LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan...

57
Lkjip Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017 DISUSUN OLEH : DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO Jl. Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo Telp (0271 593015) Fax (0271) 593561

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan...

Page 1: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

Lkjip Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2017

DISUSUN OLEH :

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo

Telp (0271 593015) Fax (0271) 593561

Page 2: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

Lkjip Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Tahun 2017.

LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen nyata

Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah .

LKj IP adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada

masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun

anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan

dijabarkan dalam bentuk LKj Dinas Kesehatan.

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan

penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta

keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam

meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang

akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran

penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah.

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai

bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk

peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sukoharjo, 10 Pebruari 2018

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Sukoharjo

dr. NASRUDDIN, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19600605 198901 1002

Page 3: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

Lkjip Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR ............................................. ii

DAFTAR ISI .......................................................... iii

BAB I : PENDAHULUAN ................................................. 1

A. Gambaran Umum Organisasi ................... 1

B. Fungsi Strategis Dinas Kesehatan ............. 7

C. Permasalahan Utama yang dihadapi

Dinas Kesehatan .........................................

7

BAB II : PERENCANAAN KINERJA .................................. 9

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ......................... 9

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ................................... 12

A. Capaian Kinerja Organisasi ...................... 12

B. Lapoaran Realisasi Anggaran................... 33

BAB IV : PENUTUP ............................................................. 43

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas

Kesehatan ...................................................

43

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di

Masa Datang ..............................................

44

Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2017

2) Rencana Kinerja Tahun 2017

3) Pengukuran Kinerja Tahun 2017

4) Matrik Renstra Tahun 2016-2021

Page 4: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

Lkjip Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Page 5: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan, dipimpin oleh Kepala

Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sukoharjo

Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan , susunan organisasi,

Tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten

Sukoharjo, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas

Kesehatan Kabupaten Sukoharjo adalah:

1). Dalam Pasal 2.d Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor

12 Tahun 2016, disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten

Sukoharjo Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan

bidang kesehatan.

2). Dalam pasal 48 ayat 1 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50

Tahun 2016, menyebutkan Dinas Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.

3). Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;

e. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Page 6: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 2

Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Sukoharjo terdiri dari:

1. Sekretariat, terdiri dari :

a. Subbagian Perencanaan

b. Subbagian Keuangan

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olahraga

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

a. Seksi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

c. Seksi Akreditasi dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

a. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, Alat Kesehatan

dan Perbekalan Kesehatan

b. Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan dan Pelayanan

Kesehatan.

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

6. UPTD

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Page 7: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 3

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo:

Page 8: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 4

Adapun jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Tabel 1.1 Tenaga Kesehatan berdasarkan Pendikan dan Golongan

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo:

No PENDIDIKAN Tahun 2016 Tahun 2017

1 Pasca Sarjana 38 39

2 Sarjana 218 238

3 Diploma (D1,D3) 460 556

4 SMA/SMK 129 125

5 SMP/MTs 12 10

6 SD/MI 5 4

GOLONGAN

7 Golongan I 8 4

8 Golongan II 290 202

9 Golongan III 508 578

10 Golongan IV 56 4

Adapun Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo

terdiri dari :

Tabel. 1.2. Jenis dan jumlah sarana Pelayanan Kesehatan Di

Kabupaten Sukoharjo.

Page 9: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 5

No Fasilitas Pelayanan Pelayanan

Kesehatan

Tahun

2016

Tahun

2017

Ket

1 Pelayanan Pelayanan Kesehatan

Posyandu Balita 1183 1186 Kelompok

Posyandu Lansia 1047 1047 Kelompok

Puskesmas Induk 12 12 Unit

Puskesmas Pembantu 48 48 Unit

Puskesmas Keliling 79 79 Unit

Puskesmas Rawat Inap 10 10 Unit

Poliklinik Desa 167 167 Unit

Gudang Farmasi Kabupaten 1 1 Unit

Laboratorium Kesehatan Daerah 1 1 Unit

Rumah Sakit Umum 6 7 Unit

Rumah Sakit Khusus 2 2 Unit

Praktek Dokter Perorangan Umum 491 521 Orang

Praktek Dokter perorangan Gigi 75 89 Orang

Praktek Dokter perorangan Spesialis 220 248 Orang

Balai Pengobatan swasta 69 76 Unit

Laboratorium Klinik Swasta 5 5 Unit

Pengobat Tradisional Berijin

1 Unit

2 Industri Farmasi

Obat 1 1 Unit

Obat tradisional (IOT) 1 1 Unit

Industri Kecil Obat Tradisional

(IKOT)/UKOT

38 38 Unit

3 Distribusi Kesehatan

Pedagang Besar Farmasi 24 28 Unit

Pedagang Alkes/Penyalur 27 29 Unit

Apotik 201 210 Unit

Toko Obat 18 18 Unit

Page 10: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 6

Adapun Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :

Tabel. 1.3. Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Sukoharjo

No Uraian Tahun

2016

Tahun

2017

Keterangan

1 Dokter Umum 329 335 orang

2 Dokter Spesialis 186 207 orang

3 Dokter Gigi 56 70 orang

4 Perawat 1311 1343 orang

5 Bidan 756 740 orang

6 Tenaga Farmasi 470 490 orang

7 Tenaga Fisioterapi 100 92 orang

8 Ahli Gizi 56 120 orang

9 Analis laboratorium 41 133 orang

10 Ahli Rontgen 56 58 orang

11 Ahli penyehatan

lingkungan

41 41 orang

12 Bidan Desa 167 167 orang

Jumlah 3569 3796 orang

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Kesehatan Kabupaten

Sukoharjo dilengkapi dengan berbagai fasilitas/aset dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel. 1.3. Jumlah Fasilitas/Aset Dinas Kesehatan Kabupaten

Sukoharjo

No Fasilitas/ aset

Tahun

2016

Tahun

2017 Satuan

1 Tanah 10 10 lokasi

2 Alat-alat besar 36 37 Unit

3 Alat-Alat Angkutan 247 248 buah

Page 11: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 7

No Fasilitas/ aset

Tahun

2016

Tahun

2017 Satuan

4

Alat Bengkel dan Alat

Ukur 210 210 buah

5

Alat kantor dan rumah

tangga 12.123 19.038 buah

6

Alat - alat audio dan

komunikasi 73 133 unit

7 Alat - alat kedokteran 8.598 10.850 buah

8 Alat - alat laboratorium 1.824 3.408 buah

9 Bangunan Gedung 223 248 lokasi

10 Instalasi 7 7 buah

11 Buku dan Perpustakaan 220 220 buah

B. Fungsi Strategis Dinas Kesehatan

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

dimaksud, maka Dinas Kesehatan secara umum memiliki Fungsi strategis

yaitu menyusun kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten

Sukoharjo dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

Secara singkat Dinas Kesehatan memiliki mandat yang harus

dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu

:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan sebagai bagian dari upaya

pembangunan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat

dan sejahtera.

2. Membentuk tata kehidupan masyarakat yang berperilaku hidup bersih

dan sehat dalam rangka mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan

dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat, menuju

kemandirian;

3. Meningkatkan pengendalian penyakit dengan upaya pencegahan

penyakit menular dan tidak menular

4. Mewujudkan kualitas sumber daya kesehatan yang profesional

Page 12: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 8

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Kesehatan

Adapun permasalahan utama Dinas Kesehatan yang harus

diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Kesehatan

Kabupaten Sukoharjo, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)

2. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB)

3. Masih tingginya Angka Kematian DBD

4. Masih rendahnya penemuan kasus TB Paru (BTA+)

5. Masih adanya kasus gizi buruk dan gizi kurang

6. Masih rendahnya Desa Open Defecation Free (ODF)

7. Masalah Kwalitas Pelayanan Kesehatan

Page 13: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun2017

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja dalam rangka mewujudkan Visi

“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paripurna Menuju Masyarakat yang

Sehat, Sejahtera dan Mandiri.” dan misi Dinas Kesehatan. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima

amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas

Kesehatan pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan

Bupati Sukoharjo untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran

perjanjian ini. (Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2017)

Page 14: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 10

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas

Kesehatan Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan 17 program 80 kegiatan

yang didukung oleh APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebesar

Rp. 163.878.840.000 (termasuk DAK fisik dan Nono fisik dan Gaji Pegawai)

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara

tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara

kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati Sukoharjo Tahun 2017.

