANG MELAKSANAKAN PROGRAM
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri
dan Pembangunan Industri di Provinsi Banten
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
Program peningkatan daya saing industri
Program pelayanan pengembangan teknologi dan standarisasi industri
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Strategis yang berkualitas
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Program penataan bangunan dan lingkungan
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
Terhadapat Hasil Produksi Lokal untuk
Pertumbuhan Usaha Perdagangan di Provinsi Banten
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
Program pengembangan perdagangan
dalam negeri
Program pengembangan perdagangan luar
negeri
Program perlindungan dan pengawasan industri
Program pelayanan pengujian dan
sertifikasi mutu barang
4. Peningkatan tatakelola Pemerintahan
Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta Ketentraman dan ketertiban umum
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program ketentraman dan ketertiban umum
Program penegakan peraturan perundang-
undangan daerah
Program perlindungan masyarakat
Program penanganan bencana kebakaran
Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Program pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera
Program peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan dan anak
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 8
PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH
YANG MELAKSANAKAN PROGRAM
Meningkatnya Kualitas Administrasi
Kependudukan dan Profil Penduduk
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Program administrasi kependudukan dan
catatan sipil
Pengendalian laju pertumbuhan
pendudukan dengan pendataan penduduk
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Program kependudukan dan keluarga
berencana
Meningkatnya Jumlah Desa tertinggal
menjadi Desa Mandiri
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
Program peningkatan pemberdayaan
masyarakat desa
Program peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Meningkatnya kapasitas Telekomunikasi,
informasi dan teknologi informatika
DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program pengembangan, pendayagunaan,
peningkatan teknologi informasi dan komunikasi
Meningkatnya pelayanan publik sebagai
fungsi PPID dengan pelayanan berbasis teknologi informasi
DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program tata kelola persandian
Meningkatnya Pendapatan Daerah dari
Sektor Pendapatan Asli Daerah
BADAN PENDAPATAN
DAERAH
Program peningkatan pendapatan daerah
Meningkatnya Pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi Informasi"
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Program penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah
Program penatausahaan aset daerah
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 9
PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH
YANG MELAKSANAKAN PROGRAM
SEKRETARIAT DPRD Program tata kelola pemerintahan
BIRO PEMERINTAHAN
BIRO HUKUM
BIRO ORGANISASI
BIRO BINA PEREKONOMIAN
BIRO KESEJAHTERAAN
RAKYAT
BIRO UMUM
BIRO BINA
INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH
BIRO ADMINISTRASI RUMAH TANGGA
PIMPINAN
BADAN PENGHUBUNG
BIRO ORGANISASI Program penataan dan peningkatan
kapasitas kelembagaan
BIRO PEMERINTAHAN Program perumusan kebijakan pemerintahan
BIRO BINA
PEREKONOMIAN
Program perumusan kebijakan
perekonomian
BIRO HUKUM Program peningkatan kualitas produk dan
pelayanan hukum
BIRO BINA
INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
Program perumusan kebijakan infrastruktur
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Program perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 10
PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH
YANG MELAKSANAKAN PROGRAM
BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH
Program dukungan layanan administrasi
pembangunan
BIRO ADMINISTRASI RUMAH TANGGA
PIMPINAN
Program fasilitasi dan pelayanan pimpinan
BIRO UMUM Program pelayanan umum
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Program penatausahaan kepegawaian
daerah
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Program pengembangan SDM aparatur
Program penilaian dan sertifikasi aparatur
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Program perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan
Program perencanaan dan pengendalian pembangunan ekonomi
Program perencanaan dan pengendalian pembangunan sosial dan pemerintahan
kemasyarakatan
Program perencanaan dan pengendalian
pembangunan infrastruktur dan
pengembangan wilayah
DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
Program penyediaan data pembangunan
daerah
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Program penelitian dan pengembangan
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 III - 11
PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH
YANG MELAKSANAKAN PROGRAM
INSPEKTORAT PROVINSI Program pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
SEKRETARIAT DPRD Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Program pembinaan idiologi dan wawasan
kebangsaan
Program peningkatan kewaspadaan
nasional
Program peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi
Program peningkatan pendidikan politik
masyarakat
BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program pencegahan dan kesiapsiagaan
penanggulangan bencana
Program kedaruratan dan logistik
penanggulangan bencana
Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana
BADAN PENGHUBUNG Program pembangunan kemitraan
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 1
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN
4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Belanja Daerah diformulasikan dalam bentuk belanja tidak
langsung dan belanja langsung. Untuk melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan
program/kegiatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun
2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Banten Tahun 2019 terdapat dalam rangka melaksanakan Prioritas
Pembangunan Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam Kegiatan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
Belanja Langsung yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2019 direncanakan sebesar
Rp.4.505.875.989.200,00. Jumlah tersebut digunakan untuk
melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi yang terdiri atas :
1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar;
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar;
3. Urusan Pilihan; dan
4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Anggaran Belanja Langsung menurut Perangkat Daerah telah
didasarkan pada Struktur Perangkat Daerah sebagaimana
diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 2
tentang Perangkat Daerah. Plafon Anggaran Sementara belanja
langsung berdasarkan urusan dan Perangkat Daerah Tahun Anggaran
2019, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
KODE URUSAN / BIDANG URUSAN /
PERANGKAT DAERAH PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 3.347.827.583.300
1101 Pendidikan 1.134.998.027.300
110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.134.998.027.300
1102 Kesehatan 445.305.000.000
110201 Dinas Kesehatan 445.305.000.000
1103 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.170.395.056.000
110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.170.395.056.000
1104 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
534.096.500.000
110401 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
534.096.500.000
1105 Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
37.131.500.000
110501 Satuan Polisi Pamong Praja 14.608.500.000
110502 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.757.000.000
110503 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10.766.000.000
1106 Sosial 25.901.500.000
110601 Dinas Sosial 25.901.500.000
12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 269.274.860.900
1201 Ketenaga Kerjaan 35.499.000.000
120101 Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi 35.499.000.000
1202 Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak
10.537.165.400
120201 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
10.537.165.400
1203 Pangan 13.155.500.000
120301 Dinas Ketahanan Pangan 13.155.500.000
1205 Lingkungan Hidup 15.574.455.000
120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 15.574.455.000
1206 Administrasi Kependudukan Dan Capil 2.049.539.600
120201 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
2.049.539.600
1207 Pemberdayaan Masyarakat Desa 15.568.455.900
120701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15.568.455.900
1208 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana
1.536.295.000
120201 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
1.536.295.000
1209 Perhubungan 61.978.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 3
KODE URUSAN / BIDANG URUSAN /
PERANGKAT DAERAH
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
120901 Dinas Perhubungan 61.978.000.000
1210 Komunikasi Dan Informatika 33.768.408.000
121001 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian
33.768.408.000
1211 Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 15.172.450.000
121101 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 15.172.450.000
1212 Penanaman Modal 10.453.000.000
121201 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10.453.000.000
1213 Kepemudaan Dan Olahraga 35.000.000.000
121301 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 35.000.000.000
1214 Statistik 1.704.400.000
121001 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian
804.400.000
300301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 900.000.000
1215 Persandian 1.017.192.000
121001 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian
1.017.192.000
1216 Kebudayaan 3.950.000.000
110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.950.000.000
1217 Perpustakaan 10.377.400.000
121701 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 10.377.400.000
1218 Kearsipan 1.933.600.000
121701 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 1.933.600.000
20 URUSAN PILIHAN 190.012.545.000
2001 Kelautan dan Perikanan 17.810.500.000
200101 Dinas Kelautan dan Perikanan 17.810.500.000
2002 Pariwisata 17.837.000.000
200201 Dinas Pariwisata 17.837.000.000
2003 Pertanian 52.530.500.000
200301 Dinas Pertanian 52.530.500.000
2004 Kehutanan 8.459.545.000
120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 8.459.545.000
2005 Energi Dan Sumberdaya Mineral 37.324.000.000
200501 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 37.324.000.000
2006 Perdagangan 10.000.335.800
200701 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10.000.335.800
2007 Perindustrian 46.050.664.200
200701 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 46.050.664.200
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
698.761.000.000
3001 Administrasi Pemerintahan 417.624.500.000
300103 Sekretariat DPRD 285.526.000.000
30010402 Biro Pemerintahan 3.284.000.000
30010403 Biro Hukum 3.106.500.000
30010404 Biro Organisasi 2.545.000.000
30010405 Biro Bina Perekonomian 2.701.000.000
30010406 Biro Kesejahteaan Rakyat 8.227.000.000
30010407 Biro Umum 57.156.500.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 4
KODE URUSAN / BIDANG URUSAN /
PERANGKAT DAERAH
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
30010408 Biro Bina Pinfrastruktur dan Sumber Daya Alam 2.123.000.000
30010409 Biro Administrasi Pembangunan 8.337.000.000
30010410 Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan 39.482.500.000
300105 Badan Penghubung 5.136.000.000
3002 Pengawasan 28.876.000.000
300201 Inspektorat Provinsi 28.876.000.000
3003 Perencanaan 30.129.197.000
300301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 30.129.197.000
3004 Keuangan 155.053.500.000
300401 Badan Pendapatan Daerah 131.443.000.000
300403 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 23.610.500.000
3005 Kepegawaian 11.116.500.000
300501 Badan Kepegawaian Daerah 11.116.500.000
3006 Pendidikan Dan Pelatihan 48.655.000.000
300601 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah
48.655.000.000
3007 Penelitian Dan Pengembangan 7.306.303.000
300301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.306.303.000
JUMLAH 4.505.875.989.200
Tabel 4.2 Belanja Langsung Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2019
KODE PERANGKAT DAERAH PAFON ANGGARAN
SEMENTARA
110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.138.948.027.300
110201 Dinas Kesehatan 445.305.000.000
110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.170.395.056.000
110401 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 534.096.500.000
110501 Satuan Polisi Pamong Praja 14.608.500.000
110502 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.757.000.000
110503 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10.766.000.000
110601 Dinas Sosial 25.901.500.000
120101 Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi 35.499.000.000
120201 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana
14.123.000.000
120301 Dinas Ketahanan Pangan 13.155.500.000
120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 24.034.000.000
120701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15.568.455.900
120901 Dinas Perhubungan 61.978.000.000
121001 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
35.590.000.000
121101 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 15.172.450.000
121201 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10.453.000.000
121301 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 35.000.000.000
121701 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 12.311.000.000
200101 Dinas Kelautan dan Perikanan 17.810.500.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 5
KODE PERANGKAT DAERAH PAFON ANGGARAN
SEMENTARA
200201 Dinas Pariwisata 17.837.000.000
200301 Dinas Pertanian 52.530.500.000
200501 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 37.324.000.000
200701 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 56.051.000.000
300103 Sekretariat DPRD 285.526.000.000
30010402 Biro Pemerintahan 3.284.000.000
30010403 Biro Hukum 3.106.500.000
30010404 Biro Organisasi 2.545.000.000
30010405 Biro Bina Perekonomian 2.701.000.000
30010406 Biro Kesejahteaan Rakyat 8.227.000.000
30010407 Biro Umum 57.156.500.000
30010408 Biro Bina Pinfrastruktur dan Sumber Daya Alam 2.123.000.000
30010409 Biro Administrasi Pembangunan 8.337.000.000
30010410 Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan 39.482.500.000
300105 Badan Penghubung 5.136.000.000
300201 Inspektorat Provinsi 28.876.000.000
300301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 38.335.500.000
300401 Badan Pendapatan Daerah 131.443.000.000
300403 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 23.610.500.000
300501 Badan Kepegawaian Daerah 11.116.500.000
300601 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 48.655.000.000
JUMLAH 4.505.875.989.200
4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
PROGRAM/KEGIATAN
Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan
Program/Kegiatan, sebagaimana tertuang dalam tabel 4.3.
Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
KODE PERANGKAT DAERAH / URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
110101 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.138.948.027.300
11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.134.998.027.300
1101 Pendidikan 1.134.998.027.300
1101.110101.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
27.436.230.300
1101.110101.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
500.000.000
1101.110101.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1.000.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 6
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1101.110101.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 57.530.000
1101.110101.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.371.814.300
1101.110101.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 18.306.886.000
1101.110101.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
500.000.000
1101.110101.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 500.000.000
1101.110101.01.018 Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab.
Lebak
600.000.000
1101.110101.01.019 Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab.
Pandeglang
600.000.000
1101.110101.01.020 Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota
Cilegon dan Kota Serang dan Kab. Serang
600.000.000
1101.110101.01.021 Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab.
