Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

82
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Informasi Umum Pembentukan SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan/kantor daerah Propinsi Sumatera Barat, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prop Sumbar merupakan perangkat Daerah Prop Sumbar sebagai unsure pelaksana teknis pemerintah Propinsi dibidang Perhubungan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah. Visi Visi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yaitu : “ Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi, Komunikasi Yang Handal dan Terpadu”. Misi a. Meningkatkan Kualitas dan keterpaduuan pelayanan Transportasi Yang Berkelanjutan; b. Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Serta Fungsi Pengawasan Sektor Transportasi; c. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Perhubungan Komunikasi dan Informatika; d. Meningkatkan Fungsi Forum Koordinasi Lalin Angkutan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Transportasi; e. Meningkatkan Kecukupan Informasi Masyarakat Menuju Sumbar Informatif; f. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Perhubungan Komunikasi Dan Informatika 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif. Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 1

Transcript of Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Page 1: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum Pembentukan SKPD

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan/kantor daerah Propinsi Sumatera Barat, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prop Sumbar merupakan perangkat Daerah Prop Sumbar sebagai unsure pelaksana teknis pemerintah Propinsi dibidang Perhubungan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.

VisiVisi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yaitu : “ Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi, Komunikasi Yang Handal dan Terpadu”.

Misia. Meningkatkan Kualitas dan keterpaduuan pelayanan Transportasi Yang

Berkelanjutan;b. Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Serta Fungsi Pengawasan Sektor

Transportasi;c. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Komunikasi dan Informatika;d. Meningkatkan Fungsi Forum Koordinasi Lalin Angkutan dan Peran Serta Masyarakat

Dalam Penyelenggaraan Transportasi;e. Meningkatkan Kecukupan Informasi Masyarakat Menuju Sumbar Informatif;f. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Perhubungan Komunikasi Dan

Informatika

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 1

Page 2: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2015. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2. Neraca,

3. Laporan Operasional (LO)

4. Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan : menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode

berjalan. menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan

alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan

dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh

kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah

berkaitan dengan sumber penerimaannya. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang

dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 2

Page 3: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu: Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah

berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2015, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (trace back) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut : Undang-Undang Dasar Republik Indonsia 1945 sebagaimana telah diubah dengan

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I

Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 3

Page 4: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah

berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas , Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2015 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN1.1. Informasi Umum 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 4

Page 5: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam

Standar Akuntansi Pemerintah Daerah BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 5.1.1. Pendapatan LRA5.1.2. Belanja

5.2. Penjelasan Neraca5.2.1. Aset5.2.2. Kewajiban5.2.3. Ekuitas Dana

5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)5.3.1. Pendapatan LO5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan

dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 5

Page 6: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

BAB IIEKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN

SERTA PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi MakroSesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan Pemerintah Provinsi dibidang Perhubungan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumbar diharapkan mampu menciptakan system transportasi yang tertata dengan baik untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil adalah :

- Melengkapi sarana dan prasarana perhubungan di kab/kota dan propinsi sesuai kebutuhan secara bertahap.

- Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang perhubungan.

Disamping tugas sebagaimana telah dijelaskan diatas yang pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan prov. Sumbar juga melaksanakan tugas dekosentrasi sesuai dengan kedudukan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, yaitu melengkapi fasilitas sarana angkutan jalan melalui satker LLAJ, membangun dermaga dan fasilitas kelengkapan penyeberangan melalui Satker LLASDP. Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai kewenangan pemerintah propinsi dibidang perhubungan mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan tugas-tugas perhubungan yang diarahkan untuk menata system transportasi di Provinsi Sumbar sesuai kebutuhan.

Dalam rencana kerja tahun 2015, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Propinsi Sumatera Barat menetapkan 11 Program ( 10 program Perhubungan dan 1 program Komunikasi dan Informatika ) yang didukung oleh 88 Kegiatan yaitu :1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16 kegiatan;2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13 kegiatan;3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 kegiatan;4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 kegiatan;5) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5

kegiatan;6) Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu

Lintas Angkutan Jalan 12 kegiatan;7) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 18 kegiatan;

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 6

Page 7: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

8) Program Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Trasportasi Laut 4 kegiatan;9) Program Rehab & Pemeliharaan Trasnportasi Udara 5 kegiatan;10) Program Pengembangaan Angkutan Kereta Api 4 kegiatan;11) Program pengembangan Komunikasi dan Informatika 9 kegiatan;

2.2 Kebijakan Keuangan

Penggunaan anggaran yang tersedia dalam DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum, pertanggung jawaban merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2015, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.a. Penyediaan jasa surat menyurat

Kinerja yang dicapai adalah terwujudnya kelancaran pengiriman surat menyurat Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika dalam tahun 2015.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan teleponKinerja yang dicapai adalah terbayarnya tagihan listrik, telepon dan air selama satu tahun 2015

c. Penyedian jasa jaminan brg milik DaerahKinerja yang dicapai adalah terbayarnya pajak 1 rumah jabatan

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 7

Page 8: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Kinerja yang dicapai adalah terealisasinya kebersihan kantor untuk 2 lokasie. Penyedian alat tulis kantor

Kinerja yang dicapai adalah tersedianya Alat Tulis kantor untuk UPTD dan Dinasf. Penyediaan barang cetakan & penggandaan

Kinerja yang dicapai adalah tersedianya barang cetakan dan pengandaan untuk UPTD dan Dinas

g. Penyediaan komponen inststalasi listrik / penerangan kantorKinerja yang dicapai adalah tersedianya barang komponen instalasi listrik/penerangaan untuk UPTD dan Dinas

h. Penyediaan peralatan & perlengkapan kntKinerja yang dicapai adalah tersedianya peralatan & perlengkapan knt berupa bendera 100 bh, spanduk 70 bh, umbul-umbul 40 bh, mesin pompa air 2 unit, mesin tik 2 bh, filling cabinet 4 unit, lemari besi 4 unit, AC, infocus +layar 3 unit dan perangkat petir 1 unit

i. Penyediaan bhn bacaan & peraturan per-UUKinerja yang dicapai adalah tersedianya bahan bacaan dan per undang-undangan untuk 12 bulan

j. Penyediaan makanan dan minumanKinerja yang dicapai adalah tersedianya makanan dan minuman rapat untuk 1 tahun

k. Rapat koordinasi & konsultasi keluar/dalam daerahKinerja yang dicapai adalah dihadirinya rapat-rapat luar dan dalam daerah selama 12 bulan

l. Penyediaan jasa Sopir KantorKinerja yang dicapai adalah tersedianya tenaga sopir untuk Kepala Dinas, 3 kendaraan poll dan 1 kendaraan derek.

m. Penyediaan jasa pengaman kantorKinerja yang dicapai adalah terjaminnya keamanan untuk 2 lokasi 8 orang kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov Sumatera Barat.

n. Penyediaan jasa Informasi, dokumentasi dan publikasiKinerja yang dicapai adalah tersedianya jasa Informasi, dok. dan publikasi untuk UPTD dan Dinas

o. Penyediaan jasa fisik dan mental aparaturKinerja yang dicapai adalah tersedianya jasa fisik dan mental aparatur selama 12 bulan

p. Pelayanan Operasional KorsikKinerja yang dicapai adalah tersedianya biaya operasional korsik pada kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat untuk 12 bulan

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 8

Page 9: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur.a. Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan

Kinerja yang dicapai adalah tersedianya 1 set gorden, 1 set kursi tamu, 2 set AC dan TV 1 unit.

b. Pengadaan MeubelairKinerja yang dicapai adalah tersedianya meja kerja 3 buah meja kerja biro, 3 buah kursi eselon IV dan 11 buah kursi kerja biasa

c. Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasiKinerja yang dicapai adalah tersedianya 7 unit komputer, 3 lap top, 6 unit printer 5 unit External hardisk.

d. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatanKinerja yang dicapai adalah terpeliharanya rumah jabatan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov Sumatera Barat.

e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorKinerja yang dicapai adalah terpeliharanya rumah jabatan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov Sumatera Barat.

f. Pemel. rutin/berkala kend. Dinas opsKinerja yang dicapai adalah terpeliharanya kend. Dinas ops pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov Sumatera Barat untuk 1 tahun

g. Pemel. rutin/berkala perlengk. & perltn kantorKinerja yang dicapai adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov Sumatera Barat untuk 1 tahun

h. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleirKinerja yang dicapai adalah terpeliharanya meubelair pada kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov Sumatera Barat untuk 1 tahun

i. Pemeliharaan rutin/berkala KomputerKinerja yang dicapai adalah terpeliharanya unit printer kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov Sumatera Barat untuk 1 tahun

j. Pemeliharaan rutin/berkala inst. listrik, telp.airKinerja yang dicapai adalah terpeliharanya instalasi 2 lokasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov Sumatera Barat

k. Pengelolaan, pengawasan & pengend. asset SKPDKinerja yang dicapai adalah terbayarnya honoraium tenaga Pengelolaan, pengawasan & pengend. asset SKPD kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov Sumatera Barat untuk 12 bulan

l. Penataan dan Pengelolaan ArsipKinerja yang dicapai adalah tertatanya dan terkelolanya arsip pada kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov Sumatera Barat

m. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Studio, Komunikasi dan Informatika

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 9

Page 10: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Kinerja yang dicapai adalah terpeliharanya peralatan Studio, Komunikasi dan Informatika.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

a. Pengadaan pakaian dinasKinerja yang dicapai adalah tersedianya pakaian dinas pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov Sumatera Barat untuk 240 orang

4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur;a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per UU.

Kinerja yang dicapai adalah terikutinya sosialisasi per UU dalam dan luar provinsi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov Sumatera Barat untuk 12 bulan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sisitim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD;

Kinerja yang dicapai lancarnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov Sumatera Barat untuk 12 bulan

b. Penyusunan Perencanaan & penganggaran SKPDKinerja yang dicapai lancarnya penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov Sumatera Barat untuk 12 bulan

c. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPDKinerja yang dicapai lancarnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov Sumatera Barat untuk 12 bulan

d. Penatausahaan Keuangan SKPDKinerja yang dicapai lancarnya penatausahaan keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov Sumatera Barat untuk 12 bulan

e. Evaluasi dan Penyusunan Laporan PembangunanKinerja yang dicapai lancarnya pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pembangunan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov Sumatera Barat untuk 12 bulan

6. Program Pengendalian dan Pengembangan Lalu Lintas;a. Pengad. & pemas. Sarana Perlkpn. Jln

Kinerja yang dicapai tersedianya Pengad. & pemas. Sarana Perlkpn. Jln pada 5 kabupaten/kota di Sumatera Barat

b. Penghargaan Wahana Tata Nugraha

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 10

Page 11: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Kinerja yang dicapai terlaksananya pelaksanaan Lomba tertib lalu lintas pada 10 kabupaten kota di Sumatera Barat

c. Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Penumpang Umum AKAP/AKDPKinerja yang dicapai tersedianya data dan bahan pengembngan / peningkatan sarana angkutan umum di Sumatera Barat sebanyak 1 dokumen

d. Pemel rutin/berkala Perlkpn. JlnKinerja yang dicapai terlaksananya Pemel rutin/berkala Perlkpn. Jalan sebanyak 4 paket.

e. Pengadaan Dan Pemasangan Prasarana Lalu Lintas Pendukung Tour de of singkarakKinerja yang dicapai tersedianya Pengad. & pemas. Sarana Perlkpn. Jln pada Lintasan Tour De Singkarak yaitu 200 buah rambu, 815 M2 Marka

f. Pengadaan dan Pemasangan RPPJ di Sumatera Barat;Kinerja yang dicapai terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan di Sumatera Barat di 3 kab/kota.

