LOGFRAME RENSTRA KECAMATAN KEJAJAR TAHUN 2016-2021 · 0%100% Fasilitasi Pertemuan FKUB dan...
Transcript of LOGFRAME RENSTRA KECAMATAN KEJAJAR TAHUN 2016-2021 · 0%100% Fasilitasi Pertemuan FKUB dan...
JENIS / NAMA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 KEGIATAN
1
1.a. Meningkatnya
nilai demokrasi
serta
kesadaran/pemahaman
tentang hak dan
kewajiban sebagai
Warga Negara
indeks
demokrasi
Peningkatan
nilai- nilai
demokrasi dalam
kehidupan
masyarakat
Mengembangkan
pendidikan
politik bagi
masyarakat untuk
meningkatkan
partisipasi
politik serta
menciptakan iklim
demokrasi
Program pendidikan
politik masyarakat1.
Tingkat partisipasi
pemilih1.
Fasilitasi
Penyelenggaraan,
Pemantauan dan
Pelaporan Pemilihan
Umum Legislatif
dan Pemilihan
Presiden,
0% 0% 100% 100% 0% 0%Pembentukan Tim Pemantau Pilgub, Pilleg
dan pilpres , Pilbup tingkat kecamatan
2.
Fasilitasi Pemilihan
Kepala Desa Serentak
dan pengisian
Perangkat Desa
0% 100% 100% 100% 100% 100%
Sosialisasi dan Pemantauan
penyelenggaraan Pikades serentak dan
Pengisian Perangkat Desa
Penguatan
implementasi
kebijakan
pelaksanaan
Wonosobo Ramah
HAM
Meningkatkan
kesadaran tentang
Wonosobo sebagai
Kabupaten Ramah
HAM
Program
Pemberdayaan
Masyarakat Untuk
Menjaga Ketertiban
dan Keamanan
1.
Persentase
pelanggaran HAM yang
difasilitasi
penyelesaiannya
1.
KIE (komunikasi,
Informasi dan
Edukasi) Perda
100% 100% 100% 100% 100% 100% Sosialisasi Wonosobo Ramah HAM
1.b. Meningkatnya
toleransi dalam
kehidupan beragama
dan bermasyarakat
Indeks
toleransi
Peningkatan
toleransi dan
kerukunan dalam
kehidupan
beragama dan
bermasyarakat
Meningkatkan
peran lembaga
keagamaan dan
lembaga
kemasyarakatan
dalam menjaga
tolerasi dan
kerukunan hidup
beragama dan
bermasyarakat
Program
pengembangan
Kemitraan wawasan
kebangsaan
1
Persentase lembaga
keagamaan dan
kemasyarakatan yang
telah berbadan hukum
indonesia yang
mendapat bantuan
pemerintah daerah
1.
Forum Dialog dan temu
ilmiah antar umat
beragama, majelis
agama dengan
pemerintah (FKUB)
0% 0% 0% 100% 0% 0% Fasilitasi Pertemuan FKUB dan Pendataan
Meningkatkan
kualitas
pembinaan dan
pelayanan bidang
keagamaan
Program
pengembangan
wawasan kebangsaan
1
Rasio tempat ibadah
per satuan penduduk
(jumlah tempat
ibadah/jumlah
penduduk)x1000
1.
Pembinaan ideologi
dan wawasan
kebangsaan
100% 100% 100% 100% 100% 100%Peringatan HUT RI dan Hari Jadi
Wonosobo serta Upacara bendera lainnya
Program
Pengembangan Nilai
Budaya
1
Persentase
penyelenggaraan
festival seni dan
budaya berbasis
kearifan lokal
1.Fasilitasi forum seni
dan budaya0% 0% 100% 100% 100% 100%
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya1
Jumlah sarana
penyelenggaraan seni
budaya
0% 0% 100% 100% 100% 100%
Misi 1: Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
LOGFRAME RENSTRA KECAMATAN KEJAJAR TAHUN 2016-2021
BASELINE TARGET/TAHUN
TARGET
NO TUJUAN SASARANINDIKATOR
(MAKRO)STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PROGRAM
(Permendagri 13/2006)INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN POKOK/INDIKATIF
KEGIATAN TAHUN 2018
Meningkatkan rasa
kemanusiaan,
toleransi dan
keharmonisan untuk
hidup secara
berdampingan yang
berkelanjutan dan
berkesinambungan
Mengembangkan
nilai-nilai
budaya dan
kearifan lokal
yang mendukung
toleransi dalam
kehidupan
keagamaan dan
kemasyarakatan
Festival Kejajar
1.c. Meningkatknya
semangat dan budaya
gotong royong
indeks
gotong
royong
Meneguhkan
kembali budaya
gotong royong
sebagai sikap
hidup masyarakat
Memperkuat
pelaksanaan
pembangunan
berbasis
masyarakat dengan
menempatkan
penduduk sebagai
basis sentral
pembedayaan dan
prioritas
pembangunan
Program peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
1
Persentase nilai
swadaya masyarakat
terhadap total nilai
APBDes
1.
Pembinaan dan
pemberdayaan kelompok
masyarakat untuk
meningkatkan
partisipasi
pembangunan
(pokdarwis dll)
0% 0% 100% 100% 100% 100%
2 1.Fasilitasi dan monev
musrenbangdes100% 100% 100% 100% 100% 100% Musrenbang
2.