Tangerang
600.000.000
1101.110101.01.022 Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota
Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
600.000.000
1101.110101.01.023 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD
Teknologi, Informasi dan Komunikasi
Pendidikan dan Kebudayaan
200.000.000
1101.110101.15 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.091.623.365.000
1101.110101.15.001 Peningkatan Kurikulum SMA 1.000.000.000
1101.110101.15.002 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA 9.000.000.000
1101.110101.15.003 Peningkatan Peserta Didik SMA 3.000.000.000
1101.110101.15.004 Peningkatan Kurikulum SMK 1.000.000.000
1101.110101.15.005 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK 9.000.000.000
1101.110101.15.006 Peningkatan Peserta Didik SMK 3.000.000.000
1101.110101.15.021 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Banjarsari
2.376.000.000
1101.110101.15.022 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Banjarsari
1.162.800.000
1101.110101.15.023 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Bayah 2.646.000.000
1101.110101.15.024 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Bayah 716.400.000
1101.110101.15.025 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Bojongmanik
781.200.000
1101.110101.15.026 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Cibadak
2.052.000.000
1101.110101.15.027 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Cibeber
1.972.800.000
1101.110101.15.028 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Cibeber
972.000.000
1101.110101.15.029 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3
Cibeber
907.200.000
1101.110101.15.030 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Cigemblong
392.400.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 7
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1101.110101.15.031 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cihara
446.400.000
1101.110101.15.032 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cijaku 1.242.000.000
1101.110101.15.033 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cikulur
1.242.000.000
1101.110101.15.034 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Cileles
1.209.600.000
1101.110101.15.035 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Cilograng
2.059.200.000
1101.110101.15.036 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cimarga
1.814.400.000
1101.110101.15.037 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Cipanas
2.836.800.000
1101.110101.15.038 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Curugbitung
1.350.000.000
1101.110101.15.039 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Gunung Kencana
1.155.600.000
1101.110101.15.040 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Kalanganyar
932.400.000
1101.110101.15.041 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Leuwidamar
2.214.000.000
1101.110101.15.042 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Leuwidamar
1.749.600.000
1101.110101.15.043 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Maja 2.282.400.000
1101.110101.15.044 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Maja 1.638.000.000
1101.110101.15.045 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Malingping
3.531.600.000
1101.110101.15.046 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2
Malingping
928.800.000
1101.110101.15.047 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Muncang
2.030.400.000
1101.110101.15.048 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Panggarangan
2.656.800.000
1101.110101.15.049 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Rangkas Bitung
2.466.000.000
1101.110101.15.050 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Rangkas Bitung
3.852.000.000
1101.110101.15.051 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Rangkas Bitung
2.520.000.000
1101.110101.15.052 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Sajira 1.735.200.000
1101.110101.15.053 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Sobang
1.414.800.000
1101.110101.15.054 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Wanasalam
2.527.200.000
1101.110101.15.055 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Warung Gunung
2.268.000.000
1101.110101.15.056 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pandeglang
4.413.600.000
1101.110101.15.057 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2
Pandeglang
4.294.800.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 8
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1101.110101.15.058 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Pandeglang
4.118.400.000
1101.110101.15.059 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4
Pandeglang
4.276.800.000
1101.110101.15.060 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Pandeglang
3.042.000.000
1101.110101.15.061 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Pandeglang
3.283.200.000
1101.110101.15.062 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7
Pandeglang
2.599.200.000
1101.110101.15.063 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Pandeglang
3.067.200.000
1101.110101.15.064 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 9 Pandeglang
2.152.800.000
1101.110101.15.065 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 10
Pandeglang
2.199.600.000
1101.110101.15.066 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 11 Pandeglang
2.660.400.000
1101.110101.15.067 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 12 Pandeglang
1.368.000.000
1101.110101.15.068 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 13
Pandeglang
1.274.400.000
1101.110101.15.069 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 14 Pandeglang
1.306.800.000
1101.110101.15.070 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 15 Pandeglang
1.396.800.000
1101.110101.15.071 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 16
Pandeglang
1.501.200.000
1101.110101.15.072 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 17 Pandeglang
1.148.400.000
1101.110101.15.074 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Anyer 3.747.600.000
1101.110101.15.075 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Bandung
1.569.600.000
1101.110101.15.076 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Baros 2.736.000.000
1101.110101.15.077 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Binuang
900.000.000
1101.110101.15.078 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Bojonegara
2.660.400.000
1101.110101.15.079 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Carenang
1.735.200.000
1101.110101.15.080 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Cikande
4.028.400.000
1101.110101.15.081 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Cikeusal
2.664.000.000
1101.110101.15.082 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cinangka
2.019.600.000
1101.110101.15.083 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Ciomas
3.484.800.000
1101.110101.15.084 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Ciruas 4.510.800.000
1101.110101.15.085 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Gunung Sari
770.400.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 9
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1101.110101.15.086 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Jawilan
2.880.000.000
1101.110101.15.087 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kibin 2.998.800.000
1101.110101.15.088 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kopo 2.066.400.000
1101.110101.15.089 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Kragilan KJ SMAN 1 Ciruas
914.400.000
1101.110101.15.090 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kramat Watu
2.289.600.000
1101.110101.15.091 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Mancak
1.756.800.000
1101.110101.15.092 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Pabuaran
2.329.200.000
1101.110101.15.093 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Padarincang
1.472.400.000
1101.110101.15.094 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Pamarayan
3.304.800.000
1101.110101.15.095 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Petir 3.052.800.000
1101.110101.15.096 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pontang
3.729.600.000
1101.110101.15.097 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Puloampel
331.200.000
1101.110101.15.098 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Tirtayasa
2.325.600.000
1101.110101.15.099 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Waringinkurung
2.275.200.000
1101.110101.15.100 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Kabupaten Tangerang
4.842.000.000
1101.110101.15.101 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Kabupaten Tangerang
4.024.800.000
1101.110101.15.102 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3
Kabupaten Tangerang
4.759.200.000
1101.110101.15.103 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4
Kabupaten Tangerang
4.266.000.000
1101.110101.15.104 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Kabupaten Tangerang
3.960.000.000
1101.110101.15.105 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6
Kabupaten Tangerang
4.500.000.000
1101.110101.15.106 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7
Kabupaten Tangerang
4.230.000.000
1101.110101.15.107 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Kabupaten Tangerang
3.477.600.000
1101.110101.15.108 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 9
Kabupaten Tangerang
3.096.000.000
1101.110101.15.109 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 10
Kabupaten Tangerang
2.016.000.000
1101.110101.15.110 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 11 Kabupaten Tangerang
6.102.000.000
1101.110101.15.111 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 12
Kabupaten Tangerang
4.712.400.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 10
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1101.110101.15.112 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 13 Kabupaten Tangerang
4.032.000.000
1101.110101.15.113 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 14 Kabupaten Tangerang
2.905.200.000
1101.110101.15.114 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 15
Kabupaten Tangerang
2.538.000.000
1101.110101.15.115 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 16 Kabupaten Tangerang
1.965.600.000
1101.110101.15.116 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 17 Kabupaten Tangerang
3.780.000.000
1101.110101.15.117 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 18
Kabupaten Tangerang
3.013.200.000
1101.110101.15.118 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 19 Kabupaten Tangerang
4.273.200.000
1101.110101.15.119 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 20 Kabupaten Tangerang
3.499.200.000
1101.110101.15.120 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 21
Kabupaten Tangerang
2.714.400.000
1101.110101.15.121 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 22 Kabupaten Tangerang
2.840.400.000
1101.110101.15.122 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 23 Kabupaten Tangerang
2.257.200.000
1101.110101.15.123 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 24
Kabupaten Tangerang
4.003.200.000
1101.110101.15.124 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 25 Kabupaten Tangerang
2.700.000.000
1101.110101.15.125 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 26 Kabupaten Tangerang
2.444.400.000
1101.110101.15.126 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 27
Kabupaten Tangerang
3.340.800.000
1101.110101.15.127 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 28 Kabupaten Tangerang
3.546.000.000
1101.110101.15.128 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 29 Kabupaten Tangerang
817.200.000
1101.110101.15.129 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1
Cilegon
4.176.000.000
1101.110101.15.130 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon
4.478.400.000
1101.110101.15.131 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3
Cilegon
2.772.000.000
1101.110101.15.132 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Cilegon
2.120.400.000
1101.110101.15.133 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Cilegon
2.134.800.000
1101.110101.15.134 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kota
Serang
6.008.400.000
1101.110101.15.135 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Kota Serang
6.303.600.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 11
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1101.110101.15.136 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Kota Serang
4.730.400.000
1101.110101.15.137 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Kota
Serang
4.258.800.000
1101.110101.15.138 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Kota Serang
4.003.200.000
1101.110101.15.139 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Kota Serang
3.661.200.000
1101.110101.15.140 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7 Kota
Serang
1.310.400.000
1101.110101.15.141 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Kota Serang
3.110.400.000
1101.110101.15.142 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Tangerang
3.200.400.000
1101.110101.15.143 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2
Tangerang
4.017.600.000
1101.110101.15.144 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Tangerang
3.456.000.000
1101.110101.15.145 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Tangerang
3.315.600.000
1101.110101.15.146 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5
Tangerang
3.664.800.000
1101.110101.15.147 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Tangerang
3.949.200.000
1101.110101.15.149 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7 Tangerang
3.477.600.000
1101.110101.15.150 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8
Tangerang
3.110.400.000
1101.110101.15.151 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 9 Tangerang
3.351.600.000
1101.110101.15.152 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 10
Tangerang
2.970.000.000
1101.110101.15.153 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 11
Tangerang
2.912.400.000
1101.110101.15.154 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 12 Tangerang
3.438.000.000
1101.110101.15.155 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 13
Tangerang
3.024.000.000
1101.110101.15.156 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 14
Tangerang
3.337.200.000
1101.110101.15.157 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 15 Tangerang
4.140.000.000
1101.110101.15.158 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kota
Tangerang Selatan
3.880.800.000
1101.110101.15.159 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Kota Tangerang Selatan
5.266.800.000
1101.110101.15.160 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Kota
Tangerang Selatan
3.337.200.000
1101.110101.15.161 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Kota
Tangerang Selatan
3.574.800.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 12
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1101.110101.15.162 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Kota Tangerang Selatan
3.502.800.000
1101.110101.15.163 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Kota Tangerang Selatan
4.046.400.000
1101.110101.15.164 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7 Kota
Tangerang Selatan
5.130.000.000
1101.110101.15.165 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Kota Tangerang Selatan
3.355.200.000
1101.110101.15.166 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 9 Kota Tangerang Selatan
3.639.600.000
1101.110101.15.167 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 10 Kota
Tangerang Selatan
2.898.000.000
1101.110101.15.168 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 11 Kota Tangerang Selatan
3.574.800.000
1101.110101.15.169 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 12 Kota Tangerang Selatan
3.654.000.000
1101.110101.15.170 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Bayah 2.648.000.000
1101.110101.15.171 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Cibeber
1.404.000.000
1101.110101.15.172 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1
Cikulur
1.696.000.000
1101.110101.15.173 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1
Cileles
1.056.000.000
1101.110101.15.174 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Sobang
1.256.000.000
1101.110101.15.175 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1
Cipanas
2.476.000.000
1101.110101.15.176 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1
Cirinten
1.116.000.000
1101.110101.15.177 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN Curug Bitung
772.000.000
1101.110101.15.178 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1
Gunung Kencana
1.096.000.000
1101.110101.15.179 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Lebak
Gedong
516.000.000
1101.110101.15.180 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Malingping
6.160.000.000
1101.110101.15.181 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1
Rangkasbitung
6.840.000.000
1101.110101.15.182 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2
Rangkasbitung
6.804.000.000
1101.110101.15.183 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Warunggunung
1.232.000.000
1101.110101.15.184 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2
Pandeglang
9.520.000.000
1101.110101.15.185 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3
Pandeglang
3.232.000.000
1101.110101.15.186 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Pandeglang
4.412.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 13
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1101.110101.15.187 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Pandeglang
3.036.000.000
1101.110101.15.188 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6
Pandeglang
3.012.000.000
1101.110101.15.189 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Pandeglang
3.728.000.000
1101.110101.15.190 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 8 Pandeglang
2.716.000.000
1101.110101.15.191 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 9
Pandeglang
1.868.000.000
1101.110101.15.192 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 10 Pandeglang
2.436.000.000
1101.110101.15.193 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 11 Pandeglang
1.604.000.000
1101.110101.15.194 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 12
Pandeglang
1.816.000.000
1101.110101.15.195 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Anyer 3.620.000.000
1101.110101.15.196 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1
Cikande
3.440.000.000
1101.110101.15.197 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1
Cinangka
2.636.300.000
1101.110101.15.198 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Ciruas 2.440.000.000
1101.110101.15.199 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1
Kragilan
5.120.000.000
1101.110101.15.200 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1
Kramatwatu
572.000.000
1101.110101.15.201 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Puloampel
4.372.000.000
1101.110101.15.202 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1
Tanara
3.248.000.000
1101.110101.15.203 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1
Tunjung Teja
2.556.000.000
1101.110101.15.204 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kabupaten Tangerang
7.900.000.000
1101.110101.15.205 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2
Kabupaten Tangerang
9.412.000.000
1101.110101.15.206 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3
Kabupaten Tangerang
2.236.000.000
1101.110101.15.207 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Kabupaten Tangerang
5.856.000.000
1101.110101.15.208 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5
Kabupaten Tangerang
9.336.000.000
1101.110101.15.209 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6
Kabupaten Tangerang
3.532.000.000
1101.110101.15.210 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kabupaten Tangerang
7.620.000.000
1101.110101.15.211 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 8
Kabupaten Tangerang
4.792.000.000
1101.110101.15.212 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 9
Kabupaten Tangerang
4.548.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 14
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1101.110101.15.213 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 10 Kabupaten Tangerang
4.032.000.000
1101.110101.15.214 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 11 Kabupaten Tangerang
2.816.000.000
1101.110101.15.215 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 12
Kabupaten Tangerang
4.108.000.000
1101.110101.15.216 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Cilegon
6.956.000.000
1101.110101.15.217 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2
Cilegon
3.108.000.000
1101.110101.15.218 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Cilegon
3.296.000.000
1101.110101.15.219 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Cilegon
940.000.000
1101.110101.15.220 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kota
Serang
9.352.000.000
1101.110101.15.221 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Kota Serang
9.576.000.000
1101.110101.15.222 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Kota Serang
4.844.000.000
1101.110101.15.223 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Kota
Serang
5.824.000.000
1101.110101.15.224 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Kota Serang
5.160.000.000
1101.110101.15.225 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Kota Serang
2.792.000.000
1101.110101.15.226 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kota
Serang
4.312.000.000
1101.110101.15.227 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN Pertanian
2.388.000.000
1101.110101.15.228 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Tangerang
6.076.000.000
1101.110101.15.229 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2
Tangerang
4.976.000.000
1101.110101.15.230 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Tangerang
4.692.000.000
1101.110101.15.231 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4
Tangerang
6.632.000.000
1101.110101.15.232 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5
Tangerang
4.632.000.000
1101.110101.15.233 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Tangerang
2.072.000.000
1101.110101.15.234 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7
Tangerang
3.396.000.000
1101.110101.15.235 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 8
Tangerang
2.604.000.000
1101.110101.15.236 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 9 Tangerang
3.428.000.000
1101.110101.15.237 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kota
Tangerang Selatan
5.420.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 15
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1101.110101.15.238 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Kota Tangerang Selatan
5.188.000.000
1101.110101.15.239 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Kota Tangerang Selatan
3.192.000.000
1101.110101.15.240 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Kota
Tangerang Selatan
2.920.000.000
1101.110101.15.241 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Kota Tangerang Selatan
3.368.000.000
1101.110101.15.242 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Kota Tangerang Selatan
2.748.000.000
1101.110101.15.243 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kota
Tangerang Selatan
2.008.000.000
1101.110101.15.244 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Pandeglang
7.772.000.000
1101.110101.15.275 Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Model
CMBBS
5.560.844.000
1101.110101.15.289 Sarana dan Prasarana SMA (DAK Fisik) 13.659.624.000
1101.110101.15.290 Sarana dan Prasarana SMK (DAK Fisik) 68.486.397.000
1101.110101.15.292 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA
Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak
24.143.000.000
1101.110101.15.293 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab.
Pandeglang
17.694.600.000
1101.110101.15.294 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK
Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang
30.294.600.000
1101.110101.15.295 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab.
Tangerang
39.144.000.000
1101.110101.15.296 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA
Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
37.809.800.000
1101.110101.15.297 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab.
Lebak
12.275.200.000
1101.110101.15.298 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK
Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang
15.803.200.000
1101.110101.15.299 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA
Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota
Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang
43.408.400.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 16
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1101.110101.15.300 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab.
Tangerang
23.165.800.000
1101.110101.15.301 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK
Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
22.173.200.000
1101.110101.16 PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS 11.238.432.000
1101.110101.16.001 Peningkatan Kurikulum Pendidikan Khusus 5.662.556.000
1101.110101.16.002 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus
753.400.000
1101.110101.16.003 Peningkatan Peserta Didik Pendidikan
Khusus
650.000.000
1101.110101.16.374 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 03
Lebak
79.500.000
1101.110101.16.375 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 01
Lebak
145.500.000
1101.110101.16.376 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 02
Lebak
181.500.000
1101.110101.16.377 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 1
Pembina Pandeglang
139.500.000
1101.110101.16.378 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 01
Kabupaten Tangerang
247.500.000
1101.110101.16.379 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 02 Kota Serang
172.500.000
1101.110101.16.380 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 01 Kota
Serang
232.500.000
1101.110101.16.392 Pendidikan Khusus (DAK FISIK) 1.375.976.000
1101.110101.16.393 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh
Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak
542.000.000
1101.110101.16.394 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab.
Pandeglang
186.000.000
1101.110101.16.395 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh
Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang
540.000.000
1101.110101.16.396 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab.