g. Perawatan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum;Kinerja yang dicapai terlaksananya Perawatan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum di Sumatera Barat sebanyak 1 paket.

h. Monev pelaksanaan DAKKinerja yang dicapai terlaksananya monitoring dan pembinaan DAK pada 18 kabupaten/kota di Sumatera Barat

i. Monitoring dan Pembinaan Penyelenggara Angkutan Perintis;Kinerja yang dicapai terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Penyelenggara Angkutan Perintis di 2 kab/kota diSumatera Barat.

j. Dana Bidang Keselamatan Transportasi Darat 2014Kinerja yang dicapai tersedianya Dana Pendamping DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 2014 di jalan provinsi di Sumatera Barat

7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintasa. Sosialisasi Peraturan Per UUnO. 22/2009 tentang LLAJ

Kinerja yang dicapai tersosialisasikannya Peraturan Per UU No. 22/2009 kepada 38 org Dai dan pada 6 sekolah di Sumatera Barat

b. Sosialisasi Penertiban Berat Muatan Dan Dimensi kendaraanKinerja yang dicapai tersosialisasikannya Penertiban Berat Muatan Dan Dimensi kendaraan di Sumatera Barat dengan peserta sebanyak 50 orang

c. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan ( AKUT)Kinerja yang dicapai terlaksananya Awak kendaraan umum Teladan di Sumatera Barat sebanyak 36 peserta tk. Provinsi dan 2 orang terbaek tk. Nasional

d. Investigasi Kecelakaan Sesaat

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 11

Page 12: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Kinerja yang dicapai terlaksananya inventarisasi daerah rawan kecelakaan, rawan longsor dan bencana alam pada ruas jalan nasional dan provinsi di Sumatera Barat

e. Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintasKinerja yang dicapai terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas di Sumatera Barat dari 30 pelajar SLTA

f. Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum Kinerja yang dicapai terlaksananya Pembinaan dan penyelenggaraan angkutan umum di Sumatera Barat sebanyak 40 peserta

g. Pembinaan/Pemilihan Penguji Kend. Bermotor TldKinerja yang dicapai terlaksananya Pemilihan Penguji kendaraan bermotor Teladan di Sumatera Barat sebanyak 20 peserta

h. Pembinaan dan pengawasan bengkel karoseriKinerja yang dicapai terlaksananya Pembinaan dan pengawasan bengkel karoseri kendaraan bermotor di Sumatera Barat dengan peserta sebanyak 25 perusahaan

i. Rapat Koord. Teknis Pengujian Kendaraan BermotorKinerja yang dicapai terlaksananya Koord. Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat sebanyak 50 orang peserta tingkat provinsi dan 2 orang Tk. Nasional

g. Penertiban kendaraan Bermotor di Jalan dengan Instansi terkaitKinerja yang dicapai terlaksananya penertiban/razia kendaraan bermotor dengan instansi terkait pada 8 kabupaten/kota di Sumatera Barat

i. Penertiban perizinan penumpang umum di terminal type A dan BKinerja yang dicapai terlaksananya Penertiban perizinan penumpang umum di terminal type A dan B selama 3 kali pada 3 terminal type A dan B di Sumatera Barat

j. Forum lalin angk. JalanKinerja yang dicapai terlaksananya Forum lalin angk. Jalan di Sumatera Barat yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam tahun 2014

k. Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Angkutan JalanKinerja yang dicapai terlaksananya Penertiban muatan dan dimensi kend. bermotor JTO di Sumatera Barat pada 9 lokasi JTO

l. Pengadaan /Pemeliharaan Peralatan Teknis JTOKinerja yang dicapai tersedianya peralatan jto yang sesuai standar teknis pada 2 unit JTO di Sumatera Barat

m. Pemantauan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun BaruKinerja yang dicapai terlaksananya pemantauan Angkutan Lebaran, natal dan Tahun Baru pada 18 kab/kota di Sumatera Barat

n. Koordinasi Teknis PPNSKinerja yang dicapai terselenggaranyaa Koordinasi teknis PPNS 2 kali dalam tahun 2014.

k. Operasional Mobil Derek

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 12

Page 13: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

l. Kinerja yang dicapai terlaksananya Operasional Mobil Derek untuk tahun 2014.m. Penyediaan alat PKB

Kinerja yang dicapai tersedianya alat Pengujian Kendaraan Bermotor berupa plat uji, stiker leter dan tap angka

8. Program Pemeliharaan Rehab & peningkt. Trasnportasi lauta. Pengawasan Pelayaran Angkt. Laut Perintis

Kinerja yang dicapai terlaksananya Pengawasan Angkt. Laut Perintis di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu dan NAD berupa 1 laporan

b. Penyusunan DED Pelb. SinakakKinerja yang dicapai tersusunnya DED Pelb. Sinakak berupa 1 paket dokumen

c. Pembinaan tentang Keselamatan Pelayaran dan Kepelabuhan pada Dinas Perhubungan Kominfo Kab/Kota se SumbarKinerja yang dicapai terlaksananya Pembinaan tentang Keselamatan Pelayaran dan Kepelabuhan pada Dinas Perhubungan Kominfo Kab/Kota se Sumbar

c. Pengurusan Perubahan Status Kawasan Hutan Lindung Pelabuhan Subelen Muara Saibi Kec. Siberut Tengah Kab. Kep. MentawaiKinerja yang dicapai terlaksananya Pengurusan Perubahan Status Kawasan Hutan Lindung Pelabuhan Subelen Muara Saibi Kec. Siberut Tengah Kab. Kep. Mentawai berupa 1 dokumen

9. Program Pemeliharaan Rehab & peningkt. Trasnportasi Udara

a. Pemeliharaan X-Ray Fasilitas Kespen Kinerja yang dicapai terlaksananya Pemeliharaan 2 unit X-Ray, 2 unit walk Trough, 8 unit hand metal detector Fasilitas Kespen

b. Mendukung Embarkasi Haji tentang Kespen

Kinerja yang dicapai terlaksananya sosialisasi keselatan penerbangan ke calon jemaah haji sebanyak 7.000 peserta

c. Pengawasan dan Pembinaan Bandara di Sumatera BaratKinerja yang dicapai terlaksananya pengawasan bandara-bandara di di Sumbar berupa 1 laporan.

d. Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional

e. Kinerja yang dicapai terlaksananya Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional berupa 1 laporan.

10. Pengembangan Angkutan Kereta Apia. MRL Perlintasan sebidang jalan kereta api pada ruas jalan di Sumatera Barat

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 13

Page 14: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Kinerja yang dicapai tersedianya Sarana MRL perlintasan jalan kereta api di Sumatera Barat sebanyak 3 paket

b. Sosialisasi Kemanan dan Keselamatan Pada Jalur KA Kinerja yang dicapai terlaksananya Sosialisasi Kemanan dan Keselamatan Pada Jalur KA pada 30 orang dan 2 billnoard

c. Rehab Pagar pengaman jalan KA dg Jl RayaKinerja yang dicapai terlaksananya Rehab Pagar pengaman jalan KA dg Jl Raya di Sumatera Barat sebanyak 3 titik

d. Pembebasan lahan pembangunan jl KA Duku – BIMKinerja yang dicapai terlaksananya Pembebasan lahan unt jl KA Duku – BIM 4,2 KM

11. Program Pengembangaan Kominfoa. Pengawasan dan Penertiban Bidang Postel

Kinerja yang dicapai terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Bidang Postel pada 4 kabupaten/kota di Sumatera Barat

c. Penyelenggaraan Desiminasi Informasi di SumbarKinerja yang dicapai terlaksananya Desiminasi Informasi di Sumbar pada 150 orang di Sumatera Barat

b. Penyelenggaraan Kegiatan Filatelli Kinerja yang dicapai terlaksananya Pembinaan Filatelli di Sumatera Barat di 1 lokasi 80 orang

d. Pembinaan Jasa PostelKinerja yang dicapai terlaksananya Pembinaan Jasa Postel di Sumatera Barat 4 kali 80 orang

e. Belanja Sekretariat KPID Sumatera Barat Kinerja yang dicapai terselenggaranya operasional KPID Sumatera Barat

f. Pembentukan Komisi Informasi Publik ( KIP ) Sumbar /Ops KIPKinerja yang dicapai terbentuknya anggota KIP dan terselenggaranya operasional KIP Sumatera Barat

g. Penyusunan Buku statistik PerhubunganKinerja yang dicapai terlaksananya Penyusunan Buku statistik Perhubungan Sumatera Barat sebanyak 100 buku

h. Pekan Informasi Nasionali. Kinerja yang dicapai terselenggaranya Pekan Informasi Nasional

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 14

Page 15: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Tahun 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdapat tiga (3) sumber pendapatan asli daerah, dan satu sebagaimana rincian table dibawah ini.- Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan 2015

Jenis pendapatanAnggaran Realisasi

Rp Rp %Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

1.191.000.000,00 988.595.400,00 83,00

Retribusi PKB 1.045.000.000,00 867.127.000,00 82,98- Retribusi PKB-mobil Bus- Micro Bus

1.045.000.000,00 867.127.000,00 82,98

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

6.000.000,00 5.520.000,00 85,67

- Kendaraan Bermotor 6.000.000,00 5.140.000,00 85,67 Retribusi Izin Trayek 140.000.000,00 116.328.400,00 83,09

- Pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi

140.000.000,00 116.328.400,00 83,09

Jumlah 1.191.000.000,00 988.595.400,00 83,003.1.2. Belanja

Total realisasi belanja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 41.083.218.214,00 Jumlah tersebut mencapai 93,83 % dari anggaran yang

telah ditetapkan yaitu Rp. 43.786.875.942,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BelanjaAnggaran Realisasi

Rp Rp %Belanja Pegawai 17.951.880.137,00 17.223.393.077,00 95,94Belanja Barang dan Jasa 17.524.826.055,00 16.112.193.959,00 91,94Belanja Modal 8.310.169.750,00 7.747.631.178,00 93,23

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 15

Page 16: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Jumlah 43.786.875.942,00 41.083.218.214 93,83

(dalam satuan rupiah)

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 17.951.880.137,00 terealisasi sebesar Rp. 17.223.393.077,00 atau sebesar 95,94 %.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 17.524.826.055,00 terealisasi sebesar Rp. 16.112.193.959,00 atau sebesar 91,94 %.Sedangkan untuk belanja modal anggaran sebesar Rp. 8.310.169.750,00 terealisasi sebesar Rp. 7.747.631.178,00 atau sebesar 93,23 %.

