LOGFRAME RENSTRA KECAMATAN KEJAJAR TAHUN 2016-2021 · 0%100% Fasilitasi Pertemuan FKUB dan...

30
JENIS / NAMA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KEGIATAN 1 1.a. Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai Warga Negara indeks demokrasi Peningkatan nilai- nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat Mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik serta menciptakan iklim demokrasi Program pendidikan politik masyarakat 1. Tingkat partisipasi pemilih 1. Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden, 0% 0% 100% 100% 0% 0% Pembentukan Tim Pemantau Pilgub, Pilleg dan pilpres , Pilbup tingkat kecamatan 2. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak dan pengisian Perangkat Desa 0% 100% 100% 100% 100% 100% Sosialisasi dan Pemantauan penyelenggaraan Pikades serentak dan Pengisian Perangkat Desa Penguatan implementasi kebijakan pelaksanaan Wonosobo Ramah HAM Meningkatkan kesadaran tentang Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah HAM Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1. Persentase pelanggaran HAM yang difasilitasi penyelesaiannya 1. KIE (komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perda 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sosialisasi Wonosobo Ramah HAM 1.b. Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat Indeks toleransi Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan dalam menjaga tolerasi dan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat Program pengembangan Kemitraan wawasan kebangsaan 1 Persentase lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang telah berbadan hukum indonesia yang mendapat bantuan pemerintah daerah 1. Forum Dialog dan temu ilmiah antar umat beragama, majelis agama dengan pemerintah (FKUB) 0% 0% 0% 100% 0% 0% Fasilitasi Pertemuan FKUB dan Pendataan Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (jumlah tempat ibadah/jumlah penduduk)x1000 1. Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Peringatan HUT RI dan Hari Jadi Wonosobo serta Upacara bendera lainnya Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya berbasis kearifan lokal 1. Fasilitasi forum seni dan budaya 0% 0% 100% 100% 100% 100% Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya 0% 0% 100% 100% 100% 100% Misi 1: Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara LOGFRAME RENSTRA KECAMATAN KEJAJAR TAHUN 2016-2021 BASELINE TARGET/TAHUN TARGET NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR (MAKRO) STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM (Permendagri 13/2006) INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN POKOK/INDIKATIF Meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan keharmonisan untuk hidup secara berdampingan yang berkelanjutan dan berkesinambungan Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mendukung toleransi dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan Festival Kejajar

Transcript of LOGFRAME RENSTRA KECAMATAN KEJAJAR TAHUN 2016-2021 · 0%100% Fasilitasi Pertemuan FKUB dan...

JENIS / NAMA

2016 2017 2018 2019 2020 2021 KEGIATAN

1

1.a. Meningkatnya

nilai demokrasi

serta

kesadaran/pemahaman

tentang hak dan

kewajiban sebagai

Warga Negara

indeks

demokrasi

Peningkatan

nilai- nilai

demokrasi dalam

kehidupan

masyarakat

Mengembangkan

pendidikan

politik bagi

masyarakat untuk

meningkatkan

partisipasi

politik serta

menciptakan iklim

demokrasi

Program pendidikan

politik masyarakat1.

Tingkat partisipasi

pemilih1.

Fasilitasi

Penyelenggaraan,

Pemantauan dan

Pelaporan Pemilihan

Umum Legislatif

dan Pemilihan

Presiden,

0% 0% 100% 100% 0% 0%Pembentukan Tim Pemantau Pilgub, Pilleg

dan pilpres , Pilbup tingkat kecamatan

2.

Fasilitasi Pemilihan

Kepala Desa Serentak

dan pengisian

Perangkat Desa

0% 100% 100% 100% 100% 100%

Sosialisasi dan Pemantauan

penyelenggaraan Pikades serentak dan

Pengisian Perangkat Desa

Penguatan

implementasi

kebijakan

pelaksanaan

Wonosobo Ramah

HAM

Meningkatkan

kesadaran tentang

Wonosobo sebagai

Kabupaten Ramah

HAM

Program

Pemberdayaan

Masyarakat Untuk

Menjaga Ketertiban

dan Keamanan

1.

Persentase

pelanggaran HAM yang

difasilitasi

penyelesaiannya

1.

KIE (komunikasi,

Informasi dan

Edukasi) Perda

100% 100% 100% 100% 100% 100% Sosialisasi Wonosobo Ramah HAM

1.b. Meningkatnya

toleransi dalam

kehidupan beragama

dan bermasyarakat

Indeks

toleransi

Peningkatan

toleransi dan

kerukunan dalam

kehidupan

beragama dan

bermasyarakat

Meningkatkan

peran lembaga

keagamaan dan

lembaga

kemasyarakatan

dalam menjaga

tolerasi dan

kerukunan hidup

beragama dan

bermasyarakat

Program

pengembangan

Kemitraan wawasan

kebangsaan

1

Persentase lembaga

keagamaan dan

kemasyarakatan yang

telah berbadan hukum

indonesia yang

mendapat bantuan

pemerintah daerah

1.

Forum Dialog dan temu

ilmiah antar umat

beragama, majelis

agama dengan

pemerintah (FKUB)

0% 0% 0% 100% 0% 0% Fasilitasi Pertemuan FKUB dan Pendataan

Meningkatkan

kualitas

pembinaan dan

pelayanan bidang

keagamaan

Program

pengembangan

wawasan kebangsaan

1

Rasio tempat ibadah

per satuan penduduk

(jumlah tempat

ibadah/jumlah

penduduk)x1000

1.

Pembinaan ideologi

dan wawasan

kebangsaan

100% 100% 100% 100% 100% 100%Peringatan HUT RI dan Hari Jadi

Wonosobo serta Upacara bendera lainnya

Program

Pengembangan Nilai

Budaya

1

Persentase

penyelenggaraan

festival seni dan

budaya berbasis

kearifan lokal

1.Fasilitasi forum seni

dan budaya0% 0% 100% 100% 100% 100%

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya1

Jumlah sarana

penyelenggaraan seni

budaya

0% 0% 100% 100% 100% 100%

Misi 1: Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

LOGFRAME RENSTRA KECAMATAN KEJAJAR TAHUN 2016-2021

BASELINE TARGET/TAHUN

TARGET

NO TUJUAN SASARANINDIKATOR

(MAKRO)STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

(Permendagri 13/2006)INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN POKOK/INDIKATIF

KEGIATAN TAHUN 2018

Meningkatkan rasa

kemanusiaan,

toleransi dan

keharmonisan untuk

hidup secara

berdampingan yang

berkelanjutan dan

berkesinambungan

Mengembangkan

nilai-nilai

budaya dan

kearifan lokal

yang mendukung

toleransi dalam

kehidupan

keagamaan dan

kemasyarakatan

Festival Kejajar

1.c. Meningkatknya

semangat dan budaya

gotong royong

indeks

gotong

royong

Meneguhkan

kembali budaya

gotong royong

sebagai sikap

hidup masyarakat

Memperkuat

pelaksanaan

pembangunan

berbasis

masyarakat dengan

menempatkan

penduduk sebagai

basis sentral

pembedayaan dan

prioritas

pembangunan

Program peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam

membangun desa

1

Persentase nilai

swadaya masyarakat

terhadap total nilai

APBDes

1.