Tangerang
330.000.000
1101.110101.17 PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
4.400.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 17
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1101.110101.17.001 Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA, Layanan Pendidikan
Khusus
1.250.000.000
1101.110101.17.002 Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK
1.250.000.000
1101.110101.17.003 Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendidikan
1.900.000.000
1101.110101.18 PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PEMBELAJARAN
300.000.000
1101.110101.18.002 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
200.000.000
1101.110101.18.003 Evaluasi Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pendidikan
100.000.000
12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
3.950.000.000
1216 Kebudayaan 3.950.000.000
1216.110101.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
1.950.000.000
1216.110101.01.001 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha UPTD Taman Budaya dan Museum
500.000.000
1216.110101.01.002 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK)
1.450.000.000
1216.110101.15 PROGRAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN
2.000.000.000
1216.110101.15.001 Pelestarian, Pengembangan dan
Pemanfaatan Cagar Budaya dan Permuseuman
500.000.000
1216.110101.15.002 Pelestarian, Pengembangan dan
Pemanfaatan Sejarah, Nilai Tradisi dan Kesenian
700.000.000
1216.110101.15.003 Peningkatan Sumberdaya Manusia
Kebudayaan
800.000.000
110201 DINAS KESEHATAN 445.305.000.000
11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 445.305.000.000
1102 Kesehatan 445.305.000.000
1102.110201.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
164.017.227.281
1102.110201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
208.002.000
1102.110201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 290.709.000
1102.110201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 17.179.002.006
1102.110201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.635.913.700
1102.110201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.700.762.000
1102.110201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 115.000.000
1102.110201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
635.000.000
1102.110201.01.009 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada RSUD Malingping
151.169.200
1102.110201.01.010 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada
RSUD Malingping
186.510.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 18
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1102.110201.01.011 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada RSUD Malingping
50.625.440.200
1102.110201.01.012 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada RSUD Malingping
1.007.390.000
1102.110201.01.013 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada RSUD Malingping
9.137.906.650
1102.110201.01.014 Koordinas dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada RSUD Malingping
436.965.000
1102.110201.01.015 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Malingping
560.000.000
1102.110201.01.017 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada RSUD Banten
50.000.000
1102.110201.01.018 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUD Banten
173.420.000
1102.110201.01.019 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada RSUD Banten
8.422.285.525
1102.110201.01.020 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada RSUD Banten
4.452.750.000
1102.110201.01.021 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUD Banten
35.236.176.000
1102.110201.01.022 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Banten
190.770.000
1102.110201.01.023 Perbendaharaan dan Verifikasi pada RSUD Banten
50.000.000
1102.110201.01.034 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 114.465.000
1102.110201.01.035 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) 2.367.000.000
1102.110201.01.036 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kesehatan RSUD Banten (DAK)
17.400.301.000
1102.110201.01.037 Koordinas dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada RSUD Banten
275.160.000
1102.110201.01.038 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada
UPTD Pelatihan Kesehatan
426.900.000
1102.110201.01.039 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pelatihan Kesehatan
398.530.000
1102.110201.01.040 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pelatihan Kesehatan
694.850.000
1102.110201.01.041 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah pada UPTD Pelatihan Kesehatan
250.000.000
1102.110201.01.042 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1.910.000.000
1102.110201.01.043 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Kesehatan
Daerah
669.000.000
1102.110201.01.044 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Laboratorium Kesehatan
Daerah
1.985.850.000
1102.110201.01.045 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah
80.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 19
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1102.110201.15 PROGRAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
6.015.060.000
1102.110201.15.001 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi 1.008.430.000
1102.110201.15.002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
3.293.550.000
1102.110201.15.003 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 218.400.000
1102.110201.15.007 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 414.140.000
1102.110201.15.010 Penurunan Stunting (DAK Penugasan) 1.080.540.000
1102.110201.16 PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
155.379.175.000
1102.110201.16.002 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.057.000.000
1102.110201.16.003 Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
150.251.109.000
1102.110201.16.025 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
Miskin
1.361.356.000
1102.110201.16.029 Kerjasama Pelayanan Kesehatan 1.709.710.000
1102.110201.17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
97.961.406.781
1102.110201.17.001 Pemantauan pelayanan 201.786.000
1102.110201.17.002 Operasional pelayanan 458.030.000
1102.110201.17.003 Asuhan dan Etika Keperawatan 259.980.000
1102.110201.17.004 Pembinaan dan Pengembangan
Keperawatan
49.281.000
1102.110201.17.005 Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten 22.898.623.227
1102.110201.17.006 Pengelolaan Barang Non Medis RSUD
Banten
3.010.800.000
1102.110201.17.007 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 71.710.000
1102.110201.17.008 Rekam Medis 68.692.500
1102.110201.17.009 Pengembangan Mutu dan Kerjasama RSUD
Malingping
165.214.000
1102.110201.17.010 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Inap
128.915.000
1102.110201.17.011 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus
116.115.000
1102.110201.17.012 Mutu Penunjang Medis RSUD Malingping 3.536.595.200
1102.110201.17.013 Mutu Penunjang Non Medis RSUD
Malingping
1.862.194.854
1102.110201.17.014 Etika dan Mutu Pelayanan RSUD Malingping 133.470.000
1102.110201.17.015 Pelayanan Kesehatan (BLUD) 65.000.000.000
1102.110201.18 PROGRAM PENCEGAHAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
2.835.640.000
1102.110201.18.001 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular
530.750.000
1102.110201.18.002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular
425.000.000
1102.110201.18.003 Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan 806.000.000
1102.110201.18.004 Upaya Kesehatan Jiwa 681.140.000
1102.110201.18.005 Pencegahan, Pengendalian Penyakit
Menular Bersumber Binatang
392.750.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 20
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1102.110201.19 PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA KESEHATAN DAN
KEFARMASIAN
17.783.540.938
1102.110201.19.001 Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
14.588.716.338
1102.110201.19.002 Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan
2.191.374.600
1102.110201.19.003 Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan
203.450.000
1102.110201.19.007 Pengkajian Pengembangan dan
Pengendalian Mutu Kesehatan
300.000.000
1102.110201.19.008 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kesehatan
500.000.000
1102.110201.20 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1.312.950.000
1102.110201.20.001 Pelayanan Laboratorium Klinik dan
Laboratorium Kesehatan Masyarakat
300.000.000
1102.110201.20.002 Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah
600.000.000
1102.110201.20.003 Akreditasi Labkesda (DAK) 412.950.000
110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.170.395.056.000
11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.170.395.056.000
1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.170.395.056.000
1103.110301.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
57.505.793.068
1103.110301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
173.923.000
1103.110301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1.665.840.000
1103.110301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 500.000.000
1103.110301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.695.000.000
1103.110301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 9.858.688.000
1103.110301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 376.700.000
1103.110301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
1.000.000.000
1103.110301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
71.450.000
1103.110301.01.041 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 550.000.000
1103.110301.01.042 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Ciliman-Cisawarna
974.066.000
1103.110301.01.043 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Lebak
2.395.000.000
1103.110301.01.044 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Lebak
1.270.000.000
1103.110301.01.045 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Lebak
2.916.100.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 21
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1103.110301.01.046 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Jalan dan Jembatan Lebak
150.000.000
1103.110301.01.047 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Pandeglang
1.367.022.000
1103.110301.01.048 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Pandeglang
689.170.000
1103.110301.01.049 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Pandeglang
2.632.760.000
1103.110301.01.050 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Jalan dan Jembatan Pandeglang
52.800.000
1103.110301.01.051 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Serang dan Cilegon
264.100.000
1103.110301.01.052 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Serang dan Cilegon
656.350.000
1103.110301.01.053 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang dan Cilegon
3.309.606.200
1103.110301.01.054 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan
Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang dan Cilegon
19.100.000
1103.110301.01.055 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang
90.150.000
1103.110301.01.056 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang
895.650.000
1103.110301.01.057 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang
2.648.365.000
1103.110301.01.058 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan
Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang
80.160.000
1103.110301.01.059 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Cidurian-Cisadane
2.418.237.368
1103.110301.01.060 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Ciujung-Cidanau
1.689.442.000
1103.110301.01.061 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Ciujung-Cidanau
2.158.086.600
1103.110301.01.062 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengujian Bahan Kontruksi
Bangunan dan Informasi Kontruksi
21.969.400
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 22
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1103.110301.01.063 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengujian Bahan Kontruksi
Bangunan dan Informasi Kontruksi
785.929.300
1103.110301.01.064 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengujian Bahan Kontruksi
Bangunan dan Informasi Kontruksi
323.492.400
1103.110301.01.065 Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengujian Bahan
Kontruksi Bangunan dan Informasi Kontruksi
110.532.000
1103.110301.01.066 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane
1.582.250.000
1103.110301.01.067 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane
1.198.878.500
1103.110301.01.068 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan
Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane
647.762.000
1103.110301.01.069 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna
7.220.230.000
1103.110301.01.070 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Ciliman-Cisawarna
623.883.000
1103.110301.01.071 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna
170.000.000
1103.110301.01.072 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Ciujung-Cidanau
991.950.800
1103.110301.01.073 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau
261.149.500
1103.110301.15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
927.142.635.132
1103.110301.15.004 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Utara
143.181.505.500
1103.110301.15.005 Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Wilayah Selatan
329.119.491.000
1103.110301.15.006 Pembangunan Jembatan 33.936.000.000
1103.110301.15.007 Pengadaan Lahan Kebinamargaan 197.512.662.102
1103.110301.15.008 Peningkatan Jalan Provinsi (DAK) 47.998.962.500
1103.110301.15.009 Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
5.458.125.000
1103.110301.15.011 Pengawasan Pembangunan dan
Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan
15.206.876.000
1103.110301.15.033 Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah
Lebak
2.718.598.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 23
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1103.110301.15.035 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Lebak
39.784.991.500
1103.110301.15.036 Pengadaan dan Pemeliharaan
Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang
2.246.048.000
1103.110301.15.038 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi
Wilayah Pandeglang
34.079.210.130
1103.110301.15.039 Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah
Serang dan Cilegon
2.552.290.000
1103.110301.15.040 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Serang dan Cilegon
35.885.327.800
1103.110301.15.041 Pengadaan dan Pemeliharaan
Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah
Tangerang
1.571.160.000
1103.110301.15.043 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi
Wilayah Tangerang
35.891.387.600
1103.110301.16 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI
6.716.850.000
1103.110301.16.001 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 2.126.904.000
1103.110301.16.002 Pembinaan Jasa Konstruksi 1.350.794.200
1103.110301.16.003 Pengawasan Jasa Konstruksi 683.929.000
1103.110301.16.007 Optimalisasi Pengelolaan Pengujian Bahan 1.183.200.800
1103.110301.16.008 Optimalisasi Pengelolaan Pengujian
Konstruksi
1.372.022.000
1103.110301.17 PROGRAM PEMBANGUNAN
SUMBERDAYA AIR
173.618.060.200
1103.110301.17.001 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
28.020.000.000
1103.110301.17.002 Perencanaan Teknis Bidang PJPA 5.050.000.000
1103.110301.17.003 Penatagunaan Pemanfaatan Air 2.028.501.000
1103.110301.17.004 Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air 47.892.952.500
1103.110301.17.006 Perencanaan Teknis Bidang PJSA 7.010.345.000
1103.110301.17.007 Penatagunaan Sumber Daya Air 43.054.202.500
1103.110301.17.008 Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air
925.000.000
1103.110301.17.009 Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan
Jaringan Pemanfaatan Air
1.400.000.000
1103.110301.17.017 Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya
Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane
4.822.100.000
1103.110301.17.018 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Cidurian-Cisadane
872.000.000
1103.110301.17.019 Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Ciliman-Cisawarna
11.582.754.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 24
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1103.110301.17.020 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Ciliman-Cisawarna
1.775.338.800
1103.110301.17.021 Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Ciujung-Cidanau
16.365.765.400
1103.110301.17.022 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Ciujung-Cidanau
2.819.101.000
1103.110301.18 PROGRAM PENATAAN RUANG 5.411.717.600
1103.110301.18.030 Penataan dan Pemanfaatan Ruang 2.600.000.000
1103.110301.18.031 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 871.732.000
1103.110301.18.032 Pengaturan dan Pembinaan Pemanfaatan Ruang
800.000.000
1103.110301.18.033 Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang
PUPR
1.139.985.600
110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
534.096.500.000
11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 534.096.500.000
1104 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
534.096.500.000
1104.110401.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
40.003.800.000
1104.110401.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
170.000.000
1104.110401.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1.045.000.000
1104.110401.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.050.000.000
1104.110401.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.142.000.000
1104.110401.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 16.032.813.000
1104.110401.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 160.000.000
1104.110401.01.007 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah
330.000.000
1104.110401.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan
140.000.000
1104.110401.01.009 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B 14.308.987.000
1104.110401.01.012 Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan
625.000.000
1104.110401.15 PROGRAM PENYELENGGARAAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERUMAHAN
112.362.260.000
1104.110401.15.009 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan
Permukiman Kumuh
37.591.000.000
1104.110401.15.010 Perencanaan dan Pengawasan Teknis
bidang kawasan permukiman
3.833.500.000
1104.110401.15.012 Penatagunaan Kawasan Permukiman 2.130.000.000
1104.110401.15.014 Penyediaan dan Pembangunan Perumahan 38.280.000.000
1104.110401.15.016 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan
4.839.000.000
1104.110401.15.017 Penatagunaan Pengembangan Perumahan 1.300.260.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 25
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1104.110401.15.018 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan 24.388.500.000
1104.110401.16 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
DAN LINGKUNGAN
262.296.440.000
1104.110401.16.002 Penataan Sarana dan Prasarana KP3B 3.646.000.000
1104.110401.16.003 Pengelolaan gedung strategis Provinsi 127.655.440.000
1104.110401.16.004 Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan
dikawasan strategis Provinsi
130.995.000.000
1104.110401.17 PROGRAM KECIPTAKARYAAN 119.434.000.000
1104.110401.17.001 Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih 70.750.000.000
1104.110401.17.002 Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi 4.910.000.000
1104.110401.17.003 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan
Infrastruktur Keciptakaryaan
15.660.000.000
1104.110401.17.004 Pengelolaan dan Pengembangan
Persampahan
15.560.000.000
1104.110401.17.005 Perencanaan dan Pengawasan Teknis
Bidang Infrastruktur Permukiman
12.554.000.000
110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 14.608.500.000
11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 14.608.500.000
1105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
14.608.500.000
1105.110501.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
10.549.660.000
1105.110501.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
10.000.000
1105.110501.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 160.000.000
1105.110501.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.400.000.000
1105.110501.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 700.000.000
1105.110501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7.363.500.000
1105.110501.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 70.000.000
1105.110501.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
741.160.000
1105.110501.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 105.000.000
1105.110501.15 PROGRAM KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
2.100.000.000
1105.110501.15.004 Pemeliharaan dan Penanggulangan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.350.000.000
1105.110501.15.005 Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor
Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
450.000.000
1105.110501.15.006 Kerjasama Peningkatan Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat
300.000.000
1105.110501.18 PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
1.250.000.000
1105.110501.18.001 Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan
Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Sosial
Kemasyarakatan
400.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 26
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1105.110501.18.002 Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi
Banten Dalam Sektor Ekologis
550.000.000
1105.110501.18.003 Penegakan dan Kajian Peraturan Daerah Provinsi Banten
300.000.000
1105.110501.19 PROGRAM PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
300.000.000
1105.110501.19.001 Supervisi dan Pendayagunaan Potensi
Anggota Satuan Linmas
150.000.000
1105.110501.19.002 Penyelenggaraan Teknis Fungsional dan
Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP Provinsi Banten
150.000.000
1105.110501.20 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
KEBAKARAN
408.840.000
1105.110501.20.001 Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran 200.000.000
1105.110501.20.002 Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi
98.840.000
1105.110501.20.003 Supervisi Penanganan Pasca Bencana
Kebakaran
110.000.000
110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
11.757.000.000
11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 11.757.000.000
1105 Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat
11.757.000.000
1105.110502.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
6.871.958.500
1105.110502.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
31.994.000
1105.110502.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 226.218.000
1105.110502.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.038.180.000
1105.110502.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 775.000.000
1105.110502.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.655.364.500
1105.110502.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 370.080.000
1105.110502.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
350.000.000
1105.110502.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 425.122.000
1105.110502.16 PROGRAM PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN
BENCANA
1.175.160.000
1105.110502.16.001 Pencegahan Daerah Rawan Bencana 565.461.000
1105.110502.16.002 Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
609.699.000
1105.110502.21 PROGRAM KEDARURATAN DAN
LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA
2.392.411.500
1105.110502.21.001 Koordinasi SDM Kebencanaan 434.245.000
1105.110502.21.002 Koordinasi Dukungan Peralatan dan Logistik
Kebencanaan
450.144.500
1105.110502.21.003 PUSDALOPS Penanggulangan Bencana 1.508.022.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 27
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1105.110502.22 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN
BENCANA
1.317.470.000
1105.110502.22.001 Koordinasi Rehabilitasi Kebencanaan 687.506.000
1105.110502.22.002 Koordinasi Rekonstruksi Kebencanaan 629.964.000
110503 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10.766.000.000
11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 10.766.000.000
1105 Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat
10.766.000.000
1105.110503.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
5.106.000.000
1105.110503.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
15.000.000
1105.110503.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 153.338.000
1105.110503.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 249.532.000
1105.110503.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.240.500.000
1105.110503.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.738.566.000
1105.110503.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 159.064.000
1105.110503.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
500.000.000
1105.110503.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 50.000.000
1105.110503.17 PROGRAM PEMBINAAN IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
1.800.000.000
1105.110503.17.001 Pembinaan Kewarganegaraan 300.000.000
1105.110503.17.002 Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
1.500.000.000
1105.110503.23 PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL
1.060.000.000
1105.110503.23.001 Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Konflik
Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA
760.000.000
1105.110503.23.002 Pemantauan dan Penyelesaian Masalah
Perbatasan dan Orang Asing
300.000.000
1105.110503.24 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL DAN EKONOMI
700.000.000
1105.110503.24.001 Pembinaan Ketahanan ekonomi dalam
Kerangka Ketahanan Nasional
300.000.000
1105.110503.24.002 Pembinaan Ormas, OKP,
Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya dalam Rangka Mendorong
Ketahanan Nasional
400.000.000
1105.110503.25 PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
2.100.000.000
1105.110503.25.001 Pembinaan Partai Politik 300.000.000
1105.110503.25.002 Penyelenggaraan Desk Pilkada 1.500.000.000
1105.110503.25.003 Penguatan pendidikan politik bagi Ormas,
OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya
300.000.000
110601 DINAS SOSIAL 25.901.500.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 28
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 25.901.500.000
1106 Sosial 25.901.500.000
1106.110601.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
6.900.583.000
1106.110601.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
40.000.000
1106.110601.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 601.703.000
1106.110601.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 200.000.000
1106.110601.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 230.000.000
1106.110601.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4.543.000.000
1106.110601.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 55.000.000
1106.110601.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
250.999.000
1106.110601.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
10.000.000
1106.110601.01.018 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada
UPTD Perlindungan Sosial
100.000.000
1106.110601.01.019 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Perlindungan Sosial
100.000.000
1106.110601.01.020 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Perlindungan Sosial
232.365.000
1106.110601.01.021 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial
26.000.000
1106.110601.01.022 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada
pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial
100.000.000
1106.110601.01.023 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial
100.000.000
1106.110601.01.024 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial
261.516.000
1106.110601.01.025 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi
Tuna Sosial
50.000.000
1106.110601.15 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.688.038.000
1106.110601.15.004 Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia 463.150.000
1106.110601.15.005 Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
408.532.000
1106.110601.15.006 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 816.356.000
1106.110601.16 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 2.192.059.000
1106.110601.16.001 Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
1.425.329.000
1106.110601.16.002 Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan,
Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
(K3RS)
455.949.000
1106.110601.16.003 Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan
Pengelolaan Sumber Dana Sosial
310.781.000
1106.110601.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL
9.924.417.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 29
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1106.110601.17.001 Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS
262.775.000
1106.110601.17.002 Perlindungan Sosial Korban Bencana 835.307.000
1106.110601.17.003 Jaminan Sosial Keluarga 8.826.335.000
1106.110601.18 PROGRAM PENANGANAN FAKIR
MISKIN
2.078.363.000
1106.110601.18.001 Penanganan Fakir Miskin Perdesaan 932.285.000
1106.110601.18.002 Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 650.000.000
1106.110601.18.003 Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
496.078.000
1106.110601.19 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DALAM PANTI
1.311.800.000
1106.110601.19.003 Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna Sosial
602.880.000
1106.110601.19.004 Penerimaan Peserta Bimbingan Sosial dan
Pelatihan Keterampilan pada UPTD Panti
Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial
708.920.000
1106.110601.20 PROGRAM PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM
PANTI
1.806.240.000
1106.110601.20.003 Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada
UPTD Perlindungan Sosial
1.430.740.000
1106.110601.20.004 Penerimaan dan Penyaluran pada UPTD
Perlindungan Sosial
375.500.000
120101 DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI
35.499.000.000
12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
35.499.000.000
1201 Ketenaga Kerjaan 35.499.000.000
1201.120101.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
16.753.733.000
1201.120101.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
30.000.000
1201.120101.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 201.553.000
1201.120101.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 3.000.000.000
1201.120101.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 500.000.000
1201.120101.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5.000.000.000
1201.120101.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 100.000.000
1201.120101.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
1.000.000.000
1201.120101.01.012 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 241.670.000
1201.120101.01.013 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada
UPTD Latihan Kerja
1.680.510.000
1201.120101.01.014 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Latihan Kerja
500.000.000
1201.120101.01.015 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Latihan Kerja
1.500.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 30
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1201.120101.01.016 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon
dan Kota Serang
700.000.000
1201.120101.01.017 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten
Serang, Kabupaten Pandeglang dan
Kabupaten Lebak
700.000.000
1201.120101.01.018 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD
Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang
800.000.000
1201.120101.01.019 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD
Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
800.000.000
1201.120101.15 PROGRAM PELATIHAN DAN
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.848.484.000
1201.120101.15.001 Peningkatan Pelatihan dan Pemagangan 1.643.484.000
1201.120101.15.002 Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja 715.000.000
1201.120101.15.003 Pengembangan Kelembagaan dan Akreditasi
490.000.000
1201.120101.16 PROGRAM PENINGKATAN HUBUNGAN
INDUSTRI DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
3.702.597.000
1201.120101.16.001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Tenaga Kerja
1.226.727.000
1201.120101.16.002 Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan
Industrial dan Syarat Kerja
832.000.000
1201.120101.16.003 Penyiapan Pelaksanaan Penetapan UMP 1.643.870.000
1201.120101.17 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
3.575.910.000
1201.120101.17.001 Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
1.000.000.000
1201.120101.17.002 Peningkatan Pengawasan Norma Kerja 975.910.000
1201.120101.17.003 Pengawasan Ketenagakerjaan 1.200.000.000
1201.120101.17.004 Peningkatan Penegakan Hukum
Ketenagakerjaan
400.000.000
1201.120101.18 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.318.626.000
1201.120101.18.001 Penyebarluasan dan Pengembangan Pasar
Kerja
628.626.000
1201.120101.18.002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 1.290.000.000
1201.120101.18.003 Penyiapan, Penempatan dan Pembinaan
Transmigrasi
400.000.000
1201.120101.19 PROGRAM PELAYANAN PELATIHAN
TENAGA KERJA INDUSTRI
6.299.650.000
1201.120101.19.004 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi
Pencari Kerja
5.900.000.000
1201.120101.19.005 Pengembangan dan Pemasaran Peserta Latihan Kerja
399.650.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 31
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
120201 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA
14.123.000.000
12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
14.123.000.000
1202 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.537.165.400
1202.120201.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
5.380.480.400
1202.120201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
108.578.000
1202.120201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 265.382.000
1202.120201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.731.323.600
1202.120201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 533.100.000
1202.120201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.888.536.800
1202.120201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 140.000.000
1202.120201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
468.067.000
1202.120201.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan
43.700.000
1202.120201.01.009 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
201.793.000
1202.120201.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
2.311.400.000
1202.120201.15.001 Perencanaan dan penyediaan data gender
dan anak
585.391.000
1202.120201.15.002 Peningkatan kualitas hidup perempuan 834.112.000
1202.120201.15.003 Peningkatan kualitas keluarga 891.897.000
1202.120201.16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.845.285.000
1202.120201.16.001 Peningkatan pencegahan kekerasan
terhadap perempuan
1.408.245.000
1202.120201.16.002 Perlindungan dan peningkatan tumbuh
kembang anak
924.090.000
1202.120201.16.003 Perlindungan khusus terhadap anak 512.950.000
1206 Administrasi Kependudukan dan Capil 2.049.539.600
1206.120201.15 PROGRAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.049.539.600
1206.120201.15.001 Pembinaan administrasi sebagai basis data
dan informasi kependudukan
152.283.000
1206.120201.15.002 Pembinaan administrasi sebagai data dan
informasi pencatatan sipil
140.611.000
1206.120201.15.003 Pembinaan dan peningkatan layanan data dan informasi kependudukan dan catatan
sipil
323.368.000
1206.120201.15.004 Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)
477.772.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 32
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1206.120201.15.005 Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)
477.731.600
1206.120201.15.006 Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK)
477.774.000
1208 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.536.295.000
1208.120201.15 PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA
1.536.295.000
1208.120201.15.001 Pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk
537.918.000
1208.120201.15.002 Advokasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Keluarga Berencana
419.377.000
1208.120201.15.003 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga Berencana
579.000.000
120301 DINAS KETAHANAN PANGAN 13.155.500.000
12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
13.155.500.000
1203 Pangan 13.155.500.000
1203.120301.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
6.263.665.775
1203.120301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
80.030.000
1203.120301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 320.875.000
1203.120301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.185.054.275
1203.120301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.139.093.000
1203.120301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.556.163.500
1203.120301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 103.520.000
1203.120301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
645.400.000
1203.120301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
15.000.000
1203.120301.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 168.530.000
1203.120301.01.010 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
50.000.000
1203.120301.15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
2.300.670.225
1203.120301.15.001 Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah 238.952.000
1203.120301.15.002 Pengelolaan Sumberdaya Pangan 774.350.000
1203.120301.15.003 Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan
947.243.000
1203.120301.15.010 Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan
Pangan Daerah Provinsi Banten
340.125.225
1203.120301.16 PROGRAM PENINGKATAN KETERJANGKAUAN PANGAN
2.265.306.000
1203.120301.16.001 Pengelolaan Penataan Harga Pasar 351.895.000
1203.120301.16.002 Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan
Pangan
972.696.000
1203.120301.16.003 Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan
940.715.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 33
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1203.120301.17 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN
2.325.858.000
1203.120301.17.001 Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi
Pangan
855.205.000
1203.120301.17.002 Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan
653.568.000
1203.120301.17.003 Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan
453.501.500
1203.120301.17.004 Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan pada
UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
290.035.500
1203.120301.17.005 Pelayanan Teknis Kemanan Pangan pada
UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
73.548.000
120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
24.034.000.000
12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
15.574.455.000
1205 Lingkungan Hidup 15.574.455.000
1205.120501.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
11.574.555.000
1205.120501.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
64.000.000
1205.120501.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 270.000.000
1205.120501.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 150.000.000
1205.120501.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.000.000.000
1205.120501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.052.455.000
1205.120501.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 113.000.000
1205.120501.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
200.000.000
1205.120501.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan
30.000.000
1205.120501.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 180.000.000
1205.120501.01.010 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada
UPT Laboratorium Lingkungan
750.000.000
1205.120501.01.011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPT Laboratorium Lingkungan
350.000.000
1205.120501.01.012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan
354.300.000
1205.120501.01.013 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan
20.000.000
1205.120501.01.030 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada
UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
50.000.000
1205.120501.01.031 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada UPTD Sertifikasi dan
Perbenihan Tanaman Hutan
120.000.000
1205.120501.01.032 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan
Tanaman Hutan
200.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 34
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1205.120501.01.033 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Sertifikasi dan
Perbenihan Tanaman Hutan
20.000.000
1205.120501.01.034 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan
Tangerang
107.700.000
1205.120501.01.035 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada Cabang Dinas LHK Wilayah
Lebak dan Tangerang
110.100.000
1205.120501.01.036 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak
dan Tangerang
460.000.000
1205.120501.01.037 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Cabang Dinas LHK Wilayah
Lebak dan Tangerang
55.000.000
1205.120501.01.038 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada
Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang,
Serang dan Cilegon
70.000.000
1205.120501.01.039 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantoran pada Cabang Dinas LHK Wilayah
Pandeglang, Serang dan Cilegon
130.000.000
1205.120501.01.040 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
225.000.000
1205.120501.01.041 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah pada pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
45.000.000
1205.120501.01.042 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten (TAHURA)
135.000.000
1205.120501.01.043 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantoran pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten (TAHURA)
155.000.000
1205.120501.01.044 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten (TAHURA)
138.000.000
1205.120501.01.045 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman
Hutan Raya Banten (TAHURA)
20.000.000
1205.120501.15 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
3.999.900.000
1205.120501.15.001 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup
503.000.000
1205.120501.15.002 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 1.154.000.000
1205.120501.15.003 Pemeliharaan Lingkungan Hidup 480.000.000
1205.120501.15.004 Perencanaan dan pengkajian dampak
lingkungan hidup
330.000.000
1205.120501.15.005 Pelayanan pengaduan dan penegakan
hukum
355.000.000
1205.120501.15.006 Peningkatan kapasitas lingkungan hidup 420.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 35
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1205.120501.15.007 Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan
275.000.000
1205.120501.15.008 Pengujian dan analisa laboratorium
lingkungan
482.900.000
20 URUSAN PILIHAN 8.459.545.000
2004 Kehutanan 8.459.545.000
2004.120501.15 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
KONSERVASI HUTAN
8.459.545.000
2004.120501.15.001 Perencanaan dan penatagunaan hutan 415.000.000
2004.120501.15.002 Pemanfaatan hutan dan penatausahaan has
il hutan
450.000.000
2004.120501.15.003 Pengembangan aneka usaha dan promosi k
ehutanan
606.250.000
2004.120501.15.004 Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
600.000.000
2004.120501.15.005 Konservasi SDA dan Ekosistem 375.000.000
2004.120501.15.006 Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat 450.000.000
2004.120501.15.011 Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan
503.750.000
2004.120501.15.013 Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten
271.000.000
2004.120501.15.014 Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten
261.000.000
2004.120501.15.015 Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
(DAK)
1.407.545.000
2004.120501.15.016 Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan
160.000.000
2004.120501.15.017 Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK
Wilayah Lebak dan Tangerang
280.600.000
2004.120501.15.018 Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK
Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
225.000.000
2004.120501.15.019 Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK
Wilayah Lebak dan Tangerang
1.154.400.000
2004.120501.15.020 Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK
Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
1.300.000.000
120701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15.568.455.900
12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
15.568.455.900
1207 Pemberdayaan Masyarakat Desa 15.568.455.900
1207.120701.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3.884.640.500
1207.120701.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
42.100.000
1207.120701.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 428.100.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 36
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1207.120701.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 759.500.000
1207.120701.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 369.560.000
1207.120701.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.399.571.500
1207.120701.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 124.119.000
1207.120701.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
625.926.000
1207.120701.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
30.704.000
1207.120701.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 105.060.000
1207.120701.15 PROGRAM PENINGKATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
3.357.240.700
1207.120701.15.005 Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa
476.392.000
1207.120701.15.007 Penataan dan Pengembangan Potensi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
563.892.900
1207.120701.15.008 Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa
484.245.400
1207.120701.15.010 Pendampingan Tenaga Profesional
Terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
226.808.600
1207.120701.15.011 Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
1.605.901.800
1207.120701.16 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
6.661.810.700
1207.120701.16.001 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat dan Hukum Adat
334.768.600
1207.120701.16.002 Penataan dan Pembinaan Lembaga Adat
Menuju Desa Adat
153.646.850