Fasilitasi dan
pendampingan
peningkatan kapastas
desa dalam
pengelolaan sumber
daya dan potensi desa
0% 0% 100% 100% 100% 100% Pendataan Sumber Daya dan Potensi Desa
Transformasi
kebijakan fungsi
penegakan Perda
Mengoptimalkan
pengawasan dan
pembinaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal secara
proaktif
Program
pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
1
Persentase patroli
siaga ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat
1
Pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
masyarakat (Operasi
Terpadu Forkompimca)
100% 100% 100% 100% 100% 100% Fasilitasi Pertemuan / Koordinasi FKDM
Mengembangkan
metode penegakan
Perda secara
lebih
partisipatif
Program peningkatan
pemberantasan
penyakit masyarakat
(Pekat)
1
Rasio kasus penyakit
masyarakat/ PEKAT
(pornografi,
pornoaksi,
penyalahgunaan
narkoba, perjudian,
prostitusi, dan
berbagai jenis
praktik asusila) per
1.000 penduduk
100% 100% 100% 100% 100% 100%Kegiatan Operasi Tramtibum terpadu oleh
Forkompimca
2
Persentase
ketersediaan data
dan informasi
perencanaan
pembangunan daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyusunan Hasil Musrenbang,
RKA/RKPA,DPA/DPPA,
Renja,Lakip,LPPD,EKPPD
Menguatkan
kapasitas sistem
perencanaan
pembangunan
daerah yang
partisipatif dan
komprehensif
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah1
Persentase
kesesuaian kegiatan
dan program dalam
Renja dan serapan
kegiatan dan
anggaran
1
Review Renja,
Renstra, RKA, PAPBJDD
(Penyerapan Anggaran,
Pengadaan Barang/
Jasa dan Dana Desa
100% 100% 100% 100% 100% 100%Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
Penataan
Manajemen SDM
Membangun sumber
daya manusia
aparatur yang
berkinerja tinggi
dan sejahtera
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1
Rata- rata
Persentase capaian
sasaran kinerja
pegawai dengan
target
1Peningkatan Kapasitas
Aparatur 0% 100% 0% 100% 0% 100% Bintek Perangkat Desa
Misi 2: Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Persentase desa yang
memiliki proporsi
anggaran swadaya
>20% dalam total
APBdes
Festival Kejajar
Peningkatan
kemudahan dan
akses layanan
melalui pelayanan
terpadu
Program Peningkatan
Pelayanan Publik1Persentase penerapan
SPP dan SOP pada PD1
Fasilitasi Survey
Kepuasan Publik
(penyusunan IKM)
0% 0% 0% 100% 100% 100%
Sosialisasi dan Bintek Penerapan
Aplikasi Berbasis TIK menuju " Smart
Gov "
2
Rata-rata persentase
pencapaian SPM oleh
PD
1
Peningkatan sarana
dan prasarana
pelayanan publik
0% 0% 0% 100% 100% 100% Sosialisasi dan Bintek
3
Persentase unit
pelayanan yang
melaksanakan layanan
sesuai dengan SOP
1
Fasilitasi dan
Penyusunan SOP
Kecamatan
0% 0% 0% 0% 100% 100% Sosialisasi dan Bintek
5
Persentase
kecamatan yang
menerapkan PATEN
1 Penyelenggaraan PATEN 0% 0% 100% 100% 100% 100% Survey Kepuasan Masyarakat
Mewujudkan
pemerintahan desa
yang efektif dan
profesional
1 1
Fasilitasi penyusunan
perdes hasil tindak
lanjut pengaturan
kewenangan desa
30% 40% 50% 60% 75% 95%Bintek Perangkat Desa tentang Pemetaan
Potensi Desa
2
Persentase desa
kategori maju (
Indeks Desa
Membangun)
1
Fasilitasi
peningkatan Kapasitas
Pemerintah Desa
0% 0% 100% 100% 100% 100% Bintek Kelembagaan Desa
Program pembinaan
dan fasilitasi
pengelolaan
keuangan desa
1
Persentase desa yang
menetapkan APBDes
tepat waktu
1Pendampingan
penyusunan APBDes 100% 100% 100% 100% 100% 100% Verifikasi APBDes
2
Persentase desa yang
menyampaikan laporan
keterangan
pertanggungjawaban
penyelenggaraan
pemerintahan kepada
BPD tepat waktu
1Monev Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa100% 100% 100% 100% 100% 100% Monitoring dan Evaluasi Dana Desa
3
persentase desa yang
menyampaikan laporan
penyelenggaraan
pemerintahan kpd
bupati tepat waktu
1Pembinaan
Pemerintahan Desa20% 40% 50% 60% 80% 100%
Pembinaan / Penyuluhan dan Monitoring
Pelaksanaan Pemerintahan Desa
4
persentase desa yang
menyampaiakan
laporan
penyelenggaraan
pemerintahan kpd
masyarakat tepat
waktu
1Bintek Penyusunan
APBDes0% 0% 100% 100% 100% 100% Bintek Penyusunan APBDes
2
Persentase
partisipasi aktif
masyarakat kelompok
rentan dalam
musyawarah desa
1Fasilitasi
Musrenbangdes60% 30% 60% 75% 80% 90% Musrenbang Kecamatan
Program Penguatan
Otonomi Desa
Program Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
1
Persentase anggota
BPD yang mengajukan
usul rancangan
perdes
1
Monev dan
pengendalian
pelaksanaan kinerja
pemerintahan desa
(workshop dll)
60% 30% 60% 75% 80% 90% Workshop Pemerintahan Desa
Mengembangkan
layanan informasi
publik untuk
meningkatkan
partisipasi
masyarakat
1Website/ Blog
Kecamatan Aktiv1
Pengembangan sistem
informasi publik
berbasis digital
maupun konvensional
(PPID)
60% 30% 60% 75% 80% 90% Pengadaan Sarpras PPID berbasis Digital
2
Penyediaan sarana dan
prasarana komunikasi
dan informasi (PPID)
100% 100% 100% 100% 100% 100% Rehab / Pembuatan Ruang Khusus PPID
Mengembangkan
sistem
pengelolaan
kearsipan untuk
menunjang
akuntabilitas
Program
penyelamatan dan
pelestarian dokumen
arsip daerah
1
Pengelolaan arsip
secara baku (jumlah
PD yang menerapkan
arsip secara baku/
jumlah PD)x100%
1
Pengelolaan dan
penyelamatan dokumen/
arsip daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% Penataan arsip / dokumen Kecamatan
2
Jumlah PD, Desa/
kelurahan yang
dibina dalam
pengelolaan arsip
dinamis
1