Perumusan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Sukoharjo dalam Rencana Strategik mengacu pada Penerapan Standart

Pelayanan Minimal SPM Kesehatan, Indikator Kinerja Utama, Indikator

Kinerja Dinas Kesehatan, maupun Indikator Program. Adapun Indikator –

indikator Kinerja Bidang Kesehatan yaitu :

1. Indikator Kinerja Utama

a. Angka Harapan Hidup

b. Angka Kematian Ibu Melahirkan

c. Angka Kematian Bayi

d. Angka Kematian Balita

2. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan

a. Prevalensi Penderita Gizi Buruk

b. Prevalensi Penderita Gizi Kurang

c. Desa Siaga Aktif Mandiri

d. Angka Kesakitan DBD

e. Prosentase Desa ODF

f. Desa/Kalurahan UCI

3. Indikator Kinerja Program

a. Prosentase Ketersediaan Obat dan vaksin Puskesmas

b. Prosentase Puskesmas Rawat Inap Non Rawat Inap sesuai Standart

c. Prosentase Pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai standart

d. Prosentase Tempat Pengelolaan makanan dan minuman yang

memenuhi syarat

e. Cakupan Pendampingan akreditasi faskes primer (25 Faskes)

f. Prosentase Perilaku Sehat (PHBS)

g. Prosentase kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat

h. Prosentase Ibu Hamil Kekurangan energi Kronik (KEK)

i. Prosentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah

Page 15: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 11

j. Prosentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI

eksklusif

k. Prosentase bayi baru lahir mendapat IMD

l. Prosentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD

m. Prosentase Desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM

n. Prosentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan

o. Prosentase penduduk akses air minum

p. Angka Kesakitan DBD <49/100.000 pddk

q. Angka keberhasilan Pengobatan TB paru BTA Positif

r. Angka Penemuan pnemonia balita

s. Prosentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos

Pelayanan Terpadu (Posbindu) PTM, Pemerikasaan Hipertensi, DM

t. Prosentase Puskesmas/ Pustu dan jaringannya yang memiliki sarana

&Prasarana sesuai standar

u. Persentase kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 100%,

v. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan

remaja 50%

w. Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia

x. Cakupan pemeriksaan Sediaan Makanan dan minuman Siap saji

produk restoran aman dikonsumsi oleh masyarakat

y. Prosentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

z. Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan Anternatal minimal 4

kali (K4)

Page 16: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata

cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi

pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres

kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada

perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran

sebagai berikut :

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 2.5 Skala Pengukuran Kinerja

NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI

1 Lebih dari 100% Sangat Baik

2 75 – 100% Baik

3 55 – 74 % Cukup

4 Kurang dari 55 % Kurang

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan

realisasi sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana

tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase capaian = Realisasi x 100 %

Rencana

Page 17: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 13

b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah

pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase capaian = Rencana - (Realisasi – Target ) x 100 %

Rencana

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran

dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja

outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan

perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Adapun

sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan capaian Kinerja adalah

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan capaian kinerja prioritas

program yang bersifat strategis. Penyusunan Indikator Kinrja Utama (IKU)

sesuai degan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor :

PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, Tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi

meliputi indikator kinerja keluaran (Output) dan hasil (outcome). Tujuan

dalam Penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang

pentingdan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara

baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu

tujuan dan sasaran Strategis Organisasi yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2017, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh

program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, sesuai dengan

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun

2017 maupun Rencana Strategis Dinas Kesehatan.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau,

tercermin pada tabel sebagai berikut :

Page 18: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 14

Capaian Kinerja

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Tabel 3.5 Capaian Kinerja

No. Indikator Satuan

Tahun 2017

Capai

an

2016

%

Capaian thd.

Target Akhir

RPJMD (2021) Target Realisasi

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Angka Usia Harapan

Hidup

tahun 77,52 77,46 99,92 77,46 92,82%

2 Angka Kematian Ibu 10.000

/KH

130 31,94 176,12 94,8 107,06

3 Angka Kematian Bayi 1.000/

KH

9,6 6,38 133,54 9,0 102,17

4 Angka Kematian Balita 1.000

/KH

11 8,54 122,36 10,82 90,93

Rata-rata Capaian 132,98 98,24

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-3.3, yaitu :

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, dari

4 indikator kinerja yang ada, indikator yang pertama yakni Angka Usia

Harapan Hidup terealisasi 77,46 tahun dengan capaian kinerja sebesar

99,92%.

Sedangkan untuk 3 (tiga) indikator kinerja lainnya, yakni Angka

Kematian Ibu masih terjadi 4 kasus atau realisasinya 31,94/100.000

Kelahiran Hidup. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tinggi

karena dapat menekan dari target sebanyak 130/100.000 KH.

Demikian juga untuk 2 (dua) indikator lainnya yaitu angka kematian

bayi dapat ditekan dari target sebanyak 9,6/1000 KH menjadi tinggal

6,38/1000 KH atau hanya terjadi 40 kasus di tahun 2017, sedangkan

untuk angka kematian balita, masih terjadi 107 kasus namun kalau

dilihat dari capaian sebanyak 8,54/1000 KH masih lebih rendah dari

target sebanyak 11/1000 KH. Sehingga secara keseluruhan rata-rata

capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 132,98% sehingga dapat

dikategorikan Sangat Baik.

Page 19: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 15

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya,

maka capaian kineja 2017 ini cenderung mengalami peningkatan.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing

indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2017

Sasaran Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan

terjangkau

Tabel 3.6 Capaian Kinerja tahun 2016 dan 2017

No. Indikator Satuan

2016 Tahun 2017

Realisasi

%

Capaian

Target Realisasi

%

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Angka Usia Harapan

Hidup tahun 77,46 99,92 77,52 77,46 99,92

2 Angka Kematian Ibu 10.000

/KH

94,8 140,32% 130 31,94 176,12

3 Angka Kematian Bayi 1.000/

KH

9,0 161,63% 9,6 6,38 133,54

4 Angka Kematian Balita 1.000

/KH

10,82 115,59% 11 8,54 122,36

127,59

131,23

Page 20: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 16

Angka Kematian Ibu

NO Tahun Target Realisasi

1 2013 77 98,84

2 2014 76 100,47

3 2015 75 159,05

4 2016 140 94,80

5 2017 130 31,94

Page 21: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 17

Angka Kematian bayi

NO Tahun Target Realisasi

1 2013 9,25 10,97

2 2014 8,5 10,74

3 2015 8 9,94

4 2016 9,8 9,0

5 2017 9,6 6,38

Page 22: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 18

Angka Kematian Balita

NO Tahun Target Realisasi

1 2013 10,5 12,47

2 2014 10 11,98

3 2015 10,5 11,92

4 2016 11,5 10,82

5 2017 11 8,5

Page 23: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 19

Dokumen Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil

Page 24: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 20

Dokumen Kunjungan Neonatal dan kunjungan Nifas oleh Bidan Desa

Page 25: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 21

Dokumen Pelaksanaan Kelas Ibu Balita

Page 26: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 22

Berdasarkan tabel di atas, maka indikator kinerja yang

realisasinya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu angka kematian

ibu dari 94,8/100.000 KH menjadi tinggal 31,94% di tahun 2017,

angka kematian bayi dari 9/1.000 KH di tahun 2016 menjadi 6,38 /

KH, dan angka kematian balita juga terjadi penurunan dari tahun

sebelumnya, yaitu 10,82/KH menjadi 8,54/KH pada tahun 2017.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target

sampai dengan tahun 2017 ini, maka di bawah akan disajikan data

perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan

target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut

inI :