1207.120701.16.003 Pembinaan dan Advokasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan
6.173.395.250
1207.120701.17 PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN DESA
1.664.764.000
1207.120701.17.001 Penataan, Pembinaan dan Pengembangan
Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan
749.724.000
1207.120701.17.002 Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama
Desa
209.472.000
1207.120701.17.003 Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif
Pembangunan Desa
705.568.000
120901 DINAS PERHUBUNGAN 61.978.000.000
12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
61.978.000.000
1209 Perhubungan 61.978.000.000
1209.120901.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
19.308.000.000
1209.120901.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
500.000.000
1209.120901.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 990.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 37
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1209.120901.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 3.230.000.000
1209.120901.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.400.000.000
1209.120901.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 9.808.000.000
1209.120901.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 310.000.000
1209.120901.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
900.000.000
1209.120901.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
150.000.000
1209.120901.01.012 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 350.000.000
1209.120901.01.013 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan
350.000.000
1209.120901.01.014 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Prasarana
Perhubungan
1.000.000.000
1209.120901.01.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Prasarana
Perhubungan
320.000.000
1209.120901.15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
3.150.000.000
1209.120901.15.010 Perencanaan dan Pengembangan Jaringan
Transportasi
1.100.000.000
1209.120901.15.011 Pengembangan Prasarana Transportasi 1.450.000.000
1209.120901.15.012 Pengembangan Sarana Transportasi dan
Kelengkapan Jalan
600.000.000
1209.120901.16 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
11.690.000.000
1209.120901.16.001 Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang
dan Kereta Api
3.800.000.000
1209.120901.16.002 Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang
610.000.000
1209.120901.16.003 Pembangunan dan Penataan Sarana
Prasarana
7.280.000.000
1209.120901.17 PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS
22.287.790.000
1209.120901.17.001 Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas
Jalan
2.800.000.000
1209.120901.17.002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan 15.742.790.000
1209.120901.17.003 Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan
3.745.000.000
1209.120901.18 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
PERHUBUNGAN
1.406.000.000
1209.120901.18.003 Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat dan Pengendalian Operasional Angkutan
pada UPTD Pengelolaan Prasarana
Perhubungan
1.406.000.000
1209.120901.19 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA
4.136.210.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 38
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1209.120901.19.001 Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan
Laut
930.718.000
1209.120901.19.002 Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan
Penyeberangan
1.905.492.000
1209.120901.19.003 Penyelenggaraan Perhubungan Udara 1.000.000.000
1209.120901.19.004 Pengelolaan Prasarana Perhubungan Laut
dan Udara
300.000.000
121001 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
35.590.000.000
12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
35.590.000.000
1210 Komunikasi dan Informatika 33.768.408.000
1210.121001.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
5.544.878.000
1210.121001.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
30.000.000
1210.121001.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 377.253.700
1210.121001.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 601.950.000
1210.121001.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 810.800.000
1210.121001.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3.406.794.300
1210.121001.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 43.000.000
1210.121001.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
245.080.000
1210.121001.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan
30.000.000
1210.121001.15 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENDAYAGUNAAN, PENINGKATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
15.078.782.000
1210.121001.15.001 Pengembangan Sarana dan prasarana
telematika
9.290.000.000
1210.121001.15.002 Pendayagunaan Telematika 398.310.000
1210.121001.15.003 Pengelolaan Teknologi Informasi 1.794.272.000
1210.121001.15.004 Pengembangan Sarana Aplikasi Informatika 2.650.000.000
1210.121001.15.008 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik
946.200.000
1210.121001.16 PEGKATAN AKSES DAN KUALITAS
INFORMASI PUBLIK
13.144.748.000
1210.121001.16.001 Penyebarluasan Informasi Pembangunan 9.744.748.000
1210.121001.16.002 Komunikasi kelembagaan dan kemitraan
media
3.400.000.000
1214 Statistik 804.400.000
1214.121001.01 PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH
804.400.000
1214.121001.01.001 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
804.400.000
1215 Persandian 1.017.192.000
1215.121001.15 PROGRAM TATA KELOLA PERSANDIAN 1.017.192.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 39
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1215.121001.15.001 Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi
1.017.192.000
121101 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
15.172.450.000
12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
15.172.450.000
1211 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 15.172.450.000
1211.121101.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
6.702.623.000
1211.121101.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
5.000.000
1211.121101.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 104.260.000
1211.121101.01.004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 905.810.790
1211.121101.01.005 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 575.000.000
1211.121101.01.006 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4.683.492.000
1211.121101.01.007 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
303.765.000
1211.121101.01.008 Peningkatan Kapasitas Aparatur 44.961.000
1211.121101.01.013 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 80.334.210
1211.121101.15 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA
KECIL
2.031.866.000
1211.121101.15.001 Bina Usaha Kecil 1.290.154.000
1211.121101.15.002 Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil 150.158.000
1211.121101.15.003 Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
591.554.000
1211.121101.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN
KOPERASI
1.075.493.000
1211.121101.16.001 Kelembagaan dan Perizinan 409.290.000
1211.121101.16.002 Keanggotaan dan Penerapan Peraturan 283.891.000
1211.121101.16.003 Pengawasan, Pemeriksaanan dan Penilaian Kesehatan
382.312.000
1211.121101.17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
USAHA DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI
1.468.840.000
1211.121101.17.001 Bina Usaha Koperasi 920.448.000
1211.121101.17.002 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 113.260.000
1211.121101.17.003 Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi
435.132.000
1211.121101.18 PROGRAM PELATIHAN SDM
KOPERASI DAN UMKM
3.893.628.000
1211.121101.18.001 Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kecil 373.280.000
1211.121101.18.002 Penyelenggaraan Pelatihan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
915.188.000
1211.121101.18.003 Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Koperasi
372.560.000
1211.121101.18.004 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DAK)
2.232.600.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 40
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
10.453.000.000
12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
10.453.000.000
1212 Penanaman Modal 10.453.000.000
1212.121201.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
3.828.017.000
1212.121201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
10.000.000
1212.121201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 132.426.000
1212.121201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 120.000.000
1212.121201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 525.970.000
1212.121201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.185.800.000
1212.121201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 67.800.000
1212.121201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
758.599.000
1212.121201.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan
17.422.000
1212.121201.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 10.000.000
1212.121201.15 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM,
PROMOSI DAN KERJASAMA
INVESTASI
2.891.390.000
1212.121201.15.001 Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama
Penanaman Modal
2.154.590.000
1212.121201.15.002 Pengembangan Sarana dan Prasarana
Promosi
360.400.000
1212.121201.15.003 Pembinaan BUMD dan Kerjasama
Penanaman Modal
376.400.000
1212.121201.16 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN
MODAL
1.329.695.000
1212.121201.16.001 Pengembangan data potensi penanaman modal daerah
543.640.000
1212.121201.16.002 Perencanaan dan pengembangan
Penanaman modal daerah
491.855.000
1212.121201.16.003 Pengembangan Sistem informasi penanaman modal daerah
294.200.000
1212.121201.17 PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN
PENAMAN MODAL
881.125.000
1212.121201.17.001 Pelayanan Perizinan 243.200.000
1212.121201.17.002 Pelayanan Non Perizinan 341.185.000
1212.121201.17.003 Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Perizinan
296.740.000
1212.121201.18 PROGRAM PENGENDALIAN
PENANAMAN MODAL
1.522.773.000
1212.121201.18.001 Pemantauan Realisasi Penanaman Modal 403.015.000
1212.121201.18.002 Pembinaan Penanaman Modal 427.758.000
1212.121201.18.003 Pengawasan Penanaman Modal dan
Perijinan
692.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 41
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
121301 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 35.000.000.000
12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
35.000.000.000
1213 Kepemudaan dan Olahraga 35.000.000.000
1213.121301.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
5.317.315.000
1213.121301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
42.500.000
1213.121301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 270.000.000
1213.121301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 400.000.000
1213.121301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 300.000.000
1213.121301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.779.815.000
1213.121301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 250.000.000
1213.121301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
700.000.000
1213.121301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan
200.000.000
1213.121301.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 165.000.000
1213.121301.01.014 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada
UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
150.000.000
1213.121301.01.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga
100.000.000
1213.121301.01.016 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga
810.000.000
1213.121301.01.017 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pembinaan dan
Pelatihan Olahraga
150.000.000
1213.121301.15 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN
8.141.070.000
1213.121301.15.007 Pembinaan Kepramukaan 700.000.000
1213.121301.15.008 Penguatan Kelembagaan Pemuda 1.150.000.000
1213.121301.15.009 Pendidikan Pelatihan Kepeloporan dan
Kepemimpinan Pemuda
2.781.070.000
1213.121301.15.010 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda
1.560.000.000
1213.121301.15.011 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas
Sarana dan Prasarana Kepemudaan
1.000.000.000
1213.121301.15.012 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 950.000.000
1213.121301.16 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN OLAH RAGA
7.696.985.000
1213.121301.16.001 Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus
1.150.000.000
1213.121301.16.002 Pembinaan Olah Raga Rekreasi dan Industri
Olah Raga
1.200.000.000
1213.121301.16.003 Pengadaan Sarana Prasarana Keolah Ragaan
5.346.985.000
1213.121301.17 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA
8.350.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 42
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1213.121301.17.001 Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga
5.200.000.000
1213.121301.17.002 Peningkatan SDM Keolah Ragaan 1.500.000.000
1213.121301.17.003 Pelayanan dan pengawasan organisasi keolahragaan
1.650.000.000
1213.121301.18 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
5.494.630.000
1213.121301.18.001 Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga Pelajar 4.056.130.000
1213.121301.18.002 Peningkatan sarana dan prasarana atlet
PPLP
1.438.500.000
121701 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN DAERAH
12.311.000.000
12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
12.311.000.000
1217 Perpustakaan 10.377.400.000
1217.121701.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
6.770.400.000
1217.121701.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
40.000.000
1217.121701.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100.000.000
1217.121701.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.132.500.000
1217.121701.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 768.100.000
1217.121701.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4.028.200.000
1217.121701.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 85.200.000
1217.121701.01.007 Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 466.400.000
1217.121701.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
20.000.000
1217.121701.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 130.000.000
1217.121701.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
1.427.000.000
1217.121701.15.004 Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat
467.000.000
1217.121701.15.005 Pembinaan dan Pengembangan
Perpustakaan
490.000.000
1217.121701.15.006 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan
470.000.000
1217.121701.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KOLEKSI
DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN
2.180.000.000
1217.121701.16.001 Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan
985.000.000
1217.121701.16.002 Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi
dan Informatika
510.000.000
1217.121701.16.003 Pengelolaan Bahan Deposit dan Penyediaan
Bahan Pustaka Perpustakaan
460.000.000
1217.121701.16.004 Pengembangan Koleksi Perpustakaan (DAK) 225.000.000
1218 Kearsipan 1.933.600.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 43
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1218.121701.15 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM KEARSIPAN
1.933.600.000
1218.121701.15.001 Penelusuran, Akuisisi dan Pemeliharaan
Arsip Statis
1.000.000.000
1218.121701.15.002 Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Arsip
473.600.000
1218.121701.15.003 Pengelolaan Arsip Dinamis 460.000.000
200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 17.810.500.000
20 URUSAN PILIHAN 17.810.500.000
2001 Kelautan dan Perikanan 17.810.500.000
2001.200101.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
8.753.661.000
2001.200101.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
104.870.000
2001.200101.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 310.765.000
2001.200101.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 900.000.000
2001.200101.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 700.000.000
2001.200101.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3.117.255.000
2001.200101.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 300.000.000
2001.200101.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
447.130.000
2001.200101.01.021 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 280.955.000
2001.200101.01.022 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada
UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut
75.000.000
2001.200101.01.023 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut
75.000.000
2001.200101.01.024 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air
Payau dan Laut
486.400.000
2001.200101.01.025 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil
Perikanan
75.000.000
2001.200101.01.026 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu
Hasil Perikanan
75.000.000
2001.200101.01.027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu
Hasil Perikanan
806.886.000
2001.200101.01.028 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan
75.000.000
2001.200101.01.029 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan
75.000.000
2001.200101.01.030 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan
527.250.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 44
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
2001.200101.01.031 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten Wilayah Utara
35.000.000
2001.200101.01.032 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten Wilayah Utara
30.000.000
2001.200101.01.033 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten Wilayah Utara
100.000.000
2001.200101.01.034 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten Wilayah Selatan
35.000.000
2001.200101.01.035 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten Wilayah Selatan
47.150.000
2001.200101.01.036 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten Wilayah Selatan
75.000.000
2001.200101.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERIKANAN TANGKAP
3.824.455.000
2001.200101.15.004 Pengelolaan Sumber Daya Ikan 580.000.000
2001.200101.15.005 Pengelolaan Kapal, Alat Penangkap Ikan
dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
529.455.000
2001.200101.15.006 Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan
Perikanan
460.000.000
2001.200101.15.021 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional
Pelabuhan Perikanan - UPTD Provinsi Banten (DAK)
1.900.000.000
2001.200101.15.022 Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelayanan
Usaha Kepelabuhan
100.000.000
2001.200101.15.023 Pelaksanaan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
150.000.000
2001.200101.15.024 Pelayanan Usaha Jasa Kelautan pada
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara
70.000.000
2001.200101.15.025 Pelayanan Usaha Jasa Kelautan pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten Wilayah Selatan
35.000.000
2001.200101.16 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
701.089.500
2001.200101.16.001 Penanganan Pelanggaran 250.000.000
2001.200101.16.002 Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
271.089.500
2001.200101.16.003 Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya
Kelautan
180.000.000
2001.200101.17 PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PERIKANAN
1.686.869.000
2001.200101.17.001 Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan
479.980.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 45
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
2001.200101.17.002 Peningkatan Investasi dan Promosi Produk Perikanan
609.639.000
2001.200101.17.003 Peningkatan Usaha dan Kelembagaan
Perikanan Budidaya
184.250.000
2001.200101.17.004 Peningkatan Kualitas Pengujian 280.000.000
2001.200101.17.005 Pengendalian Mutu Perikanan 133.000.000
2001.200101.18 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL
2.844.425.500
2001.200101.18.001 Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi 492.578.500
2001.200101.18.002 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
608.290.000
2001.200101.18.003 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 503.310.000
2001.200101.18.004 Produksi Benih Ikan Air Laut dan Payau 120.000.000
2001.200101.18.006 Pelayanan Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut
120.000.000
2001.200101.18.007 Pengelolaan dan Pengendalian Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Cabang Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara
110.000.000
2001.200101.18.008 Pengelolaan dan Pengendalian Laut, Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
Wilayah Selatan
130.000.000
2001.200101.18.009 Pembangunan/Rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil Wilayah Utara (DAK)
340.000.000
2001.200101.18.010 Pembangunan/Rehabilitasi prasarana
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan prasarana di Pulau-Pulau
Kecil Wilayah Selatan (DAK)
420.247.000
200201 DINAS PARIWISATA 17.837.000.000
20 URUSAN PILIHAN 17.837.000.000
2002 Pariwisata 17.837.000.000
2002.200201.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
4.854.006.600
2002.200201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
32.250.000
2002.200201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 80.412.600
2002.200201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.200.000.000
2002.200201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 600.000.000
2002.200201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.628.630.000
2002.200201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 12.714.000
2002.200201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
300.000.000
2002.200201.15 PROGRAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1.751.293.300
2002.200201.15.007 Pembinaan Usaha Industri Pariwisata 479.515.550
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 46
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
2002.200201.15.008 Standarisasi Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
397.500.000
2002.200201.15.009 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif 874.277.750
2002.200201.16 PROGRAM PEMASARAN PRODUK
PARIWISATA
7.304.107.250
2002.200201.16.001 Promosi Pariwisata Provinsi Banten 3.340.907.500
2002.200201.16.002 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata
3.280.238.000
2002.200201.16.003 Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata 682.961.750
2002.200201.17 PROGRAM PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
1.522.666.500
2002.200201.17.001 Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi
Sumber Daya Manusia
397.796.500
2002.200201.17.002 Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pariwisata Ekonomi Kreatif tingkat lanjutan
234.995.000
2002.200201.17.003 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Banten
889.875.000
2002.200201.18 PROGRAM PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
2.404.926.350
2002.200201.18.001 Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik
Wisata Provinsi Banten
1.075.000.000
2002.200201.18.002 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
Provinsi Banten
1.017.101.350
2002.200201.18.003 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Provinsi Banten
312.825.000
200301 DINAS PERTANIAN 52.530.500.000
20 URUSAN PILIHAN 52.530.500.000
2003 Pertanian 52.530.500.000