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoranProgram ini mempunyai 16 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.077.354.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.945.714.738,00 atau 93,66%, dengan kegiatan sebagai berikut “a. Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.218.400 atau 49,63 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.281.600,00 yang merupakan sisa dari belanja perangko, materai, dan BBM setelah direalisasi sesuai kebutuhan dinas.

b. Penyediaan jasa kom., SD Air air, listrikKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 310.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 306.439.848,00 atau 98,85 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 3.560.152,00 yang merupakan efisiensi atau realisasi sesuai kebutuhan.

c. Penyedian jasa jaminan brg milik DaerahKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 905.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 903.584,00 atau 99,84% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 1.416,00 yang merupakan sisa dari realisasi sesuai kebutuhan pajak rumah jabatan.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantorKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 195.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 194.790.000,00 atau 99,89 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 210.000,00 yang merupakan sisa dari realisasi sesuai kebutuhan tenaga kebersihan.

e. Penyedian alat tulis kantor

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 16

Page 17: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 90.414.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 90.404.800,00 atau 99,99 % dan bersisa anggaraan sebesar Rp. 9.200,00 yang merupakan efisiensi atau sisa dari realisasi ATK sesuai kebutuhan.

f. Penyediaan brg cetakan & penggandaanKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 230.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 229.973.250,00 atau 99,99 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 26.750,00 yang merupakan efisiensi atau realisasi sesuai kebutuhan dari barang cetakan.

g. Penyediaan komp. inst.listrik / penerangan kntrKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 100%.

h. Penyedian jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 111.800.000,00 atau 74,53 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 38.200.000,00 yang merupakan sisa dari realisasi Penyedian jasa Pearalatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli berdasarkan standar harga.

i. Penyediaan bhn bacaan & perat. per-UUKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.530.000,00 atau 97,39 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 470.000,00 yang merupakan sisa dari realisasi Penyedian bhn bacaan & perat. per-UU.

j. Penyediaan makanan dan minumanKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.284.500,00 atau 90,95 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 2.715.500,00 yang merupakan sisa dari realisasi Penyedian makanan dan minuman

k. Rapat koord. & konsul. keluar/dlm daerahKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 519.592.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 481.215.356,00 atau 92,61 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 38.376.644,00 yang merupakan efisiensi atau realisasi sesuai kebutuhan BBM, biaya perjalanan dalam dan luar daerah.

l. Penyediaan jasa sopir kantorKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 128.823.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 107.475.000,00 atau 83,43 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 21.348.750,00 yang merupakan sisa dari realisasi sesuai kebutuhan jasa sopir kantor.

m. Penyediaan jasa pengaman kantorKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 186.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 170.360.000,00 atau 91,59 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 15.640.000,00. yang merupakan sisa dari realisasi sesuai kebutuhan tenaga pengaman kantor.

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 17

Page 18: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

n. Penyediaan jasa Informasi, dok. dan publikasiKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.100.00,00 atau 22,00 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 3.900.000,00, hal ini sesuai dengan acara yang perlu dilipublikasikan disamping itu pada masing-masing kegiatan rata-rata sudah mealokasikan untuk biaya publikasi.

o. Penyediaan jasa fisik dan mental aparaturKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.050.000,00 atau 90,50 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 950.000,00 yang merupakan sisa dari realisasi sesuai kebutuhan biaya instruksur senam dan penceramah agama yang dibayarkan sesuai dengan Pergub yang berlaku.

p. Penyediaan Pelayanan KorsikKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 180.120.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 178.170.000,00 atau 98,92 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 1.950.000,00 yang merupakan efisiensi atau belanja jasa anggota korp musik, makan minum harian dan belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;Program ini mempunyai 13 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 769.916.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 696.342.060,00 atau 90,44 %, dengan kegiatan sebagai berikut “a. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/Rumah Dinas/ Mess

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 49.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 29.502.000,00 atau 59,90 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 19.748.000,00 yang merupakan sisa pengadaan Belanja Modal meubelair, AC dan vidio visual.

b. Pengadaan MeubelairKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 50.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.500.000,00 atau 91,00 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.500.000,00 yang merupakan sisa meubelair.

c. Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasiKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 97.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 96.970.000,00 atau 99,46 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 530.000,00 yang merupakan sisa dari pengadaan komputer

d. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatanKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.930.000,00 atau 99,86% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 70.000,00 yang merupakan sisa tender pihak ketiga.

e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 18

Page 19: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 248.680.000,00 atau 99,47 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 1.320.000,00 yang merupakan sisa sisa tender pihak ketiga dari pekerjaan pemeliharaan gedung kantor.

f. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/OperasionalKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar 144.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 107.499.060,00 atau 74,65 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 36.500.040,00 yang merupakan sisa Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

g. Pemel. rutin/berkala perlengk. & perltn kantorKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.980.000,00 atau 99,96 % dan bersisa anggaraan sebesar Rp. 20.000,00 yang merupakan sisa realisasi sesuai kebutuhan dalam pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.

h. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleurKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.000.000,00 atau 100 %

i. Pemel. rutin/berkala Komputer dan Jaringan KomputerisasiKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.375.000,00 atau 83,75 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 1.625.000,00 yang merupakan efisiensi atau sisa dari realisasi sesuai kebutuhan pemeliharaan instalasi listrik, telpon dan air kantor.

j. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringanKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 100 %.

k. Pengelolaan, pengawasan & pengend. asset SKPDKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 27.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.196.000,00 atau 99,44% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 154.000,00 yang merupakan sisa realisasi sesuai kebutuhan dari perjlanan dinas.

l. Penataan dan pengelolaan arsipKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 10.816.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.860.000,00 atau 54,18 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.956.000,00 yang merupakan sisa dari ATK dan Pengandaan yang direalisasikan sesuai kebutuhan.

m. Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat InformasiKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 850.000,00 atau 17,00 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.150.000,00 yang merupakan sisa dari pemeliharaan rutin/berkla alat studio dan alat komunikasi.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 19

Page 20: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Program ini mempunyai 1 kegiatan dengan anggaraan sebesar Rp. 98.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 96.961.700,00 atau 98,94 %, dengan kegiatan sebagai berikut “a. Pengadaan pakaian dinas

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 98.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 96.961.700,00 atau 98,94 %, dan bersisa anggaran sebesar Rp. 1.038.300,00 yang merupakan realisasi dari pakaian dinas sesuai kebutuhan.

4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur;Program ini mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 90.625.026,00 atau 90,63 %, dengan kegiatan sebagai berikut a. Bimbingan teknis impl. peraturan Per UU

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 90.625.026,00 atau 90,63 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 9.374.974,00 yang merupakan sisa dari perjalanan dinas dalam daerah dan belanja bimtek yang direalisasi sesuai kebutuhan dan mengacu ke Pergub standar biaya.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sisitim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;Program ini mempunyai 5 kegiatan dengan anggaraan sebesar Rp. 299.810.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 280.058.950,00 atau 93,41%, dengan kegiatan sebagai berikut “a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 14.510.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.118.250,00 atau 28,38% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 10.350.150,00 yang merupakan sisa dari penjiidan yang direalisasikan sesuai kebutuhan.

b. Penyusunan Perencanaan & penganggaran SKPDKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 6.158.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.104.000,00 atau 99,12 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 54.400,00 yang merupakan sisa dari pengandaan yang direalisasikan sesuai kebutuhan..

c. Monitoring Dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPDKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.946.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.137.500,00 atau 72,27% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 5.808.500,00 yang merupakan efisiensi atau realisasi sesuai kebutuhan dari BBM dan makan minum rapat.

d. Penatausahaan Keuangan SKPDKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 210.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 208.400.000,00 atau 98,96 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 2.200.000,00 yang merupakan sisa dari realisasi honor yang mengacu ke Pergub standar biaya.

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 20

Page 21: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

e. Evaluasi da Penyusunan Laporan PembangunanKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 47.595.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 46.299.200 atau 97,28 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 1.296.300,00 yang merupakan efisiensi atau realisasi sesuai kebutuhan.

6. Program Rehabilitasi, Pemeliharaan Dan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas LLAJProgram ini mempunyai 12 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.158.363.710,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.332.218,00 atau 96,94 %, dengan kegiatan sebagai berikut “

a. Pengad. & pemas. Sarana Perlkpn. JlnKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.516.308.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.494.031.280,00 atau 99,11 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 22.277.420,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari blj bahan pakai habis, dan perjalanan dinas.

b. Penghargaan Wahana Tata NugrahaKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 149.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 112.967.840,00 atau 75,36 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 36.932.760,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari belanja publikasi, dan perjalanan dinas.

c. Penilaian Kinerja Pelayanan Angkutan Penumpang Umum AKAP/AKDPKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 149.833.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 146.329.250,00 atau 97,66 % dan bersisa anggaran sebesar Rp 3.503.250,00 yang merupakan efisiensi dari bahan habis pakai dan perjalanan

d. Pemel rutin/berkala Perlkpn. JlnKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 199.922.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 181.97187.427.700,00 atau 90,75 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 12.494.400,00 yang merupakan sisa peralatan dan perlengkapan pakai habis dan perjalanan dinas.

e. Pengadaan dan pemasangan Prasarana Lalulintas Pendukung Tour de of SingkarakKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 417.030.330,00 dan terealisasi sebesar Rp. 392.585.350,00 atau 94,14% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 24.444.980,00 yang merupakan sisa tender dari belanja peralatan/perlengkapan pakai habis.

f. Pengadaan dan pemasangan RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan) Di Sumatera BaratKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 99.921.880,00 dan terealisasi sebesar Rp. 92.134.540,00 atau 92,21% dan bersisa anggaran sebesar Rp.

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 21

Page 22: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

7.787.340,00 yang merupakan efisiensi dan sisa perjalanan dinas dan sisa tender dari belanja peralatan/perlengkapan pakai habis.

g. Perawatan Sistem Informasi Perizinan Angkutan UmumKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 39.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 39.636.500,00 atau 90,01 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 263.500,00 yang merupakan efisiensi.

h. Monev dan Pembinaan Pelaksanaan DAK Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 39.790.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 37.660.611,00 atau 94,65 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 2.129.589,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari makan minum rapat dan perjalanan dinas.

i. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jl Sumatera BaratKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 5.180.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.180.000,00 atau 100 %.

j. Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan PerintisKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 50.510.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 46.976.421,00 atau 93,00 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 3.534.079,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari BBM, makan minum dan perjalanan dinas.

k. Study Evaluasi Kebutuhan taxi di Sumatera BaratKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 136.395.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 135.990.750,00 atau 99,70% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 404.250,00 yang merupakan sisa dari makan minum rapat.

l. DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 2015Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.353.671.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.309.411.976,00 atau 96,73% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 44.259.976,00 yang merupakan sisa dari belanja peralatan/perlengkapan pakai habis, perjalanan dinas.

7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu LintasProgram ini mempunyai 18 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.728.690.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.611.286.750,00 atau 82,23 %, dengan kegiatan sebagai berikut “a. Sosialisasi Peraturan Per UU No. 22/2009 tentang LLAJ

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 149.745.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 94.011.000,00 atau 95,54 % dan bersisa anggaran sebesar Rp 4.384.000,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari uang lembur, makan minum dan perjalanan dinas

b. Sosialisasi Penertiban Berat Muatan Dan Dimensi kendaraan

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 22

Page 23: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.773.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.845.500,00 atau 48,94 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 19.845.500 yang merupakan sisa dari lembur, Belanja Bahan Pakai Habis, makan minum dan Belanja perjalanan.

c. Pemilihan AKUTKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 137.237.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 110.781.300,00 atau 90,13% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 12.118.700,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari lembur, blj jasa kantor, cetak dan biaya perjalanan dinas.

d. Investigasi Kecelakaan SesaatKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 29.944.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.333.000,00 atau 97,32 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 667.000,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari bahan pakai habis, biaya perjalanan dinas.

e. Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas TK. Prov./Prov. nasionalKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 118.742.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 101.736.000,00 atau 86,00% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 16.561.500,00 yang merupakan sisa dari Belanja belanja Jasa Kantor, belanja transportasi, dan Belanja Perjalanan Dinas.

f. Pembinaan dan pengawasan bengkel karoseri Industri Kendaraan BermotorKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 34.931.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.520.200,00 atau 90,66 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 2.074.800,00 yang merupakan sisa dari lembur, belanja jasa kantordan Belanja Perjalanan Dinas.

g. Rapat Koord. Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor TK. Prov dan TK. NasionalKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.756.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.396.500,00 atau 87,96 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 2.928.500,00 yang merupakan sisa dari lembur, Belanja ATK dan Belanja Perjalanan Dinas.

h. Penertiban Kendaraan Bermotor di Jalan dg instansi terkaitKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 724.931.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 205.631.600,00 atau 98,31 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 3.528.400,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari BBM, publikasi, cetak pengandaan, dan biaya perjalanan dinas.

i. Penertiban perizinan penumpang umum di terminal type A dan B/jlKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 149.936.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.665.000,00 atau 99,34 % dan bersisa anggaran sebesar Rp.