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2017 dengan Target Akhir

RPJMD Sasaran Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan

terjangkau

Tabel 3.7 Capaian Kinerja tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD

No. Indikator Satuan Realisasi s.d Tahun

2017

Target Akhir RPJMD

(2021)

% Capaian thd. Target Akhir

RPJMD

(2021)

1 2 3 7 8

1 Angka Usia Harapan Hidup tahun 77,46 77,66 99,82

2 Angka Kematian Ibu 10.000

/KH

31,94 102 168,68

3 Angka Kematian Bayi 1.000/

KH

6,38 9,2 130,65

4 Angka Kematian Balita 1.000

/KH

8,54 9,92 113,91

Rata-rata capaian kinerja

128,26

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan

dalam RPJMD dari 4 indikator yang sudah dapat terealisasi melampaui

target adalah : angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka

kematian balita realisasinya sudah berada di bawah target, hal

menunjukkan kinerja pencapaian sasaran ini sudah cukup berhasil.

Nemun untuk indikator Angka Usia Harapan Hidup, belum dapat

melampau target, yani dari 77,6 tahun sampai dengan tahun 2017 ini

baru mencapat 77,46 tahun.

Page 27: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 23

Sedangkan realisasi indikator kinerja tahun 2017 yang dapat

dibandingkan dengan target nasional, baik Standar Pelayanan Minimal

(SPM) maupun Millenium Development Goals (MDGs), dapat dilihat

sebagaimana tabel di bawah ini :

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3.2 dengan Target

Nasional

No. Indikator Satuan Realisiasi Tahun 2017

Target Nasional(SPM /

MGDs)

Keterangan

1 2 3 4 5 6 1.

Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH. 31,94 102 Angka Kematian Ibu di atas target nasional.

2.

Angka Kematian Bayi Per 1000 KH 6,38 23 Angka kematian bayi di atas target nasioanl.

Berdasarkan tabel tersebut, jika dibandingkan dengan target

nasional baik SPM maupun MGDs, maka pencapaian target indikator

tahun 2017 untuk kedua indikator tersebut sudah di atas target

nasional, artinya angka kematian ibu dan angka kematian bagi sudah

dapat ditekan sehingga sudah lebih baik dari target nasional.

Adapun Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran

ini adalah :

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian Ibu sebanyak 4 kasus yang disebabkan anatara lain

penyakit jantung yang menyertai kehamilan, sehingga walaupun

sudah ditangani oleh Dokter Obsgyn dan Dokter Internis/Jantung,

namun karena kondisi penyakit jantung ini lebih diperparah dengan

adanya kehamilan sehingga menyebabkan ibu sulit dipertahankan.

selain itu perdarahan karena atonia uteri dalam waktu 5 menit saja

ibu bisa kehilangan darah 5 liter, sehingga pada kasus ini benar-

benar sulit ditangani walaupun sudah dirujuk ke Rumah Sakit.

Adapun penyebab lain epilepsi, stroke akut dan Pre

eklamsia/eklamsia.

b. Angka Kematian Bayi (AKB) 40 Kasus

Penyebab kematian Bayi tertinggi adalah Bayi Baru Lahir Sangat

Rendah (BBLSR) dan kelainan konginetal, Bayi dengan BBLSR

kecenderungan untuk bertahan hidup rendah karena berat badan

Page 28: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 24

bayi yang kurang dari 2000 gram yang menyebabkan bayi tidak

dapat bertahan hidup, bayi yang mempunyai kelainan konginetal

mengalami gangguan tumbuh kembang sehingga tidak dapat

bertahan hidup karena kondisi kelainan organ, sehingga bayi tidak

dapat menerima asupan nutrisi dan kematangan organ belum

sempurna dengan baik di banding bayi dengan berat badan normal.

Pada Bayi Baru Lahir Rendah (BBLR) dengan berat kurang dari 2500

sering mengalami gangguan tumbuh kembang yang akan menambah

komplikasi karena tubuh bayi rentan terhadap infeksi sehingga

menjadikan sakit bahkan sampai pada.

c. Angka Kematian Balita 107 kasus

Balita adalah usia dibawah lima tahun, penyebab kematian balita

selain tersebut pada nomor dua juga ada penyebab lain yaitu : Diare,

DHF, gizi buruk, TB Paru, Broncopnemonia, Aspirasi, Meningitis,

kelainan kongenital, Citomegalo virus, encephalitis, CA otak,

Tenggelam, Kecelakaan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang

maka solusi yang akan ditempuh beberapa strategi sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelayanan melalui FKTP Puskesmas dan

swasta yang terakreditasi

b. Peningkatan mutu pelayanan pada jejaring (BPM, RB, Klinik

Pratama, dan RS)

c. Peningkatan Kualitas ANC terintergrasi Standar 10 T (GIZI,

IMUNISASI, PTM, PROMKES, KESLING)

d. Peningkatan Kunjungan Rumah dengan kegiatan : pendataan

keluarga sehat, deteksi dan pengawasan resiko tinggi, Kunjungan

KF, Kunjungan KN sesuai standar.

e. Penyuluhan reproduksi remaja, Penundaan Usia Nikah, Kelas Caten

f. Peningkatan Audit Maternal Perinatal (AMP) melalui Pembinaan,

Monitoring dan Evaluasi melibatkan Lintas Program, Lintas sektoral

dan Organisasi Profesi.

g. Peningkatan Peran Stake Holders dalam hal ini Pemerintah melalui

Lintas Sektoral dan Lintas Program terkait dalam Program KIA-KB

berupa dukungan kebijakan, program dan penganggaran

kegiatan.

Page 29: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 25

h. Pemberdayaan Masyarakat untuk :

- Perubahan Perilaku Paradigma Sehat

- Perubahan Perilaku / Asuhan Sayang Ibu dan Bayi oleh Keluarga

dan Masyarakat pada saat hamil, bersalin dan pasca persalinan/

nifas.

- Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam Perilaku Hidup

Sehat pada Masyarakat

- Peningkatan Kesadaran dan Peran Aktif dari keluarga (suami, orang

tua & anggota lain) dan kader, Toma, Karang Taruna, LSM dan

swasta dalam penanggulangan masalah kesehatan yang ada

diwilayahnya terutama masalah kesehatan KIA-KB termasuk

pendampingan dan pengawasan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu

nifas baik normal maupun resiko tinggi

- Peningkatan Desa Siaga Aktif Mandiri (PKD Aktif, Suami Siaga,

Donor darah, Stiker P4K, dll)

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan Sumber daya keuangan untuk mencapai sasaran diatas

adalah sebesar Rp. 60.380.344.637,00 dari total pagu sebesar Rp.

84.657.448.000,00 Hal ini berarti terdapat efesiensi penggunaan

sumber daya sebesar 24.277.103.363,00

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupu

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran diatas sesungguhnya tidak terlepas

dari dilaksanakannya Program Upaya Kesehatan masyarakat, Program

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan

Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program

Peningkatan Kesehatan Anak Balita, Program Peningkatan Keselamatan

Ibu melahirkan dan Anak dengan kegiatan antara lain :

1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan

jaringannya

2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

3. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

4. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di 12

Puskesmas

Page 30: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 26

5. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

6. Peningkatan pemanfaatan Sarana Kesehatan

7. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

8. Pemberian tambahan makanan dan vitamin

9. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan

akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi

mikro lainnya

10. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

11. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

12. Sosialisasi Kebijakan lingkungan sehat

13. Peningkatan Imunisasi

14. Pembangunan Puskesmas

15. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas.