2003.200301.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
29.811.664.675
2003.200301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
175.000.000
2003.200301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 782.490.000
2003.200301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.402.408.275
2003.200301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.400.000.000
2003.200301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4.088.450.000
2003.200301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 175.800.000
2003.200301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
500.000.000
2003.200301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
29.300.000
2003.200301.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 405.620.000
2003.200301.01.030 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
560.545.300
2003.200301.01.031 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Benih dan Perlindungan
902.694.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 47
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2003.200301.01.032 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
4.459.864.100
2003.200301.01.033 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Benih dan Perlindungan
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
339.780.000
2003.200301.01.034 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada
UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan
292.551.000
2003.200301.01.035 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
336.800.000
2003.200301.01.036 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan
745.552.000
2003.200301.01.037 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
146.500.000
2003.200301.01.038 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada
UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner
427.200.000
2003.200301.01.039 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pelayanan dan Pengujian
Veteriner
550.000.000
2003.200301.01.040 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pelayanan dan Pengujian
Veteriner
1.311.710.000
2003.200301.01.041 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pelayanan dan
Pengujian Veteriner
219.750.000
2003.200301.01.042 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan
Ternak
117.200.000
2003.200301.01.043 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengujian Pakan dan
Pembibitan Ternak
545.000.000
2003.200301.01.044 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengujian Pakan dan
Pembibitan Ternak
1.780.250.000
2003.200301.01.045 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah pada UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak
117.200.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 48
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
2003.200301.01.046 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD
Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan (DAK)
3.000.000.000
2003.200301.01.047 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan
Penyediaan Sarana Pendukung UPTD
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
(DAK)
200.000.000
2003.200301.01.048 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan
Penyediaan Sarana Pendukung UPTD
Pelayanan dan Pengujian Veteriner (DAK)
200.000.000
2003.200301.01.049 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan
Penyediaan Sarana Pendukung UPTD
Pengujian Pakan dan Perbibitan (DAK)
4.600.000.000
2003.200301.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN
4.105.099.200
2003.200301.15.004 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Produk Serelia
1.426.000.100
2003.200301.15.005 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu aneka Kacang dan Umbi
587.000.000
2003.200301.15.006 Pengembangan Teknologi dan Pasca panen Tanaman pangan
380.000.000
2003.200301.15.024 Perlindungan Tanaman Pangan 305.793.500
2003.200301.15.029 Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Pangan
564.015.000
2003.200301.15.031 Perbenihan Tanaman Pangan 842.290.600
2003.200301.16 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS HORTIKULTURA
3.357.868.000
2003.200301.16.021 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura 309.570.000
2003.200301.16.022 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
1.037.750.000
2003.200301.16.023 Pengembangan Teknologi dan Pasca Panen
Hortikultura
767.746.000
2003.200301.16.025 Perlindungan Tanaman Hortikultura 164.854.000
2003.200301.16.032 Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Hortikultura
284.343.000
2003.200301.16.033 Perbenihan Tanaman hortikultura 793.605.000
2003.200301.17 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
DAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN
2.238.808.200
2003.200301.17.015 Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Perkebunan
46.838.000
2003.200301.17.016 Perlindungan Tanaman Perkebunan 240.000.000
2003.200301.17.017 Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
303.580.000
2003.200301.17.018 Pengembangan Komoditas Perkebunan 900.000.000
2003.200301.17.019 Pengembangan Aneka Usaha dan
Pemasaran Hasil Perkebunan
316.790.200
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 49
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
2003.200301.17.020 Perbenihan Tanaman Perkebunan 431.600.000
2003.200301.18 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
DAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN
3.937.665.925
2003.200301.18.001 Pengembangan Perbibitan Ternak 697.250.000
2003.200301.18.002 Pengembangan Pakan ternak 290.050.000
2003.200301.18.003 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
336.855.000
2003.200301.18.004 Pengujian Mutu Pakan dan Hijauan Pakan
ternak
223.630.175
2003.200301.18.005 Pengembangan Kawasan Pertanian terpadu 1.650.000.000
2003.200301.18.006 Perbibitan Ternak 739.880.750
2003.200301.19 PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN PERTANIAN
6.851.536.200
2003.200301.19.001 Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pertanian
425.800.000
2003.200301.19.002 Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi 483.640.000
2003.200301.19.003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani 5.942.096.200
2003.200301.20 PROGRAM PENANGANAN KESEHATAN
HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER
2.227.857.800
2003.200301.20.001 Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit
Hewan Menular
498.100.000
2003.200301.20.002 Pengendalian Kesehatan Masyarakat
Veteriner
460.200.000
2003.200301.20.003 Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan 410.282.700
2003.200301.20.004 Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular
522.135.100
2003.200301.20.005 Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan
Pelayanan Masyarakat Veteriner
(Kesmavet)
337.140.000
200501 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
37.324.000.000
20 URUSAN PILIHAN 37.324.000.000
2005 Energi dan Sumberdaya Mineral 37.324.000.000
2005.200501.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
8.382.421.000
2005.200501.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
160.000.000
2005.200501.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 420.000.000
2005.200501.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.833.013.000
2005.200501.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 805.530.000
2005.200501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.974.000.000
2005.200501.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 369.878.000
2005.200501.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
950.000.000
2005.200501.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
165.000.000
2005.200501.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 705.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 50
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
2005.200501.15 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
GEOLOGI, AIR TANAH, MINERAL DAN
BATUBARA
5.245.629.000
2005.200501.15.001 Pengembangan geologi dan air tanah 820.000.000
2005.200501.15.002 Pengusahaan air tanah 460.000.000
2005.200501.15.003 Pengendalian geologi dan air tanah 850.000.000
2005.200501.15.004 Eksplorasi mineral dan batubara 890.000.000
2005.200501.15.005 Operasi produksi mineral dan batubara 1.249.987.000
2005.200501.15.006 Reklamasi dan pasca tambang 975.642.000
2005.200501.16 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR
ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
21.886.450.000
2005.200501.16.001 Pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan
1.039.325.000
2005.200501.16.002 Pengembangan infrastruktur
ketenagalistrikan
18.630.450.000
2005.200501.16.003 Pengendalian pengembangan infrastruktur
Energi
2.216.675.000
2005.200501.17 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN KETENAGALISTRIKAN
1.809.500.000
2005.200501.17.001 Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan 500.000.000
2005.200501.17.002 Pengusahaan ketenagaistrikan 550.000.000
2005.200501.17.003 Pengendalian ketenagalistrikan 759.500.000
200701 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
56.051.000.000
20 URUSAN PILIHAN 56.051.000.000
2006 Perdagangan 10.000.335.800
2006.200701.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
3.917.439.800
2006.200701.15.001 Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan
Pengembangan Perdagangan Berjangka
900.000.000
2006.200701.15.002 Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan 1.211.000.000
2006.200701.15.003 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
1.056.271.000
2006.200701.15.004 Pengendalian Inflasi Daerah 750.168.800
2006.200701.16 PROGRAM PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN LUAR NEGERI
1.586.966.000
2006.200701.16.001 Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah
463.666.000
2006.200701.16.002 Pengembangan dan Pengendalian Impor
daerah
387.300.000
2006.200701.16.003 Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri
736.000.000
2006.200701.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENGAWASAN INDUSTRI
3.324.509.000
2006.200701.17.001 Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri
608.880.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 51
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
2006.200701.17.002 Peningkatan Perlindungan Konsumen 2.180.779.000
2006.200701.17.003 Peningkatan Pengawasan Barang
Beredar/Jasa dan Tertib Niaga
534.850.000
2006.200701.18 PROGRAM PELAYANAN PENGUJIAN
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
1.171.421.000
2006.200701.18.001 Peningkatan Pelayanan Mutu Barang 661.289.000
2006.200701.18.002 Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan
sertifikasi
510.132.000
2007 Perindustrian 46.050.664.200
2007.200701.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
40.551.830.200
2007.200701.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
92.986.000
2007.200701.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 778.568.000
2007.200701.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 25.460.994.200
2007.200701.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.400.280.000
2007.200701.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4.812.331.000
2007.200701.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 292.950.000
2007.200701.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
943.280.000
2007.200701.01.015 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 930.588.000
2007.200701.01.018 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada
UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri
540.000.000
2007.200701.01.019 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri
196.400.000
2007.200701.01.020 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri
969.994.000
2007.200701.01.021 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada
UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
1.170.980.000
2007.200701.01.022 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
232.750.000
2007.200701.01.023 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu
Barang
1.081.809.000
2007.200701.01.024 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengembangan
Teknologi dan Standardisasi Industri
290.000.000
2007.200701.01.025 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
357.920.000
2007.200701.15 PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI
4.548.563.000
2007.200701.15.002 Perencanaan dan Pengembangan
Perwilayahan Industri serta Rekomendasi Teknis Perijinan
910.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 52
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
2007.200701.15.003 Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah
2.538.563.000
2007.200701.15.004 Peningkatan dan Pengembangan Sumber
Daya Industri
1.100.000.000
2007.200701.16 PROGRAM PELAYANAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN
STANDARISASI INDUSTRI
950.271.000
2007.200701.16.001 Pengembangan dan Peningkatan Produk
industri
400.271.000
2007.200701.16.002 Standarisasi dan sertifikasi Industri 550.000.000
300103 SEKRETARIAT DPRD 285.526.000.000
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
285.526.000.000
3001 Administrasi Pemerintahan 285.526.000.000
3001.300103.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
70.733.220.000
3001.300103.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 687.440.000
3001.300103.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.270.000.000
3001.300103.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 21.730.000.000
3001.300103.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 31.100.000.000
3001.300103.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.150.000.000
3001.300103.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
300.000.000
3001.300103.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 61.620.000
3001.300103.01.013 Pengelolaan Administrasi Keuangan 650.000.000
3001.300103.01.014 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah Aparatur
10.184.160.000
3001.300103.01.015 Verifikasi dan Pembukuan Keuangan 600.000.000
3001.300103.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
214.792.780.000
3001.300103.15.001 Penyelenggaraan Tata Kelola Alat
Kelengkapan DPRD Provinsi Banten
177.028.580.000
3001.300103.15.002 Pengkajian, Penyusunan Produk Hukum 5.000.000.000
3001.300103.15.003 Rapat dan Risalah DPRD Provinsi Banten 2.757.200.000
3001.300103.15.004 Peliputan dan Protokoler DPRD Provinsi
Banten
1.857.000.000
3001.300103.15.005 Informasi, Publikasi dan Dokumentasi DPRD Provinsi Banten
6.300.000.000
3001.300103.15.006 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 19.350.000.000
3001.300103.15.007 Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah
DPRD Provinsi Banten
2.500.000.000
30010402 BIRO PEMERINTAHAN 3.284.000.000
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
3.284.000.000
3001 Administrasi Pemerintahan 3.284.000.000
3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
1.194.500.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 53
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3001.300104.01.032 Tata Usaha Pemerintahan 1.194.500.000
3001.300104.18 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN
2.089.500.000
3001.300104.18.001 Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri 180.000.000
3001.300104.18.002 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 415.500.000
3001.300104.18.003 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
210.000.000
3001.300104.18.004 Penataan Wilayah Administrasi dan Batas
Daerah
284.000.000
3001.300104.18.005 Penyusunan Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan
210.000.000
3001.300104.18.006 Penataan Daerah Otonom 210.000.000
3001.300104.18.007 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 240.000.000
3001.300104.18.008 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah 340.000.000
30010403 BIRO HUKUM 3.106.500.000
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
3.106.500.000
3001 Administrasi Pemerintahan 3.106.500.000
3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
551.947.500
3001.300104.01.050 Tata Usaha Biro Hukum 551.947.500
3001.300104.20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN PELAYANAN HUKUM
2.554.552.500
3001.300104.20.001 Sosialisasi Hukum 368.580.000
3001.300104.20.002 Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
288.564.000
3001.300104.20.003 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 249.562.500
3001.300104.20.004 Penyusunan Keputusan dan Peraturan
Kepala Daerah Provinsi Banten
121.362.500
3001.300104.20.005 Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota 109.477.000
3001.300104.20.006 Penanganan Sengketa Hukum 639.562.000
3001.300104.20.007 Pelayanan Bantuan Hukum 393.942.500
3001.300104.20.008 Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM 383.502.000
30010404 BIRO ORGANISASI 2.545.000.000
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
2.545.000.000
3001 Administrasi Pemerintahan 2.545.000.000
3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
463.200.075
3001.300104.01.181 Tata Usaha Biro Organisasi 463.200.075
3001.300104.17 PROGRAM PENATAAN DAN
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
2.081.799.925
3001.300104.17.001 Tatalaksana Organisasi 191.945.500
3001.300104.17.002 Kebijakan Pelayanan Publik 264.994.000
3001.300104.17.003 Kelembagaan dan Perangkat Daerah 410.003.900
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 54
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3001.300104.17.004 Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota
262.322.450
3001.300104.17.005 Analisa Formasi Jabatan 333.140.000
3001.300104.17.006 Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 304.995.000
3001.300104.17.007 Pelayanan Kepegawaian di Lingkungan
Setda
222.173.075
3001.300104.17.008 Budaya Kerja dan Koordinasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pemerintah Provinsi Banten
92.226.000
30010405 BIRO BINA PEREKONOMIAN 2.701.000.000
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
2.701.000.000
3001 Administrasi Pemerintahan 2.701.000.000
3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
911.910.000
3001.300104.01.086 Tata Usaha Biro Perekonomian 911.910.000
3001.300104.19 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
PEREKONOMIAN
1.789.090.000
3001.300104.19.001 Perumusan Kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD
311.710.000
3001.300104.19.002 Perumusan Kebijakan Penanaman Modal
dan Promosi
198.695.000
3001.300104.19.003 Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
185.886.000
3001.300104.19.004 Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi
176.834.000
3001.300104.19.005 Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
180.557.000
3001.300104.19.006 Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
370.937.000
3001.300104.19.007 Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan
190.412.000
3001.300104.19.008 Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
174.059.000
30010406 BIRO KESEJAHTEAAN RAKYAT 8.227.000.000
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
8.227.000.000
3001 Administrasi Pemerintahan 8.227.000.000
3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
1.900.000.000
3001.300104.01.068 Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat 1.900.000.000
3001.300104.22 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
6.327.000.000
3001.300104.22.001 Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
150.000.000
3001.300104.22.002 Koordinasi Pelaskanaan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
150.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 55
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3001.300104.22.003 Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
180.000.000
3001.300104.22.004 Perumusan Kebijakan Kesehatan 180.000.000
3001.300104.22.005 Perumusan Kebijakan Pengendalian
Penduduk dan KB, Kependudukan dan Catatan Sipil
180.000.000
3001.300104.22.006 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kehidupan Agama
4.207.000.000
3001.300104.22.007 Koordinas Lembaga Agama 840.000.000
3001.300104.22.008 Perumusan Kebijakan Sosial 440.000.000
30010407 BIRO UMUM 57.156.500.000
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
57.156.500.000
3001 Administrasi Pemerintahan 57.156.500.000
3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
49.617.064.000
3001.300104.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
100.000.000
3001.300104.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 12.500.000.000
3001.300104.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 16.275.244.000
3001.300104.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7.700.000.000
3001.300104.01.014 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah Aparatur
3.000.000.000
3001.300104.01.162 Tata Usaha Biro Umum dan Perpustakaan
Setda
8.991.820.000
3001.300104.01.163 Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda
450.000.000
3001.300104.01.164 Pelayanan Kerumahtanggaan di lingkungan
Setda
200.000.000
3001.300104.01.166 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan di Lingkungan Setda
400.000.000
3001.300104.25 PROGRAM PELAYANAN UMUM 7.539.436.000
3001.300104.25.001 Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana 500.000.000
3001.300104.25.002 Distribusi dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana di Lingkungan Setda
3.689.436.000
3001.300104.25.003 Pelayanan Pembayaran Gaji/Tunjangan Pegawai di Lingkungan Setda
150.000.000
3001.300104.25.005 Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi
Biro Umum
300.000.000
3001.300104.25.006 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2.900.000.000
30010408 BIRO BINA PINFRASTRUKTUR DAN
SUMBER DAYA ALAM
2.123.000.000
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
2.123.000.000
3001 Administrasi Pemerintahan 2.123.000.000
3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
858.861.000
3001.300104.01.122 Tata Usaha Biro Infrastruktur dan SDA 858.861.000
3001.300104.21 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
INFRASTRUKTUR
1.264.139.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 56
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3001.300104.21.001 Perumusan Kebijakan ESDM 245.034.000
3001.300104.21.003 Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
306.550.000
3001.300104.21.005 Perumusan Kebijakan Pertanahan 241.850.000
3001.300104.21.007 Perumusan Kebijakan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
135.050.000
3001.300104.21.009 Perumusan Kebijakan Urusan Perhubungan 212.635.000
3001.300104.21.010 Perumusan Kebijakan bidang komunikasi
informasi, statistik dan persandian
123.020.000
30010409 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 8.337.000.000
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
8.337.000.000
3001 Administrasi Pemerintahan 8.337.000.000
3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
3.065.000.000
3001.300104.01.104 Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan 3.065.000.000
3001.300104.23 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
5.272.000.000
3001.300104.23.001 Analisa Data Kegiatan Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan
327.000.000
3001.300104.23.002 Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
administrasi pembangunan
300.000.000
3001.300104.23.003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan
1.200.000.000
3001.300104.23.004 Pengendalian Administrasi Bantuan
Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi
Khusus dan Tugas Perbantuan