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 23

Page 24: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

255.000,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari BBM, publikasi, cetak pengandaan, dan biaya perjalanan dinas.

j. Forum lalin angk. Jalan Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 66.564.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.318.000,00 atau 84,53 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 7.557.000,00 yang merupakan sisa dari BBM, cetak pengandaan, makan minum kegiatan dan perjalanan dinas.

k. Keamanan Keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalanKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 223.331.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 102.464.550,00 atau 45,77 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 121.375.450,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari, belanja bahan pakai habis, Jasa kantor, cetak penggandaan, makan minum dan perjalanan dinas.

l. Pengadaan /Pemeliharaan Peralatan Teknis JTOKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 476.941.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 281.484.675,00 atau 59,02 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 195.456.325,00 yang merupakan sisa dari bahan pakai habis, sertifikasi, perjalanan dinas dan pemeliharaan.

m. Pemantauan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun BaruKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 74.438.500,00 atau 93,05 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 5.561.500,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari, BBM dan makan minum.

n. Koordinasi Teknis PPNS LLAJKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 29.311.550,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.660.150,00 atau 84,13 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.651.400,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari belanja bahan pakai habis, , makan minum, perjalanan dinas.

o. Operasional Mobil DerekKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 40.780.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.901.000,00 atau 95,39 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 1.879.000,00 yang merupakan realisasi dan sisa dari BBM, dan perjalanan dinas.

p. Penyediaan alat PKBKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 159.628.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 158.275.000,00 atau 99,15 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 1.353.250,00 yang merupakan realisasi sesuai kebutuhan terkait dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.

q. Satuan Tugas Pengawasan Bermotor di Jalan (STP)Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 34.507.000,00 atau 98,59 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 493.000,00 yang merupakan efisiensi dan sisa BBM dan perjalanan dinas.

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 24

Page 25: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

r. Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum di SumbarKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 87.731.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 77.816.100,00 atau 88,70 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 9.915.500,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari belanja akomodasi transportasi dan honorarium petugas.

8. Program Pemeliharaan Rehab & peningkt. Trasnportasi laut;Program ini mempunyai 4 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.272.747.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.226.846.750,00 atau 97,98 %, dengan kegiatran sebagai berikut :a. Pengawasan Angkt. Laut Perintis

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 46.753.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.569.950,00 atau 88,91 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 5.183.800,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari, BBM, pengandaan, dan perjalanan dinas.

b. Penyusunan Dokumen UKL-UPL dan Penyusunan DPLH Pelabuhan Laut di Kab. Kepulauan MentawaiKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 1.671.439.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.655.938.950,00 atau 99,07% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 15.500.000,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari Belanja pengandaan, biaya perjalanan dinas dan sisa tender.

c. Penyusunan DED Perpanjangan Dermaga SimalepetKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 520.989.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 495.772.900,00 atau 95,16 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 25.216.600,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari, penggandaan, makan minm dan perjalanan dinas.

d. Pembinaan terhadap Perusahaan Penunjang Angkutan Laut sesuai dengan PP. No. 20 Tahun 2010.Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 441.127.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 441.127.500,00 atau 100 %.

9. Program Pemeliharaan Rehab & peningkt. Trasnportasi Udara;Program ini mempunyai 5 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 453.801.925,00 dan terealisasi sebesar Rp. 334.828.570,00 atau 73,78 %, dengan kegiatran sebagai berikut “a. Pemeliharaan X-Ray Fasilitas Kespen

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 129.960.950,00 dan terealisasi sebesar Rp. 60.924.500,00 atau 53,80 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 69.924.500,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari perjalanan dinas, dan pemeliharaan.

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 25

Page 26: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

b. Mendukung Embarkasi Haji tentang Keselamatan PenerbanganKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 134.899.075,00 dan terealisasi sebesar Rp. 97.158.000,00 atau 72,02 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 37.741.075,00 yang merupakan sisa dari lembur, bahan pakai habis, cetak/pengandaan, makan minum, dan biaya perjalanan dinas

c. Pengawasan dan pembinaan bandara di Sumatera baratKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 44.577.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.154.150,00 atau 85,59 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 6.422.850,00 yang merupakan efisiensi dan dan sisa bahan pakai habis, sewa dan biaya perjalanan.

d. Pengawasan Penerbangan Angkutan Udara Perintis dari/ke Bandara Internasional MinangkabauKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 44.390.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 43.243.420,00 atau 97,42 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 1.147.380,00 yang merupakan efisiensi dan sisa pengandaan, makan minum, dan biaya perjalanan dinas.

e. OD Survey Cargo Bandara Internasional MinangkabauKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 99.974.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 95.348.500,00 atau 95,37 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.625.600,00 yang merupakan efisiensi dan dan sisa dari biaya perjalanan dinas, dan sisa tender.

10. Program Pengembangan angkutan KA;Program ini mempunyai 4 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 9.118.056.570,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.495.848.478,00 atau 93,18%, dengan kegiatan sebagai berikut “a. MRL Perlintasan Sebidang Jalan KA pd Ruas Jl di Sumbar

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 599.878.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 539.112.600,00 atau 89,87 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 60.765.800,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari BBM, sisa tender belanja peralatan dan perlengkapan pakai habis, makan minum, perjalanan dinas dan honorarium

b. Sosialisasi Keselamatan Kereta ApiKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 41.686.820,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.116.300,00 atau 79,44 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 8.570.520,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari bahan pakai habis, akomodasi dan honorarium.

c. Bantuan Kerjasama Pengoperasian Kereta Api di Sumatera BaratKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 487.118.350,00 dan terealisasi sebesar Rp. 458.357.000,00 atau 94,10 % dan bersisa anggaran sebesar Rp.

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 26

Page 27: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

28.761.350,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari bahan pakai habis, makan minum rapat.

d. Pembebasan lahan unt jl KA Duku – BIMKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.989.373.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.465.262.578,00 atau 93,44 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 524.110422,00 yang merupakan sisa dari barang yang akan diserahkan kepada pihak ke 3 dan sisa BM tanah pembangunan jalan KA Duku – BIM.

11. Program Pengembangaan Kominfo;Program ini mempunyai 9 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.875.658.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.584.900.972 atau 89,89%, dengan kegiatran sebagai berikut “a. Pengawasan dan Penertiban Bidang Postel

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 29.965.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.760.200,00 atau 92,64% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 2.205.200,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari bahan pakai habis, transportasi, pengandaan dan biaya perjalanan.

b. Pemilihan media tradisional terbaikKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 198.427.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 188.256.160,00 atau 94,87 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 10.171.340,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari bahan pakai habis, makan minum dan biaya perjalanan.

c. Penyelenggaraan Desiminasi Informasi di SumbarKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 799.257.200,00,00 dan terealisasi sebesar Rp. 763.441.635,00 atau 95,52 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 35.815.565,00 yang merupakan efisiensi dan sisa bahan pakai habis, makan minum, perjalanan dinas, jasa peliputn dan honor .

d. Penyelenggaraan Kegiatan FilatelliKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 47.090.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 46.335.600,00 atau 98,40 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 755.000,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari seminar kit, makan minum, dan perjalanan dinas.

d. Pembinaan Jasa Postel di SumbarKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar rp. 48.054.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.953.200,00 atau 99,79 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 101.000,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari penggandaan, perjalanan dinas.

e. Penyusunan Buku statistik PerhubunganKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 45.631.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.450.000,00 atau 90,84 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.181.200,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari pengandaan, makan minum, serta biaya perjalanan dinas.

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 27

Page 28: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

f. Operasional Komisi Informasi Publik (KIP)Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 1.497.419.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.294.943.377,00 atau 86,48 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 202.476.223,00 yang merupakan efisiensi dan bahan pakai habis, jasa kantor, pemeliharaan kendaraan, pengandaan, makan minum, perjalanan dinas, belanja pemeliharaan gedung, jasa pengaman, jasa kebersihan, sopir, jasa peliputan, honoraium tenaga ahli/instruktur/nara sumber dan sisa belanja modal.

g. Pemberdayaan Masyarakat Informasi Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 163.926.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 133.920.400,00 atau 81,70 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 30.005.800,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari bahan pakai habis, pengandaan, makan minum, perjalanan dinas.

f. Monitoring dan Evaluasi KPU-USOKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.886.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.840.000,00 atau 89,00 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 5.046.400,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari pengandaan, makan minum, sewa sarana mob. Darat, makan minum, dan perjalanan dinas.

2.4 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2015 dari 11 ( Sebelas ) program dan 88 kegiatan terdapat 28 (dua puluh delapan ) kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90 % yaitu :1) Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.218.400 atau 49,63 %, merupakan sisa belanja perangko, materai, dan BBM setelah direalisasi sesuai kebutuhan dinas.

2) Penyedian jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 111.800.000,00 atau 74,53 % merupakan sisa dari realisasi Penyedian jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli berdasarkan standar harga

3) Penyediaan jasa sopir kantorKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 128.823.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 107.475.000,00 atau 83,43 % merupakan sisa dari realisasi jasa sopir sesuai kebutuhan dan standar upah jasa sopir kantor.

4) Penyediaan jasa Informasi, dok. dan publikasiKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.100.00,00 atau 22,00 % disebabkan kegiatan ini direalisasikan sesuai

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 28

Page 29: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

moment penting kedinasan yang perlu di publikasikan karena pada sebagian kegiatan juga telah dianggarkan biaya tersebut.

5) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/Rumah Dinas/ MessKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 49.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 29.502.000,00 atau 59,90 % hal ini disebabkan sisa dari pembelian gordyn yang tidak jadi direalisasikan dan sisa belanja modal meubelair, Ac dan peralatan vidio visual yang dibeli sesuai harga pasaran.

6) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/OperasionalKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar 144.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 107.499.060,00 atau 74,65 % merupakan sisa Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang direalisasikan sesuai kerusakan kendaraan yang perlu pemeliharaan.

7) Pemel. rutin/berkala Komputer dan Jaringan KomputerisasiKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.375.000,00 atau 83,75 % merupakan efisiensi atau sisa dari realisasi sesuai kebutuhan dari pemeliharaan komputer dan jaringan sesuai kebutuhan.

8) Penataan dan pengelolaan arsipKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 10.816.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.860.000,00 atau 54,18 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.956.000,00 yang merupakan sisa dari ATK dan Pengandaan yang direalisasikan sesuai kebutuhan.

9) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPDKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 14.510.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.118.250,00 atau 28,38% merupakan sisa dari penjilidan yang direalisasikan sesuai kebutuhan.

10)Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPDKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.946.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.137.500,00 atau 72,27% hal ini akibat dari kelebihan penganggaran BBM dan biaya makan minum rapat yang tidak direalisasikan karena rapat monitoring dengan kab/kota disatukan dengan acara lain yang diadakan di Dishub Kominfo Provinsi.

11)Penghargaan Wahana Tata NugrahaKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 149.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 112.967.840,00 atau 75,36 % disebabkan penyerahan penghargaan di Jakarta yang seharusnya diikuti oleh tim penilai dari daerah tidak dapat diikuti karena diadakan akhir tahun bertepatan dengan kesibukan lain di kantor sehingga anggaran perjalan yang dialokasikan untu keperluan tersebut tidak terealisasikan.

12)Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum di Sumbar

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 29

Page 30: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 87.731.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 77.816.100,00 atau 88,70 % disebabkan honorarium yang dianggarkan untuk pejabat esseon II dari Kementerian Perhubungan ternyata dihadiri oleh esselon III.