16. Penyuluhan kesehatan anak balita

17. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

18. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

19. Penyuluhan kesehatan bagi ibu dan KB

20. Pelatihan dan pendidikan kesehatan ibu dan KB

21. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Selain Indikator kinerja utama masih ada indikator yang harus dicapai

yaitu Indikator Kinerja Dinas Kesehatan dan Indikator Kinerja Program

Page 31: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 27

2. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan

TUJUAN / SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TAHUN 2017 REALISASI

TAHUN 2016

TARGET 2021

(AKHIR RPJMD)

% CAPAIAN TERHADAP

TARGET AKHIR RPJMD

(TH. 2021)

% CAPAI

AN TERHADAP TARG

ET SPM (TH.

2017)

TARGET

REALISASI

PROSENTASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan

terjangkau

1 Prevalensi Penderita

Gizi Buruk

% <1% 0,03% 197 100,00 <1 123 <1

2 Prevalensi

Penderita Gizi Kurang

% <5 % 3,82% 123 100,00 <5 123 <5

3 Desa Siaga

Aktif Mandiri

% 33% 34% 103,03 87,09 50 68

4 Angka Kesakitan

DBD

Per 100.0

00 Penduduk

<49/100000

Pddk

13,7/1000

00 Pddk

172,04 65,00 <49 172,04 <49

5 Prosentase

Desa ODF % 30% 100% 333 220 100 100 100

6 Desa/Kalura

han UCI

% 100% 100% 100 98,98 100 100 100

Page 32: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 28

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan

dalam RPJMD dari 6 indikator yang sudah dapat terealisasi sesuai

target adalah : Prevalensi Penderita Gizi Buruk dengan prosentase

capaian sebesar 100%, Prevalensi Penderita Gizi Kurang sebesar 100%

dengan prosentase capaian sebesar100%, Prosentase Desa ODF 333 %

dari target 30 terealisasi 100% Sedangkan untuk indikator yang

pencapaiannya masih di bawah target RPJMD adalah, Angka

Kesakitan DBD 115 kasus dari target <49/100.000 pddk realisasi

13,7/100.000pddk, sedangkan Desa/Kalurahan UCI dengan prosentase

capaian sebesar 100 % yaitu 167 desa

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan melalui :

a. Melakukan Sosial marketing Pedoman Gizi Seimbang bagi Petugas

Puskesmas, Bidan Desa dan Kader Posyandu, untuk memberikan

informasi yang terbaru mengenai pedoman gizi seimbang,

manfaat dan cara pemasarannya ke masyarakat. Sehingga

diharapkan masyarakat mengerti dan bersedia menerapkan pola gizi

seimbang di keluarganya.

b. Pemantapan 1000 hari pertama kehidupan kepada Lintas Sektor,

Petugas Kesehatan, dan kader posyandu agar 1000 hari pertama

dari awal kehamilan sampai anak berumur 2 tahun dapat terkawal

kesehatan dan perkembangannya dengan baik oleh masyarakat,

yang akhirnya dapat mewujudkan generasi penerus yang

berkualitas.

c. Sosialisasi pencegahan kesakitan maupun kematian DBD di Desa

rawan DBD.

d. Sosialisasi SOP penanggulangan DBD, Monitoring dan Evaluasi

kepada Petugas P2B2 dan Penanggung Jawab UKM esensial melalui

Pertemuan P2B2 dan Pertemuan Monev di Tingkat Kabupaten dan

Puskesmas.

e. Sosialisasi tatalaksana kasus DBD kepada Puskesmas Rawat Inap

dan Rumah sakit.

f. Sosialisasi Kepada masyarakat melalui tokoh agama tentang

kehalalan reagen vaksin imunisasi

g. Pelacakan balita gizi buruk dengan dokter spesialis anak dan ahli

gizi serta Lintas Sektor terkait.

Page 33: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 29

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan Sumber daya keuangan untuk mencapai sasaran diatas

adalah sebesar Rp. 65.896.463.608,00 dari total pagu sebesar Rp.

90.780.669.000,00 selain dana tersebut masih didukung dengan

anggaran rutin Dinas kesehatan.

Dalam mencapai indikator kinerja utama, indikator kinerja Dinas maupun

Indikator program terdapat kegiatan yang saling keterkaitan dalam

mendukung keberhasilan ketiga Indikator tersebut.

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupu

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran diatas sesungguhnya tidak terlepas dari

dilaksanakannya Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program

Upaya Pelayanan Kesehatan, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan,

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program

Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat,

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program

pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, Program Peningkatan

Kesehatan Lansia, Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan dengan kegiatan antara lain :

1. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.

2. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

3. Revitalisasi sitem kesehatan

4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

5. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

6. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

7. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di 12

Puskesmas

10. Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

11. Peningkatan kapasitas laboratorium Pengawasan obat dan makanan.

12. Pengambangan Madia Promosi dan Informasi sadar Hidup sehat

13. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

14. Peningkatan pemanfaatan Sarana Kesehatan

Page 34: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 30

15. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

16. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

17. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

18. Pemberian tambahan makanan dan vitamin

19. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

20. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

21. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

22. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

23. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

24. Sosialisasi Kebijakan lingkungan sehat

25. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

26. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

27. Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging

28. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

29. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

30. Peningkatan Imunisasi

31. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penganggulangan Wabah

32. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

33. Monitoring evaluasi dan Pelaporan

34. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

35. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan

restoran.

Selain Indikator Kinerja tersebut masih ada indikator Kinerja Program

3. Indikator Kinerja Program

TUJUAN / SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TAHUN 2017 REALISASI

TAHUN 2016

TARGET 2021 (AKHIR RPJMD)

% CAPAIAN TERHADAP

TARGET AKHIR

RPJMD (TH. 2021)

TARGE

T

REALI

SASI

PROSE

NTASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kesehatan yang bermutu dan terjangkau

1 Prosentase Ketersediaan Obat dan vaksin

Puskesmas

% 100% 100% 100 100 100 100

Page 35: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 31

TUJUAN / SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TAHUN 2017 REALISASI

TAHUN 2016

TARGET 2021

(AKHIR RPJMD)

% CAPAIAN TERHADAP

TARGET AKHIR RPJMD

(TH. 2021)

TARGET

REALISASI

PROSENTASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Prosentase Puskesmas

Rawat Inap Non Rawat Inap sesuai Standart

% 60% 100% 100 100,00 100 100

3 Prosentase Pelayanan kefarmasian

di Puskesmas sesuai standart

% 40% 75% 187,50 125,00 60 125

4 Prosentase Tempat Pengelolaan

makanan dan minuman yang

memenuhi syarat

% 21% 61% 61 100 25 244

5 Cakupan Pendamping

an akreditasi faskes primer (25

Faskes)

faskes 5 faskes 0 0 0 5 0

6 Prosentase Perilaku Sehat (PHBS)

% 77,50% 78% 100,65 97,40 80 97,50

7 Prosentase kemandirian

Masyarakat untuk Hidup Sehat

% 77,50% 78% 100,65 97,40 80 97,50

8 Prosentase Ibu Hamil Kekurangan energi Kronik

(KEK)

% 14% 7,49% 53,50 50,13 10 74,90

9 Prosentase ibu hamil yang

mendapat Tablet Tambah

Darah

% 90% 92,02% 102,24 104,80 90 102,24

10 Prosentase bayi usia kurang dari

6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

% 38% 41,01% 107,92 113,09 55 74,56

11 Prosentase bayi baru lahir mendapat

IMD

% 90% 87,78% 97,53 88,66 90 97,53

12 Prosentase remaja putri

yang mendapat Tablet Tambah

Darah (TTD)

% 20% 71,49% 357,45 124,65 30 238,30

13 Prosentase Desa/

kelurahan yang melaksanakan STBM

% 50% 100,00

%

200 178,36 65 153,85

Page 36: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 32

TUJUAN / SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TAHUN 2017 REALISASI