750.000.000
3001.300104.23.005 Pengendalian Administrasi Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah
400.000.000
3001.300104.23.006 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan
700.000.000
3001.300104.23.007 Pengadaan Barang dan Jasa 1.295.000.000
3001.300104.23.008 Pengendalian Barang dan Jasa 300.000.000
30010410 BIRO ADMINISTRASI RUMAH TANGGA
PIMPINAN
39.482.500.000
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
39.482.500.000
3001 Administrasi Pemerintahan 39.482.500.000
3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
28.632.637.500
3001.300104.01.144 Tata Usaha Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
8.373.927.000
3001.300104.01.145 Penyediaan Pelayaan Kedinasan Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
10.120.312.000
3001.300104.01.146 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 7.979.517.000
3001.300104.01.147 Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur 1.915.521.500
3001.300104.01.148 Tata Usaha Sekda, Staf Ahli Gubernur dan
Asisten Daerah
243.360.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 57
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3001.300104.24 PROGRAM FASILITASI DAN PELAYANAN PIMPINAN
10.849.862.500
3001.300104.24.001 Penyelenggaraan Dinas Pimpinan 7.680.749.500
3001.300104.24.002 Tata Acara Pimpinan 1.050.480.000
3001.300104.24.003 Pelayanan Tamu Pimpinan 713.368.000
3001.300104.24.004 Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan 1.405.265.000
300105 BADAN PENGHUBUNG 5.136.000.000
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
5.136.000.000
3001 Administrasi Pemerintahan 5.136.000.000
3001.300105.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
2.979.537.000
3001.300105.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
23.440.000
3001.300105.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 45.607.000
3001.300105.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 163.651.500
3001.300105.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 449.444.000
3001.300105.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.554.468.000
3001.300105.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 34.889.000
3001.300105.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
558.037.500
3001.300105.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 150.000.000
3001.300105.16 PROGRAM PEMBANGUNAN KEMITRAAN
2.156.463.000
3001.300105.16.001 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 440.690.000
3001.300105.16.002 Pelayanan Masyarakat 347.396.000
3001.300105.16.003 Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan
1.368.377.000
300201 INSPEKTORAT PROVINSI 28.876.000.000
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
28.876.000.000
3002 Pengawasan 28.876.000.000
3002.300201.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
8.670.638.500
3002.300201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
37.148.000
3002.300201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 113.815.000
3002.300201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.664.000.000
3002.300201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.373.800.000
3002.300201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.980.000.000
3002.300201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.101.175.500
3002.300201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
800.000.000
3002.300201.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan
540.000.000
3002.300201.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 60.700.000
3002.300201.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
20.205.361.500
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 58
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3002.300201.15.001 Pengawasan Internal Bidang Pendapatan 10.798.492.000
3002.300201.15.002 Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal
dan Barang Milik Daerah
2.391.590.000
3002.300201.15.003 Pengawasan Internal Bidang Belanja
Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah
2.637.500.000
3002.300201.15.004 Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian
Daerah
3.211.775.000
3002.300201.15.005 Penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan
209.126.500
3002.300201.15.007 Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan
Provinsi Banten
299.378.000
3002.300201.15.008 Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian
135.690.000
3002.300201.15.009 Pelaksanaan Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Provinsi Banten
521.810.000
300301 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
38.335.500.000
12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
900.000.000
1214 Statistik 900.000.000
1214.300301.01 PROGRAM PENYEDIAAN DATA
PEMBANGUNAN DAERAH
900.000.000
1214.300301.01.001 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
900.000.000
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
37.435.500.000
3003 Perencanaan 30.129.197.000
3003.300301.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
14.402.748.000
3003.300301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
138.178.000
3003.300301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 425.350.000
3003.300301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.502.000.000
3003.300301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.766.802.000
3003.300301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.426.541.000
3003.300301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 474.062.000
3003.300301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
1.547.181.000
3003.300301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
122.634.000
3003.300301.15 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN
8.457.524.000
3003.300301.15.010 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
5.646.854.000
3003.300301.15.011 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1.704.550.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 59
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3003.300301.15.012 Kerjasama Pendanaan Pembangunan 1.106.120.000
3003.300301.16 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKONOMI
2.300.000.000
3003.300301.16.001 Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan
800.000.000
3003.300301.16.002 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi
dan Ketenagakerjaan
800.000.000
3003.300301.16.003 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan
Ekonomi Kreatif
700.000.000
3003.300301.17 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
SOSIAL DAN PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN
2.870.730.000
3003.300301.17.001 Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial
333.000.000
3003.300301.17.002 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia
dan Kebudayaan
550.630.000
3003.300301.17.003 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan
800.000.000
3003.300301.17.004 Pengendalian dan Evaluasi Program
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
1.187.100.000
3003.300301.18 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
2.098.195.000
3003.300301.18.001 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang,
Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral
966.700.000
3003.300301.18.002 Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah
740.160.000
3003.300301.18.003 Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika
391.335.000
3007 Penelitian dan Pengembangan 7.306.303.000
3007.300301.15 PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
7.306.303.000
3007.300301.15.001 Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah
6.150.730.000
3007.300301.15.002 Pengembangan dan Inovasi Kebijakan
Strategi Daerah
1.155.573.000
300401 BADAN PENDAPATAN DAERAH 131.443.000.000
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
131.443.000.000
3004 Keuangan 131.443.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 60
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3004.300401.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
105.033.618.700
3004.300401.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
304.000.000
3004.300401.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 155.362.800
3004.300401.01.003 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 47.180.750.000
3004.300401.01.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.075.500.000
3004.300401.01.027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 19.264.649.000
3004.300401.01.039 Peningkatan Kapasitas Aparatur 871.320.000
3004.300401.01.040 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
1.250.000.000
3004.300401.01.052 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan
304.900.000
3004.300401.01.053 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 142.000.000
3004.300401.01.054 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
310.180.000
3004.300401.01.055 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
741.587.200
3004.300401.01.056 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Rangkasbitung
375.275.900
3004.300401.01.057 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Serang
608.948.000
3004.300401.01.058 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja
526.279.000
3004.300401.01.059 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cikokol
1.054.680.000
3004.300401.01.060 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciledug
1.054.680.000
3004.300401.01.061 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciputat
1.168.895.000
3004.300401.01.062 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Malingping
322.198.000
3004.300401.01.063 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Pandeglang
431.776.000
3004.300401.01.064 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
1.705.900.000
3004.300401.01.065 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
2.555.968.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 61
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3004.300401.01.066 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cilegon
1.836.950.400
3004.300401.01.067 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Rangkasbitung
1.901.232.100
3004.300401.01.068 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Serang
2.295.538.000
3004.300401.01.069 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja
2.474.603.000
3004.300401.01.070 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cikokol
2.824.624.000
3004.300401.01.071 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciledug
1.947.052.000
3004.300401.01.072 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciputat
2.072.957.000
3004.300401.01.073 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
1.709.103.700
3004.300401.01.074 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
2.310.773.600
3004.300401.01.075 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
1.865.656.000
3004.300401.01.076 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
100.000.000
3004.300401.01.077 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
100.000.000
3004.300401.01.078 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
100.000.000
3004.300401.01.079 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serang
55.430.000
3004.300401.01.080 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Balaraja
100.000.000
3004.300401.01.081 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cikokol
223.850.000
3004.300401.01.082 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciledug
150.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 62
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3004.300401.01.083 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciputat
150.000.000
3004.300401.01.084 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Malingping
100.000.000
3004.300401.01.085 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Pandeglang
161.000.000
3004.300401.01.086 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serpong
150.000.000
3004.300401.15 PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
22.312.226.300
3004.300401.15.004 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah 3.401.613.300
3004.300401.15.005 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah 8.367.240.000
3004.300401.15.006 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah 1.591.216.000
3004.300401.15.007 Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah 300.150.000
3004.300401.15.008 Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain
300.000.000
3004.300401.15.009 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak 474.950.000
3004.300401.15.032 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
419.028.000
3004.300401.15.033 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
341.244.000
3004.300401.15.034 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
286.180.000
3004.300401.15.035 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang
305.309.000
3004.300401.15.036 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
546.708.000
3004.300401.15.037 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
540.116.000
3004.300401.15.038 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciledug
373.852.000
3004.300401.15.039 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciputat
372.536.000
3004.300401.15.040 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Malingping
218.758.000
3004.300401.15.041 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Pandeglang
384.937.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 63
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3004.300401.15.042 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Serpong
380.530.000
3004.300401.15.043 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cikande
319.910.000
3004.300401.15.044 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cilegon
319.910.000
3004.300401.15.045 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Rangkasbitung
317.969.000
3004.300401.15.046 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Serang
319.910.000
3004.300401.15.047 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja
358.660.000
3004.300401.15.048 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cikokol
358.660.000
3004.300401.15.049 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
358.660.000
3004.300401.15.050 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
355.700.000
3004.300401.15.051 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
319.910.000
3004.300401.15.052 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
319.910.000
3004.300401.15.053 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
358.660.000
3004.300401.17 PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH
4.097.155.000
3004.300401.17.009 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
2.361.422.000
3004.300401.17.010 Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
901.733.000
3004.300401.17.011 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah
834.000.000
300403 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
23.610.500.000
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
23.610.500.000
3004 Keuangan 23.610.500.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 64
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3004.300403.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
12.711.780.300
3004.300403.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
216.657.600
3004.300403.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 370.612.000
3004.300403.01.003 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.000.000.000
3004.300403.01.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.173.762.500
3004.300403.01.027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7.079.790.200
3004.300403.01.039 Peningkatan Kapasitas Aparatur 100.000.000
3004.300403.01.040 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
880.574.000
3004.300403.01.052 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan
350.000.000
3004.300403.01.053 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 540.384.000
3004.300403.16 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.263.079.200
3004.300403.16.001 Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah 84.440.000
3004.300403.16.002 Penatausahaan Kas Daerah 194.000.000
3004.300403.16.003 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 367.801.000
3004.300403.16.004 Penyusunan Pedoman Anggaran 683.603.200
3004.300403.16.014 Verifikasi Dokumen Pelaksanaan APBD 933.235.000
3004.300403.18 PROGRAM PENATAUSAHAAN DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
1.787.890.500
3004.300403.18.001 Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Pergub Penjabaran
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten
241.203.000
3004.300403.18.002 Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan
RaperKDH Tentang APBD dan Perubahan APBD
229.000.000
3004.300403.18.003 Penyediaan Informasi Akuntansi, Statistik
dan Laporan Keuangan
102.450.000
3004.300403.18.004 Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi 558.003.500
3004.300403.18.005 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan
Interim Provinsi Banten
507.658.000
3004.300403.18.006 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten
28.788.000
3004.300403.18.007 Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah
61.194.000
3004.300403.18.008 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/ Kota se Provinsi Banten dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanguungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota se-
Provinsi Banten
59.594.000
3004.300403.19 PROGRAM PENATAUSAHAAN ASET
DAERAH
6.847.750.000
3004.300403.19.001 Penatausahaan Aset Daerah 1.616.051.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 65
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3004.300403.19.002 Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah 650.000.000
3004.300403.19.003 Pembinaan dan Pengawasan Aset Daerah 3.100.000.000
3004.300403.19.004 Perencanaan Kebutuhan Barang 481.699.000
3004.300403.19.005 Penghapusan Barang Daerah 1.000.000.000
300501 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 11.116.500.000
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
11.116.500.000
3005 Kepegawaian 11.116.500.000
3005.300501.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
4.181.603.000
3005.300501.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
100.000.000
3005.300501.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 604.648.000
3005.300501.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 160.000.000
3005.300501.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 656.955.000
3005.300501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.600.000.000
3005.300501.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 150.000.000
3005.300501.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
700.000.000
3005.300501.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
10.000.000
3005.300501.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 200.000.000
3005.300501.15 PROGRAM PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.246.637.000
3005.300501.15.001 Perencanaan, Pengadaan dan Pengangkatan
829.684.000
3005.300501.15.002 Kepangkatan dan Penggajian 697.900.000
3005.300501.15.003 Perpindahan, Pemberhentian dan Pensiun 235.000.000
3005.300501.15.007 Disiplin Pegawai 551.000.000
3005.300501.15.008 Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai 333.053.000
3005.300501.15.009 Data dan Informasi Kepegawaian 600.000.000
3005.300501.16 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
3.688.260.000
3005.300501.16.001 Pengembangan Jabatan Fungsional 425.000.000
3005.300501.16.002 Pengangkatan Jabatan Tinggi dan
Administrasi
2.998.760.000
3005.300501.16.003 Pengembangan Kompetensi Pegawai 264.500.000
300601 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
48.655.000.000
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
48.655.000.000
3006 Pendidikan dan Pelatihan 48.655.000.000
3006.300601.01 PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
24.226.061.750
3006.300601.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
120.000.000
3006.300601.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 478.003.000
3006.300601.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 9.880.800.750
3006.300601.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.349.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 66
KODE
PERANGKAT DAERAH / URUSAN /
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
3006.300601.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 9.452.579.000
3006.300601.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 70.000.000
3006.300601.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
613.250.000
3006.300601.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan
200.319.000
3006.300601.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 62.110.000
3006.300601.15 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM
APARATUR
22.507.372.250
3006.300601.15.004 Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan
dan Prajabatan
16.655.191.250
3006.300601.15.005 Pengembangan Kompetensi Manajemen 998.195.000
3006.300601.15.006 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 2.467.885.000
3006.300601.15.007 Pengembangan Kompetensi Teknis Umum 753.000.000
3006.300601.15.008 Pengembangan Kompetensi Teknis
Substantif
1.108.451.000
3006.300601.15.009 Pengembangan Kompetensi Fungsional 524.650.000
3006.300601.16 PROGRAM PENILAIAN DAN
SERTIFIKASI APARATUR
1.921.566.000
3006.300601.16.001 Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama 579.535.000
3006.300601.16.002 Pengendalian Mutu Diklat 1.042.031.000
3006.300601.16.003 Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran 300.000.000
JUMLAH 4.505.875.989.200
4.3 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA
PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Langsung dalam Rancangan APBD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar
Rp.7.633.783.770.600,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja
Pegawai sebesar Rp.2.218.718.430.000,00 Belanja Hibah sebesar
Rp.2.393.598.836.000,00 Belanja Bantuan Sosial sebesar
Rp.105.979.000.000,00 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota sebesar Rp.2.502.794.028.200,00 Belanja Bantuan
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 67
Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Partai Politik
sebesar Rp.387.693.476.400,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar
Rp.25.000.000.000,00. Rincian Belanja Tidak Langsung sebagaimana
tersebut pada Tabel 4.5
Tabel 4.4 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan
Belanja Tidak Terduga
NO URAIAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.633.783.770.600,00
2.1.1 Belanja Pegawai 2.218.718.430.000,00
2.1.2 Belanja Hibah 2.393.598.836.000,00
2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 105.979.000.000,00
2.1.4 Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
2.502.794.028.200,00
2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa dan Partai Politik
387.693.476.400,00
2.1.6 Belanja Tidak Terduga 25.000.000.000,00
4.4 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PEMERINTAH
Sebagaimana disebutkan pada Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2019 bahwa Sinkronisasi kebijakan
Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam
rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 68
sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2019.