13)MRL Perlintasan Sebidang Jalan KA pd Ruas Jl di SumbarKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 599.878.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 539.112.600,00 atau 89,87 % merupakan efisiensi dari perjalanan dinas dan sisa tender.

14)Sosialisasi Keselamatan Kereta ApiKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 41.686.820,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.116.300,00 atau 79,44 % merupakan sisa anggaran akomodasi yang semula direncakan di hotel sesuai Pergub dilaksanakan di hotel.

15)Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas TK. Prov./Prov. nasionalKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 118.742.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 101.736.000,00 atau 86,00% merupakan sisa dari Belanja akomodasi yang semula direncanakan di hotel namun dilaksanakan dikantor sesuai pergub No. 28 tahun 2015, BBM kompensasi dari Pertamax ke premium dan Perjalanan dinas luar daerah yang tidak terpakai karena perjalanan peserta ke dan dari Jakarta dibayarkan Kementerian Perhubungan.

16)Rapat Koord. Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor TK. Prov dan TK. NasionalKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.756.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.396.500,00 atau 87,96 %, merupakan efisiensi dari perjalanan dinas.

17)Forum lalin angk. JalanKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 66.564.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.318.000,00 atau 84,53 % hal ini disebabkan pelaksanaan yang semula direncanakan 4 kali hanya dilaksanakan 3 kali sesuai dengan permasalahan yang perlu dibahas.

18)Keamanan Keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalanKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 223.331.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 102.464.550,00 atau 45,77 % merupakan sisa dari BBM dan Perjalanan dinas karena kegiatan bersamaan telah dilaksanakan dalam kegiatan penertiban gabungan kendaraan di jembatan timbang oleh bidang Teknik Sarana Angkutan Darat.

19)Pengadaan /Pemeliharaan Peralatan Teknis JTOKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 476.941.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 281.484.675,00 atau 59,02 % merupakan sisa perjalanan dinas luar daerah ke Kementerian Perhubungan dalam rangka Grand Desaign Jembatan

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 30

Page 31: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Timbang yang diadakan setiap tahun tapi untuk tahun 2015 ditiadakan dan sisa dari belanja pemeliharaan peralatan mesin Jembatan Timbang yang masuk pada kegiatan yang terevaluasi Kemendagri.

20)Koordinasi Teknis PPNS LLAJKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 29.311.550,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.660.150,00 atau 84,13 % merupakan efisiensi dan sisa dari belanja bahan pakai habis, , makan minum, perjalanan dinas.

21)Pemilihan Pelopor Pelajar TeladanKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 118.297.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 101.736.000,00 atau 86,00 %, hal ini disebabkan tahun 2014 pusat tidak mengokomudasi peserta mandiri seperti tahun sebelumnya sehingga biaya transportasi untuk peserta mandiri yang telah disiapkan tidak terpakai.

22)Pengawasan Angkutan Laut PerintisKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 46.753.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.569.950,00 atau 88,91 % merupakan efisiensi dan sisa dari, perjalanan dinas karena penginapan tidak terealisasikan disebabkan pembahasan dari tanjung priok ke Belawan diadakan di atas kapal.

23)Pemeliharaan X-Ray Fasilitas KespenKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 129.960.950,00 dan terealisasi sebesar Rp. 60.924.500,00 atau 53,80 % hal ini disebabkan kerusakan alat x – Ray yang tidak terlalu fatal sehingga yang harus dignti.

24)Pengawasan dan pembinaan bandara di Sumatera baratKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 44.577.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.154.150,00 atau 85,59 % hal ini disebabkan sisa perjalanan dinas ke Mentawai yang semula dialokasikan untuk esselon II tapi karena kesibukan dan kemudian karena kabut asap sehingga tidak jadi dilaksanakan.

25)Mendukung Embarkasi Haji tentang Keselamatan PenerbanganKegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 134.899.075,00 dan terealisasi sebesar Rp. 97.158.000,00 atau 72,02 % merupakan sisa perjalanan dinas untuk dalam daerah karena semula direncanakan pemeriksaan kendaraan angkutan haji dilaksanakan di Bukit Tinggi namun ternyata dilaksanakan di Padang dan soaialisasi di kab/kota semula direncanakan 2 kali namun sudah dikoordinasikan langsung oleh kab/kota. Sementara sisa perjalanan luar daerah disebabkan tahun sebelumnya ada undangan dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan namun untuk tahun 2015 pihak Kementerian yang datang ke provinsi.

26)Operasional Komisi Informasi Publik (KIP)Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.497.419.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.294.943.377,00 atau 86,48 % hal ini disebabkan adanya perjalanan dinas ke Bali yang semula untuk mengikuti seminar Asia Tenggara namun kegiatan itu tidak jadi dilaksanakan.

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 31

Page 32: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

27)Pemberdayaan Masyarakat Informasi Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 163.926.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 133.920.400,00 atau 81,70 % merupakan efisiensi dan sisa dari perjalanan dinas.

28)Monitoring dan Evaluasi KPU-USOKegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.886.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.840.000,00 atau 89,00 % merupakan sisa dari makan minum rapat ditanggung oleh kab/kota lokasi rapat diadakan.

BAB IVKEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2015, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pergub No. 5 tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2015 adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 32

Page 33: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan KeuanganSesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan KeuanganAdapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 33

Page 34: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

1) Pengukuran/ Penilaian Aseta. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya. b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar : Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya

perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.

Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah mapun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran porsentase kepemilikkan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika porsentase kepemilikkan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

g. Gedung dan BangunanGedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak lansung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 34

Page 35: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan MesinBiaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

j. Aset Tetap LainnyaBiaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Kontruksi Dalam PengerjaanKontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi : Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup

biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 35

Page 36: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi : Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat

penyelesaian pekerjaan. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan

pelaksanaan kontrak konstruksi.

l. Penyusutan Aset Tetap Mulai Tahun 2014 penyusutan telah dilakukan terhadap aset tetap berupa : Gedung

dan Bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya

Nilai yang dapat disusutkan adalah :- Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31

Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

- Nilai buku merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan- Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang dapat

disusutkan merupakan nilai perolehan Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, metode

garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.

2) Pengukuran/ Penilaian KewajibanKewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas: a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); b) Pendapatan Diterima Dimuka; c) Utang Beban; dan d) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban diakui pada saat: a) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau b) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan

pemerintah daerah; atau c) Pada saat kewajiban timbul.

3) Pengukuran/ Penilaian EkuitasEkuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 36

Page 37: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

4) Pengukuran/ Penilaian Pendapatan-LRAPengakuan Pendapatan-LRA Pendapatan diakui pada saat: a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau b) Diterima oleh SKPD; atau c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

5) Pengukuran/ Penilaian Belanja1.Pengakuan Belanja a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

2.Pengukuran belanja Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

6) Pengukuran/ Penilaian Pendapatan-LO Pengukuran Pendapatan-LO :a) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar b) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

7) Pengukuran/ Penilaian Beban Pengakuan Beban Pada SKPD (1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 37

Page 38: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

(2) Beban Barang Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 maka tahun 2014 telah dilakukan penyusutan aset tetap pertama kali sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur No.05 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 38

Page 39: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

No Perkiraan Anggaran 2015 Realisasi 2015

% Tahun 2014

1 1.191.000.000 1.191.000.000 988.595.400 83,00 977.578.100

1. Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 dan 2014. Untuk realisasi Tahun 2015 mencapai 83,00 % dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014, maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 11.017.300,-

Pendapatan ini terdiri dari:

Jenis pendapatanAnggaran Realisasi

Rp Rp %Pendapatan Asli DaerahPendapatan Retribusi Daerah

1.191.000.000,00 988.595.400,00 83,00

1. Retribusi PKB 1.045.000.000,00 867.127.000,00 82,98 - Retribusi PKB-mobil Bus- Micro Bus

1.045.000.000,00 867.127.000,00 82,98

2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

6.000.000,00 5.520.000,00 85,67

- Kendaraan Bermotor 6.000.000,00 5.140.000,00 85,67

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 39

Page 40: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

3. Retribusi Izin Trayek 140.000.000,00 116.328.400,00 83,09

- Pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi

140.000.000,00 116.328.400,00 83,09

Jumlah 1.191.000.000,00 988.595.400,00 83,00

Penerimaan pendapatan Retribusi dilaksanakan berdasarkan :

a) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek.

b) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pergub Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Juklak Pemungutan Retribusi Pengujian Berkala Pertama kendaraan Bermotor.

c) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Pergub Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Juklak Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Pergub Nomor 35 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengoperasian Mobil Derek.

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No

Perkiraan Anggaran 2015

Realisasi 2015

% Tahun 2014

1 17.951.880.137 17.951.880.137 17.223.393.077 95,94

16.300.515.525

a. Belanja Pegawai

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 dan 2014. Untuk realisasi Tahun 2015 mencapai 95,94% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2014 terdapat kenaikan sebesar Rp.922.877.522,-. Belanja Pegawai 2015 ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan, tunj. tambahan penghasilan PNS, Tambhn berdsrkan pertimbangan objektif dan Isentif pemungutan sedangkan pada tahun 2015 tidak terdapat belanja pegawai pada belanja langsung seperti tahun 2014,

sebagaimana rincian berikut :.

Uraian Realisasi 2015 Anggaran 2015 Realisasi 2014

1 Gaji dan Tunjangan

13.058.262.009 13.719.228.137 12.245.099.197

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 40

Page 41: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

2 Tunjangan Tamb.

Penghasilan

3.690.043.381 3 .742.822.000 2.811.320.825

3 Tamb. berdsrkan pertmbgan objtf

450.300.000 454.100.000 458.000.000

4 Isentif pemungutan

24.787.687 35.730.000 23.557.500

5 Belanja langsung pegawai berupa honor dan lembur

- - 762.538.000

Jumlah 17.223.393.077 17.951.880.137

16.300.515.525

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2015 sejumlah Rp.3.148.561 yang terdiri dari : keterlanjuran pembeyaran tunjangan anak Rp. 127.728,-, keterlanjuran pembayaran tunjangan tambahan penghasilan Rp. 1.011.020,- dan cp isentif upah pungut daerah Rp. 2.009.813

No Perkiraan Anggaran 2015

Realisasi 2015

% Tahun 2014

1 17.524.826.055 17.524.826.055 16.113.693.959 91,94

11.320.525.200

b. Belanja Barang & Jasa

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 dan 2014. Untuk realisasi Tahun 2015 mencapai 91,94% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2014 terdapat kenaikan sebesar Rp4.791.668.759,- Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Uraian Belanja Realisasi 2015 Anggaran 2015

Blj Bahan Pakai Habis 5.907.831.680 6.151.232.960

Blj. Jasa Kantor 896.927.682 1.002.001.350

Blj. Perawatan Kend. Bermotor

112.666.760 150.000.000

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 41

Page 42: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Blj. Cetak & Penggandaan 383.527.850 414.439.695

Blj. Sewa perlkpn perltn kntr 25.853.000 25.885.500

Blj. Makan dan Minum 517.637.500 577.954.000

Blj. Pengadaan Pakaian Dinas 117.481.700 118.520.000

Blj. Pakaian Kerja Lapangan 17.470.000 17.490.000

Blj. Pakaian Khusus Hari2 tertntu

35.770.000 36.140.000

Blj. Perjalanan dinas 3.274.060.887 3.848.097.800

Blj. Pemeliharaan 622.954.000 836.243.000

Blj. Jasa Konsultansi 2.240.959.500 2.246.071.000

Belanja barang untuk diberikan kpd Pihak ketiga/masyarakat

103.118.400 122.273.000

Blj. Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS

52.500.000 54.000.000

Honorarium non Pegawai 695.095.000 779.833.750Honor PNS 407.700.000 420.650.000Honorarium non PNS 468.800.000 490.404.000

Uang untuk diberikan kepada Pihak ke 3 /Masyarakat

38.550.000 38.590.000

Blj. Jasa Lainnya 194.790.000 195.000.000Jumlah ....... 16.113.693.959 17.524.826.055

Khusus mengenai belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dengan realisasi sebesar Rp. 103.118.400, terdapat pada dua kegiatan yaitu :1) Kegiatan Sosialisasi UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas Jalan, berupa

pemebelian 130 helm untuk sekolah dan da’i/ustad.2) Kegiatan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Duku – BIM, berupa

Perencanaan Pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 70.618.400 dan hor tim pengelola teknis Rp. 4.000.000,-

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 42

Page 43: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2015 sejumlah Rp. 1.873.950,- yang terdiri dari : Pengembalian pembelian ATK, tindak lanjut temuan pemeriksa.