TAHUN 2016

TARGET 2021

(AKHIR RPJMD)

% CAPAIAN TERHADAP

TARGET AKHIR RPJMD

(TH. 2021)

TARGET

REALISASI

PROSENTASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 Prosentase TTU yang

memenuhi syarat kesehatan

% 73,90% 85,00% 85,00 126,42 74,3 114

15 Prosentase penduduk akses air minum

% 85% 92,99% 109,2 115,54 100 92,99

16 Angka Kesakitan DBD

<49/100.000 pddk

Per100.000pddk

<49/1000

00 Pddk

13,7/1

00000

Pddk

172,04 65,00 <49 172,04

17 Angka keberhasilan

Pengobatan TB paru BTA Positif

% >85% 85,20% 100.24 109,41 >85 100,24

18 Angka Penemuan pnemonia balita

% 12,50% 27,08% 216,64 173,1 30 90,27

19 Prosentase Desa/Kelurahan yang

melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan

Terpadu (Posbindu) PTM, Pemerikasaa

n Hipertensi, DM

% 30% 32,00% 106,67 92 50 64,00

20 Prosentase

Puskesmas/ Pustu dan jaringannya yang

memiliki sarana &Prasarana sesuai

standar

% 60% 60,00% 100 100 100 60

21 Persentase kunjungan

Neonatal Pertama (KN1) 100%,

% 100% 100,00

%

100 100 100 100

22 Persentase

Puskesmas yang menyelenggarakan

kegiatan kesehatan remaja 50%

% 50% 74,20% 148,40 100 50 148,40

23 Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia

% 80% 74,20% 92,75 100 80 92,75

24 Cakupan pemeriksaan Sediaan

Makanan dan minuman Siap saji

produk restoran aman dikonsumsi

oleh masyarakat

sampel 540

sampel

860

sampel

159,26 100 2700 31,85

Page 37: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 33

TUJUAN / SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TAHUN 2017 REALISASI

TAHUN 2016

TARGET 2021

(AKHIR RPJMD)

% CAPAIAN TERHADAP

TARGET AKHIR RPJMD

(TH. 2021)

TARGET

REALISASI

PROSENTASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

25 Prosentase Persalinan di

fasilitas pelayanan kesehatan

% 100% 100,00

%

100 100 100 100

26 Persentase ibu hamil yang mendapat

pelayanan Anternatal minimal 4 kali (K4)

% 90% 93,34% 103,71 104,22 90 103,71

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut disediakan

anggaran sebanyak Rp. 99.814.045.000,00 baik Operasional maupun

kegiatan Rutin.

B. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Kesehatan, pada tahun anggaran 2017, di dukung dengan Anggaran

sebesar Rp. 163.878.840.000 terealisasi Rp. 136.915.765.238,00 Angaran

tersebut terdiri dari Belanja tidak langsung / Gaji Rp. 64.064.795.000,00

terealisasi Rp. 63.097.602.383,00 Belanja langsung,

Rp.99.814.045.000,00teralisasi Rp 73.896.818.705,00

Secara ringkas komposisi realisasi penggunaan sebagai berikut:

- Belanja tidak langsung Rp. 64.064.795.000,00

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 748.925.000,00

- Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 74.828.483.000,00

- Belanja Modal , sebesar Rp. 24.236.637.000,00

Adapun penjabaran dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan

sebagai berikut :

1. Anggaran APBD Kabupaten

a. Anggaran pendapatan Rp. 32.957.247.000,00,- Realisasi

Pendapatan Rp 28.388.044.700,- dengan rincian sebagai berikut :

Page 38: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 34

Tabel Pendapatan Sub Urusan Kesehatan

No Jenis Pendapatan

Target Realisasi % Capaian

1 Pendapatan Retribusi

Daerah

4.581.684.000,00 4.424.000.000.00 96,57

2 Lain lain PAD

yang syah

28.375.563.000,00 28.388.044.700,00 100,04

JUMLAH 32.957.247.000,00 28.388.044.700,00 86,13

b. Belanja Tidak Langsung (Gaji) Dinas Kesehatan Kabupaten

Sukoharjo Rp. 64.064.795.000,00 - Realisasi Rp.

63.097.602.383,00,- (98,49%) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Jumlah Anggaran Realisasi

BELANJA PEGAWAI 64.064.795.000,00 63.097.602.383,00

Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi

42.041.166.000,00 41.855.174.460,00

Tunjangan Keluarga 3.385.485.000,00 3.369.279.556,00

Tunjangan Jabatan 381.500.000,00 379.165.000,00

Tunjangan Fungsional 3.631.885.000,00 3.612.755.000,00

Tunjangan Fungsional

Umum

567.290.000,00 563.150.000,00

Tunjangan Beras 2.275.805.000,00 2.261.543.734,00

Tunjangan PPh/

Tunjangan Khusus

121.986.000,00 121.865.746,00

Pembulatan Gaji 656.000,00 653.100,00

Iuran Asuransi 1.365.961.000,00 1.359.650.187,00

Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Beban Kerja

10.063.977.000,00 9.403.590.000,00

Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah -

Pelayanan Kesehatan

229.084.000,00 170.775.600,00

Page 39: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 35

c. Belanja Langsung sejumlah Rp. 99.814.045.000,00 dengan

realisasi Rp. 73.796.918.705,00 (73,93%) dengan rincian sebagai

berikut :

No Uraian Pagu Realisasi %

1 Penyediaan jasa surat

menyurat

20.000.000

13.727.713

68,64

2

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

799.800.000

727.289.920

90,93

3

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

350.000.000

341.300.000

97,51

4

Penyediaan jasa

perbaikan peralatan

kerja

170.000.000

137.990.000

81,17

5 Penyediaan alat tulis

kantor

121.000.000

111.837.575

92,43

6

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

77.700.000

70.122.000

90,25

7

Penyediaan

komponen instalasi

listrik / penerangan

bangunan kantor

25.000.000

23.890.000

95,56

8

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

714.255.000

667.837.630

93,50

9

Penyediaan Jasa dan

Peralatan Rumah

Tangga

277.036.000

32.716.242

84,00

10

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-undangan

7.000.000

4.016.000

57,37

11 Penyediaan makanan

dan minuman

136.300.000

106.297.900

77,99

12 Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke

114.970.000 99,33

Page 40: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 36

No Uraian Pagu Realisasi %

luar daerah 114.201.482

13 Pengadaan Meubelair 186.450.000

181.175.000

97,17

14

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

90.000.000

82.854.000

92,06

15

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

2.927.960.000

2.858.450.996

97,63

16

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

243.175.000

205.410.000

84,47

17 Pendidikan dan

pelatihan formal

400.000.000

396.156.500

99,04

18 Studi Banding 12.000.000

11.890.900

99,09

10 Seminar/Lokakarya 10.000.000

9.676.500

96,77

20

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kerja SKPD

113.100.000

97.022.239

85,78

21 Penyerapan Aspirasi 9.000.000

7.150.000

79,44

22

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

21.150.000

14.550.000

68,79

23

Pengadaan Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

4.002.644.000

3.490.260.080

87,20

24

Pelayanan kesehatan

penduduk miskin di

Puskesmas dan

jaringannya

4.700.000.000 4.478.997.218 95,30

Page 41: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 37

No Uraian Pagu Realisasi %

25 Pemeliharaan dan

Pemulihan Kesehatan

32.887.000

24.912.000

75,75

26 Revitalisasi sistem

kesehatan

255.725.000

175.523.797

68,64

27

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat

1.231.952.000 920.189.946 74,69

28

Peningkatan pelayanan

kesehatan bagi

pengungsi korban

bencana

46.000.000 41.295.500 89,77

29

Peningkatan

pelayanan dan

penanggulangan

masalah kesehatan

240.000.000

220.700.700

91,96

30

Penyediaan biaya

operasional dan

pemeliharaan

8.767.789.000 7.779.132.145 88,72

31 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

657.480.000 431.941.000 65,70

32

Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional

di Puskesmas Weru.