Pembinaan dan

pemberdayaan kelompok

masyarakat untuk

meningkatkan

partisipasi

pembangunan

(pokdarwis dll)

0% 0% 100% 100% 100% 100%

2 1.Fasilitasi dan monev

musrenbangdes100% 100% 100% 100% 100% 100% Musrenbang

2.

Fasilitasi dan

pendampingan

peningkatan kapastas

desa dalam

pengelolaan sumber

daya dan potensi desa

0% 0% 100% 100% 100% 100% Pendataan Sumber Daya dan Potensi Desa

Transformasi

kebijakan fungsi

penegakan Perda

Mengoptimalkan

pengawasan dan

pembinaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal secara

proaktif

Program

pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

1

Persentase patroli

siaga ketertiban

umum dan ketentraman

masyarakat

1

Pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan

masyarakat (Operasi

Terpadu Forkompimca)

100% 100% 100% 100% 100% 100% Fasilitasi Pertemuan / Koordinasi FKDM

Mengembangkan

metode penegakan

Perda secara

lebih

partisipatif

Program peningkatan

pemberantasan

penyakit masyarakat

(Pekat)

1

Rasio kasus penyakit

masyarakat/ PEKAT

(pornografi,

pornoaksi,

penyalahgunaan

narkoba, perjudian,

prostitusi, dan

berbagai jenis

praktik asusila) per

1.000 penduduk

100% 100% 100% 100% 100% 100%Kegiatan Operasi Tramtibum terpadu oleh

Forkompimca

2

Persentase

ketersediaan data

dan informasi

perencanaan

pembangunan daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyusunan Hasil Musrenbang,

RKA/RKPA,DPA/DPPA,

Renja,Lakip,LPPD,EKPPD

Menguatkan

kapasitas sistem

perencanaan

pembangunan

daerah yang

partisipatif dan

komprehensif

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah1

Persentase

kesesuaian kegiatan

dan program dalam

Renja dan serapan

kegiatan dan

anggaran

1

Review Renja,

Renstra, RKA, PAPBJDD

(Penyerapan Anggaran,

Pengadaan Barang/

Jasa dan Dana Desa

100% 100% 100% 100% 100% 100%Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan

Penataan

Manajemen SDM

Membangun sumber

daya manusia

aparatur yang

berkinerja tinggi

dan sejahtera

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1

Rata- rata

Persentase capaian

sasaran kinerja

pegawai dengan

target

1Peningkatan Kapasitas

Aparatur 0% 100% 0% 100% 0% 100% Bintek Perangkat Desa

Misi 2: Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Persentase desa yang

memiliki proporsi

anggaran swadaya

>20% dalam total

APBdes

Festival Kejajar

Peningkatan

kemudahan dan

akses layanan

melalui pelayanan

terpadu

Program Peningkatan

Pelayanan Publik1Persentase penerapan

SPP dan SOP pada PD1

Fasilitasi Survey

Kepuasan Publik

(penyusunan IKM)

0% 0% 0% 100% 100% 100%

Sosialisasi dan Bintek Penerapan

Aplikasi Berbasis TIK menuju " Smart

Gov "

2

Rata-rata persentase

pencapaian SPM oleh

PD

1

Peningkatan sarana

dan prasarana

pelayanan publik

0% 0% 0% 100% 100% 100% Sosialisasi dan Bintek

3

Persentase unit

pelayanan yang

melaksanakan layanan

sesuai dengan SOP

1

Fasilitasi dan

Penyusunan SOP

Kecamatan

0% 0% 0% 0% 100% 100% Sosialisasi dan Bintek

5

Persentase

kecamatan yang

menerapkan PATEN

1 Penyelenggaraan PATEN 0% 0% 100% 100% 100% 100% Survey Kepuasan Masyarakat

Mewujudkan

pemerintahan desa

yang efektif dan

profesional

1 1

Fasilitasi penyusunan

perdes hasil tindak

lanjut pengaturan

kewenangan desa

30% 40% 50% 60% 75% 95%Bintek Perangkat Desa tentang Pemetaan

Potensi Desa

2

Persentase desa

kategori maju (

Indeks Desa

Membangun)

1

Fasilitasi

peningkatan Kapasitas

Pemerintah Desa

0% 0% 100% 100% 100% 100% Bintek Kelembagaan Desa

Program pembinaan

dan fasilitasi

pengelolaan

keuangan desa

1

Persentase desa yang

menetapkan APBDes

tepat waktu

1Pendampingan

penyusunan APBDes 100% 100% 100% 100% 100% 100% Verifikasi APBDes

2

Persentase desa yang

menyampaikan laporan

keterangan

pertanggungjawaban

penyelenggaraan

pemerintahan kepada

BPD tepat waktu

1Monev Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa100% 100% 100% 100% 100% 100% Monitoring dan Evaluasi Dana Desa

3

persentase desa yang

menyampaikan laporan

penyelenggaraan

pemerintahan kpd

bupati tepat waktu

1Pembinaan

Pemerintahan Desa20% 40% 50% 60% 80% 100%

Pembinaan / Penyuluhan dan Monitoring

Pelaksanaan Pemerintahan Desa

4

persentase desa yang

menyampaiakan

laporan

penyelenggaraan

pemerintahan kpd

masyarakat tepat

waktu

1Bintek Penyusunan

APBDes0% 0% 100% 100% 100% 100% Bintek Penyusunan APBDes

2

Persentase

partisipasi aktif

masyarakat kelompok

rentan dalam

musyawarah desa

1Fasilitasi

Musrenbangdes60% 30% 60% 75% 80% 90% Musrenbang Kecamatan

Program Penguatan

Otonomi Desa

Program Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

1

Persentase anggota

BPD yang mengajukan

usul rancangan

perdes

1

Monev dan

pengendalian

pelaksanaan kinerja

pemerintahan desa

(workshop dll)

60% 30% 60% 75% 80% 90% Workshop Pemerintahan Desa

Mengembangkan

layanan informasi

publik untuk

meningkatkan

partisipasi

masyarakat

1Website/ Blog

Kecamatan Aktiv1

Pengembangan sistem

informasi publik

berbasis digital

maupun konvensional

(PPID)

60% 30% 60% 75% 80% 90% Pengadaan Sarpras PPID berbasis Digital

2

Penyediaan sarana dan

prasarana komunikasi

dan informasi (PPID)