2. Belanja Modal

No

Perkiraan Anggaran 2015

Realisasi 2015

% Tahun 2014

1 8.310.169.750 8.310.169.750 7.747.631.178 93,23

2.601.594.680

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2015 dan 2014. Realisasi tahun 2015 mencapai 93,23% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 terdapat peningkatan sebesar Rp. 5.146.036.498. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan. Seperti rincian berikut :

No

Uraian Belanja Modal Realisasi 2015 Anggaran 2015

1 BM. Tanah 7.394.644.178 7.899.600.0002 BM. Peralatan dan Mesin 343.087.000 400.569.7502 BM. Jalan Irigasi dan Jaringan 9.900.000 10.000.000

Jumlah 7.747.631.178 8.310.169.750

No Perkiraan Anggaran 2015 Realisasi 2015 % Tahun 20141 7.899.600.000 7.899.600.000 7.394.644.178 93,6

11.794.216.180

a. Belanja Modal Tanah

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Tanah tahun 2015 dan 2014. Realisasi tahun 2015 mencapai 93,61% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 terdapat peningkatan/penurunan sebesar Rp.6.105.383.820.

Adapun rincian objek belanja modal tanah terdiri dari : pengadaan tanah jalan Kereta Api Duku – BIM (Uraikan dalam bentuk tabel)

No

Perkiraan Anggaran 2015

Realisasi 2015

% Tahun 2014

1 BM. Peralatan & mesin

400.569.750 343.087.000 85,65

747.153.500

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 43

Page 44: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2015 dan 2014. Realisasi tahun 2015 mencapai 85,65% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 terdapat penurunan sebesar Rp. 404.066.500Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Uraian Belanja Modal Realisasi 2015 Anggaran 2015--------------

BM. Pompa BM. Mesin Tik BM. Alat Kantor Lainnya BM. Meubelair BM. Alat pendinginBM. Komputer PC BM. Note Book BM. Meja Kerja pejabat BM. Kursi Kerja pejabat BM. Kursi tamu di rgn. pejabat BM. Perltan studio visualBM. Alat kmnksi telephone BM. Alat kmnksi radio HF/FM Mesin fax

7.800.00010.800.00027.250.0004.290.000

19.874.500146.275.000

21.100.00022.500.00023.000.0007.750.000

43.037.500680.000

5.680.0003.050.000

7.800.00014.380.00056.000.00010.000.00025.000.000

148.319.75021.500.00024.000.00026.000.0007.820.000

50.250.000700.000

5.700.0003.100.000

Jumlah ................... 343.087.000 400.569.750

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ini, sejumlah Rp.680.000 Tidak dikapitalisir karena nilainya kurang dari ketentuan sebagai persyarat aset tetap (dibawah Rp. 1.000.000) yaitu pengadaan 1 unit telephone.

No

Perkiraan Anggaran 2015

Realisasi 2015

% Tahun 2014

1 BM. Jl, irigasi dan jaringan

10.000.0000 9.900.000 99,99

-

3. Belanja Modal Jalan

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2015 dan 2014. Realisasi tahun 2015 mencapai 99,00% dari anggarannya. Tahun 2014 tidak terdapat anggaran untuk belanja Jalan Irigasi dan JaringanAdapun rincian objek belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan terdiri tahun 2015 merupakan jaringan penangkal petir

Dari realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan ini, sejumlah Rp. 9.900.000 brupa penangkal petir semula dikapitalisir ke belanja peralatan dan mesin (susuai klasifikasi aset pada rekon aset semester pertama), namun karena jaringan tersebut

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 44

Page 45: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

melekat ke gedung dan bangunan kemudian dikapitalisir lagi ke gedung dan bangunan.

NERACA5.2.1. Aset

Aset Lancar

Perkiraan 20152014

(Restatement)

1. Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014. Sampai dengan 31 Desember 2015 , sisa UYHD sebesar Rp. 553.448.003,-, telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2015. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2015.Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Perkiraan 20152014

(Restatement)

2. Kas di Bendahara Penerima 0,00 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 dan 2014 . Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2015.

Perkiraan 20152014

(Restatement)

8. Persediaan 183.929.850 82.374.250

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014, yaitu berupa bahan pakai habis seprti berikut :

o Bahan Pakai Habis Rp. 13.314.100o Persediaan Bahan/Material Rp. 170.615.750

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan 20152014

(Restatement)9. Tanah 49.808.026.924,20

43.749.052.746,20

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 45

Page 46: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika per 31 Desember 2015 dan 2014.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005 Rp. 22.738.260.000,-b. Harga Perolehan 2006 sd 2015 Rp. 27.069.766.924,20,-c. Appraisal 2011 Rp. -d. Apraisal 2012 Rp. -e. Apraisal 2013 Rp. -f. Apraisal 2014 Rp. -

Daftar Tanah Dinas Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2015 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

2) Mutasi Tambah Kurang Saldo Audited 2014 43.749.052.746,20Mutasi TambahBelanja Modal tahun 2015 7.394.644.178Hibah dari Pihak Ketiga 350.850.000-Mutasi antar SKPD 960.000.000Reklasifikasi -Total Mutasi Tambah 8.705.494.178

Mutasi KurangHibah Kepada Pihak Ketiga 2.646.520.000Total Mutasi Kurang 2.646.520.000

Total Mutasi 4.221.440.258

Saldo per 31 Des 2015 49.808.026.924,20

Penjelasan Mutasi Tambaha) Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 7.394.644.178 telah diuraikan dalam penjelasan

Pos-Pos LRA - Belanja Modal Tanah.

b) Hibah dari Dari Kementerian pertanian senilai Rp. 350.850.000 berdasarkan Berita Acara Hibah nomor 11510.a/PW.150/L/2015 tgl 7 Des 2015 yaitu Tanah Bangunan Kantor Pemerintah jl. Olo Bangau Nagari Kataping.

c) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 960.000.000 yaitu dari Sekretaris Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 030/21/BAST/BPAD-2015 tgl 30 Januari 2015 yaitu 1 bidang Tanah Mess Purus untuk gedung KIP.

Penjelasan Mutasi Kurang

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 46

Page 47: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

a) Hibah kepada Kabupaten/Kota senilai Rp. 2.646.520.000 berdasarkan SK. No. 030-620-2015, ke Pasaman Rp. 154.000.000 SK. No. 030-491-2015, ke Kota Padang Rp.1.999.340.000, SK. No. 030-491-2015, ke Pessel Rp. 493.180.000

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran .17

Perkiraan 20152014

(Restatement)

10. Peralatan dan Mesin 10.080.168.399 9.397.905.079

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Dinas Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika per 31 Desember 2015 dan 2014 .1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005 Rp. 4.435.224.231b. Harga Perolehan 2006 sd 2015 Rp. 5.644.944.168c. Appraisal 2011 Rp. -d. Apraisal 2012 Rp. -e. Apraisal 2013 Rp. -f. Apraisal 2014 Rp. -

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2015 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

2) Mutasi Tambah Kurang

Saldo Audited 2014 9.397.905.079

Mutasi TambahBelanja Modal tahun 2015 343.087.000Hibah dari Pihak Ketiga 341.539.000Mutasi antar SKPD 594.355.320Reklasifikasi 9.900.000Total Mutasi Tambah 1.288.881.320

Mutasi KurangBelanja Modal yang tidak dikapitalisir 680.000Mutasi antar SKPD 550.668.500Reklasifikasi ke asset tetap lainyaReklasifikasi ke ged. & bangunan

45.369.5009.900.000

Total Mutasi Kurang 606.618.000

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 47

Page 48: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Total Mutasi 682.263.320

Saldo per 31 Des 2015 10.080.168.399

Penjelasan Mutasi Tambaha) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 343.087.000,- telah diuraikan dalam

penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

b) Hibah dari Kementerian Perhubungan senilai Rp. 341.539.000 berdasarkan Naskah perjanjian Nomor PJ.8 Tahun 2014 tgl 4 Maret 2014 berupa 1 unit kendaraan dinas Ford Ranger XLT 3,0 Tahun 2009 B. 9067 BQ.

c) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 263.837.800 yaitu dari Biro Umum berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 030/21/BAST/BPAD-2015, Biro Umum BAST No. 32/XII/Umum-2015 tgl 28 Desember 2015 berupa 1 unit kendaraan roda 4 toyota innova BA. 1435 B ppengadaan Tahun 2015, Biro aset sebsar Rp. 14.537.520

d) Reklasifikasi senilai Rp.9.900.000 yaitu dari jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan Berita Acara Rekon aset semester I.

Penjelasan Mutasi Kuranga) Belanja Modal yang tidak Dikapitalisir senilai Rp. 680.000 telah diuraikan dalam

penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

b) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 550.668.500 berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) berupa 1 unit mobil toyota innova luxuri Rp. 268.165.000,-, 1 unit sepeda motor vari Rp. 15.003.500, AC, Komputer, printer, meja, kursi, faximili dan mesin tik Rp. 68.000.000, penyerahan kendaraan roda 4 Toyota Innova BA. 1592 B ( BAST 030/21/BAST/BPAD-2015) yang sudah dicatat pada semester I 2015 Rp. 199.500.000,-

c) Reklasifikasi senilai Rp. 45.369.500 yaitu ke aset tetap lainnya berupa alat-alat korsik dan Rp. 9.900.000 ke Gedung dan Bangunan berupa jaringan penangkal petir, sesuai rekomendasi Inspektorat berdasarkan klasifikasi aset.

daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 17

Perkiraan 20152014

(Restatement)

11. Gedung dan Bangunan 10.739.962.292 11.124.966.292

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika per 31 Desember 2015 dan 2014 .1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005 Rp 4.785.247.900b. Harga Perolehan 2006 sd 2015 Rp. 5.954.714.392c. Appraisal 2011 Rp. -d. Apraisal 2012 Rp. -e. Apraisal 2013 Rp. -f. Apraisal 2014 Rp. -

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 48

Page 49: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Daftar gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2015 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

2) Mutasi Tambah Kurang

Saldo Audited 2014 11.124.966.292

Mutasi TambahMutasi antar SKPD 72.800.000Reklasifikasi 9.900.000Total Mutasi Tambah 82.700.000

Mutasi KurangHibah Kepada Pihak Ketiga 464.204.000Mutasi antar SKPD 3.500.000Total Mutasi Kurang 467.704.000

Total Mutasi -385.004.000

Saldo per 31 Des 2015 10.739.962.292

Penjelasan Mutasi Tambaha) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 72.800.000 yaitu dari Biro Umum berdasarkan Berita

Acara Serah Terima nomor 030/21/BAST/2015 tgl 30 Januari 2015, yang terdiri dari 1 unit bangunan mess d Purus untuk Komisi Informasi Publik (KIP).

b) Reklasifikasi senilai Rp. 9.900.000 yaitu dari Aset Peralatan Mesin rekomendasi Inspektorat berdasaarkan klasifikasi aset berpa penangkal petir.