4.164.047.000

1.956.756.728

46,99

33

Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional

di Puskesmas Bulu.

2.000.225.000

1.313.834.883

65,68

34

Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional

di Puskesmas

Tawangsari.

4.096.423.000

2.277.539.433

55,60

35

Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional

di Puskesmas Nguter

4.174.021.000

2.323.071.238

55,66

Page 42: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 38

No Uraian Pagu Realisasi %

36

Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional

di Puskesmas

Sukoharjo

4.983.840.000

2.954.952.204

59,29

37

Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional

di Puskesmas

Bendosari

2.874.513.000

1.862.214.573

64,78

38

Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional

di Puskesmas

Polokarto

5.712.210.000

3.245.743.892

56,82

39

Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional

di Puskesmas

Mojolaban

5.606.452.000

3.126.675.861

55,77

40

Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional

di Puskesmas Grogol

5.788.467.000

3.363.712.541

58,11

41

Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional

di Puskesmas Baki.

3.444.022.000

2.029.354.605

58,92

42

Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional

di Puskesmas Gatak.

3.287.507.000

2.077.394.116

63,19

43

Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional

di Puskesmas

Kartasura

4.877.560.000

2.657.917.600

54,49

44 Peningkatan

Pengawasan

Keamanan Pangan

322.572.000 297.039.163 92,08

Page 43: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 39

No Uraian Pagu Realisasi %

dan Bahan

Berbahaya

45

Peningkatan

kapasitas

laboratorium

pengawasan obat dan

makanan

1.220.770.000 1.147.600.000 94,01

46

Pengembangan Media

Promosi dan

Informasi Sadar

Hidup Sehat

211.200.000 208.280.000 98,62

47

Penyuluhan

masyarakat pola

hidup sehat

638.935.000 624.000.000 97,66

48

Peningkatan

Pemanfaatan Sarana

Kesehatan

100.000.000

100.000.000

100

49

Peningkatan

pendidikan tenaga

penyuluh kesehatan

184.751.000

172.986.000

94

50 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

49.750.000

45.795.166

92

51

Penyusunan peta

informasi masyarakat

kurang gizi

10.000.000

9.945.000

99,45

52 Pemberian tambahan

makanan dan vitamin

2.955.472.000

2.955.187.477

99,99

53

Penanggulangan

kurang energi protein

(KEP), anemia gizi

besi, gangguan akibat

kurang yodium

(GAKY), kurang

vitamin A dan

kekurangan zat gizi

mikro lainnya

135.000.000

129.045.000

95,59

54 Pemberdayaan

masyarakat untuk

4.475.270.000 4.437.208.400 99,15

Page 44: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 40

No Uraian Pagu Realisasi %

pencapaian keluarga

sadar gizi

55 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

35.000.000

33.882.000

96,81

56

Pengkajian

Pengembangan

Lingkungan Sehat

198.590.000 195.670.400 98,53

57

Penyuluhan

menciptakan

lingkungan sehat

661.095.000

631.925.000

95,59

58 Sosialisasi Kebijakan

Lingkungan Sehat

127.550.000

121.225.000

95,04

59 Monitoring evaluasi

dan pelaporan

116.760.000

94.905.000

81,28

60 Penyemprotan/foggin

g sarang nyamuk

305.000.000 165.049.415 54,11

61

Pengadaan Alat

Fogging dan Bahan -

bahan Fogging

105.200.000 93.018.000 88,42

62

Pelayanan vaksinasi

bagi balita dan anak

sekolah

60.000.000 55.501.000 92,50

63

Pelayanan

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit menular

811.360.000 733.192.600 90,37

64 Peningkatan

Immunisasi

617.880.000 556.065.677 90,00

65

Peningkatan

Surveilllance

Epidemiologi dan

Penanggulangan

Wabah

80.000.000 56.168.000 70,21

66

Peningkatan

Komunikasi, Informasi

dan Edukasi ( KIE )

Pencegahan dan

Pemberantasan

315.690.000 288.563.750 91,41

Page 45: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 41

No Uraian Pagu Realisasi %

Penyakit

67 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

77.615.000 55.557.000 71,58

68 Pembangunan

Puskesmas

4.911.925.000 4.872.381.000 99,19

69 Pengadaan sarana dan

prasarana puskesmas

574.800.000 547.163.000 95,19

70 Penyuluhan kesehatan

anak balita

364.170.000 363.565.000 94,34

71

Pelatihan dan

pendidikan perawatan

anak balita

89.800.000 88.270.000 98,30

72 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

33.000.000 30.405.000 92,14

73

Pelayanan

Pemeliharaan

Kesehatan

167.950.000 158.984.000 94,66

74

Pendidikan dan

pelatihan perawatan

kesehatan

35.000.000 34.840.000 99,54

75 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

24.000.000 24.000.000 100,00

76

Pengawasan dan

Pengendalian

Keamanan dan

Kesehatan Makanan

Restaurant

47.750.000 34.750.500 72,78

77 Penyuluhan Kesehatan

Bagi Ibu dan KB

996.922.000 635.598.500 63,75%

78

Pelatihan dan

Pendidikan Kesehatan

Ibu dan KB

856.250.000 615.000.000 71,82

79 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

117.290.000 116.370.000 99,22

JUMLAH

99.814.045.00

0

73.896.818.70

5 74,034

Page 46: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 42

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2017, apabila

dibandingkan Tahun 2016 sebesar 71,49 % maka terjadi kenaikan sebesar

2,44 %, Tahun 2017 sebesar 73,93%, Namun demikian kegiatan

Pengelolaan dana kapitasi JKN di 12 Puskesmas masih banyak yang tidak

terealisasi dari Dana yang tersedia sebesar Rp. 51.009.287.000,00

terealisasi sebesar Rp. 29,189.167.674,00 atau 57,22% atau efesiensi

anggaran hal tersebut dikarenakan obat sudah tercukupi dari Dinas

Kesehatan Kabupaten.

Dari anggaran Dinas Kesehatan tersebut diatas untuk mencapai

Indikator SPM yang telah menjadi kewenangan bidang kesehatan sebagai

berikut :

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN

KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO INDIKATOR SASARAN REALISASI CAPAIAN

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 13.717 12.803 93,34%

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 12.538 12.538 100,00%

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 12.522 12.522 100,00%

4 Pelayanan Kesehatan Balita 50.056 42.644 85,19%

5 Pelayanan Kesehatan pada Usia

Pendidikan Dasar 17.131 17.131 100,00%

6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 531.318 423.312 79,67%

7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 95.722 58.098 60,69%

8 Pelayanan Kesehatan Penderita

Hipertensi 26.565 20.906 78,70%

9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes

Melitus (DM) 10.626 4.946 46,55%

10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 1.603 991 61,82%

11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Tuberkulosis (TB) 1.312 454 34,60%

12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Resiko Terinfeksi HIV 8.481 8.481 100,00%

Page 47: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 43

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo teknis yang mempunyai

tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan

urusan pemerintah di bidang Kesehatan mempunyai fungsi untuk

memberikan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat. Agar

pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka

diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan

efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di

atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kesehatan dalam melaksanakan

tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang

telah ditetapkan dicapai dengan ketegori sangat baik, hal tersebut

didukung dengan data sebagai berikut :

Capaian Indikator kinerja :

INDIKATOR TARGET REALISASI

AKI 102 /

100.000 KH

31,94/100.000 KH (4

kasus)

AKB 23 / 1000 KH 6,38/1000 KH (40

kasus)

AKABA 11/ 1000 KH 8,54/1000 KH (107

kasus)

IR DBD (Kejadian) <49 /

100.000

Penduduk

13,7/100.000

penduduk (115 kasus)

CFR DBD (Kematian) < 1 %. 1,74 % (2 kasus)