100% 100% 100% 100% 100% 100% Rehab / Pembuatan Ruang Khusus PPID

Mengembangkan

sistem

pengelolaan

kearsipan untuk

menunjang

akuntabilitas

Program

penyelamatan dan

pelestarian dokumen

arsip daerah

1

Pengelolaan arsip

secara baku (jumlah

PD yang menerapkan

arsip secara baku/

jumlah PD)x100%

1

Pengelolaan dan

penyelamatan dokumen/

arsip daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% Penataan arsip / dokumen Kecamatan

2

Jumlah PD, Desa/

kelurahan yang

dibina dalam

pengelolaan arsip

dinamis

1

Bintek, Pembinaaan

kearsipan untuk PD,

Kelurahan dan Desa

100% 100% 100% 100% 100% 100%Pelatihan Kearsipan bagi Perangkat

Desa/Kelurahan

3

Meningkatkan

produktivitas,

kemampuan

pengelolaan sumber

daya dan membangun

budaya berdikari

yang optimal dengan

tetap memperhatikan

lingkungan

3.a. Meningkatnya

produksi dan

produktivitas

daerah dengan tetap

menjaga kualitas

lingkungan

Indeks

ketahanan

pangan

Peningkatan dan

pengembangan

pertanian

terpadu

Meningkatkan

produksi,

produktivitas dan

kualitas produk

tanaman pangan,

hortikultura dan

perkebunan

Program Peningkatan

produksi

pertanian/perkebuna

n

1Jumlah produksi

bunga (tangkai)1

Kerjasama dengan

pihak III dalam

rangka peningkatan

kapasitas masyarakat

(KISS)

0% 0% 50% 75% 80% 85%

Fasilitasi Kerjasama dengan BUMN / BUMD

dalam rangka Peningkatan Kapasitas

Masyarakat

3

Pengembangan wisata

berbasis pertanian,

budaya dan lingkungan

(agro-eco- culture-

tourism) (KISS &

Pembinaan)

25% 40% 50% 65% 75% 90%FGD Peningkatan Klaster Carica, Dombos

dan Desa Wisata

Peningkatan

kapasitas fiskal

Mengoptimalkan

sumber- sumber

pendapatan asli

daerah

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

1

Rasio PAD terhadap

Total Pendapatan

Daerah

1

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan

0% 30% 45% 60% 80% 100% Intensifikasi PBB

Upaya pencegahan

penyalahgunaan

Narkoba

1

Persentase pemuda

dgn kasus narkoba

thd seluruh kasus

narkoba

1

Penyuluhan

penyalahgunaan

narkoba

0% 0% 0% 50% 75% 100% Penyuluhan Narkoba

IPM

Rata-rata

lama sekolah

1 APM SD 88% 88,15% 88,67% 88,89% 88.95% 89,02%

Terwujudnya

pertumbuhan yang

berkeadilan dalam

aspek ekonomi,

sosial dan

lingkungan untuk

peningkatan

4

Program Pendidikan

Anak Usia Dini

Kegiatan Pekan / Bulan " Wajar Dikdas

12 Tahun "

KISS Penyelenggaraan

Pendidikan

Program Wajib

Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan

Tahun

1 APK PAUD

Angka Melek

Huruf

penduduk 15

tahun ke

atas

Percepatan

pemenuhan

layanan dasar

pendidikan bagi

masyarakat

Meningkatkan dan

memeratakan akses

layanan

pendidikan formal

dan non formal

secara

berkeadilan

4.aTerpenuhinya

layanan dan hak

dasar untuk

kesejahteraan

masyarakat

Program

pengembangan

komunikasi,

informasi dan media

massa

Misi 4: Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata

80% 81,25% 82,30% 83,54% 84,12% 85,35%

Misi 3:Meningkatkan kemandirian daerah

2 APM SMP 80% 80,23% 80,56% 80,99% 81% 81,54%

3 APK SD 115% 120% 125% 127% 130% 135%

4 APK SMP 125% 127% 129% 131% 133% 138%

5

Angka Partisipasi

sekolah penduduk

usia 13-15 tahun

0,87% 0,92% 0,98% 1,01% 1,05% 1,10%

6

Angka Partisipasi

sekolah penduduk

usia 7- 12 tahun

0,86% 0,88% 0,89% 0,90% 0,97% 1,02%

7Angka Putus Sekolah

SD0,74% 0,72% 0,69% 0,67% 0,65% 0,62%

8

Persentase ruang

kelas SD yang

memenuhi standar

nasional pendidikan

70% 71% 72% 73% 75% 78%

9

Persentase indeks

nilai sikap siswa

kategori baik

60-90% 61-92% 62-93% 63-94% 64-95% 65-99%

10

Angka Partisipasi

sekolah penduduk

usia 16-18 tahun

0,79% 0,82% 0,87% 0,89% 0,92% 0,95%

11Rata - rata nilai

ujian sekolah SMA7,6% 7,7% 7,8% 7,82% 7,85% 7,89%

Rata - rata

usia harapan

hidup

1

Cakupan Ibu Hamil

yang mendapat

pelayanan antenatal

(kunjungan kehamilan

keempat/ K4)

89,64 % 90,71% 91,78% 92,86% 93,93% 95%

Angka

Kematian Ibu2

Cakupan komplikasi

kebidanan yang

ditangani

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Terwujudnya

pertumbuhan yang

berkeadilan dalam

aspek ekonomi,

sosial dan

lingkungan untuk

peningkatan

4

Pemenuhan

layanan dasar

kesehatan bagi

masyarakat

Meningkatkan

pemerataan akses

dan mutu layanan

kesehatan dasar

dan rujukan

Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Kegiatan Pekan / Bulan " Wajar Dikdas

12 Tahun "

KISS Kesehatan,

Fasilitasi Komca

Lansia

(dengankegiatan PKK)

KISS Penyelenggaraan

Pendidikan

Program Wajib

Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan

Tahun

Angka Melek

Huruf

penduduk 15

tahun ke

atas

Percepatan

pemenuhan

layanan dasar

pendidikan bagi

masyarakat

Meningkatkan dan

memeratakan akses

layanan

pendidikan formal

dan non formal

secara

berkeadilan

4.aTerpenuhinya

layanan dan hak

dasar untuk

kesejahteraan

masyarakat

Kegiatan 10 Program Pokok PKK Kecamatan

dan Desa

Angka

Kematian

Bayi

3

Cakupan Persalinan

yang ditolong oleh

nakes yang

mempunyai kompetensi

kebidanan

99,70% 99,76% 99,82% 99,88% 99,94% 100%

Prevalensi

Balita Gizi

kurang

4

Cakupan penduduk

yang memiliki

jaminan kesehatan

58,76% 63% 67,27% 71,52% 75,8% 80%

1

Cakupan kesehatan

bayi (kunjungan

bayi)