Penjelasan Mutasi Kuranga) Hibah kepada Kabupaten/Kota senilai Rp. 464.204.000 berdasarkan Surat Hibah

nomor 030-491-2015 tanggal 6 Juli 2015 ke kota Padang yaitu bangunan kantor Cabdin mata Air, Kantor PKB Mata Air Baru dan Kantor PKB Mata Air Lama Rp. 376.500.000,-Dan nomor 030-437-2015 tanggal 12 Juni 2015 ke Pasaman yaitu Kantor ex Cabdin Pasaman Rp. 87.704.000.

b) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 3.500.000 yaitu ke Komisi Penyiaran Publik berupa Plang Nnama Kantor.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 17

Perkiraan 20152014

(Restatement)

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 49

Page 50: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

12. Aset Tetap Lainnya 194.853.500149.484.000

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika per 31 Desember 2015 dan 2014 .1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005 Rp. 77.550.000b. Harga Perolehan 2006 sd 2015 Rp. 117.303.500c. Appraisal 2011 Rp. -d. Apraisal 2012 Rp. -e. Apraisal 2013 Rp. -f. Apraisal 2014 Rp. -

Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2015 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

2) Mutasi Tambah Kurang Saldo Audited 2014 149.484.000Mutasi TambahReklasifikasi 45.369.500Total Mutasi Tambah 45.369.500

Mutasi KurangTotal Mutasi Kurang 0,00

Total Mutasi 45.369.500

Saldo per 31 Des 2015 194.853.500

Penjelasan Mutasi Tambaha) Reklasifikasi senilai Rp. 45.369.500 yaitu dari Aset Peralatan dan Mesin terdiri dari

Alat Korsik.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 17 .

Perkiraan 20152014

(Restatement)

13. Konstruksi dalam Pengerjaan 1.874.808.0001.874.808.000

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika per 31 Desember 2015 dan 2014 .

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 50

Page 51: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

a) Dasar penilaian Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp. 1.874.808.000 tersebut berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015.

b) Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mutasi Tambah-Kurang Saldo Audited 2014 1.874.808.000Mutasi Tambah  -

 Total Mutasi Tambah 0,00 Mutasi Kurang -Total Mutasi Kurang 0,00 Total Mutasi 0,00Saldo per 31 Des 2015 1.874.808.000

Rekapitulsi mutasi tambah dan kurang Aset tetap- Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 17 dan Lampiran 20.

Perkiraan 20152014

(Restatement)

14. Akumulasi Penyusutan (11.183.279.723,21) (10.175.757.610,72)

Terdiri dari : Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin (7.959.921.617,81)

(6.939.296.790,55) Akumulasi Penyusutan Gdg dan Bangunan (3.149.788.605,40)

(3.217.660.820,17) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (73.569.500)

(18.800.000)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2015 dan 2014.Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian Peralatan & Mesin

Gedung & Bangunan

Jln Irigasi & Jaringan

Aset Tetap Lainnya

SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2014 (NERACA RESTATEMENT)

6.939.296.790,55 3.217.660.820 18.800.000

JUMLAH KOREKSI TAMBAH: 520.911.370 36.993.939,56 45.369.500o Hibah dr Pihak Ketiga 264.757.120o Mutasi antar SKPD 256.154.250 36.400.000o Reklasifikasi - 45.369.500

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 51

Page 52: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

o Koreksi + Saldo Awal - 593.939,39 JUMLAH KOREKSI KURANG: 530.0294.635.562,5

042.400319.962.400,17

o Hibah 319.262.400o Mutasi antar SKPD 249.266.062,50o Reklasifikasi 45.369.500 700.000o Koreksi - Saldo Awal 0,17

BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2015

794.349.019,76 215.096.245,84 9.400.000

SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 15

7.959.921.617,81 3.149.788.605,40 73.569.500

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan ini dapat dilihat pada Lampiran 30.

ASET LAINNYA

Perkiraan 20152014

(Restatement)

15. Aset Tidak Berwujud 2.811.512.000 3.160.212.000

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2015 dan 2014.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 3.160.212.000 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015.

Saldo Audited 2014 3.160.212.000Mutasi Tambah

Total Mutasi Tambah 0,00   Mutasi Kurang  Double Record 348.700.000Reklasifikasi -Total Mutasi Kurang 348.700.000 Total Mutasi 0,00Saldo per 31 Des 2015 2.811.512.000

Penjelasan Mutasi kurang

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 52

Page 53: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

1) Doble Record senilai Rp. 348.700.000 karena sudah tercatat di KDP yaitu Rencana Induk Pelabuhan Bajau kegiatan tahun 2012

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 18.

Perkiraan 20152014

(Restatement)

16. Aset Lain-Lain 688.780.125 1.231.148.125

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2015 dan 2014 .Aset Lain-lain terdiri dari Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 223.172.125, Aset Dimanfaatkan pihak Lain senilai Rp. 465.608.000.

Akumulasi Penyusutan aset lainnya, (659.680.125) (959.298.000)Terdiri dari :o Akumulasi Penyusutan Aset tdk bermanfaat (223.172.125) 0o Akumulasi Penyusutan dimanfaatkan phk lain (436.508.000)

(959.298.000)

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:1) Aset Tidak Bermanfaat

Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 1.007.976.000 tersebut dicatat berdasarkan nilai buku per 31 Des 2015 .

Keterangan Harga Perolehan Akm Penyusutan

Nilai Buku

Saldo Audited 2014 223.172.125 - 223.172.125Mutasi Tambah  - - -

Koreksi Akm Penyusutan 223.172.125Total Mutasi Tambah Mutasi KurangTotal Mutasi Kurang Total MutasiSaldo per 31 Des 2015 223.172.125 223.172.125 0

Rekaptulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Bermanfaat dapat dilihat pada Lampiran 18

2) Aset Dimanfaatkan Pihak Lain

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 53

Page 54: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Dan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain senilai Rp. 1.007.976.000 dicatat berdasarkan nilai neraca awal 2005 sbb:Saldo Audited 2014 1.007.976.000Mutasi TambahTotal Mutasi Tambah - Mutasi KurangHibah Kepada Pihak Ketiga 542.368.000Total Mutasi Kurang 542.368.000 Total Mutasi -542.368.000Saldo per 31 Des 2015 465.608.000

Penjelasan Mutasi kuranga) Hibah kepada kab/kota senilai Rp. 87.489.000 berdasarkan SK. Gubernur

Nomor 030-491-2015 tgl 6 Juli 2015 yaitu Gedung Kantor ex : Cabdin LLAJ Painan, Bangunan kanor ex JTO Tapan, Peralatan mesin ex Cabdin Painan Peralatan mesin ex Cabdin Pasaman.

b) Hibah ke Kota Padang senilai Rp. 454.879.000 berdasarkan SK. Gubernur Nomor 030-491-3026 tgl 6 Juli 2015

Rekaptulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Dimanfaatkan Pihak Lain dapat dilihat pada Lampiran 18

KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan 20152014

(Restatement)

17. Utang Belanja 619.845.500 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2015 dan 2014 . Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

Utang belanja pegawai Rp. 616.286.100

Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebeser Rp. 308.283.295 dan bulan Desember sebesar Rp 308.002.805 Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2015 tgl 24 Februari 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Utang belanja barang dan Jasa Rp. 3.559.400

Yaitu utang belanja air yang merupakan pemakaian bulan Desember 2015 yang dibayarkan bulan Januari 2016.

Pada Laporan Keuangan 2014 (restatement) , utang belanja barang dan jasa berupa telp, listrik, air, internet disajikan pada Utang Jangka Pendek.

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 54

Page 55: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

Perkiraan 20152014

(Restatement)

18. Utang Jangka Pendek 0,00 33.750.000

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa per 31 Desember 2015 dan 2014 . Pada Laporan Keuangan 2014 (restatement) , utang belanja telp, listrik, air, internet disajikan pada Utang Jangka Pendek sedangkan pada tahun 2015, disajikan pada Utang Belanja .EKUITAS

Perkiraan 20152014

(Restatement)

19. Ekuitas

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Perhubungan Komunikasi Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2015 dan 2014 . Ekuitas ini terdiri dari:

Ekuitas : 55.298.240.729,3156.979.283.881

Surplus/Defisit LO : (34.117.239.801,60) 0 Perubahan SAL : 40.096.122.814 0 Surplus/Defisit LRA : (40.096.122.814)

0 RK/PPKD : 40.096.122.814 0

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 55

Page 56: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)5.3.1 PENDAPATAN-LO

Perkiraan 20151.191.000.000 988.595.400

7. Pendapatan Retribusi Daerah -LO

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah -LO dalam Tahun 2015. Pendapatan ini terdiri dari:

Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat memiliki anggaran Pendapatan-LO sebesar Rp 1.191.000.000,- realisasi sebesar Rp 988.595.400,- atau 83,01%, yang berasal dari pendapatan retribusi daerah terdiri dari : Retribusi PKB Rp. 867.127.000,- Retribusi pemakaian kekayaan daerah/derek Rp. 5.140.000, Retribusi izin trayek Rp. 116.328.400.

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan 201517.951.880.137 17.839.679.177

4. Beban Pegawai

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2015. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO, isentif pemungutan-LO , yaitu :

NO URAIANREALISASI

TAHUN 2015A Beban Pegawai – LO 17.839.679.177,00A.1 Beban Gaji dan Tunjangan – LO 13.058.262.009,00

-Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO 10.464.886.420,00 -Tunjangan Keluarga – LO 999.877.727,00 -Tunjangan Jabatan – LO 294.790.000,00 -Tunjangan Fungsional – LO-Tunjangan Fungsional Umum – LO 499.360.000,00-Tunjangan Beras – LO 617.090.320,00 -Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – LO 182.042.025,00 -Pembulatan Gaji – LO 215.517,00

A.2 Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO 4.756.629.481,00 -Tambahan Penghsl Berdsrkan Beban Kerja-LO 4.306.329.481,00 -Tambahan Penghsl Berdsrkan Pertim. Objektif 450.300.000,00

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 56

Page 57: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

A.3 Isentif Pemungutan 24.787.687,00Isentif Pemungutan retribusi daerah 24.787.687,00

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2015 sejumlah Rp. 3.148.561 yang terdiri dari : keterlanjuran pembeyaran tunjangan anak Rp. 127.728,-, keterlanjuran pembayaran tunjangan tambahan penghasilan Rp. 1.011.020,- dan cp isentif upah pungut daerah Rp. 2.009.813

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO

dapat dijelaskan sbb:Objek Belanja LRA/LO Belanja Pegawai LRA Beban Pegawai LO Selisih +/-

Gaji dan tunjangan 13.058.262.009 13.058.262.009 Tambahan

Penghasilan PNS 4.140.343.381,00 4.756.629.481 - 616.286.100

Isentif Pemungutan 24.787.687 24.787.687

Jumlah 17.223.393.077 17.839.679.177 - 616.286.100

Penjelasan selisih:a Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan Nov

sebesar Rp. 308.283.295 dan bulan Desember 2015 sebesar Rp. 308.002.805 berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan Nov dan Desember 2015 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi pada Jan dan Februari 2016 sehingga dicatat sebagai utang belanja pegawai per 31 Des 2015.