Bintek, Pembinaaan
kearsipan untuk PD,
Kelurahan dan Desa
100% 100% 100% 100% 100% 100%Pelatihan Kearsipan bagi Perangkat
Desa/Kelurahan
3
Meningkatkan
produktivitas,
kemampuan
pengelolaan sumber
daya dan membangun
budaya berdikari
yang optimal dengan
tetap memperhatikan
lingkungan
3.a. Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
daerah dengan tetap
menjaga kualitas
lingkungan
Indeks
ketahanan
pangan
Peningkatan dan
pengembangan
pertanian
terpadu
Meningkatkan
produksi,
produktivitas dan
kualitas produk
tanaman pangan,
hortikultura dan
perkebunan
Program Peningkatan
produksi
pertanian/perkebuna
n
1Jumlah produksi
bunga (tangkai)1
Kerjasama dengan
pihak III dalam
rangka peningkatan
kapasitas masyarakat
(KISS)
0% 0% 50% 75% 80% 85%
Fasilitasi Kerjasama dengan BUMN / BUMD
dalam rangka Peningkatan Kapasitas
Masyarakat
3
Pengembangan wisata
berbasis pertanian,
budaya dan lingkungan
(agro-eco- culture-
tourism) (KISS &
Pembinaan)
25% 40% 50% 65% 75% 90%FGD Peningkatan Klaster Carica, Dombos
dan Desa Wisata
Peningkatan
kapasitas fiskal
Mengoptimalkan
sumber- sumber
pendapatan asli
daerah
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
1
Rasio PAD terhadap
Total Pendapatan
Daerah
1
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan
0% 30% 45% 60% 80% 100% Intensifikasi PBB
Upaya pencegahan
penyalahgunaan
Narkoba
1
Persentase pemuda
dgn kasus narkoba
thd seluruh kasus
narkoba
1
Penyuluhan
penyalahgunaan
narkoba
0% 0% 0% 50% 75% 100% Penyuluhan Narkoba
IPM
Rata-rata
lama sekolah
1 APM SD 88% 88,15% 88,67% 88,89% 88.95% 89,02%
Terwujudnya
pertumbuhan yang
berkeadilan dalam
aspek ekonomi,
sosial dan
lingkungan untuk
peningkatan
4
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
Kegiatan Pekan / Bulan " Wajar Dikdas
12 Tahun "
KISS Penyelenggaraan
Pendidikan
Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
1 APK PAUD
Angka Melek
Huruf
penduduk 15
tahun ke
atas
Percepatan
pemenuhan
layanan dasar
pendidikan bagi
masyarakat
Meningkatkan dan
memeratakan akses
layanan
pendidikan formal
dan non formal
secara
berkeadilan
4.aTerpenuhinya
layanan dan hak
dasar untuk
kesejahteraan
masyarakat
Program
pengembangan
komunikasi,
informasi dan media
massa
Misi 4: Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata
80% 81,25% 82,30% 83,54% 84,12% 85,35%
Misi 3:Meningkatkan kemandirian daerah
2 APM SMP 80% 80,23% 80,56% 80,99% 81% 81,54%
3 APK SD 115% 120% 125% 127% 130% 135%
4 APK SMP 125% 127% 129% 131% 133% 138%
5
Angka Partisipasi
sekolah penduduk
usia 13-15 tahun
0,87% 0,92% 0,98% 1,01% 1,05% 1,10%
6
Angka Partisipasi
sekolah penduduk
usia 7- 12 tahun
0,86% 0,88% 0,89% 0,90% 0,97% 1,02%
7Angka Putus Sekolah
SD0,74% 0,72% 0,69% 0,67% 0,65% 0,62%
8
Persentase ruang
kelas SD yang
memenuhi standar
nasional pendidikan
70% 71% 72% 73% 75% 78%
9
Persentase indeks
nilai sikap siswa
kategori baik
60-90% 61-92% 62-93% 63-94% 64-95% 65-99%
10
Angka Partisipasi
sekolah penduduk
usia 16-18 tahun
0,79% 0,82% 0,87% 0,89% 0,92% 0,95%
11Rata - rata nilai
ujian sekolah SMA7,6% 7,7% 7,8% 7,82% 7,85% 7,89%
Rata - rata
usia harapan
hidup
1
Cakupan Ibu Hamil
yang mendapat
pelayanan antenatal
(kunjungan kehamilan
keempat/ K4)
89,64 % 90,71% 91,78% 92,86% 93,93% 95%
Angka
Kematian Ibu2
Cakupan komplikasi
kebidanan yang
ditangani
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya
pertumbuhan yang
berkeadilan dalam
aspek ekonomi,
sosial dan
lingkungan untuk
peningkatan
4
Pemenuhan
layanan dasar
kesehatan bagi
masyarakat
Meningkatkan
pemerataan akses
dan mutu layanan
kesehatan dasar
dan rujukan
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Kegiatan Pekan / Bulan " Wajar Dikdas
12 Tahun "
KISS Kesehatan,
Fasilitasi Komca
Lansia
(dengankegiatan PKK)
KISS Penyelenggaraan
Pendidikan
Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
Angka Melek
Huruf
penduduk 15
tahun ke
atas
Percepatan
pemenuhan
layanan dasar
pendidikan bagi
masyarakat
Meningkatkan dan
memeratakan akses
layanan
pendidikan formal
dan non formal
secara
berkeadilan
4.aTerpenuhinya
layanan dan hak
dasar untuk
kesejahteraan
masyarakat
Kegiatan 10 Program Pokok PKK Kecamatan
dan Desa
Angka
Kematian
Bayi
3
Cakupan Persalinan
yang ditolong oleh
nakes yang
mempunyai kompetensi
kebidanan
99,70% 99,76% 99,82% 99,88% 99,94% 100%
Prevalensi
Balita Gizi
kurang
4
Cakupan penduduk
yang memiliki
jaminan kesehatan
58,76% 63% 67,27% 71,52% 75,8% 80%
1
Cakupan kesehatan
bayi (kunjungan
bayi)
99,35% 99,45% 99,65% 99,75% 99,85% 100%
2Angka kelangsungan
hidup bayi99,07% 99,11% 99,14% 99,17% 99,21% 99,25%
3
Cakupan pelayanan
kesehatan anak
balita
100% 100% 100% 100% 100% 100%
4
Persentase anak usia
0 - 11 bulan yang
mendapat imunisasi
dasar lengkap
98,30% 98,34% 98,38% 98,42% 98,46% 98,50%
1
Cakupan pelayanan
kesehatan usia
lanjut
99,70% 99,75% 99,82% 99,88% 99,90% 100%
2
Rasio Puskesmas,
poliklinik, pustu
per
satuan penduduk
1:10073 1:10059 1:10045 1:10031 1:10071 1:10000
3
Persentase
Puskesmas yang
memiliki sarana dan
prasarana sesuai
standar
41,60% 50% 58% 70,80% 83% 100%
1Penanganan penderita
TB sesuai standar100% 100% 100% 100% 100% 100%
2Prevalensi HIV
(persen)0,04% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
3Persentase penemuan
penderita diare46,70% 47,36% 48,02% 48,68% 49,34% 50%
1
Prevalensi tekanan
darah tinggi