99,35% 99,45% 99,65% 99,75% 99,85% 100%

2Angka kelangsungan

hidup bayi99,07% 99,11% 99,14% 99,17% 99,21% 99,25%

3

Cakupan pelayanan

kesehatan anak

balita

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4

Persentase anak usia

0 - 11 bulan yang

mendapat imunisasi

dasar lengkap

98,30% 98,34% 98,38% 98,42% 98,46% 98,50%

1

Cakupan pelayanan

kesehatan usia

lanjut

99,70% 99,75% 99,82% 99,88% 99,90% 100%

2

Rasio Puskesmas,

poliklinik, pustu

per

satuan penduduk

1:10073 1:10059 1:10045 1:10031 1:10071 1:10000

3

Persentase

Puskesmas yang

memiliki sarana dan

prasarana sesuai

standar

41,60% 50% 58% 70,80% 83% 100%

1Penanganan penderita

TB sesuai standar100% 100% 100% 100% 100% 100%

2Prevalensi HIV

(persen)0,04% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

3Persentase penemuan

penderita diare46,70% 47,36% 48,02% 48,68% 49,34% 50%

1

Prevalensi tekanan

darah tinggi

(persen)

1,19% 23,4% 23,4% 23,4% 23,4% 23,4%

2

Persentase perempuan

usia 30 -50 tahun

yang dideteksi dini

kanker serviks dan

payudara

1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4%

1

Prevalensi ibu hamil

kurang energi kronik

(KEK)

11,80% 11,53% 11,15% 10,77% 10,39% 10%

Terwujudnya

pertumbuhan yang

berkeadilan dalam

aspek ekonomi,

sosial dan

lingkungan untuk

peningkatan

4

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Lansia

Pemenuhan

layanan dasar

kesehatan bagi

masyarakat

Meningkatkan

pemerataan akses

dan mutu layanan

kesehatan dasar

dan rujukan

Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

KISS Kesehatan,

Fasilitasi Komca

Lansia

(dengankegiatan PKK)

Program Pencegahan

Penyakit Tidak

Menular

Program Perbaikan

Gizi Masyarakat

Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Program peningkatan

pelayanan kesehatan

anak balita

Meningkatkan

kesadaran

perilaku serta

kemandirian

masyarakat dan

keluarga dalam

memelihara

kesehatan4.aTerpenuhinya

layanan dan hak

dasar untuk

kesejahteraan

masyarakat

Kegiatan 10 Program Pokok PKK Kecamatan

dan Desa

KISS Sanitasi dan

Kesehatan (dengan

kegiatan PKK)

2

Persentase ibu hamil

KEK yang mendapat

makanan tambahan

20% 50% 65% 70% 75% 80%

3

Persentase bayi usia

kurang dari 6 bulan

mendapat ASI

eksklusif

62,29% 63,33% 64,37% 65,42% 66,46% 67,50%

4

Prevalensi bayi

dengan Berat Badan

Lahir Rendah

4,71% 4,47% 4,22% 3,98% 3,74% 3,5%

5

Persentase anak

balita gizi buruk

yang mendapatkan

perawatan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

6

Prevalensi

Kekurangan Gizi

(underweight) pada

anak balita

(persen)

2,20% 1,98% 1,76% 1,54% 1,32% 1,10%

1Cakupan desa siaga

aktif mandiri5% 6,64% 8,28% 9,92% 11,56% 13,20%

2Cakupan rumah tangga

sehat (persen)71% 72% 74,6% 76,4% 78,2% 80%

1

Persentase makanan

di kantin sekolah

dan industri rumah

tangga yang memenuhi

syarat

45% 50% 55% 60% 65% 70%

Program Pelayanan

dan Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial

1

Persentase

penyandang cacat

fisik dan mental

serta lanjut usia

tidak potensial yang

menerima jaminan

sosial

1Forum Keluarga

Difable0% 0% 0% 100% 100% 100% Fasilitasi Pembentukan Forum Difabel

Menyelenggarakan

perlindungan

sosial secara

komprehensif

Terwujudnya

pertumbuhan yang

berkeadilan dalam

aspek ekonomi,

sosial dan

lingkungan untuk

peningkatan

4

Program Perbaikan

Gizi Masyarakat

7

Prevalensi Stunting

(pendek dan sangat

pendek) pada anak

baduta (bawah 2

tahun) (persen)

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

3

Persentase posyandu

dengan strata

mandiri

Program pengawasan

dan pengendalian

kesehatan makananPersentase industri

rumah tangga pangan

yang memiliki

sertifikat produksi

pangan (SPP- IRT)

Pemenuhan

layanan dasar

sosial bagi

masyarakat

16,48% 16,11% 15,74% 15,37% 15%

20% 22% 24% 26% 28% 30%

4.aTerpenuhinya

layanan dan hak

dasar untuk

kesejahteraan

masyarakat

Kegiatan 10 Program Pokok PKK Kecamatan

dan Desa

2 82,5% 84% 86% 87% 89% 90%

KISS Sanitasi dan

Kesehatan (dengan

kegiatan PKK)

16,85%

2 Gugus Tugas Ramah HAM 0% 0% 0% 60% 90% 100%

Pembentukan dan Fasilitasi Pelaksanaan

: Gerakan Senja Keluarga, Gerakan

Dukungan usia sekolah, Gerakan

Kepemilikan Akta Kelahiran, Pembentukan

Forum Lansia, Optimalisasi Posyandu

Lansia, Jejaring Keluarga Difabel, KUB

Difabel, Optimalisasi Perlindungan

Bumil, Gerakan Pengolahan Sampah, Mulok

di SD/SMP/SMA, Bank Sampah dan

Menghidupkan kembali Kebun Bibit

Sekolah ( KBS )

Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan1

Proporsi panjang

jalan dalam kondisi

baik

1

Peningkatan kualitas

jalan penghubung

antar kawasan

perdesaan

30% 40% 60% 70% 80% 100%

Fasilitasi Optimalisasi / Kualitas

Jalan penghubung antar kawasan

perdesaan

1

Rasio Panjang jalan

rusak akibat bencana

yang direhabilitasi

1

Rehabilitasi jalan

pada masa tanggap

darurat

0% 0% 0% 0% 0% 0%

2

Rasio Jumlah

jembatan rusak

akibat bencana yang

direhabilitasi

2

Rehabilitasi jembatan

pada masa tanggap

darurat

0% 0% 0% 0% 0% 0%

1

Rasio drainase jalan

kondisi baik dan

sedang

1Pembangunan saluran

drainase jalan35% 40% 55% 75% 90% 100%

2

Rasio drainase

lingkungan

permukiman kondisi

baik dan sedang

2

pembangunan saluran

drainase lingkungan

permukiman

30% 50% 65% 75% 85% 100%

3

Persentase jalan

lingkungan

permukiman perkotaan

yang dilengkapi

saluran drainase

3

pemeliharaan rutin

saluran drainase

perkotaan

10% 30% 50% 60% 80% 100%

Prevalensi

Kekerasan

Terhadap

Anak

Peningkatan

kesetaraan,keadi

lan gender dan

Pemenuhan Hak

Anak

Mengarusutamakan

gender dan hak

Anak dalam

Pembangunan

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

1

Persentase pengaduan

korban kekerasan

anak yang ditangani

1Fasilitasi Pusat

pelayanan Terpadu0% 0% 40% 75% 90% 100%

Fasilitasi Pembentukan PUSAT PELAYANAN

TERPADU

2

Persentase

keterwakilan

perempuan dalam

parlemen

2Fasilitasi Organisasi

Perempuan (PKK)100% 100% 100% 100% 100% 100% Penganggaran Operasional PKK Kecamatan