JML PENEMUAN

KASUS PENDERITA

TB PARU (BTA+)

( 40%) 26,65 % (238 kasus)

Page 48: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 44

STATUS GIZI BURUK ≤ 1 % 0,03% (20 kasus)

STATUS GIZI

KURANG

≤ 5 %. 3,82 % (2289 kasus)

Rawat Jalan 15% 27,72%

Rawat Inap 1,5% 1,09%

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas

kesehatan di masa mendatang antara lain :

1) Mengoptimalkan kerjasama lintas sektor melalui stakcholders

2) Lembaga Sosial Masyarakat

3) Masyarakat Kabupaten Sukoharjo

4) Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, Pengembangan kemitraan

dengan stakcholders dan advokasi

5) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Dari pendekatan tersebut diharapkan selanjutnya ada peningkatan

komitmen untuk mendorong tercapainya tujuan dan sasaran

pembangunan kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 untuk

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, semoga dapat menjadi bahan

pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Sukoharjo, Pebruari 2018

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

dr. Nasruddin,M.Kes Pembina Utama Muda

NIP. 1960 06051989 011002

Page 49: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2017 45

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Page 50: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJODINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Kode Pos 57514 Telp.( 0271 ) 593015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

yang bermutu dan terjangkau

1 Angka Harapan Hidup 77.52 Th

2 Angka Kematian Ibu Melahirkan 130/100000 KH

3 Angka Kematian Bayi 9.6/1000 KH

4 Angka Kematian Balita 11/1000 KH

5 Prevalensi Penderita Gizi Buruk <1%

6 Prevalensi Penderita Gizi Kurang <5 %

7 Desa Siaga Aktif Mandiri 33%

8 Angka Kesakitan DBD <49/100000 Pddk

9 Prosentase Desa ODF 30%

10 Desa/Kalurahan UCI 100%

11 Prosentase Ketersediaan Obat dan vaksin

Puskesmas

100%

12 Prosentase Puskesmas Rawat Inap Non Rawat Inap

sesuai Standart

60%

13 Prosentase Pelayanan kefarmasian di Puskesmas

sesuai standart

40%

14 Prosentase Tempat Pengelolaan makanan dan

minuman yang memenuhi syarat

21%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

minuman yang memenuhi syarat

15 Cakupan Pendampingan akreditasi faskes primer (25

Faskes)

5 faskes

16 Prosentase Perilaku Sehat (PHBS) 77.50%

17 Prosentase kemandirian Masyarakat untuk Hidup

Sehat

77.50%

18 Prosentase Ibu Hamil Kekurangan energi Kronik

(KEK)

14%

19 Prosentase ibu hamil yang mendapat Tablet

Tambah Darah

90%

20 Prosentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang

mendapat ASI eksklusif

38%

21 Prosentase bayi baru lahir mendapat IMD 90%

22 Prosentase remaja putri yang mendapat Tablet

Tambah Darah (TTD)

20%

23 Prosentase Desa/ kelurahan yang melaksanakan

STBM

50%

24 Prosentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan 73.90%

25 Prosentase penduduk akses air minum 85%

26 Angka Kesakitan DBD <49/100.000 pddk <49/100000 Pddk

27 Angka keberhasilan Pengobatan TB paru BTA Positif >85%

28 Angka Penemuan pnemonia balita 12.50%

29 Prosentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan

kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posbindu) PTM,

Pemerikasaan Hipertensi, DM

30%

30 Prosentase Puskesmas/ Pustu dan jaringannya yang

memiliki sarana &Prasarana sesuai standar

60%

memiliki sarana &Prasarana sesuai standar

31 Persentase kunjungan Neonatal Pertama (KN1)

100%,

100%

32 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan

kegiatan kesehatan remaja 50%

50%

33 Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia 80%

Page 51: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

34 Cakupan pemeriksaan Sediaan Makanan dan

minuman Siap saji produk restoran aman

dikonsumsi oleh masyarakat

540 sampel

35 Prosentase Persalinan di fasilitas pelayanan

kesehatan

100%

36 Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan

Anternatal minimal 4 kali (K4)

90%

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Rp. 2,598,261,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Rp. 1,754,410,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

Rp. 422,000,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Rp. 113,100,000.00 APBD

PROGRAM PERENCANAAN SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Rp. 30,150,000.00 APBD

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

Rp. 4,002,644,000.00 APBD & DAK

PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Rp. 61,219,457,000.00 APBD DAN KAPITASI

JKNPROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN

MAKANAN

Rp. 1,493,342,000.00 APBD

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rp. 1,184,636,000.00 APBD

PROGRAM PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT

Rp. 7,610,742,000.00 APBD

PROGRAM PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN SEHAT

Rp. 874,500,000.00 APBD

PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT

Rp. 2,682,545,000.00 APBD

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN

DAN PERBAIKAN SARANA DAN

PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS

PEMBANTU DAN JARINGANNYA

Rp. 5,391,725,000.00 APBD & DAK

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN ANAK BALITA

Rp. 486,970,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN LANSIA

Rp. 226,950,000.00 APBD

PROGRAM PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN

Rp. 47,750,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN

KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN

ANAK

Rp. 1,970,462,000.00 APBD

JUMLAH ANGGARAN Rp. 92,109,644,000.00

Pihak KeduaBUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIDJAYA, SH, MHPembina TK.I

NIP. 19600605 198901 1002

Sukoharjo, Maret 2017Pihak Pertama

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

dr. NASRUDDIN, M.Kes

Page 52: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat
Page 53: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJODINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Kode Pos 57514 Telp.( 0271 ) 593015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kesehatan yang bermutu dan

terjangkau

1 Angka Harapan Hidup 77.52 Th

2 Angka Kematian Ibu Melahirkan 130/100000 KH

3 Angka Kematian Bayi 9.6/1000 KH

4 Angka Kematian Balita 11/1000 KH

5 Prevalensi Penderita Gizi Buruk <1%

6 Prevalensi Penderita Gizi Kurang <5 %

7 Desa Siaga Aktif Mandiri 33%

8 Angka Kesakitan DBD <49/100000 Pddk

9 Prosentase Desa ODF 30%

10 Desa/Kalurahan UCI 100%

11 Prosentase Ketersediaan Obat dan vaksin

Puskesmas

100%

12 Prosentase Puskesmas Rawat Inap Non Rawat Inap

sesuai Standart

60%

13 Prosentase Pelayanan kefarmasian di Puskesmas

sesuai standart

40%

14 Prosentase Tempat Pengelolaan makanan dan

minuman yang memenuhi syarat

21%

15 Cakupan Pendampingan akreditasi faskes primer (25 5 faskes

RENCANA KERJA TAHUNAN (TH 2017)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

15 Cakupan Pendampingan akreditasi faskes primer (25

Faskes)

5 faskes

16 Prosentase Perilaku Sehat (PHBS) 77.50%

17 Prosentase kemandirian Masyarakat untuk Hidup

Sehat

77.50%

18 Prosentase Ibu Hamil Kekurangan energi Kronik

(KEK)

14%

19 Prosentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah

Darah

90%

20 Prosentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang

mendapat ASI eksklusif

38%

21 Prosentase bayi baru lahir mendapat IMD 90%

22 Prosentase remaja putri yang mendapat Tablet

Tambah Darah (TTD)

20%

23 Prosentase Desa/ kelurahan yang melaksanakan

STBM

50%

24 Prosentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan 73.90%

25 Prosentase penduduk akses air minum 85%

26 Angka Kesakitan DBD <49/100.000 pddk <49/100000 Pddk

27 Angka keberhasilan Pengobatan TB paru BTA Positif >85%

28 Angka Penemuan pnemonia balita 12.50%

29 Prosentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan

kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posbindu) PTM,

Pemerikasaan Hipertensi, DM

30%

30 Prosentase Puskesmas/ Pustu dan jaringannya yang

memiliki sarana &Prasarana sesuai standar

60%

31 Persentase kunjungan Neonatal Pertama (KN1)

100%,

100%

100%,

32 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan

kegiatan kesehatan remaja 50%

50%

33 Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia 80%

Page 54: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

34 Cakupan pemeriksaan Sediaan Makanan dan

minuman Siap saji produk restoran aman

dikonsumsi oleh masyarakat

540 sampel

35 Prosentase Persalinan di fasilitas pelayanan

kesehatan

100%

36 Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan

Anternatal minimal 4 kali (K4)