Perkiraan 201517.524.826.055 16.014.347.759

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 57

Page 58: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

5. Beban Barang & Jasa

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2015. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

B Beban Barang dan Jasa 16.014.347.759B.1 Beban Bahan Pakai Habis 5.907.831.680

-Beban Persediaan alat tulis kantor 166.046.550-Beban Persediaan alat listrik & elektronik 975.000-Beban Persediaan perangko, materai & benda pos lainnya 2.780.000-Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 149.260.430-Beban Seminar Kit Peserta 79.659.000-Beban penghargaan (hadiah dlm bentuk benda) 675.000-Beban peralatan/perlengkapan pakai habis 5.509.435.700

B.2 Beban Jasa Kantor 899.487.082-Beban Jasa telepon 50.400.955-Beban Jasa air 24.476.850-Beban Jasa listrik 237.155.993-Beban Jasa surat kabar/majalah 27.370.000-Beban Jasa kawat/faksimili/internet 6.270.000-Beban Jasa paket/pengiriman 0-Beban Jasa Sertifikasi 86.124.800-Beban Jasa Publikasi 17.800.000-Beban Jasa Akomodasi 119.480.000-Beban PBB 903.548-Beban Transportasi 330.504.900

B.3 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 112.666.760-Beban Jasa Service 20.381.600-Beban Penggantian Suku Cadang 70.532.400-Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 9.525.960-Beban KIR 0-Beban Pajak Kendaraan Bermotor 12.226.800

B.4 Beban Cetak dan Penggandaan 383.527.850-Beban Cetak 288.685.700-Beban Penggandaan 94.842.150

B.5 Beban Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor 23.853.000-Beban sewa meja kursi 4.995.000-Beban Sewa Tenda 9.423.000-Beban Sewa Sound system dan alat musik 6.600.000-Beban Sewa alat musik 4.835.000

B.6 Beban Makanan dan Minuman 517.637.500-Beban makanan dan minuman rapat 57.849.500-Beban makanan dan minuman kegiatan 459.788.000

B.7 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 117.481.700-Beban pakaian sipil harian (PSH) 5.400.000-Beban pakaian dinas harian (PDH) 96.961.700-Beban pakaian dinas upacara (PDU) 15.120.000

B.8 Beban Pakaian kerja lapangan 17.470.000B.9 Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 35.770.000

- Beban Pakaian batik 16.295.000- Beban Pakaian olah raga 19.475.000

B.10 Beban Perjalanan Dinas 3.274.060.887

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 58

Page 59: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

-Beban perjalanan dinas dalam daerah 2.230.321.730-Beban perjalanan dinas luar daerah 1.043.739.157

B.11 Beban Pemeliharaan 622.954.000-Beban Pemeliharan peralatan dan mesin 244.344.000-Beban Pemeliharan gedung dan bangunan 347.610.000-Beban Pemeliharan aset tetap lainnya 31.000.000

B.12 -Beban Jasa Konsultansi 2.239.459.500-Beban Jasa Konsultansi penelitian 81.119.000-Beban Jasa Konsultansi perencanaan 2.072.674.500-Beban Jasa Konsultansi pengawasan 47.760.000-Beban Jasa Konsultansi teknologi iinformasi 37.906.000

B.13 Beban barang untuk diserahkan kpd msy/phk ketiga 103.118.400- Beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 32.500.000- Beban barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga 70.618.400

B.14 Beban kursus, pelatihan, sosialisasi, bimtek PNS 52.500.000- Beban sosialisasi 48.000.000- Beban bimbingan teknis 4.500.000

B.15 Beban Honorarium Non Pegawai 695.095.000-Beban honorarium tenaga ahli/ Narasumber/ instruktur 4.800.000-Beban honorarium moderator 13.600.000-Beban Honorarium instruktur 6.125.000-Beban penguji 144.900.000- Beban Jasa anggota Korp musik 500.000-Beban Jasa pelaku seni 7.600.000-Beban Jasa MC/Pembawa Acara 6.150.000-Beban Jasa Pengaman kantor 175.205.000-Beban Jasa Peliputan 133.300.000-Beban Jasa penceramah/rohaniwan 4.750.000-Beban Jasa Petugas Lapangan 75.000.000-Beban Jasa desain 6.000.000-Beban Jasa Petugas 407.700.000-Beban Jasa tenaga ahli 43.850.000-Beban Jasa Narasumber 123.200.000-Beban Honorarium Pengelola Keuangan Daerah 178.400.000-Beban Honorarium pengolah aset daerah 17.400.000-Beban Honorarium Pengelola SIPKD 30.000.000-Beban honorarium petugas tenis lapangan 14.850.000

B.16 Beban Honorarium Non PNS 468.800.000-Beban honorarium tenaga ahli/ Narasumber/ instruktur 468.800.000

B.17 Beban uang untuk hadiah lomba 38.550.000-Beban uang untuk hadiah lomba 38.550.000

B.18 Beban jasa cleaning service 194.790.000C. Beban Penyusutan dan Amortisasi 1.251.808.265

-Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 794.349.019,76-Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 215.096.245,84-Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya 9.400.000-Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 229.471.000

JUMLAH BEBAN 35.105.835.201,60

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2015 sejumlah

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 59

Page 60: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Rp. 1.873.950,- yang terdiri dari : Pengembalian pembelian ATK, tindak lanjut temuan pemeriksa.

Adapun perbedaan antara LRA dengan LO dapat dijelaskan sbb:Kode Akun Uraian LRA LO Selisih+/-

2.1.1 Belanja Pegawai 17.223.393.077

17.839.679.177 (616.286.100)

Penjelasan selisih:a Penyesuaian menambah beban barang dan Jasa

Adanya ayat jurnal yang menambah akun Belanja pegawai yang berasal dari Tambahan penghasilan PNS sebesar Rp. 616.286.100, berdasarkan beban kerja bln November Rp. 308.238.295 dan bulan Desember Rp. 308.002.805 yang merupakan beban tahun 2015 tetapi dibayarkan pada tahun 2016.

Kode Akun Uraian LRA LO Selisih+/-

2.1.2 Belnj brg dan jasa

16.113.693.959

16.014.347.759

99.346.200

Jumlah 3.559.400

b Penyesuaian mengurangi beban barang dan jasa

Penyesuaian mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2015 yaitu untuk pemakaian air bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2015.

Penyesuaian beban persediaan perangko Rp. (350.000), beban surat kabar dan majalah Rp. (1.000.000), Beban ATK Rp. (9.866.300), Beban cetak Rp. (19.728.500), Beban peralatan dan perlengkapan pakai habis Rp. ( 36.353.500)

Rincian Objek Beban Smtr 1-

Smtr 2-

Jml

- Beban jasa air - 3.559.400 3.559.400 - Beban persediaan perangko

-350.000 - -350.000

- Beban jasa srt kabar

-1.000.000 - -1.000.000

- Beban ATK -9.866.300 8.027.700 -1.8388.600 - Beban Cetak -19.728.500 -4.747.500 -24.476.000

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 60

Page 61: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

- Beban perltn /perlkpn pakai habis

-36.887.500 -38.353.500 -75.241.000

c Penyesuaian beban Belanja Modal

Kode Akun Uraian LRA LO Selisih+/-

2.1.3 BM. Tanah BM. Prltan dan

Mesn BM. Jln dan

Irigasi

7.394.644.128343.087.000

9.900.000

--

-

--

-

Jumlah 3.559.400

Perkiraan 2015

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2015 berdasarkan angka-angka SIMBADA tahun 2015 terdiri dari :

Kode Akun

Uraian LRA LO Selisih+/-

9.1.7 Beban Penyusutan Peralatan & Mesin BM. Prltan dan Mesn

Beban Penyusutan Gedung & Bangunan

Beban Penyusutan Jalan Irigasi & Jaringan

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

-

-

-

-

-

794.349.019,76

215.096.245,84

9.400.000

229.471.000

3.492.000

-794.349.019,76

-215.096.245,84

-9.400.000

-229.471.000

-3.492.000

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 61

Page 62: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp.56.979.283.881,48 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca Restatement per 31 Des 2014, yang terdiri dari

a. Ekuitas audited 2014 : 70.736.200.492,20

b. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin : (6.939.269.790,55)

c. Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan : (3.217.660.820,17)

d. Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya : (18.800.000)

e. Akumulasi amortisasi : (2.621.861.000)

f. Akumulasi aset dimanfaatkan pihak lain : ( 959.298.000)

2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. 34.117.239.801,60 adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2015

3. RK PPKD sebesar Rp. 40.096.122.814,28 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2015 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.

4. Ekuitas Akhir sebesar Rp.61.277123.741,99 adalah saldo Ekuitas Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2015.

4.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 62

Page 63: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :1. Penyisihan Piutang2. Beban Dibayar Dimuka3. Pendapatan Diterima Dimuka4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :1. Beban Penyusutan dan Amortisasi2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja

LRA LO Selisih

Pendapatan Daerah 988.595.400 988.595.400 0,00 Pendapatan Retribusi 988.595.400 988.595.400 0,00

Jumlah Pendapatan 988.595.400 988.595.400 0,00Belanja Operasi Belanja Pegawai 17.223.393.077 17.839.679.177 - 616.286.100 Belanja Brg & Jasa 16.014.347.759 900.487.082 - 3.559.400 Belanja Modal 8.310169.750 8.310169.750 0,00 Beban Penyusutan &

Amortisasi1.251.808.256,60 1.251.808.256,60

Jumlah Beban Operasi

35.105.835.201

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VIPENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

A. Tugas Pokok dan FungsiBerdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 4 Tahun 2008 tentang

pembentukan organisasi dan tata kerja badan/kantor daerah Propinsi Sumatera Barat, Dinas

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 63

Page 64: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prop Sumbar merupakan perangkat Daerah Prop Sumbar sebagai unsure pelaksana teknis pemerintah Propinsi dibidang Perhubungan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.

B. Struktur OrganisasiStruktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prop Sumbar

sebagaimana ditetapkan peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas- Sekretariat :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Program

- Bidang Teknik Sarana & Keselamatan Angkutan Darat Seksi Teknis Sarana Seksi Pengendalian Operasional BimKes dan Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas

- Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian : Seksi Angkutan Seksi Lalu Lintas Seksi Perkeretaapian

- Bidang Perhubungan Laut : Seksi Keselamatan Pelayaran Seksi Kepelabuhan Seksi Angkutan Laut

- Bidang Perhubungan Udara : Seksi Angkutan Udara Seksi Kebandarudaraan Seksi Keselamatan Penerbangan

- Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi : Seksi Bina Pos Seksi Sarana Komunikasi Deminasi Informasi Seksi Bina Telekomunikasi

- Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan :

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 64

Page 65: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

Sub Bagian Tata Usaha Seksi Penimbangan Seksi Penilaian

C. Aspek Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat1. Peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika propinsi Sumatera Barat sebagai

Pelaksana Tehknis Perhubungan di daerah.Sesuai Peraturan Daerah Propinsi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor Daerah Propinsi Sumatera Barat, tugas pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat adalah membantu Gubernur Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintah Propinsi Sumatera Barat dibidang Perhubungan, yang pada dasarnya adalah melaksanakan penataan sistim transportasi dan rekayasa lalu lintas serta pembinaan terhadap kabupaten/kota di bidang perhubungan dengan melengkapai sarana dan prasarana perhubungan secara bertahab baik sector darat, laut, dan udara serta pos telekomunikasi.

Pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekosentrasi di Bidang Perhubungan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi.

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai kewenangan pemerintah propinsi di bidang Perhubungan mempunyai cakupan yang luas dalam rekayasa lalu lintas untuk menjamin terwujudnya pelayanan jasa transportasi, pos dan telekomunikasi yang handal dan terpadu.

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat Komposisi Desember 2015 sebanyak 237 orang.

BAB VIIP E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015 Berbasis Akrual telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna dalam arti belum seperti yang diharapkan. Dalam penyusunan Catatan

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 65

Page 66: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2011

atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 Berbasis Akrual telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Meskipun demikian dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014 Berbasis Akrual juga memperhatikan Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFOPROPINSI SUMATERA BARAT

A M R A N, SE. MMPembina Utama Muda / 19580620 199112 1 002

Dishub Kominfo Sumbar 2015 Page 66