Hasil Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan
Kebijakan Pemerintah dapat dilihat pada table berikut :
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 69
Tabel 4.5 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Pemmbangunan Nasional
PRIORITAS NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
JUMLAH (RP.) Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga
1 2 3 4 5 6 (4+5)
1. Pembangunan Manusia melalui
Pengurangan
Kemiskinan dan Peningkatan
Pelayanan Dasar
Belanja Pegawai 2.218.718.430.000 2.218.718.430.000
Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan
Dasar Dan Menengah
1.975.129.986.000 1.975.129.986.000
Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan
Organisasi Kemasyarakatan
300.078.850.000 300.078.850.000
Belanja Bantuan Sosial
kepada Individu dan/atau Keluarga
Yang Direncanakan
90.779.000.000 90.779.000.000
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
dan/atau Keluarga yang Tidak
Direncanakan
15.000.000.000 15.000.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 70
PRIORITAS
NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
JUMLAH
(RP.) Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga
1 2 3 4 5 6 (4+5)
Belanja Bantuan Sosial
Kepada Masyarakat
200.000.000 200.000.000
Bantuan Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota
320.000.000.000 320.000.000.000
Bantuan Keuangan Pemerintah Desa
61.900.000.000 61.900.000.000
Belanja Tidak Terduga 25.000.000.000 25.000.000.000
Program Pendidikan Menengah
1.091.623.365.000 1.091.623.365.000
Program Pendidikan
Khusus
11.238.432.000 11.238.432.000
Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
4.400.000.000 4.400.000.000
Program Peningkatan
Mutu Pembelajaran
300.000.000 300.000.000
Program Upaya Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
6.015.060.000 6.015.060.000
Program Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan
155.379.175.000 155.379.175.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 71
PRIORITAS
NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
JUMLAH
(RP.) Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga
1 2 3 4 5 6 (4+5)
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
97.961.406.781 97.961.406.781
Program Pencegahan Pengendalian Penyakit
2.835.640.000 2.835.640.000
Program Pemberdayaan
Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian
17.783.540.938 17.783.540.938
Program Peningkatan
Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
1.312.950.000 1.312.950.000
Program Rehabilitasi
Sosial
1.688.038.000 1.688.038.000
Program Pemberdayaan
Sosial
2.192.059.000 2.192.059.000
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
9.924.417.000 9.924.417.000
Program Penanganan
Fakir Miskin
2.078.363.000 2.078.363.000
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Dalam Panti
1.311.800.000 1.311.800.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 72
PRIORITAS
NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
JUMLAH
(RP.) Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga
1 2 3 4 5 6 (4+5)
Program Pelayanan dan
Perlindungan Sosial
Dalam Panti
1.806.240.000 1.806.240.000
Program Pelestarian
Kebudayaan
2.000.000.000 2.000.000.000
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1.427.000.000 1.427.000.000
Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Perpustakaan
2.180.000.000 2.180.000.000
Program Pengelolaan
Sistem Kearsipan
1.933.600.000 1.933.600.000
JUMLAH 1.415.391.086.719 5.006.806.266.000 6.422.197.352.719
2. Pengurangan
Kesenjangan antarwilayah
melalui
Penguatan Konektivitas dan
Kemaritiman
Belanja Bagi Hasil
Kepada Kab/Kota
2.502.794.028.200 2.502.794.028.200
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
927.142.635.132 927.142.635.132
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 73
PRIORITAS
NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
JUMLAH
(RP.) Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga
1 2 3 4 5 6 (4+5)
Program Pengembangan
Jasa Konstruksi
6.716.850.000 6.716.850.000
Program Pembangunan Sumberdaya Air
173.618.060.200 173.618.060.200
Program Penataan Ruang 5.411.717.600 5.411.717.600
Program Peningkatan Pelayanan
Penyelenggaraan
Perhubungan
3.150.000.000 3.150.000.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
11.690.000.000 11.690.000.000
Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu Lintas
22.287.790.000 22.287.790.000
Program Peningkatan
Pelayanan Perhubungan
1.406.000.000 1.406.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan
Laut dan Udara
4.136.210.000 4.136.210.000
JUMLAH 1.155.559.262.932 2.502.794.028.200 3.658.353.291.132
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 74
PRIORITAS
NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
JUMLAH
(RP.) Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga
1 2 3 4 5 6 (4+5)
3. Peningkatan Nilai
Tambah Ekonomi
melalui Pertanian, Industri, dan Jasa
Produktif
Program Pelatihan dan
Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja
2.848.484.000 2.848.484.000
Program Peningkatan Hubungan Industri dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
3.702.597.000 3.702.597.000
Program Pengawasan
Ketenagakerjaan
3.575.910.000 3.575.910.000
Program Penempatan
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2.318.626.000 2.318.626.000
Program Pelayanan
Pelatihan Tenaga Kerja Industri
6.299.650.000 6.299.650.000
Program Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup
3.999.900.000 3.999.900.000
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil
2.031.866.000 2.031.866.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 75
PRIORITAS
NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
JUMLAH
(RP.) Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga
1 2 3 4 5 6 (4+5)
Program Pengembangan
Kelembagaan dan
Pengawasan Koperasi
1.075.493.000 1.075.493.000
Program Peningkatan
Kualitas Usaha dan
Pemberdayaan Koperasi
1.468.840.000 1.468.840.000
Program Pelatihan Sdm
Koperasi dan Umkm
3.893.628.000 3.893.628.000
Program Peningkatan Iklim, Promosi dan
Kerjasama Investasi
2.891.390.000 2.891.390.000
Program Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal
1.329.695.000 1.329.695.000
Program Pelayanan
Perizinan Penaman Modal
881.125.000 881.125.000
Program Pengendalian
Penanaman Modal
1.522.773.000 1.522.773.000
Program Peningkatan Pemberdayaan
Kepemudaan
8.141.070.000 8.141.070.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 76
PRIORITAS
NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
JUMLAH
(RP.) Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga
1 2 3 4 5 6 (4+5)
Program Pengembangan
dan Pemberdayaan Olah
Raga
7.696.985.000 7.696.985.000
Program Peningkatan
Prestasi Olah Raga
8.350.000.000 8.350.000.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
5.494.630.000 5.494.630.000
Program Peningkatan Produksi Perikanan
Tangkap
3.824.455.000 3.824.455.000
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan
701.089.500 701.089.500
Program Peningkatan
Daya Saing Perikanan
1.686.869.000 1.686.869.000
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil
2.844.425.500 2.844.425.500
Program Pengembangan Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
1.751.293.300 1.751.293.300
Program Pemasaran Produk Pariwisata
7.304.107.250 7.304.107.250
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 77
PRIORITAS
NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
JUMLAH
(RP.) Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga
1 2 3 4 5 6 (4+5)
Program Pengembangan
Sumberdaya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.522.666.500 1.522.666.500
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
2.404.926.350 2.404.926.350
Program Peningkatan
Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
4.105.099.200 4.105.099.200
Program Peningkatan
Produksi dan Produktivitas Hortikultura
3.357.868.000 3.357.868.000
Program Peningkatan
Produksi dan Produktivitas Perkebunan
2.238.808.200 2.238.808.200
Program Peningkatan
Produksi dan Produktivitas Peternakan
3.937.665.925 3.937.665.925
Program Peningkatan
Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian
6.851.536.200 6.851.536.200
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 78
PRIORITAS
NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
JUMLAH
(RP.) Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga
1 2 3 4 5 6 (4+5)
Program Penanganan
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner
2.227.857.800 2.227.857.800
Program Pengelolaan dan
Konservasi Hutan
8.459.545.000 8.459.545.000
JUMLAH 120.740.874.725 - 120.740.874.725
4. Pemantapan
Ketahanan Energi, Pangan,
dan Sumber Daya Air
Program Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman dan Perumahan
112.362.260.000 112.362.260.000
Program Penataan
Bangunan dan Lingkungan
262.296.440.000 262.296.440.000
Program Keciptakaryaan 119.434.000.000 119.434.000.000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2.300.670.225 2.300.670.225
Program Peningkatan
Keterjangkauan Pangan
2.265.306.000 2.265.306.000
Program Perlindungan
Konsumen Pangan
2.325.858.000 2.325.858.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 79
PRIORITAS
NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
JUMLAH
(RP.) Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga
1 2 3 4 5 6 (4+5)
Program Pengembangan,
Pengelolaan dan
Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan
Batubara
5.245.629.000 5.245.629.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
21.886.450.000 21.886.450.000
Program Pengembangan
Pemanfaatan Ketenagalistrikan
1.809.500.000 1.809.500.000
Program Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri
3.917.439.800 3.917.439.800
Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
1.586.966.000 1.586.966.000
Program Perlindungan
dan Pengawasan Industri
3.324.509.000 3.324.509.000
Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang
1.171.421.000 1.171.421.000
Program Peningkatan
Daya Saing Industri
4.548.563.000 4.548.563.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 80
PRIORITAS
NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
JUMLAH
(RP.) Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga
1 2 3 4 5 6 (4+5)
Program Pelayanan
Pengembangan Teknologi
dan Standarisasi Industri
950.271.000 950.271.000
JUMLAH 545.425.283.025 - 545.425.283.025
5. Stabilitas
Keamanan Nasional dan
Kesuksesan Pemilu
Hibah Kepada
Pemerintah
118.390.000.000 118.390.000.000
Bantuan Keuangan
Parpol
5.793.476.400 5.793.476.400
Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.100.000.000 2.100.000.000
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
1.175.160.000 1.175.160.000
Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan
Kebangsaan
1.800.000.000 1.800.000.000
Program Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan Daerah
1.250.000.000 1.250.000.000
Program Perlindungan Masyarakat
300.000.000 300.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 81
PRIORITAS
NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
JUMLAH
(RP.) Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga
1 2 3 4 5 6 (4+5)
Program Penanganan
Bencana Kebakaran
408.840.000 408.840.000
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan
Bencana
2.392.411.500 2.392.411.500
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Penanggulangan Bencana
1.317.470.000 1.317.470.000
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional
1.060.000.000 1.060.000.000
Program Peningkatan
Ketahanan Sosial dan Ekonomi
700.000.000 700.000.000
Program Peningkatan Pendidikan Politik
Masyarakat
2.100.000.000 2.100.000.000
Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Sejahtera
2.311.400.000 2.311.400.000
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan dan Anak
2.845.285.000 2.845.285.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 82
PRIORITAS
NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
JUMLAH
(RP.) Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga
1 2 3 4 5 6 (4+5)
Program Administrasi
Kependudukan dan
Catatan Sipil
2.049.539.600 2.049.539.600
Program Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
3.357.240.700 3.357.240.700
Program Peningkatan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
6.661.810.700 6.661.810.700
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.664.764.000 1.664.764.000
Program Kependudukan
dan Keluarga Berencana
1.536.295.000 1.536.295.000
Program Pengembangan,
Pendayagunaan,
Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
15.078.782.000 15.078.782.000
Pegkatan Akses dan
Kualitas Informasi Publik
13.144.748.000 13.144.748.000
Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah
1.704.400.000 1.704.400.000
Program Tata Kelola Persandian
1.017.192.000 1.017.192.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 83
PRIORITAS
NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
JUMLAH
(RP.) Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga
1 2 3 4 5 6 (4+5)
Program Tata Kelola
Pemerintahan
834.157.470.624 834.157.470.624
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
214.792.780.000 214.792.780.000
Program Pembangunan Kemitraan
2.156.463.000 2.156.463.000
Program Penataan dan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2.081.799.925 2.081.799.925
Program Perumusan
Kebijakan Pemerintahan
2.089.500.000 2.089.500.000
Program Perumusan
Kebijakan Perekonomian
1.789.090.000 1.789.090.000
Program Peningkatan Kualitas Produk dan
Pelayanan Hukum
2.554.552.500 2.554.552.500
Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur
1.264.139.000 1.264.139.000
Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat
6.327.000.000 6.327.000.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 84
PRIORITAS
NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
JUMLAH
(RP.) Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga
1 2 3 4 5 6 (4+5)
Program Dukungan
Layanan Administrasi
Pembangunan
5.272.000.000 5.272.000.000
Program Fasilitasi dan
Pelayanan Pimpinan
10.849.862.500 10.849.862.500
Program Pelayanan Umum
7.539.436.000 7.539.436.000
Program Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
20.205.361.500 20.205.361.500
Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
8.457.524.000 8.457.524.000
Program Perencanaan dan
Pengendalian
Pembangunan Ekonomi
2.300.000.000 2.300.000.000
Program Perencanaan dan
Pengendalian
Pembangunan Sosial dan Pemerintahan
Kemasyarakatan
2.870.730.000 2.870.730.000
Program Perencanaan dan
Pengendalian
2.098.195.000 2.098.195.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 85
PRIORITAS
NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
JUMLAH
(RP.) Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga
1 2 3 4 5 6 (4+5)
Pembangunan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Program Peningkatan
Pendapatan Daerah
22.312.226.300 22.312.226.300
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
2.263.079.200 2.263.079.200
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
Daerah
4.097.155.000 4.097.155.000
Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan
Daerah
1.787.890.500 1.787.890.500
Program Penatausahaan
Aset Daerah
6.847.750.000 6.847.750.000
Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah
3.246.637.000 3.246.637.000
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.688.260.000 3.688.260.000
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 IV - 86
PRIORITAS
NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
JUMLAH
(RP.) Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Program
Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga
1 2 3 4 5 6 (4+5)
Program Pengembangan
Sdm Aparatur
22.507.372.250 22.507.372.250
Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur
1.921.566.000 1.921.566.000
Program Penelitian dan
Pengembangan
7.306.303.000 7.306.303.000
JUMLAH 1.268.759.481.799 124.183.476.400 1.392.942.958.199
JUMLAH KESELURUHAN 4.505.875.989.200 7.633.783.770.600 12.139.659.759.800
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 V - 1
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara). Fungsi pembiayaan merupakan bagian
dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup
keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan,
pengawasan, dan pertangung jawaban, sebagai perwujudan dari
APBD.
Dalam pengelolaan keuangan daerah terkait dengan fungsi
otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari
anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan
dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu,
berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2019
mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan
menempatkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya
sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi sisa lebih
perhitungan tahun anggaran tersebut belum dapat dihitung secara
definitif karena kegiatan masih berjalan dan yang memang
perhitungannya harus dilakukan pada akhir tahun anggaran.
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2019 V - 2
Pada Rancangan Postur APBD Tahun Anggaran 2019
Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar
Rp.11.831.983.759.800,00 sedangkan Belanja Daerah
direncanakan sebesar Rp.12.139.659.759.800,00 sehingga
mengalami defisit sebesar Rp.(307.676.000.000,00).
Selanjutnya pada pos pembiayaan, terdapat pembiayaan
neto sebesar Rp.307.676.000.000,00. Jumlah pengeluaran berasal
dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sebesar
Rp.457.676.000.000,00,00 berasal dari SiLPA Tahun anggaran
sebelummnya. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar
Rp.150.000.000.000,00 untuk Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah dengan rincian Rp.25.000.000.000,00 untuk
PT. Banten Global Development (BGD) dan Rp.125.000.000.000,00
untuk Penyertaan Modal pada Bank Banten.
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat
pada tabel 5.1.
Tabel 5.1 Pembiayaan Daerah TA 2019
NO URAIAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA 3 PEMBIAYAAN DAERAH 307.676.000.000,00
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 457.676.000.000,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya
457.676.000.000,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 150.000.000.000,00
3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
150.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 307.676.000.000,00
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA. 2019 VI - 1
BAB VI PENUTUP
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2019 berisikan program/kegiatan prioritas
pembangunan daerah untuk masing-masing urusan serta plafon
anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan yang
disepakati menjadi petunjuk dan ketentuan umum oleh Pemerintah
Daerah Provinsi Banten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Banten, yang secara substansi memuat proyeksi
rencana target anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah tahun anggaran 2019.
Target anggaran yang disepakati sebagaimana dimaksud di
atas, menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dan SKPKD untuk
mengusulkan rencana kerja anggaran. Selanjutnya rencana kerja
anggaran tersebut menjadi bahan bagi Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Provinsi Banten (TAPD) dalam menyusun Ranacangan
APBD Provinsi Banten TA 2019.
Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 dibuat untuk
menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Tahun Anggaran 2019.