90%

KABUPATEN SUKOHARJO

dr. NASRUDDIN, M.KesPembina TK.I

NIP. 19600605 198901 1002

Sukoharjo, Maret 2017Pihak Pertama

KEPALA DINAS KESEHATAN

Page 55: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

JUMLAH ANGGARAN REALISASI1 2 3 4 6

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2,813,061,000.00 2,551,226,462.00 Dinkes

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

3,204,410,000.00 3,122,479,996.00 Dinkes

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

243,175,000.00 205,410,000.00 Dinkes

4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

422,000,000.00 417,723,900.00 Dinkes

5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

113,100,000.00 97,022,239.00 Dinkes

6 PROGRAM PERENCANAAN SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH (SKPD)

30,150,000.00 21,700,000.00 Dinkes

7 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

4,002,644,000.00 3,490,260,080.00 Dinkes

8 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 66,951,188,000.00 43,261,859,980.00 Dinkes

9 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN

MAKANAN

1,543,342,000.00 1,444,639,163.00 Dinkes

10 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1,184,636,000.00 1,051,161,166.00 Dinkes

11 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 7,610,742,000.00 7,565,267,877.00 Dinkes

12 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN

SEHAT

1,103,995,000.00 1,043,725,400.00 Dinkes

13 PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

2,372,745,000.00 2,003,115,442.00 Dinkes

14 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN

PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

5,486,725,000.00 5,419,544,000.00 Dinkes

PROGRAM DAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

NO NAMA PROGRAMJUMLAH ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH

PELAKSANATAHUN 2017

PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN

JARINGANNYA15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN ANAK BALITA

486,970,000.00 482,240,000.00 Dinkes

16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN LANSIA

226,950,000.00 217,824,000.00 Dinkes

17 PROGRAM PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN

47,750,000.00 34,750,500.00 Dinkes

18 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU

MELAHIRKAN DAN ANAK

1,970,462,000.00 1,366,968,500.00 Dinkes

99,814,045,000.00 73,796,918,705.00

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SUKOHARJO

dr. NASRUDDIN, M.Kes

Pembina TK.I

NIP. 19600605 198901 1002

Page 56: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

TARGET REALISASI PROSENTASE KET

1 2 4 5 6 7 8

1.2 Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kesehatan

yang bermutu dan

terjangkau

1 Angka Harapan Hidup Tahun 77.52 Th 72 99.92

2 Angka Kematian Ibu

Melahirkan

Per 100.000

Kelahiran Hidup130/100000 KH 31,94/100000

KH

176.12 4 kasus

3 Angka Kematian Bayi Per 1.000

Kelahiran Hidup9.6/1000 KH 6,38/1000 KH 133.54 40 kasus

4 Angka Kematian Balita Per 1.000

Kelahiran Hidup11/1000 KH 8,54/1000 KH 123.36 107 kasus

5 Prevalensi Penderita Gizi

Buruk

% <1% 0.03% 100.00 20 kasus

6 Prevalensi Penderita Gizi

Kurang

% <5 % 3.82% 100.00 2289

kasus

7 Desa Siaga Aktif Mandiri % 33% 34% 103.03

8 Angka Kesakitan DBD Per 100.000

Penduduk<49/100000

Pddk

13,7/100000

Pddk

121.04 115

kasus

9 Prosentase Desa ODF % 30% 100% 333.3333333

10 Desa/Kalurahan UCI % 100% 100% 100 167 desa

11 Prosentase Ketersediaan % 100% 100% 100

3

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO TUJUAN / SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2017

11 Prosentase Ketersediaan

Obat dan vaksin Puskesmas

% 100% 100% 100

12 Prosentase Puskesmas

Rawat Inap Non Rawat Inap

sesuai Standart

% 60% 100% 166.6666667

13 Prosentase Pelayanan

kefarmasian di Puskesmas

sesuai standart

% 40% 75% 187.5

14 Prosentase Tempat

Pengelolaan makanan dan

minuman yang memenuhi

syarat

% 21% 61% 290.4761905

15 Cakupan Pendampingan

akreditasi faskes primer (25

Faskes)

faskes 5 faskes 0 0

16 Prosentase Perilaku Sehat

(PHBS)

% 77.50% 78% 100.65

17 Prosentase kemandirian

Masyarakat untuk Hidup

Sehat

% 77.50% 78% 100.65

18 Prosentase Ibu Hamil

Kekurangan energi Kronik

(KEK)

% 14% 7.49% 53.50 1031

kasus

19 Prosentase ibu hamil yang

mendapat Tablet Tambah

Darah

% 90% 92.02% 102.2444444 12665

kasus

20 Prosentase bayi usia kurang

dari 6 bulan yang

mendapat ASI eksklusif

% 38% 41.01% 107.92 438 kasus

21 Prosentase bayi baru lahir

mendapat IMD

% 90% 87.78% 97.53 10973

kasus

22 Prosentase remaja putri

yang mendapat Tablet

% 20% 71.49% 357.45 3855

kasusyang mendapat Tablet

Tambah Darah (TTD)

kasus

23 Prosentase Desa/

kelurahan yang

melaksanakan STBM

% 50% 100.00% 200.00

24 Prosentase TTU yang

memenuhi syarat

kesehatan

% 73.90% 85.00% 115.02

Page 57: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/Laporan Kinerja.pdf · beserta 14 UPTD Tahun 2017 sebanyak 982 orang, selengkapnya dapat

TARGET REALISASI PROSENTASE KET

1 2 4 5 6 7 83

NO TUJUAN / SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2017

25 Prosentase penduduk akses

air minum

% 85% 92.99% 109.40

26 Angka Kesakitan DBD

<49/100.000 pddk

Per100.000pdd

k

<49/100000

Pddk

13,7/100000

Pddk

121.04

27 Angka keberhasilan

Pengobatan TB paru BTA

Positif

% >85% 85.20% 100.24

28 Angka Penemuan

pnemonia balita

% 12.50% 27.08% 216.64

29 Prosentase Desa/Kelurahan

yang melaksanakan

kegiatan Pos Pelayanan

Terpadu (Posbindu) PTM,

Pemerikasaan Hipertensi,

DM

% 30% 32.00% 106.6666667

30 Prosentase Puskesmas/

Pustu dan jaringannya yang

memiliki sarana

&Prasarana sesuai standar

% 60% 60.00% 100

31 Persentase kunjungan

Neonatal Pertama (KN1)

100%,

% 100% 100.00% 100

32 Persentase Puskesmas yang

menyelenggarakan

kegiatan kesehatan remaja

50%

% 50% 74.20% 148.4

33 Cakupan Pelayanan

Kesehatan Lansia

% 80% 74.20% 92.75

34 Cakupan pemeriksaan sampel 540 sampel 860 sampel 159.2592593 34 Cakupan pemeriksaan

Sediaan Makanan dan

minuman Siap saji produk

restoran aman dikonsumsi

oleh masyarakat

sampel 540 sampel 860 sampel 159.2592593

35 Prosentase Persalinan di

fasilitas pelayanan

kesehatan

% 100% 100.00% 100

36 Persentase ibu hamil yang

mendapat pelayanan

Anternatal minimal 4 kali

(K4)

% 90% 93.34% 103.71

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SUKOHARJO

dr. NASRUDDIN, M.Kes

Pembina TK.I

NIP. 19600605 198901 1002