(persen)
1,19% 23,4% 23,4% 23,4% 23,4% 23,4%
2
Persentase perempuan
usia 30 -50 tahun
yang dideteksi dini
kanker serviks dan
payudara
1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4%
1
Prevalensi ibu hamil
kurang energi kronik
(KEK)
11,80% 11,53% 11,15% 10,77% 10,39% 10%
Terwujudnya
pertumbuhan yang
berkeadilan dalam
aspek ekonomi,
sosial dan
lingkungan untuk
peningkatan
4
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Pemenuhan
layanan dasar
kesehatan bagi
masyarakat
Meningkatkan
pemerataan akses
dan mutu layanan
kesehatan dasar
dan rujukan
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
KISS Kesehatan,
Fasilitasi Komca
Lansia
(dengankegiatan PKK)
Program Pencegahan
Penyakit Tidak
Menular
Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Program peningkatan
pelayanan kesehatan
anak balita
Meningkatkan
kesadaran
perilaku serta
kemandirian
masyarakat dan
keluarga dalam
memelihara
kesehatan4.aTerpenuhinya
layanan dan hak
dasar untuk
kesejahteraan
masyarakat
Kegiatan 10 Program Pokok PKK Kecamatan
dan Desa
KISS Sanitasi dan
Kesehatan (dengan
kegiatan PKK)
2
Persentase ibu hamil
KEK yang mendapat
makanan tambahan
20% 50% 65% 70% 75% 80%
3
Persentase bayi usia
kurang dari 6 bulan
mendapat ASI
eksklusif
62,29% 63,33% 64,37% 65,42% 66,46% 67,50%
4
Prevalensi bayi
dengan Berat Badan
Lahir Rendah
4,71% 4,47% 4,22% 3,98% 3,74% 3,5%
5
Persentase anak
balita gizi buruk
yang mendapatkan
perawatan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
6
Prevalensi
Kekurangan Gizi
(underweight) pada
anak balita
(persen)
2,20% 1,98% 1,76% 1,54% 1,32% 1,10%
1Cakupan desa siaga
aktif mandiri5% 6,64% 8,28% 9,92% 11,56% 13,20%
2Cakupan rumah tangga
sehat (persen)71% 72% 74,6% 76,4% 78,2% 80%
1
Persentase makanan
di kantin sekolah
dan industri rumah
tangga yang memenuhi
syarat
45% 50% 55% 60% 65% 70%
Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial
1
Persentase
penyandang cacat
fisik dan mental
serta lanjut usia
tidak potensial yang
menerima jaminan
sosial
1Forum Keluarga
Difable0% 0% 0% 100% 100% 100% Fasilitasi Pembentukan Forum Difabel
Menyelenggarakan
perlindungan
sosial secara
komprehensif
Terwujudnya
pertumbuhan yang
berkeadilan dalam
aspek ekonomi,
sosial dan
lingkungan untuk
peningkatan
4
Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
7
Prevalensi Stunting
(pendek dan sangat
pendek) pada anak
baduta (bawah 2
tahun) (persen)
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
3
Persentase posyandu
dengan strata
mandiri
Program pengawasan
dan pengendalian
kesehatan makananPersentase industri
rumah tangga pangan
yang memiliki
sertifikat produksi
pangan (SPP- IRT)
Pemenuhan
layanan dasar
sosial bagi
masyarakat
16,48% 16,11% 15,74% 15,37% 15%
20% 22% 24% 26% 28% 30%
4.aTerpenuhinya
layanan dan hak
dasar untuk
kesejahteraan
masyarakat
Kegiatan 10 Program Pokok PKK Kecamatan
dan Desa
2 82,5% 84% 86% 87% 89% 90%
KISS Sanitasi dan
Kesehatan (dengan
kegiatan PKK)
16,85%
2 Gugus Tugas Ramah HAM 0% 0% 0% 60% 90% 100%
Pembentukan dan Fasilitasi Pelaksanaan
: Gerakan Senja Keluarga, Gerakan
Dukungan usia sekolah, Gerakan
Kepemilikan Akta Kelahiran, Pembentukan
Forum Lansia, Optimalisasi Posyandu
Lansia, Jejaring Keluarga Difabel, KUB
Difabel, Optimalisasi Perlindungan
Bumil, Gerakan Pengolahan Sampah, Mulok
di SD/SMP/SMA, Bank Sampah dan
Menghidupkan kembali Kebun Bibit
Sekolah ( KBS )
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan1
Proporsi panjang
jalan dalam kondisi
baik
1
Peningkatan kualitas
jalan penghubung
antar kawasan
perdesaan
30% 40% 60% 70% 80% 100%
Fasilitasi Optimalisasi / Kualitas
Jalan penghubung antar kawasan
perdesaan
1
Rasio Panjang jalan
rusak akibat bencana
yang direhabilitasi
1
Rehabilitasi jalan
pada masa tanggap
darurat
0% 0% 0% 0% 0% 0%
2
Rasio Jumlah
jembatan rusak
akibat bencana yang
direhabilitasi
2
Rehabilitasi jembatan
pada masa tanggap
darurat
0% 0% 0% 0% 0% 0%
1
Rasio drainase jalan
kondisi baik dan
sedang
1Pembangunan saluran
drainase jalan35% 40% 55% 75% 90% 100%
2
Rasio drainase
lingkungan
permukiman kondisi
baik dan sedang
2
pembangunan saluran
drainase lingkungan
permukiman
30% 50% 65% 75% 85% 100%
3
Persentase jalan
lingkungan
permukiman perkotaan
yang dilengkapi
saluran drainase
3
pemeliharaan rutin
saluran drainase
perkotaan
10% 30% 50% 60% 80% 100%
Prevalensi
Kekerasan
Terhadap
Anak
Peningkatan
kesetaraan,keadi
lan gender dan
Pemenuhan Hak
Anak
Mengarusutamakan
gender dan hak
Anak dalam
Pembangunan
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
1
Persentase pengaduan
korban kekerasan
anak yang ditangani
1Fasilitasi Pusat
pelayanan Terpadu0% 0% 40% 75% 90% 100%
Fasilitasi Pembentukan PUSAT PELAYANAN
TERPADU
2
Persentase
keterwakilan
perempuan dalam
parlemen
2Fasilitasi Organisasi
Perempuan (PKK)100% 100% 100% 100% 100% 100% Penganggaran Operasional PKK Kecamatan
4
Jumlah Kelompok Bina
Keluarga Lansis
(BKL) yang terbentuk
dan terbina
4
Pemberdayaan usaha
ekonomi produktif
kelompok
30% 50% 75% 100% 100% 100%Fasilitasi Pembinaan bagi Kelompok SPP
dan UEP Eks PNPM
1Rasio Kepemilikan
KTP berbasis NIK1
Pelayanan
administrasi
kependudukan
100% 100% 100% 100% 100% 100% Pelayanan PATEN
2
Rasio kepemilikan
akta kelahiran bagi
bayi (0-1 tahun)
2Pengumpulan data
kependudukan20% 40% 50% 70% 80% 100%
Fasilitasi Pembuatan Data base