4

Jumlah Kelompok Bina

Keluarga Lansis

(BKL) yang terbentuk

dan terbina

4

Pemberdayaan usaha

ekonomi produktif

kelompok

30% 50% 75% 100% 100% 100%Fasilitasi Pembinaan bagi Kelompok SPP

dan UEP Eks PNPM

1Rasio Kepemilikan

KTP berbasis NIK1

Pelayanan

administrasi

kependudukan

100% 100% 100% 100% 100% 100% Pelayanan PATEN

2

Rasio kepemilikan

akta kelahiran bagi

bayi (0-1 tahun)

2Pengumpulan data

kependudukan20% 40% 50% 70% 80% 100%

Fasilitasi Pembuatan Data base

Kependudukan Tingkat Kecamatan

Menyelenggarakan

perlindungan

sosial secara

komprehensif

Program Pembangunan

Saluran

Drainase/Gorong-

gorong

Terwujudnya

pertumbuhan yang

berkeadilan dalam

aspek ekonomi,

sosial dan

lingkungan untuk

peningkatan

4

Meningkatkan

kapasitas

perempuan

Pemenuhan

layanan dasar

Pekerjaan Umum

bagi masyarakat

Meningkatkan

kualitas

pembangunan

infrastruktur

(jalan, jembatan,

drainase dan

irigasi)

Penjaminan

pemenuhan hak

masyarakat atas

pelayanan

adminduk capil

Program Tanggap

Darurat Jalan dan

Jembatan

Program Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan gender

dalam pembangunan

Memperluas akses

dan prosedur

pelayanan

adminduk dan

capil

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

Pemenuhan

layanan dasar

sosial bagi

masyarakat

Persentase

panjang

jalan

kabupaten

dalam

kondisi baik

dan sedang

4.aTerpenuhinya

layanan dan hak

dasar untuk

kesejahteraan

masyarakat

Fasilitasi Usulan Dana TT

Fasilitasi usulan Ke APBD

3

Rasio kepemilikan

akta kelahiran

(semua penduduk)

3Pelayanan pencatatan

sipil100% 100% 100% 100% 100% 100% Pelayanan PATEN

% Penduduk

Berakte

kelahiran

4Rasio kepemilikan

akta kematian4

Mengembangkan

alternatif sistem

layanan adminduk dan

capil sesuai

kebutuhan

100% 100% 100% 100% 100% 100%Fasilitasi Pengembangan Pelayanan PATEN

secara Digital

1 1

Sinkronisasi

pembangunan

infrastruktur

perdesaan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fasilitasi usulan kegiatan/Program

Rehab/Pembangunan Infrasetruktur

Pedesaan, khususnya Ruas Jalan

Kabupaten.

2

Pembangunan dan

peningkatan Sanitasi

Perdesaan

20% 40% 60% 75% 90% 100%

Fasilitasi Usulan dan optimalisasi

penganggaran pembangunan / Rehab

Sanitasi perdesaan

4

Penataan lingkungan

permukiman penduduk

perdesaan

40% 50% 75% 85% 90% 100%Fasilitasi Penganggaran Dana Desa untuk

100 - 0 - 100

Program

pengembangan

lembaga ekonomi

desa

1 Jumlah BUMDes 1Pengembangan dan

Pembinaan Bumdes30% 40% 50% 70% 90% 100%

Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan

Bumdes

Indeks

Kualitas

Lingkungan

Hidup (IKLH)

Peningkatan

kualitas

pengelolaan dan

pemanfaatan

lingkungan dan

sumber daya alam

secara rasional

berdasarkan

prinsip

berkelanjutan

Menerapkan

kebijakan tata

ruang secara

berkelanjutan,

partisipatif dan

berkeadilan

Program Perencanaan

Tata Ruang1

Persentase

Tersedianya

informasi mengenai

rencana tata ruang

(RTR) wilayah

kabupaten beserta

rencana rincinya

melalui peta analog

dan peta digital

1Review Perencanaan

Wilayah Kecamatan0% 100% 100% 100% 100% 100%

Fasilitasi Pembuatan Dokumen

Perencanaan Kecamatan Kejajar 2016 -

2021

1 internalisasi IMB 100% 100% 100% 100% 100% 100%Fasilitasi Optimalisasi Pemasukan

Retribusi IMB

2

FGD dan Serial

Workshop menuju dieng

Geopark, Science

Park, Techno Park

75% 80% 100% 100% 100% 100%Fasilitasi Pelaksanaan FGD Dieng

Geopark

2

Rasio tempat

pembuangan sampah

per satuan penduduk

Penganggaran Dana

Desa untuk Pengolahan

Sampah

0% 0% 0% 0% 100% 100%

Fasilitasi Optimalisasi Penganggaran

Dana Desa untuk Pengelolaan sampah

dimasing-masing Desa

1

Persentase kecamatan

yang sudah memiliki

pemetaan detail

rawan bencana

1KISS Penanggulangan

Bencana 0% 0% 100% 100% 100% 100%

Fasilitasi Sosialisasi Desa Siaga

bencana

Terwujudnya

pertumbuhan yang

berkeadilan dalam

aspek ekonomi,

sosial dan

lingkungan untuk

peningkatan

Indeks

Resiko

Bencana

Peningkatan

kemampuan

adaptasi dan

upaya mitigasi

bencana

Misi 5: Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah

4

5

Ketaatan

terhadap

RTRW

1

Persentase jumlah

Izin mendirikan

Bangunan (IMB) yang

diterbitkan

Terwujudnya prinsip

berkelanjutan dan

berkesinambung an

dalam pengelolaan

lingkungan hidup

dan

5.a Terwujudnya

pengelolaan SDA

dan LH secara

berkelanjutan

berkesinambungan

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Rawan Bencana

Program

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

5.b. Meningkatnya

upaya pengurangan

resiko bencana

melalui adaptasi

dan mitigasi

Pengurangan

resiko bencana

Penjaminan

pemenuhan hak

masyarakat atas

pelayanan

adminduk capil

Memperluas akses

dan prosedur

pelayanan

adminduk dan

capil

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

Memperbesar

aksesibilitas

wilayah

Program pembangunan

infrastruktur

perdesaan

Persentase panjang

jalan antar desa

status kabupaten

dalam kondisi baik

3

Persentase dokumen

jenis bencana yang

sudah tersusun dalam

rencana kontinjensi

Fasiitasi posko PB 0% 0% 100% 100% 100% 100%Fasilitasi Pembentukan Posko

Penanggulangan Bencana

8

Pemberdayaan

masyarakat terhadap

kesiap siagaan

bencana

0% 0% 0% 0% 100% 100%Fasilitasi penganggaran dana desa untuk

pembentukan SAR Bencana Tingkat Desa

Indeks

Resiko

Bencana

Peningkatan

kemampuan

adaptasi dan

upaya mitigasi

bencana

5

Terwujudnya prinsip

berkelanjutan dan

berkesinambung an

dalam pengelolaan

lingkungan hidup

dan

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Rawan Bencana5.b. Meningkatnya

upaya pengurangan

resiko bencana

melalui adaptasi

dan mitigasi

Pengurangan

resiko bencana

SEKSI

2016 2017 2018 2019 2020 2021 PENGAMPU

( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) KEGIATAN

1. Dana/Anggaran

2. Tim sebanyak 15

Orang

Tersusunnya

keanggotaan Tim

pemantau

Pilgub,Pileg,Pilpre

s tingkat Kecamatan

Proses Demokrasi

berjalan sesuai

schedul time yang

ada.

- PPK,PPS dan

Panwas bekerja

sesuai ketentuan

yang ada

- Tingkat Kehadiran

Pemilih terpenuhi

- - 10,000,000 10,000,000 - - Kasi Trantib

1. Dana/Anggaran

2. Tim sebanyak 15

Orang

Tersusunnya

keanggotaan Tim

Sosialisasi dan

pemantau Pilkades

dan Pengisian

Perangkat Desa

Kekosongan Kades

dan Perangkat

terisi sesuai

proses dan

ketentuan perundang-

undangan yang ada

Peningkatan Kinerja

pemerintahahan desa - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kasi Pemerintahan

1. Dana/Anggaran

2. Panitia

sebanyak 5 Orang

Masyarakat memahami

Wonosobo Ramah HAM

Adanya keseimbangan

dan keserasian

didalam

Perikehidupan

Masyarakat

Kedamaian Hidup - - - 10,000,000 - - Kasi Trantib

1. Dana/Anggaran

2. Panitia

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Tersusunnya Data

Kelembagaan

Masyarakat yang

belum/sudah

berbadan Hukum

Legalitas

kelembagaan pada

Kemenkumham

kemudahan menerima

bantuan/hibah/banso

s - - - 10,000,000 - - Kasi Trantib

1. Dana/Anggaran

2. Panitia

Pelaksana sebanyak

25 Orang

kelancaran kegiatan

- kegiatan HUT RI

dan Hari Jadi serta

Upacara Bendera

Lainnya

Meningkatnya rasa

nasionalisame dan

wawasan kebangsaan

Ketahanan Bangsa

dan Negara serta

kelestarian

Patriotisme

50,000,000 70,000,000 75,000,000 100,000,000 125,000,000 150,000,000 Kasi Trantib /

Kasi Kesos

1. Dana/Anggaran

2. Panitia

Pelaksana sebanyak

25 Orang

1. Dana/Anggaran

2. Panitia

Pelaksana sebanyak

25 Orang

225,000,000 Meningkatnya

Kunjungan Wisman

dan Wisnu

Misi 1: Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

PAGU ANGGARANKEGIATAN TAHUN 2018

INPUT OUTPUT

250,000,000 Optimalisasi

Kegiatan Festival

Kejajar

Kecamatan Kejajar

lebih dikenal

OUTCOME IMPACT

150,000,000 175,000,000 200,000,000 275,000,000 Semua Kasi

1. Dana/Anggaran

2. Panitia

Pelaksana sebanyak

25 Orang

1. Dana/Anggaran

2. Panitia

Pelaksana sebanyak

25 Orang

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

pembangunan Daerah

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Kecamatan Kejajar

Kesejahteraan

Masyarakat 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kasi Ekbang

1. Dana/Anggaran

2. Panitia

Pelaksana sebanyak

25 Orang

Ketersediaan data

Sumber Daya Alam

dan Potensi Desa

Tersusunnya Data

Primer Sumber Daya

dan Potensi Desa

Pertumbuhan dan

Pengembangan

Wilayah - - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kasi Ekbang

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Peningkatan

Kapasitas FKDM

Optimalisasi

koordinasi

Pertumbuhan dan

Pengembangan

Wilayah 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1,000,000 Kasi Trantib

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Peningkatan Operasi

Terpadu

Keamanan dan

Ketertiban

Masyarakat terjaga

Kegiatan masyarakat

berjalan lancar 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kasi Trantib

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan dan

Usulan Penganggaran

Kelancaran

Pelaksanaan

Pembangunan

Peningkatan Kinerja

Aparatur / ASN dan

Kegiatan

Pembangunan

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kecamatan

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Percepatan

Penurunan Angka

Kemiskinan di

Kecamatan Kejajar

Meningkatnya

Kesejahteraan

Masyarakat

PDRB dan tabungan

Masyarakat

Meningkat

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kasi Kesos

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Terselenggaranya

Bintek Perangkat

Desa

Ketersediaan

aparatur Desa yang

mumpuni dan

berkualitas

Masyarakat merasa

Puas/Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

20,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kasi Pemerintahan

225,000,000 Meningkatnya

Kunjungan Wisman

dan Wisnu

Misi 2: Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah

250,000,000 Optimalisasi

Kegiatan Festival

Kejajar

Kecamatan Kejajar

lebih dikenal 150,000,000 175,000,000 200,000,000 275,000,000 Semua Kasi

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Penerapan Aplikasi

Berbasis TIK

Menuju Kecamatan

Kejajar , "

Kecamatan Smart Gov

"

Kepuasan dan

kesejahteraan

Masyarakat - - - 20,000,000 - - Kasubag PATEN

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Terlaksananya

Pengelolaan Tata

Naskah Berbasis

Elektronik

Optimalisasi

Kinerja dan

Kualitas Pelayanan

" Smart Gov " - - - - 15,000,000 15,000,000 Kasubag PATEN

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Optimalisasi

Pelayanan Aduan

Masyarakat

Peningkatan

Kepuasan

Masyarakat

Kesejahteraan

masyarakat

meningkat - - - - 20,000,000 - Kasubag PATEN

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Pelaksanaan Survey

Memahami Tingkat

kepuasan Masyarakat

terhadap layanan

Kecamatan Kejajar

Partisipasi

masyarakat

meningkat - - - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kasubag PATEN

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Bintek Pemetaan

Potensi desa

Pembangunan dan

pengembangan

Wilayah berdasarkan

Keunggulan

Lokal/Potensi yang

dimiliki

OVOP dan ODOP akan

semakin terkenal

dan menjanjikan

bagi kesejahteraan

masyarakat

- - 10,000,000 - 10,000,000 - Kasi Ekbang

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Bintek Kelembagaan

Desa

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Kesejahteraan

Masyarakat - 10,000,000 - 10,000,000 - 10,000,000 Kasi pemerintahan

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

7 Orang

Pelaksanaan

Verifikasi APBDes

Meminimalisir

Kesalahan

perencanaan dan

kebijakan lebih

awal

Kepuasan

Masyarakat/menguran

gi ' DEMO " 15,000,000 15,000,000 15,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kasi Pemerintahan