Kependudukan Tingkat Kecamatan
Menyelenggarakan
perlindungan
sosial secara
komprehensif
Program Pembangunan
Saluran
Drainase/Gorong-
gorong
Terwujudnya
pertumbuhan yang
berkeadilan dalam
aspek ekonomi,
sosial dan
lingkungan untuk
peningkatan
4
Meningkatkan
kapasitas
perempuan
Pemenuhan
layanan dasar
Pekerjaan Umum
bagi masyarakat
Meningkatkan
kualitas
pembangunan
infrastruktur
(jalan, jembatan,
drainase dan
irigasi)
Penjaminan
pemenuhan hak
masyarakat atas
pelayanan
adminduk capil
Program Tanggap
Darurat Jalan dan
Jembatan
Program Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan gender
dalam pembangunan
Memperluas akses
dan prosedur
pelayanan
adminduk dan
capil
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
Pemenuhan
layanan dasar
sosial bagi
masyarakat
Persentase
panjang
jalan
kabupaten
dalam
kondisi baik
dan sedang
4.aTerpenuhinya
layanan dan hak
dasar untuk
kesejahteraan
masyarakat
Fasilitasi Usulan Dana TT
Fasilitasi usulan Ke APBD
3
Rasio kepemilikan
akta kelahiran
(semua penduduk)
3Pelayanan pencatatan
sipil100% 100% 100% 100% 100% 100% Pelayanan PATEN
% Penduduk
Berakte
kelahiran
4Rasio kepemilikan
akta kematian4
Mengembangkan
alternatif sistem
layanan adminduk dan
capil sesuai
kebutuhan
100% 100% 100% 100% 100% 100%Fasilitasi Pengembangan Pelayanan PATEN
secara Digital
1 1
Sinkronisasi
pembangunan
infrastruktur
perdesaan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fasilitasi usulan kegiatan/Program
Rehab/Pembangunan Infrasetruktur
Pedesaan, khususnya Ruas Jalan
Kabupaten.
2
Pembangunan dan
peningkatan Sanitasi
Perdesaan
20% 40% 60% 75% 90% 100%
Fasilitasi Usulan dan optimalisasi
penganggaran pembangunan / Rehab
Sanitasi perdesaan
4
Penataan lingkungan
permukiman penduduk
perdesaan
40% 50% 75% 85% 90% 100%Fasilitasi Penganggaran Dana Desa untuk
100 - 0 - 100
Program
pengembangan
lembaga ekonomi
desa
1 Jumlah BUMDes 1Pengembangan dan
Pembinaan Bumdes30% 40% 50% 70% 90% 100%
Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan
Bumdes
Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup (IKLH)
Peningkatan
kualitas
pengelolaan dan
pemanfaatan
lingkungan dan
sumber daya alam
secara rasional
berdasarkan
prinsip
berkelanjutan
Menerapkan
kebijakan tata
ruang secara
berkelanjutan,
partisipatif dan
berkeadilan
Program Perencanaan
Tata Ruang1
Persentase
Tersedianya
informasi mengenai
rencana tata ruang
(RTR) wilayah
kabupaten beserta
rencana rincinya
melalui peta analog
dan peta digital
1Review Perencanaan
Wilayah Kecamatan0% 100% 100% 100% 100% 100%
Fasilitasi Pembuatan Dokumen
Perencanaan Kecamatan Kejajar 2016 -
2021
1 internalisasi IMB 100% 100% 100% 100% 100% 100%Fasilitasi Optimalisasi Pemasukan
Retribusi IMB
2
FGD dan Serial
Workshop menuju dieng
Geopark, Science
Park, Techno Park
75% 80% 100% 100% 100% 100%Fasilitasi Pelaksanaan FGD Dieng
Geopark
2
Rasio tempat
pembuangan sampah
per satuan penduduk
Penganggaran Dana
Desa untuk Pengolahan
Sampah
0% 0% 0% 0% 100% 100%
Fasilitasi Optimalisasi Penganggaran
Dana Desa untuk Pengelolaan sampah
dimasing-masing Desa
1
Persentase kecamatan
yang sudah memiliki
pemetaan detail
rawan bencana
1KISS Penanggulangan
Bencana 0% 0% 100% 100% 100% 100%
Fasilitasi Sosialisasi Desa Siaga
bencana
Terwujudnya
pertumbuhan yang
berkeadilan dalam
aspek ekonomi,
sosial dan
lingkungan untuk
peningkatan
Indeks
Resiko
Bencana
Peningkatan
kemampuan
adaptasi dan
upaya mitigasi
bencana
Misi 5: Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah
4
5
Ketaatan
terhadap
RTRW
1
Persentase jumlah
Izin mendirikan
Bangunan (IMB) yang
diterbitkan
Terwujudnya prinsip
berkelanjutan dan
berkesinambung an
dalam pengelolaan
lingkungan hidup
dan
5.a Terwujudnya
pengelolaan SDA
dan LH secara
berkelanjutan
berkesinambungan
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Rawan Bencana
Program
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
5.b. Meningkatnya
upaya pengurangan
resiko bencana
melalui adaptasi
dan mitigasi
Pengurangan
resiko bencana
Penjaminan
pemenuhan hak
masyarakat atas
pelayanan
adminduk capil
Memperluas akses
dan prosedur
pelayanan
adminduk dan
capil
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
Memperbesar
aksesibilitas
wilayah
Program pembangunan
infrastruktur
perdesaan
Persentase panjang
jalan antar desa
status kabupaten
dalam kondisi baik
3
Persentase dokumen
jenis bencana yang
sudah tersusun dalam
rencana kontinjensi
Fasiitasi posko PB 0% 0% 100% 100% 100% 100%Fasilitasi Pembentukan Posko
Penanggulangan Bencana
8
Pemberdayaan
masyarakat terhadap
kesiap siagaan
bencana
0% 0% 0% 0% 100% 100%Fasilitasi penganggaran dana desa untuk
pembentukan SAR Bencana Tingkat Desa
Indeks
Resiko
Bencana
Peningkatan
kemampuan
adaptasi dan
upaya mitigasi
bencana
5
Terwujudnya prinsip
berkelanjutan dan
berkesinambung an
dalam pengelolaan
lingkungan hidup
dan
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Rawan Bencana5.b. Meningkatnya
upaya pengurangan
resiko bencana
melalui adaptasi
dan mitigasi
Pengurangan
resiko bencana
SEKSI
2016 2017 2018 2019 2020 2021 PENGAMPU
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) KEGIATAN
1. Dana/Anggaran
2. Tim sebanyak 15
Orang
Tersusunnya
keanggotaan Tim
pemantau
Pilgub,Pileg,Pilpre
s tingkat Kecamatan
Proses Demokrasi
berjalan sesuai
schedul time yang
ada.
- PPK,PPS dan
Panwas bekerja
sesuai ketentuan
yang ada
- Tingkat Kehadiran
Pemilih terpenuhi
- - 10,000,000 10,000,000 - - Kasi Trantib
1. Dana/Anggaran
2. Tim sebanyak 15
Orang
Tersusunnya
keanggotaan Tim
Sosialisasi dan
pemantau Pilkades
dan Pengisian
Perangkat Desa
Kekosongan Kades
dan Perangkat
terisi sesuai
proses dan
ketentuan perundang-
undangan yang ada
Peningkatan Kinerja
pemerintahahan desa - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kasi Pemerintahan
1. Dana/Anggaran
2. Panitia
sebanyak 5 Orang
Masyarakat memahami
Wonosobo Ramah HAM
Adanya keseimbangan
dan keserasian
didalam
Perikehidupan
Masyarakat
Kedamaian Hidup - - - 10,000,000 - - Kasi Trantib
1. Dana/Anggaran
2. Panitia
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Tersusunnya Data
Kelembagaan
Masyarakat yang
belum/sudah
berbadan Hukum
Legalitas
kelembagaan pada
Kemenkumham
kemudahan menerima
bantuan/hibah/banso
s - - - 10,000,000 - - Kasi Trantib
1. Dana/Anggaran
2. Panitia
Pelaksana sebanyak
25 Orang
kelancaran kegiatan
- kegiatan HUT RI
dan Hari Jadi serta
Upacara Bendera
Lainnya
Meningkatnya rasa
nasionalisame dan
wawasan kebangsaan
Ketahanan Bangsa
dan Negara serta
kelestarian
Patriotisme
50,000,000 70,000,000 75,000,000 100,000,000 125,000,000 150,000,000 Kasi Trantib /
Kasi Kesos
1. Dana/Anggaran
2. Panitia
Pelaksana sebanyak
25 Orang
1. Dana/Anggaran
2. Panitia
Pelaksana sebanyak
25 Orang
225,000,000 Meningkatnya
Kunjungan Wisman
dan Wisnu
Misi 1: Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
PAGU ANGGARANKEGIATAN TAHUN 2018
INPUT OUTPUT
250,000,000 Optimalisasi
Kegiatan Festival
Kejajar
Kecamatan Kejajar
lebih dikenal
OUTCOME IMPACT
150,000,000 175,000,000 200,000,000 275,000,000 Semua Kasi
1. Dana/Anggaran
2. Panitia
Pelaksana sebanyak
25 Orang
1. Dana/Anggaran
2. Panitia
Pelaksana sebanyak
25 Orang
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
pembangunan Daerah
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Kecamatan Kejajar
Kesejahteraan
Masyarakat 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kasi Ekbang
1. Dana/Anggaran
2. Panitia
Pelaksana sebanyak
25 Orang
Ketersediaan data
Sumber Daya Alam
dan Potensi Desa
Tersusunnya Data
Primer Sumber Daya
dan Potensi Desa
Pertumbuhan dan
Pengembangan
Wilayah - - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kasi Ekbang
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Peningkatan
Kapasitas FKDM
Optimalisasi
koordinasi
Pertumbuhan dan
Pengembangan
Wilayah 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1,000,000 Kasi Trantib
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Peningkatan Operasi
Terpadu
Keamanan dan
Ketertiban
Masyarakat terjaga
Kegiatan masyarakat
berjalan lancar 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kasi Trantib
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan dan
Usulan Penganggaran
Kelancaran
Pelaksanaan
Pembangunan
Peningkatan Kinerja
Aparatur / ASN dan
Kegiatan
Pembangunan
- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kecamatan
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Percepatan
Penurunan Angka
Kemiskinan di
Kecamatan Kejajar
Meningkatnya
Kesejahteraan
Masyarakat
PDRB dan tabungan
Masyarakat
Meningkat
- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kasi Kesos
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Terselenggaranya
Bintek Perangkat
Desa
Ketersediaan
aparatur Desa yang
mumpuni dan
berkualitas
Masyarakat merasa
Puas/Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
20,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kasi Pemerintahan
225,000,000 Meningkatnya
Kunjungan Wisman
dan Wisnu
Misi 2: Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah
250,000,000 Optimalisasi
Kegiatan Festival
Kejajar
Kecamatan Kejajar
lebih dikenal 150,000,000 175,000,000 200,000,000 275,000,000 Semua Kasi
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Penerapan Aplikasi
Berbasis TIK
Menuju Kecamatan
Kejajar , "
Kecamatan Smart Gov
"
Kepuasan dan
kesejahteraan
Masyarakat - - - 20,000,000 - - Kasubag PATEN
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Terlaksananya
Pengelolaan Tata
Naskah Berbasis
Elektronik
Optimalisasi
Kinerja dan
Kualitas Pelayanan
" Smart Gov " - - - - 15,000,000 15,000,000 Kasubag PATEN
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Optimalisasi
Pelayanan Aduan
Masyarakat
Peningkatan
Kepuasan
Masyarakat
Kesejahteraan
masyarakat
meningkat - - - - 20,000,000 - Kasubag PATEN
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Pelaksanaan Survey
Memahami Tingkat
kepuasan Masyarakat
terhadap layanan
Kecamatan Kejajar
Partisipasi
masyarakat
meningkat - - - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kasubag PATEN
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Bintek Pemetaan
Potensi desa
Pembangunan dan
pengembangan
Wilayah berdasarkan
Keunggulan
Lokal/Potensi yang
dimiliki
OVOP dan ODOP akan
semakin terkenal
dan menjanjikan
bagi kesejahteraan
masyarakat
- - 10,000,000 - 10,000,000 - Kasi Ekbang
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Bintek Kelembagaan
Desa
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Kesejahteraan
Masyarakat - 10,000,000 - 10,000,000 - 10,000,000 Kasi pemerintahan
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
7 Orang
Pelaksanaan
Verifikasi APBDes
Meminimalisir
Kesalahan
perencanaan dan
kebijakan lebih
awal
Kepuasan
Masyarakat/menguran
gi ' DEMO " 15,000,000 15,000,000 15,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kasi Pemerintahan
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
10 Orang
Terlaksananya Monev
Pelaksanaan Dana
Desa
Mengetahui sejak
dini/awal akan
kesalahan
pelaksanaan Dana
Desa
Kesejahteraan
Masyarakat 10,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 20,000,000 20,000,000 Kasi Pemerintahan
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