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

10 Orang

Terlaksananya Monev

Pelaksanaan Dana

Desa

Mengetahui sejak

dini/awal akan

kesalahan

pelaksanaan Dana

Desa

Kesejahteraan

Masyarakat 10,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 20,000,000 20,000,000 Kasi Pemerintahan

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

10 Orang

Terlaksananya

Pembinaan dan Monev

Penyelenggaraan

Pemdes

Menuju Pemerintahan

Desa yang lebih

OTONOMIS DAN

BERDIKARI didalam

membangun dirinya

sendiri

Kesejahteraan

Masyarakat - - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kasi Pemerintahan

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

10 Orang

Bintek Penyusunan

APBDes

Penyusunan APBDes

lebih berkualitas,

tepat waktu serta

minim SALAH

Kesejahteraan

aparat dan

masyarakat - 10,000,000 - 10,000,000 - 10,000,000 Kasi Pemerintahan

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Terlaksananya

Musrenbang

Kecamatan

Tersusunya Daftar

Skala prioritas

Pembangunan

Kecamatan tahun

berkenaan dan tahun

berikutnya

Pembangunan akan

lebih LOKUS dan

FOKUS 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kasi Ekbang

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Terselenggaranya

Workshop

Pemerintahan Desa

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Masyarakat

sejahtera, puas dan

partisipasi

meningkat

- 50,000,000 - - 75,000,000 - Kasi Pemerintahan

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Tersedianya Sarpras

PPID Berbasis

Digital

Penyampian

Informasi Cepat,

tepat , terarah dan

bermanfaat bagi

pembangunan

Kepuasan dan

kesejahteraan

Masyarakat - - - 100,000,000 - - Sekcam

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Tersedianya Ruang

Khusus Pelayanan

PPID

Peningkatan Kinerja

Aparat dan layanan

Kepuasan dan

kesejahteraan

Masyarakat - - - - 200,000,000 - Sekcam

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Tertatanya arsip

Kecamatan sesuai

standar

Ketersediaan Arsip

/ Dokumen tepat

waktu, cepat dan

Valid

Keamanan dokumen

negara dari

kerusakan dan

pencurian

- - 30,000,000 - - - Sekcam

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Terlaksananya

Bintek Kearsipan

bagi aparat desa

Peningkatan

Kualitas

pengelolaan Arsip

di Desa

Keamanan dokumen

negara dari

kerusakan dan

pencurian

- - - 20,000,000 - - Sekcam

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Terfasilitasinya

Kerjasama Desa

dengan BUMN/BUMD

dalam rangka

Peningkatan

Kapasitas

Masyarakat

Peningkatan Indeks

Pembangunan

Masyarakat

Potensi , sumber

daya Manusia,

sumber daya alam

menjadi energi

pembangunan wilayah

- - - - 10,000,000 - Kasi Ekbang

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat

Meningkatnya upaya

pengelolaan Hulu

dan Hilir Klaster

Carica, Dombos dan

Pariwisata berbasis

Desa Wisata

Pemberdayaan

masyarakat dan

Pembangunan - - - 5,000,000 - 5,000,000 Kasi Ekbang

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

10 Orang

Ketepatan waktu

pelunasan PBBMeningkatkan PAD Pembangunan Lancar 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kasi Pemerintahan

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Mengurangi dan

meminimalisasi

kasus Narkoba pada

Generasi Bangsa

Meningkatkan

Kualitas Generasi

bangsa bagi modal

pembangunan

Mengurangi Volume

Penghuni Lembaga

kemasyarakatan - - 15,000,000 - 10,000,000 - Kasi Trantib

Dana Meningkatnya APM SD

Terciptanya

generasi awal yang

berkualitas

Wilayah Maju - - - - - -

Kasi Kesos

- DanaMeningkatnya APK

PAUD - - - -

Misi 4: Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata

Wilayah Maju

Misi 3:Meningkatkan kemandirian daerah

Terciptanya

generasi awal yang

berkualitas

-

DanaMeningkatnya APM

SMP

Terciptanya

generasi awal yang

berkualitas

Wilayah Maju - - - - - -

Dana Meningkatnya APK SD

Terciptanya

generasi awal yang

berkualitas

Wilayah Maju - - - - - -

DanaMeningkatnya APK

SMP

Terciptanya

generasi awal yang

berkualitas

Wilayah Maju - - - - - -

Dana

Meningkatnya

partisipasi sekolah

usia 13-15 Tahun

Meningkatkan

pendidikan dan

kecerdasan generasi

Wilayah Maju - - - - - -

Dana

Meningkatnya

partisipasi sekolah

usia 7-12 Tahun

Meningkatkan

pendidikan dan

kecerdasan generasi

Wilayah Maju - - - - - -

DanaMenurunnya anak

putus SD

Meningkatkan

pendidikan dan

kecerdasan generasi

Wilayah Maju - - - - - -

Dana

Meningkatnya ruang

kelas SD Yang

memenuhi standar

nasional

Meningkatnya

kualitas pendidikan

nasional

Kemajuan wilayah - - - - - -

Dana

Meningkatnya indeks

nilai sikap siswa

kategori

baik/akhlaqur

karimah

Meningkatnya

kualitas pendidikan

nasional

Kemajuan wilayah - - - - - -

Dana

Meningkatnya

partisipasi sekolah

usia 16-18 Tahun

Meningkatkan

pendidikan dan

kecerdasan generasi

Kemajuan wilayah - - - - - -

Dana

Meningkatnya rata-

rata nilai ujian

SMA

Meningkatkan

pendidikan dan

kecerdasan generasi

Kemajuan wilayah - - - - - -

Dana

Meminimalisir

Kematian Ibu dan

Bayi

Kesejahteraan Ibu

dan Bayi

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

Dana

Meminimalisir

Kematian Ibu dan

Bayi

Kesejahteraan Ibu

dan Bayi

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

Kasi Kesos

Kasi Kesos /

TP.PKK

Dana

Meminimalisir

Kematian Ibu dan

Bayi

Kesejahteraan Ibu

dan Bayi

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatnya

kepemilikan BPJS

Kesejahteraan

masyarakat

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeminimalisir

kematian Bayi

Kesehatan Bayi

untuk tumbuh

kembang

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeminimalisir

kematian Bayi

Kesehatan Bayi

untuk tumbuh

kembang

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat

- - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

Kasi Kesos /

TP.PKK

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat - - - - - -

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Peningkatan

Jalinan, kerjasama

dan silaturrahmi

penyandang Difabel

Peningkatan

kesejahteraan Kaum

Difabel

Penurunan angka

kemiskinan - - - 10,000,000 - - Kasi Kesos

Kasi Kesos /

TP.PKK

Meningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita -

DanaMeningkatkan

kesehatan Balita

Kesejahteraan

Balita

Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat

- - - - - Derajat kesehatan

masyarakat

meningkat

Dana

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Membumikan "

Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Ramah HAM

"

Meningkatnya Indeks

Pembangunan Manusia

( IPM )

Kemajuan Wilayah - - - 50,000,000 75,000,000 100,000,000 Kecamatan

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

3 Orang

Kelancaran kegiatan

perekonomian

masyarakat desa

Meningkatkan

Kesejahteraan

masyarakat

Pendapatan petani

meningkat - - - - - - Kasi Ekbang

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

3 Orang

Tercukupinya

Infrasetruktur

Perdesaan pada masa

tanggap darurat

Infrastruktur rusak

akibat Bencana

cepat dibangun

kembali

Kelancaran kegiatan

masyarakat - - - - - - Kasi Ekbang

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

3 Orang

Tercukupinya

Infrasetruktur

Perdesaan pada masa

tanggap darurat

Infrastruktur rusak

akibat Bencana

cepat dibangun

kembali

Kelancaran kegiatan

masyarakat - - - - - - Kasi Ekbang

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

3 Orang

Tercukupinya fungsi

dan kualitas

Drainase Jalan yang

optimal

Usia badan jalan

bertahan lama

kelancaran arus

lalu lintas dan

kegiatan

perekonomian

masyarakat

- - - - - - Kasi Ekbang

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

3 Orang

Tercukupinya Fungsi

dan Kualitas

Kesehatan

Lingkungan

Permukiman

Meningkatnya

derajat kesehatan

masyarakat

Kesejahteraan

masyarakat - - - - - - Kasi Ekbang

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

3 Orang

Tercukupinya Fungsi

dan kualitas

Drainase di

Kelurahan Kejajar

Meningkatnya

derajat kesehatan

masyarakat

Kesejahteraan

masyarakat - - - - - - Kasi Ekbang

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Peningkatan

Kepuasan Masyarakat

akan layanan

Pemerintah

Kecepatan dan

ketepatan layanan

Kecepatan

pengambilan

keputusan - - 15,000,000 - - - Kasubag PATEN

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

4 Orang

Optimalisasi

Kegiatan 10 Program

Pokok PKK

Peningkatan

Keberdayaan

perempuan/wanita

Meningkatnya

kesejahteraan

masyarakat pedesaan 25,000,000 25,000,000 35,000,000 40,000,000 50,000,000 75,000,000 TP.PKK Kecamatan

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

10 Orang

Pembinaan Kelompok

SPP - UEP Eks PNPM

Kelancaran angsuran

SPP dan UEP

Kelestarian Dana

Amanah Masyarakat

di kecamatan

Kejajar

- - - - - - Kasi Ekbang

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

4 Orang

Pelayanan PATEN

Rutin

Meningkatnya

Kepuasan masyarakat

Pemenuhan target

kepemilikan

KTP/KK/Akta dan

adm.kependudukan

lainnya, serta

perijinan

- - - - - - Kasubag PATEN

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

4 Orang

Rakor Pelaksanaan

Pembuatan Data Base

Kependudukan

Tingkat Kecamatan

Ketersediaan Data

Base kependudukan

yang mumpuni

Ketepatan didalam

perencanaan

pembangunan

kewilayahan

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Kasubag PATEN

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

4 Orang

Pelayanan PATEN

Rutin

Kecepatan dan

ketepatan layanan

Meningkatkan jumlah

kepemilikan akta

kelahiran - - - - - - Kasubag PATEN

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

4 Orang

Pengajuan Usulan

Sarpras Digital

PATEN

Memenuhi kebutuhan

kemajuan IT sisi

pelayanan kepada

masyarakat

Kepuasan masyarakat

meningkat - - - 200,000,000 - - Kasubag PATEN

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

4 Orang

Pengajuan usulan

paket

pembangunan/rehab

Infrasetruktur

Pedesaan

Meningkatnya

kualitas ruas jalan

kabupaten

Perekonomian

masyarakat lancar 2,500,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 Kasi Ekbang

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

4 Orang

Pengajuan usulan

paket

pembangunan/rehab

Infrasetruktur

Pedesaan

Meningkatnya

kualitas sanitasi

di pedesaan

Mempercepat langkah

100-0-100 400,000,000 600,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 Kasi Ekbang

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Rakor Pra

Penyusunan

Penganggaran Dana

Desa

Mempercepat upaya

100-0-100

Kesejahteraan

masyarakat - - - - - - Kasi Ekbang

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

3 Orang

Rakor Persiapan

Pembentukan dan

pembinaan Bumdes

Percapatan

pembangunan dan

pemberdayaan

masyarakat desa

Meningkatkan PADS - - 15,000,000 - - - Kasi Ekbang

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

3 Orang

Review Perencanaan

Kecamatan Kejajar

Optimalisasi

perencanaan

berbasis potensi

dan kewilayahan

Pembangunan akan

lebih fokus dan

lokus - 50,000,000 - - - - Kecamatan

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Pelayanan Pengajuan

IMB

Terpenuhinya target

retribusi IMB

Perumahan tertata

rapi - - - - - -

Kasubag PATEN dan

Trantib

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

FGD Dieng Geopark

Menjadikan Dieng

sebagai Geopark

Dunia

Kesejahteraan

masyarakat - - 100,000,000 - - - Kecamatan

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Rakor Pra

Penyusunan

Penganggaran Dana

Desa

Meningkatnya

penanganan sampah

di desa dengan Dana

Desa

#REF! - - - - - - Kasi Ekbang

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Rakor Pembentukan

Desa Siaga Bencana

Kecamatan Kejajar

Kesiapan masyarakat

dan desa didalam

menghadapi bencana

alam

Meminimalisir

korban dan

kerusakan pemukiman

dan lahan

pertanian/jalan/jem

batan dll

- - 10,000,000 - - - Kasi Trantib

Misi 5: Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Pembentukan Posko

Kebencanaan

Kesiapan SAR

Kecamatan

menghadapi

kemungkinan

terjadinya bencana

alam

Meminimalisir

korban dan

kerusakan pemukiman

dan lahan

pertanian/jalan/jem

batan dll

- - 150,000,000 - - - Kasi Trantib

1. Dana/Anggaran

2. Petugas

Pelaksana sebanyak

5 Orang

Rakor Pra

Penyusunan

Penganggaran Dana

Desa

Kesiapan SAR sampai

ke tingkat Desa/Kel

Meminimalisir

korban dan

kerusakan pemukiman

dan lahan

pertanian/jalan/jem

batan dll

- - 10,000,000 - - - Kasi Trantib

CAMAT KEJAJAR

IWAN WIDAYANTO, S.STP

NIP. 19770303 199703 1 004