10 Orang
Terlaksananya
Pembinaan dan Monev
Penyelenggaraan
Pemdes
Menuju Pemerintahan
Desa yang lebih
OTONOMIS DAN
BERDIKARI didalam
membangun dirinya
sendiri
Kesejahteraan
Masyarakat - - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kasi Pemerintahan
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
10 Orang
Bintek Penyusunan
APBDes
Penyusunan APBDes
lebih berkualitas,
tepat waktu serta
minim SALAH
Kesejahteraan
aparat dan
masyarakat - 10,000,000 - 10,000,000 - 10,000,000 Kasi Pemerintahan
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Terlaksananya
Musrenbang
Kecamatan
Tersusunya Daftar
Skala prioritas
Pembangunan
Kecamatan tahun
berkenaan dan tahun
berikutnya
Pembangunan akan
lebih LOKUS dan
FOKUS 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kasi Ekbang
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Terselenggaranya
Workshop
Pemerintahan Desa
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Masyarakat
sejahtera, puas dan
partisipasi
meningkat
- 50,000,000 - - 75,000,000 - Kasi Pemerintahan
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Tersedianya Sarpras
PPID Berbasis
Digital
Penyampian
Informasi Cepat,
tepat , terarah dan
bermanfaat bagi
pembangunan
Kepuasan dan
kesejahteraan
Masyarakat - - - 100,000,000 - - Sekcam
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Tersedianya Ruang
Khusus Pelayanan
PPID
Peningkatan Kinerja
Aparat dan layanan
Kepuasan dan
kesejahteraan
Masyarakat - - - - 200,000,000 - Sekcam
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Tertatanya arsip
Kecamatan sesuai
standar
Ketersediaan Arsip
/ Dokumen tepat
waktu, cepat dan
Valid
Keamanan dokumen
negara dari
kerusakan dan
pencurian
- - 30,000,000 - - - Sekcam
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Terlaksananya
Bintek Kearsipan
bagi aparat desa
Peningkatan
Kualitas
pengelolaan Arsip
di Desa
Keamanan dokumen
negara dari
kerusakan dan
pencurian
- - - 20,000,000 - - Sekcam
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Terfasilitasinya
Kerjasama Desa
dengan BUMN/BUMD
dalam rangka
Peningkatan
Kapasitas
Masyarakat
Peningkatan Indeks
Pembangunan
Masyarakat
Potensi , sumber
daya Manusia,
sumber daya alam
menjadi energi
pembangunan wilayah
- - - - 10,000,000 - Kasi Ekbang
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat
Meningkatnya upaya
pengelolaan Hulu
dan Hilir Klaster
Carica, Dombos dan
Pariwisata berbasis
Desa Wisata
Pemberdayaan
masyarakat dan
Pembangunan - - - 5,000,000 - 5,000,000 Kasi Ekbang
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
10 Orang
Ketepatan waktu
pelunasan PBBMeningkatkan PAD Pembangunan Lancar 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kasi Pemerintahan
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Mengurangi dan
meminimalisasi
kasus Narkoba pada
Generasi Bangsa
Meningkatkan
Kualitas Generasi
bangsa bagi modal
pembangunan
Mengurangi Volume
Penghuni Lembaga
kemasyarakatan - - 15,000,000 - 10,000,000 - Kasi Trantib
Dana Meningkatnya APM SD
Terciptanya
generasi awal yang
berkualitas
Wilayah Maju - - - - - -
Kasi Kesos
- DanaMeningkatnya APK
PAUD - - - -
Misi 4: Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata
Wilayah Maju
Misi 3:Meningkatkan kemandirian daerah
Terciptanya
generasi awal yang
berkualitas
-
DanaMeningkatnya APM
SMP
Terciptanya
generasi awal yang
berkualitas
Wilayah Maju - - - - - -
Dana Meningkatnya APK SD
Terciptanya
generasi awal yang
berkualitas
Wilayah Maju - - - - - -
DanaMeningkatnya APK
SMP
Terciptanya
generasi awal yang
berkualitas
Wilayah Maju - - - - - -
Dana
Meningkatnya
partisipasi sekolah
usia 13-15 Tahun
Meningkatkan
pendidikan dan
kecerdasan generasi
Wilayah Maju - - - - - -
Dana
Meningkatnya
partisipasi sekolah
usia 7-12 Tahun
Meningkatkan
pendidikan dan
kecerdasan generasi
Wilayah Maju - - - - - -
DanaMenurunnya anak
putus SD
Meningkatkan
pendidikan dan
kecerdasan generasi
Wilayah Maju - - - - - -
Dana
Meningkatnya ruang
kelas SD Yang
memenuhi standar
nasional
Meningkatnya
kualitas pendidikan
nasional
Kemajuan wilayah - - - - - -
Dana
Meningkatnya indeks
nilai sikap siswa
kategori
baik/akhlaqur
karimah
Meningkatnya
kualitas pendidikan
nasional
Kemajuan wilayah - - - - - -
Dana
Meningkatnya
partisipasi sekolah
usia 16-18 Tahun
Meningkatkan
pendidikan dan
kecerdasan generasi
Kemajuan wilayah - - - - - -
Dana
Meningkatnya rata-
rata nilai ujian
SMA
Meningkatkan
pendidikan dan
kecerdasan generasi
Kemajuan wilayah - - - - - -
Dana
Meminimalisir
Kematian Ibu dan
Bayi
Kesejahteraan Ibu
dan Bayi
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
Dana
Meminimalisir
Kematian Ibu dan
Bayi
Kesejahteraan Ibu
dan Bayi
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
Kasi Kesos
Kasi Kesos /
TP.PKK
Dana
Meminimalisir
Kematian Ibu dan
Bayi
Kesejahteraan Ibu
dan Bayi
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatnya
kepemilikan BPJS
Kesejahteraan
masyarakat
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeminimalisir
kematian Bayi
Kesehatan Bayi
untuk tumbuh
kembang
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeminimalisir
kematian Bayi
Kesehatan Bayi
untuk tumbuh
kembang
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat
- - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
Kasi Kesos /
TP.PKK
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat - - - - - -
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Peningkatan
Jalinan, kerjasama
dan silaturrahmi
penyandang Difabel
Peningkatan
kesejahteraan Kaum
Difabel
Penurunan angka
kemiskinan - - - 10,000,000 - - Kasi Kesos
Kasi Kesos /
TP.PKK
Meningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita -
DanaMeningkatkan
kesehatan Balita
Kesejahteraan
Balita
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat
- - - - - Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat
Dana
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Membumikan "
Kabupaten Wonosobo
Kabupaten Ramah HAM
"
Meningkatnya Indeks
Pembangunan Manusia
( IPM )
Kemajuan Wilayah - - - 50,000,000 75,000,000 100,000,000 Kecamatan
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
3 Orang
Kelancaran kegiatan
perekonomian
masyarakat desa
Meningkatkan
Kesejahteraan
masyarakat
Pendapatan petani
meningkat - - - - - - Kasi Ekbang
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
3 Orang
Tercukupinya
Infrasetruktur
Perdesaan pada masa
tanggap darurat
Infrastruktur rusak
akibat Bencana
cepat dibangun
kembali
Kelancaran kegiatan
masyarakat - - - - - - Kasi Ekbang
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
3 Orang
Tercukupinya
Infrasetruktur
Perdesaan pada masa
tanggap darurat
Infrastruktur rusak
akibat Bencana
cepat dibangun
kembali
Kelancaran kegiatan
masyarakat - - - - - - Kasi Ekbang
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
3 Orang
Tercukupinya fungsi
dan kualitas
Drainase Jalan yang
optimal
Usia badan jalan
bertahan lama
kelancaran arus
lalu lintas dan
kegiatan
perekonomian
masyarakat
- - - - - - Kasi Ekbang
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
3 Orang
Tercukupinya Fungsi
dan Kualitas
Kesehatan
Lingkungan
Permukiman
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
Kesejahteraan
masyarakat - - - - - - Kasi Ekbang
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
3 Orang
Tercukupinya Fungsi
dan kualitas
Drainase di
Kelurahan Kejajar
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
Kesejahteraan
masyarakat - - - - - - Kasi Ekbang
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Peningkatan
Kepuasan Masyarakat
akan layanan
Pemerintah
Kecepatan dan
ketepatan layanan
Kecepatan
pengambilan
keputusan - - 15,000,000 - - - Kasubag PATEN
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
4 Orang
Optimalisasi
Kegiatan 10 Program
Pokok PKK
Peningkatan
Keberdayaan
perempuan/wanita
Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat pedesaan 25,000,000 25,000,000 35,000,000 40,000,000 50,000,000 75,000,000 TP.PKK Kecamatan
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
10 Orang
Pembinaan Kelompok
SPP - UEP Eks PNPM
Kelancaran angsuran
SPP dan UEP
Kelestarian Dana
Amanah Masyarakat
di kecamatan
Kejajar
- - - - - - Kasi Ekbang
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
4 Orang
Pelayanan PATEN
Rutin
Meningkatnya
Kepuasan masyarakat
Pemenuhan target
kepemilikan
KTP/KK/Akta dan
adm.kependudukan
lainnya, serta
perijinan
- - - - - - Kasubag PATEN
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
4 Orang
Rakor Pelaksanaan
Pembuatan Data Base
Kependudukan
Tingkat Kecamatan
Ketersediaan Data
Base kependudukan
yang mumpuni
Ketepatan didalam
perencanaan
pembangunan
kewilayahan
- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Kasubag PATEN
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
4 Orang
Pelayanan PATEN
Rutin
Kecepatan dan
ketepatan layanan
Meningkatkan jumlah
kepemilikan akta
kelahiran - - - - - - Kasubag PATEN
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
4 Orang
Pengajuan Usulan
Sarpras Digital
PATEN
Memenuhi kebutuhan
kemajuan IT sisi
pelayanan kepada
masyarakat
Kepuasan masyarakat
meningkat - - - 200,000,000 - - Kasubag PATEN
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
4 Orang
Pengajuan usulan
paket
pembangunan/rehab
Infrasetruktur
Pedesaan
Meningkatnya
kualitas ruas jalan
kabupaten
Perekonomian
masyarakat lancar 2,500,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 Kasi Ekbang
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
4 Orang
Pengajuan usulan
paket
pembangunan/rehab
Infrasetruktur
Pedesaan
Meningkatnya
kualitas sanitasi
di pedesaan
Mempercepat langkah
100-0-100 400,000,000 600,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 Kasi Ekbang
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Rakor Pra
Penyusunan
Penganggaran Dana
Desa
Mempercepat upaya
100-0-100
Kesejahteraan
masyarakat - - - - - - Kasi Ekbang
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
3 Orang
Rakor Persiapan
Pembentukan dan
pembinaan Bumdes
Percapatan
pembangunan dan
pemberdayaan
masyarakat desa
Meningkatkan PADS - - 15,000,000 - - - Kasi Ekbang
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
3 Orang
Review Perencanaan
Kecamatan Kejajar
Optimalisasi
perencanaan
berbasis potensi
dan kewilayahan
Pembangunan akan
lebih fokus dan
lokus - 50,000,000 - - - - Kecamatan
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Pelayanan Pengajuan
IMB
Terpenuhinya target
retribusi IMB
Perumahan tertata
rapi - - - - - -
Kasubag PATEN dan
Trantib
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
FGD Dieng Geopark
Menjadikan Dieng
sebagai Geopark
Dunia
Kesejahteraan
masyarakat - - 100,000,000 - - - Kecamatan
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Rakor Pra
Penyusunan
Penganggaran Dana
Desa
Meningkatnya
penanganan sampah
di desa dengan Dana
Desa
#REF! - - - - - - Kasi Ekbang
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Rakor Pembentukan
Desa Siaga Bencana
Kecamatan Kejajar
Kesiapan masyarakat
dan desa didalam
menghadapi bencana
alam
Meminimalisir
korban dan
kerusakan pemukiman
dan lahan
pertanian/jalan/jem
batan dll
- - 10,000,000 - - - Kasi Trantib
Misi 5: Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Pembentukan Posko
Kebencanaan
Kesiapan SAR
Kecamatan
menghadapi
kemungkinan
terjadinya bencana
alam
Meminimalisir
korban dan
kerusakan pemukiman
dan lahan
pertanian/jalan/jem
batan dll
- - 150,000,000 - - - Kasi Trantib
1. Dana/Anggaran
2. Petugas
Pelaksana sebanyak
5 Orang
Rakor Pra
Penyusunan
Penganggaran Dana
Desa
Kesiapan SAR sampai
ke tingkat Desa/Kel
Meminimalisir
korban dan
kerusakan pemukiman
dan lahan
pertanian/jalan/jem
batan dll
- - 10,000,000 - - - Kasi Trantib
CAMAT KEJAJAR
IWAN WIDAYANTO, S.STP
NIP. 19770303 199703 1 004